寿スピリッツ株式会社 有価証券報告書 第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 寿スピリッツ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      寿スピリッツ株式会社(E00387)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2020年6月24日
      【事業年度】                    第68期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【会社名】                    寿スピリッツ株式会社
      【英訳名】                    Kotobuki     Spirits    Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  河越 誠剛
      【本店の所在の場所】                    鳥取県米子市旗ヶ崎2028番地
      【電話番号】                    0859(22)7477(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役経営企画部長  松本 真司
      【最寄りの連絡場所】                    鳥取県米子市旗ヶ崎2028番地
      【電話番号】                    0859(22)7477(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役経営企画部長  松本 真司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所 
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第64期       第65期       第66期       第67期       第68期

             決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高              (千円)      26,612,499       32,536,189       37,385,314       40,768,893       45,180,501

                    (千円)      3,325,696       3,898,438       5,049,175       6,012,220       6,475,154

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                    (千円)      2,305,404       2,572,498       3,533,834       3,972,228       4,100,429
     利益
                    (千円)      2,265,702       2,584,957       3,516,248       3,912,278       4,115,578
     包括利益
                    (千円)      10,771,702       12,734,211       15,471,539       18,294,322       21,164,801

     純資産額
                    (千円)      17,936,725       19,500,141       22,276,889       25,953,533       26,814,213

     総資産額
                    (円)       346.14       409.20       497.16       587.87       680.11

     1株当たり純資産額
                    (円)        74.08       82.66       113.56       127.64       131.76

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        60.1       65.3       69.5       70.5       78.9
     自己資本比率
                    (%)        23.3       21.9       25.1       23.5       20.8

     自己資本利益率
                    (倍)        34.11       33.11       49.31       33.22       36.92

     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)      3,244,422       3,070,591       4,157,829       4,697,130       6,578,499
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)     △ 2,343,246       △ 967,085     △ 1,852,558      △ 2,433,509      △ 2,446,351
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 283,989     △ 1,809,366      △ 1,107,639      △ 1,352,493      △ 1,499,733
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      3,253,975       3,551,463       4,748,855       5,659,617       8,291,162
     高
                            1,106       1,227       1,339       1,433       1,520
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 815  )     ( 883  )    ( 1,012   )    ( 1,112   )    ( 1,247   )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.当社は、2016年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。第64期の期首に当該株
           式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第64期       第65期       第66期       第67期       第68期

             決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

                    (千円)      1,442,203       1,898,593       2,426,130       2,860,097       3,083,051

     営業収益
                    (千円)      1,017,362       1,455,056       1,974,877       2,377,825       2,600,995

     経常利益
                    (千円)      1,009,191       1,192,184       1,688,185       2,108,873       2,082,304

     当期純利益
                    (千円)      1,217,800       1,217,800       1,217,800       1,217,800       1,217,800

     資本金
                    (千株)        10,373       31,121       31,121       31,121       31,121

     発行済株式総数
                    (千円)      4,308,803       4,894,154       5,806,282       6,810,011       7,623,110

     純資産額
                    (千円)      7,357,660       7,380,898       7,894,730       9,379,990       10,087,074

     総資産額
                    (円)       138.46       157.27       186.58       218.83       244.96

     1株当たり純資産額
                            60.00       25.00       35.00       40.00       40.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)        32.43       38.31       54.25       67.77       66.91

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        58.6       66.3       73.5       72.6       75.6
     自己資本比率
                    (%)        25.0       25.9       31.6       33.4       28.9

     自己資本利益率
                    (倍)        77.92       71.44       103.23        62.56       72.71

     株価収益率
                    (%)        61.7       65.3       64.5       59.0       59.8

     配当性向
                             10        9       10        9       6

     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( 1 )
                    (%)        304.3       332.4       678.6       520.9       600.4

     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)        ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
                    (円)        7,560       3,625       6,900       6,440       8,910

     最高株価
                           □2,576
                    (円)        2,432       2,073       2,725       3,810       3,765

     最低株価
                           □2,350
      (注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         2.当社は、2016年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。第64期の期首に当該株
           式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。なお、□印は、株式分割
           (2016年4月1日、1株→3株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
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      2【沿革】
        年月                            事項
       1952年4月        鳥取県米子市角盤町に寿製菓株式会社を設立し、飴菓子等の製造を開始。
       1957年1月        業容の拡大により工場が狭小となり、米子市旗ヶ崎に新築移転。
       1972年4月        石川県加賀市に株式会社コトブキ(現 株式会社北陸寿)を設立。(2005年1月 社名を株式会
              社九十九島グループに変更し、本店所在地を長崎県佐世保市に移転。)
       1975年4月        鳥取支店、松江営業所、米子営業所を別法人とし、寿販売株式会社(鳥取県米子市)を設立。
       1975年10月        山口県長門市に株式会社コトブキ屋(現 株式会社寿堂)を設立。
       1979年5月        協同組合米子食品工業団地に加入し、現在地(鳥取県米子市)に本社工場を新築移転。
       1980年4月        宮崎県宮崎市に宮崎県土産株式会社(現 南寿製菓株式会社)を設立。(1992年5月宮崎県宮崎
              郡清武町に移転。)
       1980年8月        神戸市北区に株式会社コトブキ香寿庵(現 株式会社寿香寿庵)を設立。(1986年12月 兵庫県
              西宮市に移転。)
       1981年10月        株式会社山陰フードセンター(鳥取県米子市)に経営参加し、株式会社香寿庵とする。
       1982年3月        岐阜県下呂市に飛騨コトブキ製菓株式会社(現 株式会社ひだ寿庵)を設立。
       1982年8月        三重県鳥羽市に株式会社三重コトブキ製菓(現 株式会社三重寿庵)を設立。
       1987年3月        兵庫県美方郡新温泉町に株式会社但馬寿を設立。
       1987年10月        岡山県倉敷市に株式会社瀬戸内コトブキ(現 株式会社せとうち寿)を設立。(1990年4月 岡
              山県岡山市に移転。)
       1988年3月        奈良県大和郡山市に株式会社奈良コトブキ(現 株式会社なら寿庵)を設立。(2004年2月 合
              併により解散。)
       1989年3月        名古屋市中村区に株式会社東海コトブキ(現 株式会社東海寿)を設立。
       1989年9月        香川県仲多度郡琴平町に株式会社国武商店を設立。(2014年3月解散、同年7月清算結了。)
       1990年4月        京都市山科区に株式会社京都コトブキ(現 株式会社寿庵)を設立。
       1990年4月        寿販売株式会社及び株式会社香寿庵を吸収合併。
       1993年4月        福岡市博多区に株式会社花福堂を設立。(1998年7月 福岡市東区に移転。)
       1993年4月        鳥取県米子市に淀江工場(『お菓子の壽城』)を設置。
       1994年5月        和歌山県海南市に株式会社海南堂を設立。(1999年2月 和歌山県和歌山市に移転。)(平成16
              年2月 合併により解散。)
       1994年11月        日本証券業協会に株式を店頭登録。
       1996年4月        北海道千歳市に株式会社コトブキチョコレートカンパニー(現 株式会社ケイシイシイ)を設立。
       1998年6月        東京都中央区に株式会社つきじちとせを設立。(2012年1月解散、同年6月清算結了。)
              北海道小樽市に株式会社コトブキチョコレートカンパニー(現 株式会社ケイシイシイ)が小樽洋
              菓子舗ルタオを設置。
       2004年2月        株式会社寿香寿庵が株式会社なら寿庵及び株式会社海南堂を吸収合併。
       2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
       2004年12月        株式会社北陸寿より営業を譲受け、石川県加賀市に株式会社加賀寿庵を設立。(2012年1月解
              散、同年4月清算結了。)
       2005年2月        株式会社九十九島グループ(旧 株式会社北陸寿)が営業譲受けにより株式会社九十九島エスケイ
              ファーム他3社より菓子の製造・販売事業を継承。
       2006年9月        株式会社ケーエスケーを株式交換により完全子会社化。
       2006年10月        純粋持株会社体制への移行に伴い、商号を寿スピリッツ株式会社に改称、新設分割により寿製菓株
              式会社を設立し営業の全てを承継。
       2007年10月        株式会社ケーエスケーが新設分割により損害保険代理業会社(〈新〉株式会社ケーエスケー)と持
              株会社(〈現〉株式会社ケーエスケー)に分離。〈現〉株式会社ケーエスケーは当社に吸収合併。
       2010年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 東京
              証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。
       2011年12月        東京都港区に株式会社シュクレイを設立。
       2012年4月        鳥取県米子市に株式会社WEALTHY JAPANを設立。(2012年5月 商号を株式会社ジ
              ャパルシーに変更し、東京都港区に移転。)(2015年3月解散、同年8月清算結了。)
       2012年11月        鳥取県米子市に株式会社ジュテックスを設立。(2014年12月解散、2015年3月清算結了。)
       2012年11月        台湾台北市に      台灣  北壽心股份有限公司を設立。
       2013年4月        東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
       2014年4月        東京証券取引所市場第一部に指定。
       2014年9月        東京都港区に純藍株式会社を設立。
       2016年1月        吸収分割により株式会社但馬寿の製造部門及び販売部門の一部を寿製菓株式会社へ承継。
       2016年1月        株式の取得により、株式会社フランセを連結子会社化。(2017年4月 合併により解散。)
       2017年4月        株式会社シュクレイが株式会社フランセを吸収合併。
       2018年11月        合弁会社の持分取得によりHoney               Sucrey    Limitedを子会社化。
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      3【事業の内容】
       当社グループは、純粋持株会社であります寿スピリッツ株式会社(当社)、子会社18社及び関連会社1社で構成さ
      れ、菓子の製造・販売を主たる業務としております。
       当社グループは、主に地域事業会社を基礎としたセグメントで構成されており、「シュクレイ」、「ケイシイシ
      イ」、「寿製菓・但馬寿」、「販売子会社」、「九十九島グループ」、「その他」の6つを報告セグメントとしており
      ます。
       報告セグメントは、以下のとおりであります。

       なお、Honey       Sucrey    Limited(香港九龍、セグメント名称「その他」)は、2020年1月開催の取締役会において清
      算計画を決議しており、同社は現在清算手続中であります。
        セグメント名称                 主な事業内容                       会社名
                  菓子の製造・販売(ショップブランド
                  「ザ・メープルマニア」、「東京ミルク                     株式会社シュクレイ(連結子会社)
     シュクレイ
                  チーズ工場」、「フランセ」他)
                  菓子の製造・販売
     ケイシイシイ             (ショップブランド「ルタオ」、「グラッ                     株式会社ケイシイシイ(連結子会社)
                  シェル」他)
                  菓子の製造・販売
                                       寿製菓株式会社(連結子会社)
     寿製菓・但馬寿             (ショップブランド「お菓子の壽城」、
                                       株式会社但馬寿(連結子会社)
                  「カノザ」、「遊月亭」)
                                       株式会社寿堂(連結子会社)
                                       南寿製菓株式会社(連結子会社)
                                       株式会社寿香寿庵(連結子会社)
                                       株式会社ひだ寿庵(連結子会社)
                  菓子の販売(ショップブランド「コンディ
                                       株式会社三重寿庵(連結子会社)
     販売子会社
                  トライ神戸」他)
                                       株式会社せとうち寿(連結子会社)
                                       株式会社東海寿(連結子会社)
                                       株式会社寿庵(連結子会社)
                                       株式会社花福堂(連結子会社)
                  菓子の製造・販売
                                       株式会社九十九島グループ(連結子会社)
     九十九島グループ             (ショップブランド「赤い風船」、「アイ
                  ボリッシュ」他)
                                       株式会社ケーエスケー(連結子会社)
                  損害保険代理業
                                       純藍株式会社(連結子会社)
                  健康食品の販売
     その他
                                       台灣北壽心股份有限公司(連結子会社)
                  菓子の販売
                                       Honey   Sucrey    Limited(連結子会社)
                    〃
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      〔事業系統図〕
       (注)1.2020年1月開催の取締役会において清算計画を決議しており、同社は現在清算手続中であります。











          2.無印 連結子会社
             ※   持分法非適用関連会社
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      4【関係会社の状況】
                        資本金     主要な事業の        議決権の所有

         名称         住所                                関係内容
                       (千円)     内容        割合(%)
     (連結子会社)

                                            経営指導を行っている。
     ㈱九十九島グルー          長崎県佐世保             菓子の製造・
                                            役員の兼任      3名
                        99,000                 100
     プ          市             販売
                                            貸付金          852,500千円
                                            経営指導を行っている。
     ㈱寿堂          山口県長門市        20,000     菓子の販売            100
                                            役員の兼任      3名
                                            経営指導を行っている。
     南寿製菓㈱          宮崎県宮崎市        40,000     菓子の販売            100   役員の兼任      3名
                                            借入金     60,000千円
                                            経営指導を行っている。
                                            役員の兼任      3名
     ㈱寿香寿庵          兵庫県西宮市        75,000     菓子の販売            100
                                            土地・建物の賃貸
                                            借入金             40,000千円
                                            経営指導を行っている。
     ㈱ひだ寿庵          岐阜県下呂市        40,000     菓子の販売            100   役員の兼任      3名
                                            借入金     10,000千円
                                            経営指導を行っている。
                                            役員の兼任      3名
     ㈱三重寿庵          三重県鳥羽市        40,000     菓子の販売            100
                                            土地・建物の賃貸
                                            借入金     120,000千円
                                            経営指導を行っている。
                兵庫県美方郡
                                            役員の兼任      3名
     ㈱但馬寿                   50,000     菓子の販売            100
                新温泉町
                                            借入金        90,000千円
                                            経営指導を行っている。
     ㈱せとうち寿          岡山市北区        90,000     菓子の販売            100   役員の兼任      3名
                                            貸付金     28,000千円
                                            経営指導を行っている。
                名古屋市中村
                                            役員の兼任      3名
     ㈱東海寿                   10,000     菓子の販売            100
                区
                                            借入金            170,000千円
                                            経営指導を行っている。
     ㈱寿庵          京都市山科区        30,000     菓子の販売            100   役員の兼任      3名
                                            借入金     80,000千円
                                            経営指導を行っている。
     ㈱花福堂          福岡市東区        70,000     菓子の販売            100   役員の兼任      3名
                                            借入金     40,000千円
                                            経営指導を行っている。
                                            役員の兼任      2名
     ㈱ケイシイシイ                       菓子の製造・
                北海道千歳市        80,000                 100
                                            土地・建物の賃貸
     (注)1.3                       販売
                                            借入金         800,000千円
                                            経営指導を行っている。
                                            役員の兼任      3名
     寿製菓㈱                       菓子の製造・
                鳥取県米子市        90,000                 100
                                            業務委託
     (注)1.3                       販売
                                            借入金            500,000千円
                                            経営指導を行っている。
                             損害保険代理
                                            役員の兼任      2名
     ㈱ケーエスケー          鳥取県米子市         5,000                100
                             業
                                            借入金              6,000千円
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                        資本金     主要な事業の        議決権の所有

         名称         住所                                関係内容
                       (千円)     内容        割合(%)
                                            経営指導を行っている。

     ㈱シュクレイ
                                            役員の兼任      3名
                東京都港区        60,000     菓子の販売            100
     (注)1.3
                                            貸付金          1,687,531千円
                                            経営指導を行っている。
                             健康食品の販
     純藍㈱          東京都港区        30,000                 100   役員の兼任      4名
                             売
                                            貸付金            130,000千円
                        83,000
     台灣北壽心股份有
                                         100
                台湾台北市             菓子の販売               役員の兼任      3名
     限公司   (注)1               (千NT$)
     Honey   Sucrey
                        32,200
                                         100
                香港九龍             菓子の販売               役員の兼任      2名
     Limited    (注)1
                       (千HK$)
      (注)1.特定子会社に該当しております。
         2.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
         3.㈱ケイシイシイ、㈱シュクレイ及び寿製菓㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)
           の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
           主要な損益情報等
                       ㈱ケイシイシイ            ㈱シュクレイ            寿製菓㈱
           (1)売上高             12,700,027千円           16,198,555千円           10,368,259千円
           (2)経常利益              1,299,246千円           2,060,173千円           1,384,259千円
           (3)当期純利益               880,239千円          1,216,819千円            896,571千円
           (4)純資産額              5,342,189千円           3,133,565千円           6,034,231千円
           (5)総資産額              7,172,486千円           6,078,353千円           7,591,298千円
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2020年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                 368    ( 577  )

      シュクレイ
                                                 450    ( 274  )
      ケイシイシイ
                                                 372    ( 219  )
      寿製菓・但馬寿
                                                 91    ( 58 )
      販売子会社
                                                 202    ( 103  )
      九十九島グループ
                                                 31    ( 15 )
      その他
                                                1,514    ( 1,246   )
       報告セグメント計
      全社(共通)                                            6    ( 1 )
                                                1,520    ( 1,247   )

                  合計
      (注)    1.従業員数は就業人員(グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数(パート、
           嘱託、契約社員を含み、アルバイト、派遣社員を除く。)は、年間の平均人数を( )内に1日8時間換算
           による外数で記載しております。また、嘱託、契約社員は臨時従業員数に含めて記載しています。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2020年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
            6    ( 1 )         44.5               13.8           6,772,034

      (注)1.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         3.提出会社は全て全社(共通)に属しております。
       (3)労働組合の状況

