モリ工業株式会社 有価証券報告書 第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 モリ工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       モリ工業株式会社(E01315)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和2年6月26日

    【事業年度】                      第78期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

    【会社名】                      モリ工業株式会社

    【英訳名】                      MORY   INDUSTRIES      INC.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  森   宏 明

    【本店の所在の場所】                      大阪府河内長野市楠町東1615番地

                           (注)   上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最
                          寄りの連絡場所」で行っております。
    【電話番号】                      (0721)54-1121(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理部長  河 野 博 光

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区難波五丁目1番60号

    【電話番号】                      (06)6635-0201(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理部長  河 野 博 光

    【縦覧に供する場所】                      モリ工業株式会社東京支店

                           (東京都中央区八丁堀二丁目21番6号)
                          モリ工業株式会社名古屋支店

                           (名古屋市熱田区新尾頭三丁目2番1号)
                          株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
            回次            第74期       第75期       第76期       第77期       第78期
           決算年月           平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月

     売上高             (百万円)       39,454       39,042       42,214       44,012       42,160

     経常利益             (百万円)        2,238       4,276       5,302       5,047       3,978

     親会社株主に帰属する
                 (百万円)        1,773       2,222       3,707       3,410       2,968
     当期純利益
     包括利益             (百万円)        1,149       2,408       3,968       3,059       2,589
     純資産額             (百万円)       31,240       33,116       36,179       38,461       40,293

     総資産額             (百万円)       44,319       46,591       50,999       53,569       54,118

     1株当たり純資産額              (円)     3,816.26       4,096.76       4,547.77       4,895.34       5,131.39

     1株当たり当期純利益              (円)      214.53       272.86       460.31       431.08       376.99

     潜在株式調整後
                  (円)         ―       ─        ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)       70.25       71.00       70.89       71.75       74.41
     自己資本利益率              (%)        5.75       6.92       10.71        9.15       7.54

     株価収益率              (倍)        7.09       8.13       6.81       5.47       6.62

     営業活動による
                 (百万円)         992      3,640       3,782       4,044       3,850
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)         △ 10      △ 819     △ 1,386       △ 948      △ 674
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)        △ 677     △ 1,180      △ 1,080       △ 847      △ 979
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (百万円)        1,551       3,195       4,472       6,752       8,944
     期末残高
     従業員数                      606       612       606       651       667
                  (名)
    〔外、平均臨時雇用人員〕                     〔 140  〕     〔 131  〕     〔 127  〕     〔 114  〕     〔 102  〕
     (注)   1 売上高には、消費税等を含めておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 平成28年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり
         純資産額及び1株当たり当期純利益については、第74期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定し
         ております。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第77期の
         期首から適用しており、第76期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
         指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第74期       第75期       第76期       第77期       第78期
           決算年月           平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月

     売上高            (百万円)       38,309       37,375       40,642       42,248       40,444

     経常利益            (百万円)        2,258       4,321       5,294       5,043       3,867

     当期純利益            (百万円)        1,721       2,022       3,849       3,436       2,864

     資本金            (百万円)        7,360       7,360       7,360       7,360       7,360

     発行済株式総数             (千株)       41,407        8,074       7,949       7,949       7,949

     純資産額            (百万円)       29,888       31,532       34,697       37,017       38,952

     総資産額            (百万円)       42,273       44,423       48,952       51,468       52,232

     1株当たり純資産額             (円)     3,663.49       3,905.23       4,364.70       4,714.70       4,963.85

     1株当たり配当額
                         10.00       50.00       55.00       90.00       90.00
     (うち1株当たり             (円)
                         ( 5.00  )    ( 25.00   )    ( 25.00   )    ( 30.00   )    ( 30.00   )
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益             (円)      208.23       248.35       477.90       434.30       363.76
     潜在株式調整後
                  (円)         ―       ─        ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)       70.7       71.0       70.9       71.9       74.6
     自己資本利益率             (%)       5.83       6.59       11.62        9.58       7.54

     株価収益率             (倍)       7.30       8.93       6.56       5.42       6.86

     配当性向             (%)       24.0       20.1       11.5       20.7       24.7

     従業員数                     436       445       447       465       484
                  (名)
    〔外、平均臨時雇用人員〕                      〔 96 〕     〔 86 〕     〔 78 〕     〔 77 〕     〔 68 〕
     株主総利回り             (%)       75.7       111.7       158.6       125.3       136.3
     (比較指数:配当込み
                  (%)       ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
     TOPIX)
                                2,531
     最高株価             (円)        427              4,475       3,595       3,170
                                (320)
                                1,520
     最低株価             (円)        291              1,996       2,182       1,697
                                (271)
     (注)   1 売上高には、消費税等を含めておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 平成28年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり
         純資産額及び1株当たり当期純利益については、第74期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定し
         ております。
        4.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
        5.平成28年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第75期の株
         価につきましては、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価を( )に記載して
         おります。
        6.平成31年3月期の1株当たり配当額90円には、創業90周年記念配当30円を含んでおります。
        7.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第77期の
         期首から適用しており、第76期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
         指標等となっております。
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    2 【沿革】
      昭和4年4月に森 明長(創業者、初代社長)が堺市で自転車部品製造を目的として、個人経営の森製作所を設立
     したのが当社の始まりであります。昭和24年1月には株式会社に組織変更し、商号を日本輪業株式会社としました。
      設立後の沿革は次のとおりであります。
       年月                           摘要
     昭和24年1月        日本輪業株式会社設立(本社 大阪府堺市北向陽町2丁64番地)
     昭和31年2月        本社を大阪府堺市北清水町3丁144番地に移転
     昭和36年2月        商号をモリ工業株式会社に変更
     昭和36年9月        大阪府河内長野市に河内長野工場を新設
     昭和38年7月        本社を大阪府河内長野市楠町東1615番地(河内長野工場内)に移転
     昭和39年10月        東京都に東京営業所を開設
     昭和39年11月        名古屋市に名古屋営業所を開設
     昭和45年1月        本社事務所、南工場(河内長野工場内)を新設
     昭和47年2月        竹田工業株式会社(大阪府河内長野市)に資本参加
     昭和47年3月        しろがね産業株式会社(大阪府河内長野市)を設立
     昭和48年6月        大阪証券取引所市場第2部に株式を上場
     昭和49年3月        北工場(河内長野工場内)を新設
     昭和49年5月        大阪市に大阪事務所を開設
     昭和53年6月        モリ・ステンレス建材株式会社(大阪府河内長野市)を設立
     昭和55年7月        東京証券取引所市場第2部に株式を上場
     昭和55年12月        東京営業所を支店に昇格
     昭和57年1月        広島市に広島営業所(現 中四国営業所)を開設
     昭和58年4月        大阪市難波駅前に本社事務所を設置し、大阪事務所を統合
     昭和58年6月        東京・大阪両証券取引所市場第1部に株式を上場
     昭和58年9月        株式会社森製作所(大阪府堺市)に資本参加
     昭和59年6月        太陽工業株式会社(現 関東モリ工業株式会社、埼玉県狭山市)に資本参加
     昭和59年10月        埼玉県狭山市に埼玉営業所を開設
     昭和59年12月        在阪の子会社4社(しろがね産業、モリ・ステンレス建材、竹田工業、森製作所)を合併させ、モ
             リ金属株式会社を設立
     昭和60年3月        美原工場(大阪府南河内郡美原町)を取得
     昭和62年9月        福岡市に福岡営業所を開設
     平成元年4月        河内長野本館(河内長野工場内)を新設
     平成2年11月        栄輪業株式会社(平成5年7月 株式会社エスアール・サンツアーに社名変更、茨城県筑波郡谷
             和原村)に資本参加
     平成3年10月        マエダ工業株式会社(大阪府南河内郡美原町)に資本参加
     平成5年10月        マエダ工業とモリ金属を合併させ株式会社モリ・サンツアー(現 モリ金属株式会社、大阪府河
             内長野市)を設立
     平成7年4月        株式会社エスアール・サンツアーを吸収合併
     平成7年8月        大阪市浪速区に大阪事務所を開設
     平成7年9月        本社事務所を河内長野工場内に移転
     平成13年2月        茨城県水海道市に条鋼用熱間圧延工場(茨城工場内)を新設
     平成16年7月        名古屋営業所を支店に昇格
     平成18年5月        本社事務所を大阪市中央区に移転し、大阪事務所を統合
     平成22年10月        Auto   Metal   Company    Limited(タイ王国バンコク市)に資本参加
     平成24年10月        PT.  MORY   INDUSTRIES      INDONESIA(インドネシア共和国西ジャワ州)を設立
     平成30年11月        大阪府泉大津市に泉大津工場を新設
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    3 【事業の内容】
      当社グループは、当社及び子会社5社、持分法適用会社1社で構成され、その事業の内容及び位置づけ並びにセグ
     メントとの関連は、次のとおりであります。
      当社グループが営んでいる主な事業は、ステンレス関連事業であるステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加

     工品、鋼管の製造販売であり、併せて、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販売であります。
     当社グループのセグメントは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、個々の連結会
     社を集約した「日本」と「インドネシア」の2つを報告セグメントとしております。また、これら以外に「その他」
     事業である自転車関連商品の販売があります。
     (日本)

      ステンレス関連事業に区分される、ステンレス管、条鋼、鋼管及びその加工品・関連製品の製造販売は当社におい
     て行うほか、その一部製品の加工をモリ金属㈱、関東モリ工業㈱において行っております。
     (インドネシア)

      海外のインドネシアにおいては、連結子会社であるPT.                          MORY   INDUSTRIES      INDONESIAがステンレス管の製造から販売
     まで行い、事業活動を展開しております。
     (その他)

      その他事業に区分される、自転車関連商品の販売は㈱シルベストにおいて行っております。なお、従来通信販売用
     商品の販売を行っておりましたモリ販売㈱は、現在事業を休止しております。
      持分法適用会社のAuto           Metal   Company    Limitedはタイに所在し、主に同国内とその周辺地域を市場として二輪車及

     び自動車業界向けステンレス管の製造販売を行っており、当社はその発行済株式総数の40%を保有し、技術支援を
     行っております。
      事業の系統図は次のとおりであります。

               ※連結子会社のモリ販売㈱は、現在事業を休止しております。








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    4  【関係会社の状況】
                                             関係内容

                               議決権の
                   資本金
      会社名       住所         主要な事業の内容        所有割合
                  (百万円)
                                          資金援助
                                (%)
                                    役員の兼任等          営業上の取引      設備の賃貸借
                                          (百万円)
    (連結子会社)
                       日本
                                              当社が販売      建物の一部
            大阪府                         兼任 2名
    モリ金属㈱               340   (ステンレス管)          100.0           597   する一部製      を賃貸及び
            河内長野市                         出向 2名
                                              品の加工先      賃借
                       (ステンレス加工品)
                       日本
                                              当社が販売      建物の一部
    関東モリ工業㈱       埼玉県                         兼任 2名
                       (ステンレス管)          100.0
                   340                       1,447    する一部製      を賃貸及び
                                (100.0)
    (注)4       狭山市                         出向 2名
                       (ステンレス条鋼)
                                              品の加工先      賃借
                       (ステンレス加工品)
            大阪府           その他              兼任 1名
    モリ販売㈱                            100.0
                    10                        ―     ―      ―
    (注)5                           (100.0)
            河内長野市           (通信販売用商品)              出向 3名
            大阪府           その他              兼任 1名

                                100.0                    建物の一部
    ㈱シルベスト               10                       320      ―
                                (100.0)                    を賃貸
            河内長野市           (自転車関連商品)              出向 2名
    PT.MORY
    INDUSTRIES       インドネシア        17   インドネシア                     9.5
                                 95.4    出向 4名             ―      ―
                  (百万USD)                        (百万USD)
    INDONESIA       西ジャワ州           (ステンレス管)
    (注)4
    (持分法適用
     関連会社)
    Auto  Metal   Co.,   タイ        240   日本              兼任 1名          当社が技術
                                 40.0           ―          ―
                  (百万Baht)                             支援する先
    Ltd.       バンコク市           (ステンレス管)              出向 1名
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。なお、( )は製

         品部門であります。
        2 「議決権の所有割合」欄の( )は、間接所有割合であり、内数であります。
        3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        4 関東モリ工業㈱及びPT.             MORY   INDUSTRIES      INDONESIAは特定子会社に該当しております。
        5 モリ販売㈱は、事業を休止しております。
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    5 【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                              令和2年3月31日        現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                            531
     日本
                                           〔 83 〕
                                            99
     インドネシア
                                           〔  ―〕
                                             3
     その他
                                           〔 13 〕
                                            34
     全社(共通)
                                            〔 6 〕
                                            667
                合計
                                           〔 102  〕
     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。
     (2)  提出会社の状況

                                              令和2年3月31日        現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
         484  〔 68 〕          41.0             19.1            6,101,924

             セグメントの名称                            従業員数(名)

