トモニホールディングス株式会社 四半期報告書 第11期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出日
提出者 トモニホールディングス株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                トモニホールディングス株式会社(E23820)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   令和2年11月25日
     【四半期会計期間】                   第11期第2四半期(自 令和2年7月1日 至 令和2年9月30日)
     【会社名】                   トモニホールディングス株式会社
     【英訳名】                   TOMONY    Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 中村 武
     【本店の所在の場所】                   香川県高松市亀井町7番地1
     【電話番号】                   087-812-0102
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
     【最寄りの連絡場所】                   香川県高松市亀井町7番地1
                         トモニホールディングス株式会社 経営企画部
     【電話番号】                   087-812-0102
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
       当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
      するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
      す。
      (1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

                       平成30年度        平成31年度        令和2年度
                       中間連結        中間連結        中間連結       平成30年度        平成31年度
                       会計期間        会計期間        会計期間
                      (自 平成30年        (自 平成31年        (自 令和2年        (自 平成30年        (自 平成31年
                         4月1日           4月1日           4月1日           4月1日           4月1日
                       至 平成30年         至 令和元年         至 令和2年         至 平成31年         至 令和2年
                         9月30日)           9月30日)           9月30日)           3月31日)           3月31日)
                         36,871        34,681        35,597        73,286        71,033
     連結経常収益             百万円
                          8,810        7,590        6,704       16,213        11,378
     連結経常利益             百万円
     親会社株主に帰属する中間
                          6,579        6,038        4,570        ――        ――
                  百万円
     純利益
     親会社株主に帰属する当期
                          ――        ――        ――       10,163        8,136
                  百万円
     純利益
                          6,281       12,862        13,223         ――        ――
     連結中間包括利益             百万円
                          ――        ――        ――       9,140       △ 4,160
     連結包括利益             百万円
                         225,113        238,840        232,971        226,864        220,003
     連結純資産額             百万円
                        3,828,269        3,951,743        4,312,972        3,899,242        3,993,190
     連結総資産額             百万円
                        1,354.57        1,452.98        1,432.03        1,373.00        1,360.95
     1株当たり純資産額              円
                          40.25        37.25        28.67        ――        ――
     1株当たり中間純利益              円
                          ――        ――        ――       62.28        50.57
     1株当たり当期純利益              円
     潜在株式調整後1株当たり
                          39.59        36.57        28.12        ――        ――
                   円
     中間純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                          ――        ――        ――       61.19        49.59
                   円
     当期純利益
                   %       5.78        5.94        5.30        5.72        5.41
     自己資本比率
     営業活動によるキャッ
                        △ 55,384        10,389       224,048       △ 48,802       △ 5,917
                  百万円
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                         98,655        33,060       △ 19,441        70,454        27,081
                  百万円
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                         △ 1,003       △ 1,280        △ 699      △ 3,188       △ 3,166
                  百万円
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の中間
                         336,446        354,820        534,555        312,642        330,644
                  百万円
     期末(期末)残高
                          2,488        2,432        2,380        2,401        2,270
     従業員数
                   人
     [外、平均臨時従業員数]                    [ 318  ]     [ 309  ]     [ 289  ]     [ 319  ]     [ 291  ]
     (注)1.当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持
          分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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      (2)当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
            回次           第9期中        第10期中        第11期中        第9期        第10期
           決算年月           平成30年9月        令和元年9月        令和2年9月        平成31年3月        令和2年3月

                          1,100        1,233        1,260        2,200        2,467
     営業収益             百万円
                           842        852        893       1,699        1,703
     経常利益             百万円
                           827        834        858       ――        ――
     中間純利益             百万円
                          ――        ――        ――       1,667        1,667
     当期純利益             百万円
                         25,000        25,000        25,000        25,000        25,000
     資本金             百万円
                         163,728        163,728        163,728        163,728        163,728
     発行済株式総数              千株
                         92,012        91,692        91,318        91,743        90,712
     純資産額             百万円
                         92,071        91,765        92,684        91,815        92,286
     総資産額             百万円
                          4.00        4.00        4.00        8.00        8.00
     1株当たり配当額              円
                   %       98.64        98.56        97.20        98.62        96.94
     自己資本比率
                           21        39        37        20        39
     従業員数
                   人
     [外、平均臨時従業員数]                      [ 1 ]       [ 1 ]       [ 1 ]       [ 1 ]       [ 1 ]
     (注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
          計で除して算出しております。
     2【事業の内容】

       当第2四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
      せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
       当第2四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについて
      は、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)財政状態及び経営成績の状況
         当第2四半期連結累計期間(令和2年4月1日~令和2年9月30日)におけるわが国の経済は、                                            新型コロナウイ
        ルス感染症の感染拡大に伴う影響により景気が低迷し、厳しい推移となりました。足元においては、各種政策を背
        景に個人消費等に回復の兆しが見られるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は継続しており、経済活動
        と感染拡大防止の両立が大きな課題となり、先行きは依然として不透明な状況です。
         地域金融機関を取り巻く環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響が長期化するな
        か、金融サービスを通じて、お客さまや地域社会を支え続けていくことが強く求められております。
         こうしたなか、当社は、平成31年4月よりスタートさせた第4次経営計画『変革と進化への挑戦 ~                                                変わる
        “トモニ”      変わらぬ“ともに”          ~』に基づき『変革し進化する広域金融グループ』を目指し、4つの基本戦略の
        展開を通じて、当社グループの更なる企業価値の向上に努めております。
         このような環境を踏まえ、当第2四半期連結累計期間                         は以下のような経営成績を収めることができました。
         当第2四半期連結累計期間における損益状況は、                      経常収益は、国債等債券売却益及び株式等売却益が増加したこ
        と等により、前第2四半期連結累計期間比916百万円増加して35,597百万円となりました。経常費用は、営業経費
        が減少したものの、国債等債券売却損、株式等売却損及び与信関連費用が増加したこと等により、同1,802百万円
        増加して28,892百万円となりました。その結果、経常利益は同886百万円減少して6,704百万円、親会社株主に帰属
        する中間純利益は同1,468百万円減少して4,570百万円となりました。
         セグメント別の業績につきましては、銀行業セグメントの経常収益は前第2四半期連結累計期間比946百万円増
        加して32,140百万円、セグメント利益は同994百万円減少して6,503百万円となりました。リース業セグメントのセ
        グメント利益は85百万円、その他のセグメント利益は931百万円となりました。
         当第2四半期連結会計期間末における主要勘定残高の状況は、資産の部合計                                   は前連結会計年度末比3,198億円増
        加して4兆3,129億円となり、純資産の部合計は同129億円増加して2,329億円となりました。                                           また、   譲渡性預金を
        含む預金等残高は同2,435億円増加して3兆8,429億円、貸出金残高は同905億円増加して2兆9,972億円、有価証券
        残高は同223億円増加して6,643億円となりました。
         なお、銀行子会社単体合算の貸出金残高は、新型コロナウイルス感染症対応融資の積極的な取組み等により、前
        事業年度末比901億円増加して3兆66億円となり、第4次経営計画において掲げております目標(3兆円以上)を
        達成しております。
      (2)キャッシュ・フローの状況

        ① 営業活動によるキャッシュ・フロー
          当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は224,048百万円となり、前第2四半期連結
         累計期間比213,659百万円の収入増加となりました。これは前第2四半期連結累計期間と比較して、預金の増加
         による資金収入       が増加したこと等によるものであります。
        ② 投資活動によるキャッシュ・フロー
          投資活動により、前第2四半期連結累計期間において33,060百万円の資金を獲得しましたが、当第2四半期連
         結累計期間においては19,441百万円の資金を支出しました。これは前第2四半期連結累計期間と比較して、                                                 有価
         証券の取得による支出が増加             したこと等によるものであります。
        ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
          当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は699百万円となり、前第2四半期連結累計
         期間比581百万円の支出減少となりました。                    これは前第2四半期連結累計期間と比較して                     、自己株式の取得によ
         る支出が減少したこと等によるものであります。
        ④ 現金及び現金同等物の増減状況
          上記の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比203,910百万
         円増加し、534,555百万円となりました。
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        国内・国際業務部門別収支
         当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少等により前第2四半期連
        結累計期間比707百万円減少して23,328百万円となりました。役務取引等収支については、預金・貸出業務に関す
        る手数料の減少等により同188百万円減少して2,161百万円となりました。その他業務収支は、国債等債券売却損の
        増加等により同27百万円減少して△1,123百万円となりました。
         部門別では国内業務部門の資金運用収支は21,231百万円、役務取引等収支は2,149百万円、その他業務収支は△
        1,534百万円となりました。また、国際業務部門の資金運用収支は2,096百万円、役務取引等収支は11百万円、その
        他業務収支は410百万円となりました。
                               国内業務部門          国際業務部門            合計
         種類            期別
                               金額(百万円)          金額(百万円)          金額(百万円)
                前第2四半期連結累計期間                   20,723           3,312          24,035

     資金運用収支
                当第2四半期連結累計期間                   21,231           2,096          23,328
                                                          50
                前第2四半期連結累計期間                   21,506           3,492
                                                        24,947
      うち資金運用収益
                                                          65
                当第2四半期連結累計期間                   21,989           2,236
                                                        24,161
                                                          50
                                               180
                前第2四半期連結累計期間                     782
                                                          912
      うち資金調達費用
                                                          65
                                               140
                当第2四半期連結累計期間                     757
                                                          833
                前第2四半期連結累計期間                    2,337            12         2,349
     役務取引等収支
                当第2四半期連結累計期間                    2,149            11         2,161
                前第2四半期連結累計期間                    4,481            25         4,506

