株式会社ヨシタケ 有価証券報告書 第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ヨシタケ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       株式会社ヨシタケ(E01683)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
      【事業年度】                    第77期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【会社名】                    株式会社ヨシタケ
      【英訳名】                    Yoshitake     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  山田 哲
      【本店の所在の場所】                    名古屋市瑞穂区二野町7番3号
      【電話番号】                    052―881―7146(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長兼経理部長  島 勝彦
      【最寄りの連絡場所】                    名古屋市瑞穂区二野町7番3号
      【電話番号】                    052―881―7146(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長兼経理部長  島 勝彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第73期        第74期        第75期        第76期        第77期
            決算年月            2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月        2020年3月

                   (千円)     6,363,577        6,412,394        6,787,922        7,008,188        6,983,838

     売上高
                   (千円)      697,860        854,246        847,388        822,906        907,967

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                   (千円)      502,998        621,292        647,271        721,877        721,701
     利益
                   (千円)      232,776        551,346        870,144        799,506        516,822
     包括利益
                   (千円)     9,666,644       10,062,314        10,730,988        11,316,259        11,606,081

     純資産額
                   (千円)     11,895,701        12,249,155        12,725,061        13,279,650        13,556,119

     総資産額
                    (円)     1,504.59        1,565.67        1,670.58        1,762.06        1,807.36

     1株当たり純資産額
                    (円)       78.81        97.35       101.42        113.11        113.08

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                   (円)         -        -        -        -        -
     期純利益
                    (%)       80.7        81.6        83.8        84.7        85.1
     自己資本比率
                    (%)        5.3        6.3        6.3        6.6        6.3

     自己資本利益率
                    (倍)        8.7        8.1       11.5        8.8        7.8

     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                   (千円)      923,633        722,904        491,197        523,427       1,395,232
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)       67,133      △ 732,713       △ 559,304         4,998      △ 305,456
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (千円)     △ 197,126       △ 215,210       △ 262,398       △ 274,231       △ 288,782
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                   (千円)     1,835,424        1,607,751        1,281,861        1,548,734        2,329,569
     高
                           461        469        475        488        480
     従業員数
                    (名)
     〔外、平均臨時雇用者数〕                     〔 80 〕      〔 78 〕      〔 96 〕      〔 93 〕      〔 84 〕
      (注)1 売上高には消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第73期        第74期        第75期        第76期        第77期
            決算年月            2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月        2020年3月

                   (千円)     5,184,671        5,305,998        5,666,866        5,918,866        5,973,968

     売上高
                   (千円)      448,396        515,959        475,556        408,981        520,805

     経常利益
                   (千円)      354,537        408,463        405,269        442,625        436,779

     当期純利益
     資本金              (千円)     1,908,674        1,908,674        1,908,674        1,908,674        1,908,674

                    (株)     6,967,473        6,967,473        6,967,473        6,967,473        6,967,473

     発行済株式総数
                   (千円)     8,776,868        9,021,458        9,267,695        9,482,512        9,680,708

     純資産額
                   (千円)     10,632,352        10,880,468        11,019,163        11,230,779        11,419,089

     総資産額
                    (円)     1,375.18        1,413.50        1,452.08        1,485.74        1,516.80

     1株当たり純資産額
                            24        30        32        34        34
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内、1株当たり中間配当
                           ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益              (円)       55.55        64.00        63.50        69.35        68.44
     潜在株式調整後1株当たり当
                   (円)         -        -        -        -        -
     期純利益
                    (%)       82.5        82.9        84.1        84.4        84.8
     自己資本比率
                    (%)        4.1        4.6        4.4        4.7        4.6

     自己資本利益率
                    (倍)       12.3        12.3        18.3        14.3        12.9

     株価収益率
                    (%)       43.2        46.9        50.4        49.0        49.7

     配当性向
                           204        198        203        205        189
     従業員数
                    (名)
     〔外、平均臨時雇用者数〕                     〔 60 〕      〔 60 〕      〔 63 〕      〔 62 〕      〔 61 〕
                    (%)       104.4        124.3        183.8        164.1        152.4
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)              (%)       ( 87.3  )     ( 98.0  )    ( 111.2   )    ( 103.1   )     ( 90.9  )
                   (円)       1,017         853       1,426        1,347        1,077

     最高株価
                   (円)        639        656        750        803        836
     最低株価
      (注)1 売上高には消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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      2【沿革】
        年月                            事項
       1944年2月       「株式会社フシマン製作所名古屋工場」を名古屋市栄区東本重町に設立。
       1948年1月       株式会社ヨシタケ製作所と社名を変更し、名古屋市瑞穂区二野町(現在地)に移転。
       1953年3月       東京営業所を開設。
       1965年5月       大阪出張所(現在の大阪営業所)を開設。
       1967年7月       本社・第二工場を新設。
       1970年9月       本社工場を増改築及び本社・第三工場を新設。
       1972年10月       広島出張所(現在の広島営業所)及び九州連絡所(現在の福岡営業所)を開設。
       1973年9月       仙台出張所(現在の仙台営業所)を開設。
       1973年11月       本社・第四工場を新設。
       1974年3月       札幌出張所(現在の札幌営業所)を開設。
       1975年9月       日本水道協会の認定を得る。
       1978年7月       日本水道協会検査工場となる。
       1979年6月       小牧配送センターを新設。
       1979年10月       名古屋営業所を開設。
       1980年7月       JIS  B 8410   表示許可工場となる。
       1982年6月       静岡連絡所(現在の静岡営業所)を開設。
       1982年12月       本社ビルを完成。
       1983年6月       JIS  B 8414   表示許可工場となる。
       1984年10月       小牧配送センターに工場を新設し、小牧工場に改称。
       1985年9月       米国アームストロング・インターナショナルと相互販売代理店契約。
       1985年10月       国内に、合弁会社ヨシタケ・アームストロング㈱を設立。
       1985年10月       米国に、合弁会社アームストロング・ヨシタケを設立。
       1988年2月       TSC(テクニカル・セミナー・センター)を小牧工場内に新設。
       1989年8月       タイに、子会社タイ・ヨシタケを設立。
       1990年6月       米国エバーラスティング・バルブに資本参加。
       1990年7月       株式会社ヨシタケと社名を変更。
       1990年10月       日本証券業協会の店頭売買銘柄に登録。
       1995年4月       小牧工場にてISO        9001   認証取得。
       1996年4月       タイに、子会社ヨシタケ・ワークス・タイランドを設立。
       1999年6月       全事業所にてISO        9001   認証取得。
       2002年3月       子会社タイ・ヨシタケの事業を子会社ヨシタケ・ワークス・タイランドへ移転。
       2002年4月       CEマーキング認証取得。
       2003年5月       本社工場を小牧工場に統合。
       2003年8月       日本工業規格表示認定を小牧工場で再取得(B                      8410,8414)。
       2004年12月       日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
       2006年4月       カワキ計測工業㈱の全株式を取得、子会社とする。
       2009年1月       宏洋サンテック㈱の全株式を取得、子会社とする。
       2010年4月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 東京
              証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。
       2013年7月       東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に
              上場
       2016年10月       北陸営業所を開設。
       2018年9月       宏洋サンテック㈱を清算。
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社3社および関連会社2社で構成されております。
        当社グループの事業内容は、自動調整弁の製造販売であります。
        製造については、「日本」セグメントに属する当社と製造子会社カワキ計測工業㈱が行っているほか、「東南アジ
       ア」セグメントに属するタイ国における製造子会社ヨシタケ・ワークス・タイランド(以下、YWT)が行っておりま
       す。また、YWTは米国における製造関連会社エバーラスティング・バルブおよび国内における輸入子会社ヨシタケ・
       アームストロング㈱と共に、当社に対して材料の供給を行っております。販売については、当社と米国における販売
       関連会社アームストロング・ヨシタケが行っているほか、その他の製造子会社および製造関連会社も直接販売を行っ
       ております。
       以上に述べた事項の概要図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                           議決権の所有

                                    主要な事業
           名称           住所       資本金                        関係内容
                                             割合
                                     の内容
                                             (%)
     (連結子会社)
                                                  当社へ材料の供給および
     ヨシタケ・ワークス・
                   タイ国           千バーツ    鋳造品および自動調                当社製品の製造
     タイランド
                                               100.0
                   チョンブリ           745,625    整弁の製造販売                役員の兼任3名
     (注)1
                                                  資金の貸付け、技術指導
                                                  当社へ材料の供給
                               千円
                   兵庫県               計測器の設計製造お
     カワキ計測工業㈱                                         100.0    役員の兼任4名
                   明石市            10,000    よび販売
                                                  債務保証
                                                  当社へ材料の供給
     ヨシタケ・アームストロング㈱             名古屋市             千円                   役員の兼任4名
                                  自動調整弁の販売
                                               50.0
     (注)3             瑞穂区            10,000                    当社所有の建物の一部を
                                                  賃貸
     (持分法適用関連会社)
                   米国
                              千ドル                    当社製品の販売
     アームストロング・ヨシタケ             ミシガン州               自動調整弁の販売             50.0
                                                  役員の兼任2名
                                240
                   スリーリバース
                   米国
                   ニュージャージー州            千ドル    特殊バルブの製造お                当社へ材料の供給
     エバーラスティング・バルブ
                                               50.0
                   サウスプレイン            1,200   よび販売                役員の兼任3名
                   フィールド
      (注)1 特定子会社に該当しております。
         2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         3   持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2020年3月31日現在
                                           従業員数(名)
               セグメントの名称
                                                   207  ( 74 )
      日本
                                                   273  ( 10 )
      東南アジア
                                                   480  ( 84 )
                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
           向者を含む。)であります。
         2 従業員数欄の( )は、臨時従業員(パート、嘱託を含み派遣社員を除く)の年間平均雇用人員数であり、
           外数であります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2020年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           189    ( 61 )            41.1              15.6           5,611,365

      (注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
         2 平均年間給与は賞与および基準外賃金を含んでおります。
         3 従業員数欄の( )は、臨時従業員(パート、嘱託を含み派遣社員を除く)の年間平均雇用人員数であり、
           外数であります。
         4 当社は「日本」の単一セグメントであるため、セグメント毎の従業員数の記載を省略しております。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりません。また、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)会社の経営の基本方針
         当社は経営の指針として次の「企業理念」を掲げております。
         これらの指針に沿って会社を運営することが、会社の発展と株主の利益につながるものと考えております。
                               「企業理念」

                               フェアビジネス
                          Y’s,    ▶ Business     of  Fair   Endeavor
       (2)目標とする経営指標

         当社は、収益性、効率性、成長性、安全性などの総合的なバランスをとりながら、収益の持続的な拡大を目標と
        しており、安定的な収益力の指標として営業利益および経常利益を重視しております。
       (3)中長期的な会社の経営戦略および会社の優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

         当社グループを取り巻く経営環境としましては、国内においてはオリンピック関連も含めた大規模建築案件が活
        発化し建設需要は大幅に伸びました。こうした中、当社グループは積極的な提案営業を展開し、空調および衛生配
        管向けに主要製品である減圧弁を中心とした多種多様な製品を納入してまいりました。特に減圧弁については建築
        物件および工場設備物件に向け大きく需要を伸ばし、市場優位性を確保・維持しております。今後は、コロナウイ
        ルス感染症拡大防止に向けた予防措置に伴う経済活動への制約などにより国内経済は先行き不透明な状況が続いて
        いくものと思われ、建設需要、設備投資意欲も減速していくものと思われます。輸出関連につきましては世界的な
        景気拡大傾向のなか、中国をはじめとする新興アジア諸国や米国向けに売り上げを伸ばしたものの、年度中盤から
        は米中貿易摩擦に端を発する景気減速ムードのなかで売り上げは伸び悩み、コロナウイルス感染症拡大の影響が顕
        在化した年度終盤にかけ大きく売り上げを落としました。今後は、日本同様コロナウイルス感染症の影響が甚大で
        先行きが読めない状況が続くものと思われますが、各国の経済再開状況を注視しつつ、引き続き成長市場への参入
        を進めてまいります。また、こうした厳しい経営環境のなかで継続的な成長を続けるためには企業体力の向上も必
        須となっており、当社グループとしましては中長期的な視点で以下のような課題に取り組み、経営の効率化と業績
        の向上に努めてまいります。
        ①建築設備物件の受注率の向上
        ②非対面型営業の体制の強化と推進
        ③海外販路の一層の拡大
        ④製品ラインナップの拡充
        ⑤内製化率の向上と原価低減
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
       績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
       であります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)生産拠点について

         当社グループは製品の一部をタイ国における生産子会社で生産しております。タイ国または製品の輸送経路にお
        いて紛争や重大な災害などが発生した場合、当該製品の入手が困難になる可能性があります。当社グループにおき
        ましては当該製品の十分な備蓄をしており、すでに国内および国外において代替調達や代替生産に向けてのノウハ
        ウがあり生産体制の移行に向けてプロセスも万全を期しておりますが、想定外の事態が続き入手が困難になった場
        合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)原材料調達について

