ツインバード工業株式会社 有価証券報告書 第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 有価証券報告書-第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 ツインバード工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
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  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月8日
  【事業年度】       第58期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
  【会社名】       ツインバード工業株式会社
  【英訳名】       TWINBIRD  CORPORATION
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  野水 重明
  【本店の所在の場所】       新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
  【電話番号】       0256(92)6111(代表)
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理本部長 髙木 哲也
  【最寄りの連絡場所】       新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
  【電話番号】       0256(92)6111(代表)
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理本部長 髙木 哲也
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
         ツインバード工業株式会社東京支社
         (東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号)
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
  (1)連結経営指標等
    回次    第54期  第55期  第56期  第57期  第58期

    決算年月    2016年2月  2017年2月  2018年2月  2019年2月  2020年2月

     (千円)  13,611,150  13,406,362  13,164,010  11,625,804  12,159,089
  売上高
     (千円)   410,730  256,322  105,227   57,036  66,589
  経常利益
  親会社株主に帰属す
  る当期純利益又は親
     (千円)   330,906  177,435  108,514   18,940  △133,882
  会社株主に帰属する
  当期純損失(△)
     (千円)  △1,009,606  △134,850  179,229   39,972  △83,086
  包括利益
     (千円)  6,726,710  6,485,625  6,554,633  6,504,588  6,322,483
  純資産額
     (千円)  12,907,386  12,518,161  12,557,320  12,521,320  11,582,419
  総資産額
      (円)   771.22  743.62  750.18  744.46  723.61
  1株当たり純資産額
  1株当たり当期純利
  益又は1株当たり当    (円)   37.93  20.34  12.43   2.17  △15.32
  期純損失(△)
  潜在株式調整後1株
      (円)   -  -  -  -  -
  当たり当期純利益
      (%)   52.1  51.8  52.2  51.9  54.6
  自己資本比率
      (%)   4.6  2.7  1.7  0.3   -
  自己資本利益率
      (倍)   8.33  30.72  58.72  229.03   -
  株価収益率
  営業活動による
     (千円)  1,203,025  △162,655  724,117  △1,784  1,535,007
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
     (千円)  △352,217  △949,396  △331,942  △551,761  △115,014
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
     (千円)   320,128  △107,568  △3,298  △46,100  △1,163,442
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物
     (千円)  1,794,147   557,942  947,773  365,207  627,055
  の期末残高
         291  294  298  303  303
  従業員数
      (人)
  [外、平均臨時雇用
         (36)  (41)  (31)  (26)  (29)
  者数]
  (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
     2.第54期から第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため、また第58期の潜在株
    式調整後1株当たり当期純利益は1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
    ん。
   3.当社は、第55期より「役員向け株式交付信託」を導入しております。
    当該信託に残存する自社の株式は、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己
    株式に含めております。
    当該信託に残存する自社の株式は、「1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)」の算定上、期
    中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
   4.第58期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記
   載しておりません。
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  (2)提出会社の経営指標等
    回次    第54期  第55期  第56期  第57期  第58期

    決算年月    2016年2月  2017年2月  2018年2月  2019年2月  2020年2月

     (千円)  13,512,879  13,349,969  13,115,457  11,641,055  12,070,386
  売上高
     (千円)   451,839  303,440  101,924   75,398  55,811
  経常利益
  当期純利益又は当期
     (千円)   300,891  227,492  105,460   30,745  △138,813
  純損失(△)
     (千円)  1,742,400  1,742,400  1,742,400  1,742,400  1,742,400
  資本金
     (千株)   9,030  9,030  9,030  9,030  9,030
  発行済株式総数
     (千円)  6,781,376  6,572,187  6,616,126  6,578,169  6,409,472
  純資産額
     (千円)  12,848,711  12,545,250  12,601,893  12,573,031  11,639,923
  総資産額
      (円)   777.49  753.54  757.22  752.88  733.57
  1株当たり純資産額
      (円)   10.00  15.00  10.00  11.00  11.00

  1株当たり配当額
  (内1株当たり中間
      (円)   (3.00 )  (5.00 )  (3.00 )  (3.00 )  (3.00 )
  配当額)
  1株当たり当期純利
  益又は1株当たり当    (円)   34.49  26.08  12.08   3.52  △15.89
  期純損失(△)
  潜在株式調整後1株
      (円)   -  -  -  -  -
  当たり当期純利益
      (%)   52.8  52.4  52.5  52.3  55.1
  自己資本比率
      (%)   4.1  3.4  1.6  0.2   -
  自己資本利益率
      (倍)   9.16  23.96  60.43  141.19   -
  株価収益率
      (%)   29.0  57.5  82.8  312.5   -
  配当性向
         278  275  289  295  296

  従業員数
      (人)
  [外、平均臨時雇用
         (36)  (41)  (31)  (26)  (29)
  者数]
      (%)   104.8  209.0  246.0  174.6  150.5
  株主総利回り
  (比較指標:配当込
      (%)   (86.8 ) (105.0 ) (123.5 ) (114.8 ) (110.6 )
  みTOPIX)
      (円)   499  823  950  845  641
  最高株価
      (円)   284  304  498  357  409
  最低株価
  (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
     2.第54期から第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため、また、第58期の潜在
    株式調整後1株当たり当期純利益は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載して
    おりません。
     3.当社は、第55期より「役員向け株式交付信託」を導入しております。
   当該信託に残存する自社の株式は、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己
   株式に含めております。
   当該信託に残存する自社の株式は、「1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)」の算定上、期
   中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
     4.第58期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため、記載してお
    りません。
     5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
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  2【沿革】
   年月          沿革
  1962年4月   新潟県三条市大字四日町に野水電化㈱設立、金属の表面加工及び金属製品の製品加工を開始
  1962年5月   本社を新潟県三条市大字西本成寺に移転
  1972年8月   新潟県南蒲原郡栄町(現三条市)に工場設置
  1972年9月   新潟県南蒲原郡栄町(現三条市)に㈱栄を設立、販売業務を分離独立
  1977年4月   企画開発部を設置、製品開発を本格的に開始
  1978年10月   新潟県西蒲原郡吉田町(現燕市)の協同組合吉田金属センターに吉田第一工場を建設、全自動
     銅・ニッケル・クロムメッキ装置を新設
  1979年4月   商号をツインバード工業㈱に変更
  1981年11月   本社を新潟県西蒲原郡吉田町大字下中野(現燕市)に移転
  1984年12月   吉田第二工場を完成、1985年6月よりプラスチック成形加工を開始
  1985年4月   東京事務所を開設(現東京支社)
  1985年11月   大阪事務所を開設(現大阪支店)
  1987年3月   ㈱栄を吸収合併
  1988年1月   九州営業所を開設
  1988年10月   名古屋営業所を開設
  1989年9月   大宮営業所を開設(現東京支社に統合)
  1989年10月   広島営業所を開設(現大阪支店に統合)
  1990年1月   新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田字潟向(現燕市)に本社・物流センターを建設、本社を移転
  1991年8月   吉田第二工場敷地内に金型工場を建設、金型の自社製作を開始(2004年10月自社製作を取りや
     め)
  1994年9月   西東京営業所を開設(現東京支社に統合)
  1996年2月   新潟証券取引所に株式を上場
  1996年5月   ISO9001認証取得
  1997年6月   香港事務所開設(深圳事務所に移行)
  2000年3月   新潟証券取引所の東京証券取引所との合併に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場
  2001年5月   ISO14001認証取得
  2007年3月   深圳事務所開設(現双鳥電器(深圳)有限公司に移行)
  2007年6月   連結子会社北日本物産㈱の全株式を売却
  2011年1月   中国広東省深圳市に現地法人「双鳥電器(深圳)有限公司」を設立
  2015年3月   東京都中央区日本橋に東京支社「ツインバード日本橋ゲートオフィス」を開設
  2016年3月   新潟県燕市吉田西太田に連結子会社「㈱ツインバードサービス」を設立(            2019年8月清算   )
  2016年5月   東京都中央区日本橋に    連結子会社「㈱マインツ」を設立
  2017年12月   東京都中央区日本橋(東京支社1F)に「Gate        CAFE」を開設
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  3【事業の内容】
   当社グループ(当社及び当社の関係会社、以下同じ)は、当社(ツインバード工業㈱)、子会社2社(双鳥電器
  (深圳)有限公司、㈱マインツ)により構成され、主力とする家電製品等の製造販売及び新冷却技術FPSC(フ
  リーピストン・スターリング・クーラー)とその応用製品の製造・販売等をおこなっております。
   子会社の双鳥電器(深圳)有限公司は、中国における家庭用電気機器等の販売、中国製造先に対する品質管理及び
  生産管理業務を営んでおります。
   子会社の㈱マインツは、家電製品の企画・製造・販売業務を営んでおります。
   当社グループの事業内容は、以下のとおりであります。

      製品分類        主要製品
      照明機器    LEDデスクスタンド

      調理機器    精米器、電子レンジ、ホームベーカリー、トースター、コーヒーメーカー

      クリーナー    スティック型クリーナー、ハンディクリーナー

         ハンディスチーマー、空気清浄機、靴乾燥機、加湿器、サーキュレーター、

      生活家電
  ツインバード
         扇風機、洗濯機
  工業㈱
      冷蔵庫    冷蔵庫、電子冷温庫
      AV機器    浴室液晶テレビ、ラジオ、防水CDプレーヤー

      理美容・健康器具    マッサージャー、ヘッドケア、フェイススチーマー

      その他    FPSC冷凍冷蔵庫

  双鳥電器(深
      中国国内における家庭用電気機器等の販売、中国製造先に対する品質管理及び生産管理業務
  圳)有限公司
  ㈱マインツ    家電製品の企画・製造・販売
  (注)㈱ツインバードサービスは、2019年8月2日付で清算結了いたしました。
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   当社グループについて図示すると次のとおりであります。

   (注) ※ 連結子会社










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  4【関係会社の状況】
               議決権の所有割合
   名 称   住 所   資本金(千円)   主な事業の内容       関係内容
                (%)
  (連結子会社)
            中国国内における
            家庭用電気機器等
  双鳥電器(深圳)   中華人民共和国広       の販売、中国製造
          200,000       100.0  役員の兼任2名
  有限公司(注)   東省深圳市宝安区       先に対する品質管
            理及び生産管理業
            務
     東京都中央区日本       家電製品の企画・
  ㈱マインツ  (注)       10,000       100.0  役員の兼任1名
     橋小伝馬町14-4       製造・販売業務
  (注)特定子会社に該当しております。
  5【従業員の状況】

  (1)連結会社の状況
                   2020年2月29日現在
                従業員数(人)
     セグメントの名称
                  266 (29)

  家電製品事業
                  266 (29)
  報告セグメント計
                  16 (0)

  その他
  全社(共通)                21 (0)
                  303 (29)

      合計
   (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しておりま
    す。
     2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
  (2)提出会社の状況

                   2020年2月29日現在
   従業員数(人)     平均年令(歳)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(千円)
    296 (29)   45.9     20.9      4,896

   (注)1.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
   2.従業員の定年は、満65才に達した日の属する給与期間の末日としております。
   3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
  (3)労働組合の状況

     労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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  第2【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
   文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
  (1) 経営の基本方針

   ① 経営理念
   当社グループは、経営理念として「感動と快適さを提供する商品の開発」「相互信頼を通じた豊かな関係づく
   り」「快活な職場づくりへの参画と社会の発展への寄与」「自己の成長と豊かな生活の実現」を掲げ事業活動を進
   めております。
   当社グループは、ステークホルダーズの皆様に期待される会社になるため、経営理念に基づき新たな企業ビ
   ジョン「お客様満足No.1」を掲げ、お客様のお声に真摯に耳を傾け、新潟県燕三条地域の職人気質のモノづくり
   で、お客様にご満足いただける商品・サービスをお届けし続ける企業を目指します。
   ② 目標とする経営指標

    当社は業績を示す経営指標として、事業特性に照らして、取組みの成果を適切に示す観点から以下のとおり各収
   益項目を掲げております。
    前連結会計年度の有価証券報告書提出日時点における当連結会計年度の業績予想と実績は以下のとおりでありま
   す。
             2019年度業績予想     2019年度実績

   売上高    (百万円)            13,500     12,159

   営業利益   (百万円)             500     178

   経常利益   (百万円)             350     66

   親会社株主に帰属する当期純利益又は
                200     △133
   親会社株主に帰属する当期純損失(百万円)
    消費税率引き上げ後の消費の減速や新型コロナウィルスの感染拡大による中国国内における製品製造の遅延、さ

   らには株式市場における株価低迷の影響を受け投資有価証券評価損を計上したことを主因として、実績は業績予想
   を下回りました。
   また、当社は経営戦略として、前中期経営計画(2019年1月11日公表)に掲げた成長戦略の3本の矢として、ブ
   ランディング&ダイレクトマーケティング、海外事業の推進、           FPSC  (フリーピストン・スターリング・クー
   ラー)事業の推進をそれぞれ進めてまいりました。
   白物家電については、量販店を中心に売場の獲得に成功し、順調にビジネス規模を拡大いたしました。また、ポ
   イント交換サービス市場では、新たな成長機会の獲得に成功しております。一方、中国市場ではリアルからネット
   への市場シフト対応、商品ラインナップの拡充、顧客とのタッチポイントを重視した施策を始動し、またFPSC
   については4分野   (化学・エネルギー、計測・環境、医薬・バイオ、食品・流通)           に絞り込んで成功事例の横展開
   に注力しておりますが、これらは戦略的な事業開拓の途上であります。
    今般、これらの事業の状況を踏まえ、また劇的な外部環境の変化に対応するため、2020年度から2022年度までの
   新たな中期経営計画(2020年4月24日公表)を策定しました。同計画では、収益性と資産効率を向上させ、キャッ
   シュフローの創出力を高め、財務体質を強化することに注力してまいります。
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   (経営数値目標)

         2020年度     2021年度     2022年度

   売上高   (百万円)        12,200     12,600     13,400

   営業利益  (百万円)         250     350     600

   経常利益  (百万円)         130     230     450

   親会社株主に帰属する当期
            60     150     300
   純利益   (百万円)
   ROE        0.9%    2.3%以上     4.6%以上
   自己資本利益率        59%程度     60%程度     62%程度

  (注)本計画に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値や、施策の実
    現を確約したり、保証するものではありません。また、新型コロナウイルスの更なる拡大・長期化による影響
    は含んでおりません。
  (2) 新たな中長期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題

   企業ビジョン「お客様満足No.1」の実現に向けて、TWINBIRDブランド価値向上、経営品質の向上、成長事業の
   進展を柱とする取り組みを進めてまいります。
   ① TWINBIRD  ブランド価値向上

   ロイヤルカスタマーの創造に向けて、商品の良さを実感してもらい、お客様との繋がりを維持しながらリピー
   ト購入していただき、当社が1人のお客様にもたらす価値の最大化を図ってまいります。
   伸びる市場である単独・少人数世帯をターゲットに商品ジャンル毎のシリーズ化と生活シーン毎のシリーズ化
   を進め、ターゲット市場での存在感を高めてまいります。
   商品開発においては、お客様起点のこだわりの感動体験を生み出す商品やサービスを提供できる事業体制を構
   築します。
   ② 経営品質の向上

   取扱商品を整理し、高利益率商品の販売量を最大化することで、商品ポートフォリオの最適化を進めます。さ
   らに各機能における波及効果を取り込み、収益性の向上を目指します。
   新商品開発ステップに品質・原価の作り込みプロセスを追加し、継続的に改善します。
   お客様の購買情報(実売)を起点に、販売計画及び生産計画を立案します。また、パートナー工場からお客様
   まで、サプライチェーン全体の状況を見える化することで、社内外情報の一元管理をおこない、サプライチェーン
   の最適化を図ります。
   迅速な業績把握・情報把握と意思決定をサポートするため、IT基盤「ツインバードプラットフォーム」を構
   築します。
   人材ビジョンに基づき働き甲斐のある職場を構築し、社員の「幸福度」を高めてまいります。そのため、多様
   な価値観を尊重し、個々の働き方に対応した役割を設定し、人事制度運用・タレント開発・キャリア支援を実施し
   ます。
   ③ 成長事業の進展

