株式会社サンコーシヤ 有価証券報告書 第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社サンコーシヤ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社サンコーシヤ(E01833)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和2年6月29日
      【事業年度】                    第93期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
      【会社名】                    株式会社サンコーシヤ
      【英訳名】                    SANKOSHA     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  伊藤 眞義
      【本店の所在の場所】                    東京都品川区大崎4丁目3番8号
      【電話番号】                    (03)3491-7181(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部門統括  柴田 学
      【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区大崎4丁目3番8号
      【電話番号】                    (03)3491-7181(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部門統括  柴田 学
      【縦覧に供する場所】                    株式会社サンコーシヤ中部支店
                         (愛知県名古屋市中区栄2丁目11番7号伏見大島ビル7F)
                         株式会社サンコーシヤ関西支店
                         (大阪府大阪市北区太融寺町2番22号梅田八千代ビル5F)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
           回次           第89期        第90期        第91期        第92期        第93期
          決算年月           平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月        令和2年3月

                (千円)      13,775,006        13,211,941        14,286,740        14,992,237        15,942,334
     売上高
                (千円)        642,422        514,267        562,969        446,693        730,051
     経常利益
     親会社株主に帰属す
                (千円)        381,682        292,846        377,423        340,137        548,277
     る当期純利益
                (千円)        336,899        267,334        356,334        358,932        430,259
     包括利益
                (千円)       7,091,232        7,174,527        7,399,937        7,698,612        8,023,979
     純資産額
                (千円)      18,500,078        17,521,894        19,143,568        18,978,822        19,747,499
     総資産額
                (円)        656.36        698.68        731.10        759.41        796.33
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利
                (円)        36.32        28.76        37.71        33.98        54.78
     益金額
     潜在株式調整後1株
                (円)          -        -        -        -        -
     当たり当期純利益金
     額
                (%)        37.29        39.91        43.28        40.05        40.36
     自己資本比率
                (%)         5.93        4.22        5.28        4.56        7.04
     自己資本利益率
                (倍)          -        -        -        -        -
     株価収益率
     営業活動による
                (千円)       △ 26,482        865,513        357,508        519,344        267,290
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (千円)       △ 705,897       △ 488,678       △ 522,269       △ 147,939       △ 222,938
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (千円)        910,988       △ 823,371        423,190       △ 484,512        335,061
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (千円)       3,743,634        3,271,341        3,512,208        3,396,164        3,761,767
     の期末残高
                         616        629        739        705        677
     従業員数
                (人)
     [外、平均臨時雇用
                         [ 78 ]       [ 77 ]       [ 87 ]       [ 88 ]      [ 100  ]
     者数]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.当社株式は非上場であるため株価収益率は記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
           回次           第89期        第90期        第91期        第92期        第93期
          決算年月           平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月        令和2年3月

                (千円)      10,466,172         9,919,962        10,402,034         9,879,697        10,696,741
     売上高
                (千円)        455,250        323,948        221,567        193,300        313,969
     経常利益
                (千円)        293,840        180,037        208,139        135,998        262,881
     当期純利益
                (千円)        975,000        975,000        975,000        975,000        975,000
     資本金
                (株)      14,400,000        14,400,000        14,400,000        14,400,000        14,400,000
     発行済株式総数
                (千円)       5,565,524        5,561,423        5,720,651        5,790,759        5,935,954
     純資産額
                (千円)      14,256,587        13,806,619        14,292,112        14,164,342        14,766,361
     総資産額
                (円)        529.57        555.61        571.52        578.53        593.03
     1株当たり純資産額
                         6.00        6.00        6.00        6.00        6.00

     1株当たり配当額
                (円)
     (内1株当たり中間
                         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     配当額)
     1株当たり当期純利
                (円)        27.96        17.68        20.79        13.59        26.26
     益金額
     潜在株式調整後1株
                (円)          -        -        -        -        -
     当たり当期純利益金
     額
                (%)        39.04        40.28        40.03        40.88        40.20
     自己資本比率
                (%)         5.93        3.24        3.69        2.36        4.48
     自己資本利益率
                (倍)          -        -        -        -        -
     株価収益率
                (%)        21.46        33.94        28.85        44.15        22.85
     配当性向
                         261        256        239        228        224

     従業員数
                (人)
     [外、平均臨時雇用
                         [ 22 ]       [ 21 ]       [ 23 ]       [ 18 ]       [ 20 ]
     者数]
                (%)          -        -        -        -        -
     株主総利回り
     (比較指標:-)           (%)         ( - )       ( - )       ( - )       ( - )       ( - )
     最高株価           (円)          -        -        -        -        -

     最低株価           (円)          -        -        -        -        -

      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.当社株式は非上場であるため株価収益率は記載しておりません。
         4.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりま
           せん。
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      2【沿革】
        昭和5年4月  東京都芝区新幸町において「合名会社山光社」を創業。
                通信用保安機器の製造を開始。
        昭和7年4月  事務所を現在の本社所在地東京都品川区大崎4丁目3番8号に移転。
        昭和14年6月  株式会社に改組。商号を「株式会社山光社」に変更。
        昭和14年10月  中国大陸奉天に「株式会社満洲山光社」を設立。
        昭和18年11月  東京逓信局の納入指定製造会社となる。
        昭和21年11月  ケーブル端子函の製造開始。
                日本電信電話公社の納入指定製造会社となる。
        昭和22年11月  R型保安器の製造開始。
                日本国有鉄道の納入指定製造会社となる。
        昭和23年6月  各電力会社の要請によりS型避雷管の改良、納入業者となる。
        昭和26年10月  「通信用保安装置」に関し、その基礎的研究が認められ通産省より鉱工業技術奨励金を受ける。
        昭和35年11月  神奈川県相模原市に「相模工場」を建設し操業を開始。
        昭和54年2月  家電製品、事務機器製造の「株式会社光伸社」を系列化。
        昭和55年1月  「2極管セラミック・アレスタ」アメリカREA規格取得。
        昭和57年8月  通信機器、通信制御装置製造の「山光通信機株式会社」を系列化。
        昭和59年4月  名古屋市に「名古屋営業所」を開設。
        昭和59年6月  当社製品の販売のため「サンコーシヤエンジニアリングシンガポールPte.,Ltd.」を設立。
        昭和60年10月  系列会社の「株式会社光伸社」(資本金280百万円)、「山光通信機株式会社」(資本金30百万
                円)を吸収合併、商号を「株式会社サンコーシヤ」と変更。
        昭和62年7月  通信保安関連機器の輸出入のため米国ロスアンゼルスに「サンコーシヤU.S.A.,INC.」を設立。
        昭和63年4月  大阪営業所、福岡営業所を開設。
        平成元年2月  北陸営業所を開設。
        平成2年4月  神奈川営業所を開設。
        平成3年4月  東京支店、広島営業所を新設。
                大阪営業所を大阪支店に、福岡営業所を福岡支店に昇格。
        平成3年5月  気象情報の提供のため「株式会社フランクリン・ジャパン」を設立。
        平成5年4月  仙台営業所を仙台支店に、名古屋営業所を名古屋支店に昇格。
        平成6年11月  光関係技術の導入と固体アレスタの開発、量産化の為「株式会社オプトテクノ」を設立。
        平成7年2月  米国の雷観測機器の開発並びに雷情報提供企業3社を買収し、米国に3社を統合した新会社「グ
                ローバルアトモスフェリックス,INC.」を設立。
        平成7年4月  代理店株式会社「北陸サンコーシヤ」(金沢市)を買収し100%出資の子会社として富山市に設
                立。同時に北陸営業所を廃止。
        平成7年11月  OA機器、家電製品部門より完全撤退。
        平成8年8月  インドネシアに通信機器関連製品の製造、販売の為PT.TELINDO                                      Timurunggulと、合弁企業「PT.
                サンテリンドケンチャナ(現PT.サンコーシヤインドネシア)」を設立。
        平成9年11月  当社で取り扱うEEC社製の二重偏波ドップラーレーダーがIOCよりオフィシャルレーダーと
                して認定され、長野オリンピックにオフィシャルサプライヤーとして参画。
        平成10年3月  ISO(国際標準化機構)9001の認証を取得。
        平成10年7月  放送番組事業者として、CS衛星放送に気象チャンネルを開設。
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        平成12年3月  松山工事事務所の閉鎖。
        平成13年9月  CS放送事業の営業譲渡。
        平成14年3月  米国子会社「グローバルアトモスフェリックス,INC.」の売却。
        平成14年8月  相模工場を相模テクノセンターに名称変更。
        平成14年10月  ISO(国際標準化機構)14001の認証を取得。
        平成15年4月  中国進出を図るため、「山光社香港有限公司」を設立。
        平成16年3月  「PT.サンテリンドケンチャナ」の株式取得による子会社化。
        平成16年9月  静岡営業所を開設。
        平成16年12月  「PT.サンテリンドケンチャナ」を「PT.サンコーシヤインドネシア」に社名変更。
        平成17年3月  中国陽江市での製造及び販売会社設立の営業許可を取得。
        平成18年2月  中国陽江市に「陽江山光社防雷通信設備有限公司」新工場竣工。
        平成19年9月  保安器(SPD)の中国鉄道部(CRCC)認証取得。
        平成21年2月  中国江蘇省に「南京淳光科技有限公司」設立。
        平成22年9月  「株式会社九州山光社」の株式を取得し、同社及び同社子会社である「株式会社九山工」を子会
                社化。
        平成23年5月  「株式会社ライゼン」が「有限会社茨城テック」の株式を取得し子会社化。
        平成23年8月  「有限会社茨城テック」を「株式会社茨城テック」に組織変更。
        平成24年3月  グループ内生産子会社の業務再編のため、「山光資材工業株式会社」、「株式会社サンコーシヤ
                システムエンジニアリング」及び「PT.サンコーシヤインドネシア」を「株式会社ライゼン」の
                子会社化。
        平成24年3月  「進和電気通信株式会社」の株式取得による子会社化。
        平成25年2月  「進和電気通信株式会社」株式譲渡契約の合意解除。
        平成25年3月  大韓民国に「SANKOSHA                   KOREA   CORPORATION」設立。
        平成25年10月  ベトナムに通信機器関連製品の製造、販売の為株式会社LILAMA                                      EMEと、合弁企業「SANKOSHA
                VIETNAM    LLC」設立。
        平成25年12月  「山光資材工業株式会社」清算結了。
        平成26年2月  「株式会社九山工」清算結了。
        平成27年10月  「北九州住設株式会社」第三者割当増資の引受けによる子会社化。
        平成28年4月  タイ王国に「SANKOSHA                   ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.」設立。
        平成29年9月  「株式会社山光社エステート」設立。
        平成30年1月          「株式会社ベータテック」の株式を取得し、同社及び同社子会社である「エースライオン株式会
                社」を子会社化。
        平成30年2月  「株式会社山光社ハウジング」                       清算結了    。
        平成30年4月  九州支店の閉鎖。
        平成31年4月  関西支店四国営業所の閉鎖。
        令和元年6月          「陽江山光社防雷通信設備有限公司」清算結了。
        令和2年3月          ISO(国際標準化機構)27001の認証を取得。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社サンコーシヤ)及び、子会社21社、関連会社1社に
       より構成されており、電気通信機器、電気機器の製造販売・設備設置工事及び雷・気象情報サービス等の販売を行っ
       ております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        なお、次の2部門は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント
       情報の区分と同一であります。
       [通信保安事業]

        ・販売
         国内については、主に、子会社㈱北陸サンコーシヤ、㈱九州山光社及び当社が行っております。海外については
        北米地区を子会社サンコーシヤU.S.A.,INC.が、アジア地区等を子会社SANKOSHA                                     KOREA   CORPORATION、山光社香港
        有限公司及び南京淳光科技有限公司等が行っております。
        ・製造
         国内については当社、子会社㈱ライゼン、㈱茨城テック、㈱オプトテクノ及び北九州住設㈱、海外については子
        会社  広州圣科薩防雷科技有限公司             、 南京淳光科技有限公司及びPT.サンコーシヤインドネシアが行っております。
        ・設備設置工事
         当社の受注工事の一部を子会社㈱サンコーシヤシステムエンジニアリング等が行っております。
        ・リース業務
         当社のリース業務についてはサンコー・リース㈱が行っております。
       [気象事業]

         雷・気象情報サービスのソフトウエア開発及び販売を子会社㈱フランクリン・ジャパンが行っております。
       [事業系統図]

        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
       (連結子会社)
                                            議決権の所
                           資本金
          名称          住所                主要な事業内容         有割合          関係内容
                           (千円)
                                            (%)
                                                  当社製品の生産
                 神奈川県相模原市
     ㈱ライゼン                            通信関連機器等の製造                 役員の兼務あり、建物の賃
                             14,000                  99
                 中央区
                                                  貸、債務保証
                                                  当社製品の生産
                                 通信関連機器等の製造
                                               99
     ㈱茨城テック           茨城県常陸大宮市                                 役員の兼務あり、建物の賃
                             7,000
                                 販売
                                              (99)
                                                  貸
                                                  当社使用の光関連部品の供
                 神奈川県相模原市                 光センサー情報制御機
                                                  給
     ㈱オプトテクノ
                             20,000                  99
                                                  役員の兼務あり、資金援
                 中央区                 器の製造販売
                                                  助、建物の賃貸、債務保証
                                                  当社製品の製造・販売
                 福岡県北九州市
     北九州住設㈱                            鉄鋼・非金属の加工業                 役員の兼務あり、資金援
                             80,000                  99
                 若松区
                                                  助、債務保証
                                                  北陸地区における当社製品
     ㈱北陸サンコーシヤ           富山県富山市                 当社製品の販売                 の販売
                             10,000                  98
                                                  役員の兼務あり
                                                  九州地区における当社製品
                 福岡県福岡市中央
     ㈱九州山光社                            通信関連機器の販売                 の販売
                             80,000                  99
                 区
                                                  役員の兼務あり、債務保証
                 愛知県名古屋市天
                                                  無線・有線・設計・施工の
     ㈱ベータテック                            電気通信関連業務請負
                             70,000                  99
                                                  電気通信関連業務請負
                 白区
                                                  避雷設備の部材販売・設
                                 避雷設備の部材販売・
                                               99
     エースライオン㈱           東京都荒川区                                 計・施工
                             50,000
                                 設計・施工
                                              (99)
                                                  役員の兼務あり
                                                  当社受注工事の施工
     ㈱サンコーシヤシステム                            電気通信機器設備工事
                                               99
                 東京都品川区                                 役員の兼務あり、資金援
                             10,000
     エンジニアリング                            等の施工
                                              (99)
                                                  助、建物の賃貸
                                                  当社使用の事務機・車両の
                                 事務機・車両等のリー
                                                  リース
                 東京都品川区
     サンコー・リース㈱
                             20,000                  99
                                                  役員の兼務あり、建物の賃
                                 ス
                                                  貸
                                                  雷・気象データの解析及び
     ㈱フランクリン・ジャパ           神奈川県相模原市                 雷・気象情報の収集処
                                                  販売
                             25,000                  99
                                                  役員の兼務あり、建物の賃
     ン           中央区                 理ソフトの販売
                                                  貸、債務保証
                                                  当社不動産の管理
     ㈱山光社エステート           東京都品川区                 不動産の維持管理                 役員の兼務あり、資金援
                             10,000                  99
                                                  助、債務保証
                                                  米国における当社製品の販
     サンコーシヤ           米国カリフォルニ
                                 当社製品の販売                 売及び商品の仕入
                          US$150,000                    100
                 ア州
     U.S.A.,INC.
                                                  役員の兼務あり
     サンコーシヤエンジニア
                                                  シンガポールにおける当社
                 シンガポール共和
     リングシンガポール                            当社製品の販売                 製品の販売
                          US$150,000                    100
                 国
     Pte.,Ltd.                                            役員の兼務あり、資金援助
                                                  韓国における当社製品の販
                                 通信関連機器等の製造
     SANKOSHA     KOREA
                 大韓民国                                 売
                         KRW500,000,000                      100
                                 販売
     CORPORATION
                                                  役員の兼務あり、資金援助
                                                  香港における当社製品の製
                                 通信関連機器の製造販
     山光社香港有限公司           香港
                                                  造、販売及び原材料の供給
                          HK$200,000                    100
                                 売
                                                  役員の兼務あり
                                                  中国における当社製品の製
     広州圣科薩防雷科技有限           中華人民共和国広                 通信関連機器の製造販
                                               84
                                                  造、販売及び原材料の供給
                         US$1,074,000
     公司           東省                 売
                                              (84)
                                                  役員の兼務あり
                                                  中国における当社製品の製
                 中華人民共和国江                 通信関連機器の製造販
     南京淳光科技有限公司                                            造、販売及び原材料の供給
                         US$1,500,000                     100
                 蘇省                 売
                                                  役員の兼務あり、資金援助
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                                            議決権の所
                           資本金
                                            有割合
          名称          住所                主要な事業内容                  関係内容
                           (千円)
                                            (%)
                                                  インドネシアにおける当社
     PT.サンコーシヤインドネ           インドネシア共和                 通信関連機器の製造販
                                               99
                                                  製品の製造、販売及び原材
                         US$6,000,000
                                                  料の供給
     シア           国カラワン県                 売
                                              (99)
                                                  役員の兼務あり
      (注)1.     ㈱九州山光社、南京淳光科技有限公司、PT.サンコーシヤインドネシア、                                  広州圣科薩防雷科技有限公司             は特
           定子会社に該当しております。
         2.  議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
         3.  ㈱九州山光社      については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が
           10%を超えております。
           主要な損益情報等               (1)売上高                  2,682,767千円
                      (2)経常利益                     76,625千円
                      (3)当期純利益                   54,432千円
                      (4)純資産額                   342,945千円
                      (5)総資産額                1,549,638千円
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      5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  令和2年3月31日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
      通信保安                                            640  (93)

