株式会社RVH 有価証券報告書 第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社RVH
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社RVH(E02057)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月30日

    【事業年度】                      第24期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    【会社名】                      株式会社RVH

    【英訳名】                      RVH  Inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 和田 佑一

    【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂二丁目13番5号

    【電話番号】                      (03)6277-8031(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理本部長 吉田 淳

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区赤坂二丁目13番5号

    【電話番号】                      (03)6277-8031(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理本部長 吉田 淳

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第20期       第21期       第22期       第23期       第24期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高            (百万円)        18,069       41,533       53,006       58,740       54,523

     経常利益又は
                (百万円)         2,856       2,796         912     △ 1,004        △ 26
     経常損失(△)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                (百万円)         2,086         841       317     △ 3,539      △ 1,625
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益            (百万円)         2,081         850       310     △ 3,533      △ 1,627
     純資産額            (百万円)         7,588       10,703       12,225        8,695       7,104

     総資産額            (百万円)        25,794       69,667       79,264       78,511       78,875

     1株当たり純資産額             (円)       537.49       632.56       632.44       449.85       367.56

     1株当たり
     当期純利益又は
                 (円)       172.77        58.31       18.54      △ 183.11       △ 84.09
     1株当たり
     当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                 (円)       171.98          ―       ―       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        29.4       15.4       15.4       11.1        9.0
     自己資本利益率             (%)        36.1        9.2       2.8      △ 33.8      △ 20.6

     株価収益率             (倍)        7.18       13.99       27.45         -       -

     営業活動による
                (百万円)          133       882      3,756      △ 2,869       △ 178
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)          32       666     △ 1,588         180      △ 596
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)          194       633      △ 706       △ 32       944
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)          737      2,919       4,380       1,659       1,850
     の期末残高
     従業員数             (名)        3,491       4,711       5,728       6,088       5,951
     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。ただし、第20期、第21期においては、免税事業者に該当する連
          結子会社の一部に限り、税込方式を採用しており、消費税等が含まれております。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第21期及び第22期については、潜在株式が存在しないため、第23
          期及び第24期については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま
          せん。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第23期の期首
          から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
        4.第23期及び第24期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第20期       第21期       第22期       第23期       第24期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高            (百万円)          183       134       442       282       252

     経常利益又は
                (百万円)         △ 40      △ 105       276        68       18
     経常損失(△)
     当期純利益又は
                (百万円)          514      △ 283       273       585     △ 6,721
     当期純損失(△)
     資本金            (百万円)         1,639       1,678       1,678       1,678       1,678
     発行済株式総数             (株)     14,112,960       16,926,560       19,330,560       19,330,560       19,330,560

     純資産額            (百万円)         6,001       7,984       9,468       10,053        3,331

     総資産額            (百万円)         7,911       15,559       17,030       17,646       12,524

     1株当たり純資産額             (円)       425.04       471.89       489.86       520.09       172.37

     1株当たり配当額                      ―       ―       ―       -       -
                 (円)
     (うち1株当たり
                          ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( -)       ( -)
     中間配当額)
     1株当たり
     当期純利益又は
                 (円)        42.62      △ 19.63       15.95       30.27      △ 347.72
     1株当たり
     当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                 (円)        42.43          ―       ―       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        75.8       51.3       55.6       57.0       26.6
     自己資本利益率             (%)        11.6       △ 4.1       3.1       6.0     △ 100.4

     株価収益率             (倍)        29.12          ―     31.91        5.95         -

     配当性向             (%)          ―       ―       ―       -       -

     従業員数             (名)          ▶       7       7       9       5

     株主総利回り                    173.8       114.2        71.2       25.2       11.6
                 (%)
     (比較指標:
                         ( 93.4  )    ( 127.9   )    ( 153.8   )    ( 144.5   )    ( 111.4   )
     東証第二部 株価指数)
     最高株価             (円)        1,333       1,699         854       508       268
     最低株価             (円)         412       727       453       130        70

     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第21期及び第24期については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため、第22期及び第23期については、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載
          しておりません。
        3.第20期以降の売上高の増加は、子会社経営指導料収入並びに子会社配当金収入の獲得によるものでありま
          す。
        4.第21期及び第24期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載しておりません。
        5.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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        5.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
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    2  【沿革】
       年月                           事項
      1996年7月       株式会社リアルビジョン(現 株式会社RVH。以下、本沿革において「当社」とする。)を神奈
             川県横浜市港北区に設立。3次元グラフィックス向けLSIの開発並びに販売等を目的に事業を開
             始。以後、遊技機器向けグラフィックスLSI、航空管制向けグラフィックスボード、医療機関向
             けソフトウエア「FVT-air」などを自社開発し、販売を行う。
      2000年12月       当社普通株式、東京証券取引所マザーズ市場に上場。
      2002年1月       株式会社リアルビジョン北九州(現 株式会社リアルビジョン)を福岡県北九州市若松区に新規設
             立。同社を完全子会社(連結子会社)化。
      2012年11月       株式会社ソアーシステムを株式譲受により完全子会社(連結子会社)化(報告セグメントでは「そ
             の他事業」に集約)。
      2013年12月       株式会社上武を株式譲受により完全子会社(連結子会社)化。当社グループに人材派遣業、パソコ
             ンデータ消去・リサイクル事業(報告セグメントでは「その他事業」に集約)が加わる。
      2014年6月       当社本店所在地、神奈川県横浜市から東京都港区に移転。
      2014年8月       当社普通株式、東京証券取引所市場第二部に指定替。
      2014年12月       K2D株式会社を簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループにクロスボー
             ダーのデジタルビジネスコンサルティング事業及びマーケティング・コンサルティング事業(報
             告セグメントでは「その他事業」に集約)が加わる。
      2015年4月       持株会社体制へ移行のため、当社商号の変更(現 株式会社RVH)とともに、当社のグラフィッ
             クス関連事業及びそれに付随する事業(報告セグメントでは「その他事業」に集約)を株式会社リ
             アルビジョン北九州(現 株式会社リアルビジョン)に譲渡。
      2015年4月       株式会社リーガルビジョンを東京都渋谷区に新規設立し、株式会社DSCから広告代理店事業を
             譲受。同社を完全子会社化。
      2015年6月       株式会社スカイリンクを簡易株式交換により完全子会社化(連結子会社化)。当社グループにゲー
             ムアプリ開発、Webサイト企画制作、クロスメディア制作等の開発事業(報告セグメントでは「そ
             の他事業」に集約)が加わる。
      2016年1月       株式会社ミュゼプラチナムを簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループに全
             国展開する美容脱毛事業(報告セグメントでは「レディスサービス事業」に集約)が加わる。
      2017年2月       株式会社不二ビューティを株式取得及び簡易株式交換の併用により完全子会社(同社他1社を連
             結子会社)化。当社グループにエステティックサロン事業(報告セグメントでは「レディスサービ
             ス事業」に集約)が加わる。
      2018年2月       株式会社ラブリークィーンを簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループにレ
             ディスファッションの企画・製造・販売に係る事業(報告セグメントでは「レディスサービス事
             業」に集約)が加わる。
      2018年11月       「その他事業」の広告代理店部門である株式会社リーガルビジョンの全株式を譲渡。これに伴
             い、同社及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパート
             ナーを連結の範囲から除外。
     (注)1.上記においては、直近の事業の内容等を踏まえ、重要な事項のみ記載しております。
       2.当社は、2020年4月に株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの全株式を、2020年6月に株式
        会社ラブリークィーンの全株式を第三者へ譲渡しております。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、連結子会社10社及び非連結子会社6社の計16社により構成され、レディスサービス事業、
     その他事業を主たる業務としております。
      当社グループの事業内容及び当社の関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、「第5 経理の状
     況 1 連結財務諸表等 (1)               連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であ
     ります。なお、従来「メディア・コンサルティング事業」、「システム開発事業」として記載していた報告セグメン
     トにつきましては、第1四半期連結会計期間よりこれらを統合し「その他事業」として記載する方法に変更しており
     ます。
      当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当することによ
     り、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
     (1)  レディスサービス事業

       レディスサービス事業は、「美容脱毛部門」「エステティック部門」「アパレル部門」で構成されております。
       「美容脱毛部門」では、株式会社ミュゼプラチナムにより、会員数約358万人、180店舗を有する業界最大の美容
      脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の運営、オリジナル化粧品「ミュゼコスメ」の開発・販売、会員向け通販サイト
      「ミュゼショッピング」の運営、アイラッシュサロン「マキア」の運営、ミュゼブランドを活用した法人向け広告
      媒体サービス「ミュゼマーケティング」等を展開しております。
       「エステティック部門」では、株式会社不二ビューティにより、世界各地の伝承技術・最先端のエイジングケア
      を取り入れた豊富なオリジナルメニューを提供するエステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の
      運営、ヘッドスパ、温浴施設の運営、オリジナル化粧品及び美容機器の開発・販売等を行っております。
       「アパレル部門」では、株式会社ラブリークィーンにより、ブラックフォーマル、カラーフォーマルを中心とし
      たレディスウェアの企画・デザイン・製造並びに全国のGMS等への卸売販売、ECサイトによる直接販売を行っ
      ております。
     (2)  その他事業

       その他事業は、「WEBマーケティング部門」「システム開発部門」で構成されております。
       「WEBマーケティング部門」では、K2D株式会社及び株式会社スカイリンクにより、グループ内外のリスティン
      グ・アフィリエイト等のWEBマーケティングサービス、「Hot                             Pepper    Beauty」等の代理店業、WEBサイト・アプリ等
      の企画制作、ゲームアプリ開発等を行っております。
       「システム開発部門」では、株式会社上武、株式会社ソアーシステム、株式会社リアルビジョンにより、システ
      ムエンジニアリング及びバックオフィスに係る人材派遣、PCデータ消去&リサイクルサービス、組込系システム
      の受託開発、サーバ構築・運用・保守、医用画像表示ソフト「FVT-air」の販売等を行うとともに、当社グループの
      技術センターとして、グループ各社への技術支援を行っております。
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       [事業系統図]
      以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
     (注) 上記系統図以外に、連結子会社1社、非連結子会社6社があります。












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    4  【関係会社の状況】
                                  主要な事業

                             資本金           議決権の所有割
          名称           住所                             関係内容
                                   の内容
                            (百万円)             合(%)
                                   (注)1
     (連結子会社)
                                               経営指導
     株式会社ミュゼプラチナム                             レディスサー
                  東京都渋谷区              10            100.0   役員の兼任
     (注)2,3                             ビス
                                               資金の貸付
                                               経営指導
     株式会社不二ビューティ                             レディスサー             役員の派遣・兼任
                  東京都渋谷区              95            100.0
     (注)2,3                             ビス             資金の貸借
                                               事務所の賃借
                                               経営指導
     株式会社ラブリークィーン                             レディスサー
                  岐阜県岐阜市              10            100.0   役員の派遣
     (注)2                             ビス
                                               資金の貸付
     K2D株式会社             東京都港区              70  その他          100.0   経営指導

     その他6社

     (注)   1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2.特定子会社に該当しております。
        3.株式会社ミュゼプラチナム、株式会社不二ビューティについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を
          除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
          (主要な損益情報等)
                         株式会社ミュゼプラチナム                  株式会社不二ビューティ
          (1)  売上高
                                 39,447   百万円               9,370   百万円
          (2)  経常利益又は
                                 1,035   百万円               △226   百万円
            経常損失(△)
          (3)  当期純利益又は
                                  549  百万円               △529   百万円
            当期純損失(△)
          (4)  純資産額
                                  689  百万円               △365   百万円
          (5)  総資産額
                                 49,563   百万円              19,884   百万円
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2020年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     レディスサービス事業                                                 5,793

     その他事業                                                  153

      報告セグメント計                                                5,946

     全社(共通)                                                   5

                合計                                     5,951

     (注)   1.従業員数は、就業人員(グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。
        2.全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない提出会社の管理部門に所属する従業員数であります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2020年3月31日       現在
        従業員数(名)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(千円)
                          38 才 2 ヶ月           3 年 6 ヶ月

                5                                      7,261
             セグメントの名称                            従業員数(名)

     全社(共通)

                                                        5
                合計

                                                        5
     (注)   1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
        2.平均年間給与は、従業員の賞与及び基準外賃金を含み、連結子会社からの受入出向者を除いております。
        3.全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない提出会社の管理部門に所属する従業員数であります。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、新規事業領域への進出及び既存事業の拡大を通じた企業価値の向上とブランド力の強化に努め
      ることを経営方針としております。既成概念にとらわれない柔軟な発想とチャレンジ精神のもと、新しいビジネス
      の創出と更なる事業運営の活性化を図り、「株主価値の最大化」、「効率を重視した組織経営」を実践するととも
      に、企業経営の透明性を高め、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを徹底することで、すべてのス
      テークホルダーに満足いただける企業グループを目指しております。
     (2)  中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

       国内経済におきましては、2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の停滞によ
      り、急速に停滞感を強める状況で推移しております。当社グループの各事業におきましても、新規案件の提案等の
      営業活動に一部影響が発生しており、経営環境の先行きを見通すことが困難な状況が続くものと予想されます。
       このような状況において、当社が持続的な成長を果たし、企業価値を向上させるため、以下の事項を主な経営課
      題として位置付け、積極的に取り組んでまいります。
      ① 既存事業の強化

        既存事業における収益体質の強化を図るため、各事業が有するノウハウ、技術、サービス等の営業資産の活用
       による売上高の増加及びグループ内の人的資源の最適配分や積極的な内製化の推進による各事業の抜本的なコス
       ト構造改革を実施するとともに、優秀な人材の確保・育成や、柔軟で多様な発想や価値観を持つ人材の活用によ
       る企業の活性化のためダイバーシティ経営を推進し、より強固な組織体制の構築に努めてまいります。
      ② 新規事業領域への進出

        当社グループが企業価値を向上し安定的な成長を続けるためには、既存事業に加え、新規事業領域への進出が
       重要な課題であると認識しております。当社グループでは、グループ各社の顧客基盤、営業基盤の共有、技術・
       サービスの相互支援や、協力会社とのアライアンス、積極的なM&A展開による各事業の周辺領域の獲得を通じ
       て事業多角展開等を進め、新規ビジネスの拡大に努めてまいります。
      ③ 内部管理体制の強化

        当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、コーポレート・ガバナンスと内
       部管理体制の更なる強化が対処すべき重要な課題の一つと認識しております。当社はこれまで、当社グループ各
       社の業容規模に応じた内部管理体制を確立してまいりましたが、今後につきましても、ステークホルダーに対し
       て経営の適切性や健全性を確保し、更なる持続的かつ健全な成長を図るため、引き続きコーポレート・ガバナン
       ス及び内部管理体制の強化に取り組み、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備してまいりま
       す。
      ④ 女性活躍推進