   海外事業に関しては、当社のネットワークを活用し、ポテンシャルのあるアジア現地パートナーを開拓しま
   す。当社の特徴を強く反映した付加価値商品と現地のお客様ニーズを融合し、当社ならではの商品展開を実践しま
   す。パートナーとの協業を通じて販路拡大と        TWINBIRD  ブランドの構築を進めます。
   新冷却技術FPSC(フリー・ピストン・スターリング・クーラー)関連事業に関しては、セールスエンジニ
   アリングを強化し、注力4分野(化学・エネルギー、計測・環境、医薬・バイオ、食品・流通)におけるお客様と
   の取引深耕及び成功事例の横展開によって市場シェアの拡大を図ります。
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   なお、現在、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しており、国内外の経済動向は不透明な状況となってお

   ります。当社グループにおいては、量販店の一部店舗の一時的な閉鎖等により販売機会が減少するケースがある一
   方、巣ごもり需要によりECサイト等を通じての販売機会が増加するなど、今後も状況に即した販路を通じて柔軟
   にお客様へ商品の供給を続けてまいります。また、お客様、取引先及び従業員の安全を第一に考えるとともにさら
   なる感染拡大を防ぐため、政府や自治体の発表・要請を踏まえ、従業員の体調管理・確認の一層の徹底、テレワー
   クやWeb会議の導入、出張の制限や勤務形態の見直し等の社内での取り組みを実施しております。
  2【事業等のリスク】

   有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
  能性のある事項には、以下のようなものがあります。
   なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
  す。
   (1)経済環境に関するリスク

   経済状況の変動について
    当社グループの売上の大きな部分を占める家電製品は、その販売される国や地域の経済変動の影響を受けま
   す。特に主要市場である日本市場において景気後退や需要減少が顕在化した場合、当社グループの業績や財政状
   態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   為替相場の変動について

    当社は、海外の製造委託会社から製品や部材を輸入しております。それらの取引は日本円以外の通貨で決済し
   ているため、為替変動リスクに晒されています。きめ細かな為替予約によりリスクをヘッジし、また海外向け販
   売の拡大や国内製造比率の増加を図り、為替相場に影響されにくい体質づくりを推進してまいりますが、予測を
   超えて為替相場等が急激に変動した場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   金利の変動について

    金利の変動により支払利息、受取利息あるいは金融資産及び負債の価値が影響を受けるため、それにより、当
   社グループの事業、業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   資金調達環境の変化について

    当社グループは、事業資金を主に金融機関からの借入により調達しています。当社グループは、金融市場の不
   安定化等により資金調達環境が悪化し、資金調達の制約や資金調達コスト上昇等の影響を受けた場合、当社グ
   ループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   株式価値の下落について

    当社グループは、金融資産の一部として国内企業等の株式を保有していますが、株価下落等の株式価値の減少
   により、親会社の所有者に帰属する持分が減少する可能性があります。この場合、当社グループの業績や財政状
   態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   退職給付債務におけるリスクについて
    当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期
   期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更され
   た場合は、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   海外事業におけるカントリーリスクについて

    当社グループは、海外の製造委託先から製品や部材を調達し、また海外市場のお客様に対し主に販売代理店等
   を通じた販売活動を行っています。各国における急激な政策変更や経済変動が生じた場合、当社グループの業績
   や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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   (2)当社グループの事業活動に関するリスク

   新製品開発におけるリスクについて
    当社グループは、市場ニーズに応じた高付加価値製品や価格競争力のある製品の開発を目指しております。し
   かしながら、市場から支持を獲得できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らず、その結果これら製
   品の販売が成功しない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及
   ぼす可能性があります。
   中国製造委託先からの調達価格の高騰や供給不足について

    当社グループは中国製造委託先から十分な品質の製品、部材等をタイムリーに調達することが競争力を維持す
   る上で不可欠となります。連結子会社双鳥電器(深圳)有限公司とともに、品質の向上と部品の共通化促進など
   により、調達コスト低減に努めてまいりますが、製造委託先の人件費高騰などにより調達価格が上昇し、また災
   害などにより生産活動が滞った場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   販売価格の下落について

    当社グループの主要な販売先である家電量販店やECサイト販売においては熾烈な価格競争が展開されてお
   り、当社グループも市場価格への対応を図ってまいりますが、さらなる販売価格の低下が継続する場合には、当
   社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   売掛債権の回収リスクについて

    当社グループのお客様のなかには、代金後払いの条件で当社グループより製品・サービスを購入している場合
   があります。当社グループが売掛債権を有するお客様の財政状態が悪化し、期限どおりの支払いを得られない場
   合、当社グループの業績や財政状態が悪影響を及ぼす可能性があります。
   業績の季節変動におけるリスクについて

    当社グループの業績は、製品の特性や商戦期等の関係上、取引先への出荷が年末から春先に集中するため、第
   4四半期に偏重する傾向にあります。
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   (3)法的規制・訴訟に関するリスク

   製造物責任等による費用発生について
    当社グループは、当社並びに製造委託先において厳格な品質保証体制を構築し、お客様に対して高い性能と品
   質を備えた製品及びサービスの提供に努めております。万が一、当社グループの製品及びサービスに重大な欠陥
   が発生した場合、その欠陥に起因して損害賠償責任を負い、保険適用金額を超える多大な対策費用が発生し、当
   社グループの信用やブランドイメージの低下、業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   知的財産権に関連した損害について

    当社グループは、知的財産権の確保とその保護に努めておりますが、それらを使用した第三者による類似製品
   等の製造、販売を完全に防止できない可能性があります。また、当社グループでは、製品開発時には第三者の知
   的財産権を侵害しないように細心の注意を払っておりますが、当社グループの製品が第三者の知的財産権を侵害
   しているとの主張を受ける可能性もあります。当社グループが第三者の知的財産権を侵害しているとの申立てが
   認められた場合、重要な技術を利用することができなくなり、また多額の損害賠償責任を負う可能性がありま
   す。
   情報セキュリティ及び個人情報保護について

    当社グループは様々な事業活動を通して、お客様や取引先の個人情報及び機密情報を入手することがありま
   す。これらの情報管理につきましては、サイバー攻撃等による不正アクセスやデータの改ざん、データの破壊や
   漏洩に対する技術的対策、社内管理体制並びにリスクマネジメント強化等の対策を講じております。しかしなが
   ら、不測の事態により重要データが、改ざん、破壊、漏洩並びにシステム停止等が生じた場合には、当社グルー
   プの信用やブランドイメージの低下、業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
   (4)自然災害等に関するリスク

    当社グループは、国内外の事業活動地域において、地震、洪水、台風、感染症等の自然災害が発生した場合、
   当社グループや取引先企業の生産、販売、物流、サービス等の事業活動が停止し、サプライチェーンが混乱する
   事態が生じる恐れがあります。そのため、事業活動への影響を最小限にする体制及び対策を講じておりますが、
   当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
    特に年初に発生した新型コロナウイルス感染症は、未だ終息の兆しが見えない状況にあります。当社グループ
   においては、お客様、取引先及び従業員の安全を第一に考えるとともにさらなる感染拡大を防ぐため、政府や自
   治体の発表・要請を踏まえ、従業員の体調管理・確認の一層の徹底、テレワークやWeb会議の導入、出張の制
   限や勤務形態の見直し等の対応を実施しております。これら各種対応の継続的な実施により事業活動への影響の
   低減を図っておりますが、今後、事態が長期化又はさらなる感染拡大が進行した場合、当社グループの業績や財
   政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、当該影響を現時点において合理的に算出することは困難なた
   め、業績予想(2020年4月9日公表)には織り込んでおりません。
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (1)経営成績等の状況の概要
   当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
  う)の状況の概要は以下のとおりであります。
   ① 経営成績の状況

     当社グループの当連結会計年度における売上高は12,159百万円となり、消費税率引き上げ後の反動や、新型コ
   ロナウイルスの感染拡大により中国国内における製品製造の遅延が発生したものの、前期比533百万円の増収
   (増減率+4.6%)となりました     。
    家電量販市場では、前期発売を開始してラインナップを拡充した単独・少人数世帯向け冷凍冷蔵庫に加え、洗
   濯機や電子レンジ等が好調に推移し、また、ポイント交換サービス市場では全自動コーヒーメーカーなどが増収
   に寄与いたしました。
    営業利益は178百万円となり前期比65百万円の増益、経常利益は66百万円となり前期比9百万円の増益となり
   ました。前期から続く物流費用の高騰などの影響を受けたものの、増収効果や継続的な原価低減活動などにより
   営業利益の増益に貢献いたしました。
    営業利益では増益となったものの、株式市場における株価低迷の影響を受け、投資有価証券評価損211百万円
   を計上したため、親会社株主に帰属する当期純損失は133百万円となりました。
   ② 財政状態の状況

    当連結会計年度末における総資産は11,582百万円となり、前連結会計年度末より938百万円減少いたしまし
   た。たな卸資産管理の強化で運転資本が効率化したことから、商品及び製品が541百万円減少いたしました。ま
   た、有形固定資産については、金型投資などの減少によって前期末から235百万円減少いたしました。
    資産の効率化を反映して、負債は5,259百万円となり、前連結会計年度末より756百万円減少いたしました。長
   期借入金が413百万円の減少、短期借入金が400百万円減少しております。
    純資産は6,322百万円となり、前連結会計年度末より182百万円減少いたしました。利益剰余金が232百万円の
   減少、その他有価証券評価差額金が121百万円増加しております。
    自己資本比率は総資産の圧縮効果により54.6%となり、前連結会計年度末比+2.7ptと財務体質は改善しており
   ます。
   ③ キャッシュ・フローの状況

    営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1百万円の支出から1,535百万円の収入となり、前期比1,536百万
   円の増加と大幅に改善いたしました。これは、当期のたな卸資産の減少が553百万円の収入となり、前期の同640
   百万円の支出から大幅に改善したことが寄与いたしました。
    投資活動によるキャッシュ・フローは115百万円の支出となり、           前期比436百万円の支出減少となりました。商
   品開発及び金型投資の効率化によって有形固定資産投資が前期比328百万円減少しております。
    財務活動によるキャッシュ・フローは1,163百万円の支出となり、前期比1,117百万円の支出増加となりまし
   た。有利子負債の返済により、財務体質を強化いたしました。           また 現金及び現金同等物の期末残高は627百万円
   となり、前期末から261百万円の増加となりました。
    なお、今般の新型コロナウイルス感染症が長期化又はさらなる感染拡大した場合において、当社グループの業
   績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性に備え、経営の安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを喫緊の
   方針としております。また、当社グループと各取引金融機関は現在良好な関係にあり、今後の状況に応じ、機動
   的な借入負担に対する余力を備えております。
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  (2)生産、受注及び販売の実績
   ① 生産実績
    当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
           当連結会計年度
    セグメントの名称      (自 2019年3月1日       前年同期比(%)
          至 2020年2月29日)
  家電製品事業(千円)          8,031,355        86.8
  その他の事業(千円)          186,757       74.8
    合計(千円)        8,218,113        86.5
       当連結会計年度の家電製品事業の生産実績を製品分類別に示すと次のとおりであります。
           当連結会計年度
    製品分類     (自 2019年3月1日       前年同期比(%)
          至 2020年2月29日)
  照明器具(千円)          145,917       46.8
  調理家電(千円)          2,335,968        99.5
  クリーナー(千円)          1,180,285        63.3
  生活家電(千円)          1,936,499       106.4
  冷蔵庫(千円)          1,698,378       112.9
  AV機器(千円)          408,442       37.3
  健康理美容機器(千円)          316,046       106.8
  その他(千円)           9,817       80.6
    合計(千円)        8,031,355        86.8
   (注) 金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。
   ② 商品仕入実績

    商品仕入実績については、当社グループの業務形態上、重要性が乏しいため記載を省略しております。
   ③ 受注実績

    当社グループは見込み生産をおこなっており、受注生産は僅少であるため記載を省略しております。
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   ④ 販売実績
    当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
           当連結会計年度
    セグメントの名称      (自 2019年3月1日       前年同期比(%)
          至 2020年2月29日)
  家電製品事業(千円)          11,849,661        105.5
  その他の事業(千円)          309,427       78.5
    合計(千円)        12,159,089        104.6
       当連結会計年度の家電製品事業の販売実績を製品分類別に示すと次のとおりであります。
           当連結会計年度
    製品分類     (自 2019年3月1日       前年同期比(%)
          至 2020年2月29日)
                    67.0
  照明器具(千円)          277,273
                    117.7
  調理家電(千円)          3,431,617
  クリーナー(千円)          1,727,025        78.8
  生活家電(千円)          2,894,107       127.3
  冷蔵庫(千円)          2,240,216       142.9
  AV機器(千円)          666,137       47.5
  健康理美容機器(千円)          489,018       113.3
  その他(千円)          124,264       341.8
    合計(千円)        11,849,661        105.5
       主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
         前連結会計年度        当連結会計年度
        (自 2018年3月1日        (自 2019年3月1日
    相手先
         至 2019年2月28日)        至 2020年2月29日)
       金額(千円)    割合(%)    金額(千円)    割合(%)
  ㈱ケーズホールディングス       1,521,463     13.0   2,204,744     18.1

   (注)  本表の金額には消費税等は含まれておりません。
  (3) 資本の財源及び資金の流動性

   当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
   運転資金需要のうち主なものは、材料の仕入のほか、製造原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。
  また、投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
   短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関
  からの長期借入を基本としております。
   なお、当連結会計年度における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,107百万円となっております。
   また、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は627百万円となっております。
  (4)目標とする経営指標の分析

   目標とする経営指標の分析につきましては、「第2事業の状況            1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 
  (1) 経営の基本方針 ②    目標とする経営指標   」に記載のとおりであります。
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  4【経営上の重要な契約等】
   該当事項はありません。
  5【研究開発活動】

   当社グループの研究開発体制は、開発生産本部の開発部門総勢48人で構成しており、当連結会計年度の研究開発費
  は総額 419 百万円であります。
   主力事業の家電製品につきましては、ターゲットユーザーを明確化し、お客様起点のこだわりの商品開発を進めて
  まいります。
   新冷却技術FPSC(フリーピストン・スターリング・クーラー)につきましては、応用分野として「化学・エネ
  ルギー」「計測・環境」「医療・バイオ」「食品・流通」に注力し、お客様の要望に沿った商品開発を進めてまいり
  ます。
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  第3【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】
   当社グループでは、多くの新製品を市場に供給するため、毎期製品製造に使用する金型を中心とした設備投資をお
  こなっております。当連結会計年度における設備投資の主な内容は、金型投資等227百万円であります。
  2【主要な設備の状況】

  (1)提出会社
                  2020年2月29日現在
             帳簿価額

                    従業員
    セグメン  設備の内
          機械装置
                     数
        建物及び     土地  リース
  事業所名
    トの名称  容
          及び運搬       その他  合計
                     (人)
        構築物    (千円)   資産
  (所在地)
          具       (千円)  (千円)
        (千円)    (面積㎡)  (千円)
          (千円)
      開発・生
  本社工場  家電製  産・物流
            1,072,984
  (新潟県燕  品・その  倉庫及び  589,442  50,383    215,635  252,745  2,181,191   216
            (48,279.46)
  市)  他  統括業務
      設備
  東京支社・
             833,322
  大阪支店  家電製品  販売設備  597,134   -    19,391  16,741 1,466,589   80
             (260.92)
  他2営業所
      更地、厚       150,192

  その他  全社共通    22,605   -     -  - 172,798  -
      生設備等      (9,672.08)
   (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、金型190,769千円及び工具、器具及び備品78,717千円であり、建設仮勘定は

    含んでおりません。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
   2.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
     事業所名       年間リース料
         設備の内容
     (所在地)        (千円)
        車両運搬具(リース)      4,990

    本社工場並びに支社・
        オフィス情報機器・
    支店・営業所
        ソフトウエア      4,674
        (リース)
  (2)在外子会社

    在外子会社における設備は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  3【設備の新設、除却等の計画】

  (1)重要な設備の新設
         投資予定金額       着手及び完了予定年月
   事業所名                 完成後の
      設備の内容       資金調達方法
         総額  既支払額
   (所在地)                 増加能力
                着手  完了
        (千円)  (千円)
  本社工場

