株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース 有価証券報告書 第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース
カテゴリ 有価証券報告書

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                株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース(E04629)
                      有価証券報告書
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項
  【提出先】       東海財務局長
  【提出日】       令和2年6月24日
         第62期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
  【事業年度】
         株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース
  【会社名】
         (新商号:株式会社六石ゴルフ倶楽部)
         The Kuwana Country  Club Rokkoku  Course Co.,Ltd.
  【英訳名】
         (新英訳名:The   Rokkoku  Golf Club Co.,Ltd)
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  三澤 孝行
  【本店の所在の場所】       三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
         0594(72)3611
  【電話番号】
  【事務連絡者氏名】       経理部長   山田 章之
  【最寄りの連絡場所】       三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
         0594(72)3611
  【電話番号】
  【事務連絡者氏名】       経理部長   山田 章之
  【縦覧に供する場所】       該当なし
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
     回次     第58期   第59期   第60期   第61期   第62期
    決算年月    平成28年3月   平成29年3月   平成30年3月   平成31年3月   令和2年3月

       (千円)   521,631   515,630   515,329   511,082   538,928

  売上高又は営業収益
       (千円)   29,479   30,414   41,770   46,930   63,431

  経常利益
       (千円)   19,942   20,594   30,219   31,998   55,442

  当期純利益
  持分法を適用した場合の投資

       (千円)   -   -   -   -   -
  利益
       (千円)   90,000   90,000   90,000   90,000   90,000
  資本金
       (株)   1,620   1,620   1,620   1,620   1,620

  発行済株式総数
       (千円)   662,730   683,324   713,544   745,543   800,985

  純資産額
       (千円)  7,519,581   7,293,695   7,177,524   7,028,626   7,042,244

  総資産額
       (円)  409,092   421,805   440,459   460,211   494,435

  1株当たり純資産額
          -   -   -   -   -

  1株当たり配当額
       (円)
  (内1株当たり中間配当額)        (-)  (-)  (-)  (-)  (-)
       (円)   12,309   12,712   18,654   19,752   34,223

  1株当たり当期純利益
  潜在株式調整後1株当たり当

       (円)   -   -   -   -   -
  期純利益
       (%)   8.8   9.4   9.9  10.6   11.4
  自己資本比率
       (%)   3.1   3.0   4.2   4.4   7.2

  自己資本利益率
       (倍)   -   -   -   -   -

  株価収益率
       (%)   -   -   -   -   -

  配当性向
  営業活動によるキャッシュ・
       (千円)   100,018   82,993   94,248   96,841   87,574
  フロー
  投資活動によるキャッシュ・
       (千円)   △925   -  1,620   533  42,481
  フロー
  財務活動によるキャッシュ・
       (千円)  △33,525  △250,274  △154,155  △196,569  △41,752
  フロー
  現金及び現金同等物の期末残
       (千円)   359,186   191,905   133,618   34,424  122,726
  高
          12   12   11   9   9
  従業員数
       (人)
  (外、平均臨時雇用者数)         (2)  (2)  (2)  (3)  (3)
       (%)   -   -   -   -   -

  株主総利回り
  (比較指標: - )     (%)   (-)  (-)  (-)  (-)  (-)
       (円)   -   -   -   -   -

  最高株価
       (円)   -   -   -   -   -

  最低株価
   (注)1.売上高又は営業収益には、消費税等は含まれておりません。
   2.当社は連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載しておりま
    せん。
   3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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   4.持分法を適用した場合の投資利益は、持分法適用会社がないため記載しておりません。
   5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第61期の期
    首から適用しており、第60期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
    等となっております。
   6.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますの
    で記載しておりません。
  2【沿革】

  昭和33年7月26日
      当会社を設立
      三重県桑名市大字嘉例川に18ホールのゴルフ場ならびに附帯設備の建設を開始しました。
  昭和34年12月1日
      人格なき社団の桑名カントリー倶楽部に一括賃貸し、ゴルフ場をオープンしました。
  昭和53年5月11日
      三重県員弁郡北勢町大字阿下喜(現いなべ市北勢町大字阿下喜)に18ホールのゴルフ場ならび
      に附帯設備を建設し、直営事業として六石ゴルフ倶楽部を開設しました。
  平成7年5月9日    六石ゴルフ倶楽部は9ホール増設し、27ホールとしました。
   平成25年4月1日    新設分割による会社分割によりゴルフ場賃貸事業を新設会社(商号:株式会社桑名カントリー
      倶楽部 以下「新設会社」という)へ承継し、商号を株式会社桑名カントリー倶楽部六石コー
      スに変更し、本店所在地を三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地に変更しました。
   令和2年6月23日    商号を株式会社六石ゴルフ倶楽部に変更しました。
  3【事業の内容】

  (1)事業の内容
    当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントと        して 、六石ゴルフ倶楽部を運営し、入会保証金及び入会登録料を
   納入した六石ゴルフ倶楽部の会員及びビジターのゴルフプレーの利用に供しております。
  (2)事業系統図(令和2年3月31日現在)

    事業系統図の概要は次のとおりであります。(コース管理・食堂売店は業務委託であります。)
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  4【関係会社の状況】
   該当事項はありません。
  5【従業員の状況】

  (1)提出会社の状況
                  令和2年3月31日現在
   従業員数(人)     平均年齢(歳)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(千円)

     9(3)      51     12    4,030

    (注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で
        記載しております。
    2.当社は、ゴルフ場経営事業のみの単一セグメント・単一事業部門であるため、当社全体での従業員数を記
    載しております。
    3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
  (2)労働組合の状況

    平成18年8月に労働組合は解散しましたが、労使間は円満な関係を維持しており、特記事項はありません。
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  第2【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
  経営方針
   当社は、ゴルフを通し、地域社会に貢献すると共に、スポーツ振興及び生涯スポーツとしてゴルフライフを楽し
   んでいただける社交場を提供することを目指しております。
  経営指針
   1.健全な会員制ゴルフ倶楽部の確立
   会員の皆様に愛されるゴルフ倶楽部を目指し、ご満足いただける倶楽部ライフの提供に努めます。
   2.高いコースクオリティの維持向上
   最良のコースコンディションの維持管理に努め、ゴルフプレーの楽しさと快適なプレー環境作りに取り組んで
   いきます。
   3.心温まるサービスの提供
   お客様に安心とくつろぎを感じていただけるサービスの提供に努めます。
   4.安定経営のための財務体質の健全化
   確実に営業利益を確保し、再投資によるゴルフ場評価の向上を目指すとともに内部留保の充実を図り、財務体
   質の健全化に取り組んでいきます。
   5.ゴルファー人口の拡大と社会貢献
   多くの人々にゴルフの楽しさを伝え、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいきます。
  経営環境

   ゴルフ業界においては、ゴルファーの年齢層が上がっており、少子高齢化やレジャーの多様化により若年層を始
   めとした新しいゴルファーの開拓が進んでおらず、年々ゴルフ人口は減少しております。しかしながら、当社が所
   属する中部ゴルフ連盟に加入しているゴルフ場においては、ゴルファー1人当たりのゴルフ場の利用回数が増加
   し、入場者数が2018年に比べ2019年は増加しております。
   当社は、預託金による会員制ゴルフ倶楽部であると同時に、広くビジターの入場者を受け入れております。ニー
   ズに応え、完全セルフプレーとして経費を徹底的に削減する一方で、人気の高いコースレイアウトとその維持管理
   に注力したうえで、リーズナブルな料金に設定するほか、ジュニアゴルファーの育成を実施することで、ゴルフ人
   口の増加を図り、入場者数増加につなげております。また、質の高いサービスを提供できるように社員教育に力を
   入れており、ご来場いただくすべてのお客様に満足いただけるサービスを提供しております。
   当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な経営指標は、年間入場者数と定めており、2019年度の
   目標値は50,000人であります。
  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    今後のゴルフ業界の見通しとして、レジャーの多様化や少子高齢化の影響、季節及び気候のほか、新型コロナ
   ウィルスの影響による経済活動の低迷からくる余暇の自粛が予想されることから、当社の経営成績に重要な影響を
   与える入場者数の減少が懸念され、厳しい状況は続くものと思われるほか、財政状態に重要な影響を与える入会保
   証金の返還請求への対応は優先的に対処すべき課題と認識しております。
    新型コロナウィルス感染症拡大防止のための外出自粛等により一時的に入場者数の変動はありますが、感染防止
   対策の徹底を図り入場者の減少を最小限にとどめることにより、来期の経営目標も年間入場者数を50,000人と設定
   し、その実現のために乗用カートの増台や料金設定の見直しを図り確実に営業利益を確保するとともに、入会保証
   金の返還に対して確実な資金繰り計画を立てて実行することを検討しております。
  2【事業等のリスク】

   有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
  能性のある事項には、以下のようなものがあります。
   なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
  (1)小規模組織であることについて

