長崎自動車株式会社 訂正有価証券報告書 第121期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第121期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
提出日
提出者 長崎自動車株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

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                                                         訂正有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の2第1項
     【提出先】                    福岡財務支局長
     【提出日】                    令和2年10月30日
     【事業年度】                    第121期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
     【会社名】                    長崎自動車株式会社
     【英訳名】                    Nagasaki     Motor   Bus  Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  嶋崎 真英
     【本店の所在の場所】                    長崎市新地町3番17号
     【電話番号】                    (095)826-1111
     【事務連絡者氏名】                    執行役員経営企画本部長  寺澤 伸介
     【最寄りの連絡場所】                    長崎市新地町3番17号
     【電話番号】                    (095)826-1118
     【事務連絡者氏名】                    執行役員経営企画本部長  寺澤 伸介
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません
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    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      平成29年7月に当社は、当社の連結子会社であるナバ開発株式会社所有の土地を購入しております。同年12月期の連
     結決算において、この土地売買に係る繰延税金負債及び非支配株主持分を計上いたしましたが、令和2年6月期の半期
     決算監査の過程において、本取引における税効果会計適用に関する連結決算仕訳に誤りが判明しましたので、過去に提
     出した有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表に含まれる一連の誤謬を訂正することといたしました。
      これらの決算訂正により、当社が平成30年3月30日に提出いたしました第121期(自 平成29年1月1日 至 平成
     29年12月31日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規
     定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      なお、訂正後の連結財務諸表については、如水監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付していま
     す。
    2【訂正事項】

      第一部 企業情報
        第1 企業の概況
          1 主要な経営指標等の推移
        第2 事業の状況
          1 業績等の概要
          7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
        第5 経理の状況
          2.監査証明について
          1 連結財務諸表等
           (1)連結財務諸表
            ① 連結貸借対照表
            ② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
            ③ 連結株主資本等変動計算書
            注記事項
             (税効果会計関係)
             (セグメント情報等)
             (1株当たり情報)
      監査報告書

    3【訂正箇所】
      訂正箇所は___線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、
     訂正後のみを記載しております。
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次            第117期       第118期        第119期       第120期        第121期
            決算年月            平成25年12月        平成26年12月       平成27年12月        平成28年12月       平成29年12月

                  (百万円)         13,530       13,756        16,711       17,563        17,337

     売上高
                  (百万円)          438        608      1,080        1,131         943

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                  (百万円)          325        406       615        727       820
     純利益
                  (百万円)          531        615       769        700       926
     包括利益
                  (百万円)         10,959       11,705        12,389       13,011        13,859

     純資産額
                  (百万円)         24,911       26,622        27,765       27,650        27,270

     総資産額
                   (円)       7,025.02       7,503.37        7,941.36       8,332.25        8,860.89

     1株当たり純資産額
                   (円)        208.46       260.36        394.78       466.40        525.77

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)          -        -       -        -       -
     り当期純利益金額
                   (%)         44.0        44.0       44.6        47.0       50.7
     自己資本比率
                   (%)         3.0        3.6       5.1        5.7       6.1

     自己資本利益率
                   (倍)          -        -       -        -       -

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (百万円)         1,737        1,522       1,923        2,265       2,158
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (百万円)        △1,212       △1,281        △2,451         △959      △1,561
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (百万円)         △641         108       363     △1,118         △734
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (百万円)         1,925        2,275       2,111        2,299       2,161
     末残高
                           1,334        1,486       1,501        1,563       1,563
     従業員数
                   (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                      (283)        (509)       (544)        (537)       (531)
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         3.株価収益率については、当社は非上場・非登録であり、また気配相場も不明でありますので記載しておりま
           せん。
         4.第118期において発生した所有権移転外ファイナンス・リース取引が誤って第118期の連結キャッシュ・フ
           ロー計算書に計上されておりました。このため、第118期の連結キャッシュ・フロー計算書は、この誤謬を
           訂正するために修正再表示した数値を記載しております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次            第117期       第118期        第119期       第120期        第121期
            決算年月            平成25年12月       平成26年12月        平成27年12月       平成28年12月        平成29年12月

                  (百万円)         9,743        9,513       9,548        9,833       9,669
     売上高
                  (百万円)          146       163        433       606        473

     経常利益
                  (百万円)           86       87       217       387        394

     当期純利益
                  (百万円)          780       780        780       780        780

     資本金
                   (株)      1,560,000       1,560,000        1,560,000       1,560,000        1,560,000

     発行済株式総数
                  (百万円)         9,185        9,361       9,588        9,914       10,273

     純資産額
                  (百万円)         21,677        22,487       23,385        23,285       23,032

     総資産額
                   (円)       5,888.02       6,001.27        6,146.78       6,355.24        6,585.55

     1株当たり純資産額
                           50.00        50.00       50.00        50.00       50.00

     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配
                            (-)       (-)        (-)       (-)        (-)
     当額)
                   (円)        55.62        56.04       139.71        248.11       252.98
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)          -       -        -       -        -
     り当期純利益金額
                   (%)         42.4        41.6       41.0        42.6       44.6
     自己資本比率
                   (%)         0.9       0.9        2.3       4.0        3.9

     自己資本利益率
                   (倍)          -       -        -       -        -

     株価収益率
                   (%)         89.9        89.2       35.8        20.2       19.8

     配当性向
                            874       877        885       888        890

     従業員数
                   (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       (98)       (98)        (99)       (95)        (88)
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         3.株価収益率については、当社は非上場・非登録であり、また気配相場も不明でありますので記載しておりま
           せん。
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     2【沿革】
        年月                           沿革

      昭和11年4月        長崎茂木乗合自動車株式会社創立(長崎~茂木線)

        11年8月      「長崎自動車株式会社」に社名変更
        15年10月      長彼自動車株式会社を吸収合併 瀬戸~時津~面高ほか3線
        16年3月      山口吉郎衛門経営のバスを買収 瀬戸~時津線
        17年1月      野母自動車株式会社を買収 長崎~為石線
        19年5月      株式会社崎陽バスと山一バス株式会社を買収 戸町~梅香崎線 城山~福田線
        25年4月      一般貸切旅客自動車運送事業の免許取得 長崎市・西彼杵郡
        28年3月      定期観光バス運行開始
        30年10月      茂里町に整備工場完成
        31年2月      茂里町整備工場敷地内に本社完成
        34年1月      福岡事務所開設
        37年10月      茂里町営業所とバスターミナル開設
        38年6月      大阪事務所開設
        41年10月      本社ビル完成(本社を現在地に移転)
        41年10月      常盤町営業所開設(大波止営業所廃止)
        41年10月      貸切営業所開設
        46年3月      長崎電気軌道株式会社のバス部門を譲受
        46年7月      東京営業所開設
        46年8月      大橋営業所開設(小ヶ倉営業所廃止)
        53年3月      松ヶ枝営業所開設
        55年9月      貸切観光受注業務を長崎バス観光株式会社へ移管
        57年8月      貸切事業区域拡張免許取得 大村市、諫早市
        61年5月      長崎バス観光開発振興基金設立
        62年10月      大島営業所(大島~崎戸線)を分離独立、大崎自動車株式会社設立
        63年7月      オランダ村~福岡線 直行バス運行開始
        63年10月      貸切事業区域拡張免許取得 長崎県一円
        63年12月      長崎~大阪線 高速バス運行開始
      平成元年9月        長崎~名古屋線 高速バス運行開始
        2年4月      小瀬戸町に新整備工場完成(茂里町より移転)
        2年10月      長崎~神戸線 高速バス運行開始
        5年8月      長崎~大分線 高速バス運行開始
        11年9月      貸切部門の一部を分社化、長崎観光自動車株式会社設立
        14年4月      桜の里営業所開設(松ヶ枝営業所より移転)
        14年5月      常盤町営業所を松ヶ枝へ移転、夜行高速バス大阪線を京都まで延長、長崎空港線運行開始
        15年6月      瀬戸営業所を分社化、さいかい交通株式会社設立
        16年7月      長崎観光自動車株式会社が長崎バス観光株式会社を吸収合併商号を長崎バス観光株式会社に変更
        16年10月      さいかい交通株式会社が大崎自動車株式会社を吸収合併
        17年3月      長崎バスホテルズ株式会社を設立
        17年6月      持分法適用関連会社であったナバ・エイチ・ティ・ビィ開発株式会社の株式を追加取得し、子会
              社化、商号をナバ開発株式会社に変更
        18年5月      株式会社みらい長崎を設立
        18年9月      柳営業所及びダイヤランド営業所開設(茂里町営業所及び稲佐橋営業所廃止)
        20年7月      長崎バスビル株式会社が株式会社あじさい工芸社および株式会社みらい長崎を吸収合併、商号を
              株式会社みらい長崎に変更
        20年10月      「みらい長崎ココウォーク」営業開始
        23年6月      長崎~神戸線 高速バス路線休止
        23年11月      貸切事業部門を廃止
              株式会社エルメンテナンスの株式取得、商号を長崎バス建物総合管理株式会社に変更
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        年月                           沿革

        24年3月      長崎バス安全教育センター開設

        24年6月      長崎~神戸線 高速バス路線廃止
        24年11月      住吉・道の尾経由 長崎空港線運行開始
        25年1月      システム部門を分社化、長崎バス情報サービス株式会社を設立
        26年4月      東長崎営業所開設
        26年12月      新設分割により、株式会社COCOアドバンスを設立
        27年4月      ターミナルを併設した時津営業所を開設(旧時津営業所を閉鎖)
        29年10月      有限会社イーズワークスの株式を取得し子会社化、商号を株式会社イーズワークスに変更
        30年1月      島原鉄道株式会社の株式を取得し子会社化
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     3【事業の内容】
       当社グループは、当社、子会社12社及び関連会社1社で構成され、その営んでいる主な事業内容をセグメントに関
      連付けて示すと、次のとおりであります。
       なお、次の7事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ

      ントの区分と同一であります。
      (1)自動車運送事業(4社)

           事業の内容                            会社名
                        当社、さいかい交通㈱           ※1、五島自動車㈱          ※2

      乗合業
                        長崎バス観光㈱        ※1、五島自動車㈱          ※2

      貸切業
         長崎バス観光㈱は当社より土地・建物を借り受け貸切バス事業を行っております。
      (2)保険代理業(1社)

           事業の内容                            会社名
                        長崎バス商事㈱        ※1
      保険代理業
         長崎バス商事㈱は当社より土地・建物を借り受け営業を行っております。
      (3)旅行業(1社)

           事業の内容                            会社名
                        長崎バス観光㈱        ※1
      旅行業
         長崎バス観光㈱は当社より土地・建物を借り受け営業を行っております。
      (4)旅館業(5社)

           事業の内容                            会社名
                        長崎バス興産㈱        ※1、㈱青雲荘        ※1、ナバ開発㈱         ※1、
      旅館業
                        長崎バスホテルズ㈱          ※1、五島自動車㈱          ※2
         長崎バス興産㈱、㈱青雲荘、ナバ開発㈱は当社より土地を借り受け営業を行っております。
      (5)不動産事業(1社)

           事業の内容                            会社名
      不動産事業                  当社

      (6)レジャーサービス業(1社)

           事業の内容                            会社名
                        ㈱COCOアドバンス           ※1
      レジャーサービス業
       ㈱COCOアドバンスは当社より土地・建物を借り受け営業を行っております。
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      (7)関連事業(5社)
           事業の内容                            会社名
      自動車整備事業

      太陽光発電事業

                        当社
      コラス事業
      林業

                        ㈱みらい長崎       ※1、長崎バス建物総合管理㈱               ※1

      ビル管理業
                        長崎バス建物総合管理㈱            ※1

      ビル清掃業
                        長崎バス情報サービス㈱             ※1

      システム事業
                        ㈱イーズワークス          ※1

      広告代理業
         ㈱みらい長崎に当社ビルの運営管理を委託しております。
         長崎バス建物総合管理㈱に当社ビルの清掃及び管理を委託しております。
         ㈱みらい長崎、長崎バス建物総合管理㈱、長崎バス情報サービス㈱は当社より建物の一部を借り受け営業を行っ
        ております。
     (注)1.上記部門の会社数には当社、長崎バス観光㈱、長崎バス建物総合管理㈱、及び五島自動車㈱が重複しており

           ます。
         2.※1連結子会社、※2持分法適用関連会社
         3.平成30年1月をもって、事業の効率化を図るため、長崎バス情報サービス㈱の広告代理事業を㈱イーズワー
           クスへ事業譲渡しております。
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       事業系統図は次のとおりであります。
     (注) ※1連結子会社、※2持分法適用関連会社














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     4【関係会社の状況】
                          資本金又は              議決権の
           名称           住所     出資金      主要な事業の内容        所有割合          関係内容
                           (千円)              (%)
     (連結子会社)
                                             当社の土地及び建物を賃貸しており
                                自動車運送事業、旅
     長崎バス観光㈱ (注)2              長崎市         100,000              100    ます
                                行業
                                             役員の兼任…当社役員2名
     さいかい交通㈱ (注)2              長崎県西海市         100,000    自動車運送事業          100    役員の兼任…当社役員2名
                                             当社の土地及び建物を賃貸しており
                   長崎市             保険代理業             ます
     長崎バス商事㈱                       10,000             100
                                             役員の兼任…当社役員3名
     長崎バスホテルズ㈱(注)2              長崎市         97,500   旅館業          100    役員の兼任…当社役員3名
                                         100    当社の土地を賃貸しております
                   長崎県雲仙市             旅館業
     ㈱青雲荘 (注)2                       100,000
                                         (100)    役員の兼任…当社役員3名
                                         100    当社の土地を賃貸しております

                   長崎市             旅館業
     長崎バス興産㈱ (注)2                       95,000
                                         (100)    役員の兼任…当社役員3名
                                         94.37    当社の土地を賃貸しております
     ナバ開発㈱ (注)2、4              長崎県佐世保市         100,000    旅館業
                                             役員の兼任…当社役員3名
                                         (94.37)
                                             当社の土地及び建物を賃貸しており
     ㈱COCOアドバンス(注)5              長崎市         65,000   レジャーサービス業          100    ます
                                             役員の兼任…当社役員4名
                                             当社の土地及び建物を賃貸しており
                                         100
     ㈱みらい長崎 (注)2              長崎市         100,000    関連事業             ます
                                         (7.04)
                                             役員の兼任…当社役員3名
                                             当社の建物清掃を委託しております
     長崎バス建物総合管理㈱              長崎市         10,000   関連事業          100
                                             役員の兼任…当社役員3名
                                             当社のシステム管理を委託しており
     長崎バス情報サービス㈱              長崎市         10,000   関連事業          100    ます
                                             役員の兼任…当社役員3名
     ㈱イーズワークス              長崎市             関連事業             役員の兼任…当社役員4名
                            20,000             100
     (持分法適用関連会社)
                                自動車運送事業、旅
                   長崎県五島市                          役員の兼任…当社役員3名
     五島自動車㈱                       21,100             38.38
                                館業
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.特定子会社に該当しております。
         3.議決権の所有割合の(             )内は、間接所有割合で内数であります。
         4.ナバ開発㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%
           を超えております。
           主要な損益情報等           (1)売上高          2,478,364千円
                      (2)経常利益           342,484千円
                      (3)当期純利益          △213,909千円
                      (4)純資産額           921,517千円
                      (5)総資産額          2,113,197千円
         5.㈱COCOアドバンスについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める

           割合が10%を超えております。
           主要な損益情報等           (1)売上高          3,009,922千円
                      (2)経常利益            11,192千円
                      (3)当期純利益           △6,433千円
                      (4)純資産額           102,249千円
                      (5)総資産額          1,151,505千円
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                 平成29年12月31日現在
              セグメントの名称

                                          従業員数(人)
      自動車運送事業                                    979          (133)

      保険代理業                                     27          (-)

      旅行業                                     8          (-)

      旅館業                                    223          (120)

      不動産事業                                     1          (-)

      レジャーサービス業                                    169          (268)

      関連事業                                    156           (10)

                 合計                       1,563           (531)

     (注) 従業員は就業人員であります。臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                                 平成29年12月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

             890(88)              46.1              11.8           4,071,104

              セグメントの名称                            従業員数(人)

      自動車運送事業                                           889(88)

      不動産事業                                            1(-)

                 合計                                890(88)

     (注)1.従業員は就業人員であります。臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)労働組合の状況

        当社は現在4つの労働組合があり、各労働組合の名称及び組合員数は次のとおりです。
                                                平成29年12月31日現在
            名称             組合員数(人)                    上部団体

      長崎私交通労働組合                                日本労働組合総連合会
                                 693
      (私交通労組)                                (連合)
                                      長崎地区労働組合会議
      長崎バスユニオン                           121
                                      (長崎地区労)
      長バスさくら労働組合                            7    -

                                      全国労働組合連絡協議会

      ジャパンユニオン                            1
                                      (全労協)
      (注)   ( )内は労働組合名等の略称です。
       当社及び連結子会社は、労使関係に関して、特記すべき事項はありません。

