日清食品ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 日清食品ホールディングス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                日清食品ホールディングス株式会社(E00457)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月25日
      【会社名】                    日清食品ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    NISSIN    FOODS   HOLDINGS     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 安藤 宏基
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役・CFO(グループ財務責任者)                   兼  常務執行役員  横山 之雄
      【本店の所在の場所】                    大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
                          (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は以下で行っておりま
                         す。)
                         東京都新宿区新宿六丁目28番1号
      【縦覧に供する場所】                    日清食品ホールディングス株式会社 東京本社
                         (東京都新宿区新宿六丁目28番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                日清食品ホールディングス株式会社(E00457)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長・CEO安藤宏基及び最高財務責任者取締役・CFO(グループ財務責任者)兼                                            常務執行役員 横
       山之雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
        当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
       制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
       て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。
        このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
       能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社の財務報告に係る内部統制の評価については、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行って
       おり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
       いては、選定した業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
       該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っておりま
       す。
        また、財務報告に係る内部統制の評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす金額的、及び質的影響の重要性を考慮し
       て決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
       ております。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額の高い
       拠点から合算し、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。
        対象業務プロセスについては、選定した重要な事業拠点において、財務報告の内部統制に係る実施基準の売上高、
       売掛金及び棚卸資産に至る勘定科目の業務プロセスを評価対象としております。また、企業の事業目的に大きく関わ
       るその他の勘定科目の業務プロセスについても評価しております。さらに、決算・財務報告プロセスにおける、見積
       もりや予測を伴う重要な勘定科目の業務プロセスについても評価しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、2020年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
       しました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2







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