         当社グループは鋳鉄や青銅鋳物、ステンレスなどの金属製品を主要原材料として使用しております。現状の金属
        市況において大幅な価格上昇の可能性は少ないと想定されるものの、将来的に上昇へと転ずる局面では、仕入先か
        らの価格引き上げ要請を受ける可能性があります。価格の引き上げがされた場合は販売価格へ転嫁するなどの対応
        を行うものの、当社グループが実施しているコスト削減や販売価格への転嫁には限界があるため、中長期的には当
        社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)人材確保について

         当社グループの継続的な事業運営において、将来的なビジョンを見据えた上での人材確保・育成は必要不可欠な
        ものとなっております。当社グループにおいては年齢層ごとの人材分布を適正に保つため、新卒採用を中心に継続
        的な採用活動を進めており毎年一定数の採用を確保しているものの、将来にわたり優秀な人材の確保が維持できな
        い場合、中長期的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)販売価格について

         景気の減速や企業収益の悪化等による建設需要や設備投資意欲の減退が販売価格低下圧力につながり、当社グ
        ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは「フェアビジネス」の企業理念のもと、安易な価
        格競争や価格崩壊につながる営業活動は行わず、製品価値に見合った適正な販売価格を提示していく方針でありま
        すが、競合他社の動向や市場の情勢により一時的に市場シェアを失う可能性があります。
       (5)新型コロナウイルス感染症の影響について

         新型コロナウイルス感染症の拡大とそれに伴う経済活動の制約により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
        があります。当社グループの主要顧客である建築業界において感染症の影響により大幅な工期の遅延、計画変更等
        が発生しており資材納入も滞る中、当社グループの売上にも影響を及ぼしております。一方原材料の調達に関して
        は海外も含めた2社購買を進めており現状においては大きな影響はありません。また当社グループ内においては不
        要不急の外出を禁止しテレビ会議、テレワークの導入を進めるなど感染防止に向けた取り組みを強化しておりま
        す。今後も徹底した原価低減やグローバルな規模での新規顧客獲得を進め企業体力を増強していくものの、感染症
        拡大の影響が長期化した場合、中長期的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度における我が国の経済は、前半は政府の経済政策や日銀の金融緩和政策などを背景に、家計部門
        においては雇用・所得環境の改善が持続し、良好な所得環境に支えられて個人消費も緩やかな回復傾向が続きまし
        た。企業部門においては、企業収益は一進一退の動きで推移したものの、設備投資は省力化やデジタル化に向けた
        ソフトウェア投資を中心に増加基調が継続しました。年度後半においては、消費税増税による個人消費の落ち込み
        が懸念されたものの、軽減税率の導入や幼児教育・保育の無償化などの負担軽減策により大きな落ち込みは回避さ
        れ、企業部門においても緩やかな増加基調が継続していたものの、2020年に入り新型コロナウィルスの感染拡大が
        徐々に深刻化したことから、インバウンドも含めた消費活動全体の冷え込みや企業活動の停滞などで経済情勢は激
        変し、国内景気は大きく落ち込みました。
         今後については、新型コロナウィルス感染拡大防止のための様々な措置により経済活動は制約されることが見込
        まれるため、先行きが見通せない状況となっております。海外経済においても新型コロナウィルスの世界的な大流
        行の影響により景気が急速に落ち込んでおり、当面感染症の影響が続くと見込まれるため先行きについては不透明
        な状況となっております。
         当社グループにおきましては、国内外のマーケットへ向け営業活動を強化してまいりました結果、国内顧客向け
        販売においては、オリンピック関連も含めた都心再開発計画などにより活発化している建築設備市場において受注
        を増やし、その他の国内市場においてもおおむね堅調に推移しました。一方、海外顧客向け販売においては、特に
        北米地域で販売を伸ばしたものの、米中貿易摩擦の影響により夏頃から中国およびASEAN地域において販売の鈍化
        傾向が見られ、年度後半にかけては新型コロナウィルスの感染拡大により中国向けの販売が大きく落ち込み、販売
        活動全体としては前期を下回る推移となりました。今後については、更なる海外販路の拡大を目指すとともに、よ
        り積極的な提案型営業を推進し、受注率の向上に努めてまいります。また、生産活動の合理化やコストダウンを強
        力に進め、経営の効率化と業績の向上に努めてまいります。
         このような状況の下、当社グループは一丸となり、引き続き積極的な提案営業を展開いたしました結果、当連結
        会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.  財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億76百万円増加し、135億56百万円となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、19億50百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億89百万円増加し、116億6百万円となりまし
        た。
        b.  経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、              売上高69億83百万円(前期比              0.3%減)、営業利益6億8百万円(前期比                     0.9%
        増)、   経常利益9億7百万円(前期比10.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益7億21百万円(前期比                                              0.0%
        減)となりました。
         セグメント毎の経営成績(セグメント間の内部取引高を含む)は以下のとおりであります。

         日   本: 65億91百万円(前期比                   0.6%増)
         東南アジア: 19億28百万円(前期比10.9%減)
         損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を徹底したことにより、セグメント利益(セグメント間の内
        部取引高を含む)は以下のとおりとなりました。
         日   本: 3億92百万円(前期比23.6%増)
         東南アジア: 1億71百万円(前期比42.7%減)
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        ②キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金
        等調整前当期純利益を9億6百万円(前期比36百万円減)計上し、主に、仕入債務の減少1億53百万円(前期比2
        億17百万円減)、法人税等の支払1億16百万円(前期比99百万円減)などの減少要因があった一方で、減価償却費
        4億59百万円(前期比24百万円増)などの増加要因があったことにより13億95百万円の収入(前期比8億71百万円
        増)となりました。
         投資活動によるキャッシュ・フローは主に、有形固定資産の取得による支出1億86百万円(前期比1億58百万
        円減)、投資有価証券の取得による支出51百万円(前期比4億16百万円減)などにより3億5百万円の支出(前期
        は4百万円の収入)となりました。
         財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払額2億16百万円(前期比12百万円増)などにより2億88
        百万円の支出(前期比14百万円増)となりました。
         これらに為替換算差額を合わせました結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ7億80百万円増加
        し、23億29百万円となりました。
        ③生産、受注及び販売の実績

         a.  生産実績
           当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                    生産高(千円)                 前期比(%)
     日本                                3,921,969                   0.1

     東南アジア                                2,847,659                  △11.7

               合計                      6,769,629                  △5.2

        (注)1 金額は販売価格によっております。
           2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
         b.  受注実績

           当社グループは受注見込みによる生産方式をとっておりますので、該当事項はありません。
         c.  販売実績

           当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                    販売高(千円)                 前期比(%)
     日本                                6,506,861                   1.1

     東南アジア                                 476,976                 △16.7

               合計                      6,983,838                  △0.3

        (注)1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
           2 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                 相手先
                          販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
            ㈱オータケ                  761,969          10.9       778,710          11.2

           3 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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       (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、「第2                               事業の状況 3        経営者による財政状態、経
        営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
         当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、「第2                               事業の状況 2        事業等のリスク」をご参照
        ください。
         当社グループの経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、
        「第2    事業の状況 1        経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおりで
        あります。
         セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        (日本)
         日本においては、住宅設備市場におきましては、暖冬の影響により売上は低調に推移しました。また工場設備市
        場におきましては、前期に発売開始し、高い評価をいただいておりました蒸気配管システム内の温度・圧力・流量
        などの計測データをワイヤレスでモニタリングできる流体監視システム「Wi-Flo」を中心に積極的な販売活動を展
        開したものの、Wi-Flo設置工事やドレン回収工事等の大型案件の受注が低迷し、前期を下回る結果となりました。
        しかしその一方で、建築設備市場におきましては、オリンピック関連も含めた都心再開発計画などにより工場関係
        やホテル関係の受注を大きく増やし、国内全体の売上高は堅調に推移しました。
         この結果、当連結会計年度の売上高は65億91百万円(前期比0.6%増)、セグメント利益は3億92百万円(前期比
        23.6%増)となりました。
         セグメント資産は、たな卸資産の増加や有形固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ2億47百万円
        増加し81億43百万円となりました。
        (東南アジア)
         東南アジアにおいては、2013年10月にタイで新設された製造工場におきまして、日本国内で生産しておりました
        製品の生産移管を順次行っており、当社グループ全体の中心的な生産拠点として、鋳造から加工、組立までの一貫
        生産体制により、品質、コスト、納期面の大幅な改善を実現しております。
         また販売活動におきましては、バンコクに開設いたしました営業拠点を中心に、より幅広いユーザー向けの受注
        活動を継続して展開したものの、米中貿易摩擦の影響により夏頃から中国およびASEAN地域において販売の鈍化傾
        向が見られ、年度後半にかけては新型コロナウィルスの感染拡大により中国向けの販売が大きく落ち込み、販売活
        動全体としては前期を下回る推移となりました。
         この結果、当連結会計年度の売上高は19億28百万円(前期比10.9%減)、セグメント利益は1億71百万円(前期比
        42.7%減)となりました。
         セグメント資産は、有形固定資産の減少などにより、前連結会計年度末に比べ2億63百万円減少し40億65百万円
        となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、「第2                              事業の状況 3        経営者による財政状態、経営
        成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。また、資
        金需要については生産活動の維持や保全のために必要となる運転資金および販売活動費や研究開発費などが中心と
        なり、長期的な資金需要としては生産性向上や事業の拡大を目的とした設備投資が中心となります。資金調達に当
        たっては内部資金の活用が中心となり、必要に応じ金融機関からの借入等を行なっております。
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        ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
        ます。この連結財務諸表の作成にあたって採用される重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表
        等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。また、
        当社の財務諸表の作成にあたって採用される重要な会計方針は、「第5                                  経理の状況 2        財務諸表等 (1)財務
        諸表 重要な会計方針」に記載のとおりであります。この連結財務諸表及び財務諸表の作成にあたっては、過去の
        実績や状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき見積もり及び判断を行っておりますが、不確実性あるい
        はリスクが内在しているため、将来生じる実際の結果と異なる可能性があります。
         なお、会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、「第5 経理の状況 1連結財務
        諸表等 (1)連結財務諸表 追加情報 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」
        に記載しております。
         連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下の通りであります。
        ・たな卸資産
         たな卸資産は、正味売却価額が帳簿価額よりも低下しているときには、帳簿価額を正味売却価額まで切下げてお
        ります。当連結会計年度末日現在のたな卸資産で、貸借対照表計上額に比べ現在までにその時価が著しく下落して
        いるものはありませんが、実際の将来需要又は市場状況が当社グループ経営陣の見積りより悪化した場合、追加の
        評価減が必要となる可能性があります。
        ・有形固定資産
         当社グループは有形固定資産の簿価について、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を判断しています。当社
        グループでは原則として、事業用資産については事業所を基準としてグルーピングを行い、各事業単位の将来
        キャッシュ・フローの見積りに基づいて測定を行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行い、回
        収可能価額は売却予定額を基にした正味売却価額により測定しています。当連結会計年度末日現在において将来
        キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りは合理的であると考えていますが、将来の予測不能な事業上の前提
        条件の変化によって見積りが変更されることにより、将来キャッシュ・フローや回収可能価額が減少し、減損損失
        が発生する可能性があります。
        ・繰延税金資産
         当社グループは、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、スケジューリング不能と考えられる部分
        に対して評価性引当額を計上しています。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額と実行可能なタッ
        クス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計
        上しています。
         将来の課税所得見込額は評価時点の業績等により変動するため、課税所得の見積に影響を与える要因が発生した
        場合は、回収懸念額の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属する当期純損益額が変動す
        る可能性があります。
      4【経営上の重要な契約等】

      契約会社名         相手方の名称          国名      契約品目           契約内容           契約期間
                                      出資比率双方50%の合弁
                                      会社を設立。
                                      ヨシタケ・アームストロ
                            ヨシタケ製品          ング㈱は国内において
     ㈱ヨシタケ        アームストロング・イ                                      1985年9月2日か
                         米国   アームストロング          アームストロング製品を
     (当社)        ンターナショナル                                      ら無期限
                            製品          販売。
                                      アームストロング・ヨシ
                                      タケは米国においてヨシ
                                      タケ製品を販売。
      5【研究開発活動】

        当社グループの研究開発活動は主として日本セグメントに属する当社にて行われており、その内容については以下
       に記載のとおりであります。
        当社の研究開発活動は、全社的に行われるマーケティング活動を基盤として進めております。企画から販売にいた
       る商品化の各段階で実施される品質保証活動の向上および開発リードタイムの短縮と商品の信頼性向上をはかるため
       に研究試験設備の投資を進めると共に、新エネルギー市場参画を目的とした新製品開発および製品のライフサイクル
       を通して地球環境負荷低減を重視した環境適合設計を行いました。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は                      211,400    千円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度においては、総額                 338,201    千円の投資を実施し、その主なものは生産合理化投資であります。
        なお、生産能力に重要な影響を与えるような設備の売却、撤去等はありません。
        当連結会計年度の設備投資額をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
        なお、下記の金額には有形固定資産以外に無形固定資産を含めて記載しております。
        (1)日本                    210,434    千円
        (2)東南アジア                 127,767    千円
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      2【主要な設備の状況】
       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社