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    第2【事業の状況】
     1【業績等の概要】
      (1)業績
          当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やか
         な回復基調となったものの、東アジア諸国との外交関係の不安定さや米国新政権の政策運営や動向に懸念材料が
         あり、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。
          一方、長崎県内では、基幹産業である造船業は、中小造船を中心に更新需要を背景として高操業が続いてお
         り、観光関連でも、外国観光客船の寄港数増加などの効果により堅調に推移しました。
          企業の設備投資は回復傾向にあって、個人消費も全体的に底堅く推移しており、公共投資においては横ばい圏
         内での動きとなっているものの、総じて、県内の経済は、労働需給の改善と雇用者所得の持ち直しにより、緩や
         かな回復を続けています。
          このような中、当社グループ(当社及び当社連結子会社)では、平成29年10月に出版・広報関連事業を営む株
         式会社イーズワークスを傘下に加え、当社グループ全体の広報戦略の充実を図るとともに、中期経営計画の実現
         を目指し、積極的な設備投資と事業拡大に努めました。
          この結果、売上高は17,337百万円(前連結会計年度比 1.3%減)、営業利益は968百万円(同 14.3%減)、
         経常利益は943百万円(同 16.6%減)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は                                      820百万円     (同    12.7%増    )
         となりました。
         セグメント別の業績は次のとおりであります。

        1.自動車運送事業
          乗合バス部門におきましては、東長崎地区におけるサービスの向上を図るべく、東長崎営業所を仮設から本設
         へと移行し、輸送力の増強に備えました。また、4月のダイヤ改正により、土曜・日祝日ダイヤの適正化を図
         り、効率的かつ利便性の高い輸送環境を提供いたしました。
          また、運輸安全マネジメントの取り組みとして、主要営業所の運行管理者を増員し、適正な運行管理の徹底を
         図り、安全優先の企業風土の醸成に努めました。
          広告部門では、関連グループ会社と連携し、主力商品のラッピングバス広告の受注拡大と車内音声CMの新規
         クライアント開拓に注力いたしました。
          貸切バス部門におきましては、寄港数が増加している国際クルーズ船の受注量増加や旅行代理店への積極的な
         セールスを実施するなど、地域のバス輸送獲得に力を注ぎました
          以上の結果、運送収入は8,238百万円(前連結会計年度比 2.4%減)、営業損失は56百万円(前連結会計年度
         は営業利益 173百万円)となりました。
        2.旅館業

          県内観光におきましては、国際クルーズ船の寄港回数の増加やハウステンボス等の大型観光施設の集客施策の
         奏功を背景に好調に推移しました。
          このような状況の下、長崎バスホテルズ㈱では、宿泊事業の運営力・収益力強化のため、平成29年9月に専任
         スタッフを配置したオフィスを開設し、傘下会社への支援業務及びチェーン本部事業を開始いたしました。
          業績については、雲仙地区ではやや苦戦したものの、長崎地区、ハウステンボス地区は好調に推移し、売上高
         は前連結会計年度実績を上回りました。
          総じて売上高は3,257百万円(前連結会計年度比 4.5%増)、営業利益は422百万円(同 11.2%増)となり
         ました。
        3.旅行業

          主催旅行部門におきましては、新着地型商品の開発やホームページの大幅な改修を行うとともに、ツアー商品
         数の多種多様化、顧客分析に基づいた販売展開などを実施し、全員セールスに取り組んで誘客の増加に努めまし
         た。
          結果として、売上高は121百万円(前連結会計年度比 14.5%減)、営業損失は64百万円(前連結会計年度は
         営業損失 46百万円)となりました。
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        4.保険代理業
          保険代理業を営む長崎バス商事㈱におきましては、生命保険部門において、主力商品であるアフラックの「が
         ん保険」に加え、医療保険と第一分野商品の販売強化に努めました。損害保険部門では、法人・個人顧客の新規
         獲得に向け営業展開の強化を図りました。
          その結果、売上高は277百万円(前連結会計年度比 1.0%増)、営業利益は3百万円(同 37.8%減)となり
         ました。
        5.不動産事業

          不動産事業部門は、当社(提出会社)の不動産事業であります。
          不動産事業部門では、賃貸駐車場をはじめとする土地の有効活用を図りました。また、オープン9周年を迎え
         た「みらい長崎ココウォーク」では、当社とテナントとの連携による魅力度向上のための諸施策を実施し、集客
         力アップに努めました。
          結果として、売上高は2,055百万円(前連結会計年度比 0.2%減)、営業利益は544百万円(同 10.0%増)
         となりました。
        6.レジャーサービス業

          レジャーサービス業は、㈱COCOアドバンスが担務しており、TSUTAYA事業をはじめ吉野家、びっく
         りドンキーなどのフードサービス、そしてゴルフ用品を取り扱うゴルフ・ドゥなどのフランチャイズ事業を営ん
         でおります。
          ゴルフ事業においては、昨年11月にゴルフ・ドゥ!滑石店を旧TSUTAYA城栄店跡地へ移転拡張し、新た
         にゴルフ・ドゥ!ココアドバンスとして運営を開始しました。
          また、フードサービス事業においては、吉野家滑石店がゴルフ・ドゥ!滑石店の移転後に店舗を拡大リニュー
         アルを実施し、さらなる顧客獲得に向け事業の強化を図って参りました。
          以上により、レジャーサービス業における売上高は3,008百万円                             (前連結会計年度比 4.4%減)、営業利益は
         10百万円(同 40.6%減)            となりました。
        7.関連事業

          関連事業部門は、当社(提出会社)の自動車整備事業、太陽光発電事業、コラス事業、林業と当社連結子会社
         が営むビル管理業、ビル清掃業、システム事業、及び広告代理業が含まれております。
          自動車整備事業では、          車検や車両メンテナンス商品の受注拡大やリース車両の販売営業を積極的に展開するな
         ど、収益の確保に努めました。
          太陽光発電事業では、発電量が順調に推移し収益の確保に貢献しました。
          システム事業では、バス事業の基幹システムの開発・受注を積極的に推進するなど収益の確保に努めました。
          広告代理業では、バス車体を利用したシースルーラッピングバス製作や「みらい長崎ココウォーク」関連の催
         事のディスプレイ、看板、ポスター等の製作を受注しました。
          総じて、売上高は377百万円(前連結会計年度比 0.7%減)、営業利益は88百万円(同 26.6%減)となりま
         した。
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      (2)キャッシュ・フロー
         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて137百万円
        減少し、当連結会計年度末残高は2,161百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果獲得した資金は、2,158百万円(前連結会計年度比 4.7%減)となりました。これは税金等調整
        前当期純利益に減価償却費等を加減算した結果によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は、1,561百万円(同 62.8%増)となりました。これは主に固定資産の取得によ
        るものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果使用した資金は、734百万円(同 34.4%減)となりました。これは主に借入金の返済によるも
        のです。
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     2【営業の状況】
       当連結会計年度の売上高(営業収益)をセグメント別に示すと下記のとおりであります。
      (1)自動車運送事業
             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     一般乗合旅客自動車運送事業                            7,550,913                     97.7

     一般貸切旅客自動車運送事業                             693,922                    96.6

     内部取引の消去                             △6,216                    97.2

             合計                    8,238,619                     97.6

     (注) 当社(提出会社)の営業実績は下記のとおりであります。
                               第120期                  第121期
           項目         単位
                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
     一般乗合旅客運送事業

      乗合免許路線キロ               キロ                1,812.2                  1,819.6
      営業日数               日                  366                  365

      乗合走行キロ               キロ              25,624,689.7                  24,774,312.6

      乗合認可車両数               両                  586                  586

      乗合延実働車両数               〃                183,591                  180,379

                定期     人              14,067,124                  13,488,800

      輸送人員
                定期外     〃              27,139,579                  26,574,188
                定期    千円               2,206,551                  2,122,950

      運送収入          定期外     〃               5,072,830                  4,988,927

                 計    〃               7,279,382                  7,111,878

      運送雑収入               〃                197,084                  185,912

      収入計               〃               7,476,467                  7,297,791

      一日平均収入               〃                20,427                  19,993

      平均キロ当たり収入               円                291.76                  294.57

      乗車効率               %                  12.3                  12.4

     (注)1.乗車効率の算定方法は次のとおりです。

           1人当たり平均乗車キロ×総輸送人員=延人キロ
           延人キロ÷(平均乗車定員×総走行キロ)=乗車効率
         2.定期とは定期券による輸送人員であります。
         3.運送収入については消費税等は含んでおりません。
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      (2)旅館業
             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     旅館業                            3,260,530                    103.4

     内部取引の消去                             △3,486                    9.9

             合計                    3,257,043                    104.5

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
      (3)旅行業

             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     旅行業                             122,160                    85.7

     内部取引の消去                              △292                    -

             合計                     121,867                    85.5

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
      (4)保険代理業

             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     保険代理業                             371,840                    97.9

     内部取引の消去                            △94,255                    89.7

             合計                     277,585                   101.0

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
      (5)不動産事業

             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     不動産事業                            2,184,768                    100.7

     内部取引の消去                            △129,320                    118.6

             合計                    2,055,447                     99.8

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
      (6)レジャーサービス業

             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     レジャーサービス業                            3,009,922                     95.6

     内部取引の消去                             △1,169                    73.4

             合計                    3,008,753                     95.6

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
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      (7)関連事業
             区分            売上高(営業収益) 単位:千円                      前年同期比(%)
     自動車整備事業                             143,722                    98.3

     太陽光発電事業                             47,915                  104.2

     コラス事業                              2,460                  100.5

     林業                               -                  -

     ビル管理業                             395,109                   102.8

     ビル清掃業                             181,405                    98.4

     システム事業                             103,546                    74.4

     広告代理業                             56,972                  110.7

     内部取引の消去                            △553,155                     96.4

             合計                     377,975                    99.3

     (注) 売上高欄に記載の金額には消費税等は含んでおりません。
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     3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営方針

          当社グループでは、以下のとおり当社グループの使命と経営理念を掲げ、                                  一般旅客自動車運送事業を中核とし
         て、地域の生活に貢献するとともに、企業としての継続的な発展を図り社会的信用を獲得することを                                              経営の基本
         方針としております。
        (当社グループの使命)

          「人と人、街と街を結ぶ企業として長崎のくらしを支え、社会の繁栄に貢献する。」
        (経営理念)

         ①安全と安心
           安全をすべてに優先し、信頼される企業をめざします。
         ②感謝のこころ
           お客様の目線に立ち、おもてなしの心でサービスを提供します。
         ③仕事への誇り
           働く喜びを実感できる、活力ある企業風土を大切にします。
         ④地域とともに
           長崎のみらいを創造し、地域とともに歩みます。
       (2)中長期的な会社の経営環境

          当社グループを取り巻く環境は、バス路線沿線での人口減少や高齢化による利用者減など厳しいものがありま
         す。一方で、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録に向けた期待の高まりとともに、外
         国観光客船の寄港数増加などと相まって交流人口の増加が見込まれます。
          さらに九州新幹線西九州ルートの開業に合わせた長崎駅周辺の再開発や県庁跡地の活用、長崎市役所の移転な
         ど、大規模な都市再開発により、人の流れが質・量ともに大きく変わることが予想されます。
       (3)対処すべき課題、経営戦略等

          このような経営環境の中、当社は、度重なる天災地変により経営基盤が脆弱となった島原鉄道株式会社の事業
         再生に着手いたしました。
          これは、当社に対し、事業再生計画を担当した株式会社地域経済活性化支援機構から、当社のこれまでの経営
         実績や地域への貢献度を評価した上で、島原鉄道株式会社再生の支援要請がなされたことによります。
          島原鉄道株式会社の存続は、島原半島において地域住民の移動手段の担い手として、また観光客の交通アクセ
         スの維持と従業員の雇用確保には不可欠であります。
          当社は、長崎県内にある地元企業として、会社の使命と企業理念に則り、交通事業者としての社会的責任を果
         たすべく、この要請に応じることといたしました。
          また、平成30年度に開業10周年を迎えるみらい長崎ココウォークでは、大規模なリニューアルを実施して、さ
         らなる魅力度アップを図り、より一層皆様にご満足頂ける施設を目指してまいります。
          さらに、バス事業においては、乗客減少という厳しい環境の中においても生活路線の維持に最善の努力を払う
         と共に、運行管理体制の強化と体系的な教育制度に基づく人材育成に取り組み、運輸安全マネジメントの推進に
         努めてまいります。
          これからも、「人と人、街と街を結ぶ企業として、長崎のくらしを支え、社会の繁栄に貢献する」当社グルー
         プの使命の実践に向け、当社グループ各社の力を結集してまいります。
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     4【事業等のリスク】
        当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ
      る主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資
      判断上重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しておりま
      す。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努
      める所存であります。
        なお、本項文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したもので
      あります。
       (1)自動車運送事業

         ・法的規制及び重大事故
          自動車運送事業は、道路運送法などの規制を受けております。この規制を遵守することはもちろんのこと、事
         業の最大の使命である安全輸送については、運行管理体制の確立や乗務員の勤務管理、健康管理、教育などを徹
         底することにより事故防止に全力を注いでおります。しかしながら万一、不測の重大事故や遵守違反が発生した
         場合、社会的信用失墜による利用者の減少、及び行政処分により新たな事業計画が抑制される等将来の成長性と
         収益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ・規制緩和及び旅行需要の減少等による競争の激化

          貸切運送事業は、平成12年2月の規制緩和実施に加え、不況の長期化による企業・団体輸送の減少や個人旅行
         の手控えの傾向が続いていることなどから需給バランスが崩壊し、バス事業者間及びエージェント間の獲得競争
         が激化しております。このような状況が続いた場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また利用客の多
         くを旅行会社からの受注に依存しており、旅行会社の経営状態や旅行会社との取引関係に何らかの変化が生じた
         場合、利用客確保及び業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
         ・燃料油価格の変動

          当社グループ全体における営業用バス車両の年間燃料使用量は約10,000キロリットルであり、燃料1リットル
         当たり単価が1円上昇することで、年間約1,000万円の燃料費が増加いたします。燃料油購入につきましては、
         調達コストの平準化・削減に努めております。今後の世界の景気動向、産油地域の情勢、米国を中心とする在庫
         水準、投機資金の再流入等により燃料油価格が再び高騰した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (2)旅館業

         ・法的規制
          ホテル業は宿泊施設では旅館業法、温泉施設は公衆浴場法、レストラン等の飲食施設は食品衛生法の規制を受
         けております。各規制を遵守するとともに、殺菌、消毒、清掃、換水等を恒常的に実施し、各施設の衛生管理及
         び設備の保守管理に万全を期しておりますが、万一、遵守違反等による浴場施設での菌の発生、飲食施設での食
         中毒、宿泊施設での火災等不測の事態が発生した場合、処分対象となり、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。
       (3)保険代理業

         ・契約の減少による影響
          保険代理業におきましては、他社参入や顧客の保険見直し、また企業の倒産による契約の消滅などで顧客の獲
         得競争が激化しており、今後の景気の動向、他社の商品展開次第では業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (4)不動産事業

         ・賃貸料の下落
          テナント企業の業績悪化に伴う賃貸面積の縮小・値下げ要求、及び撤退や倒産が発生した場合、業績に悪影響
         を及ぼす可能性があります。
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       (5)退職給付債務
         ・割引率等前提条件の変更
          従業員の退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運用収益率
         に基づいて予測計算されております。予想外の従業員変動や運用実績、及び金利変動により実際の結果と異なる
         場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される費用に影響
         を与えます。また、将来において割引率等の前提条件を引き下げた場合、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。
     5【経営上の重要な契約等】

         当社は、平成29年9月25日開催の取締役会において、島原鉄道株式会社の事業再生支援の一環として、同社が実
        施する第三者割当増資の一部を引き受ける件について決議し、平成30年1月16日及び平成30年2月16日に払込手続
        きが完了しております。
         詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項の(重要な後発事象)」に
        記載しております。
     6【研究開発活動】

       該当事項はありません。
     7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)重要な会計方針及び見積り
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。
         当社グループは、この連結財務諸表の作成にあたって、有価証券の減損、たな卸資産の評価、減価償却資産の耐
        用年数の設定、退職給付費用及び年金資産の認識、繰延税金資産の計上、偶発債務の認識等に関し、過去の実績や
        状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の
        金額に反映して連結財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性があるため、これらの
        見積りと異なる場合があります。
      (2)当連結会計年度末の財政状態の分析

         当連結会計年度末の総資産額は              27,270百万円      (前連結会計年度比           379百万円     減)となりました。流動資産は
        3,824百万円(同 43百万円減)、固定資産は                     23,445百万円      (同    336百万円     減)となりました。流動資産の減少
        は、主として現金及び預金が減少したことによります。また、固定資産の減少は、主として減価償却費による有形
        固定資産及び無形固定資産の減少等によるものです。
         当連結会計年度末の負債は、             13,410百万円      (同    1,227百万円      減)となりました。流動負債は5,171百万円(同 
        609百万円減)、固定負債は             8,239百万円      (同    618百万円     減)となりました。流動負債の減少は、主に未払金の減
        少によるものであり、固定負債の減少は、主として長期借入金の減少によるものです。
         当連結会計年度末の純資産は             13,859百万円      (同    847百万円     増)となりました。これは、主として利益剰余金の
        増加によるものです。この結果、自己資本比率は                       50.7%   となり、前連結会計年度末に比べ               3.7  ポイント上昇しまし
        た。また、1株当たり純資産額は               8,860円89銭      となりました。
      (3)当連結会計年度の経営成績の分析

         当連結会計年度の売上高は17,337百万円(前連結会計年度比 225百万円減)、売上原価は11,231百万円(同 
        149百万円減)となりました。売上高の減少は、主に自動車運送事業及びレジャーサービス業の売上高が減少した
        ことなどによります。
         この結果、営業利益は968百万円(同 161百万円減)、経常利益は943百万円(同 187百万円減)となりまし
        た。
         また、投資有価証券売却益等を計上した特別利益は157百万円(同 63百万円増)となり、固定資産除売却損等
        を計上した特別損失は159百万円(同 120百万円増)となりました。
         以上の結果、税金等調整前当期純利益は941百万円(同 244百万円減)となり、これより法人税、住民税及び事
        業税や法人税等調整額、非支配株主に帰属する当期純利益を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は                                                820百万
        円 (同    92百万円増     )となりました。
         この結果、1株当たり当期純利益金額は                  525円77銭     となりました。
         セグメント別の分析は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」に記載しております。
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      (4)  当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
         キャッシュ・フローの状況につきましては、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しておりま
        す。
      (5)経営成績に重要な影響を与える要因及び今後の方針について