      気象                                             19  (3)

      全社(共通)                                             18  (4)

                  合計                                 677  (100)

      (注)従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者
         を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載
         しております。
      (2)提出会社の状況

                                                 令和2年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

             224(20)               46.17              17.65            6,211,868

               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
      通信保安                                             206    (16)
                                                      (4)
      全社(共通)                                             18
      合計                                             224    (20)

      (注)1.平均年間給与は基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         2.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇
           用者数(パートタイマー、季節工を含む。)は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
      (3)労働組合の状況

         当社の労働組合は、昭和48年9月に結成されました。
         また、当社は昭和60年10月1日付で、株式会社光伸社、山光通信機株式会社を吸収合併しましたが、労働組合
        は、昭和62年10月サンコーシヤ労働組合に統合しました。
         なお、令和2年3月31日現在における組合員数は67名であり、上部団体には加盟しておらず、労使関係は安定し
        ております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         今後の世界経済の動向は、新型コロナウイルス感染症パンデミックの終息時期とその後の影響が最大の注目点に
        なります。2020年4月、IMF(国際通貨基金)は『世界経済見通し』を発表、標準シナリオとして2020年の世界経済
        の成長率はマイナス3.0%、日本経済の成長率はマイナス5.2%と予測、リーマンショック翌年の2009年度を超え、
        大恐慌以来の経済悪化の見通しを発表しました。一方、2020年度後半には新型コロナウイルス感染症拡大が終息
        し、中国をはじめ各国経済が正常化するという前提で、2021年度の世界経済成長率は、2020年度の落ち込みの反動
        もあり、5.8%になるという『V字回復』のシナリオも示しています。日本政府も『新型コロナウイルス感染症緊
        急経済対策』を閣議決定し、その中で『早期のV字回復を目指し、日本経済を一気呵成に安定的な成長軌道に戻
        す』との決意を示していますが、現状では、新型コロナウイルス感染症拡大など、先行き不透明感が増しておりま
        す。
         このような外部環境のもと、当社グループと致しましては、引き続き製品別営業推進体制の強化とグループ各社
        のシナジー効果を更に深化させることにより、グループ各社の受注拡大に繋げてまいります。特に今後成長が期待
        される高度道路交通システム(ITS)や第5世代移動通信システム(5G)等の新しい通信事業領域に対応した成長戦
        略を強化してまいります。また、従来の雷防護関連製品に加え、外部雷保護システムや接地製品への取り組みを強
        化し、中国および東南アジアを中心としたグローバルな販売ネットワークを一層強化することにより、国内外にお
        ける総合雷防護事業を伸張させてまいります。
         収益面でもグループ内事業機能の最適化によるコスト構造を見直し、市場競争力を強化、収益拡大に努めてまい
        ります。また、従来から取組中の業務改革プロジェクトを加速させグループ基幹システム刷新プロジェクトなど業
        務のIT化推進を図り、生産性向上を追求してまいります。
         品質管理体制においては、国内外における開発・生産全拠点の品質管理体制を見直し、継続的な改善を進め、品
        質向上に努めてまいります。
         情報セキュリティ管理の強化の為、ISO/IEC27001認証を2020年3月に取得し、引き続きお客様の情報および業務
        情報の保護と適切な取扱いに努め、お客様に更に安心してお取引いただけるよう取り組んでまいります。内部統制
        システムにおいては、グループガバナンス機能の強化に努めるとともに、サンコーシヤグループ行動規範に基づ
        き、企業倫理と法令遵守に根差した事業活動の展開を行ってまいります。
         また、    『世界を変えるための17の目標/               SDGs』    が国連サミットで採択され、世界がそれぞれのゴールに向かい
        変わり始めており、サンコーシヤグループも『SDGs取組宣言』を行い、最終ゴール2030年に向かって事業活動と社
        会貢献活動を通じて持続可能な社会実現に貢献してまいります。
         当社は2020年4月3日に、創業90周年を迎えました。当社の最終目標は「防雷分野で知名度・実力ともに世界ナ
        ンバーワンの企業」になることであり、不透明で厳しい外部環境の中ではありますが、この大きな節目の年に業績
        向上と目標達成に向けて最大限努力してまいる所存です。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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      2【事業等のリスク】
           当社グループの業績は、今後起こり得るさまざまな要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下
          に当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項等を記載しております。
           なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
          す。
         (1)経済動向による影響について

            当社グループにおける営業収入の大部分は、日本国内における需要に大きく影響を受けます。主要な事業
           である通信保安事業においては、事業各社からの受注高の大幅な変動により当社グループの業績及び財務状
           況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (2)競合について
            当社グループは、事業を展開する多くの市場において激しい競争に直面しております。そのため、当社グ
           ループにとって有利な価格決定をすることは困難な状況にあります。当社グループは高品質で魅力的な製品
           を市場へ投入できるリーディングカンパニーと自負しておりますが、価格面において競争優位に展開できる
           保証はなく、当社グループの製品・サービスが厳しい価格競争にさらされ、当社グループの業績及び財務状
           況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (3)新製品の開発について
            当社グループは国際市場で競争力を持った製品の開発と顧客ニーズを的確に把握した魅力ある製品の開発
           を行っておりますが、市場や業界のニーズの変化に適切に対応できなかった場合には、将来の成長と収益性
           を低下させ、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (4)海外市場での活動について
            当社グループは、中国、インドネシアのほかアジアの一部の国々において生産活動及び販売活動を行って
           おります。これらの国々は発展著しく、次のようなリスクが考えられます。
            ①為替政策による為替レートの大幅な変動
            ②人件費・物価等の大幅な上昇
            ③輸出または輸入規制の変更
            ④ストライキ等による生産活動への支障
            ⑤その他の経済的、社会的及び政治的リスク
           これらは、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (5)中国経済の大きな変動
            中国経済は、       米中貿易摩擦を背景に輸出や投資が落ち込んだものの、中国政府が所得税減税や地方債増発
           などで景気を支えておりました。しかし、令和2年に入ると新型コロナウィルスの感染拡大を背景に景気に
           急ブレーキが掛かりました            。当社グループの        需要は力強さがみられず、引き続き厳しい事業環境で推移しま
           した。その中、当社グループは現地に設立した製造・販売会社の生産能力拡大や最適化を図るとともに販売
           サービス体制強化に注力し、積極的な事業活動を展開する予定でおります。当社グループは中長期的には中
           国での需要は拡大を続けると考えておりますが、政治的、経済的な要因により経済の一時的混乱や停滞が発
           生する可能性もあります。この場合に当社グループ製品の需要が減少し、業績に悪影響を及ぼすリスクが考
           えられます。
         (6)為替変動について
            為替変動は、当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の日本円換算額に影響を与える可能性
           があります。また、外貨建で取引されている製品の価格及び売上高等にも影響を与える可能性もあります。
           これらは、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (7)借入金、社債等の金利の変動、その他金融市場の変動
            当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は5,509,737千円であり、金利情勢、その他金
           融市場の変動が業績に影響を与える可能性があります。
         (8)固定資産価値減少について
            平成17年4月1日以降開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が強制的に適用されてお
           ります。現在、保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し減損額の認識・測定・会計処理を厳格に進め
           ておりますが、今後も資産時価の動向しだいで、固定資産減損損失が特別損失に計上され、当社グループの
           業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
        いう。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

          当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦の激化や英国の合意なきEU離脱に対する懸念が表面化
         し、高成長トレンドであった前年から一転して、全体として成長率の低下が鮮明になりました。特に、ユーロ圏
         は輸出鈍化により低成長、米国と中国も貿易摩擦による製造業業況悪化、ASEAN諸国やインドでも減速基調が続
         き、前年比成長率は軒並み低下しました。一方、日本経済は、海外経済の減速を受けた輸出低迷による対外需要
         は低迷、改元やラグビーワールドカップ開催等による経済効果はありましたが、消費税増税もあり、総じて個人
         消費は力強さを欠きました。しかし、民間需要における設備投資は底堅く推移し、公的需要では第二次補正予算
         による国土強靭化関係の公共投資がプラスに寄与する展開となり、日本経済全体はプラス成長するも弱い伸びに
         留まりました。
          また、令和元年末からの中国に端を発した新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、国内外の各方面に大き
         な影響を及ぼしました。航空便欠航やイベント中止による観光客急減、部品供給が滞りはじめた製造業での生産
         縮小、東京五輪の延期決定に加え、外出自粛要請により個人の生活にも大きな制約を受け、年度末にかけて内外
         経済とも急速に悪化しました。日本政府もかかる事態を国難と捉え、特措法第15条に定める政府対策本部を設
         置、全国規模の緊急事態宣言を発令、強い危機感をもって対応しています。
          当社グループもこのような状況を鑑み、早い段階から社内に新型コロナウイルス緊急対策本部を設置、社内外
         への感染被害防止と当社各拠点及びグループ会社に勤務する従業員の安全確保に取り組んでまいりました。日
         本をはじめ各国政府が金融および財政面での対策を本格化していますが、今後も新型コロナウイルス感染症拡大
         による、国内外経済への大きな打撃は避けられず、現段階で、終息時期が見えない状況下、当面は不透明で厳
         しい環境が続くと見込まれます。
          このような経済環境のもと、当社の主要マーケットにおいては、電力会社を中心とした電力業界は、送配電事
         業と販売事業の分社化など新たな動きもあり、一部の原子力発電所再稼働に伴う設備保全や送配電安全対策へ
         の投資も増加してきています。また、再生可能エネルギー業界では、主力電力化に向け、洋上風力発電にも注
         力、成長事業の柱としていく動きも出てきています。
          情報通信業界では、企業によるICT投資は堅調で、テレワーク拡大の流れもあり、クラウドやIoT、セキュリ
         ティ分野の需要拡大が引き続き期待されます。また、第5世代移動通信システム(5G)のネットワーク構築に係
         る設備投資も堅調に拡大してきています。
          鉄道業界は、乗車率低下の影響はあるものの、引き続き各社とも安全・安定輸送運行を最優先として、より安
         全な交通システム構築や老朽化対応への設備投資が継続して行われています。
          このような状況下、昨年度当社グループは業績のⅤ字回復を目指し、新営業体制のもと製品別営業推進を強化
         するとともに、事業領域拡大に向けて国内外グループ各社のシナジー効果極大化を図り、グループ売上高増加
         に努めてまいりました。収益面では、引き続き付加価値の高い製品売上強化を図るとともに、製造原価低減や一
         層の業務効率化による経費削減にも注力、収益力向上に努めてまいりました。
          これらの施策に鋭意取り組んでまいりました結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は
         15,942,334千円、前連結会計年度比6.3%、950,097千円の増加となりました。市場全般の価格競争激化の影響を
         受けるも、経常利益では730,051千円、前連結会計年度比63.4%、283,357千円の増加、税金等調整前当期純利益
         では780,849千円、前連結会計年度比41.7%、229,959千円の増加と、増収増益となりました。
          当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度比208,140千円増加の548,277千円となり
         ました。
          各事業の概要は以下のとおりであります。
          ※通信保安事業

            通信保安事業におきましては、鉄道向けおよび官公庁向け売上が堅調に推移した結果、売上高は
           15,587,944千円(前連結会計年度比929,629千円増)となりました。営業利益につきましては原価低減、経
           費削減に努め1,368,809千円、(営業利益率8.8%、前連結会計年度比1.0%増)となりました。
          ※気象事業
            気象事業におきましては、主力製品であるライトニングスコーププラス、ライトニングステーション等の
           販売に努め、売上高354,390千円(前連結会計年度比20,467千円増)となりました。営業利益につきまして
           は、原価低減、設備削減に努め、69,627千円(営業利益率19.7%、前連結会計年度比4.6%増)となりまし
           た。
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        ②キャッシュ・フローの状況
          当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が780,849千円、減価償却
         費が290,236千円、仕入債務の増加が60,305千円となりましたが、一方で、売上債権の増加が535,532千円、法人
         税等の支払額が255,883千円となったことなどにより、267,290千円の収入(前連結会計年度は519,344千円の収
         入)となりました。
          投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が2,317千円、投資有価証券の売却に
         よる収入が630,284千円、投資不動産の賃貸に伴う収入が65,317千円となりましたが、一方で有形固定資産の取
         得による支出が238,100千円、投資有価証券の取得による支出が591,856千円、投資不動産の賃貸に伴う支出が
         26,541千円となったことなどにより、222,938千円の支出(前連結会計年度は147,939千円の支出)となりまし
         た。
          財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が1,742,616千円、社債の発行による収入が
         295,443千円、短期借入金の増加が14,000千円となりましたが、一方で、長期借入金の返済による支出が
         1,003,355千円、社債の償還による支出が600,200千円、配当金の支払が60,100千円となったことなどにより、
         335,061千円の収入(前連結会計年度は484,512千円の支出)となりました。
          以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は3,761,767千円となり、前連結会計年度末に比
         べて365,602千円増加いたしました。
        ③資本の財源及び資金の流動性について

          当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を
         主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入及び社債の発行により資金調達をお
         こなっております。
          なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度に比べて453,060千円増加して5,509,737千円と
         なりました。資金調達コストの低減に努める一方、設備資金等の長期的な資金については、市場金利動向あるい
         は既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金及び社債によって流動性を維持しております。
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        ④生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
                               当連結会計年度
        セグメントの名称                     (自 平成31年4月1日                      前年同期比(%)
                             至 令和2年3月31日)
     通信保安(千円)                                   8,494,354               102.2
     気象(千円)                                     174,784              101.8

         合計(千円)                                8,669,138               102.1

         (注)1.金額は製造原価で表示しております。
            2.金額は消費税等を除いて表示しております。
        b.受注実績

         セグメントの名称              受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
                        14,970,959            102.2        1,818,748            74.7