                                            453
     日本
                                           〔 63 〕
                                             ―
     インドネシア
                                           〔  ―〕
                                             ―
     その他
                                           〔  ―〕
                                            31
     全社(共通)
                                            〔 5 〕
                                            484
                合計
                                           〔 68 〕
     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時従
         業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含めております。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループには、連結子会社である関東モリ工業㈱に次のとおり労働組合が結成されております。
       なお、当社及び他の連結子会社には労働組合は結成されておらず、また、当社グループの労使関係については円
      滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
         関東モリ工業㈱               組合員     17名     JAM連合会に加盟
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、独創的なアイデアのもとに開発した製品を、経済的に生産して、適正なる価格で販売すること
      により、株主をはじめとする社会の方々に貢献するとともに、社業の発展をはかることを基本目的としておりま
      す。経営活動においては、信用を第一とし、堅実経営に徹する一方で進取的な経営姿勢をとり、常に新しい分野へ
      のチャレンジを行っております。
     (2)  目標とする経営指標

       当社は、すべての企業活動の源泉となる利益の確保のため、売上高経常利益率6.5%以上を第1の目標としており
      ます。そして経営の安定化及び将来のいかなる変動にも対応できるように実質無借金経営を維持します。
     (3)  経営戦略

       当社グループはステンレス管、同条鋼、同加工品を主力製品としており、以下のような特徴ある経営戦略によ
      り、ステンレス業界の中では相応のステイタスを保持しております。
       当社グループの特徴の一つは、グループ内で使用している造管機等の専用設備は、大半が自社で設計製作してい
      ることです。取引先のニーズに即した製造ラインをいち早く立ち上げることができますし、機械の調整や修理も自
      社内で実施できるため、アイドルタイムが少なくなります。
       当社グループの特徴の二つ目は、川上作戦と称する、材料加工も自社で手掛けることです。冷間圧延やスリット
      を実施できることから、汎用性のある材料を仕入れて、効率的な製造計画を立案することができます。
       当社グループの特徴の三つ目は、流通機能を取り込んでいることです。各地に配送センターを設置し、物流コス
      トの削減と情報収集の強化を図ることにより、販売力の更なる強化を目指しています。
       現在は、製品の品質を更に高め、独立系のメーカーとして独創的な発想で、新たな分野のユーザーを開拓してい
      くことを課題としております。
     (4)  会社の対処すべき課題

       翌連結会計年度は、新型コロナウイルスの影響により非常に厳しい状況が予想されます。感染地域は世界全体へ
      と拡大しており、終息の時期はいまだに見通せません。国内外ともに外出の制限や自粛が一部緩和されたものの、
      経済活動は大きな打撃を受けております。製造業は一部生産をストップしている企業もあり、設備投資意欲は減退
      しております。また、建築工事も中断しているところがあるなど、当社を取り巻くほとんどの分野で大きな影響が
      出ています。
       当社グループとしては、かかる状況下ではありますが、新型コロナウイルスの影響を最小限にとどめ、業績の確
      保に努めていきたい所存であります。
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    2  【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載いたしました事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を
     及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)材料の調達リスク
      当社グループの主力製品であるステンレスパイプ・条鋼の材料は、国内外の複数の供給元から購入しております。
     当社グループ基準の品質・納期を満足し、当社グループにとって最も有利な価格を提示できる供給元は海外メーカー
     となっており、必然的にそのメーカーの占有率が高くなっております。しかしながら1社の占有率が高くなるとその
     メーカーに不慮の事故等が発生した場合、当社グループへの満足な供給が滞る可能性があります。
      当社グループでは、可能な限り多くの供給元との取引を継続し、不測の事態となった場合の供給不足を回避する努
     力をしております。
     (2)ユーザーがステンレスから別の素材へ変更するリスク
      当社グループの主力製品の素材は主にステンレスです。現時点ではステンレスの性能、価格面で代替できる素材は
     ありませんが、技術革新で全く新しい素材が開発され、性能・価格面でステンレスを上回る素材が開発されないとも
     限りません。また、例えば技術革新によりユーザーがステンレスパイプを必要としない新しい製品を開発しないとも
     限りません。
      当社グループでは、可能な限りの情報収集に努め、新たな素材が開発された場合や既存製品が不要となった場合、
     それに対応すべく体制を整える所存であります。
     (3)材料価格の変動リスク
      当社グループの主力商品の素材であるステンレスには、レアメタルと言われるニッケルが含まれています。ニッケ
     ル価格の変動や為替の影響にともない素材価格も変化しますが、需要と供給ばかりではなく、投機的な要素によって
     も価格が大きく変動します。このような要因は弊社ではコントロールすることはできません。
      また、弊社製品の原材料のステンレスも輸入材に頼ることが多いため、為替変動リスクの影響をうけます。
      当社グループでは、材料価格の上昇に際しては取引先への充分な説明をもって製品価格への転嫁をお願いしており
     ます。
     (4)海外製品の流入リスク
      当社グループの主力製品であるパイプや条鋼においても、海外からの廉価な製品が輸入されています。当社グルー
     プでは国内メーカーとしての品質とアフターサービスの面で輸入製品に対抗しています。
     (5)自然災害で主力工場が稼働できないリスク
      当社グループの主力工場は河内長野工場ですが、地震などの自然災害等で稼働できなくなった場合、グループ会社
     の関東モリ工業などで代替生産を行います。しかしながら工場の規模、設備等完全に河内長野工場を補完できるもの
     ではなく、生産量、製品品種等大幅な減少になるものと思われます。河内長野工場と同規模の工場を新たに建設する
     ことは現実的でなく、現時点では大きなリスクとなっています。
      当社グループでは、自然災害に強い工場を目指し、耐震補強工事等を行っております。また、万が一に備え、地震
     を含む損害保険等も活用し、被災時の事業継続が円滑に進むよう備えております。
     (6)人材不足リスク
      弊社工場の現業部門は、一定程度の経験と熟練が必要であり、災害や新型コロナウイルスのような感染症等で人材
     が不足した場合、すぐに新規雇用で賄えるものではないため、一定のリスクがあります。また、少子化の影響により
     将来にわたって採用が困難になっていく可能性も否定できません。
      当社グループでは、再雇用者の更なる有効な活用など働き方の多様化を図っていき、これらの課題に対処する所存
     であります。
     (7)新型コロナウイルス感染拡大によるリスク
      当社グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大により、材料調達、製造、物流、販売活動等に支障が生ずるリ
     スクがあります。また、その状況下では当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当
     社グループでは、取引先及び従業員の安全を第一に考えるとともにさらなる感染拡大を防ぐため、従業員の体調管
     理・確認の徹底、テレワークやWeb会議の導入、出張制限や勤務形態の見直し等を実施し事業及び営業活動の継続
     に取り組んでおります。
      なお、上記は当社グループの事業の特性と考えられる部分について限定的に記述したものであり、当社グループの

     事業等のリスクを上記内容に限定するものではなく、また、これら以外のいかなる事態の発生及びリスクの可能性を
     否定するものではありません。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要

       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響により外需が伸び悩む中、内需は堅調で景気は概ね
      横ばいで推移してきましたが、第4四半期より新型コロナウイルスの感染拡大により、内外需とも急激に落ち込
      み、景気は悪化しました。これまで景気を下支えしていたインバウンド需要は激減しており、さらに、新型コロナ
      ウイルス感染拡大防止のため消費行動も自粛せざるを得ないなど、企業業績、個人消費ともに急減し、回復の時期
      が見通せない状況となりました。
       当社グループが属しておりますステンレス業界は、需要が減速していく中でも、市況が維持できておりました
      が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により需要が急激に縮小し、回復の時期も不透明な状態です。
       このような状況下におきまして、当社グループの当連結会計年度における売上高は421億60百万円(前年同期比
      4.2%減)となりました。販売数量の減少により、売上高は減収となっております。また収益面におきましては、材
      料価格の値上がりや数量の減少による工場稼働率の低下により、営業利益は38億5百万円(前年同期比18.5%
      減)、経常利益は、39億78百万円(前年同期比21.2%減)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、遊
      休不動産の売却益や投資有価証券の売却益、評価損等により、29億68百万円(前年同期比13.0%減)となりまし
      た。
       各セグメントの状況は次のとおりです。

      (日本)
       日本事業の売上高は404億44百万円(前年同期比4.3%減)、セグメント営業利益は36億24百万円(前年同期比
      19.4%減)となりました。製品部門別の売上高は以下のとおりです。
       ステンレス管部門は、配管用は製品価格が値上がりしたものの、流通の在庫調整等により数量が伸び悩み、自動
      車向けも需要が減少し、売上高は213億8百万円(前年同期比5.0%減)となりました。
       ステンレス条鋼部門は、数量が減少し、売上高は115億5百万円(前年同期比1.4%減)となりました。
       ステンレス加工品部門は、物干竿等の家庭用金物製品、給湯器用フレキ管ともに減少したため、売上高は17億1
      百万円(前年同期比9.7%減)となりました。
       鋼管部門は、建設仮設材用の需要が旺盛であったが後半に失速し、売上高は50億54百万円(前年同期比2.8%減)
      となりました。
       機械部門は、景気後退の影響を早めに受けるため、後半は販売台数が伸び悩み、売上高は8億73百万円(前年同
      期比19.1%減)となりました。
      (インドネシア)

       インドネシア事業は、二輪向けが復調してきたため数量が増加し、売上高は13億61百万円(前年同期比8.3%増)
      となりました。セグメント営業損益は59百万円の利益と、インドネシア進出以来初めての黒字となりました。
      (その他)

       その他事業の自転車販売は、不採算店2店を閉鎖し基幹店1店舗体制とスリム化したため、売上高は3億54百万
      円(前年同期比29.9%減)となり、セグメント営業損益は在庫処分等により84百万円の損失となりました。
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      ②  財政状態の状況
       当社グループの当連結会計年度末の総資産は541億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億49百万円増加
      いたしました。これは、現金及び預金の増加21億92百万円、受取手形及び売掛金の減少12億35百万円、建物及び構
      築物(純額)の減少2億50百万円、建設仮勘定の増加2億92百万円、投資有価証券の減少2億53百万円、退職給付
      に係る資産の減少2億7百万円などによるものであります。負債の部は12億82百万円減少いたしましたが、その増
      減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少7億72百万円、長期借入金の減少1億86百万円などであります。
       純資産は親会社株主に帰属する当期純利益を計上し利益剰余金は22億61百万円増加しましたが、その他の包括利
      益累計額3億80百万円が減少したことなどにより18億32百万円増加の402億93百万円となりました。これらの結果、
      自己資本比率は前連結会計年度末に比べて2.7ポイント上昇し、74.4%となりました。
      ③  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により38億50百万円の収入となり、投資活動により6
      億74百万円、財務活動により9億79百万円それぞれ支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高
      は、期首に比べて21億91百万円増加し89億44百万円(前年同期比32.5%増)となりました。
       営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の42億61百万円に加え、売上債権が10億73百万
      円減少しましたが、仕入債務の減少9億30百万円、法人税等の支払額14億26百万円などにより、営業活動全体では
      38億50百万円の収入(前年同期比4.8%減)となりました。
       投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出11億82百万円などがありましたが、有形固定資産の
      売却による収入4億56百万円などにより、投資活動全体で6億74百万円の支出(前年同期は9億48百万円の支出)
      となりました。
       財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い7億7百万円、自己株式の取得による支出2億円な
      どにより財務活動全体では9億79百万円の支出(前年同期は8億47百万円の支出)となりました。
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      ④ 生産、受注及び販売の実績
      ▶ 生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
       セグメントの名称                  金額(百万円)                   前年同期比(%)
     日本
      ステンレス管                     20,480                    △6.3
      ステンレス条鋼                      6,051                    △1.7
      ステンレス加工品                      1,703                   △10.3
      鋼管                      4,968                    △5.4
      機械                       875                  △19.3
     インドネシア                       1,326                     4.8
     その他                         ―                    ―
          合計                35,406                    △5.6
     (注)   1 上記金額は販売価額で示しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2 上記金額には消費税等を含めておりません。
      b 仕入実績

       当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
       セグメントの名称                  金額(百万円)                   前年同期比(%)
     日本
      ステンレス管                       830                  △8.6
      ステンレス条鋼                      4,742                     2.8
      ステンレス加工品                        ―                    ―
      鋼管                       20                  12.0
      機械                        ―                    ―
     インドネシア                         ―                    ―
     その他                        197                  △37.6
          合計                 5,789                    △1.1
     (注) 上記金額には消費税等を含めておりません。
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      ▲ 受注状況
       当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
                           受注高                   受注残高
       セグメントの名称
                    金額(百万円)         前年同期比(%)          金額(百万円)         前年同期比(%)
     日本
      ステンレス管                20,643          △7.0          2,475         △21.2
      ステンレス条鋼                11,506          △1.4           77         1.7
      ステンレス加工品                 1,695         △11.8           130         △4.4
      鋼管                 4,782         △10.0           435        △38.4
      機械                  738        △28.9           106        △55.8
     インドネシア                  1,285          1.2          39        △65.8
     その他                   354        △29.9            ―          ―
          合計            41,007          △6.6          3,264         △26.1
     (注)   1 受注残高には、継続的な取引先からの受注内示は含めておりません。
        2 上記金額には消費税等を含めておりません。
      ▼ 販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
       セグメントの名称                  金額(百万円)                   前年同期比(%)
     日本
      ステンレス管                     21,308                    △5.0
      ステンレス条鋼                     11,505                    △1.4
      ステンレス加工品                      1,701                    △9.7
      鋼管                      5,054                    △2.8
      機械                       873                  △19.1
     インドネシア                       1,361                     8.3
     その他                        354                  △29.9
          合計                42,160                    △4.2
     (注)   1 上記金額はセグメント間の取引については相殺消去しております。
        2 総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。
        3 上記金額には消費税等を含めておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      ①  重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しておりま
      す。この連結財務諸表の作成にあたって、重要となる事項は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財
      務諸表 連結財務諸表注記 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
       連結財務諸表の作成にあたっては、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき見積り及び
      判断を行っております。特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響
      を及ぼすと考えております。
       なお、新型コロナウイルス感染症の影響等不確実性が大きく将来事業計画等の見込数値に反映させることが難し
      い要素もありますが、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 (追加情
      報)」に記載のとおり期末時点で入手可能な情報を基に検証等を行っております。
      (繰延税金資産)