      うち役務取引等収益
                当第2四半期連結累計期間                    4,274            23         4,297
                前第2四半期連結累計期間                    2,143            12         2,156

      うち役務取引等費用
                当第2四半期連結累計期間                    2,124            11         2,136
                前第2四半期連結累計期間                     36        △1,132          △1,096

     その他業務収支
                当第2四半期連結累計期間                   △1,534            410        △1,123
                前第2四半期連結累計期間                    3,256            3        3,259

      うちその他業務収益
                当第2四半期連結累計期間                    3,928           545         4,473
                前第2四半期連結累計期間                    3,219          1,136          4,355

      うちその他業務費用
                当第2四半期連結累計期間                    5,462           134         5,597
     (注)1.海外店はないため、国内業務部門と国際業務部門に区分して開示しております。国内業務部門は円建取引、
          国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
         2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間1百万円、当第2四半期連結累計期間
          1百万円)を控除して表示しております。
         3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利
          息であります。
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        国内・国際業務部門別役務取引の状況
         当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、預金・貸出業務に係る手数料が減少したこと等により前第2四
        半期連結累計期間比209百万円減少して4,297百万円となりました。また、役務取引等費用については、支払保証料
        の減少等により同20百万円減少して2,136百万円となりました。
                               国内業務部門          国際業務部門            合計
         種類            期別
                               金額(百万円)          金額(百万円)          金額(百万円)
                前第2四半期連結累計期間                    4,481            25         4,506
     役務取引等収益
                当第2四半期連結累計期間                    4,274            23         4,297
                前第2四半期連結累計期間                    1,404            -         1,404

      うち預金・貸出業務
                当第2四半期連結累計期間                    1,170            -         1,170
                前第2四半期連結累計期間                     845           23          868

      うち為替業務
                当第2四半期連結累計期間                     821           21          842
                前第2四半期連結累計期間                     367           -          367

      うち証券関連業務
                当第2四半期連結累計期間                     397           -          397
                前第2四半期連結累計期間                     85          -          85

      うち代理業務
                当第2四半期連結累計期間                     67          -          67
                前第2四半期連結累計期間                     61          -          61

      うち保護預り・
      貸金庫業務
                当第2四半期連結累計期間                     49          -          49
                前第2四半期連結累計期間                     46           2          49

      うち保証業務
                当第2四半期連結累計期間                     58           1          60
                前第2四半期連結累計期間                    2,143            12         2,156

     役務取引等費用
                当第2四半期連結累計期間                    2,124            11         2,136
                前第2四半期連結累計期間                     145           12          158

      うち為替業務
                当第2四半期連結累計期間                     137           11          148
     (注) 海外店はないため、国内業務部門と国際業務部門に区分して開示しております。国内業務部門は円建取引、国
         際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
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        国内・国際業務部門別預金残高の状況
        ○ 預金の種類別残高(末残)
                               国内業務部門          国際業務部門            合計
         種類            期別
                               金額(百万円)          金額(百万円)          金額(百万円)
                前第2四半期連結会計期間                  3,456,443            69,392         3,525,835
     預金合計
                当第2四半期連結会計期間                  3,674,770            79,168         3,753,939
                前第2四半期連結会計期間                  1,653,558              -       1,653,558

      うち流動性預金
                当第2四半期連結会計期間                  1,883,082              -       1,883,082
                                  1,791,222                    1,791,222
                前第2四半期連結会計期間                                -
      うち定期性預金
                                  1,783,299                    1,783,299
                当第2四半期連結会計期間                                -
                前第2四半期連結会計期間                   11,662          69,392          81,054

      うちその他
                当第2四半期連結会計期間                    8,388          79,168          87,557
                前第2四半期連結会計期間                   82,240            -        82,240

     譲渡性預金
                当第2四半期連結会計期間                   89,050            -        89,050
                前第2四半期連結会計期間                  3,538,683            69,392         3,608,076

     総合計
                当第2四半期連結会計期間                  3,763,821            79,168         3,842,990
     (注)1.海外店はないため、国内業務部門と国際業務部門に区分して開示しております。国内業務部門は円建取引、
          国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
         2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
         3.定期性預金=定期預金+定期積金
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        国内・海外別貸出金残高の状況
        ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
                          前第2四半期連結会計期間                  当第2四半期連結会計期間
            業種別
                         金額(百万円)          構成比(%)         金額(百万円)          構成比(%)
     国内
                             2,824,354         100.00          2,997,242         100.00
     (除く特別国際金融取引勘定分)
                              170,542                  178,247
      製造業                                 6.03                  5.94
                               6,413                  7,293
      農業,林業                                 0.22                  0.24
                               2,761                  3,062
      漁業                                 0.09                  0.10
                               7,703                  7,150
      鉱業,採石業,砂利採取業                                 0.27                  0.23
                              129,782                  154,125
      建設業                                 4.59                  5.14
                              33,374                  40,840
      電気・ガス・熱供給・水道業                                 1.18                  1.36
                              15,192                  17,452
      情報通信業                                 0.53                  0.58
                              199,164                  230,326
      運輸業,郵便業                                 7.05                  7.68
      卸売業,小売業                        204,990         7.25          217,937         7.27

      金融業,保険業                        86,502        3.06          71,442        2.38

      不動産業,物品賃貸業                        751,240        26.59          830,819        27.71

      各種サービス業                        359,214        12.71          390,652        13.03

      地方公共団体                        138,459         4.90          126,659         4.22
      その他                        719,011        25.45          721,232        24.06
     海外及び特別国際金融取引勘定分                            -       -           -       -

      政府等                           -       -           -       -

      金融機関                           -       -           -       -
      その他                           -       -           -       -
             合計                2,824,354        -          2,997,242        -

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      (3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するため

        の客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
         当第2四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
    (自己資本比率等の状況)

     (参考)
      自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等
     に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号。以
     下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
      なお、当社は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
         連結自己資本比率(国内基準)

                                                  (単位:億円、%)
                                              令和2年9月30日
     1.連結自己資本比率(2/3)
                                                       8.76
                                                      2,266
     2.連結における自己資本の額
                                                     25,861
     3.リスク・アセットの額
                                                      1,034
     4.連結総所要自己資本額
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    (資産の査定)
     (参考)
      資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、株式
     会社徳島大正銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がそ
     の元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法
     (昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資
     産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされてい
     る有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者
     の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
     1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

       破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
      経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
     2.危険債権

       危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
      の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
     3.要管理債権

       要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
     4.正常債権

       正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
      のものに区分される債権をいう。
        資産の査定の額

                   株式会社徳島大正銀行               株式会社香川銀行              株式会社大正銀行
                   令和元年       令和2年       令和元年       令和2年       令和元年       令和2年
                   9月30日       9月30日       9月30日       9月30日       9月30日       9月30日
        債権の区分
                  金額(億円)       金額(億円)       金額(億円)       金額(億円)       金額(億円)       金額(億円)
     破産更生債権及びこれら
                       47       56       66       57       13       -
     に準ずる債権
                      132       141       166       220        33       -

     危険債権
                       12       20       15       27        4       -

     要管理債権
                     11,564       16,782       12,523       13,252        4,137         -

     正常債権
      (注)株式会社徳島大正銀行の令和元年9月30日の記載は、合併前の株式会社徳島銀行の計数であります。

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     3【経営上の重要な契約等】
      該当事項はありません。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                     476,000,000
                  計                                    476,000,000

        ②【発行済株式】

                第2四半期会計期間             提出日現在
                                      上場金融商品取引所名
                末現在発行数(株)             発行数(株)
         種類                             又は登録認可金融商品               内容
               (令和2年9月30日)           (令和2年11月25日)             取引業協会名
                                       東京証券取引所          単元株式数は100株で
                    163,728,911           163,728,911
        普通株式
                                        市場第一部         あります。
                    163,728,911           163,728,911           -           -
         計
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      (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
          当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のと
         おりであります。
     決議年月日                                     令和2年6月24日
                                  当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取
     付与対象者の区分及び人数
                                 締役30名
     新株予約権の数(個)           ※
                                          6,831 (注)1
     新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)                          ※
                                       普通株式 683,1        00 (注)2
     新株予約権の行使時の払込金額               ※
                                          1株当たり 1円
     新株予約権の行使期間           ※
                                     令和2年7月27日~令和32年7月26日
                                          発行価格 303円
                                  資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
                                 される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
     価格及び資本組入額          ※
                                 果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
                                 ものとする。
     新株予約権の行使の条件            ※
                                            (注)3
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
     新株予約権の譲渡に関する事項               ※
                                 の承認を要するものとする。
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                         ※
                                            (注)4
     ※ 新株予約権の発行時(令和2年7月22日)における内容を記載しております。
     (注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株

         2.新株予約権の目的となる株式の数
           当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約
           権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により
           付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
            調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
           また、割当日後に当社が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必
           要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
         3.新株予約権の行使の条件
          ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社の子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社
            香川銀行のいずれの取締役の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、こ
            の場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10
            日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
          ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継
            人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予
            約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継
            人となることができない。
           イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
           ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しな
             ければならない。
           ハ.相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了
             時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。
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         4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
           (以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい
           て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イか
           らホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予
           約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権
           を新たに交付するものとする。
           ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分
           割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
          ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
            新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
          ② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
            新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編
            対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
          ③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
            交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
            株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を
            行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
          ④ 新株予約権を行使することができる期間
            前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
            の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間
            の満了日までとする。
          ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
            前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
            る。
          ⑥ 新株予約権の譲渡制限
            譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
          ⑦ 新株予約権の取得に関する事項
           イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約書の定めにより新
             株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権
             を無償で取得することができる。
           ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社
             が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要
             な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもっ
             て、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
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      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (千株)       (千株)                     (百万円)       (百万円)
     令和2年7月1日~
                      -     163,728          -     25,000         -     10,010
     令和2年9月30日
      (5)【大株主の状況】

