クリナップ株式会社 有価証券報告書 第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 クリナップ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      クリナップ株式会社(E02406)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2020年6月25日

                          第67期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      【事業年度】
      【会社名】                    クリナップ株式会社

                          Cleanup    Corporation

      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員  竹内 宏

      【本店の所在の場所】                    東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号

                          03(3894)4771(代表)

      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役 専務執行役員  川田 和弘

      【最寄りの連絡場所】                    東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号

                          03(3894)4771(代表)

      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役 専務執行役員  川田 和弘

      【縦覧に供する場所】                    クリナップ株式会社中部支社
                          (愛知県名古屋市中区錦1丁目16番20号)
                          クリナップ株式会社関西支社
                          (大阪府大阪市西区靭本町1丁目11番7号)
                          クリナップ株式会社生産部門
                          (福島県いわき市四倉町細谷字小橋前52番地)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)  連結経営指標等
              回次             第63期       第64期       第65期       第66期       第67期
                          2015年度       2016年度       2017年度       2018年度       2019年度
                         (自 2015年       (自 2016年       (自 2017年       (自 2018年       (自 2019年
                          4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
             決算年月
                          至 2016年        至 2017年        至 2018年        至 2019年        至 2020年
                          3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)
                   (百万円)        114,445       113,661       107,386       104,486       107,525

     売上高
     経常利益又は経常損失
                   (百万円)          867      1,795        418      △ 376      2,545
     (△)
     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰             (百万円)          340      1,339         49      △ 704      1,465
     属する当期純損失(△)
                   (百万円)          101      1,483        466      △ 787       550
     包括利益
                   (百万円)         55,773       52,615       52,346       50,824       50,898

     純資産額
                   (百万円)         85,871       84,369       83,374       80,408       80,106

     総資産額
                    (円)       1,340.97       1,437.82       1,430.36       1,388.62       1,379.67

     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失              (円)         8.19       33.55        1.34      △ 19.26       39.91
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         65.0       62.4       62.8       63.2       63.5
     自己資本比率
                    (%)         0.61       2.47       0.09      △ 1.37       2.88

     自己資本利益率
                    (倍)        94.12       24.44       606.83       △ 30.69       13.41

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)         3,265       3,685       2,935       1,131       6,780
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)        △ 3,779      △ 3,048      △ 2,338      △ 2,548      △ 2,038
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)        △ 1,230       △ 492     △ 2,307      △ 1,562      △ 1,841
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         21,811       21,896       20,206       17,182       20,061
     残高
                    (人)        3,528       3,558       3,571       3,518       3,462
     従業員数
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 365  ]       -       -       -       -
      (注)1.売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。
         2.第63期より第65期及び第67期の                潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないた
           め記載しておりません。
         3.  第66期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         4.平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満の場合には記載を省略しております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
              回次             第63期       第64期       第65期       第66期       第67期
                          2015年度       2016年度       2017年度       2018年度       2019年度
                         (自 2015年       (自 2016年       (自 2017年       (自 2018年       (自 2019年
                          4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
             決算年月
                          至 2016年        至 2017年        至 2018年        至 2019年        至 2020年
                          3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)
                   (百万円)        108,217       106,906       100,679        98,015       100,631

     売上高
     経常利益又は経常損失
                   (百万円)          561      1,379        111      △ 511      2,119
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                   (百万円)          185      1,197        459      △ 704      1,248
     (△)
                   (百万円)         13,267       13,267       13,267       13,267       13,267
     資本金
                    (株)     41,942,374       41,942,374       37,442,374       37,442,374       37,442,374

     発行済株式総数
                   (百万円)         53,244       50,187       50,365       48,731       49,303

     純資産額
     総資産額              (百万円)         81,273       79,127       80,094       77,530       76,897

                    (円)      1,280.16       1,371.48       1,376.21       1,331.41       1,336.45

     1株当たり純資産額
                            20.00       20.00       20.00       20.00       20.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                      ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失               (円)         4.47       29.99       12.56      △ 19.26       34.01
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         65.5       63.4       62.9       62.9       64.1
     自己資本比率
                    (%)         0.35       2.32       0.91      △ 1.42       2.55

     自己資本利益率
                    (倍)       172.57        27.34       64.87      △ 30.68       15.73

     株価収益率
                    (%)       447.64        66.69       159.19      △ 103.84        58.81

     配当性向
                    (人)        2,735       2,767       2,956       2,926       2,904

     従業員数
                    (%)         84.6       92.0       93.6       71.8       67.9

     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                    (%)        ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
     TOPIX)
                    (円)         970      1,002        928       908       810
     最高株価
                    (円)         644       662       771       568       410

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第63期より第65期及び第67期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないた
           め記載しておりません。
         3.  第66期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         4.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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      2【沿革】
       1949年10月        井上登が東京都荒川区において個人経営による食卓の製造販売を開始
       1954年10月        資本金1百万円をもって井上食卓㈱を設立
       1957年2月        東京都荒川区に工場を新設、食卓の大量生産を開始
       1960年10月        商号を井上工業㈱と変更、食卓製造を中止し、ステンレス流し台の製造販売に切り替え
       1962年3月        福島県双葉郡久之浜町(現 福島県いわき市久之浜町)に工場を新設(久之浜工場)し、量産体
               制を確立、本社(東京)の工場を閉鎖
       1967年10月        福島県いわき市に四倉工場を新設
       1969年8月        三幸運輸㈱(福島県いわき市)を買収し、商号をクリナップ運輸㈱に変更、工場の輸送部門を移
               管
       1971年4月        販売部門を分離し、クリナップ東京販売㈱他、4地区に販売子会社4社を設立
        同 6月        福島県いわき市にクリナップ常磐工業㈱を設立
       1974年5月        福島県いわき市常磐水野谷町にステンレス浴槽専門工場を新設(現 鹿島工場)
               福島県いわき市にクリナップ調理機工業㈱を設立、業務用厨房機器の製造を分離
       1976年6月        ステンレス部材の迅速な供給を目的に福島県いわき市に㈱クリナップステンレス加工センターを
               設立
       1977年2月        大分県宇佐市に木工製造組立の工場を新設(大分工場)
       1978年1月        大分工場を分離独立させ業務を九州クリナップ工業㈱に移管
       1979年6月        香港に現地法人クリナップ香港リミテッドを設立
       1981年1月        岡山県勝田郡勝央町にオールステンレス流し台の生産工場を新設(現 岡山工場)
       1983年1月        クリナップ常磐工業㈱を吸収合併(現 湯本工場)
        同 2月        中華人民共和国北京市に北京事務所を新設
        同 3月        決算期を従来の12月から3月に変更
        同 4月        商号をクリナップ㈱と変更
               全国の販売子会社7社を吸収合併、並びに2社の営業を譲り受け全国に6支店を設置
       1984年1月        福島県いわき市に鹿島システム工場を新設
        同 4月        クリナップ岡山工業㈱に岡山工場の業務を移管
       1986年2月        福島県いわき市にカラーステンレス展示館を開設
       1988年9月        株式を東京店頭登録銘柄として社団法人日本証券業協会に登録
       1989年4月        福島県いわき市に仁井田工場を新設
        同 10月        福島県いわき市にクリナップトレーニングセンターを開設
       1990年2月        株式を東京証券取引所市場第二部に上場
        同 10月        下仁井田クリナップ工業㈱を設立し仁井田工場の業務を移管
       1991年9月        株式を東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
       1992年7月        福島県いわき市にクレート工場を新設
       1996年5月        福島県いわき市にクリナップ研究所を新設
       2002年3月        下仁井田クリナップ工業㈱を吸収合併
       2003年3月        クリナップ香港リミテッドを清算
       2005年10月        岡山県津山市にクリナップ岡山工業㈱津山工場を新設(現 津山工場)
        同 11月        クリナップテクノサービス㈱がクリナップテクノサービス西日本㈱を吸収合併
       2006年1月        クリナップ運輸㈱がクリナップ岡山運輸㈱を吸収合併
               クリナップ岡山工業㈱に九州クリナップ工業㈱の業務を移管
        同 7月        九州クリナップ工業㈱を清算
       2008年4月        クリナップロジスティクス㈱がクリナップ運輸㈱を吸収合併
       2010年8月        クリナップテクノサービス㈱がクリナップデザイン㈱を吸収合併
       2011年9月        中華人民共和国瀋陽市に可麗必斯家具(瀋陽)有限公司を新設
        同 12月        クリナップ調理機工業㈱を清算
       2017年4月        クリナップ岡山工業㈱を吸収合併
               情報システム関連の会社である㈱エイチエスケイ(茨城県日立市)を買収し、商号をクリナップ
               ソリューション㈱に変更するとともに、本社を東京都荒川区へ移転
       2019年10月        北京事務所を閉鎖
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      3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社をいう。)は、当社及び子会社9社並びに関連会社1社で構成され、住宅及
      び店舗・事業所用設備機器関連事業を主な内容とし、さらに当該事業に関する物流、サービス等の事業活動を行ってお
      ります。
       当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の3部門について当社は、セグメント情報を
      記載していないため、事業部門別によって記載しております。
      (住宅及び店舗・事業所用設備機器関連)
       厨房部門及び浴槽・洗面部門
       当社は、厨房機器、浴槽・洗面機器の製造、販売を行っております。
       井上興産㈱は、当社及び子会社にステンレス素材及びステンレス鋼材等の供給を行っております。
       クリナップテクノサービス㈱は、当社が製造、販売する製品・商品の販売、施工及びアフターサービス等を行ってお
      ります。
       可麗娜厨衛(上海)有限公司は、中国等で生産された原材料・商品等を販売しており、可麗必斯家具(瀋陽)有限公
      司は、中国で製品の製造及び中国等で生産された商品等を販売しております。
      (その他)
       その他部門
       ㈱クリナップステンレス加工センターは、ステンレス素材の切断、着色加工及び販売を行っております。
       クリナップロジスティクス㈱は、当社グループの製品等の輸送及び荷役、物流サービスの向上と異業種共同配送等利
      用運送事業を行っております。
       クリナップキャリアサービス㈱は、主に当社グループに対する人材派遣事業を行っているほか、介護事業を行ってお
      ります。
       クリナップハートフル㈱は、主に当社グループからの事務受託事業を行っております。
       クリナップソリューション㈱は、主に当社グループに対するコンピュータソフトウェアの開発、販売、保守業務を
      行っております。
       事業の系統図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                               関係内容
                               議決権の所有
                      資本金
                          主要な事業
         名称        住所              割合又は被所
                          の内容
                                            役員の    資金援助
                     (百万円)
                               有割合(%)      営業上の取引                設備の賃貸借
                                            兼任等    等
     (連結子会社)
                                                     当社所有の土
                                     当社の原材料                地、建物等の賃
     株式会社クリナップス
                福島県
                           その他           及び商品の仕        有    なし    借
                       126          100.0
     テンレス加工センター          いわき市
                                     入先                当社に対し土地
                                                     の賃貸
                                     当社の原材料
                東京都
     井上興産株式会社                      厨房                  有    なし      なし
                        10          100.0
                荒川区                      の仕入先
                                                     当社所有の土
                                     当社の製品・
                                                     地、建物等の賃
     クリナップロジスティ          東京都                      商品の運送及           設備・運
                        50   その他       100.0            有        借
     クス株式会社          中央区                      び荷役、運送           転資金
                                                     当社に対し土地
                                     管理
                                                     の賃貸
                                     当社の製品・
                                                     当社所有の土
     クリナップテクノサー          埼玉県           厨房、浴           商品の施工、
                        87          100.0            有    なし    地、建物等の賃
     ビス株式会社          草加市           槽・洗面           アフターサー
                                                     借
                                     ビス
     クリナップキャリア          福島県                      当社への人材
                           その他                  有    なし      なし
                       100          100.0
     サービス株式会社          いわき市                      派遣
                                                     当社所有の土
     クリナップハートフル          東京都                      当社からの事
                        25   同上      100.0            有    なし    地、建物等の賃
     株式会社          荒川区                      務受託
                                                     借
                                     コンピュータ
     クリナップソリュー          東京都                      ソフトウェア
                        25   同上      100.0            無   運転資金       なし
     ション株式会社          荒川区                      の開発及び販
                                     売
                中華人民                      当社の原材料
                      万米ドル
                          厨房、浴
     可麗娜厨衛(上海)
                共和国                  100.0    及び商品の仕        有    なし      なし
     有限公司                  320   槽・洗面
                上海市                      入先
                中華人民
                       万元
     可麗必斯家具(瀋陽)                            100.0
                共和国            厨房            なし      有    なし      なし
     有限公司(注)4                  300          (100.0)
                瀋陽市
      (注)1.「主要な事業の内容」には、事業部門別の名称を記載しております。
         2.上記の子会社は特定子会社に該当しておりません。
         3.上記の子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
                                                   2020年3月31日現在
                                          従業員数(人)
               事業部門等の名称
      厨房、浴槽・洗面関連等(営業)                                        1,971

      厨房、浴槽・洗面関連等(生産)                                         968
                                               523
      管理・その他
                                              3,462

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.セグメント情報を記載しておらず、また、事業部門を兼務する従業員がほとんどのため、事業部門等別の従
           業員数を記載しております。
       (2)  提出会社の状況

                                                   2020年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
          2,904              40.1              15.1            5,349,869

                                          従業員数(人)

               事業部門等の名称
      厨房、浴槽・洗面関連等(営業)                                        1,704
      厨房、浴槽・洗面関連等(生産)                                         918
                                               282
      管理・その他
                                              2,904
                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.セグメント情報を記載しておらず、また、事業部門を兼務する従業員がほとんどのため、事業部門等別の従
           業員数を記載しております。
       (3)  労働組合の状況

        当社グループには、クリナップ労働組合が組織されており、所属上部団体はありません。2020年3月31日現在の組
       合員数は、865人で労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同
       じ。)が判断したものであります。
       (1)  会社の経営の基本方針

        当社は創業以来、顧客への感謝、社会への感謝を経営の心として、創意・開発による商品づくりを通じて社会へ奉
       仕することを基本方針として事業活動を進めてまいりました。
        2009年の創業60周年を契機に、企業理念「家族の笑顔を創ります」を掲げました。
         同時に行動理念
         1.私たちは、心豊かな食・住文化を創ります
         2.私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます
         3.私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります
       を制定いたしました。
        当社が製造・販売するシステムキッチンやシステムバスルームなどの住宅設備機器は、人々の快適で豊かな暮らし
       づくりの実現に大いに貢献するものと考え、常にユーザーの立場に立った開発姿勢と先進的な技術力で提案し続けて
       まいりたいと考えております。当社の商品をお使いいただいているかぎり、メンテナンスや顧客の相談に応えていけ
       るサービス体制をつくり、商品というハードとサービスというソフトを一つのパッケージとして提供することを経営
       の基本方針としております。
       (2)  目標とする経営指標

        当社は、安定的かつ継続的に高収益をあげることが経営の使命と考え、そのためにシステムキッチン及びシステム
       バスルームなど高付加価値商品の販売に注力し、専業メーカーとしてのブランド力を高め、営業利益率を向上させる
       ことを経営目標の1つにおいております。
       (3)  経営環境、中長期的な会社の経営戦略及び優先的に対処すべき課題

