仙波糖化工業株式会社 有価証券報告書 第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 仙波糖化工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                   仙波糖化工業株式会社(E00494)
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  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月29日
         第73期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
  【事業年度】
  【会社名】       仙波糖化工業株式会社
         Semba Tohka Industries  Co.,Ltd
  【英訳名】
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  小林 光夫
         栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
  【本店の所在の場所】
         0285-82-2171
  【電話番号】
  【事務連絡者氏名】       取締役  芝山 哲
         栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
  【最寄りの連絡場所】
         0285-82-2171
  【電話番号】
  【事務連絡者氏名】       取締役  芝山 哲
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
  (1)連結経営指標等
     回次     第69期   第70期   第71期   第72期   第73期
    決算年月     2016年3月   2017年3月   2018年3月   2019年3月   2020年3月

       (千円)  17,295,640   17,624,040   18,675,322   20,555,888   20,742,514

  売上高
       (千円)   662,248   727,552   865,082  1,019,142   996,259

  経常利益
  親会社株主に帰属する当期
       (千円)   304,774   439,703   569,785   735,045   579,234
  純利益
       (千円)   247,027   497,482   582,905   662,297  1,522,785
  包括利益
       (千円)  7,639,406   8,027,034   8,584,841   9,110,480   10,462,312

  純資産額
       (千円)  16,150,796   16,710,966   19,733,997   20,656,722   21,430,132

  総資産額
       (円)   671.06   705.12   754.12   800.29   840.87

  1株当たり純資産額
       (円)   26.77   38.62   50.05   64.57   50.88

  1株当たり当期純利益
  潜在株式調整後1株当たり
       (円)    -   -   -   -   -
  当期純利益
       (%)   47.3   48.0   43.0   43.6   44.7
  自己資本比率
       (%)   4.0   5.6   6.9   8.4   6.2

  自己資本利益率
       (倍)   17.2   13.1   20.5   11.2   12.2

  株価収益率
  営業活動によるキャッ
       (千円)   766,681  1,202,575   1,108,030   1,700,654   1,669,386
  シュ・フロー
  投資活動によるキャッ
       (千円)  △882,658  △722,143  △947,144  △902,221  △919,494
  シュ・フロー
  財務活動によるキャッ
       (千円)   △76,498  △262,675   △14,915   348,332  △134,735
  シュ・フロー
  現金及び現金同等物の期末
       (千円)  1,638,792   1,855,601   2,001,999   3,138,039   3,742,161
  残高
          373   391   526   544   586
  従業員数
       (人)
  [外、平均臨時雇用者数]        [127 ]  [144 ]  [569 ]  [567 ]  [568 ]
   (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第72期の期首
    から適用しており、第71期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
    等となっております。
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  (2)提出会社の経営指標等
     回次     第69期   第70期   第71期   第72期   第73期
    決算年月     2016年3月   2017年3月   2018年3月   2019年3月   2020年3月

       (千円)  16,532,050   16,912,242   17,793,327   18,448,205   18,332,064

  売上高
       (千円)   695,649   663,852   785,151   804,518   831,586

  経常利益
       (千円)   369,736   407,618   591,271   568,752   24,498

  当期純利益
       (千円)  1,500,500   1,500,500   1,500,500   1,500,500   1,500,500

  資本金
       (千株)   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400

  発行済株式総数
       (千円)  7,378,384   7,743,020   8,236,252   8,638,289   8,677,711

  純資産額
       (千円)  13,792,452   14,642,530   15,278,809   17,127,162   16,553,987

  総資産額
       (円)   648.13   680.17   723.50   758.82   762.28

  1株当たり純資産額
          10.00   10.00   12.00   15.00   15.00
  1株当たり配当額
       (円)
  (うち1株当たり中間配当
          (-)  (-)  (-)  (-)  (-)
  額)
       (円)   32.48   35.81   51.94   49.96   2.15
  1株当たり当期純利益
  潜在株式調整後1株当たり
       (円)    -   -   -   -   -
  当期純利益
       (%)   53.5   52.9   53.9   50.4   52.4
  自己資本比率
       (%)   5.1   5.4   7.4   6.7   0.3

  自己資本利益率
       (倍)   14.2   14.1   19.8   14.4   288.1

  株価収益率
       (%)   30.8   27.9   23.1   30.0   697.7

  配当性向
          294   312   328   334   353
  従業員数
       (人)
  [外、平均臨時雇用者数]        [14]  [20]  [15]  [19]  [20]
       (%)   115.2   128.9   259.3   188.2   167.2
  株主総利回り
  (比較指標:JASDAQ    INDEX
       (%)   (103.2 )  (129.5 )  (173.7 )  (159.5 )  (148.9 )
  スタンダード)
       (円)   618   537  1,085   1,434   756
  最高株価
       (円)   399   448   484   600   525

  最低株価
   (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
   4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第72期の期首
    から適用しており、第71期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
    等となっております。
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  2【沿革】
   年月          概要
   1947年7月   栃木県真岡市にカラメルの製造販売を目的として仙波糖化工業株式会社を設立する。
   1952年12月   東京都世田谷区に東京支社を開設する。
   1961年4月   大阪市東淀川区に大阪営業所(現 大阪支店)を開設する。
   1964年3月   粉末製品の製造販売を開始する。
   1966年10月   東京都千代田区に東京支社を移転する。
   1967年7月   茨城県水戸市に水戸工場を新設する。
   1967年9月   東京都墨田区に東京支社を移転する。
   1971年11月   栃木県真岡市に真岡第二工場を新設する。
   1972年5月   本社内にスプレードライ技術研究所を新設し、スプレー技術コンサルタント業務を開始する。
   1974年3月   真岡第二工場の第二期工事を完了し、凍結乾燥製品の製造販売を開始する。
   1974年5月   包装部門として仙波包装株式会社(現・連結子会社)を設立し、包装業務を始める。
   1976年3月   東京都千代田区に東京支社を移転する。
   1977年9月   本社工場に造粒設備を新設し、造粒製品の製造販売を開始する。
   1978年7月   「粉末タレ」「粉末味噌汁」等のブレンド製品の製造販売を開始する。
   1979年9月   栃木県真岡市に真岡第三工場を新設し、噴霧乾燥及び造粒装置を増強する。
   1983年3月   栃木県真岡市に仙波包装㈱第二工場を新設する。
   1985年5月   真岡第二工場にドラムドライヤーを新設する。
   1987年6月   本社内にブレンド工場を新設する。
   1988年9月   水戸工場を閉鎖し、カラメル製造ラインを真岡第三工場へ移転する。
   1989年5月   技術研究所を拡充新築する。
   1990年7月   冷凍山芋製造を目的として株式会社東北センバを秋田県北秋田郡比内町(現 大館市比内町)
     に設立する。
   1993年8月   東京都台東区に東京支社を移転する。
   1994年11月   日本証券業協会に株式を店頭登録する。
   1998年11月   真岡第二工場において国際規格「ISO9001」の認証を取得する。
   2000年3月   真岡第三工場において国際規格「ISO9001」の認証を取得する。
   2002年4月   東京都台東区にクリエイトインターナショナル株式会社(現・連結子会社)を設立する。
   2003年11月   粉末製品及び凍結乾燥製品等の生産、供給力を強化・拡充する目的として福州仙波糖化食品有
     限公司(現・連結子会社)を中国福建省福州市に設立する。
   2004年12月   日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する。
   2006年4月   真岡第二工場に昆布エキス製造工場を新設する。
   2006年9月   真岡第二工場に粉末茶製造工場を新設する。
   2007年8月   真岡第二工場に鰹節エキス調味料設備を新設する。
   2010年4月   ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場
     する。
   2012年11月   株式会社東北センバ(現・連結子会社)が冷凍山芋・冷凍和菓子及び凍結乾燥製品等の製造工
     場を秋田県大館市二井田に新設する。
   2013年7月   東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダー
     ド)に上場する。
   2016年10月   粉末製品の販売拠点として、ベトナムホーチミン市に合弁出資で現地法人SEMBA-NFC              VIETNAM
     COMPANY  LIMITED(現・連結子会社)を設立する。
   2018年1月   海外生産拠点の拡充及び中国市場の開拓強化、原料調達ネットワークの強化を図るため、持分
     法適用会社であった福建龍和食品実業有限公司(現・連結子会社)を子会社とする。
   2019年3月   東南アジア市場開拓を図るため、SEMBA       TOHKA VIETNAM  COMPANY  LIMITED(現・連結子会社)を
     設立する。
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  3【事業の内容】
   当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(仙波糖化工業株式会社)、子会社7社、その他の関係会社1
  社により構成されており、食料品の製造販売を主な事業内容とし、当該事業に関連する研究活動及びその他のサービ
  ス等の事業活動を展開しております。
   当社が製造販売するほか、子会社㈱東北センバ、福州仙波糖化食品有限公司が製造しており、㈱東北センバについ
  ては当該製品のほとんどを当社で仕入れて販売しており、福州仙波糖化食品有限公司については海外にて販売をして
  おります。更に、製品・商品の一部については、包装加工を子会社仙波包装㈱に委託しており、子会社福建龍和食品
  実業有限公司から製品・商品の一部を子会社クリエイトインターナショナル㈱を通じ、当社で仕入れて販売しており
  ます。また、SEMBA-NFC    VIETNAM  COMPANY  LIMITEDは、海外にてその他商品を販売しております。なお、その他の関
  係会社である東洋水産㈱は、他の国内得意先同様、製品・商品を販売しております。次に、SEMBA                 TOHKA VIETNAM
  COMPANY  LIMITEDをベトナムで2019年3月に設立しました。同社は、2021年5月頃に食品・食品素材及び食品添加物
  等の製造販売を開始する予定です。
   なお、当社グループは食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、事業の内容については、製品の種類別
  区分ごとに記載しております。
  カラメル製品

   カラメル色素、焙焼製品等を製造、販売するほか、子会社福州仙波糖化食品有限公司でも焙焼製品等を製造、販売
  しております。
  乾燥製品類

   粉末茶、粉末醤油等を製造、販売するほか、子会社㈱東北センバが粉末山芋等を製造、販売しており、当該製品の
  ほとんどを当社で仕入れて販売しております。また、子会社福州仙波糖化食品有限公司は粉末製品等を製造、販売し
  ております。子会社福建龍和食品実業有限公司が凍結乾燥野菜等を製造、販売しており、一部を子会社クリエイトイ
  ンターナショナル㈱を通じ、当社で仕入れて販売しております。
  組立製品類

   コーンスープ、粉末ソース、味噌汁、小麦粉加工品等を製造、販売しております。
  冷凍製品

   子会社㈱東北センバが冷凍山芋・冷凍和菓子等を製造、販売しております。
  その他

   子会社仙波包装㈱が食品包装加工を行っております。また、その他仕入品を仕入れて販売しております。
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   以上の事業の系統図は下記のとおりであります。
   (注)1.仙波包装㈱、㈱東北センバ、クリエイトインターナショナル㈱、福州仙波糖化食品有限公司、SEMBA-NFC












    VIETNAM  COMPANY  LIMITED、福建龍和食品実業有限公司、SEMBA        TOHKA VIETNAM  COMPANY  LIMITEDは、連結子
    会社であります。
   2.その他の関係会社である東洋水産㈱へは、他の国内得意先同様、製品・商品を販売しております。
   3.仙波包装㈱、㈱東北センバ、福州仙波糖化食品有限公司及び福建龍和食品実業有限公司に、粉末製品製造設
    備、凍結乾燥製品製造設備、冷凍製品製造設備の一部を賃貸しております。
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  4【関係会社の状況】
  (1)連結子会社
              議決権の
         資本金  主要な事業の
   名称    住所       所有割合    関係内容
         (千円)  内容
              (%)
                当社製品の包装加工を委託してお
  仙波包装㈱         食品の包装加     ります。なお、建物及び機械装置
      栃木県真岡市    75,000     100.00
  (注)1         工     を貸与しております。
                役員の兼任等…有
                同社の製品を購入しております。
           冷凍食品及び     なお、建物、機械装置及び運搬具
  ㈱東北センバ
      秋田県大館市    75,000  凍結乾燥製品   100.00  並びに工具、器具及び備品を貸与
  (注)1、2
           の製造     しております。
                役員の兼任等…有
                同社を通じて子会社から商品等を
           農産物加工食     購入しております。
  クリエイトインター
      東京都台東区    10,000  品の輸出入及   100.00  当社が事務業務を受託しておりま
  ナショナル㈱
           び国内販売     す。
                役員の兼任等…有
                同社の製品を購入しております。
           カラメル製品
  福州仙波糖化食品    中華人民共和国   千米ドル       なお、粉末製品製造設備を貸与し
           及び乾燥食品   100.00
  有限公司    福建省福州市    1,200      ております。
           の製造
                役員の兼任等…有
      ベトナム社会主

  SEMBA-NFC  VIETNAM
         百万ドン  食品の国内及
      義共和国         60.00 役員の兼任等…有
  COMPANY  LIMITED      1,320 び輸出販売
      ホーチミン市
                同社製品を購入しております。

  福建龍和食品実業         冷凍食品及び
      中華人民共和国   千人民元       なお、凍結乾燥製品製造設備を貸
  有限公司         凍結乾燥製品   70.00
      福建省福州市    60,209      与しております。
  (注)1         の製造販売
                役員の兼任等…有
           食品・食品素
      ベトナム社会主
  SEMBA TOHKA VIETNAM
         千米ドル  材及び食品添
      義共和国        100.00  役員の兼任等…有
  COMPANY  LIMITED      1,327 加物等の製造
      ドンナイ省
           販売
   (注)1.仙波包装㈱及び㈱東北センバ並びに福建龍和食品実業有限公司は、特定子会社に該当しております。
   2.債務超過会社で債務超過の額は、2020年3月末時点で149,765千円となっております。
  (2)その他の関係会社

              議決権の
         資本金  主要な事業の
   名称   住所       被所有割    関係内容
         (千円)  内容
              合(%)
           魚介類の仕入
           加工販売
           加工食品の製
              直接
           造、仕入加
               17.61 当社製品を販売しております。
  東洋水産㈱    東京都港区   18,969,524
           工、販売
              間接  役員の兼任等…無
               8.78
           冷蔵庫の保管
           作業、凍結業
           務
   (注)有価証券報告書を提出しております。
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  5【従業員の状況】
  (1)連結会社の状況
                  2020年3月31日現在
               従業員数(人)
                  586 [568 ]

      連結会社合計
   (注)1.当社グループは食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、区分表示を記載しておりません。
   2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
  (2)提出会社の状況

                  2020年3月31日現在
   従業員数(人)               平均年間給与(円)
        平均年齢     平均勤続年数
    353 [20]              5,874,174

        40歳4ヶ月    16年3ヶ月
   (注)1.当社は食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、区分表示を記載しておりません。
   2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
   3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
  (3)労働組合の状況

    当社グループでは、仙波糖化工業㈱のみに1983年より仙波糖化工業株式会社労働組合が結成されており、2020年
   3月31日現在204名で組織されております。
    なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
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  第2【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
   文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
  (1)経営方針

    当社グループにおける経営の基本方針はすべてのステークホルダーから信頼を得て、ブランド力を向上させるこ
   とです。言い換えれば、よいものを作り、顧客信頼度を向上させ、収益を伸ばすことで株主、従業員、地域社会へ
   の還元を増やす企業を目指して取り組んでまいります。
  (2)経営環境

    2020年の年明け以降世界的に、誰も予測できなかった経済環境の急激な悪化に翻弄されました。新型コロナウイ
   ルスの感染拡大がパンデミック(世界的大流行)と認定され、国内外の経済は深刻な打撃を受けています。ウイル
   ス禍で実際に各国では入国制限が相次ぎ、国内外で人や物の交流が途絶し、東京オリンピック・パラリンピックの
   開催も延期されました。各地での経済や生活環境への悪影響は計り知れないものがあり、先行き不透明な状況が一
   層強まっております。
  (3)中長期的な会社の経営戦略

   食品業界は、人口減少による国内市場の伸び悩みから競争がさらに激化するとともに、少子高齢化の進行に伴う
   市場構造の変化が懸念されます。当社グループは、市場ニーズの発掘と自社商材新製品の素早い投入とグループ経
   営力強化で中期的な収益拡大を図っております。成果は徐々に浸透しつつあるものの、今後も更なる収益力向上に
   向けて、海外顧客開拓を意識した新製品の開拓加速や営業強化に取り組むとともに、内・外生産拠点の整備に注力
   してまいります。
    自社商材開発は、市場が求めるテーマを主体的に見つけ、営業部門と研究開発部門、生産部門の連携強化でス
   ピーディーに新製品上市を図ります。グループ経営力強化は、HALAL対応を含めた内・外生産体制の最適化推
   進など、製造コスト低減に加え海外市場への本格参入に向けた様々な布石も着実に行ってまいります。
  (4)目標とする経営指標

    経営方針に基づき、これまでは営業利益率の改善及び営業利益の拡大と中期的な海外売上比率10%を目標に掲げ
   てまいりました。今後は、簡易営業キャッシュフロー(営業利益+減価償却費)の最大化を目指し、更なる企業価
   値の向上を図ってまいります。
  (5)次期の業績予想