       当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収
      可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性
      は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合は、繰
      延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
      (固定資産の減損処理)

       当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループ
      から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減
      額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては
      慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生
      じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループの当連結会計年度における経営成績は、売上高は421億60百万円(前年同期比4.2%減)、営業利益
      は38億5百万円(前年同期比18.5%減)、経常利益は39億78百万円(前年同期比21.2%減)となりました。
       当社グループは、中期計画等は作成しておりません。当社の主要製品であるステンレス鋼の主原料であるニッケ
      ルの市況価格は、需給関係のみならず、金融市場の状況によっても大きく変動します。また、アロイリンク方式に
      よって、その原材料の変動を製品価格にある程度転嫁できる仕組みもあります。このため売上高がニッケル市況の
      みで上下する場合があり、中期計画の意味をなさなくなることがあります。そのため当社は年次計画のみを経営計
      画としております。また、経営成績等に関わる経営指標の目標として売上高経常利益率6.5%以上をクリアすること
      に努めております。
       セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「日本」セグメントにおける主な事業で
      ある「ステンレス関連」事業において、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載のとおり、販売数量の減少に
      より売上高は減収となりました。材料価格の上昇による製造コストの増加、数量の減少による工場稼働率の低下に
      より経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、減益となりました。
       なお、「第2       事業の状況      2  事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの主力製品のパイプや条鋼の販売
      価格と主要な原材料であるコイル材等の仕入価格には当社グループではコントロールできない市場価格がありま
      す。
       「インドネシア」セグメントは、二輪向けが復調してきたため数量が増加し、インドネシア進出以来初めての黒
      字となりました。
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       当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性については、運転資金並びに茨城第二工場建築工事開始及
      びステンレス管造管設備の新設及び改修などの設備投資資金を当期純利益及び減価償却費による内部留保でまか
      なったことにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は21億91百万円増加し89億44百万円(前年同期
      比32.5%増)となりました。金融機関からの資金調達につきましては、安定的な資金を調達できるように総額20億
      円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 
      事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の
      概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      当社グループは、新製品の開発、生産性の向上のための新しい生産方式の開発、製品の高付加価値化とコストダウ
     ンなどをテーマとして採り上げ、積極的に研究開発活動を推進しております。また、顧客からの高度化する要望に応
     えるために、基礎技術のレベルアップはもちろんのこと応用研究にも注力し、高品質な製品の安定供給をめざしてい
     ます。さらに、働き方改革を念頭に置き、今まで以上の生産性向上に向けた取り組みを進めています。
      なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は                        65 百万円であります。
      当連結会計年度における各セグメント別の研究開発活動の状況は、次のとおりであります。

     (日本)
      ステンレス管部門では、推進していた高品質配管パイプの安定生産方法を確立し、製造可能範囲を拡大させて顧客
     の要望に応えました。また、材料生産における洗浄方法の変更に成功し、環境負荷を大幅に軽減させました。
      ステンレス条鋼部門では、新鋼種による条鋼の生産方法を開発し、製品として提供を開始しました。また、コスト
     ダウンのために工程短縮改善を進めました。
      ステンレス加工部門では、顧客からの要望をふまえ、新しいパイプの加工方法を開発し加工品としての提供を可能
     としました。
      鋼管部門では、設備更新時に新しい機能を追加し、作業負荷を大幅に軽減させました。また、新しい製品の生産販
     売を決定し、その製造方法を確立しました。
      機械部門では、パイプの切断面取加工機械の機能アップを進めるとともに、あらたに顧客から要望のあった加工機
     械の開発を開始しました。
      なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は                        65 百万円であります。
     (インドネシア)

      ステンレス管部門では、製品の競争力強化を主眼とした生産技術の革新などの研究開発を行っております。当連結
     会計年度では、特筆すべき成果はありませんでした。
      なお、当連結会計年度における研究開発費の支出は僅少であります。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資については、生産能力の増強及び合理化・省力化のための生産設備の取得など総額で
     1,178   百万円の設備投資を実施いたしました。
      主な内訳は、日本        1,141   百万円(ステンレス管関係525百万円、ステンレス条鋼関係217百万円、ステンレス加工品関
     係46百万円、鋼管関係247百万円、その他共通の設備関係103百万円)、インドネシア                                       36 百万円であります。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                              令和2年3月31日        現在
                                    帳簿価額(百万円)
       事業所名                                               従業員数
               製品部門      設備の内容
       (所在地)                                                (名)
                           建物及び     機械装置      土地
                                        リース資産     その他     合計
                           構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
             全社的管理業務
             ステンレス管
    本社                 本社及び
                                      ―                 39
             ステンレス条鋼               50     ―         2    0    53
                                      (―)                 〔2〕
    (大阪市中央区)                 営業事務所
             ステンレス加工品
             鋼管
             ステンレス管
    河内長野工場
             ステンレス条鋼                       2,354                  331
                     生産設備      1,113     2,537           1    498    6,506
                                      (51)                 〔48〕
    (大阪府河内長野市)
             ステンレス加工品
             その他
             ステンレス管
    美原工場
                                     1,216                   39
                     生産設備       217     383          ―    3   1,820
             ステンレス加工品
                                      (18)                 〔4〕
    (大阪府堺市美原区)
             鋼管
             ステンレス管
    東京支店
                                      ―                 20
             ステンレス条鋼        営業事務所        1     ―         ―    0     1
                                      (―)                 〔1〕
    (東京都中央区)
             ステンレス加工品
    大阪配送センター         ステンレス管
                                      587                  ▶
                     倉庫       195     22          ―    5    810
                                      (7)                 〔4〕
    (大阪府河内長野市)         ステンレス条鋼
    関東配送センター
    (埼玉県狭山市・         ステンレス管
                                      ―                 ―
                     倉庫        0     ―         ―    1     2
                                      (―)                 〔―〕
    関東モリ工業㈱         ステンレス条鋼
    埼玉工場内)
    東関東配送センター
             ステンレス管
                                     1,386                   ―
    (茨城県                 倉庫       309     19          ―    10   1,727
                                      (18)                 〔―〕
             ステンレス条鋼
    つくばみらい市)
     (注)   1 提出会社の報告セグメントが1つでありますので製品部門別に区分して記載しております。
        2 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
        3 本社及び東京支店は建物を連結会社以外から賃借しております。
        4 大阪配送センターは土地及び建物を連結会社から賃借しております。
        5 従業員数の〔 〕は臨時従業員数を外数で記載しております。
        6 上記金額には消費税等を含めておりません。
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     (2) 国内子会社
                                              令和2年3月31日        現在
                                       帳簿価額(百万円)
             事業所名                                         従業員数
      会社名              製品部門      設備の内容
             (所在地)                                          (名)
                               建物及び     機械装置      土地
                                             その他     合計
                                構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
            埼玉工場       ステンレス管
                                          812             30
                          生産設備      330     142          3   1,289
                                          (13)             〔5〕
            (埼玉県狭山市)       ステンレス加工品
    関東モリ工業㈱
            茨城工場
                                          279             40
                  ステンレス条鋼        生産設備      116     240          9    645
                                          (45)             〔3〕
            (茨城県常総市)
     (注)   1 国内子会社の報告セグメントが1つでありますので製品部門別に区分して記載しております。
        2 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
        3 関東モリ工業㈱の茨城工場は土地及び建物を提出会社から賃借しております。
        4 従業員数の〔 〕は臨時従業員数を外数で記載しております。
        5 上記金額には消費税等を含めておりません。
     (3) 在外子会社

                                              令和2年3月31日        現在
                                       帳簿価額(百万円)
                                                      従業員数
      会社名       所在地       製品部門      設備の内容
                                                       (名)
                               建物及び     機械装置      土地
                                             その他     合計
                                構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
    PT.MORY
            インドネシア
                                          358             99
    INDUSTRIES              ステンレス管        生産設備      356     371         17   1,104
                                          (18)            〔―〕
            西ジャワ州
    INDONESIA
     (注)   1 在外子会社の報告セグメントが1つでありますので製品部門別に区分して記載しております。
        2 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
        3 従業員数の〔 〕は臨時従業員数を外数で記載しております。
        4 上記金額には消費税等を含めておりません。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

                 予算金額        既支払額
      設備計画の内容                           着手年月       完成予定年月            摘要
                 (百万円)        (百万円)
     日本
      ステンレス管関係
                  270         ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強
      の設備
      ステンレス条鋼関
                  150         ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強
      係の設備
      ステンレス加工品
                   50        ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強
      関係の設備
      鋼管関係の設備             410         ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強
      機械関係の設備              ―        ―       ―        ―         ―

      その他共通の設備            1,610          ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強

     インドネシア              10        ―    令和2年4月        令和3年3月        合理化及び能力増強

     その他               ―        ―       ―        ―         ―

     全社               ―        ―       ―        ―         ―

                 2,500          ―

     (注)   1 上記計画の資金調達は自己資金及び借入金で充当する予定であります。
        2 経常的な設備の更新を除き、重要な設備の売却、除却の計画はありません。
        3 上記金額には消費税等を含めておりません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)
               普通株式                           30,000,000

                 計                         30,000,000

      ②  【発行済株式】

                事業年度末          提出日現在          上場金融商品取引所名
        種類       現在発行数(株)           発行数(株)          又は登録認可金融商品                内容
              ( 令和2年3月31日        ) (令和2年6月26日)              取引業協会名
                                                単元株式数は100株
       普通株式          7,949,580          7,949,580        東京証券取引所市場第一部
                                                であります。
        計        7,949,580          7,949,580              ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                 (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      平成28年10月1日
                 △33,125         8,281        ─      7,360        ─      7,705
        (注1)
      平成29年3月27日
                  △206       8,074        ─      7,360        ─      7,705
        (注2)
      平成30年3月26日
                  △125       7,949        ―     7,360         ―     7,705
        (注2)
     (注)   1 平成28年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。
        2 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                              令和2年3月31日        現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
     株主数
               ―     29     18     79     76      3   2,443     2,648        ―
     (人)
     所有株式数
               ―   26,410       315    21,736      7,768       18   22,951     79,198      29,780
     (単元)
     所有株式数
               ―   33.35      0.40     27.45      9.81     0.02     28.98     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   1 自己株式102,333株は、「個人その他」に1,023単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれておりま
         す。
        2 「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               令和2年3月31日        現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所                    総数に対する所
                                            (千株)
                                                  有株式数の割合
                                                     (%)
     森 明信                 大阪府大阪狭山市                         441       5.63
     大同生命保険株式会社
                     大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
                                              440       5.61
     (常任代理人 日本トラスティ・
                     (東京都中央区晴海1丁目8番11号)
     サービス信託銀行株式会社)
     株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                         391       4.98
     株式会社りそな銀行                 大阪市中央区備後町2丁目2番1号                         335       4.27

     日本マスタートラスト信託銀行株
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号                         305       3.89
     式会社(信託口)
     株式会社メタルワン                 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号                         260       3.31
     GOLDMAN,SACHS&        CO.REG
                     200  WEST   STREET    NEW  YORK,   NY,  USA
                                              250       3.19
      (常任代理人 ゴールドマン・
                      (東京都港区六本木6丁目10番1号)
     サックス証券株式会社)
                     大阪府河内長野市楠町東1615番地
     公益財団法人森教育振興会                                          247       3.15
                     モリ工業㈱内
                     東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
     日本生命保険相互会社
                     日本生命証券管理部内                         217       2.78
     (常任代理人 日本マスタートラ
     スト信託銀行株式会社)
                     (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
     JFEスチール株式会社                 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号                         201       2.58
            計                   -              3,090       39.39

     (注) 公益財団法人森教育振興会は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法
       人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
       法律の整備等に関する法律」に基づき認定され、大阪府南部地区の小・中学校に対する教育機器の寄贈と教育
       研究団体への経済援助を実施することを目的とした公益財団法人であります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                              令和2年3月31日        現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                       ―         ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                       ―         ―             ―

     議決権制限株式(その他)                       ―         ―             ―

     完全議決権株式(自己株式等)                    102,300            ―             ―

                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                             78,175               ―
                       7,817,500
                     普通株式
     単元未満株式                               ―             ―
                         29,780
     発行済株式総数                  7,949,580             ―             ―
     総株主の議決権                       ―      78,175               ―

      ②  【自己株式等】

                                              令和2年3月31日        現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                  大阪府河内長野市
     (自己保有株式)
                               102,300         ―   102,300         1.3
     モリ工業株式会社
                  楠町東1615番地
          計             ―       102,300         ―   102,300         1.3
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第3号、第155条第7号及び第155条第13号による普通株式の取得