                                                    2020年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
        事業所名       セグメント                                        従業員数
                      設備の内容
        (所在地)        の名称            建物及び     機械装置                       (名)
                                       土地    リース
                                               その他     合計
                            構築物    及び運搬具     (面積千㎡)      資産
     本社                                  36,051
                 日本    本社機能
                             84,469      4,711         84,003     2,046   211,281      12(ー)
     (名古屋市瑞穂区)                                   (0.7)
                                       265,086
     小牧工場                自動調整弁等
                 日本                            ー
                             149,631     156,766      (9.7)        63,839    635,323      115(46)
                     製造設備等
     (愛知県小牧市)
                                        [0.5]
     東京営業所                                   ー
                                                         19(  3)
                 日本    営業事務所        7,159      ー         ー   4,050    11,210
     (東京都中央区)                                   (ー )
     名古屋営業所
                                       32,068
                                                         12(  3)
                 日本    営業事務所        15,432       ー         ー   1,854    49,355
     (名古屋市瑞穂区)
                                        (0.6)
     大阪営業所                                   ー
                                                         11(  4)
                 日本    営業事務所          31     ー         ー    28    59
     (大阪市西区)                                   (ー )
     その他営業所
                                                         21(  5)
                 日本    営業事務所        1,252      ー     ー     ー   1,614    2,866
     (札幌市中央区他5ヶ所)
                                        (ー )
     保養施設                                  29,102
                 日本    保養施設               ー         ー    ー          ー
                             12,830                       41,933
     (愛知県犬山市他4ヶ所)                                   (3.7)
       (2)国内子会社

                                                     2020年3月31日現在
                                       帳簿価額(千円)
              事業所名                                          従業員数
                   セグメン
        会社名                設備の内容
                              建物及び     機械装置
             (所在地)     トの名称                     土地                (名)
                                            リース
                                                その他    合計
                                       (面積千㎡)      資産
                              構築物    及び運搬具
             本社工場
                       計測器等製造                165,230
     カワキ計測工業㈱        (兵庫県      日本           141,965      7,994          ー   1,209   316,400      18(13)
                       設備等
                                         (1.9)
              明石市)
             本社
     ヨシタケ・アーム                  自動調整弁等
             (名古屋市      日本             ー     ー     ー    ー    50    50   ー(ー)
     ストロング㈱                  販売設備等
              瑞穂区)
       (3)在外子会社

                                                     2020年3月31日現在
                                        帳簿価額(千円)
              事業所名     セグメン                                     従業員数
        会社名                 設備の内容
                    トの名称           建物及び     機械装置
              (所在地)                           土地    リース            (名)
                                                 その他     合計
                               構築物    及び運搬具     (面積千㎡)     資産
             本社工場
     ヨシタケ・ワーク                   自動調整弁等                248,840
             (タイ国
                   東南アジア            765,032    1,242,097          24,876    27,236   2,308,082     273(10)
     ス・タイランド                   製造設備等                 (179.0)
              チョンブリ)
      (注)1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2 その他は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
         3   [  ]内の数字は賃借面積を示した外数であります。
         4 小牧工場の建物の一部をヨシタケ・アームストロング㈱に賃貸しております。
         5 従業員数欄の( )は臨時従業員の年間平均雇用人員数であり、外数であります。
         6 名古屋営業所を除く営業事務所は建物を賃借しております。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループ(当社および連結子会社)の設備投資については、中長期的視点にたって、需要予測、連結子会社へ
       の生産移管、利益に対する償却費の割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社が個
       別に策定しておりますが、グループ全体で生産の効率化、最適化をはかるため、当社が中心となって調整を行ってお
       ります。
        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
     普通株式                                             22,665,878

                  計                                22,665,878

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数             提出日現在発行数
                                     上場金融商品取引所名
                 (株)            (株)
        種類                             又は登録認可金融商品                 内容
              (2020年3月31日)            (2020年6月29日)           取引業協会名
                                     東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                                     JASDAQ
                   6,967,473            6,967,473
       普通株式
                                                  あります。
                                     (スタンダード)
                   6,967,473            6,967,473            ―            ―
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                 資本金増減額        資本金残高
          年月日
                   総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                  (千円)       (千円)
                    (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     2003年4月1日~
          2004年3月31日          △238,600       6,967,473           ―   1,908,674           ―   2,657,539
     (注)1、2
      (注) 1 発行済株式総数の減少は自己株式の消却によるものであります。
          2 最近5年間において増減がありませんので、直近の増減を記載しております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2020年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                      株式の状況
       区分                            外国法人等
           政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共      金融機関                                  計
                      取引業者      法人                その他
           団体
                                 個人以外      個人
     株主数
               -      5     11     70     21      2   1,444     1,553       -
     (人)
     所有株式数
               -    1,923      132    29,122      8,411       2   30,059     69,649      2,573
     (単元)
     所有株式数
               -     2.8     0.2     41.8     12.1      0.0     43.2      100      -
     の割合(%)
      (注) 自己株式         585,134    株については、「個人その他」に5,851単元および「単元未満株式の状況」に34株を含めて 
          記載しております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2020年3月31日現在
                                                    発行済株式(自
                                                    己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
           氏名又は名称                     住所
                                             (千株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                       名古屋市昭和区田面町2丁目45-3                         2,250         35.26

     (有)プラスファイブ
     DAIWA   CM  SINGAPORE     LTD-        7  STRAITS    VIEW   MARINA    ONE  EAST
     NOMINEE    PLUS   SEVEN   PTE.   LTD.     TOWER,    #16-05    AND  #16-06    SINGAPORE             697       10.93
     (常任代理人       大和証券(株))           (東京都千代田区丸の内1丁目9-1)
                       小牧市入鹿出新田宮前955-5
                                                 423        6.62
     ワイズ共栄会
                       ㈱ヨシタケ内
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1丁目8-11                          116        1.82
     (株)
     東芳工業(株)                  東京都目黒区中央町1丁目2-4                          103        1.61
                       名古屋市瑞穂区二野町7-3
                                                  88       1.38
     ヨシタケ社員持株会
                       ㈱ヨシタケ内
                                                  87       1.37
     吉田 均                  愛知県一宮市
                                                  87       1.37

     島 亜紀                  名古屋市中区
                       東京都板橋区小豆沢2丁目26-10                           84       1.32

     (株)昭和螺旋管製作所
                                                  82       1.29

     山田 進                  名古屋市昭和区
                                 ―                4,022         63.02

             計
      (注)1 当社は自己株式585千株を所有しておりますが、上記の大株主から除いております。
         2 上記日本トラスティ・サービス信託銀行(株)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、116千株で
           あります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年3月31日現在
                         株式数(株)          議決権の数(個)
             区分                                      内容
                                -      -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                           -      -             -
     議決権制限株式(その他)                           -      -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                        585,100         -

                       普通株式                      単元株式数は100株であります。
     完全議決権株式(その他)                       6,379,800            63,798
                       普通株式                            同上
                              2,573        -             -
     単元未満株式                  普通株式
                            6,967,473          -             -
     発行済株式総数
                                -         63,798           -
     総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2020年3月31日現在
                               自己名義        他人名義              発行済株式総数
                                             所有株式数の
        所有者の氏名
                              所有株式数        所有株式数              に対する所有株
                    所有者の住所
                                             合計(株)
         又は名称
                               (株)        (株)             式数の割合(%)
                 名古屋市瑞穂区二野町
                                585,100        -       585,100          8.40
     ㈱ヨシタケ
                 7番3号
                       ―         585,100        -       585,100          8.40
          計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                              ―        ―       ―        ―

      消却の処分を行った取得自己株式                              ―        ―       ―        ―

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                    ―        ―       ―        ―
      得自己株式
      その他                              ―        ―       ―        ―
      保有自己株式数                           585,134        ―       585,134        ―

      (注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は株主に対する配当額の決定は最重要政策のひとつと考えており、基本的には利益に対応して配当性向30%以
       上を目標に配当額を決定する方針であります。
        当社は、年1回の期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        この剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度(第77期)につきましては、1株当たり34円の配当金といたしました。
        内部留保金は、業容の拡大にともなう開発・生産・販売競争力の維持強化を目的とする設備の新設・増設・更新等
       の中長期的視点にたっての投資ならびに企業体質の強化に役立て、社業の一層の発展をはかる所存であります。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質
       権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当金をすることができる。」旨を定款に定めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額         1株当たり配当額

            決議年月日
                        (百万円)           (円)
           2020年6月29日
                             216          34
           定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社はコーポレート・ガバナンスについては、現在の経営における重要課題であると認識しております。経営の
        透明性、公正性、迅速な意思決定および的確で迅速な情報開示に努めております。
       ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は、取締役会を最高の意思決定機関と位置づけ、原則毎月開催しております。また、監査役会は社外監査役
        2名を含む3名で構成されており、客観的で公正な監査をはかっております。監査役は取締役会およびその他の重
        要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な立場で取締役の職務執行について監督機能を発揮し
        ております。当該体制を採用することにより適切な意思決定および監督機能の強化がはかれるものと判断します。
         機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
           役職名          氏名       取締役会       監査役会
        代表取締役社長          山田 哲            ◎
        取締役          山田 進            ○
        取締役          島 勝彦            ○
        取締役          吉野 幸司            ○
        取締役          早川 健二            ○
        取締役          浅田 幸男            ○
        社外取締役          加藤 敦            ○
        常勤監査役          古平 篤彦            ○       ◎
        社外監査役          林 宏忠            ○       ○
        社外監査役          水谷 博之            ○       ○
       ③   企業統治に関するその他の事項

         当社の内部管理体制の整備・運用状況につきましては、内部牽制組織として社長の直轄で内部監査室を設置し、
        委嘱を受けた内部監査員1名が年間監査計画に基づき日常業務の適法性、適正性の監査を実施するとともに、各部
        門に対して業務改善に関する指摘、助言を行い、業務の効率化や改善をはかっております。
         当社のリスク管理体制は、全社的なリスクは管理部門が統括的に管理し、各部門固有の業務に付随するリスクに
        ついては各部門長が、それぞれ自部門に内在するリスクを把握、分析、評価したうえで適切な対策を実施するとと
        もに、従業員への教育を実施します。子会社のリスクに関しては子会社を管轄する取締役および責任者が常時監視
        するとともに当社取締役会に報告する体制をとっております。また、当社グループ内に不測の事態が発生した場合
        は、当社社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えます。
         子会社の業務の適正を確保するため、子会社の経営については事業の経過について定期的な報告を求めるほか、
        重要案件については当社取締役会規則に準じた形で議案として提出され取締役会において審議いたします。当社か
        ら取締役または監査役を派遣し、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制を取
        るとともに当社内部監査室による重要性の高い子会社に対する内部監査が行われ、その結果は子会社にフィード
        バックされ、代表取締役および監査役に適宜報告されます。
       ④   取締役の員数等に関する定款の定め

        a. 取締役の員数
          当社は、取締役の員数について、10名以内とする旨を定款で定めております。
        b. 取締役の選任方法
          取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
         の議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
       ⑤   株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

        a. 自己の株式の取得
          当社は、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とすることを目的として、会社法
         第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる
         旨を定款で定めております。
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        b. 剰余金の配当
          当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録され
         た株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができ
         る旨を定款で定めております。
       ⑥   株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を
        行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行
        う旨を定款で定めております。
       ⑦   責任限定契約の内容の概要