    次期の連結業績については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による事業の停滞、中国子会社の工
   場稼働の遅れによる減少、巣ごもり需要による影響での増加等があるものの、売上高は204億円(前年同期比1.7%
   減)、営業利益は9億30百万円(前年同期比12.0%減)、経常利益は8億30百万円(前年同期比16.7%減)、親会
   社株主に帰属する当期純利益5億40百万円(前年同期比6.8%減)を予想しております。
    なお、本業績予想につきましては、第3四半期までに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が終息し、
   第4四半期以降は通常の事業活動が行えることを前提としております。
  (6)経営環境及び対処すべき課題

    当社グループは、いかなる経済環境においても安定して高い収益を確保できる事業構造への転換を図っていくた
   め、下記の課題解決に積極的に取り組むことにより、ステークホルダーの皆様からのご期待に応えていく所存であ
   ります。
   ① 既存事業の市場変化対策
    既存製品では、特にカラメル・焙焼品、サプリメント商材、メディケア関連市場商材等が競合激化に加え、
    商品寿命が短期化しております。新規ユーザーの獲得も含めて、当社の商材開発力を前面に出した提案営業を
    徹底させてまいります。また、部門毎の収益管理の強化を更に務め、感染症など不測の事態が生じた場合にお
    いても、収益基盤を確保する経営をしてまいります。
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   ② 海外市場開拓
    当社収益は、人口減少や少子高齢化が進み、食品消費量の伸びが期待しにくい国内市場に極めて依存してお
    ります。一方、近年は、アジア市場での日本食文化が浸透しており、日本食需要も拡大しております。当社グ
    ループでは、アジア市場における日本食需要の立ち上がりに対応すべく、新商材の開発やベトナム販売子会社
    の輸出対応強化に加え、ベトナム新会社設立による生産体制の確立と中国子会社の再構築を図るなど、海外市
    場開拓を着実に進めてまいります。
   ③ 原燃料高騰

    世界的にエネルギーや食料資源需給が引き締まり傾向を示す中、加工食品会社は原燃料コスト上昇に加え、
    販売に必要な原材料を確保できなくなるのではないかと危惧しており、適切な値上げや製品設計まで遡った抜
    本的見直しが急速に迫られております。当社グループでは、メーカーとしての原点に還って構造改革を推進し
    てまいります。
   ④ 人材育成

    人材育成は会社発展の基本であることが益々切実となって来ております。グループ経営力強化策の深耕で
    は、海外業務の拡大も急務となっており、当たり前ではありますが実力と自信を兼ね備えた人材の必要性が顕
    著になって来ております。各部門での基本力の育成を徹底させてまいります。
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  2【事業等のリスク】
   有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
  であります。
   なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
  (1)食品の安全性について

   当社グループは、製品の安心、安全の思想を基点に、品質管理システム(HACCP、FSSC等)に従って各
   種製品を製造しております。また、品質管理のさらなる強化を徹底するために、トレーサビリティの構築にも努め
   ております。しかしながら、当社グループにおいても偶発的な事由によるものを含めて製品事故が発生する可能性
   があるほか、社会全般に亘る品質問題などが上記の取り組みの範囲を超えて発生した場合には、当社グループの業
   績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    この対応策として、品質保証部会を毎月開催し、製品・商品のクレームや事故の未然防止活動、表示の適正化等
   に取り組んでおります。未然防止活動は3カ月毎に開催し、製造現場の巡回を実施しクレーム等の改善状況を確認
   しております。いわゆる「フード・ディフェンス」の考え方を取り入れ、意図的な異物混入を防御すると共に異常
   が無いことを証明できる体制づくりに努めております。
  (2)原材料の調達及び価格の変動について

   異常気象などによる原材料価格の急騰や安定調達リスクに加え、円安進行に伴うユーティリティーコストや原材
   料価格の高騰は、製造コストの上昇につながり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
   す。
    この対応策として、急激な変化に対応するため、その影響を最小限に抑えるべく原材料価格に見合った適正な製
   品価格の改定やコスト削減施策の実施に努めております。
  (3)海外市場での事業拡大に伴うリスクについて

   当社グループは、中国における事業の拡大を重要課題の一つとしております。しかし、中国事業及び投資は、人
   民元の切り上げによる為替リスク、インフレ進行による人件費の高騰、日本における食品衛生等に関する法的基準
   に適合しない農薬等の薬品使用などによる商品事故等の要因によって影響を受ける可能性があります。これらの要
   因により、当社グループの事業成長及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
    この対応策として、現地での法律・規制・租税制度等に関する動向は海外拠点スタッフの情報網に加え、外部コ
   ンサルタント等を活用する事で適時適切に入手し対応するように努めております。
  (4)情報・システム管理について

   当社グループは、生産・物流・販売・開発等の情報をコンピュータにより管理しております。システム上のトラ
   ブル等、万一の場合に備えて最大限の保守・保全対策の徹底を進めておりますが、情報への不正アクセスや予測不
   能のコンピュータウィルス感染等により情報システム障害が発生する可能性があります。その場合、顧客対応に支
   障をきたし、それに伴う費用発生等により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    この対応策として、当社グループでは情報セキュリティ基本方針において設置された情報セキュリティ委員会が
   中心となり、適正かつ合理的な情報セキュリティ対策に努めております。
    さらに、万が一の予期せぬ事態による情報流出に対応するため、一定額までの保険を付保しております。
  (5)法的規制について

   当社グループは、食品添加物カラメル、粉末調味料、凍結乾燥及び冷凍和菓子等の業務用食品素材の製造販売を
   主力業務としております。主な法的規制として食品衛生法、製造物責任法、食品及び包装容器リサイクル法等、各
   種法的規制の適用を受けております。当社グループは法令を遵守し、的確な対応を行っておりますが、当社グルー
   プの事業を規制する新たな法令の制定・施行への対応のほか、新たな事業に適用される法的規制への対応により、
   当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    この対応策として、当社グループではコンプライアンスを法令遵守だけでなく、社会の要請をいち早く察知し、
   倫理的に行動することと捉え、役員及び従業員一人ひとりがとるべき全般的な行動を「仙波糖化工業グループ行動
   規範」として定めております。また、行動規範に反する行為やグループのブランド価値を著しく損ねる行為を予防
   し早期発見・是正するために、内部通報窓口を設けております。
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  (6)減損会計について
   当社グループでは事業の用に供する不動産をはじめとして様々な資産を所有しておりますが、時価の下落や将来
   のキャッシュ・インフローの状況によっては、これらの資産が減損会計の適用を受ける可能性があり、当社グルー
   プの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    この対応策として、四半期毎に減損の兆候判定を実施し検討を行っています。その結果、将来の収益性の低下が
   見込まれる当該資産については、製品・商品の適正販売価額に見合った価格の改定の実施に努めております。
  (7)災害によるリスク

   当社グループは、主要な生産拠点を栃木県真岡市に有しており、この地域で大規模な地震及びその他の自然災害
   が発生した場合やパンデミックが起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
   す。
    この対応策として、生産ラインの中断による潜在的なリスクを回避するために、必要と考えられる定期的な設備
   点検と必要に応じて災害防止点検、更にサプライチェーンの複線化等の災害対策に努めております。
  (8)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるリスク

    世界的な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、当社グループにおいても、事業を取り巻く環境
   について先行き不透明な状況が生じております。今後も動向を注視しながら適宜対策を講じてまいりますが、さら
   なる感染拡大等、想定を超えるような事態が発生する場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす
   可能性があります。
    この対応策として、従業員や得意先様、そして地域の安心・安全を第一に、次のような対策により感染予防に取
   り組んでおります。
    ① 安全衛生の徹底(マスク着用、検温、手指のアルコール消毒等)
    ② 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤の推進
    ③ Web会議等の活用
    ④ 不要不急の国内及び海外出張の禁止
    ⑤ 海外勤務従業員の帰国時、在宅勤務による隔離期間の設定
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (1) 経営成績等の状況の概要
    当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績等及びキャッシュ・フロー
   (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
   ① 財政状態及び経営成績の状況

    当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善などを背景に緩やかな回復基調が続いてきまし
   たが、年明け以降の新型コロナウイルスの世界的感染拡大で、先行きは極めて不透明の状況が続いております。
    食品業界におきましては、消費増税に伴う消費者の節約志向や選別消費傾向の高まりに加え、原材料価格や物
   流費の上昇もあり、依然として厳しい状況が続いております。
    このような状況下、当社グループは自社商材の拡販と提案営業の強化に加え、海外市場取り込みに向けた様々
   な取り組みを強化いたしました。その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は207億42百万円(前年同
   期比0.9%増)となりました。
    製品の種類別売上高では、カラメル製品は、天候不順の影響で飲料向けなどがやや減少し、38億11百万円(前
   年同期比0.5%減)となりました。乾燥製品類は、国内の粉末茶や粉末調味料などの自社商材の好調は継続して
   いますが、中国子会社の粉末受託製品の減少と製品戦略見直しの影響もあり、62億16百万円(前年同期比6.9%
   減)となりました。組立製品類は、ヘルスケア関連製品の受注が好調に推移し、53億65百万円(前年同期比
   0.6%増)となりました。冷凍製品は、中国子会社のデザート関連新製品が牽引し、40億29百万円(前年同期比
   16.6%増)となりました。その他は、子会社の受託加工などが増加し、13億19百万円(前年同期比5.1%増)と
   なりました。
    利益面につきましては、物流コスト上昇や海外子会社の新工場建設にかかる先行費用の発生などもあり、増収
   効果や生産性改善効果などで吸収できず、営業利益は10億56百万円(前年同期比2.0%減)、経常利益は9億96
   百万円(前年同期比2.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は5億79百万円(前年同期比21.2%減)とな
   りました。
    なお、連結子会社である福建龍和食品実業有限公司は、所有する土地・建物が福建省福州市連江県の開発事業
   の対象エリアとなったため、立退き要請を受け、固定資産を譲渡し、特別利益に固定資産売却益17億61百万円を
   計上いたしました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた収益性の低下により、凍結乾燥製品部
   門・冷凍製品部門にかかる当社及び連結子会社である株式会社東北センバが保有する固定資産について、「固定
   資産の減損に係る会計基準」に基づき、将来の回収可能性を保守的に検討した結果の減損損失10億43百万円を主
   に、特別損失12億98百万円を計上いたしました。
   a.財政状態

   (流動資産)
    当連結会計年度末における流動資産の残高は、117億62百万円(前連結会計年度末は118億50百万円)となり
   88百万円減少しました。その主なものは、受取手形及び売掛金の減少(6億52百万円)、現金及び預金の増加
   (6億4百万円)等であります。
   (固定資産)
    当連結会計年度末における固定資産の残高は、96億67百万円(前連結会計年度末は88億6百万円)となり8
   億61百万円増加しました。その主なものは、建物及び構築物の増加(3億69百万円)等であります。
   (流動負債)
    当連結会計年度末における流動負債の残高は、80億61百万円(前連結会計年度末は88億8百万円)となり7
   億47百万円減少しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の減少(3億84百万円)等であります。
   (固定負債)
    当連結会計年度末における固定負債の残高は、29億6百万円(前連結会計年度末は27億37百万円)となり1
   億69百万円増加しました。その主なものは、長期借入金の増加(1億43百万円)等であります。
   (純資産)
    当連結会計年度末における純資産の残高は、104億62百万円(前連結会計年度末は91億10百万円)となり13億
   51百万円増加しました。その主なものは、非支配株主持分の増加(7億88百万円)、利益剰余金の増加(4億
   8百万円)等であります。
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   b.経営成績
   (売上高)
    当連結会計年度における売上高は、冷凍製品の中国子会社のデザート関連新製品等が牽引したため、207億42
   百万円と前連結会計年度に比べ1億86百万円の増加(前年同期比0.9%増)となりました。
   (売上原価、販売費及び一般管理費)
    売上原価は、前連結会計年度並みに推移し161億45百万円と前連結会計年度に比べ16百万円の減少となりまし
   た。売上高に対する売上原価率は0.8ポイント低下し77.8%となりました。
    販売費及び一般管理費は、売上高の増加に伴い運賃等が増加し、35億40百万円と前連結会計年度に比べ2億
   24百万円の増加となりました。
   (営業利益)
    営業利益は、物流コスト上昇や海外子会社の新工場建設にかかる先行費用の発生などもあり、増収効果や生
   産性改善効果で吸収できず10億56百万円と前連結会計年度に比べ21百万円の減少となりました。
   (経常利益)
    経常利益は、営業利益の減少が影響し9億96百万円と前連結会計年度に比べ22百万円の減少となりました。
   (税金等調整前当期純利益)
    当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、連結子会社の福建龍和食品実業有限公司が所有する土地・建
   物が福建省福州市連江県の開発事業の対象エリアとなったため、立退き要請を受け、固定資産を譲渡し、特別
   利益に固定資産売却益17億61百万円計上いたしました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた
   収益性の低下により、凍結乾燥製品・冷凍製品部門にかかる当社及び連結子会社である株式会社東北センバが
   保有する固定資産について、減損損失10億43百万円を主に、特別損失12億98百万円を計上いたしました。その
   結果、14億59百万円と前連結会計年度に比べ4億39百万円の増加となりました。
   (親会社株主に帰属する当期純利益)
    当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、5億79百万円と前連結会計年度に比べ1億55百万円
   の減少となりました。また、1株当たり当期純利益50.88円(前連結会計年度は1株当たり当期純利益64.57
   円)となりました。
   ② キャッシュ・フローの状況

    当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して6億
   4百万円増加し、当連結会計年度末には37億42百万円(前年同期比19.3%増)となりました。
   当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

   (営業活動によるキャッシュ・フロー)
    営業活動の結果得られた資金は16億69百万円(前年同期は17億円の獲得)となりました。
    これは税金等調整前当期純利益14億59百万円、減価償却費10億21百万円等によるものであります。
   (投資活動によるキャッシュ・フロー)
    投資活動の結果使用した資金は9億19百万円(前年同期は9億2百万円の使用)となりました。
    これは有形固定資産の取得による支出26億27百万円、無形固定資産の取得による支出5億12百万円、無形固定
    資産の売却による収入11億43百万円、有形固定資産の売却による収入11億12百万円等によるものであります。
   (財務活動によるキャッシュ・フロー)
    財務活動の結果使用した資金は1億34百万円(前年同期は3億48百万円の獲得)となりました。
    これは長期借入金の返済による支出3億93百万円、配当金の支払額1億70百万円、長期借入れによる収入5億
    61百万円等によるものであります。
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   ③ 生産、受注及び販売の実績
  当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、「生産、受注及び販売の実績」については

  製品の種類別区分ごとに記載しております。
   a.生産実績

           当連結会計年度
     区分      (自 2019年4月1日       前年同期比(%)
           至 2020年3月31日)
   カラメル製品(千円)          3,717,668       98.0

   乾燥製品類(千円)          4,744,145       94.7

   組立製品類(千円)          5,151,302       93.0

   冷凍製品(千円)          3,640,723       130.8

   その他(千円)          1,319,941       100.7

    合計(千円)         18,573,778       100.7

   (注)1.金額は販売価格によっております。
   2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
   b.商品仕入実績

           当連結会計年度
     区分      (自 2019年4月1日       前年同期比(%)
           至 2020年3月31日)
   乾燥製品類(千円)          1,388,285       85.4

   冷凍製品(千円)           372,045       103.7

   その他(千円)           320,073       108.7

    合計(千円)         2,080,404       91.3

   (注)1.金額は仕入価格によっております。
   2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
   c.受注実績

             当連結会計年度
             (自 2019年4月1日
             至 2020年3月31日)
    区分
         受注高       受注残高
           前年同期比(%)       前年同期比(%)
         (千円)       (千円)
  カラメル製品       3,812,703    99.4    81,686   101.2

  乾燥製品類       6,248,774    93.5    123,121    135.9

         5,180,875    94.4

  組立製品類              156,020    45.8
  冷凍製品       4,029,727    114.9    93,424    99.9

  その他       1,328,781    103.7    96,824   111.0

    合計     20,600,861    99.1    551,075    79.6

   (注)1.金額は販売価格によっております。
   2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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   d.販売実績
           当連結会計年度
     区分      (自 2019年4月1日       前年同期比(%)
           至 2020年3月31日)
  カラメル製品(千円)           3,811,725       99.5

  乾燥製品類(千円)           6,216,258       93.1

  組立製品類(千円)           5,365,499       100.6

  冷凍製品(千円)           4,029,808       116.6

  その他(千円)           1,319,224       105.1

    合計(千円)         20,742,514       100.9

   (注)1.前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
    は次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
      相手先
          金額(千円)   割合(%)   金額(千円)   割合(%)
    東洋水産㈱      2,709,888    13.2   2,378,267    11.5

    UNITED FOODS
          1,655,606    8.1  1,582,749    7.6
    INTERNATIONAL㈱
   2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
    経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
   す。
    なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
   ① 重要な会計方針及び見積り

    当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
   ております。この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用・資産・負債及び収
   益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実
   績等を勘案して合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性の存在により、これらの見積
   りと異なる場合があります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 
   1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に
   記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと
   考えています。
   a.貸倒引当金

