南海プライウッド株式会社 有価証券報告書 第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 南海プライウッド株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    南海プライウッド株式会社(E00635)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    四国財務局長
      【提出日】                    2020年6月26日
      【事業年度】                    第67期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【会社名】                    南海プライウッド株式会社
      【英訳名】                    NANKAI    PLYWOOD    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  丸山 徹
      【本店の所在の場所】                    香川県高松市松福町一丁目15番10号
      【電話番号】                    087(825)3615(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理部門長  松下 直樹
      【最寄りの連絡場所】                    香川県高松市松福町一丁目15番10号
      【電話番号】                    087(825)3615(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理部門長  松下 直樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)   連結経営指標等
             回次            第63期        第64期        第65期        第66期        第67期
            決算年月            2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月        2020年3月

                  (千円)      16,142,690        16,852,146        17,970,841        19,280,520        19,731,674
     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)      △ 342,958        764,871       1,440,245        1,644,885        1,781,202
     (△)
     親会社株主に帰属する当
     期純利益又は親会社株主
                  (千円)      △ 341,361        446,316        703,345        864,349        886,587
     に帰属する当期純損失
     (△)
                  (千円)      △ 354,817        360,575        674,911        788,497       1,074,404
     包括利益
                  (千円)      16,981,043        17,263,696        17,860,124        18,550,070        19,506,615
     純資産額
                  (千円)      21,171,804        21,717,865        21,504,817        22,019,510        23,300,905
     総資産額
                   (円)      17,549.62        17,844.63        18,464.49        19,183.87        20,179.21
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金
     額又は1株当たり当期純             (円)      △ 352.73        461.29        727.06        893.76        917.03
     損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)          -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                   (%)        80.2        79.5        83.1        84.2        83.7
     自己資本比率
                   (%)          -       2.6        4.0        4.7        4.7
     自己資本利益率
                   (倍)          -       8.2        8.3        6.4        5.4
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)       871,024       1,082,860         860,967       1,044,593         594,664
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)      △ 536,629       △ 983,250        228,648       △ 642,135      △ 1,057,927
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)       269,031        289,328      △ 1,129,326        △ 423,013        91,810
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (千円)      1,998,592        2,148,321        2,063,810        1,993,287        1,582,270
     末残高
                   (人)        1,410        1,416        1,420        1,617        1,652
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第63期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
         4.第63期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
         5.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第63期の期首に
           当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算出しておりま
           す。
         6.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第66期の期
           首から適用しており、第65期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
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       (2)   提出会社の経営指標等
             回次            第63期        第64期        第65期        第66期        第67期
            決算年月            2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月        2020年3月

                  (千円)      12,029,077        13,430,991        14,027,521        14,982,205        16,052,566

     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)      △ 206,573        846,005       1,819,886        1,361,849        1,500,652
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                  (千円)      △ 207,980        589,616       △ 404,858        745,403        734,336
     (△)
                  (千円)      2,121,000        2,121,000        2,121,000        2,121,000        2,121,000
     資本金
                  (千株)        10,095        10,095        1,009        1,009        1,009

     発行済株式総数
                  (千円)      16,384,704        16,945,529        16,472,123        17,014,026        17,723,547

     純資産額
                  (千円)      18,960,484        19,913,731        18,569,571        18,911,472        20,215,628

     総資産額
                   (円)      16,933.31        17,515.76        17,029.52        17,595.34        18,334.66

     1株当たり純資産額
                   (円)        8.00        8.00       100.00        120.00        120.00
     1株当たり配当額
     (内1株当たり中間配当額)             (円)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益金額
     又は1株当たり当期純損失             (円)      △ 214.91        609.39       △ 418.51        770.70        759.55
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -        -        -        -        -
     当期純利益金額
                   (%)        86.4        85.1        88.7        90.0        87.7
     自己資本比率
                   (%)          -       3.5        -       4.4        4.2

     自己資本利益率
                   (倍)          -       6.2        -       7.4        6.5

     株価収益率
                   (%)          -       13.1         -       15.6        15.8

     配当性向
                   (人)         392        382        385        390        400

     従業員数
                   (%)        86.7        95.6       153.6        147.3        131.8

     株主総利回り
     (比較指標:東証第二部配
                   (%)        ( 95.0  )    ( 131.9   )    ( 160.6   )    ( 153.2   )    ( 120.3   )
     当込み株価指数)
                   (円)         428        395       6,830        6,480        6,800
     最高株価
                                         (644)
                   (円)         318        300       5,970        5,200        4,825

     最低株価
                                         (355)
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第63期及び第65期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
         4.第63期及び第65期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
         5.第63期     及び第65期     の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
         6.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。                                            第63期   の期首に
           当該株式併合が行われたと仮定し、                 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算出しておりま
           す。
         7.  最高・最低株価は、東京証券取引所(                  市場第二部)におけるものであります。
         8.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。                                            第65期   の 株価に
           ついては、株式併合後の最高・最低株価を記載し、()内に株式併合前の最高・最低株価を記載しておりま
           す。
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                                                    南海プライウッド株式会社(E00635)
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         9.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第66期の期
           首から適用しており、第65期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
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      2【沿革】
        年月                           事業内容
       1955年4月        合板の製造販売を目的に香川県高松市新塩屋町に南海プライウッド株式会社設立
       1958年4月        天井板の生産開始
       1962年4月        香川県高松市高松町に屋島工場新設
          12月     四国建設機器株式会社(現ナンリツ株式会社)設立(70%出資子会社・現連結子会社)
       1966年6月        「南海天井板(ラミネート天井)」の開発・生産開始
       1968年10月        香川県高松市郷東町に郷東工場完成、合板月産 1,650,000㎡
       1969年6月        屋島工場拡張増設工事完成、南海天井板月産 825,000㎡
       1970年9月        徳島市に四国建設機器株式会社徳島営業所開設
       1971年10月        南海港運株式会社設立(100%出資子会社・現連結子会社)
       1972年4月        四国建設機器株式会社、有限会社日協電機商会と合併し、株式会社南立電線商会に商号変更
              高知市に株式会社南立電線商会高知営業所開設
          5月     松山市に株式会社南立電線商会松山営業所開設、四国全域に販売拡大を計る
       1974年9月        屋島工場が日本農林規格(JAS)認定工場に指定
       1977年1月        香川県大川郡志度町(現香川県さぬき市)に志度配送センター新設、稼働
       1978年7月        香川県大川郡志度町(現香川県さぬき市)に志度工場完成、天井板の試作工場として稼働開始
       1982年7月        インドネシアの製材工場との資材取引を開始
       1983年4月        準不燃天井板である「セミフネンテン」の生産開始
       1988年1月        香川県高松市松福町に本社移転
       1991年2月        「収納折戸」の外注委託による生産開始
       1992年10月        資産の有効利用を図るため、休眠状態にあった南海木材株式会社(100%出資子会社)を吸収合
              併
              株式会社南立電線商会、ナンリツ株式会社に商号変更
       1993年3月        屋島工場の生産設備を志度工場へ移転、屋島工場を廃止し、倉庫としての利用開始
       1995年4月        大阪証券取引所市場第二部(特別指定銘柄)に上場
       1996年1月        大阪証券取引所市場第二部に指定替
          4月     資材調達拠点としてマレーシアに合弁会社SENTUHAMONI                          SDN.BHD.を設立(30%出資)
          7月     屋島倉庫を廃止
       1997年4月        香川県大川郡長尾町(現香川県さぬき市)に物流センター新設、稼働
          12月     志度工場がJASの「低ホルムアルデヒド特殊加工化粧合板」、「低ホルムアルデヒド複合1種
              フローリング」(F1)認定を取得
       1998年1月        日立電線㈱と共同で木質電気一体型床暖房「うたたね(シートフロア)」を開発、11月には(財)
              ベターリビングよりBL部品(優良な住宅部品)としての認定を取得
       1999年5月        住宅用内装材(天井材、収納材、床材、建具類)の設計、開発及び製造において、品質システム
              に関する国際規格であるISO9001認証(審査登録)を取得
       2000年6月        志度工場敷地内に環境試験棟を建設
          7月     SENTUHAMONI      SDN.BHD.の株式を追加取得(出資比率65%)
          12月     資材調達拠点としてインドネシアに合弁会社PT.NANKAI                          INDONESIAを設立申請(95%出資子会
              社・現連結子会社)
       2002年3月        郷東工場の稼働を停止
          4月        南海システム作業株式会社設立(100%出資子会社)
          6月        南海リフォームセンター新設
       2003年7月        志度工場がJASの「ホルムアルデヒド発散等級表示規定最上位のF☆☆☆☆」認定を取得
          8月        SENTUHAMONI      SDN.BHD.の株式を追加取得(出資比率100%)
          9月        PT.NANKAI     INDONESIAのスラバヤ工場が新JAS認定を取得
       2004年4月        「ルミスト(アルミ製オープン階段)」生産開始
       2005年2月        提案営業センター新設
              ナンリツ株式会社の株式を追加取得(出資比率100%)
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        年月                           事業内容
       2006年3月        環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001・2004年版に認証(審査登録)を取得
       2007年4月        南海化工株式会社の株式を取得(出資比率20%・現持分法適用関連会社)
       2009年3月        グループ経営の効率化を目的として南海システム作業株式会社(100%出資子会社)を解散
          6月        「オドア(オーダーメイドパーティション(間仕切り扉))」生産開始
       2010年1月        生産の効率化を目的としてSENTUHAMONI                   SDN.BHD.(100%出資子会社)及びEDA                  KILANG    PAPAN
              SDN.BHD.(SENTUHAMONI           SDN.BHD.の100%出資子会社)を解散
              アートフロアLIP6オリジナルシリーズ(フローリング材)の管理システムがFSCの「FSC
              -CoC認証」を取得
       2011年5月        中華人民共和国の上海市に駐在員事務所を開設
       2012年5月        南海建材商貿(上海)有限公司設立(100%出資子会社)
          10月        PT.NANKAI     INDONESIAのインドネシア第2工場としてルマジャン工場を開設、稼働開始
       2013年11月
              間仕切り棚「FIXUS(フィクサス)」、木目柄の棚板「グレインランバー」を新規開発・発
              売開始
       2014年1月
              フランス共和国のボルドー市にNP                ROLPIN    SAS設立(100%出資子会社・現連結子会社)
       2014年3月
              インテリアロングボード「livus(リビアス)」を新規開発・発売開始
       2014年4月        NP  ROLPIN    SASがROLPIN      SASの合板製造販売事業を譲受け
              NP  ROLPIN    SASがROLKEM      SASの株式を取得(出資比率100%・現連結子会社)
       2016年8月        南海建材商貿(上海)有限公司(100%出資子会社)を清算
       2017年3月        新ブランド「収納生活NANKAI」を立ち上げ
       2017年7月        東京ショールーム開設
       2019年3月        PT.NANKAI     INDONESIAにおいて、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001・2015
              年版と環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001・2015年版に認証(審査登録)
              を取得
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      3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(南海プライウッド株式会社)、子会社5社、関連会社1社及び
      その他の関係会社1社(2020年3月31日現在)により構成されており、木質建築内装材の製造並びに販売を行っている
      ほか、電線電気機器の販売等を営んでおり、そのうち当社及び連結子会社が営む「木材関連事業」「電線関連事業」に
      ついてセグメント情報を開示しております。
       当社グループの事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
       なお、次の4部門のうち、「木材関連事業」及び「電線関連事業」については、「第5 経理の状況 1.(1)
      連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
           事業区分               主要製品及びサービス                      主要な会社

                                          当社

                                          南海港運(株)
                      天井材、収納材、床材、合板、製材
                                          PT.NANKAI     INDONESIA
      木材関連事業                 品、荷役、原材料及び製品の運送、梱
                                          NP  ROLPIN    SAS
                      包・荷造、木材加工品
                                          ROLKEM    SAS
      電線関連事業                 電線電気機器                    ナンリツ(株)

                      工業用及び家庭用合成樹脂製品の制作
      一般管工事業                                    南海化工(株)
                      及び加工
      サービス事業                 不動産賃貸事業                    南海興産(株)
       [事業系統図]

        以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                        議決権の所
                                        有割合(又
        名称         住所       資本金      主要な事業の内容                     関係内容
                                        は被所有割
                                        合)(%)
     (連結子会社)

                                              当社へ資材及び設備を納入し
                                              ている。
     ナンリツ㈱         香川県高松市         95,000千円      電線関連事業             100   資金援助あり。
                                              役員の兼任あり。
                                              設備の賃貸あり。
                                              当社原材料の荷役及び運送を
                                              している。
     南海港運㈱         香川県高松市         41,000千円      木材関連事業             100   製品の配送をしている。
                                              役員の兼任あり。
                                              設備の貸与あり。
                                              当社製品の原材料を製造して
     PT.NANKAI         インドネシア共
                                           100   いる。
     INDONESIA         和国         10,000千US$       木材関連事業
                                           (5)   材料等の代理購買あり。
     (注)2         東ジャワ州
                                              役員の兼任あり。
              フランス共和国                                資金援助あり。

     NP  ROLPIN    SAS
                       14,001千EUR       木材関連事業             100
              ラブエール市                                役員の兼任あり。
     (注)2、3
              フランス共和国                            100   資金援助あり。

     ROLKEM    SAS
                        1,230千EUR      木材関連事業
              ムーランクス市                           (100)    役員の兼任あり。
     (注)4
     (持分法適用関                                         当社製品の原材料を製造して

     連会社)                                         いる。
                                              資金援助あり。
                                           28
     南海化工㈱         香川県高松市         25,000千円      一般管工事業                役員の兼任あり。
                                           (8)
                                              設備の賃貸あり。
     (その他の関係
     会社)
                                        (被所有)      役員の兼任あり。
     南海興産㈱         香川県高松市         205,000千円       不動産賃貸事業
                                          28.48    設備の賃貸あり。
      (注)1.議決権の所有割合の(                )内は、関係会社の間接所有割合を内数で記載しております。
         2.特定子会社に該当しております。
         3.  債務超過会社で債務超過の額は、2020年3月末時点で1,068百万円となっております。
         4.  債務超過会社で債務超過の額は、2020年3月末時点で241百万円となっております。
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      5【従業員の状況】
       (1)   連結会社の状況
                                                   2020年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                     1,587
      木材関連事業
                                                       32
      電線関連事業
                                                     1,619
       報告セグメント計
      全社(共通)                                                 33
                                                     1,652

                  合計
      (注)1.従業員数は嘱託契約の従業員を含み、パートタイマーを除いた就業人員であり、臨時従業員数については従
           業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
         2.全社(共通)として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)   提出会社の状況

                                                   2020年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
               400             43.1              14.6           4,435,743

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                      367
      木材関連事業
                                                      367
       報告セグメント計
      全社(共通)                                                 33
                                                      400

                  合計
      (注)1.従業員数は嘱託契約の従業員を含み、パートタイマーを除いた就業人員であり、臨時従業員数については従
           業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
         2.平均年間給与は、税込支給額であり、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)   労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
       当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、販売実績等の金額
      には、消費税等は含まれておりません。
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  経営方針

