協立エアテック株式会社 有価証券報告書 第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 協立エアテック株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                   協立エアテック株式会社(E01431)
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  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項
  【提出先】       福岡財務支局長
  【提出日】       2020年3月27日
  【事業年度】       第49期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
  【会社名】       協立エアテック株式会社
  【英訳名】       KYORITSU  AIR TECH INC.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  久野 幸男
  【本店の所在の場所】       福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
  【電話番号】       092(947)6101
  【事務連絡者氏名】       財経部 次長  星野 辰夫
  【最寄りの連絡場所】       福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
  【電話番号】       092(947)6101
  【事務連絡者氏名】       財経部 次長  星野 辰夫
  【縦覧に供する場所】       協立エアテック株式会社 東京支店
         (東京都江戸川区松江7丁目6番9号)
         協立エアテック株式会社 名古屋支店
         (愛知県弥富市鮫ケ地3丁目73番地1)
         協立エアテック株式会社 大阪支店
         (大阪府東大阪市高井田27番2号)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
  (1)連結経営指標等
    回次    第45期   第46期   第47期   第48期   第49期

    決算年月    2015年12月   2016年12月   2017年12月   2018年12月   2019年12月

      (千円)  8,879,991   8,292,660   8,827,332   10,268,146   11,245,058

  売上高
      (千円)   739,659   605,737   713,743   917,051   985,122

  経常利益
  親会社株主に帰属す

      (千円)   626,790   437,927   469,437   638,732   661,812
  る当期純利益
      (千円)   588,578   359,857   564,639   590,554   670,769
  包括利益
      (千円)  4,740,298   5,004,947   5,474,308   5,975,878   6,508,971

  純資産額
      (千円)  9,720,300   10,046,827   10,746,286   11,891,090   12,397,178

  総資産額
      (円)   995.77   1,051.37   1,149.99   1,253.33   1,363.07

  1株当たり純資産額
  1株当たり当期純利

      (円)   129.67   91.99   98.61   134.04   138.67
  益
  潜在株式調整後1株

      (円)    -   -   -   -   -
  当たり当期純利益
      (%)   48.8   49.8   50.9   50.2   52.5
  自己資本比率
      (%)   13.9   9.0   9.0   11.2   10.6

  自己資本利益率
      (倍)   6.4   6.5   7.6   4.9   5.5

  株価収益率
  営業活動による
      (千円)   597,481   1,105,773   364,255   814,801   825,871
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
      (千円)   3,199  △931,680   △501,198   △109,708   △306,962
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
      (千円)  △129,592   △10,568  △108,098   △158,050   △158,587
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物
      (千円)  2,358,247   2,512,828   2,271,417   2,809,323   3,165,679
  の期末残高
      (人)   339   346   338   345   342
  従業員数
   (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.平均臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。
   4.(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計
    年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って
    適用した後の指標等となっております。
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  (2)提出会社の経営指標等
    回次    第45期   第46期   第47期   第48期   第49期

    決算年月    2015年12月   2016年12月   2017年12月   2018年12月   2019年12月

      (千円)  8,726,925   8,122,498   8,681,550   10,217,598   11,156,828

  売上高
      (千円)   717,541   568,848   690,168   924,012   952,119

  経常利益
      (千円)   607,488   410,092   452,790   646,484   631,275

  当期純利益
      (千円)  1,683,378   1,683,378   1,683,378   1,683,378   1,683,378

  資本金
      (株)  6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000

  発行済株式総数
      (千円)  4,840,647   5,145,709   5,555,506   6,075,873   6,596,401

  純資産額
      (千円)  9,594,294   9,900,152   10,562,788   11,758,246   12,249,224

  総資産額
      (円)  1,016.85   1,080.93   1,167.04   1,274.30   1,381.38

  1株当たり純資産額
         20.00   20.00   20.00   30.00   20.00

  1株当たり配当額
      (円)
  (うち1株当たり中
         (-)  (-)  (-)  (-)  (-)
  間配当額)
  1株当たり当期純利

      (円)   125.68   86.15   95.12   135.66   132.27
  益
  潜在株式調整後1株

      (円)    -   -   -   -   -
  当たり当期純利益
      (%)   50.5   52.0   52.6   51.7   53.9
  自己資本比率
      (%)   12.6   8.2   8.2   11.1   10.0

  自己資本利益率
      (倍)   6.6   6.9   7.9   4.8   5.8

  株価収益率
      (%)   15.9   23.2   21.0   22.1   15.1

  配当性向
      (人)   320   328   320   327   324

  従業員数
      (%)   166.9   124.5   159.1   145.2   172.0

  株主総利回り
  (比較指標:配当込
      (%)   (112.1 )  (112.4 )  (137.4 )  (115.5 )  (136.4 )
  みTOPIX)
      (円)   1,015   836   840   948   815
  最高株価
      (円)   474   492   586   582   643

  最低株価
   (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.平均臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。
   4.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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  2【沿革】
   年月          事項
  1971年2月   企業体制の整備と事業の発展のため、個人経営から株式会社組織に改め、福岡市八田町8番地に
     株式会社協立工業所(資本金3,000千円)を設立し、空調設備関連機材及び鉄鋼2次製品の設計・
     製作を開始。
  1973年6月   協立産業株式会社を設立。
  1975年12月   商号を株式会社協立に変更。
  1976年11月   福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4(現在地)に本社・工場を全面的に移転。
  1978年4月   東京営業所を開設。
  1979年7月   福岡営業所を開設。
  1980年5月   大阪営業所を開設。
  1984年11月   本社の隣接地に第2工場及び試験研究棟を建設。
  1985年10月   吹出口の製造販売を目的として、本社に隣接する工場を第3工場として取得。
  1987年1月   吹出口の製造を開始。
  1989年4月   本社事務棟を建設。
  1990年1月   商号を協立エアテック株式会社に変更し、同時に会社マークも変更。
  1990年1月   東京営業所、大阪営業所をそれぞれ支店に昇格。
  1990年3月   ファンコイルユニットの製造を目的とした第4工場を本社隣接地に建設。
  1992年1月   株式の額面金額10,000円を50円に変更するため、協立産業株式会社(形式上の存続会社)と合
     併。
  1992年4月   研究・開発体制の強化と試験設備の充実を図るため、技術研究所を第4工場敷地内に建設。
  1993年1月   空調ユニットシステムを開発し商品名「FASU」として製造販売を開始。
  1993年6月   日本証券業協会に株式を店頭登録。
  1997年9月   名古屋事務所を開設。
  1998年11月   鹿児島事務所を開設。
  1999年5月   仙台事務所を開設。
  2000年1月   株式会社トーキンが連結子会社となる。
  2001年4月   福岡営業所を九州支店として昇格。
  2001年6月   広島事務所を開設。
  2003年7月   24時間住宅用換気システムを開発し、製造販売を開始。
  2004年12月   日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
  2005年8月   常熟快風空調有限公司(中華人民共和国江蘇省常熟市)を設立。
  2006年8月   ISO9001の認証取得。
  2008年6月   丸光産業株式会社が連結子会社となる。
  2010年4月   証券市場の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場。
  2010年10月   証券市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。
  2010年12月   自己株式の消却により発行済株式総数が6,000,000株となる。
  2012年12月   群馬県伊勢崎市に関東工場を新設。
  2013年1月   連結子会社の株式会社トーキンを吸収合併し、名古屋事務所を名古屋支店として昇格。
  2013年7月   市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。
  2013年9月   販売子会社の株式会社マスクを設立。
  2017年2月   新名古屋工場及び新名古屋支店の用地を弥冨市鮫ケ地に取得・建設し営業を開始。
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  3【事業の内容】
   当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び関係会社5社(連結子会社1社・非連結子会社4社)によ
   り構成され、ビル空調、防災関連機器住宅向け24時間換気システムの製造販売を主な内容とした以下の事業活動を
   展開しております。
   (1)当社はビル空調・防災関連機器であるダンパー・吹出口・ファスユニット並びに住宅向けの全館空調システム・24
   時間換気システムの製造販売を主な事業内容としております。
   (2)連結子会社である常熟快風空調有限公司(中国)は、吹出口及びVAV・ファスユニットの製造販売を主な事業内
   容としております。
   なお、当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた
   め、セグメント別の記載は省略しております。
      事業の系統図は次のとおりであります。
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  4【関係会社の状況】
   連結子会社
               議決権の所有
   名称    住所   資本金  主要な事業内容       関係内容
               割合(%)
                  当社製品を製造、販売

           空調設備機器の製
  常熟快風空調有限公                している。
      中国江蘇省    US$711,000  造販売並びにアフ     100.0
  司                役員の兼任6名(うち
           ターサービス
                  当社従業員3名)
  5【従業員の状況】

  (1) 連結会社の状況
                  2019年12月31日現在
               従業員数(人)
      事業部門
                  179

  製造部門
                  33
  技術部門
                  111

  営業部門
                  19
  一般管理部門
                  342

      合計
   (注)1.従業員は就業人員であります。
   2.平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
   3.当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた
    め、セグメント別の記載は省略しております。
  (2) 提出会社の状況

                  2019年12月31日現在
   従業員数(人)     平均年令(才)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(千円)
     324     42.3     16.6     5,470

   (注)1.従業員は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
   2.平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
   3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
  (3) 労働組合の状況

    労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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  第2【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
   文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
   1.経営基本方針
    当社グループは「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類・社会の進歩発展に貢献すること」を経
  営の基本理念として掲げ「常にお客様を第一に考え、品質の満足のいく製品づくりを通じ、人にやさしい空気調和の
  システムづくりに貢献する。」を経営基本方針として社会に貢献し、グループ企業価値の向上を目指しております。
   2.目標とする経営指標

   当社グループは、安定的かつ持続的に企業価値を高めることを目指し、連結営業利益率10%及び連結株主資本
  利益率(ROE)10%を目標に取り組んでおります。
   3.中期的な会社の経営戦略

    当社グループは、独自の全館空調システム及び住宅用空調換気システム「Kankimaru」並びにふく射冷暖房システ
  ム「クール暖」の販売体制の充実を図り、主力製品のダンパー・吹出口と空調ユニットシステム、低炭素エコ素材
  「ル・エコ」や業務用厨房フード「ハイ・フード」の拡販と合わせ業績向上に邁進していく所存であります。
   4.経営戦略、経営環境及び対処すべき課題等

    今後のわが国経済につきましては、今後も企業収益や雇用・所得環境の景気回復が期待され、設備投資について
  も改善が見込まれますが、消費税増税や米中貿易摩擦による経済的な影響、為替相場や原油価格の動向による原材料
  費の上昇など懸念材料もあり、先行きは依然として不透明な状況が続くものと予想されます。
   このような状況のもと、当社グループにおきましては、経営環境や経営課題の変化に柔軟に対応できるよう経営の
  質を充実させ、競争力と収益力を強化し、業績向上に邁進していく所存であります。
    そのための対処として、グループ経営力の強化、海外事業戦略の拡充、代理店販売店網の拡充と、当社の基幹製
  品のダンパー・吹出口の    生産体制におきましては、人間とロボットの協業化を行うとともに、作業工数削減3.5工数
  (全工場)及び経費の低減活動を行ってまいります。
  2【事業等のリスク】

