古賀ゴルフ株式会社 半期報告書 第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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古賀ゴルフ株式会社(E04698)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 令和2年9月29日
【中間会計期間】 第69期中(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
【会社名】 古賀ゴルフ株式会社
【英訳名】 KOGA GOLF CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐田 正之
【本店の所在の場所】 福岡県古賀市鹿部1310番地1
【電話番号】 092-943-2261(代表)
【事務連絡者氏名】 総務課長 松尾 直樹
【最寄りの連絡場所】 福岡県古賀市鹿部1310番地1
【電話番号】 092-943-2261(代表)
【事務連絡者氏名】 総務課 池見 梨絵
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
回 次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期
自平成30年1月1日 自平成31年1月1日 自令和2年1月1日 自平成30年1月1日 自平成31年1月1日
会 計 期 間
至平成30年6月30日 至令和元年6月30日 至令和2年6月30日 至平成30年12月31日 至令和元年12月31日
(千円) 84,824 353,869 251,132 257,611 1,020,143
売上高
経常利益又は経常損失
(千円) 18,846 11,532 △ 64,799 110,570 10,489
(△)
中間(当期)純利益又
(千円) 943 8,139 △ 38,534 424 20,204
は中間純損失(△)
持分法を適用した場合
(千円) - - - - -
の投資利益
資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数 (千株) 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
純資産額 (千円) 4,084,423 4,092,044 4,065,575 4,083,905 4,104,109
総資産額 (千円) 5,219,049 5,665,250 5,226,332 5,184,957 5,331,598
(円) 3,977.04 3,984.46 3,958.69 3,976.54 3,996.21
1株当たり純資産額
1株当たり中間(当期)
純利益又は1株当たり
(円) 0.92 7.93 △ 37.52 0.41 19.67
中間(当期)純損失
(△)
潜在株式調整後1株当
(円) - - - - -
たり中間(当期)純利
益
(円) - - - - -
1株当たり配当額
(%) 78.30 72.23 77.79 78.76 76.98
自己資本比率
営業活動によるキャッ
(千円) 121,866 139,138 41,958 199,171 △ 11,072
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
(千円) △ 77,460 △ 23,725 △ 13,926 △ 188,344 △ 40,885
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
(千円) △ 11,538 △ 17,538 △ 24,365 △ 23,076 △ 198,076
シュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 282,208 615,704 271,462 237,091 267,796
中間期末(期末)残高
▶ 102 110 ▶ 110
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用者数]
[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ]
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい
ては記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
4.表示単位未満を四捨五入で記載しております(以下も同様であります)。
5.資本金の額を当社の業容や収益に見合うものにすべく、平成30年5月31日に100,000千円に減資致しまし
た。
6.第68期期首、古賀ゴルフ・クラブより資産及び負債を譲受け、当社がゴルフ場の運営を開始しました。
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2【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありまん。また、主要な関係会社におけ
る異動もありません。
3【関係会社の状況】
該当事項はありません。
4【従業員の状況】
(1)提出会社の状況
令和2年6月30日現在
従 業 員 数 (人) 110
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員は該当がありませんので記載しておりません。
2.当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報ごとに記
載しておりません。
(2)労働組合の状況
当社には、労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)会社の経営の基本方針
当社が理念としております「環境にやさしいゴルフ場の維持」、「合理化・効率化・最適化を実現するマネー
ジメント」等の経営方針に基づいて事業運営を進めて参ります。
最良のコース及びグリーンコンディションを保つために、管理体制、管理方法の改善に努めて参ります。また
コースの維持管理に必要な農薬、肥料等の散布や松くい虫防除散布を実施する等、芝や松の病害虫に対して予防
に努め、プレーの満足度を高めるコースづくりに対処すべく取り組んで参ると共に、農薬、肥料等の使用につき
ましては、近隣住民に充分なる配慮を行っていく所存です。
ハウス関係につきましては、会員及びゲストの皆様に快適で安心してご利用頂ける環境づくり並びにサービス
向上に努めて参ります。
(2)経営環境及び今後の目標と経営指数、会社の対処すべき課題
ここ数年、クラブハウス建替えをはじめ、諸設備の設備投資を実施しており、その減価償却費は年々増加して
おります。また、今期も茶店改修工事及び散水ポンプ分解修繕工事、機械及び土地の購入等行っておりますが、
これら設備投資に掛かる資金の調達をはじめ、将来への資金計画についての検討が急務な状況となっておりま
す。
このような中で、「環境にやさしいゴルフ場の維持」という経営理念の下で、必要な設備投資を適切に行いな
がら、引き続き会員の皆様に快適なプレー環境を提供し、一方で財務の健全性を保つことに注力して参ります。
目標とする経営指標について、具体的な項目の数値等はございませんが、中長期的な設備投資計画を実施してい
くための適切な当期利益額とキャッシュ・フローの確保を重視しております。
また、グリーンをはじめコースの維持管理体制及び管理方法を強化し、コースメンテナンスのレベルアップに