                                                 令和2年9月30日現在

                                                    発行済株式(自

                                                    己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
          氏名又は名称                     住所
                                             (千株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
     株式会社日本カストディ銀行(信託

                       東京都中央区晴海1丁目8-12                         11,106         6.84
     口)
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                                                9,474         5.83
                       東京都港区浜松町2丁目11番3号
     会社(信託口)
     トモニホールディングス従業員持株
                       香川県高松市亀井町7番地1                         5,922         3.64
     会
                       徳島県阿南市上中町岡491-100                         4,938         3.04
     日亜化学工業株式会社
     DFA  INTL   SMALL   CAP  VALUE
                       PALISADES     WEST   6300,BEE     CAVE   ROAD
     PORTFOLIO
                       BUILDING     ONE  AUSTIN    TX  78746   US          3,189         1.96
     (常任代理人 シティバンク、エ
                       (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
     ヌ・エイ東京支店)
     株式会社日本カストディ銀行(信託
                       東京都中央区晴海1丁目8-12                         3,174         1.95
     口5)
     株式会社日本カストディ銀行(信託
                       東京都中央区晴海1丁目8-12                         3,125         1.92
     口4)
                                                2,643         1.62
     損害保険ジャパン株式会社                  東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
                       大阪市北区梅田2丁目4-9                         2,556         1.57
     日本ハム株式会社
     日本マスタートラスト信託銀行株式
     会社(従業員持株ESOP信託口・76457                                           2,435         1.50
                       東京都港区浜松町2丁目11番3号
     口)
                                -               48,565         29.91
             計
     (注)1.     日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口・76457口)は、「従業員持株ESOP信託」
          導入に伴い設定された信託であります。なお、当該株式は中間連結財務諸表上及び中間財務諸表上、自己株式
          として処理しております。
         2.  発行済株式の総数から除く自己株式には、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式2,435,900株は含まれて
          おりません。
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      (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  令和2年9月30日現在
                       株式数(株)           議決権の数(個)
           区分                                        内容
                               -       -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                          -       -             -
     議決権制限株式(その他)                          -       -             -

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                 -
                                             単元株式数は100株であります。
                            1,398,400
                    普通株式
     完全議決権株式(その他)                      162,181,500            1,621,815
                    普通株式                        単元株式数は100株であります。
                             149,011         -
     単元未満株式               普通株式                        1単元(100株)未満の株式
                           163,728,911           -             -
     発行済株式総数
                               -        1,621,815            -
     総株主の議決権
     (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式2,435,900株(議決権の数
         24,359個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                 令和2年9月30日現在
                                                      発行済株式
                                 自己名義       他人名義       所有株式数
                                                     総数に対する
          所有者の氏名
                                所有株式数       所有株式数        の合計
                       所有者の住所
                                                      所有株式数
           又は名称
                                 (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
     (自己保有株式)                香川県高松市亀井町
                                 1,398,400           -    1,398,400          0.85
                     7番地1
     トモニホールディングス株式会社
                         -        1,398,400           -    1,398,400          0.85
            計
     (注)     上記のほか、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式2,435,900株を中間連結財務諸表上及び中間財務諸表
         上、自己株式として処理しております。
     2【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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    第4【経理の状況】
      1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
        当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
      2.当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

        第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
        (昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
      3.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)に基づいて作成しております。
      4.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 

        令和2年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中
        間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     1【中間連結財務諸表】
      (1)【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (令和2年3月31日)              (令和2年9月30日)
     資産の部
                                      ※7  337,394             ※7  539,763
       現金預け金
                                         5,000              5,000
       コールローン及び買入手形
                                          383              497
       商品有価証券
                                         3,510              7,908
       金銭の信託
                                   ※1 ,※7 ,※12  642,054         ※1 ,※7 ,※12  664,303
       有価証券
                                  ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8      ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8
       貸出金
                                       2,906,770              2,997,242
                                       ※6  5,979             ※6  8,340
       外国為替
                                         8,938              9,305
       リース債権及びリース投資資産
                                       ※7  55,852             ※7  53,188
       その他資産
                                     ※9 ,※10  35,655           ※9 ,※10  35,819
       有形固定資産
                                         1,794              1,634
       無形固定資産
                                         3,082              3,227
       退職給付に係る資産
                                         1,232               154
       繰延税金資産
                                         8,025              8,368
       支払承諾見返
                                       △ 22,484             △ 21,781
       貸倒引当金
                                       3,993,190              4,312,972
       資産の部合計
     負債の部
                                       3,529,564              3,753,939
       預金
                                        69,934              89,050
       譲渡性預金
                                       ※7  81,766             ※7  60,580
       コールマネー及び売渡手形
                                     ※7 ,※11  57,790          ※7 ,※11  137,190
       借用金
                                          11              25
       外国為替
                                        23,899              25,893
       その他負債
                                          311              315
       賞与引当金
                                          94              51
       役員賞与引当金
                                          176              160
       退職給付に係る負債
                                          382              343
       睡眠預金払戻損失引当金
                                          153              149
       偶発損失引当金
                                          185             3,063
       繰延税金負債
                                        ※9  890            ※9  869
       再評価に係る繰延税金負債
                                         8,025              8,368
       支払承諾
                                       3,773,186              4,080,000
       負債の部合計
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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (令和2年3月31日)              (令和2年9月30日)
     純資産の部
                                        25,000              25,000
       資本金
                                        25,843              25,808
       資本剰余金
                                        161,895              165,867
       利益剰余金
                                        △ 2,015             △ 1,565
       自己株式
                                        210,723              215,109
       株主資本合計
                                         4,564              12,997
       その他有価証券評価差額金
                                           0              0
       繰延ヘッジ損益
                                       ※9  1,570             ※9  1,522
       土地再評価差額金
                                         △ 737             △ 655
       退職給付に係る調整累計額
                                         5,397              13,864
       その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                  1,244              1,224
                                         2,638              2,773
       非支配株主持分
                                        220,003              232,971
       純資産の部合計
                                       3,993,190              4,312,972
     負債及び純資産の部合計
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      (2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
        【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                至 令和元年9月30日)               至 令和2年9月30日)
                                        34,681              35,597
     経常収益
                                        24,947              24,161
       資金運用収益
        (うち貸出金利息)                                19,674              19,434
        (うち有価証券利息配当金)                                 5,154              4,619
                                         4,506              4,297
       役務取引等収益
                                         3,259              4,473
       その他業務収益
                                       ※2  1,968             ※2  2,664
       その他経常収益
                                        27,090              28,892
     経常費用
                                          913              834
       資金調達費用
        (うち預金利息)                                  850              738
                                         2,156              2,136
       役務取引等費用
                                         4,355              5,597
       その他業務費用
                                       ※1  18,039             ※1  16,863
       営業経費
                                       ※3  1,626             ※3  3,461
       その他経常費用
                                         7,590              6,704
     経常利益
     特別利益                                     76              24
                                          76              24
       固定資産処分益
                                          50              276
     特別損失
                                          37              51
       固定資産処分損
                                         ※4  13            ※4  225
       減損損失
                                         7,615              6,452
     税金等調整前中間純利益
                                         1,691              1,391
     法人税、住民税及び事業税
                                         △ 131              450
     法人税等調整額
                                         1,559              1,842
     法人税等合計
                                         6,055              4,609
     中間純利益
                                          17              39
     非支配株主に帰属する中間純利益
                                         6,038              4,570
     親会社株主に帰属する中間純利益
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        【中間連結包括利益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                至 令和元年9月30日)               至 令和2年9月30日)
                                         6,055              4,609
     中間純利益
                                         6,806              8,613
     その他の包括利益
                                         6,787              8,530
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 0              0
       繰延ヘッジ損益
                                          20              82
       退職給付に係る調整額
                                        12,862              13,223
     中間包括利益
     (内訳)
                                        12,789              13,086
       親会社株主に係る中間包括利益
                                          73              137
       非支配株主に係る中間包括利益
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      (3)【中間連結株主資本等変動計算書】
         前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  25,000         25,871        155,055         △ 588       205,339
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                        △ 649                △ 649
      親会社株主に帰属する
                                        6,038                 6,038
      中間純利益
      自己株式の取得                                           △ 441        △ 441
      自己株式の処分
                                △ 28                 181         153
      土地再評価差額金の取崩                                    0                 0
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                         -       △ 28       5,388         △ 260        5,100
     当中間期末残高                  25,000         25,843        160,444         △ 848       210,439
                          その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                  その他                退職給付     その他の     新株予約権           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価                       持分
                  有価証券                に係る     包括利益
                        損益     差額金
                  評価差額金                調整累計額     累計額合計
     当期首残高              16,474       1    1,571     △ 286    17,759      1,191     2,574    226,864
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 649
      親会社株主に帰属する
                                                         6,038
      中間純利益
      自己株式の取得                                                   △ 441
      自己株式の処分                                                    153
      土地再評価差額金の取崩
                                                           0
      株主資本以外の項目の
                    6,731      △ 0    △ 0     20    6,750       53     71    6,875
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計               6,731      △ 0    △ 0     20    6,750       53     71    11,975
     当中間期末残高
                   23,205       0    1,570     △ 266    24,510      1,244     2,645    238,840
                                22/68








