久米島製糖株式会社 有価証券報告書 第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

提出書類 有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
提出日
提出者 久米島製糖株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      久米島製糖株式会社(E00367)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    沖縄総合事務局長
      【提出日】                    令和2年9月30日
      【事業年度】                    第60期(自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日)
      【会社名】                    久米島製糖株式会社
      【英訳名】                    KUMESHIMA     SUGAR   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  吉永 博之
      【本店の所在の場所】                    沖縄県那覇市久米2丁目2番10号
      【電話番号】                    098-868-5757
      【事務連絡者氏名】                    経理部  部長  上江洲 貴一
      【最寄りの連絡場所】                    沖縄県島尻郡久米島町字儀間288番地
      【電話番号】                    098-985-2045
      【事務連絡者氏名】                    取締役                盛吉 秀也
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
            回次            第56期        第57期        第58期        第59期        第60期

           決算年月           平成28年6月        平成29年6月        平成30年6月        令和元年6月        令和2年6月

                (百万円)          890       1,156         961        985        986

     売上高
     経常利益又は経常損
                (百万円)         △ 46        15      △ 138       △ 146       △ 136
     失(△)
     当期純利益又は当期
                (百万円)          194        35       361       △ 149       △ 153
     純損失(△)
     持分法を適用した場
                (百万円)          -        -        -        -        -
     合の投資利益
                (百万円)          152        152        152        152        152
     資本金
                 (株)       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000

     発行済株式総数
                (百万円)         1,254        1,302        1,664        1,503        1,345

     純資産額
                (百万円)         2,057        2,020        2,429        2,515        2,557

     総資産額
                 (円)       5,018.62        5,211.98        6,658.07        6,015.25        5,380.29

     1株当たり純資産額
                           -        -        -        -        -

     1株当たり配当額
                 (円)
     (うち1株当たり中間配
                          ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     当額)
     1株当たり当期純利益金
     額又は1株当たり当期純
                 (円)        776.57        140.55       1,446.93        △ 597.82       △ 614.05
     損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当た
                 (円)          -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                 (%)         60.9        64.4        68.5        59.7        52.5
     自己資本比率
                 (%)         15.4        2.6       21.7       △ 9.9      △ 11.4

     自己資本利益率
                 (倍)          -        -        -        -        -

     株価収益率
                 (%)          -        -        -        -        -

     配当性向
     営業活動による
                (百万円)          345        238        188        211        446
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)         △ 389       △ 124       △ 264       △ 451       △ 666
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)          65       △ 47        3       267        128
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)          834        900        827        854        763
     の期末残高
                           40        43        47        48        51
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者
                          ( 13 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 14 )
     数)
                 (%)          -        -        -        -        -
     株主総利回り
     (比較指標)
                 (%)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                 (円)          -        -        -        -        -

     最高株価
                 (円)          -        -        -        -        -

     最低株価
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
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         2.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、
           記載しておりません。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.株価収益率については、当社の株式は非上場であるため記載しておりません。
         5.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりま
           せん。
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      2【沿革】
      昭和35年8月         琉球政府より、製糖業企業許可下りる。
      昭和35年12月         那覇市において、久米島製糖株式会社を設立、製糖業を開始。
      昭和36年11月         原料処理能力300トン/日工場完成。
      昭和37年1月         第1期操業開始。
      昭和47年5月         原料用粗糖製造の原料処理能力は500トン/日と査定された。
      昭和51年11月         原料処理能力550トン/日へ増強。
      昭和54年12月         原料生産量の増加に対処する為、原料処理能力を950トン/日へ増設。
      昭和56年1月         原料処理能力1,000トン/日へ増強。
      平成2年3月         子会社球美開発株式会社を設立。
      平成8年2月         子会社球美開発株式会社を有限会社球美開発に組織変更。
      平成12年4月         廃水処理施設の設置。
      平成16年2月         トラッシュ除去設備の設置。
      平成22年8月         株式譲渡に伴う持分比率の低下により有限会社球美開発は子会社から関連会社化。
      平成22年12月         原料処理能力800トン/日へ変更。
      平成23年12月         ボイラー設備一式新設。
      平成24年3月         廃水処理施設更新。
      3【事業の内容】

        当グループは、当社、関連会社1社で構成されており、当社の主な事業の内容は原料用粗糖の製造販売でありま
       す。関連会社が営んでいる主な事業の内容は次のとおりであります。
         名称    有限会社球美開発
         住所    沖縄県島尻郡久米島町
         事業の内容 農作業の請負業、農産物の生産販売及び加工、肥料及び飼料の製造販売
        また、当社には、その他の関係会社伊藤忠製糖株式会社と関連当事者第一糖業株式会社、伊藤忠商事株式会社とが
       あり、当社とその他の関係会社、関連当事者との関係を事業系統図で示せば、次のとおりであります。
        なお、当社は、原料用粗糖の製造販売の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。
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      4【関係会社の状況】
                       資本金又は                    議決権の被
          名称         住所     出資金         主要な事業の内容            所有割合         関係内容
                       (百万円)                    (%)
                 愛知県
     (その他の関係会社)                        砂糖とその副産物の製造加
                 碧南市        2,000                     25.0   役員の兼任 1名
     伊藤忠製糖㈱(注)1                        工及び販売
                 玉津浦町
      (注)1.当期中は、副産物を販売しております。
         2.関連会社が1社ありますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                 令和2年6月30日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

              51(14)

                            38.2              12.6             4,506
      (注)1.当社は、原料用粗糖の製造販売の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。

         2.従業員数は、就業人員数であります。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       (2)労働組合の状況

         当社の労働組合は全沖縄製糖労働組合の傘下にあって、久米島製糖支部と称し、支部長以下40名であります。
         なお、労使関係については概ね良好であります。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       (1)経営方針、経営戦略
         当社は、官民一体となった久米島さとうきび増産プロジェクトに協力し、さとうきび原料の増産による工場稼働
        率の向上及び品種構成の改善等による製糖歩留の向上を図るとともに、工場としては省エネ設備への改善・更新
        を行い製造コストの削減を行う等の生産性の向上をもって、安定的な経営を維持する事を目標とする。
       (2)経営指標等

         当社では、安定した経営基盤を確立するため、原料生産量70,000t、収穫面積1,200haを目指しております。
       (3)経営環境及び対処すべき課題

         さとうきびは沖縄農業の基幹作物であり、その経済波及効果は依然として大きく沖縄農業の中核を担う重要な役
        割を果たしておりますが、近年、生産農家の高齢化、後継者不足により生産量が減少してきており、製糖企業の
        経営は厳しい状況が続いております。
         久米島においては、農業生産法人による農地の集積、農作業の協業化、機械化が進展しており、生産農家の高齢
        化、後継者不足による放置畑の解消に役立っています。一方、台風の常襲地域でありますが、防風・防潮林、灌
        漑設備の整備は遅れています。原料対策として、収穫面積の6割を占める株出の管理徹底、耐台風性品種の普
        及、防風林の設置、灌漑設備の整備、気象災害に対するリスク分散を図り農家経営の安定化、また、栽培面積を
        維持するため荒蕪地解消、高齢者や離農者の農地の受け皿となる組織の育成強化等を、役場や農協等の関係者と
        連携を図りながら推進致します。
         現時点における、新型コロナウイルス感染症の当社の事業活動への影響は限定的でありますが、国内の社会活動
        の縮小により、生産農家の育成、役場や農協と連携した優良品種の普及、機械化の推進など、原料となる、さと
        うきびの生産に関わる活動への影響も懸念され、行政、各団体と連携を取りながら対応してまいります。
      2【事業等のリスク】