尽力して参ると共に、対策が急務となっております松くい虫による松枯れにつきましても引き続き防除に努めて
参ります。
財務面におきましては、適正な収支管理に努め、健全経営を目指して参ります。
環境問題につきましては、近隣住民に充分なる配慮を行い、古賀市、新宮町との交流を深めていく所存です。
(3)経営戦略
当社の経営戦略としては、設備の保守・改良に重点をおきながら、設備管理とその資金調達に取り組んでいく
事が重要であると考えております。
その取り組みとして将来に向けて安定した経営体制を構築するため、当社自らゴルフ場経営を行うために、平
成31年1月1日より「古賀ゴルフ株式会社」に商号変更し、古賀ゴルフ・クラブより重要な資産の譲受け及び負
債の引受けを行いました。新たな事業内容は、ゴルフ場その他スポーツ施設の運営、レストラン営業及び付帯関
連する一切の事業であります。
2【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。
新型コロナウイルスについて
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うゴルフ場の営業の自粛やプライベートコンペ等の中止や延期、
予約の減少が発生しております。この影響の先行きが不透明であり、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ
ーに重要な影響を与える可能性があります。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の概要
①経営成績
当中間会計期間における我が国の経済は、昨年施行された消費税増税の影響はあったものの、緩やかながら回復
基調で推移しておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済が急速に減速し、
かつ今後の経済情勢の予測が極めて不透明な状況となりました。
このような情勢のもと、当社のゴルフ場運営につきましては、昨年開催された日本オープンゴルフ選手権の影響
もあり、順調に推移しておりましたが、コロナウイルス感染症の感染拡大並びに福岡県の緊急事態宣言を受け、
1ヶ月半程度の休業を余儀なくされました。緊急事態宣言解除後は営業を再開致しましたが、大幅なコンペの減少
等もあり、来場者数は非常に厳しい状況となりました。
以上により、当中間会計期間の業績は、営業収益251,132千円(前年同期比102,737千円減)、営業費用315,940
千円(前年同期比24,818千円減)、営業外損益を加減して経常損失64,799千円(前年同期は経常利益11,532千円、
中間純損失38,534千円(前年同期は中間純利益8,139千円)となりました。
(注)消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)の会計処理は税抜方式によっているため、「事業の
状況」の項に記載の営業収益及び営業費用は、消費税等抜きで表示しております。
②財政状態
資産の部では、流動資産は前期末と比べて88,979千円減少し、313,146千円となりました。これは主に、現金及
び預金が3,666千円増加したことと、未収入金が91,375千円減少したことによるものであり、これらはマンスリー
未収の減少及び緊急事態宣言に伴う休業による売上減少によるものです。
固定資産は前期末と比べて16,287千円減少し、4,913,186千円となりました。これは主に、有形固定資産の新規
取得13,926千円、固定資産の減価償却による減少42,286千円によるものです。
負債の部では、流動負債は前期末と比べて36,228千円減少し、170,648千円となりました。これは主に、未払法
人税等13,775千円減少、未払消費税等18,313千円減少によるものです。
固定負債は前期末と比べて30,504千円減少し、990,108千円となりました。これは長期借入金返済13,461千円、
長期預り金10,905千円減少によるものです。
③キャッシュ・フロー
当中間会計期間における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業損失」が22,522千
円であり、営業活動の結果得られた資金は41,958千円、投資活動の結果使用した資金が13,926千円、財務活動の結
果減少した資金は24,365千円となり、前事業年度末に比べ3,666千円増加し、当中間会計期間末には271,462千円と
なりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は41,958円(前年同期比97,180千円減)となりました。
これは主に「償却前営業損失」22,522千円(内訳は営業損失64,808千円、減価償却費42,286千円)に加えて、売上
債権が93,204千円減少、営業債務が4,140千円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は13,926千円(前年同期比9,799千円減)となりまし
た。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、財務活動による資金の減少は24,365千円(前年同期比6,827千円増)となりました。
これは主に長期借入金の返済による支出13,461千円によるものであります。
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(2)生産、受注及び販売の実績
①生産実績
該当事項はありません。
②受注実績
該当事項はありません。
③営業実績
最近2中間会計期間の営業実績は、次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月 至令和元年6月) (自令和2年1月 至令和2年6月)
区分
総営業収益 総営業収益
金 額 金 額
に対する割合 に対する割合
千円 % 千円 %
プレー収入 151,934 42.94 82,113 32.70
年会費収入 67,300 19.02 66,820 26.61
営業収入
レストラン収入 32,624 9.22 17,295 6.89
その他収入 102,010 28.83 84,903 33.80
合計 353,869 100.00 251,132 100.00
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.当社の事業は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.年会費収入については、適正な期間損益を反映させるため、前中間会計期間より中間会計期間に対応す
るもののみを計上しております。
(3)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
文中における将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社の中間財務諸表は、我が国において、一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。
その作成にあたって採用する中間財務諸表作成の基本となる重要な事項は、「第5 経理の状況 1 中間財務諸表
等 (1) 中間財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりであります。