         当社グループを取り巻く経営環境は、基幹事業である自動車運送事業では、少子高齢化による乗合バス利用者の
        減少傾向が続いており、また、その他事業においても規制緩和、顧客ニーズの多様化等により大変厳しいものと
        なっております。この傾向が継続した場合、将来の成長性と収益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があ
        ります。
         これらの経営環境を踏まえて、当社グループでは「3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲げた諸
        施策を着実に実施することで、事業基盤の確保を図ってまいります。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資については、旅客のサービス向上と多様化する需要への対応を目的とし、自動車運送事
      業を中心にグループ全体で1,430百万円の設備投資を実施いたしました。
        その主なものとして、自動車運送事業では、仮設で営業していた東長崎営業所の新築・本設や車両の代替等により
      1,045百万円の設備投資を行いました。
        なお、設備投資金額には有形固定資産のほか無形固定資産も含めて記載しております。
        また、当連結会計年度において、重要な設備の除却・売却等はありません。
     2【主要な設備の状況】

      (1)提出会社
                                                 平成29年12月31日現在
                                         帳簿価額
                                                         従業
        事業所名        セグメントの名
                                   建物及び構       土地               員数
                       設備の内容
        (所在地)        称              車両運搬具                 その他      合計
                                   築物
                                         (千円)                (人)
                              (千円)                (千円)     (千円)
                                   (千円)     (面積㎡)
     本社           自動車運送事業       本社土地建物                   51,063                49
                                669    25,307           29,092     106,132
                       他
     (長崎市)           (本社部門)                          (2,325)                (6)
     桜の里営業所                                    3,951,810                 762
                自動車運送事業       営業所設備       1,015,584     2,132,402            122,595     7,222,393
     (長崎市)他7営業所                                    (113,823)                 (79)
     整備工場           自動車運送事業       自動車整備用                   742,324                 78
                                866    200,977           46,969     991,138
     (長崎市)           関連事業       設備
                                          (26,464)                 (3)
     本社・ココウォーク                                    2,701,938                  1
                不動産事業       賃貸資産
                                 -  6,361,818            70,506    9,134,263
     (長崎市他)                                    (938,840)                 (0)
     (注)1.帳簿価額欄に記載の金額には消費税等を含んでおりません。
         2.帳簿価額「その他」は、機械及び装置、工具・器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。
         3.従業員は就業人員であります。臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
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      (2)子会社
                                                 平成29年12月31日現在
                                          帳簿価額
                                                         従業
               事業所名
                      セグメント
       会社名                    設備の内容     車両運搬     建物及び      土地              員数
               (所在地)       の名称                          その他     合計
                                 具     構築物     (千円)
                                                         (人)
                                               (千円)     (千円)
                                 (千円)     (千円)     (面積㎡)
             長崎バスターミナル
             ホテル
     長崎バス興産㈱                 旅館業     旅館施設        -   204,898        -   15,515    220,414      16
             (長崎市)
     ㈱青雲荘        (長崎県雲仙市)         旅館業     旅館施設       1,870    669,116        -   9,992    680,979      55
                      自動車運送
                      事業、旅行     本社設備
     長崎バス観光㈱        (長崎市)                    389,605      2,484       -   4,882    396,971      57
                      業
     長崎バス商事㈱        (長崎市)         保険代理業     本社設備        -   2,872       -   1,963     4,836     27
     ㈱みらい長崎        (長崎市)         関連事業     本社設備        -   8,905       -   2,373    11,279     18
                                            93,232
                      自動車運送
     さいかい交通㈱        (長崎県西海市)              営業所設備       4,601    11,434          1,679    110,947      41
                      事業
                                           (3,661)
              ホテル日航ハウス
                                            1,193
             テンボス         旅館業     旅館施設
     ナバ開発㈱                              698  1,360,430           121,254    1,483,577      148
                                            (19.5)
             (長崎県佐世保市)
     長崎バスホテル
                      旅館業     本社設備
             (長崎市)                      -    298      -    644     943     4
     ズ㈱
     長崎バス建物総
             (長崎市)         関連事業     本社設備       2,716      -     -   1,203     3,919     125
     合管理㈱
     長崎バス情報
             (長崎市)         関連事業     本社設備        -     -     -   5,713     5,713     13
     サービス㈱
     ㈱COCOアド                 レジャー
             (長崎市)              本社設備        -   226,152        -   43,924    270,077     169
     バンス                 サービス業
     ㈱イーズワーク
             (長崎市)         関連事業     本社設備        -     -     -    151     151     0
     ス
     (注)1.帳簿価額欄に記載の金額には消費税等を含んでおりません。
        2.帳簿価額「その他」は、機械及び装置、工具・器具及び備品、リース資産の合計であります。
        3.帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。
     3【設備の新設、除却等の計画】

      (1)重要な設備の新設等
                             投資予定額
                                                        完成後の
      会社名     セグメントの名称         設備の内容                資金調達方法       着手年月      完了予定年月
                            総額    既支払額
                                                        増加能力
                           (千円)     (千円)
                   車両購入                  自己資金/
          自動車運送事業                  296,893       -        平成30年3月      平成30年10月      (注3)
                   (搭載機器含む)                  借入金
     提出会社
                   ココウォーク
                                     自己資金/
          不動産事業                                平成30年1月      平成30年7月
                            870,000       -                     (注2)
                   リニューアル工事                  借入金
     (注)1.投資予定額に記載の金額には消費税等を含んでおりません。
         2.完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。
         3.完成後の増加能力については、大きく変更がないため記載しておりません。
      (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           6,000,000

                  計                                6,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数              提出日現在発行数           上場金融商品取引所
       種類          (株)             (株)        名又は登録認可金融              内容
              (平成29年12月31日)             (平成30年3月30日)            商品取引業協会名
                                          非上場
                                                  1単元の株式数は100株
      普通株式            1,560,000             1,560,000
                                          非登録
        計           1,560,000             1,560,000           -           -
      (2)【新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          適用はありません。
      (4)【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
      (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                                   平成29年12月31日現在
               発行済株式総

                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
     昭和41年9月1日            780,000      1,560,000         390,000       780,000          -      2,078

     (注) 上記の増加は、新株発行による、増資に伴うものであります。
          なお、最近5年間は発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がありませんのでその直近のものについて
          記載しております。
      (6)【所有者別状況】

                                                   平成29年12月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                           個人その他       計     (株)
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          -      8     -     16     -     -    2,391     2,415       -
     所有株式数
               -     853      -    1,259       -     -    13,426     15,538      6,200
     (単元)
     所有株式数の
               -     5.49      -     8.10      -     -    86.41     100.0       -
     割合(%)
                                 24/102




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      (7)【大株主の状況】
                                                  平成29年12月31日現在
                                                    発行済株式総数
                                             所有株式数
                                                    に対する所有株
          氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    式数の割合(%)
     南国殖産㈱                鹿児島市中央町18-1                        38,526          2.47

                     長崎市銅座町1-11                        33,000          2.12

     ㈱十八銀行
     いすゞ自動車㈱                東京都品川区南大井6丁目26-1                        20,000          1.28

     あいおいニッセイ同和損害保険㈱                東京都渋谷区恵比寿1丁目28-1                        20,000          1.28

                                              15,810          1.01

     山田 浩一朗                長崎市
                                              15,010          0.96

     山田 博吉                長崎市
     ジェイ・バス㈱                石川県小松市串町工業団地30                        15,000          0.96

                                              10,000          0.64

     公益財団法人上野カネ奨学会                鹿児島市中央町18-1 南国殖産㈱内
                                              9,067         0.58

     ㈱カネキ商店                鹿児島市中央町18-1 南国センタービル311号
                      東京都千代田区丸の内1丁目6-6                         9,000         0.58

     日本生命保険相互会社
     第一生命保険㈱                 東京都江東区福住2丁目5-4                         9,000         0.58

                      佐世保市島瀬町10-12                         9,000         0.58

     ㈱親和銀行
                               -              203,413          13.04

            計
      (8)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                 平成29年12月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                            -           -        -

      議決権制限株式(自己株式等)                            -           -        -

      議決権制限株式(その他)                            -           -        -

      完全議決権株式(自己株式等)                            -           -        -

      完全議決権株式(その他)                   普通株式 1,553,800                 15,538          -

      単元未満株式                   普通株式   6,200                    -        -

      発行済株式総数                        1,560,000              -        -

      総株主の議決権                            -         15,538          -

        ②【自己株式等】

                                                 平成29年12月31日現在
                                                  発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                  の割合(%)
         -          -         -         -         -         -

         計          -         -         -         -         -

      (9)【ストックオプション制度の内容】

          該当事項はありません。
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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】 該当事項はありません。
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          該当事項はありません。
     3【配当政策】

        当社は、バス事業を中心とする公共性の高い業種であり、長期にわたる安定的な経営基盤確保とともに、株主に対
      する安定的な配当の実施も重視し、永年にわたり1株につき年50円の配当を続けて参りました。
        当社は、年1回期末配当として剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総
      会であります。
        当事業年度の配当につきましては、長引く不況と、輸送需要の減少という厳しい経営環境のなか、株主各位への安
      定的な利益還元という観点から、これまでと同様1株につき年50円の配当を実施いたしました。この結果、当事業年
      度は配当性向19.8%、自己資本利益率3.9%となりました。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                          配当金の総額            1株当たり配当額

            決議年月日
                          (百万円)              (円)
           平成30年3月29日
                                  78             50
           定時株主総会決議
     4【株価の推移】

       非上場、非登録につき該当はありません。なお、気配相場についても不明であります。
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     5【役員の状況】
        男性   11名 女性      -名 (役員のうち女性の比率               -%)
                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                昭和55年5月      当社入社
                                平成17年3月      当社企画開発部長
                                 18年3月    当社取締役企画開発部長
                                 20年7月    ㈱みらい長崎代表取締役社長
                                 21年3月    当社常務取締役
                                 23年3月
                                     当社代表取締役社長(現任)
                                 24年3月    長崎バスホテルズ㈱代表取締役
                                     社長(現任)
                                 24年3月    ナバ開発㈱代表取締役社長
                                 24年3月    ㈱青雲荘代表取締役社長
                                 25年3月    長崎バス興産㈱代表取締役社長
                                 26年12月    ㈱COCOアドバンス代表取締
                                     役会長(現任)
     取締役社長
                                 27年3月    長崎バス情報サービス㈱代表取
                 嶋崎 真英      昭和29年10月31日生
                                                  (注)6        803
             ─
     (代表取締役)
                                     締役会長(現任)
                                 28年3月    長崎バス建物総合管理㈱代表
                                     取締役会長(現任)
                                 28年3月    ㈱みらい長崎代表取締役社長
                                     (現任)
                                 29年10月    ㈱イーズワークス代表取締役会
                                     長(現任)
                                 30年3月    ㈱青雲荘代表取締役会長
                                     (現任)
                                 30年3月    長崎バス興産㈱代表取締役会長
                                     (現任)
                                 30年3月    ナバ開発㈱代表取締役会長
                                     (現任)
                                昭和58年3月      当社入社
                                平成20年4月      当社自動車部長
                                 20年10月    当社総務部長
                                 22年3月    当社取締役総務部長
                                 23年3月
                                     当社常務取締役(現任)
                                 27年3月
     常務取締役            永井 和久      昭和33年8月13日生              長崎バス情報サービス㈱代表取
                                                  (注)6        600
             ─
                                     締役社長
                                 30年1月
                                     島原鉄道㈱代表取締役社長
                                     (現任)
                                     島鉄観光㈱代表取締役社長
                                 30年1月
                                     (現任)
                                昭和46年4月      ㈱十八銀行入行
                                平成12年6月      同行取締役総合企画部長兼
                                     広報室長
                                 17年6月    同行常務取締役
                                 19年6月    同行取締役常務執行役
                                 20年6月    同行取締役代表執行役専務
                                 23年6月    同行取締役監査委員長
     常務取締役            宮原 泰治郎      昭和24年1月17日生
                                                  (注)6        -
             ─
                                 26年3月    当社取締役
                                 26年12月    ㈱COCOアドバンス代表取締
                                     役社長(現任)
                                 29年3月    長崎バス情報サービス㈱代表取
                                     締役社長(現任)
                                 29年3月
                                     当社常務取締役(現任)
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                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                昭和61年3月      当社入社
                                平成22年3月      当社自動車部長
                                 23年3月    当社事業部長
                                 26年6月    当社モーターサービス部長
                                 29年3月    当社執行役員
     取締役      自動車本部長      脇山 信人      昭和37年7月25日生                           (注)6        -
                                     モーターサービス部長
                                 29年11月    当社執行役員自動車部長兼
                                     モーターサービス部長
                                 30年3月    当社取締役自動車本部長
                                     (現任)
                                昭和62年3月      当社入社
                                平成14年4月      当社事業課長
                                 22年7月    当社自動車部次長
                                 23年3月    ナバ開発㈱常務取締役
                                 29年3月    当社執行役員総務部付部長
                                 30年3月    当社取締役総務本部付部長
           総務本部付
     取締役            久野 隆紹      昭和38年11月21日生              (現任)
                                                  (注)6        -
             部長
                                 30年3月    ㈱青雲荘代表取締役社長
                                     (現任)
                                 30年3月
                                     長崎バス興産㈱代表取締役社長
                                     (現任)
                                 30年3月
                                     ナバ開発㈱代表取締役社長
                                     (現任)
                                昭和56年4月      山田水産㈱入社
                                 60年9月    同社取締役
     取締役            山田 浩一朗      昭和29年2月26日生         平成9年5月      長運水産㈱代表取締役(現任)
                                                  (注)4      16,810
             ─
                                 19年2月    山田水産㈱代表取締役(現任)
                                 19年3月
                                     当社取締役(現任)
                                昭和40年4月      積水化学工業㈱入社
                                平成8年7月      南国殖産㈱入社
                                 8年12月    同社取締役
                                 9年12月    同社常務取締役
                                 16年12月    南国殖産㈱代表取締役社長
                                     (現任)
                                 18年3月    当社監査役
                                 19年12月    南国ビル代表取締役社長
     取締役            永山 在紀      昭和15年5月3日生                           (注)6        -
             ─
                                     (現任)
                                 20年1月    鹿児島ファミリーライフサービ
                                     ス㈱代表取締役社長(現任)
                                 20年3月    当社取締役(現任)
                                 24年3月    九州おひさま発電㈱代表取締役
                                     社長(現任)
                                 27年6月    ㈱ローソン南九州取締役会長
                                     (現任)
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                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                昭和58年3月      当社入社
                                平成20年4月      当社企画開発部長
                                 21年3月    長崎バス商事㈱代表取締役社長
     監査役                            22年3月    当社経営企画部長
                 倉田 啓太郎      昭和34年11月28日生                           (注)5        500
             ─
     (常勤)                            23年3月    当社取締役経営企画部長
                                 23年10月    長崎バス建物総合管理㈱代表取
                                     締役社長
                                 30年3月    当社監査役(現任)
                                昭和48年4月      長崎県庁入庁
                                平成11年4月      長崎県総務部秘書広報課広報室
                                     長
     監査役                            13年4月    長崎県政策調整局都市再整備推
                  藤 泉     昭和25年7月22日生                           (注)3        600
             ─
                                     進課長
     (常勤)
                                 18年4月    長崎県文化・スポーツ振興部長
                                 22年4月    長崎県参与
                                 24年3月
                                     当社監査役(現任)
                                昭和49年3月      当社入社
                                平成14年3月      五島自動車㈱代表取締役社長
                                 16年8月    当社総務部長
                                 17年3月    当社取締役総務部長
                                 18年3月    当社取締役自動車部長
                                 19年3月    当社常務取締役
     監査役             浜田 学     昭和25年7月12日生
                                                  (注)3        100
             ─
                                 22年3月    長崎バス興産㈱代表取締役社長
                                 22年3月    長崎バスホテルズ㈱代表取締役
                                     社長
                                 22年3月    ナバ開発㈱代表取締役社長
                                 22年3月    ㈱青雲荘代表取締役社長
                                 24年3月    当社監査役(現任)
                                昭和46年4月      三菱重工業㈱入社
                                平成7年4月      同社長崎造船所機械管理部長
                                 9年4月    同社長崎造船所企画部長
                                 10年4月    同社長崎造船所火力プラント設
     監査役            田村 和雄      昭和21年2月24日生              計部長
                                                  (注)3        510
             ─
                                 12年4月    同社本社原動機業務部長
                                 15年4月    西日本菱重興産㈱取締役社長
                                 19年6月    同社顧問
                                 20年3月
                                     当社監査役(現任)
                                        計                 19,923
     (注)1.取締役 山田浩一朗、永山在紀は、社外取締役であります。
         2.監査役 藤泉、田村和雄は、社外監査役であります。
         3.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         5.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
    (ご参考)平成30年3月30日現在の執行役員の構成は次のとおりです。