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         当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  25,000         25,843        161,895         △ 2,015        210,723
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △ 646                △ 646
      親会社株主に帰属する
                                        4,570                 4,570
      中間純利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      自己株式の処分                          △ 35                 450         414
      土地再評価差額金の取崩
                                         48                 48
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    -       △ 35       3,972         449        4,386
     当中間期末残高
                      25,000         25,808        165,867         △ 1,565        215,109
                          その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                  その他                退職給付     その他の     新株予約権           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価                       持分
                  有価証券                に係る     包括利益
                        損益     差額金
                  評価差額金                調整累計額     累計額合計
     当期首残高
                    4,564       0    1,570     △ 737    5,397     1,244     2,638    220,003
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 646
      親会社株主に帰属する
                                                         4,570
      中間純利益
      自己株式の取得
                                                          △ 0
      自己株式の処分                                                    414
      土地再評価差額金の取崩                                                     48
      株主資本以外の項目の
                    8,432       0    △ 48     82    8,467      △ 20     134    8,581
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計               8,432       0    △ 48     82    8,467      △ 20     134    12,968
     当中間期末残高              12,997       0    1,522     △ 655    13,864      1,224     2,773    232,971
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      (4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                至 令和元年9月30日)               至 令和2年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         7,615              6,452
       税金等調整前中間純利益
                                          854              944
       減価償却費
                                          13              225
       減損損失
       貸倒引当金の増減(△)                                 △ 2,285              △ 702
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 1              3
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 46             △ 42
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  △ 222             △ 145
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    11             △ 16
       睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ 58             △ 39
       システム解約損失引当金の増減(△)                                  △ 659               -
       偶発損失引当金の増減額(△は減少)                                    3             △ 3
                                       △ 24,947             △ 24,161
       資金運用収益
                                          913              834
       資金調達費用
       有価証券関係損益(△)                                   157              934
       金銭の信託の運用損益(△は益)                                    5              1
       為替差損益(△は益)                                  5,378              1,653
       固定資産処分損益(△は益)                                   △ 38              26
                                       △ 24,204             △ 90,471
       貸出金の純増(△)減
       預金の純増減(△)                                  50,404              224,375
       譲渡性預金の純増減(△)                                  6,023              19,115
       借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
                                        △ 3,506              79,399
       (△)
                                          247             1,541
       預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
       コールマネー等の純増減(△)                                 △ 30,000             △ 21,186
                                        △ 3,470             △ 2,360
       外国為替(資産)の純増(△)減
       外国為替(負債)の純増減(△)                                   △ 13              13
                                         △ 309             △ 367
       リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
                                        26,819              24,681
       資金運用による収入
                                        △ 1,036              △ 867
       資金調達による支出
                                         4,341              4,733
       その他
                                        11,989              224,574
       小計
                                        △ 1,600              △ 526
       法人税等の支払額
                                        10,389              224,048
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 77,296             △ 121,267
       有価証券の取得による支出
                                        46,347              44,536
       有価証券の売却による収入
                                        68,420              62,694
       有価証券の償還による収入
                                        △ 4,200             △ 4,400
       金銭の信託の増加による支出
                                         △ 381            △ 1,085
       有形固定資産の取得による支出
                                          201               96
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 30             △ 16
       無形固定資産の取得による支出
                                        33,060             △ 19,441
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                  (単位:百万円)

                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                至 令和元年9月30日)               至 令和2年9月30日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 649             △ 646
       配当金の支払額
                                          △ 2             △ 2
       非支配株主への配当金の支払額
                                         △ 441              △ 0
       自己株式の取得による支出
                                           0             165
       自己株式の処分による収入
                                         △ 187             △ 216
       リース債務の返済による支出
                                        △ 1,280              △ 699
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           7              3
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   42,177              203,910
                                        312,642              330,644
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1  354,820             ※1  534,555
     現金及び現金同等物の中間期末残高
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      【注記事項】
        (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
      (1)連結子会社         9 社
         株式会社徳島大正銀行
         株式会社香川銀行
         トモニシステムサービス株式会社
         株式会社徳銀ビジネスサービス
         香川ビジネスサービス株式会社
         トモニリース株式会社
         トモニカード株式会社
         株式会社徳銀キャピタル
         大正信用保証株式会社
      (2)非連結子会社
          地域とトモニ1号投資事業有限責任組合
         非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び
        その他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
        成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
     2.持分法の適用に関する事項

      (1)持分法適用の非連結子会社
         該当ありません。
      (2)持分法適用の関連会社
         該当ありません。
      (3)持分法非適用の非連結子会社
         地域とトモニ1号投資事業有限責任組合
         持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他
        の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を
        与えないため、持分法の対象から除いております。
      (4)持分法非適用の関連会社
         該当ありません。
     3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

      (1)  連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
         9月末日  9社
     4.会計方針に関する事項

      (1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
         商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
      (2)有価証券の評価基準及び評価方法
      (イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券
        については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただ
        し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま
        す。
         なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
      (ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価
        は、時価法により行っております。
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      (3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

         デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
      (4)固定資産の減価償却の方法
       ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)                                               並びに平
        成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物                          については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を
        期間により按分し計上しております。
         また、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建 物:7年~50年
         その他:3年~20年
       ② 無形固定資産(リース資産を除く)
         無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、連結子会社で
        定める利用可能期間(10年以内)に基づいて償却しております。
       ③ リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
        リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価
        保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
      (5)貸倒引当金の計上基準
         銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
        す。
         破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそ
        れと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載さ
        れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
        を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
        債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に
        よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上して
        おります。
         上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上し
        ており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値
        に基づき損失率を求め算定しております。
         すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
        産監査部署が査定結果を監査しております。
         なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
        る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
        11,312百万円(前連結会計年度末11,743百万円)であります。
         その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
        貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しておりま
        す。
      (6)賞与引当金の計上基準
         賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結
        会計期間に帰属する額を計上しております。
      (7)役員賞与引当金の計上基準
         役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結
        会計期間に帰属する額を計上しております。
      (8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
         睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備えるため、過去の払
        戻実績に基づき、必要額を計上しております。
      (9)偶発損失引当金の計上基準
         偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度に基づく負担金等の支払いに備えるため、予め定めて
        いる償却・引当基準に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
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      (10)退職給付に係る会計処理の方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
        は給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで
        あります。
         過去勤務費用
          その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年又は10年)による定額法により損益処理
         数理計算上の差異
          各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年又は10年)による定額法により
         按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
         なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計
        期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (11)収益及び費用の計上基準
         ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を
        計上する方法によっております。
      (12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
      (13)重要なヘッジ会計の方法
      (イ)金利リスク・ヘッジ
         金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、金利スワップの特例処理によっておりま
        す。
      (ロ)為替変動リスク・ヘッジ
         銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、
        「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監
        査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。
         ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス
        ワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ
        手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
      (14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現
        金及び日本銀行への預け金であります。
      (15)消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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        (追加情報)
     (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
       当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
      (1)  取引の概要
         当社は、当社グループの成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へ
        のインセンティブを付与することにより、当社グループの業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長
        期的な企業価値の向上を図ることを目的に、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」を導入してお
        ります。
         当社が「トモニホールディングス従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)に加入する従業員のうち一定の
        要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は令和5年12月までに当社持株会が取得すると見込まれ
        る数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたし
        ます。当該信託は、保有する当社株式の議決権を、当社持株会の議決権割合に応じて行使いたします。信託終了時
        に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価
        の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が
        銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
      (2)  信託に残存する自社の株式
         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式
        として計上しております。
         当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,167百万円、2,901千株、当中間連結会計期間末979
        百万円、2,435千株であります。
      (3)  総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
         前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末において総額法の適用により計上された借入金はありません。
     (新型コロナウイルス感染症の影響)

       新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、当連結会計年度中は続くものと想定し、特に当社の
      銀行業を営む連結子会社の貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定により、現時点で見積りに影響を及ぼ
      す入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定し、貸倒引当金を計上しております。
       当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況やその経済への影響が変化した場合には、業績                                                   に
      影響を及ぼす可能性があります。
       なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証
      券報告書の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。
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        (中間連結貸借対照表関係)
    ※1.非連結子会社の出資金の総額
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        出資金                          197百万円                 191百万円
    ※2.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        破綻先債権額                         2,541百万円                 1,763百万円
        延滞債権額                        43,277百万円                 45,787百万円
       なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
      の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下
      「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホ
      までに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
       また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
      的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
    ※3.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        3ヵ月以上延滞債権額                          168百万円                 154百万円
       なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
      綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
    ※4.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        貸出条件緩和債権額                         3,321百万円                 4,555百万円
       なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
      予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ
      月以上延滞債権に該当しないものであります。
    ※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        合計額                        49,308百万円                 52,260百万円
       なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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    ※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
      業種別監査委員会報告第24号              平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
      た商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
      の額面金額は次のとおりであります。
                      前連結会計年度                      当中間連結会計期間
                    (令和2年3月31日)                       (令和2年9月30日)
                       13,291百万円                       8,870百万円
    ※7.担保に供している資産は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        担保に供している資産
         有価証券                      115,026百万円                 179,784百万円
        担保資産に対応する債務
         コールマネー                       21,766百万円                 10,580百万円
         借用金                       50,100百万円                 129,300百万円
       上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金の代用として、次のものを差し入れております。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
         預け金                         139百万円                 139百万円
         有価証券                         203百万円                 202百万円
         その他資産                       37,120百万円                 36,500百万円
       また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
         保証金                         786百万円                 777百万円
    ※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

      上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
      の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        融資未実行残高                        397,478百万円                 420,745百万円
         うち原契約期間が1年以内のもの                      379,736百万円                 403,697百万円
         (又は任意の時期に無条件で取消
         可能なもの)
       なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連
      結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
      化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額
      の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
       また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている
      行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
      す。
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    ※9.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、株式会社徳島大正銀行の事業用の土地
      の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
      の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
        再評価を行った年月日    平成10年3月31日
        同法律第3条第3項に定める再評価の方法
         土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価
        格で(自己所有の寮・社宅に係る土地については同政令第2条第3号固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を
        行って)再評価しております。
         同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳
        簿価額の合計額との差額
                      前連結会計年度                      当中間連結会計期間
                    (令和2年3月31日)                       (令和2年9月30日)
                       3,301百万円                       3,151百万円
    ※10.有形固定資産の減価償却累計額