        当社グループの成長には、女性の活躍が必要不可欠であるとの認識の下、女性の積極的登用、女性管理職比率
       の向上、仕事と家庭の両立に向けた環境整備等を実施しております。今後も多様な人材が活躍できる環境の整備
       を通じて、企業グループとして持続的な成長の実現を目指してまいります。
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     (3)  今後の見通し
       当社グループの2021年3月期通期連結業績の見通しは以下のとおりです。
        当社グループは、2020年2月26日付にて公表いたしました「連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関するお
      知らせ」のとおり、2020年4月13日開催の当社臨時株主総会における承認決議を経て株式会社ミュゼプラチナム及
      び株式会社不二ビューティの全株式を譲渡いたしました。
       また、2020年6月3日付にて公表いたしました「連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関するお知らせ」の
      とおり、外出自粛要請に伴う商業施設の休業又は営業時間短縮や卒業式・入学式の中止、家族葬の増加が続き、足
      元の収益性が急激に悪化している状況のなか、新型コロナウイルス感染症に係る今後の影響やその後の個人消費の
      回復時期等の先行きが極めて不透明であることを踏まえ、コントロール不能なリスクの増大を回避するため、2020
      年6月3日付にて株式会社ラブリークィーンの全株式を譲渡いたしました。これらの子会社株式譲渡により、株式
      会社ミュゼプラチナム、株式会社不二ビューティ及び株式会社ラブリークィーンは2021年3月期第1四半期会計期
      間より当社連結から除外されますが、当社といたしましては、引き続き既存事業における収益体質の強化を図ると
      ともに、新規事業領域への進出に向けた積極的なM&A戦略による新たな収益基盤の構築を目指し、当社グループの企
      業価値向上に努めてまいる方針であります。
       しかしながら、今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済の先行きを見通す
      ことが困難な状況が続くものと予想されます。当社グループの各事業においても、新規案件の提案等の営業活動に
      一部影響が発生しておりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期や再流行の可能性等の先行きが極めて不透
      明であることから、現時点で通期の連結業績予想を合理的に算定することは困難であると判断し、2021年3月期の
      業績予想につきましては未定とさせていただきます。
    2  【事業等のリスク】

      以下に、当社グループ(当社及び連結子会社)の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項
     を記載しております。
      また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上重
     要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は、これらの
     リスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株
     式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考え
     ます。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (特に重要なリスク)

     ① M&Aについて
       当社グループは、今後の事業拡大及び収益力向上のため、国内外を問わず企業の買収や子会社設立、合弁事業の
      展開、アライアンスを目的とした事業投資等を実施する場合があります。当社グループといたしましては、投融資
      案件に対しリスク及び回収可能性を十分に事前評価し、投融資を行っておりますが、投融資先の事業の状況が当社
      グループに与える影響を確実に予測することは困難な場合があり、投融資額を回収できなかった場合、当社グルー
      プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
       また、当社は、当社グループの各子会社について、今後もシナジーを最大限に活用し、グループ全体の企業価値
      向上を目指してまいりますが、事業展開が計画通りに進まない場合は企業会計基準適用指針に基づき減損損失の計
      上を行う必要が生じる等、予測不能な事態が発生した場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与え
      る可能性があります。
     ② 持株会社体制について

       当社は、他の会社の持分の所有及び管理を主たる事業として営んでおり、その主たる収入は子会社及び関連会社
      からの経営指導料、受取配当等であります。このうち受取配当については、一定の状況下で、会社法等の規制によ
      り子会社及び関連会社が当社に支払うことのできる金額が制限される場合があります。また、子会社及び関連会社
      が十分な利益を計上することができず、当社に対して経営指導料または配当を支払えない状況が生じた場合には、
      当社単体の売上利益が減少する等の影響が生じる可能性があります。
     ③ 感染症の流行

       社会的影響の大きい感染症等が流行した場合、営業活動の自粛、停止措置を実施する可能性があり、その程度に
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      よっては、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。なお、直近では、新型コロナウイルス
      感染拡大による経済への影響が長期化することが懸念されており、当該リスクが顕在化した場合には、新規案件獲
      得 の低下等により、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループにお
      いては、社内外への感染防止と従業員の健康と安全を確保するため、在宅勤務の推奨等の諸施策を実行しておりま
      すが、従業員が新型コロナウイルスに感染し、社内での感染が拡大した場合には、一時的な事業活動の停止等によ
      り当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
     ④   継続企業の前提に関する重要事象等について

        当社グループは、「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3)今後の見通し」に
      記載のとおり、2021年3月期第1四半期会計期間において、株式会社ミュゼプラチナム、株式会社不二ビューティ
      及び株式会社ラブリークィーンの全株式を第三者へ譲渡しております。これらの子会社株式譲渡により、当社グ
      ループの2021年3月期連結売上高は大幅な減少が見込まれますが、当社といたしましては、引き続き既存事業にお
      ける収益体質の強化を図るとともに、新規事業領域への進出に向けた積極的なM&A戦略による新たな収益基盤の構築
      を目指し、当社グループの安定した収益力の確保と企業価値向上に努めてまいる方針であります。
       従いまして、当連結会計年度の末日現在において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないもの
      と判断しております。
     (重要なリスク)

     ① 債権管理について
       当社グループは取引先に対して、売掛金や受取手形、未収入金等の債権を有しております。与信管理については
      充分に注意しておりますが、取引先の財政状態の悪化等が発生した場合、回収遅延や債務不履行などにより、当社
      グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
     ② 人材の確保について

       当社グループの各事業では、継続的な事業発展のため、様々な媒体、手法により新卒、中途の採用を積極的に行
      うとともに、継続的な社内教育研修の実施等により、優秀な人材の確保に努めております。しかしながら、日本国
      内人口における少子高齢化に伴う労働人口の減少や産業構造の変化を背景に、必要な人材を継続的に確保するため
      の競争は厳しくなっており、今後の競争激化により、必要な人材の確保が計画通りに進まなかった場合、当社グ
      ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
     ③ システムトラブルについて

       当社グループは、多くの業務をIT化しており、また業務の効率化のためのシステム開発や改修、設備機器の導
      入・入替等を継続的に行っております。これらシステムの変更に係る管理、運用保守及び情報のバックアップには
      万全を期しておりますが、万が一、大災害や予期せぬ理由により大規模なシステム障害が発生した場合には、当社
      グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
     ④ 内部管理体制について

       当社の子会社及び関連会社については、規模・業態は様々であり、内部管理体制の水準も様々であります。当社
      グループといたしましては、より組織的な経営を目指し、かつコンプライアンス体制を強化するため、業容の規模
      に応じて人員の確保、社員の育成等を実施する方針ですが、今後、業容が拡大し、適切かつ十分な人的・組織的対
      応ができない場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
     ⑤ 法的規制について

       当社グループは、会社法、金融商品取引法、法人税法に加え、グループ各社で多様な事業を営む上で、独占禁止
      法、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法、貸金業規制法等の法的規制を受けております。当社グループで
      は、各社事業に係る諸法令による規制の遵守に努めておりますが、万が一、法令等に違反するような行為があった
      場合には、社会的信用の低下や賠償金の支払い等により当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり
      ます。また、今後の社会情勢の変化等により、諸法令等の改正や新たな法令等の制定、法令解釈の変更や規制範囲
      の拡大等があった場合には、ビジネスモデルの変更や対応費用の発生等により当社グループの事業及び業績に影響
      を与える可能性があります。
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     ⑥ 機密情報・個人情報の漏洩及び情報管理について
       当社グループでは、各事業の営業活動やシステム開発において、機密情報やノウハウ及び顧客・個人情報を取り
      扱っております。そのため機密情報管理体制の整備、社内教育の徹底や情報漏洩防止ソフトウェアの活用等の対策
      により、ネットワークを通じた機密情報への侵入、情報データの持ち出し等による機密情報の漏洩防止に努めてお
      ります。しかし、外部からの当社コンピュータへの不正アクセス、当社役員及び従業員の過誤等による情報漏洩、
      その他不測の事態により、これらの情報が外部に流出する可能性は皆無ではなく、この様な事態が生じた場合、営
      業的損失や業務停止による損失に留まらず、当社グループの社会的信用に重大な影響を与え、対応費用を含め当社
      当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
     ⑦ 重要な訴訟

       当連結会計年度において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重要な
      訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの社会的信用の低下や賠償金の支払い
      等により当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
     ⑧ 災害について

       当社グループでは、各事業の本社事務所、営業所拠点等が継続的かつ安定的に運営できるよう、機械、設備など
      の適切なメンテナンスを実施しておりますが、大規模な自然災害、事故等が発生した場合、営業停止等により当社
      グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
     ⑨ 知的財産権について

       当社グループでは、知的財産権を確保する措置を講じており、また、現在までに当社グループの知的財産権に関
      わる訴訟を提起される等の問題が生じたことはございません。しかしながら、今後、万が一当社グループが第三者
      の知的財産権を侵害した場合、第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があるほか、
      当社グループが保有する知的財産権が第三者により侵害される、当社グループの保有する権利の登録ができない等
      の事象が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下
      「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度における我が国経済は、2019年10月の消費税増税による個人消費の落ち込みに加え、2020年か
       らの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の停滞により、急速に停滞感を強める状況で推移
       し、国内及び世界経済の大幅な下振れ懸念が強まってまいりました。
        このような状況のもと、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
       a.財政状態

         資産、負債及び純資産の状況
         当連結会計年度末において、資産、負債及び純資産は以下のとおりとなりました。各増減要因は後述の通り
        であります。なお、勘定科目の名称を一部省略して記載したほか、増減要因は主なものに限定して記載してお
        ります。
           前連結会計     当連結会計
                       増減額     増減率
            年度末     年度末
                      (百万円)      (%)
            (百万円)     (百万円)
     資産        78,511     78,875       364     0.5
     負債        69,815     71,770      1,954      2.8
     純資産         8,695     7,104    △1,590      △18.3
        (資産の部)

                                                   (単位:百万円)
                                   当連結会計年度における主な増減内訳
           前連結会計     当連結会計
                       増減額
            年度末     年度末
                               内容        増減額           主な要因
                              受取手形及び
                            ①             3,096    物品売上の増加
                              売掛金
     流動資産        28,234     27,993      △240    ②  貸倒引当金          △1,082     貸倒懸念債権の増加
                            ③  未収入金          △2,271     長期貸付金への振替
                            ①  長期貸付金            971   未収入金からの振替

                            ②  繰延税金資産           2,397    算出根拠の見直しによる増加

     固定資産        50,276     50,881       604
                              建物及び構築
                            ③             △622    減損計上及び減価償却
                              物
                            ④  のれん          △1,362     のれん減損損失による減少
        (負債の部)

                                                   (単位:百万円)
                                  当連結会計年度における主な増減内訳
           前連結会計     当連結会計
                       増減額
            年度末     年度末
                               内容        増減額           主な要因
                            ①  短期借入金           1,672    外部借入の増加
     流動負債        53,808     56,844      3,036
                            ②  前受金           1,684    美容契約獲得による増加
     固定負債        16,007     14,925     △1,081     ①  長期預り金           △909    会員預り金の減少
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        (純資産の部)
                                                   (単位:百万円)
                                   当連結会計年度における主な増減内訳
           前連結会計     当連結会計
                       増減額
            年度末     年度末
                               内容        増減額           主な要因
     株主資本
                                             親会社株主に帰属する登記純
             8,688     7,099    △1,588     ①  利益剰余金          △1,588
                                             損失の計上
     合計
       b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、               売上高54,523百万円         ( 前年同期比7.2%減         )、  営業損失341百万円         (前年同期は      営
        業損失942百万円        )、  経常損失26百万円        (前年同期は      経常損失1,004百万円          )、  税金等調整前当期純損失3,298百万
        円 (前年同期は      税金等調整前当期純損失2,371百万円                 )、そして     親会社株主に帰属する当期純損失1,625百万円                     (前
        年同期は    親会社株主に帰属する当期純損失3,539百万円                     )となりました。
         各セグメントの経営成績は次のとおりであります。なお、従来「メディア・コンサルティング事業」、「シ

        ステム開発事業」として記載していた報告セグメントにつきましては、第1四半期連結会計期間よりこれらを
        統合し「その他事業」として記載する方法に変更しております。なお、前当連結会計年度のセグメント情報に
        ついても変更後の名称で記載しています。
                      報告セグメント
                                                    連結損益計算書
                                           調整額
                                                     計上額
          レディスサービス事業            その他事業            計
           金額     増減率     金額     増減率     金額     増減率     金額     増減率     金額     増減率
           (百万円)      (%)    (百万円)      (%)    (百万円)      (%)    (百万円)      (%)    (百万円)      (%)
    セグメント
            53,244     △3.2     3,788     △48.2     57,033     △8.5    △2,509     △29.7     54,523     △7.2
    売上高
    セグメント
            △335     △67.1      △43      -    △378     △62.3       36   △39.0     △341     △63.8
    損益
    (参考)EBITDA        2,782     39.4      25   △76.2     2,807     33.6      43   △34.7     2,851     31.5
       ※1 セグメント売上高には、内部売上高を含めております。
       ※2 セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整しております。
       ※3 EBITDA=セグメント損益+減価償却費+のれん償却額
        (a)  レディスサービス事業

         <美容脱毛部門>
          部門売上高は、ミュゼプラチナムブランドにおいて2019年4月より販売開始した家庭用光美容器が物品売上
         を牽引したこと、マキアブランドの出店強化に努めたことにより上期の売上高が好調に推移した一方、美容
         脱毛ブランドの統一により一部店舗の統廃合を実施したこと、下期において消費税増税の反動や外出自粛の
         影響により一部地域の来店が減少したこと等から、前期比100.2%で着地いたしました。部門利益は、下期に
         おいては売上高減少に伴い落ち込み傾向で推移したものの、通期では美容脱毛ブランド統一による広告効率
         化により前期比増益で着地いたしました。
         <エステティック部門>

          部門売上高は、エステティック業界全体の深刻な人材不足感が継続する状況の中、たかの友梨ビューティ
         クリニックブランドにおける店舗収益確保のための店舗統廃合を実施したこと、下期において消費税増税の
         反動や外出自粛の影響により一部地域の来店が減少したこと等により前期比89.7%で着地いたしました。部
         門利益は、店舗統廃合による店舗賃借料の圧縮、商品管理の徹底による原価率抑制、広告宣伝効率化等のコ
         スト削減施策を実施したこと等により上期は回復傾向で推移した一方、下期における売上高減少の影響によ
         り通期では前期比減益で着地いたしました。
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         <アパレル部門>
          部門売上高は、上期においては前期同水準で推移したものの、下期において消費税増税の反動の影響を受
         けたことに加え、新型コロナウイルス感染症による外出及びイベント自粛要請に伴う卒業式・入学式の中
         止、家族葬増加等の影響により、例年のイベント需要等で年間最大の繁忙期と見込んでいた2月~3月が大き
         く減収し、前期比78.9%で着地いたしました。部門利益は、効率的な人員配置の徹底による人件費及び旅費
         交通費等の削減に努めたものの、上述の減収を補填するには至らず、前期比減益で着地いたしました。
          これらの結果、レディスサービス事業全体では、                       売上高53,244百万円         ( 前年同期比3.2%減         )、  セグメント損

         失335百万円      (前年同期は      セグメント損失1,018百万円             )、  EBITDA2,782百万円         ( 前年同期比39.4%増         )となりまし
         た。
        (b)  その他事業

          その他の事業では、レディスサービス事業の各部門に対するマーケティングサービスの提供及びシステム
         開発のグループ内製化、外部顧客向けマーケティングサービス及びグループ内WEB広告サービス、システム開
         発、人材派遣等の事業を行っております。前期においてその他事業に属する一部子会社の全株式を譲渡した
         こと、一部WEB広告案件及びWEBアプリ開発案件の受注が当初見込みを下回ったこと等により、売上高                                               3,788   百
         万円(前年同期比        48.2%減    )、  セグメント損失43        百万円(前年同期は         セグメント利益15        百万円)、EBITDA        25
         百万円(前年同期比         76.2%減    )となりました。
      ② キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)については、以下の通りとなりまし
       た。
       (現金及び現金同等物)
                      (単位:百万円)
              前連結会計     当連結会計
                          増減額
                年度     年度
     現金及び
                1,659     1,850      191
     現金同等物
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