        当社グループを取り巻く経営環境は、世界的に広がる新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、金融市場では動
       揺が続くとともに、インバウンドの減少、国内消費の抑制など経済、社会は停滞しており、景気の減速懸念は一層高
       まると思われます。当社グループにおきましても一部商品の納期遅延、国や地方自治体の要請に応じたショールーム
       の運営等、影響を受けつつ事業活動を進めております。
        このような中、当社グループはシステムキッチン「CENTRO(セントロ)」や2020年2月にセラミックカウン
       ターを追加した「STEDIA(ステディア)」、システムバスルーム「アクリアバス」など中高級品を強みとして
       売上・利益拡大に努めてまいります。また、大切な顧客接点であるショールームでの価値提供を引き続き強化し、会
       員登録制組織「水まわり工房」加盟店をはじめとした流通パートナーと連携してリフォーム需要を喚起し、効果的な
       販売活動に注力してまいります。
        さらに、生産設備の整備、ショールームの改装、情報基盤整備等への投資の一方、生産面での原価低減、全社的な
       コスト削減にも努めてまいります。
        また、新たな事業機会を捉えた政策を推進してまいります。中長期的には、以下の事業戦略を進めてまいります。
        1.  中高級市場での競争力強化
        2.  収益構造の変革
        3.海外事業の拡大
        4.新規事業の推進
        5.技術力強化
        6.ブランドづくり
        7.人づくり
        上記の事業戦略に基づき、グループ全体の付加価値向上を目指して、構造改革、成長戦略、基盤強化を推進してま
       いります。
        なお、当社グループといたしましては、特に「中高級市場での競争力強化」と「収益構造の変革」を優先すべき
       テーマと考えており、引き続き追求してまいります。
       (4)  経営戦略の現状と見通し

        当社グループの収益は、革新的な商品とサービスを提供することによっております。今後も継続して、当社独自の
       画期的な新商品開発による他社との差別化ができるよう、研究開発に積極的な体制をとってまいります。
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       (5)  経営者の問題認識と今後の方針について
        当社グループは高品質、高付加価値の革新的な商品を開発できると自負しておりますが、景況感やライフスタイル
       の変化もあり、市場は不透明な状況にあります。また、競合他社動向を意識した新商品開発に各社積極的になり、業
       界環境は厳しさを増しております。この状況下で、先行優位、競争優位を維持するために、常々商品の機能を強化し
       差別化に努めるとともに、商品開発期間の短縮も行っておりますが、商品のライフサイクルも短縮化傾向にあり、開
       発コストの負担も増大しております。しかしながら、当社グループの将来の成長は、革新的な商品とサービスの提供
       にあると確信しており、今後も付加価値の高い商品を開発し、業績に繋げてまいりたいと考えております。
        また、海外事業の拡大や新規事業の推進として富裕層市場戦略、ダイニング事業、Web直販事業の推進などに注
       力してまいります。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
       績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
       であります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  経済状況

        当社グループの営業収入のほとんどが国内需要によるものであり、国内の経済状況の影響を受けます。国内景気後
       退による新設住宅着工戸数、特に持家の着工戸数が著しく減少した場合、期待されるリフォーム需要への対応が万一
       不十分となった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        また、原材料価格が高騰した場合についても、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  価格競争
        システムキッチンをはじめとする住宅設備機器業界における競争は、新設住宅着工戸数の減少もあり、非常に厳し
       いものとなっております。当社グループは、高品質、高付加価値の新商品を開発できるメーカーであると考えており
       ますが、技術的に追随することも比較的容易なこともあり、短期間に類似商品が販売されるため、将来においても有
       効に競争できる保証はありません。競合他社が、類似商品をより低価格で導入し、価格競争が激化した場合、収益面
       に影響を与える可能性があります。
       (3)  製品の欠陥
        当社グループは、世界的に認められている品質管理基準に従って製品を製造しておりますが、全ての製品について
       欠陥が無く、将来リコールが発生しないという保証はありません。万一、大規模なリコールが発生した場合、当社グ
       ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)  退職給付会計
        当社グループの従業員退職給付費用及び退職給付債務は、主に割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資
       産の長期期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更
       された場合、その影響は、数理計算上の差異として認識され、将来(認識後10年)にわたって認識される償却費用と
       計上される債務(退職給付に係る負債)に影響を及ぼします。割引率の低下、運用利回りの悪化は、当社グループの
       業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  減損会計
        当社グループは、収益性の向上に努めてまいりますが、2005年4月1日以降開始された連結会計年度より減損会計
       が適用され、今後の地価の動向及び事業展開や収益獲得状況によっては、減損損失の計上により、当社グループの業
       績に影響を与える可能性があります。
       (6)  新型コロナウイルス感染症について
        当社グループは、新型コロナウイルス感染症罹患防止に関しては、お客様、お取引先、従業員及びその家族の安全
       を最優先とし、テレワークの推進やショールームの臨時休館など、国や地方自治体の要請に即した対応を取りながら
       営業活動を継続しております。今後の経過によっては商品供給の遅延リスクや、個人消費の低迷による売上の減少
       等、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
       (7)  自然災害
        生産拠点の分散をはじめ、BCP(事業継続計画)を充実させる等リスクの回避に努めておりますが、大規模自然
       災害の発生によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
       う。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が継続したものの、2019年10月の消費税増税
        による消費マインド低下に加え、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響もあり、先行きが懸念さ
        れる厳しい状況となりました。
         住宅設備機器業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年比で大きく減少し、また、新型コロナウイルス感染
        症拡大に起因する経済活動の抑制やサプライチェーンの不安定化もあり、予断を許さない状況で推移いたしまし
        た。
         このような中、当社グループは、システムキッチン「CENTRO(セントロ)」や「STEDIA(ステディ
        ア)」、2020年2月にモデルチェンジしたシステムバスルーム「アクリアバス」など、付加価値の高い商品を市場
        に提供してまいりました。
         販売面では、大切な顧客接点であるショールームでの価値提供強化を図るため、2019年6月にオープンいたしま
        した「クリナップ・キッチンタウン・横浜」をはじめとした全国102ヶ所のショールームにてイベントを開催し、
        当社の会員登録制組織「水まわり工房」加盟店等の流通パートナーとの連携も深めながら、需要の拡大、獲得に努
        めてまいりました。
         生産面では、東西の生産拠点での生産性向上、VE活動を推進し、原価低減に努めてまいりました。
         以上の結果、当連結会計年度の売上高を部門別にみますと、厨房部門では、システムキッチン「CENTRO
        (セントロ)」は数量、金額とも増、「STEDIA(ステディア)」は数量、金額とも減、「ラクエラ」は数
        量、金額とも増となりました。この結果、厨房部門の売上高は前期比3.5%増の84,302百万円となりました。
         浴槽・洗面部門では、システムバスルーム「アクリアバス」は数量、金額とも減、「ユアシス」は数量、金額と
        も減、洗面化粧台においては数量、金額とも増となりました。この結果、浴槽・洗面部門の売上高は前期比1.9%
        減の15,973百万円となりました。
         以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比2.9%増の107,525百万円となりました。利益面では営業利益
        2,499百万円(前期は465百万円の営業損失)、経常利益2,545百万円(同376百万円の経常損失)、法人税等調整額
        392百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益1,465百万円(同704百万円の純損失)となりまし
        た。
         (注)記載金額には、消費税等は含まれておりません。

         当連結会計年度末の総資産は80,106百万円となり、前連結会計年度末に比べ301百万円減少いたしました。流動

        資産は48,909百万円となり、1,075百万円増加いたしました。これは現金及び預金が2,879百万円、商品及び製品が
        463百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が1,033百万円、電子記録債権が1,209百万円減少したこと等により
        ます。固定資産は31,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,377百万円減少いたしました。これは有形固定
        資産が864百万円、投資その他の資産が487百万円減少したこと等によります。
         当連結会計年度末の負債合計は29,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ374百万円の減少となりました。
        流動負債は主に短期借入金が2,000百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が1,253百万円減少したこと
        等により1,089百万円増加し、23,784百万円となりました。固定負債は主に長期借入金が1,683百万円減少したこと
        等により1,463百万円減少し、5,423百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は50,898百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加いたしました。こ
        れは親会社株主に帰属する当期純利益1,465百万円、退職給付に係る調整累計額の減少689百万円、配当金の支払い
        737百万円等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の63.2%から63.5%になりました。
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        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,879百万円
        (16.8%)増加して20,061百万円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、営業活動によって                     得られた資金は6,780百万円(前期比499.0%増)となりました。こ
        れは税金等調整前当期純利益が2,250百万円、減価償却費が3,318百万円、売上債権の減少額2,489百万円があった
        一方、退職給付に係る負債の減少額602百万円、長期前払費用の増加額216百万円、たな卸資産の増加額730百万
        円、未払金の減少額505百万円があったこと等によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、投資活動の結果                    使用した資金は2,038百万円(前期比20.0%減)となりました。これ
        は生産設備の更新及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得による支出が1,304百万円、情報シ
        ステム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が857百万円あったこと等によるものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、財務活動の結果                    使用した資金は1,841百万円(前期比17.8%増)となりました。これ
        は長期借入金の返済による支出が2,937百万円、配当金の支払が737百万円あった一方、短期借入金の純増が2,000
        百万円あったこと等によるものです。
        ③  生産、受注及び販売の実績

         a.  生産実績
          当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
           事業部門の名称                (自 2019年4月1日                       前年同期比(%)
                            至 2020年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             47,048                  +5.1
     浴槽・洗面部門(百万円)                             13,404                  +1.1

     その他(百万円)                              1,716                 +19.3

           合計(百万円)                        62,169                  +4.6

        (注)1.金額は平均販売価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         b.  商品仕入実績

          当連結会計年度の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
           事業部門の名称                (自 2019年4月1日                       前年同期比(%)
                            至 2020年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             26,007                  +4.7
     浴槽・洗面部門(百万円)                              2,334                 △4.5

     その他(百万円)                               554                +23.8

           合計(百万円)                        28,896                  +4.2

        (注)1.金額は仕入価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         c.  受注実績

          当社グループの受注生産品の売上高は、僅少でありますので記載を省略しております。
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         d.  販売実績
          当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
           事業部門の名称                (自 2019年4月1日                       前年同期比(%)
                            至 2020年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             84,302                  +3.5
     浴槽・洗面部門(百万円)                             15,973                  △1.9

     その他(百万円)                              7,250                 +7.7

           合計(百万円)                        107,525                  +2.9

        (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.  財政状態及び経営成績
          当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が継続したものの、2019年10月の消費税増
         税による消費マインド低下に加え、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響もあり、先行きが懸
         念される厳しい状況となりました。当社グループにおきましては、お客様、お取引先、従業員及びその家族の安
         全を最優先としながら事業活動を継続してまいります。一部商品の納期遅延等が発生しておりましたが、順次供
         給を再開し、2020年6月時点では全対象商品の供給再開の見通しが立っております。また、2020年4月以降一部
         ショールームで実施していた臨時閉館も緊急事態宣言の解除等を受け、感染予防策をとりながら営業を再開して
         おります。
          住宅設備機器業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年比で大きく減少し、また、新型コロナウイルス感
         染症拡大に起因する経済活動の抑制やサプライチェーンの不安定化もあり、予断を許さない状況で推移いたしま
         した。
          このような中、当社グループの売上高は、前連結会計年度に比べ2.9%増の107,525百万円となりました。主力
         の厨房部門では、システムキッチンの高級品クラス「CENTRO(セントロ)」が前期比において数量、金額
         とも増、中・高級品クラスの「STEDIA(ステディア)」は数量、金額とも減、普及品クラスの「ラクエ
         ラ」は数量、金額とも増となりました。この結果、厨房部門の売上高は前期比3.5%増の84,302百万円となりま
         した。浴槽・洗面部門では、システムバスルームの中・高級品クラスの「アクリアバス」は数量、金額とも減、
         普及品クラスの「ユアシス」は数量、金額とも減、洗面化粧台においては数量、金額とも増となりました。この
         結果、浴槽・洗面部門の売上高は前期比1.9%減の15,973百万円となりました。
          売上原価は、売上原価率が前連結会計年度に比べ1.0%低下し65.9%、70,850百万円となりました。売上原価
         率低下の主な要因は、原価低減等によるものです。
          販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ832百万円減少し、34,175百万円となりました。これは広告
         宣伝費、減価償却費等の減少によるものです。売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は1.7%減少いたし
         ました。
          この結果、営業利益は、前連結会計年度の営業損失より改善し2,499百万円となり、前連結会計年度に比べ
         2,965百万円の増益となりました。営業利益率は2.3%に改善いたしました。
          営業外損益については、純額で45百万円の収益で前連結会計年度に比べ43百万円減少いたしました。
          この結果、経常利益についても営業利益同様、前連結会計年度の経常損失より改善し2,545百万円となり、前
         連結会計年度に比べ2,921百万円の増益となりました。
          特別損益については、特別利益が補助金収入の増加等により、前連結会計年度に比べ23百万円増加の67百万
         円、特別損失は、投資有価証券評価損、退職特別加算金が減少した一方、減損損失、補助金収入に対応する固定
         資産圧縮損等の増加により362百万円となり、前連結会計年度に比べ31百万円の増加となりました。
          この結果、税金等調整前当期純利益は、2,250百万円となり、前連結会計年度に比べ2,914百万円の増益となり
         ました。
          法人税等については、前連結会計年度に比べ744百万円増加し、785百万円の計上となりました。
          以上により、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ2,170百万円増益の1,465百万円となり
         ました。
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         b.  経営成績に重要な影響を与える要因
          当社グループの連結売上高に占める厨房部門の売上高割合は、当連結会計年度78.4%、前連結会計年度78.0%
         となっております。当連結会計年度の新設住宅着工戸数は88万3千戸でありましたが、今後の新築需要、リ
         フォーム需要動向が悪化した場合、競合他社との競争が一層激化した場合、消費者ニーズに合致した新商品を適
         時に導入できなかった場合、また、自然災害等により当社グループの生産設備に甚大な影響を及ぼした場合にお
         いて、厨房部門のシステムキッチンの販売動向に影響し、当社グループの経営成績に影響を与えることが考えら
         れます。
        ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループの資金状況は、営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ5,648百万円増加し、
        6,780百万円となりました。
         投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ510百万円減少し、2,038百万円となりました。
         財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ278百万円増加し、1,841百万円となりました。
         なお、詳細につきましては、第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
        状況の分析](1)        経営成績等の状況の概要            ②  キャッシュ・フローの状況に記載しておりますので、ご参照くださ
        い。
         以上の結果、当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ2,879百万円増加し、20,061百万円となりま
        した。
         当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金について、内部留保資金又は借入により調達することとして
        お ります。
        ③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたって連結決算日における資産・負債の報告数値及び連結会計年度におけ
        る収益・費用の報告数値に影響を与える見積りを、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる要因に基づき判
        断し、行っております。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、見積りと異なる場合があります。
         当社グループの連結財務諸表の作成において、以下の重要な会計方針が、当社グループの重要な判断と見積りに
        大きな影響を及ぼすと考えております。
         a.  収益の認識
          当社グループの売上高は、顧客に対し商品が納品された時点、又はサービスが提供された時点に計上されま
         す。特定のケース(マンション等大型物件)では、契約上、顧客の検査に合格することが要求されており、その
         場合は顧客が当社グループの商品を検収した時点で売上を計上しております。
         b.  貸倒引当金
          当社グループは、顧客の支払い不能時に発生する貸倒損失に備えるため、貸倒引当金を計上しております。顧
         客の財政状態が悪化し、その支払い能力が低下した場合、追加引当が必要となる場合があります。
         c.  投資の減損
          当社グループは、長期的に円滑かつ密接な関係を維持するために特定の顧客及び金融機関に対する少数持分を
         所有しております。これらの株式には時価のある公開会社の株式と、時価のない非公開会社株式が含まれます。
         当社グループは、著しい投資価値の下落について、回復可能性がないと判断した場合、投資の減損損失を計上し
         ております。
         d.  繰延税金資産
          当社グループは、繰延税金資産の計上にあたっては、将来回収可能性に基づき計上しております。将来の課税
         所得及び実現可能性の高い税務計画を検討し、回収可能性がないと考えられるものについては、評価性引当額を
         計上しております。繰延税金資産の全部又は一部を将来実現できないと判断した場合、当該判断を行った期間に
         繰延税金資産の調整額を費用として計上します。同様に、計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現でき
         ると判断した場合、繰延税金資産への調整により当該判断を行った期間に利益を増加させることになります。
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         e.  退職給付会計