② 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社の経営成績、財政状態、キャッシュ・フローについては (1) 経営成績等の概要 ① 経営成績、② 財政状
態、③ キャッシュ・フロー に記載しております。
当社の運転資金需要で主なものは設備の維持管理・更新費用や一般管理費等の営業費用であります。設備関係費
用につきましては、当中間会計期間においては有形固定資産への投資額が13,926千円(前年同期比42.51%減)と
なっております。
投下資金の調達については、株主資本による調達を原則としておりますが、必要に応じて適時、調達方法を検討
しております。なお当中間会計期間末の株主資本は4,065,575千円(前年同期比99.35%)であります。
今後も、会員及びゲストの皆様に快適で安心してご利用いただけるプレー環境を確保すべく、適時必要な投資を
行っていく所存であります。
4【経営上の重要な契約等】
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
5【研究開発活動】
該当事項はありません。
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第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
当中間会計期間において、主要な設備の取得は次のとおりであります。
所在地 設備の内容 設備投資金額(千円) 取得年月
福岡県古賀市 OUT・IN両茶店改修工事 1,457 令和2年5月
福岡県古賀市 散水ポンプ分解修繕工事 1,550 令和2年6月
福岡県古賀市 トレントブロワー 1,120 令和2年3月
福岡県古賀市 CR7(FW用目砂散布機) 2,400 令和2年5月
福岡県古賀市 新宮町大字上府1622番3 5,387 令和2年5月
福岡県古賀市 No.9TEE改修工事 1,132 令和2年6月
※当社はゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2【設備の新設、除却等の計画】
当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種 類 発行可能株式総数(株)
普 通 株 式 3,000,000
計 3,000,000
②【発行済株式】
中間会計期間末現在 提出日現在発行数 上場金融商品取引所
種 類 発行数(株) (株) 名又は登録認可金融 内 容
(令和2年6月30日) (令和2年9月29日) 商品取引業協会名
当社は単元株制度は採
用しておりません。
普通株式 1,027,000 1,027,000 非上場
(注)
計 1,027,000 1,027,000 - -
(注) 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
資本金 資本準備金
発行済株式 発行済株式 資本金 資本準備金
残 高 残 高
年 月 日 総数増減数 総数残高 増減額 増減額
(株) (株) (千円) (千円)
(千円) (千円)
令和2年1月1日~
- 1,027,000 - 100,000 - 1,845,000
令和2年6月30日
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(5)【大株主の状況】
令和2年6月30日現在
発行済株式(自
己株式を除
所有株式数
く。)の総数に
氏名又は名称 住所
(株)
対する所有株式
数の割合(%)
18,680 1.82
西日本鉄道 株式会社 福岡市博多区博多駅前3丁目5番7号
14,160 1.38
西部瓦斯 株式会社 福岡市博多区千代1丁目17番1号
9,440 0.92
株式会社 福岡銀行 福岡市中央区天神2丁目13番1号
8,660 0.84
RKB毎日放送 株式会社 福岡市早良区百道浜2丁目3番8号
6,800 0.66
株式会社 九電工 福岡市南区那の川1丁目23番35号
4,140 0.40
九州電力 株式会社 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号
4,000 0.39
株式会社 テレビ西日本 福岡市早良区百道浜2丁目3番2号
4,000 0.39
九州旅客鉄道 株式会社 福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号
3,420 0.33
株式会社 電通九州 福岡市中央区赤坂1丁目16番10号
3,000 0.29
大成建設 株式会社 九州支店 福岡市博多区住吉4丁目1番27号
3,000 0.29
株式会社 キューヘン 福岡県福津市花見が浜2丁目1番1号
3,000 0.29
総合メディカル 株式会社 福岡市中央区天神2丁目14番8号
3,000 0.29
株式会社 井浦商会 福岡市博多区麦野1丁目1番40号
- 85,300 8.31
計
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和2年6月30日現在
区 分 株式数(株) 議決権の数(個) 内 容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) - - -
普通株式 1,027,000
完全議決権株式(その他) 1,027,000 -
単元未満株式 - - -
発行済株式総数 1,027,000 - -
総株主の議決権 - 1,027,000 -
②【自己株式等】
該当事項はありません。
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2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
氏名 所有株式数
役職名 略歴 任期
(生年月日) (株)
平成3年7月 (医)佐田厚生会 佐田病院 理事長
取締役社長 佐田 正之 平成23年3月 古賀ゴルフ・クラブ 理事(現任)
(注) 340
(代表取締役) (昭和26年7月25日生)
平成29年3月 当社 取締役
令和2年9月 当社 代表取締役社長(現任)
(注)令和2年9月18日開催の臨時取締役会の終結の時から令和2年12月期に係る定時株主総会終結の時までであ
り ます。
(2)退任役員
役職名 氏名 退任年月日
取締役社長
田中 優次 令和2年9月18日
(代表取締役)
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)
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第5【経理の状況】
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(令和2年1月1日から令和2年6月30
日まで)の中間財務諸表について、藤本公認会計士事務所による中間監査を受けております。
3.中間連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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1【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
資産の部
流動資産
267,796 271,462
現金及び預金
111,031 19,655
未収入金
14,125 14,683
貯蔵品
8,608 6,958
前払費用
565 387
立替金
402,125 313,146