         当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を
        限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は社外取締役、監査役とも会社法第
        425条第1項に定める最低責任限度額とし、当該責任限定が認められるのはその職務を行うにつき善意でありかつ
        重大な過失がなかった時に限られます。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    10 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                          所有
         役職名         氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (千株)
                              1996年3月      当社入社
                              1998年4月      アームストロング・ヨシタケ代表取締役
                                    就任(現任)
                                    エバーラスティング・バルブ取締役就任
                                    (現任)
                              1999年12月      当社退社
                              2001年10月      当社入社
                                    当社社長室長
                              2002年6月      当社取締役社長室長兼営業本部副本部長
                                    就任
                              2002年9月      ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締
       代表取締役社長         山田 哲     1969年7月28日      生        役就任                 (注)4      28
                              2003年10月      ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取
                                    締役就任
                              2004年4月      当社代表取締役副社長就任
                              2006年4月      カワキ計測工業㈱代表取締役社長就任
                                    (現任)
                              2006年6月      ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締
                                    役社長就任(現任)
                              2006年6月      当社代表取締役社長就任(現任)
                              2009年1月      宏洋サンテック㈱代表取締役社長就任
                              2012年4月      ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取
                                    締役社長就任(現任)
                              1966年1月      当社東京営業所長として入社
                              1972年10月      当社代表取締役社長就任
                              1985年10月      ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締
                                    役就任(現任)
                              1985年10月      アームストロング・ヨシタケ代表取締役
                                    就任(現任)
                              1990年7月      エバーラスティング・バルブ取締役就任
                                    (現任)
         取締役
                 山田 進     1942年10月14日      生  1996年4月      ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取                 (注)4      82
         相談役
                                    締役就任
                              1997年2月      ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取
                                    締役会長就任(現任)
                              2006年4月      カワキ計測工業㈱代表取締役会長就任
                                    (現任)
                              2006年6月      当社代表取締役会長就任
                              2012年8月      宏洋サンテック㈱代表取締役就任
                              2016年6月      当社取締役相談役就任(現任)
                              1985年4月      当社入社
                              2004年12月      当社経理部長
                              2006年4月      カワキ計測工業㈱監査役就任
                              2006年10月      エバーラスティング・バルブ取締役就任
                                    (現任)
                              2009年1月      宏洋サンテック㈱監査役就任
         取締役
                              2010年6月      当社取締役経理部長就任
                 島 勝彦     1962年7月23日      生                          (注)4      9
      総務部長兼経理部長
                              2011年5月      ヨシタケ・アームストロング㈱監査役就
                                    任(現任)
                              2014年4月      当社取締役総務部長兼経理部長就任(現
                                    任)
                              2014年5月      カワキ計測工業㈱取締役就任(現任)
                              2014年5月      宏洋サンテック㈱取締役就任
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                                                          所有
         役職名         氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (千株)
                              1985年4月      当社入社
                              2004年12月      当社技術部長
                              2011年4月      当社執行役技術部長兼購買部、品質保証
                                    部担当
         取締役
                              2014年4月      当社執行役エンジニアリング事業本部長
     エンジニアリング事業本部           吉野 幸司      1963年3月30日      生
                                                      (注)4      1
                                    兼品質保証部担当
       長兼品質保証部長
                              2014年6月      当社取締役エンジニアリング事業本部長
                                    兼品質保証部担当就任
                              2018年4月      当社取締役エンジニアリング事業本部長
                                    兼品質保証部長就任(現任)
                              1984年10月      当社入社
                              2011年11月      当社執行役製造部長
                              2012年4月      ヨシタケ・ワークス・タイランド出向
         取締役
                              2012年4月      ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取
                早川 健二      1962年12月17日      生                          (注)4      6
        生産本部長
                                    締役就任(現任)
                              2015年4月      当社執行役生産本部長
                              2018年6月
                                    当社取締役生産本部長就任(現任)
                              1991年1月      当社入社
                              2014年4月      当社執行役エンジニアリング事業本部部
         取締役
                                    長
                              2015年1月      ヨシタケ・アームストロング㈱取締役就
     エンジニアリング事業本部           浅田 幸男      1967年8月13日      生                          (注)4      3
                                    任(現任)
        営業本部長
                              2018年6月      当社取締役エンジニアリング事業本部営
                                    業本部長就任(現任)
                              1992年4月      ㈱セーシン入社
         取締役        加藤 敦     1970年3月25日      生  2010年4月      同社代表取締役就任(現任)                 (注)4      -
                              2015年6月      当社取締役就任(現任)
                              1989年1月      当社入社
                              2003年12月      当社総務部長
                              2006年6月      当社取締役総務部長兼経理部担当就任
                              2010年6月      当社取締役総務部長就任
        常勤監査役        古平 篤彦      1954年2月18日      生                          (注)5      3
                              2011年11月      当社取締役総務部長兼製造部担当就任
                              2014年5月
                                    カワキ計測工業㈱監査役就任(現任)
                              2014年5月      宏洋サンテック㈱監査役就任
                              2014年6月      当社常勤監査役就任(現任)
                              1994年5月      シミズ工業㈱入社
                              2004年4月      ㈱名古屋熱錬工業所(現㈱メイネツ)入
                                    社
         監査役        林 宏忠     1969年10月7日      生  2009年10月      同社専務取締役就任
                                                      (注)6      -
                              2011年4月
                                    同社代表取締役社長就任(現任)
                              2013年4月      デルタ㈱設立 代表取締役就任(現任)
                              2015年6月      当社監査役就任(現任)
                              1990年6月      名古屋市弁護士会登録
                              2004年4月      名古屋市弁護士会副会長
                              2008年4月      名古屋家庭裁判所調停委員(現任)
                              2011年5月      株式会社カーマ(現 DCMカーマ株式
         監査役       水谷 博之      1952年1月3日      生        会社)社外監査役(現任)                 (注)6      -
                              2011年6月      愛知県収用委員会委員
                              2012年11月      愛知県公害審査会委員
                              2017年6月
                                    株式会社丸順社外監査役(現任)
                              2019年6月
                                    当社監査役就任(現任)
                              計                            134
      (注)1 取締役加藤 敦は、社外取締役であります。
         2 監査役林 宏忠および水谷 博之は、社外監査役であります。
         3 取締役相談役山田 進は、代表取締役社長山田 哲の実父であります。
         4 2020年6月29日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
         5 2018年6月25日開催の定時株主総会から2022年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
         6 2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
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        ② 社外役員の状況
         当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
         社外取締役加藤         敦、社外監査役林         宏忠および水谷        博之は、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要
        件を満たしており、同取引所に独立役員として届出しております。
         いずれの社外取締役および社外監査役とも、当社との間において人的関係、資本的関係および重要な取引関係そ
        の他の利害関係はありません。
         当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について特段
        の定めを置いておりませんが、経営体から独立した客観的な見地から経営執行の監督をはかる観点により、社外取
        締役を選任し、取締役会および監査役会に出席し中立的な立場から意見を表明し、社内監査役と連携して透明かつ
        公正性の高い経営を担保するため、社外監査役を選任しております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         社外取締役および社外監査役は、適宜内部監査室および内部統制部門との会合を持ち、相互に連携して監督、監
        査の実効性を確保しております。
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       (3)【監査の状況】
        ①   監査役監査の状況
         当社における監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、客観的で公正な監査をはかっておりま
        す。監査役は取締役会およびその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な立場で取締
        役の職務執行について監督機能を発揮しております。監査役会は原則毎月開催されており、主に月次決算に関する
        監査の状況、重要な社内手続きにおける稟議決裁および取締役会決議にかかる監査の状況、会計監査人からの報告
        事項や監査の妥当性等、内部統制監査の状況などに関して検討、審議しております。
         なお、常勤監査役古平            篤彦は、当社の経理責任者として2006年6月から2010年6月まで在籍し、通算4年にわ
        たり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しておりました。当期の活動状況としては主に、監査役会の議長と
        して議事の進行・運営、取締役会への出席および発言、子会社・営業所への監査などがありいずれも                                              客観的で公正
        な立場から発言、提言等を行っており、監督機能を発揮しております。
         当事業年度において当社は監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りであ
        ります。
          氏 名             開催回数                  出席回数
        古  平  篤  彦                 13回                  13回
        林   宏   忠                 13回                  12回
        水  谷  博  之                 10回                  10回
        (注)開催回数が異なるのは、監査役就任時期の違いによるものです。
        ②   内部監査の状況

         当社における      内部監査体制の整備・運用状況につきましては、当社は内部牽制組織として社長の直轄で内部監査
        室を設置し、委嘱を受けた内部監査員1名が年間監査計画に基づき日常業務の適法性、適正性の監査を実施すると
        ともに、各部門に対して業務改善に関する指摘、助言を行い、業務の効率化や改善をはかっております。
         なお、監査役会は、内部監査室と定期的な会合を持つほか、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、
        情報の交換を行うとともに、連携して監査の実効性を確保しております。
        ③   会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           三優監査法人
         b.継続監査期間

           2年
         c.業務を執行した公認会計士

           林 寛尚
           八代 英明
         d.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

           当社は、監査法人の選定にあたりその独立性や専門性、効率性などを重要視し、過去の監査実績や監査報酬
          等も鑑み総合的な見地から監査法人を選定しております。
           三優監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の独立性および専門性、監査活動の適切性、効率性並
          びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
           また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同
          意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
          株主総会において、監査法人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           外部会計監査人の評価については、随時、監査役会において報告される監査内容や監査意見などからその適
          正性、独立性および専門性について審議、検討を行っており、その職務執行に問題はないと評価しておりま
          す。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出
          する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
         g.監査法人の異動

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           当社の監査法人は次のとおり異動しております。
            前々連結会計年度及び前々事業年度                          有限責任監査法人トーマツ
            前連結会計年度及び前事業年度                        三優監査法人
           なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

            異動に係る監査公認会計士等の名称
             選任する監査公認会計士等の名称  三優監査法人
             退任する監査公認会計士等の名称  有限責任監査法人トーマツ
            異動の年月日 2018年6月25日
            退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2017年6月23日
            退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
             該当事項はありません。
            異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
             当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年6月25日開催予定の第75期定時株主総会
            の終結の時をもって任期満了となりますので、その後任として新たに三優監査法人を会計監査人として選
            任するものであります。
             監査役会が三優監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性および専門性、監査
            活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
            上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
             該当事項はありません。
        ④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)            報酬(千円)           酬(千円)
                      19,000              -         19,000              -

      提出会社
                       800            -           800            -

      連結子会社
                      19,800              -         19,800              -

         計
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           監査報酬につきましては、監査公認会計士等から提出される監査計画、監査工数および監査報酬見積書を管
          理部門で検討し、監査公認会計士等と交渉のうえ、監査役会での協議に基づき決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           監査公認会計士等から提出される報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理
          由は、過去の監査実績や監査計画、監査工数および監査報酬見積書等を総合的に勘案した結果、適当と判断し
          たためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
       ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、個々の取締役または監査
        役の責務および実績に応じ、取締役については取締役会の協議により、監査役については監査役会の協議により報
        酬等の額を審議し、最終的な報酬等の額の決定は代表取締役の山田哲に一任されております。当事業年度における
        役員の報酬等の額の決定過程は、監査役会および取締役会で提案・審議の上、代表取締役社長が最終的に決定して
        おります。
         なお、1988年12月23日開催の第45期定時株主総会において取締役の報酬月額については20,000千円以内(ただ
        し、使用人兼務取締役の使用人部分報酬は含まない。)、監査役の報酬月額については3,000千円以内と決議され
        ております。
       ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(千円)
                                                対象となる
                     報酬等の総額
                                                役員の員数
            役員区分
                                          役員退職慰
                      (千円)
                                   業績連動報
                                                 (人)
                             固定報酬             労引当金繰
                                     酬
                                           入額
        取締役
                       113,076       101,676          -    11,400         6
        (社外取締役を除く。)
        監査役
                       11,100       9,600         -    1,500         1
        (社外監査役を除く。)
                        6,449       5,700         -      749        ▶
        社外役員
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       (5)【株式の保有状況】
       ①   投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、安定的な営業取引に資するため純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。純投資目的
        以外の目的である投資株式については、配当等のリターンも勘案しつつ、業務の円滑な推進や経営戦略に即したビ
        ジネス上のメリットがある場合に限り保有する方針としております。なお、純投資目的である投資株式は保有して
        おりません。
       ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
        (保有方針)
         個々の銘柄についてのリスクおよびリターンについての検証は取締役会において客観的な指標、すなわちROEや
        PERなどに基づき適宜行っており、その保有方針の妥当性、合理性について審議しております。審議の結果保有の
        妥当性が認められない場合は縮減を検討いたします。議決権行使にかかわる対応については特段の基準を設けてお
        りませんが、取締役会において議案、財務内容等を十分に吟味した上で、銘柄ごとの保有方針に沿った形での意思
        表明を行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
     非上場株式                 3           11,412

     非上場株式以外の株式                 5          191,818

     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      3           1,864
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会による定期買付
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        特定投資株式
                当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)
                                    保有目的、定量的な保有効果                  当社の株式の
        銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                  保有の有無
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 保有目的:営業取引、特に関東圏および中
                    77,000         77,000
                                 部圏での物件獲得・市場シェア確保のため
     ㈱オータケ                                                   有
                                 の関係強化
                   117,040         130,823
                                 定量的な保有効果:(注)
                                 保有目的:営業取引、特にボイラをはじめ
                    10,563         10,307
                                 とした蒸気配管向け製品市場における安定
     三浦工業㈱                            取引のための関係強化
                                                        有
                                 定量的な保有効果:(注)
                    40,720         26,293
                                 株式数が増加した理由:持株会による買付
                                 保有目的:営業取引、特に関東圏および関
                    5,117         4,929
                                 西圏での物件獲得・市場シェア確保のため
     ユアサ商事㈱                            の関係強化
                                                        有
                                 定量的な保有効果:(注)
                    14,624         15,378
                                 株式数が増加した理由:持株会による買付
                                 保有目的:営業取引、特に関西圏および関
                    5,724         5,580
                                 東圏における建築設備物件獲得のための関
     ダイダン㈱                            係強化
                                                        無
                                 定量的な保有効果:(注)
                    16,633         14,340
                                 株式数が増加した理由:持株会による買付
                                 保有目的:営業取引、特に温水器をはじめ
                    1,100         1,100
                                 とした水配管向け製品市場における安定取
     ㈱長府製作所                                                   無
                                 引のための関係強化
                    2,799         2,522
                                 定量的な保有効果:(注)
     (注)当社は、特定投資株式についてその保有目的に主眼を置いた上での定量的な保有効果の測定を行うことが困難であ
        るため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、個々の銘柄についてのリスクおよびリ
        ターンについて客観的な指標             、すなわちROEやPERなど           に基づき適宜行っており、必要な場合、取締役会にてその保
        有方針の妥当性、合理性について審議しております。こうした検証により、現状保有している特定投資株式につい
        ては、いずれも保有方針に沿ったものであると判断いたします。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
        下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財