        当社は、「経営ならびに製品の独自性と安定成長」を基本理念に、変化する外部環境に対して柔軟に対応できる経
       営体制のもと、メーカーの使命である製品の安定供給を続けてまいります。そのために、原材料仕入先である現地子
       会社ならびに協力工場に対して技術的援助をおこない、安定的な調達を実現してまいります。また、環境問題につき
       ましては、現地の規制強化にともない植林事業への投資を実施いたしております。今後も市場ニーズを先取りしたオ
       リジナル製品の開発により、顧客満足度の高い住宅内装メーカーを目指してまいります。
      (2)  経営戦略等

        当社製品の販売に大きく影響を及ぼす新設住宅着工戸数は、                             今後の少子高齢化・人口減少社会において大きく減少
       することが予想されています             。このような市場環境の変化の中、当社グループにおいては新設住宅着工数に依存しな
       い新たな事業に積極的に取り組むことにより、持続的な成長を図ってまいります。具体的にはリフォーム市場、DI
       YやECビジネスなどの個人向け市場、非住宅市場などへの製品展開を図ってまいります。
        そのためには、徹底的なマーケティングにより顧客のニーズやライフスタイルの変化を的確にとらえる必要があり
       ます。ショールームやSNSなどを活用した市場動向の分析により省施工型の収納製品やデザイン性、快適性、居住
       性に優れた戦略的商品開発を推進することにより、顧客満足度、品質、コストパフォーマンスに優れた独自性のある
       製品展開に取り組んでまいります。
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループは、これまで同様安定した財務基盤のもとに持続的な成長を図る観点から「連結売上高成長率」「連
       結売上高営業利益率」「連結自己資本比率」を重要な経営指標として位置づけ、収益基盤を拡大していくことにより
       企業価値の継続的拡大を目指しております。
       <「連結売上高成長率」「連結売上高営業利益率」「連結自己資本比率」推移>
            回次            63期        64期        65期        66期        67期

     決算年月                2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月        2020年3月

     連結売上高成長率(%)                     5.6        4.4        6.6        7.3        2.3

     連結売上高営業利益率(%)                    △0.1         4.0        6.3        8.1        8.7

     連結自己資本比率(%)                    80.2        79.5        83.1        84.2        83.7

     (注)   「連結売上高成長率」につきましては前年同期比較により算出しております。
      (4)  経営環境

        今後の経営環境は、国内経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により今後大きく落ち
       込むことが予想されており、その影響度合いについては予想することが困難です。海外経済につきましては、米中の
       貿易戦争や覇権争い、英国のEU離脱による欧州市場の動向についても混沌としており現時点で予想することが困難
       です。また、原油価格、為替、株価などの今後の動きに関しても十分注視していく必要があると考えております。
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      (5)  事業上及び財務上の対処すべき課題

        今後の見通しといたしましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、国内景気は                                                   大きく
       落ち込むと予想されます。
        当社グループといたしましては、安定した財務基盤を背景に今後の市場動向を注視し製品の安定供給を確保すると
       ともに、製造原価低減と品質向上に努めて、中期の経営戦略に定めたターゲットに向かって製品開発やそれぞれのア
       クションプランの確実な達成を目指しております。また、経営の透明度を高め効率性・健全性を追求すべく、コーポ
       レート・ガバナンスの強化に取り組み、コンプライアンス体制につきましては企業倫理および法令遵守の基本体制を
       構築してまいります。さらに海外情勢の変化、災害などに対するリスク分散など事業の継続性を確保するための整備
       を図ってまいります。
        こうした企業活動を通じて高収益体質の企業を目指すとともに、顧客に安心してご使用頂ける住宅内装材を供給で
       きる体制を整えてまいります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま
       す。なお、以下の文中における将来の事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
       す。
       (1)   経済状況について
         当社グループの営業収入における重要な部分を占める住宅向け収納建材の需要は、新設住宅着工戸数の影響を受
        けます。従いまして、景気後退による経済状況の悪化等から、大幅な新設住宅着工戸数の減少がある場合には、当
        社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)   海外事情の変化について

         当社グループはインドネシアより原材料を調達することで、コスト削減を進めております。そのため、現地の政
        治及び経済の状況が変化した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)   為替レートの変動について

         当社グループの主力製品である住宅向け収納建材の資材等の一部は海外子会社から調達しております。為替レー
        トの変動は、外貨建て取引により発生する資産・負債及び仕入価格に影響を与える可能性があります。為替の変動
        リスクをヘッジするために為替予約及び通貨オプション等を行っており、為替変動の製品コストへの影響を最小限
        にとどめておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)   価格競争について

         当社グループは安定した高品質を確保した上で、徹底した生産の合理化や海外子会社から資材調達等によりコス
        ト削減に取り組んでおりますが、新設住宅のコスト削減傾向と、新設住宅着工戸数の減少傾向のため、業界におけ
        る価格競争がさらに激しくなった場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)   災害について

         近い将来発生が予想される南海沖地震等による災害が、広範囲でかつ深刻なものであった場合には、当社グルー
        プの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)   海外子会社の業績について

         当社のフランス子会社であるNP               ROLPIN    SASは、主として合板の製造及び販売を行っております。同社は、2014
        年の買収当初より業績の低迷が続いているため、経営全般にわたる積極的な経営支援を含む経営再建計画を策定
        し、業績の回復を図っておりますが、今後同社の業績が回復しない場合には、当社グループの業績及び財政状況に
        影響を及ぼす可能性があります。当社グループではフランス子会社に対してコスト削減や品質向上のための更なる
        技術支援およびインドネシア子会社からの製品等供給などの販売支援に取り組み、欧州市場での競争力を向上させ
        ることでフランス子会社の業績回復に鋭意取り組んで参ります。なお当社は、フランス子会社のNP                                              ROLPIN    SASに
        対してこれまで14百万ユーロの資本投資、19百万ユーロの融資を行っておりますが、経営再建計画における利益計
        画とは想定以上の乖離が発生しており、2020年3月末時点においては、同社が1,068百万円の債務超過となったた
        め、貸倒引当金繰入額292百万円を追加計上(当事業年度の追加計上額合計は615百万円)しております。これによ
        り当社が同社の株式に対して計上した関係会社株式評価損は1,820百万円、同社への貸付金に対して計上した貸倒
        引当金は1,068百万円になります。
         また、当社は、NP         ROLPIN    SASの完全子会社であるROLKEM              SASに対して、2020年3月末時点において4百万ユーロ
        の運転資金融資を行っております。ROLKEM                    SASは主要な販売先の内製化や、原材料価格の上昇等により利益計画の
        達成が困難な状況が続いており、同社は241百万円の債務超過となりました。そのため当社はROLKEM                                              SASの債務超
        過額に対して貸倒引当金繰入額19百万円を追加計上(当事業年度の追加計上額合計は55百万円)しております。こ
        れにより同社への貸付金に対して計上した貸倒引当金は241百万円になります。
         今後NP    ROLPIN    SAS及びROLKEM       SASの業績が回復せず、純資産価値が引き続き毀損した場合には、追加で損失を
        計上するリスクがあります。連結財務諸表上におきましては、フランス子会社の業績は毎期の連結業績及び連結財
        政状況に反映されております。なお、連結グループ内の事象であります当社の子会社に対する関係会社株式評価損
        や貸倒引当金は計上されません。
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       (7)   新型コロナウイルス感染症について

         新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響が長期化することが懸念されており、当該リスクが顕
        在化した場合には、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。新型コロナウイルス感染
        症に対して当社グループは、従業員及び全てのステークホルダーの皆様の安全を最優先としつつ、感染の動向を注
        視しながら適宜集合形式の会議、研修、出張、懇親会等の開催に関して、制限または禁止などの状況に応じた対応
        を迅速に実施しております。その中で、可能な範囲で事業への影響を最小限に留めることに注力いたします。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1) 経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
       う。)の状況の概要は以下のとおりであります。
        ① 財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善等を背景に、全体としては緩やかな回
        復基調で推移したものの、相次ぐ自然災害の発生や消費税増税による消費者マインドの落ち込み、これに加えて2
        月からは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う企業活動の自粛拡大による実体経済への影響が大きく出始
        め、今後の景気動向に大きな不安が広がりました。
         当住宅関連業界におきましては、住宅ローン金利が引き続き低水準で推移しているほか、政府などによる各種の
        住宅取得支援策が継続されているにも関わらず、新設住宅着工戸数は前年度比7.3%減と大きな減少になりまし
        た。特に2月以降は不要不急の外出自粛や、海外へ依存している部材にサプライチェーンの問題が発生し、住宅の
        完工時に遅延が影響し大きく混乱いたしました。
         このような状況のなか、当社グループは、木材関連事業では主力となる収納製品の一層の認知度を高め、家中の
        収納をトータルで提案するとともに、生活動線を快適にする収納プランの提案や様々な規格やサイズや色柄、オプ
        ション部材など豊富な品揃えを充実させ、お客様のニーズに合った製品の生産・販売活動に注力いたしました。
         また当社グループにおきましては、中期的な新設住宅着工戸数の減少に向けて、そこに依存しない新規事業に取
        り組むことが重要な課題となっています。具体的にはリフォーム市場やDIY、ECビジネスなどの個人向け市
        場、非住宅市場などに向けた製品展開を図ってまいります。そのためには徹底的なマーケティングによる顧客ニー
        ズの把握やライフスタイルの変化を的確に捉える必要があります。2020年度に開設を予定しております大阪ショー
        ルームやSNSの活用により省施工型の収納製品やデザイン性、快適性、居住性に優れた戦略的な商品開発を推進
        し、顧客満足度に優れた独自性のある製品展開に取り組んでまいります。
         電線関連事業では、引き続き四国エリアを中心とした販売展開を行いましたが、依然として電材業界に寄与する
        商業施設物件などの新設が低迷するなか、競合他社との価格競争が厳しい状況が継続しております。このような状
        況のなか、当社グループは引き続き、徹底した原価管理と販売品目と販売拠点の見直しによる利益率改善に重点を
        置きつつ、販売を拡大させてまいります。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加し、23,300百万円となりました。
        当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ324百万円増加し、3,794百万円となりました。
        当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ956百万円増加し、19,506百万円となりました。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高19,731百万円(前年同期比2.3%増)、営業利益1,724百万円(前年同期比
        10.0%増)、経常利益1,781百万円(前年同期比8.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益886百万円(前年同
        期比2.6%増)となりました。
         なお、当連結会計年度における各セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

        (木材関連事業)
         当セグメントでは、国内市場では、収納材を中心にお客様のニーズを第一に製品の生産・販売活動に注力したこ
        とで売上高、セグメント利益ともに増加いたしました。海外市場ではフランス子会社の合板製造販売事業におい
        て、販売価格の値上げや製造工程の見直しによる赤字幅の縮小を目指しておりましたが、欧州全体の景気減退によ
        る合板需要の低下に加え、南米産の安価な合板が市場に流入したことで価格競争が一層激化したため、経営を取り
        巻く状況は更に厳しくなり、同社の業績の改善は遅延する見通しとなっております。この結果、当セグメントの経
        営成績は、売上高18,189百万円(前年同期比2.4%増)、セグメント利益1,699百万円(前年同期比8.8%増)とな
        りました。
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        (電線関連事業)

         当セグメントでは、地方における電材業界に寄与する物件の新設が減少傾向にあることに対応するため、原価管
        理に基づいた競争志向型の価格戦略による営業展開に取り組みました。この結果、当セグメントの経営成績は売上
        高1,542百万円(前年同期比1.2%増)、セグメント利益24百万円(前年同期比369.1%増)となりました。
        ② キャッシュ・フローの状況

          当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度
         末に比べ411百万円減少し、1,582百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フ                    ローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果、獲得した資金は594百万円(前年同期比43.1%減)となりました。これは、主な増加要因と
         しては、税金等調整前当期純利益1,637百万円、減価償却費479百万円等であるのに対し、減少要因として、売上
         債権の増加額929百万円、たな卸資産の増加額207百万円等によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果、支出した資金は1,057百万円(前年同期比64.8%増)となりました。これは、主に有形固定資
         産の取得による支出1,042百万円、無形固定資産の取得による支出101百万円等によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結果、獲得した資金は91百万円(前年同期は423百万円の支出)となりました。これは、主に配当
         金の支払額116百万円、長期借入金増加額260百万円等によるものであります。
        ③ 生産、受注及び販売の実績

        a.  生産実績及び受注実績
          当社グループの生産品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必
         ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額
         あるいは数量で示すことはしておりません。
        b.  販売実績

          当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                 (自 2019年4月1日                    前年同期比(%)
                            至 2020年3月31日)
                                 18,189,355
     木材関連事業(千円)                                                 2.4
                                 1,542,318

     電線関連事業(千円)                                                 1.2
           合計(千円)                      19,731,674                      2.3

      (注)1.セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。
         2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
           あります。
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                          (自 2018年4月1日                   (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
            相手先
                       金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)
      SMB建材㈱                    5,216,651            27.1       5,669,796            28.7

                                      19.1                   19.9

      住友林業㈱                    3,673,102                   3,925,829
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりでありま
       す。
        以下の文中における将来の事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
        ① 当連結会計年度の財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.財政状態の分析
        (資産の部)
         当連結会計年度末における資産の額は23,300百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,281百万円の増加となり
        ました。主な要因は、現金及び預金411百万円の減少、商品及び製品195百万円の増加、電子記録債権877百万円の
        増加、建設仮勘定450百万円の増加等によるものです。
        (負債の部)
         当連結会計年度末における負債の額は3,794百万円となり、前連結会計年度末と比べ324百万円の増加となりまし
        た。主な要因は、未払金67百万円の増加、長期借入金206百万円の増加等によるものです。
        (純資産の部)
         当連結会計年度末における純資産の額は19,506百万円となり、前連結会計年度末と比べ956百万円の増加となり
        ました。主な要因は、利益剰余金770百万円の増加、為替換算調整勘定95百万円の増加等によるものです。また、
        連結自己資本比率は83.7%(前連結会計年度末84.2%)となりました。
        b.経営成績の分析

        (売上高)
         当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ451百万円増加し、19,731百万円(前年同期比2.3%
        増)となりました。これは主に木材関連事業における住宅向け収納建材のサイズや色柄、オプション部材等のライ
        ンナップを更に拡充し、積極的な収納プランの提案や販売活動に注力したことで伸長したものであります。また、
        木材関連事業の売上高成長率は2.4%、電線関連事業の売上高成長率は1.2%となりました。
         各セグメントの外部顧客に対する売上高の連結売上高に占める割合は、木材関連事業が92.2%、電線関連事業が
        7.8%となりました。
        (営業利益)
         当連結会計年度における営業利益は、木材関連事業における海外子会社で生産する品目の一部拡充や国内製造拠
        点における生産体制の効率化によるコスト削減等により前連結会計年度に比べ156百万円増加し、1,724百万円(前
        年同期比10.0%増)となりました。また、連結売上高営業利益率は8.7%(前年同期8.1%)となりました。
        (経常利益)
         当連結会計年度における営業外収益は、前連結会計年度に比べ46百万円減少し、228百万円(前年同期比17.0%
        減)となりました。営業外費用は、前連結会計年度に比べ26百万円減少し、171百万円(前年同期比13.5%減)と
        なりました。
         以上の結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ136百万円増加し、1,781百万円(前年同期比8.3%増)となり
        ました。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)
         当連結会計年度における特別利益は、前連結会計年度に比べ3百万円減少し、17百万円(前年同期比17.2%減)
        となりました。特別損失は、投資有価証券の減損損失を146百万計上したこと等で前連結会計年度に比べ143百万円
        増加し、161百万円(前年同期比795.5%増)となりました。
         以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益886百万円(前年同期比2.6%増)となりました。
         セグメント毎の経営成績に関しましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び

        キャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
         当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリス

        ク」に記載のとおりであります。
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        ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         キャッシュ・フローの分析については、「                     (1)  経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載
        しております。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。
         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料の仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業
        費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
         当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま
        す。
         短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき
        ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
         なお、当連結会計年度末における借入金を含む有利子負債の残高は687百万円となっております。また、当連結
        会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,582百万円となっております。
        ③ 重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作
        成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを
        行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼ
        すと考えております。
        (繰延税金資産)

         当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収
        可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性
        は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延
        税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
        (固定資産の減損処理)
         当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループ
        から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減
        額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては
        慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生
        じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
         なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 

        (追加情報)」に記載のとおりであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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      5【研究開発活動】
        当社の特徴を生かした、時代のニーズに合った商品の開発を進めております。
        研究開発は、木材関連事業セグメントにおいて、天井材、収納材、床材、その他の4部門に分け、当社商品開発グ
       ループ(当連結会計年度末現在9名)で行っております。
        当連結会計年度の主な研究開発の概要とその成果及び工業所有権の取得状況は次のとおりであります。
       (1)   天井材部門

          新柄の検討
          基材 パネルタイプの検討
       (2)   収納材部門

          新中段・枕棚の開発
          サニタリー収納の開発
          キッチンバック収納の開発
          フレーム収納の開発
          耐水アートランバーの開発
          フィクサスコストダウンの検討
       (3)   床材部門

          6mmMDFフロアの開発
          サニタリーフロアの開発
       (4)   その他

          アルミ階段の開発
       (5)   工業所有権の取得状況

                                             2020年3月31日現在
                        登録件数          出願中の件数             合 計
             特  許                6件           0件           6件
             意  匠                8件           0件           8件

             商  標                18件           1件           19件

        尚、当連結会計年度において、上記の研究開発に要した費用の総額は                                100  百万円となりました。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループは、木材関連事業を中心に                   1,205   百万円の設備投資(無形固定資産への投資を含む)を実施いたしま
       した。主なものといたしましては、フランス子会社ボイラー改修工事に455百万円、生産工程IT化推進投資に86百
       万円の投資を行いました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)   提出会社
                                                   2020年3月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業
       事業所名       セグメントの
                                                          員数
                      設備の内容      建物及び構築      機械装置及       土地
       (所在地)       名称
                                               その他      合計
                              物     び運搬具      (千円)                  (人)
                                              (千円)      (千円)
                             (千円)     (千円)      (面積㎡)
     志度工場                天井・収納材                    1,016,617

              木材関連事業
                             706,187      260,107             9,419    1,992,332      177
     (香川県さぬき市)                生産設備                     (99,173)
     本社                                    112,123

              木材関連事業       その他の設備         353,925        933           11,800      478,782     159
     (香川県高松市)                                     (2,721)
     物流センター

                     配送、保管設                    1,944,744
              木材関連事業               266,632       7,221            14,886     2,233,485      64
     (香川県さぬき市)                備
                                         (71,225)
     賃貸等不動産                                    340,990

                 -    その他の設備         450,372        -           1,647     793,011      -
     (香川県高松市)                                    (37,728)
      (2)   国内子会社

                                                   2020年3月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業
        会社名      セグメントの
                      設備の内容      建物及び構築      機械装置及       土地                 員数
              名称
       (所在地)                                        その他      合計
                                                          (人)
                              物     び運搬具      (千円)
                                              (千円)      (千円)
                             (千円)     (千円)      (面積㎡)
     ナンリツ㈱                総括及び販売                     111,334

              電線関連事業                17,833      152,032             4,062     285,263      32
     (香川県高松市)                業務施設                     (2,431)
                     総括業務施
     南海港運㈱                                      -
              木材関連事業       設、配送、保           -    26,136              46    26,182     41
     (香川県高松市)                                      (- )
                     管設備
      (3)   在外子会社

                                                   2020年3月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業
         会社名       セグメントの
                                                          員数
                      設備の内容      建物及び構築      機械装置及       土地
        (所在地)        名称
                                               その他      合計
                              物     び運搬具                        (人)
                                        (千円)
                                              (千円)      (千円)
                             (千円)     (千円)      (面積㎡)
     PT.NANKAI    INDONESIA
                      製材、加工設                    334,600
               木材関連事業              237,177      278,551             2,890     853,219    1,046
     (インドネシア共和国東
                      備
                                         (330,101)
      ジャワ州)
     NP ROLPIN   SAS
     (フランス共和国ラブ
      エール市)               製造設備、販                    35,065
               木材関連事業               14,445      484,667             1,391     535,569     133
                      売施設
     ROLKEM   SAS                                 (273,813   )
     (フランス共和国ムーラ
      ンクス市)
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      (4)   賃貸等不動産は、次のとおりであります。
                                                   2020年3月31日現在
                                            土地
                             建物及び構      機械装置及
                                                   その他    投下資本合計
        名称       所在地        賃貸先        築物     び運搬具
                                         面積     金額    (千円)     (千円)
                              (千円)      (千円)
                                         (㎡)     (千円)
                    日本道路㈱ 他
     オリーブマンション         香川県高松市
                               35,971       -     542    44,267       -    80,239
                    14件
                    ソフトバンクモバイ
     南海藤塚ビル         香川県高松市      ル㈱ 他           25,240       -     358    18,986      348     44,576
                    10件
                    赤門塾 他
     南海常磐ビル         香川県高松市                 213,214        -     348    49,500      799    263,514
                    13件
                    南海興産㈱ 他

     南海常磐ビル別館         香川県高松市                 42,620       -     176    25,700      326     68,647
                    3件
                    関西データコム㈱ 
     テナンガーデン屋島         香川県高松市      他
                               132,369        -    9,249    146,033       162    278,565
                    18件
     メガソーラー郷東発
              香川県高松市
                    ナンリツ㈱            956      -   27,054     56,502       10    57,468
     電所用地
                合計               450,372        -   37,728     340,990      1,647     793,011

      (注)1.2020年3月末の帳簿価額によっております。

         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、金額に
           は消費税等を含めておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの2020年3月31日現在における重要な設備計画の概要は次のとおりであります。
        新設
                                   投資予定金額                着手及び完成予定年月
     会社名及び事            セグメントの
             所在地            設備の内容                  資金調達方法
     業所名            名称                総額     既支払額
                                                   着手      完了
                                 (千円)      (千円)
     当社       香川県

                 木材関連事業       工場棟改修          117,500        -  自己資金      2020年5月      2020年10月
     志度工場
            さぬき市
     当社       香川県

                        販売管理システ
                 木材関連事業                 80,800       -  自己資金      2020年4月      2021年3月
     本社                   ム改修
            高松市
      (注)1. 金額には消費税等を含めておりません。

         2. 完成後の生産能力等に大きな変動はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                           2,000,000

                  計                                2,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2020年6月26日)
               (2020年3月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所             単元株式数
                    1,009,580             1,009,580
     普通株式
                                        市場第二部             100株
                    1,009,580             1,009,580             -           -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総                       資本準備金増        資本準備金残
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日       数増減数        数残高                       減額        高
                                (千円)        (千円)
                 (株)        (株)                      (千円)        (千円)
      2017年10月1日
                △9,086,220         1,009,580           -    2,121,000           -    1,865,920
     (注)
      (注)2017年6月27日開催の第64回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株
         式併合いたしました。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2020年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株式
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取      その他の法                           の状況(株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者      人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      7     14      44      23      -     427      515    -
     所有株式数
               -    1,368       95    5,032      526      -    2,978      9,999      9,680
     (単元)
     所有株式数の
               -    13.68      0.95     50.33      5.26      -    29.78     100.00     -
     割合(%)
      (注)1.自己株式は、「個人その他」に429                     単元及び「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
         2.証券保管振替機構名義の株式が、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2020年3月31日現在
                                                    発行済株式(自

                                                    己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
           氏名又は名称                     住所
                                             (千株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                       香川県高松市常磐町2丁目13番地4                        275        28.48

     南海興産株式会社
                       香川県高松市常磐町2丁目13番地4                        155        16.08
     公益財団法人南海育英会
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1丁目8-11                         50        5.22
     株式会社
                                                49        5.09
     丸山 修                  香川県高松市
                       香川県高松市亀井町5番地の1
     株式会社百十四銀行
                       (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海ア
     (常任代理人 資産管理サービス信                                           46        4.83
                       イランドトリトンスクエアオフィスタワー
     託銀行株式会社)
                       Z棟)
                       愛媛県松山市勝山町2丁目1                         24        2.51
     株式会社愛媛銀行
                       香川県高松市塩屋町8-1                         23        2.40
     四国興業株式会社
                       PETERBOROUGH       COURT   133  FLEET   STREET
     BNY  GCM  CLIENT    ACCOUNT    JPRD   AC
                       LONDON    EC4A   2BB  UNITED    KINGDOM             15        1.63
     ISG(常任代理人 株式会社三菱UFJ
     銀行)
                       (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
                                                11        1.21
     南海プライウッド従業員持株会                  香川県高松市松福町1丁目15番地10号
                       6 SHENTON    WAY  DBS  BUILDING     TOWER   ONE
     DBS  BANK   LTD(常任代理人 株式会
                       SINGAPORE     068809
                                                 9       0.99
     社みずほ銀行)
                       (東京都港区港南2丁目15-1 品川イ
                       ンターシティA棟)
                                -               662        68.48
             計
     (注)1.当社は自己株式を42,911株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
        2.持株比率は当該自己株式を発行済株式の総数から控除して算出しております。
        3.丸山修氏は、2020年1月10日に逝去されましたが、2020年3月31日現在において名義書換未了のため、株主名
          義上の名義で記載しております。
                                 23/94









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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                    (普通株式)        42,900         -            -

      完全議決権株式(その他)                    (普通株式)       957,000             9,570         -

                                                 一単元(100株)未満
                          (普通株式)        9,680         -
      単元未満株式
                                                 の株式
                                1,009,580           -            -
      発行済株式総数
                                   -          9,570         -
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2020年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
     南海プライウッド          香川県高松市松福
                             42,900           -       42,900          4.25
     (株)          町1丁目15-10
                   -          42,900           -       42,900          4.25

         計
                                 24/94











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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】          会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     293          1,824,105
      当期間における取得自己株式                                      -             -
      (注)   当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他(株式併合による減少)                           -        -        -        -
      保有自己株式数                         42,911          -      42,911          -

      (注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、長期的な視野に立ち、将来の事業展開と財務体質の強化を考慮し、内部留保とのバランスを考えて安定的
       な配当を行うことを基本としております。
        当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関について
       は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総
       会の決議によらず取締役会の決議によることを定めております。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり120円の配当を実施することを決定しまし
       た。
        内部留保資金につきましては、持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めるべく、今後成長が見
       込まれる事業分野に経営資源を投入してまいりたいと考えております。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
       めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額         1株当たり配当額
            決議年月日
                        (千円)           (円)
          2020年5月14日
                          116,000            120
           取締役会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営システムを構築するとともに、企業の社会
        的責任を果たし、株主・投資家、取引先をはじめとするステークホルダーの信頼を得るため、その透明度を高め、
        より効率性・健全性を追求すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでおります。また、当社
        グループの連携を密にし、迅速な情報収集により経営判断が的確に実施できる経営システムの強化・充実に努めて
        おります。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         a.企業統治の体制の概要
         当社は、監査役制度を採用しております。監査役が取締役の業務執行を監視する役割を担っており、監査役3名
        (内、社外監査役2名)で構成され、公正性・透明性を確保しております。
         取締役会は取締役6名(1名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回開催されております。さらに、当社は、
        経営管理組織の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。意思決定の迅速化と業務運営の効率化
        を図るため、経営連絡会議を原則毎週1回開催しており、経営に関する重要事項等を審議・調整の上、経営上の最
        終意思決定を行っております。また、執行役員が業務執行を行なえるように経営意思決定と業務執行を分離し、変
        化に迅速な対応ができる経営体制を構築しております。執行役員は取締役会及び経営連絡会に出席し、経営上の意
        思決定を迅速に執行し、その執行状況を報告する役割を担っております。
         b.当該体制を採用する理由

         社外監査役を含めた監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制
        となるため及び、意思決定機能・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確にすることにより、経営効率のさらな
        る向上に繋がると判断したため現状の体制としております。
        ③ 企業統治に関するその他の事項

         a.内部統制システムの整備状況
         内部統制への取組みについては、内部統制を推進する組織を設置し、内部統制の基本的計画及び方針の審議と決
        定、内部統制の整備と運用状況のモニタリング、内部統制の有効性の確認などを実施しております。
         b.リスク管理体制の整備の状況

         当社は、経営意思決定及び業務執行の運営で準拠すべきリスクは文書化し、経営連絡会において毎週リスク分析
        を行い、取締役会に報告をすることでリスク管理を行っております。これにより、経営会議で重要な事項について
        的確な判断と審議を行っております。
         また、全社員に対してコンプライアンスの周知徹底を図ることで、適正な事業経営と安定した企業収益を目指し
        ております。グループ全体としての一体的な経営を推進するためにも、当社及び子会社のセグメント別の事業に関
        して、法令遵守体制、リスク管理体制を構築し、適切な内部統制システムの構築を行なうよう指導し、規範及び規
        則を規程として整備し、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図る所存であります。
         c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

         当社の各子会社の経営状況及び業務執行状況等について、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、重要度
        に応じて報告を受け、当社の承認を行うことにより、子会社の業務の適正を確保しております。
        ④ 株式会社の支配に関する基本方針

         株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項として認識しており、継続的に検討しておりますが、
        現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
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        ⑤ 取締役の定数

         当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
        ⑥ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
        ⑦ 取締役及び監査役の責任免除及び責任限定契約

         当社は、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第
        426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役で
        あったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
         また、当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び各監査役との間において会社法第427条第1項
        の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法
        令が規定する額とするものであります。
        ⑧ 剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
        き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取
        締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
        ⑨ 中間配当

         当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を
        行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
        ⑩ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  9 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              1980年5月      日本ビクター株式会社入社

                              1997年4月      当社入社、管理本部副本部長
                              1997年6月      当社取締役管理本部副本部長
                              1997年7月      当社取締役管理本部副本部長・経営企画
        代表取締役
                                    室長
                 丸山 徹     1953年10月31日      生                        (注)7       21
          社長
                              1999年6月      当社代表取締役副社長管理本部長
                              2001年6月
                                    当社代表取締役社長(現任)
                              2014年1月
                                    NP ROLPIN   SAS代表取締役社長(現任)
                              2014年4月      ROLKEM   SAS代表取締役社長(現任)
                              1993年4月      住友林業株式会社入社