      新規金型   234,533  1,470 自己資金、リース   2020.3  2021.2   -
  (新潟県燕市)
  (2)重要な設備の改修

    該当事項はありません。
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  第4【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)
   普通株式               34,000,000

       計            34,000,000

   ②【発行済株式】

      事業年度末現在発行数
               上場金融商品取引所名
          提出日現在発行数(株)
       (株)
   種類            又は登録認可金融商品     内容
          (2020年6月8日)
      (2020年2月29日)         取引業協会名
               東京証券取引所     単元株式数
       9,030,000     9,030,000
   普通株式
               市場第二部     100株
       9,030,000     9,030,000     -    -
   計
  (2)【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
    該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式総数   発行済株式総   資本金増減額   資本金残高  資本準備金増   資本準備金残

   年月日
      増減数(株)   数残高(株)   (千円)   (千円)  減額(千円)   高(千円)
  2012年7月24日

        - 9,030,000    - 1,742,400   795,557  1,748,600
   (注)
   (注)2012年6月20日開催の第50期定時株主総会において、利益剰余金の額の減少及び資本準備金の額の増加について
   承認されており、2012年7月24日付で効力が生じております。この結果、繰越利益剰余金を795,557,765円減少
   させ、資本準備金を同額増加させており、これにより資本準備金は1,748,600,000円となりました。
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  (5)【所有者別状況】
                  2020年2月29日現在
         株式の状況(1単元の株式数     100 株)
                    単元未満
                    株式の状
  区分           外国法人等
    政府及び
        金融商品  その他の
                個人その他
                    況(株)
    地方公共  金融機関            計
        取引業者  法人
    団体        個人以外  個人
  株主数
     -   13  20  49  11  1 2,718  2,812  -
  (人)
  所有株式数
     -  27,420   870 22,059   630  1 39,300  90,280  2,000
  (単元)
  所有株式数
  の割合   -  30.37  0.96  24.43  0.70  0.00  43.54  100.00  -
  (%)
   (注)  自己株式28,292株は「個人その他」に282単元、「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しております。
  (6)【大株主の状況】

                  2020年2月29日現在
                   発行済株式(自己
                   株式を除く。)の
                所有株式数
                   総数に対する所有
   氏名又は名称       住所
                (千株)
                   株式数の割合
                   (%)
       新潟県三条市西本成寺1丁目30-31          1,190    13.21

  ㈱双栄
  EH㈱                765   8.50
       大阪府堺市堺区北向陽町2丁目1番25号
  日本トラスティ・サービス信
       東京都中央区晴海1丁目8-11          601   6.68
  託銀行㈱(信託口)
  日本マスタートラスト信託銀
  行㈱(リテール信託口                554   6.15
       東京都港区浜松町2丁目11番3号
  820079267)
       新潟県燕市吉田西太田2084-2          476   5.29
  ツインバード従業員持株会
       新潟県新潟市中央区東堀前通7-1071-1          436   4.84
  ㈱第四銀行
  日本マスタートラスト信託銀
                  285   3.17
       東京都港区浜松町2丁目11番3号
  行㈱(信託口)
       東京都千代田区大手町1丁目9-6          276   3.07
  ㈱日本政策投資銀行
                  270   3.01
  野水重勝     新潟県三条市
                  269   2.99
  野水重明     新潟県三条市
           -      5,123    56.91

    計
  (注)1.2020年2月29日現在における各信託銀行の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができ
    ないため記載しておりません。
     2.日本マスタートラスト信託銀行㈱(リテール信託口820079267)の実質保有者は深江節子氏(大阪府堺市)で
    あります。
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  (7)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                  2020年2月29日現在
          株式数(株)    議決権の数(個)
     区分              内容
             -   -    -

  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)           -   -    -
  議決権制限株式(その他)           -   -    -

  完全議決権株式(自己株式等)          28,200   -    -

         普通株式
  完全議決権株式(その他)          8,999,800    89,998    -
         普通株式
            2,000   -    -
  単元未満株式       普通株式
            9,030,000    -    -
  発行済株式総数
             -   89,998    -
  総株主の議決権
   (注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式264,300株
    (議決権の数2,643個)が含まれております。
      2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株並びに役員向け株式交付信託が保有する当社
    株式31株が含まれております。
   ②【自己株式等】

                  2020年2月29日現在
                   発行済株式総数
           自己名義所有   他人名義所有   所有株式数の   に対する所有株
  所有者の氏名又は名称     所有者の住所
           株式数(株)   株式数(株)   合計(株)   式数の割合
                   (%)
      新潟県燕市吉田西太田
  ツインバード工業㈱          28,200   -   28,200   0.31
      字潟向2084-2
        -    28,200   -   28,200   0.31
    計
   (注)役員向け株式交付信託が保有する当社株式は、含まれておりません。
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  (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
   (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
     当社は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下も同様。)に対して、                  株価の変
   動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を
   高めることを目的とし、    役員向け株式交付信託(以下、「本信託」という。)を設定した           業績連動型株式報酬制
   度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
    ①制度の概要

     本制度は、本信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に従って各取締役に付与されるポ
   イントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役に対して退任時に交付するという株式報酬制度で
   あります。  詳細につきましては、「第4提出会社の状況         4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)        役員
   の報酬等   ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項           」に記載のとおりでありま
   す。
    ②本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額

     当社が2016年8月1日付で金銭信託した121百万円を原資として、本制度の受託者である三井住友信託銀行㈱
   が、当社の自己株式処分を引き受ける方法により280,000株を取得しております。今後取得する予定は未定であ
   ります。
    ③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

     取締役のうち受益者要件を満たす者
   (執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度)

     当社は、当社の執行役員に対して、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び中長
   期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、加えて、新中期経営計画の目標達成
   を後押しするため、当社執行役員に対し、譲渡制限期間を3年間とした譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制
   度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
    ①制度の概要

    本制度は、取締役会の決定に基づき、譲渡制限付株式報酬として金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の
   全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものであります。なお、譲渡制
   限付株式の割当てに関するその他の具体的内容につきましては、当社における任意の指名・報酬委員会で審議、
   監査等委員会で確認の上、取締役会において決定しております。
    ②本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額

     7百万円
    ③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

     執行役員のうち受益者要件を満たす者
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  2【自己株式の取得等の状況】
  【株式の種類等】
    普通株式
  (1)【株主総会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。
  (2)【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
  (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

   該当事項はありません。
  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

            当事業年度      当期間
     区分
             処分価額の総額      処分価額の総額
          株式数(株)      株式数(株)
              (円)      (円)
   引き受ける者の募集を行った取得自己株式          -   -   -   -
   消却の処分を行った取得自己株式          -   -   -   -
   合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
            -   -   -   -
  た取得自己株式
   その他(-)          -   -   -   -
   保有自己株式数         28,292    -  28,292    -
  (注)1.当期間における保有自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
    りによる株式は含まれておりません。
     2.保有自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は含まれておりません。
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  3【配当政策】
   当社は、企業価値の向上により株主価値を高めることを経営の重要課題として認識しております。
  業績を向上させ財務体質の強化を図ることで、安定的かつ持続的な株主還元(配当・自己株式取得)をおこなうこと
  を基本方針としております。
   当期における期末配当につきましては、当初計画したとおり1株当たり8円を配当といたします。これにより年間
  配当は1株当たり11円となります。
   当社は、「取締役会の決議により、中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定めており、中間配当及び期末配

  当の年2回の剰余金の配当をおこなうことを原則としております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当につ
  いては株主総会、中間配当については取締役会であります。
   内部留保資金の使途につきましては、経営体質の一層の充実並びに将来の事業展開に役立てる所存であります。

   なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

        配当金の総額   1株当たり配当額

    決議年月日
         (千円)    (円)
    2019年10月10日
          27,005    3.0
    取締役会決議
    2020年5月22日
          72,013    8.0
   定時株主総会決議
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  4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
   ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
    当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、
    (a)意思決定過程の透明性の向上
    (b)ディスクロージャー(情報開示)とアカウンタビリティー(説明責任)の強化
    (c)コンプライアンス(遵法)の徹底
    (d)危機管理の徹底
    を基本方針とし、株主、取引先、地域社会及び従業員等ステークホルダーとの良好な関係を築き上げつつ、
   健全かつ合理的に業務を遂行するシステムを構築いたします。この目的を達成するために、内部監査部並び
   にコンプライアンス委員会の機能強化を図ると共に、監査等委員会、会計監査人との協働体制を構築いたし
   ます。
   ② 企業統治体制の概要とその体制を採用する理由

    当社の経営上の業務の執行、監査・監督体制の概要は以下のとおりであります。
    当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、4名の社外取締役を含む取締役会の監
   督機能強化によりコーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役
   による実態に即したスピーディな経営を図っております。
   (a)取締役会
    取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と、監査等委員である取締役3名で構成
    されており、  原則として毎月1回定例的に開催し、経営基本方針・重要事項の審議・決定をおこなって
    おります。
   (b)経営会議
    経営会議は、業務執行取締役2名で構成されており、原則として毎月1回定例的に開催し、取締役会の
    定める経営基本方針に基づき、経営上の重要事項に関し、審議・決定をおこなっております。
   (c)監査等委員会
    監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、原則として毎月1回定期的に
    開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などをおこなっております。
    監査等委員は取締役会に出席することで、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。
    また、監査等委員会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査
    に同行・立会いなどをおこなっております。
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    当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。
   ③ 内部統制システムの整備状況









    当社は、法令に則り、「内部統制システムの整備の基本方針」を決定し、単に不祥事を未然に防ぐだけの
   ものではなく、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが経営上の重要
   な課題と捉え、業務の有効性、効率性及び適正性の確保に努めております。
    経営上の業務の執行、監査・監督体制として取締役会、経営会議、監査等委員会の機能強化を図り、さら
   に法令等の遵守の徹底をおこなうコンプライアンス委員会、及び社内監査をおこなう内部監査部を設置し、
   それぞれの機能強化を推進しております。
   ④ リスク管理体制の整備の状況

    当社は、リスク管理委員会を通じ、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しています。リス
   ク管理強化のため、   監査等委員会と会計監査人の連携及び監査等委員会と内部監査部の連携を強化してまい
   ります。
   ⑤ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要

    当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定
   する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、社外取締役加藤善孝、社外取締
   役駒宮史博、社外取締役島田正純並びに社外取締役小村隆とも法令が定める額としております。
   ⑥ 取締役の定数

    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内
   とする旨定款に定めております。
   ⑦ 取締役の選任の決議要件

    当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
   る株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。
    また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
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   ⑧ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

    (a)自己株式の取得
     当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得すること
    ができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可
    能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
    (b)中間配当
     当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができ
    る旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的とするもので
    あります。
   ⑨ 株主総会の特別決議要件

    当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議
   決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めてお
   ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこ
   なうことを目的とするものであります。
   ⑩ 取締役の責任免除

    当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項
   の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲
   内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあた
   り、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであり
   ます。
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  (2)【役員の状況】
   ① 役員一覧
   男性 6名 女性  -名 (役員のうち女性の比率     -%)
                    所有株式数
   役職名    氏名  生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1989年3月  当社入社
            2004年3月  海外営業部長
            2005年3月  営業本部副本部長
            2007年6月  取締役就任 営業本部副本部長
            2009年10月  ㈱双栄 代表取締役社長就任
              (現任)
      野水 重明  1965年10月13日  生
  取締役社長(代表取締役)                 (注)3  269
            2010年6月  専務取締役就任 経営企画室長兼
              輸出管理室長兼情報管理部長
            2011年6月  代表取締役社長就任(現任)
            2014年4月  双鳥電器(深圳)有限公司 董事
              就任
            2017年5月  双鳥電器(深圳)有限公司 董事
              長就任
            1979年3月  当社入社

            1994年3月  生産管理部長
            2007年6月  開発・生産本部副本部長
            2008年6月  取締役就任 開発・生産本部副本
              部長
            2011年6月  常務取締役就任 開発・生産本部
              副本部長
            2012年3月  常務取締役 生産本部長
            2014年3月  常務取締役 品質生産管理本部長
   専務取締役
            2014年8月  常務取締役 開発企画本部長兼開
  開発生産本部管掌役員    佐藤 勉  1958年10月31日  生        (注)3   28
              発生産本部副本部長
   兼品質改革本部長
            2015年3月  常務取締役 開発生産本部長
            2016年3月  常務取締役 開発企画本部長兼開
              発生産本部長
            2017年3月  常務取締役 開発生産本部長
            2017年5月  専務取締役就任 開発生産本部長
            2020年1月  双鳥電器(深圳)有限公司    董事
              就任
            2020年3月  専務取締役 開発生産本部管掌役
              員兼品質改革本部長(現任)
              双鳥電器(深圳)有限公司    董事
              長就任(現任)
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                    所有株式数
   役職名    氏名  生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1983年10月  プライスウォーターハウス
              (現 PwCあらた有限責任監査
              法人)入所
            1988年3月  公認会計士登録
            1990年10月  フィデリティ投資顧問㈱
              (現 フィデリティ投信㈱)入社
            1994年5月  山田会計事務所(現   税理士法人
              山田&パートナーズ)入所
            1999年11月  優成監査法人(現   太陽有限責任
   取締役   加藤 善孝  1959年8月17日  生        (注)3   -
              監査法人)代表社員
            2002年3月  同監査法人 統括代表社員
            2017年1月  同監査法人 会長代表社員
            2017年6月  アルフレッサホールディングス㈱
              社外監査役(現任)
            2018年7月  ㈱Crowe  ProC.A
              代表取締役社長(現任)
            2019年5月  当社社外取締役就任(現任)
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                    所有株式数
   役職名    氏名  生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1985年7月  福井県小浜税務署長
            1986年7月  大蔵省主税局国際租税課課長補佐
            1988年5月  JETROサンフランシスコ事務
              所駐在員
            1991年7月  国税庁調査査察部調査課課長補佐
            1994年7月  新潟大学大学院・法学部 助教授
            1997年7月  新潟大学大学院・法学部 教授
            2005年2月  弁護士登録
              駒宮法律税務事務所開設 所長
              (現任)
            2017年5月  当社社外取締役就任
      駒宮 史博  1952年5月3日  生
  取締役(監査等委員)                 (注)4   -
            2018年4月  新潟大学 名誉教授(現任)
            2018年9月  青山学院大学大学院 会計プロ
              フェッショナル研究科 特任教授
              (現任)
            2019年5月
              当社社外取締役(監査等委員)
              就任(現任)
              双鳥電器(深圳)有限公司
              監事就任(現任)
              ㈱マインツ監査役就任(現任)
            2020年4月  事業創造大学院大学特任教授
              (現任)
            1982年3月  島田印刷紙工㈱入社

            1989年4月  同社常務取締役
            1997年2月
              同社代表取締役社長(現任)
  取締役(監査等委員)    島田 正純  1956年12月23日  生        (注)4   2
            2004年6月  当社社外監査役就任
            2016年5月  当社社外取締役(監査等委員)
              就任(現任)
            1994年11月  司法試験合格

            1997年4月  弁護士登録
              伴法律事務所入所
       小村 隆  1967年2月4日  生
  取締役(監査等委員)                 (注)4   -
            2002年10月  小村法律事務所開設 所長
              (現任)
            2019年5月
              当社社外取締役(監査等委員)
              就任(現任)
               計
                     299
   (注)1.加藤善孝、    島田正純、  駒宮史博、小村隆   は、社外取締役であります。
   2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
     委員   駒宮 史博  、委員 島田 正純   、委員 小村   隆
   3.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結から1年間
   4.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結から2年間
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   5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項

    に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略
    歴は次のとおりであります。
               所有株式数
    氏名   生年月日
            略歴
               (千株)
         2003年12月  税理士試験合格
         2004年1月  田中税務会計事務所
            入所
    井筒 一郎   1970年1月13日生          -
         2006年9月   税理士登録
         2018年8月  井筒田中会計開設
            所長(現任)
   ② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は4名であります。
    社外取締役加藤善孝は、    ㈱Crowe  ProC.A  (当社との利害関係はありません)      の代表取締役であ
   り、公認会計士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
    社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士・
   大学教授としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
    社外取締役島田正純は、当社の取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅
   広い経験と豊かな識見を有しております。なお、当社は島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係があ
   りますが、その取引金額は僅少であります。
    社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての
   幅広い経験と豊かな識見を有しております。
    また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社