         当社の連結子会社である寿製菓㈱には、寿製菓労働組合が組織されており、UAゼンセン同盟に加盟しておりま
        す。組合員数は2020年3月31日現在255名であり、労使関係は円満に推移しております。
         なお、当社及び他の連結子会社については、労働組合に加入しておりません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において、当社グループが判断したものであります。
       (1)経営の基本方針

         当社グループは、経営理念であります「喜びを創り喜びを提供する」を経営の基本方針に、これをすべての事業
        活動の指針として、地域社会に貢献する企業集団として事業活動を行っております。今後もこの基本方針のもと
        「全国各地のお菓子のオリジナルブランドとショップブランドの総合プロデューサー」として、蓄積した豊富な技
        術、ノウハウをもって、より一層お客様に喜ばれる商品創りとサービスの提供に精進し、当社グループの成長・拡
        大を目指してまいります。
         同時に、当社グループは、企業活動を支えるすべての利害関係者(ステークホルダー)の信頼と期待にお応えで
        きるよう経営努力を続けてまいります。
         当社グループの経営理念は、次のとおりです。
        ①経営理念

        ○経営理念 「喜びを創り喜びを提供する」
         この経営理念は、創業者であります河越庄市をはじめ、諸先輩方が幾多の試練を乗り越えてこられた中、生まれ
        ました。利潤の追求のみが企業の目的ではなく、会社が未来永劫発展し続けるためには、常に「人様に喜んでいた
        だく」ことを最優先に考え、お客様に喜んでいただける商品を創り、お客様に喜ばれるサービスを提供し続け、地
        域社会への貢献、共存・共栄こそが、会社の存在意義であり、当社グループに与えられた使命であります。
        ○社是 「感謝と報恩」「創意と工夫」「本氣と誠実」

        ○経営信条

        1.私達は、お客様に喜ばれることを自らの喜びとする。
        1.私達は、夢を語り合い、ナンバーワンをめざし、日々チャレンヂする。
        1.私達は、プロとしての自覚と真の勇氣を持ち、感動をもたらす。
        1.私達は、高い目標を掲げ、執念を燃やし、必ず達成する。
        1.私達は、更なる高い価値の創造により、物心両面の豊かさを実現する。
        ○基本ポリシー 「熱狂的ファンづくり」

         当社グループは、経営理念の具現化に向け、ひとつのお菓子、ひとりのお客様への接客で、一生お付き合いがで
        きる熱狂的なファンを今日一人創ることに全従業員が徹する『熱狂的ファン創り』を基本ポリシーに、実践してい
        くことをモットーにしております。
        ○経営理念手帳「こづち」について

         経営理念を全従業員が理解を深め、共有化を図る目的で、経営哲学(フィロソフィー)100ヶ条を創り、明文化
        した経営理念手帳「こづち」を作成し、全従業員への周知徹底と経営理念の浸透に努めております。
         経営理念手帳「こづち」は、各職場単位で行う朝礼や研修、勉強会などで活用し、また、実践成果を全従業員が
        共有し、さらなる大きな成果を生み出していくことを目的に「こづち発表全国大会」を年1回開催しております。
        グループ各社から予選を勝ち抜いた代表者が経営理念の実践の成果を発表する当該イベントは、当社グループの最
        重要イベントに位置付けております。
        ○「寿スピリッツ」社名の由来及びシンボルマークについて

         「寿スピリッツ」とは、当社グループの積極果敢で熱い精神を引き継ぎ、
        これからの時代を全力で切り拓き、より大きな喜びを創造していく会社へ、
        そのような念いで2006年10月、純粋持株会社体制化を契機に制定されまし
        た。
         シンボルマークには、社員一人ひとりの気持ちが重なって、“輪”になる
        という意味が込められております。
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       (2)目標とする経営指標
         当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、収益性の改善に注力しており、
        「売上高経常利益率」20%以上の達成を目標指標に掲げております。当該目標指標の達成に向け、ブランド価値の
        向上及び生産性の改善などの取り組みによる売上総利益率の改善に注力いたしております。その結果、当連結会計
        年度の売上総利益率は、新型コロナウイルスの感染拡大に影響により、年度終盤において売上高の急激な落ち込み
        や生産活動の縮小を余儀なくされたものの施策遂行の成果により前連結会計年度に対し0.5ポイント増加いたしま
        した。一方、売上高対販売管理費比率は、年度終盤の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、前連結会計年
        度に対し0.9ポイント増加したことにより、売上高経常利益率は、前連結会計年度に対し0.4ポイント減少の14.3%
        となりました。
       (3)経営環境及び中長期的な会社の経営戦略

         当社グループを取り巻く経営環境は、少子高齢化や人口減少が進む中、限られた市場規模のもとで、業種・業態
        を超えた販売競争が一段と激化してくるものと予想されます。また、お客様の消費行動や価値観の多様化が進む
        中、商品・サービスに対するお客様の選別の目は厳しさを増してきております。特に近年ではブランド志向・本物
        志向の傾向が一層強まっております。こうした変化にすばやく対応し、お客様の要望に対応できる商品・サービス
        の企画力の有無が当社グループの将来を左右するものと考えております。
         このような経営環境の中、当社グループは、お菓子の総合プロデューサーとして「高い価値の創造」をテーマ
        に、美味しさと品質に徹底的に拘り、「地域性」と「専門店性」を追求した独創性のあるショップブランド及び商
        品ブランドの創造と育成により、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。
         また、地域ごとのマーケット特性にマッチしたお土産、パーソナルギフトから自家用まで、多用途なギフト需要
        に多数のプレミアム・ギフト・スイーツのブランドポートフォリオで適応する独自のビジネスモデルの構築に注力
        してまいります。
       (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         今後の見通しにつきましては、緩やかな景気回復基調で推移していた昨年の状況から一変し、新型コロナウイル
        スの感染拡大の影響は、戦後最大の危機に直面していると言われるほど経済活動及び個人消費に与える影響は計り
        知れず、当社グループにおきましても、かつて経験したことのない深刻な影響が生じており、極めて厳しい経営環
        境が続くものと予想されます。
         このような未曾有の環境下、当社グループは、目まぐるしく変化している国内外の市場動向及び消費者ニーズの
        変化を迅速に捉えながら、次の施策を2段階で、全従業員の総力を結集し、積極果断に対処してまいります。
        ◆緊急事態フェーズ(感染拡大の収束まで)

         従業員及びステークホルダーの安全・健康を第一に考え、政府及び各自治体の方針などに従い、感染予防策を引
        き続き講じてまいります。また、当面、事業活動の大幅な縮小を余儀なくされることから、徹底したコスト削減及
        び支出の抑制に努めることで経営体質をより強固なものにし、収束後を見据えた万全な対策準備に取り組んでまい
        ります。
        <緊急対策>
        ①感染予防策の徹底
        ②コスト削減(人件費の縮減含む)及び資金流動性の確保
        ③在庫の適正化(新鮮でより美味しい商品をお客様にお届けすることを最優先に考える)
        ④収束後を見据えた新ブランド及び新商品開発の準備並びに提案営業の推進
        ⑤通信販売の対策強化(EC対策及びロイヤルカスタマー対策等の強化)
        ◆回復フェーズ(感染収束後)

         収束後の消費環境は、外出自粛要請の緩和や政府による緊急経済対策などにより、徐々に回復基調で推移するも
        のの、個人消費の低迷による業績への影響は避けられないものと予想されます。
        当社グループは、事態の鎮静化後に迅速に事業活動を回復させ、成長軌道に乗せるべく、次の事項を当面の重点施
        策と捉え、対処してまいります。
        <当面の重点施策>
        ①「超現場主義」による組織力の向上
          「超現場主義」を2020年度の経営スローガンに掲げました。新型コロナウイルス感染の収束後の市場動向及び
         ライフスタイルの変化を的確に捉え、また、限られたパイを巡り、熾烈な企業間競争を勝ち抜くため、当社グ
         ループは、理念経営を根幹とした人財育成及び従業員満足度の向上を図り、製造ライン、店舗・営業部門におけ
         る現場長中心の経営スタイルに一層磨きをかけ、変化対応力及び競争力の高い組織づくりに注力してまいりま
         す。
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        ②主力ブランド・主力商品の育成と新ブランド・新商品・新販路の創造
          当社グループは、売上高の増大に向け、美味しさを徹底的に追求した「商品力」のレベルアップを第一に考
         え、既存店対策、新規出店・リロケーション対策、売場シェア増大対策及び通信販売対策の強化などにより主力
         ブランド及び主力商品の育成に注力してまいります。同時に、新たな成長の柱とさせるべく、新ブランド開発、
         新商品開発及び新販路開拓を進めてまいります。
        ③首都圏展開の推進
          国内最大の消費マーケットであります首都圏は、新たな販路獲得や売場シェアの拡大により更なる成長が見込
         める事業領域であると捉えております。当社グループは、引き続きシュクレイを中心に、販売力の強化によるブ
         ランド認知度の向上を図り、直営店及び催事展開による店頭販売の強化はもとより駅・空港・SAなどでの卸展
         開を推進いたします。
        ④インバウンド対策の強化
          当社グループは、2015年よりインバウンド対策の強化を重点施策に掲げ、ケイシイシイの「ルタオ」、シュク
         レイの「東京ミルクチーズ工場」を中心に、最後の玄関口であります国際線ターミナル免税売店での卸販売に注
         力してまいりました。2019年の訪日外客数は前年比2.2%増の3,188万人、消費額は前年比6.5%増の4兆8,113億
         円となり、それぞれ過去最高を更新し、菓子購入率も高まりを見せております。日本政府は2030年に6,000万人
         の達成目標を掲げており、主力ブランドの認知度の向上や主要国際線ターミナル免税売店での対策強化により、
         売上増大が見込める事業領域と考えております。
          新型コロナウイルス感染の収束後、国際線ターミナル売店の売場再開の目途がつき次第、迅速に営業及び販売
         体制を整え、取り組んでまいります。
        ⑤海外事業における成長モデルの構築
          国内マーケットは、少子高齢化に伴う人口減少などによる成熟傾向の中、当社グループは持続的な成長に向
         け、海外事業の拡大は必要不可欠であると認識しております。そのため当社グループでは、海外事業における成
         長モデルの構築に向けて、2013年、台湾台北市でのカフェ直営店の出店を手始めに、アジア圏を中心に出店エリ
         アを広げてまいりました。引き続き海外市場でのノウハウの蓄積及び成長モデルの構築を図り、経営基盤の強化
         に対処してまいります。
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      2【事業等のリスク】
         有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営
        成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと
        おりであります。
         なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において、当社グループが判断したものであり
        ます。
       (1)異常気象、大規模災害等による消費動向の急激な変動について
         当社グループの主力事業は、菓子類を主とした嗜好品を取り扱っており、用途等の性質上、季節変動があり、気
        象変動の影響を受ける傾向があります。当社グループでは、天候予測を注視しながら、経営成績に与える影響を最
        小限に抑えるよう対策を講じておりますが、想定をはるかに超え、消費動向に急激な変動を及ぼす猛暑・暖冬など
        の異常気象や大規模災害、また、新型インフルエンザなどの感染症災害が発生した場合には、経営成績に影響を及
        ぼす可能性があります。
       (新型コロナウイルスなど、感染拡大によるリスク)

         当社グループでは新型コロナウイルスなど重大な感染症が発生・蔓延した場合、外出自粛に伴う移動の減少や出
        店施設の臨時休業など、様々な活動の自粛により消費活動が急激に縮小し、当社グループの経営成績に影響を及ぼ
        す可能性があります。
         また、当社グループの従業員に新型インフルエンザやノロウイルス等の感染が拡大した場合、一時的に操業及び
        営業を停止するなど、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこれらのリス
        クに対応するため、感染防止に向けた対策を講じております。
         なお、今般、世界的に感染が拡大しました新型コロナウイルスに関しては、政府による「緊急事態宣言」の発令
        を受け、当社グループにおきましても事業活動の大幅な縮小を余儀なくされております。また、「緊急事態宣言」
        解除後におきましても、事業環境の回復見通しは、極めて不透明な状況にあります。今後においても感染拡大の長
        期化や政府及び自治体並びに行政当局等による様々な規制が強化された場合には、引き続き当社グループの事業活
        動の大幅な縮小を余儀なくされ、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
         当該事象発生に伴う対応策につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題
        等 (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。
       (2)自然災害

         当社グループの事業地域であります日本国内は、頻度や程度を予測することが難しい地震、台風、豪雨、噴火と
        いった自然災害の影響を受けやすい環境にあり、万一発生した場合に備え、必要と考えられる設備の定期点検や火
        災保険などを付保しております。また、事業戦略上、生産拠点及び販売拠点は国内各地に分散化しており、特定地
        区への生産集中及び売上依存は回避されております。
         しかしながら、大規模な自然災害の発生によりこれらの事業拠点が甚大な被害により、長期間稼働不能の状態に
        陥るなど生産活動または販売活動に大きな支障をきたす場合や、一部の商品を除き基本的には一商品一工場の生産
        体制であるため、販売できなくなる商品が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ
        ります。
       (3)食品の安全性について

         消費者の食品の安全性に対する関心が非常に高まっています。また、菓子・食品業界におきましては、食品表示
        偽装、原材料や製品の消費期限・賞味期限の管理の問題など、食品の品質・安全性に係る問題が発生しておりま
        す。
         当社グループでは、食品の品質・安全性の確保は経営上の最重要課題であるとの認識の下、「食品衛生法」、
        「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称、JAS法)」、「不当景品類及び不当表示防止法
        (景品表示法)」など          各種法令の遵守、対応マニュアルの整備、適正表示の徹底、異常が発生した場合に原因をト
        レースできる体制の構築など品質管理体制の強化に取り組んでおりますが、原材料や製造工程に想定外の問題が発
        生した場合や、当社グループのみでは回避できない社会・業界全般にわたる品質・衛生的な問題などが発生した場
        合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)法的規制について

         当社グループは事業活動を遂行するにあたり、食品衛生法、JAS法、食品表示法、景品表示法、不正競争防止
        法、製造物責任法など、様々な法的規制を受けており、主に下表の許認可を受けております。当社グループはこれ
        らの許認可を受けるための諸条件及び法令の遵守に努めており、現時点において当該許認可が取消しとなる事由は
        発生しておりません。しかし、法令違反等によりこれらの許認可が取消された場合または業務の停止命令を受けた
        場合には、当社グループの事業継続及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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         また、今後において規制の強化または新たな規制の導入により、事業活動が制約され、各業務の遅滞が発生した
        場合等には、当社グループの事業継続及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
           許可の種類            有効期限        関連する法令               取消等となる事項
     菓子製造業                   5年        食品衛生法          第55条および第56条に違反した場合

     食品の冷凍または冷蔵業                   〃         〃                〃

     飲食店営業                   〃         〃                〃

     アイスクリーム類製造業                   〃         〃                〃

     喫茶店営業                   〃         〃                〃

     乳類販売業                   〃         〃                〃

       (健康食品事業の法的規制について)

         当社グループは、新規事業として2012年10月より健康食品事業を営んでおりますが、当該事業において食品衛生
        法、JAS法、食品表示法、薬事法、健康増進法など様々な法的規制を受けております。当社グループは、当該法
        的規制の遵守を徹底しておりますが、万が一これらに抵触し、行政処分の対象となった場合の社会的信用力の失墜
        や法律が改正され、規制が強化された場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)原材料の調達及び価格高騰

         製菓原材料は主に小麦粉、小豆、砂糖、油脂など多くの農産物を使用しており、産地の天候不順や自然災害の影
        響、世界的な需給状況の変化により価格の高騰や安定的な調達が困難になる可能性があり、輸入原料の場合には、
        為替変動によっても仕入価格が変動する可能性があります。また、原油価格の高騰により重油等の燃料や石油製品
        である包装資材、容器類の価格が上昇する可能性があります。
         当社グループでは、安定的な調達を実現するため、迅速な情報収集や調達先の多様化、事前の価格交渉によるリ
        スク分散など様々な対応策を進めておりますが、突発的事情により安定的調達ができなくなった場合、また、仕入
        価格が急激かつ想定を大幅に超えて上昇した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)情報の漏洩

         当社グループは、企業情報及び個人情報の漏洩対策につきましては、「情報管理規程」及び「個人情報管理規
        程」の制定など、社内体制を整備し、ハード面を含めた一層のセキュリティ強化に取り組んでおります。特に、通
        信販売においては、多くのお客様の個人情報を保有していることから、個人情報の保護に関する法律(以下「個人
        情報保護法」という。)を遵守するとともに、厳重な管理に努めております。しかしながら、万一何らかの理由に
        より情報漏洩や個人情報保護法に抵触する事象が発生した場合には、損害賠償の発生や対応費用の発生のみなら
        ず、当社グループの信用に重大な影響を与え、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)海外での事業展開

         当社グループは、主にアジア地域において、製品の輸出及び現地法人及びフランチャイズパートナーを通じ、事
        業活動を展開いたしております。事業展開地域において、予期しない不利な経済的、政治的要因、法的規制などの
        発生、また、地震        などの自然災害、紛争テロの発生、感染症疾病の流行などの事象が発生した場合には、海外での
        事業活動に支障をきたし、当社グループの                    経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (8)固定資産の減損