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 , ※2 856,973 ※1 , ※2 838,686
建物(純額)
※2 406,687 ※2 392,385
構築物(純額)
※2 7,678 ※2 8,284
機械及び装置(純額)
※2 45,593 ※2 44,109
車両運搬具(純額)
※2 15,298 ※2 14,472
工具、器具及び備品(純額)
コース勘定 1,011,078 1,011,665
※1 2,579,408 ※1 2,584,795
土地
4,922,716 4,894,394
有形固定資産合計
無形固定資産
3,989 3,406
ソフトウエア
383 383
電話加入権
4,373 3,789
無形固定資産合計
投資その他の資産
2,263 1,795
長期前払費用
- 13,101
繰延税金資産
122 108
その他
2,385 15,003
投資その他の資産合計
4,929,473 4,913,186
固定資産合計
5,331,598 5,226,332
資産合計
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(単位:千円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
負債の部
流動負債
61,061 57,679
未払金
1,541 838
預り金
※1 23,076 ※1 23,076
1年内返済予定の長期借入金
前受金 73,315 73,260
15,109 1,334
未払法人税等
25,125 6,812
未払消費税等
7,649 7,649
賞与引当金
206,876 170,648
流動負債合計
固定負債
※1 268,466 ※1 255,005
長期借入金
746,008 735,103
長期預り金
6,139 -
繰延税金負債
1,020,613 990,108
固定負債合計
1,227,489 1,160,756
負債合計
純資産の部
株主資本
100,000 100,000
資本金
資本剰余金
1,845,000 1,845,000
資本準備金
2,035,000 2,035,000
その他資本剰余金
3,880,000 3,880,000
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
19,089 18,884
圧縮積立金
105,020 66,691
繰越利益剰余金
124,109 85,575
利益剰余金合計
4,104,109 4,065,575
株主資本合計
4,104,109 4,065,575
純資産合計
5,331,598 5,226,332
負債純資産合計
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②【中間損益計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 令和元年6月30日) 至 令和2年6月30日)
353,869 251,132
営業収益
※4 340,759 ※4 315,940
営業費用
営業利益又は営業損失(△) 13,110 △ 64,808
※1 382 ※1 2,152
営業外収益
※2 1,960 ※2 2,143
営業外費用
経常利益又は経常損失(△) 11,532 △ 64,799
特別利益 4,261 8,904
※3 2,143 ※3 545
特別損失
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 13,650 △ 56,440
法人税、住民税及び事業税 9,309 1,334
△ 3,798 △ 19,240
法人税等調整額
5,511 △ 17,906
法人税等合計
中間純利益又は中間純損失(△) 8,139 △ 38,534
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③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自平成31年1月1日 至令和元年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本合
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金 計
資本準備金
剰余金 合計 繰越利益剰 合計
圧縮積立金
余金
当期首残高 100,000 1,845,000 2,035,000 3,880,000 19,498 84,406 103,905 4,083,905 4,083,905
当中間期変動額
圧縮積立金の取崩
△ 205 205 - - -
中間純利益又は中間
8,139 8,139 8,139 8,139
純損失(△)
-
当中間期変動額合計 - - - △ 205 8,344 8,139 8,139 8,139
当中間期末残高
100,000 1,845,000 2,035,000 3,880,000 19,293 92,751 112,044 4,092,044 4,092,044
当中間会計期間(自令和2年1月1日 至令和2年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本合
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金 計
資本準備金
剰余金 合計 繰越利益剰 合計
圧縮積立金
余金
当期首残高 100,000 1,845,000 2,035,000 3,880,000 19,089 105,020 124,109 4,104,109 4,104,109
当中間期変動額
圧縮積立金の取崩 △ 205 205 - - -
中間純利益又は中間
△ 38,534 △ 38,534 △ 38,534 △ 38,534
純損失(△)
-
当中間期変動額合計 - - - △ 205 △ 38,329 △ 38,534 △ 38,534 △ 38,534
当中間期末残高 100,000 1,845,000 2,035,000 3,880,000 18,884 66,691 85,575 4,065,575 4,065,575
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 令和元年6月30日) 至 令和2年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 13,650 △ 56,440
40,928 42,286
減価償却費
賞与引当金の増減額(△は減少) 14,185 -
△ 382 △ 2,152
受取利息及び雑収入
1,960 2,143
支払利息及び雑支出
663 545
有形固定資産除却損
たな卸資産の増減額(△は増加) 210 △ 558
売上債権の増減額(△は増加) 35,087 93,204
営業債務の増減額(△は減少) 25,280 △ 4,140
未払金の増減額(△は減少) 12,336 △ 18,313
その他の流動負債の増減額(△は減少) 930 -
△ 3,601 482
その他
141,246 57,057
小計
受取利息及び雑収入の受取額 382 2,152
△ 1,960 △ 2,143
支払利息及び雑支出の支払額
△ 530 △ 15,109
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
139,138 41,958