     通信保安
                         356,095           108.9         29,532
     気象                                                  106.1
                                            1,848,281

            合計            15,327,055            102.3                    75.0
         (注)1.金額は販売価格で表示しております。
            2.金額は消費税等を除いて表示しております。
            3.当グループの生産は、受注生産と生産計画に基づく見込生産により構成されており、上表は受注生産
              に係るものを記載しております。
        c.  販売実績

                               当連結会計年度
        セグメントの名称                     (自 平成31年4月1日                      前年同期比(%)
                             至 令和2年3月31日)
     通信保安(千円)                                   15,587,944               106.3
     気象(千円)                                     354,390              106.1

         合計(千円)                                15,942,334               106.3

         (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
            2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
        ①重要な会計方針及び見積り
          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
         ております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間におけ
         る収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、過去の実績状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき
         行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。
          当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
         (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております
         が、特に下記の会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断等に影響を及ぼすと考えております。
          なお、現時点で新型コロナウイルス感染症拡大など先行き不透明感が増しているものの、当社の事業計画の進
         捗状況等の情報に基づき検討し、同感染症による当社収益における通期への影響は限定的であると仮定して当連
         結会計年度(令和2年3月期)の会計上の見積りを行っております。
         a.退職給付会計
          退職給付債務は、年金数理計算に用いられる仮定により見積りに差が生じます。仮定となる割引率、将来の給
         付水準、退職率については、現時点で妥当と判断したデータその他の要因に基づき設定しております。実際の結
         果がこれらの仮定と異なる場合、また仮定を変更する必要が生じた場合には、将来の退職給付費用及び退職給付
         債務が変動する可能性があります。
         b.繰延税金資産
          当社グループの連結財務諸表に計上されている資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金
         額との間に生じる一時差異に係る税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率を使用して、
         繰延税金資産を計上しております。将来の税金の回収可能予想額は、当社グループの将来の課税所得の見込額に
         基づき算出されておりますが、将来の課税見込額の変動により、繰延税金資産が変動する可能性があります。
         c.のれん
          当社グループは、のれんに関して効果の発現する期間を見積り、その期間で定額法により償却しております
         が、その資産性の評価について検討した結果、当初想定したキャッシュ・フローが見込めなくなった場合に、評
         価の切り下げを行う可能性があります。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
          当社グループの当連結会計年度の経営成績では、                        鉄道向けおよび官公庁向け売上は堅調に推移し                      、電力会社向
         けも一部回復したためおおむね順調に確保できました。一方、通信・移動体通信関係の売上は価格競争激化等に
         より低調に推移しました。また、コスト低減では、グループ内での内製化促進や品質の維持・向上に成果をあげ
         ることができました。
          これらの影響で当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ6.3%増収の15,942,334千円となりました。
         営業利益は当社グループの主要製品市場における価格競争激化等の中62.9%増益の738,544千円となりました。
          親会社株主に帰属する当期純利益は特別利益89,901千円、特別損失39,102千円の計上等により208,140千円増
         の548,277千円となりました。
         (売上高)
           通信保安事業の売上高は、前連結会計年度に比べて、6.0%増収の15,599,509千円(うち、外部顧客への売
          上高15,587,944千円)となり、気象事業の売上高は前連結会計年度に比べて5.2%増収の400,296千円(うち、
          外部顧客への売上高354,390千円)となりました。
         (売上原価、販売費及び一般管理費)
           売上原価は、売上高の増加に伴い前連結会計年度から566,766千円増加し10,630,084千円となり、売上原価
          率は67.1%から0.4ポイント改善し66.7%となりました。
           販売費及び一般管理費は、諸経費の削減活動を継続しましたが98,089千円増加し4,573,705千円となりまし
          た。
         (営業外収益、営業外費用)
           営業外収益は、前連結会計年度の153,494千円から19,641千円減少し133,852千円となっております。
           営業外費用は、前連結会計年度の160,104千円から17,758千円減少し142,346千円となっております。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
           親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の340,137千円から208,140千円増加し548,277千円と
          なっております。
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        ③経営戦略の現状と見通し
          当社グループは平成29年度より営業推進体制を大幅に見直し、「製品別営業推進体制」でスタートしておりま
         す。総合雷防護企業として原点回帰し防雷分野で知名度・実力ともに世界トップを目指し、全社員一丸となって
         努力をしてまいります。
          なお、文中の将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
          キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                       ②キャッシュ・フローの状
         況 」に記載しております。
        ④経営者の問題認識と今後の方針について
          当社グループの経営陣は、収益力、有利子負債等グループの財政状況を認識し、現在の事業規模及び入手可能
         な情報に基づき経営資源の最も効率的な運用を行い、企業価値を最大限に高めるべく努めております。「第2事
         業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」にも記載のとおり当社グループではめまぐるしく変化
         する事業環境に迅速に対応すべく、海外生産体制の強化、営業部門の強化、中国市場への進出、高付加価値製品
         の開発などを推進し、戦略事業については、選択と集中をさらに加速していく所存であります。この結果、さら
         に収益力の向上が図られるものと見込んでおり、その資金を開発、投資、有利子負債削減等にバランスよく配分
         することで安定した収益力の確保を目指します。
          なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当連結会計年度において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。
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      5【研究開発活動】
         当社グループは、高度情報化社会の進展に不可欠な情報通信ネットワークを構成する機器や装置、雷サージに対
        し弱体化している情報通信機器装置を雷から保護するための雷観測による雷予想、雷防護方法、また新製品開発の
        ための基礎研究及びユーザーの要請に応えた製品の開発と従来品の改良等の研究開発を、部門間あるいは関係会社
        間で緊密な連携をとりながら進めております。
         当連結会計年度における各セグメント別の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。
         なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は                      446,833    千円となっております。
       (1)通信保安事業

         ・電化柱の最適な地絡保護に関する研究(JR東海共同研究)(S状ホーン用放電ギャップ)
         ・踏切制御子用地絡遮断装置の開発
         ・接地抵抗値が大きい箇所においても使用できる耐雷トランスの開発
         ・踏切制御子用絶縁材の開発
         ・雷害対策施工済踏切制御子箱の開発
         ・直流電化区間用地絡保護装置の開発
         ・LED方式中高度白色障害灯の開発
         ・LLS配電サーバの高度利用研究
         ・GDT放電シミュレーションの開発
         ・VHF帯センサを用いた放電電荷量観測共同研究(中部電力)
         ・燃料監視装置の防爆対応開発
         ・高周波電磁界の伝導・放射性ノイズ低減効果研究
         ・太陽光蓄電システムの開発
         ・組電池システムの開発(NEC、防衛省)
         ・ILS電源装置の開発
         ・列車無線装置用同軸SPDの開発
         ・高周波対応同軸用SPDの開発
         ・バッテリ状態遠隔監視装置の開発
         ・バッテリ劣化診断装置開発
         ・接地設計アプリケーションの開発
         ・OM-7LC型航空障害灯の開発
         ・保全検査支援ARシステムの開発
         当連結会計年度の研究開発費は420,037千円となっております。

       (2)気象事業

         ・電荷量計算に必用な-10℃高度の算出方法に関する研究
         ・JLDNの位置標定精度に関する研究
         ・JLDNの電流値推定精度に関する研究
         ・JLDNの検知効率向上に関する研究
         ・雷電界波形記録装置による夏季雷の雷性状に関する研究
         ・雷波形のOnset Correctionによる位置標定精度の向上
         ・電界計による雷電荷量計算の検討
         ・一般顧客向けインターネット雷気象情報提供システム
         ・JLDNが観測した極小雷撃間隔を持つ雷性状の研究
         ・-10℃高度による雷撃極性の研究
         ・スマートホンによる雷気象情報提供システムの開発
         ・Multiple Ground Contact(多地点雷撃)の研究
         当連結会計年度の研究開発費は26,795千円となっております。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は302,205千円であります。
       セグメント別の主な設備投資の概要は次のとおりであります。
        通信保安事業においては、生産能力・品質向上のための生産設備への設備投資113,707千円、生産用の工具器
       具への設備投資65,512千円を実施しました。
        気象事業においては、気象データを取得するための設備の更新に31,053千円の設備投資を実施しました。
       なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。
      2【主要な設備の状況】
        令和2年3月31日現在における当社グループの主要な設備は次のとおりであります。
      (1)提出会社
                                        帳簿価額
                                                         従業員
        事業所名
               セグメントの
                      設備の内容                                   数
                           建物及び     機械装置及      工具、器具       土地
       (所在地)       名称                                 その他     合計
                           構築物     び運搬具      及び備品      (千円)              (人)
                                                (千円)     (千円)
                           (千円)     (千円)      (千円)     (面積㎡)
     相模テクノセンター
                                           2,251,000               110
     (神奈川県相模原市中          通信保安      事業所       165,550      3,230     44,102         51,337    2,515,221
                                            (22,507)             (13)
     央区)
     本社          通信保安                                           62
                     事業所
                            26,851       -    7,508      -  102,775     137,136
               全社
     (東京都品川区)                                                     (3)
     サンコー寮
               全社      社宅用設備        6,239       -      -     -  84,150     90,390     -
     (東京都品川区)
      (2)国内子会社

                                         帳簿価額
                                                         従業員
               事業所名
                    セグメント               機械装置
        会社名                 設備の内容                                数
                              建物及び         工具、器具      土地
               (所在地)     の名称               及び運搬               その他    合計
                              構築物         及び備品      (千円)            (人)
                                   具
                                                 (千円)    (千円)
                              (千円)         (千円)     (面積㎡)
                                   (千円)
              (東京都品                                            -
                    通信保安     事業所
     サンコー・リース㈱                            -   4,868     17,342      -    -  22,211
              川区)                                           (1)
              (神奈川県
                                             312,200             26
              相模原市中
     ㈱ライゼン               通信保安     生産設備      21,377     7,759     17,113        11,250    369,700
                                             (23,786)            (20)
              央区)
              (神奈川県
     ㈱フランクリン・                                                     19
              相模原市中
                    気象     生産設備      9,954      -   170,818       -  34,987    215,761
     ジャパン                                                     (3)
              央区)
              (福岡県福
                                             170,050             30
     ㈱九州山光社         岡市中央      通信保安     事業所      32,313      -    2,538          -  204,901
                                               (985)           (1)
              区)
              (福岡県北
                                                          34
     北九州住設㈱         九州市若松      通信保安     生産設備      18,629    128,329      3,613      -  21,013    171,586
                                                          (5)
              区)
      (3)在外子会社

                                           帳簿価額
                                                          従業
                事業所名      セグメント
                                     機械装置     工具、器
        会社名                   設備の内容                    土地           員数
                                建物及び
               (所在地)      の名称               及び運搬     具及び備         その他    合計
                                                          (人)
                                構築物              (千円)
                                     具     品
                                                  (千円)    (千円)
                                (千円)
                                              (面積㎡)
                                     (千円)     (千円)
              (インドネシア
                           保安機器
     PT.サンコーシヤ                                          33,388            62
              共和国カラワン       通信保安            71,946     54,123     10,849         1,250   171,559
     インドネシア
                           生産設備                    (5,000)            (8)
              県)
      (注)1.令和2年3月末日の帳簿価額によっており、建設仮勘定を含んでおりません。
         2.その他は、無形固定資産であります。
         3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         4.提出会社所有の相模テクノセンターの建物の一部は、㈱ライゼン、㈱オプトテクノ、㈱フランクリン・ジャ
           パン、㈱サンコーシヤシステムエンジニアリングに賃貸しております。
         5.サンコー・リース㈱の機械装置及び運搬具並びにその他は提出会社及び他の関係会社に賃貸しております。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループの設備投資については景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備
       計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たっては経営会議において提出会社を中心に
       調 整を図っております。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画はございません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           36,500,000

                  計                                36,500,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数                         上場金融商品取引所名又
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                     は登録認可金融商品取引                内容
                           (令和2年6月29日)
              (令和2年3月31日)                         業協会名
                                                    (注)1
     普通株式             14,400,000             14,400,000            非上場
                                                    (注)2
        計          14,400,000             14,400,000             -           -
      (注)1.当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
         2.当社は単元株制度は採用しておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      平成13年8月28日
                △1,500,000        14,400,000            -     975,000          -     442,153
        (注)
      (注) 自己株式を取得しこれを消却したための減少であります。
       (5)【所有者別状況】

                                                  令和2年3月31日現在
                               株式の状況
                                                     単元未満株式
        区分     政府及び                      外国法人等
                                                     の状況(株)
                        金融商品     その他の
             地方公共     金融機関                        個人その他       合計
                        取引業者     法人
             団体                    個人以外      個人
     株主数(人)                 11          19               404      434      -
                -          -         -     -
     所有株式数(株)              2,920,000          2,384,673               9,095,327     14,400,000
                -          -         -     -                 -
     所有株式数の割合
                     20.28          16.56               63.16      100      -
                -          -         -     -
     (%)
     (注)自己株式4,390,481株は「個人その他」に含めて記載しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                  令和2年3月31日現在
                                                    発行済株式(自

                                                     己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
         氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                                              1,518,870           15.17

     伊藤 眞義               東京都大田区
                                               819,000          8.18
     有限会社いまとうサービス               東京都台東区浅草橋三丁目5番1号
                                               657,533          6.56
     山光企業株式会社               東京都品川区大崎四丁目3番8号
                                               614,800          6.14
     有限会社ビッグ・メープル               東京都台東区浅草橋三丁目5番1号
                                               500,000          4.99
     株式会社三井住友銀行               東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                               500,000          4.99
     株式会社三菱UFJ銀行               東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
                                               448,500          4.48
     伊藤 はる子               東京都大田区
                                               420,000          4.19
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                               400,000          3.99
     三菱UFJ信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
     伊藤 佳子               東京都大田区                           378,600          3.78
                                              6,257,303           62.51

            計                   ― 
      (注)上記のほか、自己株式が4,390,481株あります。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  令和2年3月31日現在
              区分               株式数(株)           議決権の数(個)              内容

     無議決権株式                          -            -           -

     議決権制限株式(自己株式等)                          -            -           -

     議決権制限株式(その他)                          -            -           -

                                                 権利内容に何ら限定の
                          普通株式        4,390,481
     完全議決権株式(自己株式等)                                     -      ない当社における標準
                                                 となる株式
                          普通株式      10,009,519
     完全議決権株式(その他)                                    10,009,519            同上
     単元未満株式                          -            -           -

     発行済株式総数                          14,400,000           -           -

     総株主の議決権                          -          10,009,519            -

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        ②【自己株式等】
                                                  令和2年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

     所有者の氏名又は                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
     名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
     株式会社サンコー          東京都品川区大崎
                          4,390,481          -       4,390,481          30.49
     シヤ          四丁目3番8号
         計          -       4,390,481          -       4,390,481          30.49
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
                区分
                                     処分価額の総額                  処分価額の総額
                            株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -         -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -         -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -         -
      た取得自己株式
      その他                           -        -        -         -
                                         -                 -
      保有自己株式数                         4,390,481                 4,390,481
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      3【配当政策】
        当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために、必要な内部留保を確保しつつ、安定
       した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
        当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は
       取締役会です。
        当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができ
       る。」旨定款に定めております。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり6円の配当を実施することを決定致しました。
        内部留保資金につきましては、開発、生産及び販売における競争力強化を目的として、中長期的視野で研究開発投
       資、設備投資、子会社投資などに充当していく予定であります。
        今後の配当金につきましては、連結業績も考慮するとともに将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要や財
       務状況も総合的に勘案し、安定的に実施していく方針であります。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額            1株当たり配当額