         当社グループは、事          業活動で使用する工場や店舗などにかかる様々な資産を保有しております。経営環境や事業
        活動の著しい変化による収益性              の低下、将来キャッシュ・フローの状況などにより、対象資産に対して減損処理を
        行った場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1 ) 経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は、次のとおりであります。
        ①経営成績の状況

          当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境は、年度前半は、雇用・所得環境の改善傾向により
         緩やかな回復基調でありましたが、年度後半は、相次ぐ自然災害や消費税率の引き上げの影響により個人消費は
         力強さを欠き、加えて、年度終盤に発生した新型コロナウイルスの感染拡大の深刻化は、世界経済全体に大きな
         影響を与え、国内においてもインバウンド消費、個人消費ともに急速に冷え込み、極めて厳しい環境になりまし
         た。
          このような状況下、当社グループは、2019年の経営スローガンを『超                                  超絶 WSR!!(※)』とし、「商品
         力」、「販売力・営業力」、「売場力」のレベルアップによるブランド育成に注力するとともに、新ブランド開
         発、新業態による新規出店などに鋭意取り組みました。また、当面の重点施策に掲げております「インバウンド
         対策の強化」、「海外展開(海外における事業モデルの構築)」、「首都圏展開の推進」に引き続き注力いたし
         ました。
          製造面では、品質及び衛生管理の一層の強化を図るとともに、設備投資による増産体制の構築及び生産性の向
         上に対処いたしました。
          このような取り組みにより業績面では、本年1月までは、売上面及び利益面ともに好調に推移した一方、年度
         終盤は、新型コロナウイルスの感染拡大により、政府や各自治体からの外出自粛要請に伴う移動の減少などの影
         響を強く受け、訪日客の激減に伴うインバウンド売上高の減少に留まらず、主要な販売チャネルでの売上高が軒
         並み急激に落ち込み、大幅な生産調整を余儀なくされました。
          その結果、当連結会計年度の売上高は、45,180百万円(前期比10.8%増)、営業利益は6,454百万円(前期比
         8.0%増)、経常利益は6,475百万円(前期比7.7%増)となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益
         は、特別損失に、店舗に係る減損損失264百万円を計上したほか、新型コロナウイルス感染拡大の影響により売
         上高の急激な減少が見込まれることから、たな卸資産評価損として248百万円を計上したものの、経常利益が増
         加したことなどにより、4,100百万円(前期比3.2%増)となりました。
        ※ WSR(ダブルエスアール)とは、グループ経営基本方針として2015年に掲げた経営スローガン『ワールド 

         サプライジング リゾート(             W orld   S urprising     R esort)宣言』の略称であり、商品・店舗・接客・営業活動な
         ど、あらゆるビジネスのシーンで「世界へ、ありえないほどの驚きの、非日常(超感動)を提供する」という意
         味が込められています。
         セグメント別の        経営成績    は、次のとおりであります。

                           売上高                     営業利益

                   前連結       当連結              前連結       当連結
          区分
                                 増    減                  増    減
                   会計年度       会計年度              会計年度       会計年度
                                (百万円)                      (百万円)
                  (百万円)       (百万円)              (百万円)       (百万円)
     シュクレイ               13,860       16,198        2,338       2,089       2,058        △31
     ケイシイシイ               12,011       12,700         688      1,552       1,291       △261

                    10,079       10,572         492      1,073       1,351        278
     寿製菓・但馬寿
                                            466       523        56
     販売子会社               5,829       6,175        346
     九十九島グループ               3,759       4,522        762       119       374       254

     その他(注)                                      △91       △176        △85
                      321       812       490
                    45,861       50,980               5,210       5,423        212
     小計                              5,118
     (調整額)              △5,092       △5,799                 765      1,031        266
                                   △707
                    40,768       45,180               5,975       6,454        478
     合計                              4,411
       (注)当連結会計年度より、前連結会計年度に連結の範囲に含めました、Honey                                     Sucrey    Limited(香港)が含まれて
          おります。また、前連結会計年度は持分法適用のため、上表には含まれておりません。
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        1)  シュクレイ
         シュクレイは、本年1月までは、販売力の強化及び新規出店効果などにより、直営店及び催事売上がともに伸
        長いたしました。また、営業強化などにより国際線ターミナル売店及び駅売店での卸売上が好調に推移いたしま
        した。生産面では、生産能力の増強を図るため、横浜工場の改修工事を行いました。一方、年度終盤は、新型コ
        ロナウイルス感染拡大の影響を強く受け、とりわけ繁忙期にあたる3月は、売上面・利益面ともに急激に落ち込
        みました。なお、出退店につきましては、駅ビル及び商業施設などに計9店の出店及び8店の退店を行いまし
        た。その結果、売上高は16,198百万円(前期比16.9%増)、営業利益は2,058百万円(前期比1.5%減)となりま
        した。
        2)  ケイシイシイ
         ケイシイシイは、本年1月までは、各種対策強化などにより国際線ターミナル売店での卸売上及び通信販売が
        伸長いたしました。また、前期に立ち上げた新ブランドによる首都圏での新規出店効果も加わり、総じて堅調に
        推移いたしました。一方、年度終盤は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受け、とりわけ繁忙期にあた
        る3月は、売上面・利益面ともに急激に落ち込みました。その結果、売上高は12,700百万円(前期比5.7%増)、
        営業利益は1,291百万円(前期比16.8%減)となりました。
        3)寿製菓・但馬寿
         寿製菓・但馬寿は、本年1月までは、前期に実施したグループ向け生産の一部を他のグループ製造拠点に移管
        したことによる減収要因が一巡し、グループ向け売上が増収基調に転じ、また、「サンドクッキー」などの新製
        品の営業強化及び販路拡大などにより売上高は好調に推移いたしました。一方、年度終盤は、新型コロナウイル
        ス感染拡大の影響を強く受け、とりわけ繁忙期にあたる3月は、売上面・利益面ともに急激に落ち込みました。
        その結果、売上高は10,572百万円(前期比4.9%増)、営業利益は1,351百万円(前期比26.0%増)となりまし
        た。
        4)販売子会社
         販売子会社は、本年1月までは、新規出店効果により関西地区の売上高が伸長し、加えて、東海地区において
        も、改元祝賀ムードも追い風となり2018年11月に出店した伊勢神宮内宮前おはらい町通り店の出店効果や主力商
        品が伸長したことなどにより好調に推移いたしました。一方、年度終盤は、新型コロナウイルス感染拡大の影響
        を強く受け、とりわけ繁忙期にあたる3月は、売上面・利益面ともに急激に落ち込みました。その結果、売上高
        は6,175百万円(前期比5.9%増)、営業利益は523百万円(前年同期比12.2%増)となりました。
        5)九十九島グループ
         九十九島グループは、本年1月までは、テーマパーク向けOEM生産の中止や製造ライン新設によるグループ
        向け供給体制の構築など前期からの取り組みが奏功し、収益性が大幅に改善いたしました。また、新規出店効果
        や首都圏での催事強化などにより、好調に推移いたしました。一方、年度終盤は、新型コロナウイルス感染拡大
        の影響を強く受け、とりわけ繁忙期にあたる3月は、売上面・利益面ともに急激に落ち込みました。その結果、
        売上高は4,522百万円(前期比20.3%増)、営業利益は374百万円(前期比212.6%増)となりました。
        6)その他
         その他は、損害保険代理業、健康食品事業、海外(台湾及び香港)における菓子事業が含まれております。台
        湾事業は、新規出店効果などにより収益は改善傾向にある一方、香港事業につきましては、香港への訪問者数激
        減など事業環境の急激な悪化に伴い苦戦を強いられました。その結果、売上高は812百万円(前期比152.8%増)
        となり、営業損失は176百万円(前期は営業損失91百万円)となりました。
         なお、当社の海外連結子会社Honey                  Sucrey    Limited(香港)は、急激な事業環境の悪化を踏まえ、事業再建が
        困難と判断し、本年1月に当社取締役会において清算計画を決議いたしました。
        ②財政状態の状況

        (資産)
          当連結会計年度末における総資産は、26,814百万円となり前連結会計年度末と比べ860百万円増加いたしまし
         た。
          主な要因は、現金及び預金の増加(2,631百万円)、受取手形及び売掛金の減少(2,135百万円)、建物及び構
         築物(純額)の増加(389百万円)、製品及び商品の減少(229百万円)などによるものです。
        (負債)
          負債は、5,649百万円となり前連結会計年度末と比べ2,009百万円減少いたしました。
          主な要因は、支払手形及び買掛金の減少(701百万円)、未払金の減少(506百万円)、未払法人税等の減少
         (329百万円)、賞与引当金の減少(189百万円)などによるものです。
        (純資産)
          純資産は、21,164百万円となり前連結会計年度末と比べ2,870百万円増加いたしました。
          主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益計上による増加(4,100百万円)及び配当金の支払いによる減
         少(1,244百万円)などによるものです。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ8.4ポイント増加
         し78.9%となりました。
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        ③キャッシュ・フローの状況
          当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,631
         百万円増加し、8,291百万円(前期比46.5%増)となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は、6,578百万円(前期比40.1%増)となりました。
          主な要因は、税金等調整前当期純利益が5,946百万円となり、非資金項目であります減価償却費が1,459百万
         円、売上債権の増減額が2,135百万円となったことによる増加要因があった一方、仕入債務の増減額が△699百万
         円、その他流動負債の増減額が△347百万円、法人税等の支払額が△2,386百万円となったことによる減少要因に
         よります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は、2,446百万円(前期比0.5%増)となりました。
          主な要因は、有形固定資産の取得による支出が2,265百万円、投資その他の資産の増減額が△167百万円となっ
         たことによる減少要因によります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結       果使用した資金は、1,499百万円(前期比10.9%増)となりました。
          主な要因は、長        期借入金の返済による支出252百万円及び配当金の支払額1,244百万円などの減少要因によりま
         す。
       (2)生産、受注及び販売の実績

        ①生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                  (自 2019年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2020年3月31日)
      シュクレイ(千円)
                                 11,785,545                     106.6
      ケイシイシイ(千円)

                                 11,208,469                     101.4
      寿製菓・但馬寿(千円)                           11,614,059                     105.9

      九十九島グループ(千円)                           5,076,969                    130.1

            合計(千円)                     39,685,042                     107.3

       (注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
          2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ②受注実績

         当社グループは、基本的に販売計画に基づいた見込生産を行っているため、記載を省略しております。
        ③販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                              当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2019年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2020年3月31日)
      シュクレイ(千円)                           16,198,555                    116.9
      ケイシイシイ(千円)                           12,700,027                    105.7

      寿製菓・但馬寿(千円)                           10,572,080                    104.9
      販売子会社(千円)                            6,175,603
                                                      105.9
      九十九島グループ(千円)                            4,522,108

                                                      120.3
                                 50,168,373

       報告セグメント計(千円)                                                110.2
      その他(千円)                             812,113                   252.8

                                                      113.9

      セグメント間の内部売上高又は振替高                           △5,799,985
            合計(千円)                      45,180,501                    110.8

       (注)本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       ( 3)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
        ①経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        (売上高)
          当面の重点施策であります「インバウンド対策の強化」では、国際線ターミナル免税エリア売店を中心に、主
         力ブランドでありますケイシイシイの「ルタオ」、シュクレイの「東京ミルクチーズ工場」での新規売場の獲得
         及び外国人販売員による試食販売の強化などに注力した結果、国際線ターミナル売店卸売上高は5,375百万円
         (前期比16.7%増)となりました。「海外展開」では、香港市場が急激な環境悪化により撤退を余儀なくされた
         一方、アジアを中心に現在7カ国までエリアを拡大した結果、海外売上高は1,628百万円(前年比23.5%増)と
         なりました。また、「首都圏展開の推進」では、ブランド認知度向上に向け販売力の強化に取り組んだことなど
         により、シュクレイの売上高は16,198百万円(前期比16.9%増)となりました。これらの重点施策遂行の成果に
         加え、主力商品の強化及び新商品開発などの事業施策に鋭意取り組んだ結果、2020年1月までの売上高は好調に
         推移いたしました。一方、年度終盤は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、訪日外国人の激減に留まら
         ず、外出自粛や人の往来の減少などにより、国内全域で落ち込み、とりわけ繁忙期にあたる3月は大幅な減収を
         余儀なくされました。第4四半期の月別売上高は、1月が前年同月比15.4%増、2月が同5.7%減、3月が同
         44.8%減となりました。
          その結果、      当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ、4,411百万円増加し、45,180百万円(前期比
         10.8%増)となりました。
          なお、各セグ       メントの売上高の状況は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
         キャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載しております。
        (売上総利益率)
          当社グループは、ブランド価値の向上及び生産性の改善などによる高粗利率経営を推進しいたしております。
         当連結会計年度の売上総利益率は、年度終盤が新型コロナウイルス感染拡大の影響により生産稼働が低迷したも
         のの、設備投資による生産性の改善などにより前連結会計年度に比べ0.5ポイント増加の59.1%となりました。
        (販売費及び一般管理費)
          販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ2,341百万円増加し、20,247百万円(前期比13.1%増)とな
         りました。これは主に、積極的な新規出店や販売強化に伴う人件費、販売促進費、運賃並びに地代家賃の増加に
         よるものであ      り ます。また、対売上高比率は、年度終盤の新型コロナウイルス感染拡大に伴う減収などの影響を
         受け、前連結会計年度に比べ0.9ポイント増加し44.8%となりました。
        (営業利益)
          上記の結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ478百万円増加し、6,454百万円(前期比8.0%増)となりま
         した  。
          なお   、セグメント別の営業利益の状況は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
         キャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載しております。
        (経常利益)
          主に営業利      益の増加などにより、経常利益は、前連結会計年度に比べ462百万円増加し、6,475百万円(前期比
         7.7%増)となりました。その結果、売上高経常利益率は、前連結会計年度に比べ0.4ポイント減少の14.3%とな
         りました。
          なお、当社      グループは売上高経常利益率を目標指標としており、当該指標の分析等につきましては、「第2 
         事業の状況      1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載しております。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)

          親会社株     主に帰属する当期純利益は、特別損失に、店舗に係る減損損失264百万円及びたな卸資産評価損248百
         万円を計上したものの、経常利益の増加などにより、前連結会計年度に比べ128百万円増加し、4,100百万円(前
         期比3.2%増)となりました。
          なお、新型      コロナウイルス感染拡大の影響に伴う当社グループの緊急対策及び収束後における当面に重点施策

         につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)優先的に対処すべ
         き事業上及び財務上の課題」に記載しております。
        ②財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容

          当連結会計年度における財政状態の状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、
         経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」に記載して
         おります。
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        ③キャッ    シュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
          当連結会計年度        におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による
         財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フ
         ローの状況」に記載しております。
          当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備資金は、主として自己資金及び金
         融機関からの借入金により充当いたしております。当連結会計年度末における有利子負債の残高は、180百万円
         であり、前連結会計年度末と比較して252百万円減少しております。また、現金及び現金同等物の残高は8,291百
         万円となっており、十分な流動性を確保しております。
          また、複数の金融         機関と当座貸越極度額(当連結会計年度の総額3,250百万円)を設定することで、将来の事
         業活動のための手元流動性の確保に努めておりますが、今般発生しました新型コロナウイルスの感染拡大の長期
         化に備え、有価証券報告書提出日現在、当座貸越極度額を7,800百万円にまで増額いたしました。当面の事業活
         動に支障をきたすことはないと判断しておりまが、引き続き融資枠の増枠など適宜検討し、手元資金の流動性の
         確保に対処してまいります。
        ④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

          当社グルー      プの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して
         おります。連結財務諸表の作成にあたり、資産、負債、収益及び費用の報告に影響を及ぼす見積り及び仮定を用
         いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は、実際の結果と異なる可能性があります。
          当社グループの連結財務諸表で採用した重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)
         連結財務諸表 注記事項            (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載いたしておりますが、
         以下の会計方針は、連結財務諸表における重要な見積りの判断に影響を及ぼすものと考えておりますので、記述
         いたします。
        ・固定資産の減損

          当社グループが減損を判定する際の資産グルーピングは、事業用資産については、管理会計上の区分や投資の
         意思決定を行う際の単位を考慮し、また、遊休資産及び賃貸用資産については、個々の物件単位でグルーピング
         を行い、収益性が著しく低下し、減損の兆候が認められる場合は、当該資産グルーピングの将来キャッシュ・フ
         ローの見積りに基づいて回収可能価額を算定し、減損損失を測定いたしております。
          将来の予測不能なビジネスの前提条件の変化などにより、見積りが変更されることとなった場合、翌連結会計
         年度以降の連結財務諸表において減損損失が発生する可能性があります。
          今般発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月、政府の全国を対象とした「緊急事態
         宣言」の発令を受け、外出自粛に伴う移動の減少や出店施設の臨時休業など国内全域に及ぶ消費活動の急速な縮
         小に伴い、当社グループの事業活動は、大幅な縮小を余儀なくされております。2020年4月の売上高は、前年同
         月比82.4%減と大幅な落ち込みとなり、5月前半も同様の状況となっております。
          当社グループは、会計上の見積りにおいて、当該影響の不確実性は極めて高い事象であるものの、期末日以
         降、財務諸表作成時までに4月以降の売上実績など入手可能な情報に基づき、7月以降から1年程度の期間で緩
         やかに回復するものと仮定して、見積りを行っております。当該事象の固定資産の減損に与える影響は、当連結
         会計年度の連結財務諸表の金額に対する重要性は低く、翌年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクはな
         いものと判断いたしております。
          なお、当連結会計年度において減損損失を264百万円計上いたしております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はありません。
      5【研究開発活動】