    売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
    の債権については個別に回収可能性を検討し、必要な貸倒引当金を計上しております。顧客の財政状態が悪化
    し、その支払能力が低下した場合には、追加の引当が必要となる可能性があります。
   b.投資有価証券の減損
    投資有価証券を保有しておりますが、時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券につい
    ては原価法を採用しております。また、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ
    50%以上下落した場合には減損処理を行い、30%から50%の下落の場合は、回復可能性等を考慮して必要と認
    められた額について減損処理を行っております。時価のない有価証券については、実質価額が取得価額と比べ
    著しく下落した場合、回復の見込みが確実と認められる場合を除き、減損処理しております。将来の市況悪化
    または投資先の業績不振等により、新たに減損処理が必要となる可能性があります。
   c.固定資産の減損
    資産を事業単位等にグルーピングし、各グループの単位で将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場
    合、回収可能価額まで帳簿価額を減額しております。将来の企業環境の変化等により、回収可能価額が帳簿価
    額を著しく下回ることとなった場合には減損処理が必要となり、損益に影響を与える可能性があります。
   d.繰延税金資産
    将来の課税所得の見込み及びタックスプランニングに基づき、回収可能性を十分に検討し、回収可能な額を
    計上しております。なお、繰延税金資産の回収見込額に変動が生じた場合には、繰延税金資産の取崩または追
    加計上により利益が変動する可能性があります。
   e.退職給付費用及び債務
    非積立型の確定給付制度(退職一時金制度)及び既退職の年金受給者を対象とする確定拠出年金制度におけ
    る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提
    条件には、割引率、将来の給付水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長
    期期待運用収益率などが含まれます。実績が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来
    期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性があります。
     なお、会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関して、2020年度第3四半

    期までで終息し、第4四半期以降は通常の事業活動が行えていることを前提としております。また、2021年3
    月期において会計上の見積りを検討した結果、連結財務諸表に及ぼす影響は軽微なものと判断しております。
   ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

   a.財政状態
     当連結会計年度末の資産残高は、214億30百万円(前連結会計年度末は206億56百万円)となり7億73百万円
    増加しました。これは主に、流動資産の現金及び預金の増加(6億4百万円)等であります。
     負債の残高は、109億67百万円(前連結会計年度末は115億46百万円)となり5億78百万円減少しました。こ
    れは主に、流動負債の支払手形及び買掛金の減少(3億84百万円)等であります。
     純資産の残高は、104億62百万円(前連結会計年度末は91億10百万円)となり13億51百万円増加しました。
    これは主に、非支配株主持分の増加(7億88百万円)等であります。
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   b.経営成績
     売上高は、冷凍製品の中国子会社のデザート関連新製品等が牽引したため、当連結会計年度は207億42百万
    円(前連結会計年度は205億55百万円)となり1億86百万円増加しました。
     営業利益は、物流コスト上昇や海外子会社の新工場にかかる先行費用の発生などもあり、増収効果や生産改
    善効果で吸収できず10億56百万円(前年同期は10億78百万円)となり21百万円減少しました。
     経常利益につきましては、9億96百万円(前連結会計年度は10億19百万円)となり22百万円減少し、親会社
    株主に帰属する当期純利益は、5億79百万円(前連結会計年度は7億35百万円)となり1億55百万円減少しま
    した。
   ③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

   a.キャッシュ・フローの状況
     当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の内容 3 経営者による財政
    状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フロー
    の状況」に記載のとおりであります。
   b. 資本の財源及び資金の流動性についての分析

     当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金
    を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによっ
    て流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づ
    き、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘
    案し、長期借入金によって流動性を維持しております。
     当社グループの当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べて6億4百万円増加し、37億42百万円
    となりました。
     営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、固定資産売却益等により前連結会
    計年度に比べて31百万円減少し、16億69百万円の獲得となりました。
     投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により前連結会計年度に比
    べて17百万円増加し、9億19百万円の使用となりました。
     財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により1億34百万円の使用(前連結会計年度は
    3億48百万円の獲得)となりました。
     なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。

                  (単位:百万円)
              返済     返済
          合計
              1年以内     1年超
    短期借入金       3,446    3,446     -
    長期借入金       1,725     408    1,316

    リース債務       176     45    130

     合計     5,348    3,900     1,447

   c.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

     当社グループは、営業利益率の改善と営業利益の拡大に向けて、国内は顧客ニーズに対応する高付加価値の
    自社商材上市や受託商材への提案営業を強化する一方で、中・長期的な収益拡大のための海外市場取り込みに
    向けた取り組みを強化してまいりました。この結果、当連結会計年度の営業利益率は5.1%となり、前連結会
    計年度と比べ0.1ポイント減少となり営業利益は10億56百万円となりました。また、海外売上比率は当連結会
    計年度は8.5%となり1.2ポイント増加しました。2019年3月にはベトナムに製造子会社SEMBA                TOHKA VIETNAM
    COMPANY  LIMITEDを設立したことで、新工場完成後の海外売上比率は目標の10%が視野に入ってきておりま
    す。
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    また、各種指標は以下のとおりです。
                   (単位:百万円)
           第69期  第70期  第71期  第72期  第73期
    営業利益        704  720  926  1,078  1,056

    減価償却費        790  780  764  932  1,021

    簡易営業キャッシュフロー (注)        1,494  1,501  1,691  2,010  2,078

    営業利益率   (%)
            4.1  4.1  5.0  5.2  5.1
    (注)簡易営業キャッシュフロー=営業利益+減価償却費
  4【経営上の重要な契約等】

   該当事項はありません。
  5【研究開発活動】

   当社グループの研究開発活動は、開発部を基軸として、関連部署、グループ各社との綿密な連携と支援体制のも
  と、安全・安心を第一にグローバル化、多様化する消費者及び顧客のニーズに合った製品開発と当社コア・コンピタ
  ンスに基づいた独自の技術開発に注力して活動を行っております。また、販路拡大に向けた積極的な活動拠点として
  開発戦略室が中心となり、ターゲットユーザーの開発動向の検証とマーケット、競合メーカー、原料メーカーの実態
  把握に注力した研究開発活動を展開しております。
   当連結会計年度における研究開発として、カラメル製品部門(カラメル、焙焼シラップ)では、飲料向けカラメル
  及びチルドデザート、冷菓、チョコレートなどの和洋菓子用途の新規シラップやソースの製品開発に加え、新規生産
  ラインの導入を見据えた加工技術の開発にも取り組んでおります。
   乾燥製品部門の和風調味料におきましては、幅広く顧客の要望に応えられるように製品の種類を充実させるべく開
  発にあたっております。粉末茶製品については、従来からの給茶機、通信販売向け及び量販店などでの一般市販品の
  他、東南アジア諸国向けラテ系飲料の開発にも重点的に取り組んでおります。粉末山芋製品では用途開発の一環とし
  てお好み焼き用ミックス粉を初めとし、製菓、製麺用などの製剤化にも力を入れております。また、凍結乾燥製品で
  は欧米諸国に向けた具材や惣菜などの開発も進めております。
   組立製品部門(造粒、ブレンド)では、OEM製品ではありますが、当社設計のインスタントスープ、粉末飲料、
  粉末調味料、ヘルスケア食品やスポーツサプリメントの加工技術の向上に取り組みました。
   冷凍製品部門(和菓子、山芋)におきましては、製品形態のバラエティ化を進め、介護・医療分野ばかりではなく
  学校給食・お弁当分野など幅広い業態に、より親しみやすい製品の開発を進めるとともに、健康志向・高齢化社会な
  どの変化に対応した、機能を強化した製品等の開発にも着手いたしました。
   また既存製品におきましては、天候不順や新興国の旺盛な穀物需要などによる農産物価格の高騰や原料の入手難、
  及び穀物類の遺伝子組み換え作物への転換などの原料事情に対応するため、設計の変更や原料切り替えを随時実施し
  ております。
   なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、        354 百万円であります。
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  第3【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】
   当社グループでは、設備の新設、改修及び更新に対処するために、            3,140 百万円の設備投資を実施しました。
   その主要な設備としては、在外子会社の福建龍和食品実業有限公司の工場移転に伴う建屋、設備等であります。
  2【主要な設備の状況】

   当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
  (1)提出会社
                  (2020年3月31日現在)
             帳簿価額

                     従業
  事業所名
     設備の内容                員数
       建物及び  機械装置及   土地  リース
  (所在地)
                 その他  合計
                     (人)
       構築物  び運搬具  (千円)   資産
                (千円)  (千円)
       (千円)  (千円)  (面積㎡)  (千円)
     カラメル

  真岡第二工場   製品        39,684         47
        662,937  248,779     -  5,705  957,106
  (栃木県真岡市)   粉末製品       (21,634)         [6]
     製造設備
     カラメル

     製品
     粉末製品
  真岡第三工場          281,802         131
     造粒製品   796,614  920,592     - 26,485  2,025,495
  (栃木県真岡市)           (34,811)         [10]
     ブレンド
     製品製造
     設備
  本社           34,804         56
     事務所   71,001  30,261    15,115  3,478  154,663
  (栃木県真岡市)           (13,332)         [3]
     粉末製品
     凍結乾燥
     製品
             -
  本社                    -
     冷凍製品   105,796  42,826     -  715  149,338
             (-)
  (栃木県真岡市)                    [-]
     その他製
     品・商品
     製造設備
             -
  研究所   研究開発                 60
        17,817  6,497     -  4,373  28,689
             (-)
  (栃木県真岡市)   設備                 [1]
             -

  東京支社                    50
     事務所    0  -    -  361  361
             (-)
  (東京都台東区)                    [-]
  大阪支店           5,067         9

     事務所   5,735   -    -  109  10,911
  (大阪市東淀川区)           (250)        [-]
   (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

   2.研究所の土地については本社に含めて表示しております。
   3.本社の粉末製品製造設備、その他製品・商品製造設備は、子会社福建龍和食品実業有限公司に貸与している
    設備であります。また、凍結乾燥製品及び冷凍製品製造設備は、子会社㈱東北センバに貸与している設備で
    あります。
   4.現在休止中の主要な設備はありません。
   5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
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  (2)国内子会社
                  (2020年3月31日現在)
              帳簿価額

                     従業
     事業所名
                     員数
  会社名    設備の内容  建物及び  機械装置及び   土地
     (所在地)
               リース資産  その他  合計
                     (人)
         構築物  運搬具  (千円)
               (千円)  (千円)  (千円)
         (千円)  (千円)  (面積㎡)
    本社工場   包装加工              31
              -
  仙波包装㈱       157,366  85,628    120,598  17,029  380,622
    (栃木県真岡市)   設備              [30]
              (-)
    松山工場   包装加工              14
              -
  仙波包装㈱       143,705  58,788    15,672  5,275  223,441
       設備
    (栃木県真岡市)                 [36]
              (-)
    本社工場
       冷凍製品      131,604        53
  ㈱東北センバ       199,043  55,359    2,572  7,355  395,935
    (秋田県大館市)   製造設備      (31,860)        [47]
   (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
   2.現在休止中の主要な設備はありません。
   3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
  (3)在外子会社

                  (2019年12月31日現在)
              帳簿価額

                     従業
     事業所名
                     員数
  会社名     設備の内容  建物及び  機械装置及び  土地
     (所在地)          リース資産  その他  合計
                     (人)
          構築物  運搬具  (千円)
               (千円)  (千円)  (千円)
          (千円)  (千円)  (面積㎡)
    本社工場   粉末製品、
                     7
  福州仙波糖化 
               -
    (中華人民共和国
        カラメル製品     26,440      271 26,711
           -     -
                     [-]
  食品有限公司             (-)
     福建省福州市)   製造設備
    本社工場   凍結乾燥製
                     125
  福建龍和食品 
               -
    (中華人民共和国   品、その他の  1,705,810  368,370    - 1,741 2,075,921
  実業有限公司             (-)       [435]
        製品製造設備
     福建省福州市)
   (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
   2.現在休止中の主要な設備はありません。
   3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
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  3【設備の新設、除却等の計画】

   当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案し
  て策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たっては提出会
  社を中心に調整を図っております。
   なお、当連結会計年度末における重要な設備の新設、拡充等は次のとおりであり、改修及び除却等の計画はありま
  せん。
  (1)重要な設備の新設

           投資予定額      着手及び完了予定年月
  会社名                  完成後の
     所在地  設備の内容       資金調達方法
          総額  既支払額
  事業所名                  増加能力
                 着手  完了
          (千円)  (千円)
       土地使用権
        建屋
  SEMBA TOHKA
     ベトナム社会
       カラメル製品       自己資金及び
  VIETNAM   主義共和国     1,225,068  476,152    2020.3  2021.5   -
       粉末製品       銀行借入
     ドンナイ省
  COMPANY LIMITED
       ブレンド製品
       製造設備
   (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
   2.当社グループの生産品目は多種多様にわたっており、その生産形態も幾多の機種で分担生産を行う予定であ
    るため、生産能力の算定が非常に困難であります。したがって、完成後の増加能力は記載しておりません。
   3.上記の案件は、総額を910,000千円から1,225,068千円に、着手年月を2019年10月から2020年3月に、完了予
    定年月を2020年5月から2021年5月に変更しております。
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  第4【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)
  普通株式               36,000,000

      計           36,000,000

   ②【発行済株式】

      事業年度末現在発行数
                上場金融商品取引所
           提出日現在発行数(株)
        (株)
   種類             名又は登録認可金融    内容
           (2020年6月29日)
      (2020年3月31日)         商品取引業協会名
                東京証券取引所
                    単元株式数
                JASDAQ
        11,400,000     11,400,000
  普通株式
                    100株
                (スタンダード)
        11,400,000     11,400,000     -   -
   計
  (2)【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

       発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金
            資本金増減額   資本金残高
   年月日   総数増減数   総数残高        増減高   残高
            (千円)   (千円)
       (千株)   (千株)        (千円)   (千円)
  2001年8月22日(注)      1,000  11,400  160,000  1,500,500   160,000  1,194,199

   (注) 第三者割当
    割当先    東洋水産㈱
      1,000千株
     発行価格    320円
     資本組入額   160円
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  (5)【所有者別状況】
                  2020年3月31日現在
         株式の状況(1単元の株式数     100 株)
                    単元未満
                    株式の状
  区分          外国法人等
    政府及び
        金融商品  その他の      個人その
                    況(株)
    地方公共  金融機関            計
        取引業者  法人      他
    団体        個人以外  個人
  株主数
     -  11  18  80  10  1 2,854  2,974   -
  (人)
  所有株式数
     - 14,604   209 61,345   208  64 37,523  113,953  4,700
  (単元)
  所有株式数
  の割合    - 12.82  0.18  53.83  0.18  0.06  32.93  100.00   -
  (%)
   (注)自己株式16,092    株は、「個人その他」に160単元及び「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しておりま
   す。
  (6)【大株主の状況】

                  2020年3月31日現在
                   発行済株式(自己
                   株式を除く。)の
                所有株式数
                   総数に対する所有
    氏名又は名称        住所
                (千株)
                   株式数の割合
                   (%)
        東京都港区港南2-13-40         2,005    17.61

  東洋水産株式会社
  UNITED FOODS
        東京都千代田区猿楽町1-5-18
                1,393    12.23
  INTERNATIONAL
        千代田ビル
  株式会社
        愛知県知多郡武豊町字川脇34-1         1,000    8.78
  ユタカフーズ株式会社
        栃木県宇都宮市桜4-1-25         558   4.90

  株式会社足利銀行
  株式会社常陽銀行

        茨城県水戸市南町2-5-5
  (常任代理人 日本マスター               542   4.76
        (東京都港区浜松町2-11-3)
  トラスト信託銀行株式会社)
        東京都江東区新大橋2-5-2         325   2.85

  株式会社榎本武平商店
                 282   2.47

  魚住敏子      栃木県真岡市並木町
        栃木県真岡市並木町2-1-10         246   2.16

  仙波糖化工業従業員持株会
        東京都千代田区三崎町2-9-18         150   1.31

  理研ビタミン株式会社
        栃木県真岡市鬼怒ケ丘8-3         147   1.29
  芳賀通運株式会社
           -     6,649    58.41

    計
   (注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示して
   おります。
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  (7)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                  2020年3月31日現在
         株式数(株)     議決権の数(個)
    区分               内容
             -     -    -
  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)           -     -    -
  議決権制限株式(その他)           -     -    -

  完全議決権株式(自己株式等)          16,000     -    -

        普通株式
  完全議決権株式(その他)         11,379,300     113,793    -
        普通株式
            4,700     -    -
  単元未満株式      普通株式
           11,400,000      -    -
  発行済株式総数
             -    113,793    -
  総株主の議決権
   ②【自己株式等】

                   2020年3月31日現在
                   発行済株式総数
          自己名義所有   他人名義所有   所有株式数の   に対する所有株
  所有者の氏名又は名称     所有者の住所
          株式数(株)   株式数(株)   合計(株)   式数の割合
                   (%)
      栃木県真岡市並木町
   仙波糖化工業㈱         16,000   -  16,000    0.14
      2丁目1番地10
        -   16,000   -  16,000    0.14
    計
  (注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
  2【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】 普通株式
  (1)【株主総会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。
  (2)【取締役会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。
  (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

    該当事項はありません。
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  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
             当事業年度      当期間
      区分
             処分価額の総額      処分価額の総額
           株式数(株)      株式数(株)
              (円)      (円)
  引き受ける者の募集を行った取得自己株式           -   -   -   -

