エステールホールディングス株式会社 有価証券報告書 第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 エステールホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                               エステールホールディングス株式会社(E03281)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【事業年度】                      第62期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    【会社名】                      エステールホールディングス株式会社

    【英訳名】                      ESTELLE    HOLDINGS     CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  丸山 雅史

    【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

    【電話番号】                      03-5777-5120(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役  河合 瑞人

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

    【電話番号】                      03-5777-5120(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役  河合 瑞人

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第58期       第59期       第60期       第61期       第62期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高            (百万円)        34,000       32,579       32,686       32,504       32,172

     経常利益            (百万円)         1,047       1,292       1,528       1,343       1,385

     親会社株主に帰属する
                (百万円)          164       436       827       686       620
     当期純利益
     包括利益            (百万円)          89       504       883       658       587
     純資産額            (百万円)        13,034       13,270       13,544       13,731       14,138

     総資産額            (百万円)        33,538       32,992       33,141       33,670       34,699

     1株当たり純資産額             (円)      1,168.35       1,189.55       1,247.56       1,287.06       1,316.33

     1株当たり当期純利益             (円)        14.75       39.14       75.49       64.49       58.37

     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        38.9       40.2       40.7       40.6       40.3
     自己資本利益率             (%)         1.3       3.3       6.2       5.1       4.5

     株価収益率             (倍)        43.5       17.2       13.0       10.1       10.5

     営業活動による
                (百万円)         1,844       2,006       1,755       1,508       1,406
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)         △ 722      △ 432     △ 1,294       △ 644      △ 699
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)          65     △ 1,131       △ 768      △ 147      △ 163
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                (百万円)         7,454       7,895       7,677       8,387       8,876
     期末残高
                         2,897       2,860       2,730       2,571       2,618
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                     ( 941  )     ( 844  )     ( 867  )    ( 1,155   )     ( 978  )
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第58期       第59期       第60期       第61期       第62期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高及び営業収益            (百万円)        28,567       27,685       27,393       20,840       14,080

     経常利益            (百万円)         1,222       1,504       1,528       1,065       1,439

     当期純利益又は
                (百万円)          318      △ 163       965       574       922
     当期純損失(△)
     資本金            (百万円)         1,571       1,571       1,571       1,571       1,571
     発行済株式総数            (千株)        11,459       11,459       11,459       11,459       11,459

     純資産額            (百万円)        12,881       12,462       12,881       12,958       13,598

     総資産額            (百万円)        33,063       32,114       32,432       30,687       31,641

     1株当たり純資産額             (円)      1,154.67       1,117.06       1,192.04       1,219.32       1,279.53

     1株当たり配当額                    24.00       24.00       30.00       27.00       27.00
                 (円)
     (内1株当たり
                          ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
     又は1株当たり             (円)        28.56      △ 14.62       88.11       53.90       86.84
     当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        39.0       38.8       39.7       42.2       43.0
     自己資本利益率             (%)         2.5         ―      7.5       4.4       7.0

     株価収益率             (倍)        22.5         ―      11.1       12.1        7.1

     配当性向             (%)        84.0         ―      27.2       50.1       31.1

     従業員数                    1,689       1,644       1,905         110       103
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                     ( 437  )     ( 410  )     ( 453  )     ( 238  )      ( 93 )
                 (%)
     株主総利回り                     84.1       91.0       133.5        95.5       93.9
     (比較指標:配当込み
                 (%)      ( 1,898.0    )   ( 2,176.9    )   ( 2,522.3    )   ( 2,395.2    )   ( 2,257.5    )
     TOPIX)
     最高株価             (円)         825       725      1,269       1,009         710
     最低株価             (円)         541       539       671       575       509

     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第60期の1株当たり配当額には、株式会社化60周年記念の記念配当3円を含んでおります。
        3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第58期、第60期、第61期および第62期は、潜在株式が存
          在しないため記載しておりません。また、第59期は、1株当たり当期純損失金額であり、潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。
        4.第59期における自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
        5.第59期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
        6.第59期における配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
        7.  第61期の経営指標等が大幅に変動した要因は、2018年10月1日付で会社分割を行い、持株会社体制へ移行し
          たことによるものであります。
        8.  最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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    2  【沿革】
      当社は1946年9月4日、東北土建工業株式会社の商号をもって設立(以下、形式上の存続会社という)されたもので
     ありますが、1973年2月20日株式会社信州宝石(形式上の存続会社)に商号を変更し、本店を東京都千代田区神田鍛冶
     町2丁目8番地に移転した後、株式会社信州宝石(1959年3月12日設立、以下、実質上の存続会社という)の株式額面
     金額を変更(1株の額面金額を500円から50円へ)するため、1973年7月3日をもって同社を吸収合併しました。合併前
     の当社は休業状態であり、従って法律上消滅した旧株式会社信州宝石が、実質上の存続会社であるため、特に記載の
     ない限り、実質上の存続会社に関して記載しております。
       年月                           事項

      1959年3月       研磨宝石の卸売を目的として資本金150万円をもって、株式会社信州宝石を東京都台東区浅草菊
             屋橋に設立
      1960年12月       東京都台東区浅草三筋町に本社を移転
      1969年2月       東京都千代田区神田鍛冶町に本社を移転
      1973年7月       株式の額面金額を変更するため、形式上の存続会社株式会社信州宝石に吸収合併
      1988年8月       商号を株式会社シンシューに変更
      1989年10月       株式会社エステ、株式会社ウエスタン・ジュエル、及び株式会社アスクと合併、商号をエステー
             ル株式会社に変更
      1996年4月       キンバレー株式会社(現連結子会社)を設立
      1996年9月       東京都新宿区西新宿に本社を移転
      1997年2月       日本証券業協会に株式を店頭登録
      1998年6月       インドにMKJ      JEWELLERY     PRIVATE    LTD.を設立
      2000年12月       旧ジュエリーエースベトナムの資本を譲受し、子会社(現エステールベトナムCO.,LTD.(現連結子
             会社))とする
      2001年7月       ベトナムにサイゴンパールCO.,LTD.(現連結子会社)を設立
      2003年5月       本社を東京都新宿区住吉町に移転
      2004年12月       日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDA
             Q(スタンダード))に株式を上場
      2005年10月       谷口ジュエル株式会社(現連結子会社)の全株式を取得し、子会社とする。
      2006年10月       ベトナムにサイゴンオプティカルCO.,LTD.を設立
      2007年12月       あずみ株式会社を、公開買付けによる株式の追加取得により子会社化
      2009年1月       MKJ  JEWELLERY     PRIVATE    LTD.のZODIAC       JRD  MKJ  LTDとの合併によりZODIAC            JRD  MKJ  LTD.を関連
             会社化
      2009年10月       あずみ株式会社を吸収合併、商号をAs-meエステール株式会社に変更
      2010年11月       本社を東京都港区に移転(登記上の本店は2011年6月に同所に移転)
      2012年4月       中華人民共和国浙江省に愛思徳(杭州)珠宝有限公司を設立
      2013年5月       株式会社ブルーム二一、株式会社ブルーミング及び株式会社ブルーム・アウトレットを株式取得
             により子会社化
      2013年11月       東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)より東京証券取引所市場第二部へ市場変更
      2014年3月       株式会社ブルーム二一が株式会社ブルーミング及び株式会社ブルーム・アウトレットを吸収合併
             し、商号を株式会社BLOOMに変更
      2014年4月       カンボジアにエステールカンボジアCO.,LTD.を設立
      2014年12月       東京証券取引所市場第二部より同市場第一部に指定
      2017年4月       ベトナムにハリー         &  CO.,LTD.(現連結子会社)を設立
      2017年8月       当社子会社ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社(現連結子会社)が、吸収分割により食品販
             売・飲食店事業を分割承継
      2018年3月       当社が株式会社BLOOMを吸収合併
      2018年3月       ベトナムにコンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.(現連結子会社)を設立
      2018年10月       持株会社体制への移行に伴い、商号をエステールホールディングス株式会社に変更。併せて、吸
             収分割により株式会社As-meエステール準備会社(As-meエステール株式会社(現連結子
             会社)に商号を変更)が、当社の宝飾品販売事業を分割承継
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    3  【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、エステールホールディングス株式会社(当社)、子会社11社(As-meエ
     ステール株式会社・キンバレー㈱・谷口ジュエル㈱・ヴィレッジヴァンガードプレース㈱・エステールベトナム
     CO.,LTD.・サイゴンパールCO.,LTD.・サイゴンオプティカルCO.,LTD.・ハリー                                     &  CO.,LTD.・コンセプトアイウェア
     マニュファクチャーベトナムCO.,LTD.・愛思徳(杭州)珠宝有限公司・エステールカンボジアCO.,LTD.)及び関連会社1
     社により構成されており、事業内容は、指輪、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリング、アクセサリー、眼
     鏡等の製造及び販売を主に営んでおります。
      連結会社の報告セグメントの区分は、当社、As-meエステール株式会社、エステールベトナムCO.,LTD.、サイゴン
     パールCO.,LTD.及びハリー              &  CO.,LTD.が宝飾品に属し、キンバレー㈱及びコンセプトアイウェアマニュファク
     チャーベトナムCO.,LTD.が眼鏡に属し、ヴィレッジヴァンガードプレース㈱が食品販売・飲食店に属しております。
      当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります
     (注)   ※1 連結子会社









        ※2 持分法非適用非連結子会社
        ※3 持分法非適用関連会社
        ※4 谷口ジュエル㈱、・サイゴンオプティカルCO.,LTD.及び愛思徳(杭州)珠宝有限公司は事業活動を休止して
          おります。
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    4  【関係会社の状況】
     連結子会社
                                        議決権の
         名称          住所     資本金又は出資金       主要な事業内容                 関係内容
                                       所有割合(%)
     エステールベトナムCO.,            Haiphong    City,       (千US$)                  宝飾品を製造している。
                                 宝飾品         100.00
     LTD.            Vietnam             1,310                役員の兼任あり。
                                             眼鏡を販売している。
                            (百万円)
     キンバレー株式会社            東京都港区                眼鏡         100.00    役員の兼任あり。
                               10
                                             資金援助あり。
     谷口ジュエル株式会社                        (百万円)
                 東京都港区                宝飾品         100.00    役員の兼任あり。
     (注)2                          10
                 Khanh   Hoa
     サイゴンパールCO.,LTD.                       (千US$)
                 Province,                宝飾品         100.00    真珠を養殖している。
     (注)3                         2,500
                 Vietnam
                 Phu  Yen  Province,       (千US$)                  半貴石・貴石を研磨している。
     ハリー   & CO.,LTD.
                                 宝飾品         100.00
                 Vietnam             1,000                役員の兼任あり。
                                             食品販売・飲食店事業を行って
                                             いる。
                            (百万円)     食品販売・
     ヴィレッジヴァンガードプ
                 東京都港区                         90.00
     レース株式会社                                         役員の兼任あり。
                               10  飲食店
                                             資金援助あり。
     コンセプトアイウェアマニュ
                 Phu  Yen  Province,       (千US$)                  眼鏡フレームを製造している。
     ファクチャーベトナム                            眼鏡         51.00
                 Vietnam             2,800                役員の兼任あり。
     CO.,LTD.(注)3
                            (百万円)                 宝飾品を販売している。
     As-meエステール株式会社
                 東京都港区                宝飾品         100.00
     (注)3,4
                               10              役員の兼任あり。
     (注)   1.「主要な事業の内容」欄には、事業セグメントの名称を記載しております。
        2.谷口ジュエル㈱は、事業活動を休止しております。
        3.特定子会社に該当しております。
        4.  As-meエステール(株)については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
          が10%を超えております。
          主要な損益情報等          ①   売上高              26,796百万円
                   ②   経常損失(△)              △129     〃
                   ③   当期純損失(△)            △148     〃
                   ④   純資産額              160       〃
                   ⑤   総資産額              7,063        〃
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                              2020年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     宝飾品                                              2,320   ( 416  )

     眼鏡                                               233  ( 244  )

     食品販売・飲食店                                                65 ( 318  )

                合計                                   2,618   ( 978  )

     (注)   従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外書で記載しております。
     (2)  提出会社の状況

                                              2020年3月31日       現在
        従業員数(人)             平均年令(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            103  ( 93 )             47.3             16.6             5,028

             セグメントの名称                            従業員数(人)

     宝飾品                                               103  ( 93 )

     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外書で記載しております。
     (3)  労働組合の状況

       当社従業員の一部は、「UAゼンセンSSUA As-meエステールユニオン」を結成しており、上部団体と
      して「UAゼンセン同盟専門店ユニオン連合会」に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しており、特
      記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、2020年5月の決算発表時において当社グループが判断したものであり、現在の当社の
     認識とは異なる場合があります。
      (1)企業理念

      私達は、お客様とのご縁を大切に「思いやりと誠実さ、そして信用」を基本理念とし、トータルファッションの提
     案を通して心豊かな生活文化の創造に貢献いたします。
      (2)経営方針

       ①社内の総力を結集し、高品質で信頼性の高い商品と最良のおもてなしを、全てのお客様にご提供し続けます。
       ②常に学習、創意工夫して自らを高め、それを仲間と教え合い、更に多くの仲間達を集め、成果に応じた公平かつ
        公正な処遇ある働き甲斐のある職場を構築していきます。
       ③経営資源の効率化に努め、企業価値の向上を常に目指します。
      (3)経営環境及び対処すべき課題