       (1)原料
        当社製品の粗糖は、久米島島内のさとうきびを100%原料とした製品であるため、久米島島内のさとうきび生産量
       の増減によって粗糖の出来高が変動いたします。
        さとうきびの生産量は、旱魃・台風等の気象災害によって大きく左右されるため、気象災害の被害状況によってさ
       とうきびの生産量が低下し、更に粗糖の出来高も減少し、収益が落ち込む原因となります。
        令和2年6月期は、生育初期の日照不足や、9月には台風13、17号により軽微ではあるが、折損被害、葉片裂傷が
       あり、さらに10月の雨量が平年より100㎜以上少なく、干ばつ傾向にあったことで生育停滞を招き、さとうきびの1
       本当たりの重量が軽く、単収は対前期比15.2%減少の5,049kgとなり、さとうきび生産量は対前期比14.4%減の
       46,938t、産糖量は対前期比0.2%減の5,704tに止まりました。
       (2)新型コロナウイルス感染症の影響及びその対応について

        当社は、製糖期間の繁忙期に久米島島外より、季節労働者の受入れを行い工場の人手を確保しております。しかし
       ながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、久米島島外からの人員の受入れが困難になる事態も想定され、行政
       と連携し島外からの季節労働者のPCR検査体制の確立など対応してまいります。
        製糖期間において当社は交代勤務で24時間、工場を稼働させておりますが、職員に新型コロナウイルス感染症が発
       生した場合、工場の稼働停止という事態も懸念されます。その場合、基幹産業として地域に与える影響も大きいた
       め、サーマルカメラによる職員の体温チェックや密にならない工場の人員配置、マニュアルの作成など新型コロナウ
       イルス感染症予防対策をしっかり行ってまいります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の概要
        ①経営成績
          当事業年度のさとうきび生産量は、生育初期の日照不足や、9月には台風13、17号により軽微ではあるが、折
         損被害、葉片裂傷があり、さらに10月の雨量が平年より100㎜以上少なく、干ばつ傾向にあったことで生育停滞
         を招き、さとうきび1本当たり重量が軽く46,938t(前期比約14.4%減)となりました。
          産糖量は、原料さとうきびの減少はありましたが、品質が高く、製糖歩留が12.15%(前期比1.72ポイント増)
         となり、原料の減産となったものの5,704t(前期比11t減)と、前年と同水準を維持しました。
          損益面につきましては、国内産糖交付金単価の引き上げはありましたが、国際的な粗糖相場の低下による販売
         価格の下落と産糖量の減産により、売上が986百万円(前年同期は985百万円)、前年同期比0.07%増と、ほぼ横ば
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         いとなり、営業損失が136百万円(前年同期は146百万円)、経常損失が136百万円(前年同期は146百万円)となり、
         当期純損失は153百万円(前年同期は149百万円)となりました。
          なお当社は、原料用粗糖の製造販売の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。
        ②キャッシュ・フローの状況

          当事業年度における現金及び現金同等物は、763百万円となり前年同期(854百万円)と比べ10.6%の減少となり
         ました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

          営業活動によるキャッシュ・フローは、446百万円となり前年同期(211百万円)と比べ235百万円の増加となり
         ました。これは、主に補助金収入と減価償却費及び未収消費税受取額の増加によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

          投資活動によるキャッシュ・フローは、△666百万円となり前年同期(△451百万円)と比べ214百万円の支払い
         増加となりました。これは、主に設備投資の増加によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

          財務活動によるキャッシュ・フローは、128百万円となり前年同期(267百万円)と比べ138百万円の減少となり
         ました。これは、主に設備投資に充てる長期借入金の増加があった一方で、短期借入金額の減少と長期借入金の
         返済による支出の増加によるものです。
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        ③生産、受注及び販売の実績
         (1)生産実績
           当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
           なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載してお
          ります。
            事業部門                 生産高(千円)                  前年同期比(%)
     原料用粗糖                             980,193                    99.8

     糖蜜                              5,962                  144.2

             合計                     986,155                   100.0

      (注)1.金額は、販売価格によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         (2)受注実績

           当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
           なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載してお
          ります。
           事業部門            受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
     原料用粗糖                     980,193           99.8           -          -

     糖蜜                      5,962          144.2           -          -

            合計              986,155           100.0           -          -

      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         (3)販売実績

          ① 販売方法
           主要製品は、主に伊藤忠商事株式会社へ販売しております。独立行政法人農畜産業振興機構からは、販売数
          量に対して交付金が交付されます。
           副産物は、全量伊藤忠製糖株式会社へ主に飼料用として販売しております。
          ② 販売実績

           当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
           なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載してお
          ります。
            事業部門                 販売高(千円)                  前年同期比(%)
     原料用粗糖                             980,193                    99.8

     糖蜜                              5,962                  144.2

             合計                     986,155                   100.0

      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                             前事業年度                   当事業年度
            相手先
                        販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
     独立行政法人農畜産業振興機構                      457,664           46.4        458,548           46.4

     伊藤忠商事株式会社                      523,637           53.1        521,645           52.8

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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成されておりま
        す。
         財務諸表の作成にあたっては、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、これらについて
        は、過去の実績や現在の状況等を勘案し、合理的と考えられる見積り及び判断を行っております。ただし、これら
        には見積り特有の不確実性が伴うため、実際の結果と異なる場合があります。
         なお、当社が財務諸表を作成するにあたり採用した重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 
        ⑴ 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方等を含む仮定及び見積
        りに関する情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 ⑴ 財務諸表 注記事項 追加情報」に記載のとおり
        であります。
        ②財政状態の分析

        (流動資産)
          当事業年度末における流動資産の残高は、810百万円(前事業年度末は946百万円)となり、136百万円減少し
         ました。これは、現金及び預金と未収消費税等の減少が主な要因です。
        (固定資産)
          当事業年度末における固定資産の残高は、1,747百万円(前事業年度末は1,569百万円)となり、178百万円増
         加しました。これは、有形固定資産の新規取得355百万円(建設仮勘定含む)の増加と、減価償却費による170百
         万円の減少が主な要因です。
        (流動負債)
          当事業年度末における流動負債の残高は、444百万円(前事業年度末は369百万円)となり、75百万円増加しま
         した。これは、1年内返済予定の長期借入金の増加14百万円と未払金59百万円の増加が主な要因です。
        (固定負債)
          当事業年度末における固定負債の残高は、768百万円(前事業年度末は642百万円)となり、125百万円増加し
         ました。これは、長期借入金の増加115百万円が主な要因です。
        (純資産)
          当事業年度末における純資産の残高は、1,345百万円(前事業年度末は1,503百万円)となり、158百万円減少
         しました。これは、当期純損失153百万円が主な要因です。
        ③キャッシュ・フローの分析