                              1996年1月      当社入社
                              1999年7月      当社開発本部開発部長
         取締役                     2002年4月      当社商品開発グループリーダー
                 丸山 宏     1969年5月7日      生
                                                    (注)7       10
                              2003年6月      当社取締役兼執行役員商品開発担当
        開発部門長
                              2006年4月      当社取締役兼執行役員商品開発部門長
                              2009年4月      当社取締役兼執行役員開発部門長(現
                                    任)
                              1982年4月      当社入社

                              2002年8月      営業部門    地区営業グループ       南関東営業
                                    区 グループリーダー
                              2006年4月      営業部門    営業統括グループ       関東営業グ
                                    ループ   グループリーダー
         取締役
                              2007年4月      営業部門    営業統括グループ       九州営業グ
         営業部門
                 藤本 英二      1959年8月20日      生                        (注)7        ▶
                                    ループ   グループリーダー
     地区営業、海外及び新規開拓
                              2011年4月      営業部門    首都圏営業グループ        グループ
         営業担当
                                    マネジャー
                              2013年6月      執行役員    営業部門    地区営業担当(現
                                    任)
                              2016年6月      当社取締役兼執行役員         営業部門地区営
                                    業、海外及び新規開拓営業担当(現任)
                              1983年4月      当社入社
                              2004年4月      製造本部    志度工場生産グループ         生産管
                                    理グループ     グループリーダー
                              2005年7月      管理部門    総務グループ      経営管理グルー
                                    プ グループリーダー
                              2009年4月      管理部門    業務監理推進グループ         グルー
         取締役
                                    プリーダー
                 大川 正仁      1960年6月5日      生                        (注)7        2
                              2013年4月      製造部門    生産管理グループ       グループマ
        製造部門長
                                    ネジャー
                              2013年6月      執行役員    製造部門    生産管理担当
                              2014年10月      執行役員    製造部門    生産管理、長尾生産
                                    担当
                              2016年6月      当社取締役兼執行役員製造部門長(現
                                    任)
                                 29/94





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                                                        所有株式数

         役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              1987年4月      当社入社

                              2002年4月      営業部門    特需営業グループ       第1営業グ
                                    ループ   グループリーダー
                              2006年4月      営業部門    営業統括グループ       近畿営業グ
                                    ループ   グループリーダー
         取締役
                              2008年4月      営業部門    営業推進統括グループ         統括グ
         営業部門        浮田 貴仁      1963年7月24日      生                        (注)7        1
                                    ループ   グループリーダー
      特需営業、営業推進担当
                              2011年4月      営業部門    営業推進グループ       グループ   マ
                                    ネジャー
                              2013年6月      執行役員    営業部門    特需営業、営業推進
                                    担当(現任)
                              2016年6月
                                    当社取締役兼執行役員(現任)
                              1980年4月      高松国税局大蔵事務官
                              1992年7月      高松税務署上席国税調査官
                              2002年7月      高松国税局法人課税課課長補佐
                              2005年8月      税理士登録、村田剛税理士事務所開
         取締役        村田 剛     1957年3月7日      生                        (注)7        3
                                    業(現在)
                              2005年9月      行政書士登録
                              2007年6月      当社監査役
                              2014年6月      当社取締役(現任)
                              1972年4月      当社入社

                              2006年4月      当社執行役員営業部門営業統括グ
                                    ループリーダー
                              2008年6月      当社取締役兼執行役員 営業部門担
                 玉置  康洋
        常勤監査役              1949年3月26日      生                        (注)6        2
                                    当
                              2014年6月      当社顧問
                              2020年6月
                                    当社監査役(現任)
                              1972年4月      大川和税理士事務所入所

                              1982年2月
                                    税理士登録(現在)
                              2001年6月
                                    当社監査役(現任)
                 大川  俊徳
         監査役             1946年5月16日      生                        (注)6       11
                                    南海港運株式会社監査役(現任)
                              2008年1月      大川俊徳税理士事務所開業(現在)
                              1983年4月      公認会計士岩部隆事務所入所

                              1989年2月      税理士登録、岩部達雄税理士事務所
                                    開業(現在)
                 岩部  達雄
         監査役             1959年12月9日      生
                                                    (注)5       45
                              2000年6月
                                    当社監査役(現任)
                              2006年5月      ナンリツ株式会社監査役(現任)
                                        計                   100
      (注)1.取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。
         2.取締役村田剛は、社外取締役であります。
         3.監査役大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。
         4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
           す。執行役員は、以下の10名で構成されております。
                 役名            氏名                  管轄
               上席執行役員             丸山 宏         開発部門長
               上席執行役員             藤本 英二         営業部門地区営業、海外及び新規開拓営業担当
               上席執行役員             大川 正仁         製造部門長
               上席執行役員             浮田 貴仁         営業部門特需営業、営業推進担当
                執行役員            蓮井 孝治         製造部門生産設計担当
                                     営業部門物流センター長、南海港運株式会社代表
                執行役員            渡邉 浩平
                                     取締役社長
                執行役員            清水 広志         新規事業推進室担当
                執行役員            松下 直樹         管理部門長
                                 30/94


                                                           EDINET提出書類
                                                    南海プライウッド株式会社(E00635)
                                                            有価証券報告書
                 役名            氏名                  管轄
                執行役員            野生須 賢司         製造部門志度工場長
                執行役員            西谷 文雄         営業部門地区営業担当
         5.2019年6月27日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
         6.2020年6月26日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
         7.2020年6月26日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
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        ② 社外役員の状況

        ・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係
         当社の社外取締役は1名であります。

        社外取締役村田剛氏は当社と直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会
        計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役
        に選任しております。
         社外取締役1名は当社の株式を保有しておりますが、社外取締役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の
        利害関係はありません。
         当社の社外監査役は2名であります。
         社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、当社の連結子会社であるナンリツ株式会社の社外
        監査役を兼務しております。また、当社及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結し
        ております。
         社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、当社の連結子会社である南海港運株式会社の社
        外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しており
        ます。
         社外監査役2名は当社の株式を保有しておりますが、社外監査役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の
        利害関係はありません。
        ・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

         社外取締役1名及び2名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、当社取締役の業務全般につき、
        法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。
        ・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
         当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありま
        せんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる
        十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
        ・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
         当社社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関
        経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与している
        ものと考えております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあ
        りませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員とし
        ての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
         当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
        社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、
        取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
         社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施す
        ることで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
        社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理本部等の役職員に個別にヒアリ
        ングを実施することができます。
         また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受け
        ております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である大川俊徳氏、岩部達雄氏と当社との間に、特別な利
        害関係はありません。
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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
         a.人員
         当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した中立の存在であ
        る3名の社外監査役(内1名は常勤監査役)で構成されております。常勤監査役秋山二郎氏は金融機関経験者とし
        て財務及び法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役大川俊徳、岩部達雄の両氏は、税理
        士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
         また、監査役の職務を補助するため、財務・会計、IT及び内部監査に関する相当程度の知見を有する内部監査
        チーム2名を配置しております。
         b.開催頻度・出席状況

         監査役会は四半期毎に年4回を定時に開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度
        おいては4回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
         c.活動の概要

         監査役は、監査の方針に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重
        要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な部署の業務及び保有財産の状況を調査し、必要に応じて子会社からの報
        告を求めています。また、特定の調査については内部監査チームの協力を得ております。
         また、会計監査人と定期的な報告会・意見交換を四半期毎に行い、監査活動における連携を深めております。監
        査役会の主な検討事項として、会計監査人の独立性が確保されているか、適正な監査を実施しているのかを監視し
        検証しております。
        ② 内部監査の状況

         当社における内部監査は、監査の実効性を支えるため社長直轄の組織である内部監査チーム(内部監査担当2
        名)を設置し、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程に準拠した業務の実施状況の監視及び改善指導を行っ
        ております。その内部監査の結果は、社長及び監査役会に報告しており、会計監査人との情報交換の際にも問題意
        識の共有を図っております。また、法律問題につきましては、顧問弁護士により必要に応じて助言と指導を受けて
        おります。
         なお、内部監査チーム、監査役及び監査役会、会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関
        係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 
        社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
        部門との関係」に記載のとおりであります。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           西日本監査法人
         b.継続監査期間

           12年間
         c.業務を執行した公認会計士

           代表社員 業務執行社員 大藪 俊治
           業務執行社員      稲積 博則
         d.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他4名であり、定期的
          な監査の他、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
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         e.監査法人の選定方針と理由

           監査役会は、監査法人提出の監査計画の内容、監査の実施体制、監査報酬の見積額の妥当性等の基準を定め
          選定を行っております。
           また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するととも
          に、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしております。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から
          適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に関する確
          認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監
          査役等の指針」に基づき、総合的に評価をしております。
        ④ 監査報酬の内容等

         a.  監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
              監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
              報酬(百万円)            酬(百万円)            報酬(百万円)            酬(百万円)
                      24                       22            -
      提出会社                            -
                                             -            -

      連結子会社                -            -
                      24                       22            -

         計                         -
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

          (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
          (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
         c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          (前連結会計年度)
           その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しており
          ます。
          (当連結会計年度)
           その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しており
          ます。
         d.監査報酬の決定方針

          当社  の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等からの見
         積提案をもとに、監査日数等を勘案して決定しております                           。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討
         した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断
         し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役規程」及び「監査役規程」に基づい
        ております。
         取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されてお
        り、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任
        された代表取締役であります。代表取締役は、株主総会で決議された役職位別基本報酬額を上限とし、世間水準及
        び経営内容、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度に
        おける取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役が自身を含めた全取締役
        に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額及び報酬の個人配分額の妥当性を確認しております。
         監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されてお
        り、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                      対象となる
                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等の総額
                                                      役員の員数
            役員区分
                       (千円)
                               固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
                                                       (人)
        取締役
                         112,570        112,570          -        -         5
        (社外取締役を除く。)
                          11,700        11,700          -        -         ▶
        社外役員
        ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

         該当事項はありません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の
        変動、配当金によって利益を受け取ることを目的とする場合を純投資目的である投資株式とし、株式の保有先との
        良好な取引関係を構築して、当社の事業発展に資することを目的とする場合を純投資目的以外の目的である株式投
        資と考えておりますが、基本的には後者の当社の事業発展に資する場合に限定して株式を保有するものとしていま
        す。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.  保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社では、取締役会において、保有先企業との取引状況、保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の
        状況を確認して、年に1回、政策保有の継続の可否について判断しております。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                      銘柄数       貸借対照表計上額の
                     (銘柄)        合計額(千円)
                         ▶           5,500

        非上場株式
                         12           385,818
        非上場株式以外の株式
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
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        c.特定投資株式及びみなし保有目的の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

       特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  保有目的は、同社は主要取引金融機関で
                     72,100         72,100
                                  あり、財務面での取引があり、資金調達
                                  等の円滑化のため。
     ㈱百十四銀行                                                   有
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                    141,388         165,253     り、借入金利、外国為替手数料、送金手
                                  数料等の優遇による経費削減など。
                                  保有目的は、同社は木材関連事業の主要
                     6,000         6,000
                                  な得意先であり、良好な取引関係を維持
     大東建託㈱
                                  発展させるため。                      無
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     60,390         92,580
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社は木材関連事業の主要
                     37,000         37,000
                                  な得意先であり、良好な取引関係を維持
     住友林業㈱
                                  発展させるため。                      有
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     51,245         56,869
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社は木材関連事業の主要
                     30,000         30,000
                                  な得意先であり、良好な取引関係を維持
     ファースト住建㈱
                                  発展させるため。                      有
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     29,640         38,040
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社の関連会社は木材関連
                     27,000         27,000
                                  事業の主要な得意先であり、良好な取引
     OCHIホールディ
                                  関係を維持発展させるため。                      無
     ングス㈱
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     40,824         31,887
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社は主要取引金融機関で
                     30,000         30,000
                                  あり、財務面での取引があり、資金調達
                                  等の円滑化のため。
     ㈱愛媛銀行                                                   有
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     35,190         34,140    り、借入金利、外国為替手数料、送金手
                                  数料等の優遇による経費削減など。
                                  保有目的は、同社及び同社の関連会社は
                                  電線関連事業の主要な得意先であるこ
                     13,700         13,700
                                  と、当社は同社の関連会社にIT機器の
                                  保管、運用を委託していることなどか
     四国電力㈱
                                  ら、良好な取引関係を維持発展させるた                      無
                                  め。
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     11,699         18,467
                                  り、売上による利益獲得、IT機器の運
                                  用コスト削減など。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  保有目的は、同社の関連会社は木材関連
                     3,619         3,619
                                  事業の主要な得意先であり、良好な取引
     飯田グループホール
                                  関係を維持発展させるため。                      無
     ディングス㈱
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     5,417         7,256
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社は木材関連事業の主要
                     1,000         1,000
                                  な得意先であり、良好な取引関係を維持
     大和ハウス工業㈱
                                  発展させるため。                      無
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     2,677         3,519
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社の関連会社は木材関連
                       -        3,000
                                  事業の主要な得意先であり、良好な取引
     ミサワホーム㈱
                                  関係を維持発展させるため。                      無
     (注)2.
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                       -        2,376
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社の関連会社は木材関連
                      465          -
                                  事業の主要な得意先であり、良好な取引
     トヨタ自動車㈱
                                  関係を維持発展させるため。                      無
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     3,022           -
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社の関連会社は木材関連
                     2,450         2,450
                                  事業の主要な得意先であり、良好な取引
     JKホールディング
                                  関係を維持発展させるため。                      無
     ス㈱
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     1,688         1,372
                                  り、売上による利益獲得など。
                                  保有目的は、同社は木材関連事業の主要
                     1,000         1,000
                                  な得意先であり、良好な取引関係を維持
     住友不動産㈱
                                  発展させるため。                      無
                                  定量的な保有効果は、配当金の受け取
                     2,635         4,586
                                  り、売上による利益獲得など。
     (注)1.保有の合理性につきましては個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見
          直しております。
        2.トヨタ自動車株式会社は、2020年1月7日を効力発生日として、トヨタホーム株式会社とミサワホーム株式会
          社が株式交換を行ったことにより、当社が保有しておりましたミサワホーム株式会社株式3,000株につきトヨ
          タ自動車株式会社株式465株と交換となったため取得したものであります。
        3.OCHIホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同子会社である越智産業株式会社は
          当社株式を保有しております。
        4.JKホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同子会社であるジャパン建材株式会社は
          当社株式を保有しております。
        5.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)   当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号)に基づいて作成しております。
       (2)   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
        す。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、西日本監査法
       人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