       ①新型コロナウィルス
        昨年末中国武漢から始まった世界的な新型コロナウィルスの流行による緊急事態宣言とそれに伴う外出自粛や企
       業活動の中止のため、かつて経験のないほどの景気の落ち込みが予想されます。当社としましても2020年3月以
       降、多くの販売店が休業することとなり、非常に厳しい状況にあります。
        今後、営業が再開された場合においても、お客様と従業員、お客様とお客様が十分な距離が取れる、いわゆる三
       密を避ける環境を整えてまいります。また、定期的な消毒やマスクの着用で、お客様が安心してお買い物を楽しめ
       る空間を提供してまいります。
       ②その他全般

        新型コロナウィルスの影響のほか、昨年10月の消費税増税も重なり、当面、消費マインドの低迷が続くものと思
       われます。今後、政府による大規模な景気刺激策が期待されるものの、今後しばらくは厳しい状況が続くと予想さ
       れます。
        他方、採用面においては、昨年までの引き締まった状況から一転して、将来の会社の中核を担う優秀な人材の獲
       得が期待されます。
       ③宝飾品セグメント

        宝飾セグメントにおいても新型コロナウィルスの影響は大きく、2020年3月末から休業店舗が増えはじめ、2020
       年4月末時点において、368店舗中296店舗が休業しております。今後、緊急事態宣言の解除に伴い、営業可能とな
       る店舗が増えていくと思われますが、外出自粛ムードの解消や消費マインドの回復までには時間がかかるものと思
       われます。
        継続的な経営環境としましては、国内の市場規模は成熟過程にあり拡大が望めず、また、将来的には人口減少と
       相俟って縮小均衡してゆくものと思われます。一方で、供給側では、小規模事業者が多数を占め、大手の市場占有
       率が低い現状では、シェア拡大の機会があると言えます。
        宝飾セグメントの特徴としましては、まず、製造から販売までの一貫体制を敷いていることが挙げられます。ま
       た、全国46都道府県に368店舗という販売網の広さも強みであります。さらに、ESTELLE、Milluflora、BLOOM、
       GOODNESS、ACCESSORIES           BLOOSOM、FOR       TSUNAGUといった多彩なブランドも特徴であります。このような特徴を最大
       限に活かし、高品質で信頼性の高い商品を最良のおもてなしのもとお客様に提供してまいります。
       ④眼鏡セグメント

        眼鏡セグメントにおいても、2020年4月末時点で61店舗中30店舗が休業しております。眼鏡という商品の性格
       上、宝飾品に比べて休業解消後の需要の回復がある程度期待できるものの、当面厳しい環境が続くものと思われま
       す。
        眼鏡セグメントの特徴としましても、製造から販売までの一貫体制が挙げられます。2018年3月ベトナムにコン
       セプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.を設立し、ジュエリー製造で得た技術や知識を生かし、
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       手頃な価格でありながら、高品質でファッション性の高い商品を提供してまいります。
       ⑤食品販売・飲食店セグメント

        食品販売・飲食店セグメントでは、2020年4月末時点で30店舗中18店舗が休業しております。ただし、食品販売
       は生活必需品の一つであり、飲食店ではテイクアウトサービスやデリバリーも展開していることから、ある程度の
       売り上げの回復が期待できるものと思われます。
        食品販売事業では、ストーリーや地域の魅力といった付加価値のある商品を扱っております。飲食店事業では、
       人生最高のハンバーガーをテーマに、素材にこだわりとことん丁寧におつくりした商品を提供してまいります。
      (4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

      現在、当社では客観的な指標等(いわゆる KPI)は設けておりません。
      ただし、経営の基本方針を徹底することにより売上高のみならず、売上総利益、営業利益向上にも意を用いること
     により、企業価値を高め、ROEの向上に繋げることに努めてまいります                                  。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがありま
     す。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      ①市場リスク

      (新型コロナウィルスについて)
      新型コロナウィルスの影響について、緊急事態宣言やデベロッパーの判断による店舗の休業等により多くの店舗が
     長期間にわたり営業ができなくなるおそれがあります。今後、第2波、第3波の流行や新たな感染症の流行があった
     場合、同様のリスクがあります。また、かかる感染症の流行は、景気の減速と個人消費の低迷を招き、営業再開後に
     おいても、当社グループの業績に多大な影響を与えることが考えられます。
      当社グループといたしましては、十分な空間の提供と従業員のマスク着用や消毒の徹底等により、お客様が安心し
     てお買い物をお楽みいただける空間を提供し、営業再開後の業績の回復に努めてまいります。
      (その他の要因による景気低迷リスクについて)

      地震や台風などの自然災害、少子高齢化に伴う社会構造の変化と国民負担の増加、グローバル化に伴う局地的な地
     政学的上のリスクが世界経済に与える影響など、現代社会の景気状況は常に大きく変動するリスクをはらんでおりま
     す。宝飾品事業を中心とする当社グループは、景気の影響を受けやすく、外的要因により営業成績が大きく左右され
     るリスクがあります。
      当社グループといたしましては、高品質で信頼性の高い商品と最良のおもてなしを提供することにより、景気に左
     右されない企業体質の構築を目指してまいります。
      (インターネット販売の普及について)

      インターネット販売の普及は、対面販売を中心とした従来の小売業のあり方を大きく変えていくと思われます。ま
     た、新型コロナウィルスの流行による巣ごもり需要の増大は、インターネット販売のさらなる拡大をもたらすものと
     思われます。
      当社グループといたしましては、店頭における販売員の能力の向上を図り、最良のおもてなしを提供することによ
     り、インターネット販売では得られない付加価値の提供を目指してまいります。同時にインターネット販売にも注力
     し、店頭販売との相乗効果を図ることにより、より強固な経営基盤を築いてまいります。
      ② 品質リスク

      (海外における生産拠点について)
      当社グループの生産拠点は、ベトナムに集中しておりますが、同国固有の地政学上のリスク、長期に亘る貿易赤字
     やインフレといった国内経済状況、あるいは不安定な電力供給などの要因により、紛争・ストライキ・停電などによ
     る不測の事態が生じ、生産活動が長期に停滞した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      当社グループといたしましては、グループ外サプライヤーとのバランスを図ることなどにより、かかる事態に備え
     てまいります。
      (市況変動及び為替変動について)

      当社グループの宝飾品事業においては、主に金・プラチナ等の貴金属地金及びダイヤモンドを始めとする貴石を原
     材料としており、これらは市況変動あるいは為替変動のリスクに晒されております。市況あるいは為替に大幅な変動
     があった場合に、これを速やかに売価に反映することは困難であり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性
     があります。
      ③  コンプライアンスリスク

      (個人情報の管理について)
      当社グループでは、小売販売においてお客様よりご提供いただいた顧客情報を取り扱っております。これらの個人
     情報の取扱いについては、社内体制の整備、情報インフラにおけるセキュリティーの確保及び従業員への教育の実施
     などにより、厳格な管理の下で行なっております。
      しかしながら、不測の要因により顧客情報が流出した場合、損害賠償の発生のみならず社会的信用を失うこととな
     り、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     経営成績等の状況の概要及び経営者の視点による分析・検討内容

      (1)  経営成績等
        当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などが続いているものの、相次ぐ自然災害や消費
       税率引き上げの影響により減速基調となりました。米中の貿易摩擦の深刻化に起因して中国経済は減速し、生産設
       備など資本財の中国への輸出減少が見られるなど、減速基調となりました。第4四半期に入り、新型コロナウィル
       スの影響による各国での経済活動の停止や金融市場の混乱に伴い、世界的に景気失速傾向が強まりました。また、
       個人消費は、物価上昇への警戒感から低価格志向が強まるなど、消費マインドが一層冷え込み景気が後退しまし
       た。
        当連結会計年度の業績は、売上高は、宝飾品事業における不採算店舗の圧縮により、321億72百万円(前年同期
       比1.0%減)となりました。営業利益は、13億70百万円(前年同期比0.0%増)となり、経常利益は13億85百万円
       (前年同期比3.2%増)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券評価損などにより、6
       億20百万円(前年同期比9.7%減)となりました。
        なお、当連結会計年度の下半期は、自然災害や新型コロナウィルスの影響で集客が落ち込みましたが、宝飾品セ
       グメントの1客当たりの客単価は前期比4.8%増となりました。この結果、通期の経営成績に与えた影響は軽微で
       ありました。
        報告セグメントの業績は次のとおりです。
       (宝飾品)
        外部顧客への売上高は、不採算店の圧縮を先行させたため279億19百万円(前年同期比2.6%減)となり、営業利
       益は、15億93百万円(前年同期比7.6%増)となりました。
       (眼鏡)
        外部顧客への売上高は、新規出店と不採算店の圧縮により23億24百万円(前年同期比11.8%増)となり、営業利
       益は、1億86百万円(前年同期比159.9%増)となりました。
       (食品販売・飲食店)
        外部顧客への売上高は、新規出店と不採算店の圧縮により19億28百万円(前年同期比10.1%増)となり、営業損
       益は、販売費が先行しているため4億16百万円の損失(前年同期は4億33百万円の損失)となりました。
        なお、当期における当社グループの主な店舗展開は以下のとおりです。

         事業セグメント              宝飾品             眼鏡          食品販売・飲食店
                                            ヴィレッジヴァンガード
       会社名             As-meエステール㈱              キンバレー㈱
                                                プレース㈱
       前期末店舗数                 380             59             30
       新規出店                 14             3             3
       閉店                △26             △1             △3
       当期末店舗数                 368             61             30
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      (2)  財政状態
       連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末の336億70百万円より10億29百万円増加し、346億99百万円となり
      ました。主な増減は、商品及び製品などのたな卸資産の増加10億69百万円及び現金及び預金の増加4億92百万円
      と、受取手形及び売掛金の減少7億60百万円、敷金及び保証金の回収などによる減少1億60百万円及び有形固定資
      産の減少1億12百万円であります。
        負債合計は、前連結会計年度末の199億39百万円より6億21百万円増加し、205億60百万円となりました。主な増
      減は、支払手形及び買掛金の増加2億8百万円及び長期借入金の増加1億78百万円と、1年内返済予定の長期借入
      金の減少1億51百万円であります。
       純資産合計は、前連結会計年度末の137億31百万円より4億7百万円増加し、141億38百万円となりました。主な
      増減は、利益剰余金の親会社株主に帰属する当期純利益6億20百万円の増加及び配当金の支払2億86百万円の減
      少であります。
      (3)  キャッシュ・フローの概況

       当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の83億87百万円より4億89百万円増加し、88
      億76百万円となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       営業活動によるキャッシュ・フローは14億6百万円のプラス(前年同期は15億8百万円のプラス)となりまし
      た。これは主に税金等調整前当期純利益11億51百万円、売上債権の減少7億60百万円、減価償却費5億72百万円、
      仕入債務の増加1億87百万円及び減損損失1億81百万円の資金増加と、たな卸資産の増加10億69百万円及び法人税
      等の支払額6億47百万円の資金減少によるものです。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       投資活動によるキャッシュ・フローは6億99百万円のマイナス(前年同期は6億44百万円のマイナス)となりま
      した。これは主に敷金保証金の回収1億90百万円の収入と、固定資産の取得6億70百万円及び投資その他の資産な
      どその他1億14百万円の支出によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       財務活動におけるキャッシュ・フローは1億63百万円のマイナス(前年同期は1億47百万円のマイナス)となりま
      した。これは主に非支配株主からの払込み96百万円の収入と、配当金の支払2億86百万円の支出によるものであり
      ます。
      (4)  資本の財源及び資金の流動性についての分析

        資本政策につきましては、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を目指しながら、会社の
       成長のための内部留保の充実と株主様への利益還元とのバランスを考え実施していくことを基本としておりま
       す。
        当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関から
       の借入により資金調達を行なっており、運転資金及び設備投資につきましては、当社においてグループ会社全体
       を一元管理しております。当期末の有利子負債残高は100億18百万円となっております。
        また、資金調達コストの低減に努める一方、過度に金利変動リスクに晒されないよう、長期の借入について金
       利スワップなどの手法を活用しております。
        金融機関からの借入も含め、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な運転、設備資金の調達は今後も可
       能であると考えております。現預金の89億45百万円は必要な流動性を確保していると判断しております。
        2020年4月7日発令の緊急事態宣言以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、全店の7割以上の臨時
       休業を実施する事態となりました。6月に入り営業再開し収束傾向にあるものの今後も感染の恐れがあり、売上
       の減少が続くことが予想されます。今後の資金使途につきましては、足元の状況を優先し、雇用の維持と店舗運
       営を継続していくための運転資金に充当してまいります。また、金融機関からの資金調達を適宜検討いたします
       が、事態収束の見通しが立ち資金に余裕ができた場合には、持続的な成長を考え企業買収や販売体制を強化する
       ための設備投資、自社株の取得を検討してまいります。また、株主様への利益還元として安定的な配当が実施で
       きるように努めてまいります。
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      (5)  生産、受注及び販売の実績
       ① 生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

             セグメントの名称                     (自    2019年4月1日            前年同期比(%)
                                   至    2020年3月31日       )
     宝飾品(百万円)                                        11,831          108.7
     眼鏡(百万円)                                         589         116.7