  消却の処分を行った取得自己株式           -   -   -   -

  合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
             -   -   -   -
  得自己株式
  その他
             -   -   -   -
  (-)
  保有自己株式数          16,092    -  16,092    -
  3【配当政策】

   当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策と位置付けており、収益力の一層の向上と財務体質の強化を図
  り、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指し、安定配当を維持することを基本方針としております。
   当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
   また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当を行う場合は取締役会としておりま
  す。
   当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき期末配当金1株当たり15円(年間)を実施することを決定
  いたしました。
   内部留保資金につきましては、財務体質の強化、競争力を高めるための技術、製造開発体制の強化等の原資として
  有効に活用してまいります。
   当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定め
  ております。
   なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
        配当金の総額   1株当たり配当額
    決議年月日
        (千円)    (円)
    2020年6月26日
         170,758    15.00
   定時株主総会決議
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  4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
   ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
    当社は、スピーディーな意思決定、経営の効率性・透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的
   な考えとしております。株主の権利を重視し、社会からの信頼に応え、企業価値の向上を目指し、コーポレー
   ト・ガバナンスの拡充に取り組んでまいります。
   ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

    a.企業統治の体制の概要
     コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置
    しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年と
    しております。
    (取締役会)
     取締役会は、9名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役1名)の取締役及び子会社社長2名で構成
    されており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま
    す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき重要事項を決議し、各取締
    役の業務執行の状況を監督しております。
     取締役会構成員の氏名等は次のとおりとなります。
      議 長:取締役社長 小林光夫
      構成員:常務取締役 保坂晴彦・常務取締役 岩渕 広・常務取締役 前田立志・取締役 芝山 哲
          取締役 石塚則行・取締役 田中明子・取締役 市川剛久・子会社社長2名
          取締役 齋藤英昭(社外取締役)
    (監査役会)
     当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は四半期毎の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時
    監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて適宜意見の具申を行う等、取締役
    の業務執行を監視できる体制となっております。
     また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を
    図っております。
     監査役会構成員の氏名等は次のとおりとなります。
      議 長:監査役(常勤) 張替 泰
      構成員:監査役(常勤) 松本英男
          監査役(常勤) 髙橋正志(社外監査役)・監査役(非常勤) 掛川清崇(社外監査役)
     なお、監査役監査の状況や個々の監査役の監査役会への出席状況については「(3)監査の状況 ①監査役
    監査の状況」に記載しております。
    (内部監査室)

     内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業
    務実施の有効性及び正確性等を年間計画に沿って監査を行っております。その監査結果を代表取締役社長に随
    時報告しております。
     また、内部監査結果及び是正状況については、監査役及び会計監査人に報告し、意見交換を行っておりま
    す。
     なお、内部監査の状況については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
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   当社の経営の意思決定、業務執行及び監査に係る体制は以下のとおりであります。

    b.当該企業統治の体制を採用する理由






    当社は、監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の意思決定機関である取締役会に業
    務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する
    監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現できると考えております。上記の体制に
    より、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高める当社グループのさらなる企業価値の向上
    を目指しております。
   ③ 企業統治に関するその他の事項

    当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議し、取り組んでいる事項は次のとおりで
   あります。
    a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
     ・当社グループは、仙波糖化工業グループ行動規範を設け、取締役の法令、社会規範、企業倫理等の遵守徹
    底を図り、誠実に行動することを義務付ける。
     ・取締役会は取締役会規則に基づいて運営し、原則として月1回開催する。取締役は取締役間の意思疎通を
    図るとともに相互に業務執行を監督する。監査役は取締役会に出席し取締役の職務の執行の適法性を監査
    する。
    b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    ・重要な意思決定及び報告に関しては、文書(電磁的記録を含む。)の作成、保存及び管理、廃棄に関する
    文書管理規程を整備し、監査役会または監査役会が指名する監査役が求めたときは、代表取締役はいつで
    も当該文書を閲覧または謄写に供する。
    c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

     ・取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処する
    ため、リスクマネジメントを実践する。
     ・リスクを未然に防止するために、業務に係る規則やマニュアルを制定し運用を行わせるとともに、内部監
    査及び監査法人による監査などを通して、チェック機能が有効に機能しているかを監視・報告させる。
     ・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、損失及び被害を
    最小限にとどめるべく、迅速かつ適切に対応を行う。
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    d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
     ・取締役会は、経営計画及び業務運営方針に関して、検証すべき項目を定め、現状分析、改善策等を報告さ
    せ、必要に応じて計画を修正させ、常に業務の効率化を図る。
     ・目標の明確な付与、採算の徹底を通じて競争力の強化を図るため、当社グループの目標値を年度予算とし
    て策定し、それに基づく業績管理を行う。
     ・取締役・使用人の役割分担、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を整備し、運用状況を把握し、その
    改善を図るために内部監査を実施する。
    e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

     ・当社グループは、仙波糖化工業グループ行動規範を設け、使用人の法令、社会規範、企業倫理等の遵守徹
    底を図り、誠実に行動することを義務付ける。
     ・コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知
    識を高め、コンプライアンスを周知徹底する。
    f. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

     ・当社グループ各社の代表取締役に対して必要に応じて当社取締役会への出席を求め、業務の執行状況を説
    明する機会を設ける。
     ・当社グループ各社のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管
    理規程に基づいて当社グループ会社の状況に応じて必要なリスク管理を行う。
     ・当社は、当社グループ各社に当該年度計画を義務付け、予算配分等を定める。当社グループ各社の業績目
    標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。
     ・内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、企業グループ全般にわたる内部統制の有効性と
    妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施計画及びその監査報告については、その重要度に応じ取締
    役会等への報告を行うこととする。
    g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役

    からの独立性に関する事項
     ・監査役を補助すべき使用人として、必要な人員を配置し、また、その他監査役が必要と認めた場合は他部
    門の協力を得る。
     ・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指示命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
     ・補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
    h. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

     ・取締役及び使用人は、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあると
    き、役職員に違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生
    じたときは、監査役に報告する。
     ・監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨
    を取締役及び使用人に周知徹底する。
    i. その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

     ・監査役は、代表取締役及び監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
     ・監査役は、内部監査室と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。
     ・ 監査役は、業務を執行する取締役及び事業所・所属を統括する社員について、定期的に直接面談する機会
    を設ける。
     ・ 監査役がその職務の執行について、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家を活用するための費用の支出
    を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要であると認めたときは、その費用を負担する。
    j. 財務報告の信頼性を確保するための体制

     ・金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準並びに実施基準に沿った適正な会計処理を確保
    し、財務報告の信頼性を向上させるために、全社的な内部統制や業務プロセスについて継続的に評価・改
    善を図る。
    k. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

     ・社会の秩序を乱し企業の健全な活動を阻む反社会的勢力とは一切の関係を持たず、いかなる形であって
    も、それらを助長するような行動をとらない。
     ・反社会的勢力に対しては、警察や弁護士と密に連携し、情報収集に努める。
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   ④ 責任限定契約の内容の概要
    当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
    責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監
    査役とも法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社
    外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
   ⑤ 取締役の定数

    当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
   ⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件

     当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
    株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
   ⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

   a.自己株式の取得
    当社は、資本政策を機動的に実行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって
    市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
   b.中間配当

    当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決
    議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
   ⑧ 株主総会の特別決議要件

    当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
    株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
    ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可
    能とすることを目的としております。
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  (2)【役員の状況】
   ① 役員一覧
   男性 12名 女性   1名 (役員のうち女性の比率     7.7 %)
                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日      略歴    任期
                     (千株)
            1977年4月  当社入社
            1996年4月  東京支社営業一部長
            2002年2月  大阪支店長
            2005年4月  経営企画部長
            2006年3月  総務部長
   取締役社長
      小林 光夫  1953年12月9日  生 2006年6月  取締役就任 総務部長
                   (注)3   31
   (代表取締役)
            2009年6月  取締役管理本部長兼総務部長就任
            2013年6月  常務取締役就任 管理本部長兼総務
              部長
            2016年6月  代表取締役社長就任(現任)
            2017年7月  福建龍和食品実業有限公司董事長
            1986年4月  当社入社
            2010年4月  営業二部長
            2012年4月  営業本部長
            2013年5月  クリエイトインターナショナル株式
              会社 代表取締役社長就任(現任)
            2013年6月  取締役就任 営業本部長
            2018年4月  取締役東京支社・生販管理部・資材
              部担当
   常務取締役
            2018年6月  常務取締役就任 東京支社・生販管
      保坂 晴彦  1963年12月9日  生        (注)3   12
   営業本部長
              理部・資材部担当
            2019年3月  SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY
              LIMITED 代表取締役社長就任(現
              任)
            2019年6月  常務取締役営業部門・ベトナム事務
              所担
              当              生
              販管理部・資材部統括
            2020年6月  常務取締役営業本部長(現任)
            1983年4月  当社入社
            2006年4月  物流部長
            2012年4月  生産管理本部長
            2014年4月  生産副本部長兼真岡第三工場長
            2014年6月  取締役就任 生産副本部長兼真岡第
              三工場長
            2016年6月  取締役生産本部長兼真岡第三工場長
   常務取締役
       岩渕 広  1960年11月18日  生        (注)3   17
   中国事業部担当
            2017年4月  取締役生産本部長
            2018年4月  取締役中国事業部・大阪支店担当
            2018年6月  常務取締役就任 中国事業部・大阪
              支店担当
            2019年6月  常務取締役中国事業部担当(現任)
            2019年6月  福建龍和食品実業有限公司 董事長
              就任(現任)
            1984年4月  当社入社
            2010年4月  特販部長
            2013年3月  大阪支店長
            2015年6月  取締役就任 大阪支店長
   常務取締役         2018年4月  取締役生産部・生産技術部担当
      前田 立志  1961年6月20日  生
                   (注)3   11
   生産本部長
            2019年6月  常務取締役就任 生産部・生産技術
              部担当
            2019年11月  常務取締役 生産部・生産技術部・
              安全推進部担当
            2020年6月  常務取締役生産本部長(現任) 
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                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日      略歴    任期
                     (千株)
            1978年4月  当社入社
            2009年5月  経理部長
            2009年6月  取締役就任 経理部長
            2016年6月  取締役管理本部長兼経理部長
   取締役
       芝山 哲  1955年5月30日  生 2017年4月  取締役経営管理本部長     (注)3   23
   財務本部長
            2018年4月  取締役総務部・経理部・情報システ
              ム部担当
            2019年6月  取締役経理部・情報システム部担当
            2020年6月  取締役財務本部長(現任)
            1991年4月  当社入社
            2013年4月  生産管理部長
            2015年10月  開発部長
            2016年6月  開発本部長
   取締役
      石塚 則行  1965年9月11日  生        (注)3   12
  開発本部長兼品質保証部担当
            2017年6月  取締役就任 開発本部長
            2018年4月  取締役開発部・開発戦略室担当
            2020年6月  取締役開発本部長兼品質保証部担当
              (現任)
            1985年4月  当社入社
            2016年4月  マーケティング部長
            2018年4月  生販管理部長
   取締役
      田中 明子  1963年9月18日  生 2018年6月  執行役員生販管理部長
                   (注)3   6
   生販管理本部長
            2019年6月  取締役就任 生販管理部・資材部担
              当
            2020年6月  取締役生販管理本部長(現任)
            1993年4月  当社入社
            2016年4月  総務部長
            2018年6月  執行役員総務部長
   取締役
      市川 剛久  1970年1月14日  生        (注)3   3
  管理本部長兼総務部長
            2019年6月  取締役就任 総務部長・物流部担当
            2020年6月  取締役管理本部長兼総務部長(現
              任)
            1973年6月  藤井産業株式会社入社
            2000年6月  同社取締役総務部長
            2007年6月  同社常務取締役 管理部門統括
   取締役   齋藤 英昭  1947年9月3日  生        (注)3   -
            2012年6月  同社常勤監査役
            2015年6月  当社取締役就任(現任)
            1970年3月  当社入社
            1994年6月  経理部長
            2002年6月  取締役就任 経理部長
            2009年6月  常勤監査役就任(現任)
   常勤監査役   松本 英男  1951年6月4日  生
                   (注)4   28
            2011年4月  仙波包装株式会社監査役就任(現
              任)
            2011年4月  株式会社東北センバ監査役就任(現
              任)
            1977年4月  当社入社
            1994年7月  技術研究所カラメル研究部長
            2003年12月  技術開発部長
            2004年6月  取締役就任 技術開発部長
   常勤監査役    張替 泰  1952年12月19日  生        (注)5   27
            2005年4月  取締役開発本部長
            2009年6月  当社顧問
            2011年6月  常勤監査役就任(現任)
            1979年4月  東洋水産株式会社入社
            2009年7月  北海道事業部 業務部長
            2011年4月  北海道事業部 札幌工場長
            2014年6月  株式会社いらご研究所 常務取締役
   常勤監査役   髙橋 正志  1957年4月1日  生        (注)5   -
              就任
            2016年6月  同社代表取締役社長就任
            2017年6月  当社常勤監査役就任(現任)
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                   仙波糖化工業株式会社(E00494)
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                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日      略歴    任期
                     (千株)
            1974年4月  株式会社足利銀行入行
            2006年10月  同行上席執行役
            2009年6月  株式会社足利不動産 代表取締役就
              任
   監査役   掛川 清崇  1951年6月14日  生        (注)4   -
            2012年6月  労働金庫連合会 専務執行役員
            2012年11月  同会専務理事
            2016年6月  同会退任
            2017年6月  当社監査役就任(現任)
                計      175
  (注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
   2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
   3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
   4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
   5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
   ② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
    社外取締役  齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで当社の社外取締役として
   ふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
   助言・提言を行っております。
    社外監査役  髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定
   の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
    社外監査役  掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定
   の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
    なお、社外取締役個人(1名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。
    当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定め
   ておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
   ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係
    社外取締役は提出日現在1名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者
   や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締
   役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
    監査役は提出日現在4名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきま
   しては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図ってお
   ります。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になってお
   り、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行
   うなど連携を取っております。
    内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実
   施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問
   題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど
   連携を取っております。
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  (3)【監査の状況】
   ① 監査役監査の状況
    監査役は、常勤監査役3名、非常勤監査役1名の4名でうち2名は社外監査役であります。業務監査の観点
    から公正で率直な討論を行い、ガバナンスの実効性及び有効性に関する監視を行う監査活動を実施しておりま
    す。監査役監査の方法は、監査役会で定めた監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、取締役や
    主要な管理職社員との面談、重要な資料の閲覧などを通じて、有効な監査活動を行っております。社外監査役
    につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化
    を図っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っ
    ております。
    当事業年度において当社は監査役会を      四半期毎に開催するほか、必要に応じて随時監査役会を開催しており
    ます。 個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
     氏 名     開催回数      出席回数

    松本 英男      9回      8回

    張替  泰      9回      9回

    髙橋 正志      9回      9回

    掛川 清崇      9回      9回

     監査役会における主な検討事項として、業務監査、会計監査等の監査を実施し検証しております。
     また、常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に
    積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
   ② 内部監査の状況

    内部監査は、通常の業務執行部門から独立した3名体制の内部監査室を代表取締役社長の直轄部署として、
    年間の監査計画に基づき、各部署の会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施し、監視
    と業務改善に向けた助言を行うことで、企業のコンプライアンスとガバナンスを強化しております。また、必
    要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
   ③ 会計監査の状況

   a.監査法人の名称
    有限責任監査法人トーマツ
   b.継続監査期間

    31年間
   c.業務を執行した公認会計士

    伊藤 治郎
    小松  聡
   d.監査業務に係る補助者の構成

    当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他4名であります。
   e.監査法人の選定方針と理由

    当社の選定方針としては、当社の事業内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質
    管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し適任と判断し選定を行っております。
    当社の監査役会が有限責任監査法人トーマツを選任した理由は、監査品質、独立性及び専門性を有し、当社
    の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているものと判断したことから、同監査法人
    を当社の会計監査人として選任したものであります。
    監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
    提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
    また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
    同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
    れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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   f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
    監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。有限責任監査法人トーマツによる会計監
    査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
    また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が
    公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価してお
    ります。
   ④ 監査報酬の内容等

   a.監査公認会計士等に対する報酬
         前連結会計年度        当連結会計年度
    区分
       監査証明業務に基づ    非監査業務に基づく    監査証明業務に基づ    非監査業務に基づく
       く報酬(千円)    報酬(千円)    く報酬(千円)    報酬(千円)
         41,700    9,000    42,000    6,800

   提出会社
          -    -    -    -

   連結子会社
         41,700    9,000    42,000    6,800

    計
   (注) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
    (前連結会計年度)
    当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導について対価を支払っております。
    (当連結会計年度)
    当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導、収益認識に関する会計基準の適用に
    よる会計方針の検討に関する助言・指導について対価を支払っております。
   b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(          a. を除く)

    該当事項はありません。
   c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    該当事項はありません。
   d.監査報酬の決定方針

    当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て決
    定しております。
   e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