          決議年月
                       (千円)             (円)
         令和2年6月1日
                            60,057                6
         取締役会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、企業の公正かつ継続的な発展のためには健全性・公平性・効率性を高め、迅速に意思決定することが
         不可欠との認識に立ち、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するためコーポレート・ガバ
         ナンスの充実を図りながら、環境変化にすばやく対応できる組織体制を構築することが重要と考えております。
        ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
         a.会社の機関の基本説明
           会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制は
          以下のとおりであります。
           当社は監査役制度を採用しており、経営管理組織は次のように運営され機能しております。
           取締役会は4名の取締役で構成され、3ヶ月に1回開催し、法令で定められた事項や経営上の重要な業務
          執行に関する意思決定を行うとともに業務執行に関する監督機能を十分発揮できるようその活性化に努めて
          おります。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行の適法性及び妥当性について監視しております。
          当事業年度においては2名の社外監査役を含む3名の体制で監査体制の一層の強化と経営の透明性の確保に
          努めております。
           会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、重点監査事項を含めた年間監査計画に基づき監査
          が実施されております。また、顧問契約を結んでいる法律事務所より、必要に応じて法律問題につき助言と
          指導を受けております。監査法人、弁護士共に、人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありませ
          ん。
           当社では、会社の業務を効率的に行うため、実務的な経営課題の協議の場として取締役、執行役員により
          構成する経営会議を最低、月1回開催しております。ここでは経営状況等について実務的な検討が行われ、
          経営の迅速な意思決定に活かされております。
          b.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

           業務執行体制については、社内規程等により業務執行を行う各部署の職務権限を明確にし、部署間の相互
          牽制を図っております。コンプライアンスについては、健全な企業活動を維持することにより、社会から高
          い信頼を得るため、当社企業行動指針及びグループ行動指針を定め、コンプライアンスの徹底を図っており
          ます。さらに、当社役員及び社員が高い倫理観を持って行動するため、行動規範を整備するとともに、行動
          規範に反する行為及びコンプライアンスに関する事項の報告・改善策に関する体制の構築を図り、透明で風
          通しのよい社内環境を整備しております。業務執行に係る情報の保存及び管理に関し文書管理規程、電子化
          情報取扱規程に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な管理体制を維持しております。
           当社企業集団における業務の適正を確保するための経営管理については、関係会社管理規程を定め当社へ
          の決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行っております。
       ②リスク管理体制の整備の状況

          当社は、重要な公共インフラの根幹である通信機器、電源機器を雷災害から保護する雷防護製品類を提供す
         る事業を営んでいるため、重大な社会的責任を負っており、企業としてきわめて高いレベルのリスクマネージ
         メントを求められると考えております。当社は、当社の業務執行に係る損失の危険として以下の1から7を経
         営危機と認識しその把握と管理、個々の危機についての管理責任者の体制を整えることとしています。
         1.不良・欠陥製商品の販売及び損害賠償請求の発生
         2.労働災害の発生
         3.地震・風水害による被害の発生
         4.重要な取引先の倒産の発生
         5.従業員等による不正・犯罪の発生
         6.民事暴力・テロの発生
         7.その他会社の存続にかかわる重大な事案の発生
          また、リスク管理体制の基礎として、経営危機管理基本規程を定め、そのなかで当社の業務執行に係る損失
         の危険を認識し、その把握と管理、個々の危機についての管理責任者の体制を整え、同規程に従ったリスク管
         理体制を構築しております。不測の事態が発生した場合には社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡
         体制を整え、必要により外部の専門家も含めた組織を編成し迅速な対応を行い、損失の拡大を防止し、これを
         最小限に止める体制を整えるものとします。
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        ③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

          当社は、グループ会社すべてに適用する「SANKOSHAグループ行動規範」を定め、これを基に、グ
         ループ各社が諸規程を定めております。グループ会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に従い、当
         社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行なうものとしております。取締役・執行役員は関係会社にお
         ける、重大な法令違反、その他企業行動指針に関する重大な事実を発見した場合には、経営会議に報告するとと
         もに、監査役に報告するものとしております。関係会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反
         し、その他企業行動指針上問題があると認めた場合には当社監査役に報告を行なうとともに意見を述べることが
         できるものとしております。監査役は意見を述べるとともに取締役に改善策の策定を求めることができるものと
         しております。
        ④役員報酬

          当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
         役員報酬:        取締役に支払った報酬                             80,027千円
                 監査役に支払った報酬                             9,208千円
                              計                89,235千円
        ⑤取締役の定数

          当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
        ⑥株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
         とを目的とするものであります。
        ⑦剰余金の配当等の決定機関

          当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
         き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等
         を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
        ⑧取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めておりま
         す。
        ⑨取締役及び監査役の責任免除

          当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項が規定する取締役(取締役であった者を
         含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令に定める額を限度として、取締役
         会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される
         役割を十分に発揮できるようにするためであります。
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       (2)【役員の状況】
        男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和55年4月      当社入社
                                昭和60年6月      経営推進室長
                                昭和61年6月      取締役就任
                                昭和62年6月      サンコーシヤU.S.A.,INC.代表取締
                                     役就任
                                昭和62年6月      常務取締役就任通信保安事業部長兼
                                     営業所統括部長兼営業推進室担当
                                     委嘱
                                平成元年6月      専務取締役就任営業本部長兼経営推
                                     進室・海外営業部担当委嘱
        代表取締役社長          伊藤 眞義      昭和31年4月8日生                             (注)2      1,518
                                平成2年6月      代表取締役社長就任(現任)
                                平成21年4月      サンコーシヤU.S.A.,INC.取締役会
                                     長就任
                                平成26年6月      株式会社九州山光社代表取締役社長
                                     就任
                                平成29年6月      株式会社九州山光社代表取締役会長
                                     就任(現任)
                                令和元年5月
                                     エースライオン株式会社代表取締役
                                     会長就任(現任)
                                昭和56年4月      当社入社

                                平成13年4月      開発技術本部商品開発部長
                                平成19年6月      執行役員営業本部商品開発部長
                                平成22年4月      執行役員経営推進室長
                                平成23年8月      サンコー・リース株式会社代表取締
                                     役就任(現任)
        常務取締役                       平成26年4月      執行役員技術本部長
                                                    (注)  2
        事業戦略室長         岡林 親志      昭和33年9月2日生         平成26年6月      取締役技術本部長                      25
        技術本部担当                        平成27年4月      取締役事業戦略室長
                                平成27年6月      常務取締役事業戦略室長
                                令和元年6月      常務取締役事業戦略室長兼技術本部
                                     担当兼官庁営業部担当兼通信ネット
                                     ワーク機器営業部担当
                                令和2年4月      常務取締役事業戦略室長兼技術本部
                                     担当(現任)
                                昭和54年4月      当社入社
                                平成16年4月      雷ソリューション部長
                                平成21年4月      雷コンサルティング部長
                                平成24年6月      執行役員雷コンサルティング部長
                                平成30年4月      執行役員雷コンサルティング部兼雷
         取締役
                                     防護営業部担当
                                                    (注)  2
       事業戦略室副室長          佐藤 正明      昭和31年7月4日生                                    15
                                平成30年6月      取締役事業戦略室副室長
     雷コンサルティング部担当
                                令和元年6月      取締役事業戦略室副室長兼雷防護営
                                     業部担当兼雷観測システム営業部担
                                     当兼雷コンサルティング部担当
                                令和2年4月      取締役事業戦略室副室長兼雷コンサ
                                     ルティング部担当(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和61年4月      当社入社
                                平成26年4月      執行役員生産管理部長
                                平成27年6月      執行役員生産事業本部長
         取締役
                                平成28年6月      執行役員生産事業本部長兼QA本部               (注)  2
        生産事業本部長         佐々木 博行      昭和39年2月11日生                                     3
        QA本部担当                             長
                                平成30年4月      執行役員生産事業本部長
                                令和元年6月      取締役生産事業本部長兼QA本部担
                                     当(現任)
                                昭和60年4月      当社入社
                                平成23年7月      当社監査室長
                                平成26年4月      当社監査室長兼経理部経理センタ             ー
                                     長
        常勤監査役         対馬 和広      昭和35年1月1日生         平成27年4月      当社監査室長兼経理部経理センタ             ー  (注)  3
                                                            0
                                     長兼情報システム部長
                                令和2年4月      当社監査室担当部長兼経理部担当部
                                     長
                                令和2年6月
                                     当社監査役就任(現任)
                                昭和52年8月      学校法人大原簿記学校講師就任
                                昭和58年6月      加藤義信税理士事務所開設所長就任
                                                    (注)  1
         監査役        加藤 義信      昭和29年2月20日生              (現任)                      9
                                                    (注)  3
                                昭和60年4月      拓殖大学講師就任
                                平成13年6月
                                     当社監査役就任(現任)
                                昭和54年4月      学校法人杉野学園就職
                                平成14年4月      同総務部総務課課長
                                                    (注)  1
                                平成15年4月      同評議員
         監査役        杉野 光男      昭和30年4月25日生                                    -
                                                    (注)  3
                                平成16年4月      同総務部部長
                                平成19年6月
                                     当社監査役就任(現任)
                          計                                1,573
      (注)1.監査役 加藤義信、杉野光男の両名は、社外監査役であります。
         2.令和2年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         3.令和2年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
             氏名             略歴、当社における地位、担当
                                              所有する当社の株式の数
           (生年月日)                (他の法人等の代表状況)
                       昭和59年4月 セイコー電子工業株式会社 入
                             社
                       平成3年9月 同和鉱業株式会社 入社
                       平成11年9月 日本板硝子株式会社 入社
                       平成20年6月 ナノテックス株式会社出向 品
             佐藤 芳郎                  質管理部部長
                                                          - 株
                       平成25年2月 協和樹脂工業株式会社入社 品
         (昭和35年7月29日生)
                             質管理部部長
                       平成28年5月 当社入社品質管理部副部長
                       平成28年9月 当社品質管理部長
                       平成30年4月 当社QA本部長兼品質管理部長
                       令和2年4月 当社QA本部長(現任)
                       昭和55年4月 株式会社ダーバン入社
                       平成2年8月 Lonseal INC.入社
                       平成8年6月 株式会社オーエス・ニチロン
                             サービス(現ホルツ株式会社)
             栗原 徹
                             入社同社取締役                             -株
         (昭和32年8月17日生)
                       平成12年6月 ホルツ株式会社代表取締役(現
                             任)
                       (他の法人等の代表状況)
                       ホルツ株式会社代表取締役
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       (3)【監査の状況】
          ①監査役監査の状況
          当社における監査役監査は、経営監視機能としては、監査役制度を採用しており、常勤監査役1名および
         社外監査役2名が取締役および執行役員の職務執行ならびに当社と国内外子会社の業務や財政状態を監査し
         ております。社外監査役1名は、税理士として会計・財務の専門知識を有しております。
          当事業年度において当社は監査役会を合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のと
         おりです。
           氏 名             開催回数                  出席回数
         田中 成治               6回                  6回
         加藤 義信               6回                  5回
         杉野 光男               6回                  6回
          監査役会における主な検討事項として、監査の方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締

         役等の職務の執行状況、会計監査人の監査の報告の方法および結果の相当性等です。
          また、監査役の活動として、監査役会で立案した監査計画、監査方針に従い、取締役の業務執行に対して適
         法性監査しております。また、監査役は取締役会などの重要会議に出席し、経営全般または個別案件に関する
         客観的かつ公正な意見を積極的に発言しております。
          ②内部監査の状況

          内部監査室は、年度当初に年間監査計画を作成し、それに基づき各部署に対して往査または書面による監査
         を行い、監査終了後内部監査報告書を作成し、社長に提出しております。また、被監査部門に対しては、監査
         結果及び改善指示書を通知し、改善の実行状況をモニタリングしております。
          ③会計監査の状況

          a.監査法人の名称
              有限責任監査法人         トーマツ
          b.継続監査期間

              8年間
          c.業務を執行した公認会計士

              淡島 國和
              竹田 裕
          d.監査業務に係る補助者の構成

              当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
          e.監査法人の選定方針と理由

              当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
             することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監
             査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査
             実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」
             に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認い
             たします。
          f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

              当社の監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査法人の今期の監査活動に対し、選定
             方針の各項目について評価した結果、特に不適切な事実は認められませんでした。
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          ④監査報酬の内容等
     a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                28,500             -         31,500             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             28,500             -         31,500             -

     b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①                             を除く)

          該当事項はありません。
     c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
     d.監査報酬の決定方針

          当社の監査報酬は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日程及び監査業務に従事する人数等について検討
         し、監査法人と協議の上、監査役会の承認を得ることとしております。
     e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切で
         あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上して
         いくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
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       (4)【役員の報酬等】
         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
         なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバ
        ナンスの概要」に記載しております。
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       (5)【株式の保有状況】
         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号)に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基

        づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3
       月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任
       監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容や変更等を適時適切に把握し、的確に対応出来るようにするため、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加
       する等積極的な情報収集活動に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,817,650              4,222,749
         現金及び預金
                                      ※4 4,880,670
                                                      5,407,808
         受取手形及び売掛金
                                       1,027,248              1,017,893
         商品及び製品
                                        449,029              453,406
         仕掛品
                                        899,775              888,432
         原材料及び貯蔵品
                                        417,066              365,669
         その他
                                        △ 4,382             △ 3,264
         貸倒引当金
                                       11,487,057              12,352,694
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       2,578,698              2,600,099
          建物及び構築物
                                      △ 2,020,917             △ 2,087,406
            減価償却累計額
                                       ※2 557,780             ※2 512,692
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             1,508,925              1,592,838
                                      △ 1,352,152             △ 1,364,427
            減価償却累計額
                                       ※2 156,772             ※2 228,411
            機械装置及び運搬具(純額)
                                    ※2 , ※3 3,257,347           ※2 , ※3 3,256,331
          土地
                                         1,749              1,957
          建設仮勘定
                                       1,678,446              1,761,601
          その他
                                      △ 1,361,682             △ 1,409,615
            減価償却累計額
                                       ※2 316,763             ※2 351,986
            その他(純額)
                                       4,290,413              4,351,378
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        468,132              396,901
          のれん
                                        313,897              332,139
          その他
                                        782,030              729,041
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        765,675              664,839
          投資有価証券
          投資不動産                             1,200,747              1,186,298
                                       △ 473,708             △ 481,987
            減価償却累計額
            投資不動産(純額)                             727,039              704,310
          繰延税金資産                              639,929              673,723
                                       ※1 263,496             ※1 265,934
          その他
                                        △ 11,524             △ 21,224
          貸倒引当金
                                       2,384,615              2,287,583
          投資その他の資産合計
                                       7,457,059              7,368,003
         固定資産合計
       繰延資産
                                         34,704              26,800
         社債発行費
                                         34,704              26,800
         繰延資産合計
                                       18,978,822              19,747,499
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※4 1,926,954
                                                      1,839,829
         支払手形及び買掛金
                                       ※4 778,950
                                                       893,439
         電子記録債務
                                      ※2 1,406,336             ※2 1,575,400
         短期借入金
                                        590,200              545,200
         1年内償還予定の社債
                                        219,075              224,523
         未払法人税等
                                         20,928              11,933
         製品保証引当金
                                        224,833              274,246
         賞与引当金
                                        739,102              623,102
         その他
                                       5,906,381              5,987,675
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,209,600               954,400
         社債
                                      ※2 1,850,540             ※2 2,434,736
         長期借入金
                                        508,272              517,856
         役員退職慰労引当金
                                        986,738              981,769
         退職給付に係る負債
                                         27,813              27,936
         資産除去債務
                                       ※3 694,012             ※3 694,012
         再評価に係る繰延税金負債
                                         96,850              125,133
         その他
                                       5,373,828              5,735,844
         固定負債合計
                                       11,280,209              11,723,520
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        975,000              975,000
         資本金
                                        435,829              435,829
         資本剰余金
                                       5,614,088              6,101,700
         利益剰余金
                                      △ 1,028,416             △ 1,028,416
         自己株式
                                       5,996,502              6,484,113
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         7,684             △ 62,524
         その他有価証券評価差額金
                                      ※3 1,561,068             ※3 1,561,068
         土地再評価差額金
                                        113,730               57,885
         為替換算調整勘定
                                        △ 77,663             △ 69,678
         退職給付に係る調整累計額
                                       1,604,819              1,486,751
         その他の包括利益累計額合計
       非支配株主持分                                  97,290              53,114
                                       7,698,612              8,023,979
       純資産合計
                                       18,978,822              19,747,499
      負債純資産合計
                                  37/101