   外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、
   独立性について問題のない人材を選任しております。
   ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

    の関係
    監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上
   を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合や支社・支店・営業所
   監査への同行などをおこない、常に連携を図っております。
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  (3)【監査の状況】
   ① 監査等委員会監査の状況
     当社における監査等委員会監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②
    企業統治体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
   ② 内部監査の状況

     当社の内部監査体制として内部監査部を設置し、各部署の業務監査等をおこない、内部統制の強化を
    図っております。また、監査等委員会の監査体制については、監査等委員会を構成する3名全員を社外取
    締役とし、経営に対する監視、監査をおこない、不正や過誤の防止に努めております。
   ③ 会計監査の状況

    (a) 監査法人の名称
    太陽有限責任監査法人
    (b)業務を執行した公認会計士

     指定有限責任社員    業務執行社員 須永真樹
     指定有限責任社員    業務執行社員 藤本浩巳
     指定有限責任社員    業務執行社員    丸田力也
    (c) 監査業務に係る補助者の構成

     当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名 その他4名であります。
    (d) 監査法人の選定方針と理由

     会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並
    びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
     監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株
    主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
     また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委
    員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
    は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
    す。
    (e)監査等委員会による監査法人の評価

     会計監査人、太陽有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
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   ④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
   (a)監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
      監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく
      報酬(千円)    報酬(千円)    報酬(千円)    報酬(千円)
        17,000     -   19,000     -

  提出会社
         -    -    -    -

  連結子会社
        17,000     -   19,000     -

   計
   (b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

     該当事項はありません。
   (c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

     該当事項はありません。
   (d)監査報酬の決定方針

     当社は監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査内容、監査日数等を勘案して決定する
    こととしております。
   (e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

     監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等
    が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
    判断をいたしました。
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  (4)【役員の報酬等】
   ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
     当社の常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位に応じた基本報酬と役員賞与及び
    当社の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲をさらに高める報酬体系として業績連動型株式報酬
    から構成されています。賞与については、経済情勢や当社業績、他社水準、従業員の賞与水準等を踏まえて
    検討しております。
     社外取締役・監査等委員である取締役は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言をおこなう役割
    のため、職責、他社の動向を反映させた固定報酬としております。
     決定するにあたっての手続きとしては、株主総会で承認された総額の範囲内で、独立社外取締役を過半数
    とする任意の指名・報酬委員会に諮問し、監査等委員会の同意を得て、独立性・客観性を確保した上で取締
    役会にて決定しております。株式報酬は、株式交付信託を用いて役位に基づき算出された当社株式を退任時
    に支給いたします。
     監査等委員である取締役の報酬・賞与は、株主総会で承認された総額の範囲内で監査等委員である取締
    役の協議により決定いたします。
     また、2016年4月8日開催の取締役会において、上記金銭報酬に加え、当社の取締役を対象とした信託
    を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2016年5月
    27日開催の第54期定時株主総会に上程し、同株主総会では、2017年2月末に終了する事業年度から2018年
    2月末に終了する事業年度までの2事業年度中に在任する取締役に対する報酬として承認可決され、本制
    度を運用してまいりました。さらに、2018年4月12日開催の取締役会において、その内容を一部変更した
    上での継続を決議し、2018年5月29日開催の第56期定時株主総会にて承認可決され、本制度を継続してお
    ります。
     本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利
    益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高
    めることを目的としたもので、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社
    が下記算定式に基づき算出し各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式(1ポイントは当
    社株式1株といたします。但し、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイン
    ト当たりの交付株式数の調整をおこなうことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分
    割比率・併合比率等に応じた合理的な調整をおこなうものといたします。)が当該信託を通じて各取締役
    に対して交付される、という株式報酬制度であります。なお、下記算定式につきましては、複数年にわた
    る本制度の有効期間の途中で新任役員が就任した場合については、当該新任役員にも適用されます。な
    お、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
     本制度に基づき各取締役に交付される株式数のうち、30%相当の数については、源泉所得税等の納税資
    金を当社が源泉徴収する目的で、当該信託において売却換金したうえで、会社株式の交付に代えて当該株
    式の時価相当額の金銭の交付をおこないます。また、取締役が死亡した場合には、当該取締役の遺族に対
    して、当該取締役に付与されるべき数の株式を交付します。加えて、当社株式に対して公開買付け(当社
    が実施する場合を除きます。以下「当社株式公開買付け」といいます。)が実施された場合で、当該信託
    の信託財産に属する当社株式について受託者が当社株式公開買付けに応募の上、当社株式の売却代金の決
    済がなされた場合には、当社株式の交付に代えて、各取締役に付与されるべき数の株式に係る売却代金相
    当額の金銭を交付いたします。
     さらに、自己都合により任期途中で取締役を辞任する者(ただし、業務上の傷病等により取締役会にて
    やむを得ないと判断した場合を除きます。)や当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任され又は
    辞任する者については、取締役会の決定により、その該当した時点において、それまでに付与されていた
    ポイントの全部を失効させることがあります。
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    [ポイントの算定式]

     ポイントは、原則として、毎年一度の定例のポイント付与日に、各評価対象期間(※1)に対する報酬
    として付与しますが、任期途中で退任する場合には、退任日に、以下(3)のとおり付与します。
    (1)  一の評価対象期間(※1)について付与されるポイントは、次の算式により算出される数といたしま
     す。
     付与ポイント = 役位別基礎ポイント(※2) × 業績係数(※3)(小数点以下四捨五入)
     (※1)評価対象期間とは、各ポイント付与日の直前に終了した事業年度(毎年3月1日から翌年2月末

      日まで)の期間をいいます。なお、初回の評価対象期間は、2016年3月1日から2017年2月末日
      までの期間といたします。
    (※2)役位別基礎ポイントは、対応する評価対象期間の初日における役位に応じて次のとおり定めま

      す。但し、評価対象期間の途中で取締役に就任した者については、その就任時点の役位によりま
      す。
         役位     役位別基礎ポイント
         会長       12,673

         社長       12,673

         副社長        11,521

         専務       10,369

         常務        8,065

       取締役(上記役位のない者)           7,373

     (※3)業績係数は次のとおり定めます。なお、下記の「連結営業利益の達成率」とは、各評価対象期間

      における各事業年度初に公表する連結営業利益の業績予想値に対する当該評価対象期間に係る事
      業年度の有価証券報告書の連結損益計算書に記載される連結営業利益の割合により算出される達
      成率をいいます。但し、当該評価対象期間の事業年度に係る連結営業利益がマイナスの場合は、
      0(ゼロ)といたします。
       連結営業利益達成率      業績係数
        120%以上     1.20

       115%以上120%未満      1.15

       110%以上115%未満      1.10

       105%以上110%未満      1.05

       100%以上105%未満      1.00

       95%以上100%未満      0.95

       90%以上95%未満      0.90

       85%以上90%未満      0.85

        85%未満     0.80

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   (2) 上記 (1) の定めにかかわらず、在任評価対象期間が1ヶ月以上1年未満である場合、付与されるポイ

     ントは、次の算式により算出される数といたします。なお、在任評価対象期間が0となる場合には、ポ
     イントは付与されないものといたします。
     付与ポイント = 役位別基礎ポイント(※2)× 業績係数(※3)
          × 在任評価対象期間の月数 ÷ 12(小数点以下切り上げ)
     本(2) において、在任評価対象期間とは、各ポイント付与日に対応する評価対象期間から、当該評価
     対象期間のうち制度対象者の地位になかった期間又は制度対象者が職務に従事できないため休業(但
     し、業務上の疾病による場合を除く)していた期間を控除した期間をいいます(1ヶ月未満の端数は
     1ヶ月に切り上げ)。
   (3) 一の退任時対象期間(※4)について付与されるポイントは、次の算式により算出される数といたしま

     す。
     付与ポイント = 役位別基礎ポイント(※5) × 業績係数(※6)
          × 在任評価対象期間の月数 ÷ 12(小数点以下切り上げ)
     本(3) において、在任評価対象期間とは、退任時対象期間から、当該退任時対象期間のうち制度対象
     者の地位になかった期間又は制度対象者が職務に従事できないため休業(但し、業務上の疾病による場
     合を除く)していた期間を控除した期間をいいます(1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げ)。
     (※4)退任時対象期間とは、退任日の直前に開催された定時株主総会開催日が属する月の翌月から退任
      する日が属する月までの期間といたします。なお、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月に切り上げる
      ものといたします。
     (※5)本号における役位別基礎ポイントは、退任時対象期間の初日における役位に応じて(1)の表のと
      おり定めます。但し、退任時対象期間の途中で取締役に就任した者については、その就任時点の
      役位によります。
     (※6)本(3)    における業績係数は1といたします。
   (4) 本制度の対象者へ付与されるポイントの総数は、1事業年度当たりの上限ポイントを140,000ポイント

     とし、これを超える場合においては、その範囲に収まるように、以下の計算式により、各対象者に対す
     る付与ポイントを調整するものといたします。
     「調整後の各対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該対象者の付与ポイント数(※7)」
     ×140,000 ÷「調整前の対象者全員に対する付与ポイント数の合計」(小数点以下切捨て)
     (※7)(1)、(2)及び(3)に従って算出されたポイント数
   (注)

   ・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員であります。
   ・法人税法第34条第1項3号イに定める「利益の状況を示す指標」は、「連結営業利益」といたします。
   ・法人税法第34条第1項3号イ(1)に定める1事業年度あたりの上限となる「確定した数」は、下記のとおり
    といたします。なお、1ポイントは当社株式1株といたします。但し、当社株式について、株式分割、株式
    併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整をおこなうことが公正であると認められる
    事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整をおこなうものといたします。
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   なお、下記の「確定した数(ポイント)」はあくまで上限であり、実際に制度対象者に付与される株式数(ポ

   イント数)は上記の算定式により定まる数の退任までの累積数となります。
      役位     取締役の数(人)     ポイント(数)
      会長        0     0

      社長        1    58,334

      副社長        0     0

      専務        1    47,728

      常務        0     0

                    0
    取締役(上記役位のない者)          0
   上記、取締役の数(人)は、2020年6月8日現在における取締役の数となります。
   ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                    対象となる
            報酬等の種類別の総額(千円)
        報酬等の総額
                    役員の員数
     役員区分
        (千円)
           基本報酬   賞与  株式給付  退職慰労金
                    (人)
    取締役(監査等委員及
         84,254  73,694   -  10,560   -   3
    び社外取締役を除く)
    取締役(監査等委員)
         4,200  4,200   -  -  -   1
    (社外取締役を除く)
         12,150  12,150   -  -  -   5
    社外役員
    (注)上記には、2019年5月29日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員
     である取締役を除く)1名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役2名(うち社外取締
     役1名)を含んでおります。
   ③ 役員ごとの報酬等の総額等

     報酬等の総額は1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
   ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

     使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため記載しておりません。
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  (5)【株式の保有状況】
   ① 投資株式の区分の基準及び考え方
    当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は運用の対象としておりません。純投資目的以外の目的であ
   る投資株式は、取引先等との業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図り、企業価値向上につなげるこ
   とを目的として、取引先等の株式を保有しております。
   ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

    (a)  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
     検証の内容
        当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が安定した取引関
     係の構築や、事業シナジーを目的とした業務提携などにより当社の中長期的な価値の向上に資すると
     判断した場合においては継続保有し、一方その保有の意義が薄れたと判断した場合は売却する方針で
     あります。その方針のもと、毎期取締役会において保有する経済合理性や意義を検証し、保有の適否
     を判断しております。
    (b)銘柄数及び貸借対照表計上額

       銘柄数  貸借対照表計上額の
       (銘柄)   合計額(千円)
        8    12,117

  非上場株式
        12    419,306
  非上場株式以外の株式
  (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

       銘柄数  株式数の増加に係る取得
                株式数の増加の理由
       (銘柄)  価額の合計額(千円)
        -     - -

  非上場株式
        3    1,148
  非上場株式以外の株式            株式累積投資による増加
  (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

   該当事項はありません。
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    (c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

       特定投資株式
      当事業年度   前事業年度
      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当社の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (千円)   (千円)
       40,000   40,000

  ㈱第四北越フィナン
            (保有目的)取引関係の維持・強化        有
  シャルグループ
       89,600   137,800
       44,000   44,000

            (保有目的)地域共生のパートナーシッ
  ㈱スノーピーク                   無
            プ強化
       29,788   62,392
       25,000   25,000

  上新電機㈱
            (保有目的)取引関係の維持・強化        無
       45,025   55,625
       40,000   40,000

  ㈱ケーズホールディ
            (保有目的)取引関係の維持・強化        無
  ングス
       47,480   40,960
            (保有目的)取引関係の維持・強化
       21,246   20,566
  ㈱エディオン           (株式数が増加した理由)株式累積投資        無
       19,249   20,505
            による増加
        5,000   5,000
  ㈱ノジマ           (保有目的)取引関係の維持・強化        有
        9,605   10,155
            (保有目的)取引関係の維持・強化
        6,435   6,120
  OCHIホールディ
            (株式数が増加した理由)株式累積投資        無
  ングス㈱
        8,031   7,889
            による増加
        3,000   3,000
  ㈱千趣会           (保有目的)取引関係の維持・強化        無
        1,227    723
            (保有目的)取引関係の維持・強化
        115   114
  イオン㈱
            (株式数が増加した理由)株式累積投資        無
        233   267
            による増加
  (注)定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社
   は、特定投資株式について、取締役会にて保有の意義を検証しており、現状保有する特定投資株式はいずれも保有
   方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
   ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。
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  第5【経理の状況】
  1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
  (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
    号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
  (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
    「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条同上の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年3月1日から2020年2月
  29日まで)の連結財務諸表及び第58期事業年度(2019年3月1日から2020年2月29日まで)の財務諸表について太陽
  有限責任監査法人により監査を受けております。
  3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

   当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みをおこなっております。具体的には会計基準等の
  内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
  務会計基準機構へ加入し、適宜セミナー等に参加しております。
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  1【連結財務諸表等】
  (1)【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
  資産の部
  流動資産
               873,307     1,066,255
   現金及び預金
              2,432,187     2,402,568
   受取手形及び売掛金
              3,084,231     2,542,768
   商品及び製品
               303,985     309,782
   仕掛品
               307,697     292,751
   原材料及び貯蔵品
               423,105     211,472
   その他
               △1,323     △6,396
   貸倒引当金
              7,423,191     6,819,201
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
              ※2 4,353,789     ※2 4,381,823
    建物及び構築物
              △3,094,331     △3,172,640
    減価償却累計額
    建物及び構築物(純額)          1,259,457     1,209,182
    機械及び装置           595,869     587,824
              △542,667     △541,289
    減価償却累計額
    機械及び装置(純額)           53,202     46,534
    車両運搬具           16,016     16,266
              △13,450     △12,417
    減価償却累計額
    車両運搬具(純額)           2,566     3,848
    金型           1,655,922     1,652,067
              △1,325,799     △1,461,297
    減価償却累計額
    金型(純額)          330,122     190,769
               520,743     510,226
    工具、器具及び備品
              △432,453     △431,451
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品(純額)           88,289     78,775
              ※2 2,056,499     ※2 2,056,499
    土地
              1,474,146     1,379,558
    リース資産
              △1,206,923     △1,144,531
    減価償却累計額
    リース資産(純額)          267,222     235,026
                -     1,567
    建設仮勘定
              4,057,360     3,822,204
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               343,997     255,005
    リース資産
               27,852     41,215
    その他
               371,850     296,220
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
              ※2 520,362     ※2 431,424
    投資有価証券
               84,853     149,476
    繰延税金資産
              ※1 64,482     ※1 82,980
    その他
               △779    △19,088
    貸倒引当金
               668,918     644,792
    投資その他の資産合計
              5,098,128     4,763,217
   固定資産合計
              12,521,320     11,582,419
  資産合計
            40/95