         「経営成績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。
        ④経営成績の分析

         「経営成績等の概要(1)経営成績」を参照願います。
       資本の財源及び資金の流動性

        当社の運転資金需要のうち主なものは、製造現場に係る人件費・修繕費・外注費のほか、組織全体に係る販売費及
       び一般管理費であります。また投資を目的とした資金需要は設備投資等によるものであります。
        当社は事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金及
       び設備資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を組み合わせて資金調達を行っております。
        なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は921百万円となっております。
       また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は763百万円となっております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社は、原料用粗糖の製造販売の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。
        当期の設備投資は354百万円(建設仮勘定含む)でその主なものは、圧搾設備更新(第1期工事)、結晶缶自動制御シ
       ステム更新     、品質取引近赤計、トラクター更新であります。
      2【主要な設備の状況】
                                                    令和2年6月30日現在
                                    帳簿価額(千円)
         事業所名                                                従業員数
                  設備の内容
         (所在地)                土地                                (名)
                             建物及び     機械及び装
                                        車両運搬具      その他      合計
                        (面積㎡)      構築物     置
     久米島工場                    20,549
                 粗糖の製造
                              121,009      453,939      15,001      7,031     617,531       47
     (沖縄県島尻郡久米島町)                   (142,341)
     本社            管理業務          -
                                 -      -     550     1,458      2,009      ▶
     (沖縄県那覇市)            販売業務          (-)
      (注)1.現在休止中の機械及び装置はありません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品5,751千円、リース資産2,738千円であり、建設仮勘定は
           含んでおりません。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】
       (1)重要な設備の新設等
         当期末における重要な設備計画は次のとおりであります。
                          投資予定金額                 着手及び完了予定年月

         事業所名
                  設備の内容                 資金調達方法                      目的
        (所在地)
                         総額    既支払額
                                             着手       完了
                         (千円)     (千円)
      久米島工場

                 圧搾設備更新                 自己資金及び借入金
                         730,000     587,700             令和元年5月       令和2年11月       省エネ
      (沖縄県島尻郡久米島町)
      久米島工場

                 圧搾駆動設備更新                 自己資金及び借入金
                         850,000       -
                                           令和2年6月       令和3年11月       省エネ
      (沖縄県島尻郡久米島町)
       (注)上記金額には、消費税等は含んでおりません。

       (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                             250,000

                  計                                 250,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数             提出日現在発行数           上場金融商品取引所
        種類         (株)            (株)         名又は登録認可金融                内容
              (令和2年6月30日)            (令和2年9月30日)            商品取引業協会名
                                                 単元株制度を採用して
     普通株式              250,000            250,000      該当事項なし
                                                 おりません。
        計           250,000            250,000           -            -
      (注)当社の株式は譲渡制限株式であり、株式を譲渡するには取締役会の承認が必要となります。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)         (千円)        (千円)              高(千円)
                 (株)                              (千円)
      昭和36年8月5日
                  175,000        250,000        106,750        152,500          -        -
         (注)
      (注)有償、一般募集
         発行価格   610円
         資本組入額  610円
       (5)【所有者別状況】

                                                   令和2年6月30日現在
                                  株式の状況
       区分
                                        外国法人等
            政府及び地方            金融商品取      その他の法
                   金融機関                              個人その他        計
            公共団体            引業者      人
                                     個人以外       個人
                             ー                  ー
     株主数(人)            1      ▶            10      -           1,056      1,071
     所有株式数
                             ー                  ー
               3,500      20,000            96,900        -          129,600      250,000
     (株)
     所有株式数の割
                1.40      8.00       -     38.76       -      ー     51.84      100.00
     合(%)
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       (6)【大株主の状況】
                                                  令和2年6月30日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
        氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             62,500          25.00

     伊藤忠製糖株式会社             愛知県碧南市玉津浦町3番地
                                             47,403          18.96
     上江洲 智一             沖縄県豊見城市
                                             24,600           9.84
     第一糖業株式会社             宮崎県日向市日知屋17371番地
                                             15,000           6.00
     吉濱 健             沖縄県那覇市
                                             12,500           5.00
     株式会社琉球銀行             沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号
                                             11,650           4.66
     盛吉 秀也             沖縄県島尻郡久米島町
                                             11,302           4.52
     吉永 博之             沖縄県島尻郡久米島町
                                             6,450          2.58
     富村 盛男             沖縄県島尻郡久米島町
                   沖縄県沖縄市海邦町3番地15                          5,500          2.20
     琉球肥料株式会社
                                             3,500          1.40
     久米島町             沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地
                   沖縄県那覇市壷川2丁目9-1                          3,500          1.40
     沖縄県農業協同組合
                             -               203,905           81.56
           計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                 令和2年6月30日現在
            区分             株式数(株)            議決権の数(個)                内容

      無議決権株式                      -             -             -

      議決権制限株式(自己株式等)                      -             -             -

      議決権制限株式(その他)                      -             -             -

      完全議決権株式(自己株式等)                      -             -             -

                        普通株式     250,000

      完全議決権株式(その他)                                    250,000            -
      単元未満株式                      -            -             -

      発行済株式総数                       250,000            -             -

      総株主の議決権                      -              250,000            -

        ②【自己株式等】

                                                  令和2年6月30日現在
                                                   発行済株式総数

                         自己名義所有         他人名義所有         所有株式数
      所有者の氏名又
                所有者の住所                                   に対する所有株
      は名称
                         株式数(株)         株式数(株)         の合計(株)
                                                   式数の割合(%)
         -          -         -         -         -         -
         計          -         -         -         -         -

      2【自己株式の取得等の状況】

         【株式の種類等】  該当事項はありません。
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       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           該当事項はありません。
      3【配当政策】

        当社は、業績に応じた配当を行うことを基本としております。ただし、将来の事業展開に備え安定した経営基盤を
       確立するために内部留保に重点を置き財務体質の強化を図っております。
        当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        この期末配当の決定機関は株主総会であります。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
          当社は監査役制度を採用しており、また意思決定機関である取締役会は法令の規定に基づき定期的に開催して
         おります。また、取締役会には監査役も参加することが通例となっており、取締役の意思決定に対する牽制機能
         を担っております。内部統制については通常の一般の稟議制度を基本としており、社員数が多数でなく、部門も
         多くないことから稟議の最終決裁者は代表取締役社長となっております。監査役と当社の会計監査を行っている
         公認会計士とは、必要に応じて意見交換を行い連携に努めております。
        ②役員報酬の内容

          取締役の年間報酬額  35,495千円 (うち社外取締役  1名 1,368千円)
          監査役の年間報酬額               2,400千円 (うち社外監査役  2名 2,400千円)
        ③取締役の定数

          当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
        ④取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票
         によらないこととしております。
        ⑤株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
                                                       所有株式数
       役職名       氏名        生年月日                 略歴             任期
                                                       (千株)
                             昭和56年4月      亀有信用金庫退職
                             昭和56年5月      当社入社 総務課長
                             平成元年9月      総務部長
       取締役                      平成2年9月      取締役総務部長
            上江洲 智一       昭和24年12月27日生                                (注)3       7
       会長
                             平成4年8月      常務取締役
                             平成6年9月      専務取締役
                             平成10年7月      代表取締役就任
                             令和2年9月      取締役会長就任(現)
                             平成8年2月      当社入社
                             平成18年6月      工務部製糖課長
                             平成20年7月      管理部原料課長
      代表取締役
                             平成22年7月      管理部次長兼原料課長
             吉永 博之       昭和43年3月3日生                                (注)3       11
       社長
                             平成23年7月      管理部長兼原料課長
                             平成24年9月      取締役就任
                             平成30年8月      常務取締役就任
                             令和2年9月
                                  代表取締役就任(現)
                             平成2年8月      当社入社
                             平成15年9月      工務部製糖課長
       取締役      盛吉 秀也       昭和42年1月2日生         平成18年6月      工務部次長                 (注)3       11
                             平成20年5月      工務部部長
                             平成29年9月
                                  取締役就任(現)
                             昭和54年4月      伊藤忠商事㈱入社