   有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
   可能性のある事項については、以下のようなものがあります。
   なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
   が判断したものであります。
   (1)経済情勢・需要変動等に係るリスク

    当社グループの製品需要は国内の経済情勢及び景気動向の影響を受けます。特に主要製品のダンパー及び
    吹出口は設備投資向けであるため、建設需要の動向、企業の設備投資動向の程度、並びに同業者間による受
    注獲得のための単価下落によって業績に影響を及ぼす可能性があります。
   (2)売掛債権等の貸倒れリスク
    当社グループは取引先の財務状態に応じた与信設定を行い、信用の状態を継続的に把握するなど、不良債
    権の発生防止に努めておりますが、取引先の売上等の動向によっては、売掛債権等の貸倒れのリスクが高ま
    る可能性があり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
   (3)原材料輸入価格及び為替相場の変動リスク
    当社グループの主要製品のうち吹出口の主材料はアルミであるため、アルミの国際相場の変動により仕入
    価格が変動する場合に業績に影響を及ぼす可能性があります。これらの仕入価格の高騰を回避するため海外
    調達を実施しておりますが、外貨建ての取引のため為替相場の変動により、損益に影響を及ぼす可能性があ
    ります。
   (4)海外での事業展開に係るリスク
    当社グループでは海外事業展開を図っております。海外市場での事業には予期しない法律や規則の変更、
    経済的変更、社会的混乱等のリスクが存在するため、これらの事象が生じた場合には、当社グループの業績
    と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
   (5)製品の品質
    当社グループでは製品に欠陥が生じないよう品質基準書をはじめとする品質の標準を定め生産を行ってお
    ります。また、欠陥による損害賠償等が発生した場合に備え、生産物賠償責任保険に加入し業績への影響を
    最小限に抑える手段を講じております。しかし製品の欠陥によるクレームに対処すべく製品保証、補修工事
    などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  (1) 経営成績等の状況の概要
    当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
  下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
   ①経営成績の状況

    当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策などの効果を背景に全体的な景気は穏やかな
   回復傾向となり設備投資の増加や雇用環境の改善の動きがみられました。また、国外では、米中の経済摩擦や英国
   のEU離脱問題など世界経済に与える影響については不透明な状況で推移しました。
    当社グループが関連いたします建設市場におきましては、復興関連事業や2020年のオリンピック・パラリンピッ
   クの建設需要で公共投資及び民間設備投資は堅調に推移しておりますが、労働者不足の問題、労務費や材料費など
   の上昇の影響で、受注環境は厳しい状況で推移しました。
    また、住宅投資につきましては、政府による各種施策が継続的に行われ、住宅ローンも引き続き低金利の状況で
   住宅取得環境は良好な状況が続いておりますが、消費税増税の影響もあり新設住宅着工戸数は全体として減少傾向
   で推移しました。
    このような経営環境のもと当社グループは、当初売上目標達成と利益確保を最重要課題とした受注活動に取組ん
   でまいりました。
    ビル設備部門におきましては、2020年のオリンピック・パラリンピックを控えて首都圏に於いて都市再開発案件
   やリニューアル案件、生産設備への投資など増加傾向が続いておりますが、価格競争の激化もあり厳しい受注環境
   のなか、当社の主力製品であるダンパー・吹出口・VAVを含むシステム機器の販売を重点に営業活動を行ってま
   いりました。
    一方で住宅設備部門の当社独自の全館空調システム、住宅用空調換気システム「Kankimaru」、ふく射冷暖房シス
   テム「クール暖」、IH調理器専用排気システム「スリムハイキⅡ」、セントラル浄水器「JM3」では、消費税
   増税などの影響で一時的に新規住宅着工戸数が減少で推移するなか既存顧客を中心とした受注の確保や1件当たりの
   受注金額の増額を行い、前連結会計年度に比べ売上高が4億87百万円の増加となりました。
    グループ全体では当連結会計年度の売上高は112億45百万円(前連結会計年度比9.5%増)となりました。
    売上高を主な製品別で見ますと、ビル設備部門のダンパー36億17百万円(前連結会計年度比5.9%増)、吹出口25
   億4百万円(前連結会計年度比1.6%増)、ファスユニット85百万円(前連結会計年度比21.6%減)、住宅設備部門
   の全館空調システム・24時間換気システムなど33億92百万円(前連結会計年度比16.8%増)となりました。
    一方利益面におきましては、不採算案件の見直しや高付加価値製品の販売に重点をおいた営業活動で利益の確保
   を行ってまいりました。また、工場原材料の海外調達による変動費の抑制、労務費や製造経費の徹底したコスト削
   減、作業工数低減活動により製造原価の低減に寄与したことで、最終的には売上原価率は71.6%(前連結会計年度
   70.7%)となりました。
    販売費及び一般管理費におきましては、現在全社挙げてのコスト削減を目指して毎月経費分析をおこなうととも
   に経費の低減活動をおこなってまいりました。
    その結果、営業利益は9億51百万円(前連結会計年度比9.2%増)、経常利益は9億85百万円(前連結会計年度比
   7.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は6億61百万円(前連結会計年度比3.6%増)となりました。
    なお、当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた
   め、セグメント別の記載は省略しております。
  ②財政状態の状況

    総資産は、前連結会計年度に比べ5億6百万円増加し、123億97百万円となりました。主として、現金及び預金、
   建物及び構築物並びに機械装置及び運搬具の増加、電子記録債権の減少によるものです。
    負債は、前連結会計年度に比べ27百万円減少し、58億88百万円となりました。主として支払手形及び買掛金並び
   に未払法人税等の減少、電子記録債務の増加によるものです。
    純資産は、前連結会計年度に比べ5億33百万円増加し、65億8百万円となりました。主として利益剰余金の増加
   及び配当金の支払いによるものです。
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  ③ キャッシュ・フローの状況
    当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度に比べ3億56百万円
   増加し31億65百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

   営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して11百万円増加して8億25百万円となりました。これは、
   主に税金等調整前当期純利益の増加、売上債権及び未払金の減少及び法人税等の支払いによるものです。
   (投資活動によるキャッシュ・フロー)
   投資活動による資金の収支は前連結会計年度1億9百万円の支出でしたが当連結会計年度は3億6百万円の支出
   となりました。これは主に投資有価証券の取得及び有形固定資産の取得並びに無形固定資産の取得による支出によ
   るものです。
  (財務活動によるキャッシュ・フロー)
   財務活動による資金の収支は前連結会計年度1億58百万円の支出でした。当連結会計年度も1億58百万円の支出
   となりました。これは主にリース債務及び配当金の支払いによるものです。
   ④生産、受注及び販売の実績

    当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、生
   産、受注及び販売の状況につきましては、セグメント別に代えて製品・商品区分別に記載しております。
  a. 生産実績
              当連結会計年度
             (自 2019年1月1日
              至 2019年12月31日)
    製品区分の名称
            金額(千円)       前年同期比(%)
  ビル用

  ダンパー          3,525,281       98.4

  吹出口          2,544,826       102.5

  ファスユニット等           55,395       66.6

     小計        6,125,503       99.6

  住宅用

  全館空調システム・24時間換気システ
            3,071,880       321.9
  ム等
            3,071,880
     小計               321.9
     合計        9,197,384       129.5

   (注)1.金額は、販売価格にて記載しております。
   2.上記金額には消費税等は含まれておりません。
  b. 商品仕入実績

              当連結会計年度
             (自 2019年1月1日
              至 2019年12月31日)
    製品区分の名称
            金額(千円)       前年同期比(%)
  吹出口

  (ガラリ、パンカー、その他)          1,761,414       65.6
     小計        1,761,414       65.6

     合計        1,761,414       65.6

   (注)1.金額は、仕入価格にて記載しております。
   2.上記金額には消費税等は含まれておりません。
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  c.受注実績
    当社グループは、業務用においては受注生産方式であり、住宅用においては基本は見込み生産で一部特注品につ
   いては受注生産を行っておりますが、期中に数量・金額の変動や失注があるため販売実績と整合する受注及び受注
   残高が表示できないため、受注実績は記載を省略しております。
   d.販売実績

              当連結会計年度
             (自 2019年1月1日
              至 2019年12月31日)
    製品区分の名称
           金額(千円)      前年同期比(%)
  製品

  ビル用

   ダンパー          3,617,167      105.9

   吹出口          2,504,790      101.6

   ファスユニット等           85,517      78.4

     小計        6,207,475      103.6

  住宅用

   全館空調システム・24時間換気シ
             3,392,343      116.8
   ステム等
     小計         3,392,343      116.8
     製品計         9,599,818      107.9

  商品

   吹出口

  (ガラリ、パンカー、その他)           1,645,239      119.8

    商品計         1,645,239      119.8

     合計        11,245,058      109.5

   (注)1.金額は、販売価格にて記載しております。
   2.最近2連結会計年度の主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ
    ります。
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
      相手先
          至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
         金額(千円)   割合(%)   金額(千円)   割合(%)
    住友商事マシネックス㈱        1,721,644        16.8      2,061,098        18.3

    ㈱桧家住宅        1,272,625        12.4      1,631,452        14.5

   3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
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  (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
   経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
   なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
  ① 重要な会計方針及び見積り

   当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
   ます。なお、個々の重要な会計方針及び見積りについては、「第5〔経理の状況〕〔連結財務諸表作成のための基
   本となる重要な事項〕」に記載のとおりであります。
   連結財務諸表の作成にあたり、過去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられるさまざま
   な要因を考慮した見積りが含まれていますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積り
   と異なる場合があります。
  ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

   a.経営成績等に関する分析
   ・財政状態
   当連結会計年度末の財政状態につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」に記載の
   とおりであります。
   ・経営成績

   当連結会計年度の経営成績につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載のと
   おりであります。
  b. 経営成績等に重要な影響を与える要因について

   当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 2事業等のリスク」に
   記載のとおりであります。
  c.資本の財源及び資金の流動性についての分析

   当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッ
   シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
   当社グループは、企業価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な研究開発、設備投資、運転資
   金など事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針としております。
   当社グループの資本の財源は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで生み出した資金を源泉とし、所要資金
   につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。
  d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

   当社グループは、経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、
   安定的かつ持続的に企業価値を高めることを目指し、連結営業利益率10%及び連結株主資本利益率(ROE)10%
   を目標に取り組んでおります。
   当連結会計年度は、国内で材料など仕入価格及び販売費の上昇などにより製造原価及び販管費が上がったこと
   で、売上高営業利益率8.5%(前連結会計年度比△0.0%)ROEは10.6%(前連結会計年度比△0.6%)となりまし
   た。引き続き当該指標の改善に努めてまいります。
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  4【経営上の重要な契約等】
   該当事項はありません。
  5【研究開発活動】

   当社グループでは、新規技術開発と既存製品の改良・コストダウンを行い、受注拡大と収益性の改善に努めてまいり
  ました。
  (技術開発)