        務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
       まで)の連結財務諸表および事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、三優監査法
       人による監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には会計監査人との情報
       交換を密にすると共に、監査法人および各種団体が主催する講習会への積極的な参加、専門書や定期刊行物の購読等
       による情報収集を行うことにより、会計基準等の変更等について的確な対応に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,583,912              2,364,750
         現金及び預金
                                      ※4 2,573,167
                                                      2,528,268
         受取手形及び売掛金
                                       1,266,261              1,225,993
         商品及び製品
                                        769,103              682,100
         仕掛品
                                        907,237              817,955
         原材料及び貯蔵品
                                        208,860              128,639
         その他
                                         △ 283             △ 160
         貸倒引当金
                                       7,308,259              7,747,548
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 2,995,985             ※2 2,948,593
          建物及び構築物
                                      △ 1,704,448             △ 1,770,788
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            1,291,537              1,177,804
          機械装置及び運搬具                             3,579,171              3,548,888
                                      △ 2,018,167             △ 2,137,318
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,561,003              1,411,570
                                       ※2 788,565             ※2 777,389
          土地
                                        127,036              134,920
          リース資産
                                        △ 96,718             △ 26,040
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             30,318              108,879
          建設仮勘定                               36,736              19,291
                                       1,057,049              1,102,068
          その他
                                       △ 959,789            △ 1,019,429
            減価償却累計額
            その他(純額)                             97,260              82,639
                                       3,805,421              3,577,574
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         55,351              72,821
          その他
                                         55,351              72,821
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 1,650,263             ※1 1,696,184
          投資有価証券
                                         2,650               971
          長期貸付金
                                        182,099              165,448
          繰延税金資産
                                       ※2 275,605             ※2 295,569
          その他
                                       2,110,618              2,158,174
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                               5,971,390              5,808,570
       資産合計                                13,279,650              13,556,119
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※4 728,368
                                                       568,927
         支払手形及び買掛金
                                         19,120                 -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         29,516              28,665
         リース債務
         未払法人税等                                60,051              95,609
                                         29,559              67,715
         未払消費税等
                                        163,504              163,966
         賞与引当金
                                       ※2 160,789             ※2 202,314
         その他
                                       1,190,908              1,127,198
         流動負債合計
       固定負債
                                         9,867              89,080
         リース債務
                                        276,659              288,371
         役員退職慰労引当金
                                        455,954              415,332
         退職給付に係る負債
                                         30,002              30,053
         資産除去債務
         固定負債合計                                772,483              822,838
                                       1,963,391              1,950,037
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,908,674              1,908,674
         資本金
                                       2,657,905              2,657,905
         資本剰余金
                                       6,787,825              7,292,526
         利益剰余金
                                       △ 454,777             △ 454,777
         自己株式
                                       10,899,628              11,404,329
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         48,751              25,791
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,375                -
         繰延ヘッジ損益
                                        299,027              105,072
         為替換算調整勘定
                                        346,404              130,863
         その他の包括利益累計額合計
                                         70,226              70,888
       非支配株主持分
                                       11,316,259              11,606,081
       純資産合計
                                       13,279,650              13,556,119
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       7,008,188              6,983,838
      売上高
                                      ※1 4,232,876             ※1 4,208,222
      売上原価
                                       2,775,311              2,775,615
      売上総利益
                                    ※2 , ※3 2,172,470           ※2 , ※3 2,167,495
      販売費及び一般管理費
                                        602,841              608,120
      営業利益
      営業外収益
                                         43,908              41,350
       受取利息
                                         3,330              3,639
       受取配当金
                                        201,261              341,036
       持分法による投資利益
                                         20,760              14,490
       その他
                                        269,260              400,517
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           944             2,327
       支払利息
                                         10,307              10,972
       売上割引
                                           321              674
       固定資産除売却損
                                         30,966              81,136
       為替差損
                                         6,655              5,557
       その他
                                         49,195              100,669
       営業外費用合計
                                        822,906              907,967
      経常利益
      特別利益
                                       ※4 115,201
                                                          -
       固定資産売却益
                                         4,669                -
       投資有価証券償還益
                                        119,871                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                            -            1,449
       会員権評価損
                                            -            1,449
       特別損失合計
                                        942,777              906,517
      税金等調整前当期純利益
                                        155,848              148,542
      法人税、住民税及び事業税
                                         53,625              25,612
      法人税等調整額
                                        209,474              174,154
      法人税等合計
                                        733,303              732,362
      当期純利益
                                         11,425              10,661
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        721,877              721,701
      親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                        733,303              732,362
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 22,196             △ 22,960
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,375              1,375
       繰延ヘッジ損益
                                         98,375             △ 168,216
       為替換算調整勘定
                                        △ 8,599             △ 25,738
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※1 , ※2 66,203          ※1 , ※2 △ 215,540
       その他の包括利益合計
                                        799,506              516,822
      包括利益
      (内訳)
                                        788,080              506,160
       親会社株主に係る包括利益
                                         11,425              10,661
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,908,674         2,657,905         6,270,182         △ 454,776       10,381,986
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 204,234                △ 204,234
      親会社株主に帰属する当期
                                        721,877                 721,877
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 1        △ 1

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      517,642          △ 1      517,641
     当期末残高                1,908,674         2,657,905         6,787,825         △ 454,777       10,899,628
                           その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券                     その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                     益累計額合計
     当期首残高                70,948         -     209,252       280,200        68,800     10,730,988
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 204,234
      親会社株主に帰属する当期
                                                         721,877
      純利益
      自己株式の取得

                                                          △ 1
      株主資本以外の項目の当期

                     △ 22,196       △ 1,375       89,775       66,203        1,425       67,629
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 22,196       △ 1,375       89,775       66,203        1,425      585,270
     当期末残高                48,751       △ 1,375      299,027       346,404        70,226     11,316,259
                                 36/85









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          当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,908,674         2,657,905         6,787,825         △ 454,777       10,899,628
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 216,999                △ 216,999
      親会社株主に帰属する当期
                                        721,701                 721,701
      純利益
      自己株式の取得                                             -         -

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      504,701           -      504,701
     当期末残高
                      1,908,674         2,657,905         7,292,526         △ 454,777       11,404,329
                           その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券                     その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                     益累計額合計
     当期首残高                48,751       △ 1,375      299,027       346,404        70,226     11,316,259
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 216,999
      親会社株主に帰属する当期
                                                         721,701
      純利益
      自己株式の取得                                                     -

      株主資本以外の項目の当期

                     △ 22,960        1,375     △ 193,955      △ 215,540         661     △ 214,878
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 22,960        1,375     △ 193,955      △ 215,540         661     289,822
     当期末残高
                     25,791         -     105,072       130,863        70,888     11,606,081
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                                                            有価証券報告書
        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        942,777              906,517
       税金等調整前当期純利益
                                        435,139              459,232
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  4,007               462
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  13,150              11,712
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    53             △ 123
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 39,361             △ 38,797
                                        △ 47,238             △ 44,989
       受取利息及び受取配当金
                                           944             2,327
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                  22,085              53,580
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 24,086             △ 104,164
       固定資産除売却損益(△は益)                                △ 115,201                 -
       投資有価証券償還損益(△は益)                                 △ 4,669                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 228,813               32,815
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 303,048              168,249
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  64,357             △ 153,248
                                        △ 9,819             182,208
       その他
                                        710,275             1,475,782
       小計
                                         30,038              37,866
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 944            △ 2,327
       利息の支払額
                                       △ 215,941             △ 116,088
       法人税等の支払額
                                        523,427             1,395,232
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 35,159             △ 35,162
       定期預金の預入による支出
                                         35,156              35,160
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 345,108             △ 186,872
       有形固定資産の取得による支出
                                        119,266                519
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 3,154             △ 33,940
       無形固定資産の取得による支出
                                        500,000                 -
       有価証券の償還による収入
                                       △ 467,984              △ 51,864
       投資有価証券の取得による支出
                                        224,449                 -
       投資有価証券の償還による収入
                                        △ 29,990             △ 43,697
       その他の支出
                                         7,524              10,400
       その他の収入
                                         4,998            △ 305,456
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 28,560             △ 19,120
       長期借入金の返済による支出
                                           △ 1              -
       自己株式の取得による支出
                                       △ 204,234             △ 216,999
       配当金の支払額
                                        △ 10,000             △ 10,000
       非支配株主への配当金の支払額
                                        △ 31,435             △ 42,662
       リース債務の返済による支出
                                       △ 274,231             △ 288,782
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         12,678             △ 20,158
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   266,872              780,835
                                       1,281,861              1,548,734
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,548,734              ※ 2,329,569
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数         3 社
         主要な連結子会社の名称
          ヨシタケ・ワークス・タイランド
          カワキ計測工業㈱
          ヨシタケ・アームストロング㈱
      2.持分法の適用に関する事項

       (1)持分法適用の関連会社数               2 社
         主要な会社名
          アームストロング・ヨシタケ
          エバーラスティング・バルブ
       (2)持分法の適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る財務諸表
         を使用しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        (イ)有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
             連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
           平均法により算定)
           時価のないもの
             移動平均法による原価法
        (ロ)デリバティブ
          時価法
        (ハ)たな卸資産
          ① 商品及び製品、仕掛品、原材料
              主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
             定)
          ② 貯蔵品
              主として最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
             より算定)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
        (イ)有形固定資産(リース資産を除く)
           当社および国内連結子会社は定率法
           ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得
          した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
           在外連結子会社は定額法
           なお、主な耐用年数は建物10年~50年、機械装置12年であります。
        (ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法
        (ハ)リース資産
          所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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       (3)重要な引当金の計上基準
        (イ)貸倒引当金
           当社および国内連結子会社は債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
          り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
        (ロ)賞与引当金
           当社および国内連結子会社は従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額基準により計上しておりま
          す。
        (ハ)役員退職慰労引当金
           当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま
          す。
       (4)退職給付に係る会計処理の方法
          従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末における退職給付債務(当社は自己都合要支給額、国内連結
         子会社は自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される金額を控除した額、在外連結子会社は所在地
         国の制度に基づき計算された期末要支給額)および年金資産に基づき計上しております。
       (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。
          なお、在外子会社の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期
         中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
          また、在外関連会社の資産および負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用
         は各社の決算期における期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に
         含めて計上しております。
       (6)  重要なヘッジ会計の方法
        (イ)ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理によっております。
        (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…コモディティスワップ
           ヘッジ対象…原材料
        (ハ)ヘッジ方針
           当社におけるデリバティブ取引のリスク管理方針に基づき、原材料購入価額変動リスクを一定の範囲内で
          ヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。
        (ニ)ヘッジ有効性評価の方法
           ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変
          動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
       (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引き出し可能な預金および取得日から3カ月以内に満期の到来する流動性の高い、価値の変
         動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなります。
       (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          税抜方式を採用しております。
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         (会計方針の変更)
           国際財務報告基準を適用している在外連結子会社は、当連結会計年度より、国際財務報告基準第16号「リー
          ス」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべて
          のリースを貸借対照表に資産および負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過
          的な取扱いに従っております。
           この結果、当連結会計年度における連結貸借対照表は、「リース資産」が20,332千円増加し、流動負債の
          「リース債務」が9,612千円および固定負債の「リース債務」が11,210千円増加しております。
           当連結会計年度の連結損益計算書および1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
           当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが8,076千円増加
          し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準
           委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計
           基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
           おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
          (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
           であります。
          ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)

          ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基
           準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計
           基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内
           容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準
           においてはAccounting           Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏ま
           え、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を
           国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたもの
           です。
            企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算
           定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第
           13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮
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           し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めること
           とされております。
          (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
           であります。
          ・ 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員

           会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
           「IAS   第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務
           諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討す
           るよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本
           会計基準」)が開発され、公表されたものです。
            企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのでは
           なく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとさ
           れ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
          (2)適用予定日

            2021年3月期の年度末から適用します。
          ・ 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31