    監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認
    し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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  (4)【役員の報酬等】
   ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
    当社の取締役の報酬等は、役員が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社グループの企業価値増
   大に資するよう、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各役員の役位、職責等に応じて決定しております。
    賞与につきましては、業績に連動するものであり、当該年度の業績および各役員の業績等を勘案して決定して
   おります。
    なお、退職慰労金につきましては、当社は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって取締
   役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。これに伴い、当社の定める一定基準に従い、相当額の
   範囲内で慰労金を打ち切り支給することを決議しており、支給時期については、各取締役及び監査役の退任時に
   支給することを決議しております。
    当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおり決議しております。
     取締役 1988年6月14日 月額20,000千円以内
     監査役 1995年6月29日 月額      3,000千円以内
   (基本報酬)

    取締役の基本報酬につきましては、取締役会で個人配分を含め総額決議しております。
    監査役の基本報酬につきましては、個人配分を含め総額を監査役の協議で決定しております。
   (賞与)
    取締役の賞与につきましては、株主総会で総額決議し、取締役会で個人配分を決議しております。
    監査役の賞与につきましては、株主総会で総額決議し、個人配分を監査役の協議で決定しております。
   ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

            報酬等の種類別の総額(千円)
                   対象となる
        報酬等の総額
                   役員の員数
    役員区分
        (千円)
                    (人)
           固定報酬   賞与  退職慰労金
   取締役

         144,194   99,729   21,000   23,465   9
   (社外取締役を除く。)
   監査役
         21,600   21,600    -   -   2
   (社外監査役を除く。)
         16,800   16,800    -   -   3

   社外役員
   ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

    連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。
   ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

    使用人兼務役員の重要なものがないため、記載をしておりません。
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  (5)【株式の保有状況】
   ① 投資株式の区分の基準及び考え方
     当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
   株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的としており、そ
   れ以外を目的とする場合を純投資目的以外としております。
   ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
    内容
     当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、原材料等の安定調達など経営戦略の一環と
    して、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企
    業の株式を保有しています。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに
    処分、縮減をしていく基本方針のもと、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社
    グループの持続的な成長と企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示
    するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認めら
    れない株式については、適時・適切に売却をします。
   b.銘柄数及び貸借対照表計上額

        銘柄数  貸借対照表計上額の
        (銘柄)   合計額(千円)
         8    49,708

   非上場株式
         18    549,485
   非上場株式以外の株式
   (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        銘柄数  株式数の増加に係る取得
                 株式数の増加の理由
        (銘柄)  価額の合計額(千円)
         -     -    -

   非上場株式
         6    7,475
   非上場株式以外の株式            取引先持株会を通じた株式の取得
   (注)銘柄数に株式分割で増加した銘柄は含めておりません。
   (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        銘柄数  株式数の減少に係る売却
        (銘柄)  価額の合計額(千円)
         -     -

   非上場株式
         -     -
   非上場株式以外の株式
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   c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

      当事業年度   前事業年度
      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当社の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (千円)   (千円)
       44,000   44,000

            (保有目的)取引先との関係強化
  協和醗酵キリン㈱
                    無
            (定量的な保有効果)(注)1
       106,568   106,040
        8,800   8,800

  日清食品ホールディ           (保有目的)取引先との関係強化
                    無
  ングス㈱           (定量的な保有効果)(注)1
       79,200   66,880
            (保有目的)取引先との関係強化
       19,924   19,630
            (定量的な保有効果)(注)1
  正栄食品工業㈱
                    無
            (株式数が増加した理由)取引先持株会
       78,902   61,836
            を通じた株式の取得
            (保有目的)取引先との関係強化
       19,819   19,001
            (定量的な保有効果)(注)1
  昭和産業㈱
                    有
            (株式数が増加した理由)取引先持株会
       63,621   56,965
            を通じた株式の取得
            (保有目的)取引先との関係強化
       26,125   12,511
            (定量的な保有効果)(注)1
  理研ビタミン㈱
            (株式数が増加した理由)取引先持株会        有
            を通じた株式の取得及び株式分割による
       57,241   43,916
            増加(注)3
       20,000   20,000
            (保有目的)取引先との関係強化
  日本製粉㈱
                    無
            (定量的な保有効果)(注)1
       33,740   38,000
            (保有目的)金融機関との安定的な取引
       146,988   146,988
  ㈱めぶきフィナン
            維持
                    有
  シャルグループ
       32,337   41,597
            (定量的な保有効果)(注)1
       50,000   50,000
            (保有目的)取引先との関係強化
  ㈱ヤマト                   有
            (定量的な保有効果)(注)1
       31,800   24,550
            (保有目的)取引先との関係強化
        6,468   6,253
            (定量的な保有効果)(注)1
  カゴメ㈱
                    無
            (株式数が増加した理由)取引先持株会
       18,144   19,449
            を通じた株式の取得
            (保有目的)取引先との関係強化
       20,068   18,109
            (定量的な保有効果)(注)1
  新田ゼラチン㈱
                    無
            (株式数が増加した理由)取引先持株会
       11,860   12,404
            を通じた株式の取得
        960   960
            (保有目的)取引先との関係強化
  ソレキア㈱
                    有
            (定量的な保有効果)(注)1
        8,947   3,158
            (保有目的)取引先との関係強化
        5,146   2,573
            (定量的な保有効果)(注)1
  ブルドックソース㈱
                    有
            (株式数が増加した理由)株式分割によ
        5,681   5,387
            る増加(注)2
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      当事業年度   前事業年度
      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当社の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (千円)   (千円)
            (保有目的)金融機関との安定的な取引
       35,000   35,000
            維持
  ㈱栃木銀行                   有
        5,425   8,225
            (定量的な保有効果)(注)1
        3,000   3,000
            (保有目的)取引先との関係強化
  ユタカフーズ㈱
                    有
            (定量的な保有効果)(注)1
        4,920   5,439
        1,850   1,850

            (保有目的)取引先との関係強化
  和弘食品㈱
                    無
            (定量的な保有効果)(注)1
        4,665   5,237
            (保有目的)取引先との関係強化
        1,533   1,448
            (定量的な保有効果)(注)1
  群栄化学工業㈱
                    無
            (株式数が増加した理由)取引先持株会
        3,753   3,744
            を通じた株式の取得
        1,200   1,200
            (保有目的)取引先との関係強化
  フジッコ㈱
                    無
            (定量的な保有効果)(注)1
        2,336   2,581
            (保有目的)金融機関との安定的な取引
        2,760   2,760
  ㈱みずほフィナン
            維持
                    無
  シャルグループ
        341   472
            (定量的な保有効果)(注)1
   (注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方
    法について記載しております。当社は、決算期末日において、個別の政策保有株式について政策保有の
    意義を検証し、その結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有している
    ことを確認しております。
    2.ブルドックソース㈱は、2019年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、
    表示株式数は、分割後の株式数で表示しております。
    3.理研ビタミン㈱は、2020年3月31日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、
    表示株式数は、分割後の株式数で表示しております。
   ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。
   ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

    該当事項はありません。
   ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

    該当事項はありません。
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  第5【経理の状況】
  1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
  (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
   下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
  (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財

   務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
    また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

   ます。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
  まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
  法人トーマツによる監査を受けております。
  3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

   当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
  容を適切に把握し、連結財務諸表等の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加
  入し、監査法人等が開催するセミナーへ参加するなど適宜情報収集を行っております。
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  1【連結財務諸表等】
  (1)【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
  流動資産
              3,153,039     3,757,161
   現金及び預金
              ※4 4,733,209
                   4,080,897
   受取手形及び売掛金
              1,950,630     2,063,538
   商品及び製品
               824,980     626,406
   仕掛品
               924,369     944,749
   原材料及び貯蔵品
               264,713     290,142
   その他
               △582     △539
   貸倒引当金
              11,850,361     11,762,356
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
            ※1 ,※2 ,※3 10,048,586   ※1 ,※2 ,※3 10,051,856
    建物及び構築物
              △6,552,151     △6,186,026
    減価償却累計額
    建物及び構築物(純額)          3,496,434     3,865,830
             ※1 ,※3 12,710,037    ※1 ,※3 11,603,625
    機械装置及び運搬具
              △10,642,761     △9,760,081
    減価償却累計額
    機械装置及び運搬具(純額)          2,067,275     1,843,544
              ※3 873,584     ※3 855,529
    工具、器具及び備品
              △779,716     △782,627
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品(純額)           93,867     72,902
             ※1 ,※3 492,962    ※1 ,※3 492,962
    土地
               309,335     332,704
    リース資産
              △140,846     △178,744
    減価償却累計額
    リース資産(純額)          168,489     153,959
              ※1 180,778     ※1 183,333
    建設仮勘定
              6,499,808     6,612,532
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               10,679     9,444
    リース資産
               168,925     431,399
    土地使用権
               74,240     134,028
    その他
               253,844     574,873
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
              1,547,748     1,809,174
    投資有価証券
               50,230     59,439
    長期貸付金
               385,358     519,613
    繰延税金資産
               79,062     92,245
    その他
               △9,691     △102
    貸倒引当金
              2,052,708     2,480,370
    投資その他の資産合計
              8,806,361     9,667,776
   固定資産合計
              20,656,722     21,430,132
  資産合計
            41/93





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                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※4 2,813,724
                   2,429,627
   支払手形及び買掛金
              ※1 3,912,744     ※1 3,855,133
   短期借入金
               43,009     45,743
   リース債務
               883,043     704,337
   未払金
               185,190     105,343
   未払法人税等
               344,006     352,905
   賞与引当金
               17,200     21,000
   役員賞与引当金
               609,754     547,158
   その他
              8,808,673     8,061,249
   流動負債合計
  固定負債
              ※1 1,173,388     ※1 1,316,674
   長期借入金
               150,492     130,733
   リース債務
               1,495      572
   長期未払金
              1,254,347     1,244,926
   退職給付に係る負債
               106,255     161,940
   繰延税金負債
               51,589     51,725
   資産除去債務
              2,737,568     2,906,571
   固定負債合計
              11,546,242     10,967,820
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,500,500     1,500,500
   資本金
              1,203,109     1,203,109
   資本剰余金
              5,649,867     6,058,343
   利益剰余金
               △5,108     △5,108
   自己株式
              8,348,368     8,756,844
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
               718,023     901,634
   その他有価証券評価差額金
              △38,103     △53,145
   為替換算調整勘定
              △19,120     △32,911
   退職給付に係る調整累計額
               660,800     815,577
   その他の包括利益累計額合計
               101,311     889,890
  非支配株主持分
              9,110,480     10,462,312
  純資産合計
              20,656,722     21,430,132
  負債純資産合計
            42/93








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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
              20,555,888     20,742,514
  売上高
             ※2 ,※3 16,162,150    ※2 ,※3 16,145,399
  売上原価
              4,393,737     4,597,115
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
              ※1 1,653,831     ※1 1,699,888
  販売費
             ※1 ,※2 1,661,442    ※1 ,※2 1,840,281
  一般管理費
              3,315,273     3,540,169
  販売費及び一般管理費合計
              1,078,464     1,056,946
  営業利益
  営業外収益
               3,665     3,452
  受取利息
               24,569     30,085
  受取配当金
               2,954     3,908
  受取手数料
               2,362     4,678
  補助金収入
               40,364     34,701
  その他
               73,917     76,825
  営業外収益合計
  営業外費用
               60,039     34,666
  支払利息
               46,416     60,733
  為替差損
               1,141     13,925
  固定資産除却損
               25,640     28,187
  その他
               133,238     137,512
  営業外費用合計
              1,019,142      996,259
  経常利益
  特別利益
                   ※4 1,761,121
                -
  固定資産売却益
                -    1,761,121
  特別利益合計
  特別損失
                   ※6 1,043,617
                -
  減損損失
                   ※5 173,248
                -
  固定資産除却損
                -    74,000
  損害賠償金
                -     7,455
  投資有価証券評価損
                -    1,298,320
  特別損失合計
              1,019,142     1,459,060
  税金等調整前当期純利益
               311,243     234,215
  法人税、住民税及び事業税
              △38,561     △147,074
  法人税等調整額
               272,682     87,141
  法人税等合計
               746,460     1,371,919
  当期純利益
               11,414     792,684
  非支配株主に帰属する当期純利益
               735,045     579,234
  親会社株主に帰属する当期純利益
            43/93






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   【連結包括利益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
               746,460     1,371,919
  当期純利益
  その他の包括利益
              △27,353     183,610
  その他有価証券評価差額金
              △52,901     △18,953
  為替換算調整勘定
               △3,907     △13,790
  退職給付に係る調整額
             ※1 ,※2 △84,162    ※1 ,※2 150,866
  その他の包括利益合計
               662,297     1,522,785
  包括利益
  (内訳)
               672,154     736,179
  親会社株主に係る包括利益
               △9,856     786,606
  非支配株主に係る包括利益
            44/93
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度(自    2018年4月1日 至    2019年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,500,500   1,203,109   5,051,429   △5,058   7,749,981
  当期変動額
  剰余金の配当
              △136,607      △136,607
  親会社株主に帰属する当期
              735,045      735,045
  純利益
  自己株式の取得                △50   △50
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計       -   -  598,438    △50  598,387
  当期末残高      1,500,500   1,203,109   5,649,867   △5,108   8,348,368
          その他の包括利益累計額

                 非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券     退職給付に係る調整   その他の包括利益
         為替換算調整勘定
       評価差額金      累計額   累計額合計
  当期首残高      745,377   12,323   △15,212   742,488  92,371  8,584,841
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △136,607
  親会社株主に帰属する当期
                     735,045
  純利益
  自己株式の取得                   △50
  株主資本以外の項目の当期
       △27,353  △50,426   △3,907  △81,688  8,940  △72,748
  変動額(純額)
  当期変動額合計     △27,353  △50,426   △3,907  △81,688  8,940  525,639
  当期末残高      718,023  △38,103   △19,120   660,800  101,311  9,110,480
            45/93










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    当連結会計年度(自    2019年4月1日 至    2020年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高
        1,500,500   1,203,109   5,649,867   △5,108   8,348,368
  当期変動額
  剰余金の配当            △170,758      △170,758
  親会社株主に帰属する当期
              579,234      579,234
  純利益
  自己株式の取得                   -
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
         -   -  408,475    -  408,475
  当期末残高      1,500,500   1,203,109   6,058,343   △5,108   8,756,844
          その他の包括利益累計額

                 非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券     退職給付に係る調整   その他の包括利益
         為替換算調整勘定
       評価差額金      累計額   累計額合計
  当期首残高      718,023  △38,103   △19,120   660,800  101,311  9,110,480
  当期変動額
  剰余金の配当                  △170,758
  親会社株主に帰属する当期
                     579,234
  純利益
  自己株式の取得                   -
  株主資本以外の項目の当期
       183,610  △15,042   △13,790   154,777  788,578   943,356
  変動額(純額)
  当期変動額合計
       183,610  △15,042   △13,790   154,777  788,578  1,351,831
  当期末残高      901,634  △53,145   △32,911   815,577  889,890  10,462,312
            46/93










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   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
              1,019,142     1,459,060
  税金等調整前当期純利益
               932,270     1,021,982
  減価償却費
                -    1,043,617
  減損損失
  貸倒引当金の増減額(△は減少)             605    △9,632
  賞与引当金の増減額(△は減少)            46,510     8,899
  役員賞与引当金の増減額(△は減少)            5,200     3,800
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)            5,691     △16,082
  長期未払金の増減額(△は減少)            △42,999     △895
              △28,234     △33,537
  受取利息及び受取配当金
               60,039     34,666
  支払利息
  為替差損益(△は益)             179     2,128
               2,971     187,173
  固定資産除却損
                -    74,000
  損害賠償金
  固定資産売却損益(△は益)             -    △1,761,121
  投資有価証券評価損益(△は益)             -     7,455
  売上債権の増減額(△は増加)            △337,251     706,193
  たな卸資産の増減額(△は増加)            205,806     52,791
  その他の流動資産の増減額(△は増加)            169,503     △18,736
  仕入債務の増減額(△は減少)            △212,669     △433,655
  未払金の増減額(△は減少)            128,683     △155,099
  その他の流動負債の増減額(△は減少)            149,383     △149,432
              △35,314     △38,999
  その他
              2,069,515     1,984,576
  小計
  利息及び配当金の受取額            27,575     34,141
              △60,957     △35,024
  利息の支払額
              △335,478     △314,307
  法人税等の支払額
              1,700,654     1,669,386
  営業活動によるキャッシュ・フロー
            47/93










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                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △20,000     △20,000
  定期預金の預入による支出
               20,000     20,000
  定期預金の払戻による収入
              △828,039    △2,627,540
  有形固定資産の取得による支出
              △29,632     △512,525
  無形固定資産の取得による支出
               208    1,112,264
  有形固定資産の売却による収入
               △1,840     △4,529
  有形固定資産の除却による支出
                -    1,143,414
  無形固定資産の売却による収入
               △7,774     △13,253
  投資有価証券の取得による支出
                -     5,000
  投資有価証券の償還による収入
              △49,125     △37,723
  貸付けによる支出
               11,292     17,969
  貸付金の回収による収入
               2,822      -
  保険積立金の解約による収入
               △1,963     △5,491
  その他の支出
               1,831     2,921
  その他の収入
              △902,221     △919,494
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)            414,862     △84,711
               630,540     561,094
  長期借入れによる収入
              △521,358     △393,308
  長期借入金の返済による支出
              △39,119     △46,900
  リース債務の返済による支出
               △50     -
  自己株式の取得による支出
              △136,542     △170,909
  配当金の支払額
               348,332     △134,735
  財務活動によるキャッシュ・フロー
              △10,726     △11,035
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            1,136,039      604,121
              2,001,999     3,138,039
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※3,138,039     ※3,742,161
  現金及び現金同等物の期末残高
            48/93