         役職名            氏名                      担当
     上席執行役員              中川  央        総務本部長
     上席執行役員              井上 智之        総務本部付部長(㈱COCOアドバンス専務取締役)
     上席執行役員              森田  誠        経営企画本部長
     執行役員              中村  哲        総務本部総務部長
     執行役員              宮嶋  崇        総務本部人事部長
     執行役員              森下 光年        経営企画本部付部長
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     6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
      ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、「人と人、街と街を結ぶ企業として、長崎のくらしを支え、社会の繁栄に貢献する」を当社グループの
        使命に掲げ、一般旅客自動車運送事業を中核として、地域の生活に貢献するとともに、企業としての継続的な発展
        を図り社会的信用を獲得することを重要課題としております。
         また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の確保、コンプライアンスの周知徹底、
        監視・チェック機能の強化及びリスク管理の徹底に努めております。
      ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

        イ.会社の機関の基本説明及び内部統制システムの整備、内部監査及び監査役監査の状況
         取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項、及びその他経営に関する重要事項を取り扱います。各取
        締役は、定例取締役会のほか、経営会議及び部長会議に出席し、情報の共有化を図るとともに、激変する経営環境
        に的確かつ迅速な意思決定と業務執行状況の監督機能の充実を期しております。
         また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は4名(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)で構成され、
        うち2名が社外監査役であり監査の厳正・充実を図っております。監査役は、取締役会及び常勤役員会に出席し、
        業務執行の状況把握に鋭意努めるとともに、子会社への往査による業務・財産状況の調査等を通じ、取締役の職務
        遂行の監査を行っております。また、監査役会を構成し、重要事項について取締役会、会計監査人などから適宜報
        告を受け協議を行っております。
         平成28年9月に安全教育センター内部統制担当を分離独立させ、内部統制室を創設するとともに、不法行為等の
        早期発見と是正を行うために内部通報規程を充実させる等、コーポレート・ガバナンス体制の確立とコンプライア
        ンス推進体制の強化を図っております。
         なお、当社の経営企画部経理課が必要に応じて各部門および営業所等の監査を実施し、チェック・指導する体制
        を整えております。また、内部統制の一環として、経営企画部内に企画課を置き、更なる財務報告の信頼性向上を
        図るため、子会社の会計処理の統制を行うほか、必要な監査及び調査を定期的に実施しております。
         平成19年12月の取締役会において企業倫理規程、リスク管理規程、関連会社管理規程を決議し、全ての役員及び
        従業員に対し、法令及び社会倫理の遵守をグループ企業活動の原点とすることを徹底します。
         弁護士・会計監査人のコーポレート・ガバナンスへの関与状況につきましては、顧問弁護士には、重要事項をは
        じめとして適法性に関する事項について適宜相談及び指導を受けており、会計監査人(如水監査法人)には、個別
        案件毎に会計処理の会計基準への準拠性について事前確認を行うなど、法令遵守に万全を期しております。
        ロ.会計監査の状況

         会計監査人は如水監査法人に依頼し、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、内田健二1名であり、継続
        監査年数は3年であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
        ハ.社外取締役及び社外監査役との関係

         提出日現在において、社外取締役永山在紀氏が代表取締役である南国殖産株式会社とは利益相反関係にあります
        が、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役山田浩一朗氏は、当社の株式を
        16,810株所有しております。また、社外監査役藤泉氏は当社の株式を600株所有しております。社外監査役田村和
        雄氏は、当社の株式を510株所有しております。その他の社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係
        はありません。
      ③リスク管理体制の整備の状況

         当社のリスク管理体制につきましては、リスク情報の共有化と適切な対応を行うべく、各種「危機管理マニュア
        ル」を作成して全従業員に周知徹底し、リスクマネジメント体制を構築しております。
                                 30/102





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      ④提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
         当社は、子会社の経営については自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議
        を行っております。
         子会社に対して、適切な内部統制システムを構築するよう指導を行い、企業集団内部統制システムの体制整備と
        運用を推進しております。
         関連会社管理規程に従って、子会社の総合管理および指導を行っております。また、円滑な情報交換と効率の良
        いグループ活動を促進するため、定期的にグループ代表者会議およびグループ経営会議を開催し、子会社の業績の
        向上、および事業の繁栄を目指しております。
      ⑤役員報酬の内容

         当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
           取締役に支払った報酬                   113百万円

           (社内)                  (104百万円)
           (社外)                   (8百万円)
           監査役に支払った報酬                   34百万円
           (社内)                  (17百万円)
           (社外)                  (17百万円)
             計                 147百万円
         (注)上記金額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)10百万円は含んでおりません。
      ⑥取締役の定数

         当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
      ⑦取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
      (2)【監査報酬の内容等】

        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
      提出会社                  16           -           17           -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計               16           -           17           -

        ②【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

          該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と
         協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年1月1日から平成29年12月
      31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)の財務諸表について、如水
      監査法人により監査を受けております。
        なお、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂
      正後の連結財務諸表について、如水監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、財務に係る書籍類
      等の購読や各種団体が開催する講習会、セミナーに積極的に参加し、会計基準等の適切な把握、会計基準等の変更等
      への的確な対応ができる体制を整備しております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       2,355,249              2,238,650
        現金及び預金
                                       ※3  8,971             ※3  7,976
        受取手形
                                        421,733              390,906
        売掛金
                                        204,535              213,211
        未収入金
                                        11,776                 -
        有価証券
                                        10,523              28,595
        立替金
                                         2,881              2,637
        短期貸付金
                                        493,483              508,481
        商品
                                         1,118              1,118
        販売用土地建物
                                        98,465              90,404
        貯蔵品
                                         6,514              3,706
        前払金
                                        63,639              68,287
        前払費用
                                        11,786              68,386
        未収還付法人税等
                                          798               -
        未収還付消費税等
                                        86,515              127,576
        繰延税金資産
                                        103,552               81,179
        その他
                                       △13,866               △6,719
        貸倒引当金
                                       3,867,677              3,824,400
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  21,897,233            ※1  22,270,847
          建物
                                     △10,915,249              △11,659,774
           減価償却累計額
           建物(純額)                           10,981,984              10,611,072
                                     ※5  1,867,897            ※5  2,074,464
          構築物
                                      △1,418,695              △1,483,048
           減価償却累計額
           構築物(純額)                             449,202              591,415
                                       1,244,279              1,302,250
          機械及び装置
                                       △962,886              △981,650
           減価償却累計額
           機械及び装置(純額)                             281,393              320,600
                                   ※1,※5   13,472,344           ※1,※5   13,813,482
          車両運搬具
                                     △12,176,737              △12,527,011
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                            1,295,607              1,286,471
          工具、器具及び備品                             1,515,983              1,554,633
                                      △1,261,259              △1,312,073
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             254,724              242,560
                                   ※1,※6   7,157,164           ※1,※6   7,211,439
          土地
                                        249,568              249,568
          リース資産
                                       △153,655              △188,580
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             95,913              60,988
                                        214,313               5,670
          建設仮勘定
                                      20,730,303              20,330,218
          有形固定資産合計
                                 33/102





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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
        無形固定資産
                                        12,344              12,113
          電話加入権
                                        146,996              117,438
          ソフトウエア
                                         3,396              25,380
          ソフトウエア仮勘定
                                        62,684              44,950
          のれん
                                         3,161              2,772
          その他
                                        228,583              202,654
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                   ※1,※4   2,299,938           ※1,※4   2,400,929
          投資有価証券
                                         4,105              3,955
          出資金
                                         5,559              4,848
          従業員に対する長期貸付金
                                        221,546              256,491
          差入保証金
                                        65,250              47,964
          長期前払費用
                                        29,231              21,118
          破産更生債権等
                                        102,059              117,051
          繰延税金資産
                                        125,664               82,310
          その他
                                       △29,876              △21,763
          貸倒引当金
                                       2,823,478              2,912,906
          投資その他の資産合計
                                      23,782,365              23,445,779
        固定資産合計
                                      27,650,042              27,270,179
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        393,202              343,897
        買掛金
                                      ※1  500,000             ※1  306,379
        短期借入金
                                     ※1  1,540,480            ※1  1,644,500
        1年内返済予定の長期借入金
                                        36,787              33,144
        リース債務
                                      ※1  901,916             ※1  690,019
        未払金
                                        435,813              441,760
        未払費用
                                        231,197              139,860
        未払消費税等
                                        292,509              121,006
        未払法人税等
                                        897,796              893,719
        預り金
                                        29,345              43,427
        前受金
                                        293,433              285,562
        前受収益
                                          326               -
        繰延税金負債
                                        152,033              145,412
        賞与引当金
                                        46,290              44,790
        役員賞与引当金
                                        29,851              38,091
        その他
                                       5,780,981              5,171,571
        流動負債合計
                                 34/102







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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
       固定負債
                                     ※1  4,829,610            ※1  4,553,870
        長期借入金
                                        65,732              32,809
        リース債務
                                     ※1  1,468,925            ※1  1,302,116
        長期未払金
                                        408,082              363,257
        退職給付に係る負債
                                        252,245              264,531
        役員退職慰労引当金
                                        33,190              20,587
        資産除去債務
                                        189,942              132,638
        繰延税金負債
                                       1,235,588              1,231,297
        入居敷金
                                        284,402              255,479
        受入建設協力金
                                        89,725              82,591
        その他
                                       8,857,445              8,239,180
        固定負債合計
                                      14,638,427              13,410,752
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        780,000              780,000
        資本金
                                         2,078              2,078
        資本剰余金
                                      11,332,657              12,074,864
        利益剰余金
                                      12,114,736              12,856,943
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        662,331              742,688
        その他有価証券評価差額金
                                        221,243              223,361
        退職給付に係る調整累計額
                                        883,574              966,049
        その他の包括利益累計額合計
                                        13,304              36,434
       非支配株主持分
                                      13,011,615              13,859,427
       純資産合計
                                      27,650,042              27,270,179
     負債純資産合計
                                 35/102











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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     売上高
                                       8,440,320              8,238,619
       旅客自動車運送事業営業収益
                                       3,116,787              3,257,043
       旅館業売上高
                                        142,574              121,867
       旅行業売上高
                                        274,746              277,585
       保険代理業売上高
                                       2,060,272              2,055,447
       不動産事業売上高
                                       3,148,106              3,008,753
       レジャーサービス業売上高
                                        380,478              377,975
       関連事業売上高
                                      17,563,286              17,337,293
       売上高合計
     売上原価
                                   ※1,※9   7,280,821           ※1,※9   7,288,026
       旅客自動車運送事業営業費
                                        456,184              445,645
       旅館業売上原価
                                        110,752              101,788
       旅行業売上原価
                                        225,907              217,504
       保険代理業売上原価
                                       1,122,143              1,109,752
       不動産事業売上原価
                                       1,662,161              1,536,604
       レジャーサービス業売上原価
                                        523,370              532,410
       関連事業売上原価
                                      11,381,342              11,231,732
       売上原価合計
                                       6,181,944              6,105,561
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                    ※2,※9   713,988           ※2,※9   730,781
       旅客自動車運送事業一般管理費
                                   ※3,※9   2,179,365           ※3,※9   2,247,454
       旅館業販売費及び一般管理費
                                     ※4,※9   72,674           ※4,※9   76,446
       旅行業販売費及び一般管理費
                                    ※5,※9   130,120           ※5,※9   133,595
       保険代理業販売費及び一般管理費
                                    ※6,※9   211,551           ※6,※9   201,883
       不動産事業販売費及び一般管理費
                                   ※7,※9   1,457,104           ※7,※9   1,445,391
       レジャーサービス業販売費及び一般管理費
                                    ※8,※9   286,894           ※8,※9   301,161
       関連事業販売費及び一般管理費
                                       5,051,698              5,136,714
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,130,245               968,846
     営業利益
     営業外収益
                                          218               47
       受取利息
                                         3,584              3,370
       有価証券利息
                                          677              675
       貸付金利息
                                        58,775              60,765
       受取配当金
                                        26,780              18,329
       事故弁償金
                                         5,318              5,169
       生命保険事務手数料
                                        24,923               6,457
       保険金収入
                                          -             5,402
       持分法による投資利益
                                        46,408              46,857
       その他
                                        166,686              147,075
       営業外収益合計
                                 36/102






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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     営業外費用
                                        113,174               88,253
       支払利息
                                        28,445              55,000
       固定資産解体費用
                                          -            20,936
       控除対象外消費税等
                                        20,159                -
       持分法による投資損失
                                         3,991              8,533
       その他
                                        165,771              172,722
       営業外費用合計
                                       1,131,160               943,199
     経常利益
     特別利益
                                       ※10  48,461             ※10  8,672
       固定資産売却益
                                         5,617             134,727
       投資有価証券売却益
                                        27,132                -
       事業譲渡益
                                         3,945              3,164
       補助金
                                         8,429              8,589
       運輸事業振興助成金
                                          -             2,308
       その他
                                        93,586              157,463
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※11  23,874            ※11  101,670
       固定資産除売却損
                                         1,673              1,538
       投資有価証券評価損
                                       ※12  8,686            ※12  56,085
       減損損失
                                         4,778                -
       その他
                                        39,013              159,293
       特別損失合計
                                       1,185,733               941,369
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   435,352              247,181
                                        10,246             △149,711
     法人税等調整額
                                        445,599               97,470
     法人税等合計
                                        740,133              843,899
     当期純利益
                                        12,550              23,691
     非支配株主に帰属する当期純利益
                                        727,583              820,207
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                 37/102










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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
                                        740,133              843,899
     当期純利益
     その他の包括利益
                                          337             80,357
       その他有価証券評価差額金
                                       △40,136                2,117
       退職給付に係る調整額
                                      ※1  △39,798              ※1  82,474
       その他の包括利益合計
                                        700,334              926,373
     包括利益
     (内訳)
                                        687,784              902,682
       親会社株主に係る包括利益
                                        12,550              23,691
       非支配株主に係る包括利益
                                 38/102
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)
                                             (単位:千円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計

     当期首残高                780,000          2,078       10,683,073         11,465,152

     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △78,000         △78,000
      親会社株主に帰属する
                                      727,583         727,583
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       649,583         649,583
     当期末残高                780,000          2,078       11,332,657         12,114,736
                        その他の包括利益累計額

                                           非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                661,993         261,379         923,373           754      12,389,280
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △78,000
      親会社株主に帰属する
                                                        727,583
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                      337       △40,136         △39,798          12,550        △27,248
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 337       △40,136         △39,798          12,550        622,334
     当期末残高
                     662,331         221,243         883,574         13,304       13,011,615
                                 39/102










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          当連結会計年度(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
                                             (単位:千円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計

     当期首残高                780,000          2,078       11,332,657         12,114,736

     当期変動額
      剰余金の配当                                △78,000         △78,000
      親会社株主に帰属する
                                      820,207         820,207
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       742,207         742,207
     当期末残高
                     780,000          2,078       12,074,864         12,856,943
                        その他の包括利益累計額

                                           非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                差額金         累計額         計額合計
     当期首残高
                     662,331         221,243         883,574         13,304       13,011,615
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △78,000
      親会社株主に帰属する
                                                        820,207
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                     80,357         2,117        82,474         23,129        105,604
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                80,357         2,117        82,474         23,129        847,811
     当期末残高                742,688         223,361         966,049         36,434       13,859,427
                                 40/102










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,185,733               941,369
       税金等調整前当期純利益
                                       1,651,183              1,719,410
       減価償却費
                                        19,999              17,734
       のれん償却額
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  30,087             △44,824
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △33,753               12,286
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  4,385             △6,621
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △630             △1,500
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △8,049              △15,261
                                       △63,255              △64,859
       受取利息及び受取配当金
                                        113,174               88,253
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                  20,159              △5,402
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △5,617             △134,727
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  1,673              1,538
       固定資産除売却損益(△は益)                                 △24,543               92,997
                                         8,686              56,085
       減損損失
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △8,891               31,006
       事業譲渡損益(△は益)                                 △27,132                 -
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △14,327                9,218
       破産更生債権等の増減額(△は増加)                                   580             8,113
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △86,908               13,493
       前払金・前払費用の増減額(△は増加)                                  14,203              15,647
       未払費用の増減額(△は減少)                                  14,684               6,956
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  96,752             △91,607
       未収還付消費税等の増減額(△は増加)                                  1,492               798
       預り金の増減額(△は減少)                                 △22,159               △4,650
       入居敷金の増減額(△は減少)                                    28            △4,290
       長期未払金の増減額(△は減少)                                 △4,132              △4,132
       資産除去債務の増減額(△は減少)                                   207             5,966
                                       △72,380               24,086
       その他
                                       2,791,249              2,667,082
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  63,660              65,264
                                       △114,729               △89,463
       利息の支払額
                                       △474,280              △484,576
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                       2,265,900              2,158,307
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 41/102