                                                   (単位:百万円)
                                    当連結会計年度における主な増減内訳
              前連結会計     当連結会計
                          増減額
               年度末     年度末
                                        内容              増減額
                               ①  税金等調整前当期純損失                      △3,298
                               ②  減損損失                       1,987
     営業活動による
                                 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の
               △2,869      △178     2,690    ③                        △2,155
                                 増減額
     キャッシュ・フロー
                               ④  売上債権の増加                      △3,083
                               ⑤  前受金の増加                       1,684
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

                                                   (単位:百万円)
                                    当連結会計年度における主な増減内訳
              前連結会計     当連結会計
                          増減額
               年度末     年度末
                                        内容              増減額
                               ①  有形固定資産の取得による支出                      △1,018
     投資活動による
                 180    △596     △776    ②  定期預金の増減額                        106
     キャッシュ・フロー
                               ③  長期貸付金の回収による収入                        196
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       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
                                                   (単位:百万円)
                                    当連結会計年度における主な増減内訳
              前連結会計     当連結会計
                          増減額
               年度末     年度末
                                        内容              増減額
                               ①  短期借入金の純増減額                       1,161
                               ②  長期借入による収入                         69
     財務活動による
                 △32      944     977
     キャッシュ・フロー
                               ③  長期借入金の返済による支出                       △255
                               ④  割賦債務の返済による支出                        △25
      ③ 生産、受注及び販売の実績

       a.生産実績
         当社グループは生産活動を行っていないため、該当事項はありません。
       b.受注実績

         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称               受注高(百万円)         前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)
     その他事業                         1,335          40.8          81        105.9

             合計                 1,335          40.8          81        105.9

     (注)   1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.レディスサービス事業については、受注活動を行っていないため、該当事項はありません。
       c.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   金額(百万円)                 前年同期比(%)
     レディスサービス事業                                53,215                  96.8

     その他事業                                 1,308                  34.9
     全社(共通)                                  -                 -
             合計                        54,523                  92.8

     (注)   1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.当連結会計年度において、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、最近2連結会計年
          度の主な相手先別の販売実績、その割合については記載しておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ① 重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準にもとづき作成さ
       れております。当社はこの連結財務諸表の作成にあたって、有価証券の減損、たな卸資産の評価、減価償却資産
       の耐用年数、偶発債務の認識等の重要な会計方針に関する見積り及び判断を行っております。当社は、過去の実
       績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因にもとづき、見積り及び判断を行い、それらに対して継続
       して評価を行っております。なお、見積りによる不確実性があるため、実際の結果が見積りと異なる場合もあり
       ます。
        連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積及び家庭のうち、重要なものは以下のとおりであります。
        なお、新型コロナウイルス感染症の影響等、不確実性が大きく、将来事業計画の見込値への反映が困難な要素
       もあるものの、外部の情報のほか、当社グループ各事業の事業特性や足元の事業進捗状況等、現時点で入手可能
       な情報を基に検証等を行っております。
       a.繰延税金資産

         当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、
        回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回
        収可能性は将来の課税所得の見積に依存するため、その見積の前提とした仮定や条件に変更が生じ減少した場
        合、繰延税金資産が減額され税金費用を計上する可能性があります。
       b.のれんの減損損失

         のれんの償却方法については、投資効果の及ぶ期間にわたり、定額法により償却しております。なお、のれ
        んの対象事業の収益性が低下し、減損の必要性を認識した場合には、のれんの減損処理を行う可能性がありま
        す。
       c.固定資産の減損損失

         当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グ
        ループから得られる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、回収可能額まで帳簿価額を
        減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当
        たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積の前提とした仮定や条件に
        変更が生じ減少した場合、減損損失を計上する可能性があります。
      ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.財政状態の分析
         当連結会計年度末における総資産は、                  前連結会計年度末に比べ364百万円増加                  し 78,875百万円      となりました。
        これは主に、未収入金、貸倒引当金の減少やのれんの減損損失によりのれん残高の減少が発生した一方で、レ
        ディスサービス事業において物品売上等の増加に伴い売掛金債権が増加したこと、算出根拠の見直しにより繰
        延税金資産が増加したこと等によるものです。
         負債は   71,770百万円      となり、    前連結会計年度末に比べ1,954百万円増加                   いたしました。これは主に、レディス
        サービス事業の契約獲得に伴う前受金の増加及び同事業における外部借入の増加によるものです。
         これらの結果、純資産は           前連結会計年度末に比べ1,590百万円減少                   し 7,104百万円      となりました。
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       b.経営成績の分析
        (売上高)
         売上高は、     前連結会計年度に比べ4,217百万円減少                  の 54,523百万円      ( 前年同期比7.2%減         )となりました。これ
        は主に、レディスサービス事業の各部門において、第3四半期以降の消費税増税の反動及び第4四半期会計期
        間における新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な施術来店数の減少、卒業式・入学式の中止や家族
        葬の増加に伴い、販売活動が鈍化したこと等によるものであります。
        (EBITDA)

         EBITDAは、主にレディスサービス事業の美容機器等に係る減価償却費                                 1,293   百万円及びのれん償却費            1,899   百
        万円を営業損失       341  百万円に加算し、        2,851百万円      ( 前年同期比31.5%増         )となりました。
        (営業利益)

         営業利益は、      前連結会計年度に比べ601百万円増加                 し 営業損失341百万円         (前年同期は      営業損失942百万円         )とな
        りました。これは主に、レディスサービス事業の美容脱毛部門において、当連結会計年度期首よりブランド統
        一施策を実施したことで広告効率が向上し、広告宣伝費が大幅に削減されたこと等によるものであります。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)

         営業外収益     460  百万円(前年同期比         33.1%増    )、営業外費用       144  百万円(前年同期比         64.5%減    )の計上により、経
        常損失は    26 百万円(前年同期は         経常損失1,004       百万円)となりました。
         特別損失は、のれん等の減損損失                1,987   百万円、貸倒引当金繰入額            1,195   百万円の計上等により、           3,307   百万円
        (前年同期比      139.2   %増)となりました。
         また、法人税等調整額           △1,710    百万円の計上により、法人税等合計は                  △1,673    百万円(前年同期比         2,841百万円
        減)となりました。
         これらの結果、       親会社株主に帰属する当期純損失は1,625百万円                       (前年同期は      親会社株主に帰属する当期純損
        失3,539百万円       )となりました。
         なお、セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「(1)経

        営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 b.経営成績」に記載のとおりです。
       c.キャッシュ・フローの分析

         当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
        シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       d.資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、人件費、広告宣伝費、地代家賃であります。また、その資
        金の原資は主に営業キャッシュ・フローであります。また、当社グループの一部連結子会社において、運転資
        金として短期借入金を調達しております。当社グループは、財務の健全性を保ち、営業キャッシュ・フローを
        生み出すことによって、当社グループの将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えて
        おります。
       e.経営方針、経営戦略、経営上の目標達成の状況を判断するための客観的な指標等

         当社は、継続的な事業拡大と企業価値向上のため、売上高、営業利益、営業キャッシュ・フローを指標とし
        て経営を執行しております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      2020年2月26日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二
     ビューティの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。詳細は、
     「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
    5  【研究開発活動】


      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資は1,076百万円であり、主な内訳は下記の通りであります。
         セグメント区分             設備投資の総額(百万円)                      主な使途
     レディスサービス事業                               ・新規出店又は移転に伴う店舗の設備工事等
                                1,067
     その他事業
                                  6  ・車両等
     全社                               ・事務所設備、業務用ソフトウェア等
                                  3
            計
                                1,076               ―
    2  【主要な設備の状況】

      当連結会計年度末現在における当社グループの設備、主要な設備の状況は次の通りであります。
     (1)  提出会社
                                   帳簿価額(百万円)
      事業所名      セグメントの                                         従業員数
                    設備の内容
      (所在地)         名称                                        (名)
                           建物及び      工具、器具        ソフト
                                                 合計
                                  及び備品       ウエア
                           構築物
     本社
             全社(共通)       事務用設備            8       0       6      16     5
     (東京都港区)
     (注)   1.上記金額には消費税等を含めておりません。
        2.従業員数は就業人員であります。
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     (2)  国内子会社
                                      帳簿価額(百万円)
            事業所名     セグメント                                      従業員数
       会社名                設備の内容
                                 機械装置     工具、
                             建物
            (所在地)      の名称                                      (名)
                                          土地    ソフト
                                     器具及び
                             及び                       合計
                                 及び
                                          (面積㎡)     ウエア
                            構築物
                                 運搬具     備品
            事務所     レディス     事務用設備
    株式会社
            (東京都     サービス事     美容脱毛サ       1,244     462     184     -    174    2,065     4,103
    ミュゼプラチナム
            渋谷区)     業     ロン店舗
                      事務用設備
            事務所     レディス
    株式会社不二                  エ  ス  テ                 2,547
            (東京都     サービス事            2,865      11    944         132    6,501     877
    ビューティ                  ティックサ                    (4,711)
            渋谷区)     業
                      ロン店舗
            事務所     レディス
                                             0
    株式会社
            (岐阜県     サービス事     事務用設備         0     0     0         0     0    790
                                          ( 1,448   )
    ラブリークィーン
            岐阜市)     業
            事務所
    K2D
            (東京都     その他事業     事務用設備         -     -     1    -     -     1     3
    株式会社
            港区)
            事務所
    株式会社                  事務・開発
            (東京都     その他事業              -     0     0    -     0     0    18
    スカイリンク                  用設備
            渋谷区)
                 レディス
            事務所
    他、連結子会社                                        0
                 サービス事     事務・開発
            (東京都                   ▶     3     8         16     33    155
                                           ( 13 )
    5社合計             業、その他     用設備
            港区)他
                 事業
     (注)   1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2.上記の金額には消費税等を含めておりません。
        3.従業員数は就業人員であります。
        4.上記のほか、賃借している主な設備の内容は、会社別に下記のとおりであります。
                    会社名                                 年間賃借料ま
                                 セグメントの        設備の      賃借面積
                   事業所名                                  たは年間リー
                                    名称       内容      (㎡)
                   (所在地)                                  ス料(百万円)
          株式会社ミュゼプラチナム
                                 レディス
          ブランド名:ミュゼプラチナム、マキア
                                         店舗        41,099       1,623
                                 サービス事業
           店舗(東京都渋谷区)他           全314店舗
          株式会社不二ビューティ
                                 レディス
          ブランド名:たかの友梨ビューティクリニック
                                         店舗        14,898       1,213
                                 サービス事業
           店舗(東京都港区)他          全77店舗
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
     (1)  重要な設備の新設等
       特記事項はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       特記事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     67,700,000

                 計                                   67,700,000

      ②  【発行済株式】

                                 上場金融商品取引所

               事業年度末現在           提出日現在
                                 名又は登録認可金融                内容
        種類        発行数(株)          発行数(株)
                                  商品取引業協会名
              ( 2020年3月31日       )  (2020年6月29日)
                                  東京証券取引所
                                           単元株式数      100株
       普通株式           19,330,560          19,330,560
                                   (市場第二部)
        計         19,330,560          19,330,560           ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
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     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式       発行済株式        資本金       資本金      資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数        総数残高        増減額        残高       増減額        残高
                 (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2015年6月16日
                 870,000      11,580,960            ―     1,619        600      2,547
     (注)   2
     2015年8月17日
                 180,000      11,760,960           20      1,639         20      2,567
     (注)   1
     2016年1月4日
                2,352,000       14,112,960            ―     1,639       1,949       4,517
     (注)   3
     2016年11月11日
                     ―   14,112,960            ―     1,639      △2,000        2,517
     (注)   4
     2017年2月22日
                2,701,600       16,814,560            ―     1,639       2,193       4,711
     (注)   5
     2016年4月1日~
     2017年3月12日
                 112,000      16,926,560           39      1,678         39      4,750
     (注)   1
     2018年2月13日
                2,404,000       19,330,560            ―     1,678       1,206       5,956
     (注)   6
     (注)   1.新株予約権の行使による増加であります。
        2.株式会社スカイリンクとの株式交換による増加であります。
        3.株式会社ミュゼプラチナムとの株式交換による増加であります。
        4.2016年11月11日付臨時株主総会決議による、会社法第452条の定めに基づく準備金の額の減少、並びに剰余
          金の処分(欠損填補)であります。
          (準備金の額の減少)
           減少する資本準備金の額   資本準備金     2,000百万円
           増加する剰余金の項目及び額 その他資本剰余金  2,000百万円
          (剰余金の処分)
           減少する資本剰余金の額   その他資本剰余金  156百万円
           増加する剰余金の項目及び額 繰越利益剰余金   156百万円
        5.株式会社不二ビューティとの株式交換による増加であります。
        6.株式会社ラブリークィーンとの株式交換による増加であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2020年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満株
      区分                            外国法人等                   式の状況
           政府及び
                     金融商品
                           その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者
                            法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               -     2     30     83     18     26    9,949     10,108        ―
     (人)
     所有株式数
               -   1,016     13,107     55,285      3,659      309   119,885     193,261       4,460
     (単元)
     所有株式数
               -    0.53     6.78     28.61      1.89     0.16     62.03     100.00        ―
     の割合(%)
     (注) 自己株式600株は、「個人その他」に6単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2020年3月31日       現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所                    総数に対する所
                                             (株)
                                                  有株式数の割合
                                                     (%)
     株式会社RICARO JAPAN                東京都中央区銀座8-4-23                        1,250,200          6.47

     株式会社SPV2号                岐阜県岐阜市加納寿町4-1                        1,196,500          6.19

     株式会社ユーキトラスト                東京都渋谷区猿楽町5-21                        1,130,000          5.85

     株式会社SEED                東京都渋谷区恵比寿西1-14-9                         650,000         3.36

     株式会社SBI証券                東京都港区六本木1-6-1                         635,000         3.29

     株式会社アドマンクリエイティ
                     東京都渋谷区神宮前6-25-8                         600,000         3.10
     ブ
     丸谷商事株式会社                東京都中央区日本橋1-21-4                         365,800         1.89
     加藤 勝也                新潟県新潟市中央区                         235,200         1.22

     楽天証券株式会社                東京都世田谷区玉川1-14-1                         230,700         1.19

     村田 君夫                徳島県板野郡板野町                         166,000         0.86

            計                    ―              6,459,400          33.42

    (注) 前事業年度末現在主要株主であった株式会社SPV2号は、当事業年度末では主要株主でなくなっております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2020年3月31日       現在
           区分             株式数(株)          議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                      ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                      ―           ―             ―

                     (自己保有株式)
                                           権利内容に何ら限定のない当社
     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―
                                           における標準となる株式
                     普通株式         600
                     普通株式      19,325,500
     完全議決権株式(その他)                                 193,255           同上
                     普通株式        4,460

     単元未満株式                                 ―            同上
     発行済株式総数                      19,330,560           ―             ―

     総株主の議決権                      ―            193,255            ―

      ②  【自己株式等】

                                               2020年3月31日       現在
                                                   発行済株式総
                               自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       数に対する所
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所
                               株式数(株)       株式数(株)       合計(株)      有株式数の割
                                                     (%)
     (自己保有株式)
                  東京都港区赤坂2-13-5                 600        -      600      0.00
     株式会社RVH
          計              ―           600        -      600      0.00
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】              普通株式
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
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     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                            当事業年度                   当期間