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   【注記事項】
   (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
  1.連結の範囲に関する事項
    連結子会社の数    7社
    連結子会社の名称
    仙波包装株式会社
    株式会社東北センバ
    クリエイトインターナショナル株式会社
    福州仙波糖化食品有限公司
    SEMBA-NFC  VIETNAM  COMPANY  LIMITED
    福建龍和食品実業有限公司
    SEMBA TOHKA VIETNAM  COMPANY  LIMITED
  2.連結子会社の事業年度等に関する事項

   国内連結子会社の決算日は3月31日であり、在外連結子会社の決算日は、12月31日であります。
   連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生
  じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
  3.会計方針に関する事項

  (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
   ① 有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
    期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
    より算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
   ② たな卸資産
    総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
   ります。
   (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
   ① 有形固定資産(リース資産を除く)
    当社及び国内連結子会社のうち、冷凍製品製造に係る大館工場の有形固定資産及び2016年4月1日以後に取得
   した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外は定率法を採用しております。また、在外連結子会社
   は定額法を採用しております。
    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
    建物及び構築物   15年~31年
    機械装置及び運搬具 4年~10年
   ② 無形固定資産(リース資産を除く)
    当社及び国内連結子会社は定額法を採用しております。
    在外連結子会社の土地使用権については、土地使用契約期間に基づいております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
   ③ リース資産
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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   (3)重要な引当金の計上基準
   ① 貸倒引当金
    売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、一般債権については、
   貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
   計上しております。
   ② 賞与引当金
    当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計
   年度に負担する金額を計上しております。
   ③ 役員賞与引当金
    当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における支給見込額を計上しており
   ます。
   (4)退職給付に係る会計処理の方法
   ① 退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
   給付算定式基準によっております。
   ② 数理計算上の差異及び未認識数理計算上の差異の費用処理方法
    数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
   による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
    未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職
   給付に係る調整累計額に計上しております。
   (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
   す。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相
   場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上してお
   ります。
   (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
    連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な現金及
   び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
   の到来する短期投資からなっております。
   (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
    消費税等の会計処理
    消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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   (未適用の会計基準等)
    (収益認識に関する会計基準)
    ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
    準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
    計基準委員会)
     (1)概要

     国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
    的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
    号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
    ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
    員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
    す。
     企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
    と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
    入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
    配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
    ております。
     (2)適用予定日
     2022年3月期の期首から適用します。
     (3)当該会計基準等の適用による影響
     「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
    中であります。
    (時価の算定に関する会計基準)

    ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計
    基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
    計基準委員会)
     (1)概要

     国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
    内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
    基準においてはAccounting     Standards  CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を
    踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
    基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
    れたものです。
     企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
    算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、
    IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
    に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
    めることとされております。
     (2)適用予定日
     2022年3月期の期首から適用します。
     (3)当該会計基準等の適用による影響
     「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未
    定であります。
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    (会計上の見積りの開示に関する会計基準)
    ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員
    会)
     (1)概要

     国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公開した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以
    下「IAS  第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、
    財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを
    検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準
    (以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
     企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するので
    はなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断すること
    とされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
     (2)適用予定日
     2021年3月期の年度末から適用予定であります。
    (会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)

    ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月
    31日 企業会計基準委員会)
     (1)概要

     「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
    の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行
    い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
     なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注
    記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影
    響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
     (2)適用予定日
     2021年3月期の年度末から適用予定であります。
   (会計方針の変更)

    (在外子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算方法の変更)
     在外子会社の収益及び費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりま
    したが、当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。当社グループは海
    外売上高の拡大・グローバル展開を推進しており、在外子会社における海外売上高の重要性が今後さらに増加
    することが見込まれるため、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、在外子会社の経営成
    績をより適切に連結財務諸表に反映させるため、在外子会社の収益及び費用を期中平均相場により円貨に換算
    する方法が合理的であると判断したためであります。
     この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
   (表示方法の変更)

     前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の
    総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反
    映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
     この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた26,781
    千円は、「固定資産除却損」1,141千円、「その他」25,640千円として組み替えております。
   (追加情報)

     新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関して、当社グループの一部の製品・商品では売上高減少
    の影響を受けております。この影響は2020年度第3四半期までで概ね終息し、第4四半期以降は正常状態に戻
    るものと想定して、会計上の見積りに関する会計処理を行っております。
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   (連結貸借対照表関係)
  ※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
          前連結会計年度       当連結会計年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物及び構築物        2,479,189千円   (1,458,623千円)    1,762,551千円   (1,459,552千円)
   機械装置及び運搬具        1,184,741   (1,184,741  )    1,148,718   (1,148,718  )
            (   29,160  )      (        -  )
   建設仮勘定        29,160       46,127
            (  276,259  )      (  276,259  )
   土地        424,759       424,759
     計    4,117,851   (2,948,785  )    3,382,156   (2,884,530  )
   担保付債務は、次のとおりであります。

          前連結会計年度       当連結会計年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   短期借入金          1,577,241千円        1,542,658千円
   長期借入金          781,936       699,904
     計       2,359,177       2,242,562
   上記のうち、( )内書は工場財団抵当であり、担保付債務については工場財団との区分が困難であるため合算で記
  載しております。
  ※2 有形固定資産の保険差益による圧縮記帳額は次のとおりであります。

          前連結会計年度       当連結会計年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物及び構築物           26,674千円         26,674千円
  ※3 有形固定資産の補助金等による圧縮記帳額は次のとおりであります。

          前連結会計年度       当連結会計年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物及び構築物          359,470千円       359,470千円
   機械装置及び運搬具          107,871       107,871
   工具、器具及び備品          15,166       15,166
   土地          135,240       135,240
     計
            617,749       617,749
  ※4 連結会計年度末日満期手形

    期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
    なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
   して処理しております。
          前連結会計年度       当連結会計年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   受取手形          22,451千円        -千円
   支払手形          15,906        -
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   (連結損益計算書関係)
  ※1 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
          前連結会計年度       当連結会計年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
  給料賞与手当          353,166 千円     355,542 千円
            51,578       49,834
  賞与引当金繰入額
            23,887       22,756
  退職給付費用
             605      △151
  貸倒引当金繰入額
            561,902       619,623
  運賃
     一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

           前連結会計年度        当連結会計年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
  給料賞与手当          432,437 千円     420,934 千円
            56,278       60,478
  賞与引当金繰入額
            17,200       21,000
  役員賞与引当金繰入額
            24,304       22,197
  退職給付費用
            319,963       354,263
  研究開発費
  ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

     前連結会計年度          当連結会計年度
     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)            至 2020年3月31日)
        319,963 千円         354,263 千円
  ※3 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸評価損(△は戻入益)が売上原価に含ま

  れております。
     前連結会計年度          当連結会計年度
     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)            至 2020年3月31日)
        △44,148 千円         13,529 千円
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  ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  土地使用権            -千円     1,022,507千円
  建物及び構築物            -     738,614
     計         -     1,761,121
  ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  機械装置及び運搬具            -千円     170,672千円
  工具、器具及び備品            -      2,576
     計         -     173,248
  ※6 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    用途     場所     種類     減損損失
  事業用資産     秋田県大館市     建物及び構築物等       1,043,617千円

   当社グループは、事業用資産については事業の種類を考慮してグルーピングを行い、遊休資産等については個別資
  産ごとにグルーピングを行っております。
   事業用資産については、収益性の低下が見込まれる当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
  1,043,617千円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物725,982千円、機械装置
  及び運搬具298,647千円、工具器具備品18,987千円であります。また、回収可能価額は正味売却価額により測定して
  おり、主として不動産鑑定評価額を基に評価しております。
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   (連結包括利益計算書関係)
  ※1 その他の包括利益に係る組替調整額
            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  その他有価証券評価差額金:
  当期発生額            △36,427千円      254,369千円
  組替調整額             -     7,455
  計
              △36,427      261,824
  為替換算調整勘定:
  当期発生額            △52,901      △18,953
  計
              △52,901      △18,953
  退職給付に係る調整額:
  当期発生額            △8,823     △23,918
  組替調整額            3,204      4,086
  計
              △5,619     △19,831
  税効果調整前合計
              △94,947      223,039
  税効果額            10,785     △72,173
  その他の包括利益合計
              △84,162      150,866
  ※2 その他の包括利益に係る税効果額

            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  その他有価証券評価差額金:
  税効果調整前            △36,427千円      261,824千円
  税効果額            9,073     △78,213
  税効果調整後
              △27,353      183,610
  為替換算調整勘定:
  税効果調整前            △52,901      △18,953
  税効果額             -      -
  税効果調整後
              △52,901      △18,953
  退職給付に係る調整額:
  税効果調整前            △5,619     △19,831
  税効果額            1,711      6,040
  税効果調整後
              △3,907     △13,790
  その他の包括利益合計
  税効果調整前            △94,947      223,039
  税効果額            10,785     △72,173
  税効果調整後
              △84,162      150,866
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   (連結株主資本等変動計算書関係)
   前連結会計年度(自    2018年4月1日 至    2019年3月31日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(千株)    加株式数(千株)    少株式数(千株)    株式数(千株)
  発行済株式

  普通株式        11,400    -    -   11,400

    合計     11,400    -    -   11,400

  自己株式

  普通株式        16    0   -    16

    合計      16    0   -    16

  (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
   2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    該当事項はありません。
   3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
             1株当たり
         配当金の総額
  (決議)     株式の種類          基準日   効力発生日
          (千円)   配当額(円)
  2018年6月28日
       普通株式    136,607    12.00 2018年3月31日   2018年6月29日
  定時株主総会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

             1株当たり
       配当金の総額
  (決議)   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (千円)     配当額(円)
  2019年6月27日
     普通株式   170,758  利益剰余金    15.00 2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会
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   当連結会計年度(自    2019年4月1日 至    2020年3月31日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(千株)    加株式数(千株)    少株式数(千株)    株式数(千株)
  発行済株式

  普通株式        11,400    -    -   11,400

    合計     11,400    -    -   11,400

  自己株式

  普通株式        16    -    -    16

    合計      16    -    -    16

   2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    該当事項はありません。
   3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
             1株当たり
         配当金の総額
  (決議)     株式の種類          基準日   効力発生日
          (千円)   配当額(円)
  2019年6月27日
       普通株式    170,758    15.00 2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

             1株当たり
       配当金の総額
  (決議)   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (千円)     配当額(円)
  2020年6月26日
     普通株式   170,758  利益剰余金    15.00 2020年3月31日   2020年6月29日
  定時株主総会
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   (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
   ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)        至 2020年3月31日)
   現金及び預金勘定           3,153,039千円       3,757,161千円
   預金期間が3ヶ月を超える定期預金          △15,000      △15,000
   現金及び現金同等物          3,138,039      3,742,161
   (リース取引関係)

  (借主側)
   ファイナンス・リース取引
   所有権移転外ファイナンス・リース取引
   ① リース資産の内容
   (イ)  有形固定資産
     主として、粉末製品部門における包装加工設備及びコンピュータ端末機(「機械装置及び運搬具」、「工
    具、器具及び備品」)であります。
   (ロ) 無形固定資産
     ソフトウェアであります。
   ② リース資産の減価償却の方法
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
   償却の方法」に記載のとおりであります。
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   (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
     当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的
    な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
    す。なお、デリバティブ取引については、内規に従い、実需の範囲で行うこととしております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク
     営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
     有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒
    されております。また、内規に従い、当社従業員に対し長期貸付を行っております。
     営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
     借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であり
    ます。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制
     ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
     当社グループは、内規に従い、営業債権について、与信管理担当部門が主要な取引先の状況を定期的に
    モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念
    の早期把握や軽減を図っております。
     ② 市場リスク(為替や金利等のリスク)の管理
     当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務については、定期的に為替の変動リスクを把握
    しております。
     有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
    ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
     当社グループは、各部門からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
    に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
    (4)金融商品の時価等に関する補足説明
     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
    が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
    用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
    することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
      前連結会計年度(2019年3月31日)

          連結貸借対照表計上額
               時価(千円)     差額(千円)
           (千円)
   (1)現金及び預金         3,153,039    3,153,039     -
   (2)受取手形及び売掛金         4,733,209    4,733,209     -
   (3)投資有価証券         1,498,040    1,498,040     -
            9,384,289
    資産計             9,384,289     -
   (1)支払手形及び買掛金         2,813,724    2,813,724     -
   (2)短期借入金         3,912,744    3,912,744     -
   (3)長期借入金         1,173,388    1,171,454     △1,933
            7,899,856
    負債計             7,897,923     △1,933
      当連結会計年度(2020年3月31日)

          連結貸借対照表計上額
               時価(千円)     差額(千円)
           (千円)
   (1)現金及び預金         3,757,161    3,757,161     -
   (2)受取手形及び売掛金         4,080,897    4,080,897     -
   (3)投資有価証券         1,759,465    1,759,465     -
            9,597,524
    資産計             9,597,524     -
   (1)支払手形及び買掛金         2,429,627    2,429,627     -
   (2)短期借入金         3,855,133    3,855,133     -
   (3)長期借入金         1,316,674    1,312,725     △3,948
            7,601,434
    負債計             7,597,486     △3,948
    (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
    資 産
     (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
      これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     (3)投資有価証券
      これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引所の価格又は取引金融
     機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について
     は、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
    負 債
     (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
      これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     (3)長期借入金
      長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
     いた現在価値により算定しております。
     2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           前連結会計年度      当連結会計年度
      区分
           (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
    非上場株式         49,708千円      49,708千円
     これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 
    投資有価証券」には含めておりません。
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     3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
     前連結会計年度(2019年3月31日)
             1年超   5年超
         1年以内           10年超
             5年以内   10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)   (千円)
    現金及び預金       3,153,039     -   -   -
    受取手形及び売掛金       4,733,209     -   -   -
    有価証券及び投資有価証券
    (1)その他有価証券のうち
    満期があるもの
    その他(注)
           -   5,000    -   -
      合計
          7,886,249    5,000    -   -
    (注) 早期償還条項が付与されております。
     当連結会計年度(2020年3月31日)

             1年超   5年超
         1年以内           10年超
             5年以内   10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)   (千円)
    現金及び預金       3,757,161     -   -   -
    受取手形及び売掛金       4,080,897     -   -   -
    有価証券及び投資有価証券
    (1)その他有価証券のうち
    満期があるもの
    その他(注)
           -   5,000    -   -
      合計
          7,838,058    5,000    -   -
    (注) 早期償還条項が付与されております。
     4.借入金の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(2019年3月31日)
                 4年超
          1年超   2年超   3年超
       1年以内             5年超
                 5年以内
          2年以内   3年以内   4年以内
       (千円)             (千円)
                 (千円)
          (千円)   (千円)   (千円)
       3,528,320
    短期借入金        -   -   -   -   -
    長期借入金    384,424   398,962   329,208   115,218   102,506   227,494
    合計   3,912,744   398,962   329,208   115,218   102,506   227,494
     当連結会計年度(2020年3月31日)

                 4年超
          1年超   2年超   3年超
       1年以内             5年超
                 5年以内
          2年以内   3年以内   4年以内
       (千円)             (千円)
                 (千円)
          (千円)   (千円)   (千円)
       3,446,209
    短期借入金        -   -   -   -   -
    長期借入金    408,924   419,700   205,710   204,092   192,998   294,174
    合計   3,855,133   419,700   205,710   204,092   192,998   294,174
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   (有価証券関係)
    1.その他有価証券
    前連結会計年度(2019年3月31日)
         連結貸借対照表計上額
      種類        取得原価(千円)     差額(千円)
          (千円)
    (1)株式
           1,420,903     372,748    1,048,155
  連結貸借対照表
    (2)債券        -     -     -
  計上額が取得原
    (3)その他       22,367     14,098     8,268
  価を超えるもの
      小計
           1,443,270     386,846    1,056,424
    (1)株式
            49,822     70,781    △20,959
  連結貸借対照表
    (2)債券        -     -     -
  計上額が取得原
  価を超えないも
    (3)その他       4,947     5,000     △53
  の
      小計      54,769     75,781    △21,012
     合計      1,498,040     462,628    1,035,412
   (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 49,708千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
   困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    当連結会計年度(2020年3月31日)

         連結貸借対照表計上額
      種類
              取得原価(千円)     差額(千円)
          (千円)
    (1)株式       1,685,440     367,658    1,317,782
  連結貸借対照表
    (2)債券
            -     -     -
  計上額が取得原
    (3)その他       11,000     4,110     6,890
  価を超えるもの
      小計     1,696,441     371,768    1,324,672
    (1)株式       49,623     76,669    △27,046
  連結貸借対照表
    (2)債券
            -     -     -
  計上額が取得原
  価を超えないも
    (3)その他       13,401     14,988    △1,586
  の
      小計
            63,024     91,658    △28,633
     合計      1,759,465     463,426    1,296,039
   (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 49,708千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
   困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    2.償還されたその他有価証券