           日 企業会計基準委員会)
          (1)概要

            「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
           充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会
           計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
            なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記
           情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を
           及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
          (2)適用予定日

            2021年3月期の年度末から適用します。
         (追加情報)

         (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
           当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間続くとの仮定のもと会計上の
          見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要
          素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     投資有価証券                                712,300千円                 789,591千円
      ※2 担保資産および担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     建物及び構築物                                179,220千円                 169,401千円
     土地                                322,855                 322,855
     投資その他の資産(その他)                                 8,682                 8,309
               計                      510,758                 500,565
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     流動負債その他                                 8,149千円                 7,001千円
      ※ 3 当座貸越契約

         当社および国内連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお
        ります。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                                700,000千円                 700,000千円
     借入実行残高                                  ―                 ―
              差引額                       700,000                 700,000
      ※4 連結会計年度末日満期手形等

         連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連
        結会計年度末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形                                20,888千円                    ―千円
     支払手形                                59,906                    ―
     電子記録債権                                13,484                    ―
     電子記録債務                                69,162                    ―
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。(洗替法による
        戻入額相殺後)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2018年4月1日                            (自 2019年4月1日
               至 2019年3月31日)                              至 2020年3月31日)
                          △ 2,419   千円                         1,782   千円
      ※2 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
     役員報酬                                144,618    千円              147,904    千円
                                     13,150                 13,649
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     813,940                 828,484
     給料
                                     98,965                 99,615
     賞与引当金繰入額
                                     38,414                 48,085
     退職給付費用
                                     162,166                 163,057
     法定福利費・福利厚生費
                                       53                  -
     貸倒引当金繰入額
                                     129,380                 125,571
     荷造費・運賃
     賃借料                                107,666                 100,152
                                     114,660                 102,261
     旅費交通費・通信費
                                     76,284                 83,117
     減価償却費
      ※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2018年4月1日                            (自 2019年4月1日
               至 2019年3月31日)                              至 2020年3月31日)
                          158,722    千円                        211,400    千円
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     建物及び構築物、土地 (注)1                                85,749千円                    ―千円
     建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
                                      6,849                    ―
     その他 (注)2
     土地                                22,601                    ―
               計                      115,201                     ―
       (注)1  建物及び構築物と土地を一体として売却する契約であり、それぞれの資産に関する売却益を区分して算
            出することが困難であることから、当該売却取引で発生した売却益を総額で記載しております。
       (注)2  建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他を一体として売却する契約であり、それぞれの資産に関
            する売却益を区分して算出することが困難であることから、当該売却取引で発生した売却益を総額で記載
            しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※1    その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △27,249千円               △33,017千円
      組替調整額                                △4,669                  -
      計
                                      △31,919               △33,017
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                △1,977                 1,977
      組替調整額                                   -               -
      計
                                       △1,977                 1,977
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                 98,375              △168,216
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                △8,599               △25,738
      税効果調整前合計
                                       55,878              △224,994
      税効果額                                 10,325                9,454
     その他の包括利益合計
                                       66,203              △215,540
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      ※2    その他の包括利益に係る税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                                △31,919千円               △33,017千円
      税効果額                                  9,722               10,057
      税効果調整後
                                      △22,196               △22,960
     繰延ヘッジ損益:
      税効果調整前                                △1,977                 1,977
      税効果額                                   602              △602
      税効果調整後
                                       △1,375                 1,375
     為替換算調整勘定:
      税効果調整前                                 98,375              △168,216
      税効果額                                   -               -
      税効果調整後
                                       98,375              △168,216
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      税効果調整前                                △8,599               △25,738
      税効果額                                   -               -
      税効果調整後
                                       △8,599               △25,738
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                                 55,878              △224,994
      税効果額                                 10,325                9,454
      税効果調整後
                                       66,203              △215,540
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
       前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                   株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                   6,967             ―           ―        6,967

           合計               6,967             ―           ―        6,967

     自己株式

      普通株式(注)                    585            0           ―         585

           合計                585            0           ―         585

     (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加1株であります。
     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                          配当金の総額
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)
                                    配当額(円)
     2018年6月25日
                   普通株式           204,234           32   2018年3月31日         2018年6月26日
     定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)
                                     配当額(円)
     2019年6月20日
                普通株式        216,999      利益剰余金            34   2019年3月31日         2019年6月21日
     定時株主総会
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       当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                   株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                   6,967             ―           ―        6,967

           合計               6,967             ―           ―        6,967

     自己株式

      普通株式                    585            ―           ―         585

           合計                585            ―           ―         585

     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)
                                    配当額(円)
     2019年6月20日
                   普通株式           216,999           34   2019年3月31日         2019年6月21日
     定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)
                                     配当額(円)
     2020年6月29日
                普通株式        216,999      利益剰余金            34   2020年3月31日         2020年6月30日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日)               至   2020年3月31日)
      現金及び預金勘定                             1,583,912     千円            2,364,750     千円
      預入期間が3ヵ月を超える定期預金                             △35,178                 △35,180
      現金及び現金同等物                             1,548,734                 2,329,569
         (リース取引関係)

      ファイナンス・リース取引
       (1)所有権移転ファイナンス・リース取引
        ①   リース資産の内容
         無形固定資産
          全社的な情報システムに係る機能拡張(ソフトウェア)であります。
        ②   リース資産の減価償却の方法
          連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
         の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
       (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

        ①   リース資産の内容
         有形固定資産
          全社的な情報システムに係る電算機器類(工具、器具及び備品)であります。
        ②   リース資産の減価償却の方法
          連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
         の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時
            的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお
            ります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
             営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
             投資有価証券は主に株式、債券および匿名組合出資であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
            す。また、社員に対し長期貸付けを行っております。
             ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達および初期費用の平準化を
            目的としたものであり、契約満了日は決算日後最長6年であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、与信管理規定に従い、営業債権について、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタ
             リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
             期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規定に準じて、同様の管理を
             行っております。
            ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
              上場株式、債券および匿名組合出資については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等
             を把握し、また、非上場株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見
             直しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
             動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、当社の資金繰計画等
             に準じて、同様の管理を行っております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
            額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
            を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
           前連結会計年度(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
                              1,583,912
       (1)現金及び預金                                   1,583,912                 ―
       (2)受取手形及び売掛金                       2,573,167            2,573,167                 ―
                               926,550
       (3)投資有価証券                                    926,550               ―
       (4)長期貸付金                         2,650            2,695              45
        資産計                       5,086,280            5,086,326                45
       (1)支払手形及び買掛金                       (728,368)            (728,368)                 ―
       (2)1年内返済予定の長期借入金                       (19,120)            (19,153)              △33
       (3)リース債務(流動負債)                       (29,516)            (29,567)              △51
       (4)未払法人税等                       (60,051)            (60,051)                ―
       (5)未払消費税等                       (29,559)            (29,559)                ―
       (6)リース債務(固定負債)                        (9,867)            (9,927)              △60
        負債計                       (876,481)            (876,626)              △144
           当連結会計年度(2020年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
                              2,364,750
       (1)現金及び預金                                   2,364,750                 ―
       (2)受取手形及び売掛金                       2,528,268            2,528,268                 ―
                               845,180
       (3)投資有価証券                                    845,180               ―
       (4)長期貸付金                          971            979             7
        資産計                       5,739,171            5,739,179                 7
       (1)支払手形及び買掛金                       (568,927)            (568,927)                 ―
       (2)1年内返済予定の長期借入金                           ―            ―            ―
                              ( 28,665)           ( 28,716)
       (3)リース債務(流動負債)                                                  △51
                              ( 95,609)           ( 95,609)
       (4)未払法人税等                                                   ―
                              ( 67,715)           ( 67,715)
       (5)未払消費税等                                                   ―
       (6)リース債務(固定負債)                       ( 89,080)           ( 89,537)             △457
        負債計                       (849,998)            (850,506)              △508
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     (注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (3)投資有価証券
            投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示され
           た価格等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証
           券関係」をご参照下さい。
          (4)長期貸付金
            長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な
           指標により割り引いた現在価値により算定しております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (2)1年内返済予定の長期借入金、(3)リース債務(流動負債)、(6)リース債務(固定負債)
            これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入またはリース取引を行った場合に想定される利率
           で割り引いた現在価値により算定しております。
        2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                前連結会計年度                  当連結会計年度
                 区分
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
           非上場株式
                                       11,412                 11,412
           関連会社株式                            712,300                 789,591

           匿名組合出資                               ―              50,000

                 合計                      723,712                 851,004

           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、関連会社
          株式については開示を省略し、非上場株式および匿名組合出資については「(3)投資有価証券」に含めて
          おりません。
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                                                            有価証券報告書
        3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)
                                                       (千円)
                                      (千円)          (千円)
                            1,580,426
           現金及び預金                               ―         ―         ―
           受取手形及び売掛金                  2,573,167             ―         ―         ―

           投資有価証券

            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                      228,000
            債券                     ―                  ―      521,980
           長期貸付金                      ―       2,650           ―         ―

                合計            4,153,593          230,650            ―      521,980

          当連結会計年度(2020年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)
                                                       (千円)
                                      (千円)          (千円)
           現金及び預金                  2,324,123             ―         ―         ―
           受取手形及び売掛金                  2,528,268             ―         ―         ―

           投資有価証券

            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                      181,500
            債券                     ―                  ―      517,660
           長期貸付金                      ―        971          ―         ―

                合計            4,852,392          182,471            ―      517,660

        4 長期借入金およびリース債務の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2019年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金              19,120         ―      ―      ―      ―      ―
           リース債務              29,516       3,950      2,601      1,518      1,538       258
               合計          48,636       3,950      2,601      1,518      1,538       258
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金                ―      ―      ―      ―      ―      ―
           リース債務              28,665      24,711      20,727      17,872      15,584      10,183
               合計          28,665      24,711      20,727      17,872      15,584      10,183
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         (有価証券関係)
        その他有価証券
      前連結会計年度(2019年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 ① 株式                 189,357           121,937            67,419
     連結貸借対照表計上
                                  405,185
                 ② 債券                             399,891            5,294
     額が取得原価を超え
                 ③ その他                     ―           ―           ―
     るもの
                     小計             594,543           521,828            72,714
                 ① 株式                     ―           ―           ―
     連結貸借対照表計上
                 ② 債券                 332,007           334,615           △2,608
     額が取得原価を超え
                 ③ その他                     ―           ―           ―
     ないもの
                     小計             332,007           334,615           △2,608
                                  926,550
               合計                              856,444            70,106
      (注)1 時価が取得原価より50%以上下落した銘柄および30%以上50%未満下落した銘柄のうち、回復の見込みがあ
          ると認められるものを除いた銘柄について減損処理を行うこととしております。
         2 非上場株式(連結貸借対照表計上額 11,412千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
          めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(2020年3月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 ① 株式                 191,818           123,801            68,016
     連結貸借対照表計上
                                   99,791
                 ② 債券                             97,947            1,844
     額が取得原価を超え
                 ③ その他                     ―           ―           ―
     るもの
                     小計             291,609           221,748            69,861
                 ① 株式                     ―           ―           ―
     連結貸借対照表計上
                 ② 債券                 553,570           586,342           △32,771
     額が取得原価を超え
                 ③ その他                     ―           ―           ―
     ないもの
                     小計             553,570           586,342           △32,771
                                  845,180
               合計                              808,091            37,089
      (注)1 時価が取得原価より50%以上下落した銘柄および30%以上50%未満下落した銘柄のうち、回復の見込みがあ
          ると認められるものを除いた銘柄について減損処理を行うこととしております。
         2 非上場株式(連結貸借対照表計上額 11,412千円)および匿名組合出資(連結貸借対照表計上額 50,000千
          円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
          有価証券」には含めておりません。
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         (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      商品関連
      前連結会計年度(2019年3月31日)
                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                            1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                     (千円)                 (千円)
                                             (千円)
                                        15,464                 1,977

     繰延ヘッジ処理          銅価格スワップ           買掛金                        ―
                                        15,464                 1,977
                   合計                                ―
     (注)時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
      当連結会計年度(2020年3月31日)

       該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 採用している退職給付制度の概要
       当社は退職年金規定に基づき、退職一時金制度を設けております。
       当社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額から年金資産を控除し退職給付に係る負債を計
      算する簡便法を採用しております。
       国内連結子会社は退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済に加入しております。
       国内連結子会社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給さ
      れる金額を控除し退職給付に係る負債を計算する簡便法を採用しております。
       在外連結子会社は確定拠出型の退職金制度および退職一時金制度を設けております。
       在外連結子会社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額を退職給付に係る負債とする簡便法
      を採用しております。
     2 確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
          退職給付に係る負債期首残高
                                      494,452千円
           退職給付費用                           70,245
           退職給付の支払額                          △59,990
           制度への拠出額                          △48,753
          退職給付に係る負債期末残高                            455,954
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