    当社は令和2年3月31日現在、従業員9名と小規模組織であります。小規模組織で人的資源に限りがある中、
   個々の役職員の働きに依存している面もあり、役職員に業務遂行上の支障が生じる可能性が相当程度あります。あ
   るいは社員が社外流出した場合には、業務に支障が生じる可能性があります。
    当社は、当該状況を解消すべく、業務内容に応じて外部委託を検討しております。
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  (2)入会保証金について

    当社のゴルフ場経営事業であります六石ゴルフ倶楽部は、各会員様より入会の折には、入会保証金をお預りし、
   その資金によりコース・クラブハウス等の維持を行っております。
    この入会保証金は、入会の日から10年間もしくは20年間据置くものとし、据置期間が経過した会員様が70.5%に
   達しており、その会員様が退会を申し出た場合は、入会保証金をを返還することになり、この返還の申し出の数が
   急激に増加いたしますと、事業運営において支障が生じる可能性があります。
    会員様が退会する可能性の程度や時期は推測しかねますが、当社は当該状況を解消すべく、乗用カートの増台や
   プレー料金の見直しを図ることで、入場者数を増加し営業利益を確保するとともに、入会保証金の返還に対して確
   実な資金繰り計画の立案・実行を検討しております。
  (3)経営成績の季節的変動について

    ゴルフ場経営は、猛暑が続く夏や、降雪量が多い冬など天候により入場者数が左右され、その結果、売上に影響
   を及ぼす可能性が相当程度あります。
    当社は、当該状況を解消すべく、好天時やシーズン中の稼働率を上げるほか、悪天候によりコースコンディショ
   ンが損なわれた場合には、速やかに復旧できるよう、関連部署及び業務提携会社との関係を強化しております。
  (4)新型コロナウィルスについて

    新型コロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛等の影響で、コンペの中止や予約のキャンセルが発生し一時
   的に入場者数が減少しましたが、当事業年度の経営成績に与える影響は軽微でした。翌事業年度においても当社の
   業績に与える影響は軽微であると思われますが、新型コロナウィルス感染の終息後も経済活動の低迷により余暇が
   自粛され、新型コロナウィルスの影響が長期化すると、当社の業績に影響を与える可能性があります。その影響の
   可能性の程度や期間については未知数でありますが、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、職員の感染防止
   対策のほか、来場されるお客様に安心していただけるよう、施設内で様々な感染防止対策を実施し、新型コロナ
   ウィルスによる入場者数減少を最小限にとどめるよう努めております。
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (1)経営成績等の状況の概要
   当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状
   況の概要は次のとおりであります。
   ①財政状態及び経営成績の状況
   当事業年度におけるわが国の経済は、米中を始めとする諸外国の経済摩擦等により外需が弱く、消費税増税の影
   響も懸念されておりましたが、内需を中心に緩やかな回復基調が継続されておりました。しかしながら、新型コロ
   ナウィルスにより3月には世界的パンデミックとなった影響を受け、世界経済・国内経済の成長経路は大幅に下降
   路線となりました。
    ゴルフ場業界においては、ゴルファーの高齢化と若年層のゴルフ離れ等によるゴルフ人口の減少や、会員権価格
   の低落や利用料金の低廉化が依然として継続しており、厳しい経営環境が続いております。
    このような状況の中、当社が経営するゴルフ場は、コースの維持管理に努めるとともに、利用料金や人気企画の
   見直しを図り、入場者の増員に努めました。また、当事業年度は例年にない暖冬により冬季のクローズがなく、営
   業日数が前事業年度より8日増加したことにより、当事業年度の入場者総数といたしましては、前年同期比7,011
   名増加の56,072名、1日当たり平均入場者は前年同期比18名増加の171名となりました。この結果、当事業年度の
   経営成績は、売上高が538,928千円で、前年同期比27,846千円の増加(前年同期比5.4%増)となり、営業利益は
   63,409千円(前年同期比36.0%増)、経常利益は63,431千円(前年同期比35.2%増)、当期純利益は55,442千円
   (前年同期比73.3%増)となりました。
    また、当事業年度も入会保証金の返還請求により預り保証金が減少(純減少額115,081千円)したものの、借入
   金の増加(純増加額78,678千円)等により、現金及び預金が前事業年度末の34,424千円から122,726千円と88,302
   千円増加し、前事業年度末に比べ資産合計が13,617千円増加し7,042,244千円となり、負債合計が41,825千円減少
   し6,241,258千円となり、純資産合計が55,442千円増加し800,985千円となりました。
   ②キャッシュ・フローの状況

    当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益を計上し、長期借入金
   の借入や固定資産の売却による収入があったため、預り保証金の償還による支出等があったものの88,302千円増加
   し、当事業年度末には122,726千円となりました。
    また当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
   (営業活動によるキャッシュ・フロー)
    当事業年度において営業活動の結果得られた資金は87,574千円(前年同期比9.6%減)となりました。これは
   主に、税引前当期純利益が83,102千円(前年同期比75.3%増)と増加したものの、仕入債務の減少額が4,064千
   円(前年同期は7,637千円の増加)、その他流動負債の減少額が13,463千円(前年同期は182千円の増加)となっ
   たこと等によるものであります。
   (投資活動によるキャッシュ・フロー)
    当事業年度において投資活動の結果得られた資金は42,481千円(前年同期は533千円)となりました。これ
   は、固定資産の売却による収入が42,481千円(前年同期は533千円)あったことによります。
   (財務活動によるキャッシュ・フロー)
    当事業年度において財務活動の結果使用した資金は41,752千円(前年同期比78.8%減)となりました。これは
   主に、預り保証金の返還による支出が114,191千円(前年同期比26.3%減)と減少し、かつ短期借入金の純増が
   7,000千円(前年同期は無し)あったことと長期借入れによる収入が100,000千円(前年同期は無し)あったこと
   等によるものであります。
   ③販売の実績

    事業の内容       金額(千円)      前年同期比(%)
   (ゴルフ場経営事業)
   ゴルフ場収益          481,333       108.2
   食堂・売店売上高          53,095       84.8
   入会登録料          4,500       121.6

     合計        538,928       105.4

   (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
    経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
    なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
   ①当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

    当社の当事業年度の経営成績等は「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載の
   とおりでありますが、当社はスポーツ振興及び生涯スポーツとしてのゴルフライフを楽しんでいただける社交場を
   提供することを目指し、高いコースクオリティの維持向上やゴルファー人口の拡大と社会貢献に努めた結果、当事
   業年度の入場者数は56,072人(前年同期比14.3%増)となり、目標とする入場者数50,000人に対して12.1%増と上
   回ることができ、確実に営業利益を確保し、内部留保の充実を図るという経営指針を遂行することができたものと
   判断しております。
    具体的な当事業年度の経営成績等の状況に関する分析は次のとおりであります。
    1)財政状態

     当事業年度の資産合計は、前事業年度末に比べ13,617千円増加し7,042,244千円となりました。
     流動資産は91,673千円増加し211,048千円となりました。これは主に現金及び預金が88,302千円増加したこと
   によるものであり、分析については「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載の
   とおりです。
     固定資産は78,055千円減少し6,831,195千円となりました。これは主に設備投資が少なく、減価償却費の計上
   があったことによるものであります。
     当事業年度の負債合計は、前事業年度末に比べ41,825千円減少し6,241,258千円となりました。
     流動負債は23,432千円増加し152,147千円となりました。これは主に未払金が12,954千円減少し、一年内返済
   予定の長期借入金が18,366千円増加したことや、未払法人税等が11,201千円増加したこと等によるものでありま
   す。
     固定負債は65,257千円減少し6,089,111千円となりました。これは主に長期借入金の借入により長期借入金が
   53,312千円増加し、入会保証金の返還請求により、預り保証金が115,081千円減少したことによるものでありま
   す。
     当事業年度の純資産合計は、前事業年度に比べ55,442千円増加し800,985千円となりました。これは主に当期
   純利益の計上により、繰越利益剰余金が55,658千円増加したことによるものであります。
    2)経営成績

     売上高は、入場者総数が前事業年度より7,011名増加の56,072名となったことから、前事業年度に比べ5.4%増
   の538,928千円となりました。
     売上原価は、新規の設備投資が少なく、減価償却費が減少したものの、経年劣化による修理費が増加したこと
   等により、前事業年度に比べ2.6%増の429,472千円となりました。
     販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ0.0%減の46,047千円となりました。
   ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