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 24,225 △ 13,926
有形固定資産の取得による支出
500 -
その他の収入
△ 23,725 △ 13,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 11,538 △ 13,461
長期借入金の返済による支出
△ 6,000 △ 10,904
長期預り金の返還による支出
△ 17,538 △ 24,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 97,875 3,666
現金及び現金同等物の期首残高 237,091 267,796
資産・負債の譲り受けに伴う現金及び現金同等物の増加額
280,738 -
※ 615,704 ※ 271,462
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)たな卸資産
評価基準 原価法
評価方法 先入先出法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
構築物 2~35年
機械及び装置 7~17年
車両運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 4~50年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当中間会計期間の負担額を計上しております。
4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(追加情報)
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業の自粛やプライベートコンペ等の中止や延期、予約の減
少が発生しており、営業活動が停滞し事業収益が大きく減少致しました。政府により発出された緊急事態宣言
解除後は、国内経済活動が再開し内需に改善の傾向が認められる一方でゴルフ場の集客率は低く依然厳しい状
況が続いております。これらの影響を踏まえて、感染拡大による影響が翌事業年度中まで続くことを前提に、
繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき
実施しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関しては不確定要素が多
く、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。
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(中間貸借対照表関係)
※1担保資産及び担保債務
担保に共している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
727,168 千円 711,965 千円
建物
土地 187 187
計 727,354 712,152
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
23,076 千円 23,076 千円
1年内返済予定の長期借入金
長期借入金 188,466 175,005
計 211,542 198,081
※2有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
609,363 千円 651,066 千円
(中間損益計算書関係)
※1 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月1日 (自令和2年1月1日
至令和元年6月30日) 至令和2年6月30日)
受取利息 1 千円 2 千円
雑収入
381 2,150
※2 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月1日 (自令和2年1月1日
至令和元年6月30日) 至令和2年6月30日)
支払利息 1,793 千円 2,021 千円
雑支出
167 122
※3 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月1日 (自令和2年1月1日
至令和元年6月30日) 至令和2年6月30日)
建物除却損 663 千円 - 千円
建物除却費用 1,480 -
車両運搬具除却損 - 0
ゴルフコース除却損 - 545
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※4 減価償却実施額
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月1日 (自令和2年1月1日
至令和元年6月30日) 至令和2年6月30日)
有形固定資産 40,344 千円 41,703 千円
無形固定資産
584 584
(中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自平成31年1月1日 至令和元年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
普通株式 1,027 - - 1,027
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間会計期間(自令和2年1月1日 至令和2年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
普通株式 1,027 - - 1,027
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり
であります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 令和元年6月30日) 至 令和2年6月30日)
現金及び預金勘定 615,704 千円 271,462 千円
現金及び現金同等物 615,704 千円 271,462 千円
(リース取引関係)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)3.参照)
前事業年度(令和元年12月31日)
貸借対照表計上額(千円) 時 価(千円) 差 額(千円)
267,796 -
(1)現金及び預金 267,796
111,031 -
(2)未収入金 111,031
資 産 計 378,827 378,827 -
61,061
-
(1)未払金 61,061
15,109
-
(2)未払法人税等 15,109
-
(3)未払消費税等 25,125
25,125
(4)長期借入金(※1)
9,934
291,542 301,476
負 債 計 392,836 402,771 9,934
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期的で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
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当中間会計期間(令和2年6月30日)
中間貸借対照表計上額(千円) 時 価(千円) 差 額(千円)
271,462
(1)現金及び預金 271,462 -
(2)未収入金 19,655 19,655 -
資 産 計 291,118 291,118 -
(1)未払金 57,679 57,679 -