     食品販売・飲食店(百万円)                                        1,241          116.0

              合計(百万円)                              13,661          109.7

     (注)   1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.上記金額には、仕入実績が含まれております。
       ② 受注実績

         当社グループは見込生産を行っているため、記載を省略しております。
       ③ 販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

             セグメントの名称                     (自    2019年4月1日            前年同期比(%)
                                   至    2020年3月31日       )
     宝飾品(百万円)                                        27,919           97.4
     眼鏡(百万円)                                        2,324          111.8

     食品販売・飲食店(百万円)                                        1,928          110.1

              合計(百万円)                              32,172           99.0

     (注)   上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (6)  重要な会計上の見積り
       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
      ります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
      仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。 
       連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
       なお、   重要な会計上の見積りを行うにあたり、                   新型コロナウィルスが当社グループに与える影響については、現
      時点で得られる情報に基づいて判断しております。ただし、新型コロナウィルスの影響については不確実性が高
      く、収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性があります。
       ①有形固定資産の減損

        当社グループが保有する有形固定資産については、年1回及び減損の可能性を示す事象が発生または状況の変
       化が生じた場合に、将来の予想キャッシュ・フローに基づいて減損の判定を実施し、回収ができないと判断した
       帳簿価格を減損損失として計上しております。
        本連結会計年度においては、主に店舗設備について、宝飾セグメントでは、1億31百万円、眼鏡セグメントで
       は、9百万円、食品販売・飲食店セグメントでは、40百万円の減損損失を計上しております。
       ②繰延税金資産

        当社グループは、一定期間における回収可能性に基づき相当額の繰延税金資産を計上しております。繰延税金
       資産の評価は将来の課税所得の見積りと税務上、実現可能と見込まれる計画に依拠します。仮に将来の市場環境
       や経営成績の悪化により、将来の課税所得が見積もりを下回る場合は繰延税金資産の金額が大きく影響を受ける
       可能性があります。
        当連結会計年度末において繰延税金資産を9億59百万円認識しています。当社は、当連結会計年度の税引前利
       益及び法人所得税費用と比較し、当該繰延税金資産が将来において合理的に実現するものと考えます。
       ③のれんの減損

        当社グループは、のれんについて、その効果の発現する期間を見積り、その期間で均等償却しております。ま
       た、その資産性について子会社の業績や事業計画等を基に検討しており、将来において当初想定した収益が見込
       めなくなり、減損の必要性を認識した場合には、当該連結会計年度においてのれんの減損処理を行う可能性があ
       ります。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      当社と株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、2017年8月1日に当社子会社ヴィレッジヴァンガー
     ドプレース株式会社が、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売
     及び飲食店事業に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。なお、株式会
     社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、当社との株主間契約に基づき、上記の会社分割期日にヴィレッジ
     ヴァンガードプレース株式会社の発行済株式の10%を当社から取得しており、さらに、上記の会社分割期日から一定
     期間において同社発行済株式の39%を追加して譲受けることを当社に請求できることとしております。
    5  【研究開発活動】

      特記すべき事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資の主なものは、宝飾品における新規出店14店舗の出店費用並びに既存店の改装費
     用等  373  百万円、眼鏡における新規出店3店舗の出店費用並びに既存店の改装費用等                                    120  百万円及び食品販売・飲食店
     事業における新規出店3店舗の出店費用並びに既存店の改装費用等                               66 百万円等であります。その資金は主に自己資金
     及び借入金等で充当いたしました。
    2 【主要な設備の状況】

      当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
     (1)  提出会社

                                    帳簿価額

          事業所名
                    セグメント                                 従業員数
          (所在地)
                           建物及び       土地
                     の名称                                 (人)
                                        その他       合計
          業務内容
                           構築物      (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
                           (百万円)      (面積㎡)
     管理・製造生産設備等
     本社
                               0      -     158      158      102
     (東京都港区)
     甲府オフィス                                15
                               1             2      19      94
                     宝飾品
     (山梨県甲府市)                             (410.23)
     その他の設備
     厚生施設                                10
                              10                   21
     (新潟県南魚沼郡湯沢町他)                              (34.40)
     (注)   1.金額には消費税等は含まれておりません。
        2.帳簿価額「その他」は、工具・器具及び備品、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定等であります。
        3.従業員数は、臨時従業員を含んでおります。
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     (2)  国内子会社
                                      帳簿価額

           セグメント      事業所名      設備の                               従業員数
      会社名
                            建物及び     工具・器具       土地
            の名称     (所在地)       内容                               (人)
                                            その他      合計
                            構築物     及び備品     (百万円)
                                           (百万円)     (百万円)
                            (百万円)     (百万円)     (面積㎡)
     As-me
                      宝飾品
                ESTELLE他
     エステール
           宝飾品                  1,085      354      -     1   1,442     1,944
                (368店舗)
                      販売店舗
     株式会社
     キンバレー            T.G.C.      眼鏡
           眼鏡                   186     117      -     -    303     362
     株式会社            (61店舗)      販売店舗
     ヴィレッジ
                HOME      食品販売
     ヴァンガー
           食品販売
                COMING他      店舗及び        337      26      -    132     497     383
     ドプレース
           ・飲食店
                (30店舗)      飲食店舗
     株式会社
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社ののれん(無形固定資産)129百万
          円の他、主に建設仮勘定及びソフトウエアであります。
        2.金額には消費税等は含まれておりません。
        3.As-meエステール株式会社の販売店舗のブランドは、ESTELLE、Milluflora、CUKE、BLOOM等であ
          ります。地域別内訳は以下のとおりであります。
          (地域別)
          北海道        9店舗
          東北       35店舗    (青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県)
          関東       101店舗    (群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県)
          北陸       23店舗    (新潟県、富山県、石川県、福井県)
          中部・東海       84店舗    (長野県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県)
          近畿       42店舗    (滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、兵庫県)
          中国・四国       30店舗    (岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県)
          九州・沖縄       44店舗    (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
        4.キンバレー株式会社の販売店舗の地域別内訳は以下のとおりであります。
          北海道       1店舗
          東北       11店舗    (青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県)
          関東       17店舗    (茨城県、埼玉県、千葉県、東京都)
          北陸       3店舗    (新潟県、石川県)
          中部・東海       8店舗    (長野県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県)
          近畿       11店舗    (京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)
          中国・四国       6店舗    (岡山、広島県、山口県、香川、愛媛県、高知県)
          九州       4店舗    (福岡県、佐賀県、宮崎県、鹿児島)
        5.ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社の店舗の地域別内訳は以下のとおりであります。
          東北       3店舗    (宮城県)
          関東       16店舗    (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
          北陸       1店舗    (新潟県)
          中部       8店舗    (岐阜県、愛知県、静岡県)
          九州       2店舗    (福岡県)
        6.従業員数は、臨時従業員数を含んでおります。
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     (3)  在外子会社
                                      帳簿価額

           セグメント      事業所名      設備の                               従業員数
      会社名
                            建物及び     工具・器具       土地
            の名称
                 (所在地)       内容                               (人)
                                            その他      合計
                            構築物     及び備品     (百万円)
                                           (百万円)     (百万円)
                            (百万円)     (百万円)     (面積㎡)
                本社工場
     エステール
                (Haiphong
                      宝飾品生
     ベトナム
           宝飾品                    39      1     -     41     82    357
                      産設備
                city,
     CO.,LTD.
                Vietnam)
                本社工場
     サイゴン
                (Khanh    Hoa
                      真珠養殖
     パ  ー  ル  宝飾品                    19      -     -     3     23    104
                      設備
                Provience,
     CO.,LTD.
                Vietnam)
                本社工場
                      半貴石・
     ハリー    &       (Phu   Yen
           宝飾品           貴石研磨         27      -     -     5     33    135
     CO.,LTD.           Provience,
                      設備
                Vietnam)
     コンセプト
                本社工場
     アイウェア
                      眼  鏡  フ
                (Phu   Yen
     マニュファ
           眼鏡           レーム生         23      -     -     35     59    115
     クチャーベ
                Provience,
                      産設備
     ト  ナ  ム
                Vietnam)
     CO.,LTD.
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び建設仮勘定の合計であります。
        2.金額には消費税等は含まれておりません。
        3.従業員数は、臨時従業員数を含んでおります。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      当社グループの設備投資については、今後の景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しておりま
     す。
      なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     15,000,000

                 計                                   15,000,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
              ( 2020年3月31日       )  (2020年6月26日)
                                  東京証券取引所
       普通株式           11,459,223          11,459,223                単元株式数100株
                                   市場第一部
        計         11,459,223          11,459,223           ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
     2009年10月1日(注)             5,859,223      11,459,223            ―     1,571         ―     1,493
     (注) 合併対価の交付割当
         合併相手先名称          あずみ株式会社
         合併比率          あずみ株式会社普通株式1株に対し、当社普通株式1.25株
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2020年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数               100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                                           個人
                     金融商品     その他の
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人
                                           その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          -     18     19     64     39      -   4,529     4,669        ―

     所有株式数
               -   7,600      864    17,699      4,546       -   83,660     114,369      22,323
     (単元)
     所有株式数
               -    6.65     0.76     15.48      3.97       -   73.15      100       ―
     の割合(%)
     (注) 自己株式831,353株は、「個人その他」に8,313単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
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     (6)  【大株主の状況】
                                              2020年3月31日       現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                           所有株式数
          氏名又は名称                     住所                   総数に対する所
                                             (株)
                                                  有株式数の割合
                                                    (%)
     丸山 朝                 東京都杉並区                      2,661,900          25.05

     株式会社桑山                 東京都台東区東上野二丁目23番21号                       463,750         4.36

     エステールホールディングス取引
                      東京都港区虎ノ門四丁目3番13号                       332,050         3.12
     先持株会
     丸山 雅史                 東京都杉並区                       316,000         2.97
     丸山 範子                 東京都杉並区                       311,800         2.93

     DBS BANK LTD. 7

     00104
                      東京都港区江南二丁目15番1号                       273,200         2.57
     常任代理人 株式会社みずほ銀行
     決済営業部
     小島 康誉                 東京都港区                       253,800         2.39

     株式会社雅コーポレーション                 東京都杉並区善福寺二丁目36番3号                       250,000         2.35

     有限会社英                 東京都杉並区善福寺二丁目36番5号                       229,950         2.16

     日本マスタートラスト信託銀行
                      東京都港区浜松町二丁目11番3号                       197,800         1.86
     (預託金)
            計                   ―             5,290,250          49.76
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2020年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                     普通株式     831,300
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               106,056             ―
                        10,605,600
                     普通株式
     単元未満株式(注)                              ―              ―
                          22,323
     発行済株式総数                    11,459,223           ―              ―
     総株主の議決権                     ―          106,056             ―

     (注)   「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の株式53株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2020年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
                                                   総数に対する
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)
                  東京都港区虎ノ門四丁目
     エステールホールディン                            831,300          -    831,300        7.25
                  3番13号
     グス株式会社
          計              ―         831,300          -    831,300        7.25
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    2  【自己株式の取得等の状況】
                 会社法第155条第7号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
               区分                  株式数(株)             価額の総額(円)

     当事業年度における取得自己株式                                     70            43,120

     当期間における取得自己株式                                      -              -

     (注) 当期間における保有株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                  (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った
                             -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他(―)                         -         -         -         -
     保有自己株式数                      831,353            ―      831,353            ―

     (注) 当期間における保有株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式は含まれておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。
      また、将来の事業展開を十分に勘案し、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定した配当を継続して実施していく
     ことを基本方針としております。
      当社は、期末配当による剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
      なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役の決議により剰余金の配当を行い、期末配当と9月30
     日を基準日とした中間配当の年2回の剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。
      当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針と、当事業年度の業績及び現在の財務状況等を総合的に勘案
     し、1株当たり27円の期末配当を実施することを決定いたしました。
      なお、当社は、連結配当規制適用会社であります。
      当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

                         配当金の総額              1株当たり配当額

           決議年月日
                          (百万円)                (円)
       2020年5月13日
                                 286               27
       取締役会
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主を含む全ての利害関係者に対して、健全で
        透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが、必要且つ重要な経営課
        題の一つであると考えております。またコンプライアンスにつきましても、常に、経営陣のみならずグループ内
        全社員の認識をたかめるための施策を実践していくことが重要であると考えております。
        <基本方針>
         1)  株主の権利・平等性の確保に努めます。
         2)  株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めま
        す。
         3)  適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
         4)  透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・業務の適切な遂行に努めます。
         5)  株主との建設的な対話に努めます。
      ② 企業統治の体制

        <企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由並びにその他の企業統治に関する事項>
         当社は、当社の事業の内容、業容等に鑑み、経営の機動性を確保しつつ経営の健全性と透明性を維持するた
        め、企業統治の体制としては、社外取締役の選任と監査役会等との連携に重心を置いた体制を採用しておりま
        す。また、上記の体制が有効に機能するよう、社外取締役2名を独立役員に指定しております。
         当社の取締役会は10名で構成され、毎月1回以上の開催を基本とし、当社の業務執行を決定し、取締役の職
        務の執行を監督しております。当社は監査役設置会社であり、監査役会は、4名(うち3名は社外監査役であり
        ます。また1名を独立役員に指定しております。)の監査役で構成されており、毎月1回以上の開催を基本と
        し、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議
        への出席や、業務及び財産の状況調査をとおして、取締役の職務執行を監査しております。
         また、弁護士事務所とは複数契約しており、業務執行上の必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。
         当社の子会社については、当社の取締役が子会社の役員を兼任することで、当該子会社の業務の執行を監督
        し、また、当社グループの経営方針、リスク管理及びコンプライアンス等の方針の共有・浸透を図るとともに
        その体制の整備を進めております。
        <責任限定契約の内容の概要>
         当社と社外取締役齋藤理英、白川篤典、梅田常和並びに監査役高塚 明、社外監査役鈴木惟雄、二宮哲男、
        遠藤恭彦及び当社の会計監査人爽監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損
        害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役並びに社外監査役との当該契約に基づく損害賠償
        責任の限度額は、いずれも法令の定める最低責任限度額としております。また、会計監査人との当該契約に基
        づく損害賠償責任の限度額は、36百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としておりま
        す。
      ③ 取締役に関する事項