     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       会社法第155条第3号による取得
               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
     取締役会(令和2年1月31日)での決議状況
                                 100,000               200,000
     (取得期間令和2年2月1日~令和2年2月29日)
     当事業年度前における取得自己株式                                ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                             66,800              199,841
     残存決議株式の総数及び価額の総額                             33,200                159
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                              33.2               0.1
     当期間における取得自己株式                                ―               ―
     提出日現在の未行使割合(%)                              33.2               0.1
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による取得
               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                               979               870
     当期間における取得自己株式                               135               76
     (注)   1 当事業年度における取得自己株式のうち600株は、譲渡制限付株式を無償取得したものであります。
        2 当期間における取得自己株式には、令和2年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
         買取りによる株式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間
           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                           ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                       ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                           ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(譲渡制限付株式付与によ
                         63,600        195,188            ―         ―
     る自己株式の処分)
     保有自己株式数                    102,333           ─       102,468            ─
     (注) 当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
       取りによる株式数は含めておりません。
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    3 【配当政策】
      利益配分につきましては、当面の間は実質無借金会社を維持し、株主還元率(自社株買いと配当の合計が親会社株
     主に帰属する当期純利益に占める割合)を30%程度といたします。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
     配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当期の期末配当金につきましては、連結、単独決算の当期損益を勘案し、令和2年6月25日開催の第78期定時株主
     総会において1株当たり60円と決議させていただきました。中間配当をあわせた通期の配当金額は1株当たり90円と
     なります。
      内部留保金につきましては、財務体質の強化及び今後の事業展開に資する所存であります。
      なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
      (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

                               配当金の総額              1株当たり配当額
               決議年月日
                                (百万円)                (円)
             令和元年10月31日
                                  237               30.00
              取締役会決議
             令和2年6月25日
                                  470               60.00
             定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主の権利を尊重し、経営の公正性・透明性を
       確保するとともに、経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の方針に
       従って、その充実を図ります。
        a. ステークホルダーとの関係
         イ 株主の権利・平等性を確保します。
         ロ 株主との間で建設的な目的を持った対話を行います。
         ハ 株主及びその他のステークホルダーとの良好な関係を構築します。
         ニ 財務情報・非財務情報を適切に開示し、透明性を確保します。
        b. コーポレート・ガバナンスの基本体制
         イ 当社は監査等委員会設置会社とします。
         ロ 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。
        c. 取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。
        d. 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、
         多様性と適正規模を両立させる形で構成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有して
         いるものを1名以上選任します。
        e. 監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとしま
         す。
        f. 取締役会は、執行役員を選任し業務を分担して執行させます。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社は監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会の役割は、取締役の職務の執行を監査し、企
       業経営の健全性や適正であることを担保することであり、監査等委員が取締役として取締役会の議決権を持つこ
       とでコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。また、社外取締役は当社の経営の透明性・
       経営のチェック機能を高めるとともにその経験と知見を生かした適切な意見をいただけるものと考えておりま
       す。
        監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取締役3名の4名で構
       成され、監査等委員会の委員長は、常勤の監査等委員である取締役の濵﨑貞信が務めております。
        非常勤の社外取締役監査等委員は、弁護士である小池裕樹、公認会計士である林修一、公認会計士である岩崎
       泰史の3名であります。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

        当社は企業価値の持続的向上をはかるため、経営の効率化を追求し、事業活動におけるリスクを適正に管理す
       るためには、内部統制の整備が必要不可欠であり、これを継続的に改善し充実させていくことが重要であると考
       えております。
        事業活動において想定される各種リスクに対応する基本的な方針は取締役会で決定し、各部門担当執行役員が
       具体的な体制を整備し、その実施状況等は取締役会が監督しております。また、監査等委員会はその状況の監視
       を行います。
        取締役会等の重要な会議の開催並びにその記録等の保管、業務の執行に関する規程の整備並びに執行状況の報
       告等は適切に行われております。
        連結子会社については当社の執行役員等が代表者を務めるなどにより当社と同等の体制が構築され、また、そ
       の状況が当社取締役会に報告される体制となっております。連結子会社の業務遂行における判断基準となるべき
       指針は、当社の関係する業務執行部門又は同種の業務の担当部門が作成又は承認し、担当の執行役員に報告する
       ことになっております。
        部長級以上で構成される幹部会議を毎月開催し、業務執行状況などの情報の共有化とコンプライアンスの徹底を
       はかっております。
        従業員の業務遂行におけるコンプライアンスは、行動規範を整備し、営業・製造・管理の3部門で情報を共有
       することによる相互牽制、業務執行状況の報告を都度行わせることなどにより、一定の水準を確保できていると
       考えております。
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        当社は、取締役に社内外を問わず広く適任者を得られるようにするため、取締役会の決議によって取締役(取

       締役であったものを含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を控除して
       得た額を限度として免除できる旨を定款で定めております。当社は、当該規定に基づき、社外取締役との間にお
       いて、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する
       契約を締結しております。
        当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨

       を定款で定めております。
        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出

       席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
        当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使

       することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う
       旨を定款で定めております。
        当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社

       法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる
       旨を定款で定めております。
        当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によっ

       て毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
      男性  8 名 女性     ―名 (役員のうち女性の比率              ―%)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              昭和64年1月      当社入社
                              平成2年4月      モリ金属株式会社代表取締役社長
                              平成2年6月      当社取締役
                              平成6年6月      当社常務取締役
       代表取締役                                           (注)
               森   宏 明       昭和35年8月27日       生                           85
       社長執行役員                                            1
                              平成8年6月      当社専務取締役
                              平成8年7月      当社代表取締役専務
                              平成12年6月      当社代表取締役社長
                              令和2年6月      当社代表取締役社長執行役員(現)
                              平成9年4月      当社入社
                              平成11年4月      当社第二製造部長
      取締役常務執行役員                                             (注)
               松 本 秀 彦       昭和28年8月26日       生  平成15年6月      当社取締役                    5
      技術・製造部門担当                                              1
                              平成23年4月      当社常務取締役
                              令和2年6月      取締役常務執行役員(現)
                              昭和55年2月      当社入社
                              平成8年4月      当社東京支店ステンレス部長
                              平成16年6月      株式会社ニットク代表取締役社長
      取締役常務執行役員                                             (注)
               浅 野 弘 明       昭和30年3月6日       生                            5
       営業部門担当                                            1
                              平成22年6月      当社取締役
                              平成26年6月      当社常務取締役
                              令和2年6月      取締役常務執行役員(現)
                              昭和56年4月      当社入社
                              平成12年8月      当社財務部長
                              平成19年3月      当社人事部長
      取締役常務執行役員                                             (注)
                              平成23年7月      当社総務部長
               中 西 正 人       昭和32年5月3日       生                            ▶
       管理部門担当                                            1
                              平成24年6月      当社取締役
                              令和元年6月      当社常務取締役
                              令和2年6月      取締役常務執行役員(現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              昭和50年4月      当社入社
                              平成3年4月      当社生産管理部長
                              平成8年6月      当社取締役
        取締役                                          (注)
               濵 﨑 貞 信       昭和27年1月12日       生  平成18年6月      当社常務取締役                    8
                                                   2
      (常勤監査等委員)
                              平成23年4月      当社専務取締役
                              令和元年6月      当社取締役(常勤監査等委員)
                                     (現)
                              平成12年4月      弁護士登録
                              平成16年1月      さくら法律事務所代表弁護士
                                     (現)
                              平成17年6月      当社監査役
                              平成23年6月      シード平和株式会社社外監査役
        取締役                                          (注)
                                     (現)
               小 池 裕 樹       昭和46年3月6日       生                            1
                                                   3
       (監査等委員)
                              平成27年6月      ミートフーズサービス株式会社
                                     監査役(現)
                              平成28年6月      当社取締役(監査等委員)(現)
                              令和元年10月      大同化工機工業株式会社社外取
                                     締役(現)
                              平成18年5月      公認会計士登録
                              平成18年10月      公認会計士・税理士林恭造事務
                                     所入所
                              平成19年4月      税理士登録
                              平成20年3月      株式会社トータル・プランニン
                                     グ・サービス代表取締役社長
                                     (現)
                              平成20年6月      当社監査役
                              平成21年6月      株式会社大阪第一食糧社外取締
        取締役                                          (注)
               林   修 一       昭和45年11月25日       生                           ─
                                                   3
       (監査等委員)
                                     役(現)
                              平成23年6月      大阪地下街株式会社社外監査役
                                     (現)
                              平成24年1月      林公認会計士事務所代表(現)
                              平成27年11月      株式会社みどりトータル・ヘル
                                     ス研究所監査役(現)
                              平成28年6月      当社取締役(監査等委員)(現)
                              平成29年11月      株式会社久我監査役(現)
                              平成30年11月      富士化学株式会社監査役(現)
                              平成9年4月      公認会計士登録
                              平成9年7月      岩崎泰史公認会計士事務所代表
                                     (現)
        取締役                                          (注)
               岩 崎 泰 史       昭和43年11月10日       生                            ―
                                                   3
       (監査等委員)
                              平成9年8月      税理士登録
                              平成27年6月      当社監査役
                              平成28年6月      当社取締役(監査等委員)(現)
                            計                           111
     (注)   1 監査等委員以外の取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        2 監査等委員である取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        3 監査等委員である取締役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        4 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。
        5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
           委員長 濵﨑貞信、委員 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史
        6 当社は、執行役員制度を導入しています。
         執行役員は9名で取締役兼務者を除く執行役員は次のもので構成されています。
         上席執行役員 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長  森 信 司
         上席執行役員 中部・近畿地区営業担当         桝田 克彦
         上席執行役員 資材部長・鋼管営業部長         竹谷 佳久
         上席執行役員 品質保証部長              元山 耕一
         上席執行役員 第一製造部長              北山 裕康
      ② 社外役員の状況
        当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
        社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監
       査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結している法律事務所に所属
       しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高
       の1%未満となっております。また、当社株式を1,572株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には
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       特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはない
       と判断しております。
        社外取締役林 修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加
       え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する
       役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利
       害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
        社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な
       執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又
       は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
        当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設
       けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じ
       るおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
        社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行
       状況を監査・監督しております。
      ③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

        社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開
       催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っ
       ております。
        社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことに
       より、監査の効率化を図っております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査等委員会監査の状況
        当社は監査等委員会設置会社であります。
        当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成され、監査等委員である取締役は主要な会議に出席
       するとともに、毎月定例で監査等委員以外の取締役より業務の執行状況等の報告を受け、また、必要に応じて監
       査等委員以外の取締役等に報告を求めるなど、その職務の執行状況の監視を行います。
        監査等委員会は、定期的に監査室より内部監査の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換
       を行うなど連携をはかります。
        監査等委員である取締役と会計監査人は定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、
       監査の効率化をはかります。
        常勤の監査等委員である取締役の活動として、監査室等社内部門及び社外取締役と綿密に連携しており、実効
       性を高めています。
        監査等委員である社外取締役林 修一、岩崎泰史の2名は公認会計士と税理士資格をそれぞれ有し、いずれも
       財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものと考えております。
        当事業年度において、当社は監査等委員会を毎月定例で開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席
       状況は次のとおりであります。
         区分           氏名          開催回数           出席回数
      常勤監査等委員           濵 﨑 貞 信              9回           9回
      社外監査等委員           小 池 裕 樹              14回           14回
      社外監査等委員           林   修 一              14回           14回
      社外監査等委員           岩 崎 泰 史              14回           14回
       (注)濵﨑貞信氏は、令和元年6月26日開催の第77期定時株主総会にて、新任の常勤監査等委員として選任され
         れております。
      ② 内部監査の状況

        当社の内部監査は、監査室(専任者2名)が中心となり計画的、継続的に実施しております。子会社について
       も監査室が社内に準拠して内部監査を行っております。なお、監査結果は、定期的に取締役会及び監査等委員会
       に報告されます。
      ③ 会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
       b.  継続監査期間

         47年
         上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超え
        ている可能性があります。
       c.  業務を執行した公認会計士

         仲   昌 彦
         福 竹   徹
       d.  監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
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       e.  監査法人の選定方針と理由
         当社の監査等委員会は、以下の事由がある場合、会計監査人の解任又は不再任を決定する方針を定めており
        ます。
         会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じる
        ことが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
         また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判                                          断したとき、又は
        会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監
        査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
       f.  監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

         当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の方法は、日本監査役協会より
        公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に準拠して作成した
        「会計監査人の選解任等の判断基準」に基づいており、会計監査人の解任又は不再任の検討資料としておりま
        す。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社            31           ―          31           ―
       連結子会社             ―           ―           ―           ―

         計           31           ―          31           ―

       b.  監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst                       & Young)に対する報酬(a.を除く)

                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社            ─           ―          ─           ―
       連結子会社             2           2           2           1

         計           2           2           2           1

        連結子会社における非監査業務の内容の主なものは、「移転価格税制」に係るコンサルタント契約に基づくも
       のであります。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針