        産の調整表
          積立型制度の退職給付債務                            423,793千円
          年金資産                           △423,793
                                         ―
          非積立型制度の退職給付債務                            455,954
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            455,954
          退職給付に係る負債                            455,954

          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            455,954
      (注)確定給付年金が一時金制度の内枠となっているため、自己都合要支給額のうち年金資産相当部分を積立型とし
         て記載し、年金資産を超える部分を非積立型として記載しております。
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                             70,245千円
     3 確定拠出制度

       連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、3,825千円であります。
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                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
     1 採用している退職給付制度の概要
       当社は退職年金規定に基づき、退職一時金制度を設けております。
       当社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額から年金資産を控除し退職給付に係る負債を計
      算する簡便法を採用しております。
       国内連結子会社は退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済に加入しております。
       国内連結子会社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給さ
      れる金額を控除し退職給付に係る負債を計算する簡便法を採用しております。
       在外連結子会社は確定拠出型の退職金制度および退職一時金制度を設けております。
       在外連結子会社は退職一時金制度による事業年度末における自己都合要支給額を退職給付に係る負債とする簡便法
      を採用しております。
     2 確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
          退職給付に係る負債期首残高
                                      455,954千円
           退職給付費用                           76,004
           退職給付の支払額                          △68,719
           制度への拠出額                          △47,906
          退職給付に係る負債期末残高                            415,332
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

        産の調整表
          積立型制度の退職給付債務                            406,560千円
          年金資産                           △406,560
                                         ―
          非積立型制度の退職給付債務                            415,332
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            415,332
          退職給付に係る負債                            415,332

          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            415,332
      (注)確定給付年金が一時金制度の内枠となっているため、自己都合要支給額のうち年金資産相当部分を積立型とし
         て記載し、年金資産を超える部分を非積立型として記載しております。
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                             76,004千円
     3 確定拠出制度

       連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、4,121千円であります。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
      繰延税金資産
       未払事業税                           9,387千円           10,232千円
                                  50,762            50,872
       賞与引当金
       役員退職慰労引当金                          84,657            88,241
       退職給付に係る負債                          136,659            123,903
       資産にかかる未実現利益消去                          40,604            32,532
       資産除去債務                           9,180            9,196
       会員権評価損                          17,262            17,706
       在庫評価損                          12,157            19,423
       減損損失                           8,827            8,827
                                  14,449            7,031
       その他
      繰延税金資産小計
                                 383,948            367,967
                                 △38,011            △35,883
       評価性引当額
      繰延税金資産合計                           345,937            332,083
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         △21,354            △11,297
       固定資産圧縮積立金                          △3,172            △2,985
       在外関係会社の留保利益                         △137,570            △150,911
                                 △1,741            △1,442
       その他
      繰延税金負債合計                          △163,838            △166,635
      繰延税金資産の純額                           182,099            165,448
                                 59/85












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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
      主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.5%            30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.8            1.0
                                  △10.5            △10.0
       受取配当等永久に益金に算入されない項目
       住民税均等割等                             1.2            1.3
       試験研究費の税額控除                            △5.2            △3.0
       評価性引当額の増減                            △2.7            △0.2
       在外子会社の特別減税                            △1.2            △0.8
       外国法人税                             0.3            0.4
       留保金課税                             0.3            0.1
       在外関係会社の留保利益                             5.1            1.5
       在外子会社の適用税率差異                            △1.7            △1.0
       受取配当金消去                            10.7            10.4
       持分法投資損益                            △6.5           △11.5
       前期確定申告差異                             0.0           △0.0
       繰越欠損金の使用                            △0.3              ―
       その他                             1.3            0.6
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   22.2            19.2
         (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        イ 当該資産除去債務の概要
          賃借にて使用する営業事務所における賃貸借契約終了後に見込まれる原状回復費用や自社所有建物について将
         来の解体時に見込まれる「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による廃材のリサイクル費用などで
         あります。
        ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
          使用見込期間を当該契約の期間および建物の耐用年数に応じて3年~50年と見積り、割引率は0.0%~2.304%
         を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
        ハ   当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                   至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
          期首残高                             29,961千円              30,002千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                               122              -
          時の経過による調整額                               50              51
          資産除去債務の履行による減少額                              △84               -
          その他増減額(△は減少)                              △46               -
          期末残高                             30,002              30,053
                                 60/85






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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社グループは、自動調整弁を主に生産・販売しており、国内においては当社、カワキ計測工業㈱およ
            びヨシタケ・アームストロング㈱が、海外においては東南アジア(タイ)でヨシタケ・ワークス・タイラ
            ンドが担当しております。国内での事業においてはグループが一体となって同一の事業セグメントの中で
            生産から販売まで一貫した包括的な経営計画を立案し、事業活動を展開しており、海外においてはヨシタ
            ケ・ワークス・タイランドが独立した経営体として、当社の販売計画と連携した独自の生産計画を立案
            し、国内への供給を行っております。
             したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日
            本」、「東南アジア」の2つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、同一の事業セグ
            メントに属する自動調整弁等を生産・販売しております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は
            市場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

            前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                           (単位:千円)
                              日本      東南アジア         合計

              売上高

                              6,435,595         572,592       7,008,188
               外部顧客への売上高
               セグメント間の内部売上高
                               113,167       1,591,878        1,705,046
               又は振替高
                              6,548,763        2,164,471        8,713,234
                    計
                               317,417        298,230        615,647
              セグメント利益
                              7,896,826        4,328,649       12,225,476
              セグメント資産
              その他の項目
                               195,554        239,584        435,139
               減価償却費
               有形固定資産及び無形固定
                               140,300        272,026        412,326
               資産の増加額
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            当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                           (単位:千円)
                              日本      東南アジア         合計

              売上高

                              6,506,861         476,976       6,983,838
               外部顧客への売上高
               セグメント間の内部売上高
                                84,250      1,451,938        1,536,189
               又は振替高
                              6,591,112        1,928,914        8,520,027
                    計
                               392,362        171,026        563,388
              セグメント利益
                              8,143,982        4,065,582       12,209,565
              セグメント資産
              その他の項目
                               191,602        267,629        459,232
               減価償却費
               有形固定資産及び無形固定
                               210,434        127,767        338,201
               資産の増加額
           4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事

             項)
                                                     (単位:千円)
                   利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                   615,647             563,388
       棚卸資産の調整額                                   △12,806              44,731
       連結財務諸表の営業利益                                   602,841             608,120
                                                     (単位:千円)

                   資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                         12,225,476             12,209,565
       報告セグメント計
                                                       △535,201
       セグメント間取引消去                                  △759,879
       全社資産(注)                                  1,814,053             1,881,755
       連結財務諸表の資産合計                                  13,279,650             13,556,119
       (注)全社資産は主に報告セグメントに帰属しない当社での長期投資資金(投資有価証券等)であります。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
           1.製品およびサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高                        (単位:千円)
                日本         アジア         その他          合計
                5,174,666         1,506,163          327,358        7,008,188

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産            (単位:千円)

                日本         アジア          合計
                1,259,740         2,545,680         3,805,421

           3.主要な顧客ごとの情報                            (単位:千円)

                顧客の名称又は氏名                   売上高           関連するセグメント名
             株式会社オータケ                           761,969     日本

           当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)

           1.製品およびサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高                        (単位:千円)
                日本         アジア         その他          合計
                5,341,349         1,292,472          350,016        6,983,838

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産            (単位:千円)

                日本         アジア          合計
                1,269,491         2,308,082         3,577,574

           3.主要な顧客ごとの情報                            (単位:千円)

                顧客の名称又は氏名                   売上高           関連するセグメント名
             株式会社オータケ                           778,710     日本

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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.関連当事者との取引
           該当事項はありません。
         2.重要な関連会社に関する注記

           当連結会計年度において、重要な関連会社はエバーラスティング・バルブおよびアームストロング・ヨシタ
          ケであり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
                     エバーラスティング・バルブ                アームストロング・ヨシタケ
                        当連結会計年度                当連結会計年度
           流動資産合計                 1,363,620千円                 702,577千円
           固定資産合計                   72,807                  111
           流動負債合計                  215,087                114,409

           固定負債合計                  129,663                   ―
           純資産合計                 1,091,677                 588,279

           売上高                 1,073,010                 682,423

           税引前当期純利益                  316,984                258,094
           当期純利益                  214,570                182,498
         当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.関連当事者との取引
           該当事項はありません。
         2.重要な関連会社に関する注記

           当連結会計年度において、重要な関連会社はエバーラスティング・バルブおよびアームストロング・ヨシタ
          ケであり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
                     エバーラスティング・バルブ                アームストロング・ヨシタケ
                        当連結会計年度                当連結会計年度
           流動資産合計                 1,346,524千円                 727,835千円
           固定資産合計                   65,125                  64
           流動負債合計                   86,478                83,605

           固定負債合計                  116,736                   ―
           純資産合計                 1,208,434                 644,295

           売上高                 1,497,537                 739,317

           税引前当期純利益                  553,095                288,028
           当期純利益                  459,249                228,278
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         (1株当たり情報)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日               (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日)                 至   2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                             1,762円6銭                   1,807円36銭
     1株当たり当期純利益                              113円11銭                   113円8銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度末                 当連結会計年度末
               項目
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
       純資産の部の合計額(千円)                             11,316,259                 11,606,081

       純資産の部の合計額から控除する金額
                                     70,226                 70,888
      (千円)
        (うち非支配株主持分(千円))                               (70,226)                 (70,888)
       普通株式に係る期末の純資産額(千円)                             11,246,032                 11,535,193

      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                    6,382,339                 6,382,339
      期末の普通株式の数(株)
        3.  1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
               項目               (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千
                                       721,877                 721,701
      円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   ―                 ―
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                       721,877                 721,701
      期純利益(千円)
      期中平均株式数(株)                               6,382,339                 6,382,339
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首   残高    当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                                (千円)       (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                            19,120         -      ―      ―

     1年以内に返済予定のリース債務                            29,516       28,665       3.41        ―

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             9,867       89,080       1.88    2021年~2025年

                合計                 58,503       117,746         ―      ―

       (注)1.平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
          2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりで
           あります。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
                          24,711          20,727          17,872          15,584
            リース債務
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連
         結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の
         規定により記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   1,706,807          3,461,330          5,279,019          6,983,838
     税金等調整前四半期(当期)
                         147,283          428,812          757,321          906,517
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                                                        721,701
                         109,568          332,501          584,820
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          17.17          52.10          91.63          113.08
     利益(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益
                          17.17          34.93          39.53          21.45
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        988,516             1,568,229
         現金及び預金
                                     ※3 , ※5 456,091             ※3 455,805
         受取手形
                                       ※5 565,508
                                                       617,252
         電子記録債権
                                      ※3 1,325,347             ※3 1,288,978
         売掛金
                                        865,786              790,077
         製品
                                        438,896              353,787
         仕掛品
                                        458,761              409,030
         原材料及び貯蔵品
                                         29,397              30,613
         前払費用
                                        160,000               60,000
         関係会社短期貸付金
                                       ※3 183,807             ※3 112,664
         その他
                                       5,472,114              5,686,441
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1 275,476             ※1 264,438
          建物
                                         7,176              6,368
          構築物
                                        166,854              152,063
          機械及び装置
                                         7,072              9,414
          車両運搬具
                                         73,446              60,034
          工具、器具及び備品
                                       ※1 362,308             ※1 362,308
          土地
                                         27,866              84,003
          リース資産
                                         10,483              13,399
          建設仮勘定
                                        930,685              952,031
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           145               85
          商標権
                                         36,228              61,838
          ソフトウエア
                                         5,275                -
          リース資産
                                         6,895              6,895
          電話加入権
                                         3,765                -
          ソフトウエア仮勘定
                                         52,309              68,818
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        937,963              906,593
          投資有価証券
                                       3,205,323              3,205,323
          関係会社株式
                                         2,280               971
          従業員に対する長期貸付金
                                        120,000               60,000
          関係会社長期貸付金
                                         18,679              19,482
          長期前払費用
                                        250,924              259,747
          繰延税金資産
                                         37,998              36,548
          会員権
                                        159,787              180,766
          保険積立金
                                         42,712              42,364
          その他
          投資その他の資産合計                             4,775,670              4,711,798
                                       5,758,665              5,732,648
         固定資産合計
                                       11,230,779              11,419,089
       資産合計
                                 68/85