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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
                      有価証券報告書
                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
  負債の部
  流動負債
               200,410     205,106
   支払手形及び買掛金
              ※2 1,500,000     ※2 1,100,000
   短期借入金
               30,000      -
   1年内償還予定の社債
              ※2 1,013,180     ※2 961,504
   1年内返済予定の長期借入金
               169,248     114,005
   リース債務
               17,901     21,649
   未払法人税等
               1,101     179,285
   未払消費税等
               51,188     49,354
   賞与引当金
                -     1,738
   株主優待引当金
               1,590     6,191
   製品補修対策引当金
               359,746     389,921
   その他
              3,344,367     3,028,757
   流動負債合計
  固定負債
              ※2 2,000,146     ※2 1,587,000
   長期借入金
               433,736     345,475
   リース債務
               124,265     204,301
   退職給付に係る負債
               28,320     38,880
   役員株式給付引当金
               20,100     20,100
   資産除去債務
               65,795     35,421
   その他
              2,672,363     2,231,179
   固定負債合計
              6,016,731     5,259,936
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,742,400     1,742,400
   資本金
              1,834,238     1,834,238
   資本剰余金
              3,110,067     2,877,165
   利益剰余金
              △118,345     △118,345
   自己株式
              6,568,359     6,335,457
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
              △184,445     △62,570
   その他有価証券評価差額金
               95,396     42,656
   繰延ヘッジ損益
               32,092     29,779
   為替換算調整勘定
               △6,813     △22,839
   退職給付に係る調整累計額
              △63,770     △12,974
   その他の包括利益累計額合計
              6,504,588     6,322,483
  純資産合計
              12,521,320     11,582,419
  負債純資産合計
            41/95







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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
              11,625,804     12,159,089
  売上高
             ※1 ,※2 8,618,316    ※1 ,※2 8,653,625
  売上原価
              3,007,487     3,505,463
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
               528,628     715,008
  荷造運搬費
               102,797     129,889
  製品補修費
               1,590     6,191
  製品補修対策引当金繰入額
               120,866     128,726
  広告宣伝費
               131,851     105,707
  役員報酬
               827,222     842,114
  給料及び手当
               75,127     85,507
  賞与
               29,783     28,770
  賞与引当金繰入額
               10,560     10,560
  役員株式給付引当金繰入額
               36,873     37,123
  退職給付費用
               178,349     167,284
  福利厚生費
               82,578     76,946
  旅費及び交通費
               195,672     195,320
  減価償却費
              ※2 87,152    ※2 250,331
  研究開発費
               653     23,381
  貸倒引当金繰入額
                -     1,738
  株主優待引当金繰入額
               484,122     522,112
  その他
              2,893,831     3,326,714
  販売費及び一般管理費合計
               113,656     178,749
  営業利益
  営業外収益
               455     217
  受取利息
               7,668     9,149
  受取配当金
               22,335      -
  為替差益
               2,400     2,200
  業務受託料
                60     5,162
  補助金収入
               14,752     11,920
  その他
               47,670     28,649
  営業外収益合計
  営業外費用
               21,047     22,143
  支払利息
               80,576     112,877
  売上割引
                -     3,672
  為替差損
               2,666     2,116
  その他
               104,290     140,809
  営業外費用合計
               57,036     66,589
  経常利益
  特別利益
              ※3 2,353
                     -
  固定資産売却益
               3,609      -
  投資有価証券売却益
               5,962      -
  特別利益合計
            42/95





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                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  特別損失
              ※4 4,631    ※4 17,304
  固定資産処分損
               805    211,915
  投資有価証券評価損
                -     2,090
  その他
               5,436     231,310
  特別損失合計
  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
               57,562     △164,721
  失(△)
  法人税、住民税及び事業税             15,451     3,620
               9,753      -
  過年度法人税等
               13,416     △34,459
  法人税等調整額
               38,621     △30,838
  法人税等合計
  当期純利益又は当期純損失(△)             18,940     △133,882
  親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
               18,940     △133,882
  帰属する当期純損失(△)
            43/95















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   【連結包括利益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  当期純利益又は当期純損失(△)             18,940     △133,882
  その他の包括利益
              △142,565     121,874
  その他有価証券評価差額金
               163,879     △52,740
  繰延ヘッジ損益
               △7,421     △2,312
  為替換算調整勘定
               7,139     △16,026
  退職給付に係る調整額
              ※1 21,032     ※1 50,795
  その他の包括利益合計
               39,972     △83,086
  包括利益
  (内訳)
               39,972     △83,086
  親会社株主に係る包括利益
            44/95
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                (単位:千円)
            株主資本
       資本金  資本剰余金   利益剰余金   自己株式  株主資本合計
  当期首残高     1,742,400   1,834,238   3,181,143   △118,345  6,639,435
  当期変動額
  剰余金の配当
            △90,017     △90,017
  親会社株主に帰属する当期
  純利益又は親会社株主に帰          18,940     18,940
  属する当期純損失(△)
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計      -   -  △71,076   -  △71,076
  当期末残高     1,742,400   1,834,238   3,110,067   △118,345  6,568,359
           その他の包括利益累計額

                   純資産合計
      その他有価証券     為替換算調整勘   退職給付に係る   その他の包括利
         繰延ヘッジ損益
       評価差額金      定  調整累計額  益累計額合計
  当期首残高     △41,880  △68,483   39,513  △13,952  △84,802  6,554,633
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △90,017
  親会社株主に帰属する当期
  純利益又は親会社株主に帰
                    18,940
  属する当期純損失(△)
  株主資本以外の項目の当期
       △142,565   163,879   △7,421   7,139  21,032   21,032
  変動額(純額)
  当期変動額合計     △142,565   163,879   △7,421   7,139  21,032  △50,044
  当期末残高     △184,445   95,396   32,092  △6,813  △63,770  6,504,588
            45/95










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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
                      有価証券報告書
    当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
                (単位:千円)
            株主資本
       資本金  資本剰余金   利益剰余金   自己株式  株主資本合計
  当期首残高
       1,742,400   1,834,238   3,110,067   △118,345  6,568,359
  当期変動額
  剰余金の配当          △99,018     △99,018
  親会社株主に帰属する当期
  純利益又は親会社株主に帰
            △133,882     △133,882
  属する当期純損失(△)
  株主資本以外の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計          △232,901     △232,901
  当期末残高
       1,742,400   1,834,238   2,877,165   △118,345  6,335,457
           その他の包括利益累計額

                   純資産合計
      その他有価証券     為替換算調整勘   退職給付に係る   その他の包括利
         繰延ヘッジ損益
       評価差額金      定  調整累計額  益累計額合計
  当期首残高
       △184,445   95,396   32,092  △6,813  △63,770  6,504,588
  当期変動額
  剰余金の配当                  △99,018
  親会社株主に帰属する当期
  純利益又は親会社株主に帰
                    △133,882
  属する当期純損失(△)
  株主資本以外の項目の当期
       121,874  △52,740  △2,312  △16,026   50,795   50,795
  変動額(純額)
  当期変動額合計      121,874  △52,740  △2,312  △16,026   50,795  △182,105
  当期末残高
       △62,570   42,656   29,779  △22,839  △12,974  6,322,483
            46/95











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   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
               57,562     △164,721
  損失(△)
               560,675     485,992
  減価償却費
  貸倒引当金の増減額(△は減少)             653     23,381
  賞与引当金の増減額(△は減少)            △21,578     △1,833
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)            4,806     64,009
  役員株式給付引当金の増減額(△は減少)            10,560     10,560
  製品補修対策引当金の増減額(△は減少)            △2,613     4,601
  株主優待引当金の増減額(△は減少)             -     1,738
               △8,123     △9,367
  受取利息及び受取配当金
               21,047     22,143
  支払利息
  為替差損益(△は益)            △20,213      308
  固定資産売却損益(△は益)            △2,353      -
  固定資産処分損益(△は益)            4,631     17,304
  投資有価証券売却損益(△は益)            △3,609      -
  投資有価証券評価損益(△は益)             805    211,915
  売上債権の増減額(△は増加)            253,762     10,218
  たな卸資産の増減額(△は増加)            △640,883     553,363
  その他の資産の増減額(△は増加)            △34,165     112,706
  仕入債務の増減額(△は減少)            △97,068      795
              △59,335     203,742
  その他の負債の増減額(△は減少)
               24,560     1,546,859
  小計
  利息及び配当金の受取額            8,119     9,388
              △20,966     △21,746
  利息の支払額
               7,888     15,915
  法人税等の還付額
              △21,387     △15,408
  法人税等の支払額
               △1,784    1,535,007
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △361,200     △291,100
  定期預金の預入による支出
               360,000     360,000
  定期預金の払戻による収入
              △494,508     △166,390
  有形固定資産の取得による支出
                -     5,500
  有価証券の売却による収入
               △3,279     △21,819
  無形固定資産の取得による支出
              △59,964     △1,145
  投資有価証券の取得による支出
               7,590      -
  投資有価証券の売却による収入
               △1,352     △6,645
  その他の支出
               953     6,586
  その他の収入
              △551,761     △115,014
  投資活動によるキャッシュ・フロー
            47/95







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                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)            500,000     △400,000
               800,000     600,000
  長期借入れによる収入
              △1,100,598     △1,064,822
  長期借入金の返済による支出
                -    △30,000
  社債の償還による支出
               45,250      -
  セール・アンド・リースバックによる収入
              △199,541     △169,572
  リース債務の返済による支出
              △91,211     △99,048
  配当金の支払額
              △46,100    △1,163,442
  財務活動によるキャッシュ・フロー
               17,080     5,297
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △582,565     261,847
               947,773     365,207
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※1 365,207     ※1 627,055
  現金及び現金同等物の期末残高
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   【注記事項】
   (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
   1.連結の範囲に関する事項
     すべての子会社を連結しております。
      連結子会社の数
     2社
      主要な連結子会社の名称
       双鳥電器(深圳)有限公司
       ㈱マインツ
       なお、㈱ツインバードサービスにつきましては、2019年8月2日付で清算結了しているため、当連結会
    計年度より連結の範囲から除外しております。
   2.持分法の適用に関する事項
      持分法を適用していない関連会社
       該当事項はありません。
   3.連結子会社の事業年度等に関する事項
     連結子会社のうち、双鳥電器(深圳)有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあ
    たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整
    をおこなっております。
   4.会計方針に関する事項
    (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
    ① 子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
    ② 有価証券
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
     平均法により算出)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    ③ デリバティブ
      時価法
    ④ たな卸資産
     製品・原材料・仕掛品
       総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により  
     算定)
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    (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
    ① 有形固定資産(リース資産を除く)
     定率法
       ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
     得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
        主な耐用年数
         建物及び構築物  15~31年
         機械及び装置   7~11年
         金型       2年
    ② 無形固定資産(リース資産を除く)
     自社利用のソフトウエア
       社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法
    ③ リース資産
     所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
       なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは、当該残価保証額とし、
     それ以外のものは零としております。
    ④ 長期前払費用
      定額法
    (3)重要な引当金の計上基準
    ① 貸倒引当金
      債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権に
    ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
    ② 賞与引当金
      従業員に対して支給する賞与の支払にあてるため、支給見込額に基づき計上しております。
    ③ 製品補修対策引当金
      過去の売上製品の一部について、無償の点検修理に伴う損失見込額を計上しております。
    ④ 役員株式給付引当金
     株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式
    給付債務の見込額に基づき計上しております。
    ⑤ 株主優待引当金
      株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しております。
    (4)退職給付に係る会計処理の方法
    ① 退職給付見込額の期間帰属方法
      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
    ては、給付算定式基準によっております。
    ② 数理計算上の差異の費用処理方法
      数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
    (15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお
    ります。
      また、当社の執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
    す。
    (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
     外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末における直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
    して処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円
    貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調
    整勘定に含めて計上しております。
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    (6)重要なヘッジ会計の方法

    ① ヘッジ会計の方法
      繰延ヘッジ処理によっております。
    ② ヘッジ手段とヘッジ対象
      ヘッジ手段…為替予約取引
      ヘッジ対象…外貨建取引
    ③ ヘッジ方針
      内規に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
    ④ ヘッジ有効性の評価
      為替相場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるためヘッジの有効性
    の判定は省略しております。
    (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
     手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクし
    か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
    (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
     消費税等の会計処理
     消費税等の会計処理は税抜方式よっております。
   (未適用の会計基準等)

   ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
   ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員
   会)
   (1)概要

     国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
   計基準の開発をおこない、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
   おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017
   年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に
   関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
     企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
   性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
   出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国でおこなわれてきた実務等に配慮すべき項目
   がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
   (2)適用予定日

     適用時期については、現在検討中であります。
   (3)当該会計基準等の適用による影響

     「収益認識に関する会計基準」      等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
   ります。
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   ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)

   ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委
   員会)
   ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
   ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
   (1)概要

     国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の
   詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準において
   はAccounting  Standards  CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基
   準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準と
   の整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
     企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いる
   ことにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的
   にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能
   性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
   (2)適用予定日

     適用時期については、現在検討中であります。
   (3)当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であ
   ります。
   (表示方法の変更)

   (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基
   準一部改正」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分
   に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更いたしました。
    この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」12,718千円は、投資その他
   の資産の「繰延税金資産」84,853千円に含めて表示しております。
    また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
   計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しており
   ます。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める
   経過的な取扱いに従って記載しておりません。
   (連結損益計算書関係)

    前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、営業外収
   益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映さ
   せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
    この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた14,812千円
   は、「補助金収入」60千円、「その他」14,752千円として組み替えております。
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   (追加情報)
   (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
   当社は、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする業
   績連動型株式報酬制度を導入しております。
    1.取引の概要

    本制度は、  取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リス
   クを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的
   としたもので、   対象取締役に対し、役位及び業績等一定の基準に応じて当社が各対象取締役に付与するポイント
   に基づき、信託を通じて当社株式を交付するという、業績連動型の株式報酬制度であります。
    本制度導入に当たっては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、対象取締役に
   株式を交付するという、役員向け株式交付信託の仕組みを採用しております。
    なお、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として対象取締役の退任時であります。
    2. 信託に残存する自社の株式

    信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式
   として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は前連結会計年度114,719千円、264,331株、当連
   結会計年度114,719千円、264,331株であります。
   (研究開発費の取り扱いの変更)

    当社の研究開発費の取り扱いについて、従来、基礎研究活動に係わる費用を一般管理費として計上する一方で、
   商品化が決定した製品に係わる費用については、開発部門と生産部門が量産まで一体となり生産活動をおこなって
   きた経緯から、当期製造費用として計上しておりました。しかしながら、昨今の単独・少人数世帯向けの白物家電
   の拡充等、当社が手掛ける製品分野の構造変化に伴い、開発部門においては生産活動より研究開発活動の比重が高
   くなっている事実と、今後もその傾向が継続するという見込みに基づき、当連結会計年度より、当期製造費用とし
   て計上していた研究開発費の一部を一般管理費として計上しております。
   この結果、従来の方法と比較し、当連結会計年度の売上総利益は127,094千円増加しておりますが、営業利益、
   経常利益はそれぞれ42,365千円減少し、税金等調整前当期純損失は42,365千円増加しております。
   (株主優待引当金)

    株主優待制度の導入に伴い、当連結会計年度より株主優待制度に係る費用の発生見込額を計上しております。
   なお、当該引当金は流動負債の「株主優待引当金」に計上しております。
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   (連結貸借対照表関係)
    ※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  その他(関係会社株式)             0千円      -千円
    ※2.担保提供資産及びこれに対応する債務

    (1)担保提供資産
           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  建物           1,115,538千円      1,181,936千円
  土地           1,930,507      1,930,507
  投資有価証券            97,992      58,604
     計        3,144,038      3,171,047
    (2)上記に対応する債務

           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  短期借入金           1,400,000千円      1,000,000千円
  1年内返済予定の長期借入金           812,960      787,082
  長期借入金           1,729,352      1,398,978
     計        3,942,312      3,186,060
   (連結損益計算書関係)

    ※1.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま
    れております。
    (洗替法による戻入額相殺後)
      前連結会計年度           当連結会計年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
      至 2019年2月28日)            至 2020年2月29日)
         △19,939 千円         42,530 千円
    ※2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

      前連結会計年度           当連結会計年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
      至 2019年2月28日)            至 2020年2月29日)
          469,154 千円         419,685 千円
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    ※3.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