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        減価償却累計額                        30,846   百万円              30,668   百万円
    ※11.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれておりま

      す。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
        劣後特約付借入金                         1,800百万円                 1,800百万円
    ※12.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

                      前連結会計年度                      当中間連結会計期間
                    (令和2年3月31日)                       (令和2年9月30日)
                       32,125百万円                       38,799百万円
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        (中間連結損益計算書関係)
    ※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和元年9月30日)                 至 令和2年9月30日)
                                 7,307百万円                 7,320百万円
        給与・手当
    ※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和元年9月30日)                 至 令和2年9月30日)
        貸倒引当金戻入益                          502百万円                  -百万円
        償却債権取立益                          389百万円                 141百万円
    ※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和元年9月30日)                 至 令和2年9月30日)
                                  621百万円                 218百万円
        貸出金償却
        貸倒引当金繰入額                          -百万円                1,058百万円
        株式等売却損                          333百万円                1,085百万円
        株式等償却                          468百万円                 891百万円
    ※4.減損損失

      前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
       当中間連結会計期間において、継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなった資産グループの帳簿
      価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額13百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、
      土地0百万円、建物12百万円及びその他の有形固定資産1百万円であります。
         用途          種類           場所        減損損失
        稼動資産          営業用店舗            徳島県内           12百万円
        遊休資産          所有土地           徳島県内           1百万円
       銀行業を営む連結子会社は、営業用店舗については、営業店(又は各グループ店)毎に管理会計で継続的に収支を
      把握していることから各営業店(又は各グループ店)を、また遊休資産については各資産を、それぞれグルーピング
      の単位としております。また、当社及びその他の連結子会社は、各社をグルーピングの単位としております。
       なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」又は「売却予
      定額」に基づき評価しております。
      当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

       当中間連結会計期間において、継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなった資産グループの帳簿
      価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額225百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳
      は、土地135百万円及び建物90百万円であります。
         用途          種類           場所        減損損失
        稼動資産          営業用店舗            徳島県内          156百万円
        稼動資産          営業用店舗            香川県内           69百万円
       銀行業を営む連結子会社は、営業用店舗については、営業店(又は各グループ店)毎に管理会計で継続的に収支を
      把握していることから各営業店(又は各グループ店)を、また遊休資産については各資産を、それぞれグルーピング
      の単位としております。また、当社及びその他の連結子会社は、各社をグルーピングの単位としております。
       なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」又は「売却予
      定額」に基づき評価しております。
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        (中間連結株主資本等変動計算書関係)
      前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                                     (単位:千株)
               当連結会計年度         当中間連結会計         当中間連結会計         当中間連結会計
                                                      摘要
                期首株式数        期間増加株式数         期間減少株式数          期間末株式数
     発行済株式
      普通株式             163,728            -         -       163,728
        合計           163,728            -         -       163,728
     自己株式
      普通株式              1,239         1,200          413        2,026    (注)
        合計            1,239         1,200          413        2,026
     (注)  普通株式の自己株式の増加1,200千株は取締役会決議による自己株式の取得による増加1,200千株及び単元未満
        株式の買取りによる増加0千株であり、減少413千株は新株予約権の権利行使による減少であります。
      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                          新株予約権の目的となる株式の数(株)
                  新株予約                              当中間連結
          新株予約権        権の目的                              会計期間末
     区分                         当中間連結会計期間                         摘要
          の内訳        となる株      当連結会計                  当中間連結        残高
                  式の種類      年度期首                  会計期間末      (百万円)
                               増加      減少
         ストック・オプ
     当社    ションとしての                      -                   1,244
         新株予約権
          合計                      -                   1,244
      3.配当に関する事項

      (1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
                        配当金の総額          1株当たり
       (決議)         株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)         配当額(円)
     令和元年6月26日
                普通株式              649         4.00   平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
      (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

                    配当金の総額               1株当たり
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                     (百万円)              配当額(円)
     令和元年11月12日
               普通株式          646   利益剰余金           4.00   令和元年9月30日         令和元年12月6日
       取締役会
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      当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                                     (単位:千株)
               当連結会計年度         当中間連結会計         当中間連結会計         当中間連結会計
                                                      摘要
                期首株式数        期間増加株式数         期間減少株式数          期間末株式数
     発行済株式
                              -         -
      普通株式             163,728                            163,728
        合計           163,728            -         -       163,728
     自己株式
      普通株式              4,928           0       1,094         3,834    (注)
        合計            4,928           0       1,094         3,834
     (注)1.     普通株式の自己株式の増加0千株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,094千株は新株予約権
          の権利行使による減少628千株及び従業員持株ESOP信託から従業員持株会への売却による減少465千株でありま
          す。
         2.  従業員持株ESOP信託         所有の自己株式は、当連結会計年度期首株式数に2,901千株及び当中間連結会計期間末
          株式数に2,435千株含まれております。
      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                          新株予約権の目的となる株式の数(株)
                  新株予約                              当中間連結
          新株予約権        権の目的                              会計期間末
     区分                         当中間連結会計期間                         摘要
          の内訳        となる株      当連結会計                  当中間連結        残高
                  式の種類      年度期首                  会計期間末      (百万円)
                               増加      減少
         ストック・オプ
                                -
     当社    ションとしての                                         1,224
         新株予約権
                                -
          合計                                         1,224
      3.配当に関する事項

      (1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
                        配当金の総額          1株当たり
       (決議)         株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)         配当額(円)
     令和2年6月24日
                普通株式              646         4.00   令和2年3月31日         令和2年6月25日
     定時株主総会
     (注) 配当金の総額には、従業員持株ESOP信託に対する配当金11百万円を含めております。
      (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

                    配当金の総額               1株当たり
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                     (百万円)              配当額(円)
     令和2年11月12日
               普通株式          649   利益剰余金           4.00   令和2年9月30日         令和2年12月8日
       取締役会
     (注) 配当金の総額には、従業員持株ESOP信託に対する配当金9百万円を含めております。
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                                                            四半期報告書
        (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和元年9月30日)                 至 令和2年9月30日)
        現金預け金勘定                          360,476百万円                 539,763百万円
                                  △5,656百万円                 △5,207百万円
        日本銀行への預け金以外の預け金
        現金及び現金同等物                          354,820百万円                 534,555百万円
        (リース取引関係)

      (借手側)
     1.ファイナンス・リース取引
      (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
        (ア)有形固定資産
          事務機器及びATMであります。
      ② リース資産の減価償却の方法

         中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償
        却の方法」に記載のとおりであります。
     2.オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
     1年内                                   144                 171
     1年超                                   614                 692
              合計                           759                 863
                                36/68










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      (貸手側)
     1.リース投資資産の内訳
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
     リース料債権部分                                  9,670                 9,967
     見積残存価額部分                                    5                 6
     受取利息配当額(△)                                   810                 833
     リース投資資産                                  8,865                 9,140
     2.リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結会計期間(連結会計年度)末日後の回収予定額

      前連結会計年度(令和2年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                              リース債権                 リース投資資産
     1年以内                                   19                 3,119
     1年超2年以内                                   14                 2,490
     2年超3年以内                                   14                 1,902
     3年超4年以内                                   6                1,258
     4年超5年以内                                   5                 670
     5年超                                   4                 229
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日)

                                                   (単位:百万円)
                               リース債権                リース投資資産

     1年以内                                    17                3,165
     1年超2年以内                                    15                2,520
     2年超3年以内                                    10                1,952
     3年超4年以内                                    6               1,296
     4年超5年以内                                    6                707
     5年超                                    1                327
                                37/68









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        (金融商品関係)
        金融商品の時価等に関する事項
         中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
        お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参
        照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略
        しております。
        前連結会計年度(令和2年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                          連結貸借対照表計上額               時価           差額

     (1)現金預け金                            337,394           337,394              0
     (2)コールローン及び買入手形                             5,000           4,999            △0
     (3)商品有価証券
       売買目的有価証券                            383           383            -
     (4)金銭の信託                             3,510           3,510             -
     (5)有価証券
       満期保有目的の債券                           15,278           15,282              4
       その他有価証券                          616,281           616,281              -
     (6)貸出金                           2,906,770
                                 △21,619
       貸倒引当金(*1)
                                2,885,151           2,891,495             6,344
     資産計                           3,862,999           3,869,347             6,348
     (1)預金                           3,529,564           3,530,107              543
     (2)譲渡性預金                             69,934           69,943              8
     (3)コールマネー及び売渡手形                             81,766           81,741            △24
     (4)借用金                             57,790           57,803             12
     負債計                           3,739,055           3,739,596              540
     デリバティブ取引(*2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの                             (295)           (295)            -
      ヘッジ会計が適用されているもの                              (0)           (0)           -
     デリバティブ取引計                              (296)           (296)            -
     (*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
     (*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては、( )で表示しております。
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        当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                              中間連結