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※3 , ※5 136,521             ※3 94,548
         支払手形
                                       ※5 268,734             ※3 266,635
         電子記録債務
                                       ※3 267,394             ※3 216,186
         買掛金
                                         28,276              17,079
         リース債務
                                        ※3 79,631             ※3 60,091
         未払金
                                         67,412              63,368
         未払費用
                                         12,076              64,580
         未払法人税等
                                         23,525              57,294
         未払消費税等
                                           57              260
         前受金
                                         9,484              9,711
         預り金
                                         1,977                -
         デリバティブ債務
                                        144,953              146,180
         賞与引当金
                                       1,040,045               995,936
         流動負債合計
       固定負債
                                         8,429              75,110
         リース債務
                                        393,128              348,908
         退職給付引当金
                                        276,659              288,371
         役員退職慰労引当金
                                         30,002              30,053
         資産除去債務
                                        708,220              742,445
         固定負債合計
                                       1,748,266              1,738,381
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,908,674              1,908,674
         資本金
         資本剰余金
                                       2,657,539              2,657,539
          資本準備金
                                           366              366
          その他資本剰余金
                                       2,657,905              2,657,905
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        142,525              142,525
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         6,558              6,134
            固定資産圧縮積立金
                                       5,174,248              5,394,453
            繰越利益剰余金
                                       5,323,333              5,543,113
          利益剰余金合計
                                       △ 454,777             △ 454,777
         自己株式
         株主資本合計                               9,435,136              9,654,916
       評価・換算差額等
                                         48,751              25,791
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,375                -
         繰延ヘッジ損益
         評価・換算差額等合計                                47,376              25,791
                                       9,482,512              9,680,708
       純資産合計
                                       11,230,779              11,419,089
      負債純資産合計
                                 69/85






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                      ※2 5,918,866             ※2 5,973,968
      売上高
                                      ※2 3,957,131             ※2 3,897,735
      売上原価
                                       1,961,734              2,076,233
      売上総利益
                                      ※1 1,825,164             ※1 1,849,783
      販売費及び一般管理費
                                        136,570              226,449
      営業利益
      営業外収益
                                        ※2 5,233             ※2 4,098
       受取利息
                                         43,297              40,683
       有価証券利息
                                       ※2 230,407             ※2 310,431
       受取配当金
                                        ※2 3,269             ※2 3,287
       受取賃貸料
                                        ※2 16,253             ※2 18,240
       その他
                                        298,460              376,741
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           626              722
       支払利息
                                         9,630              10,223
       売上割引
                                         9,342              65,873
       為替差損
                                         4,071                -
       試作品処分損
                                         2,378              5,566
       その他
                                         26,049              82,386
       営業外費用合計
                                        408,981              520,805
      経常利益
      特別利益
                                         4,669                -
       投資有価証券償還益
                                       ※2 104,854
                                                          -
       子会社清算益
                                        109,524                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                            -            1,449
       会員権評価損
                                            -            1,449
       特別損失合計
                                        518,505              519,355
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   74,258              81,943
                                         1,621               631
      法人税等調整額
                                         75,880              82,575
      法人税等合計
      当期純利益                                   442,625              436,779
                                 70/85









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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                 利益準備金
                           剰余金      合計           固定資産圧      繰越利益剰      合計
                                            縮積立金      余金
     当期首残高            1,908,674      2,657,539        366   2,657,905      142,525      7,009    4,935,406      5,084,942
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                                              △ 451      451      -
      取崩
      剰余金の配当                                            △ 204,234     △ 204,234
      当期純利益
                                                   442,625      442,625
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -      -    △ 451    238,841      238,390
     当期末残高
                 1,908,674      2,657,539        366   2,657,905      142,525      6,558    5,174,248      5,323,333
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                               その他有価証券               評価・換算差額
                 自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                               評価差額金               等合計
     当期首残高
                  △ 454,776      9,196,746         70,948         -      70,948      9,267,695
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                             -                             -
      取崩
      剰余金の配当
                          △ 204,234                            △ 204,234
      当期純利益                     442,625                             442,625
      自己株式の取得               △ 1      △ 1                            △ 1
      株主資本以外の項目の
                                  △ 22,196       △ 1,375      △ 23,572      △ 23,572
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                     △ 1     238,389       △ 22,196       △ 1,375      △ 23,572       214,817
     当期末残高             △ 454,777      9,435,136         48,751       △ 1,375       47,376      9,482,512
                                 71/85








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          当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                 利益準備金
                           剰余金      合計           固定資産圧      繰越利益剰      合計
                                            縮積立金      余金
     当期首残高            1,908,674      2,657,539        366   2,657,905      142,525      6,558    5,174,248      5,323,333
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                                              △ 424      424      -
      取崩
      剰余金の配当                                            △ 216,999     △ 216,999
      当期純利益                                             436,779      436,779
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -      -    △ 424    220,204      219,780
     当期末残高            1,908,674      2,657,539        366   2,657,905      142,525      6,134    5,394,453      5,543,113
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                               その他有価証券               評価・換算差額
                 自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                               評価差額金               等合計
     当期首残高             △ 454,777      9,435,136         48,751       △ 1,375       47,376      9,482,512
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                             -                             -
      取崩
      剰余金の配当                    △ 216,999                            △ 216,999
      当期純利益                     436,779                             436,779
      自己株式の取得
                                                          -
      株主資本以外の項目の
                                  △ 22,960        1,375      △ 21,584      △ 21,584
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -     219,780       △ 22,960        1,375      △ 21,584       198,195
     当期末残高             △ 454,777      9,654,916         25,791         -     25,791      9,680,708
                                 72/85








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)有価証券の評価基準及び評価方法
         子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
         その他有価証券
          時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
                   価は移動平均法により算定)
          時価のないもの……移動平均法による原価法
       (2)デリバティブの評価基準及び評価方法

          デリバティブ……時価法
       (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法

         製品、仕掛品、原材料……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ
                     り算定)
         貯蔵品………………………最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
                     定)
      2.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に
         取得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
          なお、主な耐用年数は建物10年~50年、機械装置12年であります。
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法を採用しております。
       (3)リース資産
         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
         ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
          従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
       (3)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合要支給額)および年金資産に
         基づき計上しております。
       (4)役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      4.ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…コモディティスワップ
         ヘッジ対象…原材料
       (3)ヘッジ方針
         当社におけるデリバティブ取引のリスク管理方針に基づき、原材料購入価額変動リスクを一定の範囲内でヘッジ
        する目的でデリバティブ取引を行っております。
       (4)ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累
        計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
       (2)消費税等の会計処理
          税抜方式を採用しております。
                                 73/85



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         (追加情報)
         (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
           当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間続くとの仮定のもと会計上の見積りを
          会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多
          く、翌事業年度の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         (貸借対照表関係)

      ※1 担保に供している資産および担保に係る債務
         担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     建物                              179,220千円                 169,401千円
     土地                              322,855                 322,855
               計                     502,075                 492,256
         前事業年度末および当事業年度末において、担保に対応する債務の残高はありません。
       2 当座貸越契約

         当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約
        に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2019年3月31日)                  (2020年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                              700,000千円                  700,000千円
     借入実行残高                                 ―                  ―
              差引額                      700,000                  700,000
      ※3 関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2019年3月31日)                  (2020年3月31日)
     短期金銭債権                              265,983千円                  187,009千円
     短期金銭債務                              171,486                  129,952
       4 保証債務

         次の子会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     カワキ計測工業㈱(借入債務)                               19,120千円                    ―千円
      ※5 期末日満期手形等

         期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手
        形等の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
     受取手形                               22,352千円                    ―千円
     支払手形                               44,984                    ―
     電子記録債権                                8,416                    ―
     電子記録債務                               69,162                    ―
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                                                            有価証券報告書
         (損益計算書関係)
      ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度42%、当事業年度44%、一般管理費に属する費用のおおよそ
        の割合は前事業年度58%、当事業年度56%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
     役員報酬                              115,056    千円              116,976    千円
                                    13,150                 13,649
     役員退職慰労引当金繰入額
                                    714,119                 728,043
     給料
                                    95,129                 95,417
     賞与引当金繰入額
                                    35,545                 45,840
     退職給付費用
                                    146,420                 147,716
     法定福利費・福利厚生費
                                    85,234                 87,580
     荷造費・運賃
                                    80,034                 83,288
     賃借料
                                    89,823                 83,057
     旅費交通費・通信費
                                    60,493                 60,079
     減価償却費
      ※2 関係会社との取引高

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2018年4月1日                            (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                   398,170千円                            401,985千円
      仕入高                  1,699,903                            1,602,292
      材料有償支給高                   163,945                            113,620
     営業取引以外の取引による取引高                    362,536                            333,080
         (有価証券関係)

         子会社および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,641,177千円、関連会社株式564,146
        千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,641,177千円、関連会社株式564,146千円)は、市場価格がな
        く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                           6,618千円            8,107千円
        賞与引当金                          44,355            44,731
        退職給付引当金                          120,297            106,766
        役員退職慰労引当金                          84,657            88,241
        資産除去債務                           9,180            9,196
        会員権評価損                          17,262            17,706
        在庫評価損                          12,157            19,423
        減損損失                           8,827            8,827
        その他                          11,846            8,356
       繰延税金資産小計
                                  315,204            311,356
        評価性引当額                         △38,011            △35,883
       繰延税金資産合計
                                  277,193            275,472
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                         △21,354            △11,297
        固定資産圧縮積立金                          △3,172            △2,985
        その他                          △1,741            △1,442
       繰延税金負債合計
                                 △26,268            △15,724
       繰延税金資産の純額
                                  250,924            259,747
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
       法定実効税率                            30.5%            30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.5            1.7
        受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △19.0            △17.4
        住民税均等割等                            2.1            2.1
        試験研究費の税額控除                           △2.2            △2.6
        評価性引当額の増減                            0.0           △0.4
        外国法人税                            0.5            0.7
        留保金課税                            0.5            0.2
        前期確定申告差異                            0.0           △0.1
        繰越欠損金の使用                           △0.5              ―
        その他                            1.2            1.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   14.6            15.9
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却

       区分       資産の種類        当期首   残高    当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                        累計額
            建物

     有形固定資産                  275,476        7,995        545     18,488      264,438      1,287,729
            構築物
                        7,176        ―       ―      807      6,368      39,437
            機械及び装置           166,854       16,844        128     31,507      152,063       911,419
            車両運搬具            7,072       6,055        0     3,713       9,414      64,117
            工具、器具及び備品            73,446       53,956         0    67,367       60,034      960,339
            土地           362,308         ―       ―       ―    362,308         ―
            リース資産            27,866       83,633         ―    27,496       84,003       13,020
            建設仮勘定            10,483       42,201       39,285         ―     13,399         ―
                計        930,685       210,686       39,960      149,380       952,031      3,276,062
            商標権             145        ―       ―      60       85      515
     無形固定資産
            ソフトウエア            36,228       39,603         ―    13,993       61,838       32,486
            リース資産            5,275        ―       ―     5,275        -       ―
            電話加入権            6,895        ―       ―       ―     6,895        ―
            ソフトウェア仮勘定            3,765        ―     3,765        ―      -       ―
                計
                        52,309       39,603       3,765      19,328       68,818       33,001
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高

      賞与引当金                    144,953          146,180          144,953          146,180

                                               1,937

      役員退職慰労引当金                    276,659           13,649                    288,371
       (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                 6月中

      基準日                 3月31日

                       9月30日
      剰余金の配当の基準日
                       3月31日
      1単元の株式数                 100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

       買取手数料                無料

                       電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
                       よる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により
                       行う。
      公告掲載方法
                       公告掲載URL
                       http://www.yoshitake.co.jp/
      株主に対する特典                 なし
      (注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
         ることができない。
        (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1)  有価証券報告書及び           事業年度              自 2018年4月1日             2019年6月20日
          その添付書類並びに           (第76期)              至 2019年3月31日             東海財務局長に提出
          確認書
        (2)             2019年6月20日東海財務局長に提出
          内部統制報告書及び
          その添付書類
        (3)            (第77期第1四半期)
          四半期報告書                        自 2019年4月1日             2019年8月9日
          及び確認書                        至 2019年6月30日             東海財務局長に提出
                    (第77期第2四半期)
                                  自 2019年7月1日             2019年11月11日
                                  至 2019年9月30日             東海財務局長に提出
                    (第77期第3四半期)
                                  自 2019年10月1日             2020年2月12日
                                  至 2019年12月31日             東海財務局長に提出
        (4)  臨時報告書           2019年6月21日東海財務局長に提出
                     企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会に
                    おける議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2020年6月26日

     株式会社 ヨシタケ

      取 締 役 会 御 中

                            三優監査法人

                            名古屋事務所
                              指定社員

                                       公認会計士         林  寛 尚            ㊞
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                               八 代 英 明          ㊞
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社ヨシタケの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
     ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
     書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社ヨシタケ及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
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     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
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     <内部統制監査>
     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヨシタケの202
     0年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、株式会社ヨシタケが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
      用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
      を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
     別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
     いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

        保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 83/85



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ヨシタケ(E01683)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月26日

     株式会社 ヨシタケ

      取 締 役 会 御 中

                            三優監査法人

                            名古屋事務所
                              指定社員

                                       公認会計士         林  寛 尚             ㊞
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                               八 代 英 明             ㊞
                              業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社ヨシタケの2019年4月1日から2020年3月31日までの第77期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ヨシタケの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ヨシタケ(E01683)
                                                            有価証券報告書
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

        保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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