         当社の取締役の定数は12名以内とする旨定款に定めております。
         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
        株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積
        投票によらないものとする旨定款に定めております。
      ④ 株主総会決議に関する事項

        <自己の株式の取得の決定機関>
         当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
        ることができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするも
        のであります。
        <剰余金の配当等の決定機関>
         当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を
        除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは株主への機動
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        的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
        <中間配当>
         当社は、中間配当の基準日を毎年9月30日とする旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還
        元を可能とすることを目的とするものであります。
        <取締役及び監査役の責任免除>
         当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及
        び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定
        めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待され
        る役割を果しうる環境を整備することを目的とするものであります。
        <株主総会の特別決議要件>
         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
        ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
        とを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
        男性    14 名 女性       ―名 (役員のうち女性の比率                ―%)
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1959年3月      株式会社信州宝石(現         エステールホー
                                  ルディングス株式会社)を設立、代表取
                                  締役社長
                            1972年9月      ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式
                                  会社に社名変更、現        当社)代表取締役
     代表取締役会長         丸山 朝      1934年9月13日      生                        (注)5   2,661,900
                                  会長
                            2005年9月      谷口ジュエル株式会社代表取締役社長
                                  (現任)
                            2009年10月      当社代表取締役会長(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社代表取締
                                  役会長(現任)
                            1993年4月      当社入社
                            1994年6月      当社取締役社長付
                            1996年4月      キンバレー株式会社代表取締役社長
                            2001年2月      エステールベトナムCO.,LTD.社長
                            2001年7月      サイゴンパールCO.,LTD.社長
                            2006年10月      サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取
                                  締役
                            2007年6月      当社専務取締役
                            2008年4月      当社代表取締役副社長生産・営業担当
     代表取締役社長        丸山 雅史      1969年5月14日      生                        (注)5    316,000
                            2009年6月      当社取締役
                            2009年6月      あずみ株式会社(現        当社)代表取締役社
                                  長
                            2009年10月      当社代表取締役社長(現任)
                            2012年8月      株式会社ヴィレッジヴァンガードコー
                                  ポレーション社外取締役(現任)
                            2018年4月      株式会社As-meエステール準備会社
                                  (現  As-meエステール株式会社)代
                                  表取締役社長(現任)
                            1995年8月      宇田川清税理士事務所入所
                            1996年6月      株式会社ジュエリーデン(現            ハピネ
                                  ス・アンド・デイ)入社
                            2002年9月      同社取締役
                            2009年4月      株式会社ベリテ入社         執行役員マーケ
                                  ティング本部長兼販売促進部長
                            2010年4月      同社代表取締役社長CEO
                            2014年12月      当社入社
      専務取締役       平野 和良      1972年6月6日      生                        (注)5     4,000
                            2015年5月      株式会社BLOOM代表取締役社長
                            2015年6月      当社専務取締役(現任)
                            2017年2月      サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
                            2017年12月      愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
                            2018年1月      コンセプトアイウェアマニュファク
                                  チャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社専務取締
                                  役(現任)
                            1981年3月      ツルカメ商事株式会社(現          当社)入社
                            2000年6月      同社取締役
                            2009年6月      同社常務取締役
                            2009年10月      当社常務取締役営業本部長
       取締役
             佐野 司郎      1958年4月21日      生                        (注)5     34,000
                            2013年6月      当社常務取締役社長室長
      社長室長
                            2013年11月      株式会社BLOOM代表取締役社長
                            2015年6月      当社取締役社長室長(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社取締役
                                  (現任)
                            1985年3月      株式会社日本交通公社(現           株式会社
                                  ジェイティービー)入社
                            1991年6月      海外物産株式会社入社
                            2000年3月      当社入社
       取締役
              森 元隆      1962年7月30日      生                        (注)5     11,050
     経営企画本部長                       2007年6月      あずみ株式会社(現        当社)取締役
                            2009年10月      当社取締役経営企画本部長(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社取締役
                                  (現任)
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                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1982年3月      ツルカメ商事株式会社(現          当社)入社
                            2009年10月      当社営業本部東日本統括
                            2011年10月      当社営業本部副本部長
                            2012年6月      当社取締役営業本部副本部長
       取締役
              小野 隆      1959年11月26日      生                        (注)5     9,750
                            2013年6月      当社取締役営業本部長
                            2018年10月      当社取締役(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社取締役事
                                  業部長(現任)
                            1980年3月      ツルカメ商事株式会社(現          当社)入社
                            2002年10月      同社経理部長
                            2005年9月      同社執行役員経理部長
                            2006年12月      同社執行役員企画・管理本部長代行
       取締役
             河合 瑞人      1958年2月23日      生                        (注)5     3,000
                            2009年10月      当社執行役員管理本部経理統括
      管理本部長
                            2013年7月      当社執行役員財務部長
                            2018年6月      当社取締役管理本部長(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社取締役
                                  (現任)
                            1999年4月      弁護士登録、東京弁護士会所属
                            2003年4月      東京弁護士会民事介入暴力対策特別委
                                  員会委員(現任)
                            2006年4月      東京弁護士会常議員、日本弁護士連合
                                  会代議員
       取締役       齋藤 理英      1965年8月12日      生                        (注)5       ―
                            2007年6月      あずみ株式会社(現        当社)取締役
                            2009年10月      齋藤綜合法律事務所代表(現任)
                            2009年10月      当社取締役(現任)
                            2015年8月      株式会社ヴィレッジヴァンガードコー
                                  ポレーション社外取締役(現任)
                            1990年4月      国際証券株式会社(現         三菱UFJモルガ
                                  ン・スタンレー証券株式会社)入社
                            1997年5月      日本アジア投資株式会社入社
                            2003年3月      株式会社ヴィレッジヴァンガードコー
                                  ポレーション入社
       取締役       白川 篤典      1967年7月29日      生                        (注)5     1,000
                            2003年8月      同社取締役経営企画室長
                            2006年8月      同社常務取締役経営企画室長
                            2010年8月      同社代表取締役社長(現任)
                            2012年6月      当社取締役(現任)
                            1974年3月      公認会計士登録
                            1987年9月      アーサーアンダーセンパートナー及び
                                  英和監査法人(現       有限責任あずさ監査
                                  法人)代表社員
                            1995年4月      公認会計士梅田会計事務所所長(現
                                  任)
                            1995年6月      日本開閉器工業株式会社(現             NKKス
                                  イッチズ株式会社)取締役副社長
                            1999年1月      株式会社エイチ・アイ・エス社外監査
                                  役
       取締役       梅田 常和      1945年8月22日      生  2000年6月      株式会社トミー(現        ㈱タカラトミー)        (注)5     17,500
                                  社外監査役(現任)
                            2000年6月      株式会社ハーバー研究所社外監査役
                            2007年6月      澤田ホールディングス株式会社社外監
                                  査役
                            2010年6月      スズデン株式会社社外取締役
                            2015年6月      株式会社ハーバー研究所取締役監査等
                                  委員(社外取締役)(現任)
                            2016年1月      株式会社エイチ・アイ・エス取締役監
                                  査等委員(社外取締役)(現任)
                            2019年6月      当社取締役(現任)
                            1979年3月      ツルカメ商事株式会社(現          当社)入社
                            2000年6月      同社取締役
                            2009年10月      当社取締役マーケティング本部長
      常勤監査役        高塚 明      1956年6月19日      生                        (注)6     17,500
                            2011年3月      当社取締役商品本部長
                            2012年6月      当社常勤監査役(現任)
                            2018年10月      As-meエステール株式会社監査役
                                  (現任)
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                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1971年4月      伊藤忠商事株式会社入社
                            1999年10月      伊藤忠メタルズ株式会社入社
                            2002年6月      同社取締役
       監査役       鈴木 惟雄      1947年3月16日      生                        (注)7       ―
                            2008年6月      あずみ株式会社(現        当社)監査役
                            2009年10月      当社監査役(現任)
                            1971年4月      株式会社日本不動産銀行(現            株式会社
                                  あおぞら銀行)入行
                            2001年4月      同行執行役員
                            2004年6月      アイフル株式会社取締役
       監査役       二宮 哲男      1947年11月24日      生                        (注)6       ―
                            2005年11月      学校法人原宿学園常務理事
                            2008年11月      同法人専務理事
                            2009年11月      同法人理事長
                            2011年6月      当社監査役(現任)
                            1980年4月      新日本証券株式会社(現みずほ証券株
                                  式会社)入社
                            2007年10月      同執行役員法人企画部長兼ビジネスプ
                                  ロモーション室長
                             2009年5月      みずほ証券株式会社執行役員投資銀行
                                  グループ担当
                            2011年4月      同常務執行役員投資銀行グループ、企
       監査役       遠藤 恭彦      1957年7月3日      生                        (注)8       ―
                                  業推進グループ担当
                             2012年5月      株式会社みずほ証券リサーチ&コンサ
                                  ルティング(現株式会社日本投資環境
                                  研究所)取締役専務執行役員
                             2018年4月      同顧問
                             2018年6月      平田機工株式会社監査役(現任)
                             2020年6月      当社監査役(現任)
                            計                         3,075,700
     (注)   1.取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
        2.監査役 鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
        3.代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
        4.取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
        5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        8.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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      ② 社外取締役及び社外監査役
        当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
        社外取締役齋藤理英並びに社外監査役鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、当社との人的関係、資本的関係又
       は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
        社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、当社と
       株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、当社子会社ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社
       が、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売及び飲食店事業
       に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。
        社外取締役梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所の所長であり、当社と公認会計士梅田会計事務所は、取引
       がありましたが、それに係る金額は僅少であります。
        社外取締役白川篤典及び梅田常和の両氏は前記「① 役員一覧」に記載の当社株式を所有しております。
        当社は、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治におい
       て果たすべき機能及び役割として考えております。
        また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めて
       おりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、当社
       の経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監
       査役の選任状況は充足しているものと考えております。
        なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を
       受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
     (3)  【監査の状況】

      ① 監査役監査の状況
        常勤監査役(1名)及び非常勤監査役(3名)で実施しております。監査役は取締役会に常時出席している他、社
       内の重要な会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を
       実施しております。なお、監査役4名は、前記「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「略歴」に記載のとおり、
       長年に亘り、役員として会社経営に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりでありま
       す。
          氏 名               開催回数               出席回数
        高塚 明                  14回               14回
        鈴木 惟雄                  14回               14回
        二宮 哲男                  14回               14回
        遠藤 恭彦                  ―回               ―回
        (注)遠藤恭彦氏は、2020年6月25日開催の定時株主総会にて、                              新任  の社外監査役として選任されたため、出
          席回数等はありません。
        監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
         ⅰ)中期経営計画に関する遂行状況
         ⅱ)内部統制システムの構築および運用状況
         ⅲ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
        また、常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
         ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
         ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
         ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
         ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
         ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
         ⅵ)事業会社取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
         ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査部の監査結果
         の聴取、または意見交換の実施
         ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
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      ② 内部監査の状況
        社長直轄の内部監査室(5名)が担当しております。内部監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、業務
       全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は、直接社長に報告するものとしております。被監査部門に対しては
       監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞無く改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性を
       担保しております。
        内部監査と会計監査は、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を行っております。監査役監査にお
       いては、会計監査及び内部監査による結果の報告を受けております。内部統制部門(総務・人事部門、経理部門及
       びシステム部門)は、これら監査において情報の提供のほか求めに応じ協力し、また、監査により指摘された事項
       に対応し改善を図っております。
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      ③ 会計監査の状況
        a.監査法人の名称
          爽監査法人
        b.  継続監査期間

          13年間
        c.業務を執行した公認会計士

          登 三樹夫
          熊谷 輝美
        d.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
        e.  監査法人の選定方針と理由

           当社は、監査法人の選定にあたっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性
          などが適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、爽監査法人は、これら条件を
          充足しているものと判断しております。
        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度
          に係る会計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から再任す
          るに相当であるとするものであります。
      ④ 監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 36           ―          36           ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計               36           ―          36           ―

        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

           監査公認会計士等に対する報酬の額は、当社の業務の特性及び監査日数等を総合的に勘案し、監査公認会
          計士との協議により決定しております。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           監査役会は、会計監査人の従前の監査業務における実績及び当連結会計年度に係る監査日数等の見積りを
          基に監査報酬の妥当性について検討し、会社法第399条第1項の同意をしております。
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     (4)  【役員の報酬等】
       ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、役員報酬等の額は固定報酬のみとなっております。固定報酬は、基本報酬と退職慰労引当金からなっ
        ております。
         株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、以下の手続きにより決定しております。
         取締役の報酬は、取締役会で会社の業績、経営環境の変化などを考慮して報酬総額等を協議し、個々の報酬に
        ついて代表取締役社長への委任を決議しております。個々の報酬は代表取締役社長に一任し、役位、過去の実
        績、使用人とのバランス等を総合的に勘案した上で決定しております。
         なお、当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2019年6月27日に行っております。
         監査役の報酬は、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議によって決定しております。
         なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において、取
        締役の報酬限度額については月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まな
        い)、監査役の報酬限度額ついては月額300万円以内と決議しております。
       ② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)