    前連結会計年度(自    2018年4月1日 至    2019年3月31日)
    該当事項はありません。
    当連結会計年度(自    2019年4月1日 至    2020年3月31日)

    種類    償還額 (千円)   償還益の合計額   (千円)  償還損の合計額   (千円)
           -
  (1)株式              -     -
           -
  (2)債券              -     -
  (3)その他
                -     -
          5,000
                -     -
    合計       5,000
    3.減損処理を行った有価証券

     表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお当連結会計年度において減損処理を行
    い、投資有価証券評価損7,455千円      (その他有価証券の株式7,455千円)を計上しております。
     減損処理にあたっては、期末日における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には減損処理を行
    い、30%から50%の下落の場合は、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ
    ております。
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   (退職給付関係)
  1.採用している退職給付制度の概要
   当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度)及び確定
   拠出制度を採用しております。
   なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してお
   ります。
  2.確定給付制度

  (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   退職給付債務の期首残高           1,250,435千円     1,254,347千円
    勤務費用           75,718     73,968
    利息費用           8,514     8,478
    数理計算上の差異の発生額           8,823     23,918
    退職給付の支払額           △89,145     △115,787
   退職給付債務の期末残高           1,254,347     1,244,926
   (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
  (2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   非積立型制度の退職給付債務           1,254,347千円     1,244,926千円
   連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,254,347     1,244,926
   退職給付に係る負債           1,254,347     1,244,926

   連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,254,347     1,244,926
  (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

             前連結会計年度     当連結会計年度
             (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   勤務費用           75,718千円     73,968千円
   利息費用           8,514     8,478
   数理計算上の差異の費用処理額           3,204     4,086
   確定給付制度に係る退職給付費用           87,437     86,534
  (4) 退職給付に係る調整額

   退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   数理計算上の差異           5,619千円     19,831千円
    合 計           5,619     19,831
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  (5)  退職給付に係る調整累計額
   退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   未認識数理計算上の差異           27,495千円     47,326千円
    合 計           27,495     47,326
  (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   割引率            0.8%     0.8%
   予想昇給率          5.5%~6.4%     5.6%~6.9%
  3.確定拠出制度

   当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度49,285千円、当連結会計年度49,147千円であ
  ります。
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   (税効果会計関係)
   1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
   繰延税金資産
    退職給付に係る負債            387,747千円      384,540千円
    減損損失            37,643      368,533
    減価償却費            106,511      111,749
    賞与引当金            108,098      110,912
    未払費用            17,724      40,854
    資産除去債務            15,714      15,755
    未実現利益             -     13,870
    税務上の繰越欠損金(注)2             -     12,631
    未払事業税            14,207      10,873
    未払金            32,554      1,260
    貸倒引当金            3,129      195
              20,497      16,106
    その他
   繰延税金資産小計
             743,828     1,087,283
             △30,592      △136,574
   評価性引当額(注)1
   繰延税金資産合計            713,236      950,709
   繰延税金負債
    その他有価証券評価差額金           △317,441      △395,655
    固定資産売却益             -     △187,046
    圧縮記帳積立金            △9,960      △9,905
    固定資産評価差額           △106,255       -
              △475      △428
    その他
   繰延税金負債合計           △434,133      △593,036
   繰延税金資産の純額            279,102      357,672
  (注)1.評価性引当額が105,982千円増加しております。この増加の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額を
    111,087千円追加的に認識したことに伴うものであります。
   2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、金額的重要性が乏しいため
    記載を省略しております。
  (表示方法の変更)

   前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払費用」は、金額的重要性が増したため、
  当連結会計年度より、独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において独立掲記していた「長期未
  払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示しており
  ます。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
   この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「長期未払金」174千円及び「その他」38,047千円は、「未払費用」
  17,724千円、「その他」20,497千円として組み替えております。
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   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主要な項目別の内訳
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
    法定実効税率            30.5%      30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目             2.3      1.8
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目            △0.2      △0.1
    住民税均等割             0.6      0.4
    評価性引当額            △3.6      5.9
    試験研究費の特別控除            △3.4      △1.9
    未実現利益             0.9      △0.5
    実効税率差異             -     △1.9
    益金不算入となる在外子会社の固定資産売却益             -     △28.0
              △0.3      △0.0
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率            26.8      6.0
   (資産除去債務関係)

   資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
   a.当該資産除去債務の概要
      工場建屋のアスベスト除去費用等であります。
    b.当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を建物又は機械装置の耐用年数に応じて10年~31年と見積り、割引率は0.786%~2.294%を使用し
   て資産除去債務を計上しております。
    c.当該資産除去債務の総額の増減

          前連結会計年度       当連結会計年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
   期首残高          52,006千円       51,589千円
   時の経過による調整額           135       135
   資産除去債務の履行による減少額          △552       -
   期末残高          51,589       51,725
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   (セグメント情報等)
    【セグメント情報】
    当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    【関連情報】

    前連結会計年度(自    2018年4月1日    至 2019年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
                   (単位:千円)
        カラメル製品   乾燥製品類  組立製品類   冷凍製品   その他   合計
     外部顧客への 
        3,831,227  6,679,874  5,334,552  3,455,300  1,254,933  20,555,888
     売上高
    2.地域ごとの情報

     (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
     (2)有形固定資産

                   (単位:千円)
      日本    中国    東南アジア     合計
      5,525,143     937,782     36,882    6,499,808

    3.主要な顧客ごとの情報

                   (単位:千円)
      顧客の名称      売上高     主要な製品
     東洋水産株式会社         2,709,888   カラメル製品、乾燥製品類等

     UNITED FOODS
                 組立製品類等
     INTERNATIONAL         1,655,606
     株式会社
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    当連結会計年度(自    2019年4月1日    至 2020年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
                   (単位:千円)
        カラメル製品   乾燥製品類  組立製品類   冷凍製品   その他   合計
     外部顧客への 
        3,811,725  6,216,258  5,365,499  4,029,808  1,319,224  20,742,514
     売上高
    2.地域ごとの情報

     (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
     (2)有形固定資産

                   (単位:千円)
      日本    中国    東南アジア     合計
      4,348,592    2,234,562     29,377    6,612,532

    3.主要な顧客ごとの情報

                   (単位:千円)
      顧客の名称      売上高     主要な製品
     東洋水産株式会社         2,378,267   カラメル製品、乾燥製品類等

     UNITED FOODS
                 組立製品類等
     INTERNATIONAL         1,582,749
     株式会社
    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     該当事項はありません。
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     該当事項はありません。
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     該当事項はありません。
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   (関連当事者情報)
  1.関連当事者との取引
   (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
   (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
   前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
            議決権等
        資本金又は
             関連当事
    会社等の名称      事業の内容  の所有      取引金額   期末残高
        出資金
  種類    所在地       者との関  取引の内容    科目
    又は氏名      又は職業  (被所
                 (千円)   (千円)
        (千円)      係
            有)割合
          魚介類の仕

          入加工販売
            (被所有)
          加工食品の
            直接
  その他の        製造、仕入    当社製品
      東京都
    東洋水産㈱    18,969,524    17.6%   製品の販売  2,709,888  売掛金  756,819
      港区
  関係会社        加工、販売    の販売
            間接
            8.8%
          冷蔵庫の保
          管作業、凍
          結業務
             同社製品

            (被所有)
    UNITED FOODS
          加工食品    の購入及
      東京都
  主要株主      133,000    直接   製品の販売  1,580,428  売掛金  334,945
    INTERNATIONAL
      千代田区
          販売    び当社製
    ㈱
            12.2%
             品の販売
  (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

   2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
   当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

            議決権等
        資本金又は
             関連当事
    会社等の名称      事業の内容  の所有      取引金額   期末残高
        出資金
  種類    所在地       者との関  取引の内容    科目
    又は氏名      又は職業  (被所      (千円)   (千円)
        (千円)      係
            有)割合
          魚介類の仕

          入加工販売
            (被所有)
          加工食品の
            直接
  その他の        製造、仕入    当社製品
      東京都
    東洋水産㈱    18,969,524    17.6%   製品の販売  2,378,267  売掛金  657,181
      港区
  関係会社        加工、販売    の販売
            間接
            8.8%
          冷蔵庫の保
          管作業、凍
          結業務
             同社製品

            (被所有)
    UNITED FOODS
          加工食品    の購入及
      東京都
  主要株主      133,000    直接   製品の販売  1,545,515  売掛金  294,959
    INTERNATIONAL
      千代田区
          販売    び当社製
    ㈱
            12.2%
             品の販売
  (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

   2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
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   (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
   前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
    該当事項はありません。
   当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

    該当事項はありません。
   (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

   (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
   前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
            議決権等
        資本金又は      関連当事
                 取引金額   期末残高
    会社等の名称      事業の内容  の所有
  種類    所在地  出資金     者との関  取引の内容    科目
    又は氏名      又は職業  (被所      (千円)   (千円)
             係
        (千円)
            有)割合
             同社製品の

   UNITED FOODS
            (被所有)
         加工食品    購入及び当  仙波包装㈱
      東京都
  主要株主      133,000    直接      75,177 売掛金  14,957
   INTERNATIONAL
      千代田区
         販売    社製品の販  製品の販売
            12.2%
   ㈱
             売
  (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

   2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
   当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

            議決権等
        資本金又は
             関連当事
    会社等の名称      事業の内容  の所有      取引金額   期末残高
        出資金
  種類    所在地       者との関  取引の内容    科目
    又は氏名      又は職業  (被所
                 (千円)   (千円)
        (千円)      係
            有)割合
             同社製品の

   UNITED FOODS
            (被所有)
         加工食品    購入及び当  仙波包装㈱
      東京都
  主要株主      133,000    直接      37,234 売掛金  3,540
   INTERNATIONAL
      千代田区
         販売    社製品の販  製品の販売
            12.2%
   ㈱
             売
  (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

   2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
   (イ)連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等

   前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
   該当事項はありません。
   当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

            議決権等
        資本金又は      関連当事
    会社等の名称      事業の内容  の所有      取引金額   期末残高
  種類    所在地  出資金     者との関  取引の内容    科目
    又は氏名      又は職業  (被所      (千円)   (千円)
        (千元)      係
            有)割合
  重要な子
  会社の役
  員及びそ
      中華人民
  の近親者
   福州新航食品      食品製造    固定資産の  固定資産の
      共和国
  が議決権
        80,000    -     633,363  -  -
      福建省
   有限公司      販売    購入  購入
  の過半数
      福州市
  を所有し
  ている会
  社
  (注)1.上記の会社は、当社の連結子会社である福建龍和食品実業有限公司の役員が議決権の過半数を直接保有して
    おります。
   2.上記の取引金額には、消費税等が含まれておりません。
   3.固定資産の購入については、      市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
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   (1株当たり情報)
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額            800.29円      840.87円

  1株当たり当期純利益            64.57円      50.88円

  (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  親会社株主に帰属する当期純利益(千円)           735,045      579,234

  普通株主に帰属しない金額(千円)            -      -

  普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
              735,045      579,234
  益(千円)
  普通株式の期中平均株式数(千株)            11,383      11,383
     3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度末      当連結会計年度末
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  純資産の部の合計額(千円)           9,110,480      9,572,421

  普通株式に係る期末の純資産額(千円)           9,110,480      9,572,421

  1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
              11,383      11,383
  普通株式数(千株)
   (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
    該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

          当期首残高   当期末残高
     区分           平均利率(%)   返済期限
          (千円)   (千円)
  短期借入金         3,528,320   3,446,209    0.505   -

  1年以内に返済予定の長期借入金         384,424   408,924   0.752   -

  1年以内に返済予定のリース債務         43,009   45,743    -  -

  長期借入金
           1,173,388   1,316,674    0.509  2021年~2028年
  (1年以内に返済予定のものを除く。)
  リース債務(1年以内に返済予定のものを
           150,492   130,733    - 2021年~2026年
  除く。)
  その他有利子負債          -   -   -  -
     計     5,279,634   5,348,283    -  -

   (注)1.「平均利率」については、財団法人地域総合整備財団からの認定を受けた地域総合整備資金(ふるさと融
    資)133,339千円を除いた当期末残高及び当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。
   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
    連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
   3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
    下のとおりであります。
      1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内
       (千円)    (千円)    (千円)    (千円)
  長期借入金      419,700    205,710    204,092    192,998

  リース債務      42,484    32,749    28,649    19,592

   【資産除去債務明細表】

    当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結
   会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
   により記載を省略しております。
  (2)【その他】

    当連結会計年度における四半期情報等
  (累計期間)       第1四半期    第2四半期    第3四半期   当連結会計年度
  売上高(千円)       5,056,482   10,163,171    15,689,213    20,742,514
  税金等調整前四半期(当期)純利
          231,049    468,331    904,802   1,459,060
  益(千円)
  親会社株主に帰属する四半期(当
          124,600    301,510    583,580    579,234
  期)純利益(千円)
  1株当たり四半期(当期)純利益
          10.95    26.49    51.26    50.88
  (円)
  (会計期間)       第1四半期    第2四半期    第3四半期    第4四半期

  1株当たり四半期純利益(円)        10.95    15.54    24.78   △0.38
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  2【財務諸表等】
  (1)【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
  流動資産
              1,787,485     2,042,517
   現金及び預金
              ※6 250,098
                    246,635
   受取手形
              ※5 4,155,129     ※5 3,609,525
   売掛金
              1,896,303     1,868,888
   商品及び製品
               632,960     449,099
   仕掛品
               330,244     379,760
   原材料及び貯蔵品
               31,416     40,950
   前払費用
              ※5 88,581    ※5 111,501
   未収入金
               34,847     508,692
   関係会社短期貸付金
               79,197     22,063
   その他
               △582     △539
   貸倒引当金
              9,285,684     9,279,095
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
            ※1 ,※2 ,※3 1,808,740   ※1 ,※2 ,※3 1,526,264
    建物
              ※1 130,306     ※1 133,639
    構築物
             ※1 ,※3 1,405,127    ※1 ,※3 1,228,292
    機械及び装置
               13,416     20,664
    車両運搬具
              ※3 52,624     ※3 41,230
    工具、器具及び備品
              ※1 361,358     ※1 361,358
    土地
               21,587     15,115
    リース資産
              ※1 29,160     ※1 46,308
    建設仮勘定
              3,822,321     3,372,874
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               17,722     17,722
    借地権
               6,138     4,290
    リース資産
               20,264     19,875
    ソフトウエア
               34,039     94,365
    その他
               78,165     136,253
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               582,908     623,596
    投資有価証券
              1,096,110     1,243,840
    関係会社株式
               1,100     1,110
    出資金
               644,472     644,472
    関係会社出資金
               8,047     4,882
    従業員に対する長期貸付金
               40,000     52,507
    長期貸付金
              1,250,000      870,000
    関係会社長期貸付金
               10,247     35,638
    長期前払費用
               256,117     238,807
    繰延税金資産
               2,774     2,827
    保険積立金
               58,905     48,184
    その他
               △9,691     △102
    貸倒引当金
              3,940,992     3,765,764
    投資その他の資産合計
              7,841,478     7,274,891
   固定資産合計
              17,127,162     16,553,987
  資産合計
            74/93




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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※6 643,918
                    520,826
   支払手形
              ※5 1,816,585     ※5 1,523,761
   買掛金
              ※1 2,767,374     ※1 2,434,734
   短期借入金
               8,985     8,985
   リース債務
              ※5 581,081     ※5 417,546
   未払金
               136,685     97,491
   未払法人税等
               135,574     47,518
   未払消費税等
               166,621     213,425
   未払費用
               32,790     14,382
   預り金
               257,012     263,203
   賞与引当金
               17,200     21,000
   役員賞与引当金
               71,919     78,473
   設備関係支払手形
               592     166
   その他
              6,636,341     5,641,514
   流動負債合計
  固定負債
              ※1 701,449     ※1 963,174
   長期借入金
               20,958     11,972
   リース債務
               572     572
   長期未払金
              1,077,961     1,057,551
   退職給付引当金
                -    149,765
   債務保証損失引当金
               51,589     51,725
   資産除去債務
              1,852,531     2,234,760
   固定負債合計
              8,488,872     7,876,275
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,500,500     1,500,500
   資本金
   資本剰余金
              1,194,199     1,194,199
    資本準備金
               8,910     8,910
    その他資本剰余金
              1,203,109     1,203,109
    資本剰余金合計
   利益剰余金
               161,300     161,300
    利益準備金
    その他利益剰余金
               22,740     22,614
    圧縮記帳積立金
              3,355,340     3,355,340
    別途積立金
              1,693,098     1,546,964
    繰越利益剰余金
              5,232,478     5,086,218
    利益剰余金合計
               △5,108     △5,108
   自己株式
              7,930,979     7,784,719
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               707,310     892,992
   その他有価証券評価差額金
               707,310     892,992
   評価・換算差額等合計
              8,638,289     8,677,711
  純資産合計
              17,127,162     16,553,987
  負債純資産合計
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   ②【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
             ※2 18,448,205     ※2 18,332,064
  売上高
             ※2 14,797,357     ※2 14,557,657
  売上原価
              3,650,847     3,774,406
  売上総利益
              ※1 2,920,602     ※1 3,009,701
  販売費及び一般管理費
               730,245     764,704
  営業利益
  営業外収益
               33,129     42,203
  受取利息及び受取配当金
              ※2 28,632     ※2 28,645
  受取賃貸料
              ※2 11,985     ※2 12,976
  受取手数料
               25,684     16,708
  その他
               99,431     100,535
  営業外収益合計
  営業外費用
               12,625     14,625
  支払利息
               2,916     10,938
  固定資産除却損
                -     5,072
  為替差損
               9,617     3,017
  その他
               25,158     33,653
  営業外費用合計
               804,518     831,586
  経常利益
  特別損失
                -    355,419
  減損損失
                   ※3 149,765
                -
  債務保証損失引当金繰入額
                   ※3 75,380
                -
  関係会社株式評価損
                -    74,000
  損害賠償金
                -     7,455
  投資有価証券評価損
                -    662,020
  特別損失合計
               804,518     169,566
  税引前当期純利益
               248,418     207,051
  法人税、住民税及び事業税
              △12,652     △61,984
  法人税等調整額
               235,766     145,067
  法人税等合計
               568,752     24,498
  当期純利益
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   【製造原価明細書】
           前事業年度       当事業年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
          至 2019年3月31日)       至 2020年3月31日)
        注記      構成比       構成比
    区分      金額(千円)       金額(千円)
        番号      (%)       (%)
  Ⅰ 材料費        6,890,199    67.1   6,542,311    65.6
  Ⅱ 労務費        1,311,745    12.8   1,333,508    13.4
          2,067,206       2,094,487
  Ⅲ 経費      ※2       20.1       21.0
   当期総製造費用           100.0       100.0
          10,269,150       9,970,307
   期首仕掛品たな卸高        502,965       632,960
   他勘定より振替高     ※3   456,432       452,537
           632,960       449,099
   期末仕掛品たな卸高
   当期製品製造原価       10,595,587       10,606,706
   (注)1.原価計算の方法は、工程別総合原価計算であります。