          従業員退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。
         これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、死亡率及び年金資産の長期期待運用収益率などが含
         まれます。当社グループの確定給付企業年金制度において退職給付債務の割引率は、退職給付の支払見込期間及
         び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用して算出しております。長期期待運用収益率
         は、運用収益の実績等に基づき、見直しの必要性を検討しております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又
         は、前提条件が変更された場合、その影響は数理計算上の差異として認識され、将来(認識後10年)にわたって
         償却されるため、将来期間において認識される費用に影響を及ぼします。
      4【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

       当社グループの研究開発活動は開発部門に主体をおき、営業部門及び生産部門と連携して「新たな業界標準となる新
      商品開発」の実現のため、社内固有技術の活用と協力企業による共同研究開発を積極的に推進しております。
       当連結会計年度の研究開発活動につきましては、市場の変化や顧客の要求に迅速に対応すべく商品開発の期間短縮
      と、収益性向上のためVE等による原価低減活動を展開いたしました。また、人体への安全性を配慮した部材を採用す
      るとともに、ステンレス等の再生利用が容易な材料を使用する等、環境に配慮した商品づくりを積極的に推進しており
      ます。
       厨房部門では、2020年2月に主力の中高級価格帯システムキッチンの「STEDIA(ステディア)」及び「CEN
      TRO(セントロ)」を発売いたしました。「STEDIA(ステディア)」では、「CENTRO(セントロ)」で
      好評をいただいている清掃性や耐久性に優れたセラミックワークトップを搭載し、ブラック調の取手などを採用するこ
      とにより、多様化する市場ニーズへの対応力を強化いたしました。「CENTRO(セントロ)」においても高級感の
      ある大柄のセラミックワークトップの追加やステンレスワークトップのバリエーションを拡充し、デザイン性の向上を
      図りました。
       浴槽・洗面部門では、2019年5月に利便性を向上させた、洗面化粧台「ティアリス」を発売し、2020年2月には、シ
      ステムバスルーム「アクリアバス」を発売いたしました。「アクリアバス」では、入浴動作をサポートしつつ、棚板を
      回転させることで複数の収納スタイルを実現可能な『サポートバー&シェルフ』、取り外して清掃が容易な『とっても
      クリンカウンター』を開発し、安全性と清掃性の向上を図りました。また、デザイントレンドを取り入れた新色壁パネ
      ルを採用することにより、デザイン性を強化いたしました。
       以上のように、専業メーカーとして独自性のある物づくりのために必要な技術開発を行うとともに、企業理念「家族
      の笑顔を創ります」を実現するために、快適な機能性と機能美を備えた新しい商品提案を行う活動を展開しておりま
      す。
       なお、当連結会計年度における研究開発活動に費やした支出の総額は、                                 1,062   百万円であります。
      (注)1.記載金額には、消費税等は含まれておりません。

         2.事業部門を明確に区分できる支出の割合が低いため、事業部門別の支出金額は記載しておりません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
       当社グループでは、独自の技術とアイデアを組み合わせ、環境と調和のとれた厨房関連、浴槽・洗面関連商品を提供
      するため、生産設備の更新、整備と営業拠点の充実及び戦略的情報システム構築を目的に全体で                                            2,747   百万円(無形固
      定資産含む)の設備投資を実施いたしました。
       生産設備につきましては、新製品への設備や整備、合理化を目的として投資を行っており、生産設備総額で733百万
      円の設備投資を行いました。
       営業拠点の整備につきましては、クリナップ・キッチンタウン・横浜を移転オープンするとともに、その他ショー
      ルームにおいても新商品の展示入替を実施いたしました。これらにより、営業拠点投資の総額は958百万円となりまし
      た。
       また、顧客管理と図面作成、見積等営業業務支援や情報基盤整備を中心とした情報投資を882百万円行いました。
       なお、所要資金につきましては、主に自己資金によっております。
      (注)記載金額には、消費税等は含まれておりません。

      2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
        (1)  提出会社
                                                   2020年3月31日現在
                                        帳簿価額
         事業所名        事業部門の                                       従業員数
                                 機械装置
                      設備の内容     建物及び          土地    リース資
                 名称
         (所在地)                        及び運搬               その他     合計    (人)
                            構築物              産
                                     (百万円)
                                 具
                                               (百万円)     (百万円)
                            (百万円)          (面積㎡)     (百万円)
                                 (百万円)
     生産設備
      四倉工場                厨房、浴
                 厨房、                       537
      (福島県いわき市)                槽・洗面機        669     366          -     97   1,671      297
                 浴槽・洗面                    (81,626)
      (注)3                器生産設備
      鹿島システム工場
                      厨房機器生                 552
      (福島県いわき市)           厨房            1,120      472          -     5   2,151      236
                      産設備
                                     (76,209)
      (注)4
      湯本工場
                      厨房機器生                 477
                 厨房             365     465          -     34   1,343      74
      (福島県いわき市)                産設備
                                     (32,884)
                      厨房、浴
      クレート工場           厨房、                      1,278
                      槽・洗面機        298     398          -     1   1,976      74
      (福島県いわき市)           浴槽・洗面
                                     (60,722)
                      器生産設備
                      浴槽・洗面
      鹿島工場
                                        138
                 浴槽・洗面     機器生産設        381     287          -     22    830     80
      (福島県いわき市)                               (33,885)
                      備
                      厨房、浴
      岡山工場           厨房、                       324
                      槽・洗面機        433     320          -     0   1,078      156
      (岡山県勝田郡勝央町)           浴槽・洗面                    (27,178)
                      器生産設備
      津山工場                厨房機器生                  94
                 厨房             727     679          -     1   1,502      15
      (岡山県津山市)                産設備
                                     (28,270)
     営業設備
      本社
                 全社的管理                      1,249
      (東京都荒川区)                その他設備        737      3         162    2,495     4,647      272
                 業務
                                      (2,888)
      (注)5
      東京支社 他3支社、
                 厨房、                       381
      1支店                販売設備
                             1,233      -        1,244      921    3,780     1,700
                 浴槽・洗面                     (8,599)
      (東京都千代田区他)
      クリナップテクノサービ
      ス㈱           厨房、                       485
                      その他設備
                              180     -          -     0    666     -
      (埼玉県草加市他)           浴槽・洗面                     (2,203)
      (注)2
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                                        帳簿価額

         事業所名                                               従業員数
                 事業部門の               機械装置
                      設備の内容                土地
                            建物及び              リース資
         (所在地)         名称               及び運搬               その他     合計    (人)
                            構築物          (百万円)     産
                                 具
                                               (百万円)     (百万円)
                            (百万円)              (百万円)
                                     (面積㎡)
                                 (百万円)
     その他の設備
      トレーニングセンター                                  17
                 その他     研修施設
                              266     -          -     2    286     -
      (福島県いわき市)                               (14,474)
      仙台研修センター                                  110
                 その他     研修施設        105     -          -     0    216     -
      (宮城県仙台市)
                                      (2,948)
      クリナップロジスティク
      ス㈱                運送及び                  65
                 その他              59     0         -     0    126     -
      (大分県宇佐市)                倉庫設備
                                     (32,578)
      (注)2
      クリナップロジスティク
      ス㈱                運送及び                 176
                 その他              5     0         -     -    181     -
      (岡山県勝田郡勝央町他)                倉庫設備               (14,212)
      (注)2
      クリナップハートフル㈱
                                        29
      (東京都荒川区)           その他     その他設備        69     -          -     0    99     -
                                       (66)
      (注)2
      クリナップ研究所                                  15
                 その他     研究設備        69     -          -     2    88     -
      (福島県いわき市)                                (915)
      福利厚生施設                                  104
                 その他     厚生施設        106      0         -     ▶    215     -
      (福島県いわき市)
                                      (3,781)
        (2)  国内子会社

                                                    2020年3月31日現在
                                        帳簿価額
         会社名                                               従業員数
                 事業部門の               機械装置
                                      土地
                            建物及び              リース資
                      設備の内容
                                 及び運搬               その他     合計
                 名称
         (所在地)                                                (人)
                            構築物              産
                                     (百万円)
                                 具
                                               (百万円)     (百万円)
                            (百万円)              (百万円)
                                     (面積㎡)
                                 (百万円)
      ㈱クリナップステンレス
                      ステンレス
      加工センター                                   87
                 その他     素材加工設
                              215     21          -     0    325     23
      (福島県いわき市)                                (14,020)
                      備
      (注)7
      クリナップキャリアサー
      ビス㈱
                                        244
                 その他     介護施設        716      3         -     19    983     89
      (福島県いわき市)                                (16,528)
      (注)6
      クリナップロジスティク
      ス㈱
                      運送及び                  82
                 その他              47     24          -     0    154     104
      (福島県いわき市)                 倉庫設備               (3,889)
      (注)8
        (3)  在外子会社

         主要な設備はありません。
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品とソフトウエアであり、建設仮勘定とソフトウエア仮勘

           定は含んでおりません。
         2.提出会社より該当事業所に貸与しているものであります。
         3.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア78百万円を含んでおり、ソフトウエア仮勘定は含んでおりませ
           ん。
         4.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア0百万円を含んでおり、ソフトウエア仮勘定は含んでおりませ
           ん。
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         5.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア2,461百万円を含んでおり、ソフトウエア仮勘定は含んでおりま
           せん。
         6.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア1百万円を含んでおり、ソフトウエア仮勘定は含んでおりませ
           ん。
         7.提出会社に貸与中の土地7百万円を含んでおります。
         8.提出会社に貸与中の土地11百万円、クリナップキャリアサービス㈱に貸与中の建物及び構築物4百万円を含
           んでおります。
         9.現在休止中の主要な設備はありません。
         10.上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。
          (提出会社)
                事業所名                                     賃借料
                           事業部門の名称             設備の内容
               (所在地)                                     (百万円)
           東京支社 他3支社、1支店
                                                 年間賃借料
                         厨房、浴槽・洗面            販売設備
           (東京都千代田区他)                                          1,906
           (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       当社グループの設備投資につきましては、需要予測、生産計画、利益に対する投資割合等を勘案し、提出会社を中心
      に計画しております。
       当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修に係る投資予定金額は3,900百万円で、所要資金につきまし
      ては、主に自己資金によって賄う予定であります。
       重要な設備の新設等は、以下のとおりであります。
       なお、除却等の計画は現在のところありません。
                     2020年3月末計画金額
         事業部門等の名称                          設備等の主な内容・目的                資金調達方法
                        (百万円)
       厨房、浴槽・洗面関連等                           新製品生産設備、新製品金
                              1,350                     主に自己資金
       (生産)                           型、生産設備の合理化等
       厨房、浴槽・洗面関連等
                              1,380    営業拠点の移設、合理化等                 主に自己資金
       (営業)
                                  情報基盤整備、戦略的情報
       管理・その他                       1,170    システムの構築、環境保                 主に自己資金
                                  全、既存設備の維持等
            合計                  3,900
       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           130,000,000

                  計                               130,000,000

        ②【発行済株式】

                                       上場金融商品取引
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
                                       所名又は登録認可
       種類                                               内容
              (2020年3月31日)              (2020年6月25日)           金融商品取引業協
                                       会名
                                        東京証券取引所
                                                 単元株式数は100株であ
               37,442,374              37,442,374
     普通株式
                                        (市場第一部)
                                                 ります。
               37,442,374              37,442,374              -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)        (百万円)        (百万円)              高(百万円)
                (株)                              (百万円)
      2017年5月31日          △4,500,000        37,442,374            -      13,267          -      12,351

       (注)自己株式の消却による減少であります。
       (5)【所有者別状況】

                                                     2020年3月31日現在
                            株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満株
         区分                             外国法人等                  式の状況
               政府及び地          金融商品取     その他の法
                                                        (株)
                    金融機関                         個人その他       計
               方公共団体          引業者     人
                                    個人以外      個人
     株主数(人)             -     26     28     209     102      -    5,784     6,149      -
     所有株式数(単元)             -   77,009      1,605    135,959      46,004       -   113,713     374,290      13,374
     所有株式数の割合
                  -    20.58      0.43     36.32     12.29      -    30.38     100.00       -
     (%)
       (注)自己株式550,930           株は「個人その他」に5,509単元、及び「単元未満株式の状況」に30株含めて記載しておりま
          す。
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                                                      クリナップ株式会社(E02406)
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2020年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                              8,609          23.33

     株式会社井上               東京都荒川区荒川1丁目50番18号
     日本トラスティ・サービス信
                                              2,267          6.14
                    東京都中央区晴海1丁目8番11号
     託銀行株式会社
                                              2,037          5.52
     クリナップ真栄会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
                                              1,835          4.97

     クリナップ共進会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
                                              1,829          4.95

     株式会社タカヤス               東京都荒川区荒川1丁目50番18号
     日本マスタートラスト信託銀
                                              1,793          4.86
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号
     行株式会社
                                              1,635          4.43
     クリナップ社員持株会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
     STATE   STREET    BANK   AND  TRUST    P.O.BOX    351  BOSTON    MASSACHUSETTS       02101
     COMPANY               U.S.A.
                                               851         2.30
     (常任代理人 株式会社みず               (常任代理人住所 東京都港区港南2丁目
     ほ銀行)               15番1号)
                                               757         2.05
     株式会社三菱UFJ銀行               東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
                                               693         1.87
     三菱UFJ信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                              -               22,309          60.47

            計
         (注)上記の所有株式数のうち、信託銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
           (1)  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                信託口        1,024千株
                信託口         388千株
                信託口         215千株
                信託口         200千株
                信託口         187千株
                信託口         152千株
                信託口                      98千株
           (2)  日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                信託口        1,747千株
                退職給付信託口                  46千株
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年3月31日現在
                        株式数(株)           議決権の数(個)
            区分                                        内容
                            -           -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                      -           -             -
     議決権制限株式(その他)                      -           -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                        550,900         -             -

                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                       36,878,100            368,781           -
                     普通株式
                              13,374        -             -
     単元未満株式                普通株式
                            37,442,374           -             -
     発行済株式総数
                            -             368,781           -
     総株主の議決権
         (注)   「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2020年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                              自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
                  東京都荒川区西日暮
                                550,900          -     550,900          1.47
     クリナップ株式会社
                  里6丁目22番22号
                       -          550,900          -     550,900          1.47
           計
       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