    当社の当事業年度のキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・
   フローの状況」に記載のとおりであります。前事業年度から当中間会計期間末までは、想定以上の入会保証金の返
   還請求により資金が大幅に減少しておりましたが、入会保証金の返還条件の見直し及び遊休不動産の売却等の対策
   を実行した結果、財務活動による資金の使用が減少し、投資活動による資金の獲得ができ、前事業年度末に比較し
   て88,302千円増加し、当事業年度末には122,726千円を確保できました。
    当社の契約債務として重要な入会保証金は、入会日から10年間もしくは20年間据置した後、退会を希望する会員
   に返還することとなっております。現在、据置期間が経過した返還請求中の会員に対しては、営業活動による
   キャッシュ・フローの範囲内での返還額となるよう努めておりますが、不足する場合には金融機関からの長期借入
   金で調達しております。また、設備投資については、耐用年数に見合ったリース期間のリース取引契約を締結する
   ことを基本としており、その他、短期の運転資金需要は自己資金及び金融機関からの短期借入金で調達しておりま
   す。
    なお、令和2年3月31日現在、契約債務の残高としては、預り保証金5,998,791千円、有利子負債が長期借入金
   113,368千円、短期借入金42,000千円、リース債務11,422千円となっております。
   ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

    当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成されておりま
   す。また、この財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
   に影響を与えるような経営者の見積り及び予測を必要としております。
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    当社は、過去の実績値や状況を踏まえて合理的と判断される前提に基づき、見積り及び予測を行っております
   が、想定以上に新型コロナウィルスの影響が長期化し、当社の業績に与える影響が大きい場合には、これらの見積
   りと異なる場合があります。
    なお、重要な会計方針は「第5 経理の状況  1 財務諸表等  注記事項(重要な会計方針)」に記載のと
   おりであります。
  4【経営上の重要な契約等】

  当社は、阿下喜生産森林組合及び北勢町治田財産区と土地賃貸借契約を締結しています。
  (契約内容)
   1.賃借物件  六石コースの一部(詳細については設備の状況を参照)
   2.賃借料   阿下喜生産森林組合 年額25,942千円
           北勢町治田財産区  年額30,001千円
   3.保証金   阿下喜生産森林組合 100,000千円(内、阿下喜自治会 50,000千円)
   4.賃借期間  阿下喜生産森林組合 令和13年10月1日および令和16年1月1日まで
                (なお、期間満了時には協議によって更新する)
           北勢町治田財産区  令和15年11月27日まで
         (なお、期間満了時には協議によって更新する)
  5【研究開発活動】

   特記事項はありません。
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  第3【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】
   当社では、クラブハウス内で快適に過ごしていただき、サービスの向上を図るため、空調機2台2,181千円の設備
  投資を実施しました。
   なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
  2【主要な設備の状況】

   当社は主として直営設備を有しており、主要な設備は以下のとおりであります。
               令和2年3月31日現在
              六石コース

      事業所名
             (三重県いなべ市)
      (所在地)
           面積(㎡)     金額(千円)
     種類別の帳簿価額

             7,793.42

      建物
                  713,615
             [434.36]
      構築物             390,275
      機械及び装置              0

      車両運搬具              0

      工具、器具及び備品              757

            488,674.42
      土地             1,467,085
            (797,866.0)
      立木             324,083
      コース勘定             3,500,025

      リース資産             10,581

            496,467.84
     合計        [434.36]     6,406,424
            (797,866.0)
     従業員数             9(3)名
        (注)1.土地の面積の( )書きは、賃借部分を示しており、外書きであります。

     2.建物の面積の[ ]書きは、賃貸部分を示しており、内書きであります。
     3.従業員数の( )書きは、平均臨時雇用者数を示しており、外書きであります。
     4.当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており
      ます。
  3【設備の新設、除却等の計画】

     当事業年度末現在における重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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  第4【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)
      普通株式             1,800

      計             1,800

   ②【発行済株式】

    事業年度末現在発行数         上場金融商品取引所名
         提出日現在発行数(株)
  種類   (株)        又は登録認可金融商品      内容
         (令和2年6月24日)
    (令和2年3月31日)         取引業協会名
                  権利内容に何ら限定

                  のない当社における
                  標準となる株式であ
  普通株式     1,620     1,620   非上場
                  り、単元株制度は採
                  用しておりません。
                  (注)
   計    1,620     1,620    -    -

  (注)当社株式の譲渡又は取得について、株主および取得者は取締役会の承認を得なければなりません。
  (2)【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
     該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式
         発行済株式総   資本金増減額   資本金残高  資本準備金増   資本準備金残
   年月日   総数増減
         数残高(株)   (千円)   (千円)  減額(千円)   高(千円)
       (株)
  平成26年7月31日(注)      -  1,620  △1,112,950   90,000  △409,099    -

   (注)  資本金及び資本準備金の減少は、会社法第447条第1項及び第448条第1項に基づき、その他資本剰余金に振り替
   えたものであります。
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  (5)【所有者別状況】
                   令和2年3月31日現在
           株式の状況
  区分           外国法人等       端株の状況
    政府及び地    金融商品取  その他の法
      金融機関          個人その他   計
    方公共団体    引業者  人
            個人以外  個人
  株主数(人)    ―  3  ―  82  ―  ―  1,407  1,492  ―
  所有株式数
     ―  7  ―  206  ―  ―  1,407  1,620  ―
  (株)
  所有株式数の
     ―  0.4  ―  12.7  ―  ―  86.9  100  ―
  割合(%)
  (6)【大株主の状況】

                  令和2年3月31日現在
                  発行済株式(自己
                  株式を除く。)の
                所有株式数
                  総数に対する所有
   氏名又は名称       住所
                (株)
                  株式数の割合
                  (%)
  株式会社ノリタケカンパニー
                 14   0.86
       名古屋市西区則武新町3丁目1番36号
  リミテド
                 6   0.37
  株式会社中日新聞社     名古屋市中区三の丸1丁目6番1号
                 5   0.30

  日本ガイシ株式会社     名古屋市瑞穂区須田町2丁目56番地
                 5   0.30

  株式会社川本製作所     名古屋市中区大須4丁目11番39号
                 4   0.24

  東邦瓦斯株式会社     名古屋市熱田区桜田町19番18号
                 4   0.24

  中部電力株式会社     名古屋市東区東新町1番地
  株式会社フジトランスコーポ
                 4   0.24
       名古屋市港区入船1丁目7番14号
  レーション
           ―      42   2.59
    計
  (注)所有株式数第8位にあたる3株を所有する株主の人数が15名となっておりますので、上位7名のみの記載としてお
   ります。
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  (7)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                  令和2年3月31日現在
     区分     株式数(株)    議決権の数(個)     内容

  無議決権株式         -    -    -

  議決権制限株式(自己株式等)         -    -    -

  議決権制限株式(その他)         -    -    -

  完全議決権株式(自己株式等)         -    -    -

                  権利内容に何ら限定の
  完全議決権株式(その他)       普通株式  1,620       1,620  ない当社における標準
                  となる株式
  端株         -    -    -
  発行済株式総数         1,620    -    -

  総株主の議決権         -     1,620    -

   ②【自己株式等】

                  令和2年3月31日現在
                  発行済株式総数に

  所有者の氏名又       自己名義所有株   他人名義所有株   所有株式数の合
      所有者の住所            対する所有株式数
  は名称       式数(株)   式数(株)   計(株)
                  の割合(%)
   -    -   -   -   -   -

   計    -   -   -   -   -

  2【自己株式の取得等の状況】

  【株式の種類等】 該当事項はありません。
  (1)【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。
  (2)【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。
  (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     該当事項はありません。
  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

     該当事項はありません。
  3【配当政策】

   当社は、利益配分につきましては、経営体質の一層の充実ならびに将来の設備改善に役立てるため内部留保を確保
  しつつ、金銭によるものも含め年1回の期末配当を行うことを検討しております。
   なお、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
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  4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
   当会社は株主や倶楽部会員及びビジターのゴルフ場施設利用に供し、健全スポーツであるゴルフの発展を尊重し、
  企業価値を高める事を経営者の責務とし、経営執行の過程において取締役会の合議機能、監査役会の監視機能あるい
  は社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させる事によって、経営の健全性、公平性、透明性を確保
  する事が基本であると考えております。尚、ゴルフ倶楽部の運営に関しましては業務執行機関であります理事会に基
  づき各委員会を設置し、倶楽部会員及びビジターの健全性、公平性を確保することを基本であると考えております。
  ① 会社の機関の内容

    当社は、監査役制度を導入しており、監査役会による経営監視・監督体制をとっております。具体的には監査
   役会を年4回開催し、監査役間での情報の共有化を図っております。
    取締役会については、定時開催に加え、必要に応じて臨時の書面決議が行える体制を整えております。また当
   社は、会計監査の適正さを確保する為、監査役会及び取締役会が、会計監査人から会社法・金融商品取引法に基
   づく会計監査の報告を受けております。
    その他、業務執行体制として、当社は倶楽部会員で構成されるゴルフ倶楽部運営のための理事会及び委員会を
   おき、取締役会から委譲された権限の範囲において、ゴルフ倶楽部運営の重要事項について審議を行っておりま
   す。当理事会及び委員会には、必要に応じ監査役、取締役会のメンバー参加の下、倶楽部運営の基本的事項の検
   討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制をとっております。
  ② 内部統制システムの整備の状況










   a 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」並びに、「文書保存規程」を定め、これ
   に従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理、保存しております。
    「文書管理規程」並びに「文書保存規程」は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとしております。
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   b 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われる事を確保する為の体制
    代表取締役は、常務取締役を使用人の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、中期経営計画および年次
   経営計画に基づいた目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督しております。
   c 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