                                                   対象となる
                  報酬等の総額
        役員区分                                           役員の員数
                   (百万円)
                                                     (人)
                               基本報酬        退職慰労引当金繰入額
     取締役
                         206           182            23        8
     (社外取締役を除く)
     監査役
                          8           8           0       1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                     15           14            0       5
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投
       資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする
       ものとし、純投資目的以外の目的である投資株式とは、いわゆる政策保有目的の投資株式をいい、当該企業との
       安定的な取引関係の維持・強化を図ることを目的とするものとしております。投資株式については、慎重なる検
       証のもと必要最小限の範囲内において取得・維持するものであります。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社の事業を拡大・発展させ、企業価値を向上させるため、当社の事業展開における重要性や、取引先との
        関係強化に伴い当社の得られる利益、メリットなどを総合的に勘案し、事業展開上政策的に必要か否かを年に
        一度定例的に検証し取締役会に報告しております。当連結会計年度については、2020年5月13日開催の取締役
        会において、上記基準のほか当該企業の業績や配当利回り等を含めて検証し、保有の維持が妥当であると判断
        しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式               2              175
         非上場株式以外の株式               2               41
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

      該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

      該当事項はありません。
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (百万円)         (百万円)
                               宝飾セグメントでの主な仕入先であり、安定
                  192,000         192,000
                               的な商品の提供により、業績の維持拡大に質
     ㈱ナガホリ                          する。当該目的のもとでの定量的な保有効果                       有
                               については判断が困難でありますが、前年比
                    32         41
                               79%での取引関係を維持しております。
                               主な借入先の一つであり、当社の業績の維持
                   3,700         3,700
                               拡大に質する。当該目的のもとでの定量的な
     ㈱名古屋銀行                          保有効果については判断が困難であります                       有
                               が、期末残高において前年比102%の借入を
                     9        13
                               行っております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
                       当事業年度                   前事業年度

                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (百万円)                   (百万円)
     非上場株式                   3           8        3          50
     非上場株式以外の株式                   ―           ―        ―           ―
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(百万円)             合計額(百万円)             合計額(百万円)
     非上場株式                       ―             ―            42
     非上場株式以外の株式                       ―             ―             ―
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

     該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

     該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

      て作成しております。
      また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

     す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、爽監査法人により監
     査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握し、ま
     た、会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制の整備のため、公益財団法人財務会計基準機構に
     加入しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 8,453              8,945
        受取手形及び売掛金                                 2,705              1,944
        商品及び製品                                 9,585              10,185
        仕掛品                                 1,682              1,758
        原材料及び貯蔵品                                 2,529              2,924
        その他                                  178              720
                                          △ 1             △ 0
        貸倒引当金
        流動資産合計                                25,134              26,477
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               4,215              2,379
                                     ※1   △  2,376            ※1   △  644
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                              1,838              1,734
         工具、器具及び備品
                                         1,398              1,574
                                      ※1   △  761          ※1   △  1,001
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                               636              572
         土地
                                          31              31
         その他                                263              326
                                      ※1   △  198           ※1   △  206
           減価償却累計額
           その他(純額)                               64              120
         有形固定資産合計                               2,570              2,458
        無形固定資産
         のれん                                185              129
                                          223              198
         その他
         無形固定資産合計                                409              327
        投資その他の資産
         投資有価証券                                281              226
                                        ※2  26            ※2  26
         関係会社株式
         繰延税金資産                                882              959
         敷金及び保証金                               3,047              2,887
         賃貸土地                                 53              53
                                      ※2  1,265            ※2  1,282
         その他
                                          △ 1             △ 1
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               5,556              5,435
        固定資産合計                                 8,536              8,221
      資産合計                                  33,670              34,699
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                 4,339              4,548
        1年内返済予定の長期借入金                                 3,790              3,639
        未払金                                 1,296              1,283
        未払法人税等                                  422              509
        賞与引当金                                  498              473
                                         1,085              1,346
        その他
        流動負債合計                                11,433              11,800
      固定負債
        長期借入金                                 6,200              6,378
        役員退職慰労引当金                                  622              640
        退職給付に係る負債                                 1,595              1,574
        資産除去債務                                  83              71
        事業損失引当金                                   3              81
        その他                                   -              13
        固定負債合計                                 8,505              8,759
      負債合計                                  19,939              20,560
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,571              1,571
        資本剰余金                                 3,384              3,384
        利益剰余金                                 9,248              9,594
                                         △ 570             △ 570
        自己株式
        株主資本合計                                13,634              13,980
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  43              47
        為替換算調整勘定                                 △ 25             △ 43
                                          26               5
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                  44               9
      非支配株主持分                                    52              148
      純資産合計                                  13,731              14,138
     負債純資産合計                                   33,670              34,699
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
                                至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
     売上高                                   32,504              32,172
                                        12,479              12,591
     売上原価
     売上総利益                                   20,024              19,580
                                      ※1  18,654            ※1  18,210
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    1,370              1,370
     営業外収益
      受取利息                                    2              5
      受取配当金                                    6              5
      不動産賃貸料                                    3              3
      受取手数料                                    34              37
      為替差益                                    ―              12
                                          23               9
      その他
      営業外収益合計                                    69              74
     営業外費用
      支払利息                                    41              37
      為替差損                                    24               ―
                                          31              21
      その他
      営業外費用合計                                    96              58
     経常利益                                    1,343              1,385
     特別利益
                                        ※2  0            ※2  0
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                    ▶              ―
      受取補償金                                    17               1
                                           ―              0
      その他
      特別利益合計                                    23               2
     特別損失
                                       ※4  152            ※4  181
      減損損失
      店舗閉鎖損失                                    13              12
      事業損失引当金繰入額                                    3              ―
      投資有価証券評価損                                    ―              42
      特別損失合計                                   168              236
     税金等調整前当期純利益                                    1,197              1,151
     法人税、住民税及び事業税
                                          617              579
                                         △ 96             △ 51
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     521              528
     当期純利益                                     676              622
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                         △ 10               2
     帰属する当期純損失(△)
     親会社株主に帰属する当期純利益                                     686              620
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
                                至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
     当期純利益                                     676              622
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   △ 2              3
      為替換算調整勘定                                   △ 8             △ 17
                                          △ 6             △ 21
      退職給付に係る調整額
                                     ※1 , ※2   △  17         ※1 , ※2   △  34
      その他の包括利益合計
     包括利益                                     658              587
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                   669              585
      非支配株主に係る包括利益                                   △ 10               2
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高               1,571       3,384       8,885       △ 421      13,419
     当期変動額
     剰余金の配当                            △ 324             △ 324
     親会社株主に帰属する
                                  686              686
     当期純利益
     連結範囲の変動
     自己株式の取得                                   △ 148      △ 148
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―       ―      362      △ 148       214
     当期末残高               1,571       3,384       9,248       △ 570      13,634
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高                45      △ 17       33       62       62     13,544
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 324
     親会社株主に帰属する
                                                        686
     当期純利益
     連結範囲の変動                                                   ―
     自己株式の取得                                                  △ 148
     株主資本以外の項目の
                    △ 2      △ 8      △ 6      △ 17      △ 10      △ 27
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 2      △ 8      △ 6      △ 17      △ 10       186
     当期末残高                43      △ 25       26       44       52     13,731
                                  42/101










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       当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高               1,571       3,384       9,248       △ 570      13,634
     当期変動額
     剰余金の配当                            △ 286             △ 286
     親会社株主に帰属する
                                  620              620
     当期純利益
     連結範囲の変動                             12              12
     自己株式の取得                                    △ 0      △ 0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―       ―      346       △ 0      345
     当期末残高               1,571       3,384       9,594       △ 570      13,980
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高                43      △ 25       26       44       52     13,731
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 286
     親会社株主に帰属する
                                                        620
     当期純利益
     連結範囲の変動                                                   12
     自己株式の取得                                                  △ 0
     株主資本以外の項目の
                     3      △ 17      △ 21      △ 34       96       61
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                3      △ 17      △ 21      △ 34       96       407
     当期末残高                47      △ 43        5       9      148      14,138
                                  43/101










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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
                                至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  1,197              1,151
      減価償却費                                   589              572
      減損損失                                   152              181
      のれん償却額                                    55              55
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 0
      事業損失引当金の増減額(△は減少)                                    3              ―
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 87             △ 51
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    37              17
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                    17             △ 25
      受取利息及び受取配当金                                   △ 8             △ 11
      支払利息                                    41              37
      投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ ▶              ―
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    ―              42
      固定資産除売却損益(△は益)                                   △ 0             △ 0
      売上債権の増減額(△は増加)                                    38              760
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                    21            △ 1,069
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 103              187
      未払金の増減額(△は減少)                                   △ 36              43
      未払又は未収消費税等の増減額                                   △ 7             △ 36
                                          81              226
      その他
      小計                                  1,987              2,080
      利息及び配当金の受取額
                                           7              10
      利息の支払額                                   △ 40             △ 36
                                         △ 445             △ 647
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  1,508              1,406
                                  44/101










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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
                                至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                   △ 66             △ 57
      定期預金の払戻による収入                                    ―              53
      投資有価証券の売却による収入                                    6              ―
      固定資産の取得による支出                                  △ 734             △ 670
      固定資産の売却による収入                                    0              9
      敷金及び保証金の差入による支出                                  △ 135              △ 93
      敷金及び保証金の回収による収入                                   414              190
      保険積立金の積立による支出                                   △ 21             △ 21
      貸付けによる支出                                   △ 13               ―
      貸付金の回収による収入                                    ―              ▶
                                         △ 94             △ 114
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 644             △ 699
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                  4,400              4,400
      長期借入金の返済による支出                                 △ 4,072             △ 4,372
      割賦債務の返済による支出                                   △ 2              ―
      自己株式の取得による支出                                  △ 148              △ 0
      配当金の支払額                                  △ 324             △ 286
                                           ―              96
      非支配株主からの払込みによる収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 147             △ 163
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     △ 5             △ 2
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     709              540
     連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
                                           ―             △ 51
                                         7,677              8,387
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1  8,387            ※1  8,876
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数         8 社
       連結子会社の名称
        エステールベトナムCO.,LTD.
        キンバレー株式会社
        谷口ジュエル株式会社
        サイゴンパールCO.,LTD.
        ハリー    &  CO.,   LTD.
        ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社
        コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.
        As-meエステール株式会社
         従来、連結子会社であったサイゴンオプティカルCO.,LTD.及び愛思徳(杭州)珠宝有限公司は、解散を決議し
        たため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しました。
     (2)  非連結子会社名

       エステールカンボジアCO.,LTD.
       サイゴンオプティカルCO.,LTD.
       愛思徳(杭州)珠宝有限公司
       (連結の範囲から除いた理由)
        エステールカンボジアCO.,LTD.は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持
       分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。また、サイゴンオプ
       ティカルCO.,LTD.及び愛思徳(杭州)珠宝有限公司は解散を決議したためであります。
    2.持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
       エステールカンボジアCO.,LTD.
       ZODIAC    JRD  MKJ  LTD.
       (持分法を適用しない理由)
        持分法非適用会社は、いずれも当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重
       要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうちエステールベトナムCO.,LTD.、サイゴンパールCO.,LTD.、ハリー                                       &  CO.,LTD.及びコンセプトア
     イウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.の決算日は、12月31日であります。
      連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月
     31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
         時価のあるもの
           ⚐⍽偬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ픀⢊問ꅝ䴰潑梐ᒌ익⍶敬픰欰蠰詑ذ地Ř瑓齏ꄰ潹ﭒ핞
           均法により算定)
         時価のないもの
           …移動平均法による原価法
                                  46/101



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      ② デリバティブの評価方法
          …時価法
      ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
        製品・商品・仕掛品
          …主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        原材料
          …移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        貯蔵品
          …最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産
          …主として定率法。
           ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び構築物のうち、建物附属設備及び構築物については、
          定額法によっております。
           なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しており
          ます。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物        3~47年
           構築物       15~40年
           工具、器具及び備品 2~15年
      ② 無形固定資産
          ♛骘䵬픰Ȱ弰怰地봰픰젰꘰꠰ꈀ⢁㹒⥵⠀⤰欰搰䐰昰潹㹑蔰欰䨰儰譒⥵⡓ﵧᾕ錀⣿ᕞ琀⤰村ὓ琰地昰䨰訰
          す。
      ③ 長期前払費用
          …定額法
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員(年俸制移行者は除く)に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当連結会計年度におい
       て負担すべき額を計上しております。
      ③ 役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
      ④ 事業損失引当金
        連結会社の事業に係る損失に備えるため、当該事業の状況等を勘案して必要額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       期間定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の連結会計年度から費用処理しております。
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     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中
      平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上
      しております。
     (6)  重要なヘッジ会計の方法