  ビル用設備機器としてはVAVシステムに使用できる現地調整用の小型設定器を開発し、2019年から販売を開始し
  ました。現地における試運転やメンテナンスを効率よく行うことが出来る新製品です。
  住宅設備機器としては2019年から新型全熱交換器の販売を開始し、応用製品として新型顕熱交換器を開発中であ
  り、2020年から販売を開始します。
  従来品より熱交換効率をアップし、施工性、メンテナンス性を向上できる新製品です。
  これらの製品により各種バリエーション対応が可能となり、今後の受注拡大が見込まれます。
  (既存製品の改良・コストダウン)

  ビル用設備機器として風量調整ダンパー用共板式角丸フランジの改良、吹出口用接続ネック・シャッター連結金具
  の工法改良等を行い、標準製品の改良とコストダウンを実現いたしました。
  その結果、次期の見通しとして、年間で約4万円のコストダウンが可能になりました。
   研究開発活動の成果である新製品、新技術に関しては、産業財産権の取得を積極的に行い、経営資源として活用して

  おります。当連結会計年度末の当社グループの産業財産権数は国内外で192件です。(出願済・権利有効の件数。期間
  満了・途中放棄は含まない。)
   なお、当連結会計年度の研究開発費は       46百万円 となっております。
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  第3【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】
    当連結会計年度における設備投資額は総額        295 百万円であります。その主なものは、技術棟の新設、新規設備等
   の購入であります。
    なお、当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた
   め、セグメント別の記載は省略しております。
  2【主要な設備の状況】

   2019年12月31日現在における当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
  (1) 提出会社
             帳簿価額
   事業所名                  従業員数
     設備の内容
        建物及び構  機械装置及
  (所在地)          土地(千円)  リース資産  その他    (人)
        築物  び運搬具        合計(千円)
            (面積㎡)  (千円)  (千円)
        (千円)  (千円)
  本社           54,338
     会社統括    69,826  43,874    10,794  10,360  189,194  77
  (福岡県糟屋郡)           (3,570)
  第1工場           262,440
     ダンパー製造    44,556  18,835     -  1,729  327,561  32
  (福岡県糟屋郡)
            (8,914)
  第2工場           276,065
     加工センター
        16,644  79,185     -  11 371,906  16
  (福岡県糟屋郡)           (6,415)
  第3工場
     ダンパー、24時間        51,415
         9,713  20,248     -  253  81,631  19
  (福岡県糟屋郡)   換気システム製造        (3,378)
  第4工場           171,825
     吹出口製造    36,479  33,210     -  1,663  243,178  38
  (福岡県糟屋郡)           (6,577)
  名古屋工場・支店           541,759
     吹出口製造
        608,079  183,547     -  1,045 1,334,433   36
  (愛知県弥富市)          (16,207)
  関東工場
             219,030
  (群馬県伊勢崎
     ダンパー製造   123,788  35,037     -  63 377,920  14
            (6,584)
  市)
  技術研究所           86,675
     研究開発   138,848  2,125     -  8,112  235,762  29
  (福岡県糟屋郡)
            (2,944)
  東京支店他
             226,171
  1支店・1工場   その他設備    84,975  4,134     -  2,354  317,637  63
            (2,328)
  4事務所
    (2)在外子会社

               帳簿価額
      事業所名              従業員数
   会社名      設備の内容       土地
           建物及び構  機械装置及
      (所在地)           その他  合計  (人)
           築物  び運搬具  (千円)
                 (千円)  (千円)
           (千円)  (千円)
               (面積㎡)
         吹出口製造
      本社工場           -
  常熟快風空調有限公司       ファスユニット    -  6,688    620 7,308  18
      (中国江蘇省)          (-)
        製造
    (注)1.帳簿価額の「その他」は、工具、器具及び備品であります。
         なお、金額には消費税等は含まれておりません。
       2.現在休止中の主要な設備はありません。
   3.常熟快風空調有限公司の従業員数には、提出会社からの出向者が2名含まれております。
  3【設備の新設、除却等の計画】

   重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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  第4【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)
  普通株式                20,663,400

      計            20,663,400

   ②【発行済株式】

               上場金融商品取引所名
     事業年度末現在発行数(株)     提出日現在発行数(株)
   種類            又は登録認可金融商品     内容
     (2019年12月31日)     (2020年3月27日)
               取引業協会名
               ㈱東京証券取引所
                    単元株式数
                JASDAQ
       6,000,000     6,000,000
  普通株式                 は100株であり
               (スタンダード)    ます。
       6,000,000     6,000,000     -    -
   計
  (2)【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
    該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
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  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
       該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式総   発行済株式総
           資本金増減額   資本金残高   資本準備金増   資本準備金残
   年月日   数増減数   数残高
           (千円)   (千円)  減額(千円)   高(千円)
      (千株)   (千株)
  2010年12月1日
       △803   6,000   - 1,683,378    -  639,458
   (注)
   (注) 2010年12月1日付の自己株式の消却により、発行済株式総数が803,980株減少しております。
  (5)【所有者別状況】

                  2019年12月31日現在
         株式の状況(1単元の株式数     100株)
                    単元未満株
  区分           外国法人等       式の状況
    政府及び地    金融商品取  その他の法
      金融機関          個人その他   計 (株)
    方公共団体    引業者  人
            個人以外  個人
  株主数(人)    -  8  20  28  13  -  1,850  1,919  -
  所有株式数
     - 11,169  645  4,107  368  - 43,701  59,990  1,000
  (単元)
  所有株式数の
     -  18.62  1.08  6.85  0.61  -  72.84  100.00  -
  割合(%)
   (注)1.自己株式    1,224,780株は「個人その他」に12,247単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載して
    おります。
   2.上記「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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  (6)【大株主の状況】
                  2019年12月31日現在
                  発行済株式(自己
                  株式を除く。)の
                所有株式数
                  総数に対する所有
   氏名又は名称       住所
                (千株)
                  株式数の割合
                  (%)
       福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034-4         650   13.63

  協立エアテック社員持株会
                 508   10.66
  久野幸男     福岡県糟屋郡篠栗町
       東京都中央区築地7-18-24         370   7.76

  住友生命保険相互会社
       福岡市博多区博多駅前3-1-1         237   4.98

  ㈱西日本シティ銀行
       福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034-4         237   4.98

  協立エアテック協栄会
       福岡市中央区天神2-13-1         234   4.91

  ㈱福岡銀行
  第一生命保険㈱     東京都千代田区有楽町1-13-1         158   3.32

       福岡市博多区博多駅前3-19-8         144   3.03

  ㈱南陽
  福岡商事㈱     福岡市中央区大名2-2-26         118   2.48

                 78   1.65

  徳永研介     兵庫県西宮市
            ―      2,741    57.40

    計
   (注) 上記のほか、自己株式が1,224千株あります。
  (7)【議決権の状況】

   ①【発行済株式】
                  2019年12月31日現在
          株式数(株)    議決権の数(個)
     区分              内容
             -    -    -

  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)           -    -    -
  議決権制限株式(その他)           -    -    -

         (自己株保有株式)
  完全議決権株式(自己株式等)              -    -
           1,224,700
         普通株式
  完全議決権株式(その他)         4,774,300    47,743     -
         普通株式
            1,000    -    -
  単元未満株式       普通株式
           6,000,000     -    -
  発行済株式総数
             -   47,743     -
  総株主の議決権
   (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数5個)含ま
    れております。
   2.「単元未満株式」の中には、当社所有自己株式80株が含まれております。
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   ②【自己株式等】
                  2019年12月31日現在
                  発行済株式総数に
         自己名義所有株   他人名義所有株   所有株式数の合
  所有者の氏名又
                  対する所有株式数
      所有者の住所
         式数(株)   式数(株)   計(株)
  は名称
                  の割合(%)
  (自己保有株式)
     福岡県糟屋郡篠栗
          1,224,700    -  1,224,700    20.41
  協立エアテック株
     町大字和田1034-4
  式会社
       -   1,224,700    -  1,224,700    20.41
   計
  2【自己株式の取得等の状況】

  【株式の種類等】 普通株式
  (1)【株主総会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。
  (2)【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
  (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           当事業年度       当期間
      区分
            処分価額の総額      処分価額の総額
          株式数(株)      株式数(株)
             (千円)      (千円)
  引き受ける者の募集を行った取得自己株式         -   -   -   -
  消却の処分を行った取得自己株式         -   -   -   -

  合併、株式交換、会社分割に係る移転を
           -   -   -   -
  行った取得自己株式
  その他(譲渡制限付株式報酬制度による自
           7,200   5,364    -   -
  己株式の処分)
  保有自己株式数        1,224,780    -  1,224,780    -
    (注)(1)当期間における保有自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
    取りによる株式数は含めておりません。
    (2)当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分)は、2019年5月7日に実
    施した取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての
    自己株式の処分であります。
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  3【配当政策】
   当社は、企業価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な研究開発、設備投資、運転資金など
   成長への投資を第一優先とし、そのための内部保留を確保し、その後の余剰資金につきましてはキャッシュ・フ
   ローも勘案の上、可能な限り株主の皆様に還元いたします。毎年の配当につきましては、必要とする内部保留の
   レベルにもよりますが、安定的、継続的な還元の充実を図っていく所存であります              。
   毎事業年度における配当の回数については、定時株主総会にて1回もしくは中間配当を含めた2回を基本的な方
   針としております。期末配当の決定機関は、株主総会でありますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間
   配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
   また、当期の剰余金の配当につきましては、1株当たり普通配当20円の配当を実施しております。
   なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
           配当金の総額    1株当たり配当額

       決議年月日
           (千円)    (円)
      2020年3月26日
           95,504    20.0
      定時株主総会決議
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  4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
   ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当社では、コーポレート・ガバナンスが企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の
   規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことが出来ない重要事項として考
   えております。
   今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく
   所存であります。
   ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
   当社は、原則月1回開催される取締役会、適宜開催される監査役会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応
   じて経営組織や制度の改革を進めております。
   当社の取締役会は取締役4名(うち1名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)が出席し、法
   令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
   なお、取締役会の議長は代表取締役社長久野幸男であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載して
   おります。
   当社は、事業規模や人員数などに鑑み、監査役制度を採用しております。監査役会は取締役の業務執行の監査
   を行うため、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監
   査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役松本孝明であります。監査役会の構成
   員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
   監査役監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調
   査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
   以上のことから、当社はコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切
   であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
    当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。