         当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。
       e.  監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等
        を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施する
        うえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       a.  当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
        (基本報酬)
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範
         囲内で、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び監
         査等委員である取締役の協議により決定しております。
          監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会
         で協議・決定しております。
        (退職慰労金)
          在任期間と基本報酬(業績連動報酬を除く。)を基準とした役員退職慰労金規程を定めております。
          退職慰労金は在任中の功績が特に顕著であった場合などは割増することがあります。なお、退任取締役へ
         支給する際は、株主総会の承認を得ることとしております。
       b.  当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年2億5千万円以内(令和2年6月25日決議)であります。
         監査等委員である取締役は、年5千万円以内(令和元年6月26日決議)であります。
       c.  当社の役員報酬の基本報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
         業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。
         業績連動報酬は、経常利益の予想額により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しておりま
        す。
         なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益38億円であり実績は経常利益39億円で
        ありました。
       d.  事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程
         当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。
         管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除
        く。)の報酬の妥当性を協議いたします。
         業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。
         業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
         退職慰労金は、その規程及び金額が妥当かどうかを検証します。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                   報酬等の総額
          員区分                                           役員の員数
                    (百万円)
                             固定       業績連動
                                                      (名)
                                             退職慰労金
                             報酬        報酬
     取締役
                      257        177         61        18       10
     (監査等委員及び社外取
     締役を除く)
     監査等委員
                      18        12         ▶        1       1
     (社外取締役を除く)
     社外役員                 16        10         3        1       3
     (注) 「退職慰労金」の欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人給与

         該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社では、資産運用の一環として純投資目的で株式を保有する場合には、リスク等の評価や売買の権限などを
       適切に管理できる組織体制のもとで運用することとしておりますが、現時点ではその基準で運用している株式は
       ないため、保有している株式はすべて政策保有株式であります。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、政策保有株式の保有意義を以下のような基準で総合的に判定し、保有の適否を年一回取締役会で判
        断しております。
         その場で保有すべきでないと判断された株式は、相手先にその理由を説明し理解を得た上で売却するものと
        します。
      (保有意義の判定基準)
       (イ)   定性基準
        (ⅰ)   取引の有無
          原材料・商製品の取引、金融取引、固定資産・工場備品等の取引、技術交流、人的及び財務情報等の交流
         の有無
        (ⅱ)   保有する目的
          取引の維持・拡大等明確な目的があること
        (ⅲ)   保有しなくなった場合の取引上のリスク
          取引の解消もしくは縮小に至るリスク、業務の安定性を脅かすリスク、経営に必要な情報が得られないリ
         スク
       (ロ)   定量基準
        (ⅰ)   直近の取引額
          原材料・商製品の取引の場合は原則年間1億円以上とする
        (ⅱ)   受取配当金額、株式評価損益
          無配又は株式評価損が多額の場合、経済合理性の面からも保有の適否を検討する
      (議決権行使方針)
        政策保有株式に係る議決権の行使については、その基となる指針を設定し、適切な対応を行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                      銘柄数       貸借対照表計上額の

                      (銘柄)        合計額(百万円)
         非上場株式                8          131
         非上場株式以外の株式               25         1,885
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                        取引先等との良好な関係の維持、向
         非上場株式                1           0
                                        上であります。
                                        取引先との良好な関係の維持、向上
                                        であります。
                                        当社は、取引先持株会の会員となっ
         非上場株式以外の株式                ▶          132
                                        ており、あらかじめ申し込んだ金額
                                        を定期的に拠出することにより、当
                                        該株式を取得しております。
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       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式                ―           ―
         非上場株式以外の株式                2          157
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式
               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (百万円)         (百万円)
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               133,128         133,128
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     岩谷産業㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 480         473
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               108,900         108,900
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     象印マホービン
                                                       有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ㈱
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 161         125
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               106,500         106,500
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     フルサト工業㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 153         171
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               533,000         533,000
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     日亜鋼業㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 150         182
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               49,200         49,200
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱ダイヘン                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 142         139
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               200,000            ―
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ㈱カノークス                           点の状況について、本稿a.に記載の方針に                       無
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                 141          ―
                               取引先等との良好な関係の維持、向上のため
                               新規取得しました。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               153,800         153,800
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱T&Dホール
                                                       無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ディングス
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                 135         179
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
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                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               25,600         25,600
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱京都銀行                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  88        118
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               194,660         194,660
     ㈱三菱UFJ
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     フィナンシャル                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     グループ
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  78        107
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               93,400         93,400
     ジェイエフイー
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ホールディング                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ス㈱
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  65        175
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               94,669.411        89,464.715
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
     中山福㈱                                                  有
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                  44         46     取引先持株会の会員となっており、あらかじ
                               め申し込んだ金額を定期的に拠出することに
                               より、当該株式を取得しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               12,700         12,700
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ポスコ ADR                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  43         78
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               10,500         10,500
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     大同特殊鋼㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  36         45
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               17,750        177,500
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     日本冶金工業㈱                           点の状況について、本稿a.に記載の方針に                       有
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                  29         44
                               株式数の減少は、株式併合によるものであり
                               ます。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               16,200         16,200
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     阪和興業㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  27         49
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                7,600         7,600
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱錢高組                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  24         39
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               16,300         16,300
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     虹技㈱                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  16         22
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                                 33/86


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                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               16,329.195         15,394.920
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
     ㈱オカムラ                                                  無
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                  14         17     取引先持株会の会員となっており、あらかじ
                               め申し込んだ金額を定期的に拠出することに
                               より、当該株式を取得しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               40,197         40,197
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱岡三証券
                                                       有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     グループ
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  13         16
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               28,430         28,430
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱りそなホール
                                                       無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ディングス
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  9        13
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                2,000         2,000
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     カネソウ㈱                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  7         8
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                2,667         2,667
     ㈱三井住友フィ
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ナンシャルグ                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
     ループ
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  6        10
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                2,377.621         2,335.318
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
     コーナン商事㈱                                                  無
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                  5         6    取引先持株会の会員となっており、あらかじ
                               め申し込んだ金額を定期的に拠出することに
                               より、当該株式を取得しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                5,500         5,500
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     タカノ㈱                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  ▶         ▶
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
               10,000         10,000
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱神戸製鋼所                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  3         8
                               沿って検証しております。現時点においては
                               保有の継続を決定しております。
                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                  ―      40,000
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     ㈱オリバー                                                  有
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  ―        85
                               沿って検証しております。当事業年度におい
                               て全て売却いたしました。
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                               保有目的は、取引先等との良好な関係の維
                               持、向上であります。
                  ―       8,700
                               定量的な保有効果については記載が困難であ
     扶桑薬品工業㈱                                                  無
                               ります。保有意義については、事業年度末時
                               点の状況について、本稿a.に記載の方針に
                  ―        22
                               沿って検証しております。当事業年度におい
                               て全て売却いたしました。
    (注)   ジェイエフイーホールディングス㈱から㈱神戸製鋼所までの銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以
    下であります。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成31年4月1日から令和2年3月31
     日まで)及び事業年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、EY新日本
     有限責任監査法人の監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、ま
     た、会計基準設定主体等の行う研修に参加する等により連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを
     行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 6,752              8,944
                                      ※5  11,860
        受取手形及び売掛金                                               10,625
                                       ※5  3,627
        電子記録債権                                               3,785
                                      ※3  10,356            ※3  10,198
        たな卸資産
        その他                                  314              210
                                         △ 15             △ 14
        貸倒引当金
        流動資産合計                                32,896              33,749
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                               3,098              2,848
         機械装置及び運搬具(純額)                               3,782              3,899
         工具、器具及び備品(純額)                                131              117
         土地                               7,831              7,722
         リース資産(純額)                                 5              10
                                          173              465
         建設仮勘定
                                      ※1  15,023            ※1  15,065
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          26              22
         その他
         無形固定資産合計                                 26              22
        投資その他の資産
                                     ※2 , ※4  3,232           ※2 , ※4  2,979
         投資有価証券
         長期貸付金                                 3              8
         退職給付に係る資産                               1,563              1,356
         その他                                831              946
                                          △ 8             △ 8
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               5,623              5,281
        固定資産合計                                20,673              20,369
      資産合計                                  53,569              54,118
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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                       ※5  3,730
        支払手形及び買掛金                                               2,958
                                       ※5  5,356
        電子記録債務                                               5,196
        短期借入金                                  450              450
                                        ※2  69            ※2  186
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                   1              5
        未払法人税等                                  786              635
        賞与引当金                                  390              381
                                       ※5  1,535
                                                       1,587
        その他
        流動負債合計                                12,320              11,399
      固定負債
                                       ※2  1,486
        長期借入金                                               1,300
        繰延税金負債                                  538              411
        リース債務                                   ▶              5
        役員退職慰労引当金                                  253              226
        環境対策引当金                                  65              55
        退職給付に係る負債                                  187              182
                                          252              243
        その他
        固定負債合計                                 2,787              2,425
      負債合計                                  15,107              13,825
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,360              7,360
        資本剰余金                                 7,703              7,659
        利益剰余金                                22,258              24,519
                                         △ 301             △ 306
        自己株式
        株主資本合計                                37,021              39,232
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  705              533
        為替換算調整勘定                                  540              494
                                          168               6
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 1,414              1,034
      非支配株主持分                                    26              25
      純資産合計                                  38,461              40,293
     負債純資産合計                                   53,569              54,118
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     売上高                                   44,012              42,160
                                     ※2 , ※3  33,819           ※2 , ※3  32,760
     売上原価
     売上総利益                                   10,192               9,400
                                     ※1 , ※2  5,524           ※1 , ※2  5,594
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    4,668              3,805
     営業外収益
      受取利息                                    12              14
      受取配当金                                    78              63
      持分法による投資利益                                   195              165
      為替差益                                    83               ―
                                          55              53
      その他
      営業外収益合計                                   425              296
     営業外費用
      支払利息                                    9              8
      売上割引                                    26              25
      為替差損                                    ―              74
                                          11              14
      その他
      営業外費用合計                                    46              123
     経常利益                                    5,047              3,978
     特別利益
                                                      ※4  351
      固定資産売却益                                    ―
                                           ―              82
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    ―             433
     特別損失
                                        ※5  21
      固定資産売却損                                                   ―
                                        ※6  25            ※6  22
      固定資産除却損
      投資有価証券売却損                                    ―              ▶
      投資有価証券評価損                                    ―             124
      本社移転費用                                    14               ―
      耐震対策費用                                    58               ―
      特別損失合計                                   119              151
     税金等調整前当期純利益                                    4,928              4,261
     法人税、住民税及び事業税
                                         1,455              1,281
                                          66              10
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,521              1,292
     当期純利益                                    3,406              2,968
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                          △ ▶              0
     帰属する当期純損失(△)
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    3,410              2,968
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     当期純利益                                    3,406              2,968
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 338             △ 171
      為替換算調整勘定                                    12             △ 11
      退職給付に係る調整額                                   △ 33             △ 161
                                          13             △ 35
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1  △  346           ※1   △  379
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    3,059              2,589
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  3,063              2,589
      非支配株主に係る包括利益                                   △ 3             △ 0
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
        前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                7,360         7,705        19,325          △ 0       34,390
     当期変動額
     剰余金の配当                                △ 476                △ 476
     親会社株主に帰属す
                                      3,410                 3,410
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 300        △ 300
     連結子会社の増資に
                              △ 2                         △ 2
     よる持分の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―        △ 2       2,933         △ 300        2,630
     当期末残高                7,360         7,703        22,258         △ 301       37,021
                        その他の包括利益累計額

                 その他                     その他の
                                            非支配株主持分        純資産合計
                       為替換算      退職給付に係る
                有価証券                      包括利益
                       調整勘定       調整累計額
                評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              1,043        515       202      1,761         27      36,179
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 476
     親会社株主に帰属す
                                                       3,410
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 300
     連結子会社の増資に
                                                        △ 2
     よる持分の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             △ 338        24      △ 33      △ 347       △ 0      △ 348
     額)
     当期変動額合計              △ 338        24      △ 33      △ 347       △ 0      2,282
     当期末残高               705       540       168      1,414         26      38,461
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        当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                7,360         7,703        22,258         △ 301       37,021
     当期変動額
     剰余金の配当                                △ 708                △ 708
     親会社株主に帰属す
                                      2,968                 2,968
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 200        △ 200
     自己株式の処分                        △ 43                 195         151
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―       △ 43       2,260          △ 5       2,211
     当期末残高                7,360         7,659        24,519         △ 306       39,232
                        その他の包括利益累計額