                             平成23年4月      伊藤忠製糖㈱専務取締役就任
                             平成23年8月
                                  第一糖業㈱取締役就任(現)
                             平成24年6月      伊藤忠製糖㈱取締役専務執行役員就任
       取締役      佐藤 浩雄       昭和30年7月23日生                                (注)3       -
                             平成26年6月      伊藤忠製糖㈱取締役副社長執行役員就任
                             平成28年6月
                                  伊藤忠製糖㈱代表取締役社長就任(現)
                             平成28年9月      当社取締役就任(現)
                             昭和51年4月      仲里石油商会入社

                             昭和57年2月      ㈲仲里石油商会取締役専務就任
                             平成12年5月      久米島商工会理事就任
                             平成13年10月      ㈲仲里石油商会代表取締役社長就任(現)
       監査役      嘉手苅 一       昭和26年11月15日生                                (注)4       0
                             平成18年6月      久米島商工会副会長就任
                             平成24年6月
                                  久米島商工会会長就任(現)
                             平成25年6月
                                  FM久米島㈱代表取締役就任(現)
                             平成28年9月      当社監査役就任(現)
                             昭和59年4月      ㈱琉球銀行入行

                             平成22年6月      ㈱琉球銀行コンサルティング営業部長
                             平成26年6月      ㈱琉球銀行執行役員人事部長
                             平成27年6月      ㈱琉球銀行取締役営業統括部長
       監査役      普久原 啓之       昭和35年9月27日生                                (注)5       -
                             平成28年6月      ㈱琉球銀行取締役総合企画部長
                             平成29年4月
                                  ㈱琉球銀行常務取締役就任(現)
                             平成29年9月      当社監査役就任(現)
                                       計                   31
      (注)1.取締役佐藤浩雄氏は、社外取締役であります。
         2.監査役嘉手苅一氏及び普久原啓之氏は、社外監査役であります。
         3.令和2年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         4.令和2年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名です。
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          社外取締役佐藤浩雄氏は当社の株式25%を所有する伊藤忠製糖㈱の代表取締役社長であります。又、当社の                                                   同
         社に対する売上高は5,962千円であります。
          社外監査役普久原啓之氏は当社の株式を5%所有する㈱琉球銀行の常務取締役であり、当社の同行に対する借
         入金の当期末残高は200百万円であります。
          社外監査役嘉手苅一氏は、㈲仲里石油商会の代表取締役社長であります。同社との商取引は、当社の工場及び
         車両の燃料仕入が中心であり、その条件は第三者との通常の取引条件と著しく相違するものではありません。
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       (3)【監査の状況】
        ①内部監査及び監査役監査の状況
          当社は、内部監査組織は設けておりませんが、監査役が2名おり取締役会その他重要な会議に出席し、取締役
         及び使用人等からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
         し会社の業務及び財産を調査しております。
        ②会計監査の状況

          ィ 業務を執行した公認会計士の氏名
            倉持輝幸
          ロ 継続監査期間
            16年
          ハ 監査業務に係る補助者の構成
            公認会計士   1名
            その他     4名
          ニ 審査体制
            意見表明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない外部の公認会計士1名の審査を
           受けております。
          ホ 監査公認会計士の選定方針と理由
            当社の選定方針は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持
           つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が
           合理的かつ妥当であること、金融商品取引法の定める特別な利害関係のないこと、さらに監査実績等により
           総合的に判断しております。
        ③監査公認会計士等に対する報酬

                前事業年度                            当事業年度

      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               3,600               -            3,600               -

        ④監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容(③を除く)
          該当事項はありません。
        ⑤その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        ⑥監査報酬の決定方針

          決定方針を定めていないため、該当事項はありません。
       (4)【役員の報酬等】

        当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
        なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナン
       スの概要」に記載しております。
       (5)【株式の保有状況】

        当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
      て作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(令和元年7月1日から令和2年6月30日
      まで)の財務諸表について、公認会計士倉持輝幸氏により監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

        当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
      4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、会計基準等の内容および変更等について、当社への影響を適切に把握するため、専門的情報を有する団体
      等が主催する研修に参加するとともに、会計専門誌を定期購読し、財務諸表等の適正性の確保に取り組んでいます。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (令和元年6月30日)              (令和2年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        854,300              763,573
         現金及び預金
                                           -             1,634
         売掛金
                                         2,344                -
         商品及び製品
                                         14,794              11,619
         原材料及び貯蔵品
                                         10,680              11,208
         立替金
                                         49,757              12,036
         未収消費税等
                                         9,005                -
         未収還付法人税等
                                         5,909              10,262
         その他
                                        946,791              810,334
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                     ※1 , ※2 407,887           ※1 , ※2 407,887
          建物
                                       △ 327,555             △ 333,721
            減価償却累計額
            建物(純額)                             80,332              74,166
                                       ※1 212,511             ※1 213,416
          構築物
                                       △ 163,109             △ 166,572
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             49,402              46,843
                                    ※1 , ※2 2,315,338           ※1 , ※2 2,163,744
          機械及び装置
                                      △ 1,737,007             △ 1,709,805
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             578,331              453,939
                                       ※2 142,977             ※2 139,311
          車両運搬具
                                       △ 114,846             △ 123,758
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                             28,131              15,552
          工具、器具及び備品                               37,773              38,461
                                        △ 30,786             △ 32,709
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              6,987              5,751
                                        ※1 19,851             ※1 20,549
          土地
                                                     ※2 332,389
                                           -
          建設仮勘定
                                         6,356              5,094
          リース資産
                                        △ 1,932             △ 2,355
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              4,423              2,738
                                        767,459              951,930
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           188              188
          電話加入権
                                         5,142              5,944
          ソフトウエア
          無形固定資産合計                               5,330              6,132
         投資その他の資産
                                         75,826              69,629
          投資有価証券
                                           750               75
          関係会社株式
                                         13,392              13,392
          長期預け金
                                        700,000              700,000
          長期性預金
                                         6,343              6,393
          その他
                                        796,312              789,490
          投資その他の資産合計
                                       1,569,102              1,747,553
         固定資産合計
                                       2,515,894              2,557,887
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (令和元年6月30日)              (令和2年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        200,000              200,000
         短期借入金
                                       ※1 107,824             ※1 122,363
         1年内返済予定の長期借入金
                                         1,819              1,137
         リース債務
         未払金                                29,146              88,755
                                           373              334
         未払費用
                                           606             1,695
         未払法人税等
                                           116              113
         前受金
                                         1,405              1,345
         預り金
                                         27,813              28,553
         賞与引当金
                                        369,104              444,298
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 480,328             ※1 595,969
         長期借入金
         リース債務                                 2,957              1,819
                                         42,186              42,186
         長期未払金
                                         1,318                -
         繰延税金負債
                                        115,108              126,999
         退職給付引当金
                                         1,078              1,540
         役員退職慰労引当金
                                        642,976              768,515
         固定負債合計
                                       1,012,080              1,212,814
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        152,500              152,500
         資本金
         利益剰余金
                                         9,500              9,500
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        200,000              200,000
            設備改善積立金
                                        680,000              680,000
            別途積立金
                                           817               -
            特別償却準備金
                                        458,726              306,029
            繰越利益剰余金
                                       1,349,043              1,195,529
          利益剰余金合計
                                       1,501,543              1,348,029
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         2,270             △ 2,956
         その他有価証券評価差額金
                                         2,270             △ 2,956
         評価・換算差額等合計
                                       1,503,813              1,345,073
       純資産合計
                                       2,515,894              2,557,887
      負債純資産合計
                                 22/55