       従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
        当社は、2014年10月5日に創業65周年を迎えることを契機に、当社グループ従業員に対して自社の株式を交付す
       ることで、当社グループ従業員の帰属意識と経営参画意識を醸成し、長期的な業績向上や株価上昇に対する社員の
       意欲や士気の高揚を図り、長期的な企業価値向上を目指すことを目的とし、周年行事型のインセンティブ・プラン
       として株式付与ESOP信託制度を導入しておりましたが、当事業年度中に信託期間の満了により制度は終了して
       おります。
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
       会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     160            100,380
      当期間における取得自己株式                                      -              -

       (注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                  -        -        -        -
      (-)
      保有自己株式数                         550,930           -      550,930           -
       (注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

       当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針の一つと考えております。長期的な安定と成長を実現するこ
      とにより最大の利益をあげ、安定的な配当を長期的に継続していくことを基本方針としております。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       内部留保資金につきましては、新製品生産設備、営業拠点整備、情報基盤整備等の設備投資に充て、効率的な経営に
      よる収益力の向上と資本効率の向上に努めてまいります。
       以上の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、2020年6月25日の第67回定時株主総会におきまして、1株
      当たり10円と決議されました。これにより中間配当金(1株当たり10円)とあわせ、当期の1株当たりの配当金は年間
      20円の配当となります。
       当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として行うこと
      ができる旨を定款に定めております。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額                  1株当たり配当額
           決議年月日
                              (百万円)                    (円)
          2019年11月7日
                                       368                   10
           取締役会決議
          2020年6月25日
                                       368                   10
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、創業60周年にあたる2009年に、企業理念「家族の笑顔を創ります」を掲げました。また、同時に制定し
        た次の行動理念に則り、変化するステークホルダーの期待に迅速に対応できる経営を持続し、経営監視の強化、ス
        テークホルダーとの良好な関係の強化のためにコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
        1.私たちは、心豊かな食・住文化を創ります

        2.私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます
        3.私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は、取締役会、監査役会及び経営諮問委員会を設置するほか、執行役員制度を導入して業務執行機能を分離
        し、迅速な業務執行及び的確な意思決定の実現を図っております。
         a)  取締役会は、社内取締役7名、社外取締役2名で構成しております。月1回定期的に、又は必要に応じて臨

          時に開催され、経営方針や経営戦略の重要な意思決定を行うとともに、会社の経営に関する重要事項を審議、
          決議し、また、取締役の職務の執行を監督する機能を担っております。更に、業務執行機能を分離し業務の迅
          速な執行を図るため執行役員制度を導入し、執行役員の業務執行機能も監督しております。
           構成員は次のとおりです。
            代表取締役会長        井上 強一
            代表取締役 社長執行役員   竹内 宏  (議長)
            取締役 副社長執行役員    小島 輝夫
            取締役 専務執行役員     山田 雅二
            取締役 専務執行役員     大竹 重雄
            取締役 専務執行役員     川田 和弘
            取締役     常務執行役員     井上 泰延
            取締役            川﨑 享  (社外取締役)
            取締役            千代田 有子(社外取締役)
         b)監査役会は、常勤社内監査役2名、社外監査役2名で構成しております。月1回定期的に、又は必要に応じ

          て臨時に開催され、監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議を行い、又は決議をしております。
          また、監査役は、取締役会、執行役員会等の重要な会議又は委員会に出席するほか、会計監査人、法務・監査
          部と連携すると共に、取締役の職務の執行を主として適法性の観点から監査を実施しております。
           構成員は次のとおりです。
            常勤監査役          山根 康正 (議長)
            常勤監査役                         島崎 憲夫
            監査役            新谷 謙一 (社外監査役)
            監査役            高品 彰  (社外監査役)
         c)経営諮問委員会は、社内取締役1名(委員長 小島輝夫)、社外取締役2名、社外監査役2名で構成してお

          ります。必要に応じて臨時に開催され、取締役会から諮問を受けた事項等の審議、取締役会への答申を行いま
          す。
         当社が現状の体制を採用する理由につきましては、変化するステークホルダーの期待に迅速に対応し、良好な関

        係を強化するとともに、豊富な業務経験と当業界について専門的な見識を有した社内取締役と、それぞれの専門分
        野における豊富な経験と幅広い知見に基づき当社の経営の監督と助言を行う社外取締役が構成員となることで、迅
        速かつ的確な業務執行の監督と、外部からの監視を行うことを目的とした現状の体制が最も適していると判断した
        ことによるものです。
         また、社外監査役が、客観的かつ中立的な立場で取締役会等に出席し、監査を実施しておりますので、外部によ
        る監視は十分に機能していると考えております。
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         当社のコーポレート・ガバナンスの仕組みは下図のとおりです。
        ③ 企業統治に関するその他の事項










         当社の内部統制システムは、2006年5月に「クリナップグループ 内部統制システムの整備に関する基本方針」
        を取締役会で決議いたしました。その決議に従い、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制の強化に向けた体
        制の整備に努めており、担当取締役及び監査役が進捗状況を確認しております。なお、当社は、2010年7月に「反
        社会的勢力排除に向けた体制」の追加、また、2015年4月に「子会社の業務の適正を確保するための体制」の追加
        についてそれぞれ取締役会で決議しており、必要に応じて適宜基本方針の見直しを行っております。
         コンプライアンスにつきましても、企業理念に基づくステークホルダーの期待を裏切らないための行動規範とし
        て「行動基準」を2001年4月に制定し、必要に応じて適宜見直しを行うとともに、コンプライアンス教育・研修を
        全グループ社員へ継続的に実施しております。また、法令違反や「行動基準」に反する不正行為等の通報情報に関
        する内部通報を受け付けるため「クリナップホットライン」を設置し、調査、対応を行い問題の早期発見及び是正
        並びに通報者保護の体制を整備、維持しております。更に、内部統制につきましても、金融商品取引法による内部
        統制報告制度の開始に合わせて内部統制委員会を設置しており、全社活動として内部統制の整備及び運用課題の改
        善に取り組むための体制を整備し、維持しております。
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         当社のリスク管理体制は、財務リスクの管理につきましては、財務報告に係る内部統制システムの整備と運用状
        況の評価結果を担当取締役が取締役会に報告し、内部統制委員会を中心に措置を講じる体制を整備しております。
         また、内部監査の指摘事項の管理につきましても、法務・監査部が「内部監査報告書」を作成して代表取締役及
        び担当取締役に報告するとともに、被監査部門の担当取締役及び部門責任者は是正、改善状況を確認し、代表取締
        役に報告する体制を整備しております。更に、製品安全、安全衛生、環境保全、情報セキュリティ及び雇用等の各
        部門の所管業務に付随するリスクの管理につきましても、担当取締役のもとに管理体制、規程類を整備し、発生の
        予防及び拡大防止に努めるとともに、リスクの発生又はそのおそれがある場合には直ちに代表取締役に報告する体
        制を整備しております。
         また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」その他関連規程に基づき、子会社が当社
        の取締役会や社長承認を要する事項及び報告する事項を定め、連携と統制を行う仕組みを構築しております。
        ④ 責任限定契約の内容の概要

         当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任
        を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定
        める最低責任限度額といたします。
        ⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件

         当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使する
        ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定め
        ております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑥ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
        ⑦ 自己株式の取得

         当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
        ことができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする
        ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        ⑧ 中間配当

         当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
        を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
        ⑨ 取締役及び監査役の責任免除

         当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第423条第1項の規定
        により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)
        の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めておりま
        す。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    12 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率             7.7  %)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                               1971年4月      松下電工㈱(現 パナソニック
                                      ㈱)入社
                               1974年7月      当社入社
                               1978年3月      当社取締役
                               1979年5月      当社企画管理本部長
                               1979年6月      クリナップ香港リミテッド代表
                                      取締役社長
                               1981年6月      京葉キッチンサービス㈱(現 
                                      井上興産㈱)代表取締役社長
                               1983年3月      当社代表取締役副社長
                               1983年5月      当社営業統轄本部長
                               1986年4月      当社CPS推進本部長兼経営企
        代表取締役会長          井上 強一      1949年3月17日      生                      (注)6       391
                                      画室長
                               1987年2月      当社マーケッティング本部長
                               1987年7月      当社代表取締役社長
                                      クリナップ調理機工業㈱代表取
                                      締役社長
                                      九州クリナップ工業㈱代表取締
                                      役社長
                                      クリナップ岡山工業㈱代表取締
                                      役社長
                                      ㈱クリナップステンレス加工セ
                                      ンター代表取締役社長
                               2017年1月
                                      当社代表取締役会長(現任)
                               1979年4月      当社入社

                               2010年3月      当社営業本部九州支店長
                               2012年3月      当社営業本部中部支社長
                               2012年7月      当社執行役員
                               2014年3月      当社営業本部関西支社長
                               2014年7月      当社常務執行役員
           ※                     2015年3月      当社営業本部関西支社長兼関西
        代表取締役           竹内 宏     1956年1月14日      生                       (注)6       13
                                      支社営業開発部長
        営業部門管掌
                               2016年3月      当社ハウス・直需事業部長
                               2016年6月      当社取締役
                               2018年1月      当社営業本部長
                               2018年3月      当社ハウス・直需事業部管掌
                               2018年4月      当社代表取締役      社長執行役員
                                      (現任)
                               2020年4月      当社営業部門管掌(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                               1975年4月      当社入社
                               2001年4月      当社法務監査室長
                               2004年4月      当社執行役員
                               2005年4月      当社人事部長兼法務部長
                               2006年3月
                                      当社常務執行役員
                                      当社総務部担当
                               2006年6月      クリナップテクノ㈱代表取締役
                                      社長
                                      当社取締役(現任)
                                      当社管理部門管掌
                               2007年3月      当社法務・監査室担当兼人事部
                                      長
                               2008年3月      当社管理全部門管掌兼法務・監
                                      査室、人事部担当
                               2009年3月      当社管理全部門管掌兼法務・監
                                      査部、人事部担当
                               2010年3月      当社管理全部門管掌兼人事部担
                                      当
                               2012年3月      当社管理部門管掌兼人事部担当
           ※
                               2013年3月      当社コミュニケーション部、法
         取締役
                 小島 輝夫      1952年5月5日      生                      (注)6       22
                                      務・監査部、総務部、経理部、
     法務・監査部担当兼人事部、
                                      購買部管掌兼人事部担当
       情報システム部管掌
                               2014年3月      当社海外事業部管掌
                               2014年6月      当社コミュニケーション部、法
                                      務・監査部、総務部、人事部、
                                      経理部、購買部管掌
                               2014年7月      当社専務執行役員
                               2015年3月      当社人事部、経理部、購買部管
                                      掌兼法務・監査部担当
                               2016年3月      当社法務・監査部、総務部担当
                                      兼人事部、情報システム部管掌
                               2016年7月      当社副社長執行役員(現任)
                               2017年3月      当社法務・監査部担当兼総務
                                      部、人事部、情報システム部管
                                      掌
                               2019年3月      当社法務・監査部担当兼人事
                                      部、情報システム部、海外営業
                                      部管掌
                               2020年4月      当社法務・監査部担当兼人事
                                      部、情報システム部管掌(現
                                      任)
                               1978年4月      当社入社
                               2012年6月      クリナップ岡山工業㈱代表取締
                                      役社長
                               2012年7月      当社執行役員
                               2013年3月      当社生産本部生産体制再編委員
                                      会西日本担当
           ※
                               2016年3月      当社生産本部長
         取締役        山田 雅二      1955年12月5日      生                      (注)6       16
                               2016年6月      当社取締役(現任)
      購買部、生産部門管掌
                               2016年7月      当社常務執行役員
                               2018年7月      当社専務執行役員(現任)
                               2019年3月      当社開発全部門、生産全部門管
                                      掌
                               2020年4月      当社購買部、生産部門管掌(現
                                      任)
                                 26/89




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                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                               1979年4月      当社入社
                               2002年10月      クリナップロジスティクス㈱代
                                      表取締役社長
                               2014年3月      当社CS推進本部長
           ※                     2014年7月      当社常務執行役員
         取締役
                               2018年6月      当社取締役(現任)
                 大竹 重雄      1956年10月22日      生                      (注)6       13
     CS管理部、開発部門、リ
                                      当社開発本部管掌
      テール事業企画部管掌
                               2019年3月      当社購買部、CS管理部、リ
                                      テール事業企画部管掌
                               2019年7月
                                      当社専務執行役員(現任)
                               2020年4月      当社CS管理部、開発部門、リ
                                      テール事業企画部管掌(現任)
                               1982年4月      当社入社
                               2006年3月      当社営業本部営業管理部長
                               2011年3月      当社経理部長
                               2014年7月      当社執行役員
                               2015年7月      当社常務執行役員
           ※
                               2018年6月
                                      当社取締役(現任)
                 川田 和弘      1959年6月1日      生
         取締役                                          (注)6        6
                                      当社経営企画部管掌
      経理部、経営企画部担当
                               2019年3月      当社経理部担当兼経営企画部、
                                      総務部管掌
                               2019年7月      当社専務執行役員(現任)
                               2020年4月      当社経理部、経営企画部担当
                                      (現任)
                               2014年3月      当社入社
                               2017年3月      当社執行役員
                                      当社総務部担当
                                      クリナップハートフル㈱代表取
                                      締役社長(現任)
           ※
                               2019年3月      当社経営企画部、総務部担当
                 井上 泰延      1985年11月16日      生
         取締役                                          (注)6       48
                               2019年6月      井上興産㈱代表取締役社長(現
      総務部、海外営業部担当
                                      任)
                               2019年7月
                                      当社常務執行役員(現任)
                               2020年4月      当社総務部、海外営業部担当
                                      (現任)
                               2020年6月      当社取締役(現任)
                               1995年10月      川﨑電気エンジニアリング㈱代

                                      表取締役社長
                               2001年12月      シーアンドケー㈱代表取締役社
                                      長
                               2008年5月      ㈱エム・アイ・ピー入社
         取締役        川﨑 享     1965年4月28日      生                      (注)6        6
                               2013年5月      ㈱エム・アイ・ピー代表取締役
                                      社長(現任)
                               2015年5月      ㈱リンガーハット社外取締役
                                      (現任)
                               2016年6月
                                      当社取締役(現任)
                               1994年4月      弁護士登録、開業

                               2002年1月      千代田法律事務所開設同事務所
                                      代表(現任)
         取締役        千代田 有子      1961年1月14日      生                      (注)6       -
                               2016年6月
                                      当社取締役(現任)
                               2018年6月      ㈱廣済堂社外取締役
                               1970年4月      松浦税務会計事務所入所