      ① ヘッジ会計の方法
        為替予約が付されている外貨建債権債務については、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満
       たしている金利スワップは、特例処理を行っております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段         ヘッジ対象
        為替予約         外貨建債権債務
        金利スワップ         借入金利息
      ③ ヘッジ方針
        為替予約は、外貨建債権債務に係る為替リスクを回避する目的で、実需の必要範囲内で行っております。金利
       スワップは、長期借入金にかかる金利変動リスクを、回避する目的で行っております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        為替予約については、ヘッジ対象との期日、金額などの同一性を確認することで、有効性を確認しておりま
       す。特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定は省略しております。
     (7)  のれんの償却方法及び償却期間

       のれんの償却については、5年間の定額法により償却をおこなっております。
     (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び
      容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の
      到来する短期投資からなっております。
     (9)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

      ① 消費税等の処理方法
        税抜方式により処理しております。
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      (未適用の会計基準等)
      (収益認識に関する会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)  概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
       準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
       的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
       性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
       出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
       る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)  適用予定日

        2022年3月期の期首から適用します。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
       ります。
      (追加情報)

       当社グループは、新型          コロナウイルス       感染症の影響が一定期間続くとの仮定のもと会計上の見積りを会計処理に
      反映しております。しかしながら、新型                   コロナウイルス       感染症の影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社
      グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。
     ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        関係会社株式                         26 百万円                26 百万円
        その他(出資金)                         36                 36
      (連結損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費の主なもの
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        給与手当                       7,815   百万円              7,662   百万円
        賞与引当金繰入額                        488                 467
        退職給付費用                        160                 170
        役員退職慰労引当金繰入額                         43                 26
        支払家賃                       3,873                 3,781
        貸倒引当金繰入額                        △ 0                △ 0
     ※2 固定資産売却益の内容は以下のとおりであります。

                     前連結会計年度                         当連結会計年度

                   (自    2018年4月1日                       (自    2019年4月1日
                    至    2019年3月31日       )                至    2020年3月31日       )
        工具、器具                         工具、器具
                         0 百万円                         0 百万円
        及び備品                         及び備品
        計                 0        計                 0
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     ※3 減損損失
       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
             場所           用途または種類              金額(百万円)
        北海道地区             店舗                         2
        東北地区             店舗                         1
        関東地区             店舗                        85
        中部・東海地区             店舗                         ▶
        北陸地区             店舗                         ▶
        近畿地区             店舗                        18
        中国・四国地区             店舗                         8
        九州地区             店舗                        11
        ベトナム             工場                         7
        中国             店舗                         6
                   合計                          152
       勘定科目ごとの内訳は次のとおりであります。
              内訳         金額(百万円)
        建物及び構築物                   109
        工具、器具及び備品                    18
        その他(有形固定資産)                    7
        投資その他の資産                    16
        合計                   152
       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また賃貸不動産及び遊
      休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。
       店舗のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなった店舗及び閉店を予定した店舗の固定資産につ
      いて減損損失を認識しました。
       資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しており、これら資産について、実質的に正味売却価額
      が認識できないものについては回収可能額をゼロとして算定しております。
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       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
             場所           用途または種類              金額(百万円)
        北海道地区             店舗                         3
        東北地区             店舗                         ▶
        関東地区             店舗                        79
        中部・東海地区             店舗                        26
        北陸地区             店舗                        17
        近畿地区             店舗                        17
        中国・四国地区             店舗                        10
        九州地区             店舗                        21
                   合計                          181
       勘定科目ごとの内訳は次のとおりであります。
              内訳         金額(百万円)
        建物及び構築物                   149
        工具、器具及び備品                    29
        投資その他の資産                    2
        合計                   181
       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また賃貸不動産及び遊
      休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。
       店舗のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなった店舗及び閉店を予定した店舗の固定資産につ
      いて減損損失を認識しました。
       資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しており、これら資産について、実質的に正味売却価額
      が認識できないものについては回収可能額をゼロとして算定しております。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                         1百万円               △54百万円
                                 △4                 42
         組替調整額
         計
                                 △2                △12
        為替換算調整勘定:
         当期発生額                        △8                △17
        退職給付に係る調整額:
         当期発生額                         37                △7
                                 △46                 △23
         組替調整額
         計                        △9                △30
         税効果調整前合計
                                 △20                 △61
                                  3                26
         税効果額
        その他の包括利益合計                         △17                 △34
     ※2 その他の包括利益に係る税効果額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金:
         税効果調整前                        △2百万円                △12百万円
                                  0                16
         税効果額
         税効果調整後                        △2                  3
        為替換算調整勘定:
         税効果調整前                        △8                △17
                                  ―                 ―
         税効果額
         税効果調整後                        △8                △17
        退職給付に係る調整額:
         税効果調整前                        △9                △30
                                  2                 9
         税効果額
         税効果調整後                        △6                △21
        その他の包括利益合計
         税効果調整前                        △20                 △61
                                  3                26
         税効果額
         税効果調整後                        △17                 △34
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式              11,459,223               ―           ―      11,459,223
        合計           11,459,223               ―           ―      11,459,223
     自己株式
      普通株式(注)                652,558           178,725              ―        831,283
        合計             652,558           178,725              ―        831,283
     (変動事由の概要)
      2018年5月10日の取締役会決議による自己株式の取得 178,700株
      単元未満株式の買取りによる増加 25株
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額

       (決議)        株式の種類               1株当たり配当額            基準日        効力発生日
                        (百万円)
     2018年5月10日
                普通株式            324      30円00銭      2018年3月31日         2018年6月29日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

       (決議)       株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                     (百万円)              配当額
     2019年5月13日
              普通株式          286   利益剰余金        27円00銭     2019年3月31日         2019年6月12日
     取締役会
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     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式              11,459,223               ―           ―      11,459,223
        合計           11,459,223               ―           ―      11,459,223
     自己株式
      普通株式(注)                831,283             70           ―        831,353
        合計             831,283             70           ―        831,353
     (変動事由の概要)
      単元未満株式の買取りによる増加70株
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額

       (決議)        株式の種類               1株当たり配当額            基準日        効力発生日
                        (百万円)
     2019年5月13日
                普通株式            286      27円00銭      2019年3月31日         2019年6月12日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

       (決議)       株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                     (百万円)              配当額
     2020年5月13日
              普通株式          286   利益剰余金        27円00銭     2020年3月31日         2020年6月10日
     取締役会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                             至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        現金及び預金勘定                        8,453   百万円              8,945   百万円
        預入期間が3か月を超える定期預金                         △66                 △69
        現金及び現金同等物                        8,387                 8,876
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      (リース取引関係)
     (借主側)
     オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                 (単位:百万円)
                        前連結会計年度                    当連結会計年度
                        ( 2019年3月31日       )            ( 2020年3月31日       )
     1年内                            93                   161
     1年超                            158                    81

     合計                            252                    242

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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資等の長期資金計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時
      的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバ
      ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
       投資有価証券は、主に純投資目的及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
      ております。
       営業債務である支払手形及び買掛金並び未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨
      建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
       長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算
      日後5年であります。長期借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利ス
      ワップ取引)を利用してヘッジしております。
       デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり
      ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
      は、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)                                             重要なヘッジ会計
      の方法」をご参照ください。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、経理規程に従い、営業債権について、各部門において責任者が主要な取引先の状況を定期的にモニタ
       リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽
       減を図っております。また、連結子会社においても同様の管理を行っております。
        デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しております。
      ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理

        当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。デリ
       バティブ取引の執行・管理については、職務権限規程に従い、稟議による承認決済を経て実施しております。ま
       た、経理部門が残高を管理し、財務管掌役員に報告しております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

        当社は、各部門からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより
       流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様の管理を実施しております。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      前連結会計年度(        2019年3月31日       )
       2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
                      連結貸借対照表計上額

                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              8,453            8,453              ―
     (2)  受取手形及び売掛金

                              2,705            2,705              ―
     (3)  投資有価証券

                                222            222             ―
     (4)  関係会社株式

                                26            72            46
     (5)  敷金及び保証金

                                54            54             0
           資産計                   11,462            11,509              46

     (1)  支払手形及び買掛金

                              4,339            4,339              ―
     (2)  1年内返済予定の長期借入金

                              3,790            3,812              21
     (3)  未払金

                              1,296            1,296              ―
     (4)  未払法人税等

                                422            422             ―
     (5)  長期借入金

                              6,200            6,182             △18
           負債計                   16,049            16,052               2

     (注)   1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (3)  投資有価証券

          これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関
         する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
        (4)  関係会社株式

          これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。
        (5)  敷金及び保証金

          これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割引い
         た現在価値により算定しております。
       負債

        (1)  支払手形及び買掛金、(3)            未払金、(4)      未払法人税等
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)  1年内返済予定の長期借入金、(5)                 長期借入金

          これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値
         により算定しております。なお、金利スワップは特例処理によっており、ヘッジ対象である長期借入金と一
         体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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       デリバティブ取引
         金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               区分           連結貸借対照表計上額(百万円)

            非上場株式(*1)                           59
           敷金及び保証金(*2)                           2,992
        (*1)   非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)                                               投
           資有価証券」に含めておりません。
        (*2)   賃借物件において預託している敷金及び保証金の一部については、退去による返還までの期間を算定す
           ることが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                            8,453        ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                            2,705        ―      ―      ―
        敷金及び保証金                              24      28       1      ―
                   合計                11,184        28       1      ―
        4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

                            1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                               (百万円)
                            (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        長期借入金                3,790      2,759      1,867      1,202       371       ―
             合計           3,790      2,759      1,867      1,202       371       ―
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      当連結会計年度(        2020年3月31日       )
       2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
                      連結貸借対照表計上額

                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              8,945            8,945              ―
     (2)  受取手形及び売掛金

                              1,944            1,944              ―
     (3)  投資有価証券

                                209            209             ―
     (4)  関係会社株式

                                26            41            14
     (5)  敷金及び保証金

                                29            29            △0
           資産計                   11,156            11,171              14

     (1)  支払手形及び買掛金

                              4,548            4,548              ―
     (2)  1年内返済予定の長期借入金

                              3,639            3,659              20
     (3)  未払金

                              1,283            1,283              ―
     (4)  未払法人税等                         509            509             ―

     (5)  長期借入金

                              6,378            6,362             △16
           負債計                   16,359            16,363               3

     (注)   1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (3)  投資有価証券

          これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関
         する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
        (4)  関係会社株式

          これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。
        (5)  敷金及び保証金

          これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割引い
         た現在価値により算定しております。
       負債

        (1)  支払手形及び買掛金、(3)            未払金、(4)      未払法人税等
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)  1年内返済予定の長期借入金、(5)                 長期借入金

          これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値
         により算定しております。なお、金利スワップは特例処理によっており、ヘッジ対象である長期借入金と一
         体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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       デリバティブ取引
         金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               区分           連結貸借対照表計上額(百万円)

            非上場株式(*1)                           16
           敷金及び保証金(*2)                           2,857
        (*1)   非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)                                               投
           資有価証券」に含めておりません。
        (*2)   賃借物件において預託している敷金及び保証金の一部については、退去による返還までの期間を算定す
           ることが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                            8,945        ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                            1,944        ―      ―      ―
        敷金及び保証金                              10      18       0      ―
                   合計                10,901        18       0      ―
        4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

                            1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                               (百万円)
                            (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        長期借入金                3,639      2,747      2,082      1,267       281       ―
             合計           3,639      2,747      2,082      1,267       281       ―
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      (有価証券関係)
    1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額

            区分
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      (1)  株式
                                222            161             60
      (2)  債券

                                 ―            ―            ―
      (3)  その他

                                 ―            ―            ―
            小計                    222            161             60

     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      (1)  株式
                                 ―            ―            ―
      (2)  債券

                                 ―            ―            ―
      (3)  その他                         ―            ―            ―

            小計                     ―            ―            ―

            合計                    222            161             60

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                    59百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額

            区分
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      (1)  株式
                                167            118             49
      (2)  債券

                                 ―            ―            ―
      (3)  その他                         ―            ―            ―

            小計                    167            118             49

     連結貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      (1)  株式
                                41            43            △1
      (2)  債券

                                 ―            ―            ―
      (3)  その他

                                 ―            ―            ―
            小計                    41            43            △1

            合計                    209            161             47

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                    16百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    2.売却したその他有価証券
      前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     株式                           6             ▶             ―
     債券                           ―             ―             ―
     その他                           ―             ―             ―
           合計                     6             ▶             ―
      当連結会計年度(        2020年3月31日       )

       該当事項はありません。
    3.減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度において、              該当事項はありません。
      当連結会計年度において、有価証券について42百万円(その他有価証券の株式42百万円)減損処理を行っておりま
     す。
      (デリバティブ取引関係)

     前連結会計年度(        2019年3月31日       )
      ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
       金利関連
                                         契約額のうち

     ヘッジ会計                             契約金額                   時価
              取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                           (百万円)                  (百万円)
                                          (百万円)
            金利スワップ取引
     金利スワップ
                       長期借入金               405         105     (注)
     の特例処理
            変動受取・固定支払
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

      ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
       金利関連
                                         契約額のうち