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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年7月1日              (自 令和元年7月1日
                                至 令和元年6月30日)               至 令和2年6月30日)
      売上高
                                        527,770              527,607
       粗糖・糖蜜売上高
                                        457,664              458,548
       国内産糖交付金収入
                                        985,435              986,155
       売上高合計
      売上原価
                                         2,362              2,344
       副産物期首たな卸高
                                       1,015,765              1,005,288
       当期製品及び副産物製造原価
                                       1,018,127              1,007,632
       合計
                                         2,344                -
       副産物期末たな卸高
                                       1,015,783              1,007,632
       売上原価合計
      売上総損失(△)                                  △ 30,348             △ 21,477
      販売費及び一般管理費
                                         20,718              18,061
       役員報酬
                                         23,374              23,311
       給料及び手当
                                         1,329              2,034
       退職給付費用
       役員退職慰労引当金繰入額                                   462              462
                                           367              207
       福利厚生費
                                         34,267              35,940
       運送費
                                         3,572              2,299
       旅費及び交通費
                                         7,474              7,437
       諸会費
                                         1,018              1,089
       保険料
                                           -             1,037
       教育研修費
                                         1,882              2,700
       租税公課
                                         7,435              7,547
       諸手数料
                                         3,394              3,276
       減価償却費
                                         10,382               9,893
       その他
                                        115,679              115,298
       販売費及び一般管理費合計
      営業損失(△)                                  △ 146,027             △ 136,776
      営業外収益
                                           378              464
       受取利息
                                         1,904              2,449
       受取賃貸料
                                         1,848              2,561
       受取配当金
                                         1,688               943
       雑収入
                                         5,819              6,418
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         6,438              6,049
       支払利息
                                           135               52
       雑損失
                                         6,573              6,101
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                  △ 146,782             △ 136,458
                                 23/55







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年7月1日              (自 令和元年7月1日
                                至 令和元年6月30日)               至 令和2年6月30日)
      特別利益
                                       ※1 228,698             ※1 353,926
       補助金収入
                                        228,698              353,926
       特別利益合計
      特別損失
                                         4,015              17,770
       固定資産撤去費用
                                       ※2 226,740             ※2 352,581
       固定資産圧縮損
                                         ※3 167             ※3 54
       固定資産除却損
                                        230,922              370,405
       特別損失合計
      税引前当期純損失(△)                                  △ 149,005             △ 152,938
      法人税、住民税及び事業税                                     799              924
                                         △ 348             △ 348
      法人税等調整額
                                           450              575
      法人税等合計
      当期純損失(△)                                  △ 149,456             △ 153,513
                                 24/55















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        【製品及び副産物製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成30年7月1日                  (自 令和元年7月1日
                            至 令和元年6月30日)                  至 令和2年6月30日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分                金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 原材料費                           419,084       41.2           394,779       39.3
     Ⅱ 労務費                           311,528       30.7           312,760       31.1
     Ⅲ 経費                 ※          285,152       28.1           297,749       29.6
        当期製品及び副産物製造
                               1,015,765       100.0           1,005,288       100.0
        原価
                前事業年度                            当事業年度

             (自 平成30年7月1日                            (自 令和元年7月1日
              至 令和元年6月30日)                            至 令和2年6月30日)
      ※ 主な内訳は、次のとおりであります。                            ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
        修理費                28,470   千円         修理費                26,260   千円
        減価償却費               158,318     〃         減価償却費               169,098     〃
      原価計算の方法                            原価計算の方法
       単純総合原価計算                            単純総合原価計算
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成30年7月1日 至令和元年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                    その他利益剰余金                   株主資本合
                    資本金
                                                  利益剰余金     計
                         利益準備金
                              設備改善積          特別償却準     繰越利益剰     合計
                                   別途積立金
                              立金          備金     余金
     当期首残高               152,500      9,500    200,000     680,000      1,634    607,366    1,498,500     1,651,000
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                                    △ 817     817      -     -
      当期純損失(△)                                       △ 149,456    △ 149,456    △ 149,456
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -    △ 817   △ 148,639    △ 149,456    △ 149,456
     当期末残高               152,500      9,500    200,000     680,000       817   458,726    1,349,043     1,501,543
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高                13,518     13,518    1,664,518
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                                 -
      当期純損失(△)                        △ 149,456
      株主資本以外の項目の当期変動
                    △ 11,247    △ 11,247    △ 11,247
      額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 11,247    △ 11,247    △ 160,704
     当期末残高                2,270     2,270   1,503,813
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          当事業年度(自令和元年7月1日 至令和2年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                    その他利益剰余金                   株主資本合
                    資本金
                                                  利益剰余金     計
                         利益準備金
                              設備改善積          特別償却準     繰越利益剰     合計
                                   別途積立金
                              立金          備金     余金
     当期首残高               152,500      9,500    200,000     680,000       817   458,726    1,349,043     1,501,543
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                                          △ 817     817      -     -
      当期純損失(△)                                       △ 153,513    △ 153,513    △ 153,513
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -    △ 817   △ 152,696    △ 153,513    △ 153,513
     当期末残高
                     152,500      9,500    200,000     680,000       -   306,029    1,195,529     1,348,029
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高
                      2,270     2,270   1,503,813
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                           -
      当期純損失(△)                        △ 153,513
      株主資本以外の項目の当期変動
                     △ 5,227    △ 5,227    △ 5,227
      額(純額)
     当期変動額合計               △ 5,227    △ 5,227   △ 158,740
     当期末残高               △ 2,956    △ 2,956   1,345,073
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年7月1日              (自 令和元年7月1日
                                至 令和元年6月30日)               至 令和2年6月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税引前当期純損失(△)                                △ 149,005             △ 152,938
                                        161,713              172,374
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   287              740
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  8,550              11,891
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   462              462
                                         4,015              17,770
       固定資産撤去費用
                                        226,740              352,581
       固定資産圧縮損
                                           167               54
       固定資産除却損
                                       △ 228,698             △ 353,926
       その他の特別利益
                                         6,438              6,049
       支払利息
                                        △ 2,226             △ 3,025
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 3,592             △ 3,392
       その他の営業外収益
                                           135               52
       その他の営業外費用
       売上債権の増減額(△は増加)                                    -            △ 1,634
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  2,777              5,518
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                 △ 33,609              37,721
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  19,137              △ 8,253
       長期未払金の増減額(△は減少)                                 △ 1,357                -
                                        △ 8,753              △ 626
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                         3,180              81,417
       小計
                                         2,226              3,047
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 6,818             △ 6,031
       利息の支払額
                                         9,957              8,314
       その他の営業外収益の受取額
                                           △ 2             △ 22
       その他の営業外費用の支払額
                                        228,698              353,926
       その他の特別利益の受取額
                                        △ 4,015              △ 350
       その他の特別損失の支払額
                                        △ 22,012               6,646
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                        211,213              446,948
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 429,029             △ 664,138
       有形固定資産の取得による支出
                                         △ 320            △ 2,523
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 22,500                -
       投資有価証券の取得による支出
       関連会社の有償減資による収入                                    -              675
                                           -             △ 50
       その他
                                       △ 451,849             △ 666,036
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入れによる収入                                1,400,000              1,310,000
                                      △ 1,200,000             △ 1,310,000
       短期借入金の返済による支出
                                        169,000              238,000
       長期借入れによる収入
                                        △ 99,828             △ 107,820
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 1,819             △ 1,819
       リース債務の返済による支出
                                        267,352              128,360
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   26,716             △ 90,727
                                        827,584              854,300
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 854,300              ※ 763,573
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)その他有価証券
            時価のあるもの
             決算末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
          (2)子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