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                                                            有価証券報告書
        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                       14,992,237              15,942,334
      売上高
                                      ※2 10,063,317             ※2 10,630,084
      売上原価
                                       4,928,919              5,312,250
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 4,475,616           ※1 , ※2 4,573,705
      販売費及び一般管理費
                                        453,303              738,544
      営業利益
      営業外収益
                                         4,003              4,366
       受取利息
                                         3,326              8,745
       受取配当金
                                         18,795              17,805
       受取賃貸料
                                         67,123              65,317
       投資不動産賃貸料
                                           -            10,396
       保険解約返戻金
                                         5,021                -
       貸倒引当金戻入額
                                         55,225              27,221
       その他
                                        153,494              133,852
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         40,663              40,259
       支払利息
                                         12,759              12,460
       社債発行費償却額
                                         72,359              38,563
       投資不動産費用
                                         12,536              36,310
       為替差損
                                         21,786              14,753
       その他
                                        160,104              142,346
       営業外費用合計
                                        446,693              730,051
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 282            ※3 2,317
       固定資産売却益
                                           158             39,767
       投資有価証券売却益
                                           -            34,211
       子会社清算益
                                        110,000                 -
       受取補償金
                                           -            13,605
       受取損害賠償金
                                         1,100                -
       貸倒引当金戻入額
                                        111,541               89,901
       特別利益合計
      特別損失
       固定資産除却損                                    -            39,018
                                         ※4 450             ※4 64
       固定資産売却損
                                           93              -
       投資有価証券売却損
       ゴルフ会員権評価損                                  5,200                20
                                         1,600                -
       貸倒引当金繰入額
                                         7,344              39,102
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益                                   550,890              780,849
      法人税、住民税及び事業税                                   280,688              260,536
                                        △ 91,156             △ 35,546
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   189,531              224,989
                                        361,358              555,859
      当期純利益
                                         21,221               7,581
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        340,137              548,277
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                  38/101





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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                        361,358              555,859
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 4,511             △ 70,335
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 16,415             △ 63,248
       為替換算調整勘定
                                         18,500               7,983
       退職給付に係る調整額
                                       ※1 △ 2,426           ※1 △ 125,600
       その他の包括利益合計
                                        358,932              430,259
      包括利益
      (内訳)
                                        343,430              424,140
       親会社株主に係る包括利益
                                         15,501               6,119
       非支配株主に係る包括利益
                                  39/101
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       975,000         435,829        5,334,008        △ 1,028,416         5,716,421
      会計方針の変更による累積
                                                           -
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                       975,000         435,829        5,334,008        △ 1,028,416         5,716,421
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 60,057                △ 60,057
      親会社株主に帰属する当期
                                        340,137                 340,137
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      280,080           -      280,080
     当期末残高                 975,000         435,829        5,614,088        △ 1,028,416         5,996,502
                            その他の包括利益累計額

                                           その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                  その他有価証      土地再評価差      為替換算調整      退職給付に係る
                                           利益累計額合
                  券評価差額金      額金      勘定       調整累計額
                                           計
     当期首残高               12,209     1,561,068       124,411      △ 96,162     1,601,526       81,989     7,399,937
      会計方針の変更による累積
                                                           -
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                     12,209     1,561,068       124,411      △ 96,162     1,601,526       81,989     7,399,937
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 60,057
      親会社株主に帰属する当期
                                                         340,137
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 4,524       -    △ 10,681      18,499       3,293      15,301      18,595
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 4,524       -    △ 10,681      18,499       3,293      15,301      298,675
     当期末残高
                     7,684    1,561,068       113,730      △ 77,663     1,604,819       97,290     7,698,612
                                  40/101









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          当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 975,000         435,829        5,614,088        △ 1,028,416         5,996,502
      会計方針の変更による累積
                                         △ 609                △ 609
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                       975,000         435,829        5,613,479        △ 1,028,416         5,995,892
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 60,057                △ 60,057
      親会社株主に帰属する当期
                                        548,277                 548,277
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      488,220           -      488,220
     当期末残高                 975,000         435,829        6,101,700        △ 1,028,416         6,484,113
                            その他の包括利益累計額

                                           その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                  その他有価証      土地再評価差      為替換算調整      退職給付に係る
                                           利益累計額合
                  券評価差額金      額金      勘定       調整累計額
                                           計
     当期首残高
                     7,684    1,561,068       113,730      △ 77,663     1,604,819       97,290     7,698,612
      会計方針の変更による累積
                                                          △ 609
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                     7,684    1,561,068       113,730      △ 77,663     1,604,819       97,290     7,698,003
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 60,057
      親会社株主に帰属する当期
                                                         548,277
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 70,208        -    △ 55,844       7,984    △ 118,068      △ 44,176     △ 162,244
      変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 70,208        -    △ 55,844       7,984    △ 118,068      △ 44,176      325,975
     当期末残高              △ 62,524     1,561,068       57,885     △ 69,678     1,486,751       53,114     8,023,979
                                  41/101









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        550,890              780,849
       税金等調整前当期純利益
                                        265,030              290,236
       減価償却費
                                         71,230              71,230
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,737              8,585
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  7,522              49,541
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  46,780               9,583
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,524             △ 8,994
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  72,163               7,453
                                        △ 7,329             △ 13,112
       受取利息及び受取配当金
                                         40,663              40,259
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                  5,045             △ 8,697
       社債発行費償却額                                  12,759              12,460
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 65           △ 39,767
                                        △ 67,123             △ 65,317
       投資不動産賃貸料
       投資不動産費用                                  74,712              38,563
       固定資産売却損益(△は益)                                   168            △ 2,252
                                           -            39,018
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 218,055             △ 535,532
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 67,504              △ 1,201
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 313,724               60,305
       未払金の増減額(△は減少)                                 △ 58,178               2,277
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  7,430              82,233
                                           -           △ 10,396
       保険解約返戻金
       子会社清算損益(△は益)                                    -           △ 34,211
                                       △ 168,735             △ 236,242
       その他
                                        677,529              536,872
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  5,635              14,931
                                        △ 41,496             △ 40,259
       利息の支払額
                                        110,000                 -
       補償金の受取額
                                       △ 232,323             △ 255,883
       法人税等の支払額
                                           -             1,232
       損害賠償金の受取額
                                           -            10,396
       保険金の受取額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                 519,344              267,290
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 95,000             △ 111,500
       定期預金の預入による支出
                                         48,000              72,000
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 160,400             △ 238,100
       有形固定資産の取得による支出
                                         42,208               2,317
       有形固定資産の売却による収入
                                           -           △ 28,188
       有形固定資産の除却による支出
                                        △ 43,190             △ 57,718
       無形固定資産の取得による支出
                                         37,865                -
       無形固定資産の売却による収入
                                        △ 27,210             △ 591,856
       投資有価証券の取得による支出
                                         4,586             630,284
       投資有価証券の売却による収入
                                        △ 27,426                -
       貸付けによる支出
                                         10,346              27,606
       貸付金の回収による収入
       投資不動産の賃貸に伴う支出                                 △ 61,791             △ 26,541
                                         67,123              65,317
       投資不動産の賃貸に伴う収入
                                         56,949              33,441
       その他
                                       △ 147,939             △ 222,938
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 498,000               14,000
                                        △ 2,570             △ 16,507
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                       1,000,000              1,742,616
       長期借入れによる収入
                                       △ 876,849            △ 1,003,355
       長期借入金の返済による支出
                                        588,323              295,443
       社債の発行による収入
                                       △ 635,200             △ 600,200
       社債の償還による支出
                                        △ 60,016             △ 60,100
       配当金の支払額
                                         △ 200            △ 36,834
       非支配株主への配当金の支払額
                                       △ 484,512              335,061
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 2,936             △ 13,811
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 116,043              365,602
                                       3,512,208              3,396,164
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 3,396,164              ※ 3,761,767
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
         (1)連結子会社の数            19 社
            主要な連結子会社の名称
             ㈱ライゼン
             ㈱茨城テック
             ㈱オプトテクノ
             ㈱北陸サンコーシヤ
             ㈱九州山光社
             ㈱サンコーシヤシステムエンジニアリング
             サンコー・リース㈱
             ㈱フランクリン・ジャパン
             サンコーシヤU.S.A.,INC.
             サンコーシヤエンジニアリングシンガポールPte.,Ltd.
             SANKOSHA     KOREA   CORPORATION
             山光社香港有限公司
             南京淳光科技有限公司
             PT.サンコーシヤインドネシア
             広州圣科薩防雷科技有限公司
             北九州住設㈱
             ㈱山光社エステート
             ㈱ベータテック
             エースライオン㈱
             (連結範囲の変更)
              前連結会計年度において、連結子会社でありました陽江山光社防雷通信設備有限公司は、清算手続
             きが完了したことから、連結の範囲から除いております。
              なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。
         (2)非連結子会社の名称等
             SANKOSHA     VIETNAM    LLC
             SANKOSHA     ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.
           (連結の範囲から除いた理由)
            非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分
           に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
         2.持分法の適用に関する事項
         (1)持分法を適用した非連結子会社数及び関連会社数                           0 社
         (2)持分法を適用しない非連結子会社(2社)及び関連会社1社(ホルツ㈱)はそれぞれ当期純損益(持分
           に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に
           及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま
           す。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
                  会社名              決算日
           SANKOSHA     KOREA   CORPORATION
                              12月31日 *1
           南京淳光科技有限公司                   12月31日 *1
           PT.サンコーシヤインドネシア                   12月31日 *1
           広州圣科薩防雷科技有限公司                   12月31日 *1
           *1:連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要
              な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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         4.会計方針に関する事項
         (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
               動平均法により算定)
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
           ② デリバティブ
             時価法
           ③ たな卸資産
             商品、製品、原材料
              主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
             仕掛品
              総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
             貯蔵品
              最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           ① 有形固定資産・投資不動産
             当社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に
            取得した建物(附属設備を除く)               並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
            いて  は、定額法を採用しております。
             また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物及び構築物    30~47年
             機械装置及び運搬具  7~10年
           ② 無形固定資産
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用ソフトウエアについては利用可能期間(5年)での定額法により償却を行っておりま
            す。
         (3)繰延資産の処理方法
             社債発行費
             社債の償還期間にわたり定額法により費用処理しております。
         (4)重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
            の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ② 製品保証引当金
             当社の製品の補修費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎として、翌連結会計年度以降の実質保
            証期間の補修費用見積額を計上しているほか、個別に勘案した見積額を計上しております。
           ③ 賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
           ④ 役員退職慰労引当金
             当社及び国内連結子会社は、役員の退職により支出する退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金に
            係る内規に基づく当連結会計年度末における要支給額を計上しております。
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         (5)退職給付に係る会計処理の方法
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
           ては、給付算定式基準によっております。
            連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
           を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
           (10年)による定率法により発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         (6)重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
           ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
           益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非
           支配株主持分に含めて計上しております。
         (7)重要なヘッジ会計の方法
           ① ヘッジ会計の方法
             特例処理の要件を満たしている金利スワップについて特例処理を採用しております。
           ② ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ手段…金利スワップ
             ヘッジ対象…借入金
           ③ ヘッジ方針
             取締役会の承認に基づき金利変動リスクをヘッジしております。
           ④ ヘッジ有効性評価の方法
             特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
         (8)のれんの償却方法及び償却期間
             のれんの償却については、5~15年間の定額法により償却を行っております。ただし、金額の重要性
            がない場合には一括償却を行っております。
         (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
            スクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
             消費税等の会計処理
             税抜方式を採用しております。
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         (会計方針の変更)
        (IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」の適用)
         在外連結子会社は、当連結会計年度の期首より、国際会計基準審議会(IASB)が発行するIFRS第16号「リース」
        及び米国財務会計基準審議会(FASB)が発行するASU第2016-02号「リース」を適用しております。当該会計基準の
        適用にあたり、当社グループは経過措置として認められている累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し
        ております。
         この結果、当連結会計年度における連結貸借対照表は、有形固定資産が44,402千円、流動負債のその他が13,802
        千円、固定負債のその他が32,458千円それぞれ増加しています。
         なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
         (未適用の会計基準等)

       当社及び国内子会社
       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員
        会)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委
        員会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
        基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
        Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
        より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
        な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
        を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
        点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
        には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         令和4年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
        ます。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員
        会)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                       2020年3月31日        企業会計基準委
       員会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
        細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
        Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
        員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
        性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
         企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
        を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
        基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
        可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
       (2)適用予定日

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         令和4年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であり
        ます。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS
        第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者に
        とって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せら
        れ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、
        公表されたものです。
         企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、
        原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ
        たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
       (2)適用予定日

         令和3年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企

        業会計基準委員会)
       (1)概要

         「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に
        ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開
        示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
         なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
        充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた
        めに、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
       (2)適用予定日

         令和3年3月期の年度末より適用予定であります。
         (表示方法の変更)

         該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

        (退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更)
         当社は、退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数として15年で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため当連結会計
        年度より費用処理年数を10年に変更しております。
         なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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         (追加情報)
         該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     投資その他の資産・その他                                27,428千円                 27,428千円
      ※2 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成31年3月31日)                   (令和2年3月31日)
     (1)工場財団設立物件
        建物及び構築物                            167,706千円                   165,550千円
        機械装置及び運搬具                             4,498                   3,230
        土地                             2,251,000                   2,251,000
        有形固定資産その他                               38,346                   43,057
              計                     2,461,551                   2,462,838
     (2)その他
        建物及び構築物                            189,977千円                   154,095千円
        土地                              849,534                   849,534
              計                     1,039,511                   1,003,629
       担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     短期借入金                              1,151,336千円                 1,400,400千円
     長期借入金                              1,615,540                 2,234,736
      ※3 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

        差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ
        を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
         ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定め
                 る路線価及び同条第3号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修正等を行って算
                 出したほか、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算出してお
                 ります。
         ・再評価を行った年月日…平成13年3月31日
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成31年3月31日)                   (令和2年3月31日)
     再評価を行った土地の期末における時
                                   △918,910千円                   △873,890千円
     価と再評価後の帳簿価額との差額
      ※4 期末日満期手形等