(2)預り金 838 838 -
(3)未払法人税等 1,334 1,334 -
(4)未払消費税等 6,812 6,812 -
(5)長期借入金(※1) 278,081 286,463 8,382
負 債 計 344,744 353,126 8,382
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負 債
(1)未払金、(2)預り金、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
(注)2.時価を把握することが、極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
前事業年度 当中間会計期間
区 分
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
長期預り金 746,008 735,103
これらについては市場価値がなく、また返済期限が未定であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と考えられます。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
当社は、ゴルフ場事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
当社は、ゴルフ場事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるた
め記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
当社は、外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%を占める相手先がないため
記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるた
め記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
当社は、外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%を占める相手先がないため
記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間会計期間(自平成31年1月1日 至令和元年6月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自令和2年1月1日 至令和2年6月30日)
該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間会計期間(自平成31年1月1日 至令和元年6月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自令和2年1月1日 至令和2年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間会計期間(自平成31年1月1日 至令和元年6月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自令和2年1月1日 至令和2年6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)
1株当たり純資産額 3,996.21円 3,958.69円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 4,104,109 4,065,575
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) - -
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
4,104,109 4,065,575
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
1,027,000 1,027,000
(期末)の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益又は中間純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自平成31年1月1日 (自令和2年1月1日
至令和元年6月30日) 至令和2年6月30日)
1株当たり中間純利益又は中間純損失(△) 7.93円 △37.52円
(算定上の基礎)
中間純利益又は中間純損失(△)(千円) 8,139 △38,534
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る中間純利益又は中間純損失(△)
8,139 △38,534
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 1,027,000 1,027,000
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、前中間会計期間は潜在株式が存在しないため、当中間会計期
間は1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(2)【その他】
該当事項はありません。
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第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第68期)(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)令和2年3月31日福岡財務支局長に提出
(2)臨時報告書
令和2年9月28日福岡財務支局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年9月28日
古賀ゴルフ株式会社
取締役会 御中
藤本公認会計士事務所
公認会計士
藤本 周二 印
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古賀ゴ
ルフ株式会社の令和2年1月1日から令和2年12月31日までの第69期事業年度の中間会計期間(令和2年1月1日から令和
2年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中
間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、
私に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表
示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施する
ことを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及
び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、古
賀ゴルフ株式会社の令和2年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和2年1月1日から令
和2年6月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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