        当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
       を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基
       準機構へ加入し、情報収集を行っております。
        また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,993,287              1,582,270
         現金及び預金
                                      ※3 3,267,213
                                                      3,304,317
         受取手形及び売掛金
                                      ※3 2,417,493
                                                      3,294,683
         電子記録債権
                                        934,243             1,129,747
         商品及び製品
                                        859,640              860,343
         仕掛品
                                       2,566,950              2,549,538
         原材料及び貯蔵品
                                           -            27,985
         デリバティブ債権
                                        652,404              653,974
         その他
                                        △ 1,670             △ 1,687
         貸倒引当金
                                       12,689,563              13,401,172
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       5,946,103              6,327,279
          建物及び構築物
                                      △ 4,644,207             △ 4,720,560
            減価償却累計額
                                      ※2 1,301,895             ※2 1,606,718
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             8,192,110              8,211,447
                                      △ 6,863,736             △ 7,001,169
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,328,374              1,210,278
          工具、器具及び備品                              396,744              397,099
                                       △ 364,289             △ 350,581
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             32,454              46,518
                                      ※2 4,020,662             ※2 4,012,034
          土地
                                        152,694              602,703
          建設仮勘定
                                         14,302               5,343
          その他
                                       6,850,383              7,483,596
          有形固定資産合計
                                        102,557              177,055
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                       ※1 802,828           ※1 , ※2 724,602
          投資有価証券
                                        190,308              183,887
          長期貸付金
                                        105,004               91,622
          繰延税金資産
          投資不動産                             1,416,963              1,381,546
                                       △ 576,636             △ 588,535
            減価償却累計額
            投資不動産(純額)                             840,326              793,011
                                           -            20,960
          デリバティブ債権
                                        442,155              428,015
          その他
                                        △ 3,616             △ 3,016
          貸倒引当金
                                       2,377,006              2,239,081
          投資その他の資産合計
                                       9,329,947              9,899,732
         固定資産合計
       資産合計                                22,019,510              23,300,905
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                    ※2 , ※3 1,087,723             ※2 1,061,721
         支払手形及び買掛金
                                       ※2 492,125             ※2 481,138
         短期借入金
                                        446,197              513,317
         未払金
                                        197,198              144,165
         未払費用
                                        366,584              412,716
         未払法人税等
                                         95,776              130,262
         未払消費税等
                                        318,622              340,671
         賞与引当金
                                         3,528                -
         デリバティブ債務
                                        111,589              107,954
         その他
                                       3,119,345              3,191,948
         流動負債合計
       固定負債
                                                     ※2 206,000
         長期借入金                                  -
                                         51,267              95,881
         繰延税金負債
                                         9,440              9,440
         役員退職慰労引当金
                                        257,249              266,598
         退職給付に係る負債
                                         4,940                -
         デリバティブ債務
                                         27,197              24,421
         その他
                                        350,094              602,341
         固定負債合計
                                       3,469,440              3,794,290
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,121,000              2,121,000
         資本金
                                       1,865,920              1,865,920
         資本剰余金
                                       14,504,422              15,274,973
         利益剰余金
                                       △ 138,152             △ 139,976
         自己株式
                                       18,353,189              19,121,917
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         11,584              62,526
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 5,885              34,016
         繰延ヘッジ損益
                                        223,394              319,212
         為替換算調整勘定
                                        △ 32,212             △ 31,057
         退職給付に係る調整累計額
         その他の包括利益累計額合計                                196,880              384,697
                                       18,550,070              19,506,615
       純資産合計
                                       22,019,510              23,300,905
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       19,280,520              19,731,674
      売上高
                                      ※4 12,833,010             ※4 12,784,056
      売上原価
                                       6,447,510              6,947,617
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                       1,150,098              1,227,859
       発送運賃
                                         △ 160             △ 573
       貸倒引当金繰入額
                                       1,551,983              1,634,762
       報酬及び給料手当
                                        195,157              207,389
       賞与引当金繰入額
                                         47,253              57,794
       退職給付費用
                                        222,953              207,673
       旅費及び交通費
                                        489,713              481,501
       諸経費
                                        136,614              119,371
       減価償却費
                                        ※1 69,396            ※1 100,526
       試験研究費
                                       1,016,552              1,187,158
       その他
       販売費及び一般管理費合計                                4,879,562              5,223,463
                                       1,567,948              1,724,154
      営業利益
      営業外収益
                                         23,170              23,402
       受取利息
                                         17,053              17,487
       受取配当金
                                         71,448              64,656
       受取賃貸料
                                         71,442              41,578
       持分法による投資利益
                                         27,610               2,206
       助成金収入
                                         64,977              79,579
       その他
                                        275,701              228,911
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         2,170              2,519
       支払利息
                                         49,362              52,168
       賃貸費用
                                        125,434              102,915
       為替差損
                                         16,995               6,697
       売上割引
                                         4,801              7,562
       その他
                                        198,764              171,862
       営業外費用合計
                                       1,644,885              1,781,202
      経常利益
      特別利益
                                        ※2 21,000             ※2 17,392
       固定資産売却益
                                         21,000              17,392
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3 18,028             ※3 14,123
       固定資産除却損
                                           -            146,530
       投資有価証券評価損
                                           -              782
       その他
                                         18,028              161,436
       特別損失合計
                                       1,647,857              1,637,158
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   621,762              735,594
                                        161,745               14,977
      法人税等調整額
                                        783,507              750,571
      法人税等合計
                                        864,349              886,587
      当期純利益
                                        864,349              886,587
      親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                        864,349              886,587
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 98,408              50,942
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 5,885              39,902
       繰延ヘッジ損益
                                         17,113              95,817
       為替換算調整勘定
                                         11,329               1,154
       退職給付に係る調整額
                                       ※ △ 75,852             ※ 187,817
       その他の包括利益合計
                                        788,497             1,074,404
      包括利益
      (内訳)
                                        788,497             1,074,404
       親会社株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      2,121,000         1,865,920        13,736,799         △ 136,327       17,587,391
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 96,726                △ 96,726
      親会社株主に帰属する当期
                                        864,349                 864,349
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 1,824        △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      767,622         △ 1,824        765,798
     当期末残高                 2,121,000         1,865,920        14,504,422         △ 138,152       18,353,189
                            その他の包括利益累計額

                                           その他の包括       純資産合計
                  その他有価証            為替換算調整      退職給付に係る
                        繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                  券評価差額金            勘定       調整累計額
                                           計
     当期首残高               109,992        -    206,281      △ 43,541      272,732     17,860,124
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 96,726
      親会社株主に帰属する当期
                                                   864,349
      純利益
      自己株式の取得                                             △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 98,408      △ 5,885      17,113      11,329     △ 75,852     △ 75,852
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 98,408      △ 5,885      17,113      11,329     △ 75,852      689,946
     当期末残高               11,584      △ 5,885     223,394      △ 32,212      196,880     18,550,070
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          当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 2,121,000         1,865,920        14,504,422         △ 138,152       18,353,189
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 116,035                △ 116,035
      親会社株主に帰属する当期
                                        886,587                 886,587
      純利益
      自己株式の取得
                                                △ 1,824        △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      770,551         △ 1,824        768,727
     当期末残高                 2,121,000         1,865,920        15,274,973         △ 139,976       19,121,917
                            その他の包括利益累計額

                                           その他の包括       純資産合計
                  その他有価証            為替換算調整      退職給付に係る
                        繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                  券評価差額金            勘定       調整累計額
                                           計
     当期首残高
                     11,584      △ 5,885     223,394      △ 32,212      196,880     18,550,070
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 116,035
      親会社株主に帰属する当期
                                                   886,587
      純利益
      自己株式の取得
                                                   △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期
                     50,942      39,902      95,817       1,154     187,817      187,817
      変動額(純額)
     当期変動額合計               50,942      39,902      95,817       1,154     187,817      956,545
     当期末残高
                     62,526      34,016      319,212      △ 31,057      384,697     19,506,615
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,647,857              1,637,158
       税金等調整前当期純利益
                                        483,254              479,786
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  37,125              22,279
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 454             △ 572
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  24,850              14,950
                                        △ 40,224             △ 40,889
       受取利息及び受取配当金
                                         2,170              2,519
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                 △ 15,308               2,927
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 71,442             △ 41,578
                                         18,028              14,123
       固定資産除却損
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 21,000             △ 17,392
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            146,530
       売上債権の増減額(△は増加)                                 160,789             △ 929,491
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 658,895             △ 207,232
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 144,100              △ 15,030
       差入保証金の増減額(△は増加)                                 △ 6,424              3,349
                                         10,982              145,531
       その他
                                       1,715,410              1,216,971
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  42,836              40,930
                                        △ 2,394             △ 2,489
       利息の支払額
                                       △ 711,258             △ 660,747
       法人税等の支払額
                                       1,044,593               594,664
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 448,969            △ 1,042,947
       有形固定資産の取得による支出
                                         2,058              13,370
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 71,397             △ 101,556
       無形固定資産の取得による支出
                                       △ 219,494                 -
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 4,064             △ 1,374
       投資不動産の取得による支出
                                         82,654              36,904
       投資不動産の売却による収入
                                        △ 21,000             △ 40,000
       貸付けによる支出
                                         48,000              88,000
       貸付金の回収による収入
                                        △ 9,922             △ 10,324
       有形固定資産の除却による支出
                                       △ 642,135            △ 1,057,927
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 32,001             △ 50,812
                                       △ 292,337             △ 239,532
       長期借入金の返済による支出
                                           -            500,000
       長期借入れによる収入
                                        △ 1,824             △ 1,824
       自己株式の取得による支出
                                        △ 96,849             △ 116,019
       配当金の支払額
                                       △ 423,013               91,810
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 49,966             △ 39,565
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 70,522             △ 411,016
                                       2,063,810              1,993,287
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,993,287              ※ 1,582,270
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           ナンリツ㈱、南海港運㈱、PT.NANKAI                   INDONESIA、NP       ROLPIN    SAS及びROLKEM       SASの   5 社が連結の範囲に含ま
          れております。
           非連結子会社はありません。
         2.持分法の適用に関する事項

          (1)   持分法を適用した関連会社              1 社
             南海化工㈱
          (2)   持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
             0社
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社のうち、PT.NANKAI               INDONESIA、NP       ROLPIN    SAS及びROLKEM       SASの決算日(12月31日)が連結決算
          日と異なりますが、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。
           なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
              その他有価証券
               時価のあるもの
                決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
               は移動平均法により算定しております。)
               時価のないもの
                移動平均法による原価法
           ロ デリバティブ
               時価法
           ハ たな卸資産
               主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
              算定)を採用しております。
          (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ 有形固定資産及び投資不動産
               主として定率法(ただし、2000年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4
              月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、在外連結子会社は主と
              して定額法を採用しております。
               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物及び構築物    5~50年
               機械装置及び運搬具  4~15年
           ロ 無形固定資産
               自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          (3)   重要な引当金の計上基準
           イ 貸倒引当金
               売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
              権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
               従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           ハ 役員退職慰労引当金
               当社は、2000年4月より役員退職慰労金の内規を廃止したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入
              れは行っておりません。
               なお、2000年3月末まで内規に基づき繰入れを行ってきた引当額は、退任の都度、当該引当額を個
              別に精算しております。
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          (4)   退職給付に係る会計処理の方法

           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
               退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
              ついては、給付算定式基準によっております。
           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
               数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
              一定の年数(主として5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
              用処理しております。
           ③   未認識数理計算上の差異の会計処理方法
               未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累
              計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
           ④ 小規模企業等における簡便法の採用
               国内の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
              合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)   重要なヘッジ会計の方法
           イ ヘッジ会計の方法
               繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用
              しております。
           ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
               米ドル建仕入債務の予定取引に対して為替変動リスクをヘッジする目的で、為替予約等を行ってお
              ります。
           ハ ヘッジ方針
               為替相場の変動による損失の可能性を減殺することを目的として、月々予想される米ドル支払金額
              の範囲内で、一定量の米ドルを月々購入することとしており、購入した米ドルは順次仕入決済に充当
              していくため、月末において当該米ドルの残高が残らないことを基本としております。
           ニ ヘッジ有効性評価の方法
               ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を直接結びつけて判定しております。
          (6)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
           クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (7)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
               税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
           準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
           計基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
           ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
           員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
          (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
           中であります。
          ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)

          ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計
           基準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
           計基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
           内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
           基準においてはAccounting             Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を
           踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
           基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
           れたものです。
            企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
           算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、
           IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
           に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
           めることとされております。
          (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

              「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で
              未定であります。
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          「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員

           会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
           「IAS   第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務
           諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討
           するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下
           「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
            企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するので
           はなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断すること
           とされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
          (2)適用予定日

            2021年3月期の年度末から適用します。
          「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31

          日 企業会計基準委員会)
          (1)概要

            「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
           の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行
           い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
            なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注
           記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影
           響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
          (2)適用予定日

            2021年3月期の年度末から適用します。
         (追加情報)

         (新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて)
          新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けて、当社グループにおいては、海外に依存している部材のサ
         プライチェーンの停滞や、営業活動における出張の原則禁止措置、ショールームの休止等様々な企業活動上の制
         約が発生しております。
          そのため、当社グループにおいては新型コロナウイルス感染症拡大に関連する影響が少なくとも2021年3月期
         まで続くものと仮定し繰延税金資産の回収可能性の判断等に用いるなど、一定の仮定のもと会計上の見積りを会
         計処理に反映しております。
          しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グルー
         プの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (連結貸借対照表関係)
         ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           投資有価証券(株式)                             0千円                 0千円
         ※2 担保資産及び担保付債務

            借入金及び輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して、担保に供されている資産は、次のとおりであ
            ります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           建物及び構築物                          398,477千円                 376,185千円
           土地                         1,016,617                 1,016,617
                  計                 1,415,095                 1,392,802
            担保付債務は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           支払手形及び買掛金                          91,246千円                 75,412千円
           長期借入金(1年内返済予定額を                          50,000                149,000
           含む)
                  計                  141,246                 224,412
         ※3 連結会計年度末日満期手形等

            連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な
           お、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年
           度末日残高に含まれております。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           受取手形                          23,690千円                   -千円
           電子記録債権                          199,750                   -
           支払手形                          38,608                   -
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                                                            有価証券報告書
         (連結損益計算書関係)
         ※1 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
                   前連結会計年度                         当連結会計年度
                  (自 2018年4月1日                         (自 2019年4月1日
                  至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
                             69,396   千円                      100,526    千円
         ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
           機械装置及び運搬具                           1,021千円                  856千円
           工具、器具及び備品                            474                 -
           土地
                                       -               6,667
           投資不動産
                                     19,503                 9,868
                  計                   21,000                 17,392
         ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
           建物及び構築物                            454千円                 912千円
           機械装置及び運搬具                           5,932                 3,224
           工具、器具及び備品                           1,718                  322
           撤去費用                           9,922                 9,664
                  計                   18,028                 14,123
         ※4 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