    取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナン
   ス体制を強化しております。
    代表取締役は、常務取締役を使用人の職務が法令及び定款に適合している事に関しての総括責任者に任命し、
   問題点の把握と改善に努めるものとします。
   d 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、常務取締役は監査役と協議の上、監査役を補
   助すべき使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中は指名された使用人の指揮権は
   監査役に移譲されたものとしております。
   e 運用状況

    当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の取り組みを行っております。
   (1) 当社取締役会は、各部門における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報共有と経営管理
   を行っております。
   (2) 当社監査役は、当社の取締役会に出席しております。また、当社の監査を実施し、業務の適正性の確認を
   行っております。
   (3) 反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等の外部関係機関との連携を含め、組織全体で毅然とした対応の徹
   底を図っております。
    ③ リスク管理体制の整備の状況

       代表取締役は、常務取締役をリスク管理に関する総括責任者に任命し、必要に応じて、「リスク管理規程」を
   新たに制定しております。
       監査役はリスク管理状況を監査し、必要に応じて取締役会に報告しております。
  ④ 役員報酬

    当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬であります。
      社内取締役に支払った報酬   4,200千円(社外取締役 -千円)
     社内監査役に支払った報酬           -千円(社外監査役 -千円)
    計             4,200千円
  ⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件

   a 取締役の定数
    当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
   b 取締役の選任の決議要件
    当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
   主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票に
   よらないものとする旨定款に定めております。
  ⑥ 株主総会の特別決議要件

    当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
   の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
   す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
   とするものであります。
    ⑦ 取締役会の書面決議

      当社は、取締役会の決議事項について取締役の全員が書面により同意し、かつ監査役が異議を述べなかったとき
   は、当該決議事項を可決できる旨定款に定めております。
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    ⑧ 取締役及び監査役の責任免除
      当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役
   (取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除するこ
   とができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発
   揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
  ⑨ 取締役、監査役及び会計監査人の責任限定契約

    当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割が十分発揮できるよう、当社定款により全社
   外取締役、全社外監査役及び会計監査人である公認会計士櫻井由美子との間で、任務を怠ったことによる損害賠償
   責任を限定する契約を締結しております。
    その契約内容の概要は次のとおりであります。
    社外取締役、社外監査役及び会計監査人が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、社外取締
   役、社外監査役及び会計監査人がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低
   責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負うものとする。
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  (2)【役員の状況】
   ① 役員一覧
   男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                     所有株
   役職名   氏名   生年月日      略歴     任期 式数
                     (株)
          昭和37年10月  山重組運輸株式会社設立
            同社代表取締役
          平成5年6月  当社取締役
          平成11年6月  当社常務取締役
          平成11年10月  山重組運輸株式会社代表取締役会長(現任)
  代表取締役社長   三澤 孝行  大正15年1月18日            (注)3  1
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部常務取締役
          平成26年6月  当社代表取締役社長(現任)
          平成27年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            代表取締役社長(現任)
          昭和51年3月  株式会社藤原カントリー(現株式会社リオフ
            ジワラカントリー)入社
          昭和56年6月  桑名カントリー倶楽部入社
          平成19年4月  同倶楽部支配人
  常務取締役   吉田 克己  昭和27年8月12日            (注)3  -
          平成27年6月  同倶楽部総支配人(現任)
          平成27年6月  当社常務取締役(現任)
          平成27年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            常務取締役(現任)
          平成17年6月  中部日本放送株式会社   取締役社長室長
          平成20年6月  同社代表取締役社長
          平成26年6月  同社代表取締役会長(現任)
  取締役   大石 幼一  昭和28年2月6日            (注)3  1
          令和元年6月  当社取締役(現任)
          令和元年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            取締役(現任)
          昭和29年6月  株式会社大矢鋳造所設立
          昭和60年5月  同社代表取締役社長(現任)
  取締役   大矢 正明  大正14年1月24日   平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部取締役(現       (注)3  1
            任)
          平成25年6月  当社取締役(現任)
          平成9年6月  日本特殊陶業株式会社取締役
          平成16年4月  同社代表取締役社長
          平成21年6月  当社取締役(現任)
          平成23年6月  日本特殊陶業株式会社代表取締役会長
  取締役   加藤 倫朗  昭和18年3月24日            (注)3  -
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            取締役(現任)
          平成25年6月  日本特殊陶業株式会社相談役
          昭和54年10月  カネソウ株式会社代表取締役社長
          平成10年8月  同社代表取締役会長
          平成12年6月  当社監査役
          平成18年6月  当社取締役(現任)
  取締役   小林 昭三  昭和3年3月19日            (注)3  1
          平成20年3月  カネソウ株式会社
            代表取締役名誉会長(現任)
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部取締役(現
            任)
          昭和58年6月  日本ガイシ株式会社取締役
          平成6年6月  同社代表取締役社長
          平成14年6月  同社代表取締役会長
          平成23年4月  同社取締役相談役
          平成23年6月  同社相談役
  取締役   柴田 昌治  昭和12年2月21日
                   (注)3  -
          平成24年6月  当社取締役(現任)
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            取締役(現任)
           平成29年2月  日本ガイシ株式会社特別顧問(現任)
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                     所有株
                     式数
   役職名   氏名   生年月日      略歴     任期
                     (株)
          平成12年6月  株式会社ノリタケカンパニーリミテド取締役
          平成20年4月  同社代表取締役副社長
          平成20年6月  同社代表取締役社長
          平成25年6月  同社代表取締役会長
          平成26年6月  当社取締役(現任)
  取締役   種村 均  昭和23年3月27日
                   (注)3  -
          平成26年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            取締役(現任)
          平成30年6月  株式会社ノリタケカンパニーリミテド相談役
            (現任)
          昭和57年6月  株式会社大垣共立銀行取締役
          平成5年6月  同社取締役頭取
          平成14年6月  当社取締役(現任)
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部
  取締役   土屋 嶢  昭和21年8月9日            (注)3  -
            取締役(現任)
          令和元年6月  株式会社大垣共立銀行取締役会長
            (現任)
          昭和41年11月  光精工株式会社取締役
          昭和57年12月  同社代表取締役社長
          平成11年6月  当社取締役(現任)
          平成25年4月  株式会社桑名カントリー倶楽部
  取締役   西村 憲一  昭和13年4月2日            (注)3  1
            取締役(現任)
          平成27年12月  光精工株式会社
            代表取締役会長(現任)
          昭和46年11月  森田フードシステム株式会社    取締役
          昭和57年1月  同社代表取締役社長
          平成25年11月  同社代表取締役会長(現任)
  常勤監査役   森田 好博  昭和13年7月25日            (注)4  1
          平成26年6月  当社監査役(現任)
          平成26年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            監査役(現任)
          昭和49年4月  辻内鋳物鉄工株式会社取締役
          平成12年4月  同社代表取締役社長(現任)
          平成29年6月  当社監査役(現任)
  監査役    辻内 倫夫   昭和19年2月18日            (注)4  1
          平成29年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            監査役(現任)
          昭和61年4月  株式会社名古屋集成社取締役
          平成元年9月  同社代表取締役社長(現任)
          平成30年6月  当社監査役(現任)
  監査役    長谷川 治彦   昭和16年2月10日
                   (注)4  1
          平成30年6月  株式会社桑名カントリー倶楽部
            監査役(現任)
                                   計               8
   (注)1.取締役 大石幼一、大矢正明、加藤倫朗、小林昭三、柴田昌治、種村均、土屋嶢、西村憲一は、社外取締役

    であります。
      2.監査役 森田好博、辻内倫夫、長谷川治彦は、社外監査役であります。
   3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
   4.令和2年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
   ② 社外役員の状況

     当社の社外取締役又は社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と当社の間には、重要
   な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有
   株式数」欄に記載のとおりであります。
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  (3)【監査の状況】
  ① 監査役監査の状況
     当社の監査役監査は、社外監査役3名で監査役会を構成し常勤監査役を1名定めております。各監査役は、監
   査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締
   役の職務遂行の監査を行っております。また、監査役は経営者に対するモニタリングの機能を果たし内部統制の
   有効性を高めるために、会計監査人と随時コミュニケーションを行い、監査役会には会計監査人の出席を促し、
   相互連携を図っております。
     なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している監査役はおりません。
     当事業年度において当社は監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
   ります。
     氏 名     開催回数     出席回数
     森田 好博      4回     4回