                 その他                     その他の
                                            非支配株主持分        純資産合計
                       為替換算      退職給付に係る
                有価証券                      包括利益
                       調整勘定       調整累計額
                評価差額金                      累計額合計
     当期首残高               705       540       168      1,414         26      38,461
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 708
     親会社株主に帰属す
                                                       2,968
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 200
     自己株式の処分                                                  151
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             △ 171       △ 45      △ 161      △ 379       △ 0      △ 379
     額)
     当期変動額合計              △ 171       △ 45      △ 161      △ 379       △ 0      1,831
     当期末残高               533       494        6      1,034         25      40,293
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  4,928              4,261
      減価償却費                                   996             1,001
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 1
      受取利息及び受取配当金                                   △ 90             △ 77
      支払利息                                    9              8
      為替差損益(△は益)                                   △ 87              23
      持分法による投資損益(△は益)                                  △ 195             △ 165
      売上債権の増減額(△は増加)                                   251             1,073
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 798              154
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   650             △ 930
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                    12              △ 9
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 2             △ ▶
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  △ 179              △ 23
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    20             △ 26
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    ―             124
      投資有価証券売却損益(△は益)                                    ―             △ 77
      有形固定資産売却損益(△は益)                                    21             △ 351
      有形固定資産除却損                                    25              22
      その他の資産の増減額(△は増加)                                   △ 46              △ 8
                                          49              41
      その他の負債の増減額(△は減少)
      小計                                  5,564              5,034
      利息及び配当金の受取額
                                          257              250
      利息の支払額                                   △ 9             △ 8
      法人税等の支払額                                 △ 1,768             △ 1,426
                                           0              1
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  4,044              3,850
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有価証券の償還による収入                                    ―             119
      有形固定資産の取得による支出                                  △ 910            △ 1,182
      有形固定資産の売却による収入                                    2             456
      差入保証金の差入による支出                                   △ 37             △ 20
      差入保証金の回収による収入                                    27              45
      資産除去債務の履行による支出                                   △ 25             △ 12
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 3            △ 233
      投資有価証券の売却による収入                                    ―             157
      貸付けによる支出                                   △ 2             △ 7
      貸付金の回収による収入                                    3              3
                                          △ 3              ―
      投資その他の資産の増減額(△は増加)
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 948             △ 674
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                   100              100
      短期借入金の返済による支出                                  △ 100             △ 100
      長期借入金の返済による支出                                   △ 69             △ 69
      自己株式の取得による支出                                  △ 300             △ 200
      配当金の支払額                                  △ 476             △ 707
                                          △ 0             △ 1
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 847             △ 979
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     31              △ 5
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    2,280              2,191
     現金及び現金同等物の期首残高                                    4,472              6,752
     現金及び現金同等物の期末残高                                    6,752              8,944
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数及び名称
       5 社
       モリ金属㈱、関東モリ工業㈱、モリ販売㈱、㈱シルベスト、PT.                              MORY   INDUSTRIES      INDONESIA
     (2)  非連結子会社の名称
       該当事項はありません。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した関連会社数及び名称
       1 社
       Auto   Metal   Co.,   Ltd.
     (2)  持分法を適用しない関連会社の名称
       Mory   Lohakit(Thailand)         Co.,   Ltd.
       持分法を適用しない理由
        持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の
       適用範囲から除外しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
          均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② デリバティブ
        時価法
      ③ たな卸資産
        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         商品、製品、仕掛品
          移動平均法
         原材料
          主として移動平均法
         貯蔵品
          最終仕入原価法
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     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。ただし、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法
       を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物           3~50年
         機械装置及び運搬具           主として14年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        自社利用ソフトウエア
         社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
        上記以外の無形固定資産
         定額法
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     (3) 重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      ③ 役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
      ④ 環境対策引当金
        PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理費用等の環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込ま
       れる金額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       期間定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、発生時の連結会計年度に一括して処理することとしております。
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)
       による定額法により按分した額を、それぞれ翌連結会計年度から費用処理することとしております。
      ③ 小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付
       に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務
       をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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     (5)  重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段       金利スワップ
         ヘッジ対象       借入金利息
      ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
       行っております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の判定は省略
       しております。
        金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。
     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
     (7)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
      なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
      相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めておりま
      す。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税及び地方消費税の処理方法
        税抜方式を採用しております。
      (会計方針の変更)

       国際財務報告基準を適用している子会社は、当連結会計年度より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下
      「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対
      照表に資産及び負債として計上することとしました。                          IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従ってお
      り、会計方針の変更による累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に計上しております。
       この結果、当連結会計年度における連結貸借対照表は、「有形固定資産」が6百万円増加し、流動負債の「その
      他」が4百万円及び固定負債の「その他」が2百万円増加しております。
       当連結会計年度の連結損益計算書及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
      (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          令和2年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   令和2年3月31日)
     (1)  概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日
       令和4年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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     ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                                令和2年3月31日)
     (1)  概要
       当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結
      財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の
      理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
     (2)  適用予定日
       令和3年3月期の年度末より適用予定であります。
      (追加情報)

       当連結会計年度における新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、当社グループの業績に与える影響として
      は限定的でありました。一方で、翌連結会計年度に入ってから受注に影響が出始め、当社グループと関係のある多
      くの分野に深刻な打撃を与えているため、今後の業績への影響を注視する必要があります。
       このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響について会計上の見積りの参考となるものがなく、今後
      の当社グループ業績への影響を予測することは極めて困難ではありますが、ある一定の仮定を置いた上で、繰延税
      金資産の回収可能性の判断や、固定資産の減損判定などの会計上の見積りを実施しております。なお、一定の仮定
      としては受注減少による売上の一時的な落ち込みは見られるものの、中長期的には、上記会計上の見積りに影響す
      ることはないと想定しております。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        有形固定資産の減価償却累計額                       26,075   百万円              26,396   百万円
     ※2 担保資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

        担保資産
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        投資有価証券                        108百万円                 76百万円
        対応債務

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        1年内返済予定の長期借入金                         36百万円                 20百万円
        長期借入金                         20                 ―
               合計                  56                 20
     ※3 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        商品及び製品                       6,137   百万円              6,252   百万円
        仕掛品                       1,798                 1,650
        原材料及び貯蔵品                       2,420                 1,918
     ※4 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        投資有価証券(株式)                        784百万円                 741百万円
     ※5 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたも
      のとして処理しております。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        受取手形                        423百万円                  ―百万円
        電子記録債権                        152                  ―
        支払手形                        343                  ―
        電子記録債務                        705                  ―
        その他(設備関係支払手形)                         7                 ―
     6 貸出コミットメント契約

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。当
      該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        貸出コミットメントの総額                       2,000百万円                 2,000百万円
        借入実行残高                         ―                 ―
              差引額                 2,000                 2,000
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                           至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        荷造・運送費                       2,370   百万円              2,440   百万円
        給料諸手当                        932                 893
        賞与引当金繰入額                        101                 93
        退職給付費用                         33                 72
        役員退職慰労引当金繰入額                         20                 21
     ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費は、次のとおりであります。

                前連結会計年度                         当連結会計年度
              (自    平成30年4月1日                       (自    平成31年4月1日
               至   平成31年3月31日        )               至   令和2年3月31日        )
                  66 百万円                        65 百万円
     ※3 売上原価に含まれているたな卸資産評価損は、次のとおりであります。

                前連結会計年度                         当連結会計年度
              (自    平成30年4月1日                       (自    平成31年4月1日
               至   平成31年3月31日        )               至   令和2年3月31日        )
                  102  百万円                        153  百万円
     ※4    有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                             至   平成31年3月31日)               至   令和2年3月31日)
        土地                           ―百万円                351百万円
                合計                   ―百万円                351百万円
     ※5    固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                             至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        土地                           21百万円                 ―百万円
     ※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                           至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        建物及び構築物                         13百万円                 13百万円
        機械装置及び運搬具                         12                 8
        工具、器具及び備品                         0                 0
               合計                  25                 22
                                 50/86





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                                                            有価証券報告書
      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                             至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                        △471百万円                 △240百万円
                                   ―                ―
         組替調整額
          税効果調整前
                                 △471                 △240
                                  133                 69
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                       △338                 △171
        為替換算調整勘定
                                  12               △11
         当期発生額
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                        △21                △215
                                 △26                 △15
         組替調整額
          税効果調整前
                                 △48                △231
                                  14                 69
          税効果額
          退職給付に係る調整額                       △33                △161
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                  13               △35
         当期発生額
               その他の包括利益合計                  △346                 △379
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
    1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)            7,949,580               ―            ―        7,949,580
    2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)               93         98,061             ―          98,154
     (変動事由の概要)
       単元未満株式の買取りによる増加                               361株
       平成30年10月31日の取締役決議による自己株式の取得                             97,700株
    3 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
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    4 配当に関する事項
     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)         (円)
     平成30年6月27日
                普通株式          238        30.00      平成30年3月31日         平成30年6月28日
     定時株主総会
     平成30年10月31日
                普通株式          238        30.00       平成30年9月30日         平成30年12月3日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     令和元年6月26日
               普通株式      利益剰余金         471       60.00     平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
     (注)    1株当たり配当額には創業90周年記念配当30円が含まれております。
     当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

    1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)            7,949,580               ―            ―        7,949,580
    2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)             98,154           67,779           63,600          102,333
     (変動事由の概要)
       単元未満株式の買取りによる増加                               379株
       令和2年1月31日の取締役決議による自己株式の取得                             66,800株
       譲渡制限付株式の取得による増加                               600株
       譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分による減少                             63,600株
    3 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)         (円)
     令和元年6月26日
                普通株式          471        60.00      平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
     令和元年10月31日
                普通株式          237        30.00      令和元年9月30日         令和元年12月2日
     取締役会
     (注)    令和元年6月26日定時株主総会決議による1株当たり配当額には創業90周年記念配当30円が含まれております。
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     令和2年6月25日
               普通株式      利益剰余金         470      60.00     令和2年3月31日         令和2年6月26日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                             至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        現金及び預金勘定                         6,752百万円                 8,944百万円
        預入期間が3か月を超える定期預金                           ―                ―
        現金及び現金同等物                         6,752                 8,944
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      (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全
      性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述
      するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、おおむね1年以内に決済されるものであり、顧客の信用
      リスクに晒されております。
       投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、おおむね半年以内の支払期日であります。借入金は、主
      に運転資金並びに設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。これらの営業債務並びに借入金等の
      金銭債務は、流動性リスクに晒されております。なお、借入金の一部については、支払金利の変動リスクに対する
      ヘッジを目的とした金利スワップを利用しております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当該リスクについては、債権管理規程に基づき各営業部門が取引先ごとの期日及び残高管理を行うとともに、
       本社の管理部がその管理状況をモニタリングしております。また、回収遅延の懸念があるものについては、個別
       に把握し対応を行う体制としております。連結子会社においても当社の債権管理規程に準じて同様の管理を行っ
       ております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、取引先企業と
       の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
        管理部では取締役会の承認のもとで金利スワップ取引を行っておりますが、その状況は取締役会に報告するこ
       ととしております。連結子会社においては当該取引は行わないこととしております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        管理部では、各部署からの報告に基づき適時適切な資金繰計画を作成し、手元流動性を維持することなどによ
       り、流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様の管理を行っており、管理部がこれを統括し
       ております。なお、当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結して
       おります。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。
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                                                            有価証券報告書
    2 金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
      前連結会計年度(        平成31年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
     (1)  現金及び預金
                           6,752             6,752              ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                          11,860            11,860               ―
     (3)  電子記録債権
                           3,627            3,627              ―
     (4)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   2,437             2,437               ―
           資産計               24,678             24,678               ―
     (1)  支払手形及び買掛金
                           3,730            3,730              ―
     (2)  電子記録債務
                           5,356            5,356              ―
     (3)  短期借入金
                            450            450             ―
     (4)  1年内返済予定の長期借入金
                            69            69             ―
     (5)  長期借入金
                           1,486            1,484             △1
           負債計               11,092            11,091              △1
      当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
     (1)  現金及び預金
                           8,944            8,944              ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                          10,625            10,625               ―
     (3)  電子記録債権
                           3,785            3,785              ―
     (4)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   2,105            2,105              ―
           資産計               25,461            25,461               ―
     (1)  支払手形及び買掛金
                           2,958            2,958              ―
     (2)  電子記録債務
                           5,196            5,196              ―
     (3)  短期借入金
                            450            450             ―
     (4)  1年内返済予定の長期借入金
                            186            186             ―
     (5)  長期借入金
                           1,300            1,296             △3
           負債計               10,090            10,087              △3
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資 産
      (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、並びに(3)               電子記録債権
        これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ
       れた価格によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
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     負 債
      (1)  支払手形及び買掛金、(2)            電子記録債務、(3)         短期借入金、並びに(4)           1年内返済予定の長期借入金
        これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
      (5)  長期借入金

        これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
       現在価値により算定しております。金利スワップの特例処理によるものは当該対象の時価に含めて記載しており
       ます。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                 (単位:百万円)
               区分              平成31年3月31日                 令和2年3月31日
             非上場株式                   915                 873
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                              有価証
       券及び投資有価証券」には含めておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(        平成31年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           6,745        ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                          11,860         ―      ―      ―
        電子記録債権                           3,627        ―      ―      ―
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの(公社債)                           120      122       ―      ―
                   合計               22,353        122       ―
      当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           8,941        ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                          10,625         ―      ―      ―
        電子記録債権                           3,785        ―      ―      ―
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの(公社債)                            21      198       ―      ―
                   合計               23,374        198       ―      ―
     (注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(        平成31年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金                 450       ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金                 69      186      500       800        ―      ―
             合計            519      186      500      800       ―      ―
      当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金                 450       ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金                 186      500      800       ―      ―      ―
             合計            636      500      800       ―      ―      ―
                                 55/86


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      (有価証券関係)
    1 その他有価証券
      前連結会計年度(        平成31年3月31日        )
                                                 (単位:百万円)
                       連結決算日における
            区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      株式                      1,971             1,011              959
      債券                       243             234              8
      その他                       ―            ―            ―
            小計                224           1,245              968
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      株式                      223             241            △17
      債券                       ―            ―            ―
      その他                       ―            ―            ―
            小計                 223             241            △17
            合計               2,437            1,487             950
      当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
                       連結決算日における
            区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      株式                     1,470             682            788
      債券                       21            14             7
      その他                       ―            ―            ―
            小計               1,492             697            795
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      株式                      414            622           △208
      債券                      198            200            △1
      その他                       ―            ―            ―
            小計                612            822           △210
            合計               2,105            1,520             585
    2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     株式                      157              82              ▶
     債券                       ―             ―             ―
     その他                       ―             ―             ―
           合計                157              82              ▶
                                 56/86