         期末日満期手形等の会計処理については、前連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行
        われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     受取手形                                219,909    千円                - 千円
     支払手形                                87,715                    -
     電子記録債務                                213,479                    -
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                   至 令和2年3月31日)
      運賃運搬費                              196,107    千円              224,305    千円
                                    △ 4,843                △ 8,994
      製品保証引当金繰入額
                                    239,180                 249,336
      役員報酬
                                   1,633,580                 1,613,446
      従業員給料手当・賞与
                                    102,782                  87,793
      賞与引当金繰入額
                                    103,971                 101,479
      退職給付費用
                                     46,325                 45,942
      役員退職慰労引当金繰入額
                                     86,376                 123,974
      減価償却費
                                     71,230                 71,230
      のれん償却額
                                     △ 727                3,548
      貸倒引当金繰入額
      ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                前連結会計年度                           当連結会計年度
             (自 平成30年4月1日                           (自 平成31年4月1日
              至 平成31年3月31日)                             至 令和2年3月31日)
                           453,427    千円                        446,833    千円
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 平成30年4月1日                            (自 平成31年4月1日
             至 平成31年3月31日)                            至 令和2年3月31日)
      機械装置及び運搬具                        -千円     機械装置及び運搬具                      2,223千円
      有形固定資産その他                       282千円      有形固定資産その他                        93千円
           計                 282           計                2,317
      ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 平成30年4月1日                            (自 平成31年4月1日
             至 平成31年3月31日)                            至 令和2年3月31日)
      機械装置及び運搬具                       430千円      機械装置及び運搬具                        55千円
      有形固定資産その他                        20千円     有形固定資産その他                        9千円
           計                 450           計                  64
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         (連結包括利益計算書関係)
       ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △6,463千円              △141,942千円
      組替調整額                                   48             39,767
       税効果調整前
                                       △6,415              △102,175
       税効果額                                1,903               31,839
       その他有価証券評価差額金
                                       △4,511               △70,335
     土地再評価差額金:
      税効果額                                   -               -
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △16,415               △63,248
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  12,748              △12,710
      組替調整額                                  19,724               26,667
       税効果調整前
                                       32,473               13,957
       税効果額                                 △13,972                △5,973
     退職給付に係る調整額
                                       18,500                7,983
     その他の包括利益合計
                                       △2,426              △125,600
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度
                      当連結会計年度                             当連結会計年度末
                      期首  株式数(株)                           株式数(株)
                                増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  14,400,000              -          -      14,400,000

            合計             14,400,000              -          -      14,400,000

     自己株式

      普通株式                   4,390,481             -          -      4,390,481

            合計             4,390,481             -          -      4,390,481

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)       額(円)
     平成30年6月28日
                 普通株式           60,057           6  平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             当額(円)
     令和元年5月31日
                普通株式         60,057     利益剰余金           6  平成31年3月31日         令和元年6月28日
     取締役会
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                                                            有価証券報告書
         当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度
                      当連結会計年度                             当連結会計年度末
                      期首  株式数(株)                           株式数(株)
                                増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  14,400,000              -          -      14,400,000

            合計             14,400,000              -          -      14,400,000

     自己株式

      普通株式                   4,390,481             -          -      4,390,481

            合計             4,390,481             -          -      4,390,481

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)       額(円)
     令和元年5月31日
                 普通株式           60,057           6  平成31年3月31日          令和元年6月28日
     取締役会
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             当額(円)
     令和2年6月1日
                普通株式         60,057     利益剰余金           6  令和2年3月31日         令和2年6月30日
     取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                              至   平成31年3月31日)               至   令和2年3月31日)
      現金及び預金勘定                             3,817,650     千円            4,222,749     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                             △421,486                 △460,981
      現金及び現金同等物                             3,396,164                 3,761,767
         (リース取引関係)

         重要性が乏しいため記載を省略しています。
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、主に通信保安事業の事業計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達し
          ております。また、デリバティブ取引については将来の為替または金利の変動リスクを回避することを目的と
          しており、投機的な取引は行わない方針であります。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク
           受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社の与信管理
          基準に則り、取引先ごとに期日管理と残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握
          や軽減に努めております。
           投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、毎月その状況を把握するととも
          に、定期的に保有状況の継続を見直しております。
           支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
           社債及び借入金は主に設備投資や運転資金に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は変動金利であ
          るため、その変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用しております。
           なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法等について
          は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制
           デリバティブ取引の執行・管理については、当社の社内規程である「市場リスク管理方針」等に基づき実施
          しており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するため格付の高い金融機関とのみ取
          引を行っております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
          とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバ
          ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
          ありません。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
         前連結会計年度(平成31年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
      (1)現金及び預金                       3,817,650            3,817,650                -
      (2)受取手形及び売掛金                       4,880,670            4,880,760                90
      (3)投資有価証券                        706,314            706,314               -
       資産計                       9,404,635            9,404,725                90
      (1)支払手形及び買掛金                       1,926,954            1,926,954                -
      (2)電子記録債務                        778,950            778,950               -
      (3)短期借入金                        532,000            532,227              227
      (4)  1年内償還予定の社債
                              590,200            590,390              190
      (5)未払法人税等                        219,075            219,075               -
      (6)社債                       1,209,600            1,211,885              2,285
      (7)  長期借入金(*1)
                             2,724,876            2,741,021              16,145
       負債計                       7,981,657            8,000,505              18,848
       デリバティブ取引(*2)
                                (-)            (-)             -
      (*1)1年以内に返済予定の長期借入金の金額は長期借入金に含めて表示しております。
      (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しております。
         当連結会計年度(令和2年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
      (1)現金及び預金                       4,222,749            4,222,749                -
      (2)受取手形及び売掛金                       5,407,808            5,407,753               △54
      (3)投資有価証券                        605,478            605,478               -
       資産計                      10,236,035            10,235,981               △54
      (1)支払手形及び買掛金                       1,839,829            1,839,829                -
      (2)電子記録債務                        893,439            893,439               -
      (3)短期借入金                        546,000            545,786             △213
      (4)  1年内償還予定の社債
                              545,200            544,871             △328
      (5)未払法人税等                        224,523            224,523               -
      (6)社債                        954,400            952,794            △1,605
      (7)  長期借入金(*1)
                             3,464,137            3,471,283              7,146
       負債計                       8,467,529            8,472,529              4,999
       デリバティブ取引(*2)
                                (-)            (-)             -
      (*1)1年以内に返済予定の長期借入金の金額は長期借入金に含めて表示しております。
      (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しております。
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        (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資産
         (1)現金及び預金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
          ます。
         (2)受取手形及び売掛金
           これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間および信用リスクを
          加味した利率により割り引いた現在価値によって算定しております。
         (3)投資有価証券
           これらの時価は、取引所の時価によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につい
          ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負債
         (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(5)未払法人税等
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
          ます。
         (4)1年内償還予定の社債、(6)社債
           これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現
          在価値により算定しております。
         (3)短期借入金、(7)長期借入金
           これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
          価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされてお
          り、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される
          合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金には、1年内返済
          予定の長期借入金を含んでおります。
         デリバティブ取引
         (1)デリバティブ取引
            注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
        (注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                 (単位:千円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
             区分
                          (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
       非上場株式                             59,360                 59,360
          これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
         することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
        (注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

         前連結会計年度(平成31年3月31日)
                                 1年超         5年超
                        1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
                         (千円)                           (千円)
                                  (千円)          (千円)
       現金及び預金                  3,817,650            -         -         -
       受取手形及び売掛金                  4,880,670            -         -         -

             合計            8,698,321            -         -         -

         当連結会計年度(令和2年3月31日)

                                 1年超         5年超
                        1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
                         (千円)                           (千円)
                                  (千円)          (千円)
       現金及び預金                  4,222,749            -         -         -
       受取手形及び売掛金                  5,407,808            -         -         -

             合計            9,630,557            -         -         -

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        (注)4.     社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(平成31年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               532,000          -       -       -       -       -

     社債               590,200       485,200       385,200       225,200       105,200        8,800
     長期借入金               874,336       710,216       482,717       359,927       190,199       107,478

                   1,996,536       1,195,416        867,917       585,127       295,399       116,278

          合計
           当連結会計年度(令和2年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               546,000          -       -       -       -       -

     社債               545,200       445,200       285,200       165,200        58,800         -
     長期借入金              1,029,400        821,901       689,111       517,683       309,594        96,445

                   2,120,600       1,267,101        974,311       682,883       368,394        96,445

          合計
                                  59/101












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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(平成31年3月31日)
                             連結貸借対照表計
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             上額(千円)
                  (1)株式                42,408           26,437           15,970
                  (2)債券
                    国債・地方債等                -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                    社債              93,287           92,267           1,020
     取得原価を超えるもの
                    その他                -           -           -
                                            296,052
                  (3)その他               304,316                       8,264
                      小計            440,012           414,757           25,255
                  (1)株式                12,470           15,000          △2,530
                  (2)債券
                    国債・地方債等                -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                    社債              90,560          100,000           △9,440
     取得原価を超えないもの
                    その他                -           -           -
                  (3)その他               163,271           166,335           △3,063
                      小計            266,301           281,335          △15,033
               合計                  706,314           696,092           10,221
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額59,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
            当連結会計年度(令和2年3月31日)

                             連結貸借対照表計
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             上額(千円)
                  (1)株式                33,338           16,703           16,635
                  (2)債券
                    国債・地方債等                -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                    社債              21,526           21,212            314
     取得原価を超えるもの
                    その他                -           -           -
                  (3)その他                  -           -           -
                      小計            54,865           37,915           16,950
                  (1)株式               251,073           316,155          △65,082
                  (2)債券
                    国債・地方債等                -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                    社債             130,480           150,000          △19,520
     取得原価を超えないもの
                    その他                -           -           -
                  (3)その他               169,060           193,527          △24,467
                      小計            550,613           659,683          △109,070
               合計                  605,478           697,598          △92,120
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額59,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          2.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
           種類           売却額(千円)
                                      (千円)              (千円)
     (1)株式                          1              1             -

     (2)債券

      ① 国債・地方債等                         -              -              -

      ② 社債                         -              -              -

      ③ その他                         -              -              -

     (3)その他                        5,848               157              93

           合計                   5,850               158              93

            当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
           種類           売却額(千円)
                                      (千円)              (千円)
     (1)株式                       195,972              25,714                -

     (2)債券

      ① 国債・地方債等                         -              -              -

      ② 社債                       23,700              2,644               -

      ③ その他                         -              -              -

     (3)その他                       444,058              12,852              1,444

           合計                  663,730              41,211              1,444

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         (デリバティブ取引関係)
           ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
             金利関連
             前連結会計年度(平成31年3月31日)
                                               契約額等のう
                                         契約額等               時価
                                               ち1年超
           ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                         (千円)              (千円)
                                                (千円)
                     金利スワップ取引

           金利スワップの特例
           処理
                                          322,500       152,500      (注)
                      変動受取・固定支払           長期借入金
             当連結会計年度(令和2年3月31日)

                                               契約額等のう
                                         契約額等               時価
                                               ち1年超
           ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                         (千円)              (千円)
                                                (千円)
                     金利スワップ取引

           金利スワップの特例
           処理
                                          250,833       123,329      (注)
                      変動受取・固定支払           長期借入金
           (注)   金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
             いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社グループは、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度、退職一時金制度並びに確定拠出型の制度として
      確定拠出年金制度、中小企業退職金共済制度を設けております。当社グループの加入する全国情報通信企業年金基金
      は複数事業主制度による総合設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない
      ため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。また、サンコーシヤU.S.A.,INC.は確定拠出型の401(K)プラ
      ンを採用しております。
       連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                  961,978千円               986,738千円
      勤務費用                                 78,743               86,543
      利息費用                                  3,466               2,105
      数理計算上の差異の発生額                                △12,748                 12,710
      退職給付の支払額                                △44,701               △106,327
     退職給付債務の期末残高                                  986,738               981,769
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

        の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成31年3月31日)               (令和2年3月31日)
     退職一時金制度の退職給付債務                                  986,738千円               981,769千円
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  986,738               981,769
     退職給付に係る負債                                  986,738               981,769

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  986,738               981,769
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     勤務費用                                  78,743千円               86,543千円
     利息費用                                   3,466               2,105
     数理計算上の差異の費用処理額                                  19,724               26,667
     確定給付制度に係る退職給付費用                                  101,934               115,316
     (注) 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は全て勤務費用に含めております。
      (4)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     数理計算上の差異                                 △32,473千円               △13,957千円
       合 計                               △32,473               △13,957
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      (5)退職給付に係る調整累計額
        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成31年3月31日)               (令和2年3月31日)
     未認識数理計算上の差異                                  110,231千円                96,273千円
       合 計                               110,231                96,273
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成31年3月31日)               (令和2年3月31日)
                                        0.1%               0.0%
     割引率
                                        0.0%               0.0%
     予想昇給率
     3.複数事業主制度

       「全国情報通信企業年金基金」については、当該掛金(特別掛金を含む)を退職給付費用に計上しております。な
      お、当社グループの年金掛金(特別掛金を含む)は、前連結会計年度23,944千円、当連結会計年度22,917千円であり
      ます。
      (1)制度全体の積立状況に関する事項
                                  前連結会計年度                当連結会計年度
                               (平成30年3月31日現在)                (平成31年3月31日現在)
      年金資産の額                                7,568,737千円               6,787,681千円
      年金財政計算上の数理債務の額と
                                      6,635,094               5,892,371
      最低責任準備金の額との合計額
      差引額                                 933,643               895,310
      (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合
        前連結会計年度 7.1%     (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
        当連結会計年度 7.3%     (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
      (3)補足説明
        上記(1)の差引額の主な要因は当年度剰余金895,310千円であります。
        また、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
     4.確定拠出制度
       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度31,334千円、当連結会計年度33,055千円であり
      ます。
         (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                           65,306千円            81,067千円
        棚卸資産評価損                           54,053            54,838
        未払事業税                           18,394            16,906
        製品保証引当金                            6,404            3,651
        未払費用                            8,054            9,416
        棚卸資産の未実現利益                           11,785            12,706
        退職給付に係る負債                           262,721            271,927
        役員退職慰労引当金                           153,590            159,705
        子会社株式評価損                           59,729            59,729
        その他有価証券評価差額金                            2,120           28,237
        固定資産の未実現利益                           20,386            17,174
        その他                           123,149            127,988
       繰延税金資産       小計
                                   785,697            843,348
        評価性引当額                          △126,972            △123,221
       繰延税金資産       合計
                                   658,724            720,126
       繰延税金負債
        土地評価益                          △62,719            △62,615
        その他                          △21,239            △24,717
       繰延税金負債       合計
                                  △83,959            △87,333
       繰延税金資産の純額
                                   574,765            632,793
       再評価に係る繰延税金負債
                                  △694,012            △694,012
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       法定実効税率                            30.6%            30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.4            1.2
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △5.4            △0.1
        試験研究費等特別控除                           △3.7            △3.3
        住民税均等割                            1.1            1.8
        評価性引当額の増減                            1.4           △1.7
        連結子会社の軽減税率                           △0.0            △1.1
        海外連結子会社の税率差異                            0.2           △0.3
        のれん償却額                            4.0            2.8
        在外子会社の留保利益                            3.9            0.4
        その他                            0.9           △1.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   34.4            28.8
         (企業結合等関係)

         該当事項はありません。
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        イ 当該資産除去債務の概要
          当社資産に含まれるPCBとフロンの撤去費用及び土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査義務について資産除
          去債務を計上しております。
        ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

          使用見込期間を取得から6~35年と見積り、割引率は0.2~2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
          ります。
        ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
         期首残高                             27,385千円                  27,813千円
         有形固定資産の取得に伴う増加額                               144                  -

         時の経過による調整額                               320                  322

         資産除去債務の履行による減少額                              △38                 △199

         期末残高                             27,813                  27,936

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         (賃貸等不動産関係)
        当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション及び土地等を有しておりま
       す。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△5,235千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃
       貸費用は営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は26,754千円
       (賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                             739,837                 727,039
         期中増減額                             △12,797                 △22,728
         期末残高                             727,039                 704,310
     期末時価                                 655,685                 641,000
      (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却費(12,797千円)であります。当連結会計年度の
          主な減少額は不動産の除却(10,830千円)及び減価償却費(11,898千円)であります。
        3.連結決算日における時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、あるいは、直近の評
          価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重大な変動が生じていない場
          合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社は、主に雷防護製品の生産と雷データ解析を行っており、本社で包括的な戦略を立案し、会社別ま
            たは事業部別に事業活動を展開しております。
             したがって、当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「通信保安事業」及び「気
            象事業」の2つを報告セグメントとしております。
             「通信保安事業」は、雷防護ソリューション製品、情報通信ネットワークソリューション製品、環境対
            策ソリューション製品等の生産をしております。「気象事業」は、雷・気象データの解析及び販売をして
            おります。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と概ね同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
             セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