                               1974年10月      当社入社
        常勤監査役         山根 康正      1949年4月2日      生
                                                   (注)5       15
                               1997年4月      当社経理部財務担当部長
                               1997年6月
                                      当社常勤監査役(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                               1978年4月      当社入社
                               2006年3月      当社総務部長
                               2008年5月      当社執行役員
                               2011年3月      当社総務部長兼法務・監査部担
                                      当
                               2012年7月      当社総務部長兼法務・監査部長
                               2013年3月      当社総務部長兼法務・監査部担
                                      当
                               2014年6月      当社取締役
                                      当社常務執行役員
                               2015年3月      当社総務部長兼コミュニケー
                                      ション部、おいしい暮らし研究
                                      所管掌
        常勤監査役         島崎 憲夫      1954年5月3日      生                      (注)7       11
                               2016年3月      当社経営企画部、コミュニケー
                                      ション部、経理部、購買部管掌
                               2016年7月      当社専務執行役員
                               2017年3月      当社コミュニケーション部担当
                                      兼経営企画部、新事業推進部、
                                      経理部、購買部、CS推進本部
                                      管掌
                               2018年3月      当社営業統括部長兼経営企画
                                      部、経理部、購買部、CS推進
                                      本部管掌
                               2018年6月      当社営業統括部長兼購買部管掌
                               2019年3月      当社営業全部門管掌
                               2020年6月      当社常勤監査役(現任)
                               1985年4月      弁護士登録、開業

                               2000年6月
                                      当社監査役(現任)
         監査役        新谷 謙一      1957年7月23日      生
                                                   (注)5       -
                               2011年6月      日清オイリオグループ㈱社外監
                                      査役
                               1983年9月      公認会計士登録、開業
                               2004年6月      明和監査法人代表社員
                               2013年7月      日本公認会計士協会本部理事
         監査役        高品 彰     1948年11月15日      生                      (注)5       -
                               2014年6月      明和監査法人退職
                               2016年6月      日本公認会計士協会 神奈川県
                                      会会長
                               2019年6月      当社監査役(現任)
                                          計                 544

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      (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。

         2.取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
         3.取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
         4.監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
         5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         7.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         8.当社では、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002
           年7月1日に執行役員制度を導入しております。
           執行役員は取締役兼任(※印)を除いて16名で、常務執行役員リテール事業企画部長藤原亨、常務執行役員
           情報システム部担当永沼建二、常務執行役員東京支社長菅信人、常務執行役員生産部門担当渡辺敬三、開発
           部門担当小幡一敏、人事部担当柴野寛秀、関西支社長丹羽淳、九州支店長田中淳一、中部支社長兼名古屋支
           店長連健悟、北日本支社長兼東北支店長二宮正樹、CS管理部長中里敦、営業企画部長兼営業推進部担当本
           田仁郎、営業管理部長須藤義弘、ハウス営業部長田尻浩一、購買部長阿部淳一、生産管理部長遠藤俊弘で構
           成されております。
        ② 社外役員の状況

         当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
         社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、当社は同社と生産管理についてのコンサルティ
        ングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、当社の当連結会計年度における、販売費及び一般
        管理費の0.1%未満であります。また、同氏は当社の株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
         社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、当社との間には特
        別な利害関係はありません。
         当社は、社外取締役の両氏が、当社の企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の
        豊富な経験や幅広い知見等に基づき、当社の経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
         社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認
        会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、当社の経営陣から著しいコントロールを受
        けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在し
        ないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、当社は両氏を社外監査役として適任であ
        ると判断しております。
         当社は、社外監査役の両氏が、当社の企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分
        野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
         また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、当社は一般株主
        との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基
        づく独立役員として同取引所に届け出ております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
         社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議
        事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備
        しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査
        の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事
        項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しておりま
        す。
                                 29/89





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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          監査役監査につきましては、取締役会に出席して質問をし、又は意見を述べるほか、その他重要な会議又は委
         員会への出席、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取、会計監査人及び法務・監査部との協議又は意見
         交換等により取締役の職務の執行及び執行役員の業務執行を主として適法性の観点から監査を実施しておりま
         す。なお、監査役会は月1回定期的に開催し当事業年度は臨時監査役会を含め15回実施しております。監査役と
         会計監査人との会計監査人連絡会は、当事業年度は5回実施し、監査情報の交換を行っております。
          なお、常勤監査役山根康正は、長年にわたり当社経理部門で経理業務に携わり、豊富な経験と財務及び会計に
         関する相当程度の知見を有しております。また、監査役高品彰は、公認会計士として会計・税務に精通してお
         り、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
          当事業年度における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
            氏 名          開催回数              出席回数
           山根 康正             15              15
           藤本 眞一             15              15
           新谷 謙一             15              15
           有賀 文宜             5              5
           高品 彰             10              10
          ※監査役有賀文宣は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任するまで、当事業年度開催の
           監査役会5回全てに出席しております。
          ※監査役高品彰は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されて以降、当事業年度開催の監査役会
           10回全てに出席しております。
          監査役会における主な検討事項は、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、職務の分

         担、監査役と会計監査人との監査に関する連携についての報告書の作成、会計監査人の選任等に関する議案の
         内容の決定、監査役・補欠監査役の選任議案の同意、会計監査人の報酬の同意などであります。
          また、常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、法務・監査部
         門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、その他
         の重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
         め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました                                                。
          事業報告、同附属明細書、計算書類、同附属明細書、連結計算書類については適正性の確認のための監査をい
         たしました。
        ② 内部監査の状況

          内部監査につきましては、法務・監査部(担当2名)が監査を担当し、担当取締役が承認した年度計画に基づ
         き社内及び子会社の事業所に対し、法令及び社内規程への準拠性、違法性、業務活動の有効性、効率性等を確認
         するために監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価につきま
         しては、内部統制委員会の事務局を法務・監査部(担当2名)に置き、重要な事業所を内部監査と重複しないよ
         うに選定し、評価しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果につきましては、担当間で情報を共
         有し、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           仰星監査法人
         b.継続監査期間

           38年間
         c.業務を執行した公認会計士

           川﨑 浩
           小川 聡
                                 30/89




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         d.監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

           当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の独立性、品質管理体制、当社の事業内容を理解した上での
          専門性の有無、監査手続の適切性等を総合的に検討した結果、仰星監査法人は適格であると判断いたしまし
          た。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、会計監査人を再任するか否かに関して毎事業年度終了後に監査法人の評価を
          行っております。この評価の手続は、期初には会計監査人の品質管理の状況、年度監査方針等について説明を
          受け、期中においては会計監査人の事業所往査への立会、会計監査人と監査役との連絡会における監査の状況
          の説明等、会計監査人とのコミュニケーションを行い、会計監査人が独立性を保持し監査が行われているか等
          を確認し、期末における監査報告書受領時には期中の監査概要を含め監査報告書の説明を受け、当事業年度に
          おける監査が適正に行われていたか否かを把握いたします。
           その上で監査役会は、監査法人の内部統制の体制、監査内容及び監査法人から受領した次年度における監査
          方針、監査体制、監査計画等の概要について、その妥当性の検討並びに当社の会計監査人の解任又は不再任の
          決定方針等の確認を行い、監査法人の評価を行います。
        ④ 監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                        当連結会計年度
                     (自 2018年4月1日                       (自 2019年4月1日
                      至 2019年3月31日)                         至 2020年3月31日)
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)            酬(百万円)            報酬(百万円)            酬(百万円)
                        32            -            32            -

      提出会社
                        -            -            -            -

      連結子会社
                        32            -            32            -

         計
           当社及び連結子会社における非監査業務の内容の、該当事項はありません。
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や特性等をもとに監査日数
          等を検討し、他社の売上比率、総資産比率を参考にして総合的に勘案し決定することとしております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は                                日本監査役協会が公表する「会計監査
          人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度における職務執行状況や報酬実績、並びに当事業年度の
          会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等は
          適切であると判断し、          会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
          当社の役員の報酬は、各々がその役割を通じて企業価値を向上させることを目的とし、会社の業績及び社会情
         勢に加え、当人の業績貢献度、役割遂行度の他、インセンティブも考慮して総合的に勘案し決定することを基本
         的な考えとしております。その決定手続は、その過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営
         諮問委員会にて審議し、その審議内容を踏まえた上で、社内規程に基づき取締役会にて決定することとしており
         ます。
          なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用
         人分給与は含まない。)と決議されております。
          また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されてお
         ります。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                      対象となる
                      報酬等の総額
                                                      役員の員数
           役員区分
                      (百万円)
                               固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
                                                       (人)
       取締役
                          229        229        -        -        7
      (社外取締役を除く。)
       監査役
                           33        33        -        -        2
      (社外監査役を除く。)
                           19        19        -        -        5
       社外役員
       (注)社外役員の報酬等の額には、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の
          在任中の報酬等の額が含まれております。
       (5)【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、投資株式の区分について、株価値上がりや配当金の受取による利益確保を目的としている株式を、純
         投資目的である株式としております。
          商品・サービスに係る活動や生産活動を円滑に推進することを目的としている株式を、純投資目的以外である
         株式としております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           当社が保有している株式は、すべて純投資目的以外の株式であります。
           当社は、株式を保有する場合には、発行会社及びその関連会社との取引関係の維持・強化及び株式安定等の
          保有目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の取得や処分については、当社の
          成長に寄与するものかを担当取締役が検証し、必要に応じ取締役会にて決議することとしております。
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         b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      19             175

     非上場株式
                      35            3,409
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                     ゴルフ場経営会社の民事再生計画に基く株式交
                      1             0
     非上場株式
                                     付
                      3             ▶
     非上場株式以外の株式                                持株会加入銘柄の買付によるもの
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

           特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    685,172         685,172
     ㈱ミツウロコグルー
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
     プホールディングス
                      778         579
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                    176,100         176,100
     アイカ工業㈱                             係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
                      545         649
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    468,000         468,000
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱山善                                                   有
                      421         546
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    125,000         125,000
     ユアサ商事㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                      357         390
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    371,965         371,965
     ㈱TOKAIホール
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
     ディングス
                      348         341
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    100,000         100,000
     大和ハウス工業㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
                      267         351
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                    403,324         403,324
     ㈱三菱UFJフィナ
                                  務のより円滑な推進のため
                                                        有
     ンシャル・グループ
                      162         221
                                  (定量的な保有効果)(注)1
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     74,310         74,310
     すてきナイスグルー
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
     プ㈱(注)2
                       68         66
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     40,500         40,500
     OCHIホールディ
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
     ングス㈱
                       61         47
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     83,784         83,784
     JKホールディング
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
     ス㈱
                       57         46
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     24,417         23,752
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     積水ハウス㈱                             (定量的な保有効果)(注)1
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                       43         43
                                  柄月例取得による増加
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                     12,712         12,712
     ㈱三井住友フィナン
                                  務のより円滑な推進のため
                                                        有
     シャルグループ
                       33         49
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     30,130         28,849
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ヤマエ久野㈱                             (定量的な保有効果)(注)1
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                       33         34
                                  柄月例取得による増加
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     10,000         10,000
     住友不動産㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       26         45
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     45,441         43,269
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱サーラコーポレー
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                                        無
     ション
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                       25         26
                                  柄月例取得による増加
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     32,400         32,400
     ㈱イクヨ                             係る業務のより円滑な推進のため                      有
                       25         57
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     22,540         22,540
     ジューテックホール
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
     ディングス㈱
                       21         22
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     49,980         49,980
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱キムラ                                                   無
                       21         23
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     12,100         12,100
     大丸エナウィン㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
                       17         12
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                 34/89




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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     9,075         8,250
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     橋本総業ホールディ                             (定量的な保有効果)(注)1
                                                        無
     ングス㈱
                                  (株式数が増加した理由)普通株式1株
                       16         11
                                  につき1.1株の割合で株式分割を実施し
                                  たことによる増加
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     6,615         6,615
     大阪ガス㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       13         14
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     10,000         10,000
     DCMホールディン
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
     グス㈱
                       9         10
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     2,600         2,600
     岩塚製菓㈱                             係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
                       8         11
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     20,000         20,000
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱コスモスイニシア                                                   無
                       8         11
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     3,000         3,000
     DIC㈱                             係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       7         9
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     6,050         6,050
     カメイ㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       6         7
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                     4,200         4,200
     第一生命ホールディ
                                  務のより円滑な推進のため
                                                        有
     ングス㈱
                       5         6
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                     5,800         5,800
     ㈱T&Dホールディ
                                  務のより円滑な推進のため
                                                        無
     ングス
                       5         6
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     28,028         28,028
     ㈱土屋ホールディン
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
     グス
                       3         ▶
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     2,662         2,662
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱サンデー                                                   無
                       3         ▶
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     8,400         8,400
     ㈱スパンクリート
                                  係る業務のより円滑な推進のため
                                                        有
     コーポレーション
                       2         3
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     2,420         2,420
     三谷産業㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       0         0
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     1,300         1,300
     明和地所㈱                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
                       0         0
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                 35/89



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                     3,300         3,300
                                  務のより円滑な推進のため
     ㈱福島銀行                                                   無
                       0         1
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                      440         440
     ㈱長谷工コーポレー
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
                                                        無
     ション
                       0         0
                                  (定量的な保有効果)(注)1
        (注)1.     定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、以下の項目を検討し、総合的に
             判断しています。なお、検証項目については、今後も継続して検討いたします。
            [検証項目]
            <定性項目>
            ①取得経緯
            ②取引関係の有無
            ③保有する時点での戦略的意義
            ④保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク
            ⑤保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・リスク
            <定量項目>
            ①直近の取引額
            ②年間受取配当金額・株式評価損益
           2.すてきナイスグループ㈱             は、2020年4月1日に、ナイス㈱に商号を変更しております。