          (1)製品
             総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
          (2)貯蔵品
             最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            機械及び装置については定率法を採用し、その他はすべて定額法を採用しております。
            なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法によっております。
            なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
            ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
           採用しております。
          (3)リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          (4)長期前払費用
            均等償却によっております。
            なお、償却期間は5年であります。
         4.引当金の計上基準

          (1)貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しておりま
           す。
          (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
           しております。
            退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
           方法を用いた簡便法を適用しております。
          (4)役員退職慰労引当金
            監査役の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま
           す。
         5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
          り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
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         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

          (収益認識に関する会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準
           委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針等19号 2020年3月31日 企業会
          計 基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、F
           ASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic
           606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会におい
           て、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
          (2)適用予定日

            2022年6月期の期首より適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
           ります。
          (時価の算定に関する会計基準等)

          ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基
           準委員会)
          ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
          計 基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内
           容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準
           においてはAccountingStandardsCodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、
           企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際
           的な会計基準との整合性を図る取組が行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
            企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算
           定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第
           13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等を配慮し
           、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることと
           されております。
          (2)適用予定日

            2022年6月期の期首より適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

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            「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であ
           ります。
          (会計上の見積りの開示に関する会計基準)

          ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会
           )
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
           「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸
           表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討する
           よう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会
           計基準」)が開発され、公表されたものです。
            企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのでは
           なく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとさ
           れ、開発にあたっては、IAS第1号125項の定めを参考とすることとしたものです。
          (2)適用予定日

            2021年6月期の年度末より適用します。
          (会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)

          ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31
           日 企業会計基準委員会)
          (1)概要

            「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
           充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会
           計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
            なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記
           情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を
           及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
          (2)適用予定日

            2021年6月期の年度末より適用します。
          (追加情報)

            新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象でありますが、当事業年
           度における当社の業績等への影響は限定的でありました。今後の当該感染症の広がり方や収束時期等を予測
           することは困難であります。翌事業年度末には収束すると仮定の下、会計上の見積りを行っております。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                          前事業年度                         当事業年度
                        (令和元年6月30日)                         (令和2年6月30日)
      建物                       80,332千円                         74,166千円
      構築物                       43,496                         40,489
      機械及び装置                       559,688                         435,920
      土地                       19,432                         19,432
             計               702,950                         570,008
             担保付債務は、次のとおりであります。

                          前事業年度                         当事業年度
                        (令和元年6月30日)                         (令和2年6月30日)
      1年内返済予定の長期借入金                       49,000千円                         44,400千円
      長期借入金                       75,900                         31,500
             計               124,900                         75,900
          ※2 国庫補助金等により取得した有形固定資産について、取得価額から直接控除した圧縮記帳額、圧縮記帳

            累計額およびそれらの内訳は、次のとおりであります。
          圧縮記帳額

                          前事業年度                         当事業年度
                        (令和元年6月30日)                         (令和2年6月30日)
     機械及び装置                       226,740千円                           -千円
     建設仮勘定                         -                      352,581
             計               226,740                         352,581
          圧縮記帳累計額

                          前事業年度                         当事業年度
                        (令和元年6月30日)                         (令和2年6月30日)
     建物                       25,356千円                         25,356千円
     機械及び装置                      1,075,473                         1,075,473
     車両運搬具                        1,800                         1,800
     建設仮勘定                         -                      352,581
             計              1,102,629                         1,455,210
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         (損益計算書関係)
          ※1 補助金収入の内容は次のとおりであります。
                          前事業年度                         当事業年度
                      (自 平成30年7月1日                         (自 令和元年7月1日
                        至 令和元年6月30日)                         至 令和2年6月30日)
     分蜜糖製造合理化対策事業費補助
                             226,740千円                         352,581千円
     金
     沖縄製糖業体制強化対策事業費補
                              1,958                         1,345
     助金
             計                228,698                         353,926
          ※2 固定資産圧縮損は、上記※1の分蜜糖製造合理化対策事業費補助金を取得価額から直接減額した価額で

            あります。
                          前事業年度                         当事業年度
                      (自 平成30年7月1日                         (自 令和元年7月1日
                        至 令和元年6月30日)                         至 令和2年6月30日)
      機械及び装置                        226,740千円                           -千円
      建設仮勘定                          -                      352,581
             計                226,740                         352,581
          ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                          前事業年度                         当事業年度
                      (自 平成30年7月1日                         (自 令和元年7月1日
                        至 令和元年6月30日)                         至 令和2年6月30日)
      構築物                          -千円                         54千円
      機械及び装置                          162                         -
      工具器具備品                           ▶                        -
             計                  167                         54
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         (株主資本等変動計算書関係)
      前事業年度(自平成30年7月1日 至令和元年6月30日)
      1.発行済株式に関する事項
               当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
                  (株)            (株)            (株)            (株)

      発行済株式

       普通株式               250,000              -            -         250,000

        合計             250,000              -            -         250,000

      2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
      3.新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
      4.配当に関する事項

         該当事項はありません。
      当事業年度(自令和元年7月1日 至令和2年6月30日)

      1.発行済株式に関する事項
               当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
                  (株)            (株)            (株)            (株)

      発行済株式

       普通株式               250,000              -            -         250,000

        合計             250,000              -            -         250,000

      2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
      3.新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
      4.配当に関する事項

         該当事項はありません。
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成30年7月1日                 (自 令和元年7月1日
                              至 令和元年6月30日)                 至 令和2年6月30日)
      現金及び預金                              854,300千円                 763,573千円
                                                     763,573
      現金及び現金同等物                              854,300
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         (リース取引関係)
     1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
         有形固定資産
           ノートパソコン
           クレーン車
      ② リース資産の減価償却の方法
         重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
      (減損損失について)

       リース資産に配分された減損損失はありません。
     2.オペレーティング・リース取引

       該当事項はありません。
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         (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリ
      バティブ取引は行わない方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
       営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
       投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式
      であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
       短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的
      とした資金調達で、固定金利であります。
       当期の税負担額の内、翌期に支払いが行われる額である未払法人税等は、1年以内の支払い期日であります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは次表には含まれておりません。
            前事業年度(令和元年6月30日)

                            貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            854,300           854,300              -
     (2)未収入金                             5,138           5,138             -
     (3)投資有価証券                            55,545           55,545             -
     (4)長期性預金                            700,000           700,000              -
                                1,614,984           1,614,984
              資産計                                            -
     (5)短期借入金                            200,000           200,000              -
     (6)未払金                            29,146           29,146             -
     (7)未払法人税等                              606           606            -
     (8)長期借入金(※1)                            588,152           591,515            3,363
     (9)リース債務(流動負債、固定負債)                             4,777           4,751            △25
              負債計                   822,682           826,020            3,338
      (※1)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれております。
            当事業年度(令和2年6月30日)

                            貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            763,573           763,573              -
     (2)売掛金                             1,634           1,634             -
     (3)未収入金                              192           192            -
     (4)投資有価証券                            49,348           49,348             -
     (5)長期性預金                            700,000           700,000              -
                                1,514,748           1,514,748
              資産計                                            -
     (6)短期借入金                            200,000           200,000              -
     (7)未払金                            88,755           88,755             -
     (8)未払法人税等                             1,695           1,695             -
     (9)長期借入金(※1)                            718,332           721,568            3,236
     (10)リース債務(流動負債、固定負債)                             2,957           2,948            △9
              負債計                 10,117,404            1,014,967             3,226
      (※1)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれております。
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                                                            有価証券報告書
       (注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         (1)現金及び預金  (2)売掛金  (3)未収入金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
          す。
         (4)投資有価証券
          投資有価証券の時価については、株式取引所の価格によっております。
         (5)長期性預金
          長期性預金の時価については、元金利の合計額を同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引い
          て算定する方法によっております。
         (6)短期借入金  (7)未払金  (8)未払法人税等
          これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
         (9)長期借入金  (10)リース債務
          これらの時価については、元金利の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率
          で割り引いた現在価値により算定しております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               前事業年度                    当事業年度
              区分
                           (令和元年6月30日)                   (令和2年6月30日)
      非上場株式                                 20,281                   20,281
      非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する