            区分
                        株式数        処分価額の          株式数        処分価額の
                         (株)       総額(百万円)           (株)       総額(百万円)
     引き受ける者の募集を行った取得
                             -         -         -         -
     自己株式
                             -         -         -         -
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             -         -        -           -
     移転を行った取得自己株式
     その他(      ―   )                  -         -         -         -
     保有自己株式数                        600       ―           600       ―

    3  【配当政策】

      当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。利益配当につきましては、企業体質の
     強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、内部留保を充実させることを勘案しながら、各期の業績を考慮して決
     定することを基本方針としております。
      当期の配当につきましては、今後の事業展開に備え、内部留保を充実させる必要があることから、誠に遺憾ながら
     無配とさせていただきたく存じます。
      内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営体制の強化及び既存事業の拡大、
     新規事業領域への参入を意図するM&A戦略等に有効に投資し、将来的な株主価値の向上を目指していく所存でありま
     す。
      なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款
     に定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
        当社は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益の最大化を図る為、コーポレート・ガバナンスの充実
       を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる効率
       的な体制を構築すると同時に、適法性も確保し、顧客、株主等ステークホルダーに対し経営情報の適時開示(タイ
       ムリー・ディスクロージャー)を行うことで透明性の高い経営を行い、企業を健全に発展させるガバナンスを構築
       することを基本方針としております。
      ② 企業統治の体制

       イ.企業統治の体制の概要
         当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。
        (取締役会)
         月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。当社の規模
        と組織の状況、機動性を勘案し、提出日現在、代表取締役                            和田佑一、社外取締役           猪俣秀行、荻野善之の3名
        で構成されております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重
        要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督等を行っております。
        (定例会議)
         事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等日常業務執行上の課題を討議するため、当社取締役、監査役及
        び子会社の取締役のほか、適宜、該当する部署の部長も出席する定例会議を毎月開催しております。
        (監査役会)
         提出日現在、常勤監査役            益田倫孝、社外監査役           稲嶺和盛、小菅章太郎の3名で構成されております。各監
        査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等に加え、内
        部監査担当者及び会計監査人と連携し監査業務を行っております。
        (内部監査体制)
         当社は、代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンス
        の状況等について定期的に内部監査を実施しております。
        (責任限定契約の内容の概要)
         当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責
        任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としてお
        ります。
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         なお、当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。
        ロ.企業統治の体制を採用する理由








          当社は監査役設置会社で監査役が取締役の業務執行等の監査を行っております。経営の基本方針その他重
         要事項を決定する取締役会に監査役が出席し、経営の監査を行っていることに加え、より経営状況を具体的
         に監視するため、日常業務の課題を討議する定例会議にも必要に応じ、監査役が参加しており、監査役は監
         査役会でその状況を報告しております。よって、経営の監査及び監視機能について、現体制で十分機能して
         いると考えております。
        ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

          当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりであります。
         a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          (a)  法令・定款及び社会倫理を遵守した行動をとるための「企業行動規範」ほかコンプライアンス体制に
           係る各種社内規程等を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守する。
          (b)  法令上疑義のある行為等について、従業員等が直接情報提供を行う手段として内部通報規程を定め、
           コンプライアンスの実効性を高める。
          (c)  重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項等で業務執行上疑義が生じた場合は、顧問弁護士、
           会計監査人等の外部アドバイザーへ相談し、助言を求める。
          (d)  代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンスの
           状況等について定期的に内部監査を実施の上、その有効性を評価し、必要な是正を行うとともに、管理
           部門と連携の上、必要に応じて社内教育・研修を実施する。
         b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           当社は、法令・社内規程に基づき、文書等作成、保存及び管理を行う。
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         c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          (a)  コンプライアンス、個人情報、品質、情報セキュリティ等に係るリスクに対処するため、リスク管理
           規程を制定するとともに、各部門においてガイドライン及びマニュアルの作成・配布、研修の実施等を
           行うものとし、組織横断的リスクについてはリスク管理委員会において状況把握、管理を行う。リスク
           管理委員会は、リスク管理規程及びリスク管理、コンプライアンスに係る規程の制定及び廃止に関する
           取締役会への付議、リスク管理規程及びリスク管理、コンプライアンスに係る規程の施行に当たり必要
           となるマニュアル、細則等の協議及び決議、リスク管理、コンプライアンス教育の計画、管理、実施、
           見直しに関する協議及び決議等の権限を有し、リスク管理委員長を代表取締役和田佑一、リスク管理責
           任者を管理本部長吉田淳が務める。
          (b)  戦略意思決定等経営の重要事項の決定に伴うリスクについては、取締役会において管理を行う。
          (c)  不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問
           弁護士、会計監査人等の外部アドバイザーと連携し、損害の拡大防止に努めるとともにこれを最小限に
           留めるよう努力する。
         d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          (a)  法令に定められた事項のほか、経営の基本方針、年次予算その他重要事項等を決定するため、月1回
           の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、全社的な経営目標の策定及び業務執
           行の監督を行う。
          (b)  職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確にし、効率
           的に職務を遂行する。
          (c)  事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等、子会社における日常業務執行上の課題を討議するた
           め、当社取締役、監査役及び子会社取締役のほか、適宜該当する部署の部長も出席する定例会議におい
           て経営数値その他重要な情報に関する経営報告を義務付け、必要に応じて当社取締役が助言と指導を行
           う。
         e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           子会社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時
          に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守を徹底させる。
         f.監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
           監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合においては、当社の従業員を任命する。
          また、業務遂行上必要な場合、監査役の職務を補助する従業員が取締役から独立して業務を行うよう指示
          できる体制を整える。
         g.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
           前号の従業員については、取締役からの独立性を確保するために、任命、解任、人事異動については監
          査役会の同意を必要とする。
         h.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
          (a)  取締役または従業員は、法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があることを
           発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
          (b)  監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務遂行状況の報告を求める
           ことができる。
          (c)  内部監査担当者は、監査役会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査役会に定期的に報告す
           る。
          (d)  監査役会へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱
           いをすることを禁止する。
         i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           監査役は、全取締役と取締役会その他定例会議等を通じ情報の共有及び意見交換を行うとともに、会計
          監査人より定期的に会計監査内容について説明を受け、効果的な監査業務の遂行を図る。監査役の職務執
          行に関して生じる費用については会社で負担するものとし、所定の手続きにより速やかに処理するものと
          する。
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      ③ 取締役の定数
        当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
      ④ 取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席することを要し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該決議は、累積投票によらないものとする
       旨、定款に定めております。
      ⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

       ・自己株式の取得
        会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等による自己株式の取得を行うことがで
       きる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
       ・中間配当
        当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎
       年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
       ・取締役及び監査役の責任免除
        当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる
       取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度
       において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役が
       その期待される役割を十分に発揮することができるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう環境
       を整備することを目的とするものであります。
      ⑥ 株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3
       分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これ
       は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする
       ものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
        男性  6 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                              2006年4月      fantastar    promotion株式会社入
                                    社
                              2008年6月      株式会社ジービーエス入社
       代表取締役
                和田 佑一      1983年8月6日      生  2008年8月      同社代表取締役就任              (注)3       ―
        社 長
                              2015年3月      株式会社Find      ▶ way設立
                                    同社取締役就任(現任)
                              2019年6月      当社代表取締役就任(現任)
                              2007年7月      株式会社リード
                                    代表取締役社長就任(現任)
        取締役        猪俣 秀行      1978年5月24日      生  2013年4月      株式会社ネクストステージ              (注)3       ―
                                    取締役就任(現任)
                              2018年6月      当社社外取締役就任(現任)
                              1983年3月      株式会社主婦の友社入社
                              1995年11月      雑誌「Cawaii!」創刊編集長就任
                              2001年9月      同社雑誌編集部部長就任
                              2004年6月      同社取締役就任
        取締役        荻野 善之      1959年12月30日      生                      (注)3       ―
                              2009年3月      同社代表取締役社長就任
                              2018年7月      株式会社夕星社設立
                                    同社代表取締役就任(現任)
                              2019年6月      当社社外取締役就任(現任)
                              1985年4月      野村證券株式会社入社
                              1999年9月      イー・トレード証券株式会社(現
                                    株式会社SBI証券)入社
                              2002年4月      エクセランド証券株式会社入社
       常勤監査役         益田 倫孝      1960年4月4日      生                      (注)4       ―
                              2005年11月      株式会社日建取締役就任
                              2014年6月      大有株式会社取締役就任
                              2017年6月      当社取締役就任
                              2019年6月      当社監査役就任(現任)
                              1994年4月      株式会社プロスタッフ入社
                              1999年6月      デロイト・トーマツ・コンサル
                                    ティング株式会社(現アビームコ
                                    ンサルティング株式会社)入社
                              2006年10月      ファースト・パートナーズ・グ
        監査役        稲嶺 和盛      1972年11月27日      生                      (注)4     20,000
                                    ループ株式会社(現株式会社ア
                                    ヴェンテ)入社
                              2013年6月      当社監査役就任(現任)
                              2020年4月      東京M&Aコンサルティング株式会
                                    社 代表取締役就任(現任)
                              2005年8月      榎本税務会計事務所(現税理士法
                                    人恒輝)入所
                              2012年12月      税理士登録
        監査役       小菅 章太郎       1982年7月29日      生                      (注)4       ―
                              2014年11月      小菅章太郎税理士事務所 開業
                                    同所所長就任(現任)
                              2019年6月      当社監査役就任(現任)
                            計                          20,000
     (注)   1.取締役 猪俣秀行、荻野善之は、社外取締役であります。
        2.監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。
        3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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        4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
          役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                     所有株式数
            氏名       生年月日                   略歴
                                                      (株)
                          1999年7月      吉田耕一税理士事務所入所
                          2000年3月      和光管理サービス株式会社(現株式会社和光)入社
           諸星 佑輔      1977年4月1日生                                       ―
                          2005年5月      MA&P税理士法人入社
                          2012年2月      TRAD税理士法人入社(現任)
      ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は
       取引関係その他利害関係はありません。
       イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
         社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄
        与しております。
         社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監
        査を実施しております。
       ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
         社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言
        を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。
         社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場か
        ら経営を監視するのに適任と判断して選任しております。
         なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
        同取引所に届け出ております。
       ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
        部統制部門との関係
         社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
         社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査担当者及び会計監査人と連携を
        保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
         なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理本部長が、社外監査
        役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。
       ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
         社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        社外監査役2名を含む3名の監査役が、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査担当者及
       び会計監査人と連携し監査業務を行っております。監査役は取締役会へ出席し、必要があると認めた時は意見表
       明を行うとともに、毎月1回の定時監査役会、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催し、取締役会の議題審査、
       各監査役の活動状況・活動結果の共有、意見交換を行っております。なお、当事業年度における開催日数は12
       日、出席率は97.2%であります。また、社外監査役小菅章太郎氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に
       関する相当程度の知見を有しています。常勤監査役は、グループ各社の取締役会ほか重要な会議に出席し、報告
       聴取、情報収集、意見交換を行うほか、必要に応じて指摘、提言を行っております。
      ② 内部監査の状況

        企業活動における不祥事等のリスク発生を未然に防止し、また、各業務執行部門の内部管理体制の適正性を総
       合的・客観的に評価することを目的として、代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による
       職務執行及びコンプライアンスの状況等について、内部監査規程及び年度監査計画に基づき定期的に内部監査を
       実施しております。
      ③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について

        監査役と内部監査担当者は、随時、相互に情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査
       人と監査役においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
        内部監査担当者、監査役、会計監査人は、必要に応じて内部統制部門を含む社内各部門へヒアリング調査を行
       い、適宜情報収集を行っております。
      ④ 会計監査の状況

       (a)  監査法人の名称
         HLB  Meisei有限責任監査法人
       (b)  継続監査期間

         7年間
       (c)  業務を執行した公認会計士

         公認会計士 武田  剛氏
         公認会計士 吉田 隆伸氏
       (d)  監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士試験合格者2名、税理士1名、その他5名
       (e)  監査法人の選定方針と理由

         当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性、監査活動の適性性、効率性及び監査報酬を基準
        として会計監査人の選定を行う方針としており、これらを総合的に勘案した結果、HLB                                         Meisei有限責任監査法
        人が適任と判断し、会計監査人として選任しております。
         また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、
        監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。このほか、会計監査人の適正な監査の遂行が
        困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
        定します。
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      ⑤ 監査報酬の内容等
       (a)  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 26           ―          25           -
       連結子会社                 26           ―          25           -

         計               53           ―          50           -

     (注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
        等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれら
        の合計額を記載しております。
       (b)  監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)

         該当事項はありません。
       (c)  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       (d)  監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の規模、特性、監査
        日数等を勘案し、当該内容について監査役会の同意を得た上で決定しております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       イ.取締役の報酬
        取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、各期の業績を考慮の上、取締役会決議に
       基づき決定することとしております。
        個別の取締役報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経
       験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績への寄与度等を勘案し、社外取締役の助言を得た上
       で、取締役会決議による委任に基づき代表取締役社長である和田佑一が決定しております。当社は、取締役の報
       酬について任意の委員会は設置しておりませんが、報酬制度の設計については必要に応じて取締役会にて見直し
       を行うこととしており、当社の機関構成の状況に鑑み、現時点では現在の体制が適切であると判断しておりま
       す。
        当事業年度における取締役の報酬については、2019年6月27日開催の取締役会において、代表取締役である和
       田佑一に一任する旨を決議しております。
        なお、取締役の報酬等の総額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円(当社定
       款に定める定員の上限である10名以内の総額)と決議しております。
      ロ.監査役の報酬

         監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、職務内容や職責に応じて設定することとし、監
       査役会にて決定しております。当事業年度における監査役の報酬については、2019年6月27日の協議により個別
       の報酬を決定しております。
        なお、監査役の報酬等の総額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において、年額30百万円(当社定
       款に定める定員の上限である4名以内の総額)と決議しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                    報酬等の種類別の総額
                                                  対象となる役員
                      報酬等の総額
                                        (千円)
         役員区分                                           の員数
                        (千円)
                                                     (人)
                                       基本報酬
     取締役
                              8,600                 8,600          3
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                              3,600                 3,600          1
     (社外監査役を除く。)
     社外役員                         7,200                 7,200          6
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、純投資目的の上場株式及び純投資目的以外の目的の上場株式のいずれも保有しておりませんが、株式
       価値の変動又は配当の受領による利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ
       以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分することとしております。
      ② 保有目的が純投資株目的以外の目的である投資株式

       (a)  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は上場株式を保有していないため、該当事項はありません。
       (b)  銘柄数及び貸借対照表計上額

                          銘柄数              貸借対照表計上額の
                          (銘柄)               合計額(百万円)
     非上場株式                              2                1,462
     非上場株式以外の株式                             -                  -
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

         該当事項はありません。
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
       (c)  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