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   ③企業統治に関するその他の事項
    当社の内部統制にシステムについては、以下のとおり「内部統制に係る体制整備の基本方針」を定め、必要に
   応じ改善を行っております。
     ア.取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    ・法令遵守(コンプライアンス)は経営の最重要課題と位置づけ、経営理念にその思想を謳い、諸規定に
    反映させ、社内徹底を図ることにより、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するものであることを
    確保する。
      ・社長室にコンプライアンス担当部署を設け、担当の取締役がこの運営にあたり、社内コンプライアンス
    体制の整備に努める。
      ・取締役と監査役の意見交換を積極的に行い、役割をわきまえた上で意思の疎通を図る。
      ・取締役は、使用人の模範となるべく自己研鑽に励み、機会を捉えコンプライアンスの意義を説いてい
    く。
      ・内部監査部門は、コンプライアンスの状況について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会に
    報告する。
     イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
      ・文書の整理保管、保存期間及び廃棄に関するルールを定めた「文書管理規程」を見直し、近時の環境に
    則したものに改め、社内に周知徹底を図り、適正な保存及び管理を行う。
      ・株主総会議事録、取締役会議事録については、管理本部総務部が主管し、その他取締役の職務執行に関
    する議事録等の情報は、主催した本部で保存、管理するものとする。
    ウ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
      ・リスク管理は経営の重要課題と捉え、基本方針を定める。
      ・部署ごとにリスクの洗い出しを行い、具体的な対処方法を検討・立案し、取締役会において評価し、そ
    の方策を「リスク管理規程」として収め、部署内に周知徹底することにより、リスク管理を行ってい
    く。
      ・内部監査部門は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
     エ.取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      ・取締役会は経営計画を策定し、代表取締役は取締役以下の業務担当取締役並びに役職員の業務活動を統
    括する。
      ・毎月開催の取締役会の席上で、取締役による職務執行状況の報告をし、他の取締役からの質疑により緊
    張感を保つ。
     オ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
      ・親会社の取締役が、子会社の主要な業務執行取締役を兼ねているので、親会社の取締役を通じ、企業集
    団としての業務の適正化を確保していく。
      ・子会社の取締役は、親会社の取締役会に出席し、業務の状況について報告する。
      ・子会社の取締役は、親会社の取締役会において、各取締役から業務の状況について報告を受け、質疑に
    より進捗状況を確認する。
      ・子会社の取締役は、親会社の取締役会で決定されたことは、子会社の環境に合わせて、社内徹底を図
    る。
      ・子会社も適宜、親会社の監査役及び内部監査部門による監査を受ける。
    カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項
      ・監査役から要望があれば、監査室要員として延滞なく配置する。
    キ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
      ・監査役室の要員の任命・異動・考課等処遇については、予め常勤監査役の同意を求める。
    ク.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
      ・会社法第357条「取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したと
    きは、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならない。」の主旨を、取締役会を通じて徹底す
    る。
      ・常勤監査役は取締役会ほか重要な会議に出席すること、並びに重要書類の閲覧等を通して積極的に情報
    を収集する。
      ・常勤監査役は、日常的に大半の役員、使用人と会話が可能であり、このような場を通しても情報の収集
    に努める。
      ・常勤監査役は、社長室内部監査部門と連携を密にし、情報収集に努め、併せて監査指導にあたる。
    ケ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      ・取締役会における「監査役の意見・報告」の時間は、今後も確保し、積極的な監査役の発言を促す。
      ・監査役の重要な会議、委員会への出席、主要な稟議書の回付等の制度は遵守する。
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   ④内部管理体制の整備・運用状況
   ア.内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況等
     当社の組織は、製造部門(生産本部)、技術部門(開発事業本部)、営業部門(営業本部・住宅設備部
    門)、管理部門(管理本部)、経営企画室と分かれており、さらに社長直轄の独立組織として内部監査室を設
    置しております。この内部監査室を設置することにより、各部門間の内部牽制及び内部管理機能の強化を図る
    とともに、法令・社内規程の遵守状況等につき、内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽制の有効性確保の
    ため、具体的な助言・勧告を行っております。
     なお、当社の社内規程としては組織的な牽制が十分機能するように設計された組織規程、職務分掌規程、職
    務権限規程等を定めております。
   イ.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
     内部管理体制の充実を図るため、内部監査室が中心となり、社内規程の見直し・業務改善の施策の実施に向
    け取り組んでおります。また、各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行うと共に、取締役会、監査役
    会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営に努めております。
   ⑤業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との責任限定契約の内容

    当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、当社と業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との
   間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる規程を設けております。当社は、当該定款規
   程により、社外取締役植田正敬及び社外監査役長伸幸、加藤久との間で責任限定契約を結んでおります。当該契
   約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
   ⑥取締役の定数

    当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
   ⑦取締役の選任の決議要件

    当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
   が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票
   によらない旨も定款に定めております。
   ⑧取締役会への権限委譲の内容

   当社定款において、次のように取締役会への権限委譲を定めております。
   ア.自己株式取得の決定機関
    当社は自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等
    により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した
    機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
   イ.取締役の責任免除の決定機関

    当社は、取締役の責任免除について、会社法第423条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
    (取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
    とができる旨を定款に定めております。これは取締役が期待された役割を十分発揮できるよう、取締役の責
    任を軽減するためであります。
   ウ.監査役の責任免除の決定機関

    当社は、監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
    (監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
    とができる旨を定款に定めております。これは監査役が期待された役割を十分発揮できるよう、監査役の責
    任を軽減するためであります。
   エ.中間配当の決定機関

    当社は、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて
    おります。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
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   ⑨特別決議要件の変更
    当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株                  主
   の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
   ます。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
   しております。
  (2)【役員の状況】

   ① 役員一覧
   男性  7名 女性   -名 (役員のうち女性の比率     -%)
                    所有株式数
    役職名    氏名   生年月日      略歴    任期
                    (百株)
            1971年3月  当社入社
            1986年1月  当社技術部長
            1990年3月  当社取締役 技術部長
            1994年3月  当社常務取締役 技術部長
            2001年2月  当社代表取締役常務 技術本部長
   取締役社長
              兼管理部長
       久野 幸男  1951年7月1日  生         5,089
                   ※2
   (代表取締役)
            2001年4月
              当社代表取締役社長(現任)
            2005年8月  常熟快風空調有限公司董事長(現
              任)
            2013年9月  株式会社マスク代表取締役社長
              (現任)
            2000年1月  当社入社
            2005年6月  当社東京支店支店長
            2010年3月  当社取締役営業統括本部本部長
    取締役
       宮田 正昭  1953年1月30日  生   (現任)       202
                   ※2
   営業統括本部本部長
            2013年9月  株式会社マスク取締役(現任)
            2016年1月  常熟快風空調有限公司董事(現
              任)
            2011年4月  当社入社
    取締役         2011年7月  当社ES・C部部長
       柿原 秀規  1956年6月16日  生          162
                   ※2
   技術本部本部長         2017年3月  当社取締役 技術本部本部長
              (現任)
            2001年6月  公認会計士登録
            2007年8月  植田公認会計士事務所代表(現
    取締役   植田 正敬  1970年1月16日  生   任)       -
                   ※2
            2012年3月  当社社外取締役(現任)
            2020年1月  UKK税理士法人代表(現任)
            1981年4月  当社入社
            2011年3月
              当社監査役(現任)
   常勤監査役    松本 孝明  1958年10月10日  生 2011年5月  常熟快風空調有限公司監事(現
                     175
                   ※1
              任)
            2013年9月
              株式会社マスク監査役(現任)
            1994年3月  加藤合同国際特許事務所代表(現
    監査役   加藤 久  1954年4月29日  生   任)
                     -
                   ※1
            2001年3月  当社社外監査役(現任)
            1979年9月  公認会計士登録
            1986年7月  税理士登録
            1987年2月  長公認会計士事務所代表(現任)
    監査役   長 伸幸  1953年9月19日  生          46
                   ※3
            1989年6月  株式会社財産マネジメント代表取
              締役(現任)
            2002年3月  当社社外監査役(現任)
                   計  5,674
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   (注)1.2020年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
   2.2020年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
   3.2019年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
   4.取締役植田正敬は、社外取締役であります。
   5.監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。
   6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
    2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                   所有株式数
    氏名   生年月日       略歴
                   (百株)
         1978年3月  公認会計士登録
         1978年8月  衣目公認会計士事務所代表
         1978年10月  税理士登録
    衣目 修三    1949年10月26日生               -
         2015年6月  ゼット株式会社社外取締役就任(現任)
         2015年6月  株式会社ケーイーシー相談役就任(現任)
         1988年8月  当社入社
         2013年1月  当社管理本部総務部長就任
    中村 茂紀    1956年9月11日生               150
         2015年4月  当社管理本部部長就任(現任)
     (注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
        2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。
   ② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
    当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。当社と社外監査役長 
   伸幸氏との間には、2019年12月31日現在当社普通株式を4千6百株所有しております。また、長伸幸氏が所属する
   長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間
   には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。
    社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いておりま
   す。
    社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たして
   おります。
    当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの
   はありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。
    当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当
   社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しており
   ます。
   ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係
    社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役
   会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
    社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況に
   ついての報告を受け意見交換を行っております。
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  (3)【監査の状況】
   ①監査役監査の状況
    監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、取
   締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取締役会には
   原則として監査役全員が出席しており、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。
    なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役が、監査役の監査を行うことにより業務の
   適正を確保しているものと考えます。
   ②内部監査の状況

   内部監査部門としては内部監査室があり、定期的に当社及び子会社の業務活動の適正及び効率性の確認を行
   い、必要に応じ必要な改善策の作成を指示しております。内部監査室は、会計監査人とも連携して取締役の業
   務執行状況を厳正にチェックしております。
   ③会計監査の状況

   a.監査法人の名称
    太陽有限責任監査法人
   b.業務を執行した公認会計士

   指定有限責任社員 業務執行社員  高木 勇
    指定有限責任社員 業務執行社員  土居 一彦
   c.会計監査業務に関わる補助者の構成

    当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他13名であります。
   d.監査法人の選定方針と理由

    監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状
   況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
    また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
   役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合
   的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又
   は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
   e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

    監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人から監査業務に係る実績報告及び次
   年度の監査提案について、書面等による説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価・検証して
   おります。その結果、会計監査人太陽有限責任監査法人の監査活動は適切・妥当であると評価いたしました。
   ④監査報酬の内容等

   a.監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
     監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報
     報酬(千円)    酬(千円)    報酬(千円)    酬(千円)
        17,500     -   17,500     -

  提出会社
         -    -    -    -

  連結子会社
        17,500     -   17,500     -

   計
   b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

    該当事項はありません。
   c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    該当事項はありません。
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   d.監査報酬の決定方針
    当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しておりま
   す。なお、この決定については、監査役会の同意を得ております。
   e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

    監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定
   に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性ならび
   に監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。
  (4)【役員の報酬等】

   ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
     当社の取締役報酬限度額は、2008年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内であります。
   また、監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の定時株主総会決議により年額30百万円以内であります。
     さらに、2018年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監
   査役(社外監査役を除く)(以下、総称して「対象役員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン
   センティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員
   に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
     当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任

   する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。
   監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定してお
   ります。
     当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であ
   る久野幸男であります。
     また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役、担当役員、社外取締役
   と協議の上、取締役会にて決定しております。
     なお、当社の役員の報酬等は、基本報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に
   応じて設定しており、役員賞与については、売上高、営業利益などの業績や職務の評価、譲渡制限付株式報酬に
   ついては、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して設定しており、今後必要に応じて検討してまいり
   ます。
   ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

           報酬等の種類別の総額(千円)
       報酬等の総額            対象となる役員
    役員区分
            譲渡制限付
       (千円)           の員数(人)
          基本報酬     賞与  退職慰労金
            株式報酬
   取締役
        80,117  58,500  4,817  16,800  -   3
   (社外取締役を除く)
   監査役
        13,560  9,600  760  3,200  -   1
   (社外監査役を除く)
        6,600  6,600  -  -  -   3
   社外役員
    ③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

     連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
   ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