        「喜びを創り喜びを提供する」の経営理念のもと、当社グループの研究開発活動は、市場のニーズを敏感にとらえ
       ながら、お客様に満足していただける新製品の開発を基本に、連結子会社寿製菓㈱の研究開発部が中心となって、各
       関係会社とも密接な連携・協力関係を保ち、取り組んでおります。
        主要テーマとして、全国各地の特産品(農産物、水産物等)を、原料メーカーでは扱っていない製菓原料として加
       工する技術の研究開発を進めております。また、食品業界における新素材に関する情報や、加工技術、食品保存技術
       情報について幅広く資料等を収集し、これらの基礎・応用研究を積極的に行い、新製品の開発、既存商品の品質のレ
       ベルアップを図っております。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は                      50,146   千円であります。
        また、当社グループは「寿製菓・但馬寿」セグメントでのみ研究開発活動を行っており、以下の記載は「寿製菓・
       但馬寿」セグメントにおける研究開発活動であります。
       当連結会計年度における主な研究開発活動は次のとおりであります。
       1.焼菓子の新商品開発(ラングドシャ、フィナンシェ、サンドクッキーのアイテム開発)
       2.栄養調整食品の研究開発
       3.煎餅「パリパリサンド」のアイテム開発及び製法研究
       4.栃の実・藍の健康機能に関する研究
         ・島根大学生物資源科学部と藍の機能性成分および抗炎症作用について共同研究
         ・島根大学医学部と栃の実ポリフェノールの眼圧抑制効果について共同研究
       5.主力商品の改良改善
       6.各関係会社との技術情報の共有化
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
       当連結会計年度における、設備投資の状況につきましては、生産性向上及び増産に向けた工場改善並びに新規出店
      などにより     2,041   百万円の設備投資を実施いたしました。
       主なセグメント別の設備投資の内容及び実施額は、シュクレイでは、横浜工場での増産及び合理化並びに新規出店
      などにより     973  百万円、ケイシイシイでは、第二工場での増産及び合理化などにより                                499  百万円、寿製菓・但馬寿で
      は、製品倉庫の増築工事などにより                 290  百万円、九十九島グループでは、本社工場及び福岡工場での合理化などによ
      り 136  百万円であります。
      2【主要な設備の状況】

        2020年3月31日現在における当社グループの主要な設備は、以下のとおりであります。
        国内子会社

        (1) 製造子会社
                                           帳簿価額
                                                          従業
                                    機械装    工具、
              事業所名        セグメン
                                建物及び              土地    リース
      子会社名                     設備の内容                                員数
                                    置及び    器具及              合計
                      トの名称
             (所在地)
                                構築物                  資産
                                             (千円)
                                                          (人)
                                    運搬具    び備品
                                                      (千円)
                                (千円)             (面積㎡)     (千円)
                                    (千円)    (千円)
           本社工場           寿製菓・     菓子生産設                   226,984             187

                                499,125    532,998    39,509           367  1,298,983
     寿製菓㈱
           (鳥取県米子市)(注)1           但馬寿     備                  (17,532.48)              [69]
           浦津工場(浦津F-21)           寿製菓・     菓子生産設                   48,036             64
                                259,456    298,764     1,798          123   608,177
           (鳥取県米子市)           但馬寿     備                  (6,464.66)               [22 ]
           淀江工場
                                             578,844
           『お菓子の壽城』
                      寿製菓・     菓子生産設                                 56
                                337,469     73,116    13,932   (9,763.99)       123  1,003,484
           (鳥取県米子市)           但馬寿     備及び店舗
                                                          [23 ]
                                            [4,901.00]
           (注)1.2
           但馬工場           寿製菓・     菓子生産設                   81,857             30
                                 54,519    44,753    1,573           -  182,702
           (兵庫県美方郡新温泉町)           但馬寿     備                  (2,097.00)              [11 ]
           鳥取支店           寿製菓・                        75,612             10
                          その他設備
                                 31,324      0  2,733           -  109,669
           (鳥取県鳥取市)           但馬寿                      (2,256.37)               [10 ]
           松江支店           寿製菓・                        18,772              ▶
                          その他設備
                                 10,143      0   185          -   29,100
           (島根県松江市)           但馬寿                       (540.74)              [3]
           三朝支店           寿製菓・                        13,767              ▶
                          その他設備
                                 6,793      0  2,799           -   23,359
           (鳥取県東伯郡三朝町)           但馬寿                       (683.57)              [3]
           本社工場
     ㈱九十九島                九十九島     菓子生産設                   225,412              57
           (長崎県佐世保市)                      69,361    61,119    7,276           -  363,168
     グループ                グループ     備
                                            (2,507.63)               [11 ]
           (注)3
           第1工場           ケイシイ     菓子生産設                   79,550             93
     ㈱ケイシイ
                                351,014    332,744    26,029           -  789,337
     シイ     (北海道千歳市)           シイ     備                  (7,157.96)               [35 ]
           本社・第2工場           ケイシイ     菓子生産設                   60,315             172
                                592,140    241,234    54,389           -  948,078
           (北海道千歳市)           シイ     備                  (7,427.08)              [108 ]
                                                -
           小樽洋菓子舗ルタオ           ケイシイ     菓子生産設                                 23
                                284,406     2,017   16,330           -  302,753
                      シイ     備及び店舗
           (北海道小樽市)(注)4                                                [14 ]
                                             [635.04]
                          菓子・パン                   84,227
           ドレモルタオ           ケイシイ                                     20
                          生産設備及      100,463     15,028    5,461   (2,328.63)        -  205,179
          (北海道千歳市)(注)5           シイ                                     [10 ]
                          び店舗                  [3,026.17]
           パトス           ケイシイ     菓子生産設                   316,468              52

                                142,527     2,544    5,525           -  467,064
          (北海道小樽市)(注)6           シイ     備及び店舗                  (1,480.48)               [21]
           横浜工場           シュクレ     菓子生産設                   465,002              72

                                796,183    732,750    10,167           -  2,004,102
           (横浜市金沢区)           イ     備
                                            (3,100.01)               [21 ]
     ㈱シュクレ
     イ
           浜松工場           シュクレ     菓子生産設                   129,638              57
                                206,096    177,918     5,709           -  519,361
                      イ     備
           (静岡県浜松市)                                 (1,529.18)               [26 ]
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        (2) 販売子会社
                                           帳簿価額
                                                          従業
                                    機械装    工具、
              事業所名        セグメン
                                建物及び              土地    リース
      子会社名                     設備の内容                                員数
                                    置及び    器具及              合計
             (所在地)        トの名称
                                構築物             (千円)      資産
                                                          (人)
                                    運搬具    び備品             (千円)
                                (千円)            (面積㎡)     (千円)
                                    (千円)    (千円)
           本社           販売子会                        45,921              2
     ㈱寿堂                     その他設備
                                 13,814      -   2,471           -   62,206
           (山口県長門市)           社                       (1,411.02)               [1]
           本社
                      販売子会                        30,720              2
     南寿製菓㈱                     その他設備       9,554     -   1,971           -   42,245
           (宮崎県宮崎市)           社
                                             (410.00)              [2]
           本社           販売子会                        49,232             13
     ㈱寿香寿庵                     その他設備      24,630    12,683    8,090           -   94,635
                      社
           (兵庫県西宮市)(注)6                                   (590.69)             [12]
           本社           販売子会                        56,660              5
                          その他設備      13,196      0  3,678           -   73,534
     ㈱三重寿庵
           (三重県鳥羽市)           社                       (1,285.05)               [5]
           鈴鹿営業所           販売子会                        45,420              5
                          その他設備       9,198    2,176    5,155           -   61,949
           (三重県鈴鹿市)(注)6           社
                                             (661.18)             [-]
     ㈱せとうち     本社           販売子会                        118,074              5
                          その他設備
                                 10,873      0  3,012           -  131,959
     寿     (岡山市北区)           社                       (1,662.63)               [3]
      (注)1.寿製菓㈱本社工場の土地の内、9,899.00㎡部分は1980年3月期において特定の資産の買換えをした場合の圧
           縮記帳(租税特別措置法第65条の7)を行ったことにより、帳簿価額は1千円となっております。また、寿
           製菓㈱淀江工場『お菓子の壽城』の機械装置及び運搬具の金額は、2015年3月期において国庫補助金等によ
           る圧縮記帳2,810千円が控除されております。
         2.寿製菓㈱淀江工場の土地の一部を駐車場用地として賃借しております。年間賃借料は10,260千円でありま
           す。賃借しております土地の面積については[ ]で外書きしております。
         3.㈱九十九島グループの本社工場の中には連結会社以外に貸与中の土地57,700千円(1,136.57㎡)、建物及び
           構築物16,223千円が含まれております。
         4.小樽洋菓子舗ルタオの土地を賃借しております。年間賃借料は16,200千円であります。賃借しております土
           地の面積については[ ]で外書きしております。
         5.ドレモルタオの土地の一部を賃借しております。年間賃借料は6,780千円であります。賃借しております土
           地の面積については[ ]で外書きしております。
         6.㈱ケイシイシイ(パトス)、㈱寿香寿庵(本社)、㈱三重寿庵(鈴鹿営業所)の建物及び構築物並びに土地
           のうち一部は、提出会社から賃借しているものであります。
         7.上記の他、主要な賃借として、以下のものがあります。
           国内子会社
            製造子会社
                                                        年間賃借
                         事業所名        セグメント       設備の     従業員数     建物面積
              子会社名                                         料
                        (所在地)        の名称       内容      (人)     (㎡)
                                                        (千円)
                                                7
                      米子支店          寿製菓・但       その他
            寿製菓㈱                                        472.70     2,778
                                                [ 3]
                      (鳥取県米子市)          馬寿       設備
                                                28
                      物流倉庫                  その他
            ㈱シュクレイ                     シュクレイ                  4,231.40     111,169
                                                [ ▶]
                      (東京都大田区)                  設備
                                                22
                      黒髪工場          九十九島グ       菓子生
                                                  3,032.34      21,600
            ㈱九十九島グループ
                                               [ 18 ]
                      (長崎県佐世保市)          ループ       産設備
                                                19
                      佐世保営業所          九十九島グ       その他
                                                  1,080.00      6,480
                                                [ 2]
                      (長崎県佐世保市)          ループ       設備
                                                31
                      福岡  工場        九十九島グ       菓子生
                                                  1,496.16      25,610
                                               [ 12 ]
                      (福岡市中央区)          ループ       産設備
                                                35
                      福岡事務所          九十九島グ       その他
                                                   986.01     15,950
                                                [ 5]
                      (福岡市中央区)          ループ       設備
             上記の他、主要な賃貸として、提出会社が、土地31,777千円(1,622.91㎡)、建物及び構築物229千円
            を連結会社以外に貸与しております。
         8.従業員数の[ ]は、1日8時間換算により算出した月平均の臨時従業員数を外書きで記載しております。
         9.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
         当連結会計年度末現在における重要な設備の新設及び重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           91,200,000

                  計                                91,200,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2020年6月24日)
               (2020年3月31日)                         取引業協会名
                                          東京証券取引所
                   31,121,520             31,121,520
     普通株式                                               単元株式数100株
                                           市場第一部
                   31,121,520             31,121,520             -           -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(千株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)
      2016年4月1日
                  20,747
                          31,121          -    1,217,800           -     550,269
        (注)
      (注)株式分割(1:3)によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2020年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                            外国法人等
             政府及び
                       金融商品     その他の
                                                       (株)
             地方公共     金融機関                          個人その他        計
                       取引業者     法人
             団体                     個人以外      個人
     株主数(人)          -     37     27     84     209       5   10,284      10,646        -
     所有株式数
                -   73,568      2,797    122,966      40,193        18   71,610     311,152       6,320
     (単元)
     所有株式数の
                -    23.64      0.90     39.52     12.92      0.01     23.01     100.00        -
     割合(%)
      (注)1.自己株式          1,905株は、「個人その他」に19単元及び「単元未満株式の状況」に5株を含めて記載しておりま
           す。
         2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が180単元含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2020年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
     エスカワゴエ株式会社               東京都港区麻布台3-5-3-2902                         9,300          29.88

     日本マスタートラスト信託銀
                    東京都港区浜松町2-11-3                         1,706          5.48
     行株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信
                    東京都中央区晴海1-8-11                         1,090          3.51
     託銀行株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信
                    東京都中央区晴海1-8-11                          911         2.93
     託銀行株式会社(信託口9)
                    島根県松江市魚町10                          900         2.89
     株式会社山陰合同銀行
                    鳥取県鳥取市扇町9-2                          762         2.45
     とりぎんリース株式会社
                                               693         2.23
     寿スピリッツ従業員持株会               鳥取県米子市旗ヶ崎2028寿製菓㈱内
     SSBTC CLIENT 
                    ONE LINCOLN STREE
     OMNIBUS ACCOU
                    T, BOSTON MA USA 02                          678         2.18
     NT(常任代理人 香港上海
                    111(東京都中央区日本橋3-11-1)
     銀行東京支店)
     日本トラスティ・サービス信
                    東京都中央区晴海1-8-11                          394         1.27
     託銀行株式会社(信託口5)
                    東京都中央区八重洲2-10-17                          360         1.16
     株式会社商工組合中央金庫
                    広島県福山市東深津町4-20-1                          360         1.16
     福山通運株式会社
                              -               17,156          55.13

            計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2020年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                            1,900         -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         31,113,300             311,133          -
                         普通株式
                                  6,320         -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               31,121,520           -            -
      発行済株式総数
                                   -         311,133          -
      総株主の議決権
      (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18,000株含まれております。また、
         「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数180個が含まれております。
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        ②【自己株式等】
                                                   2020年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
     所有者の氏名又は
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
     名称
                                                   の割合(%)
     寿スピリッツ株式          鳥取県米子市旗ヶ
                             1,900       -          1,900           0.00
     会社          崎2028番地
                   -          1,900       -          1,900           0.00
         計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)               価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      42             312,900
      当期間における取得自己株式                                      -               -

       (注)   当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
          よる株式数は含めておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                      処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                        (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
                                                 1,905
      保有自己株式数                            1,905       -               -
       (注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
          による株式数は含めておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識いたしており、長期にわたり株主の皆様に安定して
       利益還元できるよう、内部留保、業績水準並びに配当性向等を総合的に勘案し、利益還元に努めることを基本方針と
       いたしております。
        剰余金の配当回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としておりますが、将来的な中間配当
       の実施に備え、当社は、「毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対
       し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
        当期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき1株につき40円(中間配当はありません)の普通配当を実施
       することを決定いたしました。
        内部留保金の使途につきましては、経営体質の一層の充実並びに将来の事業展開に活用してまいります。
        また、剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日の期末配当並びに毎年9月30日の中間配当を定款に定めておりま
       す。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                     配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                      (千円)           (円)
         2020年6月23日
                        1,244,784             40.00
         定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、経営理念であります「喜びを創り喜びを提供する」を経営の基本方針として掲げ、経営の健全性と効
         率性を高め、企業活動を支えている全ての利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、長期的かつ継続的
         な株主価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に取組んでおります。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         イ 企業統治の体制の概要
          当社における企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
          企業統治の体制図(202            0年6月24日現在)

         <取締役会>







          当社の取締役会は、代表取締役社長 河越誠剛が議長を務め、取締役 山根理道、取締役 松本真司、取締
         役 城内正行、取締役 阪本良一、社外取締役 岩田松雄、取締役(監査等委員) 口木多加志、社外取締役
         (監査等委員) 野口浩一、社外取締役(監査等委員) 田中康裕の9名(内、社外取締役3名)で構成してお
         ります。取締役会は定款及び法令において定めるもののほか、取締役会において決議する事項を定めた「取締役
         会規程」に基づき、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
          取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として月1回開催するほか、必要に応じて
         臨時取締役会を開催しております。
         <監査等委員会>
          取締役の業務執行を監査する役割を担う監査等委員会は、取締役(監査等委員・常勤) 口木多加志、社外取
         締役(監査等委員) 野口浩一、社外取締役(監査等委員) 田中康裕の3名(内、社外取締役2名)で構成し
         ております。監査等委員会は、監査計画の決定及び監査の実施報告など、原則として月1回開催するほか、必要
         に応じて随時開催しております。
          監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会
         議など重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用
         人にその説明を求めることができるものとしております。
         <内部監査室>
          当社の内部監査室は、内部監査室長 足穗 学の1名で構成しております。業務が内部統制下において、関係
         法令、定款及び社内規程に従い、適切かつ有効に運営されるよう、当社の内部監査に関する基本的な事項を定め
         た「内部監査規程」に基づき、当社及び当社グループの内部監査を実施いたしております。内部監査室は、社長
         直轄の組織として当社代表取締役社長が直接選任いたしております。内部監査人は、監査に際し、書類の提出、
         その内容に説明及び必要事項を要求することができ、必要がある場合は外部の関係先に確認を求めることができ
         る権限などを有しております。
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         <コンプライアンス委員会>
          コンプライアンス委員会は、当社代表取締役社長 河越誠剛を委員長とし、当社管理担当取締役 山根理道が
         コンプライアンス統括責任者となり、当社グループ各社から任命されたコンプライアンス委員で組織しておりま
         す。コンプライアンスの取り組みについて定めた「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス及び企
         業倫理の研修及び教育、内部通報制度による通報等の調査結果に基づく対応、リスク管理におけるリスク発生に
         対する措置などを専決事項として、原則として3ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しておりま
         す。
          なお、コンプライアンス委員会には                  、取締役(監査等委員・常勤) 口木多加志及び内部監査室長 足穗 学
         が出席し、監視できる体制となっております。
         <グループ経営会議>
          グループ経営会議は、当社代表取締役社長 河越誠剛が議長を務め、取締役 山根理道、取締役 松本真司、
         取締役 城内正行、取締役 阪本良一及びグループ会社の各取締役・関係部門長などで構成しております。原則
         として毎月1回開催し、関係会社の指導、育成を促進し、企業集団としての経営効率の向上を目的に定めた「関
         係会社規程」に基づき、グループ経営方針の伝達及びグループ各社の事業活動の報告並びに業務執行状況の監督
         を行い、経営の効率化・健全性・透明性の確保並びに意思決定の迅速化に取り組んでおります。
          なお、グループ経営会議には、取締役(監査等委員・常勤) 口木多加志、社外取締役(監査等委員) 野口
         浩一、社外取締役(監査等委員) 田中康裕及び内部監査室長 足穗 学が出席し、監視できる体制となってお
         ります。
         ロ 当該体制を採用する理由

           コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的及び中立的な経営監視機能の確保は重要と考えてお
          り、当社は、独立性の高い社外取締役1名並びに過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置すること
          によ  り、経営の監視機能面では、十分に機能する体制が整っていると判断しているため、現状の体制を採用し
          ております。
        ③企業統治に関するその他の事項

         イ 内部統制システムの整備の状況
           当社は、2016年6月28日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査
          を行うことによる監査、監督の実効性の向上並びに内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効
          性の向上を図りました。
           当社グループは、経営理念に基づき、すべての物事の判断基準とする経営哲学(フィロソフィー)を明文化
          (2003年1月1日発行)し、さらに、企業倫理及び法令遵守の基本姿勢を明確にすべく「寿スピリッツグルー
          プ倫理綱領」、「コンプライアンス規程」を制定し、すべての役員及び従業員に周知徹底させることにより、
          経営理念の浸透と企業倫理の徹底を図っております。また、グループ全社の横断的組織である「コンプライア
          ンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備、維持、向上に向け整備しております。
         ロ リスク管理体制の整備の状況
           当社グループは、公正で健全な企業活動を維持するため、各種規程の整備と運用、各種機関の適切な体制の
          維持及び的確な監査を実施しております。
           当社グループのリスク管理は、監査等委員会の監査業務、会計監査人による定期的な会計監査、内部監査室
          による内部監査、コンプライアンス委員会での定例会議などを基盤に行われ、社内、社外の公平な視点から業
          務執行状況を監査・監督し、業務活動の適正性・合理性を評価し、改善提言を行っております。
           当社グループは、法令違反等の未然防止と早期発見による是正措置及び再発防止策を適切に講じることを目
          的として、当社コンプライアンス担当部門及び当社グループ各社の管理部門ならびに顧問弁護士が直接情報受
          領窓口となる内部通報体制を設置し、運用しております。
         ハ 企業集団における企業統治の体制(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
           当社グループは、2006年10月1日付をもってグループ経営機能と事業執行機能を明確に分離する純粋持株会
          社体制に移行しております。これは主に、激変する事業環境、市場環境に対応すべく、機動的かつ効率的なグ
          ループ経営組織体制の整備、企業集団の持続的な成長及び発展、グループ価値の最大化を目的としており、責
          任と権限の明確化及び意思決定のスピードアップを図るなど、グループ経営の強化に努めております。
           経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社経営企画部及び管理部が子会社を管理する体制
          としております。
           また、子会社が重要な意思決定を行う場合には、当社取締役会の承認手続きを要することとし、効率的な資
          源配分となるよう当社取締役会が調整を行うこととしております。
           なお、当社は、当社及び当社グループの取締役及び監査等委員並びに関係部門長で構成する「グループ経営
          会議」を月次単位で開催し、経営成績及び施策の実施状況を確認し、経営の効率化・健全性・透明性並びに意
          思決定の迅速化に取組んでおります。
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         ニ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
           当社及び当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を及ぼし、企業の健全な活動に重大な脅威を与えるあら
          ゆる団体・個人との関係を一切断絶し、組織全体で毅然とした姿勢で対処することを基本方針としておりま
          す。
           基本方針は、「寿スピリッツグループ倫理綱領」に明文化し、また、暴力団等反社会的勢力による不当要求
          等対応マニュアルを制定し、すべての役員及び従業員への周知徹底に努め、対応統括部署及び不当要求防止責
          任者を設置し、地域の暴力追放運動推進センター・警察、顧問弁護士などの外部専門機関との連携を強化し、
          体制の整備及び情報収集に努めております。
         ホ その他
           顧問契約を締結している弁護士からは、必要に応じアドバイスを受けております。
           当社のIR活動は、年2回の決算説明会、四半期毎の機関投資家・アナリストとの個別ミーティングの実
          施、自社ホームページのIRサイトの企画、運営などであり、決算説明会や株主総会の資料及び動画をIRサ
          イトに掲載するなど、充実に努めております。
        ④責任限定契約の内容の概要

          当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同
         法第425    条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
         結できる旨を定款に定めており、これに基づき、社外取締役であります岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は
         当社と責任限定契約を締結しております。
        ⑤取締役の定数

          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする
         旨定款に定めております。
        ⑥取締役の選任の決議要件

          当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
         が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投
         票によらない旨も定款に定めております。
        ⑦取締役会にて決議することができる株主総                     会決議事項

         1)自己の株式の取得
           当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議をもって市場取引等により自己の株式を取得す
          ることができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を実
          施することを目的とするものです。
         2)中間配当
           当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもっ
          て、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めて
          おります。
         3)取締役の責任免除
           当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役
          (取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議を
          もって免除することができる旨を定款に定めております。
        ⑧株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものです。
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       (2)【役員の状況】
        ①役員一覧
         男性    9 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                1987年4月     当社入社専務取締役
                                1989年3月     代表取締役副社長
                                1994年6月     代表取締役社長(現任)
                                以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたして
        取締役社長                                             (注)
                                おります。
                 河越 誠剛       1960年11月21日      生                              -
        (代表取締役)                                              3
                                  株式会社ケイシイシイ(2017年11月)
                                  株式会社寿香寿庵(1994年6月)
                                  株式会社寿庵(1994年6月)
                                  純藍株式会社(2014年9月)
                                1990年9月     当社入社
                                2002年6月     総務部マネージャー
                                2006年10月     寿製菓株式会社総務本部長
                                2010年4月     総務担当責任者
         取締役                                            (注)
                                2010年6月     取締役グループ経営管理本部長
                 山根 理道       1956年11月25日      生                              16
        管理部長                                             3
                                2012年6月
                                     取締役管理部長(現任)
                                以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたして
                                おります。
                                  株式会社ケーエスケー(2012年5月)
                                1990年3月     当社入社
                                2004年7月     経理部マネージャー
         取締役                                            (注)
                 松本 真司       1967年3月25日      生                              21
                                2006年10月     経営企画担当責任者
        経営企画部長                                              3
                                2010年6月     経営企画部長
                                2012年6月     取締役経営企画部長(現任)
                                1991年3月     当社入社
                                2005年2月     株式会社九十九島グループ 営業本
                                     部長
                                2006年9月     株式会社つきじちとせ 常務取締役
                                2012年9月     寿製菓株式会社 営業部長
                                                     (注)
                                2014年4月     同社 取締役営業部長
         取締役        城内 正行       1965年12月9日      生                              19
                                                     3
                                2020年6月     当社取締役(現任)
                                以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたして
                                おります。
                                  寿製菓株式会社(2015年5月)
                                  株式会社但馬寿(2016年5月)
                                1987年11月     株式会社但馬寿入社
                                2007年5月     同社 常務取締役
                                2009年5月     株式会社ケイシイシイ 常務取締役
                                2014年7月     株式会社シュクレイ 取締役営業部

                                                     (注)
                                     長
         取締役        阪本 良一       1969年1月4日      生                              6
                                                     3
                                2017年4月     同社 専務取締役
                                2020年6月     当社取締役(現任)
                                以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたして
                                おります。
                                  株式会社シュクレイ(2019年5月)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                1982年4月     日産自動車株式会社入社
                                1995年2月     ジェミニ・コンサルティング・ジャ
                                     パン入社
                                1996年10月     日本コカ・コーラ株式会社入社
                                1999年7月     コカ・コーラビバレッジサービス株
                                     式会社 常務執行役員
                                2001年4月     株式会社アトラス代表取締役社長
                                2003年6月     株式会社タカラ(現 タカラト
                                     ミー) 常務執行役員
                                2005年4月     株式会社イオンフォレスト 代表取
                                     締役社長
                                2009年6月     スターバックスコーヒージャパン株
                                                     (注)
                                     式会社 代表取締役最高経営責任者
         取締役        岩田 松雄       1958年6月2日      生
                                                           -
                                                     3
                                     (CEO)
                                2012年6月     株式会社大戸屋ホールディングス 
                                     社外取締役
                                2013年10月     株式会社リーダーシップコンサル
                                     ティング代表取締役社長(現任)
                                2014年5月     株式会社東京個別指導学院 社外取
                                     締役(現任)
                                2015年6月     当社取締役(現任)
                                (重要な兼職の状況)
                                株式会社リーダーシップコンサルティング 代
                                表取締役社長
                                株式会社東京個別指導学院 社外取締役
                                1973年4月     商工組合中央金庫(現 株式会社商
                                     工組合中央金庫)入庫
                                2003年3月     同庫大分支店長
                                2005年8月     株式会社九十九島グループ管理本部
         取締役
                                                     (注)
                                     長(出向)
                口木 多加志       1954年6月28日      生
                                                           14
        (監査等委員)
                                                     4
                                2009年7月     同社取締役福岡事業本部長
                                2011年6月     同社代表取締役
                                2016年5月     当社監査室付
                                2016年6月
                                     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                2005年10月     弁護士登録(鳥取県弁護士会入会)

                                     川中・足立法律事務所(現           川中・
                                     野口法律事務所)入所(現任)
         取締役                                            (注)
                 野口 浩一       1981年8月22日      生                              -
                                2012年6月     当社監査役
        (監査等委員)                                              4
                                2016年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                (重要な兼職の状況)
                                川中・野口法律事務所 所属
                                1990年4月     田中康晴税理士事務所(現 税理士

                                     法人田中事務所)入所
                                2003年6月     税理士法人田中事務所代表社員(現
         取締役                                            (注)
                 田中 康裕       1963年8月8日      生       任)                      -
        (監査等委員)                                              4
                                2016年6月
                                     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                (重要な兼職の状況)
                                税理士法人田中事務所 代表社員
                                          計                 78
      (注)    1.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
           委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
           なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督
           機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
         2.取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は、社外取締役であります。
         3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
         4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
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        ②社外役員の状況
          当社の社外取締役は、3名であります。
          社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての
         豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断
         し、社外取締役に選任しております。
          社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験
         を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取
         締役に選任しております。
          社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊
         富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることか
         ら社外取締役に選任しております。
          上記社外取締役は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されており東京証
         券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の当社株式の保有状況については、「①役員一
         覧」に記載のとおりであります。
          なお、社外取締役の選任にあたっては、当社は東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」
         における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選
         任しております。
        ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

         の関係
          内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容
         について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
          社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場
         からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監
         査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
          なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部
         は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
       (3)【監査の状況】

        ①監査等委員会監査の状況
         イ 監査等委員会の組織、人員及び手続
          当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成
         されており、監査等委員会は、主に監査等委員会で定めた監査計画に基づく業務監査を通じて、取締役の職務執
         行について監査を行っております。
          なお、監査等委員である社外取締役の田中康裕は、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見を有して
         おります。
          また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門と連携して対応することから、監査等委員会の職務を補助
         すべき使用人を設けておりません。
         ロ 監査等委員及び監査等委員会の活動状況

          当事業年度において、当社は監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は、次のとおり
         です。
                区分                 氏名             監査等委員会出席状況
              常勤監査等委員                  口木 多加志                 全16回中16回

               監査等委員                 野口 浩一                 全16回中16回

               監査等委員                 田中 康裕                 全16回中16回

          監査等委員会における主な検討事項は、取締役会議案の事前確認、内部統制システムの整備及び運用状況、会
         計監査人の監査の相当性などです。
          常勤監査等委員は、定期的に開催されるグループ経営会議及びコンプライアンス委員会などの重要な会議に出
         席するとともに、監査計画に基づき、本社及び主要な事業所において重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の
         状況を調査いたしました。また、子会社については、主要な子会社への往査の実施、子会社の取締役等との面談
         により、意思疎通及び情報の収集に努めました。
          なお、常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集に努め、内部統制システムの整備及
         び運用状況を日常的に監視・検証するとともに。監査活動結果を監査等委員会において報告し、社外取締役であ
         る監査等委員との情報の共有及び意思疎通に努めました。
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        ②内部監査の状況
          内部監査は、内部監査室1名で構成されており、内部監査規程に基づき、当社及び当社グループの内部監査を
         実施し、監査結果を当社及び当社グループの代表取締役に報告し、被監査部署の所属長に対して、改善点の指
         摘・勧告ならびに改善状況の確認を行っております。
          なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携などについては、「第4 提出会社の状況 4 
         コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員
         会監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
         ③会計監査の状況

         イ 監査法人の名称
           有限責任監査法人トーマツ
         ロ 継続監査期間
           28年間
         ハ 業務を執行した公認会計士
           監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりませ
          ん。
           指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 篠原 孝広
           指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古川 譲二
         ニ 監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験全科目合格者5名、その他10名であ
          ります。
         ホ 監査法人の選定方針と理由
           当社の監査法人の選定方針は、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている
          かを鑑み、独立性、必要とされる専門性、品質管理体制、当社グループの理解度及び監査報酬の水準等を総合
          的に勘案し判断いたしております。
           また、会計監査人の解任または不再任の決定方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号
          に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人
          を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初の開催される株主総会にお
          きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
         ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
           当社の監査等委員会が行う会計監査人の評価に係る基準については「監査等委員会監査基準」において定め
          た上、監査報告内容及び監査計画の概要並びに監査体制の説明に係る定期的な面談等により適切性を評価して
          おります。
        ④監査報酬の内容等

         イ 監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      33,500             -         34,500            4,000
      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      33,500             -         34,500            4,000

         計
         (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
          前連結会計年度
           該当事項はありません。
          当連結会計年度
           当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言業務であります。
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         ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(                      デロイトグループ        )に対する報酬(イを除く)
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                        -          2,250             -           -
      提出会社
                       1,273             -          1,239             -
      連結子会社
                       1,273           2,250           1,239             -

         計
         (監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容)

          前連結会計年度
           当社における非監査業務の内容は、税務関連の助言業務であります。
          当連結会計年度
           該当事項はありません。
         ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
           該当事項はありません。
         ニ 監査報酬の決定方針
           有限責任監査法人トーマツに対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、同法人より年間監査計画
          の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額に
          ついて同法人と協議の上、決定いたしております。
         へ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
           当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行の状況、監査報酬見積額の算定方法などを
          確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に対して、適正な監査を実施するために妥当な水準と認められる
          ことから、会社法第399条第1項の同意を行っています。
       (4)【役員の報酬等】

        ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の役員の報酬等の額については、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定しております。2016年6月
         28日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額300百万円以
         内(内、社外取締役は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨
         決議しております。
          役員の報酬等にかかる決定機関及び手続きは、当社代表取締役 河越 誠剛氏が役員の報酬等の額又はその算
         定方法に関する基本的な方針を社外取締役が参加する取締役会に諮った上、以下のとおり定めております。
         ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で当該取締役の社会的・相
          対的地位及び役位別の当社への業績貢献度等を勘案し、あらかじめ監査等委員(会)の意見も聴取した上、社
          外取締役が参加する取締役会において慎重に審議し、決定いたしております。
         ・監査等委員である取締役の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査等委員会の協議に
          より決定いたしております。
          なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、当事
         業年度の役員報酬について2019年6月25日開催の取締役会において審議し、決定いたしております。
        ②役員区分ご      との報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等の総額                               対象となる役員
           役員区分
                       (千円)                              の員数(人)
                               固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
      取締役(監査等委員を除く。)
                        104,400        104,400          -        -        ▶
      (社外取締役を除く。)
      取締役(監査等委員)
                         16,800        16,800          -        -        1
      (社外取締役を除く。)
                         14,400        14,400          -        -        3
      社外役員
          (注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省
             略しております。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、投資株式の区分は、保有目的により区分いたしております。株式の価値の変動又は株式に係る配当に
         よって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式は、取得・保有いたしておりません。事業機会の創出や
         取引関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、純投資目的以外の株式を限定的に取得・保有いたして
         おります。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           当社は、良好な取引関係の維持・発展、安定的な金融取引関係の維持などの観点から、企業価値の向上に資
          すると判断されるものについては、保有し、また、重要性の高い銘柄については、定期的に取締役会で中長期
          的な経済合理性、取引の状況等を検証していく方針であります。この方針に基づき、保有の妥当性が認められ
          ない場合には、縮減を図ります。議決権行使については、発行会社の健全な経営と中長期的な企業価値向上に
          資するかなどを総合的に勘案し、適切に行使しております。
         ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      9           14,354
     非上場株式
                      3           92,041
     非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1           3,500