      て作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び第23期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、
      HLB Meisei有限責任監査法人により監査を受けております。
       なお、HLB Meisei有限責任監査法人は、2019年10月1日をもって明誠有限責任監査法人から名称を変更しており
      ます。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の新
     設、改定又は変更を適切に把握し、かつ的確に対応できるようにするため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
     し、当該情報に関する知識取得のため、財務会計基準機構又は大手監査法人等が主催する会計税務セミナーへの参
     加、専門書の購読等に努めております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 1,975              2,060
        受取手形及び売掛金                                11,934              15,031
        商品及び製品                                 2,814              2,930
        仕掛品                                  57              48
        原材料及び貯蔵品                                  652              565
        未収入金                                 9,188              6,916
        短期貸付金                                  821              765
        その他                                 2,014              1,981
                                        △ 1,222             △ 2,305
        貸倒引当金
        流動資産合計                                28,234              27,993
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               8,935              8,565
                                        △ 4,188             △ 4,441
           減価償却累計額
                                      ※2  4,746            ※2  4,123
           建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                         1,763              2,139
                                        △ 1,372             △ 1,662
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                               391              476
         工具、器具及び備品
                                         3,066              3,002
                                        △ 1,842             △ 1,862
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                              1,224              1,140
         リース資産
                                          165              153
                                         △ 153             △ 143
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                               11              10
         建設仮勘定
                                          57              33
                                      ※2  2,278            ※2  2,136
         土地
         有形固定資産合計                               8,710              7,920
        無形固定資産
         のれん                               25,990              24,628
         ソフトウエア                                423              329
                                          39              56
         その他
         無形固定資産合計                               26,453              25,014
        投資その他の資産
         投資有価証券                               1,471              1,480
                                        ※1  91             ※1  7
         関係会社株式
         長期貸付金                               2,159              3,131
         繰延税金資産                               7,840              10,237
         その他                               3,686              3,294
                                         △ 136             △ 204
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               15,112              17,946
        固定資産合計                                50,276              50,881
      資産合計                                  78,511              78,875
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                  857             1,126
                                      ※2 , ※3  428         ※2 , ※3  2,101
        短期借入金
                                       ※2  219            ※2  147
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                                 2,672              2,514
        未払法人税等                                  84              37
        預り金                                 1,449              1,427
        前受金                                44,283              45,967
        賞与引当金                                  302              196
        ポイント引当金                                  43              80
        返品調整引当金                                  251              138
                                         3,216              3,108
        その他
        流動負債合計                                53,808              56,844
      固定負債
                                       ※2  405            ※2  282
        長期借入金
        退職給付に係る負債                                  215              191
        長期預り金                                15,305              14,396
                                          80              55
        その他
        固定負債合計                                16,007              14,925
      負債合計                                  69,815              71,770
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,678              1,678
        資本剰余金                                 7,520              7,520
        利益剰余金                                 △ 510            △ 2,098
                                          △ 0             △ 0
        自己株式
        株主資本合計                                 8,688              7,099
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  △ 0             △ 2
                                           8              7
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                   7              5
      純資産合計                                  8,695              7,104
     負債純資産合計                                   78,511              78,875
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     売上高                                   58,740              54,523
                                        10,257               9,099
     売上原価
     売上総利益                                   48,483              45,424
     返品調整引当金戻入額
                                          895              905
                                          975              792
     返品調整引当金繰入額
     差引売上総利益                                   48,403              45,537
                                      ※1  49,346            ※1  45,879
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                    △ 942             △ 341
     営業外収益
      受取利息                                   213              312
      受取配当金                                    7              6
      受取賃貸料                                    26              36
      業務受託料                                    9              10
                                        ※2  88            ※2  94
      その他
      営業外収益合計                                   345              460
     営業外費用
      支払利息                                    81              115
      貸倒引当金繰入額                                   316               -
                                        ※3  9           ※3  29
      その他
      営業外費用合計                                   407              144
     経常損失(△)                                   △ 1,004               △ 26
     特別利益
      保険差益                                    -              13
      移転補償金                                    -              21
      投資有価証券売却益                                    3              -
      受取和解金                                    11              -
                                           1              1
      その他
      特別利益合計                                    15              35
     特別損失
      固定資産除却損                                    77              61
                                       ※4  238           ※4  1,987
      減損損失
      貸倒引当金繰入額                                   678             1,195
      債権売却損                                   151               -
      関係会社株式売却損                                    12              30
      関係会社株式評価損                                    24               2
      投資有価証券評価損                                   170               -
                                          30              30
      その他
      特別損失合計                                  1,382              3,307
     税金等調整前当期純損失(△)                                   △ 2,371             △ 3,298
     法人税、住民税及び事業税
                                          138               37
     過年度法人税等                                     76              -
                                          953            △ 1,710
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,167             △ 1,673
     当期純損失(△)                                   △ 3,539             △ 1,625
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                   △ 3,539             △ 1,625
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     当期純損失(△)                                   △ 3,539             △ 1,625
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   △ 1             △ 1
                                           8             △ 0
      退職給付に係る調整額
                                         ※  6            ※  △  2
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   △ 3,533             △ 1,627
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 △ 3,533             △ 1,627
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,678         7,516         3,029          △ 0       12,224
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                     △ 3,539                △ 3,539
     る当期純利益
     連結子会社株式の売
                               3                          3
     却による持分の増減
     連結範囲の変動                                                   -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         3      △ 3,539          -       △ 3,535
     当期末残高                1,678         7,520         △ 510         △ 0       8,688
                       その他の包括利益累計額

                                           純資産合計
                その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                 評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 0        -         0       12,225
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                             △ 3,539
     る当期純利益
     連結子会社株式の売
                                                3
     却による持分の増減
     連結範囲の変動                                          -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                △ 1         8         6         6
     額)
     当期変動額合計                 △ 1         8         6      △ 3,529
     当期末残高                 △ 0         8         7       8,695
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       当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,678         7,520         △ 510         △ 0       8,688
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                     △ 1,625                △ 1,625
     る当期純利益
     連結範囲の変動                                 36                 36
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         -       △ 1,588          -       △ 1,588
     当期末残高                1,678         7,520        △ 2,098          △ 0       7,099
                       その他の包括利益累計額

                                           純資産合計
                その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                 評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 △ 0         8         7       8,695
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                             △ 1,625
     る当期純利益
     連結範囲の変動                                          36
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                △ 1        △ 0        △ 2        △ 2
     額)
     当期変動額合計                 △ 1        △ 0        △ 2      △ 1,590
     当期末残高                 △ 2         7         5       7,104
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純損失(△)                                 △ 2,371             △ 3,298
      減価償却費                                  1,311              1,293
      のれん償却額                                  1,800              1,899
      差入保証金償却額                                   149               99
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  1,192              1,201
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 55             △ 105
      返品調整引当金の増減額(△は減少)                                    79             △ 113
      受取利息及び受取配当金                                  △ 220             △ 319
      支払利息                                    81              115
      固定資産除却損                                    -              61
      減損損失                                   238             1,987
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 5,134             △ 3,083
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 506               17
      立替金の増減額(△は増加)                                   △ 5              20
      前払費用の増減額(△は増加)                                    -              182
      未収入金の増減額(△は増加)                                  △ 953             1,063
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   321              223
      未払金の増減額(△は減少)                                   373             △ 164
      前受金の増減額(△は減少)                                  4,908              1,684
      未払費用の増減額(△は減少)                                   360               20
      預り金の増減額(△は減少)                                  △ 708             △ 979
      事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額                                 △ 3,153             △ 2,155
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    -             △ 25
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  △ 841             △ 146
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  △ 166               99
      その他の固定負債の増減額(△は減少)                                    3              -
                                          390              118
      その他
      小計                                 △ 2,906              △ 302
      利息及び配当金の受取額
                                          187              328
      利息の支払額                                   △ 82             △ 94
      法人税等の支払額                                  △ 133             △ 109
                                          65               0
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,869              △ 178
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の増減額(△は増加)                                   834              106
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,095             △ 1,018
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 110              △ 99
      有形固定資産の売却による収入                                   189               1
      投資有価証券の売却による収入                                    42               3
      貸付けによる支出                                  △ 502              △ 38
      貸付金の回収による収入                                   131               47
      長期貸付けによる支出                                   △ 19              △ 3
      長期貸付金の回収による収入                                   455              196
      関係会社株式の売却による収入                                    15               0
      関係会社株式の取得による支出                                   △ 82              -
      敷金及び保証金の差入による支出                                  △ 193             △ 128
      敷金及び保証金の回収による収入                                   373              382
      資産除去債務の履行による支出                                    -             △ 85
      保険積立金の解約による収入                                    -              57
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
                                       ※2  117
                                                         -
      る収入
                                          22             △ 17
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                   180             △ 596
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 194             1,161
      長期借入れによる収入                                   542               69
      長期借入金の返済による支出                                  △ 314             △ 255
      割賦債務の返済による支出                                   △ 76             △ 25
      リース債務の返済による支出                                   △ 14              △ ▶
                                          25              -
      非支配株主からの払込みによる収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                   △ 32              944
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 2,721               169
     現金及び現金同等物の期首残高                                    4,380              1,659
     新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額                                     -              21
                                      ※1  1,659            ※1  1,850
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数               10 社
       主要な連結子会社の名称
        株式会社ミュゼプラチナム
        株式会社不二ビューティ
        株式会社ラブリークィーン
        K2D株式会社
        株式会社スカイリンク
         (他、連結子会社5社)
         前連結会計年度において非連結子会社でありました株式会社イナンナは重要性が増したため、第1四半期連結
        会計期間より連結の範囲に含めております。
     (2)  主要な非連結子会社の名称等

       主要な非連結子会社
        株式会社Mポイント
         (他、非連結子会社5社)
        (連結の範囲より除いた理由)
         非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合
        う額)は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2.持分法適用に関する事項

      株式会社Mポイント、他5社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分
     法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用
     範囲から除いております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
        時価のないもの………移動平均法による原価法
      ② たな卸資産
        商品及び製品………最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
                 より算定)及び総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
                 の方法により算定)を採用しております。
        仕掛品………………移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
                 算定)及び個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
                 により算定)を採用しております。
        原材料及び貯蔵品…最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
                 より算定)及び総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
                 の方法により算定)を採用しております。
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     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4
       月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物   2~47年
         機械装置及び運搬具 2~15年
         工具、器具及び備品 2~45年
        また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき3年間で均等償却する方
       法を採用しております。
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        ソフトウエア
         市場販売目的のソフトウエアについては、販売可能な有効期間(3年)に基づく定額法、自社利用のソフトウ
        エアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法を採用しております。
      ③ リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
      ③ ポイント引当金
        時効チケットの未使用分について収益を計上したものに対する将来の使用に備えるため、並びに発行済みポイ
       ントの未使用分に対する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく使用見込額を計上しております。
      ④ 返品調整引当金
        期末日に予想される売上返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、将来の返品に伴う損失予想
       額を計上しています。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

       当社及び一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ
      き計上しております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額 基準によっております。
      ②  数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による
       定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      ③ 簡便法の採用
        当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
       支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
     (5)  重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。
     (6)  のれんの償却方法及び償却期間

       のれん償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で、8年~20年の年数
      で定額法により償却しております。
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     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
      ① 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計
       年度の費用として処理しております。
      ② 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
      (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
       会)
     (1)  概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準
      の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
      Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ
      り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な
      会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
      を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
      点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
      には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首から適用します。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
      ます。
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      (表示方法の変更)
       該当事項はありません。
      (追加情報)

       (会計上の見積り)
       新型コロナウイルス感染症の影響により、レディスサービス事業においては顧客来店の減少に伴う売上高の減少、
      その他事業においては新規案件の提案等の営業活動に一部が発生しております。現時点において、今後の収束時期や
      再流行の可能性等を予測することは困難な状況でありますが、外部の情報のほか、当社グループ各事業の事業特性、
      足元の事業進捗状況等を踏まえ、2021年3月期中には回復が進んでいく等の仮定に基づき、2020年3月期の繰延税金
      資産の回収可能性及び固定資産の減損損失の会計上の見積りを行っております。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        関係会社株式                         91 百万円                7 百万円
     ※2 担保資産及び担保付債務

       担保に供している資産は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        現金及び預金                        300                 200
        建物                        642                 441
        機械装置及び運搬具                         -                462
        土地                       2,201                 2,059
               計                3,143                 3,163
       担保付債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        短期借入金                        400  百万円              1,400   百万円
        1年内返済予定の長期借入金                        156                 96
        長期借入金                        314                 210
               計                 870                1,706
       なお、連結子会社は、銀行取引に係る根抵当権(極度額の総額800百万円)が設定されており、当連結会計年度末現

      在、総額406百万円の銀行借入を行っております。
     ※3 当座貸越契約

       連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契
      約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び借入未実行残高は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        当座貸越極度額の総額                         - 百万円               200  百万円
        借入実行残高                         -                100
              差引額                   -                100
     4 保証債務

      該当事項はありません。
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        (1)  役員報酬
                                212  百万円               180  百万円
        (2)  給料手当                     17,535                 17,355
        (3)  賞与引当金繰入額
                                693                 474
        (4)  退職給付費用
                                 26                 23
        (5)  広告宣伝費
                               11,307                 9,301
        (6)  地代家賃
                               4,006                 3,784
        (7)  報酬委託手数料
                               3,929                 3,892
        (8)  貸倒引当金繰入額
                                197                 27
        (9)  のれん償却額
                               1,800                 1,899
     ※2 営業外収益「その他」の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        受取補償金                         7                 5
        その他                         80                 88
     ※3 営業外費用「その他」の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        為替差損                         2 百万円                - 百万円
        雑損失                         1                16
        電子記録債権売却損                         3                 1
        その他                         2                11
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     ※4 減損損失
       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
            場所               用途            種類          減損損失額
     ミュゼプラチナム
                         美容脱毛サロン            建物及び構築物                 17百万円
     (長野県長野市、他)
     コロリー
                         美容脱毛サロン            建物及び構築物                 95百万円
     (福岡県福岡市、他)
     マキア
                        アイラッシュサロン             建物及び構築物                 1百万円
     (熊本県熊本市、他)
     たかの友梨ビューティークリニック
                       エステティックサロン             建物及び構築物                123百万円
     (東京都府中市、他)
       資産のグルーピングは、継続的な収支の把握を行っていることから、ミュゼプラチナム、コロリー、マキアを運
      営する株式会社ミュゼプラチナムにおいてはブランドを、たかの友梨ビューティークリニックを運営する株式会社
      不二ビューティにおいては店舗を、グルーピングの最小単位といたしました。そして、営業損益が継続的にマイナ
      スであるブランド又は店舗、並びに閉鎖の意思決定をした店舗等に係る資産を回収可能価額まで減額し、当該減少
      額を減損損失(特別損失)に計上いたしました。
       なお、回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は処分見込等の合理的な
      見積により評価し、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定いたしましたが、割引前将来
      キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

            場所               用途            種類          減損損失額
     ミュゼプラチナム
                         美容脱毛サロン            建物及び構築物                117百万円
     (京都府京都市、他)
     たかの友梨ビューティークリニック
                       エステティックサロン             建物及び構築物                 67百万円
     (東京都府中市、他)
     株式会社ラブリークイーン
                           本社        建物、構築物及び土地                  437百万円
     (岐阜県岐阜市)
       資産のグルーピングは、継続的な収支の把握を行っていることから、ミュゼプラチナム、マキアを運営する株式
      会社ミュゼプラチナムにおいてはブランドを、たかの友梨ビューティークリニックを運営する株式会社不二ビュー
      ティにおいては店舗を、株式会社ラブリークイーンにおいては全社をグルーピングの最小単位といたしました。そ
      して、営業損益が継続的にマイナスであるブランド又は店舗、並びに閉鎖の意思決定をした店舗等に係る資産を回
      収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(特別損失)に計上いたしました。
       なお、回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は処分見込等の合理的な
      見積により評価し、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定いたしましたが、割引前将来
      キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
       その他有価証券評価差額金:
        当期発生額                             △1  百万円               △1  百万円
                                     -                 -
        組替調整額
         税効果調整前
                                    △1                 △1
                                     -                 -
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                           △1                 △1
       退職給付に係る調整額:
        当期発生額                              8                △1
                                     -                 -
        組替調整額
         税効果調整前
                                     8                △1
                                     -                 0
         税効果額
         退職給付に係る調整額                             8                △0
        その他の包括利益合計                              6                △2
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式              19,330,560               -           -       19,330,560
        合計           19,330,560               -           -       19,330,560
     自己株式
      普通株式                  600           -           -          600
        合計               600           -           -          600
    2.新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式              19,330,560               -           -       19,330,560
        合計           19,330,560               -           -       19,330,560
     自己株式
      普通株式                  600           -           -          600
        合計               600           -           -          600
    2.新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