     事が極めて困難と認められるものであるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

            前事業年度(令和元年6月30日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       854,300            -         -         -
     未収入金                         -        5,138           -         -
     長期性預金                         -       700,000            -         -
             合計               854,300         705,138            -         -
            当事業年度(令和2年6月30日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       763,573            -         -         -
     売掛金                        1,634           -         -         -
     未収入金                         -         192          -         -
     長期性預金                         -       700,000            -         -
             合計               765,207         700,192            -         -
                                 37/55






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        4.長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額
          前事業年度(令和元年6月30日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金             107,824      103,218       90,322      58,822      53,322      174,644
           リース債務              1,819      1,137      1,028       791       -      -
               合計         109,643      104,355       91,350      59,613      53,322      174,644
          当事業年度(令和2年6月30日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金             122,363      107,161       75,657      70,157      68,257      274,737
           リース債務              1,137      1,028       791       -      -      -
               合計         123,500      108,189       76,448      70,157      68,257      274,737
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                                                            有価証券報告書
         (有価証券関係)
     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関連会社株式75千円、前事業年度の貸借対照表計
      上額は関連会社株式750千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し
      ておりません。
     2.その他有価証券

            前事業年度(令和元年6月30日)
                             貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                  (1)株式                 34,552           29,805           4,747

                  (2)債券                    -           -           -
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計              34,552           29,805           4,747

                  (1)株式                 20,992           22,500          △1,507

                  (2)債券                    -           -           -

     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計              20,992           22,500          △1,507

               合計                    55,545           52,305           3,239

      (注)非上場株式(貸借対照表計上額20,281千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
            当事業年度(令和2年6月30日)

                             貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                  (1)株式                 49,348           52,305          △2,956

                  (2)債券                    -           -           -
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計              49,348           52,305          △2,956

               合計                    49,348           52,305          △2,956

      (注)非上場株式(貸借対照表計上額20,281千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券

       該当事項はありません。
     4.減損処理を行った有価証券

       該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。
     2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 平成30年7月1日                 (自 令和元年7月1日
                               至 令和元年6月30日)                   至 令和2年6月30日)
     退職給付引当金の期首残高                               106,557千円                 115,108千円
      退職給付費用                                18,407                 19,956
      退職給付の支払額                               △2,672                  △470
      中小企業退職金共済制度の拠出額                               △7,184                 △7,594
     退職給付引当金の期末残高                               115,108                 126,999
       (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                       前事業年度      18,407千円          当事業年度      19,956千円
         (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度               当事業年度
                                  (令和元年6月30日)               (令和2年6月30日)
        繰延税金資産
         減価償却超過額                                603千円                -千円
         賞与引当金                               8,321               8,543
         未払事業税                                -               372
         税務上の繰越欠損金(注)1                              37,020               57,722
         退職給付引当金                              34,440               37,998
         役員退職慰労引当金                                322               460
         長期未払金                              12,622               12,622
         その他有価証券評価差額金                                884               884
         その他                               1,751               1,225
                                        △57                -
         繰延税金負債との相殺
        繰延税金資産小計
                                       95,025               119,829
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1                             △37,020               △57,722
                                      △58,004               △60,106
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
        評価性引当額小計                              △95,025               △119,829
        繰延税金資産合計                                 -               -
        繰延税金負債
                                         -               -
         未収還付事業税                                57               -
         その他有価証券評価差額金                                969                -
         特別償却準備金                                348                -
                                        △57                -
         繰延税金資産との相殺
        繰延税金負債合計                                1,318                 -
        繰延税金負債の純額                                1,318                 -
         (注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         前事業年度(令和元年6月30日)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                            5年超      合計
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                            (千円)      (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠損金(※1)                 -      -   12,572        -    2,715     21,732      37,020
                          -      -  △12,572         -   △2,715     △21,732      △37,020
         評価性引当額
                          -      -      -      -      -      -      -
         繰延税金資産
        (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         当事業年度(令和2年6月30日)


                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                            5年超      合計
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                            (千円)      (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠損金(※1)                 -   12,572        -    2,715       -   42,434      57,722
                          -  △12,572         -   △2,715        -  △42,434      △57,722
         評価性引当額
                          -      -      -      -      -      -      -
         繰延税金資産
        (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
       主要な項目別の内訳
      (注)前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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         (持分法損益等)
     1.関連会社に関する事項
       関連会社はありますが、利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため記載を省略しておりま
       す。
     2.開示対象特別目的会社に関する事項
       当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
         (資産除去債務関係)

       該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

       該当事項はありません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社は、原料用粗糖の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】
           前事業年度(自         平成30年7月1日          至   令和元年6月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

          顧客の名称又は氏名                    売上高(千円)                 関連するセグメント名
     独立行政法人農畜産業振興機構                             457,664             原料用粗糖の販売

     伊藤忠商事株式会社                             523,637             原料用粗糖の販売

           当事業年度(自         令和元年7月1日          至   令和2年6月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

          顧客の名称又は氏名                    売上高(千円)                 関連するセグメント名
     独立行政法人農畜産業振興機構                             458,548             原料用粗糖の販売

     伊藤忠商事株式会社                             521,645             原料用粗糖の販売

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
       1.財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         前事業年度(自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日)
                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
      種類          所在地     出資金           有(被所有)           取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業           との関係
                                                (千円)         (千円)
                    (百万円)           割合(%)
                          砂糖とその
      その他          愛知県碧                       当社副産
          伊藤忠製糖                副産物の製      (被所有)           当社副産物
     の関係会         南市玉津浦        2,000              物の販売先            4,133    -       -
          ㈱                造加工及び      直接25.0           の販売
     社         町                      役員の兼任
                          販売
      その他
     の関係会    伊藤忠商事      東京都港                 (被所有)       当社製品     当社製品の
                      253,448    商社                       523,637     -       -
     社の親会    ㈱     区                 間接25.0      の販売先     販売
     社
         当事業年度(自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日)

                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名                事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                    出資金           有(被所有)
      種類          所在地                           取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)           割合(%)
                          砂糖とその
      その他          愛知県碧                       当社副産
          伊藤忠製糖                副産物の製      (被所有)           当社副産物
     の関係会         南市玉津浦        2,000              物の販売先            5,962   売掛金     1,634
          ㈱                造加工及び      直接25.0           の販売
     社         町                      役員の兼任
                          販売
      その他
     の関係会    伊藤忠商事      東京都港                 (被所有)       当社製品     当社製品の
                      253,448    商社                       521,645     -       -
     社の親会    ㈱     区                 間接25.0      の販売先     販売
     社
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         上記各社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。
       (2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         該当事項はありません。
       (3)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         該当事項はありません。
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       (4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
         前事業年度(自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日)
                    資本金又は           議決権等の所
                                                取引金額         期末残高
         会社等の名                 事業の内容           関連当事者
      種類          所在地     出資金           有(被所有)           取引の内容           科目
         称又は氏名                 又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)           割合(%)
                                          当社銀行借
                          当社代表取     (被所有)直           入に対する
      役員   上江洲智一
                 -     -                 -          156,400     -       -
                          締役                債務被保証
                               接19.0
                                          (注)2
         当事業年度(自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日)