   ※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
           前事業年度       当事業年度
     項目     (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
   減価償却費        485,681千円       486,764千円
   外注加工費        803,068千円       806,648千円
   ※3.他勘定より振替高は、製品よりの振替高等であります。
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自   2018年4月1日 至    2019年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金

      資本金
          その他資  資本剰余         利益剰余金
        資本準備金     利益準備金
          本剰余金  金合計         合計
               圧縮記帳   繰越利益
                 別途積立金
               積立金   剰余金
  当期首残高    1,500,500  1,194,199  8,910 1,203,109  161,300  22,875 3,355,340  1,260,818  4,800,333
  当期変動額
  圧縮記帳積立金の取崩              △135   135  -
  剰余金の配当
                  △136,607  △136,607
  当期純利益                 568,752  568,752
  自己株式の取得
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  -  - △135  - 432,280  432,144
  当期末残高    1,500,500  1,194,199  8,910 1,203,109  161,300  22,740 3,355,340  1,693,098  5,232,478
        株主資本      評価・換算差額等

                    純資産合計
            その他有価証券評価   評価・換算差額等合
       自己株式   株主資本合計
             差額金    計
  当期首残高      △5,058   7,498,885    737,367   737,367   8,236,252
  当期変動額
  圧縮記帳積立金の取崩
            -          -
  剰余金の配当        △136,607          △136,607
  当期純利益         568,752          568,752
  自己株式の取得      △50   △50          △50
  株主資本以外の項目の当期
              △30,056   △30,056   △30,056
  変動額(純額)
  当期変動額合計      △50  432,093   △30,056   △30,056   402,037
  当期末残高      △5,108   7,930,979    707,310   707,310   8,638,289
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    当事業年度(自   2019年4月1日 至    2020年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金

      資本金
          その他資  資本剰余         利益剰余金
        資本準備金     利益準備金
          本剰余金  金合計         合計
               圧縮記帳   繰越利益
                 別途積立金
               積立金   剰余金
  当期首残高    1,500,500  1,194,199  8,910 1,203,109  161,300  22,740 3,355,340  1,693,098  5,232,478
  当期変動額
  圧縮記帳積立金の取崩              △125   125  -
  剰余金の配当                △170,758  △170,758
  当期純利益
                   24,498  24,498
  自己株式の取得
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  -  - △125  - △146,134  △146,259
  当期末残高
      1,500,500  1,194,199  8,910 1,203,109  161,300  22,614 3,355,340  1,546,964  5,086,218
        株主資本      評価・換算差額等

                    純資産合計
            その他有価証券評価   評価・換算差額等合
       自己株式   株主資本合計
             差額金    計
  当期首残高
        △5,108   7,930,979    707,310   707,310   8,638,289
  当期変動額
  圧縮記帳積立金の取崩         -          -
  剰余金の配当        △170,758          △170,758
  当期純利益
           24,498          24,498
  自己株式の取得         -          -
  株主資本以外の項目の当期
              185,681   185,681   185,681
  変動額(純額)
  当期変動額合計
        -  △146,259   185,681   185,681   39,421
  当期末残高      △5,108   7,784,719    892,992   892,992   8,677,711
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   【注記事項】
   (重要な会計方針)
  1.資産の評価基準及び評価方法
  (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    子会社株式及び関連会社株式……………………移動平均法による原価法
    その他有価証券
    時価のあるもの…………………………………決算日の市場価格等に基づく時価法
           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
           平均法により算定)
    時価のないもの…………………………………移動平均法による原価法
   (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
    商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品…………総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
           く簿価切下げの方法により算定)
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1) 有形固定資産(リース資産を除く)………………主として定率法
           ただし、連結子会社である㈱東北センバに貸与している冷凍製
           品製造に係る有形固定資産及び2016年4月1日以後に取得した
           建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
           す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物     15年~31年
            構築物    15年~30年
            機械及び装置    10年
  (2) 無形固定資産(リース資産を除く)………………定額法
           なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における
           利用可能期間(5年)に基づいております。
  (3) リース資産……………………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
           しております。
  3.引当金の計上基準

  (1) 貸倒引当金……………………………………………売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般
           債権については、貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特
           定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
           額を計上しております。
  (2) 賞与引当金……………………………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
           のうち当事業年度に負担する金額を計上しております。
  (3) 役員賞与引当金………………………………………役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額に
           基づき計上しております。
  (4) 退職給付引当金………………………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における見込額
           に基づき計上しております。
           なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
           年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
           によっております。
           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従
           業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分
           額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
  (5) 債務保証損失引当金…………………………………関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証会社の
           財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1) 退職給付に係る会計処理……………………………退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、
           連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっており
           ます。
  (2) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準…外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換
           算し、換算差額は損益として処理しております。
  (3) 消費税等の会計処理…………………………………消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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   (表示方法の変更)
    (損益計算書)
     前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の総額
    の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させる
    ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
     この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた12,533千円は
    「固定資産除却損」2,916千円、「その他」9,617千円として組み替えております。
   (追加情報)

     新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関して、当社の一部の製品・商品では売上高減少の影響を
    受けております。この影響は2020年度第3四半期までで概ね終息し、第4四半期以降は正常状態に戻るものと
    想定して、会計上の見積りに関する会計処理を行っております。
   (貸借対照表関係)

  ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
     担保に供している資産
           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物         1,767,652千円       1,481,850千円
   構築物          111,194       115,611
   機械及び装置         1,184,741       1,148,718
   建設仮勘定          29,160       46,127
   土地          293,155       293,155
     計      3,385,903       3,085,463
      担保に係る債務

           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   短期借入金         1,420,199千円       1,385,616千円
   長期借入金          360,791       436,384
     計      1,780,990       1,822,000
  ※2 有形固定資産の保険差益による圧縮記帳額は次のとおりであります。

           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物          26,674千円       26,674千円
  ※3 有形固定資産の国庫補助金による圧縮記帳額は次のとおりであります。

           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   建物          113,813千円       113,813千円
   機械及び装置          43,204       43,204
   工具、器具及び備品          5,147       5,147
     計
            162,166       162,166
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   4 保証債務

     他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
      前事業年度          当事業年度
     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
   仙波包装㈱        139,122千円   仙波包装㈱        175,034千円
   ㈱東北センバ       1,473,685    ㈱東北センバ       1,140,796
   福建龍和食品実業有限公司        312,382   福州仙波糖化食品有限公司        11,094
             福建龍和食品実業有限公司        297,209
         1,925,189
     計           計     1,624,134
  ※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   短期金銭債権          836,587千円       774,862千円
   短期金銭債務          458,838       371,569
  ※6 期末日満期手形

   期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
   なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理して
  おります。
           前事業年度       当事業年度
          (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
   受取手形          22,451千円        -千円
   支払手形          15,906        -
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   (損益計算書関係)
  ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55%、当事業年度54%、一般管理費に属する費用のおおよそ
   の割合は前事業年度45%、当事業年度46%であります。
     販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
           前事業年度       当事業年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
  役員報酬          135,172 千円     138,129 千円
            693,713       668,247
  給料手当及び賞与
            103,145       105,283
  賞与引当金繰入額
            17,200       21,000
  役員賞与引当金繰入額
            46,141       42,969
  退職給付費用
             605      △151
  貸倒引当金繰入額
            245,806       248,017
  賃借料
            22,257       21,002
  減価償却費
            129,930       115,386
  旅費交通費
            213,952       249,721
  支払手数料
            533,178       575,642
  運賃
            319,963       354,263
  研究開発費
  ※2 関係会社との取引高

           前事業年度       当事業年度
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
   営業取引による取引高
    売上高          2,799,472千円       2,593,648千円
    仕入高          3,499,469       3,305,156
    原材料の有償支給          301,147       295,932
    その他の営業取引高          799,189       787,965
    営業取引以外の取引高          66,556       67,555
  ※3 特別損失の債務保証損失引当金繰入額及び関係会社株式評価損は、連結子会社の財政状態等を勘案し計上したも

   のであります。
   (有価証券関係)

   1.子会社株式
    子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式85,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会
   社株式160,380千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載して
   おりません。
   2.減損処理を行った有価証券

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     該当事項はありません。
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     当事業年度において、子会社株式について減損処理を行っており、関係会社株式評価損75,380千円を計上し
    ております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、財政状態の悪化によ
    り実質価額が著しく低下した場合には、回収可能性を考慮して減損処理を行っております。
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   (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前事業年度      当事業年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
   繰延税金資産
    退職給付引当金            328,347千円      322,130千円
    減損損失            30,960      127,131
    減価償却費            84,072      88,877
    賞与引当金            78,286      80,171
    債務保証損失引当金             -     45,618
    未払費用            12,764      36,238
    関係会社株式評価損             -     22,961
    資産除去債務            15,714      15,755
    未払事業税            12,226      10,218
    未払金            28,559      1,093
    貸倒引当金            3,129      195
              10,867      6,928
    その他
   繰延税金資産小計
              604,927      757,321
             △26,517      △117,029
   評価性引当額(注)
   繰延税金資産合計
              578,409      640,291
   繰延税金負債
    その他有価証券評価差額金            △311,856      △391,149
    圧縮記帳積立金            △9,960      △9,905
              △475      △428
    その他
   繰延税金負債合計            △322,292      △401,483
   繰延税金資産の純額            256,117      238,807
  (注)評価性引当額が90,512千円増加しております。この増加の主な内容は、債務保証損失引当金に係る増加45,618
   千円、減損損失に係る増加27,273千円、関係会社株式評価損に係る増加22,961千円等であります。
  (表示方法の変更)

   前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払費用」は、金額的重要性が増したため、当事
  業年度より、独立掲記することとしております。また、前事業年度において独立掲記していた「長期未払金」は、金
  額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示しております。この表示方
  法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
   この結果、前事業年度の繰延税金資産の「長期未払金」174千円及び「その他」23,457千円は、「未払費用」
  12,764千円、「その他」10,867千円として組み替えております。
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主要な項目別の内訳
            前事業年度      当事業年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
    法定実効税率             -      30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目             -      15.8
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目             -     △1.1
    住民税均等割             -      3.0
    評価性引当額             -      53.4
    試験研究費の特別控除             -     △15.9
              -     △0.1
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率             -      85.6
  (注)前事業年度は、法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
   以下であるため注記を省略しております。
   (重要な後発事象)
    該当事項はありません。
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   ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
                   (単位:千円)
                    減価償却
  区分  資産の種類   当期首残高   当期増加額  当期減少額   当期償却額   当期末残高
                    累計額
  有形固定           257,546
       1,808,740   127,004     151,932  1,526,264   4,464,265
    建物
  資産
            (251,957)
        130,306   17,880   0  14,546  133,639   570,916
    構築物
             102,809
       1,405,127   266,869     340,894  1,228,292   7,952,321
    機械及び装置
            (101,991)
              0
        13,416  20,005     12,757   20,664  112,461
    車両運搬具
             (0)
             1,471
    工具、器具及び
        52,624  11,993     21,916   41,230  649,679
    備品         (1,470)
        361,358   -  -   -  361,358   -
    土地
        21,587   -  -  6,471  15,115   17,240
    リース資産
        29,160  66,720  49,572   -  46,308   -
    建設仮勘定
             411,398
       3,822,321   510,473     548,520  3,372,874  13,766,885
     計
            (355,419)
  無形固定
        17,722   -  -   -  17,722   -
    借地権
  資産
        6,138   -  -  1,848   4,290   -
    リース資産
        20,264   8,426   -  8,815  19,875   -
    ソフトウエア
        34,039  86,677  26,352   -  94,365   -
    その他
        78,165  95,104  26,352   10,664  136,253   -
     計
  (注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
   2.「建物」の「当期増加額」は、主に粉末製品製造設備であります。、
   3.「機械及び装置」の「当期増加額」は、主に粉末製品製造設備であります。
   【引当金明細表】

                 (単位:千円)
    科目    当期首残高   当期増加額   当期減少額   当期末残高
  貸倒引当金       10,273    539   10,171    641
  賞与引当金      257,012   263,203   257,012   263,203
        17,200   21,000   17,200   21,000
  役員賞与引当金
         -  149,765    -  149,765
  債務保証損失引当金
  (注)貸倒引当金の当期減少額は、回収等による取崩額であります。
  (2)【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  (3)【その他】

     該当事項はありません。
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  第6【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       4月1日から3月31日まで
  定時株主総会       6月中

  基準日       3月31日

         9月30日
  剰余金の配当の基準日
         3月31日
  1単元の株式数       100株
  単元未満株式の買取り

         (特別口座)
  取扱場所      東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
         三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
         (特別口座)
  株主名簿管理人      東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
         三菱UFJ信託銀行株式会社
  取次所           ──────
  買取手数料      無料

         電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ
         を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
  公告掲載方法
         公告掲載URL
         https://www.sembatohka.co.jp/
         毎年9月30日現在の株主名簿に記録された5単元(500株)以上保有の株主に
         対し、以下のとおり保有期間に応じて優待商品(自社製品詰合わせセット)
  株主に対する特典       を贈呈する。
         ・3年未満  3,000円相当
         ・3年以上  5,000円相当
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数
    に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をす
    る権利以外の権利を有しておりません。
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  第7【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】
   当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
  2【その他の参考情報】

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
  (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
    事業年度(第72期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月28日関東財務局長に提出
  (2)内部統制報告書及びその添付書類
    2019年6月28日関東財務局長に提出
  (3)四半期報告書及び確認書
   (第73期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
   (第73期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出
    (第73期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出
  (4)臨時報告書
    2019年7月1日関東財務局長に提出
    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
   時報告書であります。
    2020年2月14日関東財務局長に提出
    金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営
   成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)に基づく臨時報告書であります。
    2020年5月21日関東財務局長に提出
    金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政
   状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)に基づく臨時報告書でありま
   す。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    該当事項はありません。
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年6月26日

  仙波糖化工業株式会社
  取締役会 御中

          有限責任監査法人トーマツ

           さいたま事務所
          指定有限責任社員

              公認会計士
                伊藤 治郎     印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士
                小松  聡     印
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

  監査意見
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる仙波糖化工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
  借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
  務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
   当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、仙波
  糖化工業株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
  及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
  たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
  うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  連結財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
  立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
  査証拠を入手する。
  ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
  関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
  付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
  ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
  引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
  手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
  に対して責任を負う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  <内部統制監査>

  監査意見
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、仙波糖化工業株式会社の2020
  年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
   当監査法人は、仙波糖化工業株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
  内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
  報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
  監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
  任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
  ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
   なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
  て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
  る。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
  専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
  用される。
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  ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
  統制報告書の表示を検討する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
  を負う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
  別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
  いて報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

   会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                    以 上

   (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

    する形で別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書
                   2020年6月26日

  仙波糖化工業株式会社

  取締役会 御中

          有限責任監査法人トーマツ

           さいたま事務所

          指定有限責任社員

              公認会計士
                伊藤 治郎     印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士
                小松  聡     印
          業務執行社員
  監査意見

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる仙波糖化工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、仙波糖化
  工業株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
  て適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
  理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
  法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
  価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
  る場合には当該事項を開示する責任がある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
  いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
  響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                      有価証券報告書
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
  立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
  査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
  施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
  関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
  継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
  る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
  起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
  を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
  事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
  かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
  を適正に表示しているかどうかを評価する。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上

   (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

    形で別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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