     非上場株式                                地域振興の観点から取得しました。
                      -             -             -
     非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
         ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  金融取引関係の維持・強化のため保有。
                    107,350         107,350
                                  上記方針に基づき、取締役会において保
                                  有の合理性について2020年3月31日を基
     ㈱山陰合同銀行                                                   有
                                  準に検証した結果、保有効果が認められ
                     58,720         85,236    ることから、保有することは妥当である
                                  と判断しております。
                                  金融取引関係の維持・強化のため保有。
                     26,000         26,000
                                  上記方針に基づき、取締役会において保
                                  有の合理性について2020年3月31日を基
     ㈱鳥取銀行                                                   無
                                  準に検証した結果、保有効果が認められ
                     29,146         36,816    ることから、保有することは妥当である
                                  と判断しております。
                                  事業上の関係の維持・強化のため保有。
                     1,000         1,000
                                  上記方針に基づき、取締役会において保
     日本空港ビルデング
                                  有の合理性について2020年3月31日を基
                                                        無
                                  準に検証した結果、保有効果が認められ
     ㈱
                     4,175         4,675    ることから、保有することは妥当である
                                  と判断しております。
         (注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方
             法について記載いたしております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
       法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、会計基準の内容またはその変更等について、適切に把握し、的確に対応できる体制の整備
       に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       5,659,617              8,291,162
         現金及び預金
                                       4,897,052              2,761,061
         受取手形及び売掛金
                                       1,669,636              1,439,981
         商品及び製品
                                         84,750              40,902
         仕掛品
                                        560,709              597,887
         原材料及び貯蔵品
                                        331,526              313,941
         その他
                                         △ 845             △ 745
         貸倒引当金
                                       13,202,445              13,444,189
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       10,780,789              11,706,266
          建物及び構築物
                                     ※1 △ 6,516,553            ※1 △ 7,052,795
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            4,264,236              4,653,471
                                      ※2 6,254,447             ※2 6,970,901
          機械装置及び運搬具
                                     ※1 △ 3,695,164            ※1 △ 4,165,291
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            2,559,283              2,805,610
          工具、器具及び備品                             1,814,703              1,979,235
                                     ※1 △ 1,359,034            ※1 △ 1,547,067
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             455,669              432,168
                                       2,887,139              2,887,139
          土地
                                         13,008               8,826
          リース資産
                                        △ 10,368              △ 8,091
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              2,640               735
                                        222,010               14,899
          建設仮勘定
                                       10,390,977              10,794,022
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        158,089              154,243
          その他
                                        158,089              154,243
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        160,383              128,748
          投資有価証券
                                       1,086,509              1,295,908
          繰延税金資産
                                        961,986             1,008,338
          その他
                                        △ 6,856             △ 11,235
          貸倒引当金
                                       2,202,022              2,421,759
          投資その他の資産合計
                                       12,751,088              13,370,024
         固定資産合計
                                       25,953,533              26,814,213
       資産合計
                                 38/84






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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       1,336,926               635,316
         支払手形及び買掛金
                                        252,729              180,017
         1年内返済予定の長期借入金
                                       1,373,043               866,114
         未払金
                                       1,229,875               900,009
         未払法人税等
                                        795,680              606,358
         賞与引当金
                                         10,832               8,052
         ポイント引当金
                                        805,132              650,382
         その他
                                       5,804,217              3,846,248
         流動負債合計
       固定負債
                                        180,017                 -
         長期借入金
                                       1,473,259              1,616,529
         退職給付に係る負債
                                         54,155              55,245
         資産除去債務
                                         8,867              8,328
         繰延税金負債
                                        138,696              123,062
         その他
                                       1,854,994              1,803,164
         固定負債合計
                                       7,659,211              5,649,412
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,217,800              1,217,800
         資本金
                                       1,323,161              1,323,161
         資本剰余金
                                       15,800,192              18,655,835
         利益剰余金
                                        △ 2,063             △ 2,376
         自己株式
                                       18,339,090              21,194,420
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         21,233              △ 3,221
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 27,188             △ 15,157
         為替換算調整勘定
                                        △ 38,813             △ 11,241
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 44,768             △ 29,619
         その他の包括利益累計額合計
                                       18,294,322              21,164,801
       純資産合計
                                       25,953,533              26,814,213
      負債純資産合計
                                 39/84









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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       40,768,893              45,180,501
      売上高
                                       16,886,547              18,478,205
      売上原価
                                       23,882,346              26,702,296
      売上総利益
                                    ※1.2   17,906,513            ※1.2   20,247,730
      販売費及び一般管理費
                                       5,975,833              6,454,566
      営業利益
      営業外収益
                                           588               98
       受取利息
                                         5,033              4,935
       受取配当金
                                         3,487               960
       仕入割引
                                         18,736              18,766
       受取地代家賃
                                         21,826                -
       保険解約返戻金
                                         29,760              54,270
       その他
                                         79,430              79,029
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         2,760              1,532
       支払利息
                                         2,508              2,909
       売上割引
                                           -            21,355
       店舗閉鎖損失
                                         18,354                -
       持分法による投資損失
                                         19,421              32,645
       その他
                                         43,043              58,441
       営業外費用合計
                                       6,012,220              6,475,154
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 732             ※3 116
       固定資産売却益
                                           732              116
       特別利益合計
      特別損失
                                         ※4 196             ※4 289
       固定資産売却損
                                        ※5 23,539             ※5 15,855
       固定資産除却損
                                         5,000                -
       投資有価証券評価損
                                        ※6 38,783            ※6 264,855
       減損損失
                                         37,543                -
       災害による損失
                                                     ※7 248,252
                                           -
       たな卸資産評価損
                                        105,061              529,251
       特別損失合計
                                       5,907,891              5,946,019
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                  2,115,011              2,056,358
                                       △ 179,348             △ 210,768
      法人税等調整額
                                       1,935,663              1,845,590
      法人税等合計
                                       3,972,228              4,100,429
      当期純利益
                                       3,972,228              4,100,429
      親会社株主に帰属する当期純利益
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        【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       3,972,228              4,100,429
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 15,226             △ 24,454
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 20,180              12,031
       為替換算調整勘定
                                        △ 24,234              27,572
       退職給付に係る調整額
                                         △ 310               -
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        △ 59,950              15,149
       その他の包括利益合計
                                       ※ 3,912,278              ※ 4,115,578
      包括利益
      (内訳)
                                       3,912,278              4,115,578
       親会社株主に係る包括利益
                                 41/84
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,217,800         1,323,161        12,917,154          △ 1,758      15,456,357
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 1,089,190                △ 1,089,190
      親会社株主に帰属する当期
                                       3,972,228                 3,972,228
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 305        △ 305
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      2,883,038          △ 305      2,882,733
     当期末残高                1,217,800         1,323,161        15,800,192          △ 2,063      18,339,090
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高
                       36,459        △ 6,698       △ 14,579         15,182       15,471,539
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 1,089,190
      親会社株主に帰属する当期
                                                        3,972,228
      純利益
      自己株式の取得                                                   △ 305
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 15,226        △ 20,490        △ 24,234        △ 59,950        △ 59,950
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 15,226        △ 20,490        △ 24,234        △ 59,950       2,822,783
     当期末残高                  21,233        △ 27,188        △ 38,813        △ 44,768       18,294,322
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          当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,217,800         1,323,161        15,800,192          △ 2,063      18,339,090
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 1,244,786                △ 1,244,786
      親会社株主に帰属する当期
                                       4,100,429                 4,100,429
      純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 313        △ 313
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      2,855,643          △ 313      2,855,330
     当期末残高                1,217,800         1,323,161        18,655,835          △ 2,376      21,194,420
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                  21,233        △ 27,188        △ 38,813        △ 44,768       18,294,322
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 1,244,786
      親会社株主に帰属する当期
                                                        4,100,429
      純利益
      自己株式の取得
                                                          △ 313
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 24,454         12,031         27,572         15,149         15,149
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 24,454         12,031         27,572         15,149       2,870,479
     当期末残高                 △ 3,221       △ 15,157        △ 11,241        △ 29,619       21,164,801
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       5,907,891              5,946,019
       税金等調整前当期純利益
                                       1,233,650              1,459,205
       減価償却費
                                         38,783              264,855
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,420              4,278
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  86,480             △ 189,322
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 130,026              123,904
                                        △ 5,621             △ 5,033
       受取利息及び受取配当金
                                         2,760              1,532
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                  18,354                -
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,047             △ 2,780
       固定資産売却損益(△は益)                                  △ 536              173
                                         23,539              15,855
       固定資産除却損
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  5,000                -
                                        △ 21,826                -
       保険解約返戻金
       災害損失                                  37,543                -
                                           -            21,355
       店舗閉鎖損失
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 747,973             2,135,189
                                           -            248,252
       たな卸資産評価損
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 455,091              △ 14,882
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 46,712              17,260
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 80,110             △ 699,489
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 315,494             △ 347,218
       その他の固定負債の増減額(△は減少)                                  18,127             △ 16,571
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 16,601             △ 75,274
                                        △ 47,530              73,909
       その他
                                       6,384,180              8,961,217
       小計
                                         5,621              5,033
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 2,741             △ 1,527
       利息の支払額
                                      △ 1,689,930             △ 2,386,224
       法人税等の支払額
                                       4,697,130              6,578,499
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           -            △ 3,550
       投資有価証券の取得による支出
       有形固定資産の取得による支出                               △ 2,238,877             △ 2,265,370
                                         12,577              72,707
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 85,148             △ 43,266
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 2,800                -
       出資金の払込による支出
                                           317              262
       出資金の回収による収入
       敷金及び保証金の差入による支出                                △ 125,468             △ 101,204
                                         38,501              61,573
       敷金及び保証金の回収による収入
                                         68,974                -
       保険積立金の解約による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                         59,969                -
       収入
                                       △ 161,554             △ 167,503
       その他の増減額(△は増加)
                                      △ 2,433,509             △ 2,446,351
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 260,396             △ 252,729
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 2,602             △ 1,905
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                         △ 305             △ 313
       自己株式の取得による支出
                                      △ 1,089,190             △ 1,244,786
       配当金の支払額
                                      △ 1,352,493             △ 1,499,733
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 366             △ 870
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   910,762             2,631,545
                                       4,748,855              5,659,617
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 5,659,617              ※ 8,291,162
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数                        18 社
            連結子会社名        ㈱九十九島グループ、㈱寿堂、南寿製菓㈱、㈱寿香寿庵、㈱ひだ寿庵、㈱
                          三重寿庵、㈱但馬寿、㈱せとうち寿、㈱東海寿、㈱寿庵、㈱花福堂、㈱ケ
                          イシイシイ、㈱ケーエスケー、寿製菓㈱、㈱シュク                        レイ、   純藍㈱、台灣北
                          壽心股份有限公司、Honey            Sucrey    Limited。なお、Honey           Sucrey    Limited
                          は、2020年1月開催の当社取締役会において清算計画を決議しており、同
                          社は現在清算手続き中であります。
         2.持分法の適用に関する事項

            持分法を適用していない関連会社の名称等
            主要な会社等の名称                          PT.Omiyage      Inc  Indonesia
            持分法を適用していない理由                      持分法を適用していない関連会社は、親会社株主に帰属する当期
                              純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体
                              としても重要性が無いため持分法を適用しておりません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

            連結子会社のうち、           Honey    Sucrey    Limitedの決算日は12月31日であります。
            連結財務諸表の作成にあたっては同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連
           結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ その他有価証券
             時価のあるもの         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
                     却原価は移動平均法により算定)
             時価のないもの 移動平均法による原価法
           ロ たな卸資産
             商品・製品・原材料・仕掛品
              主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
             貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法
              ただし、寿製菓㈱における淀江工場については定額法
              なお、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
             した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
              主な耐用年数は以下のとおりです。
               建物及び構築物   3~38年
               機械装置及び運搬具 4~15年
               工具、器具及び備品 2~20年
           ロ 無形固定資産(リース資産を除                 く)
             定額法
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年内)に基づいておりま
             す。
           ハ リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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          (3)重要な引当金の計上基準
           イ 貸倒引当金
             期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
            懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
             従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
           ハ ポイント引当金
             将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績を基礎として将来
            使用されると見込まれる金額に基づき計上しております。
          (4)  退職給付に係る会計処理の方法

           イ 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては給付算定式基準によっております。
           ロ 数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
            (5年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
           ハ 小規模企業等における簡便法の採用
             当社及び一部の        連結  子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
            己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
             なお、当連結会計年度末より㈱シュクレイについては、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に
            変更しております。当該変更は、従業員数の増加に伴い、退職給付債務算定の精度を高め、退職給付費用
            の期間帰属を適正        にするために行ったものであります。当該変更に伴う影響額につきましては、「(会計
            上の見積りの変更)」に記載しております。
          (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

             外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
            ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
            益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産額の部における為替換算調整勘定に含
            めて計上しております。
          (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

            消費税等の会計処理
             税抜方式によっております。
        (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準
          委員会)
         (1)概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
          な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
          FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
          Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
          おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
          整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
          ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
          べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
          す。
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         (2)適用予定日
          2022年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
          あります。
        (会計上の見積りの変更)

        (退職給付に係る負債)
          連結子会社である㈱シュクレイは、当連結会計年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更
         しております。この変更は、業容の拡大に伴い同社の従業員数が増加し、また、今後の増加も見込まれること
         から、退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。
          これにより、当連結会計年度末における退職給付に係る負債が53,995千円増加し、同額を退職給付費用とし
         て売上原価並びに販売費及び一般管理費に計上しており、その結果として従来の方法と比べて税金等調整前当
         期純利益が53,995千円減少しております。
        (連結貸借対照表関係)

         ※1 減損損失累計額
            減損損失累計額は、当該資産の減価償却累計額に含めて表示しております。
         ※2 圧縮記帳額

            国庫補助金等の受入れにより有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであり
           ます。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      機械装置及び運搬具                                2,810千円                 2,810千円
          3   当座貸越契約

            当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しており
           ます。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりで
           あります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      当座貸越極度額の総額                              3,250,000千円                 3,250,000千円
      借入実行残高                                  -                 -
      差引額                              3,250,000千円                 3,250,000千円
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        (連結損益計算書関係)
        ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      従業員給料・賞与                              4,917,926     千円             5,413,636     千円
                                    3,138,998                 3,566,681
      販売促進費
                                    1,705,127                 2,026,176
      運賃
                                    2,590,988                 3,116,039
      地代家賃
                                     △ 3,876                 4,454
      貸倒引当金繰入額
                                     675,097                 674,857
      賞与引当金繰入額
                                     116,829                 161,768
      退職給付費用
        2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
                                      48,354   千円              50,146   千円
         ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      機械装置及び運搬具                                 659千円                 116千円
      投資その他の資産(その他)
                                        73                 -
               計                        732                 116

         ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      工具、器具及び備品                                 196千円                 289  千円
         ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      建物及び構築物                                9,832千円                 8,377千円
      機械装置及び運搬具                                2,376                 3,253

      工具、器具及び備品                                11,154                  3,769

      投資その他の資産(その他)                                 177                 456
               計                       23,539                 15,855

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         ※6 減損損失
            当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
            前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
               場所
                            用途             種類           金額(千円)
           (セグメントの名称)
                                    建物及び構築物・工具、
           東京都渋谷区
                        事業用資産             器具及び備品・投資その                    18,343
           (九十九島グループ)
                                    他の資産(その他)
           香港九龍                         建物及び構築物・工具、
                        事業用資産                                 20,440
           (その他)                         器具及び備品
               合計             -             -               38,783
             資産のグルーピングについては、事業用資産については事業を基礎とし、また、遊休資産及び賃貸用資
            産については、個々の物件単位でグルーピングを行っております。
             その結果、当該物件については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、将来キャッ
            シュ・フローもマイナスが見込まれるため、帳簿価額の全額を減損損失(38,783千円)として特別損失に
            計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物34,456千円、工具、器具及び備品4,240千円、投資その
            他の資産(その他)87千円であります。
            当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