           みなし保有株式

            該当事項はありません。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
        ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
          該当事項はありません。
        ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31
       日)の連結財務諸表及び事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、仰星監査法人による
       監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、対応しております。
        また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         16,682              19,561
         現金及び預金
                                        ※5 14,577             ※5 13,543
         受取手形及び売掛金
                                        ※5 12,309             ※5 11,100
         電子記録債権
                                         1,005              1,003
         有価証券
                                         1,018              1,481
         商品及び製品
                                           188              149
         仕掛品
                                         1,067              1,052
         原材料及び貯蔵品
                                           984             1,018
         その他
                                         47,833              48,909
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※6 8,171             ※6 7,970
          建物及び構築物(純額)
                                        ※6 3,279             ※6 3,052
          機械装置及び運搬具(純額)
          工具、器具及び備品(純額)                               1,307              1,075
                                         7,027              6,945
          土地
          リース資産(純額)                               1,570              1,406
                                           131              174
          建設仮勘定
                                        ※1 21,489             ※1 20,625
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,805              2,472
          ソフトウエア
                                           874              182
          ソフトウエア仮勘定
                                           129              129
          その他
                                         2,810              2,785
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※2 5,151             ※2 4,898
          投資有価証券
                                           446              417
          繰延税金資産
                                         2,841              2,589
          その他
                                         △ 166             △ 119
          貸倒引当金
                                         8,274              7,786
          投資その他の資産合計
                                         32,574              31,197
         固定資産合計
                                         80,408              80,106
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         6,020              5,868
         買掛金
                                         6,245              6,642
         電子記録債務
                                           -             2,000
         短期借入金
                                         2,937              1,683
         1年内返済予定の長期借入金
                                           166              157
         リース債務
                                         4,590              4,070
         未払金
                                           314              497
         未払法人税等
                                         1,133              1,117
         賞与引当金
                                           249               -
         株式給付引当金
                                            9              -
         資産除去債務
                                         1,027              1,747
         その他
                                         22,695              23,784
         流動負債合計
       固定負債
         長期借入金                                 2,379               695
                                         1,395              1,244
         リース債務
                                           14               9
         長期未払金
                                           318              709
         退職給付に係る負債
                                           416              416
         役員退職慰労引当金
                                           381              408
         資産除去債務
                                         1,982              1,939
         その他
                                         6,887              5,423
         固定負債合計
                                         29,583              29,208
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         13,267              13,267
         資本金
                                         12,351              12,351
         資本剰余金
                                         23,833              24,561
         利益剰余金
                                         △ 680             △ 419
         自己株式
                                         48,772              49,760
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,521              1,322
         その他有価証券評価差額金
                                            ▶             △ 21
         為替換算調整勘定
                                           525             △ 164
         退職給付に係る調整累計額
                                         2,052              1,137
         その他の包括利益累計額合計
                                         50,824              50,898
       純資産合計
                                         80,408              80,106
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                        104,486              107,525
      売上高
                                        ※2 69,943             ※2 70,850
      売上原価
                                         34,543              36,675
      売上総利益
                                      ※1 , ※2 35,008           ※1 , ※2 34,175
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                    △ 465             2,499
      営業外収益
                                           14              19
       受取利息
                                           111              118
       受取配当金
                                           266              274
       仕入割引
                                           22              21
       受取賃貸料
                                           180              118
       その他
                                           594              552
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           26              25
       支払利息
                                           414              416
       売上割引
                                           65              65
       その他
                                           506              506
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                    △ 376             2,545
      特別利益
                                          ※3 3             ※3 1
       固定資産売却益
                                           41              -
       投資有価証券売却益
                                           -              66
       補助金収入
                                            0              -
       その他
                                           44              67
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※4 93             ※4 65
       固定資産除売却損
                                           96               0
       投資有価証券評価損
                                           -              66
       固定資産圧縮損
                                           121               18
       退職特別加算金
                                            8             189
       減損損失
                                           10              20
       その他
                                           331              362
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                         △ 663             2,250
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     198              392
                                         △ 157              392
      法人税等調整額
                                           40              785
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    △ 704             1,465
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                         △ 704             1,465
      帰属する当期純損失(△)
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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    △ 704             1,465
      その他の包括利益
                                         △ 194             △ 199
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 50             △ 25
       為替換算調整勘定
                                           161             △ 689
       退職給付に係る調整額
                                         ※ △ 83            ※ △ 915
       その他の包括利益合計
                                         △ 787              550
      包括利益
      (内訳)
                                         △ 787              550
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       13,267         12,351         25,276         △ 683       50,211
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 737                △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                         △ 704                △ 704
      損失(△)
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      自己株式の処分                                             3         3
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      △ 1,442          3      △ 1,438
     当期末残高                  13,267         12,351         23,833         △ 680       48,772
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                  1,716          55        363        2,135        52,346
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                          △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                                          △ 704
      損失(△)
      自己株式の取得                                                     △ 0
      自己株式の処分                                                     3
      株主資本以外の項目の当期変
                       △ 194        △ 50        161        △ 83        △ 83
      動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 194        △ 50        161        △ 83      △ 1,522
     当期末残高                  1,521          ▶        525        2,052        50,824
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          当連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  13,267         12,351         23,833         △ 680       48,772
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 737                △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                         1,465                 1,465
      利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      自己株式の処分                                            260         260
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -        727         260         988
     当期末残高
                       13,267         12,351         24,561         △ 419       49,760
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高
                       1,521          ▶        525        2,052        50,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                                          1,465
      利益
      自己株式の取得                                                     △ 0
      自己株式の処分                                                     260
      株主資本以外の項目の当期変
                       △ 199        △ 25       △ 689        △ 915        △ 915
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       △ 199        △ 25       △ 689        △ 915         73
     当期末残高                  1,322         △ 21       △ 164        1,137        50,898
                                 43/89









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                         △ 663             2,250
       損失(△)
                                         3,749              3,318
       減価償却費
                                            8             189
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   116              △ 46
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    16             △ 16
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 364             △ 602
                                         △ 125             △ 138
       受取利息及び受取配当金
                                           26              25
       支払利息
                                           93              65
       固定資産除売却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 470             2,489
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 714             △ 730
       未収入金の増減額(△は増加)                                   209              △ 13
       差入保証金の増減額(△は増加)                                    34              73
       長期前払費用の増減額(△は増加)                                  △ 331             △ 216
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 324              243
       未払金の増減額(△は減少)                                   △ 71             △ 505
       長期未払金の増減額(△は減少)                                    1             △ 5
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    96               0
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 39              -
                                           -              66
       固定資産圧縮損
                                           -             △ 66
       補助金収入
                                          △ 68              473
       その他
                                         1,177              6,855
       小計
                                           126              140
       利息及び配当金の受取額
                                          △ 28             △ 22
       利息の支払額
                                         △ 207             △ 246
       法人税等の支払額
                                           63              52
       法人税等の還付額
                                         1,131              6,780
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           △ 0             △ 0
       有価証券の取得による支出
                                        △ 1,304             △ 1,304
       有形固定資産の取得による支出
                                            3              74
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 951             △ 857
       無形固定資産の取得による支出
                                         △ 324              △ 5
       投資有価証券の取得による支出
                                           53              -
       投資有価証券の売却による収入
                                           -              66
       補助金の受取額
                                          △ 23             △ 11
       その他
                                        △ 2,548             △ 2,038
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 1,910              2,000
                                         △ 192             △ 165
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                         5,000                -
       長期借入れによる収入
                                        △ 3,724             △ 2,937
       長期借入金の返済による支出
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                            2              0
       自己株式の売却による収入
                                         △ 737             △ 737
       配当金の支払額
                                        △ 1,562             △ 1,841
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 44             △ 20
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 3,024              2,879
                                         20,206              17,182
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 17,182              ※ 20,061
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 44/89


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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          連結子会社の数           9 社
          連結子会社の名称
           ㈱クリナップステンレス加工センター、井上興産㈱、クリナップロジスティクス㈱、クリナップテクノサー
          ビス㈱、クリナップキャリアサービス㈱、クリナップハートフル㈱、クリナップソリューション㈱、                                              可麗娜厨
          衛(上海)有限公司         、可麗必斯家具(瀋陽)有限公司
         2.持分法の適用に関する事項

          (1)  持分法を適用していない関連会社の名称
           マヴィ㈱
          (2)  持分法を適用しない理由
           持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
          からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
          ないため持分法の適用範囲から除外しております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社の決算日は、可麗娜厨衛(上海)有限公司(12月31日)及び可麗必斯家具(瀋陽)有限公司(12月
         31日)を除き、連結決算日と一致しております。なお、可麗娜厨衛(上海)有限公司及び可麗必斯家具(瀋陽)
         有限公司については、両社の決算日現在の財務諸表を使用して連結決算を行っております。ただし、連結決算日
         との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
              満期保有目的の債券
               償却原価法による原価法によっております。
              関連会社株式
               移動平均法による原価法によっております。
              その他有価証券
               時価のあるもの
                連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法によ
               り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
               時価のないもの
                移動平均法による原価法によっております。
           ② たな卸資産
              商品・製品・原材料・仕掛品
               総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に
              よっております。
              貯蔵品
               最終仕入原価法による原価法によっております。
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          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

           ① 有形固定資産(リース資産を除く。)
            当社及び国内連結子会社は定率法により償却を行っております。ただし、1998年4月1日以降に取得した
           建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
           定額法によっております。
            また、在外連結子会社は定額法によっております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物  10年~50年
             機械装置及び運搬具5年~14年
             工具、器具及び備品2年~10年
           ② 無形固定資産
            定額法により償却を行っております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
           おります。
           ③ リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。
          (3)  重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
           定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ② 賞与引当金
            当社及び国内連結子会社の従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に
           対応する見込額を計上しております。
           ③ 役員退職慰労引当金
            当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を引当計上しておりま
           す。
            なお、2004年5月に役員報酬体系を見直し、2004年6月の株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃
           止しており、2004年7月以降対応分については、引当計上を行っておりません。
           ④ 株式給付引当金
            株式交付規程に基づく当社グループ従業員への当社株式の交付に備えるため、連結会計年度末における株
           式給付債務の見込額に基づき計上しております。
          (4)  退職給付に係る会計処理の方法
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、期間定額基準によっております。
           ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
           法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
           定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
           ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
            未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
           の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
           ④ 小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
           給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
           外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
          ります。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
          換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
          (6)  のれんの償却方法及び償却期間
           のれんは発生年度以降5年間で均等償却しておりますが、重要性のないものは一括償却しております。
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          (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
          か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (8)  消費税等の会計処理
           消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理し
          ております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
           準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
           計基準委員会)
          (1)概要
           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
          な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
          FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
          Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
          おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
          整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
          ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
          べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
          す。
          (2)適用予定日
           2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
           「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
          であります。
          ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)

          ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計
           基準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
           計基準委員会)
          (1)概要
           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内
          容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準
          においてはAccounting           Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏ま
          え、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を
          国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたもの
          です。
           企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算
          定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第
          13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮
          し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めること
          とされております。
          (2)適用予定日
           2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による               影響
           「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
          であります。
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          ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員
           会)
          (1)概要
           国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
          「IAS   第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸
          表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討する
          よう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会
          計基準」)が開発され、公表されたものです。
           企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのでは
          なく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとさ
          れ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
          (2)適用予定日
           2021年3月期の年度末から適用します。
          ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月

           31日 企業会計基準委員会)
          (1)概要
           「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
          充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会
          計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
           なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記
          情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を
          及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
          (2)適用予定日
           2021年3月期の年度末から適用します。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     有形固定資産の減価償却累計額                               41,350   百万円              41,875   百万円
          ※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                  7百万円                 7百万円
           3 保証債務

           従業員の金融機関からの借入金に対する保証債務は、次のとおりであります。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     従業員                       20百万円     従業員                       18百万円
           4 受取手形裏書譲渡高

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                1,070   百万円               1,016   百万円
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          ※5 連結会計年度末日満期手形等
           連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
           なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が前連結会
          計年度末残高に含まれております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形                                 125百万円                  -百万円
     電子記録債権                                 619                  -
          ※6 圧縮記帳額

           国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     建物及び構築物                                 33百万円                 75百万円
     機械装置及び運搬具                                 92                 116
         (連結損益計算書関係)

          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
     運賃荷造費・倉庫料                                6,402   百万円               6,385   百万円
                                     2,696                 2,312
     広告宣伝費及び販売促進費
                                    10,360                 10,540
     給与手当・賞与
                                      702                 689
     賞与引当金繰入額
                                      441                 297
     退職給付費用
                                     1,842                 1,731
     減価償却費
                                      116                 △ 46
     貸倒引当金繰入額
                                      22                 20
     株式給付引当金繰入額
          ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 2018年4月1日                            (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                              至 2020年3月31日)
                          1,092   百万円                         1,062   百万円
          ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                  2百万円                 1百万円
     工具、器具及び備品                                  0                 -
               計                        3                 1
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          ※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                             売却損         除却損         売却損         除却損
     建物及び構築物                        -百万円         17百万円         -百万円         17百万円
     機械装置及び運搬具                        -         ▶        -         1
     工具、器具及び備品                        -         51         -         29
     その他                        -         20         -         17
               計               -         93         -         65
         (連結包括利益計算書関係)

          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                               △417百万円                 △260百万円
      組替調整額                                137                   0
       税効果調整前
                                     △280                 △259
       税効果額                               85                 59
       その他有価証券評価差額金
                                     △194                 △199
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                               △50                 △25
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                253                △796
      組替調整額                               △20                 △198
       税効果調整前
                                      233                △994
       税効果額                              △71                  304
       退職給付に係る調整額
                                      161                △689
     その他の包括利益合計
                                     △83                 △915
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  37,442,374              -          -      37,442,374

            合計             37,442,374              -          -      37,442,374

     自己株式

      普通株式(注)1,2,3                    845,387            143         4,160         841,370

            合計              845,387            143         4,160         841,370

          (注)1.普通株式の自己株式の株式数には、「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式(当連結会計
               年度期首     294,760株、当連結会計年度末              290,600株)が含まれております。
             2.普通株式の自己株式の株式数の増加                   143株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
             3.普通株式の自己株式の株式数の減少                   4,160株は、「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式
               の売却によるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     2018年6月27日
                 普通株式             368         10   2018年3月31日          2018年6月28日
     定時株主総会
     2018年11月6日
                 普通株式             368         10   2018年9月30日          2018年12月3日
     取締役会
          (注)1.2018年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式付与ESOP信託口」が所有す
               る当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
             2.2018年11月6日取締役会決議による配当金の総額には、「株式付与ESOP信託口」が所有する当
               社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              当額(円)
     2019年6月26日
                普通株式           368    利益剰余金           10   2019年3月31日         2019年6月27日
     定時株主総会
          (注)2019年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式付与ESOP信託口」が所有する当
             社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
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          当連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  37,442,374              -          -      37,442,374

            合計             37,442,374              -          -      37,442,374

     自己株式

      普通株式(注)1,2,3                    841,370            160        290,600          550,930

            合計              841,370            160        290,600          550,930

          (注)1.普通株式の自己株式の株式数には、「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式(当連結会計
               年度期首     290,600株)が含まれております。
             2.普通株式の自己株式の株式数の増加                   160株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
             3.普通株式の自己株式の株式数の減少                   290,600株は、「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株
               式の譲渡等によるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     2019年6月26日
                 普通株式             368         10   2019年3月31日          2019年6月27日
     定時株主総会
     2019年11月7日
                 普通株式             368         10   2019年9月30日          2019年12月2日
     取締役会
          (注)1.2019年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式付与ESOP信託口」が所有す
               る当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
             2.2019年11月7日取締役会決議による配当金の総額には、「株式付与ESOP信託口」が所有する当
               社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              当額(円)
     2020年6月25日
                普通株式           368    利益剰余金           10   2020年3月31日         2020年6月26日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日)               至   2020年3月31日)
     現金及び預金勘定                             16,682百万円                 19,561百万円
     有価証券勘定                             1,005                 1,003
     償還までの期間が3か月を超える債券等                             △505                 △503
     現金及び現金同等物                             17,182                 20,061
         (リース取引関係)