            ております。
                   前連結会計年度                         当連結会計年度
                  (自 2018年4月1日                         (自 2019年4月1日
                  至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
                             14,068   千円                      48,429   千円
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         (連結包括利益計算書関係)
         ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
          その他有価証券評価差額金:
           当期発生額                         △139,937千円                  72,664千円
           組替調整額                             -                 -
            税効果調整前
                                    △139,937                  72,664
            税効果額                          41,529                △21,722
            その他有価証券評価差額金
                                     △98,408                  50,942
          繰延ヘッジ損益:
           当期発生額                          △8,468                 57,414
           組替調整額                             -                 -
            税効果調整前
                                     △8,468                 57,414
            税効果額                          2,583               △17,511
            繰延ヘッジ損益
                                     △5,885                 39,902
          為替換算調整勘定:
           当期発生額                           17,113                 95,817
           組替調整額                             -                 -
            税効果調整前
                                      17,113                 95,817
            税効果額                            -                 -
            為替換算調整勘定
                                      17,113                 95,817
          退職給付に係る調整額:
           当期発生額                           21,097                 13,628
           組替調整額                          △6,224                △12,591
            税効果調整前
                                      14,873                 1,036
            税効果額                         △3,543                   118
            退職給付に係る調整額
                                      11,329                 1,154
             その他の包括利益合計
                                     △75,852                 187,817
         (連結株主資本等変動計算書関係)

          前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                         株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (千株)          (千株)          (千株)          (千株)
          発行済株式

           普通株式                1,009           -          -        1,009

               合計             1,009           -          -        1,009

          自己株式

           普通株式(注)                  42          0         -          42

               合計               42          0         -          42

          (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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          2.配当に関する事項
           (1)配当金支払額
                                    1株当たり
                            配当金の総額
                     株式の種類                配当額        基準日        効力発生日
           (決議)                   (千円)
                                     (円)
           2018年5月11日
                      普通株式          96,726        100    2018年3月31日         2018年6月28日
           取締役会
           (2)    基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                      1株当たり
                         配当金の総額
                   株式の種類             配当の原資       配当額       基準日        効力発生日
           (決議)                (千円)
                                       (円)
           2019年5月14日
                    普通株式       116,035     利益剰余金         120   2019年3月31日         2019年6月28日
           取締役会
          当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                         株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (千株)          (千株)          (千株)          (千株)
          発行済株式
           普通株式                1,009           -          -        1,009

               合計             1,009           -          -        1,009

          自己株式

           普通株式(注)                  42          0         -          42

               合計               42          0         -          42

          (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                                    1株当たり
                            配当金の総額
                     株式の種類                配当額        基準日        効力発生日
           (決議)                   (千円)
                                     (円)
           2019年5月14日
                      普通株式         116,035         120    2019年3月31日         2019年6月28日
           取締役会
           (2)    基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                      1株当たり
                         配当金の総額
                   株式の種類             配当の原資       配当額       基準日        効力発生日
           (決議)                (千円)
                                       (円)
           2020年5月14日
                    普通株式       116,000     利益剰余金         120   2020年3月31日         2020年6月29日
           取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                                至   2019年3月31日)              至   2020年3月31日)
           現金及び預金勘定                         1,993,287     千円           1,582,270     千円
           預入期間が3か月を超える定期預金                             -                -
           現金及び現金同等物                         1,993,287                1,582,270
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
              当社グループは、主に木材加工品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金
             (主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的
             な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利
             用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
              営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
              投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
             ります。
              営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部原材料の輸入に伴う外
             貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約等を利用してヘッジして
             おります。
              借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リ
             スクに晒されております。
              デリバティブ取引は、外貨建ての仕入債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為
             替予約取引及び通貨オプション取引等であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、営業債権について、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握し、取引先ごとの期日及び残高
             管理をするとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
              デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスク
             はほとんどないと認識しております。
            ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
              当社は、外貨建ての仕入債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則と
             して為替予約取引及び通貨オプション等を利用してヘッジしております。
              投資有価証券については、市場価格の変動状況を定期的に把握する体制としております。
              デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めたデリバティブ管理規
             程に従い、経理グループが決済担当者の承認を得て行っております。月次の取引実績は、代表取締役社
             長に報告しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、月次に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを
             管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
              金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
             額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
             を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関
             係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
             市場リスクを示すものではありません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前連結会計年度(2019年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
          (1)  現金及び預金
                               1,993,287            1,993,287                -
          (2)  受取手形及び売掛金
                               3,267,213            3,267,213                -
          (3)  電子記録債権
                               2,417,493            2,417,493                -
          (4)  投資有価証券
                                716,026            711,291            △4,734
                               8,394,021            8,389,284
           資産計                                            △4,734
          (1)  支払手形及び買掛金
                               1,087,723            1,087,723                -
          (2)  短期借入金
                                492,125            492,125               -
           負債計                   1,579,848            1,579,848                -
           デリバティブ取引(*)                    (8,468)            (8,468)                -
         (*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項
         目については()で示しております。
           当連結会計年度(2020年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
          (1)  現金及び預金
                               1,582,270            1,582,270                -
          (2)  受取手形及び売掛金
                               3,304,317            3,304,317                -
          (3)  電子記録債権
                               3,294,683            3,294,683                -
          (4)  投資有価証券
                                637,800            643,720             5,919
                               8,819,071            8,824,990
           資産計                                             5,919
          (1)  支払手形及び買掛金
                               1,061,721            1,061,721                -
          (2)  短期借入金
                                481,138            481,138               -
          (2)  長期借入金
                                206,000            205,324             △675
           負債計                   1,748,860            1,748,184              △675
           デリバティブ取引(*)                      48,945            48,945              -
         (*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項
         目については()で示しております。
           (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
               資 産
                (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
                  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
                 当該帳簿価額によっております。
                (4)  投資有価証券
                  これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有
                 価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
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               負 債
                (1)  支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
                  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
                 該帳簿価額によっております。
                (3)  長期借入金
                  長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
                 割り引いた現在価値により算定しております。
               デリバティブ取引
                 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
              2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                       区分
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
                 非上場株式                        86,801              86,801
               これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
              「(4)   投資有価証券」には含めておりません。
          3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

             前連結会計年度(2019年3月31日)
                                          1年超       5年超
                                  1年以内                     10年超
                                         5年以内       10年以内
                                   (千円)                     (千円)
                                          (千円)       (千円)
                                             -       -       -
             現金及び預金                     1,993,287
                                             -       -       -

             受取手形及び売掛金                     3,267,213
                                             -       -       -

             電子記録債権                     2,417,493
             投資有価証券
                                      -              -       -
                                          222,020
               満期保有目的の債券(外国債券)
                                          222,020         -       -
                      合計            7,677,994
             当連結会計年度(2020年3月31日)

                                          1年超       5年超
                                  1年以内                     10年超
                                         5年以内       10年以内
                                   (千円)                     (千円)
                                          (千円)       (千円)
                                             -       -       -
             現金及び預金                     1,582,270
                                             -       -       -

             受取手形及び売掛金                     3,304,317
                                             -       -       -

             電子記録債権                     3,294,683
             投資有価証券
                                      -              -       -
                                          217,660
               満期保有目的の債券(外国債券)
                                          217,660         -       -
                      合計            8,181,270
                                 57/94






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            4.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

             前連結会計年度(2019年3月31日)
                                  1年超      2年超      3年超      4年超
                            1年以内                             5年超
                                 2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                            (千円)                            (千円)
                                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
             短期借入金               377,375        -      -      -     -     -
                            114,750        -      -      -     -     -

             長期借入金
                                    -      -      -     -     -

                  合計          492,125
             当連結会計年度(2020年3月31日)

                                  1年超      2年超      3年超      4年超
                            1年以内                             5年超
                                 2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                            (千円)                            (千円)
                                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                    -      -      -     -     -
             短期借入金               313,138
                            168,000                    -     -     -
             長期借入金                     168,000      38,000
                                                -     -     -

                  合計          481,138      168,000      38,000
                                 58/94














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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                               連結貸借対照表計上
                                          時価(千円)          差額(千円)
                        種類
                               額(千円)
                    (1)  国債・地方債等                 -          -          -
         時価が連結貸借対照
                    (2)  社債                 -          -          -
         表計上額を超えるも
                    (3)  その他                 -          -          -
         の
                                       -          -          -
                        小計
                    (1)  国債・地方債等                 -          -          -
         時価が連結貸借対照
                    (2)  社債                 -          -          -
         表計上額を超えない
                    (3)  その他              222,020          217,285          △4,734
         もの
                                    222,020          217,285          △4,734
                        小計
                                    222,020          217,285          △4,734
                   合計
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                               連結貸借対照表計上
                        種類                  時価(千円)          差額(千円)
                               額(千円)
                    (1)  国債・地方債等                 -          -          -
         時価が連結貸借対照
                    (2)  社債                 -          -          -
         表計上額を超えるも
                    (3)  その他              217,660          223,579           5,919
         の
                                    217,660          223,579           5,919
                        小計
                    (1)  国債・地方債等                 -          -          -
         時価が連結貸借対照
                    (2)  社債                 -          -          -
         表計上額を超えない
                    (3)  その他                 -          -          -
         もの
                                       -          -          -
                        小計
                                    217,660          223,579           5,919
                   合計
                                 59/94









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          2.その他有価証券
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                               連結貸借対照表計上
                                          取得原価(千円)           差額(千円)
                        種類
                               額(千円)
                    (1)  株式              276,145          135,209          140,936
                    (2)  債券
                     ① 国債・地方債等                  -          -          -
         連結貸借対照表計上
         額が取得原価を超え            ② 社債                  -          -          -
         るもの
                                       -          -          -
                     ③ その他
                    (3)  その他                 -          -          -
                                    276,145          135,209          140,936
                        小計
                    (1)  株式              217,860          339,068         △121,207
                    (2)  債券
                                       -          -          -
                     ① 国債・地方債等
         連結貸借対照表計上
                                       -          -          -
         額が取得原価を超え            ② 社債
         ないもの
                                       -          -          -
                     ③ その他
                    (3)  その他                 -          -          -
                                    217,860          339,068         △121,207
                        小計
                                    494,006          474,277          19,729
                   合計
         (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額86,801千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
             めて困難であることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                               連結貸借対照表計上
                                          取得原価(千円)           差額(千円)
                        種類
                               額(千円)
                    (1)  株式              229,227          130,863          98,364
                    (2)  債券
                                       -          -          -
                     ① 国債・地方債等
         連結貸借対照表計上
                                       -          -          -
         額が取得原価を超え            ② 社債
         るもの
                                       -          -          -
                     ③ その他
                    (3)  その他                 -          -          -
                                    229,227          130,863          98,364
                        小計
                    (1)  株式              190,912          196,883          △5,970
                    (2)  債券
                                       -          -          -
                     ① 国債・地方債等
         連結貸借対照表計上
                                       -          -          -
         額が取得原価を超え            ② 社債
         ないもの
                                       -          -          -
                     ③ その他
                    (3)  その他                 -          -          -
                                    190,912          196,883          △5,970
                        小計
                                    420,140          327,747          92,393
                   合計
         (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額86,801千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
             めて困難であることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          3.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

             該当事項はありません。
          4.減損処理を行った有価証券

            前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

             当連結会計年度において、有価証券について146百万円減損処理を行っております。なお、減損処理に
            あたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~
            50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており
            ます。
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         (デリバティブ取引関係)
          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           通貨関連
            前連結会計年度(2019年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(2020年3月31日)

             該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

            前連結会計年度(2019年3月31日)
                                              契約額等のう
                                       契約額等                 時価
                                              ち1年超
           ヘッジ会計の方法           取引の種類       主なヘッジ対象
                                       (千円)                (千円)
                                               (千円)
                     為替予約取引

                      買建
                       米ドル       買掛金          1,292,400         753,900        △2,144

           為替予約等の振当処           通貨オプション

           理           取引
                      買建 コール
                                        1,291,800         753,550        37,274
                       米ドル       買掛金
                      売建 プット

                                        1,291,800         753,550       △43,598
                       米ドル       買掛金
                                        3,876,000        2,261,000         △8,468

                       合計
          (注)   時価の算定方法
             取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
            当連結会計年度(2020年3月31日)

                                              契約額等のう
                                       契約額等                 時価
                                              ち1年超
           ヘッジ会計の方法           取引の種類       主なヘッジ対象
                                       (千円)                (千円)
                                               (千円)
                     為替予約取引

                      買建
                                         725,700        107,700         2,866
                       米ドル       買掛金
           為替予約等の振当処           通貨オプション

           理           取引
                      買建 コール
                                        1,881,887         646,187        94,759
                       米ドル       買掛金
                      売建 プット

                                        1,881,887         646,187       △48,680
                       米ドル       買掛金
                                        4,489,475        1,400,075         48,945

                       合計
          (注)   時価の算定方法
             取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、積立型の確定給付制度として確定給付企業年金制度及び確定拠出型の制度として確定拠出企業年
           金制度を設けております。連結子会社のうち、国内子会社は確定給付型制度として退職一時金制度を設けて
           おり、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。また、確定拠出型の制度
           (中小企業退職金共済)に加入しております。在外子会社のPT.NANKAI                                 INDONESIA、NP       ROLPIN    SAS及び
           ROLKEM    SASは、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を設けております。
          2.確定給付制度

           (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整額
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
              退職給付債務の期首残高                        903,071    千円          937,090    千円
                                      66,354             69,847
               勤務費用
                                      13,058             10,697
               利息費用
                                     △11,967              10,835
               数理計算上の差異の発生額
                                     △42,409             △45,957
               退職給付の支払額
               その他                        8,983            △39,010
              退職給付債務の期末残高                        937,090             943,502
             (注)簡便法を適用した制度を含めております。
           (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
              年金資産の期首残高                        652,625    千円          679,840    千円
               期待運用収益                        8,157             8,498
               数理計算上の差異の発生額                        2,080            △18,610
               事業主からの拠出額                        45,784             46,280
                                     △28,806             △39,104
               退職給付の支払額
              年金資産の期末残高                        679,840             676,903
           (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

              付に係る資産の調整表
                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                      (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
              積立型制度の退職給付債務                          704,106    千円         720,505    千円
              年金資産                         △679,840            △676,903
                                         24,265            43,601
              非積立型制度の退職給付債務                          232,984            222,997
              連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          257,249            266,598
              退職給付に係る負債                          257,249            266,598

              連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          257,249            266,598
             (注)簡便法を適用した制度を含めております。
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           (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
              勤務費用                         66,354   千円          69,847   千円
              利息費用                         13,058             10,697
              期待運用収益                        △8,157             △8,498
              数理計算上の差異の費用処理額                         6,224             12,591
              その他                         3,584               -
              確定給付制度に係る退職給付費用                         81,063             84,638
             (注)簡便法を採用している一部の連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。
           (5) 退職給付に係る調整額(税効果控除前)

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
              数理計算上の差異                        △14,873    千円          △1,036    千円
             (注)簡便法を適用した制度を含めております。
           (6) 退職給付に係る調整累計額(税効果控除前)

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
              未認識数理計算上の差異                         44,544   千円          43,507   千円
             (注)簡便法を適用した制度を含めております。
           (7) 年金資産に関する事項

             ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                           前連結会計年度           当連結会計年度
                          (2019年3月31日)           (2020年3月31日)
              生保一般勘定                65 %          66 %
              株式                15           12
              債券                19           21
              その他                 1           1
                合 計             100           100
             ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

              当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                           前連結会計年度           当連結会計年度

                          (2019年3月31日)           (2020年3月31日)
              割引率            0.40~8.30     %      0.40~7.90     %
              長期期待運用収益率               1.25           1.25
              予想昇給率            0.00~8.00           0.00~8.00
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          3.確定拠出制度