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    3 減損処理を行った有価証券
       当連結会計年度において、著しく時価の下落した有価証券に対して減損処理を行っており、その金額は株式124百
      万円であります。
       なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、及び30%以上50%未
      満下落した場合には個別に時価の回収可能性を判定して、回収可能性がないものについては減損処理を行っており
      ます。
      (デリバティブ取引関係)

      ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
       金利関連
        前連結会計年度(        平成31年3月31日        )
                                                 (単位:百万円)
               デリバティブ                           契約額のうち
    ヘッジ会計の方法                    主なヘッジ対象           契約額                 時価
               取引の種類等                             1年超
     金利スワップの         金利スワップ取引
                         長期借入金            300         300        △2
      特例処理       支払固定・受取変動
     (注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
        当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                                                 (単位:百万円)
               デリバティブ                           契約額のうち
    ヘッジ会計の方法                    主なヘッジ対象           契約額                 時価
               取引の種類等                             1年超
     金利スワップの         金利スワップ取引
                         長期借入金           300        300        △1
      特例処理       支払固定・受取変動
     (注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
     立型制度)を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債
     務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
      なお、連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、主に簡便法により退職給付に係る負債及
     び退職給付費用を計算しております。
    2 確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       退職給付債務の期首残高                               3,976              3,969
        勤務費用                               170              174
        利息費用                                44              44
        数理計算上の差異の発生額                               △2              32
        退職給付の支払額                              △220              △306
        その他                                1             △2
       退職給付債務の期末残高                               3,969              3,912
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       年金資産の期首残高                               5,106              5,232
        期待運用収益                                77              79
        数理計算上の差異の発生額                               △20             △183
        事業主からの拠出額                               279              151
        退職給付の支払額                              △211              △292
        その他                                1             △1
       年金資産の期末残高                               5,232              4,985
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産
                                      △109              △113
       (△)の期首残高(純額)
        退職給付費用                                28              31
        退職給付の支払額                               △2              △1
        制度への拠出額                               △29              △18
       退職給付に係る資産(△)の期末残高(純額)                               △113              △100
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     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 平成31年3月31日        )     ( 令和2年3月31日        )
       積立型制度の退職給付債務                               4,177              4,122
       年金資産                              △5,741              △5,480
                                     △1,563              △1,356
       非積立型制度の退職給付債務                                186              182
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △1,376              △1,173
       退職給付に係る負債                                187              182

       退職給付に係る資産                              △1,563              △1,356
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △1,376              △1,173
       (注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。
     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       勤務費用                                170              174
       利息費用                                 44              44
       期待運用収益                                △77              △79
       数理計算上の差異の費用処理額                                △31              △14
       簡便法で計算した退職給付費用                                 28              31
       その他                                 2             △4
       合計                                137              153
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       数理計算上の差異                                 48             231
       合計                                 48             231
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 平成31年3月31日        )     ( 令和2年3月31日        )
       未認識数理計算上の差異                               △240               △9
       合計                               △240               △9
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     (8)  年金資産に関する事項
      ① 年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 平成31年3月31日        )     ( 令和2年3月31日        )
       債券                                54%              53%
       株式                                18%              14%
       その他                                28%              33%
       合計                                100%              100%
      ② 長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
       割引率                                1.1%              1.1%
       長期期待運用収益率                                1.5%              1.5%
       予想昇給率                                1.7%              1.7%
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度

                                  ( 平成31年3月31日        )      ( 令和2年3月31日        )
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)2                               273百万円              241百万円
        減損損失                               203              181
        賞与引当金                               117              114
        役員退職慰労引当金                               76              68
        資産除去債務                               58              56
        退職給付に係る負債                               56              54
        未払事業税                               52              45
        投資有価証券                               51              41
                                       107              113
        その他
       繰延税金資産小計
                                       997              915
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                             △273              △241
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                             △428              △384
                                      △701              △625
       評価性引当額小計(注)1
       繰延税金資産合計
                                       296              290
       繰延税金負債

        退職給付に係る資産                             △469              △406
        その他有価証券評価差額金                             △245              △176
        投資差額(土地)                              △90              △90
                                      △30              △28
        その他
       繰延税金負債合計                               △834              △701
       繰延税金資産の純額                               △538              △411
     (注)   1 評価性引当額が75百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損

         金に係る評価性引当額が32百万円、減損損失に係る評価性引当額が22百万円、それぞれ減少したことなどに伴
         うものであります。
        2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前連結会計年度(        平成31年3月31日        )
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)               57     52     36     20     34     71    273百万円
         評価性引当額              △57     △52     △36     △20     △34     △71    △273
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―    ─     ―    ─
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
         当連結会計年度(        令和2年3月31日        )

                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)               51     36     19     34     18     80    241百万円
         評価性引当額              △51     △36     △19     △34     △18     △80    △241
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―    ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
       前連結会計年度及び当連結会計年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差
      異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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      (資産除去債務関係)
      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

       重要性が乏しいため記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
    1 報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループが営む主力の事業は、ステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼管の製造販売に加え、
     パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販売を行うステンレス関連事業であります。国内において
     は、主に当社を中心として製品の製造様式、製品商品の市場及び顧客並びにその販売形態を系統的に区分した製品部
     門別に戦略を構築し、事業活動を展開しており、海外においては、在外連結子会社であるPT.                                               MORY   INDUSTRIES
     INDONESIAが製造から販売まで行い、独立した経営単位で事業活動を展開しております。
      したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、個々の連結
     会社を集約した「日本」と「インドネシア」の2つを報告セグメントとしております。
    2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は連結財務諸表作成のために採用している会計処理基準に基づく
     金額により記載しております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売
     上高及び振替高は市場価格等を勘案し決定した価格に基づいております。
    3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
                                                 (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                    連結損益計
                                   その他            調整額
                                          合計          算書計上額
                        インド
                                   (注1)            (注2)
                  日本            計
                                                    (注3)
                        ネシア
     売上高
      外部顧客への売上高             42,248      1,257     43,506       505    44,012        ―   44,012
      セグメント間の内部
                   4,191        ―    4,191        ―    4,191     △ 4,191        ―
      売上高又は振替高
          計         46,440      1,257     47,697       505    48,203     △ 4,191     44,012
     セグメント利益又は
                   4,495       △ 1    4,493      △ 36    4,457       211     4,668
     損失(△)
     セグメント資産              55,760      1,795     57,556       318    57,875     △ 4,306     53,569
     セグメント負債              18,037      1,221     19,259       628    19,888     △ 4,780     15,107
     その他の項目
      減価償却費               907      90     998       ―     998      △ 2     996
      有形固定資産及び無
                   1,045       25    1,071        ―    1,071      △ 134      936
      形固定資産の増加額
     (注)   1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自転車関連商品の販売にか
         かる事業であります。
        2 調整額は以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
         (2)  セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、主にセグメント間取引消去等であります。
        3 セグメント利益及び損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )
                                                 (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                    連結損益計
                                   その他            調整額
                                          合計          算書計上額
                        インド
                                   (注1)            (注2)
                  日本            計
                                                    (注3)
                        ネシア
     売上高
      外部顧客への売上高             40,444      1,361     41,805       354    42,160        ―   42,160
      セグメント間の内部
                   4,210        ―    4,210        ―    4,210     △ 4,210        ―
      売上高又は振替高
          計         44,655      1,361     46,016       354    46,371     △ 4,210     42,160
     セグメント利益又は
                   3,624       59    3,683      △ 84    3,599       205     3,805
     損失(△)
     セグメント資産              56,006      1,719     57,726       193    57,919     △ 3,801     54,118
     セグメント負債              16,279      1,155     17,434       589    18,023     △ 4,198     13,825
     その他の項目
      減価償却費               914      89    1,004        ―    1,004       △ 2    1,001
      有形固定資産及び無
                   1,143       28    1,172        ―    1,172        6    1,178
      形固定資産の増加額
     (注)   1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自転車関連商品の販売にか
         かる事業であります。
        2 調整額は以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
         (2)  セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、主にセグメント間取引消去等であります。
        3 セグメント利益及び損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
    【関連情報】

     前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
    1 製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略して
     おります。
    2 地域ごとの情報

     (1)  売上高
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載すべき事項はあ
     りません。
     当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

    1 製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略し
     ております。
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    2 地域ごとの情報
     (1)  売上高
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載すべき事項はあ
     りません。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

      前連結会計年度(自           平成30年4月1日         至    平成31年3月31日        )
    1 関連当事者との取引
      該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )

    1 関連当事者との取引
      該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                         (自    平成30年4月1日               (自    平成31年4月1日
                          至   平成31年3月31日        )        至   令和2年3月31日        )
     1株当たり純資産額                        4,895.34円                  5,131.39円
     1株当たり当期純利益                         431.08円                  376.99円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自    平成30年4月1日           (自    平成31年4月1日
                                 至   平成31年3月31日        )   至   令和2年3月31日        )
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益                     (百万円)            3,410             2,968

      普通株主に帰属しない金額                     (百万円)              ―             ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                           (百万円)            3,410             2,968
      利益
      普通株式の期中平均株式数                      (株)         7,911,735             7,875,096
         3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 ( 平成31年3月31日        )    ( 令和2年3月31日        )
     純資産の部の合計額                      (百万円)           38,461             40,293
     純資産の部の合計額から控除する金額                      (百万円)             26             25

      (うち非支配株主持分)                      (百万円)             (26)             (25)

     普通株式に係る期末の純資産額                      (百万円)           38,435             40,267

     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                            (株)         7,851,426             7,847,247
     普通株式の数
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                        当期首残高        当期末残高         平均利率
            区分                                      返済期限
                        (百万円)        (百万円)         (%)
     短期借入金                      450        450       0.620           ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                      69        186       0.590           ―

     1年以内に返済予定のリース債務                       1        5      2.399           ―

     長期借入金                                           令和3年4月30日~
                         1,486        1,300        0.325
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                           令和4年7月29日
     リース債務                                           令和3年4月5日~
                           ▶        5      2.399
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                           令和5年10月5日
     その他有利子負債                       ―        ―        ―         ―
             計             2,010        1,946          ―         ―

     (注)   1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごと
         の返済予定額の総額
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金             500          800           ―          ―
          リース債務              3          1          0          ―
       【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
        (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高          (百万円)        10,418          20,934          32,095          42,160

     税金等調整前四半期

               (百万円)         945         2,283          3,423          4,261
     (当期)純利益
     親会社株主に帰属
     する四半期(当期)          (百万円)         660         1,604          2,395          2,968
     純利益
     1株当たり四半期
                (円)       84.17         204.10          304.12          376.99
     (当期)純利益
        (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり

                (円)       84.17         119.92          99.96          72.74
     四半期純利益
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    2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 6,427              8,578
                                       ※4  3,413
        受取手形                                               2,983
                                       ※4  3,627
        電子記録債権                                               3,785
        売掛金                                 8,472              7,688
        有価証券                                  120               ―
                                       ※3  8,578            ※3  8,720
        たな卸資産
        前払費用                                  67              94
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金                                 1,144               909
        未収入金                                  652              611
        その他                                   ▶              1
                                         △ 239             △ 237
        貸倒引当金
        流動資産合計                                32,269              33,136
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               1,779              1,656
         構築物                                307              285
         機械及び装置                               2,958              3,117
         車両運搬具                                 ▶              3
         工具、器具及び備品                                108               97
         土地                               5,979              5,877
         リース資産                                 5              ▶
                                          165              438
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               11,307              11,480
        無形固定資産
                                          22              19
         その他
         無形固定資産合計                                 22              19
        投資その他の資産
                                       ※1  2,447            ※1  2,237
         投資有価証券
         関係会社株式                                944              944
         出資金                                 0              0
         長期貸付金                                 3              8
         関係会社長期貸付金                               2,532              2,488
         長期前払費用                                 33              98
         前払年金費用                               1,195              1,232
         保険積立金                                595              652
         その他                                123              116
                                          △ 8            △ 180
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               7,869              7,596
        固定資産合計                                19,199              19,096
      資産合計                                  51,468              52,232
                                 68/86




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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                        ※4  546
        支払手形                                                 16
                                       ※4  5,330
        電子記録債務                                               5,172
        買掛金                                 3,162              2,956
        短期借入金                                  400              400
                                        ※1  69            ※1  186
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                   1              1
        未払金                                  82              178
        未払費用                                  801              782
        未払法人税等                                  763              624
        前受金                                   0              0
        預り金                                  60              39
        賞与引当金                                  338              330
                                        ※4  17
        設備関係支払手形                                                 ―
        未払消費税等                                  113              161
                                          253              208
        その他
        流動負債合計                                11,941              11,057
      固定負債
                                       ※1  1,486
        長期借入金                                               1,300
        繰延税金負債                                  331              275
        リース債務                                   ▶              2
        退職給付引当金                                  172              168
        役員退職慰労引当金                                  253              226
        環境対策引当金                                  65              55
        資産除去債務                                  140              136
                                          57              57
        その他
        固定負債合計                                 2,510              2,222
      負債合計                                  14,451              13,280
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,360              7,360
        資本剰余金
         資本準備金                               7,705              7,705
                                           ―             △ 43
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               7,705              7,662
        利益剰余金
         利益準備金                                901              901
         その他利益剰余金
                                        20,645              22,801
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               21,547              23,703
        自己株式                                 △ 301             △ 306
        株主資本合計                                36,311              38,418
      評価・換算差額等
                                          705              533
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  705              533
      純資産合計                                  37,017              38,952
     負債純資産合計                                   51,468              52,232
                                 69/86



