サンリン株式会社 訂正有価証券報告書 第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 サンリン株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       サンリン株式会社(E02841)
                                                          訂正有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の2第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年9月25日
      【事業年度】                    第86期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【会社名】                    サンリン株式会社
      【英訳名】                    SANRIN    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  塩原 規男
      【本店の所在の場所】                    長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
      【電話番号】                    0263(97)3030
      【事務連絡者氏名】                    取締役 管理本部経理部長 小原 正彦
      【最寄りの連絡場所】                    長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
      【電話番号】                    0263(97)3030
      【事務連絡者氏名】                    取締役 管理本部経理部長 小原 正彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       サンリン株式会社(E02841)
                                                          訂正有価証券報告書
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
       2020年6月23日に提出しました第86期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付しており
      ます「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正する
      ため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付して表示しております。
       (訂正前)

                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                               (中略)

     <財務諸表監査>
     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられているサンリン株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連
     結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、                       連結損益及び包括利益計算書                、連結株主資本等変動計算書、
     連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び
     連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、サンリン株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終
     了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
                               (後略)
       (訂正後)

                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                               (中略)

     <財務諸表監査>
     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられているサンリン株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連
     結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、                       連結損益計算書、連結包括利益計算書                     、連結株主資本等変動
     計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の
     注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、サンリン株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終
     了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
                               (後略)
                                 2/2






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