      該当事項はありません。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                             至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
        現金及び預金勘定                         1,975   百万円             2,060   百万円
        預入期間が3か月を超える定期預金                         △316                △210
        現金及び現金同等物                         1,659                1,850
     ※2 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

      前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
       株式の売却により、株式会社リーガルビジョン及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会
      社東京ハウスパートナーが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額
      と売却による収入は次のとおりであります。
        流動資産                        4,839   百万円
        固定資産                         340
        流動負債                       △3,896
        固定負債                         △20
        その他                         △22
                                  △7
        関係会社株式売却損
        売却価額
                                 1,235
        未収入金                       △1,035
                                 △82
        現金及び現金同等物
        差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式
                                  117
        の売却による収入
      当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

       該当事項はありません。
    3 重要な非資金取引の内容

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      のれんの追加計上に係る未払金、業務受託契約に係る売掛金の一部相殺
       株式会社ミュゼプラチナムは、株式会社ジンコーポレーションとの間で事業譲受対価の見直し(事業譲渡契約
      (2016年12月10日付)、同覚書(2016年5月19日付、2016年8月10日付)に基づく)を行い、当該事業譲受対価の見直し
      額の未払金と、業務委託契約に基づく売上債権を各々1,912百万円ずつ相殺しております。当該非資金取引によって
      増加した資産及び負債は以下の通りであります。
        新たに計上した資産             のれん            2,062   百万円
                     繰延税金資産            1,090
        新たに計上した負債             未払金            1,240
                     差引            1,912
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      のれんの追加計上に係る未払金、業務受託契約に係る売掛金の一部相殺
       株式会社ミュゼプラチナムは、株式会社ジンコーポレーションとの間で事業譲受対価の見直し(事業譲渡契約
      (2016年12月10日付)、同覚書(2016年5月19日付、2016年8月10日付)に基づく)を行い、当該事業譲受対価の見直し
      額の未払金と、業務委託契約に基づく売上債権を各々280百万円ずつ相殺しております。当該非資金取引によって増
      加した資産及び負債は以下の通りであります。
        新たに計上した資産             のれん            1,295   百万円
                     繰延税金資産             685
        新たに計上した負債             未払金            1,700
                     差引             280
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      (リース取引関係)

       該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、資金運用については預金等の元本が保証されるか若しくはそれに準じる安全性の高い金融資産
      で行い、また、資金調達については、主に銀行借入とすることを金融商品に対する取組方針としています。当連結
      会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
       営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
      は、管理部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収遅延債権については、営業部門と連携し、速やか
      に適切な対応を行う体制としております。
       貸付金については、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、信用リスクについては貸付先の状況を定期的に
      モニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
       営業債務である買掛金及び未払金は、原則として1か月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりま
      す。当該リスクに関しては、月次に資金繰り計画を作成、更新するとともに手許流動性の維持等により管理してい
      ます。
       預り金は、そのほとんどが1年内の支払期日であります。前受金は、営業上の取引による前受であり、将来売上
      として見込まれるものであります。借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものでありま
      す。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につきましては、「(注)2.」のとおりであります。
     前連結会計年度(        2019年3月31日       )

                        連結貸借対照表               時価            差額
                        計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              1,975            1,975              -
     (2)  受取手形及び売掛金
                              11,934            11,934
                              △198            △198
        貸倒引当金
                              11,736            11,736              -
      (3)  未収入金
                              9,188            9,188
                              △667            △667
        貸倒引当金(※1)
                              8,521            8,521              -
     (4)  短期貸付金
                                821            821
                              △326            △326
        貸倒引当金(※1)
                                494            494             -
     (5)  長期貸付金
                              2,159            2,088             △71
           資産計                   24,887            24,816             △71
     (1)  支払手形及び買掛金
                                857            857             -
     (2)  短期借入金
                                428            428             -
     (3)  未払金
                              2,672            2,672              -
     (4)  未払法人税等
                                84            84            -
     (5)  預り金
                              1,449            1,449              -
     (6)  前受金
                              44,283            44,283              -
     (7)  長期借入金(※2)
                                624            621            △3
           負債計                   50,400            50,397              △3
     (※1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (※2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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     当連結会計年度(        2020年3月31日       )
                        連結貸借対照表               時価            差額
                        計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              2,060            2,060              -
     (2)  受取手形及び売掛金
                              15,031            15,031
                              △211            △211
        貸倒引当金
                              14,819            14,819              -
      (3)  未収入金
                              6,916            6,916
                             △1,787            △1,787
        貸倒引当金(※1)
                              5,129            5,129              -
     (4)  短期貸付金
                                765            765
                              △280            △280
        貸倒引当金(※1)
                                485            485             -
     (5)  長期貸付金
                              3,131            3,036             △94
                               △70            △70
        貸倒引当金(※1)
                              3,060            2,966             △94
           資産計                   25,554            25,460             △94
     (1)  支払手形及び買掛金
                              1,126            1,126              -
     (2)  短期借入金
                              2,101            2,101              -
     (3)  未払金
                              2,514            2,514              -
     (4)  未払法人税等
                                37            37            -
     (5)  預り金
                              1,427            1,427              -
     (6)  前受金
                              45,967            45,967              -
     (7)  長期借入金(※2)
                                429            428            △1
           負債計                   53,603            53,602              △1
     (※1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (※2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
     (注)   1.金融商品の時価の算定方法に関する事項は、次のとおりであります。

     資 産
     (1)  現金及び預金
       これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)  受取手形及び売掛金
       貸倒実績率等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日における帳簿価額から現在の貸倒引当金を
      控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
     (3)  未収入金、(4)       短期貸付金
       これらは回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額に
      近似していることから、当該価額をもって時価としております。
     (5)  長期貸付金
       元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
      す。
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     負 債
     (1)  支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金、(3)        未払金、(4)      未払法人税等、(5)         預り金、(6)      前受金
       これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (7)  長期借入金
       元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
      す。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                  (単位:百万円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        ①投資有価証券
          非上場株式                            1,411                 1,411
          非上場外国株式                             51                 51
        ②関係会社株式
          子会社株式                             91                 7
              資産計                       1,553                 1,470
        ①長期預り金                             15,305                 14,396
              負債計                       15,305                 14,396
         非上場株式、非上場外国株式及び子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、また、長期預り金については、返済期間を見積もることができず、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められるから、いずれも時価情報の時価開示の対象としておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

         前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                            1,975        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           11,934        -      -      -
        未収入金                            9,188        -      -      -
        短期貸付金                             821       -      -      -
        長期貸付金                              -     1,076       904      177
                   合計                23,919       1,076       904      177
         当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                            2,060        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           15,031        -      -      -
        未収入金                            6,916        -      -      -
        短期貸付金                             765       -      -      -
        長期貸付金                              12     2,118       590      411
                   合計                24,786       2,118       590      411
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        4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
         前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                               (百万円)
                            (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        短期借入金                 428       -      -      -      -      -
        長期借入金      (※)
                         219      140      120      110       29       ▶
             合計            647      140      120      110       29       ▶
        (※) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
         当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                               (百万円)
                            (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        短期借入金                2,101        -      -      -      -      -
        長期借入金      (※)
                         147      126      113       21       ▶      14
             合計           2,248       126      113       21       ▶      14
        (※) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
      (有価証券関係)

     前連結会計年度(        2019年3月31日       )
      1.売買目的有価証券
        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券

        該当事項はありません。
      3.その他有価証券

        該当事項はありません。
        なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額1銘柄1,411百万円)及び非上場外国株式(連結貸借対照表計上額1銘
       柄51百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
       りません。
     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

      1.売買目的有価証券
        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券

        該当事項はありません。
      3.その他有価証券

        該当事項はありません。
        なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額1銘柄1,411百万円)及び非上場外国株式(連結貸借対照表計上額1銘
       柄  51百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載して
       おりません。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び一部の連結子会社は、退職金規程に基づいて、確定給付型の制度として、会社に満1年以上勤続する従業
     員が退職するとき退職一時金を支給しております。
      前連結会計年度における新規連結子会社については、当該みなし取得日(2018年3月31日)に貸借対照表のみ連結財
     務諸表に反映したため、取得時の残高を注記しております。
    2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

     (1)  退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        退職給付債務の期首残高                            123  百万円               116  百万円
         勤務費用                           16                 16
         利息費用                            1                 1
         数理計算上の差異の発生額                          △15                 △3
         退職給付の支払額                           △9                △23
        退職給付債務の期末残高                            116                 107
     (2)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        勤務費用                            16 百万円                16 百万円
        利息費用                             1                 1
        数理計算上の差異の費用処理額                            △3                 △4
        確定給付制度に係る退職給付費用                            14                 12
     (3)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数値計算上の計算基礎
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             2019年3月31日                 2020年3月31日
        割引率                            1.2  %               1.2  %
        予想昇給率                            1.5                 1.1
     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             2019年3月31日                 2020年3月31日
        非積立型制度の退職給付債務
        連結貸借対照表に計上された負債
                                    116  百万円               107  百万円
        と資産の純額
        退職給付に係る負債

        連結貸借対照表に計上された負債
                                    116                 107
        と資産の純額
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     (5)  退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        過去勤務費用                            - 百万円                - 百万円
        数理計算上の差異                            △3                 △1
        合計                            △3                 △1
     (6)  退職給付に係る調整額累計

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             2019年3月31日                 2020年3月31日
        未認識過去勤務費用                            - 百万円                - 百万円
        未認識数理計算上の差異                           △15                 △10
        合計                           △15                 △10
    3.簡便法を適用した確定給付制度

     (1)  退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        退職給付に係る負債の期首残高                            95 百万円                99 百万円
         勤務費用                           10                 1
         退職給付の支払額                           △6                △16
        退職給付に係る負債の期末残高                            99                 84
     (2)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        退職給付費用                            10 百万円                1 百万円
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2019年3月31日       )      ( 2020年3月31日       )
       繰延税金資産
        退職給付に係る負債                                77 百万円            68 百万円
        賞与引当金                               104              67
        貸倒引当金                               472            1,087
        資産除去債務                               252             283
        減価償却超過額                                90             55
        資産調整勘定                              5,845             4,348
        減損損失                                67             59
        繰越欠損金(注)2                              3,019             4,646
        子会社株式評価損                                -             747
        関係会社株式売却損                                61             -
        子会社投資簿価修正                                -            2,490
        債権売却損                                46             -
                                       267             391
        その他
        繰延税金資産小計
                                      10,305             14,246
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                            △1,399             △1,151
                                     △1,023             △1,186
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
        評価性引当額小計(注)1                             △2,423             △2,338
        繰延税金資産合計                              7,882             11,907
        繰延税金負債
        資産除去債務に対応する除去費用                               △8             △8
        退職給与負債調整勘定                               △32             △24
        子会社株式譲渡                                -           △1,637
                                       △0              -
        その他
        繰延税金負債合計                               △41            △1,670
        繰延税金資産の純額                              7,840             10,237
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     (注)   1.評価性引当金が          84百万円減少しております。この減少の主な内容は、子会社において税務上の繰越欠損金
          に関する評価性引当額が247百万円減少し、将来減算一時差異に関する評価性引当額が163百万円増加したこ
          とに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                     (百万円)                         (百万円)      (百万円)
                          (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)
        税務上の繰越欠損金
                        19     88    111     65    484    2,249       3,019
        (※1)
        評価性引当額              △19     △88     △89      -     -  △1,201       △1,399
        繰延税金資産               -     -     21     65    484    1,047    (※2)   1,619
        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2) 税務上の繰越欠損金3,019百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,619百万円を計
            上しております。当該税務上の繰越欠損金につきましては、将来の課税所得増加の見込により、回収
            可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。
         当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                     (百万円)                         (百万円)      (百万円)
                          (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)
        税務上の繰越欠損金
                        88    110     65    482     42   3,856       4,646
        (※1)
        評価性引当額              △74     △15     △7    △472      △0    △581      △1,151
        繰延税金資産               14     95     58     9    41   3,275    (※2)   3,494
        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2) 税務上の繰越欠損金              4,646百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産3,494百万円を計
            上しております。当該税務上の繰越欠損金につきましては、将来の課税所得増加の見込により、回収
            可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

     となった主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2019年3月31日       )      ( 2020年3月31日       )
                                税金等調整前当期純損失             税金等調整前当期純損失
       法定実効税率
                                のため注記を省略してお             のため注記を省略してお
        (調整)
                                ります。             ります。
        交際費等永久に損金に算入されない項目
        住民税均等割等
        のれん償却額
        負ののれん発生益
        繰延税金資産評価性引当額の増減
        繰越欠損金の利用
        連結子会社の税率差異
        連結上の調整額
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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      (企業結合等関係)
      該当事項はありません。
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      (資産除去債務関係)
       当社及び連結子会社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務とし
      て認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証
      金の内、回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用
      計上し、同額の敷金及び保証金を減額する方法によっております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループは、当社及び当社の連結子会社別に、事業別のセグメントから構成されており、以下の2つを報告セ
     グメントとしております。
          報告セグメントの名称                            主な事業内容

                        ・美容脱毛サロン並びにエステティックサロン等の運営
                        ・化粧品等の企画・開発・販売
       レディスサービス事業                 ・通販サイトの運営
                        ・広告媒体等の販売
                        ・レディスウェアの企画・製造・販売
                        ・WEBマーケティング事業
                        ・ゲームアプリの開発、WEBサイトの企画制作
       その他事業                 ・業務システムの受託開発、サーバ構築・運用・保守
                        ・業務系システム開発に関するITサポート、人材派遣
                        ・医用画像表示ソフトウェアの販売
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。
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    3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                              調整額
                                                       計上額
                                              (注)1
                     レディス
                                                      (注)2
                             その他事業          計
                    サービス事業
     売上高
      外部顧客への売上高                  54,981         3,753        58,734          6     58,740
      セグメント間の内部売上高
                         19       3,556        3,575       △ 3,575         -
      又は振替高
           計             55,001         7,309        62,310       △ 3,569       58,740
     セグメント利益又は損失(△)                  △ 1,018          15      △ 1,002         59      △ 942
     セグメント資産                   78,624         1,323        79,948       △ 1,436       78,511
     その他の項目
      減価償却費                  1,293          11       1,304          7      1,311
      のれんの償却額                  1,721          78       1,800         -      1,800
      減損損失                   238         -        238        -       238
      有形固定資産及び無形固定
                        3,152          10       3,162          2      3,165
      資産の増加額
     (注)   1.調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント損益の調整額           59百万円    には、セグメント間取引消去             284百万円     及び各報告セグメントに配分し
           ていない全社費用        △224百万円      が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株
           会社運営に係る費用であります。
         (2)  セグメント資産の調整額           △1,436百万円       には、報告セグメント間の債権の相殺消去                    △7,081百万円       、各報告
           セグメントに配分していない全社資産                  17,561百万円      及び投資と資本の相殺消去等             △11,916百万円       が含まれ
           ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
         (3)  減価償却費の調整額         7百万円    は、全社資産に係る減価償却費であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額                       2百万円    は、各報告セグメントに配分していない全社資
           産であります。
        2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。
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     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                              調整額
                                                       計上額
                                              (注)1
                     レディス
                                                      (注)2
                             その他事業          計
                    サービス事業
     売上高
      外部顧客への売上高                  53,215         1,308        54,523          -      54,523
      セグメント間の内部売上高
                         29       2,479        2,509       △ 2,509         -
      又は振替高
           計             53,244         3,788        57,033       △ 2,509       54,523
     セグメント損失(△)                   △ 335        △ 43       △ 378        36      △ 341
     セグメント資産                   79,013         1,247        80,261       △ 1,385       78,875
     その他の項目
      減価償却費                  1,277          9      1,286          7      1,293
      のれんの償却額                  1,840          58       1,899         -      1,899
      減損損失                  1,582         404       1,987         -      1,987
      有形固定資産及び無形固定
                        2,363          15       2,379          3      2,382
      資産の増加額
     (注)   1.調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント損益の調整額           36百万円    には、セグメント間取引消去             261百万円     及び各報告セグメントに配分し
           ていない全社費用        △224百万円      が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株
           会社運営に係る費用であります。
         (2)  セグメント資産の調整額           △1,385百万円       には、報告セグメント間の債権の相殺消去                    △8,319百万円       、各報告
           セグメントに配分していない全社資産                  15,734百万円      及び投資と資本の相殺消去等             △8,800百万円       が含まれ
           ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
         (3)  減価償却費の調整額         7百万円    は、全社資産に係る減価償却費であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額                       3百万円    は、各報告セグメントに配分していない全社資
           産であります。
        2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
                                       (単位:百万円)
               レディスサービス事業             その他事業            合計
       減損損失                238           -          238