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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     売上高                                   42,248              40,444
                                        32,472              31,373
     売上原価
     売上総利益                                    9,776              9,070
                                       ※1  5,252            ※1  5,399
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    4,524              3,671
     営業外収益
      受取利息                                    90              71
      受取配当金                                   244              236
      為替差益                                    92               ―
      受取賃貸料                                   122              115
                                          45              40
      その他
      営業外収益合計                                   595              463
     営業外費用
      支払利息                                    8              8
      貸倒引当金繰入額                                    ―             172
      売上割引                                    26              25
      減価償却費                                    18              11
      不動産賃貸費用                                    14              14
      為替差損                                    ―              29
                                           8              8
      その他
      営業外費用合計                                    76              266
     経常利益                                    5,043              3,867
     特別利益
      固定資産売却益                                    ―             351
                                           ―              82
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    ―             433
     特別損失
      固定資産売却損                                    21               ―
      固定資産除却損                                    21              22
      投資有価証券売却損                                    ―              ▶
      投資有価証券評価損                                    ―             124
      本社移転費用                                    14               ―
                                          58               ―
      耐震対策費用
      特別損失合計                                   115              151
     税引前当期純利益                                    4,928              4,149
     法人税、住民税及び事業税                                    1,432              1,272
                                          60              13
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,492              1,285
     当期純利益                                    3,436              2,864
                                 70/86






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      ③  【株主資本等変動計算書】
        前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                            資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余
                資本金
                           その他資本剰余
                                                金
                     資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                             金
                                             繰越利益剰余金
     当期首残高             7,360      7,705        ―    7,705       901     17,686      18,587
     当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 476     △ 476
     当期純利益                                           3,436      3,436
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               ―      ―      ―      ―      ―    2,959      2,959
     当期末残高             7,360      7,705        ―    7,705       901     20,645      21,547
                   株主資本           評価・換算差額等

                             その他

                                        純資産合計
                                  評価・換算
                自己株式     株主資本合計       有価証券
                                  差額等合計
                            評価差額金
     当期首残高              △ 0    33,653       1,043      1,043      34,697

     当期変動額
     剰余金の配当                   △ 476                  △ 476
     当期純利益                   3,436                   3,436
     自己株式の取得            △ 300     △ 300                  △ 300
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                         △ 338     △ 338     △ 338
     額)
     当期変動額合計             △ 300     2,658      △ 338     △ 338     2,319
     当期末残高             △ 301     36,311       705      705     37,017
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        当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                            資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余
                資本金
                           その他資本剰余
                                                金
                     資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                             金
                                             繰越利益剰余金
     当期首残高             7,360      7,705        ―    7,705       901     20,645      21,547
     当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 708     △ 708
     当期純利益                                           2,864      2,864
     自己株式の取得
     自己株式の処分                         △ 43     △ 43
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               ―      ―     △ 43     △ 43       ―    2,156      2,156
     当期末残高             7,360      7,705       △ 43     7,662       901     22,801      23,703
                     株主資本                評価・換算差額等

                                   その他

                                                   純資産合計
                                          評価・換算
                 自己株式        株主資本合計         有価証券
                                          差額等合計
                                  評価差額金
     当期首残高                △ 301       36,311          705         705       37,017

     当期変動額
     剰余金の配当                       △ 708                         △ 708
     当期純利益                       2,864                          2,864
     自己株式の取得               △ 200        △ 200                         △ 200
     自己株式の処分                195         151                          151
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                △ 171        △ 171        △ 171
     額)
     当期変動額合計                 △ 5       2,107         △ 171        △ 171        1,935
     当期末残高                △ 306       38,418          533         533       38,952
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
      ① 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      ② その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法
     (3)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
      ① 商品、製品、仕掛品、原材料
        移動平均法
      ② 貯蔵品
        最終仕入原価法
    2 固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しております。ただし、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を
      採用しております
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物        3~50年
        機械及び装置        主として14年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       自社利用ソフトウエア
        社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
       上記以外の無形固定資産
        定額法
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     (4)  長期前払費用
       契約期間等により毎期均等償却
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    3 引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
      権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
      ります。
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定
      額基準によっております。
       過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して処理することとしております。
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による
      定額法により按分した額を、それぞれ翌事業年度から費用処理することとしております。
       未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
     (5)  環境対策引当金
       PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理費用等の環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれ
      る金額を計上しております。
    4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)  ヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段       金利スワップ
        ヘッジ対象       借入金利息
      ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
       行っております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の判定は省略
       しております。
        金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。
     (2)  消費税等の処理方法
       税抜方式を採用しております。
     (3)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
      (追加情報)

       当事業年度における新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、当社の業績に与える影響としては限定的であ
      りました。一方で、翌事業年度に入ってから受注に影響が出始め、当社と関係のある多くの分野に深刻な打撃を与
      えているため、今後の業績への影響を注視する必要があります。
       このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響について会計上の見積りの参考となるものがなく、今後
      の当社の業績への影響を予測することは極めて困難ではありますが、ある一定の仮定を置いた上で、繰延税金資産
      の回収可能性の判断や、固定資産の減損判定などの会計上の見積りを実施しております。なお、一定の仮定として
      は受注減少による売上の一時的な落ち込みは見られるものの、中長期的には、上記会計上の見積りに影響すること
      はないと想定しております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
        担保資産
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        投資有価証券                        108百万円                 76百万円
        対応債務

                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        1年内返済予定の長期借入金                         36百万円                 20百万円
        長期借入金                         20                 ―
               合計                  56                 20
     2 関係会社に対する資産及び負債

       区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        短期金銭債権                        802百万円                 770百万円
        短期金銭債務                        167                 161
     ※3 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        商品及び製品                       5,128   百万円              5,518   百万円
        仕掛品                       1,125                  995
        原材料及び貯蔵品                       2,324                 2,206
     ※4 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        受取手形                        423百万円                  ―百万円
        電子記録債権                        152                  ―
        支払手形                        343                  ―
        電子記録債務                        705                  ―
        設備関係支払手形                         7                 ―
     5 貸出コミットメント契約

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。当
      該契約に基づく当期末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 平成31年3月31日        )        ( 令和2年3月31日        )
        貸出コミットメントの総額                       2,000百万円                 2,000百万円
        借入実行残高                         ―                 ―
              差引額                 2,000                 2,000
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      (損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                           至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        荷造・運送費                       2,337   百万円              2,410   百万円
        給料諸手当                        779                 780
        賞与引当金繰入額                         93                 87
        退職給付費用                         28                 70
        役員退職慰労引当金繰入額                         20                 21
        支払手数料                        637                 670
        減価償却費                         60                 54
      おおよその割合

        販売費                         79%                 79%
        一般管理費                         21                 21
     2 関係会社との取引高

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成30年4月1日              (自    平成31年4月1日
                           至   平成31年3月31日        )      至   令和2年3月31日        )
        売上高                         25百万円                 24百万円
        仕入高及び外注加工高                       1,433                 1,361
        営業取引以外の取引高                        416                 370
      (有価証券関係)

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社及
      び関連会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表額は次のとおり
      です。
                                                 (単位:百万円)
                                 前事業年度               当事業年度
                 区分
                               ( 平成31年3月31日        )     ( 令和2年3月31日        )
         子会社株式                           666               666
         関連会社株式                           277               277
                  計                  944               944
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度

                                  ( 平成31年3月31日        )      ( 令和2年3月31日        )
       繰延税金資産
        子会社株式                             1,022百万円              1,022百万円
        貸倒引当金                               74              125
        賞与引当金                               101               99
        減損損失                               88              82
        役員退職慰労引当金                               76              68
        退職給付引当金                               51              50
        未払事業税                               49              43
                                       164              159
        その他
       繰延税金資産小計
                                      1,628              1,652
                                     △1,348              △1,374
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                       280              278
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                             △245              △176
        前払年金費用                             △358              △369
                                       △7              △7
        その他
       繰延税金負債合計                               △611              △553
       繰延税金資産の純額                               △331              △275
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
       前事業年度及び当事業年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
      実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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      ④ 【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                  (単位:百万円)
                                                      減価償却
      区分       資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      累計額
    有形固定資産
           建物             1,779        48      14      155     1,656      6,402
           構築物              307       0      0      21      285     1,405
           機械及び装置             2,958       700       8     532     3,117      12,912
           車両運搬具               ▶      1      0      2      3      37
           工具、器具及び備品              108       26       0      37      97     1,080
           土地             5,979        1     104       ―    5,877        ―
           リース資産               5      ―      ―      1      ▶      3
           建設仮勘定              165     1,040       766       ―     438       ―
                計        11,307       1,819       895      750     11,480      21,840
    無形固定資産
           その他               22       ―      ―      3      19      10
                計           22       ―      ―      3      19      10
     (注)   1 機械及び装置の主な増加額は、ステンレス管関係設備                           554百万円、ステンレス加工品関係設備                   25百万円、
         ステンレス条鋼関係設備            1百万円、鋼管関係設備            78百万円、その他設備           39百万円であります。
        2 建設仮勘定の主な増加額は、ステンレス管関係設備                          543百万円、ステンレス加工品関係設備                   38百万円、鋼
         管関係設備      245百万円、ステンレス条鋼関係設備                  129百万円、その他設備           83百万円であります。
        3 建設仮勘定の主な減少額は、他の有形固定資産への振替であります。
        【引当金明細表】

                                                  (単位:百万円)
        科目         当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
     貸倒引当金                247           172            1          418

     賞与引当金                338           330           338           330

     役員退職慰労引当金                253           21           48          226

     環境対策引当金                 65           2          11           55

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度           4月1日から3月31日まで

     定時株主総会           6月中

     基準日           3月31日

     剰余金の配当の基準日           9月30日、3月31日

     1単元の株式数           100株

     単元未満株式の買取り

                (特別口座)

       取扱場所
                大阪市中央区伏見町三丁目6番3号  三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                (特別口座)

       株主名簿管理人
                東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所            ―──

       買取手数料           無料

                電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ

                とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
     公告掲載方法
                公告掲載URL https://www.mory.co.jp/
     株主に対する特典           なし

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                                                       モリ工業株式会社(E01315)
                                                            有価証券報告書
    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)   有価証券報告書              事業年度        自   平成30年4月1日            令和元年6月27日

        及びその添付書類              ( 第77期   )    至   平成31年3月31日            関東財務局長に提出
        並びに確認書
     (2)   内部統制報告書              事業年度        自   平成30年4月1日            令和元年6月27日

                      ( 第77期   )    至   平成31年3月31日            関東財務局長に提出
     (3)   四半期報告書                      自   平成31年4月1日            令和元年8月8日

                   ( 第78期   第1四半期)
        及びその確認書                      至   令和元年6月30日            関東財務局長に提出
                              自   令和元年7月1日            令和元年11月7日

                   ( 第78期   第2四半期)
                              至   令和元年9月30日            関東財務局長に提出
                              自   令和元年10月1日            令和2年2月6日

                   ( 第78期   第3四半期)
                              至   令和元年12月31日            関東財務局長に提出
     (4)   臨時報告書           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項                         令和元年6月28日

                   第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)
                                            関東財務局長に提出
                   の規定に基づく臨時報告書
     (5)   自己株券買付状況報告                      自 令和2年1月1日              令和2年2月6日

                      報告期間
        書                      至 令和2年1月31日              関東財務局長に提出
                              自 令和2年2月1日              令和2年3月6日

                      報告期間
                              至 令和2年2月29日              関東財務局長に提出
     (6)   有価証券届出書の訂正               その他の者に対する割当に係る                     令和元年5月9日

        届出書
                        有価証券届出書の訂正届出書                    関東財務局長に提出
                                            令和元年6月27日

                                            関東財務局長に提出 
                                            令和元年6月28日

                                            関東財務局長に提出
                                            令和元年7月31日

                                            関東財務局長に提出
                                            令和元年8月8日

                                            関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和2年6月26日

    モリ工業株式会社
     取締役会 御中
                      EY新日本有限責任監査法人

                        大  阪  事  務  所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       仲     昌  彦              ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       福  竹     徹            ㊞
                       業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れているモリ工業株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、モ
    リ工業株式会社及び連結子会社の令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            有価証券報告書
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、モリ工業株式会社の令和
    2年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、モリ工業株式会社が令和2年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                            有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

       社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 84/86







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                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和2年6月26日

    モリ工業株式会社
     取締役会 御中
                      EY新日本有限責任監査法人

                        大  阪  事  務  所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       仲     昌  彦            ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       福  竹     徹            ㊞
                       業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れているモリ工業株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、モリ工
    業株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
                                 85/86







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                                                       モリ工業株式会社(E01315)
                                                            有価証券報告書
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

       社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 86/86







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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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