     辻内 倫夫      4回     4回

     長谷川 治彦      4回     4回

     監査役会における主な検討事項として、取締役会での取締役の職務遂行の監査を行っております。また、会計
   監査人の評価及び報酬額の妥当性を判断しております。
     また、常勤監査役の活動として、取締役会に出席しております。
  ② 内部監査の状況

     当社は小規模組織であり、内部監査体制はありません。
  ③ 会計監査の状況

   a 会計監査人
     当社の会計監査業務を執行した公認会計士は責任者櫻井由美子、その他会計監査業務に係る補助者は公認会計
   士1名、その他1名であります。
     なお、監査の審査体制としては、監査業務に携わっていない独立の立場の公認会計士1名を審査担当員として
   監査意見の表明に対し、監査責任者の意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成され
   ていることを確かめるため、監査意見、監査の実施状況、監査調書の査閲を受け、監査責任者の意見に同意する
   か否かの確認を行っております。
   b 継続監査期間
     当社の会計監査を執行した公認会計士の継続監査期間は16年であります。
   c 会計監査人の選定方針と理由
     当社では、会計監査人の当社との独立性に関する事項、会計監査人の事務所の品質管理の方針及び諸制度の適
   正性を確認しております。さらに、当該会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が
   確立されていることを選定方針としております。
     また監査役会が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断した時は、会計監査人を解任する方針でありま
   す。また、監査役会はその他公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合及び公序良俗に反する行為等があった
   と判断した場合、その事実に基づき解任または再任・不再任の決定を行う方針であります。
   d 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
     監査役会は会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方
   針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
  ④ 監査報酬の内容等

   a  監査公認会計士等に対する報酬
      前事業年度          当事業年度

  監査証明業務に基づく報酬     非監査業務に基づく報酬     監査証明業務に基づく報酬     非監査業務に基づく報酬

   (千円)     (千円)     (千円)     (千円)
     2,100      -     2,100      -

   b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

     該当事項はありません。
   c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

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     該当事項はありません。
   d 監査報酬の決定方針

     当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が会社法第399条第1項の同意を
   行った理由を取締役会において報告を受け、監査公認会計士から提示された監査報酬が、監査日数、当社の規
   模、業務の特性等の要素を勘案して、適切なものであるかを吟味し決定しております。
   e  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

     監査役会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容
   及び報酬見積りの額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績、報酬総額、時間当たりの報酬単価
   等との比較検討を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
   す。
  (4)【役員の報酬等】

   当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
   なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナ
  ンスの概要」に記載しております。
  (5)【株式の保有状況】

   当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
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  第5【経理の状況】
  1.当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
   て作成しております。
  2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第62期事業年度(平成31年4月1日から令和2年

   3月31日まで)の財務諸表について、公認会計士櫻井由美子により監査を受けております。
  3.当社は、子会社はありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

  4.財務諸表等の適正性を確認するための特段の取組について

    当社は、財務諸表の適正性を確認するための特段の取組は行っておりません。
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  1【財務諸表等】
  (1)【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (平成31年3月31日)     (令和2年3月31日)
  資産の部
  流動資産
               34,424     122,726
   現金及び預金
               40,628     43,868
   売掛金
               228     260
   商品及び製品
               797     1,103
   原材料及び貯蔵品
               43,229     42,966
   前払費用
                66     122
   その他
               119,375     211,048
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
    建物(純額)           734,327     713,615
    構築物(純額)           421,021     390,275
    機械及び装置(純額)            0     0
    車両運搬具(純額)            12     0
    工具、器具及び備品(純額)           1,039      757
              ※1 1,524,857     ※1 1,502,046
    土地
               324,083     324,083
    立木
              3,500,025     3,500,025
    コース勘定
               14,208     10,581
    リース資産(純額)
              ※2 6,519,575     ※2 6,441,385
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               165,510     165,510
    借地権
               165,510     165,510
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               100,050     100,050
    差入保証金
               124,115     124,115
    自社会員権
                -     134
    繰延税金資産
               224,165     224,300
    投資その他の資産合計
              6,909,251     6,831,195
   固定資産合計
              7,028,626     7,042,244
  資産合計
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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (平成31年3月31日)     (令和2年3月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※1 35,000     ※1 42,000
   短期借入金
               21,658     40,024
   1年内返済予定の長期借入金
               5,912     5,318
   リース債務
               12,954      -
   未払金
               32,731     28,667
   未払費用
               9,724     20,926
   未払法人税等
               4,479     9,347
   未払消費税等
               3,511     3,143
   預り金
               2,100     2,105
   賞与引当金
               642     612
   その他
               128,714     152,147
   流動負債合計
  固定負債
               20,032     73,344
   長期借入金
               9,393     6,103
   リース債務
               945     -
   繰延税金負債
              6,113,872     5,998,791
   預り保証金
               4,441     5,057
   退職給付引当金
               5,683     5,814
   資産除去債務
              6,154,368     6,089,111
   固定負債合計
              6,283,083     6,241,258
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
               90,000     90,000
   資本金
   資本剰余金
               547,668     547,668
    その他資本剰余金
               547,668     547,668
    資本剰余金合計
   利益剰余金
    その他利益剰余金
               4,548     4,332
    固定資産圧縮積立金
               103,326     158,984
    繰越利益剰余金
               107,874     163,317
    利益剰余金合計
               745,543     800,985
   株主資本合計
               745,543     800,985
  純資産合計
              7,028,626     7,042,244
  負債純資産合計
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   ②【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
           (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
  売上高
               444,780     481,333
  ゴルフ場収益
               62,601     53,095
  食堂・売店売上高
               3,700     4,500
  入会登録料
               511,082     538,928
  売上高合計
  売上原価
               56,018     47,421
  食堂・売店売上原価
               193     228
   商品期首たな卸高
               56,054     47,453
   当期商品仕入高
               56,247     47,682
   合計
   商品期末たな卸高            228     260
               36,589     39,547
  給与及び手当
               806     483
  退職給付費用
               5,822     4,900
  賞与引当金繰入額
               56,295     56,295
  土地賃借料
               20,438     17,225
  水道光熱費
               78,666     78,666
  コース管理費
               13,920     13,920
  業務委託費
               11,500     11,595
  諸税金
               27,261     42,237
  広告宣伝費
               58,420     56,870
  減価償却費
               52,660     60,309
  その他
               418,400     429,472
  売上原価合計
               92,682     109,456
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
               4,200     4,200
  役員報酬
               7,282     8,815
  給料及び手当
               268     131
  退職給付費用
               1,027     1,225
  賞与引当金繰入額
               2,410     2,510
  支払報酬
               7,961     9,476
  支払手数料
               526     483
  諸税金
               706     690
  減価償却費
               21,686     18,513
  その他
               46,070     46,047
  販売費及び一般管理費合計
               46,612     63,409
  営業利益
            24/50








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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
           (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
  営業外収益
                5     1
  受取利息
               555     550
  受取賃貸料
               787     831
  受取手数料
               389     419
  雑収入
               1,738     1,803
  営業外収益合計
  営業外費用
               1,417     1,780
  支払利息
                2     -
  雑損失
               1,420     1,780
  営業外費用合計
               46,930     63,431
  経常利益
  特別利益
               ※486    ※19,670
  固定資産売却益
               486     19,670
  特別利益合計
               47,417     83,102
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税             15,626     28,738
               △207    △1,079
  法人税等調整額
               15,418     27,659
  法人税等合計
               31,998     55,442
  当期純利益
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
                  (単位:千円)
           株主資本
        資本剰余金     利益剰余金
                  純資産合計
           その他利益剰余金     株主資本合
     資本金
       その他資本  資本剰余金      利益剰余金  計
       剰余金  合計  固定資産圧  繰越利益剰  合計
           縮積立金  余金
  当期首残高    90,000  547,668  547,668  4,762  71,113  75,875  713,544  713,544
  当期変動額
  固定資産圧縮積
            △214  214  -  -  -
  立金の取崩
  当期純利益           31,998  31,998  31,998  31,998
  当期変動額合計     -  -  - △214 32,213  31,998  31,998  31,998
  当期末残高
      90,000  547,668  547,668  4,548  103,326  107,874  745,543  745,543
    当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

                  (単位:千円)
           株主資本
        資本剰余金     利益剰余金
                  純資産合計
           その他利益剰余金     株主資本合
     資本金
       その他資本  資本剰余金      利益剰余金  計
       剰余金  合計  固定資産圧  繰越利益剰  合計
           縮積立金  余金
  当期首残高    90,000  547,668  547,668  4,548  103,326  107,874  745,543  745,543
  当期変動額
  固定資産圧縮積
            △215  215  -  -  -
  立金の取崩
  当期純利益           55,442  55,442  55,442  55,442
  当期変動額合計     -  -  - △215 55,658  55,442  55,442  55,442
  当期末残高    90,000  547,668  547,668  4,332  158,984  163,317  800,985  800,985
            26/50