               場所
                            用途             種類           金額(千円)
           (セグメントの名称)
                                    建物及び構築物・工具、
           東京都港区
                        事業用資産             器具及び備品・投資その                    38,770
           (シュクレイ)
                                    他の資産(その他)
                                    建物及び構築物・工具、
           東京都中央区
                        事業用資産             器具及び備品・投資その                    25,810
           (シュクレイ)
                                    他の資産(その他)
                                    建物及び構築物・機械及
           東京都武蔵野市
                                    び運搬具・工具、器具及
                        事業用資産                                 52,796
                                    び備品・投資その他の資
           (シュクレイ)
                                    産(その他)
                                    建物及び構築物・機械及
           大阪府大阪市
                                    び運搬具・工具、器具及
                        事業用資産                                 25,553
                                    び備品・投資その他の資
           (ケイシイシイ)
                                    産(その他)
                                    建物及び構築物・機械及
           東京都新宿区
                                    び運搬具・工具、器具及
                        事業用資産                                 21,344
                                    び備品・投資その他の資
           (ケイシイシイ)
                                    産(その他)
                                    建物及び構築物・工具、
           東京都立川市
                        事業用資産             器具及び備品・投資その                    26,147
           (九十九島グループ)
                                    他の資産(その他)
                                    建物及び構築物・工具、
           福岡県福岡市
                        事業用資産             器具及び備品・投資その                    27,909
           (九十九島グループ)
                                    他の資産(その他)
           香港
                                    建物及び構築物・工具、
                        事業用資産                                 46,526
                                    器具及び備品
           (その他)
               合計             -             -               264,855
             当社グループが減損を判定する際の資産グルーピングは、事業用資産については、管理会計上の区分や
            投資の意思決定を行う際の単位を考慮し、また、遊休資産及び賃貸用資産については、個々の物件単位で
            グルーピングを行っております。
             その結果、当該物件については、主に営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、将来キャッ
            シュ・フローもマイナスが見込まれるため、帳簿価額の全額を減損損失(264,855千円)として特別損失
            に計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物211,924千円、機械及び運搬具8,587千円、工具、器具
            及び備品36,056千円、投資その他の資産(その他)8,288千円であります。
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         ※7 たな卸資産評価損
            今般発生した新型コロナウイルス感染拡大により、2020年4月、政府の「緊急事態宣言」発令を受け、外
           出自粛及び営業施設の臨時休業などにより、市場環境が急激に悪化したことに伴い、たな卸資産の将来販売
           可能性を見積り、収益性の低下が見込まれるものについて計上したものであります。
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        (連結包括利益計算書関係)
         ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △21,908千円               △35,186千円
      組替調整額
                                         -               -
       税効果調整前
                                      △21,908               △35,186
       税効果額
                                        6,682               10,732
       その他有価証券評価差額金
                                      △15,226               △24,454
     為替換算調整勘定:
      当期発生額
                                      △20,180                 12,031
      組替調整額
                                         -               -
       税効果調整前
                                      △20,180                 12,031
       税効果額
                                         -               -
       為替換算調整勘定
                                      △20,180                 12,031
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額
                                      △30,378                 16,092
      組替調整額                                △6,392                 4,146
       税効果調整前
                                      △36,770                 20,238
       税効果額
                                       12,536                7,334
       退職給付に係る調整額
                                      △24,234                 27,572
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額
                                        △310                 -
        その他の包括利益合計
                                      △59,950                 15,149
        (連結株主資本等変動計算書関係)

         前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期
                                当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)
                                加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  31,121,520              -          -      31,121,520

            合計             31,121,520              -          -      31,121,520

     自己株式

      普通株式 (注)                     1,798           65          -        1,863

            合計               1,798           65          -        1,863

      (注)    普通株式の自己株式の株式数の増加65株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                               1株当たり
                       配当金の総額
                株式の種類                配当額        基準日        効力発生日
     (決議)                   (千円)
                                (円)
      2018年6月26日
                普通株式         1,089,190         35.00    2018年3月31日         2018年6月27日
       定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)
                                     (円)
      2019年6月25日
                普通株式        1,244,786      利益剰余金         40.00    2019年3月31日         2019年6月26日
       定時株主総会
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         当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期
                                当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)
                                加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  31,121,520              -          -      31,121,520

            合計             31,121,520              -          -      31,121,520

     自己株式

      普通株式 (注)                     1,863           42          -        1,905

            合計               1,863           42          -        1,905

      (注)    普通株式の自己株式の株式数の増加42株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                               1株当たり
                       配当金の総額
                株式の種類                配当額        基準日        効力発生日
     (決議)                   (千円)
                                (円)
      2019年6月25日
                普通株式         1,244,786         40.00    2019年3月31日         2019年6月26日
       定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)
                                     (円)
      2020年6月23日
                普通株式        1,244,784      利益剰余金         40.00    2020年3月31日         2020年6月24日
       定時株主総会
        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      現金及び預金勘定                              5,659,617千円                 8,291,162千円
      現金及び現金同等物                              5,659,617                 8,291,162

        (金融商品関係)

         1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による
          方針です。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

           営業債権である受取手形及び売掛金に関わる取引先の信用リスクは、売上債権管理規程に従い、取引先ごと
          の期日及び残高管理並びに与信限度管理を行うことによりリスクの低減を図っております。また、投資有価証
          券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
           借入金の使途は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。なお、長期借入金は、
          金利の変動リスクを回避するため主として固定金利を利用しております。
                                 53/84




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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
          前連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価             差額
                          (千円)             (千円)             (千円)
     (1)現金及び預金                        5,659,617             5,659,617                -
     (2)受取手形及び売掛金                        4,897,052             4,897,052                -

     (3)投資有価証券
                              131,402             131,402               -
     その他有価証券
            資産計                 10,688,071             10,688,071                 -
     (1)支払手形及び買掛金                        1,336,926             1,336,926                -

     (2)未払金                        1,373,043             1,373,043                -
     (3)未払法人税等                        1,229,875             1,229,875                -

     (4)長期借入金(※)                         432,746             432,  952             206
            負債計                 4,372,590             4,372,796                206

       (※)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価             差額
                          (千円)             (千円)             (千円)
     (1)現金及び預金                        8,291,162             8,291,162                -
     (2)受取手形及び売掛金                        2,761,061             2,761,061                -

     (3)投資有価証券
                               96,216             96,216               -
     その他有価証券
            資産計                 11,148,439             11,148,439                 -
     (1)支払手形及び買掛金                         635,316             635,316               -

     (2)未払金                         866,114             866,114               -
     (3)未払法人税等                         900,009             900,009               -
                                           179,839
     (4)1年内返済予定の長期借入金                         180,017                           △178
            負債計                 2,581,456             2,581,278               △178

       (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         資 産
         (1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
         (3)投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
            なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
         負 債
         (1)支払手形及び買掛金、(2)未払金、並びに(3)未払法人税等
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
         (4)長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金
            長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を
           行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
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          2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
              区分
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      非上場株式                                 28,981                 32,532
                                         -                 -
      関連会社株式
              合   計                       28,981

                                                        32,532
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投
           資有価証券」には含めておりません。
          3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2019年3月31日)
                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
      現金及び預金                   5,575,051              -          -          -

      受取手形及び売掛金                   4,897,052              -          -          -

                        10,472,103
            合計                           -          -          -
           当連結会計年度(2020年3月31日)

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
      現金及び預金                   8,221,362              -          -          -

      受取手形及び売掛金                   2,761,061              -          -          -

                        10,982,423
            合計                           -          -          -
          4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2019年3月31日)
               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
               (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
      長期借入金          252,729        180,017          -        -        -        -
           当連結会計年度(2020年3月31日)

               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
               (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
      長期借入金          180,017          -        -        -        -        -
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        (有価証券関係)
         1.その他有価証券
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                  94,586           61,851           32,735
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                   -           -           -
     の
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)その他                    -           -           -
                     小計              94,586           61,851           32,735
                 (1)株式                  36,816           39,000          △2,184
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                   -           -           -
     もの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)その他                    -           -           -
                     小計              36,816           39,000          △2,184
               合計                   131,402           100,851            30,551
         (注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額28,981千円)については、市場価格が無く、時価を把握すること
            が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                  8,350           1,947           6,403
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                   -           -           -
     の
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)その他                    -           -           -
                     小計              8,350           1,947           6,403
                 (1)株式                  87,866           98,904          △11,038
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                   -           -           -
     もの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)その他                    -           -           -
                     小計              87,866           98,904          △11,038
               合計                   96,216          100,851           △4,635
         (注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額32,532千円)については、市場価格が無く、時価を把握すること
            が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         2.売却したその他有価証券
           前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

            該当事項はありません。
         3.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度において、有価証券について5,000千円(その他有価証券の株式5,000千円)減損処理を行っ
          ております。当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。なお、減損処理にあたって
          は、期末における時価が取得原価に比べて40%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~40%程度下落
          し、かつ、2期連続その状態が続いた場合には、減損処理を行っております。
           また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化
          があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比して50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回
          復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。
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        (退職給付関係)
       1.採用している退職給付制度の概要
         当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。また、当社及び一
        部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま
        す。
         当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金制度の鳥取県食品産業厚生年金基金に加入しておりま
        したが、同基金は2016年3月25日付で厚生労働大臣の認可を得て解散し、前連結会計年度において残余財産の交付
        が完了し、清算結了しております。なお、当基金の解散による追加負担額の発生はありません。
       2.確定給付制度

        (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
           退職給付債務の期首残高                          1,016,135千円               968,341千円
            勤務費用                          106,840              107,086
            利息費用                           5,354              4,329
            数理計算上の差異の発生額                           30,378              △224
                                     △ 190,366             △56,050
            退職給付の支払額
                                         -            6,902
            転籍に伴う増減額
                                         -           119,235
            簡便法から原則法への変更に伴う振替額
            簡便法から原則法への変更に伴う費用処
                                         -            53,995
            理額
           退職給付債務の期末残高                           968,341             1,203,614
        (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
           年金資産の期首残高                           142,712千円                -千円
           退職給付の支払額                           △3,043                -
           年金基金の清算結了に伴う従業員への配分                          △139,669                 -
           年金資産の期末残高                              -              -
        (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
           退職給付に係る負債の期首残高                           410,772千円              504,918千円
                                      104,205              154,060
            退職給付費用
                                      △10,059             △119,926
            退職給付の支払額
                                         -           △6,902
            転籍による増減額
                                         -          △119,235
            簡便法から原則法への変更に伴う振替額
                                      504,918              412,915
           退職給付に係る負債の期末残高
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        (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
          資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
           積立型制度の退職給付債務                           904,009    千円             -千円
                                         -
           年金資産                                            -
                                      904,009
                                                       -
           非積立型制度の退職給付債務                           569,250             1,616,529
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                     1,473,259              1,616,529
           純額
           退職給付に係る負債                          1,473,259              1,616,529

           連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                     1,473,259              1,616,529
           純額
        (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
           勤務費用                           106,840千円              107,086千円
           利息費用                            5,354              4,329
           数理計算上の差異の費用処理額                           △6,392             △29,083
                                      108,667              154,060
           簡便法で計算した退職給付費用
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                              -            53,995
           確定給付制度に係る退職給付費用                           214,469              290,387
        (6)  退職給付に係る       調整額

          退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
           数理計算上の差異                           △36,770千円               20,238千円
        (7)  退職給付に係る       調整累計額

          退職給付に係る調整累計額に計上した項目                    (税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
           未認識数理計算上の差異                           △23,738千円              △19,367千円
        (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

          主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
           割引率                               0.5%              0.6%
           予想昇給率                               3.4%              3.1%
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        (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度                 当連結会計年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      繰延税金資産
       賞与引当金                               271,040千円                 216,361千円
       未払事業税                               121,117                 88,508
       たな卸資産の未実現利益                               34,606                 22,972
       繰越欠損金                               122,103                 57,174
       貸倒引当金限度超過額                                1,720                 3,169
       退職給付に係る負債                               476,245                 539,405
       減損損失                               79,181                135,051
       たな卸資産評価損                                  -              80,574
       資産除去債務                               25,472                 27,227
                                      141,869                 323,535
       その他
      繰延税金資産小計
                                     1,273,353                 1,493,976
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                     △48,598                 △48,521
       (注)
                                     △118,701                 △139,798
       将来減損一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                              △167,299                 △188,319
      繰延税金資産合計
                                     1,106,054                 1,305,657
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                               △9,318                   -
                                     △19,094                 △18,077
       その他
      繰延税金負債合計                               △28,412                 △18,077
      繰延税金資産の純額
                                     1,077,642                 1,287,580
      (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前連結会計年度(2019年3月31日)
                      1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                 5年超       合計
                      2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
               (千円)                                 ( 千円  )    (千円)
                      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     税務上の繰越欠損
                                300                  121,803
                   -       -             -       -           122,103
     金(※1)
     評価性引当額              -       -       -       -       -   △48,598       △48,598
     繰延税金資産              -       -      300       -       -     73,205    (※2)   73,505

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         当連結会計年度(2020年3月31日)
                      1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                 5年超       合計
                      2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
               (千円)                                 ( 千円  )    (千円)
                      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     税務上の繰越欠損
                                                  43,815
                   -       -       -     2,368      10,991             57,174
     金(※1)
     評価性引当額              -       -       -    △2,368      △10,991       △35,162       △48,521
                                                       (※2)8,653
     繰延税金資産              -       -       -       -       -     8,653
         (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         (※2) 当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分につ
             いては、評価性引当額を認識しておりません。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度                 当連結会計年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      法定実効税率
                                       30.5%                 30.5%
      (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.3                 0.4
       住民税均等割額                                 0.4                 0.4
       親子間の税率差異の影響                                 3.3                 3.1
       所得拡大促進税制等の税額控除                                △1.4                 △2.1
       評価性引当額の増減                                △0.9                  0.4
       その他                                 0.6               △1.7
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       32.8                 31.0
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        (企業結合等関係)
         該当事項はありません。
        (資産除去債務関係)

         資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
          イ 当該資産除去債務の概要
            店舗及び工場用建物の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務並びに工場の一部において使用されているアス
           ベスト除去に係る費用であります。
          ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を当該建物の耐用年数とし、割引率は当該使用見込期間に対応する国債の流通利回り
           (0.56%~2.28%)を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
          ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                                 前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                  至 2020年3月31日)
       期首残高                               54,155千円                 54,155千円
       時の経過による調整額                                  -               1,090
       期末残高                               54,155                 55,245

        (賃貸等不動産関係)

         賃貸等不動産は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
            当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
           会が経営資源の配分の決定及び経営成績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
           ります。
            当社グループは、菓子製品の製造及び販売を主な事業としており、純粋持株会社である当社は、グループ
           全体の経営方針、中期的な経営計画の策定等、意思決定の機能を有し、各子会社はその基本的方針に基づい
           て各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。
            したがって、当社グループは報告セグメントを各子会社ごとに分類しております。
            なお、子会社の内、販売子会社9社をマネジメントアプローチの集約基準に基づき、1つの報告セグメン
           トとして集約しております。
            前連結会計年度において連結子会社となったHoney                         Sucrey    Limitedは、みなし取得日を前連結会計年度末
           としているため、前連結会計年度の損益については持分法により反映し、資産については、「その他」に含
           めております。
            また、Honey       Sucrey    Limitedは、2020年1月開催の当社取締役会において清算計画を決議しており、同社
           は現在清算手続中であります。
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

            報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
           項」における記載と概ね同一であります。
            報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
            セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
            前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                               (単位:千円)
                                報告セグメント
                        ケイシイ      寿製菓・但             九十九島
                  シュクレイ                   販売子会社              計
                         シイ      馬寿           グループ
     売上高
                  13,594,363      11,546,137       6,838,851      5,810,007      2,658,255      40,447,613
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                   265,757      465,706     3,241,084        19,233     1,101,082      5,092,862
      売上高又は振替高
                  13,860,120      12,011,843      10,079,935       5,829,240      3,759,337      45,540,475
          計
      セグメント利益
                  2,089,862      1,552,767      1,073,076       466,737      119,702     5,302,144
      (△は損失)
                  5,875,289      7,275,847      7,581,877      2,704,255      2,186,721      25,623,989
     セグメント資産
     その他の項目
                   322,664      337,791      376,329       44,850      137,200     1,218,834
      減価償却費
      有形固定資産及び
                   733,768      456,853      641,037       43,154      382,147     2,256,959
      無形固定資産の増加額
                                    連結財務諸

                   その他            調整額
                                     表計上額
                         合計
                   (注)1            (注)2
                                      (注)3
     売上高
                   321,280     40,768,893          -  40,768,893
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                      -   5,092,862     △ 5,092,862          -
      売上高又は振替高
                   321,280     45,861,755      △ 5,092,862      40,768,893
          計
      セグメント利益
                   △ 91,493     5,210,651       765,182     5,975,833
      (△は損失)
                   499,377     26,123,366       △ 169,833     25,953,533
     セグメント資産
     その他の項目
                    10,861     1,229,695        3,955    1,233,650
      減価償却費
      有形固定資産及び
                    14,477     2,271,436         414   2,271,850
      無形固定資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、損害保険代理業、健康食品
          事業、海外(台湾)における菓子事業を含んでおります。また、セグメント資産には当連結会計年度に連結
          子会社となりました、Honey             Sucrey    Limitedの資産が含まれております。
        2. セグメント利益(△は損失)の調整額765,182千円は、当社とセグメントとの内部取引消去額1,398,625千
          円、セグメント間取引消去額35,003千円、たな卸資産の調整額△46,318千円、各報告セグメントに配分して
          いない全社費用△622,128千円であります。全社費用は主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であり
          ます。
           セグメント資産の調整額△169,833千円は、当社とセグメントにおける債権債務の相殺額△4,318,412千
          円、セグメント間における債権債務の相殺額△881,778千円、たな卸資産の調整額△78,857千円、各報告セグ
          メントに配分していない全社資産5,109,214千円であります。全社資産は主に提出会社が保有する資産であり
          ます。
           減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費3,955千円であります。
        3. セグメント利益(△は損失)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
        4. セグメント負債の金額は当社の最高意思決定機関において定期的に提供・使用しておりません。
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            当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                               (単位:千円)
                                報告セグメント
                        ケイシイ      寿製菓・但             九十九島
                  シュクレイ                   販売子会社              計
                         シイ      馬寿           グループ
     売上高
      外部顧客への売上高           15,880,773      12,299,098       7,305,554      6,156,085      2,726,878      44,368,388
      セグメント間の内部
                   317,782      400,929     3,266,526        19,518     1,795,230      5,799,985
      売上高又は振替高
                  16,198,555      12,700,027      10,572,080       6,175,603      4,522,108      50,168,373
          計
      セグメント利益
                  2,058,859      1,291,644      1,351,590       523,455      374,195     5,599,743
      (△は損失)
                  6,078,353      7,143,385      7,764,760      2,511,232      2,046,249      25,543,979
     セグメント資産
     その他の項目
                   452,548      367,422      409,320       44,914      146,060     1,420,264
      減価償却費
      有形固定資産及び
                   980,258      516,497      294,782       66,825      147,686     2,006,048
      無形固定資産の増加額
                                    連結財務諸