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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △85,515              △16,714
       定期預金の預入による支出
                                        115,320               55,515
       定期預金の払戻による収入
                                      △1,240,707              △1,712,260
       固定資産の取得による支出
                                        △5,145              △55,000
       固定資産の解体による支出
                                        224,713               8,707
       固定資産の売却による収入
                                        28,776                -
       事業譲渡による収入
                                          -            11,117
       有価証券の売却による収入
                                        △2,649               △324
       投資有価証券の取得による支出
                                          -             4,598
       投資有価証券の償還による収入
                                         8,472             154,519
       投資有価証券の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                    ※2  △1,627
                                          -
       支出
       貸付金の増減額(△は増加)                                  2,062               955
                                        △4,528              △11,244
       その他
                                       △959,201             △1,561,759
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 200,000             △235,000
                                        500,000             1,400,000
       長期借入れによる収入
                                      △1,490,480              △1,585,480
       長期借入金の返済による支出
                                       △36,060              △36,060
       建設協力金返済による支出
       民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支
                                       △162,676              △162,676
       出
                                       △78,000              △78,000
       親会社による配当金の支払額
                                          -             △562
       非支配株主への配当金の支払額
                                       △51,362              △36,566
       リース債務の返済による支出
                                      △1,118,578               △734,345
       財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   188,120             △137,797
                                       2,111,612              2,299,733
     現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  2,299,733            ※1  2,161,935
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          イ.連結子会社の数              12社
          ロ.連結子会社名
             長崎バス観光㈱
             長崎バス商事㈱
             さいかい交通㈱
             長崎バスホテルズ㈱
             長崎バス興産㈱
             ㈱青雲荘
             ナバ開発㈱
             ㈱みらい長崎
             長崎バス建物総合管理㈱
             長崎バス情報サービス㈱
             ㈱COCOアドバンス
             ㈱イーズワークス
              ㈱イーズワークスは、平成29年10月1日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりま
             した。
          ハ.子会社はすべて連結しております。
         2.持分法の適用に関する事項
          イ.持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社名
            関連会社             1社
             五島自動車㈱
          ロ.持分法を適用しない関連会社はありません。
          ハ.持分法適用会社の決算日(3月31日)は連結決算日と異なっており、9月30日現在で本決算に準じた仮決算
           を行った財務諸表を基礎としております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
             連結子会社のうち10社の事業年度末は12月31日であり、親会社のそれと同日であります。
             長崎バス建物総合管理㈱及び㈱COCOアドバンスの決算日は3月31日であります。連結財務諸表の作
            成に当たっては、9月30日を決算日とみなした仮決算に基づく財務諸表を使用しております。ただし、10
            月1日から連結決算日12月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行って
            おります。
         4.会計方針に関する事項
          イ.重要な資産の評価基準及び評価方法
           (1)有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
              移動平均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
           (2)たな卸資産
            a.商 品:主として売価還元法にによる原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
              方法により算定)を採用しております。
            b.貯蔵品:移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
              算定)を採用しております。
            c.販売用土地建物:個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
              より算定)を採用しております。
                                 43/102




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          ロ.重要な減価償却資産の減価償却の方法
           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             主として定率法を採用しております。
             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に
            取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
             また、親会社の茂里町開発事業部門、太陽光発電事業、及び一部の子会社については定額法を採用して
            おります。
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物及び構築物 3~50年
             機械及び装置  6~17年
             車両運搬具   2~6年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
            しております。
           (3)リース資産
           (所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
             なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
            は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
           (4)長期前払費用
             均等償却を採用しております。
          ハ.重要な引当金の計上基準
           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づく当連結会計年度負担額を計
            上しております。
           (3)役員賞与引当金
             役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
           (4)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
          ニ.退職給付に係る会計処理の方法
           (1)退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、期間定額基準によっております。
           (2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
            により費用処理しております。
             数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存期間以内の一定の年数(10年)
            による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
           (3)小規模企業等における簡便法の採用
             連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
            を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
           (4)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
             未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における
            その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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          ホ.重要なヘッジ会計の方法
           (1)ヘッジ会計の方法
             金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
           (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
            (ヘッジ手段)        (ヘッジ対象)
             金利スワップ        借入金の利息
           (3)ヘッジ方針
             金利等の相場変動に伴うリスクを回避する目的で金利に係るデリバティブ取引を行っており、投機目的
            のデリバティブ取引は行っておりません。
           (4)ヘッジ有効性評価の方法
             金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、当連結決算日における有効性の判定を省
            略しております。
          ヘ.のれんの償却方法及び償却期間
            のれんの償却については、その効果が発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却す
           ることとしております。ただし、重要性が乏しいものにつきましては、発生連結会計年度に一括償却してお
           ります。
          ト.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金
           及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に
           満期日または償還期限の到来する短期投資からなっております。
          チ.その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
            連結会計年度の費用として処理しております。
         (会計上の見積りの変更)

          (資産除去債務の見積りの変更)
           不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、店舗閉店による新たな
          情報の入手に伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。見積り
          の変更による増加額5,770千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
           なお、この変更に伴って計上した有形固定資産については減損損失として処理したこと等により、当連結
          会計年度の営業利益及び経常利益が3,873千円増加し、税金等調整前当期純利益が3,248千円減少しておりま
          す。
         (追加情報)

          (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当
          連結会計年度から適用しております。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 担保に供している資産
            (1)  担保差入資産
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     建物                      8,727,136千円         (404,586)千円        8,626,138千円         (713,468)千円
     車両運搬具                       420,233千円        (420,233)千円         419,100千円        (419,100)千円
                                    (710,741)千円                 (991,234)千円
     土地                      3,723,162千円                 4,003,655千円
                                      (-)千円                 (-)千円
     投資有価証券                       139,600千円                 116,000千円
              合計            13,010,131千円         (1,535,560)千円         13,164,894千円         (2,123,803)千円
              上記のうち(       )内書は道路交通事業財団抵当を示しております。
            (2)  上記の担保資産に対する債務

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     短期借入金
                                    1,790,480千円                 1,740,480千円
     (1年内返済予定の長期借入金含む)
     (うち道路交通事業財団借入金)                              (540,000)千円                 (650,000)千円
     長期借入金                               4,619,610千円                 4,434,130千円
     (うち道路交通事業財団借入金)                             (1,192,500)千円                 (1,897,500)千円
     未払金                                162,676千円                 162,676千円
     長期未払金                               1,464,104千円                 1,301,428千円
           2 保証債務
             (連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
                                     20,000千円                 20,000千円
     五島自動車㈱
              上記会社は関連会社であります。
          ※3 期末日満期手形
             期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計
            年度末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当連結会計年度末日の残高に含まれておりま
            す。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     受取手形                                  317千円                 -千円
          ※4 関連会社株式
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
                                     170,471千円                 175,469千円
     五島自動車㈱
          ※5 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、以下のとお
            りであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     構築物                                55,506千円                 53,882千円
     車両運搬具                                47,870千円                 47,870千円
          ※6 土地収用法の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりでありま
            す。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     土地                                288,183千円                 288,183千円
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 旅客自動車運送事業営業費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                            至 平成28年12月31日)                 至 平成29年12月31日)
     人件費                              4,677,063千円                 4,599,968千円
     燃料費                               733,502千円                 823,887千円
     減価償却費                               817,275千円                 860,172千円
          ※2 旅客自動車運送事業一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                            至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                               419,727千円                 447,925千円
          ※3 旅館業販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                               856,676千円                 919,759千円
     減価償却費                               170,048千円                 175,481千円
     水道光熱費                               185,538千円                 185,676千円
     精算手数料                               329,672千円                 358,095千円
          ※4 旅行業販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                                44,855千円                 47,810千円
     宣伝広告費                                15,561千円                 16,075千円
          ※5 保険代理業販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                               105,409千円                 109,125千円
          ※6 不動産事業販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     減価償却費                                33,715千円                 32,353千円
     租税公課                                40,942千円                 42,511千円
     宣伝広告費                                50,439千円                 50,831千円
     精算手数料                                49,861千円                 51,397千円
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          ※7 レジャーサービス業販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                               706,219千円                 683,902千円
     借地借家料                               177,401千円                 190,629千円
     宣伝広告費                                86,576千円                 93,658千円
          ※8 関連事業販売費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                   至 平成29年12月31日)
     人件費                               150,421千円                 150,322千円
          ※9 旅客自動車運送事業営業費、全事業の販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであ

            ります。
             前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                            旅客自動車運送事業営業費               販売費及び一般管理費
              退職給付費用                      94,537千円              31,345千円
              賞与引当金繰入額                      109,208千円              36,929千円
              役員賞与引当金繰入額                        -千円            44,790千円
              役員退職慰労引当金繰入額                        -千円            30,456千円
             当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

                            旅客自動車運送事業営業費               販売費及び一般管理費
              退職給付費用                      101,869千円              29,645千円
              賞与引当金繰入額                      106,256千円              34,056千円
              役員賞与引当金繰入額                        -千円            44,790千円
              役員退職慰労引当金繰入額                        -千円            28,110千円
          ※10 固定資産売却益の内容及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                            至 平成28年12月31日)                 至 平成29年12月31日)
                                     12,018千円                  8,670千円
     車両運搬具
     土地                                36,442   千円                -千円
     工具、器具及び備品                                  -千円                  1千円
          ※11 固定資産除売却損の内容及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                            至 平成28年12月31日)                 至 平成29年12月31日)
                                     15,675千円                 94,500千円
     建物除却損
     構築物除却損                                8,131千円                 6,011千円
     機械及び装置除却損                                  0千円                584千円
     車両運搬具除却損                                  0千円                 0千円
     工具、器具及び備品除却損                                  68千円                 573千円
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          ※12 減損損失
             当社グループは以下の資産グループにおいて減損損失を計上しております。
              前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                                      減損損失
               場 所        用 途        種 類
                                      (千円)
               長崎県
                       遊休地        土地          8,686
               雲仙市
              当社グループは原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行い、賃貸資産及び遊休資産
             については物件を単位としてグルーピングをしております。
              当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グ
             ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており
             ます。
              なお、回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額は、固定資産税評価額に
             基づいて算定しております。
              当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

                                      減損損失
               場 所        用 途        種 類
                                      (千円)
               長崎県
                       店舗       建物等          10,194
               長崎市
               長崎県
                       販売       のれん          34,084
               長崎市
               長崎県
                       店舗       建物等          4,789
              佐世保市
               長崎県
                       営業所        建物等          7,018
               西海市
              当社グループは原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行い、賃貸資産及び遊休資産
             については物件を単位としてグルーピングをしております。
              当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グ
             ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており
             ます。
              なお、回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額は、固定資産税評価額に
             基づいて算定しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △16,341千円                123,807千円
      組替調整額                                △5,547               △8,348
       税効果調整前
                                      △21,889                115,459
       税効果額                                22,226              △35,102
       その他有価証券評価差額金
                                        337              80,357
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △22,417千円                45,899千円
      組替調整額                                △44,520               △42,856
       税効果調整前
                                      △66,938                 3,043
       税効果額                                26,802                △925
       退職給付に係る調整額
                                      △40,136                 2,117
        その他の包括利益合計
                                      △39,798                82,474
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)
         1.発行済株式及び自己株式に関する事項
                      当連結会計年度期

                                   増加          減少       当連結会計年度末
                      首
     発行済株式

      普通株式(株)                   1,560,000             -          -      1,560,000

            合計             1,560,000             -          -      1,560,000

     自己株式

      普通株式(株)                       -          -          -          -

            合計                 -          -          -          -

         2.新株予約権等に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                          (千円)       額(円)
     平成28年3月29日
                  普通株式           78,000           50  平成27年12月31日         平成28年3月29日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
        決議      株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)             当額(円)
     平成29年3月29日
               普通株式         78,000    利益剰余金            50  平成28年12月31日         平成29年3月29日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
         1.発行済株式及び自己株式に関する事項
                      当連結会計年度期

                                   増加          減少       当連結会計年度末
                      首
     発行済株式

      普通株式(株)                   1,560,000             -          -      1,560,000

            合計             1,560,000             -          -      1,560,000

     自己株式

      普通株式(株)                       -          -          -          -

            合計                 -          -          -          -

         2.新株予約権等に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                          (千円)       額(円)
     平成29年3月29日
                  普通株式           78,000           50  平成28年12月31日         平成29年3月29日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
        決議      株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)             当額(円)
     平成30年3月29日
               普通株式         78,000    利益剰余金            50  平成29年12月31日         平成30年3月29日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
     現金及び預金勘定                                 2,355,249千円              2,238,650千円
     預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                  △55,515千円              △76,714千円
     現金及び現金同等物                                 2,299,733千円              2,161,935千円
          ※2 新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

             新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出
           (純額)との関係は次のとおりであります。
            ㈱イーズワークス(平成29年12月31日現在)
            流動資産                   42,887   千円
            固定資産                    7,002
            のれん                   34,084
            流動負債                  △49,714
            固定負債                  △13,760
            株式の取得価額
                               20,500
            現金及び現金同等物                  △18,872
            差引:取得のための支出
                                1,627
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         (リース取引関係)
          (借主側)
           1.ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
               有形固定資産
                旅館業におけるホテルシステム等、自動車運送事業における新営業所開設に伴う建物等、及び不
               動産事業におけるココウォーク館内情報配信システムであります。
            ② リース資産の減価償却の方法

              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 ロ.重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
              なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以前

             のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次
             のとおりであります。
             (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度(平成28年12月31日)

                       取得価額相当額            減価償却累計額相当額               期末残高相当額

     建物                        135,000             121,288              13,711

     工具、器具及び備品                        70,500             57,005             13,494

           合計                  205,500             178,293              27,206

     (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子
          込み法により算定しております。
                                                     (単位:千円)
                               当連結会計年度(平成29年12月31日)

                       取得価額相当額            減価償却累計額相当額               期末残高相当額

     建物                        135,000             134,433               566

     工具、器具及び備品                        70,500             64,938              5,561

           合計                  205,500             199,371              6,128

     (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子
          込み法により算定しております。
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             (2)未経過リース料期末残高相当額
                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

                           (平成28年12月31日)                  (平成29年12月31日)
     未経過リース料期末残高相当額

      1年内                                21,078                   6,128

      1年超                                6,128                    0

             合計                         27,206                   6,128

     (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
          ため、支払利子込み法により算定しております。
             (3)支払リース料及び減価償却費相当額

                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
     支払リース料                                 26,086                  21,636

     減価償却費相当額                                 26,086                  21,636

             (4)減価償却費相当額の算定方法

               リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
            を調達しております。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとに期日管理及び残高管理を
            行いリスク低減を図っております。
             有価証券及び投資有価証券は主に株式であり、上場株式については、年2回(半期・通期)ごとに時価
            の把握を行っております。
             営業債務である買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。
             長期借入金、長期未払金、受入建設協力金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設
            備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後12年であります。このうち一部
            は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジ
            しております。
             デリバティブ取引は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利
            スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有
            効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に
            関する事項 ホ.重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

             顧客の信用リスクの管理は、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行いリスク低減を図っております。
             市場価格の変動リスクの管理は、半期ごとに時価や取引先企業等の財務状況の把握を行っております。
             一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施し、支払利息の固定化を行う
            ことでリスク低減を図っております。なお、デリバティブ取引については、将来の金利変動によるリスク
            回避を目的とするものであり、投機的な取引は行わない方針であります。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(平成28年12月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           2,355,249           2,355,249               -

     (2)受取手形及び売掛金                            430,704
                                △13,866
        貸倒引当金(*1)
                                 416,838           416,838              -

     (3)従業員に対する長期貸付金
                                  8,441           8,441             -
       (1年内回収予定分を含む)
     (4)有価証券及び投資有価証券                           1,846,033           1,846,033               -
              資産計                  4,626,561           4,626,561               -

     (1)買掛金                            393,202           393,202              -

     (2)短期借入金                            500,000           500,000              -
     (3)長期借入金
                                6,370,090           6,432,917             62,827
       (1年内返済予定分を含む)
     (4)長期未払金
                                1,647,614           1,674,704             27,089
       (1年内返済予定分を含む)
     (5)受入建設協力金
                                 314,253           380,551            66,298
       (1年内返済予定分を含む)
     (6)リース債務
                                 102,520           100,540           △1,980
       (1年内返済予定分を含む)
              負債計                  9,327,680           9,481,915            154,234
     デリバティブ取引                              -           -           -

     (*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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            当連結会計年度(平成29年12月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           2,238,650           2,238,650               -

     (2)受取手形及び売掛金                            398,883
                                 △6,719
        貸倒引当金(*1)
                                 392,164           392,164              -

     (3)従業員に対する長期貸付金
                                  7,486           7,486             -
       (1年内回収予定分を含む)
     (4)有価証券及び投資有価証券                           1,948,092           1,948,092               -
              資産計                  4,586,393           4,586,393               -

     (1)買掛金                            343,897           343,897              -

     (2)短期借入金                            306,379           306,379              -
     (3)長期借入金
                                6,198,370           6,238,585             40,215
       (1年内返済予定分を含む)
     (4)長期未払金
                                1,468,925           1,491,688             22,762
       (1年内返済予定分を含む)
     (5)受入建設協力金
                                 284,402           345,678            61,276
       (1年内返済予定分を含む)
     (6)リース債務
                                 65,953           64,908           △1,044
       (1年内返済予定分を含む)
              負債計                  8,667,928           8,791,139            123,210
     デリバティブ取引                              -           -           -

     (*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金
             短期間で決済されるため、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (2)受取手形及び売掛金
            短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。決
           済が長期にわたるものの時価は、債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引
           いた現在価値によって算出しております。また、一般債権及び貸倒懸念債権については、回収見込額等に基
           づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積
           高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
          (3)従業員に対する長期貸付金
            時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合想定される利率で割り引いて算定する方
           法によっております。なお、このうち一部については、新規貸付を行った場合においても利率の変動がない
           貸付金であることから、時価は帳簿価額によっております。
          (4)有価証券及び投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から
           提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有
           価証券関係」をご参照下さい。
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         負 債
          (1)買掛金、(2)短期借入金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (3)長期借入金、(4)長期未払金、(5)受入建設協力金、(6)リース債務
            これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、又はリース取引等を行った場合に想定さ
           れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
         デリバティブ取引

          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
     (注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

             区分
                           (平成28年12月31日)                  (平成29年12月31日)
     有価証券及び投資有価証券                                295,209                  277,367
                                     170,471                  175,469

     関係会社株式
     差入保証金                                221,546                  256,491