     該当事項はありません。
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  (5)【株式の保有状況】
   ①投資株式の区分の基準及び考え方
    当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
   の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投
   資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
   ②投資目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
    内容
    当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性を総合的に勘案し、持続的な成長と企業価値
    を向上させるための中長期的な視点に立ち、上場株式を政策的に保有しております。また、保有の適否につ
    いては、適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進め
    てまいります。また、毎年取締役会において、個別の特定投資株式について、保有株式の適切性、保有に伴
    う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の項目を精査、検証しております。
   b.銘柄数及び貸借対照表計上額

       銘柄数  貸借対照表計上額の
       (銘柄)   合計額(千円)
        2    25,000

  非上場株式
        -     -
  非上場株式以外の株式
  (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

       銘柄数  株式数の増加に係る取得
                株式数の増加の理由
       (銘柄)  価額の合計額(千円)
        1    6,000

  非上場株式            子会社株式の追加取得
        -     - -
  非上場株式以外の株式
   (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

    該当事項はありません。
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   ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
    特定投資株式
      当事業年度   前事業年度
      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当社の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (千円)   (千円)
        9,297   8,911

  ㈱朝日工業社           取引関係等の維持・発展のため        無
       32,493   29,231
       35,984   35,140

  高砂熱学工業㈱
            同上        無
       70,529   62,866
       16,579   16,292

  ダイダン㈱
            同上        無
       46,622   38,580
       16,648   16,267

  ㈱大気社           同上        無
       64,846   47,616
       10,722   10,482

  新日本空調㈱
            同上        無
       23,246   18,847
       15,300   15,300

  ㈱テクノ菱和           同上        無
       13,387   13,020
  ㈱西日本フィナン
       30,180   30,180
            取引金融機関であり、安定的な取引関係
  シャルホールディン                   有
            を構築するため
       25,864   28,912
  グス
        6,500   6,500
  ㈱南陽           友好的な関係を維持するため        有
       12,382   15,008
        500   500

  ㈱高田工業所           同上        無
        637   274
        400   400

  第一生命ホールディ
            同上        有
  ングス㈱
        726   687
       50,000   50,000

  ㈱日本アクア           同上        無
       31,350   21,850
  (注)定量的な保有効果については記載が困難であります。          毎年取締役会において、個別の特定投資株式について、取引
   の状況、保有株式の適切性、保有に伴う便益やリスク等を精査、検証しております。
   ③保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。
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  第5【経理の状況】
  1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
  (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
   基づいて作成しております。
  (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

   「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
   また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
   ます。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年1月1日から2019年12月31日
  まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任
  監査法人により監査を受けております。
  3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

   当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
  容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加盟し、監査法人等が主催する研修へ
  の参加及び会計専門誌の定期購読等を行っております。
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  1【連結財務諸表等】
  (1)【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  資産の部
  流動資産
              2,809,323     3,165,679
   現金及び預金
              ※1 2,163,154     ※1 2,116,517
   受取手形及び売掛金
              ※1 1,820,567     ※1 1,716,049
   電子記録債権
               713,201     670,737
   商品及び製品
               29,869     24,177
   仕掛品
               455,981     517,148
   原材料及び貯蔵品
               95,975     95,698
   その他
               △5,135     △1,913
   貸倒引当金
              8,082,938     8,304,096
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
              ※2 1,009,085     ※2 1,132,480
    建物及び構築物(純額)
              ※2 263,955     ※2 426,888
    機械装置及び運搬具(純額)
              1,906,430     1,921,722
    土地
               62,250     7,615
    建設仮勘定
              ※2 56,390     ※2 37,010
    その他(純額)
              3,298,112     3,525,717
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               16,228     52,455
    その他
               16,228     52,455
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
              ※3 295,893     ※3 347,086
    投資有価証券
               125,421     84,745
    繰延税金資産
               74,536     85,117
    その他
               △2,040     △2,039
    貸倒引当金
               493,810     514,909
    投資その他の資産合計
              3,808,151     4,093,082
   固定資産合計
              11,891,090     12,397,178
  資産合計
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                   (単位:千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※1 2,339,265     ※1 1,736,126
   支払手形及び買掛金
                -    599,424
   電子記録債務
              1,750,000     1,750,000
   短期借入金
               350,932     325,143
   未払金
               240,549     152,600
   未払法人税等
               41,476     41,800
   賞与引当金
              ※1 388,512     ※1 416,346
   その他
              5,110,735     5,021,441
   流動負債合計
  固定負債
               649,512     719,949
   退職給付に係る負債
               58,375     57,075
   長期未払金
               36,435     36,418
   製品保証引当金
               38,545     33,545
   長期預り保証金
               5,488     5,498
   資産除去債務
               16,119     14,278
   その他
               804,476     866,765
   固定負債合計
              5,915,211     5,888,207
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,683,378     1,683,378
   資本金
              1,590,088     1,592,699
   資本剰余金
              3,258,213     3,776,985
   利益剰余金
              △507,297     △504,545
   自己株式
              6,024,382     6,548,518
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
               108,874     135,804
   その他有価証券評価差額金
               11,405     6,505
   為替換算調整勘定
              △168,784     △181,857
   退職給付に係る調整累計額
              △48,504     △39,547
   その他の包括利益累計額合計
              5,975,878     6,508,971
  純資産合計
              11,891,090     12,397,178
  負債純資産合計
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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
              10,268,146     11,245,058
  売上高
              7,261,999     8,051,772
  売上原価
              3,006,147     3,193,286
  売上総利益
             ※1 ,※2 2,134,111    ※1 ,※2 2,241,424
  販売費及び一般管理費
               872,036     951,862
  営業利益
  営業外収益
               833     1,258
  受取利息
               7,945     8,900
  受取配当金
               16,784     13,597
  スクラップ売却収入
               4,944     4,923
  受取家賃
               10,586      -
  保険解約返戻金
               9,937     10,737
  雑収入
               51,031     39,417
  営業外収益合計
  営業外費用
               5,794     5,844
  支払利息
               221     312
  雑損失
               6,016     6,157
  営業外費用合計
               917,051     985,122
  経常利益
  特別利益
               ※3 384     ※3 140
  固定資産売却益
               384     140
  特別利益合計
  特別損失
               ※4 126     ※4 34
  固定資産除却損
              ※5 1,922
                     -
  固定資産売却損
               2,049      34
  特別損失合計
               915,387     985,229
  税金等調整前当期純利益
               322,816     289,643
  法人税、住民税及び事業税
              △46,161     33,773
  法人税等調整額
               276,655     323,416
  法人税等合計
               638,732     661,812
  当期純利益
                -     -
  非支配株主に帰属する当期純利益
               638,732     661,812
  親会社株主に帰属する当期純利益
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   【連結包括利益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
               638,732     661,812
  当期純利益
  その他の包括利益
              △37,132     26,929
  その他有価証券評価差額金
              △11,764     △4,900
  為替換算調整勘定
               718    △13,073
  退職給付に係る調整額
              ※△48,178     ※8,956
  その他の包括利益合計
               590,554     670,769
  包括利益
  (内訳)
               590,554     670,769
  親会社株主に係る包括利益
                -     -
  非支配株主に係る包括利益
            32/72
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,683,378   1,586,811   2,714,687   △510,241   5,474,634
  当期変動額
  剰余金の配当
              △95,206      △95,206
  親会社株主に帰属する当期純
              638,732      638,732
  利益
  自己株式の取得                -   -
  自己株式の処分
            3,277      2,943   6,221
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計       -   3,277   543,526   2,943   549,747
  当期末残高
        1,683,378   1,590,088   3,258,213   △507,297   6,024,382
          その他の包括利益累計額

                 純資産合計
      その他有価証券     退職給付に係る調   その他の包括利
         為替換算調整勘定
       評価差額金     整累計額  益累計額合計
  当期首残高      146,007   23,169  △169,503   △326  5,474,308
  当期変動額
  剰余金の配当
                  △95,206
  親会社株主に帰属する当期純
                  638,732
  利益
  自己株式の取得                 -
  自己株式の処分
                  6,221
  株主資本以外の項目の当期変
       △37,132  △11,764   718  △48,178  △48,178
  動額(純額)
  当期変動額合計      △37,132  △11,764   718  △48,178  501,569
  当期末残高      108,874   11,405  △168,784  △48,504  5,975,878
            33/72









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    当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,683,378   1,590,088   3,258,213   △507,297   6,024,382
  当期変動額
  剰余金の配当            △143,040      △143,040
  親会社株主に帰属する当期純
              661,812      661,812
  利益
  自己株式の取得                -   -
  自己株式の処分         2,611      2,752   5,364
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計       -   2,611   518,772   2,752   524,136
  当期末残高      1,683,378   1,592,699   3,776,985   △504,545   6,548,518
          その他の包括利益累計額

                 純資産合計
      その他有価証券     退職給付に係る調   その他の包括利
         為替換算調整勘定
       評価差額金     整累計額  益累計額合計
  当期首残高
        108,874   11,405  △168,784  △48,504  5,975,878
  当期変動額
  剰余金の配当               △143,040
  親会社株主に帰属する当期純
                  661,812
  利益
  自己株式の取得                 -
  自己株式の処分                5,364
  株主資本以外の項目の当期変
        26,929  △4,900  △13,073   8,956   8,956
  動額(純額)
  当期変動額合計      26,929  △4,900  △13,073   8,956  533,092
  当期末残高      135,804   6,505  △181,857  △39,547  6,508,971
            34/72