                   その他            調整額
                         合計            表計上額
                   (注)1            (注)2
                                      (注)3
     売上高
                   812,113     45,180,501          -  45,180,501
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                      -   5,799,985     △ 5,799,985          -
      売上高又は振替高
                   812,113     50,980,486      △ 5,799,985      45,180,501
          計
      セグメント利益
                  △ 176,733     5,423,010      1,031,556      6,454,566
      (△は損失)
                   271,148     25,815,127        999,086     26,814,213
     セグメント資産
     その他の項目
                    29,543     1,449,807        9,398    1,459,205
      減価償却費
      有形固定資産及び
                    50,780     2,056,828        28,766     2,085,594
      無形固定資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、損害保険代理業、健康食品
          事業、海外(台湾及び香港)における菓子事業を含んでおります。
        2. セグメント利益(△は損失)の調整額1,031,556千円は、当社とセグメントとの内部取引消去額1,541,580
          千円、セグメント間取引消去額35,869千円、たな卸資産の調整額38,142千円、各報告セグメントに配分して
          いない全社費用△584,035千円であります。全社費用は主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であり
          ます。
           セグメント資産の調整額999,086千円は、当社とセグメントにおける債権債務の相殺額△4,735,597千円、
          セグメント間における債権債務の相殺額△394,577千円、たな卸資産の調整額△52,349千円、各報告セグメン
          トに配分していない全社資産6,181,609千円であります。全社資産は主に提出会社が保有する資産でありま
          す。
           減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費9,398千円であります。
           有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額28,766千円であります。
        3. セグメント利益(△は損失)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
        4. セグメント負債の金額は当社の最高意思決定機関において定期的に提供・使用しておりません。
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         【関連情報】
          前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
           を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高を90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

            主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%
           以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
           を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高を90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

            主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%
           以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                  ケイシイ      寿製菓・            九十九島             全社・
            シュクレイ                   販売子会社             その他             合計
                   シイ      但馬寿            グループ             その他
                -      -      -      -    18,343      20,440        -    38,783
      減損損失
          当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                  ケイシイ      寿製菓・            九十九島             全社・
            シュクレイ                   販売子会社             その他             合計
                   シイ      但馬寿            グループ             その他
             117,376       46,897        -      -    54,056      46,526        -    264,855
      減損損失
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         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
          該当事項はありません。
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          該当事項はありません。
        【関連当事者情報】

         1.関連当事者との取引
          (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            該当事項はありません。
          (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

            該当事項はありません。
         2.親会社または重要な関連会社に関する注記

           該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                                587.87円                 680.11円
      1株当たり当期純利益金額                                127.64円                 131.76円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      親会社株主に      帰属する    当期純利益金額(千
                                     3,972,228                 4,100,429
      円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                     3,972,228                 4,100,429
      純利益金額(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                               31,119,688                31,119,638
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
          該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                                当期首残高
                                        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)
                                        (千円)       (%)
     短期借入金                               -        -      -     -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             252,729        180,017        0.5      -

      1年以内に返済予定のリース債務                              1,905         735      -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             180,017          -      -     -

      リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               735        -      -     -

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                 435,386        180,752        -     -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利益相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                  10,626,625          22,387,514          35,674,966          45,180,501

     税金等調整前四半期(当期)

                        1,566,402          3,455,888          6,095,927          5,946,019
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                        1,022,630          2,268,436          3,970,473          4,100,429
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          32.86          72.89          127.59          131.76
     利益金額(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額
                          32.86          40.03          54.69           4.18
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,145,915              2,582,958
         現金及び預金
                                         7,443              9,962
         前払費用
                                       ※1 306,503             ※1 238,082
         未収入金
                                        ※1 10,676             ※1 8,931
         その他
                                       2,470,538              2,839,934
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        250,147              250,073
          建物
                                         3,300              2,896
          構築物
                                            0            1,512
          車両運搬具
                                         1,694              1,833
          工具、器具及び備品
                                        460,534              460,534
          土地
                                        715,676              716,849
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           727             4,078
          その他
                                           727             4,078
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        137,580              106,395
          投資有価証券
                                       3,614,292              3,476,792
          関係会社株式
                                         5,030              4,767
          出資金
                                       2,366,031              2,698,031
          関係会社長期貸付金
                                         12,079              12,017
          長期前払費用
                                         55,424              183,751
          繰延税金資産
                                        121,859              163,705
          その他
                                       △ 119,250             △ 119,250
          貸倒引当金
                                       6,193,048              6,526,212
          投資その他の資産合計
                                       6,909,452              7,247,140
         固定資産合計
                                       9,379,990              10,087,074
       資産合計
                                 68/84









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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 1,766,000             ※1 1,916,000
         短期借入金
                                        252,729              180,017
         1年内返済予定の長期借入金
                                        ※1 51,059             ※1 47,797
         未払金
                                         71,000              10,860
         未払費用
                                         12,629              74,000
         未払法人税等
                                         10,184               9,384
         預り金
                                         3,111              3,285
         賞与引当金
                                           72              197
         その他
                                       2,166,785              2,241,542
         流動負債合計
       固定負債
                                        180,017                 -
         長期借入金
                                         83,925              83,925
         長期未払金
         長期預り金                                  195              195
                                        139,056              138,302
         退職給付引当金
                                        403,193              222,422
         固定負債合計
                                       2,569,979              2,463,964
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,217,800              1,217,800
         資本金
         資本剰余金
                                        550,269              550,269
          資本準備金
                                        772,890              772,890
          その他資本剰余金
                                       1,323,160              1,323,160
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                       4,252,528              5,090,047
            繰越利益剰余金
                                       4,252,528              5,090,047
          利益剰余金合計
                                        △ 2,062             △ 2,375
         自己株式
                                       6,791,426              7,628,631
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         18,584              △ 5,521
         その他有価証券評価差額金
                                         18,584              △ 5,521
         評価・換算差額等合計
                                       6,810,011              7,623,110
       純資産合計
                                       9,379,990              10,087,074
      負債純資産合計
                                 69/84








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                      ※1 2,860,097             ※1 3,083,051
      営業収益
      営業費用
                                      ※1.2   618,712            ※1.2   595,222
       販売費及び一般管理費
                                       2,241,384              2,487,829
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 23,131             ※1 21,179
       受取利息
                                         4,441              4,366
       受取配当金
                                       ※1 113,988             ※1 113,963
       受取地代家賃
                                         21,825                -
       保険解約返戻金
                                         5,482              9,727
       その他
                                        168,870              149,237
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        ※1 11,331             ※1 14,287
       支払利息
                                         21,000              21,000
       地代家賃
                                           98              784
       その他
                                         32,429              36,071
       営業外費用合計
                                       2,377,825              2,600,995
      経常利益
      特別損失
                                         5,000                -
       投資有価証券評価損
                                         6,243             340,000
       関係会社株式評価損
                                         11,243              340,000
       特別損失合計
                                       2,366,581              2,260,995
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   266,107              296,439
                                        △ 8,399            △ 117,748
      法人税等調整額
                                        257,707              178,690
      法人税等合計
                                       2,108,873              2,082,304
      当期純利益
                                 70/84











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                  株主資本
                               資本剰余金               利益剰余金
                                           その他利益剰
                    資本金                        余金
                               その他資本剰      資本剰余金合            利益剰余金合
                         資本準備金
                               余金      計            計
                                           繰越利益剰余
                                           金
     当期首残高               1,217,800       550,269      772,890     1,323,160      3,232,845      3,232,845
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △ 1,089,190     △ 1,089,190
      当期純利益                                      2,108,873      2,108,873
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       -      -      -      -   1,019,683      1,019,683
     当期末残高               1,217,800       550,269      772,890     1,323,160      4,252,528      4,252,528
                      株主資本          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                               その他有価証      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      額等合計
     当期首残高               △ 1,757    5,772,047       34,235      34,235     5,806,282
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 1,089,190                 △ 1,089,190
      当期純利益
                          2,108,873                  2,108,873
      自己株式の取得               △ 304     △ 304                 △ 304
      株主資本以外の項目の当期変
                                △ 15,650     △ 15,650     △ 15,650
      動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 304   1,019,378      △ 15,650     △ 15,650     1,003,728
     当期末残高               △ 2,062    6,791,426       18,584      18,584     6,810,011
                                 71/84









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          当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                  株主資本
                               資本剰余金               利益剰余金
                                           その他利益剰
                    資本金                        余金
                               その他資本剰      資本剰余金合            利益剰余金合
                         資本準備金
                               余金      計            計
                                           繰越利益剰余
                                           金
     当期首残高
                    1,217,800       550,269      772,890     1,323,160      4,252,528      4,252,528
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △ 1,244,786     △ 1,244,786
      当期純利益                                      2,082,304      2,082,304
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -      -      -    837,518      837,518
     当期末残高               1,217,800       550,269      772,890     1,323,160      5,090,047      5,090,047
                      株主資本          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                               その他有価証      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      額等合計
     当期首残高
                     △ 2,062    6,791,426       18,584      18,584     6,810,011
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 1,244,786                 △ 1,244,786
      当期純利益                    2,082,304                  2,082,304
      自己株式の取得
                      △ 312     △ 312                 △ 312
      株主資本以外の項目の当期変
                                △ 24,106     △ 24,106     △ 24,106
      動額(純額)
     当期変動額合計                △ 312    837,205      △ 24,106     △ 24,106      813,098
     当期末残高
                     △ 2,375    7,628,631       △ 5,521     △ 5,521    7,623,110
                                 72/84









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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
         1.資産の評価基準及び評価方法
          有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの…………………決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により
                          処理し、売却原価は移動平均法により算定)
            時価のないもの…………………移動平均法による原価法
         2.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産
           定率法
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
           した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
           主な耐用年数は以下のとおりです。
            建物 3~38年
          (2)無形固定資産
           定額法
         3.引当金の計上基準

          (1)貸倒引当金
            期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
           懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
          (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付の支給に備えるため、退職給付会計に基づく簡便法により当事業年度の末日における
           退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
         4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          消費税等の会計処理
           消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
        (貸借対照表関係)

         ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      短期金銭債権                               186,960千円                 122,027千円
      短期金銭債務                              1,766,746                 1,916,140
          2 当座貸越契約

            当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの
           契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      当座貸越極度額の総額                              2,750,000千円                 2,750,000千円
      借入実行残高                                 -                 -
                                   2,750,000                 2,750,000

      差引額
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        (損益計算書関係)
         ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                  至 2020年3月31日)
      営業取引
       営業収益                             2,860,097千円                 3,083,051千円
       販売費及び一般管理費                              31,563                 33,010
      営業取引以外の取引高
       受取利息                              23,130                 21,179
       受取地代家賃                              111,600                 111,600
       支払利息                               8,560                 12,738
         ※2 販売費及び一般管理費

            販売に属する費用はなく、全て一般管理費に属する費用であります。主要な費目及び金額は次のとおりで
           あります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      役員報酬                               131,220    千円              135,600    千円
                                     83,432                 78,137
      給料手当
                                     83,605                 86,795
      顧問料
                                     3,111                 3,285
      賞与引当金繰入額
                                     3,022                 5,474
      退職給付費用
                                     35,637                 34,669
      広告宣伝費
                                     54,646                 47,430
      旅費交通費
                                     21,509                 26,377
      減価償却費
                                     39,902                 33,342
      支払手数料
                                     19,500                   -
      貸倒引当金繰入額
        (有価証券関係)

          子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,476,792千円、前事業年度の貸借対照表計上額は
         子会社株式3,614,292千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが困難であると認められることから、記
         載しておりません。
          なお、前事業年度及び当事業年度において減損処理を行い、関係会社株式評価損(当事業年度は340,000千
         円、前事業年度は6,243千円)を計上しております。
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                                                            有価証券報告書
        (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度                 当事業年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      繰延税金資産
       賞与引当金                                 949千円               1,002千円
       貸倒引当金限度超過額                               36,371                 36,371
       関係会社株式評価損                               12,526                116,226
       退職給付引当金                               42,412                 42,182
       投資有価証券評価損否認額                               13,558                 13,558
       減損損失                               12,932                 12,867
                                      44,807                 48,932
       その他
      繰延税金資産小計
                                      163,559                 271,140
                                     △99,978                 △87,388
       評価性引当額
      繰延税金資産合計
                                      63,580                183,751
      繰延税金負債
                                      △8,155                   -
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                                △8,155                   -
      繰延税金資産の純額                                55,424                183,751
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

           なった主要な項目別の内訳
                                  前事業年度                 当事業年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
      法定実効税率
                                       30.5%                 30.5%
      (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.2                 0.3
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △20.4                 △22.4
       住民税均等割額                                 0.1                 0.1
                                        0.5               △0.6
       評価性引当額の増減
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       10.9                 7.9
        (企業結合等関係)

         該当事項はありません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
            資産の        当期首       当 期       当 期       当 期       当期末       減価償却
      区分
            種 類        残高       増加額       減少額       償却額        残高       累計額
                             21,893
          建物           250,147                -     21,968       250,073       397,450
          構築物            3,300         -       -       404      2,896       9,438

                             1,555
          車両運搬具              0              0       43     1,512       4,942
     有形固
          工具、器具及び
     定資産
                      1,694        906       -       766      1,833       4,934
          備品
          土地           460,534          -              -    460,534          -
                                     -
             計        715,676        24,355              23,182       716,849       416,767
                                      0
          その他             727      4,410        -      1,059       4,078         -
     無形固
     定資産
             計          727      4,410        -      1,059       4,078         -
       (注)「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
        【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
           科目           当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高
      貸倒引当金                    119,250             -          -        119,250
      賞与引当金                     3,111          3,285          3,111          3,285
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度              4月1日から3月31日まで
      定時株主総会              6月中

      基準日              3月31日

                    9月30日
      剰余金の配当の基準日
                    3月31日
      1単元の株式数              100株
      単元未満株式の買取り

                    (特別口座)
       取扱場所
                    大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                    (特別口座)
       株主名簿管理人
                    東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                   ──────
       買取手数料             無料

                    当社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、やむをえない事由により、電子
      公告掲載方法              公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                    電子公告URL https://www.kotobukispirits.co.jp/
                    毎年3月31日現在、当社株式を100株以上所有の株主に対し、次のとおり株主優待を
                    贈呈いたします。
                     100株以上500株未満   2,000円相当の自社グループ製品
                     500株以上1,000株未満                4,000円相当の自社グループ製品
      株主に対する特典
                     1,000株以上                       4,000円相当の自社グループ製品 + 3,000円分のグ
                                 ループ直営店舗優待券(直営店利用が困難な場合、代
                                 替商品の交換も可能)
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
         て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の
         権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
         当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

         当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
        (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
           事業年度(第67期)(自2018年4月1日 至2019年3月31日)2019年6月26日中国財務局長に提出
        (2)内部統制報告書及びその添付書類
           2019年6月26日中国財務局長に提出
        (3)四半期報告書及び確認書
           (第68期第1四半期)(自2019年4月1日 至2019年6月30日)2019年8月8日中国財務局長に提出
           (第68期第2四半期)(自2019年7月1日 至2019年9月30日)2019年11月13日中国財務局長に提出
           (第68期第3四半期)(自2019年10月1日 至2019年12月31日)2020年2月12日中国財務局長に提出
        (4)臨時報告書
           2019年6月27日に中国財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づ
           く臨時報告書であります。
           2020年1月16日に中国財務局長に提出
           金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社
           の異動)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月23日

     寿スピリッツ株式会社

       取締役会 御中

                           有限責任監査法人トーマツ

                                   東京事務所
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            篠原 孝広         ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士        古川     譲二     ㊞
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる寿スピリッツ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寿ス
     ピリッツ株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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     連結財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
     不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
     査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
     いる場合はその内容について報告を行う。
     <内部統制監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、寿スピリッツ株式会社の2020
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、寿スピリッツ株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
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     内部統制監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
      用される。
     ・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
     ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
      を負う。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
     内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
     査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
     いる場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添

            付する形で別途保管しております。
          2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月23日

     寿スピリッツ株式会社

       取締役会 御中

                           有限責任監査法人トーマツ

                                   東京事務所
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            篠原 孝広        ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士        古川 譲二        ㊞
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる寿スピリッツ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寿スピ
     リッツ株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            有価証券報告書
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
     不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
     査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
     いる場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

            る形で別途保管しております。
          2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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2024年4月16日

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