                                          時価           差額
                           貸借対照表計上額
                                            539,763
     (1)現金預け金                            539,763                          0
     (2)コールローン及び買入手形                             5,000           4,999            △0
     (3)商品有価証券
       売買目的有価証券                            497           497            -
     (4)金銭の信託                             7,908           7,908             -
     (5)有価証券
       満期保有目的の債券                           19,455           19,508             52
       その他有価証券                          634,134           634,134              -
     (6)貸出金                           2,997,242
                                 △21,042
       貸倒引当金(*1)
                                2,976,200           2,986,828             10,628
     資産計                           4,182,958           4,193,640             10,681
     (1)預金                           3,753,939           3,754,515              575
     (2)譲渡性預金                             89,050           89,058              7
     (3)コールマネー及び売渡手形                             60,580           60,563            △16
     (4)借用金                            137,190           137,186             △3
     負債計                           4,040,760           4,041,323              563
     デリバティブ取引(*2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの                             (178)           (178)            -
      ヘッジ会計が適用されているもの                              2           2           -
     デリバティブ取引計                              (176)           (176)            -
     (*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
     (*2)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
          いては、( )で表示しております。
     (注1) 金融商品の時価の算定方法

      資産
      (1)現金預け金
         満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
        満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で
        割り引いた現在価値を算定しております。
      (2)  コールローン及び買入手形
         新規に同様のコールローン取引を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
      (3)商品有価証券
         債券については、日本証券業協会が公表する価格によっております。
      (4)金銭の信託
         有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について
        は、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によってお
        ります。
        なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
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      (5)有価証券
         株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によっており
        ます。投資信託は公表されている基準価額によっております。
         自行保証付私募債は、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした
        利率で割り引いた現在価値を算定しております。
         なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
      (6)貸出金
         貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異
        なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によ
        るもののうち、一般貸出については、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッド
        を上乗せした利率で割り引いた現在価値を算定しております。個人ローン(住宅ローン及び消費者ローン)につい
        ては、その将来キャッシュ・フローを、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値を算
        定しております。
         また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値
        又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結
        貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としておりま
        す。
         貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
        は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価
        としております。
      負債

      (1)預金、及び(2)譲渡性預金
         要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなし
        ております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを
        割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いており
        ます。
      (3)  コールマネー及び売渡手形
         新規に同様のコールマネー取引を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
      (4)借用金
         借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利
        率で割り引いて現在価値を算定しております。
      デリバティブ取引

       デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
     (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上

          額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)その他有価証券」には含まれておりません。
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

              区分
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
     ① 非上場株式(*1)(*2)                                  8,539                 8,725
     ② 組合出資金(*3)                                  1,954                 1,988

              合計                         10,494                 10,713

     (*1)    非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の
         対象とはしておりません。
     (*2)    前連結会計年度において、非上場株式について29百万円減損処理を行っております。
          当中間連結会計期間において、非上場株式について13百万円減損処理を行っております。
     (*3)    組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され
         ているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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        (有価証券関係)
        ※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
      1.満期保有目的の債券

      前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                        連結貸借対照表計上額                時価            差額
                 種類
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
                                  -            -
              国債                                            -
                                  -            -
              地方債                                            -
     時価が連結貸借対
              短期社債                   -            -            -
     照表計上額を超え
              社債                 10,097            10,240              143
     るもの
              その他                   -            -            -
                 小計              10,097            10,240              143
              国債                   -            -            -
              地方債                   -            -            -
     時価が連結貸借対
              短期社債                   -            -            -
     照表計上額を超え
              社債                  5,180            5,041            △138
     ないもの
              その他                   -            -            -
                 小計               5,180            5,041            △138
             合計                   15,278            15,282               4
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                        中間連結貸借対照表                時価            差額
                 種類
                         計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
                                  -            -            -
              国債
                                  -            -            -
              地方債
     時価が中間連結貸
                                  -            -            -
              短期社債
     借対照表計上額を
              社債                 13,723            13,916              192
     超えるもの
                                  -            -            -
              その他
                 小計              13,723            13,916              192
                                  -            -            -
              国債
                                  -            -            -
              地方債
     時価が中間連結貸
                                  -            -            -
              短期社債
     借対照表計上額を
              社債                  5,731            5,591            △140
     超えないもの
                                  -            -            -
              その他
                 小計               5,731            5,591            △140
             合計                   19,455            19,508              52
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      2.その他有価証券
      前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                        連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
                 種類
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
              株式                 23,198            15,114             8,083
              債券                 171,666            170,035             1,630
               国債                66,673            65,847              825
     連結貸借対照表計
               地方債                41,070            40,861              209
     上額が取得原価を
               短期社債                  -            -            -
     超えるもの
               社債                63,922            63,326              595
              その他                 144,785            133,902             10,882
                 小計              339,649            319,053             20,595
              株式                 13,630            16,822            △3,191
              債券                 136,172            136,931             △759
               国債                13,984            14,031             △47
     連結貸借対照表計
               地方債                48,709            48,832             △123
     上額が取得原価を
               短期社債                  -            -            -
     超えないもの
               社債                73,479            74,068             △589
              その他                 126,829            136,380            △9,551
                 小計              276,632            290,135            △13,503
             合計                  616,281            609,188             7,092
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                        中間連結貸借対照表               取得原価             差額
                 種類
                         計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
              株式                 25,686            15,287            10,399
              債券                 177,479            176,053             1,425
               国債                58,204            57,540              663
     中間連結貸借対照
               地方債                56,525            56,294              230
     表計上額が取得原
                                  -            -            -
               短期社債
     価を超えるもの
               社債                62,749            62,218              531
              その他                 181,745            169,163             12,582
                 小計              384,911            360,504             24,407
              株式                 10,874            12,225            △1,351
              債券                 153,871            154,987            △1,116
               国債                21,734            22,028             △293
     中間連結貸借対照
               地方債                51,533            51,570             △37
     表計上額が取得原
                                  -            -            -
               短期社債
     価を超えないもの
               社債                80,603            81,388             △785
              その他                 84,477            87,346            △2,868
                 小計              249,222            254,559            △5,336
             合計                  634,134            615,063             19,070
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      3.減損処理を行った有価証券
         売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時
        価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ
        ては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間
        連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
         前連結会計年度における減損処理額は、818百万円(うち株式818百万円)であります。
         当中間連結会計期間における減損処理額は、878百万円(うち株式878百万円)であります。
         また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末(連結会計年度末)の時価が取
        得原価に比べて50%以上下落している場合は著しい下落であると判断し、30%以上50%未満下落している場合は発
        行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案し判断しております。
        (金銭の信託関係)

      1.満期保有目的の金銭の信託
      前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
       該当ありません。
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

       該当ありません。
      2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

      前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
       該当ありません。
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

       該当ありません。
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        (その他有価証券評価差額金)
       中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであり
      ます。
      前連結会計年度(令和2年3月31日現在)

                                          金額(百万円)
     評価差額                                                    7,094
       その他有価証券                                                  7,094

       その他の金銭の信託                                                   -

     (△)繰延税金負債                                                    2,363

     その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)                                                    4,730

     (△)非支配株主持分相当額                                                     166

     (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評
                                                          -
     価差額金のうち親会社持分相当額
     その他有価証券評価差額金                                                    4,564
    (注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額1百万円(益)を含めております。
      当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                                          金額(百万円)
      評価差額                                                   19,072
        その他有価証券                                                19,072

                                                          -
        その他の金銭の信託
      (△)繰延税金負債                                                   5,810

      その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)                                                   13,261

      (△)非支配株主持分相当額                                                    264

      (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
                                                          -
      評価差額金のうち親会社持分相当額
      その他有価証券評価差額金                                                   12,997
     (注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額1百万円(益)を含めております。
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        (デリバティブ取引関係)
      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決
        算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、
        次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
        のではありません。
      (1)金利関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                                    契約額等のうち
                             契約額等                 時価       評価損益
        区分           種類                 1年超のもの
                            (百万円)                (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
             金利スワップ
        店頭
                                 606        596        △8        △8
              受取変動・支払固定
               合計               ―――        ―――            △8        △8
     (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                                    契約額等のうち
                             契約額等                 時価       評価損益
        区分           種類                 1年超のもの
                            (百万円)                (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
             金利スワップ
        店頭
                                 592        592        △7        △7
              受取変動・支払固定
               合計               ―――        ―――            △7        △7
     (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
      (2)通貨関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                                    契約額等のうち
                             契約額等                 時価       評価損益
        区分           種類                 1年超のもの
                            (百万円)                (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
             為替予約
        店頭       売建                 143,677         1,217        △669        △669
                                27,430
              買建                          1,637         382        382
               合計               ―――        ―――           △287        △287
     (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                                    契約額等のうち
                             契約額等                 時価       評価損益
        区分           種類                 1年超のもの
                            (百万円)                (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
             為替予約
        店頭       売建                 109,075          132       △342        △342
              買建                  5,698         133        170        170
               合計               ―――        ―――           △171        △171
     (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
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      (3)株式関連取引
        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
      (4)債券関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
      (5)商品関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
      (6)クレジット・デリバティブ取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

         ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間
        連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定
        方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク
        を示すものではありません。
      (1)金利関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                                            契約額等のうち
      ヘッジ会計                               契約額等                 時価
                   種類         主なヘッジ対象                 1年超のもの
       の方法                              (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
     金利スワップの        金利スワップ
     特例処理        受取変動・支払固定                貸出金            680        365    (注)
               合計               ―――        ―――        ―――            -
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、そ
         の時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                                            契約額等のうち
      ヘッジ会計                               契約額等                 時価
                   種類         主なヘッジ対象                 1年超のもの
       の方法                              (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
     金利スワップの        金利スワップ
     特例処理        受取変動・支払固定                貸出金            618        260    (注)
               合計               ―――        ―――        ―――            -
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、そ
         の時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
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      (2)通貨関連取引
        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
                                            契約額等のうち
      ヘッジ会計                               契約額等                 時価
                   種類         主なヘッジ対象                 1年超のもの
       の方法                              (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
     原則的処理方法        資金関連スワップ              外貨建の貸出金              445         -        △0
               合計               ―――        ―――        ―――            △0
     (注)1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士
          協会業種別監査委員会報告第25号                平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)