     前連結会計年度          当連結会計年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
      至 2019年2月28日)            至 2020年2月29日)
  建物及び構築物        450千円          -千円
  金型        1,640           -
  リース資産        262          -
    計     2,353           -
    ※4.固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

     前連結会計年度          当連結会計年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
      至 2019年2月28日)            至 2020年2月29日)
  建物及び構築物        375千円          2,073千円
  機械及び装置         -          367
  車両運搬具        112          117
  金型        818          4,898
  工具、器具及び備品         -          1,840
  リース資産        3,324          8,007
    計     4,631          17,304
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   (連結包括利益計算書関係)
    ※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
             至 2019年2月28日)        至 2020年2月29日)
  その他有価証券評価差額金:
  当期発生額           △141,880千円      121,832千円
  組替調整額            △3,609       -
   税効果調整前
              △145,489      121,832
   税効果額            2,924      41
   その他有価証券評価差額金
              △142,565      121,874
  繰延ヘッジ損益:
  当期発生額            350,022      72,663
  組替調整額           △114,019      △148,504
   税効果調整前
              236,003     △75,841
   税効果額           △72,123      23,101
   繰延ヘッジ損益
              163,879     △52,740
  為替換算調整勘定:
  当期発生額            △7,421      △2,312
  退職給付に係る調整額:
  当期発生額            10,831     △23,291
  組替調整額            △565      245
   税効果調整前
              10,266     △23,046
   税効果額           △3,127      7,019
   退職給付に係る調整額
              7,139     △16,026
     その他の包括利益合計
              21,032      50,795
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   (連結株主資本等変動計算書関係)
   前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(株)    加株式数(株)    少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式

  普通株式       9,030,000     -    -  9,030,000

    合計     9,030,000     -    -  9,030,000

  自己株式

  普通株式 (注)       292,623     -    -   292,623

    合計     292,623     -    -   292,623

   (注)   普通株式の自己株式の株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式(当連結会計年度期首
     264,331株、当連結会計年度末264,331株)が含まれております。
   2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     該当事項はありません。
   3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
             1株当たり
         配当金の総額
   (決議)   株式の種類       配当額   基準日    効力発生日
         (千円)
             (円)
  2018年5月29日
      普通株式    63,011    7.0  2018年2月28日    2018年5月30日
  定時株主総会
  2018年10月11日
      普通株式    27,005    3.0  2018年8月31日    2018年11月16日
  取締役会
  (注)1.2018年5月29日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対
    する配当1,850千円が含まれております。
     2.2018年10月11日取締役会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
    配当792千円が含まれております。
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

             1株当たり
        配当金の総額
   (決議)   株式の種類      配当の原資   配当額    基準日    効力発生日
        (千円)
              (円)
  2019年5月29日
       普通株式    72,013   利益剰余金    8.0  2019年2月28日    2019年5月30日
  定時株主総会
  (注)2019年5月29日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
   配当金2,114千円が含まれております。
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   当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(株)    加株式数(株)    少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式

  普通株式       9,030,000     -    -  9,030,000

    合計     9,030,000     -    -  9,030,000

  自己株式

  普通株式 (注)       292,623     -    -   292,623

    合計     292,623     -    -   292,623

   (注)   普通株式の自己株式の株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式(当連結会計年度期首
     264,331株、当連結会計年度末264,331株)が含まれております。
   2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     該当事項はありません。
   3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
             1株当たり
         配当金の総額
   (決議)   株式の種類       配当額   基準日    効力発生日
         (千円)
             (円)
  2019年5月29日
      普通株式    72,013    8.0  2019年2月28日    2019年5月30日
  定時株主総会
  2019年10月10日
      普通株式    27,005    3.0  2019年8月31日    2019年11月15日
  取締役会
  (注)1.2019年5月29日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対
    する配当2,114千円が含まれております。
     2.2019年10月10日取締役会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
    配当792千円が含まれております。
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

             1株当たり
        配当金の総額
   (決議)   株式の種類      配当の原資   配当額    基準日    効力発生日
        (千円)
              (円)
  2020年5月22日
       普通株式    72,013   利益剰余金    8.0  2020年2月29日    2020年5月25日
  定時株主総会
  (注)2020年5月22日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する
   配当金2,114千円が含まれております。
   (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
             前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)     至 2020年2月29日)
  現金及び預金勘定             873,307千円     1,066,255千円
  預入期間が3ヶ月を超える定期預金            △508,100     △439,200
  現金及び現金同等物             365,207     627,055
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   (リース取引関係)
    (借主側)
    1.ファイナンス・リース取引
    (1)所有権移転ファイナンス・リース取引
    ① リース資産の内容
      有形固定資産
       金型であります。
    ② リース資産の減価償却の方法
      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
     却資産の減価償却の方法③リース資産」に記載のとおりであります。
    (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

    ① リース資産の内容
      有形固定資産
       車両運搬具、工具、器具及び備品であります。
      無形固定資産
       ソフトウエアであります。
    ② リース資産の減価償却の方法
      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
     却資産の減価償却の方法③リース資産」に記載のとおりであります。
    2.オペレーティング・リース取引

     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
     該当事項ありません。
   (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
    (1)金融商品に対する取組方針
     当社グループは、資金調達については銀行等金融機関からの借入により調達しております。資金運用に
    ついては安全性の高い金融資産に限定し運用をおこなっております。デリバティブは為替変動リスクを回
    避するために利用し、投機的な取引はおこなっておりません。
    (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
     預金については、主に普通預金及び定期預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入
    先は信用度の高い金融機関であります。受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されてお
    りますが、債権管理担当者が常に取引先の信用状態を把握し、取引先ごとの期日及び残高の管理をおこな
    うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券につい
    ては、主に取引先企業に関する株式であり、市場リスク及び信用リスクに晒されておりますが、対象とな
    る企業について市場価格及び財務状況を定期的に確認しております。
     支払手形及び買掛金については、1年以内の支払期日であります。社債及び借入金は、主に設備投資や
    運転資金の調達を目的としたものであり、最終償還日及び返済完了日は7年以内であります。
     デリバティブは為替変動リスクに対するリスクヘッジを目的とした為替予約であります。
     なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価の方法について
    は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会
    計の方法」に記載しております。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
    ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
    前連結会計年度(2019年2月28日)
         連結貸借対照表計上額
             時価(千円)(※1)     差額(千円)
         (千円)(※1)
  (1)現金及び預金         873,307     873,307     -

  (2)受取手形及び売掛金         2,432,187     2,432,187      -
           508,244     508,244
  (3)投資有価証券                   -
    資産計      3,813,739     3,813,739      -

  (1)支払手形及び買掛金         (200,410)     (200,410)      -

  (2)短期借入金         (1,500,000)     (1,500,000)      -
               (29,997)
  (3)社債         (30,000)          2
  (4)長期借入金         (3,013,326)     (3,019,010)     (5,684)
    負債計      (4,743,736)     (4,749,419)     (5,682)

  デリバティブ取引(※2)         137,182     137,182     -

  (※1)負債に計上されているものについては、(         )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
   ては( )で示しております。
    当連結会計年度(2020年2月29日)

         連結貸借対照表計上額
             時価(千円)(※1)     差額(千円)
         (千円)(※1)
  (1)現金及び預金         1,066,255     1,066,255      -

  (2)受取手形及び売掛金         2,402,568     2,402,568      -
           419,306     419,306
  (3)投資有価証券                   -
    資産計      3,888,130     3,888,130      -

  (1)支払手形及び買掛金         (205,106)     (205,106)      -

  (2)短期借入金         (1,100,000)     (1,100,000)      -
  (3)長期借入金         (2,548,504)     (2,554,785)     (6,281)
    負債計      (3,853,610)     (3,859,891)     (6,281)

  デリバティブ取引(※2)          48,081     48,081     -

  (※1)負債に計上されているものについては、(         )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
   ては( )で示しております。
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  (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
   資 産
    (1)現金及び預金 (2)受取手形及び売掛金
     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
    す。
    (3)投資有価証券
     これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
    事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   負 債
    (1)支払手形及び買掛金 (2)短期借入金
     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
    す。
    (3)社債
     時価は、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に
    よっております。
    (4)長期借入金
     時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に
    よっております。
   デリバティブ取引
     時価は取引先金融機関から提示された価格によっております。
   2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:千円)
          前連結会計年度       当連結会計年度

     区分
          (2019年2月28日)       (2020年2月29日)
  関係会社株式(※1)             0       -

  非上場株式(※2)            12,117       12,117

  (※1)関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対
   象としておりません。
  (※2)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投
   資有価証券」には含めておりません。
   3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

    前連結会計年度(2019年2月28日)
             1年超   5年超
         1年以内          10年超
             5年以内   10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)   (千円)
  現金及び預金        873,307    -   -   -

  受取手形及び売掛金        2,432,187     -   -   -
     合計     3,305,495     -   -   -

    当連結会計年度(2020年2月29日)

             1年超   5年超
         1年以内          10年超
             5年以内   10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)   (千円)
  現金及び預金        1,066,255     -   -   -

  受取手形及び売掛金        2,402,568     -   -   -
     合計     3,468,823     -   -   -

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   4.社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
    前連結会計年度(2019年2月28日)
        1年超2年以内   2年超3年以内   3年超4年以内   4年超5年以内
     1年以内               5年超
        (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
     (千円)              (千円)
     1,500,000    -   -

  短期借入金             -   -   -
         -
  社債    30,000       -   -   -   -
  長期借入金   1,013,180   838,146   477,770   284,851   139,416   259,963

   合計  2,543,180   838,146   477,770   284,851   139,416   259,963

    当連結会計年度(2020年2月29日)

        1年超2年以内   2年超3年以内   3年超4年以内   4年超5年以内
     1年以内               5年超
        (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
     (千円)              (千円)
     1,100,000    -   -

  短期借入金             -   -   -
         -
  社債    -      -   -   -   -
  長期借入金    961,504   601,160   406,541   261,106   118,193   200,000

   合計  2,061,504   601,160   406,541   261,106   118,193   200,000

   (有価証券関係)

    1.その他有価証券
    前連結会計年度(2019年2月28日)
          連結貸借対照表計上
        種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          額(千円)
      (1)株式       8,157    7,315    841

      (2)債券
       ① 国債・
             -    -    -
         地方債等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えるもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
             8,157

        小計         7,315    841
      (1)株式      500,086    684,901    △184,815

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えないもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計     500,086    684,901    △184,815

     合計       508,244    692,217    △183,973

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額12,117千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    当連結会計年度(2020年2月29日)
          連結貸借対照表計上
        種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          額(千円)
      (1)株式       9,491    8,454    1,036

      (2)債券
       ① 国債・
             -    -    -
         地方債等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えるもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
             9,491

        小計         8,454    1,036
      (1)株式      409,815    472,996    △63,180

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えないもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計     409,815    472,996    △63,180

     合計       419,306    481,450    △62,143

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額12,117千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    2.売却したその他有価証券

    前連結会計年度(2019年2月28日)
    種類    売却額(千円)    売却益の合計額(千円)     売却損の合計額(千円)

  (1)株式         7,590     3,609      -

  (2)債券
  ① 国債・地方債等         -     -     -

  ② 社債         -     -     -

  ③ その他         -     -     -

  (3)その他         -     -     -
    小計       7,590     3,609      -

    当連結会計年度(2020年2月29日)

    該当事項はありません。
    3.減損処理をおこなった有価証券

     当連結会計年度において、有価証券について211,915千円減損処理をおこなっております。
     なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
    理をおこない、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損
    処理をおこなっております。
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   (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前連結会計年度(2019年2月28日)
      期末残高がないため、該当事項はありません。
     当連結会計年度(2020年2月29日)

      期末残高がないため、該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     通貨関連
     前連結会計年度(2019年2月28日)
              契約額等  契約額等のうち    時価
  ヘッジ会計の方法     取引の種類   主なヘッジ対象
              (千円)  1年超(千円)    (千円)
      為替予約取引

  繰延ヘッジ処理
              3,139,080    -  137,182
      買建米国ドル    外貨建予定取引
              3,139,080    -  137,182

       合計
  (注) 時価の算定方法…取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
     当連結会計年度(2020年2月29日)

              契約額等  契約額等のうち    時価
  ヘッジ会計の方法     取引の種類   主なヘッジ対象
              (千円)  1年超(千円)    (千円)
      為替予約取引

  繰延ヘッジ処理
              2,553,420    -  48,081
      買建米国ドル    外貨建予定取引
              2,553,420    -  48,081

       合計
  (注) 時価の算定方法…取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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   (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
     当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、一部の執行役員につい
    ては社内規程に基づく引当による退職一時金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  退職給付債務の期首残高            1,189,896千円      1,211,038千円
              60,128      61,524
  勤務費用
               5,856      5,972
  利息費用
              △11,537      △16,710
  数理計算上の差異の発生額
              △33,304      △30,203
  退職給付の支払額
              1,211,038      1,231,621
  退職給付債務の期末残高
    (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  年金資産の期首残高            1,063,298千円      1,086,772千円
               7,679      7,850
  期待運用収益
               △706     △40,002
  数理計算上の差異の発生額
              39,980      651
  事業主からの拠出額
              △24,379      △27,953
  退職給付の支払額
               900      -
  その他
              1,086,772      1,027,319
  年金資産の期末残高
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

     に係る資産の調整表
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  積立型制度の退職給付債務            1,194,504千円      1,210,953千円
             △1,086,772      △1,027,319
  年金資産
              107,731      183,634
              16,534      20,667
  非積立型制度の退職給付債務
              124,265      204,301
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
              124,265      204,301

  退職給付に係る負債
              124,265      204,301
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  勤務費用             60,128千円      61,524千円
               5,856      5,972
  利息費用
              △7,679      △7,850
  期待運用収益
               △565      245
  数理計算上の差異の費用処理額
               130      -
  その他
              57,870      59,891
  確定給付制度に係る退職給付費用
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    (5)退職給付に係る調整額
     退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  数理計算上の差異            △10,266千円      23,046千円
              △10,266      23,046
  合計
    (6)退職給付に係る調整累計額

     退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  未認識数理計算上の差異             9,797千円     32,843千円
               9,797     32,843
  合計
    (7)年金資産に関する事項

     ①年金資産の主な内訳
      年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
               49.8%      47.9%
  一般
  債券             28.0      31.0
  株式             21.2      20.8
  その他             1.0      0.3
  合計            100.0      100.0
     ②長期期待運用収益率の設定方法

      年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
    する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

     連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
               0.50%      0.50%
  割引率
               0.75%      0.75%
  長期期待運用収益率
   (ストック・オプション等関係)

    該当事項はありません。
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   (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
    繰延税金資産
    退職給付に係る負債           37,851千円     62,230千円
    税務上の繰越欠損金 (注)2           34,448     35,565
    有形固定資産           28,482     32,589
    棚卸資産           24,891     25,820
    関係会社株式評価損           23,101     23,101
    その他有価証券評価差額金           56,519     19,367
    賞与引当金           15,591     15,033
    役員退職慰労引当金           13,189     8,924
    未払事業税等           4,839     6,451
    未払金           6,338     6,275
    役員株式給付引当金           5,409     5,409
    未払費用           2,321     2,238
    株主優待配当金           -     529
    投資有価証券評価損            8     8
               10,035     20,528
    その他
    繰延税金資産小計           263,030     264,074
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                -    △31,165
     (注)2
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                -    △64,318
     (注)1
    評価性引当額小計          △135,918     △95,483
    繰延税金資産合計
               127,111     168,591
    繰延税金負債

    為替予約           41,785     14,645
    短期外貨預金(ヘッジ)           -     4,038
               472     430
    その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計           42,257     19,114
    繰延税金資産(負債)の純額           84,853     149,476
    (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の減少であります。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    当連結会計年度(2020年2月29日)
        1年超   2年超   3年超   4年超
     1年以内             5年超   合計
       2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
  税務上の繰越

      4,400   -   -   -   -  31,165  35,565千円
  欠損金(注)
  評価性引当額    -   -   -   -   - △31,165  △31,165千円