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   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
               915,387     985,229
  税金等調整前当期純利益
               204,158     206,915
  減価償却費
  貸倒引当金の増減額(△は減少)            △413    △3,223
  製品保証引当金の増減額(△は減少)            △964     △16
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)            47,860     51,171
  賞与引当金の増減額(△は減少)             813     324
               △8,778     △10,158
  受取利息及び受取配当金
               5,794     5,844
  支払利息
  有形固定資産売却損益(△は益)            1,537     △140
               126     34
  有形固定資産除却損
  売上債権の増減額(△は増加)            △453,185     150,873
  たな卸資産の増減額(△は増加)            △188,111     △14,320
  仕入債務の増減額(△は減少)            289,340     △2,601
  未払金の増減額(△は減少)            88,974     △70,367
  未払消費税等の増減額(△は減少)            107,569     △59,627
               23,407     △74,274
  その他
              1,033,515     1,165,662
  小計
               8,778     10,158
  利息及び配当金の受取額
               △5,797     △5,849
  利息の支払額
              △221,695     △344,099
  法人税等の支払額
               814,801     825,871
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △97,558     △287,654
  有形固定資産の取得による支出
               698     140
  有形固定資産の売却による収入
               △2,274     △7,370
  無形固定資産の取得による支出
               △7,699     △11,169
  投資有価証券の取得による支出
               7,259      -
  貸付金の回収による収入
              △10,134     △909
  その他
              △109,708     △306,962
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)            △50,000      -
              △94,989     △143,091
  配当金の支払額
              △13,060     △15,495
  その他
              △158,050     △158,587
  財務活動によるキャッシュ・フロー
               △9,135     △3,966
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)             537,906     356,355
              2,271,417     2,809,323
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※1 2,809,323     ※1 3,165,679
  現金及び現金同等物の期末残高
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   【注記事項】
   (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
   1.連結の範囲に関する事項
   (1)連結子会社の数     1社
     連結子会社の名称
      常熟快風空調有限公司
   (2)非連結子会社の名称
      ㈱マスク
      丸光産業㈱
      ㈱寿 商
      総合機販㈱
     (連結の範囲から除いた理由)
       非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
    分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しておりま
    す。
   2.持分法の適用に関する事項
    持分法適用の非連結子会社又は関連会社数         0社
    持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
     非連結子会社 ㈱マスク
            丸光産業㈱
            ㈱寿 商
            総合機販㈱
    (持分法を適用しない理由)
     持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から見て、持
    分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持
    分法の適用範囲から除外しております。
   3.事業年度に関する事項
     連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
   4.会計方針に関する事項
   (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
    1 有価証券
     子会社株式
     移動平均法による原価法
     その他有価証券
     時価のあるもの
      決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
     法により算定)
     時価のないもの
      移動平均法による原価法
    2 たな卸資産
     (1)商品・製品・仕掛品・原材料
      主として総平均法による原価法
     (収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)貯蔵品
      最終仕入原価法による原価法
     (収益性の低下による簿価切下げの方法)
   (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
    1 有形固定資産(リース資産を除く)
     当社は定率法、在外連結子会社は定額法を採用しております。
     ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
    した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
     なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
     建物及び構築物     2~42年
     機械装置及び運搬具   2~10年
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    2 無形固定資産(リース資産を除く)
     定額法
     なお、自社使用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
    3 リース資産
     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
   (3)重要な引当金の計上基準
    1 貸倒引当金
     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
    債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    2 賞与引当金
     従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    3 製品保証引当金
     納入した製品の保証に対する費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を引当計上して
    おります。
   (4)退職給付に係る会計処理の方法
    ①退職給付見込額の期間帰属方法
     退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
    ては、給付算定式基準によっております。
    ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
     過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法によ
    り費用処理しております。
     数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
    (12年)による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
   (5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
     連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な
    預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月
    以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
   (6)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     消費税等の会計処理
     消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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   (未適用の会計基準等)
   1.収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号          平成30年3月30日)
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             平成30年3月30日)
    (1)概要

    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
    ステップ1:顧客との契約を識別する。
    ステップ2:契約における履行義務を識別する。
    ステップ3:取引価格を算定する。
    ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)適用予定日

    2022年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響

    影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
   2.時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号          2019年7月4日   企業会計基準委員会)
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号             2019年7月4日   企業会計基準
   委員会)
    (1)概要

    国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、公正価値測定についてほぼ同じ内
    容の詳細なガイダンスを定めております(IASBにおいてはIFRS第13号、FASBにおいてはTopic820)。これら
    の国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、企業会計基準委員会において、時価の算定
    に関する会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。企業会計基準委員会の時価
    の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、
    国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて
    取り入れることとされております。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の
    比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされておりま
    す。
    (2)適用予定日

    2022年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響

    影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
   (表示方法の変更)

    (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号            平成30年2月16日)を当連結会計年度
    の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
    に表示する方法に変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
    この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が53,223千円減少
    し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が53,223千円増加しております。
    なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が3,040
    千円減少しております。
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   (連結貸借対照表関係)
    ※1.連結会計年度末日満期手形等の会計処理は手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
     期末日が銀行休業日のため、次のとおり期末日満期手形及び電子記録債権が期末残高に含まれておりま
     す。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  受取手形            31,317千円      48,896千円
  電子記録債権            74,686      81,194
  支払手形           320,916      540,024
  (営業外支払手形を含む)
    ※2.有形固定資産の減価償却累計額

           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
             3,455,943  千円     3,645,168  千円
    ※3.非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
           (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  投資有価証券            19,000千円      25,000千円
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   (連結損益計算書関係)
  ※1.販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額
            前連結会計年度       当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)        至 2019年12月31日)
  発送配達費           565,068 千円     708,042 千円
             84,600      74,700
  役員報酬
             552,835      551,794
  給与
             17,048      16,960
  賞与引当金繰入額
             43,627      43,266
  退職給付費用
              △413      △3,223
  貸倒引当金繰入額
  ※2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額

            前連結会計年度       当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)        至 2019年12月31日)
  研究開発費            47,622 千円     46,831 千円
  ※3.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  機械装置及び運搬具            384千円      140千円
  ※4.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  建物及び構築物            126千円       -千円
  機械装置及び運搬具             0      21
  その他             0      12
  ※5.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  機械装置及び運搬具            1,922千円       -千円
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   (連結包括利益計算書関係)
    ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  その他有価証券評価差額金:
  当期発生額            △48,183千円      40,023千円
  組替調整額             -      -
   税効果調整前
              △48,183      40,023
   税効果額            11,051     △13,093
   その他有価証券評価差額金
              △37,132      26,929
  為替換算調整勘定:
  当期発生額
              △11,764      △4,900
  退職給付に係る調整額:
  当期発生額            △24,857      △49,117
  組替調整額            27,949      29,852
   税効果調整前
              3,092     △19,264
   税効果額           △2,373      6,191
   退職給付に係る調整額
               718     △13,073
   その他の包括利益合計
              △48,178      8,956
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   (連結株主資本等変動計算書関係)
   前連結会計年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(株)   加株式数(株)    少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式

  普通株式       6,000,000     -    -  6,000,000

    合計     6,000,000     -    -  6,000,000

  自己株式

  普通株式       1,239,680     -   7,700   1,231,980

    合計     1,239,680     -   7,700   1,231,980

  (注)普通株式の自己株式の減少7,700株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
      2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
         配当金の総額   1株当たり配当
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
          (千円)  額(円)
  2018年3月28日
      普通株式    95,206   20.0  2017年12月31日    2018年3月29日
  定時株主総会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        配当金の総額     1株当たり配
   決議   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (千円)     当額(円)
  2019年3月27日
       普通株式   143,040  利益剰余金    30.0 2018年12月31日   2019年3月28日
  定時株主総会
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   当連結会計年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
   1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数(株)   加株式数(株)    少株式数(株)    株式数(株)
  発行済株式
  普通株式       6,000,000     -    -  6,000,000

    合計     6,000,000     -    -  6,000,000

  自己株式

  普通株式       1,231,980     -   7,200   1,224,780

    合計     1,231,980     -   7,200   1,224,780

  (注)普通株式の自己株式の減少7,200株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
      2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
         配当金の総額   1株当たり配当
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
          (千円)  額(円)
  2019年3月27日
      普通株式    143,040    30.0  2018年12月31日    2019年3月28日
  定時株主総会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        配当金の総額     1株当たり配
   決議   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (千円)     当額(円)
  2020年3月26日
       普通株式   95,504  利益剰余金    20.0 2019年12月31日   2020年3月27日
  定時株主総会
   (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
             前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  現金及び預金勘定            2,809,323千円     3,165,679千円
  預入期間が3ヶ月を超える定期預金              -     -
  現金及び現金同等物            2,809,323     3,165,679
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   (リース取引関係)
    ファイナンス・リース取引
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)リース資産の内容
       ①有形固定資産
         主として基幹サーバ(有形固定資産「その他」)であります。
       ②無形固定資産
         ソフトウエアであります。
     (2)リース資産の減価償却の方法
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資
    産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
   (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
    (1)金融商品に対する取組方針
     当社グループは、一時的余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金
    融機関からの借入れにより調達しております。なお、デリバティブ取引は、行わない方針であります。
    (2)金融商品の内容及びリスク
     営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての売掛金・買掛
    金は、為替の変動リスクに晒されております。また、投資有価証券は主に「その他有価証券」に分類され
    る長期保有を目的とした株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。短期借入金は、主に運
    転資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
    (3)金融商品に係るリスク管理体制
    ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
     受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクに関しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い、
    定期的に異常値を把握し、その対応を行う体制をとっております。
    ②市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
     投資有価証券については、定期的に時価や企業の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘
    案して保有状況を継続的に見直しております。短期借入金については、財経部が所管し金利動向をフォ
    ローしております。
    ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
     当社グループは各部署からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元
    流動性を一定水準維持することにより、流動性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
    ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
    前連結会計年度(2018年12月31日)

          連結貸借対照表計上額
               時価(千円)    差額(千円)
           (千円)
  (1)現金及び預金          2,809,323    2,809,323     -

  (2)受取手形及び売掛金          2,163,154    2,163,154     -

  (3)電子記録債権          1,820,567    1,820,567     -

  (4)投資有価証券          276,893    276,893     -
     資産計       7,069,939    7,069,939     -

            2,339,265    2,339,265     -
  (1)支払手形及び買掛金
  (2)短期借入金          1,750,000    1,750,000     -
  (3)未払金          350,932    350,932     -
     負債計       4,440,197    4,440,197     -

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    当連結会計年度(2019年12月31日)
          連結貸借対照表計上額
               時価(千円)    差額(千円)
           (千円)
  (1)現金及び預金          3,165,679    3,165,679     -

  (2)受取手形及び売掛金          2,116,517    2,116,517     -

  (3)電子記録債権          1,716,049    1,716,049     -

  (4)投資有価証券          322,086    322,086     -
     資産計       7,320,333    7,320,333     -

            1,736,126    1,736,126     -

  (1)支払手形及び買掛金
  (2)電子記録債務          599,424    599,424     -
  (3)短期借入金          1,750,000    1,750,000     -

  (4)未払金          325,143    325,143     -
     負債計       4,410,694    4,410,694     -

  (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   資 産
    (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
     短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
    ります。
    (4)投資有価証券
     これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
    る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   負 債

    (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金
      短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
    ります。
   2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:千円)
          前連結会計年度       当連結会計年度

     区分
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  非上場株式            19,000       25,000
  長期未払金            58,375       57,075
     非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから上記表に
    は含めておりません。
     また、長期未払金は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給額でありますが、支払時期を予測する
    ことが不可能であり将来キャッシュ・フローを見積もることなどができないことから時価を把握することが
    極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。
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   3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
    前連結会計年度(2018年12月31日)
             1年超    5年超
         1年以内          10年超
             5年以内    10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)    (千円)
  現金及び預金        2,809,323     -    -   -

  受取手形及び売掛金        2,163,154     -    -   -

  電子記録債権        1,820,567     -    -   -
          6,793,045     -

     合計             -   -
    当連結会計年度(2019年12月31日)

             1年超    5年超
         1年以内          10年超
             5年以内    10年以内
         (千円)          (千円)
             (千円)    (千円)
  現金及び預金        3,165,679     -    -   -

  受取手形及び売掛金        2,116,517     -    -   -

  電子記録債権        1,716,049     -    -   -
          6,998,246     -

     合計             -   -
    4.その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(2018年12月31日)
             1年超
                5年超
         1年以内           10年超
                10年以内
             5年以内
                    (千円)
         (千円)
                (千円)
             (千円)
  短期借入金        1,750,000     -    -   -
      当連結会計年度(2019年12月31日)

             1年超
                5年超
         1年以内           10年超
                10年以内
             5年以内
                    (千円)
         (千円)
                (千円)
             (千円)
  短期借入金        1,750,000     -    -   -
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   (有価証券関係)
    その他有価証券
    前連結会計年度(2018年12月31日)
          連結貸借対照表計上
        種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          額(千円)
      (1)株式      276,893    125,018    151,875