            当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年
           3月31日)21,572千円、当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)22,371千円でありま
           す。
         (ストック・オプション等関係)

           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
           繰延税金資産
            退職給付に係る負債                            55,078千円            58,362千円
            貸倒引当金                             1,664            1,543
            賞与引当金                            106,520            112,055
            未実現利益                            57,404            50,383
            減損損失                            105,058            100,552
                                        37,115            24,434
            持分法による投資損失
                                        12,323            52,958
            投資有価証券評価損
                                        15,734            13,506
            減価償却超過額
                                        638,017            784,384
            繰越欠損金(注)
                                         2,583             -
            為替ヘッジ損益
                                        40,925            44,216
            その他
           繰延税金資産小計                            1,072,427            1,242,398
                                       △636,516            △784,384
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)
                                       △184,798            △206,249
            将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額
                                       △821,314            △990,633
           評価性引当額小計(注1)
                                        251,112            251,764
           繰延税金資産合計
           繰延税金負債
            特別償却準備金                           △13,534            △10,044
            その他有価証券評価差額金                            △8,145           △29,867
            為替ヘッジ損益                              -         △14,928
            連結子会社の留保利益                           △167,972            △193,628
                                        △7,722            △7,554
            その他
                                       △197,374            △256,023
           繰延税金負債合計
                                        53,737           △4,259
           繰延税金資産(△は負債)の純額
       (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額147,868千円増加、投資有

             価証券評価損40,635千円増加であります。
          2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(2019年3月31日)

                           1年以内        1年超       2年超       3年超        合計
                           (千円)       2年以内       3年以内       (千円)       (千円)
        税務上の繰越欠損金(※)                    1,501         -       -    636,516       638,017
        評価性引当額                      -       -       -   △636,516       △636,516

        繰延税金資産                    1,501         -       -       -     1,501

       (※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(2020年3月31日)

                           1年以内        1年超       2年超       3年超        合計
                           (千円)       2年以内       3年以内       (千円)       (千円)
        税務上の繰越欠損金(※)                      -       -       -    784,384       784,384
        評価性引当額                      -       -       -   △784,384       △784,384

        繰延税金資産                      -       -       -       -       -

        (※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
           法定実効税率
                                       30.5%            30.5%
           (調整)
           住民税均等割                             0.4            0.4
           評価性引当額等                             8.6           11.1
           税額控除                            △1.3            △1.8
           連結子会社の税率差異                            △0.9             1.4
           連結調整項目                            △0.7             1.3
           連結子会社の留保利益                            10.2            1.6
           その他                             0.7            1.3
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       47.5            45.8
         (賃貸等不動産関係)

           当社では、香川県において、賃貸用オフィスビルや賃貸住宅を有しております。前連結会計年度における当
          該賃貸等不動産に関する賃貸損益は33,086千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計
          上)、固定資産売却益は19,503千円(特別利益に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動
          産に関する賃貸損益は23,705千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)、固定資産
          売却益は9,868千円(特別利益に計上)であります。
           また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
          連結貸借対照表計上額
              期首残高                         925,453                 840,326
              期中増減額                         △85,127                 △47,314
              期末残高                         840,326                 793,011
                                       882,167                 867,593
          期末時価
          (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
             2.期中増減額のうち、前連結会計年度の                    主な増加額は賃貸用不動産の整備費(3,387千円)であり、
               主な減少額は賃貸用不動産の売却(45,818千円)および減価償却費(26,041千円)であります                                           。 当
               連結会計年度の主な増加額は賃貸用不動産の整備費(1,374千円)であり、主な減少額は賃貸用不
               動産の売却(27,035千円)および減価償却費(24,996千円)であります。
             3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて
               調整を行ったものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
            り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
            るものであります。
             当社グループは、木質建築内装材の製造及び販売並びに電線電気機器の販売等を営んでおり、製品又は
            商品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
             したがって、当社グループは生産販売体制を基礎とした製品又は商品別のセグメントから構成されてお
            り、「木材関連事業」及び「電線関連事業」の2つを報告セグメントとしております。
             「木材関連事業」においては、天井材、収納材、合板等の製造及び販売を行っております。「電線関連
            事業」においては、電線、電気機器等の販売を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場の実勢価格に基づ
            いております。またセグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

           前連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                                調整額
                                                        計上額
                         木材関連事業       電線関連事業         合計
                                                (注)1
                                                       (注)2
            売上高
                          17,756,404        1,524,116       19,280,520           -   19,280,520
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売上
                              -      4,587       4,587      △ 4,587         -
             高又は振替高
                          17,756,404        1,528,703       19,285,107        △ 4,587     19,280,520
                 計
                           1,562,741         5,207     1,567,948          -    1,567,948
            セグメント利益
                          21,600,049        1,155,977       22,756,027       △ 736,516      22,019,510
            セグメント資産
            その他の項目
                            425,761        31,451       457,212         -     457,212
             減価償却費
                              -       -       -       -       -
             減損損失
             有形固定資産及び無形固
                            529,024        1,387      530,412         -     530,412
             定資産の増加額
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           当連結会計年度(自2019年4月1日                   至2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                                調整額
                                                        計上額
                         木材関連事業       電線関連事業         合計
                                                (注)1
                                                       (注)2
            売上高
                          18,189,355        1,542,318       19,731,674           -   19,731,674
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売上
                              -      4,236       4,236      △ 4,236         -
             高又は振替高
                          18,189,355        1,546,554       19,735,910        △ 4,236     19,731,674
                 計
                           1,699,729         24,424      1,724,154          -    1,724,154
            セグメント利益
                          22,991,972        1,098,622       24,090,595       △ 789,689      23,300,905
            セグメント資産
            その他の項目
             減価償却費               429,621        25,168       454,789         -     454,789
                              -       -       -       -       -
             減損損失
             有形固定資産及び無形固
                           1,196,603         8,899     1,205,502          -    1,205,502
             定資産の増加額
            (注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
               セグメント資産                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                        △736,516               △789,689
               セグメント間債権消去
                     合計                   △736,516               △789,689

               2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。

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          【関連情報】
          前連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                         天井材       収納材       合板     電線関連      その他製品        合計
            外部顧客への売上高            1,090,379      13,283,131       2,691,162      1,524,116       691,731     19,280,520
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                 (単位:千円)
                 日本          フランス            その他            合計
                  16,535,936            1,442,165           1,302,418           19,280,520
            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。
               その他………ドイツ、スペイン、オーストラリア
            (2)有形固定資産

                                                 (単位:千円)
                 日本         インドネシア            フランス            合計
                  5,354,866            860,315           635,200          6,850,383
           (注)有形固定資産はその所在地を基礎とし、国に分類しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
            SMB建材    株式会社                        5,216,651      木材関連事業

            住友林業株式会社                           3,673,102      木材関連事業

          当連結会計年度(自2019年4月1日                   至2020年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                         天井材       収納材       合板     電線関連      その他製品        合計
            外部顧客への売上高            1,065,640      14,428,472       2,079,842      1,542,318       615,399     19,731,674
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                 (単位:千円)
                 日本          フランス            その他            合計
                  17,629,292            1,602,838            499,542          19,731,674
            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。
               その他………ドイツ、スペイン、オーストラリア
            (2)有形固定資産

                                                 (単位:千円)
                 日本         インドネシア            フランス            合計
                  5,533,313            921,453          1,028,829           7,483,596
           (注)有形固定資産はその所在地を基礎とし、国に分類しております。
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           3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
            SMB建材    株式会社                        5,669,796      木材関連事業

            住友林業株式会社                           3,925,829      木材関連事業

            ジャパン建材株式会社                           2,001,555      木材関連事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自2019年4月1日                   至2020年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自2019年4月1日                   至2020年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自2019年4月1日                   至2020年3月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名               事業の内容           関連当事者            取引金額         期末残高
                    出資金
      種類         所在地               有(被所有)            取引の内容           科目
          称又は氏名               又は職業           との関係            (千円)         (千円)
                    (千円)           割合(%)
                                          資金の貸付

                                                 21,000
                                     原材料製造
                               (所有)
               香川県                      資金援助                長 期
     関連会社    南海化工㈱           25,000     一般管工事業        28                         312,000
               高松市                     役員の兼任                貸付金
                                 (8)
                                     設備の賃貸
                                          資金の回収       48,000
      (注)    1.議決権の所有割合の(             )内は、関係会社の間接所有割合を内数で記載しております。

         2.資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
         3.南海化工株式会社に対する長期貸付金については、当該会社の債務超過相当額121,691千円を減額した後の
           金額を連結貸借対照表に計上しております。
          当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名               事業の内容           関連当事者            取引金額         期末残高
                    出資金
      種類         所在地               有(被所有)            取引の内容           科目
          称又は氏名               又は職業           との関係
                                                (千円)         (千円)
                    (千円)           割合(%)
                                          資金の貸付

                                                 40,000
                                     原材料製造
                               (所有)
               香川県                      資金援助                長 期
     関連会社    南海化工㈱           25,000     一般管工事業        28                         264,000
               高松市                     役員の兼任                貸付金
                                 (8)
                                     設備の賃貸
                                          資金の回収
                                                 88,000
      (注)    1.議決権の所有割合の(             )内は、関係会社の間接所有割合を内数で記載しております。

         2.資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
         3.南海化工株式会社に対する長期貸付金については、当該会社の債務超過相当額80,112千円を減額した後の金
           額を連結貸借対照表に計上しております。
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2018年4月1日                            (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                   19,183.87     円    1株当たり純資産額                   20,179.21     円

      1株当たり当期純利益金額                    893.76   円    1株当たり当期純利益金額                    917.03   円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円)                               864,349                886,587
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                     864,349                886,587
      益金額(千円)
      期中平均株式数(千株)                                 967                966
         (重要な後発事象)

          当社は、2020年4月1日付で持分法適用関連会社である南海化工株式会社の株式を追加取得し、子会社化いた
         しました。
         1.企業結合の概要
         (1)   被取得企業の名称及び取得する事業の内容
            被取得企業の名称 南海化工株式会社
            事業の内容 一般管工事業及び収納部材加工事業
         (2)企業結合を行うことになった理由
             南海化工株式会社は、数年前から当社収納製品の加工業務を担っておりました。子会社化により、当社
            の収納製品製造事業体制がより強固なものとなりシナジー効果が期待できることから、同社株式の追加取
            得を決定いたしました。
         (3)企業結合日
            2020年4月1日
         (4)企業結合の法的形式
            現金を対価とする株式取得
         (5)結合後企業の名称
            変更はありません。
         (6)   取得した議決権比率
            取得直前に所有していた議決権比率   28.0%(うち間接所有8.0%)
            企業結合日に追加取得した議決権比率  32.8%
            取得後の議決権比率          60.8%
         (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
            当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
         2.  被 取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

            企業結合直前に保有していた持分の企業結合日における時価  1,707千円
            追加取得に伴い支出した現金                2,000千円
            取得原価の合計                      3,707千円
         3.  被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

            現時点では確定しておりません。
         4.  主要な取得関連費用の内容及び金額

            該当事項はありません。
         5.  発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間

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            現時点では確定しておりません。
         6.  企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

            現時点では確定しておりません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
           該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高        平均利率
                区分                                      返済期限
                                (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                            377,375        313,138         1.29      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            114,750        168,000         0.23      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               -        -       -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -     206,000         0.23   2021年~2022年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -        -       -     -

     その他有利子負債                               -        -       -     -

                合計                 492,125        687,138          -     -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           長期借入金                168,000          38,000           -         -

         【資産除去債務明細表】

           該当事項はありません。
       (2)【その他】

        当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
                        4,729,259                    14,873,272
     売上高(千円)                             9,781,051                    19,731,674
     税金等調整前四半期(当期)
                                    893,164         1,598,866
                         454,043                              1,637,158
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                                    514,981
                         267,454                     977,799          886,587
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純

                                    532.62
                          276.60                    1,011.33           917.03
     利益金額(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額
                                                        △94.35
     又は1株当たり四半期純損失                     276.60          256.02          478.74
     金額(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        372,579              689,557
         現金及び預金
                                        ※4 66,318
                                                       76,411
         受取手形
                                      ※2 2,403,342             ※2 2,479,480
         売掛金
                                      ※4 2,410,725
                                                      3,262,543
         電子記録債権
                                        661,434              834,562
         製品
                                        244,926              250,872
         仕掛品
                                       2,074,389              1,869,477
         原材料及び貯蔵品
                                         42,227              45,084
         前払費用
                                           -            27,985
         デリバティブ債権
         関係会社営業外受取手形                                105,631              186,244
                                        205,845              215,845
         関係会社短期貸付金
                                        ※2 74,045             ※2 54,047
         未収入金
                                        ※2 43,706             ※2 28,090
         その他
                                        △ 1,505             △ 1,799
         貸倒引当金
                                       8,703,667              10,018,404
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1 917,349            ※1 1,182,112
          建物
                                         81,279              155,150
          構築物
                                        339,820              266,410
          機械及び装置
                                         3,010              2,479
          車両運搬具
                                         27,179              38,127
          工具、器具及び備品
                                      ※1 3,533,987             ※1 3,531,033
          土地
                                        120,110               46,553
          建設仮勘定
                                       5,022,736              5,221,866
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         2,006              2,006
          電話加入権
                                         65,647              54,555
          ソフトウエア
                                         27,349              111,599
          ソフトウエア仮勘定
                                         95,002              168,161
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        683,865              608,978
          投資有価証券
                                       1,128,478              1,128,478
          関係会社株式
                                         13,314              13,445
          出資金
                                       3,033,926              3,513,627
          関係会社長期貸付金
                                        840,326              793,011
          投資不動産
          繰延税金資産                              121,432               90,622
                                           -            20,960
          デリバティブ債権
                                         29,418              28,595
          その他
                                       △ 760,695            △ 1,390,521
          貸倒引当金
                                       5,090,066              4,807,195
          投資その他の資産合計
                                       10,207,804              10,197,223
         固定資産合計
                                       18,911,472              20,215,628
       資産合計
                                 76/94




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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※1 , ※2 524,047           ※1 , ※2 676,025
         買掛金
                                        ※1 83,000            ※1 168,000
         短期借入金
                                       ※2 412,967             ※2 499,869
         未払金
                                        106,592               98,613
         未払費用
                                        354,059              393,693
         未払法人税等
                                         78,623              115,449
         未払消費税等
                                         28,519              12,418
         預り金
                                        ※2 5,993             ※2 5,415
         前受収益
                                        266,778              277,954
         賞与引当金
                                         3,528                -
         デリバティブ債務
                                         3,793              2,523
         その他
                                       1,867,903              2,249,963
         流動負債合計
       固定負債
                                                     ※1 206,000
                                           -
         長期借入金
         退職給付引当金                                 2,527              14,999
                                         9,440              9,440
         役員退職慰労引当金
                                         4,940                -
         デリバティブ債務
                                         12,635              11,677
         その他
                                         29,542              242,116
         固定負債合計
                                       1,897,446              2,492,080
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,121,000              2,121,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,865,920              1,865,920
          資本準備金
                                       1,865,920              1,865,920
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        106,000              106,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       12,300,000              12,900,000
            別途積立金
                                        762,864              781,166
            繰越利益剰余金
                                       13,168,864              13,787,166
          利益剰余金合計
                                       △ 138,152             △ 139,976
         自己株式
                                       17,017,632              17,634,109
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         2,279              55,421
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 5,885              34,016
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 3,606              89,438
         評価・換算差額等合計
                                       17,014,026              17,723,547
       純資産合計
      負債純資産合計                                 18,911,472              20,215,628
                                 77/94