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   ④【キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
           (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
               47,417     83,102
  税引前当期純利益
               59,126     57,560
  減価償却費
  賞与引当金の増減額(△は減少)            △355      5
  退職給付引当金の増減額(△は減少)             315     615
               △1     △1
  受取利息及び受取配当金
               1,417     1,780
  支払利息
  固定資産売却損益(△は益)            △486    △19,670
  売上債権の増減額(△は増加)            △6,272     △4,017
  たな卸資産の増減額(△は増加)             241     △338
  仕入債務の増減額(△は減少)            7,637     △4,064
  未払消費税等の増減額(△は減少)            △666     4,868
  その他の流動資産の増減額(△は増加)            2,165      207
  その他の流動負債の増減額(△は減少)             182    △13,463
               394     305
  その他
               111,116     106,890
  小計
                5     1
  利息及び配当金の受取額
               △1,417     △1,780
  利息の支払額
              △12,863     △17,537
  法人税等の支払額
               96,841     87,574
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー
               533     42,481
  固定資産の売却による収入
               533     42,481
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)             -     7,000
              △36,650     △28,322
  長期借入金の返済による支出
                -    100,000
  長期借入れによる収入
              △154,942     △114,191
  預り保証金の返還による支出
               1,000      -
  預り保証金の預りによる収入
               △5,977     △6,239
  リース債務の返済による支出
              △196,569     △41,752
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △99,194     88,302
               133,618     34,424
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※34,424     ※122,726
  現金及び現金同等物の期末残高
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   【注記事項】
   (重要な会計方針)
    1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
     商品………最終仕入原価法
     (貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
     貯蔵品……最終仕入原価法
    2.固定資産の減価償却方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
     定額法
      なお、残存価額については備忘価額(1円)としております。
      また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物    14~59年
       構築物    8~50年
       ②リース資産
      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
    3.引当金の計上基準
     (1)賞与引当金……使用人に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込み額のうち当期の
     負担額を計上している。
    (2)退職給付引当金……使用人の退職給付に備えるため、退職金の規定に基づく当事業年度末における退
     職給付債務を計上している。
    4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
     手許現金・要求払預金及び取得日から3ケ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
    であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資
    5.消費税等の会計処理
     税抜方式
   (貸借対照表関係)

    ※1 担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (平成31年3月31日)      (令和2年3月31日)
  土地         34,960千円      34,960千円
     担保付債務は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (平成31年3月31日)      (令和2年3月31日)
  短期借入金          35,000千円      42,000千円
     合計          35,000            42,000
       ※2 減価償却累計額

     前事業年度(平成31年3月31日)
     有形固定資産は、取得価額から減価償却累計額        4,008,302  千円を直接控除して表示しております。
     当事業年度(令和2年3月31日)

     有形固定資産は、取得価額から減価償却累計額        4,118,067  千円を直接控除して表示しております。
    3 保証債務

         会社分割により、下記会社の債務については重畳的債務引受を行っております。
           前事業年度      当事業年度
          (平成31年3月31日)      (令和2年3月31日)
  株式会社桑名カントリー倶楽部
   預り保証金            515,000千円           515,000千円
     合計         515,000           515,000
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   (損益計算書関係)

    ※ 固定資産  売却益 の内容 は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (平成31年3月31日)      (令和2年3月31日)
  土地               486千円              19,670千円
     合計            486              19,670
   (株主資本等変動計算書関係)

   前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当事業年度期首株    当事業年度増加株    当事業年度減少株    当事業年度末株式
        式数(株)    式数(株)    式数(株)    数(株)
  発行済株式

  普通株式        1,620    -    -   1,620

    合計      1,620    -    -   1,620

  自己株式

  普通株式        -    -    -    -

    合計      -    -    -    -

      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
      3.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
    該当事項はありません。
    (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
     該当事項はありません。
   当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当事業年度期首株    当事業年度増加株    当事業年度減少株    当事業年度末株式
        式数(株)    式数(株)    式数(株)    数(株)
  発行済株式

  普通株式        1,620    -    -   1,620

    合計      1,620    -    -   1,620

  自己株式

  普通株式        -    -    -    -

    合計      -    -    -    -

      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
      3.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
    該当事項はありません。
    (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
     該当事項はありません。
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   (キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
             前事業年度     当事業年度
            (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至 平成31年3月31日)     至 令和2年3月31日)
  現金及び預金勘定             34,424千円     122,726千円
   計           34,424     122,726
  現金及び現金同等物             34,424     122,726
   (リース取引関係)

   所有権移転外ファイナンス・リース取引
   (1)リース資産の内容
   有形固定資産
   主として、芝刈機及びコンピューター端末機などであります。
   (2)リース資産の減価償却の方法

   重要な会計方針「2.固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
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   (金融商品関係)
    前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        預り保証金返還計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的
     な   運転資金を銀行借入により調達しており、一時的な余資はリスクの僅少な預金等で運用し、
     投機的な取引は行わない方針であります。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である売掛金は、クレジット会社への債権及びゴルフ場会員の年会費、プレー代金等の債
     権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
        差入保証金は土地賃貸借契約に際しての保証金で、差入先の信用リスクに晒されております。当該
     リスクにつきましては差入先との関係を勘案して、継続的に検討しております。
        自社会員権は、六石ゴルフ倶楽部の会員権であり、ゴルフ会員権の取引相場の価格変動リスクに晒
     されております。
        リース債務は、主に設備投資に係るものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。
        借入金は、主に預り保証金の償還に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
     後2年であります。
        預り保証金は、ゴルフ場会員権に付随する債務であり、会員契約に基づき退会を希望される場合に
     は返済する義務が発生いたします。
     (3) 金融商品に関するリスク管理体制
      ① 信用リスク(取引先の売掛金不払い等に係るリスク)管理
        営業債権については、当倶楽部規約により発生が会員に限定されており、さらには入会当初に預り
     保証金を受領しておりその預り保証金額までの範囲内であれば相殺する事と規定されており、信用リ
     スクは僅少であります。
      ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
        借入金については、変動金利の長期借入金に関しましては、金利の変動リスクに晒されておりま
     す。当該リスクについては、担当部署が金利動向を監視し、支払金利の変動リスクが高まった場合に
     は、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として検討する管理体制を構築しており
     ます。また、リース債務については金利は短期であり、金利変動によるリスクは僅少であります。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを出来なくなるリスク)の管理
        経理部門が、毎月の支払状況に基づき資金繰り計画を作成・更新する手許流動性の維持などにより
     流動性リスクを管理しております。
      ④ 価格変動リスクの管理
        自社会員権については、担当部署がゴルフ会員権取扱業者が作成する取引相場表を参考にしつつ
     も、その信頼性には限界を認識しており、相対取引を行うことでリスクを管理しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
     金額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
     件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであ
      ります。なお、時価を把握することが困難なものは含まれておりません。
         貸借対照表計上額(千円)      時価(千円)     差額(千円)
           34,424
     (1) 現金及び預金            34,424     -
     (2) 売掛金        40,628    40,628     -
     資産計        75,052    75,052     -
     (3) 短期借入金
                    -
           35,000    35,000
     (4) リース債務(※1)
                   △223
           15,306    15,083
                    -
     (5) 未払金        12,954    12,954
                    -
     (6) 未払費用        32,731    32,731
                    -
     (7) 未払法人税等・        14,204    14,204
     未払消費税等
                   △59
           41,690    41,630
     (8) 長期借入金(※2)
     負債計        151,886    151,604    △282
    (※1)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
    (※2)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
    (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
     (1)現金及び預金、(2)売掛金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
    す。
     負債
     (3)短期借入金、(5)未払金、(6)未払費用、(7)未払法人税等・未払消費税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
    す。
     (4)リース債務、(8)長期借入金
      これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入の実行又はリース契約をした場合に想定さ
    れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
      2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
      区分         貸借対照表計上額(千円)
      (1) 差入保証金
                100,050
     (2)  自社会員権
                124,115
               6,113,872
      (3) 預り保証金
        (1) 差入保証金については、賃借期間が確定してないため将来キャッシュ・フローを見積もること
      ができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時
      価の表示をしておりません。
     (2)  自社会員権については、ゴルフ会員権取扱業者が提示する相場があるものの、当該相場は価格
      の信頼性と実現可能性を確保できるほどの市場の厚みがなく、時価を把握することが極めて困
      難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
        (3) 預り保証金については、市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッ
      シュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と
      認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
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    3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                1年以内(千円)
     現金及び預金            33,255
     売掛金            40,628
     合 計            73,884
    4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

          1年超   2年超   3年超   4年超
       1年以内             5年超
         2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
       (千円)             (千円)
         (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
  短期借入金      35,000   -   -   -   -   -