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えるもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計     276,893    125,018    151,875

      (1)株式       -    -    -

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えないもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計      -    -    -

            276,893
     合計           125,018    151,875
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    当連結会計年度(2019年12月31日)
          連結貸借対照表計上
        種類       取得原価(千円)    差額(千円)
          額(千円)
      (1)株式      296,222    103,065    193,156

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えるもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計     296,222    103,065    193,156

      (1)株式      25,864    27,122    △1,257

      (2)債券
       ① 国債・地方債
             -    -    -
       等
  連結貸借対照表計上額が
       ② 社債       -    -    -
  取得原価を超えないもの
       ③ その他       -    -    -
      (3)その他       -    -    -
        小計     25,864    27,122    △1,257

            322,086
     合計           130,187    191,898
   (デリバティブ取引関係)

       該当事項はありません。
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   (退職給付関係)
  1.採用している退職給付制度の概要
   当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,124,407千円      1,179,448千円
  勤務費用            78,469      80,492
  利息費用            3,148      3,663
  数理計算上の差異の発生額            14,970      52,264
  退職給付の支払額            △41,546      △42,083
  退職給付債務の期末残高            1,179,448      1,273,786
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  年金資産の期首残高            519,662千円      529,935千円
  期待運用収益            5,196      5,299
  数理計算上の差異の発生額            △9,887      3,147
  事業主からの拠出額            32,065      31,890
  退職給付の支払額            △17,101      △16,436
  年金資産の期末残高            529,935      553,837
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

  の調整表
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            540,858千円      588,289千円
  年金資産            △529,935      △553,837
              10,922      34,452
  非積立型制度の退職給付債務            638,590      685,497
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            649,512      719,949
  退職給付に係る負債            649,512      719,949

  退職給付に係る資産             -      -
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            649,512      719,949
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  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  勤務費用            78,469千円      80,492千円
  利息費用             3,148      3,663
  期待運用収益            △5,196      △5,299
  数理計算上の差異の費用処理額            39,383      41,286
  過去勤務費用の費用処理額            △11,433      △11,433
  確定給付制度に係る退職給付費用            104,370      108,709
  (5)退職給付に係る調整額

   退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  過去勤務費用            △11,433千円      △11,433千円
  数理計算上の差異            14,525     △7,830
  合計            3,092     △19,264
  (6)退職給付に係る調整累計額

   退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  未認識過去勤務費用            △54,310千円      △42,876千円
  未認識数理計算上の差異            234,333      267,021
  合計            180,023      224,145
  (7)年金資産に関する事項

  ① 年金資産の主な内訳
    年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  債券             6%      6%
  株式             7      7
  一般勘定             87      87
  その他             0      0
  合計            100      100
  ② 長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
  な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
            前連結会計年度      当連結会計年度
            (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  割引率            0.30%      0.02%
  長期期待運用収益率            1.00%      1.00%
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   (ストック・オプション等関係)
    該当事項はありません。
   (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
    繰延税金資産
    未払事業税           16,003千円     10,478千円
    賞与引当金           12,608     12,707
               24,611     1,934
    未払金
    棚卸資産評価損           4,912     4,908
    貸倒引当金           2,181     1,201
    長期未払金           17,746     17,351
    退職給付に係る負債           193,043     218,864
               17,773     17,773
    有価証券評価損
               39,977     39,972
    減損損失
    製品保証引当金           11,076     11,071
               4,351     6,846
    その他
    繰延税金資産
               285,611     343,108
              △152,870     △184,741
    将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額
    繰延税金資産(合計)           132,740     158,366
    繰延税金負債

    資産除去債務対応資産           △25     △8
    その他有価証券評価差額金          △43,000     △56,093
    合併受入土地評価差額金          △14,477     △14,477
               △3,040     △3,040
    全面時価評価法による評価差額
               △60,543     △73,620
    繰延税金負債(合計)
    繰延税金資産の純額           72,197     84,745
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度

             (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
    法定実効税率
               30.4%     30.4%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目           1.4     0.9
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目           △0.1     △0.1
    評価性引当額の増減           0.1     0.9
    住民税均等額           1.5     1.4
    税額控除           △3.3     △0.9
                0.2     0.2
    その他
               30.2     32.8
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
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   (資産除去債務関係)
    資産除去債務の総額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。
   (セグメント情報等)

    【セグメント情報】
     当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントである
    為、記載を省略しております。
    【関連情報】
    前連結会計年度(自     2018年1月1日    至  2018年12月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
     単一の製品及びサービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
    載を省略しております。
    2.地域ごとの情報
    (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産
     本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    記載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名         売上高
     住友商事マシネックス㈱              1,721,644

     ㈱桧家住宅              1,272,625

    (注)上記には、消費税等は含まれておりません。
    当連結会計年度(自     2019年1月1日    至  2019年12月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
     単一の製品及びサービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
    載を省略しております。
    2.地域ごとの情報
    (1)売上高
     本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産
     本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    記載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名         売上高
     住友商事マシネックス㈱              2,061,098

     ㈱桧家住宅              1,631,452

    (注)上記には、消費税等は含まれておりません。
    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     該当事項はありません。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
     該当事項はありません。
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
     該当事項はありません。
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   【関連当事者情報】
    関連当事者との取引
     連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
    前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
         開示すべき重要な取引はありません。
    当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

         開示すべき重要な取引はありません。
   (1株当たり情報)

           前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  1株当たり純資産額           1,253.33円      1,363.07円

  1株当たり当期純利益            134.04円      138.67円

   (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  親会社株主に帰属する当期純利益(千円)            638,732      661,812

  普通株主に帰属しない金額(千円)             -      -

  普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
              638,732      661,812
  純利益(千円)
  期中平均株式数(株)            4,765,362      4,772,715
   (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
    該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

            当期首 残高  当期末残高   平均利率
      区分              返済期限
            (千円)   (千円)   (%)
  短期借入金          1,750,000   1,750,000   0.3  -

  1年以内に返済予定の長期借入金           -   -  -  -

  1年以内に返済予定のリース債務           13,060   14,023   -  -

  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)           -   -  -  -

                   2021年1月~2024

  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)           16,119   14,278   -
                   年2月
               1,778,302
      合計      1,779,180      -  -
   (注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
      2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連
    結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
   3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであり
    ます。
     1年超2年以内   2年超3年以内   3年超4年以内   4年超5年以内
   区分
     (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
  リース債務     5,638   5,233   2,919   486
   【資産除去債務明細表】

    当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
   計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
   より記載を省略しております。
  (2)【その他】

    当連結会計年度における四半期情報等
  (累計期間)
        第1四半期    第2四半期    第3四半期   当連結会計年度
  売上高(千円)       2,713,853    5,496,729    8,405,478    11,245,058
  税金等調整前四半期(当期)
         289,860    578,695    720,876    985,229
  純利益(千円)
  親会社株主に帰属する四半期
         187,078    381,089    472,402    661,812
  (当期)純利益(千円)
  1株当たり四半期(当期)純
         39.24    79.89    99.00    138.67
  利益(円)
  (会計期間)

        第1四半期    第2四半期    第3四半期    第4四半期
  1株当たり四半期純利益 
         39.24    40.65    19.11    39.67
  (円)
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  2【財務諸表等】
  (1)【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  資産の部
  流動資産
              2,678,514     3,017,523
   現金及び預金
             ※1 ,※2 556,354    ※1 ,※2 565,085
   受取手形
              ※1 1,820,567     ※1 1,716,049
   電子記録債権
              ※2 1,607,146     ※2 1,546,160
   売掛金
               710,489     665,229
   商品及び製品
               29,806     24,177
   仕掛品
               417,203     488,972
   原材料及び貯蔵品
               73,093     77,226
   前払費用
              ※2 16,561     ※2 17,521
   その他
               △5,135     △1,913
   貸倒引当金
              7,904,602     8,116,033
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               977,761     1,103,558
    建物
               31,812     29,352
    構築物
               237,704     389,991
    機械及び装置
               18,684     30,208
    車両運搬具
               34,458     25,595
    工具、器具及び備品
              1,910,956     1,926,248
    土地
               21,386     10,794
    リース資産
               62,250     7,615
    建設仮勘定
              3,295,015     3,523,365
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               2,137     1,526
    施設利用権
               3,257     3,257
    電話加入権
               10,775     47,634
    その他
               16,171     52,418
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               276,893     322,086
    投資有価証券
               19,000     25,000
    関係会社株式
               83,077     83,077
    関係会社出資金
               92,365     45,498
    繰延税金資産
               73,162     83,784
    その他
               △2,040     △2,039
    貸倒引当金
               542,457     557,406
    投資その他の資産合計
              3,853,644     4,133,190
   固定資産合計
              11,758,246     12,249,224
  資産合計
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                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※1 1,757,477     ※1 1,213,817
   支払手形
                -    599,424
   電子記録債務
               554,729     513,922
   買掛金
              1,750,000     1,750,000
   短期借入金
               13,060     14,023
   リース債務
              ※2 377,375     ※2 324,596
   未払金
               56,355     54,098
   未払費用
               240,549     152,600
   未払法人税等
               112,573     49,635
   未払消費税等
               94,692     110,392
   預り金
               41,476     41,800
   賞与引当金
              ※1 84,486    ※1 185,889
   その他
              5,082,777     5,010,202
   流動負債合計
  固定負債
               16,119     14,278
   リース債務
               444,631     495,803
   退職給付引当金
               36,435     36,418
   製品保証引当金
               58,375     57,075
   長期未払金
              ※2 38,545     ※2 33,545
   長期預り保証金
               5,488     5,498
   資産除去債務
               599,595     642,620
   固定負債合計
              5,682,373     5,652,822
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,683,378     1,683,378
   資本金
   資本剰余金
               639,458     639,458
    資本準備金
               949,745     952,356
    その他資本剰余金
              1,589,203     1,591,814
    資本剰余金合計
   利益剰余金
               59,010     59,010
    利益準備金
    その他利益剰余金
              3,106,427     3,594,661
    繰越利益剰余金
              3,165,437     3,653,671
    利益剰余金合計
              △471,020     △468,268
   自己株式
              5,966,998     6,460,597
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               108,874     135,804
   その他有価証券評価差額金
               108,874     135,804
   評価・換算差額等合計
              6,075,873     6,596,401
  純資産合計
              11,758,246     12,249,224
  負債純資産合計
            56/72