     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

                                       (単位:百万円)
               レディスサービス事業             その他事業            合計
       減損損失               1,582            404          1,987

      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
                                       (単位:百万円)
               レディスサービス事業             その他事業            合計
       当期償却額               1,721            78         1,800

       当期末残高               25,445            545         25,990

     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

                                       (単位:百万円)
               レディスサービス事業             その他事業            合計
       当期償却額               1,840            58         1,899

       当期末残高               24,545             82         24,628

      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1.関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       該当事項はありません。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

      ① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
                    資本金又は          議決権等の
         会社等の名称又は               事業の内容           関連当事者等           取引金額         期末残高
     種類           所在地    出資金                    取引の内容           科目
                             所有(被所有)
           氏名             又は職業            の関係          (百万円)         (百万円)
                    (百万円)
                             割合(%)
                        有価証券の     (被所有)
         株式会社       岐阜県                         経費等          未収
     主要株主                 0  売買、保有、      直接       株主            ―        1,050
         SPV2号       岐阜市                         の立替          入金
                        管理、運用      11.02
      ② 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)

                             議決権等の
                    資本金又は
         会社等の名称又は               事業の内容           関連当事者等           取引金額         期末残高
      種類           所在地    出資金                    取引の内容           科目
                             所有(被所有)
            氏名             又は職業            の関係          (百万円)         (百万円)
                    (百万円)
                             割合(%)
                                        ポスティング
     役員が代                               役員の兼任
                東京都        広告代理
                                         広告費用の
     表を務め     株式会社リード            7           ―    広告代理            851   未払金       110
                渋谷区         店業
     る会社                              業務の委託
                                          支払
      ③ 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員等

                    資本金又は         議決権等の所有       関連当事
          会社等の名称               事業の内容                      取引金額         期末残高
     種類           所在地    出資金          (被所有)     者との関     取引の内容           科目
           又は氏名              又は職業                     (百万円)         (百万円)
                    (百万円)          割合(%)     係
                                         広告制作・
                                                827   未払金       39
                                         運用費の
    重要な子会
                                          支払
    社の役員が                               役員の兼任
         株式会社アドマン        東京都        広告代理
    議決権の過                 10           ―    広告代理     金銭債権の
         クリエイティブ        渋谷区         店業
                                                 ―  未収入金       281
    半数を所有                               業務の委託
                                          譲渡
     する会社
                                                   その他
                                         広告保証金        ―         300
                                                   投資等
                                        社宅寮家賃の
    重要な子会
                                                 3  未収入金        1
                                    役員の兼任
                                          支払
    社の役員が
         株式会社G.P        東京都        子会社の           従業員の
    議決権の過                 10           ―
                                        譲渡済み不動
         ホールディング        渋谷区        支配・管理            出向受入
    半数を所有
                                        産の賃貸収入        17  預り金       17
                                    社宅の賃貸
     する会社
                                          の仮受
    重要な子会
                                        社宅寮家賃の
                                                 35    ―      ―
    社の役員の
                                          支払
                                    従業員の
    近親者が議            東京都        不動産の
         株式会社ALF            10           ―    出向受入
                                         出向費用の
    決権の過半            渋谷区         賃貸
                                    社宅の賃貸
                                                 5  未収入金        0
                                          受取
    数を所有す
                                         (販管費)
     る会社
                                         店舗販売・
                                                903  未収入金      1,275
                                        業務用商品の
                                          仕入
                                         商品の売上       131    ―      ―
    重要な子会
         株式会社               化粧品の企           役員の兼任
                                         経営指導料       360    ―      ―
    社の役員が            東京都
         スイスセルラボ・            90   画・製造・        ―   商品の仕入・
    代表を務め            渋谷区
                                          出向料      120    ―      ―
         ジャパン               輸入・販売             売上
     る会社
                                         仕入代金の           短期
                                                650         120
                                         前渡(純額)          貸付金
                                                   長期
                                         受取利息        6         440
                                                   貸付金
     (注)   1.取引金額には消費税を含めず、期末残高には消費税を含めております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)  社宅寮家賃については、市場価格を参考に合理的に決定しております。
         (2)  貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
         (3)  価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して連結子会社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定して
           おります。
      ④ 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
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      ⑤ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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    当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1.関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       該当事項はありません。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

      ①   連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)
                             議決権等の
                    資本金又は
         会社等の名称又は               事業の内容           関連当事者等           取引金額         期末残高
      種類           所在地    出資金                    取引の内容           科目
                             所有(被所有)
            氏名             又は職業            の関係          (百万円)         (百万円)
                    (百万円)
                             割合(%)
                                        ポスティング
     役員が代                               役員の兼任
                東京都        広告代理
                                         広告費用の
     表を務め     株式会社リード            7           ―    広告代理            778   未払金       129
                渋谷区         店業
     る会社                              業務の委託
                                          支払
      ② 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員等

                    資本金又は         議決権等の所有       関連当事
          会社等の名称               事業の内容                      取引金額         期末残高
      種類           所在地    出資金          (被所有)     者との関     取引の内容           科目
           又は氏名              又は職業                     (百万円)         (百万円)
                    (百万円)          割合(%)     係
                                         広告制作・
                                          運用費の       325   未払金       50
    重要な子会
                                          支払
    社の役員が                               役員の兼任
         株式会社アドマン        東京都        広告代理
    議決権の過                 10           ―    広告代理
                                         金銭債権
         クリエイティブ        渋谷区         店業
                                                 ― 未収入金       273
    半数を所有                               業務の委託
                                         の譲渡
     する会社
                                         広告保証          その他
                                                 ―        300
                                         金          投資等
                                         社宅寮家賃の
                                                 3   ―     ― 
    重要な子会
                                          支払
                                    役員の兼任
    社の役員が
         株式会社G.P        東京都        子会社の           従業員の
                                         出向費用        23  未収入金       1
    議決権の過                 10           ―
         ホールディング        渋谷区        支配・管理            出向受入
    半数を所有
                                    社宅の賃貸
                                         資金の借
     する会社
                                                1,300   短期借入金      1,300
                                         入
    重要な子会
    社の役員の
                                    従業員の
    近親者が議            東京都        不動産の                社宅寮家賃の
         株式会社ALF            10           ―    出向受入             34  差入保証金        2
    決権の過半            渋谷区         賃貸                 支払
                                    社宅の賃貸
    数を所有す
     る会社
                                         店舗販売・
                                                725
                                         業務用商品の
                                                     ―      ―
                                          仕入
                                         商品の売上       155  未収入金       32
    重要な子会
         株式会社               化粧品の企           役員の兼任
                                         経営指導料       360    ―     ― 
    社の役員が            東京都
         スイスセルラボ・            90   画・製造・        ―   商品の仕入・
    代表を務め            渋谷区
         ジャパン               輸入・販売             売上
                                          出向料      109    ―     ― 
     る会社
                                                    短期
                                         貸付金の回収        80         120
                                                   貸付金
                                                    長期
                                           ―      ―       1,560
                                                   貸付金
     (注)   1.取引金額には消費税を含めず、期末残高には消費税を含めております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)  社宅寮家賃については、市場価格を参考に合理的に決定しております。
         (2)  貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
         (3)  価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して連結子会社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定して
           おります。
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      ④ 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        該当事項はありません。
      ⑤ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                             (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日       )      至   2020年3月31日       )
     1株当たり純資産額                                 449.85   円            367.56   円
     1株当たり当期純損失(△)                                △183.11    円            △84.09    円

     (注)   1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、
          潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前連結会計年度               当連結会計年度
                               ( 2019年3月31日       )        ( 2020年3月31日       )
     純資産の部の合計額(百万円)                                   8,695               7,104
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                         -               -
     (百万円)
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   8,695               7,104
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                     19,329,960               19,329,960
     期末の普通株式の数(株)
        3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日       )      至   2020年3月31日       )
     1株当たり当期純損失(△)
      親会社株主に帰属する当期純損失(△)

                                      △3,539               △1,625
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -               -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                      △3,539               △1,625
      当期純損失(△)(百万円)
      期中平均株式数(株)                               19,329,960               19,329,960

      (重要な後発事象)

       (連結子会社の範囲の異動(株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティ))
       2020年2月26日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ミュゼプラチナム(以下、「MP社」
      といいます。)及び株式会社不二ビューティ(以下、「FB社」といいます。)の全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締
      結を決議し、2020年4月13日開催の当社臨時株主総会における当該子会社株式譲渡契約の承認可決を経て、MP社及び
      FB社の全株式を第三者へ譲渡いたしました。
       1.連結子会社の異動に関する事項

       (1)当該異動に係る子会社の名称、所在地、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
       ①MP社
        名称:株式会社ミュゼプラチナム
        所在地:東京都渋谷区広尾一丁目1番39号恵比寿プライムスクエア
        代表者の氏名:代表取締役 和田佑一(2020年3月31日現在)
        資本金:10百万円
        事業の内容:美容脱毛事業、コスメ事業
       ②FB社

        名称:株式会社不二ビューティ
        所在地:東京都港区南青山二丁目12番12号
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        代表者の氏名:代表取締役会長 髙野友梨
        資本金:95百万円(2020年3月31日現在)
        事業の内容:エステティック事業
       (2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該子会社の議決権の数及び当該子会社の総株主等の議決権に対す

      る割合
       ①MP社
       (ⅰ)当社の所有に係る当該子会社の議決権の数
         異動前:200株
         異動後:0株
       (ⅱ)総株主等の議決権に対する割合
         異動前:100%
         異動後:0%
       ①FB社

       (ⅰ)当社の所有に係る当該子会社の議決権の数
         異動前:190,000株
         異動後:0株
       (ⅱ)総株主等の議決権に対する割合
         異動前:100%
         異動後:0%
       (3)当該異動の理由及びその年月日

       ①異動の理由

        当社は、これまで新規事業領域への進出および既存事業の拡大を通じた持続的な事業拡大及び企業価値向上の
       ため、2016年1月4日付にてMP社を、2017年2月22日付にてFB社を完全子会社化し、美容脱毛サロンの運
       営、自社化粧品の企画開発・販売、エステティックサロン運営等の事業を推進してまいりました。
        MP社及びFB社の属する美容エステティック市場では、競争の激化や深刻な人材不足が続いており、MP社
       においては物品販売の強化や広告宣伝投資の効率化によるコスト削減、FB社においては戦略的店舗統廃合によ
       る1店舗当たりの生産性の維持向上施策、MP社・FB社間での相互送客の実施による両社のブランド競争力の
       強化施策等を実施することで、利益ベースでの業績の改善及び拡大に向けた取り組みを推進し、一定の成果を上
       げてまいりましたが、外部環境要因に左右されづらい強固な事業基盤を構築し、中長期的に安定した収益を確保
       するためには、今後もブランディング強化・マーケティングに係る継続的な広告投資や特殊要因発生時の一時的
       運転資金等、一定量の資金確保が必要不可欠であると判断しております。
        また、当連結会計年度第3四半期会計期間においては、上記の市場環境に加え、消費税増税の反動や台風によ
       る店舗の一時休業等が発生した影響により、売上高及び契約獲得は一時的に鈍化傾向で推移しており、これら特
       殊要因に対応するための一時的な運転資金確保のため、各子会社において資金の外部借入を行っております。
        このような状況のもと、当社といたしましては、美容エステティック業における中長期的な成長性に一定の期
       待感はあるものの、現状として当社グループの経営資源が限定されていることを考慮し、より限定した事業分野
       に対する経営資源の集中投下や、当該分野又はその周辺領域への機動的なM&Aを推進することで、当社の中長
       期的な企業価値の向上を目指す方針へ転換することとし、MP社及びFB社の全株式譲渡について検討を進めて
       まいりました。
       上記の株式譲渡検討の過程において、FB社の元親会社である株式会社G.Pホールディング(以下、「G.Pホール
       ディング」という)より株式譲受の提案があり、MP社及びFB社においても、MP社及びFB社が独立体制と
       なり、新たな資本の下で機動的な経営体制により事業を推進していくことが、両社の中長期的な企業価値向上に
       資すると判断し、当社株主総会における特別決議が承認可決されることを条件として、G.Pホールディングに対し
       てMP社及びFB社の全株式を譲渡することといたしました。
       ②異動の年月日

       2020年4月16日
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       (連結子会社の範囲の異動及び債権放棄(株式会社ラブリークィーン))

       2020年6月3日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ラブリークィーン(以下、「LQ社」
      といいます。)の全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、LQ社の全株式を第三者へ譲渡いたしました。
       1.連結子会社の異動に関する事項
       (1)当該異動に係る子会社の名称、所在地、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
        名称:株式会社ラブリークィーン
        所在地:岐阜県岐阜市加納寿町四丁目1番地
        代表者の氏名:代表取締役 吉田淳(2020年3月31日現在)
        資本金:10百万円
        事業の内容:レディスウェアの企画・製造・卸売業
       (2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該子会社の議決権の数及び当該子会社の総株主等の議決権に対す

      る割合
       (ⅰ)当社の所有に係る当該子会社の議決権の数
         異動前:1,000株
         異動後:0株
       (ⅱ)総株主等の議決権に対する割合
         異動前:100%
         異動後:0%
       (3)当該異動の理由及びその年月日