     入居敷金                               1,235,588                  1,231,297

     受入保証金                                24,711                  24,669

            これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握
           することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
            なお、当連結会計年度において、投資有価証券について1,538千円減損処理を行っております。
     (注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成28年12月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     2,109,177             -         -         -

     受取手形及び売掛金                      424,352          6,352           -         -

     有価証券及び投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるも
      の
       債券(公社債)                     11,776           -         -         -
     従業員に対する長期貸付金                       2,881         4,018         1,541           -
             合計              2,548,187           10,371          1,541           -

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           当連結会計年度(平成29年12月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     1,930,119             -         -         -

     受取手形及び売掛金                      398,883            -         -         -

     従業員に対する長期貸付金                       2,637         3,852          995          -
             合計              2,331,640           3,852          995          -

     (注)4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(平成28年12月31日)
                              1年超           5年超
                   1年以内                                  10年超
                              5年以内           10年以内
                   (千円)                                 (千円)
                              (千円)           (千円)
     長期借入金                1,540,480           4,672,110            157,500              -

     長期未払金                 178,688           655,525           813,400              -
     受入建設協力金                 29,851           110,111           131,332            42,957

     リース債務                 36,787           65,732             -           -
     合計                1,785,807           5,503,480           1,102,232             42,957

           当連結会計年度(平成29年12月31日)

                              1年超           5年超
                   1年以内                                  10年超
                              5年以内           10年以内
                   (千円)                                 (千円)
                              (千円)           (千円)
     長期借入金                1,644,500           4,036,370            517,500              -

     長期未払金                 166,808           651,392           650,724              -
     受入建設協力金                 28,922           108,252           128,816            18,410

     リース債務                 33,144           32,809             -           -
     合計                1,873,375           4,828,824           1,297,040             18,410

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         (有価証券関係)
           1.その他有価証券
            前連結会計年度(平成28年12月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                1,701,044            791,944           909,099

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                11,776           7,946           3,830
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 127,151           86,222           40,929
                     小計            1,839,971            886,112           953,859

                 (1)株式                   -           -           -

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                  6,061           8,145          △2,084
                     小計              6,061           8,145          △2,084
               合計                  1,846,033            894,258           951,774
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額465,681千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

       難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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            当連結会計年度(平成29年12月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                1,814,310            791,941          1,022,369

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 126,186           80,767           45,419
                     小計            1,940,497            872,708          1,067,789

                 (1)株式                   -           -           -

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                  7,594           8,150           △555
                     小計              7,594           8,150           △555
               合計                  1,948,092            880,858          1,067,234
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額452,836千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

       難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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           2.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
                     売却額(千円)
          種類
                                     (千円)              (千円)
                             2,154              1,101                -
     (1)株式
     (2)債券                         -              -              -
                             6,318              4,516                -
     (3)その他
                             8,472              5,617                -
          合計
            当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

                                   売却益の合計額              売却損の合計額
                     売却額(千円)
          種類
                                     (千円)              (千円)
                               6              3             -
     (1)株式
     (2)債券                       11,117              3,170                -
                            159,111              137,032
     (3)その他                                                     -
                            170,234              140,206                 -
          合計
           3.減損処理を行った有価証券

            表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前連結会計年度において減損処理を行い、投資
           有価証券評価損1,673千円を計上しております。                      当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評
           価損1,538千円を計上しております。
            なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
           理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
           を行っております。
         (デリバティブ取引関係)

          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            前連結会計年度(平成28年12月31日)及び当連結会計年度(平成29年12月31日)
            該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

           金利関連
             前連結会計年度(平成28年12月31日)
                                     契約額等       契約額等のうち           時価
                デリバティブ取引の種
      ヘッジ会計の方法                     主なヘッジ対象
                                     (千円)       1年超(千円)          (千円)
                    類等
     金利スワップの特例処           金利スワップ取引
                                       920,000        440,000         (注)
                           長期借入金
     理           支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
             当連結会計年度(平成29年12月31日)

                                     契約額等       契約額等のうち           時価
                デリバティブ取引の種
      ヘッジ会計の方法                     主なヘッジ対象
                                     (千円)       1年超(千円)          (千円)
                    類等
     金利スワップの特例処           金利スワップ取引
                                       440,000           -      (注)
                           長期借入金
     理           支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
      また、連結子会社の一部は、中小企業退職金共済制度に加入しております。
        また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職
      金を支払う場合があります。
        なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
      職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
         退職給付債務の期首残高                             2,325,267千円              2,305,564千円
          勤務費用                             158,707              158,194
          利息費用                              3,022                -
          数理計算上の差異の発生額                              35,961             △31,454
          退職給付の支払額                            △217,394              △311,557
         退職給付債務の期末残高                             2,305,564              2,120,746
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
         年金資産の期首残高                             2,248,594千円              2,222,600千円
          期待運用収益                              22,485              22,226
          数理計算上の差異の発生額                              13,544              14,444
          事業主からの拠出額                             155,370              155,855
          退職給付の支払額                            △217,394              △311,557
         年金資産の期末残高                             2,222,600              2,103,568
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
         積立型制度の退職給付債務                             2,305,564千円              2,120,746千円
         年金資産                            △2,222,600              △2,103,568
                                       82,964              17,178
         非積立型制度の退職給付債務                               83,415              102,720
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              166,380              119,899
         退職給付に係る負債                              166,380              119,899

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              166,380              119,899
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
         勤務費用                              184,178千円              174,341千円
         利息費用                               3,022                -
         期待運用収益                              △22,485              △22,226
         数理計算上の差異の費用処理額                              △45,712              △44,048
         過去勤務費用の費用処理額                               1,191              1,191
         確定給付制度に係る退職給付費用                              120,194              109,259
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      (5)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
         数理計算上の差異                              △68,130千円                1,851千円
         過去勤務費用                               1,191              1,191
           合 計                            △66,938                3,043
      (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
         未認識数理計算上の差異                              322,791千円              324,642千円
         未認識過去勤務費用                              △4,867              △3,675
           合 計                            317,924              320,967
      (7)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
           一般勘定                              88.8%              88.8%
           債券                              10.7              10.0
           株式                              0.3              1.0
           その他                              0.2              0.2
             合 計                           100.0              100.0
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
         る 多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
          割引率                               0.00%              0.00%
          長期期待運用収益率                               1.00%              1.00%
          予想昇給率                               1.24%              1.20%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                              224,609千円              241,702千円
          退職給付費用                              34,611              23,902
          退職給付の支払額                             △12,355              △16,918
          制度への拠出額                             △5,164              △5,328
         退職給付に係る負債の期末残高                              241,702              243,358
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      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -千円              -千円
         年金資産                                 -              -
                                         -              -
         非積立型制度の退職給付債務                              241,702              243,358
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              241,702              243,358
         退職給付に係る負債                              241,702              243,358

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              241,702              243,358
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前連結会計年度34,611千円             当連結会計年度23,902千円
         (ストック・オプション等関係)

           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                   (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
           繰延税金資産
            賞与引当金損金算入限度超過額                             46,578千円              44,438千円
            退職給付に係る負債                             184,700千円              173,323千円
            役員退職慰労引当金損金算入否認                             76,753千円              80,589千円
            投資有価証券評価損否認                             23,690千円              21,482千円
            繰越欠損金                              7,953千円             108,205千円
            減損損失                             142,422千円              224,502千円
                                        183,603千円              161,934千円
            その他
            繰延税金資産小計
                                        665,702千円              814,475千円
                                       △281,272千円              △327,750千円
             評価性引当額
            繰延税金資産合計
                                        384,430千円              486,724千円
            繰延税金負債との相殺額                            △195,855千円              △242,096千円
            繰延税金資産の純額
                                        188,574千円              244,628千円
           繰延税金負債
                                        386,124千円              374,735千円
            その他有価証券評価差額金
            繰延税金負債合計
                                        386,124千円              374,735千円
                                       △195,855千円              △242,096千円
            繰延税金資産との相殺額
            繰延税金負債の純額                              190,268千円              132,638千円
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
           法定実効税率                               32.78%              30.64%
           (調整)
            交際費等の永久差異                              1.39%              1.40%
            住民税均等割額                              0.41%              0.52%
            評価性引当額の増減(△は減少)                              1.38%             △3.36%
                                                      △21.10%
            親子会社間の売買取引                               -%
            持分法変動損益                              0.56%
                                                       △0.18%
            のれん償却額                              0.52%              0.74%
            税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                              2.56%               -%
                                         △2.02%               1.69%
            その他
                                                       10.35%
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               37.58%
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         (企業結合等関係)
          (取得による企業結合)
          (1)企業結合の概要
            ①被取得企業の名称及びその事業内容
              被取得企業の名称  有限会社イーズワークス
              事業の内容     出版業、広報関連事業
            ②企業結合を行った主な理由
              当該会社は、自社制作の情報誌「樂」の販売と同誌への広告掲載を主な事業としており、今後の当社
             グループの広報・プロモーション戦略立案、その実行とサポートまでを手掛けるハウスエージェントと
             しての役割を担うとともに、「樂」誌面でのグループPRや交通広告とのタイアップなど、グループ間
             シナジーの最大化を実現するため。
            ③企業結合日
              平成29年10月1日
            ④企業結合の法的形式
              現金を対価とする株式取得
            ⑤結合後企業の名称
              株式会社イーズワークス
            ⑥取得した議決権比率
              100%
            ⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
              当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
          (2)連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

             株式会社イーズワークスの決算日は12月31日であるため、親会社の連結決算日と同日であります。当該
            子会社につきましては平成29年12月31日現在の財務諸表を基礎として連結決算を行っておりますが、期末
            連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。
          (3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
             取得の対価       現金                                  20,500千円
             取得原価                                            20,500千円
          (4)主要な取得関連費用の内容及び金額

             アドバイザリーに対する報酬・手数料等                                 -千円
          (5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

            ①発生したのれんの金額
              34,084千円
            ②発生原因
              取得価額が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれんと
             して計上しております。
            ③償却方法及び償却期間
              発生したのれんの全額の減損損失を計上しております。
          (6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

             流動資産        42,887千円
             固定資産                    7,002千円 
             資産合計                   49,890千円 
             流動負債        49,714千円
             固定負債                   13,760千円 
             負債合計                   63,474千円 
          (7)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

            す影響の概算額及びその算定方法
             影響の概算額については、合理的な算定が困難であるため記載しておりません。
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         (資産除去債務関係)
      1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

       (1)    当該資産除去債務の概要
         一部の営業所用土地並びに事業所用土地について、使用期間終了時における原状回復義務等であります。
       (2)    当該資産除去債務の金額の算定方法
         使用見込年数を見積り、割引率は0.109%~1.322%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
       (3)    当該資産除去債務の総額の増減
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                 至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
          期首残高                            32,982千円              33,190千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                              -              -
          見積りの変更による増加額                              -            5,770
          時の経過による調整額                              207              196
          資産除去債務の履行による減少額                              -           △9,400
          期末残高                            33,190              29,757
      2.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

         当社および連結子会社は、不動産賃貸借契約に基づき使用する事業所等において、退去時における原状回復に
        係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もないもの
        については資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計
        上しておりません。
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         (賃貸等不動産関係)
          当社及び一部の連結子会社では、長崎市その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸商業
         施設や賃貸飲食施設等を所有しております。なお、長崎市の賃貸商業施設の一部については、当社及び一部の連
         結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
          これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び
         時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                  至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
                          期首残高              1,749,580              1,106,022

               連結貸借対照表計上額           期中増減額              △643,557              △14,756

     賃貸等不動産
                          期末残高              1,106,022              1,091,266
               期末時価                          2,240,704              2,302,506

                          期首残高              7,111,569              6,636,563

     賃貸等不動産として
               連結貸借対照表計上額           期中増減額              △475,006              △529,354
     使用される部分を含
     む不動産
                          期末残高              6,636,563              6,107,208
               期末時価                          9,537,780              9,537,780

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得(30,357千円)であり、主な減少額は用途変
           更による減少(454,813千円)と減価償却費(509,139千円)であります。
            当連結会計年度の主な増加額は不動産取得(658,759千円)であり、主な減少額は減価償却費(526,036千
           円)であります。
         3.連結会計年度末の時価は、主として固定資産税評価額の指標を用いて合理的に算定した金額であります。
         また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりでありま

        す。
                                                    (単位:千円)
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                  至 平成28年12月31日)              至 平成29年12月31日)
                賃貸収益                          159,826              151,470
                賃貸費用                          36,718              33,701

     賃貸等不動産
                差額                          123,108              117,769
                その他(売却損益等)                          23,233             △88,400

                賃貸収益                         1,921,575              1,923,078

     賃貸等不動産とし
                賃貸費用                         1,461,726              1,314,420
     て使用される部分
                差額                          459,848              608,658
     を含む不動産
                その他(売却損益等)                          △2,417             △27,778
     (注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連
        結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に
        係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
         当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取
        締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
        す。
         当社グループは、バス事業の運輸業を中核に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグループ会社の事業区
        分は、機能別かつ内部管理上採用している区分によっています。
         従いまして、当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「自動車運送事業」、「旅館業」、
        「旅行業」、「保険代理業」、「不動産事業」、「レジャーサービス業」、「関連事業」の7つを報告セグメン
        トとしています。
          報告セグメントにおける各事業の主な内容は、以下のとおりであります。
            事業区分                        主な内容
         自動車運送事業            一般乗合・貸切

         旅館業            ホテル業及び旅館業・食堂経営・土産品の販売

         旅行業            旅行業・乗車券類並びに航空券販売の代理店業務

         保険代理業            生命保険・損害保険代理店業

         不動産事業            建築・土地建物売買・テナントビルの運営

         レジャーサービス業            レンタル事業・飲食業

                    自動車整備事業・太陽光発電事業・コラス事業・広告代理業
         関連事業
                    ビル管理業・ビル清掃業・システム事業
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
        おける記載と同一であります。
         報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
         セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
             前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                   調整額    連結財務諸
             自動車                       レジャー                    表計上額
                                                   (注)
                  旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業          関連事業      計
             運送事業                       サービス業
    売上高
     外部顧客への売
             8,440,320     3,116,787     142,574     274,746    2,060,272     3,148,106     380,478    17,563,286         -  17,563,286
     上高
     セグメント間の
     内部売上高又は
              5,807    29,028      -  105,090     109,065      1,592    561,193     811,778    △811,778        -
     振替高
        計     8,446,127     3,145,816     142,574     379,836    2,169,337     3,149,698     941,672    18,375,064      △811,778     17,563,286
    セグメント利益又
    はセグメント損失
             173,797     379,927    △46,732      5,221    495,523     17,373    120,466    1,145,577      △15,331     1,130,245
    (△)
    セグメント資産
            12,834,088     3,559,060     621,181     457,573    8,910,461     1,169,623     521,888    28,073,877      △423,834     27,650,042
    セグメント負債        5,206,762     1,547,921     223,663     69,394    4,706,765     1,045,390     248,925    13,048,824      1,589,602     14,638,427
    その他の項目
     減価償却費        861,462     170,048     3,399     2,458    549,866     31,818     32,129    1,651,183        -  1,651,183
     のれんの償却額
                -     -     -     -     -   16,503     3,495     19,999       -   19,999
     持分法適用会社
             170,471       -     -     -     -     -     -   170,471       -   170,471
     への投資額
     有形固定資産及
     び無形固定資産        1,053,711     193,176     5,908     1,218    329,346     41,709     4,883   1,629,953        -  1,629,953
     の増加額
     (注)調整額は、以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△15,331千円は、セグメント間取引消去であります。
         (2)      セグメント資産の調整額△423,834千円には、セグメント間債権の相殺消去△1,698,104千円、全社資産
            1,274,269千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の預金であり
            ます。
         (3)      セグメント負債の調整額1,589,602千円には、セグメント間債務の相殺消去△1,647,297千円、全社負債
            3,236,900千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の長期借入金
            であります。
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             当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                   調整額    連結財務諸
             自動車                       レジャー               (注)     表計上額
                  旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業          関連事業      計
             運送事業                       サービス業
    売上高
     外部顧客への売
             8,238,619     3,257,043     121,867     277,585    2,055,447     3,008,753     377,975    17,337,293         -  17,337,293
     上高
     セグメント間の
     内部売上高又は         6,216     3,486     292   94,255     129,320      1,169    553,155     787,896    △787,896        -
     振替高
        計     8,244,835     3,260,530     122,160     371,840    2,184,768     3,009,922     931,130    18,125,190      △787,896     17,337,293
    セグメント利益又
    はセグメント損失        △56,931     422,545    △64,362      3,245    544,829     10,328     88,428     948,085      20,761     968,846
    (△)
    セグメント資産        12,464,444     3,859,010     730,776     480,016    8,892,943     1,149,055     588,536    28,164,784      △894,604     27,270,179
    セグメント負債        4,847,436     1,131,081     154,677     80,971    3,948,979     1,038,811     254,584    11,456,542      1,954,209     13,410,752
    その他の項目
     減価償却費        884,864     175,481     4,642     1,705    566,871     40,324     45,522    1,719,410        -  1,719,410
     のれんの償却額           -     -     -     -     -   17,734      -   17,734       -   17,734
     持分法適用会社
             175,469       -     -     -     -     -     -   175,469       -   175,469
     への投資額
     有形固定資産及
     び無形固定資産        1,045,475     163,117     21,540      -   671,608     94,486     24,463    2,020,692     △590,509     1,430,182
     の増加額
     (注)調整額は、以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額20,761千円は、セグメント間取引消去であります。
         (2)      セグメント資産の調整額△894,604千円には、セグメント間債権の相殺消去△1,860,897千円、全社資産
            966,293千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の預金でありま
            す。
         (3)      セグメント負債の調整額1,954,209千円には、セグメント間債務の相殺消去△1,655,890千円、全社負債
            3,610,100千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の長期借入金
            であります。
         (4)      有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△590,509千円は、セグメント間取引消去であります。
            また、関連事業セグメントの増加額については、このほか新規連結により151千円増加しております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自          平成28年1月1日         至  平成28年12月31日)及び当連結会計年度
           (自   平成29年1月1日         至  平成29年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
            りません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成28年1月1日          至   平成28年12月31日)
                                                  (単位:千円)
                                              消去又は全
           自動車運送                          レジャー
                 旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業           関連事業           合計
           事業                          サービス業
                                                社
      減損損失        -     -     -     -    8,686      -     -     -    8,686
           当連結会計年度(自           平成29年1月1日          至   平成29年12月31日)