          ファイナンス・リース取引
           所有権移転外ファイナンス・リース取引
           (1)  リース資産の内容
             有形固定資産
              主として、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業における設備等(建物、工具、器具及び備品)
             であります。
           (2)  リース資産の減価償却の方法
             連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
            資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
            当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的
           な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
           す。投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
           た、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
            有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、
           市場価格の変動リスクに晒されております。
            営業債務である買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日でありま
           す。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
            借入金は、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
           後1年8ヶ月であります。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制
            ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社は、売上債権取扱規程に従い、営業債権について、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的に
            モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸
            念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の売上債権取扱規程に準じて、同
            様の管理を行っております。
             満期保有目的の債券は、格付の高い元本保証の債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少で
            あります。
            ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             当社は、為替や金利等の変動リスクに対し、為替予約ヘッジ、金利スワップ等の取引は行っておりま
            せん。
             有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握
            し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況
            を継続的に見直しております。
             デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ取引実施要領に従い、取引の実行について
            は財務課が窓口となり、経理課が管理を行って、随時担当役員及び上層部に報告し、それぞれのポジ
            ションにおいて、取引の状況の把握、チェックが出来る体制となっております。
            ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
             当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
            動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
           (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
           が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
           用することにより、当該価額が変動することがあります。
           (5)  信用リスクの集中
            当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち11.4%が特定の大口顧客に対するものであり
           ます。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
      (1)  現金及び預金
                               16,682            16,682              -
      (2)  受取手形及び売掛金
                               14,577            14,577              -
      (3)  電子記録債権
                               12,309            12,309              -
      (4)  有価証券及び投資有価証券
                               5,976            5,973             △2
       資産計                        49,545            49,542              △2
      (1)  買掛金
                               6,020            6,020              -
      (2)  電子記録債務
                               6,245            6,245              -
      (3)  未払金
                               4,590            4,590              -
      (4)  長期借入金
                               5,317            5,341              24
       負債計                        22,174            22,199              24
       デリバティブ取引                          -            -            -
           当連結会計年度(2020年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
      (1)  現金及び預金
                               19,561            19,561              -
      (2)  受取手形及び売掛金
                               13,543            13,543              -
      (3)  電子記録債権
                               11,100            11,100              -
      (4)  有価証券及び投資有価証券
                               5,718            5,715             △3
       資産計                        49,924            49,920              △3
      (1)  買掛金                       5,868            5,868              -
      (2)  電子記録債務
                               6,642            6,642              -
      (3)  未払金
                               4,070            4,070              -
      (4)  長期借入金
                               2,379            2,387              7
       負債計                        18,961            18,968               7
       デリバティブ取引                          -            -            -
        (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
            資 産
              (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
               これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
              (4)  有価証券及び投資有価証券
               これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は金融機関から提示された価格
              によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関
              係)をご参照ください。
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            負 債
              (1)  買掛金、(2)      電子記録債務、(3)         未払金
               これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
              (4)  長期借入金
               長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
              割り引いて算定する方法によっております。
            デリバティブ取引

             該当事項はありません。
           2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           非上場株式                              181                 182
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「                                             資産
           の(4)   有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
           3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

            前連結会計年度(2019年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (百万円)
                                                       (百万円)
                                     (百万円)          (百万円)
           現金及び預金                    16,667           -         -         -
           受取手形及び売掛金                    14,577           -         -         -
           電子記録債権                    12,309           -         -         -
           有価証券及び投資有価証券
            満期保有目的の債券
            (1)  社債
                                -        309        1,000          -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                499         -         -         -
            (2)  その他
                                505         -         -         -
                合計              44,559          309        1,000          -
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                                                            有価証券報告書
            当連結会計年度(2020年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (百万円)                           (百万円)
                                     (百万円)          (百万円)
           現金及び預金                    19,557           -         -         -
           受取手形及び売掛金                    13,543           -         -         -
           電子記録債権                    11,100           -         -         -
           有価証券及び投資有価証券
            満期保有目的の債券
            (1)  社債
                                -        306        1,000          -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                499         -         -         -
            (2)  その他
                                503         -         -         -
                合計              45,204          306        1,000          -
           4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

            前連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (百万円)                                    (百万円)
                          (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          長期借入金            2,937       1,683        695        -       -       -

            当連結会計年度(2020年3月31日)

                           1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (百万円)                                    (百万円)
                          (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          長期借入金            1,683        695        -       -       -       -

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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
           前連結会計年度(2019年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                     時価(百万円)            差額(百万円)
                            (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債              1,000              1,002           2
     額を超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債               309              304         △4
     額を超えないもの
             合計                     1,309              1,306          △2

           当連結会計年度(2020年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                    種類                     時価(百万円)            差額(百万円)
                            (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債               500              501          1
     額を超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債               806              801         △5
     額を超えないもの
             合計                     1,306              1,302          △3

          2.その他有価証券

           前連結会計年度(2019年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                    取得原価(百万円)             差額(百万円)
                            (百万円)
                    株式              3,653              1,512         2,140

     連結貸借対照表計上額が取

                    その他                505              501          ▶
     得原価を超えるもの
                    小計              4,159              2,014         2,145

                    株式                7              9        △1

     連結貸借対照表計上額が取

                    債券               499              499          -
     得原価を超えないもの
                    小計               507              509         △1

             合計                     4,667              2,523         2,143

        (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 174百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
           極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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           当連結会計年度(2020年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                    取得原価(百万円)             差額(百万円)
                            (百万円)
                    株式              3,371              1,474         1,897

     連結貸借対照表計上額が取

                    その他                503              502          1
     得原価を超えるもの
                    小計              3,874              1,976         1,898

                    株式                37              51        △14

     連結貸借対照表計上額が取

                    債券               499              499          -
     得原価を超えないもの
                    小計               537              551         △14

             合計                     4,412              2,527         1,884

        (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 175百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
           極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          3.売却したその他有価証券

           前連結会計年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
          株式                    13              41               1
           当連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)

            該当事項はありません。
          4.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(2019年3月31日)
            当連結会計年度において、有価証券について96百万円(その他有価証券の株式96百万円)減損処理を
           行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した
           場合に行っております。
           当連結会計年度(2020年3月31日)

            当連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の株式0百万円)減損処理を行っ
           ております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合
           に行っております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を
           採用しております。退職給付の制度として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度
           を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務
           の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
            当連結会計年度末現在、当社及び国内連結子会社6社は共同委託契約の確定給付企業年金制度及び確定拠
           出年金制度を有し、内2社は拠出建制度(中小企業退職金共済)も有しております。なお、この拠出建制度
           (中小企業退職金共済)については、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により退
           職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。他の連結子会社は退職一時金制度を有しておりま
           す。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
            退職給付債務の期首残高                            9,521百万円              9,330百万円
             勤務費用                            562              522
             利息費用                             72              69
             数理計算上の差異の発生額                             82              592
             退職給付の支払額                           △908              △586
            退職給付債務の期末残高                            9,330              9,928
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
            年金資産の期首残高                            8,644百万円              9,054百万円
                                         259              271
             期待運用収益
             数理計算上の差異の発生額                            336             △203
             事業主からの拠出額                            722              719
             退職給付の支払額                           △908              △586
            年金資産の期末残高                            9,054              9,256
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
            退職給付に係る負債の期首残高                              38百万円              42百万円
             退職給付費用                             6             △2
             退職給付の支払額                            △2              △2
            退職給付に係る負債の期末残高                              42              37
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           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
            に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
            積立型制度の退職給付債務                            9,330百万円              9,928百万円
                                       △9,054              △9,256
            年金資産
                                         275              672
                                          42              37
            非積立型制度の退職給付債務
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                         318              709
            純額
            退職給付に係る負債                             318              709

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                         318              709
            純額
           (注)簡便法を適用した制度を含みます。
           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
            勤務費用                             562百万円              522百万円
            利息費用                              72              69
            期待運用収益                            △259              △271
            数理計算上の差異の費用処理額                              59             △118
            過去勤務費用の費用処理額                             △79              △79
            簡便法で計算した退職給付費用                              6             △2
            臨時に支払った割増退職金                             121               18
            確定給付制度に係る退職給付費用                             483              138
           (6)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
            過去勤務費用                             △79百万円              △79百万円
            数理計算上の差異                             313             △914
              合 計                           233             △994
           (7)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
            未認識過去勤務費用                             △99百万円              △19百万円
            未認識数理計算上の差異                            △658               255
              合 計                          △757               236
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           (8)年金資産に関する事項
            ① 年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
                                          50%              46%
            債券
            株式                              22              21
            一般勘定                              6              6
            その他                              22              27
              合 計                           100              100
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
            成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
            割引率                             0.8%              0.8%
                                         3.0%              3.0%
            長期期待運用収益率
          3.確定拠出制度

            当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度345百万円、当連結会計年度336百万円であ
           ります。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度            当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
          繰延税金資産
           株式評価損                            77百万円            77百万円
           貸倒引当金                            50            36
           退職給付に係る負債                            104            222
           退職給付未払金                            22            20
           賞与引当金                            353            348
           未払事業税                            51            74
           繰越税額控除                            256            194
           役員退職慰労引当金                            127            127
           株式給付引当金                            77            -
           税務上の繰越欠損金(注)2                            498            303
           連結会社間内部利益消去                            13            27
                                       453            492
           その他
          繰延税金資産小計
                                      2,086            1,924
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                      △122            △118
           2
                                      △734            △659
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計(注)1                            △856            △777
          繰延税金資産合計
                                      1,229            1,146
          繰延税金負債
           固定資産圧縮積立金                           △88            △87
           その他有価証券評価差額金                           △621            △561
                                      △73            △79
           その他
          繰延税金負債合計                            △783            △729
          繰延税金資産(負債)の純額                             446            417
          (注)1.評価性引当金が78百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異に係る評価
               性引当額が75百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3百万円それぞれ減少したことに
               伴うものであります。
             2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
           前連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                       (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      税務上の繰越欠損金
                     -      -      -      -      -     498        498
      (※1)
      評価性引当額               -      -      -      -      -    △122        △122
      繰延税金資産               -      -      -      -      -     376     (※2)376

          (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※2)     税務上の繰越欠損金498百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産376百万円を計上
              しております。当該繰延税金資産は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高498百万円(法
              定実効税率を乗じた額)の一部を認識したものであり、将来の課税所得見込みの計画により、回収不
              能と判断したものは評価性引当額として認識しております。
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           当連結会計年度(2020年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                       (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      税務上の繰越欠損金
                     -      -      -      -      90     212        303
      (※3)
      評価性引当額               -      -      -      -     △87      △31        △118
      繰延税金資産               -      -      -      -      2     181     (※4)184

          (※3)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※4)     税務上の繰越欠損金303百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産184百万円を計上
              しております。当該繰延税金資産は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高303百万円(法
              定実効税率を乗じた額)の一部を認識したものであり、将来の課税所得見込みの計画により、回収不
              能と判断したものは評価性引当額として認識しております。
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度            当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
                                      30.6%            30.6%
          法定実効税率
          (調整)
           評価性引当額の増減                          △18.5            △3.5
           交際費等永久に損金に算入されない項目                           △8.4             2.6
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            1.6           △0.6
                                     △16.7             5.0
           住民税均等割額
                                      △3.9             1.1
           税額控除
                                      10.7           △1.9
           繰越税額控除等
                                      △1.7             1.6
           その他
          税効果会計適用後の法人税等の負担率                            △6.2            34.9
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           (1)  当該資産除去債務の概要
            事務所、ショールームの建物等賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
           (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.0~1.3%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
           ります。
           (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
             期首残高                            399百万円             390百万円
             有形固定資産の取得に伴う増加額                             8             27
             時の経過による調整額                             0             0
             資産除去債務の履行による減少額                            △18              △9
             期末残高                            390             408
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                         厨房部門        浴槽・洗面部門           その他          合計
         外部顧客への売上高                   81,471         16,280          6,733        104,486

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           当連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                         厨房部門        浴槽・洗面部門           その他          合計
         外部顧客への売上高                   84,302         15,973          7,250        107,525

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
         【関連当事者情報】

          該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日)               至   2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                              1,388.62円                 1,379.67円
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
                                    △19.26円                  39.91円
     純損失(△)
         (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、
              また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
            2.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
              しておりません。
            3.「株式付与ESOP信託口」が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式
              総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度 290千株)。
              また、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控
              除する自己株式に含めております(前連結会計年度 294千株、当連結会計年度 169千株)。
            4.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日)               至   2020年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会
     社株主に帰属する当期純損失(△)                                △704                 1,465
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰属する当期純損                                △704                 1,465
     失(△)(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                               36,597                 36,722
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                               -      2,000       0.47      -

     1年内返済予定の長期借入金                              2,937        1,683       0.48      -

     1年内返済予定のリース債務                               166        157       -     -

     長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)                              2,379         695      0.48      2021年

     リース債務(1年内返済予定のものを除く。)                              1,395        1,244        -    2021年~35年

     その他有利子負債(注)4                              1,560        1,585       1.01      -

                 合計                  8,439        7,366        -     -

         (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
            2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース
              債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
            3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済
              予定額は、以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                  695            -           -           -
     リース債務                  129            96           81           76

            4.「その他有利子負債」は長期預り金(営業保証金)であり、連結決算日後5年以内における返済予定
              額は、その金額を確定できないため記載を省略しております。
         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                     25,511          54,778          82,472          107,525
     税金等調整前四半期(当期)
                           278         2,148          3,079          2,250
     純利益(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
                           149         1,572          2,089          1,465
     (当期)純利益(百万円)
     1株当たり四半期(当期)純
                           4.07          42.95          56.99          39.91
     利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失
                           4.07          38.88          14.07         △16.92
     (△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         14,422              17,237
         現金及び預金
                                        ※4 1,674             ※4 1,477
         受取手形
                                         12,203              11,429
         売掛金
                                        ※4 12,151             ※4 10,953
         電子記録債権
                                         1,005              1,003
         有価証券
                                           947             1,346
         商品及び製品
                                           153              147
         仕掛品
                                         1,017              1,005
         原材料及び貯蔵品
                                            0              2
         前渡金
                                           328              398
         前払費用
                                           60              65
         関係会社短期貸付金
         未収入金                                  526              536
                                           74              24
         その他
                                         44,564              45,629
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※5 6,926             ※5 6,694
          建物(純額)
                                         ※5 291             ※5 286
          構築物(純額)
                                        ※5 3,193             ※5 2,979
          機械及び装置(純額)
          車両運搬具(純額)                                 6              13
          工具、器具及び備品(純額)                               1,283              1,052
                                         6,612              6,529
          土地
          リース資産(純額)                               1,571              1,406
                                           131              174
          建設仮勘定
                                         20,016              19,136
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           40              40
          借地権
                                            0              0
          施設利用権
                                         1,826              2,540
          ソフトウエア
                                           891              159
          ソフトウエア仮勘定
                                           81              81
          その他
                                         2,841              2,821
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         5,144              4,891
          投資有価証券
                                         1,708              1,708
          関係会社株式
                                            0              0
          出資金
                                           197              171
          関係会社長期貸付金
                                           11               0
          破産更生債権等
                                           411              325
          長期前払費用
                                         2,042              1,985
          差入保証金
                                           89              84
          会員権
                                           456              152
          繰延税金資産
                                           210              110
          その他
                                         △ 166             △ 119
          貸倒引当金
                                         10,107               9,309
          投資その他の資産合計
                                         32,965              31,268
         固定資産合計
                                         77,530              76,897
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※1 5,862             ※1 5,714
         買掛金
                                         6,245              6,642
         電子記録債務
                                           -             2,000
         短期借入金
         1年内返済予定の長期借入金                                 2,937              1,683
                                           166              157
         リース債務
                                        ※1 4,309             ※1 3,936
         未払金
                                           236              252
         未払費用
                                           262              373
         未払法人税等
                                           313              684
         未払消費税等
                                           216              466
         前受金
                                           42              47
         預り金
                                           954              940
         賞与引当金
                                           210               -
         株式給付引当金
                                            9              -
         資産除去債務
                                            2              -
         その他
                                         21,769              22,898
         流動負債合計
       固定負債
                                         2,379               695
         長期借入金
                                         1,395              1,244
         リース債務
                                           14               9
         長期未払金
                                         1,562              1,587
         長期預り金
                                           879              333
         退職給付引当金
                                           416              416
         役員退職慰労引当金
                                           381              408
         資産除去債務
                                         7,029              4,695
         固定負債合計
                                         28,799              27,593
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         13,267              13,267
         資本金
         資本剰余金
                                         12,351              12,351
          資本準備金
                                         12,351              12,351
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         1,077              1,077
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           200              198
            固定資産圧縮積立金
                                         20,800              18,800
            別途積立金
                                           192             2,706
            繰越利益剰余金
                                         22,270              22,781
          利益剰余金合計
                                         △ 680             △ 419
         自己株式
                                         47,209              47,981
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,521              1,322
         その他有価証券評価差額金
                                         1,521              1,322
         評価・換算差額等合計
                                         48,731              49,303
       純資産合計
                                         77,530              76,897
      負債純資産合計
                                 69/89