                                            契約額等のうち
      ヘッジ会計                               契約額等                 時価
                   種類         主なヘッジ対象                 1年超のもの
       の方法                              (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
                                                  -
     原則的処理方法        資金関連スワップ              外貨建の貸出金              442                 2
               合計               ―――        ―――        ―――             2
     (注)1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士
          協会業種別監査委員会報告第25号                平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
         2.時価の算定 割引現在価値等により算定しております。
      (3)株式関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
      (4)債券関連取引

        前連結会計年度(令和2年3月31日現在)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(令和2年9月30日現在)
         該当ありません。
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        (ストック・オプション等関係)
      1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
                           前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                          (自 平成31年4月1日                  (自 令和2年4月1日
                           至 令和元年9月30日)                  至 令和2年9月30日)
     営業経費                               109百万円                   89百万円
      2.ストック・オプションの内容

      前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                      平成31年ストック・オプション
                               当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正
     付与対象者の区分及び人数
                               銀行の取締役29名
     株式の種類別のストック・オプションの付与数
                               普通株式 656,800株
     (注)1
     付与日                          令和元年7月24日
     権利確定条件                          権利確定条件は定めていない

     対象勤務期間                          対象勤務期間は定めていない

     権利行使期間                          令和元年7月25日~令和31年7月24日

     権利行使価格(注)2                          1株当たり  1円

                               1株当たり        314円
     付与日における公正な評価単価(注)2
     (注)1.株式数に換算して記載しております。
         2.1株当たりに換算して記載しております。
      当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

                                      令和2年ストック・オプション
                               当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役30
     付与対象者の区分及び人数
                               名
     株式の種類別のストック・オプションの付与数
                               普通株式 683,100株
     (注)1
     付与日                          令和2年7月22日
     権利確定条件                          権利確定条件は定めていない

     対象勤務期間                          対象勤務期間は定めていない

     権利行使期間                          令和2年7月27日~令和32年7月26日

     権利行使価格(注)2                          1株当たり  1円

                               1株当たり        302円
     付与日における公正な評価単価(注)2
     (注)1.株式数に換算して記載しております。
         2.1株当たりに換算して記載しております。
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        (資産除去債務関係)
        当該資産除去債務の総額の増減

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和2年3月31日)                 至 令和2年9月30日)
         期首残高                             409百万円                 396百万円
         有形固定資産の取得に伴う増加額                             13百万円                  6百万円
         時の経過による調整額                              2百万円                 1百万円
         資産除去債務の履行による減少額                             40百万円                 31百万円
                                      10百万円                  0百万円
         その他の増減額(△は減少)
                                     396百万円                 373百万円
         期末残高
        (セグメント情報等)

      【セグメント情報】

      1.報告セグメントの概要
         当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
        役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。
         当社グループは、銀行業を中心とした金融サービス業務を提供しており、銀行業及びリース業を報告セグメント
        としております。
      2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
        おける記載と同一であります。
         事業セグメントの利益は、経常利益としております。また、セグメント間の内部経常収益は、外部顧客に対する
        経常収益と同一の決定方法による取引価格に基づいた金額であります。
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      3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
      前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント                                中間連結
                                     その他       合計      調整額      財務諸表
                  銀行業      リース業        計                        計上額
     経常収益

      外部顧客に対する経常
                   31,078       3,102      34,181        500     34,681        -    34,681
      収益
      セグメント間の内部経
                     116       63      179     1,839      2,019     △ 2,019        -
      常収益
                   31,194       3,166      34,361       2,339      36,700      △ 2,019      34,681
          計
                    7,497        54     7,552       887     8,439      △ 849     7,590
     セグメント利益
                  3,938,122        16,729     3,954,852       101,790     4,056,642      △ 104,898     3,951,743
     セグメント資産
                  3,707,110        14,143     3,721,253        5,947    3,727,201       △ 14,297     3,712,903
     セグメント負債
     その他の項目

                     826       15      842       18      861      △ 6     854
      減価償却費
                   24,946        12    24,959        860     25,819       △ 871     24,947
      資金運用収益
                     899       44      943       17      960      △ 47      913
      資金調達費用
                     76      -      76      -      76      -      76
      特別利益
                     50      -      50       0      50      -      50
      特別損失
                     13      -      13      -      13      -      13
       減損損失
                    1,526        11     1,538        30     1,568       △ 8    1,559
      税金費用
      有形固定資産及び無形
                    2,732        20     2,752        39     2,792       △ 35     2,756
      固定資産の増加額
     (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
          間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
         2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、カード業及びベンチャーキャ
          ピタル業等が含まれております。
         3.調整額は、次のとおりであります。
           (1)セグメント利益の調整額△849百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (2)セグメント資産の調整額△104,898百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (3)セグメント負債の調整額△14,297百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (4)減価償却費の調整額のうち8百万円は、連結上「有形固定資産」となるリース投資資産に係る減価償却
             費であり、△14百万円はセグメント間取引消去であります。
           (5)資金運用収益の調整額△871百万円は、セグメント間取引消去であります。
           (6)資金調達費用の調整額△47百万円は、セグメント間取引消去であります。
           (7)税金費用の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去であります。
           (8)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△35百万円は、セグメント間取引消去であります。
         4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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      当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント                                中間連結
                                     その他       合計      調整額      財務諸表
                  銀行業      リース業        計                        計上額
     経常収益

      外部顧客に対する経常
                   32,028       3,045      35,073        523     35,597         -    35,597
      収益
      セグメント間の内部経
                     111       73      185     1,855      2,040     △ 2,040        -
      常収益
                   32,140       3,119      35,259       2,378      37,637      △ 2,040      35,597
          計
                    6,503        85     6,588       931     7,519      △ 815     6,704
     セグメント利益
                  4,301,311        16,242     4,317,553       103,162     4,420,716      △ 107,743     4,312,972
     セグメント資産
                  4,075,710        13,596     4,089,306        7,448    4,096,755       △ 16,754     4,080,000
     セグメント負債
     その他の項目

                     918       13      932       20      952      △ 7     944
      減価償却費
                   24,162        12    24,175        858     25,033       △ 871     24,161
      資金運用収益
                     822       43      865       16      882      △ 47      834
      資金調達費用
                     24       -      24       -      24       -      24
      特別利益
                     276       -     276       0     276       -     276
      特別損失
                     225       -     225       -     225       -     225
       減損損失
                    1,787        3    1,791        47     1,839        3    1,842
      税金費用
      有形固定資産及び無形
                    1,224        44     1,269        1    1,270        -    1,270
      固定資産の増加額
     (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
          間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
         2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、カード業及びベンチャーキャ
          ピタル業等が含まれております。
         3.調整額は、次のとおりであります。
           (1)セグメント利益の調整額△815百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (2)セグメント資産の調整額△107,743百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (3)セグメント負債の調整額△16,754百万円は、セグメント間取引消去等であります。
           (4)減価償却費の調整額のうち9百万円は、連結上「有形固定資産」となるリース投資資産に係る減価償却
             費であり、△17百万円はセグメント間取引消去であります。
           (5)資金運用収益の調整額△871百万円は、セグメント間取引消去であります。
           (6)資金調達費用の調整額△47百万円は、セグメント間取引消去であります。
           (7)税金費用の調整額3百万円は、セグメント間取引消去であります。
         4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
        前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
        1.サービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                             有価証券

                     貸出業務                リース業務         その他         合計
                             投資業務
     外部顧客に対する経常収益                  19,674         6,119        3,090        5,797        34,681
     (注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
        2.地域ごとの情報

        (1)経常収益
         当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超
        えるため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
         当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
        超えるため、記載を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

         特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
        しております。
        当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

        1.サービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                             有価証券

                     貸出業務                リース業務         その他         合計
                             投資業務
     外部顧客に対する経常収益                  19,434         8,322        3,033        4,807        35,597
     (注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
        2.地域ごとの情報

        (1)経常収益
         当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超
        えるため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
         当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
        超えるため、記載を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

         特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
        しております。
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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
        前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                     報告セグメント
                                                     中間連結財務
                                    その他       合計      調整額
                                                      諸表計上額
                 銀行業      リース業        計
                    13      -      13      -      13      -       13
        減損損失
        当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

                                                   (単位:百万円)
                     報告セグメント
                                                     中間連結財務
                                    その他       合計      調整額
                                                      諸表計上額
                 銀行業      リース業        計
                    225       -     225       -     225       -      225
        減損損失
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

         該当ありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
         該当ありません。
        当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

         該当ありません。
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        (1株当たり情報)
      1.1株当たり純資産額
                                   前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (令和2年3月31日)              (令和2年9月30日)
     1株当たり純資産額                                  1,360円95銭              1,432円03銭
     (注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (令和2年3月31日)              (令和2年9月30日)
     純資産の部の合計額                      百万円              220,003              232,971
     純資産の部の合計額から控除する金額                      百万円               3,882              3,997
      うち新株予約権                     百万円               1,244              1,224
      うち非支配株主持分                     百万円               2,638              2,773
     普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額                      百万円              216,120              228,974
     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期
                            千株             158,800              159,894
     末(期末)の普通株式の数
      2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