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                      ※1 14,982,205             ※1 16,052,566
      売上高
                                      ※1 9,641,789             ※1 9,958,155
      売上原価
                                       5,340,415              6,094,411
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 3,594,652           ※1 , ※2 3,988,625
      販売費及び一般管理費
                                       1,745,762              2,105,786
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 48,722             ※1 70,273
       受取利息
                                        ※1 15,991             ※1 16,195
       受取配当金
                                        ※1 85,848             ※1 79,056
       受取賃貸料
                                        149,517                 -
       債務保証損失引当金戻入益
                                        ※1 27,316             ※1 30,282
       その他
                                        327,395              195,809
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        ※1 1,177             ※1 2,138
       支払利息
                                         49,362              52,168
       賃貸費用
                                         76,546              110,442
       為替差損
                                        567,096              629,824
       貸倒引当金繰入額
                                        ※1 17,127             ※1 6,368
       その他
                                        711,309              800,942
       営業外費用合計
                                       1,361,849              1,500,652
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 19,503             ※3 16,571
       固定資産売却益
                                         19,503              16,571
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 18,028             ※4 13,832
       固定資産除却損
                                         81,259                -
       子会社株式評価損
                                           -            146,530
       投資有価証券評価損
                                           -              782
       その他
                                         99,288              161,145
       特別損失合計
                                       1,282,065              1,356,079
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   539,909              631,304
                                        △ 3,247             △ 9,561
      法人税等調整額
                                        536,661              621,742
      法人税等合計
                                        745,403              734,336
      当期純利益
                                 78/94








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                     資本金
                              資本剰余金                          利益剰余金
                         資本準備金          利益準備金
                              合計          特別償却準          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        備金          余金
     当期首残高               2,121,000     1,865,920     1,865,920      106,000       -  12,800,000      △ 385,811    12,520,188
     当期変動額
      別途積立金の積立
      別途積立金の取崩                                        △ 500,000     500,000       -
      剰余金の配当                                             △ 96,726    △ 96,726
      当期純利益
                                                    745,403     745,403
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                       -     -     -     -     -  △ 500,000    1,148,676      648,676
     当期末残高               2,121,000     1,865,920     1,865,920      106,000       -  12,300,000      762,864    13,168,864
                       株主資本           評価・換算差額等

                              その他有価               純資産合計
                         株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
                    自己株式          証券評価差
                         計            損益    差額等合計
                              額金
     当期首残高               △ 136,327    16,370,780      101,342       -   101,342    16,472,123
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -                     -
      別途積立金の取崩
                            -                     -
      剰余金の配当                    △ 96,726                    △ 96,726
      当期純利益                    745,403                     745,403
      自己株式の取得
                     △ 1,824    △ 1,824                    △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期変動
                               △ 99,063     △ 5,885   △ 104,949    △ 104,949
      額(純額)
     当期変動額合計                △ 1,824    646,852     △ 99,063     △ 5,885   △ 104,949     541,902
     当期末残高               △ 138,152    17,017,632       2,279    △ 5,885    △ 3,606   17,014,026
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          当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                     資本金
                              資本剰余金                          利益剰余金
                         資本準備金          利益準備金
                              合計          特別償却準          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        備金          余金
     当期首残高               2,121,000     1,865,920     1,865,920      106,000       -  12,300,000      762,864    13,168,864
     当期変動額
      別途積立金の積立
                                               600,000    △ 600,000       -
      別途積立金の取崩
      剰余金の配当                                             △ 116,035    △ 116,035
      当期純利益                                              734,336     734,336
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -     -   600,000      18,301     618,301
     当期末残高
                    2,121,000     1,865,920     1,865,920      106,000       -  12,900,000      781,166    13,787,166
                       株主資本           評価・換算差額等

                              その他有価               純資産合計
                         株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
                    自己株式          証券評価差
                         計            損益    差額等合計
                              額金
     当期首残高
                    △ 138,152    17,017,632       2,279    △ 5,885    △ 3,606   17,014,026
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -                     -
      別途積立金の取崩                      -                     -
      剰余金の配当
                         △ 116,035                    △ 116,035
      当期純利益                    734,336                     734,336
      自己株式の取得               △ 1,824    △ 1,824                    △ 1,824
      株主資本以外の項目の当期変動
                            -   53,141     39,902     93,044     93,044
      額(純額)
     当期変動額合計                △ 1,824    616,476      53,141     39,902     93,044     709,521
     当期末残高               △ 139,976    17,634,109       55,421     34,016     89,438   17,723,547
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.  資産の評価基準及び評価方法
          (1)   有価証券の評価基準及び評価方法
           ①   子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
           ② その他有価証券
             ・時価のあるもの                     決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入
                            法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
             ・時価のないもの       移動平均法による原価法
          (2)   デリバティブ等の評価基準及び評価方法
             デリバティブ        時価法
          (3)   たな卸資産の評価基準及び評価方法
             ・製品、原材料及び仕掛品   総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
                            切下げの方法により算定)を採用しております。
             ・貯蔵品           最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
                            く簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
         2.固定資産の減価償却の方法

          (1)   有形固定資産及び投資不動産
            定率法(ただし、2000年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)                                  並びに2016年4月1日以降に取
           得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し                            ております。
            また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物        5~50年
              機械装置        8年
          (2)   無形固定資産
            自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
           ります。
         3.引当金の計上基準

          (1)   貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
           特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)   賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
          (3)   退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
           上しております。
            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
           による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
          (4)   役員退職慰労引当金
            2000年4月より役員退職慰労金の内規を廃止したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入れは行ってお
           りません。
            なお、2000年3月末まで内規に基づき繰入れを行ってきた引当額は、退任の都度、当該引当額を個別に
           精算しております。
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         4.ヘッジ会計の方法

            イ ヘッジ会計の方法
                繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採
               用しております。
             ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
                米ドル建仕入債務の予定取引に対して為替変動リスクをヘッジする目的で、為替予約等を行って
               おります。
             ハ ヘッジ方針
                為替相場の変動による損失の可能性を減殺することを目的として、月々予想される米ドル支払金
               額の範囲内で、一定量の米ドルを月々購入することとしており、購入した米ドルは順次仕入決済に
               充当していくため、月末において当該米ドルの残高が残らないことを基本としております。
             ニ ヘッジ有効性評価の方法
                ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を直接結びつけて判定しております。
         5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1)   退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理
           の方法と異なっております。
          (2)   消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
         (追加情報)

         (新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて)
          新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けて、当社においては、海外に依存している部材のサプライ
         チェーンの停滞や、営業活動における出張の原則禁止措置、ショールームの休止等様々な企業活動上の制約が発
         生しております。
          そのため、当社においては新型コロナウイルス感染症拡大に関連する影響が少なくとも2021年3月期まで続く
         ものと仮定し繰延税金資産の回収可能性の判断等に用いるなど、一定の仮定のもと会計上の見積りを会計処理に
         反映しております。
          しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状
         態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (貸借対照表関係)
         ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
          (1)   借入金及び輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して担保に供されている資産
                                 前事業年度                 当事業年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           建物                          398,477千円                 376,185千円
           土地                         1,016,617                 1,016,617
                  計                 1,415,095                 1,392,802
             上記に対応する債務

                                 前事業年度                 当事業年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           買掛金                          91,246千円                 75,412千円
           長期借入金(1年内返済予定額を含                          50,000                149,000
           む)
                  計                  141,246                 224,412
         ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                 前事業年度                 当事業年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           短期金銭債権                          112,914千円                 75,814千円
           短期金銭債務                          142,036                 226,843
                  計                  254,951                 302,658
          3 保証債務

            前事業年度(2019年3月31日)
             以下の関係会社の金融機関および連結グループからの借入に対し、債務保証を行っております。
               被保証会社                金額               保証債務の内容

           NP  ROLPIN    SAS                 31,140千円        金融機関借入金

            当事業年度(2020年3月31日)

             以下の関係会社の金融機関および連結グループからの借入に対し、債務保証を行っております。
               被保証会社                金額               保証債務の内容

           NP  ROLPIN    SAS                 239,100千円        金融機関借入金

         ※4 期末日満期手形

            期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度
           の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                 前事業年度                 当事業年度
                               (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           受取手形                          199,750千円                   -千円
           電子記録債権                          23,690                   -
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         (損益計算書関係)
         ※1 関係会社との取引高
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
           営業取引による取引高                         4,186,574千円                 4,424,003千円
           営業取引以外の取引による取引高                          630,595                 778,011
         ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度67%、当事業年度66%、一般管理費に属する費用のお

           およその割合は前事業年度33%、当事業年度34%であります。
            販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日 
                               至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
           発送運賃                         1,027,116     千円            1,149,201     千円
                                     153,319                 159,435
           広告宣伝費
                                      △ 22                296
           貸倒引当金繰入額
                                   1,047,127                 1,116,567
           報酬及び給料手当
                                     196,400                 233,138
           福利厚生費
                                     163,350                 171,574
           賞与引当金繰入額
                                     40,853                 49,764
           退職給付費用
                                     178,657                 161,101
           旅費及び交通費
                                     392,621                 404,301
           諸経費
                                     74,352                 58,752
           減価償却費
                                     38,346                 60,289
           賃借料
                                     68,327                102,661
           試験研究費
         ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
           機械及び装置                             - 千円                35千円
                                       -
           土地                                            6,667
           投資不動産                          19,503                 9,868
                   計                   19,503                 16,571
         ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
           建物                            454千円                 912千円
           機械及び装置                           5,932                 2,933
           工具、器具及び備品                           1,718                  322
           撤去費用                           9,922                 9,664
                  計                   18,028                 13,832
         (有価証券関係)

           子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,070,728千円、関連会社株式0
          千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,070,728千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がな
          く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度            当事業年度
                                   (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
           繰延税金資産
            貸倒引当金                           232,471            424,657
            賞与引当金                           94,010            97,956
            減損損失                           38,465            36,916
            関係会社株式評価損                           597,044            597,044
            投資有価証券評価損                            8,344           48,980
            繰延ヘッジ損益                            2,583             -
                                                   44,074
                                       39,825
            その他
           繰延税金資産小計
                                      1,012,744            1,249,629
                                      △886,159           △1,116,025
           評価性引当額
           繰延税金資産合計                            126,585            133,604
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                           △3,330           △26,191
            繰延ヘッジ損益                             -         △14,928
                                       △1,822            △1,862
            その他
           繰延税金負債合計                            △5,152           △42,981
           繰延税金資産(△は負債)の純額                            121,432            90,622
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

           因となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度            当事業年度
                                   (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
           法定実効税率
                                       30.5%            30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2            0.2
            住民税均等割                            0.4            0.3
            評価性引当額等                           11.7            17.0
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.1            △0.1
            海外派遣人件費自己否認                            0.2            0.1
            税額控除                           △1.6            △2.0
            その他                            0.6           △0.2
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       41.9            45.8
         (重要な後発事象)

          連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
         す。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)

                                                       減価償却
      区分     資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                       累計額
     有形固
                     4,681,441        337,337       30,935       68,184      4,987,843       3,805,731
          建物
     定資産
                      514,848       84,091       1,481       9,943      597,458       442,308
          構築物
                     5,367,986        32,365       122,515       103,501      5,277,836       5,011,426
          機械及び装置
                       49,040       3,262        -      3,792       52,302       49,822
          車両運搬具
          工具、器具及び
                      346,748       29,724       33,520       18,455       342,952       304,825
          備品
                     3,533,987          -      2,954        -    3,531,033          -
          土地
                      120,110       46,553       120,110         -     46,553         -
          建設仮勘定
                     14,614,163        533,333       311,516       203,877      14,835,980       9,614,113
             計
     無形固
                       2,006        -       -       -      2,006        -
          電話加入権
     定資産
                      852,074       10,173       8,482       21,265       853,765       799,210
          ソフトウェア
          ソフトウェア仮
                       27,349       86,400       2,149        -     111,599         -
          勘定
                      881,429       96,573       10,631       21,265       967,371       799,210
             計
                     1,416,963         4,813       40,229       24,996      1,381,546        588,535

      投資不動産
     (注)1.「当期増加額」のうち主なものは次のとおりです。

           ソフトウェア仮勘定               製造部門業務改革                           86,400千円
           構築物               志度工場 8Tバグフィルター                           48,623
        2.「当期減少額」のうち主なものは次のとおりです。
           機械及び装置               志度工場 床材設備                           63,850千円
           機械及び装置               志度工場 収納材設備                           25,554
        3.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額で記載しております。
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                    762,200          673,319           43,198         1,392,320

      賞与引当金                    266,778          277,954          266,778          277,954

      役員退職慰労引当金                     9,440            -          -         9,440

       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
                        算式により1単元当りの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の
                        数で按分した金額とする。
                        算式)
                         100万円以下の金額につき           1.150%
                         100万円を超え500万円以下の金額につき                           0.900%
       買取手数料
                         500万円を超え1,000万円以下の金額につき                          0.700%
                         (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
                         ただし、1単元当りの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500
                         円とする。
                        当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむ得ない事
      公告掲載方法                  由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し
                        て行う。
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
      (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数
          に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする
          権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
       (1)   有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第66期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月27日四国財務局長に提出
       (2)   内部統制報告書及びその添付書類

        2019年6月27日四国財務局長に提出
       (3)   四半期報告書及び確認書

        (第67期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日四国財務局長に提出
        (第67期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月12日四国財務局長に提出
        (第67期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日四国財務局長に提出
       (4)   臨時報告書

        2019年7月4日四国財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における議決権行使の結果)に基
        づく臨時報告書であります。
        2020年5月25日四国財務局長に提出

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報
        告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2020年6月17日

     南海プライウッド株式会社
        取 締 役 会          御 中

                             西   日   本   監   査   法   人

                              広島県広島市

                              代  表  社  員

                                        公認会計士
                                               大  藪 俊    治  印
                              業務執行社員
                              業務執行社員          公認会計士

                                               稲  積 博    則  印
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる南海プライウッド株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南海プ
     ライウッド株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     <内部統制監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、南海プライウッド株式会社の
     2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、南海プライウッド株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
      用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
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     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
      を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
     別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
     いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                         以 上

      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

            ます。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月17日

     南海プライウッド株式会社
        取 締 役 会          御 中

                             西   日   本   監   査   法   人

                              広島県広島市

                              代  表  社  員

                                        公認会計士
                                               大  藪 俊    治  印
                              業務執行社員
                              業務執行社員          公認会計士

                                               稲  積 博    則  印
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる南海プライウッド株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南海プラ
     イウッド株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
                                 93/94


                                                           EDINET提出書類
                                                    南海プライウッド株式会社(E00635)
                                                            有価証券報告書
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事 象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

            ます。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 94/94














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2024年5月8日

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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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