                    資本金又は           議決権等の所
                                                取引金額         期末残高
         会社等の名                 事業の内容           関連当事者
      種類          所在地     出資金           有(被所有)           取引の内容           科目
         称又は氏名                 又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)           割合(%)
                                          当社銀行借
                          当社代表取     (被所有)直           入に対する
      役員   上江洲智一
                 -     -                 -          100,000     -       -
                                          債務被保証
                          締役     接19.0
                                          (注)2
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          当社は、銀行借入に対して当社代表取締役上江洲智一より債務保証を受けております。取引金額欄には
          債務被保証残高を記載しております。なお、保証に対しては担保の提供及び保証料の支払いは行ってお
          りません。
       2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       (1)親会社情報
         該当事項はありません。
       (2)重要な関連会社の要約財務情報

         該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成30年7月1日                            (自 令和元年7月1日
              至 令和元年6月30日)                            至 令和2年6月30日)
      1株当たり純資産額                   6,015.25円         1株当たり純資産額                   5,380.29円

      1株当たり当期純損失金額                    597.82円        1株当たり当期純損失金額                    614.05円
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
     ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                            ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎                            1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎
       損益計算書上の当期純損失                 149,456千円           損益計算書上の当期純損失                 153,513千円
       普通株式に係る当期純損失                 149,456千円           普通株式に係る当期純損失                 153,513千円
        普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                            普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
         該当事項はありません。                             該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                  250,000株          普通株式の期中平均株式数                  250,000株
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        ⑤【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                                       株式数(株)
                    銘柄
                                                    (千円)
                 ㈱琉球銀行                           30,046            28,723

                 ソフトバンク㈱                           15,000            20,625

                 ㈱沖縄海邦銀行                            1,200            6,280

                 久米島空港ターミナル㈱                             120           6,000

     投資有価証      その他有
                 第一糖業㈱                            9,000            4,500
     券      価証券
                 琉球海運㈱                            2,500            2,500
                 FM久米島㈱                             20          1,000

                 久米島紬㈱                             300             1

                         小計                   58,186            69,629

                    計                        58,186            69,629

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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                                          償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)             (千円)     高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
      建物             407,887        -      -    407,887      333,721       6,166      74,166
      構築物             212,511       1,238       333     213,416      166,572       3,742      46,843
      機械及び装置
                  2,315,338        19,741      171,335     2,163,744      1,709,805       144,133      453,939
      車両運搬具
                   142,977        -     3,666     139,311      123,758       12,579      15,552
      工具、器具及び備品              37,773       1,111       424     38,461      32,709       2,346      5,751
      土地              19,851        698       -     20,549        -      -     20,549
      建設仮勘定               -    332,389        -    332,389        -      -    332,389
      リース資産              6,356        -     1,262      5,049      2,355      1,684      2,738
        有形固定資産計
                  3,142,698       355,177      177,022     3,320,853      2,368,923       170,652      951,930
     無形固定資産
      電話加入権               -      -      -      188       -      -      188
      ソフトウエア               -      -      -     11,788       5,844      1,721      5,944
        無形固定資産計              -      -      -     11,976       5,844      1,721      6,132
     長期前払費用               4,614        -     4,614        -     4,614       391       -
     繰延資産                -      -      -      -      -      -      -
         繰延資産計             -      -      -      -      -      -      -
      (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
           那覇市      工具、器具及び備品  サーバー一式             699千円
           久米島町事業所  構築物        土間工事              1,238
                    機械及び装置     品質取引用近赤計          7,650
                               トラクター             5,120
                               結晶缶自動制御システム改造工事   3,500
                               ユンボ               3,016
                    土地         久米島町字具志川           698
                    建設仮勘定      圧搾設備更新(1期目)       293,889
                               燃焼空気温度改善                                                38,500
         2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

           那覇市      リース資産      自家用車              1,262千円
           久米島町事業所  機械及び装置     圧搾機              143,888
                               ケーンシュレッダー         9,032
                               結晶缶1号             6,715
                               バガスクロスキャリア        5,432
                    車両運搬具      トラクター             3,666
         3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」

           の記載を省略しております。
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         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                           200,000        200,000        1.0      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                           107,824        122,363        0.6      -
     1年以内に返済予定のリース債務                            1,819        1,137        -      -

     長期借入金
                                 480,328        595,969        0.3  令和4年~令和16年
     (1年以内に返済予定のものを除く)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除
                                  2,957        1,819        -  令和4年~令和5年
     く。)
     その他有利子負債                              -        -      -      -
                合計                 792,929        921,289         -      -

      (注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は
           以下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           長期借入金                107,161          75,657         70,157         68,257

           リース債務                 1,028          791          -         -

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      賞与引当金                  27,813        28,553        27,813          -      28,553

      役員退職慰労引当金                   1,078         462         -        -       1,540

         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
      現金                                               -

      預金

       当座預金                                              900

       普通預金                                            366,835

       定期預金                                            395,837

                  計                                763,573

                  合計                                 763,573

        ② 売掛金

          相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
      伊藤忠製糖㈱                                              1,634

                  合計                                  1,634

          売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                          回収率(%)          滞留期間(日)
       (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                                                     (A)  +  (D)
                                          (C)
                                                       2
        (A)         (B)         (C)         (D)            ×  100
                                        (A)  +  (B)
                                                      (B)
                                                      365
           -       6,545         4,911         1,634          75.0          45.5
         (注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
        ③ 原材料及び貯蔵品

                  品名                          金額(千円)
      貯蔵品

       修繕材料(打抜網他)                                             6,480

       燃料(C重油)                                              855

       清浄材料(消石灰他)                                             1,104

       その他                                             3,179

                  合計                                 11,619

        ④ 長期性預金
                 相手先                           金額(千円)
       琉球銀行本店                                            700,000

                  合計                                 700,000

       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  7月1日から6月30日まで
      定時株主総会                  9月中

      基準日                  6月30日

      剰余金の配当の基準日                  6月30日

      1単元の株式数                   ―株

      株式の名義書換え

                        沖縄県那覇市久米2丁目2番10号
       取扱場所
                        久米島製糖株式会社 総務部
       株主名簿管理人                 なし
                        沖縄県島尻郡久米島町字儀間288番地
       取次所
                        久米島製糖株式会社 事業所
       名義書換手数料                 無料
       新券交付手数料                 無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 なし

       株主名簿管理人                 なし

       取次所                 なし

       買取手数料                 なし

      公告掲載方法                  官報

      株主に対する特典                  なし

      株式の譲渡制限                  株式を譲渡するには取締役会の承認が必要となります。

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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第59期)(自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日)令和元年9月27日沖縄総合事務局長に
         提出。
       (2)半期報告書
          (第60期中)(自 令和元年7月1日 至 令和元年12月31日)令和2年3月27日沖縄総合事務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和2年9月28日

     久米島製糖株式会社

     取締役会 御中
                                          倉持公認会計士事務所

                                          沖縄県那覇市
                                          公認会計士        倉持 輝幸  印
     監査意見

      私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている久米
     島製糖株式会社の令和元年7月1日から令和2年6月30日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について
     監査を行った。
      私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、久米島製糖株式会
     社の令和2年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
     を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任
     は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
     会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
       立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
       監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
       施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
       関連する注記事項の妥当性を評価する。
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                                                            有価証券報告書
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

       継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
       ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
       付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
       が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
       かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
       象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
     含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 55/55














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2020年9月22日

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