                                                  (単位:千円)
                                              消去又は全
           自動車運送                          レジャー
                 旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業           関連事業           合計
           事業                          サービス業
                                                社
      減損損失
             7,018      -     -     -     -   14,983     34,084       -   56,085
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度(自           平成28年1月1日          至   平成28年12月31日)
                                                  (単位:千円)
                                              消去又は
           自動車                         レジャー
                旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業           関連事業           合計
          運送事業                         サービス業
                                               全社
     当期償却額        -     -     -     -     -   16,503      3,495      -   19,999
     当期末残高        -     -     -     -     -   62,684       -     -   62,684

           当連結会計年度(自           平成29年1月1日          至   平成29年12月31日)

                                                  (単位:千円)
                                              消去又は
           自動車                         レジャー
                旅館業     旅行業    保険代理業     不動産事業           関連事業           合計
          運送事業                         サービス業
                                               全社
     当期償却額
             -     -     -     -     -   17,734       -     -   17,734
     当期末残高        -     -     -     -     -   44,950       -     -   44,950

          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成28年1月1日          至   平成28年12月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           平成29年1月1日          至   平成29年12月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            (ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
               前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                    資本金又は           議決権等の所
         会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                    出資金           有(被所有)
      種類          所在地                          取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業           との関係
                                               (千円)         (千円)
                    (千円)          割合(%)
                                          自動車整備       3,767    -      -
                         自動車運送      (所有)     当社広告の     収入
         五島自動車     長崎県
     関連会社                 21,100    事業、       直接    斡旋等     広告斡旋手       1,150    -      -
         ㈱     五島市
                         旅館業       38.38    役員の兼任     数料等
                                          債務保証
                                                20,000     -      -
               当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

                    資本金又は           議決権等の所
         会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                    出資金           有(被所有)
      種類          所在地                          取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (千円)          割合(%)
                         自動車運送      (所有)     当社広告の     広告斡旋手        951   未払金      108

         五島自動車     長崎県
     関連会社                 21,100    事業、       直接    斡旋等     数料等
              五島市
         ㈱
                         旅館業       38.38    役員の兼任     債務保証       20,000     -      -
            (イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

               前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
                    資本金又は           議決権等の所
         会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
      種類          所在地     出資金           有(被所有)           取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (千円)          割合(%)
                               (被所有)
                         当社取締役
                         南国殖産㈱     直接 2.48      燃料等の購     燃料油脂の
     役員    永山在紀                                           買掛金
                -       -                        613,949         60,336
                         代表取締役      (所有)     入     購入
                         社長
                              直接 7.50
               当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

                    資本金又は           議決権等の所
         会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
      種類          所在地     出資金           有(被所有)           取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業           との関係
                                               (千円)         (千円)
                    (千円)          割合(%)
                         当社取締役      (被所有)
                         南国殖産㈱     直接 2.48      燃料等の購     燃料油脂の
     役員    永山在紀       -       -                        681,145    買掛金     66,554
                         代表取締役           入     購入
                                (所有)
                         社長
                              直接 7.50
     (注)1.上記(ア)~(イ)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
           ております。
         2.五島自動車株式会社の銀行借入れに対して債務保証を行っております。
         3.南国殖産株式会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。
         4.取引条件及び取引条件の決定方針等
           五島自動車株式会社との営業上の取引については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件でありま
           す。
           南国殖産株式会社の燃料油脂購入については、市場の実勢価格をみて協議のうえ決定しております。
           (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

             該当事項はありません。
          2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

             該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 平成28年1月1日                            (自 平成29年1月1日
             至 平成28年12月31日)                            至 平成29年12月31日)
     1株当たり純資産額                   8,332円25銭         1株当たり純資産額                   8,860円89銭

     1株当たり当期純利益金額                    466円40銭        1株当たり当期純利益金額                    525円77銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
      いては、潜在株式がないため記載しておりません。                            いては、潜在株式がないため記載しておりません。
     (注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                 至 平成29年12月31日)
      連結損益計算書上の親会社株主に帰属す
                                   727,583千円                 820,207千円
      る当期純利益金額
      普通株主に帰属しない金額                                -千円                 -千円
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                   727,583千円                 820,207千円
      期純利益金額
      普通株式の期中平均株式数                             1,560,000株                 1,560,000株
     (注) 1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年1月1日                 (自 平成29年1月1日
                             至 平成28年12月31日)                 至 平成29年12月31日)
      純資産の部の合計額                            13,011,615千円                 13,859,427千円

      純資産の部の合計額から控除する金額                              13,304千円                 36,434千円

                                                    (36,434千円)

      (うち非支配株主持分)                             (13,304千円)
      普通株式に係る純資産額                            12,998,311千円                 13,822,993千円

      1株当たり純資産額の算定に用いられ
                                   1,560,000株                 1,560,000株
      た 普通株式の数
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         (重要な後発事象)
          (重要な企業結合)
            当社は、平成29年9月25日開催の取締役会において、島原鉄道株式会社の事業再生支援の一環として、同
           社が実施する第三者割当増資の一部を引き受ける件について決議し、平成30年1月16日及び平成30年2月16
           日に払込手続きが完了しております。
          (1)企業結合の概要
           ①被取得企業の名称及びその事業内容
             被取得企業の名称  島原鉄道株式会社
             事業の内容     鉄道事業、道路旅客運送事業、水運事業他
           ②企業結合を行った主な理由
             当社は、「人と人、街と街を結ぶ企業として、長崎のくらしを支え、社会の繁栄に貢献する」を使命
            に掲げ、地域経済の発展とお客様の利便向上に努めております。
             島原鉄道株式会社は、長崎県島原半島を中心に、鉄道事業、道路旅客運送事業、水運事業等を営み、
            当社と同様、地域住民の重要な移動手段としての社会的責任を負っております。
             しかし、平成2年に始まった雲仙普賢岳噴火災害を契機として、運輸関連事業の一部路線廃止に伴う
            利用客の減少、また、路線復旧の為の度重なる借入等により、事業継続に懸念が生じることになりまし
            た。
             公共交通手段の担い手として地域住民の生活を守ること。島原半島地域を訪れる観光客の利便性を向
            上させること。そして、そこで働く従業員の雇用確保という社会的な役割を継続していくためには島原
            鉄道株式会社は地域にとって不可欠な存在であります。
             島原鉄道株式会社の事業再生は、まさに当社の使命と経営理念を具現化するものであり、今後の島原
            半島地域の活性化に資するものとなるとの認識のもと、第三者割当増資の一部引受を決定いたしまし
            た。
           ③企業結合日
             平成30年1月16日
           ④企業結合の法的形式
             現金を対価とする株式取得
           ⑤結合後企業の名称
             企業結合後の名称変更はありません。
           ⑥取得した議決権比率
             57.9%
           ⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
             当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
          (2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

            取得の対価       現金         112,500千円
            取得原価                   112,500千円
          (3)主要な取得関連費用の内容及び金額

            アドバイザリーに対する報酬・手数料等      7,000千円
          (4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

            現時点では確定しておりません。
          (5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

            現時点では確定しておりません。
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          (重要な子会社等の設立)
            当社は、平成30年2月8日開催の取締役会において、以下のとおり子会社を設立することを決議しまし
           た。
           (1)設立の目的
             当社は、従来の交通系ICカードから脱却し、各種施設での利用可能な機能を持つ、新しいスタイル
            のICカードの普及と運用を通して、地域経済の発展と活性化に資することを目的として設立するもの
            です。
           (2)設立する子会社の概要

            ①名称         未定
            ②所在地        未定
            ③事業の内容      電子マネーカード及びICカード乗車券の販売、精算、集金、決済等のサービ
                        スに関する事業他
            ④資本金        100,000千円
            ⑤設立の時期      未定
            ⑥取得する株式の数   1,120株
            ⑦取得価額       56,000千円
            ⑧出資比率       56%
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)       (千円)       (%)
     短期借入金                             500,000       306,379        0.3      -

     1年内返済予定の長期借入金                            1,540,480       1,644,500         1.1      -

     1年内返済予定のリース債務                              36,787       33,144        -     -

     1年内返済予定の受入建設協力金                              29,851       28,922        -     -

     1年内返済予定のその他有利子負債 長期未払金                             178,688       166,808        1.0      -

     長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)                            4,829,610       4,553,870         1.1   平成39年5月

     リース債務(1年内返済予定のものを除く。)                              65,732       32,809        -   平成33年9月

     受入建設協力金(1年内返済予定のものを除く。)                             284,402       255,479        -   平成40年9月

                                                     平成31年2月
     その他有利子負債 長期未払金                            1,468,925       1,302,116         1.0
                                                     平成38年9月
                 合計                 8,934,478       8,324,030         -     -
    (注) 1.平均利率は期中平均残高に基づき算定しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.受入建設協力金は無利息であります。
         4.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)、受入建設
           協力金(1年内返済予定のものを除く。)、及び長期未払金(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算
           日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金              1,919,500           1,039,770            841,620           235,480

     リース債務                23,575            5,921           3,311             -

                                                      27,063

     受入建設協力金                27,063           27,063           27,063
     その他有利子負債
                    163,364
                               162,676           162,676           162,676
     長期未払金
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び年度末に
         おける負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を
         省略しております。
      (2)【その他】

          該当事項はありません。
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       1,274,269               966,293
        現金及び預金
                                       ※6  8,971             ※6  7,976
        受取手形
                                      ※2  112,032             ※2  115,047
        売掛金
                                      ※2  202,563             ※2  225,305
        未収入金
                                       ※2  5,134            ※2  11,710
        立替金
                                        65,070              57,386
        貯蔵品
                                      ※2  960,000             ※2  134,164
        短期貸付金
                                         1,118              1,118
        販売用土地建物
                                         2,521              3,163
        前払金
                                        26,238              26,570
        前払費用
                                        62,227              47,092
        繰延税金資産
                                       ※2  85,036             ※2  83,519
        その他
                                       △13,848               △6,700
        貸倒引当金
                                       2,791,336              1,672,647
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  8,581,901            ※1  8,219,690
          建物
                                      ※4  363,889             ※4  504,775
          構築物
                                        247,167              270,693
          機械及び装置
                                      ※1  922,060           ※1  1,017,120
          車両運搬具
                                        109,214              105,201
          工具、器具及び備品
                                   ※1,※5   6,802,353           ※1,※5   7,447,137
          土地
                                        214,313               5,670
          建設仮勘定
                                        64,279              40,376
          リース資産
                                      17,305,180              17,610,666
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         8,018              8,018
          電話加入権
                                        141,049               88,504
          ソフトウエア
                                          -            25,380
          ソフトウエア仮勘定
                                         3,161              2,772
          その他
                                        152,229              124,675
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※1  1,862,522            ※1  1,905,938
          投資有価証券
                                       1,066,463              1,086,963
          関係会社株式
                                         3,822              3,822
          出資金
                                         7,110              2,061
          差入保証金
                                        57,839              44,412
          長期前払費用
                                                    ※2  536,000
                                          -
          長期貸付金
                                        15,697              14,914
          破産更生債権等
                                        39,309              45,381
          その他
                                       △15,697              △14,914
          貸倒引当金
                                       3,037,067              3,624,579
          投資その他の資産合計
                                      20,494,478              21,359,921
        固定資産合計
                                      23,285,814              23,032,568
       資産合計
                                 81/102




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                                                         訂正有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                      ※2  108,976             ※2  113,391
        買掛金
                                    ※1,※2   883,000             ※1  300,000
        短期借入金
                                     ※1  1,390,480            ※1  1,490,480
        1年内返済予定の長期借入金
                                        24,663              21,019
        リース債務
                                    ※1,※2   804,733           ※1,※2   614,277
        未払金
                                      ※2  246,225             ※2  239,106
        未払費用
                                        195,878               79,841
        未払法人税等
                                        165,337               43,508
        未払消費税等
                                      ※2  981,646           ※2  1,086,901
        預り金
                                      ※2  292,922             ※2  284,855
        前受収益
                                        108,994              109,245
        賞与引当金
                                        30,000              30,000
        役員賞与引当金
                                        29,851              28,922
        その他
                                       5,262,710              4,441,549
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※1  4,179,610            ※1  4,044,130
        長期借入金
                                     ※1  1,464,104            ※1  1,301,428
        長期未払金
                                        43,471              22,452
        リース債務
                                        484,304              440,866
        退職給付引当金
                                        239,300              248,600
        役員退職慰労引当金
                                         9,398                -
        資産除去債務
                                        83,059              53,747
        繰延税金負債
                                     ※2  1,245,754            ※2  1,241,464
        入居敷金
                                        284,402              255,479
        受入建設協力金
                                        10,511              10,469
        受入保証金
                                        65,013              57,922
        長期前受収益
                                                    ※2  641,000
                                          -
        その他
                                       8,108,930              8,317,559
        固定負債合計
                                      13,371,640              12,759,108
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        780,000              780,000
        資本金
        資本剰余金
                                         2,078              2,078
          資本準備金
                                         2,078              2,078
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        195,000              195,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       6,871,000              6,871,000
           別途積立金
                                       1,461,443              1,778,098
           繰越利益剰余金
                                       8,527,443              8,844,098
          利益剰余金合計
                                       9,309,522              9,626,177
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        604,651              647,282
        その他有価証券評価差額金
                                        604,651              647,282
        評価・換算差額等合計
                                       9,914,174              10,273,460
       純資産合計
                                      23,285,814              23,032,568
     負債純資産合計
                                 82/102




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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成28年1月1日              (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     売上高
                                     ※1  7,476,467            ※1  7,297,791
       旅客自動車運送事業営業収益
                                     ※1  2,356,920            ※1  2,371,630
       その他の事業収益
                                       9,833,387              9,669,422
       売上高合計
     売上原価
                                     ※1  6,736,690            ※1  6,693,844
       旅客自動車運送事業営業費
                                     ※1  1,523,502            ※1  1,510,014
       その他の事業売上原価
                                       8,260,193              8,203,859
       売上原価合計
                                       1,573,194              1,465,562
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                      ※1  721,316             ※1  744,335
       旅客自動車運送事業一般管理費
                                      ※1  262,260             ※1  247,165
       その他事業販売費及び一般管理費
                                        983,577              991,501
       販売費及び一般管理費合計
                                        589,616              474,061
     営業利益
     営業外収益
                                       ※1  80,440             ※1  78,793
       受取利息及び受取配当金
                                        24,384              17,814
       事故弁償金
                                       ※1  49,650             ※1  46,273
       その他
                                        154,475              142,880
       営業外収益合計
     営業外費用
                                      ※1  106,493             ※1  87,402
       支払利息
                                        28,445              55,000
       固定資産解体費用
                                         2,165              1,465
       その他
                                        137,104              143,867
       営業外費用合計
                                        606,987              473,074
     経常利益
     特別利益
                                       ※2  47,517             ※2  7,590
       固定資産売却益
                                           -           130,321
       投資有価証券売却益
                                       ※3  3,945             ※3  3,062
       補助金
                                       ※4  7,771             ※4  8,589
       その他
                                        59,235              149,564
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※5  21,130             ※5  93,191
       固定資産除売却損
                                         1,173                -
       投資有価証券評価損
                                         8,686                -
       減損損失
                                          250               -
       その他
                                        31,239              93,191
       特別損失合計
                                        634,982              529,447
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   229,176              167,598
                                        18,752             △32,806
     法人税等調整額
                                        247,929              134,792
     法人税等合計
                                        387,053              394,655
     当期純利益
                                 83/102





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        イ【旅客自動車運送事業営業費】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
                    注記                 構成比                  構成比

           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
      1.人件費                        4,293,236        63.7          4,222,926        63.1
        (うち賞与引当金繰入
                              (101,037)                  (100,505)
        額)
        (うち退職給付費用)                       (85,630)                  (82,590)
      2.燃料油脂費                         653,952        9.7           734,923       11.0
      3.修繕費                         393,101        5.8           395,751       6.0
      4.減価償却費                         666,177        9.9           682,988       10.2
      5.租税公課                         135,522        2.0           131,738       1.9
      6.保険料                         131,218        2.0           78,781       1.2
      7.施設使用料                         25,430       0.4           19,587       0.3
                               438,050                  427,146
      8.その他の経費                                6.5                  6.3
       旅客自動車運送事業営業
                              6,736,690        100.0           6,693,844        100.0
       費
        ロ【その他の事業売上原価】

                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
                    注記                 構成比                  構成比

           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
        販売用土地建物期首棚
                                1,118                  1,118
        卸高
        他勘定振替高                         -                  -
        販売用土地建物期末棚
                                1,118                  1,118
        卸高
        販売用土地建物原価
                                 -                  -
        整備事業部品材料費                       78,321       5.1           70,183       4.6
        不動産事業原価                      1,429,845        93.9          1,423,667        94.3
        ビル部事業原価                         -     -             -
        林業事業原価                         -     -             -
        太陽光事業原価                       13,766       0.9           14,258       1.0
                                1,568                  1,904
        コラス事業原価                              0.1                  0.1
       その他事業売上原価                       1,523,502        100.0           1,510,014        100.0
                                 84/102