                                  前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                 至 令和元年9月30日)              至 令和2年9月30日)
                                         37円25銭              28円67銭
     (1)1株当たり中間純利益
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する中間純利益                     百万円               6,038              4,570
      普通株主に帰属しない金額                     百万円                -              -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純
                           百万円               6,038              4,570
      利益
      普通株式の期中平均株式数                      千株             162,106              159,392
     (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益                                    36円57銭              28円12銭
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する中間純利益調整額                     百万円                -              -
      普通株式増加数                      千株              3,005              3,096
       うち新株予約権                     千株              3,005              3,096
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
     株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在                                       -              -
     株式の概要
      3.  従業員持株ESOP信託が所有する当社株式を、                    「1株当たり純資産額」の算定上、中間期末(期末)発行済株式数
        から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度2,901千株、当中間連結会計期間2,435千株)。
         また、同株式を、        「1株当たり中間純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間純利益」の算定上、期中平均
        株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前中間連結会計期間-千株、当中間連結会計期間
        2,688千株)。
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        (重要な後発事象)
          該当事項はありません。
     2【その他】
       該当事項はありません。
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     3【中間財務諸表】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度             当中間会計期間
                                (令和2年3月31日)              (令和2年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                         1,221              1,845
        現金及び預金
                                         1,514              1,314
        その他
                                         2,736              3,160
        流動資産合計
       固定資産
                                           8              9
        有形固定資産
        投資その他の資産
                                        89,386              89,386
          関係会社株式
                                          31              27
          繰延税金資産
                                          122              100
          その他
                                        89,540              89,514
          投資その他の資産合計
                                        89,549              89,523
        固定資産合計
                                        92,286              92,684
       資産の部合計
     負債の部
       流動負債
                                          325              325
        1年内返済予定の関係会社長期借入金
                                          14              13
        未払法人税等
                                           9              8
        賞与引当金
                                          19              10
        役員賞与引当金
                                                       ※1  97
                                          110
        その他
                                          479              455
        流動負債合計
       固定負債
                                          975              812
        関係会社長期借入金
                                          118               97
        その他
                                         1,093               909
        固定負債合計
                                         1,573              1,365
       負債の部合計
     純資産の部
       株主資本
                                        25,000              25,000
        資本金
        資本剰余金
                                        10,010              10,010
          資本準備金
                                        53,983              53,948
          その他資本剰余金
                                        63,994              63,959
          資本剰余金合計
        利益剰余金
          その他利益剰余金
                                         2,489              2,700
           繰越利益剰余金
                                         2,489              2,700
          利益剰余金合計
                                        △ 2,015             △ 1,565
        自己株式
                                        89,468              90,094
        株主資本合計
                                         1,244              1,224
       新株予約権
                                        90,712              91,318
       純資産の部合計
                                        92,286              92,684
     負債及び純資産の部合計
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      (2)【中間損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間会計期間              当中間会計期間
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                                至 令和元年9月30日)               至 令和2年9月30日)
     営業収益
                                          820              820
       関係会社受取配当金
                                          412              439
       関係会社受入手数料
                                         1,233              1,260
       営業収益合計
     営業費用
                                        ※1  381            ※1  388
       販売費及び一般管理費
                                          381              388
       営業費用合計
                                          851              871
     営業利益
     営業外収益
                                           0              0
       受取利息
                                           1              22
       雑収入
                                           1              22
       営業外収益合計
     営業外費用
                                           0              0
       その他
                                           0              0
       営業外費用合計
                                          852              893
     経常利益
     特別損失
                                           -              0
       固定資産処分損
                                           -              0
       特別損失合計
                                          852              893
     税引前中間純利益
     法人税、住民税及び事業税                                      4              31
                                          14               3
     法人税等調整額
                                          18              35
     法人税等合計
                                          834              858
     中間純利益
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      (3)【中間株主資本等変動計算書】
         前中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                                  資本剰余金                 利益剰余金
                                                その他
                     資本金
                                   その他             利益剰余金
                           資本準備金             資本剰余金合計              利益剰余金合計
                                  資本剰余金
                                               繰越利益剰余金
     当期首残高                  25,000       10,010       54,012       64,023       2,117       2,117
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △ 649      △ 649
      中間純利益
                                                   834       834
      自己株式の取得
      自己株式の処分                               △ 28      △ 28
      株主資本以外の項目の当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額合計
                         -       -      △ 28      △ 28      184       184
     当中間期末残高                  25,000       10,010       53,983       63,994       2,302       2,302
                        株主資本

                                  新株予約権       純資産合計
                     自己株式      株主資本合計
     当期首残高                  △ 588      90,552       1,191      91,743
     当中間期変動額
      剰余金の配当                        △ 649             △ 649
      中間純利益
                               834              834
      自己株式の取得                 △ 441      △ 441             △ 441
      自己株式の処分                  181       153              153
      株主資本以外の項目の当中間期変
                                      53       53
      動額(純額)
     当中間期変動額合計                  △ 260      △ 104       53      △ 50
     当中間期末残高                  △ 848      90,448       1,244      91,692
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         当中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                                  資本剰余金                 利益剰余金
                                                その他
                     資本金
                                   その他             利益剰余金
                           資本準備金             資本剰余金合計              利益剰余金合計
                                  資本剰余金
                                               繰越利益剰余金
     当期首残高                  25,000       10,010       53,983       63,994       2,489       2,489
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △ 646      △ 646
      中間純利益                                             858       858
      自己株式の取得
      自己株式の処分
                                     △ 35      △ 35
      株主資本以外の項目の当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額合計                    -       -      △ 35      △ 35      211       211
     当中間期末残高
                       25,000       10,010       53,948       63,959       2,700       2,700
                        株主資本

                                  新株予約権       純資産合計
                     自己株式      株主資本合計
     当期首残高                 △ 2,015      89,468       1,244      90,712
     当中間期変動額
      剰余金の配当                        △ 646             △ 646
      中間純利益                         858              858
      自己株式の取得
                        △ 0      △ 0             △ 0
      自己株式の処分                  450       414              414
      株主資本以外の項目の当中間期変
                                     △ 20      △ 20
      動額(純額)
     当中間期変動額合計                   449       626      △ 20      605
     当中間期末残高
                      △ 1,565      90,094       1,224      91,318
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      【注記事項】
        (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
         有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法により行っております。
     2.固定資産の減価償却の方法
         有形固定資産
         有形固定資産は、定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物
        附属設備については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
         また、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建 物:15年~18年
         その他:5年~10年
     3.引当金の計上基準
      (1)賞与引当金
         賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期
        間に帰属する額を計上しております。
      (2)役員賞与引当金
         役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期
        間に帰属する額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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        (追加情報)
     (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
       当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
      (1)  取引の概要
         当社は、当社グループの成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へ
        のインセンティブを付与することにより、当社グループの業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長
        期的な企業価値の向上を図ることを目的に、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」を導入してお
        ります。
         当社が「トモニホールディングス従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)に加入する従業員のうち一定の
        要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は令和5年12月までに当社持株会が取得すると見込まれ
        る数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたし
        ます。当該信託は、保有する当社株式の議決権を、当社持株会の議決権割合に応じて行使いたします。信託終了時
        に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価
        の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が
        銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
      (2)  信託に残存する自社の株式
         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式
        として計上しております。
         当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末1,167百万円、2,901千株、当中間会計期間末979百万円、
        2,435千株であります。
      (3)  総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
         総額法の適用により計上された借入金は、前事業年度末1,300百万円、当中間会計期間末1,137百万円でありま
        す。
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        (中間貸借対照表関係)
    ※1.消費税等の取扱い
       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
        (中間損益計算書関係)

    ※1.減価償却実施額は次のとおりであります。
                              前中間会計期間                 当中間会計期間
                           (自 平成31年4月1日                 (自 令和2年4月1日
                            至 令和元年9月30日)                 至 令和2年9月30日)
        有形固定資産                           1百万円                 0百万円
        (有価証券関係)

        子会社株式及び関連会社株式
        前事業年度(令和2年3月31日現在)
                    貸借対照表計上額
                                   時価(百万円)              差額(百万円)
                     (百万円)
                             -              -              -
     子会社株式
                             -              -              -
     関連会社株式
                             -              -              -
          合計
        当中間会計期間(令和2年9月30日現在)

                   中間貸借対照表計上額
                                   時価(百万円)              差額(百万円)
                     (百万円)
                             -              -              -
     子会社株式
                             -              -              -
     関連会社株式
                             -              -              -
          合計
     (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対
         照表計上額)
                                                     (単位:百万円)
                               前事業年度                当中間会計期間
                            (令和2年3月31日)                 (令和2年9月30日)
     子会社株式                                  89,386                 89,386
                                         -                 -
     関連会社株式
              合計                         89,386                 89,386
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び
      関連会社株式」には含めておりません。
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        (重要な後発事象)
          該当事項はありません。
     4【その他】

        中間配当
         令和2年11月12日開催の取締役会において、第11期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。
        (イ)中間配当金額                             649百万円
        (ロ)1株当たりの中間配当金                             4円00銭
        (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日                         令和2年12月8日
         なお、「中間配当金額」には、従業員持株ESOP信託に対する配当金9百万円を含めております。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和2年11月24日

    トモニホールディングス株式会社
      取締役会 御中
                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            山  田     修              印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            堀  川  紀  之              印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            後  藤  英  之              印
                           業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる  トモニホールディングス           株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期
    間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結
    損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
    に準拠して、      トモニホールディングス           株式会社及び連結子会社の令和2年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
    了する中間連結会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
    断している。
    中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
    作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
    関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            四半期報告書
    中間連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
    資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
    判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
     が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
     示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
     記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表
     の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
     間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに
     入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
     に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連
     結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    ・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
     を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
     独で中間監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管してお
        ります。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和2年11月24日

    トモニホールディングス株式会社
      取締役会 御中
                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            山  田     修              印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            堀  川  紀  之              印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            後  藤  英  之              印
                           業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる  トモニホールディングス           株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第11期事業年度の中間会計期間
    (令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中
    間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  トモニホールディングス           株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和
    2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                トモニホールディングス株式会社(E23820)
                                                            四半期報告書
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
     する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
     表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
     略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
     続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
     する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
     記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
     となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管してお
        ります。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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