       ①異動の理由
        当社の子会社であるLQ社は、1947年の創業より女性向けフォーマルウェアを中心とした婦人服の企画・製
       造・卸売業を展開し、2018年1月の組織再編及び2018年2月の当社グループ完全子会社化以降は、取引先量販店
       の閉店等により商品取扱店舗の規模縮小を余儀なくされる中でも、コスト構造の見直しや人員配置の適正化等に
       よる事業収益性の向上を目指し、2019年3月期においては営業利益の黒字化を達成する等、着実に成長してまい
       りました。
        しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外出自粛要請に伴う商業施設の休業また
       は営業時間短縮や、卒業式・入学式の中止、家族葬の増加、一般消費者の消費マインドの落ち込み等が続くな
       か、足元の業績は売上高が大幅に低下する等、収益性が急激に悪化しております。
        このような状況のもと、当社はLQ社の成長戦略を検討してまいりましたが、新型コロナウイルスの収束時期
       やその後の個人消費の回復状況等の先行きが極めて不透明であることから、業績改善の目途が立たず、大規模な
       資金注入が必要となる可能性が高いことを踏まえて事業継続のリスクを勘案した結果、当社といたしましては、
       コントロール不能な不確実性によるリスクの増大を回避するため、LQ社の全株式を株式会社Jroutへ譲渡
       することを決定いたしました。また、本株式譲渡に伴い、当社のLQ社に対する貸付金等債権742百万円について
       は債権放棄することといたしました。
       ②異動の年月日

       2020年6月3日
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      ⑤  【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                         当期首残高        当期末残高         平均利率

             区分                                      返済期限
                         (百万円)        (百万円)         (%)
     短期借入金                         428       2,101         2.89        ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                         219        147       1.14        ―

     1年以内に返済予定のリース債務                          2        2        -       ―

     長期借入金
                                                 2021年~2030       年
                             405        282       1.82
     (1年以内に返済予定のものを除く。)
     リース債務
                                                 2021年~2024年
                              11        13        -
     (1年以内に返済予定のものを除く。)
             合計                1,067        2,547          ―      ―
     (注)   1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は、以
          下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金                126          113          21          ▶
          リース債務                  ▶          ▶          1          1

        3.「1年以内に返済予定のリース債務」及び「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」は、その金
          額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結貸借対照表上、それぞれ、流動負債の「そ
          の他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
       【資産除去債務明細表】

        本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
       産除去債務明細表の記載を省略しております。
                                  82/102









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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高    (百万円)

                            14,040         29,544         42,207         54,523
     税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
                            △296         △218        △1,076         △3,298
     (百万円)
     親会社株主に帰属する
                            △634        △1,054         △2,267         △1,625
     四半期(当期)純損失(△)            (百万円)
     1株当たり四半期(当期)純損失(△)
                           △32.82         △54.54        △117.31         △84.09
     (円)
           (会計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
                           △32.82         △21.72         △62.77          33.22
     1株当たり四半期純損失(△)(円)
                                  83/102















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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                  225               92
                                         ※  19            ※  101
        売掛金
                                       ※  1,236             ※  1,177
        未収入金
                                        ※  858            ※  1,110
        関係会社短期貸付金
                                         ※  36            ※  282
        その他
                                         △ 87            △ 1,943
        貸倒引当金
        流動資産合計                                 2,289               819
      固定資産
        有形固定資産
         建物                                 12               8
         工具、器具及び備品                                 0              0
                                           0              2
         リース資産
         有形固定資産合計                                 13              12
        無形固定資産
                                           8              6
         ソフトウエア
         無形固定資産合計                                 8              6
        投資その他の資産
         投資有価証券                               1,462              1,462
         関係会社株式                               12,149               8,800
         長期貸付金                               1,572              1,418
         繰延税金資産                                144               -
         その他                                 17              16
                                         △ 11             △ 11
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               15,334              11,685
        固定資産合計                                15,357              11,704
      資産合計                                  17,646              12,524
                                  84/102









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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                       ※  5,901             ※  6,061
        関係会社短期借入金
                                        ※  114             ※  128
        未払金
        未払法人税等                                   ▶              ▶
        預り金                                 1,411              1,411
        株主優待引当金                                   6              1
                                        ※  138             ※  189
        その他
        流動負債合計                                 7,576              7,796
      固定負債
        退職給付引当金                                   6              1
        繰延税金負債                                  -             1,382
                                          10              11
        その他
        固定負債合計                                  16             1,396
      負債合計                                  7,593              9,192
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,678              1,678
        資本剰余金
         資本準備金                               5,956              5,956
                                         1,560              1,560
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               7,516              7,516
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                          858            △ 5,862
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                858            △ 5,862
        自己株式                                  △ 0             △ 0
        株主資本合計                                10,053               3,332
      評価・換算差額等
                                          △ 0             △ 0
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  △ 0             △ 0
      純資産合計                                  10,053               3,331
     負債純資産合計                                   17,646              12,524
                                  85/102








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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       ※1  282            ※1  252
     売上高
                                          -              -
     売上原価
     売上総利益                                     282              252
                                      ※1 , ※2  257          ※1 , ※2  242
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                     25              10
     営業外収益
                                        ※1  96            ※1  46
      受取利息
      受取配当金                                    7              5
      受取賃貸料                                    15              15
      貸倒引当金戻入額                                    57              -
                                          12              -
      その他
      営業外収益合計                                   189               67
     営業外費用
                                        ※1  65            ※1  59
      支払利息
      貸倒引当金繰入額                                    80              -
                                           0              0
      その他
      営業外費用合計                                   145               59
     経常利益                                     68              18
     特別利益
      関係会社株式売却益                                  1,095                0
                                          11              -
      その他
      特別利益合計                                  1,106                0
     特別損失
      投資有価証券評価損                                   165               -
      関係会社株式評価損                                    -             3,318
      貸倒引当金繰入額                                    -             1,856
      債権売却損                                   151               -
      関係会社債権放棄損                                   300               6
                                           1              30
      その他
      特別損失合計                                   618             5,212
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                     556            △ 5,193
     法人税、住民税及び事業税
                                          △ 1              1
     過年度法人税等                                     △ ▶              -
                                         △ 22             1,526
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    △ 28             1,527
     当期純利益又は当期純損失(△)                                     585            △ 6,721
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      ③  【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                               資本剰余金                 利益剰余金
                                             その他利益
                   資本金
                                              剰余金
                               その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                         資本準備金
                                剰余金       合計              合計
                                              繰越利益
                                              剰余金
     当期首残高                1,678       5,956       1,560       7,516        273       273
     当期変動額
     当期純利益                                           585       585
     株主資本以外の項目の当期
     変動額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -       -      585       585
     当期末残高                1,678       5,956       1,560       7,516        858       858
                                   評価・換算

                      株主資本
                                    差額等
                                             純資産合計
                               その他有価証券        評価・換算
                  自己株式      株主資本合計
                               評価差額金       差額等合計
     当期首残高                 △ 0     9,468         0       0     9,468
     当期変動額
     当期純利益                       585                     585
     株主資本以外の項目の当期
                                   △ 0      △ 0      △ 0
     変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      585       △ 0      △ 0      584
     当期末残高                 △ 0     10,053        △ 0      △ 0     10,053
                                  87/102











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       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                               資本剰余金                 利益剰余金
                                             その他利益
                   資本金
                                              剰余金
                               その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                         資本準備金
                                剰余金       合計              合計
                                              繰越利益
                                              剰余金
     当期首残高                1,678       5,956       1,560       7,516        858       858
     当期変動額
     当期純損失(△)                                          △ 6,721      △ 6,721
     株主資本以外の項目の当期
     変動額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -       -     △ 6,721      △ 6,721
     当期末残高                1,678       5,956       1,560       7,516      △ 5,862      △ 5,862
                                   評価・換算

                      株主資本
                                    差額等
                                             純資産合計
                               その他有価証券        評価・換算
                  自己株式      株主資本合計
                               評価差額金       差額等合計
     当期首残高                 △ 0     10,053        △ 0      △ 0     10,053
     当期変動額
     当期純損失(△)                     △ 6,721                    △ 6,721
     株主資本以外の項目の当期
                                    0       0       0
     変動額(純額)
     当期変動額合計                 -     △ 6,721         0       0    △ 6,721
     当期末残高                 △ 0     3,332        △ 0      △ 0     3,331
                                  88/102












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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
       子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
       その他有価証券
        時価のないもの…………………移動平均法による原価法
     (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
       該当事項はありません。
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
      を採用しております。
       主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物           5~14年
        工具、器具及び備品    4年
     (2)  無形固定資産
       ソフトウエア
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     (3)  リース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
    3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    4.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
     (3)  株主優待引当金
       株主優待制度に伴う費用の支出に備えるため、合理的に見積もった額を計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)  消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の
      費用として処理しております。
     (2)  連結納税制度の適用
       連結納税制度を適用しております。
      (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
      (表示方法の変更)

       (損益計算書)
        前会計年度において「その他」に含めておりました「受取賃貸料」につきまして、重要性が増したため独立掲 
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       記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示していた15百万円を、「受
       取賃貸料」として組替えております。
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      (貸借対照表関係)
     ※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                              前事業年度                 当事業年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        短期金銭債権                        849  百万円              1,386   百万円
        短期金銭債務                       6,011                 6,371
      (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        営業取引による取引高
         売上高(子会社経営指導料収入)                       282  百万円               252  百万円
         販売費及び一般管理費(支出)                        27                 23
        営業取引以外の取引による取引高
         受取利息                        71                 34
         支払利息                        65                 59
     㯿ሰN'ⱻꅴڌ묰渰䘰慎㮉脰檌뭶쨰玑톘䴰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰縰夰Ȱ樰䨰ş卹㸰潣Ũ⩏᩹㸰朰䈰謰弰脰ƌ꥘묰欰

      いては該当はありません。
                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        (1)  役員報酬
                                 16 百万円                19 百万円
        (2)  給料手当
                                 39                 35
        (3)  賞与引当金繰入額
                                 2                 1
        (4)  退職給付費用
                                 1                 0
        (5)  貸倒引当金繰入額
                                 7                -
        (6)  減価償却費
                                 7                 7
        (7)  報酬委託手数料
                                 90                 95
        (8)  地代家賃
                                 26                 26
      (有価証券関係)

       子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式8,800百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株
      式12,149百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2019年3月31日       )      ( 2020年3月31日       )
       繰延税金資産
        退職給付引当金                               1 百万円             0 百万円
        貸倒引当金                               43             227
        関係会社株式評価損                              113              260
        子会社株式投資簿価修正                               -             403
        資産除去債務                               2             -
        債権売却損                               46              -
        投資有価証券評価損                               50              -
        関係会社株式売却損                               61             378
        株主優待引当金                               2              0
        繰越欠損金(注)2                              272              273
                                        3              1
        その他
       繰延税金資産小計
                                       597             1,545
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                             △129               -
                                      △266               -
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                              △395               -
       繰延税金資産合計                               201             1,545
       繰延税金負債
        資産除去債務に対応する除去費用                              △1              △1
        子会社株式投資簿価修正                               -           △2,926
                                      △55               -
        未払金
       繰延税金負債合計                               △57            △2,927
       繰延税金資産の純額                               144              -
       繰延税金負債の純額                                -           △1,382
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

     となった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度             当事業年度
                                 ( 2019年3月31日       )      ( 2020年3月31日       )
       法定実効税率
                                      30.6  %
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              16.8
        受取配当等の益金不算入額                               -
                                             税引前当期純損失のた
                                             め、注記を省略しており
        住民税均等割等                              0.2
                                             ます。
        繰延税金資産評価性引当額の増減                              32.0
        繰越欠損金の利用                               -
        子会社株式の投資簿価修正                             △82.7
                                      △2.0
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             △5.0
      (企業結合等関係)

       該当事項はありません。
      (重要な後発事象)

       (連結子会社の範囲の異動(株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティ))
        2020年2月26日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社
       不二ビューティの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、2020年4月13日開催の当社臨時株主総会にお
       ける当該子会社株式譲渡契約の承認が原案通り承認可決いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結
       財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
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       (連結子会社の範囲の異動(株式会社ラブリークィーン))

        2020年6月3日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社ラブリークィーンの全株式譲渡
       に係る株式譲渡契約の締結を決議いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項
       (重要な後発事象)」をご参照ください。
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      ④  【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                  (単位:百万円)
                       当期首      当期      当期      当期     当期末     減価償却
       区分       資産の種類
                        残高     増加額      減少額      償却額      残高     累計額
            建物              12      -      -      3      8     11
            工具、器具及び備品               0      0     -      0      0      2
     有形固定資
     産
            リース資産               0      1     -      0      2      0
                計          13      2     -      ▶     12      14
            ソフトウエア               8      1     -      3      6     -
     無形固定資
     産
                計           8      1     -      3      6     -
       【引当金明細表】

                                                  (単位:百万円)
                                  当期減少額         当期減少額
        科目        当期首残高         当期増加額                          当期末残高
                                  (目的使用)         (その他)
     貸倒引当金                 99       1,856          -         -       1,955
     賞与引当金                  1         1         1        -         1
     退職給付引当金                  6         1         5        -         1
     株主優待引当金                  6        -         5        -         1
     (注)   1.「貸倒引当金」の当期減少額のうちその他は、洗い替えによる戻入額であります。
        2.「賞与引当金」は貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
      取扱場所            東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
      株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                  三井住友信託銀行株式会社
      取次所                             ──────
      買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事
                  由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新
                  聞に掲載する方法といたします。
     公告掲載方法
                  なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
                  です。
                  https://rvh.jp
     株主に対する特典             該当事項はありません。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(     第23期   )(自    2018年4月1日        至    2019年3月31日       )2019年6月28日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2019年6月28日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

        ( 第24期   第1四半期)(自         2019年4月1日        至    2019年6月30日       )2019年8月14日関東財務局長に提出
        ( 第24期   第2四半期)(自         2019年7月1日        至    2019年9月30日       )2019年11月14日関東財務局長に提出
        ( 第24期   第3四半期)(自         2019年10月1日        至    2019年12月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       2019年11月6日関東財務局長に提出
        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異
        動)の規定に基づく臨時報告書であります。
       2020年4月13日関東財務局長に提出

        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(臨時株主総
        会で決議事項が決議)の規定に基づく臨時報告書であります。
       2020年4月14日関東財務局長に提出

        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異
        動)の規定に基づく臨時報告書であります
       2020年6月29日関東財務局長に提出

        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(定時株主総
        会で決議事項が決議)の規定に基づく臨時報告書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月29日

    株式会社RVH
     取締役会 御中
                        HLB  Meisei有限責任監査法人

                         東京都中央区

                         指定有限責任社員

                                          武  田      剛
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       吉 田 隆 伸            印
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社RVHの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社RVH及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    強調事項

     1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年4月13日開催の臨時株主総会において、連結子会社であ
    る株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の承認を受け、2020年4月
    16日に全株式を譲渡している。
     2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年6月3日開催の取締役会において、連結子会社である株
    式会社ラブリークィーンの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、同日に全株式を譲渡している。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

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                                                            有価証券報告書
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    す ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
    立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手する。
     ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
    価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
    び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
    づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
    論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項
    に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対
    して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
    いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
    かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
    取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
    入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
    見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社RVHの2020年3月
    31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社RVHが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
    る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
    用される。
    ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
    統制報告書の表示を検討する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
    は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
    を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                       以     上
      ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月29日

    株式会社RVH
     取締役会 御中
                        HLB  Meisei有限責任監査法人

                         東京都中央区

                         指定有限責任社員

                                          武  田        剛
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       吉 田 隆 伸            印
                         業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社RVHの2019年4月1日から2020年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社RVHの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、すべての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    強調事項

     1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年4月13日開催の臨時株主総会において、連結子会社であ
    る株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の承認を受け、2020年4月
    16日に全株式を譲渡している。
     2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年6月3日開催の取締役会において、連結子会社である株
    式会社ラブリークィーンの全株式譲渡に係る株式譲渡契約の締結を決議し、同日に全株式を譲渡している。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
    を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
    監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
    び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
    付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
    意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
    来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
    うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
    象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                102/102







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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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