            前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                報告セグメント
                                               調整額
                                                      合計
                                               (注)1
                            通信保安       気象      合計
            売上高

                           14,658,314        333,922     14,992,237           -  14,992,237
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売上高
                             60,845      46,753      107,598     △ 107,598         -
             又は振替高
                           14,719,160        380,675     15,099,836       △ 107,598     14,992,237
                   計
            セグメント利益(注)2               1,143,689        50,372     1,194,061      △ 740,758      453,303
                           14,638,188        637,179     15,275,368       3,703,453      18,978,822

            セグメント資産
            その他の項目

             減価償却費(注)3               155,471       80,840      236,311       53,211      289,523
             有形固定資産及び無形固定
                             151,876       71,478      223,354       19,003      242,357
             資産の増加額(注)4
                                  68/101







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                                                            有価証券報告書
            当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                報告セグメント
                                               調整額
                                                      合計
                                               (注)1
                            通信保安       気象      合計
            売上高

                           15,587,944        354,390     15,942,334           -  15,942,334
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売上高
                             11,564      45,905      57,470     △ 57,470        -
             又は振替高
                           15,599,509        400,296     15,999,805       △ 57,470    15,942,334
                   計
            セグメント利益(注)2               1,368,809        69,627     1,438,437      △ 699,893      738,544
                           15,117,896        660,014     15,777,910       3,969,588      19,747,499

            セグメント資産
            その他の項目

             減価償却費(注)3               187,960       76,124      264,084       48,974      313,059
             有形固定資産及び無形固定
                             225,094       31,628      256,722       50,039      306,762
             資産の増加額(注)4
             (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
            セグメント利益                                (単位:千円)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                           2,280             11,993
            セグメント間取引消去
                                        △743,039             △711,886
            全社費用(*)
                                        △740,758             △699,893
                     合計
            (*)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            セグメント資産                                (単位:千円)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
            セグメント間取引消去                            △274,359             △165,328
            全社資産                            3,977,813             4,134,917
                     合計                    3,703,453             3,969,588
            減価償却費                                  (単位:千円)

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
            全社費用                              53,211             48,974
                     合計                     53,211             48,974
            有形固定資産及び無形固定資産の増加額                     (単位:千円)

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                          19,003             50,039
            全社資産
                     合計                     19,003             50,039
             (注)2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
                3.減価償却費には、長期前払費用及び繰延資産の償却額を含めております。
                4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び繰延資産の増加額を含めて
                  おります。
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          【関連情報】
             前連結会計年度(自平成30年4月1日                    至平成31年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
             当連結会計年度(自平成31年4月1日                    至令和2年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自平成30年4月1日                    至平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自平成31年4月1日                    至令和2年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自平成30年4月1日                    至平成31年3月31日)
                                            (単位:千円)
                      通信保安         気象      全社・消去         合計

                        71,230          -        -      71,230
            当期償却額
                        468,132          -        -     468,132
            当期末残高
           当連結会計年度(自平成31年4月1日                    至令和2年3月31日)

                                            (単位:千円)
                      通信保安         気象      全社・消去         合計

                        71,230          -        -      71,230
            当期償却額
                        396,901          -        -     396,901
            当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等
        前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
        当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

            該当事項はありません。
        連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         (1)連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等
          前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
          当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

            該当事項はありません。
         (2)連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

          前連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
          当連結会計年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成30年4月1日                (自 平成31年4月1日
                               至 平成31年3月31日)                至 令和2年3月31日)
      1株当たり純資産額                                759.41円                796.33円
      1株当たり当期純利益金額                                33.98円                54.78円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成30年4月1日                (自 平成31年4月1日
                               至 平成31年3月31日)                至 令和2年3月31日)
                                                      548,277
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               340,137
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                                      548,277
                                      340,137
      利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                                10,009                10,009
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                                当期首   残高    当期末残高       利率
       会社名         銘柄        発行年月日                         担保      償還期限
                                (千円)      (千円)      (%)
             第61回無担保社債
                                 10,000        -
     ㈱サンコーシヤ                  平成26年9月30日                       0.43   なし     令和元年9月30日
                                 (10,000)        (- )
             (運転資金    )
             第62回無担保社債
                                 20,000        -
     ㈱サンコーシヤ                  平成26年12月30日                       0.38   なし     令和元年12月30日
                                 (20,000)        (- )
             (運転資金    )
             第63回無担保社債
                                 20,000        -
     ㈱サンコーシヤ                  平成27年3月20日                       0.39   なし     令和2年3月19日
                                 (20,000)        (- )
             (運転資金    )
             第64回無担保社債
                                 30,000        -
     ㈱サンコーシヤ                  平成27年3月31日                       0.40   なし     令和2年3月31日
                                 (30,000)        (- )
             (運転資金    )
             第66回無担保社債
                                 40,000      20,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成27年11月25日                       0.51   なし     令和2年11月25日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第67回無担保社債
                                 40,000      20,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成27年12月22日                       0.34   なし     令和2年12月22日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第68回無担保社債
                                 100,000       50,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成27年12月30日                       0.35   なし     令和2年12月30日
                                 (50,000)      (50,000)
             (運転資金    )
             第69回無担保社債
                                 25,000        -
     ㈱サンコーシヤ                  平成28年1月29日                       0.10   なし     令和2年3月31日
                                 (25,000)        (- )
             (運転資金    )
             第70回無担保社債
                                 50,000      30,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成28年8月10日                       0.14   なし     令和3年8月10日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第71回無担保社債
                                 150,000      100,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成28年12月27日                       0.23   なし     令和3年12月27日
                                 (50,000)      (50,000)
             (運転資金    )
             第72回無担保社債
                                 60,000      40,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成29年1月25日                       0.41   なし     令和4年1月25日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第73回無担保社債
                                 60,000      40,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成29年2月28日                       0.26   なし     令和4年2月28日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第74回無担保社債
                                 70,000      50,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成29年8月31日                       0.21   なし     令和4年8月31日
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第75回無担保社債
                                 150,000      100,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成29年12月15日                         なし     令和3年12月15日
                                              0.01
                                 (50,000)      (50,000)
             (運転資金    )
             第76回無担保社債
                                 240,000      180,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成29年12月29日                         なし     令和4年12月30日
                                              0.21
                                 (60,000)      (60,000)
             (運転資金    )
             第77回無担保社債
                                 84,800      69,600
     ㈱サンコーシヤ                  平成30年1月31日                         なし     令和7年1月31日
                                              0.07
                                 (15,200)      (15,200)
             (株式取得    )
             第78回無担保社債
                                 80,000      60,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成30年2月26日                         なし     令和5年2月24日
                                              0.45
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第79回無担保社債
                                 270,000      210,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成30年9月28日                         なし     令和5年9月28日
                                              0.27
                                 (60,000)      (60,000)
             (運転資金    )
             第80回無担保社債
                                 100,000       80,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成30年11月26日                         なし     令和5年11月24日
                                              0.49
                                 (20,000)      (20,000)
             (運転資金    )
             第81回無担保社債
                                 200,000      160,000
     ㈱サンコーシヤ                  平成31年3月29日                         なし     令和6年3月29日
                                              0.17
                                 (40,000)      (40,000)
             (運転資金    )
             第82回無担保社債
                                   -     90,000
     ㈱サンコーシヤ                  令和元年7月31日                         なし     令和6年7月31日
                                              0.30
                                   (- )   (20,000)
             (運転資金    )
             第83回無担保社債
                                   -    200,000
     ㈱サンコーシヤ                  令和元年10月31日                         なし     令和6年10月31日
                                              0.13
                                   (- )   (40,000)
             (運転資金    )
                                1,799,800      1,499,600
        合計         -         -                   -     -      -
                                 (590,200)      (545,200)
     (注)1.( )内は、1年以内の償還予定額であります。
        2.連結決算日後5年間の償還予定額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
      1年以内(千円)
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
                                285,200
         545,200           445,200                       165,200            58,800
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         【借入金等明細表】
                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            532,000        546,000       1.03       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            874,336       1,029,400         0.8      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               -      14,908        -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           1,850,540        2,434,736         0.74    2021年~2029年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -      42,982        -   2021年~2023年

     その他有利子負債                               -        -      -      -

                 合計                3,256,876        4,068,027          -      -

      (注)     平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。なお、リース債務については、リー
         ス料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平
         均利率」を記載しておりません。
         長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年毎の返済予定額

                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
                     821,901           689,111           517,683           309,594
     長期借入金
         【資産除去債務明細表】

           本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記
          載を省略しております。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,693,337              1,915,618
         現金及び預金
                                       ※4 831,501
                                                       867,729
         受取手形
                                      ※2 2,569,225             ※2 3,148,543
         売掛金
                                        813,136              869,194
         商品及び製品
                                        122,233              152,556
         仕掛品
                                        590,921              526,622
         原材料及び貯蔵品
                                        221,260               73,550
         前払費用
                                        151,767               45,939
         関係会社短期貸付金
                                       ※2 232,187             ※2 261,169
         未収入金
         その他                                30,858              163,885
                                        △ 12,500               △ 400
         貸倒引当金
                                       7,243,930              8,024,411
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物                             1,527,867              1,539,595
                                      △ 1,337,496             △ 1,352,682
            減価償却累計額
                                       ※1 190,371             ※1 186,912
            建物(純額)
          構築物                               63,017              63,017
                                        △ 45,073             △ 46,539
            減価償却累計額
                                        ※1 17,943             ※1 16,478
            構築物(純額)
                                        691,559              692,396
          機械及び装置
                                       △ 686,942             △ 689,165
            減価償却累計額
                                        ※1 4,616             ※1 3,230
            機械及び装置(純額)
          工具、器具及び備品                              842,425              869,529
                                       △ 794,015             △ 811,422
            減価償却累計額
                                        ※1 48,409             ※1 58,106
            工具、器具及び備品(純額)
                                      ※1 2,312,700             ※1 2,312,700
          土地
                                        144,500              141,390
          リース資産
                                       △ 125,298             △ 127,967
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             19,202              13,423
                                       2,593,243              2,590,850
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        176,850              180,948
          借地権
                                         38,744              57,314
          ソフトウエア
                                         3,632              3,632
          電話加入権
          無形固定資産合計                              219,226              241,896
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         投資その他の資産
                                        636,173              559,173
          投資有価証券
                                       1,377,497              1,377,497
          関係会社株式
                                         16,135              16,135
          出資金
                                         94,404              11,632
          関係会社出資金
                                        718,585              662,589
          関係会社長期貸付金
          長期前払費用                               14,823               9,652
                                       1,147,081              1,147,081
          投資不動産
                                       △ 467,826             △ 478,085
            減価償却累計額
            投資不動産(純額)                             679,254              668,996
          繰延税金資産                              501,801              546,146
                                         67,678              66,342
          破産更生債権等
                                         71,373              82,615
          その他
                                       △ 104,492             △ 118,378
          貸倒引当金
                                       4,073,236              3,882,402
          投資その他の資産合計
                                       6,885,707              6,715,149
         固定資産合計
       繰延資産
                                         34,704              26,800
         社債発行費
                                         34,704              26,800
         繰延資産合計
                                       14,164,342              14,766,361
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       ※4 317,703
                                                       294,017
         支払手形
                                       ※4 778,950
                                                       893,439
         電子記録債務
                                       ※2 753,853             ※2 758,321
         買掛金
                                       ※1 715,420             ※1 866,216
         短期借入金
                                        590,200              545,200
         1年内償還予定の社債
                                         9,004              4,507
         リース債務
                                         6,831              15,184
         未払金
                                        179,443              172,017
         未払費用
                                         83,250              140,853
         未払法人税等
                                         27,477              60,100
         未払消費税等
                                        267,568               71,552
         前受金
                                         9,668              9,394
         預り金
                                         20,928              11,933
         製品保証引当金
                                        141,150              176,450
         賞与引当金
                                           301              258
         その他
                                       3,901,751              4,019,446
         流動負債合計
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
       固定負債
                                       1,209,600               954,400
         社債
                                      ※1 1,379,928             ※1 1,971,813
         長期借入金
                                         11,584              10,152
         リース債務
         退職給付引当金                                701,238              714,915
                                        444,047              438,323
         役員退職慰労引当金
                                         5,050                -
         関係会社整理損失引当金
                                         27,813              27,936
         資産除去債務
                                        684,420              684,420
         再評価に係る繰延税金負債
                                         8,150              9,000
         その他
                                       4,471,831              4,810,960
         固定負債合計
                                       8,373,582              8,830,407
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        975,000              975,000
         資本金
         資本剰余金
                                        442,153              442,153
          その他資本剰余金
                                        442,153              442,153
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         18,317              24,322
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       3,894,865              4,091,683
            繰越利益剰余金
                                       3,913,182              4,116,006
          利益剰余金合計
                                      △ 1,087,014             △ 1,087,014
         自己株式
                                       4,243,321              4,446,145
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        △ 4,808             △ 62,437
         その他有価証券評価差額金
                                       1,552,246              1,552,246
         土地再評価差額金
                                       1,547,438              1,489,809
         評価・換算差額等合計
                                       5,790,759              5,935,954
       純資産合計
                                       14,164,342              14,766,361
      負債純資産合計
                                  78/101









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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      売上高
                                      ※1 9,165,692             ※1 9,708,231
       製品売上高
                                       ※1 260,934             ※1 305,558
       商品売上高
                                       ※1 453,070             ※1 682,952
       工事売上高
                                       9,879,697              10,696,741
       売上高合計
      売上原価
       製品売上原価
                                        772,003              739,877
         製品期首たな卸高
                                      ※1 6,539,517             ※1 6,893,597
         当期製品製造原価
                                       7,311,520              7,633,474
         合計
                                        ※2 71,578             ※2 83,020
         製品他勘定振替高
                                        739,877              801,296
         製品期末たな卸高
                                       6,500,065              6,749,158
         製品売上原価
       商品売上原価
                                         46,438              63,259
         商品期首たな卸高
                                       ※1 238,633             ※1 241,670
         当期商品仕入高
                                        285,072              304,929
         合計
         商品他勘定振替高                                18,224              23,325
                                         63,259              67,898
         商品期末たな卸高
                                        203,588              213,705
         商品売上原価
                                        290,658              554,015
       工事売上原価
                                       6,994,312              7,516,878
       売上原価合計
                                       2,885,384              3,179,862
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                       ※3 311,009             ※3 369,639
       販売費
                                      ※3 2,474,529             ※3 2,487,390
       一般管理費
                                       2,785,538              2,857,029
       販売費及び一般管理費合計
                                         99,846              322,833
      営業利益
      営業外収益
                                         5,517              4,944
       受取利息
                                       ※1 102,662
                                                        6,529
       受取配当金
                                        ※1 34,324             ※1 33,682
       受取賃貸料
                                        ※1 24,000             ※1 24,000
       投資不動産賃貸料
                                         10,532                -
       為替差益
                                         2,240              2,364
       貸倒引当金戻入額
                                         9,987              8,929
       その他
                                        189,264               80,450
       営業外収益合計
                                  79/101