  繰延税金資産    4,400   -   -   -   -   - 4,400千円

  (注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
   2.税務上の繰越欠損金35,565千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,400千円を計上してお
    ります。当該繰延税金資産4,400千円は、親会社における税務上の繰越欠損金の残高4,400千円(法定実効税率
    を乗じた額)について認識したものであり、親会社の将来の利益計画の課税所得に基づき、回収可能と判断し
    評価性引当額を認識しておりません。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
    法定実効税率           30.7%  税金等調整前当期純損失
                  のため、注記を省略して
    (調整)
                  おります。
               16.1
    住民税均等割
               16.4
    交際費等永久に損金に算入されない項目
               △0.8
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目
               △16.7
    税効果未認識
                6.1
    連結子会社の税率差異
               △2.0
    法人税額の特別控除額
               16.9
    過年度法人税等
                0.4
    その他
               67.1
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
   (資産除去債務関係)

       資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
   (賃貸等不動産関係)

       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
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   (セグメント情報等)
    【セグメント情報】
     当社グループは、報告セグメントが家電製品事業のみであり、当社グループの業績における「その他」の
    重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    【関連情報】

    前連結会計年度(自    2018年3月1日    至  2019年2月28日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
     記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報
     (1)売上高
                   (単位:千円)
   日本    アジア    北米   その他の地域     合計
    10,373,610     985,967    77,613    188,612   11,625,804

  (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90%を超えるため、記載を省略
     しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
                   (単位:千円)
   顧客の名称または氏名        売上高     関係するセグメント名
  ㈱ケーズホールディングス           1,521,463  家電製品事業

    当連結会計年度(自    2019年3月1日    至  2020年2月29日)

     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
     記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報
     (1)売上高
                   (単位:千円)
   日本    アジア    北米   その他の地域     合計
    11,512,365     402,467    60,680    183,575   12,159,089

  (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90%を超えるため、記載を省略
     しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
                   (単位:千円)
   顧客の名称または氏名        売上高     関係するセグメント名
  ㈱ケーズホールディングス           2,204,744  家電製品事業

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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
    前連結会計年度(自     2018年3月1日    至  2019年2月28日)
     該当事項はありません    。
    当連結会計年度(自     2019年3月1日    至  2020年2月29日)

     該当事項はありません    。
    【セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     該当事項はありません。
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     該当事項はありません。
   【関連当事者情報】

       関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

           議決権等
   会社等の    資本金又  事業の  の所有  関連当事    取引金   期末残
               取引の内
  種類 名称又は  所在地  は出資金  内容又  (被所  者との関    額(千  科目  高(千
               容
   氏名    (千円)  は職業  有)の割  係    円)   円)
           合(%)
  主要株
  主及び
  その近
  親者が
  議決権    大阪府       当社製品  製品の販
   真諭商㈱    80,000  卸売業   -     50,956  売掛金  17,084
  の過半    堺市       の販売  売
  数を所
  有して
  いる会
  社等
  (注) 1.取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
    2.真諭商株式会社は、当社の主要株主である深江節子氏(代表取締役社長を務めるEH株式会社名義を含む)及
   びその近親者が、議決権の過半数を保有している法人であります。
    3.取引条件及び取引条件の決定方針等
     独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件にて決定しております。
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        当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
           議決権等
   会社等の    資本金又  事業の  の所有  関連当事    取引金   期末残
               取引の内
  種類 名称又は  所在地  は出資金  内容又  (被所  者との関    額(千  科目  高(千
               容
   氏名    (千円)  は職業  有)の割  係    円)   円)
           合(%)
  主要株
  主及び
  その近
  親者が
   真諭商サ
  議決権    大阪府       当社製品  製品の販
   マーウッ    80,000  卸売業   -     45,062  売掛金  12,641
  の過半    堺市       の販売  売
   ド㈱
  数を所
  有して
  いる会
  社等
  (注) 1.取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
    2.真諭商サマーウッド株式会社は、当社の主要株主である深江節子氏(代表取締役社長を務めるEH株式会社名
   義を含む)及びその近親者が、議決権の過半数を保有している法人であります。
    3.取引条件及び取引条件の決定方針等
     独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件にて決定しております。
   (1株当たり情報)

     前連結会計年度          当連結会計年度

     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
     至 2019年2月28日)          至 2020年2月29日)
  1株当たり純資産額       744円46銭   1株当たり純資産額       723円61銭

             1株当たり当期純損失(△)
  1株当たり当期純利益       2円17銭          △15円32銭
   なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失(△)につ
  は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。          いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   (注)1.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度

           (自 2018年3月1日      (自 2019年3月1日
           至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  親会社株主に帰属する当期純利益又は

  親会社株主に帰属する当期純損失(△)
              18,940      △133,882
  (千円)
  普通株主に帰属しない金額(千円)            -      -
  普通株式に係る親会社株主に帰属する当
  期純利益又は普通株式に係る親会社株主            18,940      △133,882
  に帰属する当期純損失(△)(千円)
  期中平均株式数(株)           8,737,377      8,737,377
      2.役員向け株式交付信託が保有する当社株式を「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控
    除する自己株式に含めております(前連結会計年度264,331株、当連結会計年度264,331株)。
    また、「1株当たり当期純利益」又は「1株当たり当期純損失(△)」の算定上、期中平均株式数の計算に
    おいて控除する自己株式に含めております(前連結会計年度270,358株、当連結会計年度264,331株)。
   (重要な後発事象)

   該当事項はありません。
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
           当期首残高  当期末残高
   会社名    銘柄  発行年月日       利率(%)   担保  償還期限
           (千円)  (千円)
         2017年  30,000   -      2019年
  ツインバード工業㈱    第6回無担保社債           0.35  なし
         10月31日  (30,000)   -     10月31日
            30,000   -
   合計    -   -       -  -  -
           (30,000)   -
   (注)1.( )内は内書きで、1年以内償還予定額を記載しております。
   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
   1年以内    1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内
   (千円)    (千円)    (千円)    (千円)    (千円)
     -    -    -    -    -
   【借入金等明細表】

           当期首残高   当期末残高   平均利率
      区分              返済期限
            (千円)   (千円)   (%)
  短期借入金          1,500,000   1,100,000   0.4  -

  1年以内に返済予定の長期借入金          1,013,180   961,504   0.4  -

            169,248   114,005

  1年以内に返済予定のリース債務                -  -
  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)          2,000,146   1,587,000   0.6 2021年~2025年

  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)          433,736   345,475   - 2021年~2026年

  その他有利子負債           -   -  -  -

            5,116,310   4,107,985

      合計              -
   (注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配
    分しているため、記載しておりません。
   3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予
    定額は以下のとおりであります。
      1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内
       (千円)    (千円)    (千円)    (千円)
       601,160

  長期借入金          406,541    261,106    118,193
  リース債務      92,256    87,328    76,392    49,965

   【資産除去債務明細表】

    当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
   計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
   より記載を省略しております。
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  (2)【その他】
   1.当連結会計年度における四半期情報等
  (累計期間)       第1四半期    第2四半期    第3四半期   当連結会計年度
  売上高(千円)        2,626,018    5,864,052    8,229,237   12,159,089

  税金等調整前四半期純損失(△)
             △180,436    △377,951
         △229,341           △164,721
  (千円)
  親会社株主に帰属する四半期純損
         △163,874    △133,662    △272,731    △133,882
  失(△)(千円)
  1株当たり四半期純損失(△)
          △18.76    △15.30    △31.21    △15.32
  (円)
  (会計期間)       第1四半期    第2四半期    第3四半期    第4四半期

  1株当たり四半期純利益又は
  1株当たり四半期純損失(△)        △18.76    3.46   △15.92    15.89
  (円)
   2.決算日後の状況

     特記事項はありません。
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  2【財務諸表等】
  (1)【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
  資産の部
  流動資産
               758,546     907,271
   現金及び預金
               292,186     176,704
   受取手形
              2,204,656     2,379,417
   売掛金
              3,022,109     2,483,909
   商品及び製品
               303,985     309,782
   仕掛品
               307,697     292,751
   原材料及び貯蔵品
               36,050     45,018
   前払費用
               134,860     107,463
   未収入金
               137,182     48,081
   為替予約
               110,514     13,721
   その他
               △1,323     △6,396
   貸倒引当金
              7,306,465     6,757,726
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
              ※1 4,167,729     ※1 4,195,763
    建物
              △2,935,740     △3,011,158
    減価償却累計額
    建物(純額)          1,231,988     1,184,605
    構築物           186,059     186,059
              △158,591     △161,482
    減価償却累計額
    構築物(純額)           27,468     24,577
    機械及び装置           595,869     587,824
              △542,667     △541,289
    減価償却累計額
    機械及び装置(純額)           53,202     46,534
    車両運搬具           16,016     16,266
              △13,450     △12,417
    減価償却累計額
    車両運搬具(純額)           2,566     3,848
    金型           1,655,922     1,652,067
              △1,325,799     △1,461,297
    減価償却累計額
    金型(純額)          330,122     190,769
    工具、器具及び備品           519,153     509,068
              △431,104     △430,350
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品(純額)           88,049     78,717
              ※1 2,056,499     ※1 2,056,499
    土地
              1,471,452     1,379,558
    リース資産
              △1,205,129     △1,144,531
    減価償却累計額
    リース資産(純額)          266,323     235,026
                -     1,567
    建設仮勘定
              4,056,219     3,822,146
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               4,650     4,650
    借地権
               13,979     27,529
    ソフトウエア
               342,659     254,240
    リース資産
               8,677     8,682
    その他
               369,966     295,103
    無形固定資産合計
            74/95




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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
                      有価証券報告書
                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
   投資その他の資産
              ※1 520,362     ※1 431,424
    投資有価証券
               184,158     134,158
    関係会社株式
               74,040     137,233
    繰延税金資産
               62,596     81,218
    その他
               △779    △19,088
    貸倒引当金
               840,378     764,947
    投資その他の資産合計
              5,266,565     4,882,196
   固定資産合計
              12,573,031     11,639,923
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               191,414     203,335
   買掛金
              ※1 1,500,000     ※1 1,100,000
   短期借入金
               30,000      -
   1年内償還予定の社債
              ※1 1,013,180     ※1 961,504
   1年内返済予定の長期借入金
               168,180     113,385
   リース債務
               286,183     254,837
   未払金
               29,137     66,902
   未払費用
               16,629     21,579
   未払法人税等
                -    179,285
   未払消費税等
               7,739     10,038
   前受金
               28,640     58,711
   預り金
               51,188     49,354
   賞与引当金
                -     1,738
   株主優待引当金
               1,590     6,191
   製品補修対策引当金
               9,797     5,458
   その他
              3,333,681     3,032,321
   流動負債合計
  固定負債
              ※1 2,000,146     ※1 1,587,000
   長期借入金
               432,349     345,269
   リース債務
               114,468     171,458
   退職給付引当金
               28,320     38,880
   役員株式給付引当金
               20,100     20,100
   資産除去債務
               65,795     35,421
   その他
              2,661,179     2,198,129
   固定負債合計
              5,994,861     5,230,451
  負債合計
            75/95








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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
  純資産の部
  株主資本
              1,742,400     1,742,400
   資本金
   資本剰余金
              1,748,600     1,748,600
    資本準備金
               85,638     85,638
    その他資本剰余金
              1,834,238     1,834,238
    資本剰余金合計
   利益剰余金
    その他利益剰余金
              3,208,926     2,971,094
    繰越利益剰余金
              3,208,926     2,971,094
    利益剰余金合計
              △118,345     △118,345
   自己株式
              6,667,218     6,429,386
   株主資本合計
  評価・換算差額等
              △184,445     △62,570
   その他有価証券評価差額金
               95,396     42,656
   繰延ヘッジ損益
              △89,049     △19,914
   評価・換算差額等合計
              6,578,169     6,409,472
  純資産合計
              12,573,031     11,639,923
  負債純資産合計
            76/95













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   ②【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  売上高
              11,640,813     12,070,386
  製品売上高
               242     -
  商品売上高
              11,641,055     12,070,386
  売上高合計
  売上原価
  製品売上原価
              2,305,586     3,022,109
   製品期首たな卸高
              9,500,727     8,218,113
   当期製品製造原価
              11,806,313     11,240,222
   合計
              ※1 131,057     ※1 132,773
   他勘定振替高
              3,022,109     2,483,909
   製品期末たな卸高
              8,653,147     8,623,539
   製品売上原価
  商品売上原価
                91     -
   当期商品仕入高
                91     -
   合計
                91     -
   商品売上原価
              8,653,238     8,623,539
  売上原価合計
              2,987,816     3,446,846
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
               513,081     704,939
  荷造運搬費
               98,922     123,832
  製品補修費
               1,590     6,191
  製品補修対策引当金繰入額
               117,531     119,331
  広告宣伝費
               97,237     90,044
  役員報酬
               830,142     841,800
  給料及び手当
               75,127     85,507
  賞与
               29,783     28,770
  賞与引当金繰入額
               10,560     10,560
  役員株式給付引当金繰入額
               36,873     37,123
  退職給付費用
               169,706     161,988
  福利厚生費
               80,288     74,682
  旅費及び交通費
               193,760     194,569
  減価償却費
               8,439     11,375
  賃借料
               87,013     250,329
  研究開発費
               653     23,381
  貸倒引当金繰入額
               137,594     175,632
  業務委託費
                -     1,738
  株主優待引当金繰入額
               369,035     337,644
  その他
              2,857,340     3,279,444
  販売費及び一般管理費合計
               130,475     167,402
  営業利益
            77/95






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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月1日     (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)      至 2020年2月29日)
  営業外収益
               345     106
  受取利息
               7,668     9,149
  受取配当金
               20,057      -
  為替差益
               2,400     2,200
  業務受託料
                -     2,019
  保険解約返戻金
               17,201     15,637
  その他
               47,672     29,112
  営業外収益合計
  営業外費用
               21,047     22,143
  支払利息
               79,987     112,519
  売上割引
                -     3,672
  為替差損
               1,714     2,367
  その他
               102,749     140,703
  営業外費用合計
               75,398     55,811
  経常利益
  特別利益
              ※2 2,353
                     -
  固定資産売却益
               3,609      -
  投資有価証券売却益
               5,962      -
  特別利益合計
  特別損失
              ※3 4,631    ※3 17,178
  固定資産処分損
                -    211,915
  投資有価証券評価損
               805     2,090
  その他
               5,436     231,183
  特別損失合計
  税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)             75,924     △175,372
               14,179     3,490
  法人税、住民税及び事業税
               9,753      -
  過年度法人税等
               21,245     △40,049
  法人税等調整額
               45,178     △36,558
  法人税等合計
  当期純利益又は当期純損失(△)             30,745     △138,813
            78/95









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   製造原価明細書
           前事業年度       当事業年度
          (自 2018年3月1日       (自 2019年3月1日
            至 2019年2月28日)         至 2020年2月29日)
        注記      構成比       構成比
    区分      金額(千円)       金額(千円)
        番号      (%)       (%)
  Ⅰ.材料費
   期首材料棚卸高        393,122       294,076
           1,315,496       1,114,579
   当期材料仕入高
   合計
           1,708,619       1,408,656
   他勘定振替高     ※2    40,226       6,806
                  278,863
           294,076
   期末材料棚卸高
   材料費           14.4       13.6
           1,374,316       1,122,985
  Ⅱ.外注加工費         6,775,412   71.2    6,104,795   74.1
  Ⅲ.労務費
   給料手当        299,338       299,923
   賞与         37,460       37,607
   賞与引当金繰入額         12,386       11,521
   福利厚生費         55,122       56,082
            11,747       13,548
   退職給付費用
   労務費           4.4       5.1
           416,055       418,683
  Ⅳ.経費
   水道光熱費         16,919       15,830
   消耗品費         5,290       1,831
           342,786       272,705
   減価償却費
   修繕保守料         9,364       19,326
   研究開発費     ※3    382,052       168,558
           199,880       110,316
   その他
   経費        956,292   10.0    588,569   7.2
   総製造費用           100.0       100.0
           9,522,077       8,235,034
           303,554       303,985
   期首仕掛品棚卸高
   合計
           9,825,632       8,539,019
   他勘定振替高     ※4    20,918       11,123
           303,985       309,782
   期末仕掛品棚卸高
   当期製品製造原価        9,500,727       8,218,113
            79/95