     ヘッジ会計                             契約金額                   時価
              取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                           (百万円)                  (百万円)
                                          (百万円)
            金利スワップ取引
     金利スワップ
                       長期借入金               105         15     (注)
     の特例処理
            変動受取・固定支払
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      一部の当社及び連結子会社の従業員の退職給付制度は、勤続期間が3年以上の社員が退職する場合、退職時までの
     職能資格制度に沿った資格ポイント及び勤続ポイントに基づき算定された退職金を支払うこととなっております。
      この退職金に充てるため、必要資金の内部留保による社内引当資金から退職金(一時金)が支払われることになって
     おります。
      なお、上記の外に一部の当社及び連結子会社の従業員について、確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        退職給付債務の期首残高                       1,673百万円                 1,595百万円
         勤務費用                        97                 81
         利息費用                        1                 ―
         数理計算上の差異の発生額                       △37                  7
         退職給付の支払額                      △139                 △109
        退職給付債務の期末残高                       1,595                 1,574
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        積立型制度の退職給付債務                         ―百万円                 ―百万円
        年金資産                         ―                 ―
                                 ―                 ―
        非積立型制度の退職給付債務                       1,595                 1,574
        連結貸借対照表に計上された負債
                               1,595                 1,574
        と資産の純額
        退職給付に係る負債                       1,595                 1,574

        連結貸借対照表に計上された負債
                               1,595                 1,574
        と資産の純額
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     (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        勤務費用                         97百万円                 81百万円
        利息費用                         1                 ―
        数理計算上の差異の費用処理額                        △46                 △23
        確定給付制度に係る退職給付費用                         51                 58
     (4)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)は次のとおりです。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        数理計算上の差異                        △9百万円                △30百万円
        合計                        △9                △30
     (5)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)は次のとおりです。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        未認識数理計算上の差異                         38百万円                 7百万円
        合計                         38                 7
     (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        割引率                         0.000   %              0.000   %
        資格ポイント及び勤続ポイントの
                                 4.531   %              4.535   %
        予想増加率
    3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への拠出額は、前連結会計年度116百万円、当連結会計年度112百万円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                                  ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
       繰延税金資産
        たな卸資産                                28 百万円              38 百万円
        賞与引当金                               170               158
        未払事業税                                38               14
        未払費用及び未払金                                30               27
        役員退職慰労引当金                               190               195
        退職給付に係る負債                               498               482
        投資有価証券評価損                                ▶              17
        減損損失                                40               29
        資産除去債務                                28               25
        関係会社出資金評価損                                75               75
        関係会社事業損失引当金                                24               24
        繰越欠損金(注)2                               296               524
        その他有価証券評価差額金                                ―               3
                                         3               3
        その他
       繰延税金資産小計                               1,432               1,621
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                      △296               △414
       2 
                                      △227               △243
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額(注)1                               △523               △658
       繰延税金資産合計
                                       908               963
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                               △13                ―
        退職給付に係る調整累計額                               △11               △2
                                       △1               △1
        買換資産圧縮積立金
       繰延税金負債合計                                △26               △3
       繰延税金資産の純額                                882               959
     (注)   1.評価性引当額が134百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠

          損金に係る評価性引当額を118百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)               16     25     25     10     5    213     296百万円
         評価性引当額              △16     △25     △25     △10     △5    △213     △296 〃
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―    ― 〃
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)               15     15     6     ―     1    484     524百万円
         評価性引当額              △15     △15     △6      ―    △1    △375     △414 〃
                                                    109   〃
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―    109
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金524百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産109百万円を計上してお
          ります。当該繰延税金資産109百万円は、連結子会社の税務上の繰越欠損金の残高524百万円(法定実効税率
          を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該連結子会社の繰越欠損金は、将来の課税所得の
          見込みにより      回収可能    と判断しており、評価性引当額を認識しておりません。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
       法定実効税率
                                     30.6  %             30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.4               0.5
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.0               △0.0
       住民税均等割                              9.0               4.4
       評価性引当額                              11.9               15.0
       子会社税率差異                             △2.3               △4.8
       連結仕訳による影響                             △5.3                 ―
                                    △0.8                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              43.5               45.9
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                                                            有価証券報告書
      (資産除去債務関係)
     前連結会計年度末(         2019年3月31日       )
      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
      イ 当該資産除去債務の概要
        主に店舗用建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
      ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

        主に使用見込期間を2年と見積り、割引率は0.000%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
      ハ 当連結会計年度における資産除去債務の総額の増減

        期首残高                          101  百万円

        有形固定資産の取得等に伴う増加額                          46
        時の経過による調整額                           ―
                                 △64
        資産除去債務の履行による減少
        期末残高                          83
     当連結会計年度末(         2020年3月31日       )

      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
      イ 当該資産除去債務の概要
        主に店舗用建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
      ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

        主に使用見込期間を2年と見積り、割引率は0.000%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
      ハ 当連結会計年度における資産除去債務の総額の増減

        期首残高                          83 百万円

        有形固定資産の取得等に伴う増加額                          66
        時の経過による調整額                           ―
                                 △78
        資産除去債務の履行による減少
        期末残高                          71
      (賃貸等不動産関係)

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      賃貸等不動産関係については、重要性に乏しいため、記載を省略しております。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      賃貸等不動産関係については、重要性に乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
     営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループは、主に宝飾品の製造販売、眼鏡の製造販売及び食品販売・飲食店事業を営んでおります。したがっ
     て、当社は「宝飾品」、「眼鏡」及び「食品販売・飲食店事業」を報告セグメントとしております。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と概ね
     同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
    3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                         合計     調整額(注)1
                                                     計上額(注)2
                                 食品販売・
                     宝飾品       眼鏡
                                  飲食店
     売上高
      外部顧客への売上高                28,674       2,079       1,751      32,504         ―    32,504

      セグメント間の内部売上高
                        ―       ―       ―       ―       ―       ―
      又は振替高
           計           28,674       2,079       1,751      32,504         ―    32,504
     セグメント利益又は損失(△)                  1,724        71     △ 433      1,362         7     1,370

     セグメント資産                 33,144       1,208       1,085      35,438      △ 1,768      33,670

     セグメント負債                 19,594        411      1,703      21,709      △ 1,769      19,939

     その他の項目

      減価償却費                  482       66       40      589        ―      589

      有形固定資産及び
                       398       110       241       749        ―      749
      無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益又は損失(△)の調整額7百万円は、セグメント間取引消去であり、セグメント資産の調整額
          △1,768百万円及びセグメント負債の調整額△1,769百万円は、セグメント間債権債務消去であります。
        2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
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      当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                         合計     調整額(注)1
                                                     計上額(注)2
                                 食品販売・
                     宝飾品       眼鏡
                                  飲食店
     売上高
      外部顧客への売上高                27,919       2,324       1,928      32,172         ―    32,172

      セグメント間の内部売上高
                        ―       ―       ―       ―       ―       ―
      又は振替高
           計           27,919       2,324       1,928      32,172         ―    32,172
     セグメント利益又は損失(△)                  1,593        186      △ 416      1,363         7     1,370

     セグメント資産                 34,134       1,408       1,116      36,659      △ 1,960      34,699

     セグメント負債                 19,843        306      2,201      22,351      △ 1,790      20,560

     その他の項目

      減価償却費                  452       72       48      572        ―      572

      有形固定資産及び
                       431       122       85      639        ―      639
      無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益又は損失(△)の調整額7百万円は、セグメント間取引消去であり、セグメント資産の調整額
          △1,960百万円及びセグメント負債の調整額△1,790百万円は、セグメント間債権債務消去であります。
        2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
      【関連情報】

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載はありません。
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     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載はありません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント

                                                    合計
               宝飾品             眼鏡         食品販売・飲食店
     減損損失                 93            18            40            152

     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント

                                                    合計
               宝飾品             眼鏡         食品販売・飲食店
     減損損失                131             9            40            181

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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                                    合計
               宝飾品             眼鏡         食品販売・飲食店
     当期償却額                 ―            ―            55            55

     当期末残高                 ―            ―           185            185

     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                                    合計
               宝飾品             眼鏡         食品販売・飲食店
     当期償却額                 ―            ―            55            55

     当期末残高                 ―            ―           129            129

      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

            区分              (自    2018年4月1日               (自    2019年4月1日
                          至    2019年3月31日       )         至    2020年3月31日       )
     1株当たり純資産額                             1,287円06銭                  1,316円33銭
     1株当たり当期純利益金額                               64円49銭                  58円37銭

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                  ( 2019年3月31日       )      ( 2020年3月31日       )
     純資産の部の合計額(百万円)                                    13,731             14,138
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                      52             148
     (うち非支配株主持分(百万円))                                      (52)             (148)

     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                    13,678             13,989

     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
                                         10,627             10,627
     の数(千株)
        3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                                 至    2019年3月31日       )    至    2020年3月31日       )
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)                                      686             620
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                          686             620
     (百万円)
     期中平均株式数(千株)                                    10,651             10,627
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      (重要な後発事象)
        該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                      3,790         3,639         0.33        ―
     長期借入金(1年以内に返済予定
                          6,200         6,378         0.31    2021年~2024年
     のものを除く。)
            計               9,991        10,018        ―          ―
     (注)   1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりです。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金               2,747          2,082          1,267           281
       【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結
        会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
        により記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高(百万円)                     7,352         16,209          24,191          32,172

     税金等調整前四半期(当期)純
     利益又は税金等調整前四半期                     △127           560          863         1,151
     純損失(△)(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益又は親会社株主
                         △127           305          480          620
     に帰属する四半期純損失(△)
     (百万円)
     1株当たり四半期(当期)純利
     益又は1株当たり四半期純損                    △11.98           28.73          45.18          58.37
     失(△)(円)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失(△)                    △11.98           40.71          16.45          13.19
     (円)
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 5,721              4,992
                                       ※1  653            ※1  628
        売掛金
        商品及び製品                                 9,040              9,573
        仕掛品                                  178              170
        原材料及び貯蔵品                                 2,870              3,174
        関係会社未収入金                                 3,014              4,843
                                       ※1  658            ※1  645
        前渡金
        前払費用                                  23              11
        関係会社短期貸付金                                 1,464              1,734
                                       ※1  301            ※1  474
        その他
                                          △ 2             △ 2
        貸倒引当金
        流動資産合計                                23,925              26,244
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               3,140               162
                                        △ 1,935              △ 147
           減価償却累計額
           建物(純額)                              1,205                15
         工具、器具及び備品
                                          438              467
                                         △ 407             △ 419
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                               31              47
         土地                                 31              31
         その他
                                           7              7
                                          △ 7             △ 7
           減価償却累計額
           その他(純額)                                0              0
         建設仮勘定                                 2              ―
         有形固定資産合計                               1,270                93
        無形固定資産
         ソフトウエア                                174              147
         ソフトウエア仮勘定                                 0              1
         電話加入権                                 46              46
                                           0              0
         その他
         無形固定資産合計                                222              195
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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                                281              226
         関係会社株式                                 72              72
         関係会社出資金                                353              453
         長期前払費用                                 65               2
         繰延税金資産                                627              640
         敷金及び保証金                               2,713              2,548
         保険積立金                               1,090              1,112
         賃貸土地                                 53              53
         関係会社長期貸付金                                 8              ▶
         その他                                 3              3
         貸倒引当金                                △ 1             △ 1
                                           ―             △ 9
         投資損失引当金
         投資その他の資産合計                               5,269              5,107
        固定資産合計                                 6,762              5,397
      資産合計                                  30,687              31,641
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                 3,311              3,577
                                       ※1  943            ※1  887
        買掛金
        1年内返済予定の長期借入金                                 3,785              3,639
                                       ※1  535            ※1  222
        未払金
        未払費用                                   0              0
        未払法人税等                                   ―             440
        預り金                                  15               0
        賞与引当金                                  17              16
                                          226              211
        その他
        流動負債合計                                 8,836              8,995
      固定負債
        長期借入金                                 6,200              6,378
        退職給付引当金                                 1,621              1,569
        役員退職慰労引当金                                  622              639
        関係会社事業損失引当金                                  444              452
        資産除去債務                                   2              2
                                           ―              5
        その他
        固定負債合計                                 8,891              9,047
      負債合計                                  17,728              18,043
                                  81/101







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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,571              1,571
        資本剰余金
         資本準備金                               1,493              1,493
                                         1,868              1,868
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               3,362              3,362
        利益剰余金
         利益準備金                                129              129
         その他利益剰余金
           買換資産圧縮積立金                                2              2
           別途積立金                               700              700
                                         7,720              8,356
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               8,551              9,187
        自己株式                                 △ 570             △ 570
        株主資本合計                                12,915              13,551
      評価・換算差額等
                                          43              47
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  43              47
      純資産合計                                  12,958              13,598
     負債純資産合計                                   30,687              31,641
                                  82/101