  長期借入金      21,658   20,032   -   -   -   -
  リース債務      5,912   4,926   2,986   1,481   -   -
    合計    62,570   24,958   2,986   1,481   -   -

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    当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        預り保証金返還計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的
     な   運転資金を銀行借入により調達しており、一時的な余資はリスクの僅少な預金等で運用し、
     投機的な取引は行わない方針であります。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である売掛金は、クレジット会社への債権及びゴルフ場会員の年会費、プレー代金等の債
     権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
        差入保証金は土地賃貸借契約に際しての保証金で、差入先の信用リスクに晒されております。当該
     リスクにつきましては差入先との関係を勘案して、継続的に検討しております。
        自社会員権は、六石ゴルフ倶楽部の会員権であり、ゴルフ会員権の取引相場の価格変動リスクに晒
     されております。
        リース債務は、主に設備投資に係るものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。
        借入金は、主に預り保証金の償還に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
     後5年であります。
        預り保証金は、ゴルフ場会員権に付随する債務であり、会員契約に基づき退会を希望される場合に
     は返済する義務が発生いたします。
     (3) 金融商品に関するリスク管理体制
      ① 信用リスク(取引先の売掛金不払い等に係るリスク)管理
        営業債権については、当倶楽部規約により発生が会員に限定されており、さらには入会当初に預り
     保証金を受領しておりその預り保証金額までの範囲内であれば相殺する事と規定されており、信用リ
     スクは僅少であります。
      ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
        借入金については、変動金利の長期借入金に関しましては、金利の変動リスクに晒されておりま
     す。当該リスクについては、担当部署が金利動向を監視し、支払金利の変動リスクが高まった場合に
     は、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として検討する管理体制を構築しており
     ます。また、リース債務については金利は短期であり、金利変動によるリスクは僅少であります。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを出来なくなるリスク)の管理
        経理部門が、毎月の支払状況に基づき資金繰り計画を作成・更新する手許流動性の維持などにより
     流動性リスクを管理しております。
      ④ 価格変動リスクの管理
        自社会員権については、担当部署がゴルフ会員権取扱業者が作成する取引相場表を参考にしつつ
     も、その信頼性には限界を認識しており、相対取引を行うことでリスクを管理しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
     金額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
     件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       令和2年3月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが困難なものは含まれておりません。
         貸借対照表計上額(千円)      時価(千円)     差額(千円)
                122,726
     (1) 現金及び預金           122,726     -
     (2) 売掛金        43,868    43,868     -
     資産計        166,595    166,595     -
     (3) 短期借入金

               42,000     -
           42,000
     (4) リース債務(※1)
               11,312    △110
           11,422
     (5) 未払費用            28,667     -
           28,667
     (6) 未払法人税等・            20,926     -
           20,926
     未払消費税等               -
            9,347
               9,347
                   △182
           113,368
     (7) 長期借入金(※2)           113,185
     負債計        225,733    225,440    △292

    (※1)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
    (※2)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
    (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
     (1)現金及び預金、(2)売掛金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
    す。
     負債
     (3)短期借入金、(5)未払費用、(6)未払法人税等・未払消費税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
    す。
     (4)リース債務、(7)長期借入金
      これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入の実行又はリース契約をした場合に想定さ
    れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
      2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
      区分         貸借対照表計上額(千円)
      (1) 差入保証金
                100,050
     (2)  自社会員権
                124,115
               5,998,791
      (3) 預り保証金
        (1) 差入保証金については、賃借期間が確定してないため将来キャッシュ・フローを見積もること
      ができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時
      価の表示をしておりません。
     (2)  自社会員権については、ゴルフ会員権取扱業者が提示する相場があるものの、当該相場は価格
      の信頼性と実現可能性を確保できるほどの市場の厚みがなく、時価を把握することが極めて困
      難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
        (3) 預り保証金については、市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッ
      シュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と
      認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
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    3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                1年以内(千円)
     現金及び預金            121,534
     売掛金            43,868
     合 計            165,402
    4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

          1年超   2年超   3年超   4年超
       1年以内             5年超
         2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
       (千円)             (千円)
         (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
  短期借入金      42,000   -   -   -   -   -

  長期借入金      40,024   19,992   19,992   18,326   15,034   -
  リース債務      5,318   3,378   1,874   392   392   65
    合計    87,342   23,370   21,866   18,718   15,426   65

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   (有価証券関係)
    該当事項はありません。
   (デリバティブ取引関係)

    該当事項はありません。
   (退職給付関係)

   前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
   1.採用している退職給付制度の概要
     当社は従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、非積立型の退職一時金制度を採用してお
    ります。
     なお、当社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上しております。
   2.確定給付制度

    (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                  4,126千円
        退職給付費用             658
      退職給付の支払額                 △343
     退職給付引当金の期末残高                 4,441
    (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

     非積立型制度の退職給付債務                         4,441千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,441
     退職給付引当金                               4,441千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,441
    (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                        658千円
   当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

   1.採用している退職給付制度の概要
     当社は従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、非積立型の退職一時金制度を採用してお
    ります。
     なお、当社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上しております。
   2.確定給付制度

    (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                  4,441千円
        退職給付費用             615
      退職給付の支払額                -
     退職給付引当金の期末残高                 5,057
    (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

     非積立型制度の退職給付債務                         5,057千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額       5,057
     退職給付引当金                               5,057千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額       5,057
    (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                        615千円
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   (ストック・オプション等関係)
    該当事項はありません。
   (税効果会計関係)

    前事業年度(平成31年3月31日)          当事業年度(令和2年3月31日)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
   内訳          内訳
  繰延税金資産          繰延税金資産
  賞与引当金損金算入限度超過額        705千円  賞与引当金損金算入限度超過額        710千円
  退職給付引当金損金算入限度超過額       1,491   退職給付引当金損金算入限度超過額       1,707
  固定資産除去債務       1,909   固定資産除去債務       1,962
  未払事業税        839  未払事業税       1,814
  その他        633  その他        634
  繰延税金資産小計          繰延税金資産小計
          5,579          6,828
  評価性引当額       △3,926   評価性引当額       △4,198
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
          1,653          2,630
  繰延税金負債          繰延税金負債
  固定資産圧縮積立金       2,300   固定資産圧縮積立金       2,207
  その他        297  その他        288
  繰延税金負債合計        2,598  繰延税金負債合計        2,496
  繰延税金負債の純額        945  繰延税金資産の純額        134
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

   との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と          との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
   なった主要な項目別の内訳          なった主要な項目別の内訳
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率           法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため          との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
  注記を省略しております。          注記を省略しております。
   (持分法損益等)

    該当事項はありません。
   (企業結合等関係)

    該当事項はありません。
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   (資産除去債務関係)

   前事業年度末(平成31年3月31日)
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     イ.当該資産除去債務の概要
       新・旧クラブハウス建築の際に使用した建材に含有されているアスベストの除去債務であります。
     ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
       建物の耐用年数の残年数から、旧クラブハウスを11年、新クラブハウスを43年と見積り、割引率は、
       2.308%を使用して資産除去債務を計算しております。
     ハ、当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
     期首残高        5,555 千円
             128
     時の経過による調整額
     期末残高        5,683
   当事業年度末(令和2年3月31日)

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     イ.当該資産除去債務の概要
       新・旧クラブハウス建築の際に使用した建材に含有されているアスベストの除去債務であります。
     ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
       建物の耐用年数の残年数から、旧クラブハウスを11年、新クラブハウスを43年と見積り、割引率は、
       2.308%を使用して資産除去債務を計算しております。
     ハ、当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
     期首残高        5,683 千円
             131
     時の経過による調整額
     期末残高        5,814
   (賃貸等不動産関係)

   前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
    当社では、滋賀県甲賀市、東近江市に不動産を所有しております。当該不動産は遊休不動産であり、損益は把握して
  おりません。
    また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
        貸借対照表計上額(千円)

                 当事業年度末の時価
                  (千円)
  当事業年度期首残高     当事業年度増減額     当事業年度末残高
     57,771      -    57,771     85,682
   (注) 当事業年度末の時価の算定方法は、固定資産税評価額を合理的に調整した金額であります。
   当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

    当社では、東近江市に不動産を所有しております。当該不動産は遊休不動産であり、損益は把握しておりません。
    また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
        貸借対照表計上額(千円)

                 当事業年度末の時価
                  (千円)
  当事業年度期首残高     当事業年度増減額     当事業年度末残高
     57,771     △22,810     34,960     57,807
   (注)1 当事業年度末の時価の算定方法は、固定資産税評価額を合理的に調整した金額であります。
     2 減少の理由は、遊休不動産の売却(22,810千円)によるものであります。
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   (セグメント情報等)
    【セグメント情報】
    Ⅰ 前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
     当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    Ⅱ 当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