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      売上高
                                         58,457              59,726
       製品売上高
                                         39,557              40,904
       商品売上高
                                         98,015              100,631
       売上高合計
      売上原価
                                           487              491
       製品期首たな卸高
                                        ※1 37,687             ※1 37,407
       当期製品製造原価
                                         38,175              37,898
       合計
                                           491              588
       製品期末たな卸高
                                         ※2 466             ※2 295
       製品他勘定振替高
                                         37,217              37,014
       製品売上原価
       商品期首たな卸高                                   428              455
                                        ※1 27,723             ※1 28,690
       当期商品仕入高
                                         28,151              29,145
       合計
       商品期末たな卸高                                   455              757
                                         ※2 208             ※2 115
       商品他勘定振替高
                                         27,487              28,272
       商品売上原価
                                         64,704              65,286
       売上原価合計
                                         33,310              35,345
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         12,270              11,724
       販売費
                                         21,805              21,713
       一般管理費
                                      ※1 , ※3 34,075           ※1 , ※3 33,437
       販売費及び一般管理費合計
      営業利益又は営業損失(△)                                    △ 765             1,907
      営業外収益
                                            8              9
       受取利息
                                         ※1 274             ※1 269
       受取配当金
                                           266              275
       仕入割引
                                         ※1 107             ※1 91
       受取賃貸料
                                           169              113
       その他
                                           825              757
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           26              25
       支払利息
                                           15              15
       長期預り金利息
                                           410              412
       売上割引
                                           61              45
       貸与資産諸経費
                                           57              46
       その他
                                           572              546
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                    △ 511             2,119
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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      特別利益
                                          ※4 3             ※4 0
       固定資産売却益
                                           41              -
       投資有価証券売却益
                                           -              24
       補助金収入
                                            0              -
       その他
                                           44              24
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※5 93             ※5 46
       固定資産除売却損
                                           96               0
       投資有価証券評価損
                                           -              24
       固定資産圧縮損
                                           98              18
       退職特別加算金
                                            8             189
       減損損失
                                           10              20
       その他
                                           307              301
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    △ 775             1,842
      法人税、住民税及び事業税                                     105              229
                                         △ 176              363
      法人税等調整額
                                          △ 70              593
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    △ 704             1,248
                                 71/89













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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分               金額(百万円)                  金額(百万円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                            28,126      73.4            28,062      74.1

     Ⅱ 労務費                ※1            5,249      13.7            5,246      13.9

                                 4,924      12.9            4,552      12.0

     Ⅲ 経費                ※2
        当期総製造費用

                                 38,299      100.0            37,861      100.0
                                  118                  153
        期首仕掛品たな卸高
            合計

                                 38,418                  38,015
        期末仕掛品たな卸高                          153                  147

        他勘定振替高             ※3             577                  459

        当期製品製造原価                        37,687                  37,407

         原価計算の方法
          標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末に原価差額の調整をしております。
        (注)※1.労務費のうち賞与引当金繰入額は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2018年4月1日            (自    2019年4月1日
                    項目
                                 至   2019年3月31日)             至   2020年3月31日)
             賞与引当金繰入額(百万円)                           295               294

           ※2.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2018年4月1日            (自    2019年4月1日
                    項目
                                 至   2019年3月31日)             至   2020年3月31日)
             支払手数料(百万円)                           429               405

             減価償却費(百万円)                          1,450               1,163

             研究開発費(百万円)                           847               889

           ※3.他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2018年4月1日            (自    2019年4月1日
                    項目
                                 至   2019年3月31日)             至   2020年3月31日)
             流動資産(百万円)                           24               25

             有形固定資産(百万円)                           534               421

             販売費及び一般管理費(百万円)                           10               6

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                    資本金
                             資本剰余                      利益剰余
                        資本準備金         利益準備金     固定資産
                             金合計                  繰越利益    金合計
                                      圧縮積立    別途積立金
                                               剰余金
                                      金
     当期首残高               13,267    12,351    12,351     1,077     208   20,800     1,628    23,713
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                                  △ 7         7    -
      別途積立金の取崩
      剰余金の配当                                          △ 737    △ 737
      当期純損失(△)                                          △ 704    △ 704
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                      -    -    -    -    △ 7    -  △ 1,435    △ 1,442
     当期末残高               13,267    12,351    12,351     1,077     200   20,800      192   22,270
                      株主資本       評価・換算差額等

                             その他有    評価・換    純資産合計
                        株主資本
                    自己株式         価証券評    算差額等
                        合計
                             価差額金    合計
     当期首残高                △ 683   48,648     1,716    1,716    50,365
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                           -             -
      別途積立金の取崩                     -             -
      剰余金の配当
                          △ 737             △ 737
      当期純損失(△)                   △ 704             △ 704
      自己株式の取得
                      △ 0    △ 0             △ 0
      自己株式の処分                 3    3             3
      株主資本以外の項目の当期変動額
                              △ 194    △ 194    △ 194
      (純額)
     当期変動額合計                  3  △ 1,439    △ 194    △ 194   △ 1,634
     当期末残高
                     △ 680   47,209     1,521    1,521    48,731
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          当事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                    資本金
                             資本剰余                      利益剰余
                        資本準備金         利益準備金     固定資産
                             金合計                  繰越利益    金合計
                                      圧縮積立    別途積立金
                                               剰余金
                                      金
     当期首残高               13,267    12,351    12,351     1,077     200   20,800      192   22,270
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                                  △ 2         2    -
      別途積立金の取崩                                    △ 2,000    2,000      -
      剰余金の配当                                          △ 737    △ 737
      当期純利益                                          1,248    1,248
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 -    -    -    -    △ 2  △ 2,000    2,513     511
     当期末残高               13,267    12,351    12,351     1,077     198   18,800     2,706    22,781
                      株主資本       評価・換算差額等

                             その他有    評価・換    純資産合計
                        株主資本
                    自己株式         価証券評    算差額等
                        合計
                             価差額金    合計
     当期首残高                △ 680   47,209     1,521    1,521    48,731
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                     -             -
      別途積立金の取崩
                           -             -
      剰余金の配当                   △ 737             △ 737
      当期純利益                   1,248             1,248
      自己株式の取得                △ 0    △ 0             △ 0
      自己株式の処分                260    260             260
      株主資本以外の項目の当期変動額
                              △ 199    △ 199    △ 199
      (純額)
     当期変動額合計
                      260    771    △ 199    △ 199    572
     当期末残高                △ 419   47,981     1,322    1,322    49,303
                                 74/89








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)満期保有目的の債券
           償却原価法による原価法によっております。
          (2)子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法によっております。
          (3)その他有価証券
           時価のあるもの
            期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
           却原価は移動平均法により算定しております。)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法によっております。
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

          (1)商品・製品・原材料・仕掛品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっており
          ます。
          (2)貯蔵品
           最終仕入原価法による原価法によっております。
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産(リース資産を除く。)
           定率法により償却を行っております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
          く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物・構築物      10年~50年
            機械及び装置、車両運搬具5年~11年
            工具、器具及び備品   2年~10年
          (2)無形固定資産
           定額法により償却を行っております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
          ります。
          (3)リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。
         4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

          外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
         5.引当金の計上基準

          (1)貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
          の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する見込額を計上しております。
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          (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
          ております。
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
           期間定額基準によっております。
           ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
           法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
           定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
          (4)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を引当計上しております。
           なお、2004年5月に役員報酬体系を見直し、2004年6月の株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止
          しており、2004年7月以降対応分については、引当計上を行っておりません。
          (5)株式給付引当金
           株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、事業年度末における株式給付債務の見込額
          に基づき計上しております。
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1)退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務
          諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
          (2)消費税等の会計処理
           消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理して
          おります。
         (貸借対照表関係)

          ※1 関係会社に対する資産及び負債
           区分掲記されたもの以外で主なものは、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     買掛金                                1,426百万円                   734百万円
     未払金                                1,162                 1,188
           2 保証債務

           従業員の金融機関からの借入金に対する保証債務は、次のとおりであります。
                前事業年度                            当事業年度
              (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     従業員                       20百万円     従業員                       18百万円
           3 受取手形裏書譲渡高

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                1,058   百万円                999  百万円
          ※4 事業年度末日満期手形等

           事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
           なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が前事業年度末残高
          に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形                                 125百万円                  -百万円
     電子記録債権                                 619                  -
          ※5 圧縮記帳額

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           国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     建物                                 32百万円                 32百万円
     構築物                                  0                 1
     機械及び装置                                 92                 116
         (損益計算書関係)

          ※1 関係会社との取引に係るもので主なものは、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     売上原価並びに販売費及び一般管理費                               21,534百万円                 20,200百万円
     受取配当金                                 162                 150
     受取賃貸料                                 89                 74
          ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     流動資産                                  6百万円                 5百万円
     有形固定資産                                 546                 323
     販売費及び一般管理費                                 175                  94
     その他                                △53                 △12
               計                       674                 411
          ※3 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
     運賃荷造費・倉庫費                                6,585   百万円               6,603   百万円
                                     1,571                 1,297
     広告宣伝費
                                     2,129                 2,143
     賃借料
                                      116                 △ 46
     貸倒引当金繰入額
             一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
     給料・賞与                                9,650   百万円               9,874   百万円
     手数料                                3,148                 3,280
                                     1,681                 1,703
     法定福利費
                                      414                 275
     退職給付費用
                                     1,841                 1,733
     減価償却費
                                      659                 645
     賞与引当金繰入額
                                      19                 20
     株式給付引当金繰入額
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          ※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     機械及び装置                                  2百万円                 0百万円
     工具、器具及び備品                                  0                 -
               計                        3                 0
          ※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                             売却損         除却損         売却損         除却損
     建物・構築物                        -百万円         17百万円         -百万円         3百万円
     機械及び装置                        -         ▶        -         1
     工具、器具及び備品                        -         51         -         29
     その他                        -         19         -         12
               計               -         93         -         46
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,701百万円、関連会社株式7百万
         円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,701百万円、関連会社株式7百万円)は、市場価格がなく、時
         価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度            当事業年度
                                 (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
          繰延税金資産
           株式評価損                            77百万円            77百万円
           貸倒引当金                            50            36
           退職給付引当金                            269            102
           退職給付未払金                            19            18
           賞与引当金                            292            287
           未払事業税                            47            65
           繰越税額控除                            256            194
           役員退職慰労引当金                            127            127
           株式給付引当金                            64            -
           税務上の繰越欠損金                            364            175
                                       352            394
           その他
          繰延税金資産小計
                                      1,920            1,479
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                           △11             -
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                           △716            △647
          評価性引当額小計                            △727            △647
          繰延税金資産合計
                                      1,193             831
          繰延税金負債
           固定資産圧縮積立金                           △88            △87
           その他有価証券評価差額金                           △621            △561
                                      △26            △29
           その他
          繰延税金負債合計                            △736            △679
          繰延税金資産の純額                             456            152
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度            当事業年度
                                 (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
          法定実効税率
                                      30.6%            30.6%
          (調整)
           評価性引当額の増減
                                     △13.8            △4.4
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                      △6.8             2.9
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                       7.3           △2.9
           住民税均等割
                                     △13.5             5.8
           税額控除
                                       -          △4.3
           繰越税額控除等
                                       5.8            3.3
           その他
                                      △0.5             1.1
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       9.0           32.2
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                       差引当期末残
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
         資産の種類                                              高
                                          償却累計額
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (百万円)
                                                       (百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
                                  268
      建物              21,599        363           21,694      14,999        538     6,694
                                (54)
                                  53
      構築物              1,911        31           1,890      1,604        35      286
                                 (0)
                                  429
      機械及び装置              16,239        459           16,269      13,290        664     2,979
                                 (7)
      車両運搬具               43      12       1      55      41       5      13
      工具、器具及び備品              9,521       726     1,104      9,143      8,090       683     1,052
                                  93
      土地
                    6,612        10           6,529        -      -     6,529
                                (25)
      リース資産              1,910        8      62     1,856       449      170     1,406
      建設仮勘定               131      565      523      174       -      -      174
                                 2,535
       有形固定資産 計             57,971       2,177            57,613      38,476       2,097      19,136
                                (87)
     無形固定資産
      借地権
                     40      -      -      40      -      -      40
      施設利用権                9      -      -       9      8      0      0
                                  898
      ソフトウエア
                    3,957      1,630             4,689      2,149       827     2,540
                                (90)
      ソフトウエア仮勘定               891      366     1,098       159       -      -      159
      その他               81      -      -      81      -      -      81
                                 1,997
       無形固定資産 計             4,981      1,997             4,980      2,158       827     2,821
                                (90)
     長期前払費用                751      197      148      801      476      283      325
      (注)1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
         (無形固定資産)
           ソフトウエア
           ソフト開発費 1,630百万円であります。
         2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
         (有形固定資産)
           工具、器具及び備品
           全国ショールーム展示品売却除却 556百万円、
           四倉工場金型 156百万円、
           鹿島システム工場金型 119百万円ほかであります。
         (無形固定資産)
          ①ソフトウエア
           償却完了に伴う除却            808百万円であります。
          ②ソフトウエア仮勘定
           ソフトウエア勘定への振替 1,098百万円であります。
         3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金(注)                    166         -        -        46        119
      賞与引当金                    954        940        954         -        940
      役員退職慰労引当金                    416         -        -        -        416
      株式給付引当金                    210         20        231         -        -
         (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒懸念債権等の回収に伴うもの及び一般債権に対する貸倒実績
            率による洗替額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

        該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による
      公告掲載方法                  ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。http://cleanup.jp/
      株主に対する特典                  なし
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第66期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
        (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         2019年6月26日関東財務局長に提出
        (3)  四半期報告書及び確認書
         (第67期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
         (第67期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出
         (第67期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
        (4)  臨時報告書
         2019年6月28日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
        時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2020年6月25日

     クリナップ株式会社

      取締役会 御中

                             仰星監査法人

                              東京事務所

                             指定社員

                                     公認会計士
                                             川﨑  浩         印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                     公認会計士
                                             小川  聡         印
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるクリナップ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
     諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クリ
     ナップ株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
      取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
      見に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う                      。
     <内部統制監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、クリナップ株式会社の2020年
     3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、クリナップ株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
     部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心                           を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
      適用される。
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                                                            有価証券報告書
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
      任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
     別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
     いて報告を行う       。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う                      。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                      クリナップ株式会社(E02406)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月25日

     クリナップ株式会社

      取締役会 御中

                             仰星監査法人

                              東京事務所

                             指定社員

                                     公認会計士
                                             川﨑  浩         印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                     公認会計士
                                             小川  聡         印
                             業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるクリナップ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クリナッ
     プ株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      クリナップ株式会社(E02406)
                                                            有価証券報告書
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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