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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
                                至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
                                      ※1  20,764            ※1  13,929
     売上高
                                      ※1  10,963            ※1  10,912
     売上原価
     売上総利益                                    9,801              3,017
                                        ※1  75           ※1  151
     営業収入
     営業総利益                                    9,876              3,168
                                     ※1 , ※2  8,809          ※1 , ※2  1,727
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    1,067              1,440
     営業外収益
                                        ※1  6            ※1  8
      受取利息
      受取配当金                                    6              5
                                        ※1  9           ※1  13
      不動産賃貸料
      受取手数料                                    17               ―
                                        ※1  23            ※1  13
      その他
      営業外収益合計                                    62              41
     営業外費用
      支払利息                                    41              37
                                          23               5
      その他
      営業外費用合計                                    64              42
     経常利益                                    1,065              1,439
     特別利益
      固定資産売却益                                    0              ―
      投資有価証券売却益                                    ▶              ―
      受取補償金                                    11               1
      その他                                    ―              0
      資産除去債務取崩益                                    42               ―
                                          40               ―
      関係会社事業損失引当金戻入額
      特別利益合計                                    98               1
     特別損失
      店舗閉鎖損失                                    10               9
      減損損失                                    58               ―
      関係会社事業損失引当金繰入額                                    7              7
      関係会社出資金評価損                                   200               ―
      投資損失引当金繰入額                                    ―              9
                                           ―              42
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                   276               67
     税引前当期純利益                                     887             1,373
     法人税、住民税及び事業税
                                          164              446
                                          148               3
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     313              450
     当期純利益                                     574              922
                                  83/101






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      ③  【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                         その他資本     資本剰余金                        利益剰余金
                    資本準備金              利益準備金
                                        買換資産          繰越利益
                          剰余金     合計                        合計
                                            別途積立金
                                       圧縮積立金          剰余金
     当期首残高            1,571     1,493     1,890     3,384      129      2    700    7,470     8,301
     当期変動額
     買換資産圧縮積立金の
                                          △ 0          0     ―
     取崩
     剰余金の配当                                             △ 324    △ 324
     当期純利益                                              574     574
     自己株式の取得
     会社分割による減少                      △ 22    △ 22
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計              ―     ―    △ 22    △ 22     ―    △ 0     ―    250     249
     当期末残高            1,571     1,493     1,868     3,362      129      2    700    7,720     8,551
                         評価・換算

                  株主資本
                          差額等
                              純資産合計
                          その他
                    株主資本
                自己株式          有価証券
                     合計
                         評価差額金
     当期首残高            △ 421    12,836       45   12,881

     当期変動額
     買換資産圧縮積立金の
                        ―          ―
     取崩
     剰余金の配当                △ 324         △ 324
     当期純利益                 574          574
     自己株式の取得            △ 148    △ 148         △ 148
     会社分割による減少                 △ 22         △ 22
     株主資本以外の項目の
                           △ 2    △ 2
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 148     79    △ 2    76
     当期末残高            △ 570    12,915       43   12,958
                                  84/101








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       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                         その他資本     資本剰余金                        利益剰余金
                    資本準備金              利益準備金
                                        買換資産          繰越利益
                          剰余金     合計                        合計
                                            別途積立金
                                       圧縮積立金          剰余金
     当期首残高            1,571     1,493     1,868     3,362      129      2    700    7,720     8,551
     当期変動額
     買換資産圧縮積立金の
                                          △ 0          0     ―
     取崩
     剰余金の配当                                             △ 286    △ 286
     当期純利益                                              922     922
     自己株式の取得
     会社分割による減少
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―    △ 0     ―    636     635
     当期末残高            1,571     1,493     1,868     3,362      129      2    700    8,356     9,187
                         評価・換算

                  株主資本
                          差額等
                              純資産合計
                          その他
                    株主資本
                自己株式          有価証券
                     合計
                         評価差額金
     当期首残高            △ 570    12,915       43   12,958

     当期変動額
     買換資産圧縮積立金の
                        ―          ―
     取崩
     剰余金の配当                △ 286         △ 286
     当期純利益                 922          922
     自己株式の取得            △ 0    △ 0         △ 0
     会社分割による減少                  ―          ―
     株主資本以外の項目の
                            3     3
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             △ 0    635      3    639
     当期末残高            △ 570    13,551       47   13,598
                                  85/101








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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式
         ……移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         ☠♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ픀⢊問ꅝ䴰潑梐ᒌ익⍶敬픰欰蠰詑ذ地Ř瑓齏ꄰ潹ﭒ핞獗䝬픰
          より算定)
       時価のないもの
         ……移動平均法による原価法
    2.デリバティブの評価方法

      時価法
    3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

     (1)  製品・商品……個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (2)  原材料…………移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (3)  仕掛品…………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (4)  貯蔵品…………最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
    4.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
         …定率法
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物のうち、建物附属設備及び構築物については、定額法によって
         おります。
         なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しておりま
         す。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物     10~47年
          構築物    15~40年
          機械装置     7年
          工具・器具及び備品8年
     (2)  無形固定資産

         …定額法
         ただし、ソフトウエア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
     (3)  長期前払費用…定額法

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    5.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金

       従業員(年俸制移行者は除く)に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度において負担す
      べき額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間
       定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3
       年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の事業年度から費用処理しております。
     (4)  関係会社事業損失引当金

       関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の事業の状況等を勘案して必要額を計上しております。
     (5)  役員退職慰労引当金

       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
     (6)  投資損失引当金

       子会社への投資に対する損失に備えるため、当該会社の財政状況等を勘案して計上しております。
    6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    7.ヘッジ会計の方法

     (1)  ヘッジ会計の方法
       為替予約が付されている外貨建債権債務については、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満た
      している金利スワップは、特例処理を行っております。
     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象

       ヘッジ手段         ヘッジ対象
       為替予約         外貨建債権債務
       金利スワップ         借入金利息
     (3)  ヘッジ方針

       為替予約は、外貨建債権債務に係る為替リスクを回避する目的で、実需の必要範囲内で行っております。金利ス
      ワップは、長期借入金にかかる金利変動リスクを、回避する目的で行っております。
     (4)  ヘッジ有効性評価の方法

       為替予約については、ヘッジ対象との期日、金額などの同一性を確認することで、有効性を確認しております。
      特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定は省略しております。
                                  87/101



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    8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  退職給付に係る会計処理
       財務諸表において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。
      個別財務諸表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を退職給付引当金に計上しております。
     (2)  消費税等の会計処理

       税抜方式により処理しております。
      (追加情報)

       新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて、                                連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に
      同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
                                  88/101
















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      (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                              前事業年度                 当事業年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        短期金銭債権                       1,313   百万円              1,280   百万円
        短期金銭債務                         44                 1
      (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        営業取引による取引高
         売上高                      6,771   百万円              13,125   百万円
         営業収入                        75                151
         仕入高                       286                 271
         販売費及び一般管理費                       122                 231
        営業取引以外の取引による取引高                         22                 28
     㯿ሰŒ꥘묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰蠰崰湒牔࠰潒䵎譩浞瑞ꘀ㠀㠀⸀㣿԰ş华譩浞瑞ꘀ㐀㛿԰Ŏ'ⱻꅴڌ묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰

      その割合は前事業年度11.2%、当事業年度54.0%であります。
       販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至    2019年3月31日       )       至    2020年3月31日       )
        給与手当                       3,732   百万円               452  百万円
        賞与引当金繰入額                         10                 13
        退職給付費用                         97                 53
        役員退職慰労引当金繰入額                         43                 25
        支払家賃                       1,689                  124
        減価償却費                        383                 298
        業務委託料                        297                 234
        役員報酬                        205                 204
        貸倒引当金繰入額                         0                 0
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      (有価証券関係)
     前事業年度(      2019年3月31日       )
      子会社株式及び関連会社株式
                       貸借対照表計上額

            区分                         時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     関連会社株式                           26            72            46
     (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式
                  区分             貸借対照表計上額(百万円)

         子会社株式                                 45
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会
       社株式及び関連会社株式」には含まれておりません。
     当事業年度(      2020年3月31日       )

      子会社株式及び関連会社株式
                       貸借対照表計上額

            区分                         時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     関連会社株式                           26            41            14
     (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式
                  区分             貸借対照表計上額(百万円)

         子会社株式                                 45
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会
       社株式及び関連会社株式」には含まれておりません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                               ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
       繰延税金資産
        たな卸資産                              14 百万円              21 百万円
        賞与引当金                              5               ▶
        未払事業税                              3               27
        役員退職慰労引当金                             190               195
        退職給付引当金                             496               480
        関係会社株式評価損                              ▶               ▶
        関係会社出資金評価損                             159               159
        投資有価証券評価損                              ▶               17
        その他有価証券評価差額金                              ―               3
        関係会社事業損失引当金                             136               138
        減損損失                              36               21
        未払費用及び未払金                              3               1
        資産除去債務                              0               0
                                       ▶               ▶
        その他
       繰延税金資産小計
                                    1,059               1,080
                                    △417               △438
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                     642               641
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                             △13                 ―
                                     △1               △1
        買換資産圧縮積立金
       繰延税金負債合計                              △14                △1
       繰延税金資産の純額                              627               640
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                               ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
       法定実効税率
                                     30.6  %             30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.4               0.3
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.0               △0.0
       住民税均等割                              9.1               0.3
       評価性引当額                             △4.3                1.6
                                    △0.5                0.0
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              35.3               32.8
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                    減価償却

                   当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
        資産の種類                                            累計額
                   (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                                    (百万円)
     有形固定資産

                                          207
      建物                1,205        110      1,094               15      147
                                           29
      工具、器具及び備品                 31       45       ―             47      419
      土地                 31       ―       ―       ―      31       ―

      その他                  0       ―       ―       0       0       7

      建設仮勘定                  2       5       8       ―       ―       ―

                                          236
       有形固定資産計              1,270        161      1,102               93      574
     無形固定資産

      ソフトウエア                 174       26       ―      53      147        ―

      ソフトウエア仮勘定                  0      27       25       ―       1       ―

      電話加入権                 46       ―       ―       ―      46       ―

      その他                  0       ―       ―       0       0       ―

       無形固定資産計               222       53       25       54      195        ―

     (注)   1.「建物」の減価償却累計額147百万円には減損損失累計額0百万円が含まれております。また、「工具、器具
          及び備品」の減価償却累計額419百万円には減損損失累計額15百万円が含まれております。
        2.「建物」及び「工具、器具及び備品」の「当期増加額」の主なものは、店舗の出店及び改装による取得であ
          り、「建物」の「当期減少額」の主なものは、As-meエステール株式会社への建物付属設備などの譲渡
          1,094百万円であります。
       【引当金明細表】


                                   当期減少額        当期減少額

                   当期首残高        当期増加額                        当期末残高
          区分
                                   (目的使用)         (その他)
                   (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                   (百万円)        (百万円)
     貸倒引当金                    ▶        ▶        ―        ▶        ▶
     投資損失引当金                    ―        9        ―        ―        9

     関係会社事業損失引当金                   444         7        ―        ―       452

     賞与引当金                   17        16        17         ―        16

     役員退職慰労引当金                   622         25         8        ―       639

     (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
      取扱場所            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
      株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所                           ─────────
      買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

     公告掲載方法             日本経済新聞に掲載して行う。

                  1.2020年3月31日現在の株主に対し、持株数に応じ次の株主優待を行う。
                  (1)  優待券(2千円お買物券)の贈呈
                      500株以上  1枚
                     1,000株以上  2枚
                     5,000株以上  5枚
                    10,000株以上  10枚
     株主に対する特典
                  (2)  商品の贈呈
                     1,000株以上  10,000円相当の商品
                  2.2020年9月30日現在の株主に対し、次の株主優待を行う。

                    100株以上保有の株主に対し500円分のクオカードを贈呈
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号及び同法第166条第1項に掲げる権利並び
        に株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有し
        ておりません。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(     第61期   )(自    2018年4月1日        至    2019年3月31日       )2019年6月28日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2019年6月28日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

       ( 第62期   第1四半期)(自         2019年4月1日        至    2019年6月30日       )2019年8月9日関東財務局長に提出
       ( 第62期   第2四半期)(自         2019年7月1日        至    2019年9月30日       )2019年11月12日関東財務局長に提出
       ( 第62期   第3四半期)(自         2019年10月1日        至    2019年12月31日       )2020年2月12日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       2019年6月28日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議事項の決議状況)の規定に基
       づく臨時報告書であります。
       2020年6月26日関東財務局長に提出

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議事項の決議状況)の規定に基
       づく臨時報告書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月26日

    エステールホールディングス株式会社
     取締役会 御中
                        爽監査法人

                         東京都千代田区

                         代表社員

                                          登   三        樹    夫
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
                         代表社員

                                          熊    谷   輝        美
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるエステールホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、
    すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エ
    ステールホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
    会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
     する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                            有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
      手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
      つ適切な監査証拠を入手する。
      ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
      ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
      に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
      どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸
      表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
      連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
      ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基
      礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
      で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、エステールホールディング
    ス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について、監査を行った。
     当監査法人は、エステールホールディングス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である
    と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基
    準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                            有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価について監査証拠を入手するための監                                           査手続を実施
      する。内部統制監査の監査手続きは、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
      要性に基づいて選択及び適用される。
      ・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続き及び評価結果について経営者が行った記載を                                           含め、全体と
      しての内部統制報告書の表示を検討する。
      ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠                                           を入手する。
      監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
      監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                      以  上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

         別途保管している。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               エステールホールディングス株式会社(E03281)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月26日

    エステールホールディングス株式会社
     取締役会 御中
                        爽監査法人

                         東京都千代田区

                         代表社員

                                          登   三       樹    夫
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
                         代表社員

                                          熊    谷   輝       美
                                   公認会計士                    印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているエステールホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エス
     テールホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
     を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している                                         。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
     評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
     がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る 。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する                            。
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                                               エステールホールディングス株式会社(E03281)
                                                            有価証券報告書
      ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
      監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
      なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
      か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記
      事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対
      して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
      基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引
      や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
     う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う                        。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

         別途保管している。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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