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      営業外費用
                                         18,899              17,710
       支払利息
                                         10,785              10,034
       社債利息
                                         12,759              12,460
       社債発行費償却額
                                         44,078              14,841
       投資不動産費用
                                           -            31,639
       為替差損
                                         9,288              2,628
       その他
                                         95,810              89,314
       営業外費用合計
                                        193,300              313,969
      経常利益
      特別利益
                                           83            29,140
       投資有価証券売却益
                                                      ※4 12,953
                                           -
       子会社清算益
                                           83            42,094
       特別利益合計
      特別損失
                                           37               8
       投資有価証券売却損
                                        ※5 31,800
                                                         -
       関係会社株式評価損
       ゴルフ会員権評価損                                  5,200                -
                                         1,600                -
       貸倒引当金繰入額
                                         38,637                 8
       特別損失合計
                                        154,747              356,054
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   82,695              112,108
                                        △ 63,947             △ 18,934
      法人税等調整額
                                         18,748              93,173
      法人税等合計
                                        135,998              262,881
      当期純利益
                                  80/101











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利
                 資本金                   益剰余金          自己株式    株主資本合計
                     その他資本     資本剰余               利益剰余
                               利益準備金
                      剰余金    金合計               金合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高            975,000     442,153     442,153     12,311    3,824,929     3,837,240    △ 1,087,014     4,167,379
     当期変動額
      剰余金の配当                              △ 60,057    △ 60,057          △ 60,057
      剰余金の配当に伴う利益
                                 6,005    △ 6,005      -           -
      準備金の積立
      当期純利益
                                     135,998     135,998           135,998
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計              -     -     -    6,005    69,935     75,941       -    75,941
     当期末残高
                 975,000     442,153     442,153     18,317    3,894,865     3,913,182    △ 1,087,014     4,243,321
                    評価・換算差額等

                その他有          評価・換     純資産合計
                     土地再評
                価証券評          算差額等
                     価差額金
                価差額金          合計
     当期首残高             1,024   1,552,246     1,553,271     5,720,651
     当期変動額
      剰余金の配当
                               △ 60,057
      剰余金の配当に伴う利益
                                  -
      準備金の積立
      当期純利益                          135,998
      株主資本以外の項目の当
                 △ 5,832      -   △ 5,832    △ 5,832
      期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 5,832      -   △ 5,832    70,108
     当期末残高
                 △ 4,808   1,552,246     1,547,438     5,790,759
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          当事業年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利
                 資本金                   益剰余金          自己株式    株主資本合計
                     その他資本     資本剰余               利益剰余
                               利益準備金
                      剰余金    金合計               金合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高            975,000     442,153     442,153     18,317    3,894,865     3,913,182    △ 1,087,014     4,243,321
     当期変動額
      剰余金の配当
                                    △ 60,057    △ 60,057          △ 60,057
      剰余金の配当に伴う利益
                                 6,005    △ 6,005      -           -
      準備金の積立
      当期純利益                               262,881     262,881           262,881
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計              -     -     -    6,005    196,818     202,823       -   202,823
     当期末残高            975,000     442,153     442,153     24,322    4,091,683     4,116,006    △ 1,087,014     4,446,145
                    評価・換算差額等

                その他有          評価・換     純資産合計
                     土地再評
                価証券評          算差額等
                     価差額金
                価差額金          合計
     当期首残高            △ 4,808   1,552,246     1,547,438     5,790,759
     当期変動額
      剰余金の配当                         △ 60,057
      剰余金の配当に伴う利益
                                  -
      準備金の積立
      当期純利益                          262,881
      株主資本以外の項目の当
                 △ 57,629       -  △ 57,629    △ 57,629
      期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 57,629       -  △ 57,629    145,194
     当期末残高            △ 62,437    1,552,246     1,489,809     5,935,954
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
         (1)子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
         (2)その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
            均法により算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
            デリバティブ
             時価法
         3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
         (1)商品、製品、原材料、仕掛品
            総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         (2)貯蔵品
            最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         4.固定資産の減価償却の方法
         (1)有形固定資産(リース資産を除く)・投資不動産
            定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(附属設備を除く)並びに平成
           28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物        30~47年
            機械及び装置      7年
            工具、器具及び備品   5年
         (2)無形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)以内での定額法償却を行っておりま
           す。
         (3)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         5.繰延資産の処理方法
          社債発行費
           社債の償還期間にわたり定額法により費用処理しております。
         6.引当金の計上基準
         (1)貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
           債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         (2)製品保証引当金
            製品の補修費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎として、翌事業年度以降の実質保証期間の補修
           費用見積額を計上しているほか、個別に勘案した見積額を計上しております。
         (3)賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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         (4)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
           上しております。
            ① 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
            ② 数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
            年)による定率法により発生の翌事業年度から費用処理しております。
         (5)役員退職慰労引当金
            役員の退職により支給する退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金に係る内規に基づく当事業
           年度末における要支給額を計上しております。
         (6)関係会社整理損失引当金
            関係会社の整理に係る損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
         7.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
            外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
           ります。
         8.ヘッジ会計の方法
         (1)ヘッジ会計の方法
            特例処理の要件を満たしている金利スワップについて特例処理を採用しております。
         (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
            ヘッジ手段…金利スワップ
            ヘッジ対象…借入金
         (3)ヘッジ方針
            取締役会の承認に基づき金利変動リスクをヘッジしております。
         (4)ヘッジ有効性評価の方法
            特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
         9.その他財務諸表作成のための重要な事項
         (1)消費税等の会計処理
            税抜方式を採用しております。
         (2)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
           財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (会計方針の変更)

         該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

         該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

        (退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更)
         当社は、退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数として15年で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため当事業年度
        より費用処理年数を10年に変更しております。
         なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
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         (追加情報)
         該当事項はありません。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     (1)工場財団設立物件
        建物                             153,987千円                 152,976千円
        構築物                             13,718                 12,574
        機械及び装置                                 4,498                 3,230
        工具、器具及び備品                                38,346                 43,057
        土地                              2,251,000                 2,251,000
               計                     2,461,551                 2,462,838
     (2)工場財団設立物件以外
        建物                             29,702千円                 27,318千円
        構築物                              4,224                 3,903
        土地                             61,700                 61,700
               計                       95,627                 92,922
       担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     短期借入金                                570,420千円                 731,216千円
     長期借入金                              1,144,928                 1,771,813
      ※2 関係会社項目

        関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
      短期金銭債権                              594,524千円                 628,680千円
      長期金銭債権                               67,678                 66,342
      短期金銭債務                              292,182                 200,049
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       3 保証債務
         次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
         債務保証
                前事業年度                            当事業年度
              (平成31年3月31日)                            (令和2年3月31日)
     ㈱オプトテクノ                      80,000千円      ㈱オプトテクノ                      80,000千円
     ㈱ライゼン                     212,660       ㈱ライゼン                     179,640
     ㈱九州山光社                     308,741       ㈱九州山光社                     341,701
     北九州住設㈱                            北九州住設㈱
                          193,620                            197,402
     ㈱山光社エステート                        -    ㈱山光社エステート                     100,000
             計              795,021              計              898,743
      ※4 期末日満期手形等

         期末日満期手形等の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ
        たものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
      受取手形                              219,909    千円                -千円
      支払手形                               87,715                    -
      電子記録債務                              213,479                    -
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         (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     関係会社からの仕入高                              2,416,809千円                 2,366,662千円
     関係会社からの受取賃貸料                                33,704                 33,589
     関係会社からの投資不動産賃貸料                                24,000                 24,000
     関係会社からの受取配当金                                99,800                    -
      ※2 製品他勘定振替高は、自家製品を販売費及び一般管理費その他に振替えた額であります。

      ※3   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                   至 令和2年3月31日)
     従業員給料手当                                795,418    千円              815,849    千円
                                     93,767                 82,394
     賞与引当金繰入額
                                     △ 4,843                △ 8,994
     製品保証引当金繰入額
                                     32,708                 31,090
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     40,116                 41,008
     減価償却費
                                       300                △ 900
     貸倒引当金繰入額
                                     426,659                 420,037
     研究開発費
      ※4   子会社清算益

       前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

        当社子会社であった            陽江山光社防雷通信設備有限公司の清算結了に伴うものであります。
      ※5    関係会社株式評価損

       前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
        関係会社株式評価損は、当社子会社である南京淳光科技有限公司に対するものであります                                            。
       当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

         該当事項はありません。
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         (有価証券関係)
         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,203,312千円、関連会社株式
        174,185千円、子会社出資金11,632千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,203,312千円、関連会社
        株式174,185千円、子会社出資金94,404千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
        ることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                  当事業年度
                            (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                             43,191千円                  53,993千円
        棚卸資産評価損                             48,634                  47,504
        未払事業税                             8,461                 10,924
        貸倒引当金                              397                  122
        未払費用                             6,743                  8,234
        関係会社株式評価損                             57,849                  57,849
        退職給付引当金                            214,579                  218,764
        貸倒引当金                             34,575                  30,665
        役員退職慰労引当金                            135,878                  134,126
        投資有価証券評価損                             3,060                   -
        その他有価証券評価差額金                             2,120                 27,530
        その他                             66,002                  72,373
       繰延税金資産小計
                                    621,493                  662,088
        評価性引当額                           △119,692                  △115,941
       繰延税金資産合計
                                    501,801                  546,146
       繰延税金負債
        その他                               -                  -
       繰延税金負債合計
                                       -                  -
       繰延税金資産の純額
                                    501,801                  546,146
       再評価に係る繰延税金負債
                                   △684,420                  △684,420
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                               前事業年度                  当事業年度
                            (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
       法定実効税率
                                      30.6%                  30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない
        項目                              2.1                  2.6
        受取配当金等永久に益金に算入され
        ない項目                             △19.3                  △1.1
        試験研究費等特別控除                             △13.1                  △7.2
        住民税均等割                              1.1                  0.4
        評価性引当額の増減                              11.2                 △1.1
        その他                             △0.5                   2.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      12.1                  26.2
         (企業結合等関係)

         該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
         【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                          銘柄              株式数(株)
                                                    (千円)
                  東日本旅客鉄道㈱                           1,000           8,176
                  ソフトバンク㈱                           10,000           13,745

                  ㈱かんぽ生命保険                           4,000           5,364

                  ㈱熊谷組                           3,000           7,503

                  大和ハウス工業㈱                           3,000           8,032

                  日本タバコ産業㈱                           6,000           11,976

                  JXTGホールディングス㈱                           20,000            7,404

                  住友金属鉱山㈱                           3,000           6,654

                  ㈱小松製作所                           4,000           7,114

                  トヨタ自動車㈱                           2,000           13,002

      投資有価証      その他有
                  キヤノン㈱                           5,000           11,795
      券      価証券
                  住友商事㈱                           7,000           8,673
                  三菱商事㈱                           5,000           11,457

                  東京海上ホールディングス㈱                           2,000           9,900

                  住友化学㈱                           20,000            6,420

                  ㈱三菱ケミカルホールディングス                           10,000            6,428

                  ㈱ブリヂストン                           2,000           6,646

                  いすゞ自動車㈱                           10,000            7,153

                  ㈱みずほフィナンシャルグループ                           60,000            7,416

                  日本航空㈱                           3,000           5,970

                  ANAホールディングス㈱                           3,000           7,917

                           計                 183,000           178,746

         【その他】

                                                  貸借対照表計上額
                        種類及び銘柄               投資口数等(口)
                                                    (千円)
                  新光ピムコ・ストラテジック・インカ
                                          30,000,000              27,750
                  ム・ファンド
                  ソフトバンク第3回劣後債                          500,000            46,280
                  モルガンスタンレーファイナンスLL
                                          100,000,000              84,200
                  C
                  トヨタモータークレジットコーポレー
                                            200,000            21,526
                  ション
      投資有価証      その他有
      券      価証券
                  タカラレーベン不動産投資法人投資証
                                              100          8,010
                  券
                  ティー・ロー・プライス米国成長株式
                                          100,000,000              84,820
                  F
                  NEXT   FUNDS   日経平均ダブルインバー
                                            40,000           48,480
                  ス・インデックス連動型上場投信
                  その他非上場株式(5銘柄)                             -         59,360
                           計               230,740,100              380,427

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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                  当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)     高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物
                  1,527,867        14,765       3,037     1,539,595      1,352,682        18,223      186,912
      構築物
                    63,017        -      -     63,017      46,539       1,465      16,478
      機械及び装置             691,559       2,097      1,260     692,396      689,165       3,483      3,230
      工具、器具及び備品             842,425       36,322       9,219     869,529      811,422       26,612      58,106
                  2,312,700                   2,312,700
      土地                      -      -             -      -   2,312,700
                  (1,552,246)                   (1,552,246)
      リース資産             144,500       3,120      6,230     141,390      127,967       8,899      13,423
      建設仮勘定               -      -      -      -      -      -      -
                  5,582,069                   5,618,628
        有形固定資産計                  56,304      19,746           3,027,777        61,843     2,590,850
                  (1,552,246)                   (1,552,246)
     無形固定資産
      借地権             176,850       4,098        -    180,948        -      -    180,948
      ソフトウエア             338,808       32,628       1,850     369,587      312,272       13,707      57,314
      電話加入権
                    3,632        -      -     3,632        -      -     3,632
        無形固定資産計
                   519,291       36,727       1,850     554,168      312,272       13,707      241,896
     投資その他の資産
      長期前払費用              24,379        -      -     24,379      14,727       5,171      9,652
      投資不動産            1,147,081         -      -   1,147,081       478,085       10,258      668,996
       投資その他の資産計            1,171,461         -      -   1,171,461       492,812       15,429      678,648
     繰延資産
      社債発行費              61,554       4,556      14,028      52,083      25,282      12,460      26,800
         繰延資産計           61,554       4,556      14,028      52,083      25,282      12,460      26,800
      (注)1.当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
                                                    金額

                  名称
     資産の種類
                                                 (単位:千円)
     建物            変電設備更新               取得                      13,755
     工具器具備品            3D形状測定機               取得                      9,380
     工具器具備品            可搬型電源               取得                      8,313
     ソフトウエア            業務改革支援システム               取得                      6,893
     ソフトウエア            グループウェア環境構築               取得                      14,037
         2.土地及び有形固定資産計の「当期首残高」及び「当期末残高」欄にある( )内は、土地の再評価に関する

           法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                    当期首   残高     当期増加額                         当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                    (千円)        (千円)                         (千円)
                                     (千円)        (千円)
                                          -
      貸倒引当金                116,992         20,657                 18,871        118,778
                                                  -
      製品保証引当金                 20,928        11,933        20,928                 11,933
                                                  -
      賞与引当金                141,150        176,450        141,150                 176,450
      関係会社整理損失引当
                       5,050          -       5,050          -        -
      金
                                                  -
      役員退職慰労引当金                444,047         31,090        36,814                438,323
      (注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替によるものが1,300千円、回収不能見込額の回収による戻入が17,571
        千円であります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  毎年4月1日から3ヶ月以内

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                  -

      株式の名義書換え

                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       取扱場所
                         三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       株主名簿管理人
                         三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
       名義書換手数料                 無料

       新券交付手数料                 1株につき100円+印紙税相当額

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 -

       株主名簿管理人                 -

       取次所                 -

       買取手数料                 -

      公告掲載方法                  官報

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

      譲渡制限                  株式を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。

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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
      該当事項はありません。
      2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類
       事業年度(第92期)(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)令和元年6月27日関東財務局長に提出。
     (2)半期報告書
       (第93期中)(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)令和元年12月25日関東財務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和2年6月29日

     株式会社サンコーシヤ

       取締役会 御中

                              有限責任監査法人トーマツ

                                  東  京  事  務  所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              淡島 國和  印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              竹田 裕   印
                            業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社サンコーシヤの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社サンコーシヤ及び連結子会社の令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
       事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
       拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
       る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
       意見に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
      (注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和2年6月29日

     株式会社サンコーシヤ

       取締役会 御中

                              有限責任監査法人トーマツ

                                  東  京  事  務  所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              淡島 國和        印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              竹田 裕   印
                            業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社サンコーシヤの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     サンコーシヤの令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                100/101



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社サンコーシヤ(E01833)
                                                            有価証券報告書
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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