株式会社ジー・テイスト 訂正有価証券報告書 第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ジー・テイスト
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ジー・テイスト(E03374)
                                                          訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     東海財務局長

      【提出日】                     2020年6月26日

      【事業年度】                     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      【会社名】                     株式会社ジー・テイスト

      【英訳名】                     G.taste    Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  阿久津 貴史

      【本店の所在の場所】                     名古屋市北区黒川本通二丁目46番地

      【電話番号】                     052(910)1729

      【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長  山下 淳

      【最寄りの連絡場所】                     名古屋市北区黒川本通二丁目46番地

      【電話番号】                     052(910)1729

      【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長  山下 淳

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3









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                                                          訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2020年6月24日に提出いたしました第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付し
       ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを
       訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        2020年6月24日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書


                                (省略)

      (訂正前)

       監査意見の根拠
        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
       ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
       おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
       上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
       る。
       監査上の主要な検討事項

        監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に
       重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査
       意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
       連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
       正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す
       るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である
       かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
       開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
       る。
                                (省略)

      (訂正後)

       監査意見の根拠
        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
       ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
       おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
       上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
       る。
       連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
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       正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す

       るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である
       かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
       開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
       る。
                                (省略)

                                 3/3

















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