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   (脚注)
      前事業年度          当事業年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
     至 2019年2月28日)          至 2020年2月29日)
   1.原価計算の方法           1.原価計算の方法
    標準原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末              同左
   に原価差額を調整して実際原価を算定しております。
  ※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。          ※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
   販売費及び一般管理費      23,190 千円   販売費及び一般管理費      5,423 千円
   有償支給受払差額      13,100    有償支給受払差額      1,947
   その他      3,935    その他      △564
    計      40,226     計      6,806
  ※3.研究開発費は、主として開発部門で発生した費用の          ※3.研究開発費は、主として開発部門で発生した費用の
   うち量産化した製品に対応するものであり、内訳は次          うち量産化した製品に対応するものであり、内訳は次
   のとおりであります。          のとおりであります。
   給料手当      170,140 千円   給料手当      81,172 千円
   賞与      22,023    賞与      10,194
   賞与引当金繰入額      7,422    賞与引当金繰入額      3,694
   退職給付費用      7,612    退職給付費用      3,775
   福利厚生費      34,110    福利厚生費      17,949
   水道光熱費      4,847    水道光熱費      2,418
   消耗品費      1,784    消耗品費      262
   減価償却費      18,285    減価償却費      7,324
   修繕保守料      11,051    修繕保守料      6,371
   試験研究費      64,981    試験研究費      21,322
   その他      39,792    その他      14,072
    計     382,052     計     168,558
   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費          一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
         469,154 千円         418,887 千円
  ※4.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。          ※4.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
   販売費及び一般管理費      6,190 千円   販売費及び一般管理費      5,831 千円
   有償支給受払差額      6,262    有償支給受払差額      △2,221
   その他      8,465    その他      7,514
    計      20,918     計      11,123
            80/95








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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                    (単位:千円)
              株主資本
           資本剰余金     利益剰余金
                その他利益剰
       資本金         余金    自己株式
           その他資本剰  資本剰余金合    利益剰余金合
         資本準備金
            余金  計    計
                繰越利益剰余
                金
  当期首残高     1,742,400  1,748,600   85,638  1,834,238  3,268,198  3,268,198  △118,345
  当期変動額
  剰余金の配当              △90,017  △90,017
  当期純利益又は当期純損失
                30,745  30,745
  (△)
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  - △59,271  △59,271   -
  当期末残高
       1,742,400  1,748,600   85,638  1,834,238  3,208,926  3,208,926  △118,345
       株主資本    評価・換算差額等

                純資産合計
         その他有価証  繰延ヘッジ損  評価・換算差
       株主資本合計
         券評価差額金   益  額等合計
  当期首残高
       6,726,490  △41,880  △68,483  △110,364  6,616,126
  当期変動額
  剰余金の配当     △90,017        △90,017
  当期純利益又は当期純損失
        30,745         30,745
  (△)
  株主資本以外の項目の当期変
         △142,565  163,879  21,314  21,314
  動額(純額)
  当期変動額合計      △59,271  △142,565  163,879  21,314  △37,956
  当期末残高
       6,667,218  △184,445  95,396  △89,049  6,578,169
            81/95









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                      有価証券報告書
    当事業年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
                    (単位:千円)
              株主資本
           資本剰余金     利益剰余金
                その他利益剰
       資本金         余金    自己株式
           その他資本剰  資本剰余金合    利益剰余金合
         資本準備金
            余金  計    計
                繰越利益剰余
                金
  当期首残高     1,742,400  1,748,600   85,638  1,834,238  3,208,926  3,208,926  △118,345
  当期変動額
  剰余金の配当              △99,018  △99,018
  当期純利益又は当期純損失
                △138,813  △138,813
  (△)
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  - △237,832  △237,832   -
  当期末残高     1,742,400  1,748,600   85,638  1,834,238  2,971,094  2,971,094  △118,345
       株主資本    評価・換算差額等

                純資産合計
         その他有価証  繰延ヘッジ損  評価・換算差
       株主資本合計
         券評価差額金   益  額等合計
  当期首残高     6,667,218  △184,445  95,396  △89,049  6,578,169
  当期変動額
  剰余金の配当     △99,018        △99,018
  当期純利益又は当期純損失
       △138,813        △138,813
  (△)
  株主資本以外の項目の当期変
          121,874  △52,740  69,134  69,134
  動額(純額)
  当期変動額合計     △237,832  121,874  △52,740  69,134  △168,697
  当期末残高     6,429,386  △62,570  42,656  △19,914  6,409,472
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   【注記事項】
   (重要な会計方針)
   1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式及び関連会社株式
     移動平均法による原価法
    (2)その他有価証券
     時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
     均法により算出)
     時価のないもの
     移動平均法による原価法
   2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
     時価法
   3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
    (1)製品・原材料・仕掛品
     総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
    (2)貯蔵品
     最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
   4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産(リース資産を除く)
     定率法
      ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
     得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
     主な耐用年数
        建物及び構築物  15~31年
        機械及び装置   7~11年
        金型       2年
    (2)無形固定資産(リース資産を除く)
     自社利用のソフトウエア
      社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法
    (3)リース資産
     所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
     自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
     リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
     なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、そ
     れ以外のものは零としております。
    (4)長期前払費用
     定額法
   5.引当金の計上基準
    (1)貸倒引当金
      債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権に
    ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
    (2)賞与引当金
      従業員に対して支給する賞与の支払にあてるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (3)製品補修対策引当金
      過去の売上製品の一部について、無償の点検修理に伴う損失見込額を計上しております。
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    (4)退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
    おります。
     ①退職給付見込額の期間帰属方法
      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
    は、給付算定式基準によっております。
     ②数理計算上の差異の費用処理方法
     数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
    数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      また、当社の執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
    す。
    (5)役員株式給付引当金
     株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付
    債務の見込額に基づき計上しております。
    (6)株主優待引当金
      株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しております。
   6.重要なヘッジ会計の方法
    (1)ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段…為替予約取引
       ヘッジ対象…外貨建取引
    (3)ヘッジ方針
       内規に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
    (4)ヘッジ有効性の評価
       為替相場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるためヘッジの有効性
    の判定は省略しております。
   7.その他財務諸表作成のための重要な事項
    (1)消費税等の会計処理
      消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (2)退職給付に係る会計処理
     退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれら
    の会計処理の方法と異なっております。
   (表示方法の変更)

   (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基
   準一部改正」という。)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
   示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更いたしました。
    この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」4,889千円は、投資その他の資産の
   「繰延税金資産」74,040千円に含めて表示しております。
    また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
   計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しており
   ます。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過
   的な取扱いに従って記載しておりません。
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   (追加情報)
   (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
   取締役 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)          に対する業績連動型株式報酬制度      に関する注記
   については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しており
   ます。
   (研究開発費の取り扱いの変更)

    研究開発費の取り扱いの変更に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を
   記載しておりますので、注記を省略しております。
   (株主優待引当金)

    株主優待引当金に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しており
   ますので、注記を省略しております
   (貸借対照表関係)

    ※1.担保提供資産及びこれに対応する債務
    (1)担保提供資産
           前事業年度      当事業年度
           (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  建物           1,115,538千円      1,181,936千円
  土地           1,930,507      1,930,507
  投資有価証券            97,992      58,604
     計        3,144,038      3,171,047
    (2)上記に対応する債務

           前事業年度      当事業年度
           (2019年2月28日)      (2020年2月29日)
  短期借入金           1,400,000千円      1,000,000千円
  1年内返済予定の長期借入金           812,960      787,082
  長期借入金           1,729,352      1,398,978
     計        3,942,312      3,186,060
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   (損益計算書関係)
    ※1.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
      前事業年度          当事業年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
     至 2019年2月28日)          至 2020年2月29日)
  販売費及び一般管理費        126,596千円          129,804千円
  その他        4,460          2,968
    計     131,057          132,773
    ※2.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

      前事業年度          当事業年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
      至 2019年2月28日)            至 2020年2月29日)
  建物        450千円          -千円
  金型        1,640           -
  リース資産        262          -
    計     2,353           -
    ※3.固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

      前事業年度          当事業年度
     (自 2018年3月1日          (自 2019年3月1日
     至 2019年2月28日)          至 2020年2月29日)
  建物        375千円          2,073千円
  機械及び装置         -          367
  車両運搬具        112          117
          818          4,898
  金型
  工具、器具及び備品         -          1,714
  リース資産        3,324          8,007
    計     4,631          17,178
   (有価証券関係)

    子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式134,158千円、前事業年度の貸借
   対照表計上額は子会社株式184,158千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
   て困難と認められることから、記載しておりません。
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   (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
    繰延税金資産
    退職給付引当金           34,867千円     52,226千円
    有形固定資産           28,482     32,589
    棚卸資産           17,063     23,582
    関係会社株式評価損           23,101     23,101
    その他有価証券評価差額金           56,519     19,367
    賞与引当金           15,591     15,033
    役員退職慰労引当金           13,189     8,924
    未払金           6,338     6,275
               5,409     5,409
    役員株式給付引当金
    未払事業税等           4,839     6,451
    税務上の繰越欠損金 (注)2           -     4,400
    未払費用           2,321     2,238
    株主優待引当金           -     529
    投資有価証券評価損            8     8
               10,035     20,528
     その他
    繰延税金資産小計           217,769     220,666
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                -     -
    (注)2
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                -    △64,318
    (注)1
    評価性引当額小計           △101,470     △64,318
    繰延税金資産合計
               116,298     156,348
    繰延税金負債

     為替予約           41,785     14,645
     短期外貨預金(ヘッジ)            -     4,038
                472     430
     その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計           42,257     19,114
    繰延税金資産(負債)の純額           74,040     137,233
    (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の減少であります。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    当事業年度(2020年2月29日)
        1年超   2年超   3年超   4年超
     1年以内             5年超   合計
       2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
  税務上の繰越

      4,400   -   -   -   -   - 4,400千円
  欠損金(注)
  評価性引当額    -   -   -   -   -   -  -

  繰延税金資産    4,400   -   -   -   -   - 4,400千円

  (注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
   2.税務上の繰越欠損金4,400千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,400千円を計上しており
   ます。当該繰延税金資産4,400千円は、親会社における税務上の繰越欠損金の残高4,400千円(法定実効税率を
   乗じた額)について認識したものであり、親会社の将来の利益計画の課税所得に基づき、回収可能と判断し評
   価性引当額を認識しておりません。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
              前事業年度     当事業年度

             (2019年2月28日)     (2020年2月29日)
    法定実効税率
               30.7%  税引前当期純損失のため、
    (調整)              記載を省略しております
    住民税均等割           11.9
    交際費等永久に損金に算入されない項目           12.4
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目           △0.6
    税効果未認識           △6.7
    法人税額の特別控除額           △1.5
    過年度法人税等           12.9
                0.4
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率           59.5
   ④ 【附属明細表】

   【有形固定資産等明細表】
               当期末減価
               償却累計額
      当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期末残高     当期償却額  差引当期末残
   資産の種類            又は償却累
      (千円)  (千円)  (千円)  (千円)     (千円)  高(千円)
               計額
               (千円)
  有形固定資産
                  77,255
  建物    4,167,729   29,978  1,944  4,195,763  3,011,158     1,184,605
  構築物     186,059   -  - 186,059  161,482   2,891  24,577
  機械及び装置     595,869   -  8,044  587,824  541,289   6,300  46,534
  車両運搬具     16,016  2,600  2,350  16,266  12,417  1,199  3,848
  金型    1,655,922   94,113  97,968  1,652,067  1,461,297   228,568  190,769
  工具、器具及び備品     519,153  11,573  21,658  509,068  430,350  19,191  78,717
  土地    2,056,499    -  - 2,056,499    -  - 2,056,499
  リース資産    1,471,452   62,349  154,243  1,379,558  1,144,531   85,633  235,026
  建設仮勘定     -  57,363  55,796  1,567   -  -  1,567
  有形固定資産計    10,668,702   257,979  342,006  10,584,675  6,762,528   421,039  3,822,146
  無形固定資産
  借地権     4,650   -  -  4,650   -  -  4,650
  ソフトウエア     122,744  22,006   - 144,750  117,221   8,456  27,529
                    254,240
  リース資産     595,631   3,564  36,236  562,959  308,718  55,746
  その他     8,677  1,687  1,682  8,682   -  -  8,682
  無形固定資産計    731,704  27,257  37,919  721,042  425,939  64,202  295,103
  長期前払費用     190,331   400  - 190,731  190,366   381  365
   (注)   当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
     (1)金型           新規投資             94,113千円
     (2)建設仮勘定        金型関連             57,363千円
     (3)リース資産(無形固定資産) システム関連           62,349千円
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   【引当金明細表】
              当期減少額

        当期首残高   当期増加額      当期末残高
    区分
              (千円)
        (千円)   (千円)      (千円)
  貸倒引当金       2,103   25,485   2,103   25,485

  賞与引当金       51,188   49,354   51,188   49,354

  株主優待引当金       -  1,738    -  1,738

  製品補修対策引当金       1,590   6,191   1,590   6,191

  役員株式給付引当金       28,320   10,560    -  38,880

   (注)貸倒引当金の「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
  (2)【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  (3)【その他】

   該当事項はありません。
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  第6【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       3月1日から2月末日まで
  定時株主総会       5月中

  基準日       2月末日

  剰余金の配当の基準日       8月31日、2月末日

  1単元の株式数       100株

  単元未満株式の買取り

         (特別口座)
  取扱場所      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
          三井住友信託銀行㈱ 証券代行部
         (特別口座)
  株主名簿管理人      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
          三井住友信託銀行㈱
  取次所           ──────
  買取手数料      株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

          当会社の公告方法は電子公告としております。ただし、事故その他やむ
         を得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
         日本経済新聞に掲載いたします。
  公告掲載方法
          なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレス
         は次のとおりであります。
          http://www.twinbird.jp/
  株主に対する特典        該当事項はありません。
   (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて
   募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権
   利を有しておりません。
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  第7【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】
   当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
  2【その他の参考情報】

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
    事業年度(第57期)(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)2019年5月30日関東財務局長に提出。
  (2)内部統制報告書及びその添付書類
    2019年5月30日関東財務局長に提出。
  (3)四半期報告書及び確認書
    第58期第1四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)2019年7月16日関東財務局長に提出。
    第58期第2四半期(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)2019年10月15日関東財務局長に提出。
    第58期第3四半期(自 2019年9月1日 至 2020年11月30日)2020年1月14日関東財務局長に提出。
  (4)臨時報告書
    2019年5月30日関東財務局長に提出。
    金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
   づく臨時報告書であります。
    2020年5月25日関東財務局長に提出。
    金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
   づく臨時報告書であります。
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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
                      有価証券報告書
  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                      有価証券報告書
       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年6月5日

  ツインバード工業株式会社

  取締役会 御中

           太陽有限責任監査法人

            指定有限責任社員

                公認会計士
                  須永 真樹    印
            業務執行社員
            指定有限責任社員

                公認会計士
                  藤本 浩巳    印
            業務執行社員
            指定有限責任社員

                公認会計士
                  丸田 力也    印
            業務執行社員
  <財務諸表監査>

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いるツインバード工業株式会社の2019年3月1日から2020年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
  結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
  結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
  は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
  し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ツイ
  ンバード工業株式会社及び連結子会社の2020年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
  成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                   ツインバード工業株式会社(E02017)
                      有価証券報告書
  <内部統制監査>
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ツインバード工業株式会社の
  2020年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  内部統制報告書に対する経営者の責任

   経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
   なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
  表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
  に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
  表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
  を求めている。
   内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
  めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
  に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
  について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、ツインバード工業株式会社が2020年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
  記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
  財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      有価証券報告書
         独立監査人の監査報告書
                   2020年6月5日

  ツインバード工業株式会社

  取締役会 御中

           太陽有限責任監査法人

            指定有限責任社員

                公認会計士
                  須永 真樹    印
            業務執行社員
            指定有限責任社員

                公認会計士
                  藤本 浩巳    印
            業務執行社員
            指定有限責任社員

                公認会計士
                  丸田 力也    印
            業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

  いるツインバード工業株式会社の2019年3月1日から2020年2月29日までの第58期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
  対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
  当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
  基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
  また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
  しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ツイン
  バード工業株式会社の2020年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
  において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年1月6日

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2022年4月25日

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