株式会社マキタ 訂正有価証券報告書 第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社マキタ
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社マキタ(E01920)
                                                          訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年7月20日

      【事業年度】                     第108期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      【会社名】                     株式会社マキタ

      【英訳名】                     Makita    Corporation

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長  後         藤 宗    利

      【本店の所在の場所】                     愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

      【電話番号】                     (0566)    98-1711

      【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員管理本部長  大                津 行    弘

      【最寄りの連絡場所】                     愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

      【電話番号】                     (0566)    97-1717

      【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員管理本部長  大                津 行    弘

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社名古屋証券取引所
                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2








                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社マキタ(E01920)
                                                          訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

          2020年6月26日に提出いたしました第108期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添
         付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂
         正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

          2020年6月26日付 独立監査人の監査報告書
      3  【訂正箇所】

          訂正箇所は       を付して表示しております。
                             独立監査人の監査報告書

                                 (中略)
        (訂正前)

        財務諸表監査における監査人の責任
         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
        することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
        用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
         監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる                          財務報告に係る       監査の基準に従って、監査の過程を通じ
        て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                 (後略)

        (訂正後)

        財務諸表監査における監査人の責任
         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
        することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
        用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
         監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
        家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                 (後略)
                                 2/2







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