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        ハ【旅客自動車運送事業一般管理費】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
                    注記                 構成比                  構成比

           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
      1.人件費                         386,976       53.7           417,983       56.2
        (うち賞与引当金繰入
                               (7,956)                  (8,739)
        額)
        (うち役員賞与引当金
                               (30,000)                  (30,000)
        繰入額)
        (うち退職給付費用)                       (9,093)                  (10,521)
        (うち役員退職慰労引
                               (26,800)                  (23,700)
        当金繰入額)
      2.修繕費                         16,134       2.2           21,357       2.9
      3.減価償却費                         61,338       8.5           41,605       5.6
      4.租税公課                         34,073       4.7           52,896       7.1
      5.保険料                          1,791      0.3             848     0.1
      6.施設使用料                          2,272      0.3            2,662      0.4
      7.旅費                         11,575       1.6           14,345       1.9
      8.交際費                         13,771       1.9           10,441       1.4
      9.通信運搬費                          4,080      0.6            3,913      0.5
                               189,302                  178,280
      10.その他の経費                                26.2                  23.9
       旅客自動車運送事業一般
                               721,316      100.0            744,335      100.0
       管理費
                                 85/102












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        ニ【その他事業販売費及び一般管理費】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成28年1月1日                  (自 平成29年1月1日
                           至 平成28年12月31日)                  至 平成29年12月31日)
                    注記                 構成比                  構成比

           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
      1.人件費                          2,690      1.0            2,702      1.1
        (うち賞与引当金繰入
                                 (-)                  (-)
        額)
        (うち退職給付費用)                         (-)                  (324)
      2.修繕費                         15,593       5.9           16,962       6.9
      3.減価償却費                         37,430      14.3            36,673      14.8
      4.租税公課                         43,298      16.5            44,849      18.1
      5.保険料                          5,011      1.9            4,148      1.7
      6.本社ビル委託管理費                         18,690       7.1           18,690       7.6
      7.宣伝広告費                         55,217      21.1            51,260      20.7
      8.施設使用料                          3,069      1.2            3,106      1.3
      9.精算手数料                         49,861      19.0            51,397      20.8
                               31,398                  17,375
      10.その他の経費                                12.0                   7.0
       その他事業販売費及び一
                               262,260      100.0            247,165      100.0
       般管理費
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                 資本金                                     株主資本合計
                           資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                           合計                 繰越利益剰      合計
                                      別途積立金
                                           余金
     当期首残高            780,000      2,078      2,078     195,000     6,871,000      1,152,390      8,218,390      9,000,469
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △78,000      △78,000      △78,000
      当期純利益                                       387,053      387,053      387,053
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   309,053      309,053      309,053
     当期末残高            780,000      2,078      2,078     195,000     6,871,000      1,461,443      8,527,443      9,309,522
                    評価・換算差額等

                                  純資産合計
                その他有価証券評価         評価・換算差額等合
                差額金         計
     当期首残高
                    588,503         588,503        9,588,972
     当期変動額
      剰余金の配当                               △78,000
      当期純利益                               387,053
      株主資本以外の項目の
                     16,148         16,148         16,148
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                16,148         16,148        325,201
     当期末残高               604,651         604,651        9,914,174
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          当事業年度(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                 資本金                                     株主資本合計
                           資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                           合計                 繰越利益剰      合計
                                      別途積立金
                                           余金
     当期首残高            780,000      2,078      2,078     195,000     6,871,000      1,461,443      8,527,443      9,309,522
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △78,000      △78,000      △78,000
      当期純利益                                       394,655      394,655      394,655
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -      -      -      -      -   316,655      316,655      316,655
     当期末残高            780,000      2,078      2,078     195,000     6,871,000      1,778,098      8,844,098      9,626,177
                    評価・換算差額等

                                  純資産合計
                その他有価証券評価         評価・換算差額等合
                差額金         計
     当期首残高               604,651         604,651        9,914,174
     当期変動額
      剰余金の配当                               △78,000
      当期純利益                               394,655
      株主資本以外の項目の
                     42,631         42,631         42,631
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                     42,631         42,631        359,286
     当期末残高               647,282         647,282       10,273,460
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
           ①子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
           ②その他有価証券
             時価のあるもの…………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
                           により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
             時価のないもの…………………移動平均法による原価法
          (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
           ①貯蔵品………………………………移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
                           切下げの方法により算定)
           ②販売用土地建物……………………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
                           げの方法により算定)
         2.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産………………………定率法
            (リース資産を除く)     ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
                           並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
                           ては定額法を採用しております。
                           なお、茂里町開発事業部門及び太陽光発電事業については定額法を採用
                           しております。
          (2)無形固定資産………………………定額法
            (リース資産を除く)     ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
                           間(5年)に基づく定額法によっております。
          (3)リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
                           ます。
                           なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイ
                           ナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
                           計処理を引き続き採用しております。
          (4)長期前払費用………………………均等償却
         3.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金…………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
                           より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し
                           回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金…………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額基準に基づ
                           く当事業年度負担額を計上しております。
          (3)役員賞与引当金         ……………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当
                           事業年度負担額を計上しております。
          (4)退職給付引当金……………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
                           び年金資産の見込額に基づき計上しております。
                           なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
                           での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
                           す。
                           過去勤務費用は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
                           年)による定額法により費用処理しております。
                           数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
                           務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれ
                           ぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
          (5)役員退職慰労引当金………………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支
                           給額を計上しております。
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         4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)ヘッジ会計の処理
           ①ヘッジ会計の方法
            特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
           ②ヘッジ手段とヘッジ対象
           (ヘッジ手段)        (ヘッジ対象)
            金利スワップ        借入金利息
           ③ヘッジ方針
            金利等の相場変動に伴うリスクを回避する目的で金利に係るデリバティブ取引を行っており、投機目的
           のデリバティブ取引は行っておりません。
           ④ヘッジ有効性評価の方法
             金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性の判定を省略して
            おります。
          (2)消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (追加情報)

          (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当
          事業年度から適用しております。
         (貸借対照表関係)

          ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
             担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     建物                      7,454,310千円         (404,586)千円        7,329,787千円         (713,468)千円
     車両運搬具                       420,233千円        (420,233)千円         419,100千円        (419,100)千円
     土地                      3,396,450千円         (710,741)千円        4,267,452千円         (991,234)千円
     投資有価証券                       139,600千円          (-)千円       116,000千円          (-)千円
              合計            11,410,594千円        (1,535,560)千円         12,132,341千円        (2,123,803)千円
             上記のうち( )内書は道路交通事業財団抵当を示しております。
             上記資産の一部は、連結子会社の借入先に対して担保提供しているものであります。
             担保に係る債務
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     短期借入金
                                    1,640,480千円                 1,590,480千円
     (1年内返済予定の長期借入金を含む)
     (うち道路交通事業財団借入金)                              (540,000)千円                 (650,000)千円
     長期借入金                               3,969,610千円                 3,934,130千円
     (うち道路交通事業財団借入金)                             (1,192,500)千円                 (1,897,500)千円
     未払金                                162,676千円                 162,676千円
     長期未払金                               1,464,104千円                 1,301,428千円
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     短期金銭債権                               1,020,372千円                  193,089千円
     長期金銭債権                                  -千円              536,000千円
     短期金銭債務                                592,696千円                 302,429千円
     長期金銭債務                                10,166千円                651,166千円
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           3 保証債務
             他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
                                    800,000千円                 650,000千円
     長崎バスホテルズ㈱
     五島自動車㈱                                20,000千円                 20,000千円
     長崎バス観光㈱                                10,000千円                   129千円
          ※4 国庫補助金による圧縮額の累計は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     構築物                                55,506千円                 53,882千円
          ※5 土地収用法の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりでありま

            す。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     土地                               288,183千円                 288,183千円
          ※6 期末日満期手形

             期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度
            末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当事業年度末日の残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成28年12月31日)                 (平成29年12月31日)
     受取手形                                 317千円                  -千円
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引高
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                                124,851千円               139,714千円
      仕入高                                628,801千円               585,378千円
     営業取引以外の取引による取引高                                  54,088千円               633,478千円
          ※2   固定資産売却益

                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
                                       11,075千円                7,588千円
     車両運搬具
                                       36,442千円                 -千円
     土地
                                         -千円                1千円
     工具器具備品売却益
          ※3 補助金

                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
                                       2,250千円                804千円
     人と環境にやさしいバス等普及事業助成金
     外国人観光客受入環境整備推進事業補助金                                  1,695千円               2,138千円
     長崎県インバウンド誘致おもてなし向上補助金                                    -千円               120千円
          ※4 その他特別利益
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
                                       7,771千円               8,589千円
     運輸事業振興助成金
          ※5 固定資産除売却損

                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 平成28年1月1日               (自 平成29年1月1日
                                至 平成28年12月31日)               至 平成29年12月31日)
                                       12,980千円               86,730千円
     建物除却損
     構築物除却損                                  8,131千円               5,850千円
     機械及び装置除却損                                    -千円               584千円
     工具、器具及び備品除却損                                    17千円               26千円
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         (有価証券関係)
         前事業年度末(平成28年12月31日)
          子会社株式(貸借対照表計上額724,338千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額342,125千円)は、市場価
         格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         当事業年度末(平成29年12月31日)

          子会社株式(貸借対照表計上額744,838千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額342,125千円)は、市場価
         格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
                                 93/102


















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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
           繰延税金資産
            退職給付引当金損金算入限度超過額                             147,277千円              134,067千円
            子会社株式評価損否認                              1,520千円              1,520千円
            役員退職慰労引当金損金算入否認                             72,817千円              75,744千円
            賞与引当金損金算入限度超過額                             33,395千円              33,362千円
            土地減損損失                             140,196千円              140,196千円
            投資有価証券評価損否認                             22,322千円              20,115千円
                                         78,164千円              91,027千円
            その他
            繰延税金資産小計
                                        495,693千円              496,034千円
                                       △252,299千円              △219,834千円
             評価性引当額
            繰延税金資産合計
                                        243,393千円              276,200千円
                                       △243,393千円              △276,200千円
            繰延税金負債との相殺額
            繰延税金資産の純額                               -千円              -千円
           繰延税金負債
                                        264,225千円              282,854千円
            その他有価証券評価差額金
            繰延税金負債合計
                                        264,225千円              282,854千円
                                       △243,393千円              △276,200千円
            繰延税金資産との相殺額
            繰延税金負債の純額                             20,831千円              6,654千円
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (平成28年12月31日)              (平成29年12月31日)
           法定実効税率                               32.78%              30.64%
           (調整)
            住民税均等割額                              0.15%              0.18%
            交際費等の永久差異                              0.95%              0.84%
            評価性引当額の増減(△は減少)                              2.25%             △6.18%
            税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                              1.90%               -%
                                          1.02%             △0.02%
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               39.05%              25.46%
         (企業結合等関係)

          (取得による企業結合)
            連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容の記載をしているため、注記を省略してお
           ります。
         (重要な後発事象)

          (重要な企業結合)
            連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容の記載をしているため、注記を省略してお
           ります。
          (重要な子会社等の設立)

            連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容の記載をしているため、注記を省略してお
           ります。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
         【株式】
                                                 貸借対照表計上額
                                        株式数(株)
                          銘柄
                                                   (千円)
                 ㈱十八銀行                          1,920,390            556,913
                 いすゞ自動車㈱
                                            160,900           303,618
                                                       215,008
                 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            80,800
                 ㈱ブリヂストン                            36,300           190,139
                 全日本空輸㈱
                                            34,876           164,126
                                                       102,187
                 ㈱長崎国際テレビ                            2,200
                 日野自動車㈱
                                            36,000           52,560
                 MS&ADインシュアランスグループHD㈱
                                            13,407           51,134
                 ㈱みずほフィナンシャルグループ                           234,920            48,064
      投資有価証      その他有
                 南国殖産㈱                                       37,900
                                            75,000
      券       価証券
                 南国交通㈱                                       31,305
                                            59,553
                 日本電信電話㈱                                       21,204
                                             4,000
                                                       19,189
                 ㈱商工組合中央金庫                           171,000
                                                       12,200
                 ㈱エフエム長崎                             244
                 ソニー㈱                                       11,182
                                             2,200
                 長崎綜合警備㈱
                                             1,200           10,400
                 ㈱長崎ケーブルメディア                             200          10,000
                 グリーンティーワールドホールディングス㈱
                                             1,000           10,000
                 その他(24銘柄)                                       58,803
                                            314,909
                                           3,149,099           1,905,938
                     計
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         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
           建物           8,581,901        360,781       86,730      636,262      8,219,690       7,983,441
           構築物           363,889       213,659        5,850      66,923      504,775      1,088,296
           機械及び装置
                      247,167       59,306        584     35,195      270,693       835,077
           車両運搬具           922,060       533,080         0    438,020      1,017,120      11,592,521
           工具、器具及び備品           109,214       29,406         26     33,393      105,201       412,811
     有形固定資産
           土地
                     6,802,353        644,784         -       -    7,447,137          -
           リース資産            64,279         -       -     23,902       40,376      139,424
           建設仮勘定           214,313       425,624       634,268         -     5,670        -
              計       17,305,180       2,266,642        727,459      1,233,697      17,610,666       22,051,572
           ソフトウエア           141,049        2,386        -     54,931       88,504      177,317
           ソフトウエア仮勘定              -     25,380         -       -     25,380        -
     無形固定資産
           その他            11,180         -       -      389     10,791       2,914
              計
                      152,229       27,766         -     55,320      124,675       180,232
     (注)1.当期中における有形固定資産の主な増加及び減少は、下記のとおりであります。
      資産の種類

                     当期増加(千円)                       当期減少(千円)
        建物      新東長崎営業所本設                  344,792     もみのき村建物解体に伴う除却                   58,400

       構築物       新東長崎営業所アスファルト舗装他                  193,253             ――――――――

      機械及び装置        新東長崎営業所給油所計量機他                   29,677            ――――――――

      車両運搬具        車両購入(21両)                  516,698             ――――――――

              ホテル日航ハウステンボス用土地購

        土地                         590,509             ――――――――
              入
                                 425,624    新東長崎営業所建設費           各資産へ振替
      建設仮勘定        新東長崎営業所建設                                         634,268
     ソフトウェア仮勘
                                 25,380
              長崎地域ICカード要件定義費用                               ――――――――
        定
         【引当金明細表】

                                            (単位:千円)
           科目          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

      貸倒引当金                   29,545          15      7,947       21,614

                                109,245

      賞与引当金                   108,994               108,994        109,245
      役員賞与引当金                   30,000        30,000        30,000        30,000

      役員退職慰労引当金                   239,300        23,700        14,400       248,600

      (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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      (3)【その他】
          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  1月1日から12月31日まで
      定時株主総会                  3月中

                       12月31日
      基準日
                       上記のほか、必要あるときはあらかじめ公告して定める日
      株券の種類                  1株券、10株券、100株券、500株券、1,000株券
      剰余金の配当の基準日                  12月31日

      1単元の株式数                  100株

      株式の名義書換

       取扱場所                 長崎市新地町3番17号  長崎自動車株式会社総務部総務課

       株主名簿管理人                 なし

       取次所                 なし

       名義書換手数料                 無料

       新券交付手数料                 1枚につき300円(税別)

      単元未満株式の買取

       取扱場所                 長崎市新地町3番17号  長崎自動車株式会社総務部総務課

       株主名簿管理人                 なし

       取次所                 なし

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

      公告掲載方法                  長崎市において発行する長崎新聞

                       株主優待方法として次の通り株主優待乗車証を交付する。

                         500株以上     20Km以内1系統路線

      株主に対する特典                   1,000 〃      1系統路線又は市内4線

                        2,000 〃      全路線

                        5,000 〃      全路線家族2名同伴

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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第120期)(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)平成29年3月31日 福岡財務支局長
         に提出
      (2)半期報告書
          (第121期中)(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)平成29年9月29日 福岡財務支局長に提出
      (3)臨時報告書
          金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2
         の規定に基づく臨時報告書              平成30年1月17日 福岡財務支局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年10月29日

    長崎自動車株式会社

      取締役会 御中

                               如水監査法人

                               指定社員

                                       公認会計士
                                               内田 健二  印
                               業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる長崎自動車株式会社の2017年1月1日から2017年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連
    結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
    し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じて適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
    を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
    も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長崎
    自動車株式会社及び連結子会社の2017年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    強調事項

     重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2017年9月25日開催の取締役会において、島原鉄道株式会社の事
    業再生支援の一環として、同社が実施する第三者割当増資の一部を引き受ける件について決議し、2018年1月16日及び
    2018年2月16日に払込手続きが完了している。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    その他事項

     有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当
    監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2018年3月28日に監査報告書を提出した。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                   平成30年3月28日

    長崎自動車株式会社

      取締役会 御中

                               如水監査法人

                               指定社員

                                       公認会計士
                                               内田 健二  印
                               業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる長崎自動車株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第121期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
    ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
    当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
    基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
    法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
    諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
    際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
    また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
    しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長崎自動
    車株式会社の平成29年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    強調事項

     重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成29年9月25日開催の取締役会において、島原鉄道株式会社の
    事業再生支援の一環として、同社が実施する第三者割当増資の一部を引き受ける件について決議し、平成30年1月16日
    及び平成30年2月16日に払込手続きが完了している。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。