     当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    【関連情報】

    前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報                                                        (単位:千円)
         プレー収入   食堂・売店売上    年会費   入会登録料   合  計
     外部顧客への売上高     394,188   62,601   50,592   3,700  511,082

    2.地域ごとの情報

    (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産

      本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
     載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       該当事項はありません。
    当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報                                                        (単位:千円)
         プレー収入   食堂・売店売上    年会費   入会登録料   合  計
     外部顧客への売上高     430,767   53,095   50,566   4,500  538,928

    2.地域ごとの情報

    (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産

      本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
     載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       該当事項はありません。
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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
    前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
      該当事項はありません。
    当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

      該当事項はありません。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】


    前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
      該当事項はありません。
    当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

      該当事項はありません。
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】


    前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
      該当事項はありません。
    当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

      該当事項はありません。
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   【関連当事者情報】
       財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

       資本金
   会社名等         関連当事
       又は  事業の内容  議決権等の    取引の  取引金額
  種類 の名称又  所在地       者との関      科目  期末残高
       出資金
        又は職業  所有    内容  (千円)
   は氏名         係
       (千円)
              株式会社桑
              名カント
        当社代表    当社から
              リー倶楽部
        取締役社長    株式会社
              に対する
        株式会社桑    桑名カン    預り保証金
          (被所有)    重畳的
  役員 三澤孝行     名カント    トリー倶
     -  -          515,000  -  -
              債務保証
           0.0%
        リー倶楽部    楽部への
              (注)
        代表取締役    債務保証
        社長
  (注)当社は会社分割により株式会社桑名カントリー倶楽部の預り保証金に対して重畳的債務保証を行っており役員との

     直接取引はありません。
       当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

       資本金
   会社名等         関連当事
       又は          取引金額
        事業の内容  議決権等の    取引の
  種類 の名称又  所在地       者との関      科目  期末残高
       出資金  又は職業  所有    内容  (千円)
   は氏名         係
       (千円)
              株式会社桑
              名カント
            当社から
              リー倶楽部
            株式会社
              に対する
            桑名カン    預り保証金
        当社代表
              重畳的
            トリー倶     515,000  -  -
        取締役社長
              債務保証
            楽部への
        株式会社桑
              (注)1
            債務保証
        名カント
          (被所有)
        リー倶楽部
  役員 三澤孝行  -  -    0.0%
        代表取締役
        社長
              債務被保証
            当社銀行
              (注)2
            借入に対
            する債務
                 93,336  -  -
            被保証
  (注)1.当社は会社分割により株式会社桑名カントリー倶楽部の預り保証金に対して重畳的債務保証を行っており役員と

   の直接取引はありません。
   2.当社は銀行借入に対して、株式会社桑名カントリー倶楽部による債務保証を受けており、役員との直接の取引は
   ありません。なお、保証料の支払は行っておりません。
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   (1株当たり情報)
  前事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)          当事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)
  1.1株当たり純資産額       460,211円   1.1株当たり純資産額       494,435円

  2.1株当たり当期純利益        19,752円   2.1株当たり当期純利益        34,223円
    なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい
   ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
   ん。          ん。
   (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
          (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
           至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
  当期純利益(千円)            31,998      55,442

  普通株主に帰属しない金額(千円)             -      -

  普通株式に係る当期純利益(千円)            31,998      55,442

  期中平均株式数(株)            1,620      1,620

   ⑤【附属明細表】

   【有価証券明細表】
    該当事項はありません。
   【有形固定資産等明細表】

               当期末減価償
      当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期末残高  却累計額又は  当期償却額  差引当期末残
   資産の種類
      (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  償却累計額   (千円)  高(千円)
                (千円)
  有形固定資産
  建物
       2,275,318   -  - 2,275,318  1,561,703   20,711  713,615
  構築物     2,554,949   -  - 2,554,949  2,164,673   30,746  390,275
  機械及び装置     207,583   -  -  207,583  207,583   -  0
  車両運搬具
       11,395   -  -  11,395  11,395   12  0
  工具、器具及び備品     86,401   -  -  86,401  85,644   281  757
  土地     1,524,857   -  22,810  1,502,046   -  - 1,502,046
  立木     324,083   -  -  324,083   -  -  324,083
  コース勘定
       3,500,025   -  - 3,500,025   -  - 3,500,025
  リース資産     95,467  2,181   -  97,648  87,066  5,808  10,581
   有形固定資産計    10,580,082   2,181  22,810  10,559,452  4,118,067   57,560  6,441,385
  無形固定資産
  借地権     165,510   -  -  165,510   -  -  165,510
   無形固定資産計    165,510   -  -  165,510   -  -  165,510
  長期前払費用      -  -  -  -  -  -  -
  繰延資産
    -    -  -  -  -  -  -  -
   繰延資産計     -  -  -  -  -  -  -
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   【社債明細表】

    該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

           当期首残高  当期末残高  平均利率
      区分             返済期限
           (千円)  (千円)  (%)
  短期借入金          35,000  42,000  1.6   -

  1年以内に返済予定の長期借入金          21,658  40,024  2.0   -

  1年以内に返済予定のリース債務          5,912  5,318  -   -

  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)          20,032  73,344  2.2 令和3年~令和6年

  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)          9,393  6,103  - 令和3年~令和7年

                 -

      合計      91,996  166,790     -
   (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
        を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
   3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除
    く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
       1年超2年以内(千円)     2年超3年以内(千円)     3年超4年以内(千円)     4年超5年以内(千円)

        19,992    19,992      18,326      15,034

    長期借入金
        3,378    1,874     392    392

    リース債務
   【引当金明細表】

             当期減少額   当期減少額
        当期首残高   当期増加額         当期末残高
    区分         (目的使用)   (その他)
        (千円)   (千円)         (千円)
              (千円)   (千円)
  賞与引当金       2,100   2,105   2,100    -  2,105

   【資産除去債務明細表】

    注記事項の資産除去債務関係をご参照ください。
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  (2)【主な資産及び負債の内容】
   ① 現金及び預金
      区分         金額(千円)
  現金                 1,192

  普通預金                121,534

      預金計            121,534

      合計            122,726

   ② 売掛金

   (イ)相手先
      区分         金額(千円)
                  26,969
  六石ゴルフ倶楽部会員  295人
  株式会社中京カード                11,830
  株式会社ジェーシービー                 5,068
      合計            43,868
   (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

  当期首残高   当期発生高   当期回収高   当期末残高
               回収率(%)    滞留期間(日)
  (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
                   (A) + (D)
               (C)     2
                 ×100
   (A)   (B)   (C)   (D)
              (A) + (B)    (B)
                    366
   40,628   451,231   447,991   43,868    91.1    34.3
   (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
   ③ たな卸資産

     区分       内訳      金額(千円)
  商品       ゴルフボール他ゴルフ用品           260

     計               260

  貯蔵品       消耗品等          1,103

     計              1,103

     合計               1,364

   ④ 預り保証金

      区分         金額(千円)
  入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)                5,998,791

      合計            5,998,791

  (3)【その他】

    該当事項はありません。
            45/50




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  第6【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       4月1日から3月31日まで
  定時株主総会       6月中

  基準日       3月31日

  株券の種類       不発行

  剰余金の配当の基準日       該当なし

  1単元の株式数       -

  株式の名義書換え

         三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
  取扱場所
         株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース 経理課
  株主名簿管理人      該当なし
  取次所      該当なし

  名義書換手数料      -

  新券交付手数料      -

  端株の買取り

  取扱場所      -

  株主名簿管理人      -

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  公告掲載方法       中日新聞

  株主に対する特典       所有株式数1株に対し、3枚の株主優待券を進呈。

  (注)当社株式の譲渡又は取得について、株主および取得者は取締役会の承認を得なければなりません。
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                株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース(E04629)
                      有価証券報告書
  第7【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】
   当社は、上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
  2【その他の参考情報】

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。
  (1)有価証券報告書及びその添付書類
    事業年度(第61期)(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)令和元年6月28日東海財務局長に提 
   出。
    (2)半期報告書
    (第62期中)(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)令和元年12月13日東海財務局長に提出。
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                      有価証券報告書
  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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         独立監査人の監査報告書
                   令和2年6月22日

  株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース

  取締役会 御中

           櫻井由美子公認会計士事務所

            愛知県名古屋市

             公認会計士

                櫻井 由美子  印
  監査意見

   私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会
  社桑名カントリー倶楽部六石コースの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、
  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属
  明細書ついて監査を行った。
   私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社桑名カン
  トリー倶楽部六石コースの令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ
  シュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任
  は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
  会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分
  かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提
  に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
  の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
  いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
  響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認め
  られる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実
  施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
  証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
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  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
  る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
  起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
  を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
  事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
  適正に表示しているかどうかを評価する。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係

   会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以上
   (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

    る形で別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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