アウンコンサルティング株式会社 訂正有価証券報告書 第22期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第22期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 アウンコンサルティング株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                アウンコンサルティング株式会社(E05527)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年11月20日

      【事業年度】                     第22期(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

      【会社名】                     アウンコンサルティング株式会社

      【英訳名】                     AUN  CONSULTING,Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長CEO  信 太 明

      【本店の所在の場所】                     東京都文京区後楽一丁目1番7号

      【電話番号】                     03-5803-2727(代表)

      【事務連絡者氏名】                     管理担当執行役員             高   橋   重   行

      【最寄りの連絡場所】                     東京都文京区後楽一丁目1番7号

      【電話番号】                     03-5803-2727(代表)

      【事務連絡者氏名】                     管理担当執行役員             高 橋 重 行

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2








                                                          EDINET提出書類
                                                アウンコンサルティング株式会社(E05527)
                                                         訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2020年8月26日に提出いたしました第22期(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)有価証券報告書に添付して
       おります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂
       正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        2020年8月26日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
                       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

        <内部統制監査>

        (訂正前)

                                (中略)
        内部統制監査における監査人の責任
                                (中略)
        監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別
       した内部統制の重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告
       を行う。
                                (後略)
        (訂正後)
                                (中略)
        内部統制監査における監査人の責任
                                (中略)
        監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別
       した内部統制の       開示すべき     重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項に
       ついて報告を行う。
                                (後略)
                                 2/2









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