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   ②【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  売上高
              ※3 8,414,886     ※3 8,948,828
  製品売上高
              ※3 1,802,712     ※3 2,207,999
  商品売上高
              10,217,598     11,156,828
  売上高合計
  売上原価
             ※1 ,※3 7,241,655    ※1 ,※3 8,026,026
  売上原価
              2,975,943     3,130,801
  売上総利益
             ※2 ,※3 2,094,515    ※2 ,※3 2,210,237
  販売費及び一般管理費
               881,428     920,564
  営業利益
  営業外収益
                67     8
  受取利息
               7,945     8,900
  受取配当金
               15,891     13,113
  スクラップ売却収入
               10,586      -
  保険解約返戻金
              ※3 4,944     ※3 4,923
  受取家賃
               9,132     10,737
  雑収入
               48,567     37,683
  営業外収益合計
  営業外費用
               5,794     5,844
  支払利息
               188     283
  雑損失
               5,983     6,128
  営業外費用合計
               924,012     952,119
  経常利益
  特別利益
               ※4 384     ※4 140
  固定資産売却益
               384     140
  特別利益合計
  特別損失
               ※5 126     ※5 0
  固定資産除却損
              ※6 1,922
                     -
  固定資産売却損
               2,049      0
  特別損失合計
               922,348     952,260
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税             322,024     287,212
              △46,161     33,773
  法人税等調整額
               275,863     320,985
  法人税等合計
               646,484     631,275
  当期純利益
            57/72








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   【製造原価明細書】
           前事業年度       当事業年度
          (自 2018年1月1日       (自 2019年1月1日
          至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
       注記
              構成比       構成比
    区分
          金額(千円)       金額(千円)
              (%)       (%)
       番号
            4,195,247       4,409,098
  Ⅰ 原材料            69.9       70.9
  Ⅱ 労務費      ※1    1,250,449   20.8    1,238,288   19.9
  Ⅲ 経費
  1 外注加工費       109,097       113,293
  2 減価償却費       165,766       160,353
  3 賃借料        4,901       4,391
                   571,618
         278,647   558,413    293,579
  4 その他            9.3       9.2
   当期総製造費用           100.0    6,219,005  100.0
            6,004,111
            17,015       29,806
   期首仕掛品たな卸高
    計
            6,021,127       6,248,812
            29,806       24,177
   期末仕掛品たな卸高
   当期製品製造原価         5,991,320       6,224,635
      前事業年度          当事業年度

     (自 2018年1月1日          (自 2019年1月1日
     至 2018年12月31日)          至 2019年12月31日)
  ※1.労務費の中には、賞与引当金繰入額22,798千円、退          ※1.労務費の中には、賞与引当金繰入額24,197千円、退
   職給付費用59,179千円が含まれております。          職給付費用63,856千円が含まれております。
   2.原価計算の方法           2.原価計算の方法
    期中においては個別標準原価計算を実施し、期末に              同左
   おいて原価差額を調整して実際原価に修正しておりま
   す。
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
                    (単位:千円)
              株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
               その他利
                    株主資本
       資本金            自己株式
               益剰余金
          その他資  資本剰余     利益剰余   合計
        資本準備金     利益準備金
          本剰余金  金合計     金合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高     1,683,378  639,458  946,467 1,585,925  59,010 2,555,149  2,614,159  △473,964 5,409,498
  当期変動額
  剰余金の配当
               △95,206 △95,206   △95,206
  当期純利益             646,484  646,484   646,484
  自己株式の取得                  -  -
  自己株式の処分         3,277  3,277       2,943  6,221
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計      -  - 3,277  3,277  - 551,278  551,278  2,943 557,498
  当期末残高     1,683,378  639,458  949,745 1,589,203  59,010 3,106,427  3,165,437  △471,020 5,966,998
        評価・換算差額等

             純資産合計
       その他有価証券評価   評価・換算差額等合
       差額金   計
  当期首残高      146,007   146,007   5,555,506
  当期変動額
  剰余金の配当            △95,206
  当期純利益
               646,484
  自己株式の取得             -
  自己株式の処分             6,221
  株主資本以外の項目の当期変
        △37,132   △37,132   △37,132
  動額(純額)
  当期変動額合計      △37,132   △37,132   520,367
  当期末残高      108,874   108,874   6,075,873
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    当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
                    (単位:千円)
              株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
               その他利
                    株主資本
       資本金            自己株式
               益剰余金
          その他資  資本剰余     利益剰余   合計
        資本準備金     利益準備金
          本剰余金  金合計     金合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高
       1,683,378  639,458  949,745 1,589,203  59,010 3,106,427  3,165,437  △471,020 5,966,998
  当期変動額
  剰余金の配当             △143,040 △143,040   △143,040
  当期純利益
               631,275  631,275   631,275
  自己株式の取得                  -  -
  自己株式の処分         2,611  2,611       2,752  5,364
  株主資本以外の項目の当期変
  動額(純額)
  当期変動額合計
        -  - 2,611  2,611  - 488,234  488,234  2,752 493,598
  当期末残高     1,683,378  639,458  952,356 1,591,814  59,010 3,594,661  3,653,671  △468,268 6,460,597
        評価・換算差額等

             純資産合計
       その他有価証券評価   評価・換算差額等合
       差額金   計
  当期首残高      108,874   108,874   6,075,873
  当期変動額
  剰余金の配当            △143,040
  当期純利益            631,275
  自己株式の取得             -
  自己株式の処分
               5,364
  株主資本以外の項目の当期変
        26,929   26,929   26,929
  動額(純額)
  当期変動額合計       26,929   26,929   520,528
  当期末残高
        135,804   135,804   6,596,401
            60/72









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   【注記事項】
   (重要な会計方針)
   1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
    (2)その他有価証券
    ① 時価のあるもの
     決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
    法により算定)
    ② 時価のないもの
     移動平均法による原価法
   2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
    (1)商品・製品・仕掛品・原材料
    総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    (2)貯蔵品
    最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
   3.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産(リース資産を除く)
     定率法
     ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
    た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
     なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
     建物及び構築物:2~42年
    機械及び装置 :  10年
    (2)無形固定資産(リース資産を除く)
    定額法
    なお、自社使用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
   (3)リース資産
     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
   4.引当金の計上基準
    (1)貸倒引当金
     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
    権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    (2)賞与引当金
     従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (3)退職給付引当金
     従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
    ております。
    ①退職給付見込額の期間帰属方法
     退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
    は、給付算定式基準によっております。
    ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
     数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12
    年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により
    費用処理しております。
   (4)製品保証引当金
    納入した製品の保証に対する費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を引当金計上して
    おります。
   5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
    消費税等の会計処理
    税抜方式によっております。
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   (表示方法の変更)
    1.(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号            平成30年2月16日)を当事業年度
    の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
    区分に表示する方法に変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
    この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」53,223千円は、「投資
    その他の資産」の「繰延税金資産」92,365千円に含めて表示しております。
    2.(損益計算書)

    当事業年度において売上区分の見直しを行い、「商品売上高」に含めて表示しておりました一部の売上高
    について、「製品売上高」に含めて表示することといたしました。これにより売上原価につきましても、
    「当期商品仕入高」から「当期製品製造原価」に含めて表示することといたしました。この表示を反映させ
    るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
    この結果、前事業年度の損益計算書において「商品売上高」に含めておりました1,601,537千円を「製品
    売上高」に、「商品仕入高」に含めておりました1,259,919千円を「当期製品製造原価」にそれぞれ組替え
    ております。
    3.(製造原価明細書)

    当事業年度において売上区分の見直しを行い、「商品売上高」に含めて表示しておりました一部の売上高
    について、「製品売上高」に含めて表示することといたしました。これにより売上原価につきましても、
    「当期商品仕入高」から「当期製品製造原価」に含めて表示することといたしました。この表示を反映させ
    るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
    この結果、前事業年度の損益計算書において、「商品仕入高」に含めておりました1,259,919千円を「当
    期製品製造原価」に組替えております。
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   (貸借対照表関係)
    ※1.期末日満期手形等の会計処理は手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
     期末日が銀行休業日のため、次のとおり期末日満期手形及び電子記録債権が期末残高に含まれておりま
     す。
           前事業年度      当事業年度
           (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  受取手形            31,317千円      48,896千円
  電子記録債権            74,686      81,194
  支払手形           320,916      540,024
  (営業外支払手形を含む)
    ※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

           前事業年度      当事業年度
           (2018年12月31日)      (2019年12月31日)
  短期金銭債権            78,898千円      87,826千円
  短期金銭債務            4,322      4,558
  長期金銭債務            5,945       945
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   (損益計算書関係)
    ※1.他勘定振替高及び受入高の内訳は次のとおりであります。
    (製品及び商品他勘定振替高)
           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  広告宣伝費への振替高            6,718千円      4,360千円
  雑費への振替高            478      888
  その他への振替高            596       35
    ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度78%、当事業年度81%、一般管理費に属する費用の

    おおよその割合は前事業年度22%、当事業年度19%であります。
       販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
            前事業年度       当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)        至 2019年12月31日)
  (1)発送配達費           562,259 千円     704,990 千円
             84,600      74,700
  (2)役員報酬
             541,673      541,064
  (3)給与
             17,048      16,960
  (4)賞与引当金繰入額
             43,627      43,266
  (5)退職給付費用
             28,878      27,337
  (6)減価償却費
    ※3.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  売上高           186,879千円      183,982千円
  仕入高            45,889      41,307
  営業取引以外の取引            44,244      23,656
    ※4.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  車両運搬具            384千円      140千円
    ※5.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  建物            126千円       -千円
  機械及び装置             0      0
  その他             0      0
    ※6.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年1月1日      (自 2019年1月1日
           至 2018年12月31日)       至 2019年12月31日)
  車両運搬具            1,922千円       -千円
   (有価証券関係)

   関係会社株式及び関係会社出資金(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式25,000千円、関係会社出資金
   83,077千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式19,000千円、関係会社出資金83,077千円)は、市場
   価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
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   (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
    繰延税金資産

    未払事業税           16,003千円     10,478千円
    賞与引当金           12,608     12,707
    未払金           24,611     1,934
    たな卸資産評価損           4,912     4,908
    貸倒引当金           2,181     1,201
    長期未払金           17,746     17,351
    退職給付引当金           135,168     150,724
    有価証券評価損           17,773     17,773
    減損損失           39,977     39,972
    製品保証引当金           11,076     11,071
    資産除去債務           1,643     1,661
               4,351     5,184
    その他
    繰延税金資産(小計)
               288,054     274,968
              △138,186     △158,889
    将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額
    繰延税金資産(合計)           149,868     116,078
    繰延税金負債
    資産除去債務           △25     △8
    合併受入土地評価差額金          △14,477     △14,477
               △43,000     △56,093
    その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債(合計)           △57,503     △70,580
    繰延税金資産の純額           92,365     45,498
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

    となった主要な項目別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
    法定実効税率
               30.4%     30.4%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目           1.3     0.9
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目           △0.1     △0.1
    評価性引当額の増減           0.1     0.9
    住民税均等額           1.5     1.5
    税額控除           △3.3     △0.9
                0     1.0
    その他
    税効果会計適用後の法人税等の負担率           29.9     33.7
   (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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   ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
                   (単位:千円)
                    減価償却累

   区分   資産の種類   当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期償却額  当期末残高
                    計額
               -  67,140  1,103,558  1,642,206
    建物     977,761  192,937
    構築物     31,812  2,803   -  5,262  29,352  125,061
    機械及び装置     237,704  229,097   -  76,810  389,991  982,506
    車両運搬具     18,684  22,583   -  11,060  30,208  49,617
  有形固定資産   工具、器具及び備品     34,458  19,376   -  28,239  25,595  753,003
         1,910,956   15,291   -  -
    土地             1,926,248    -
    建設仮勘定     62,250  162,643  217,277   -  7,615   -
    リース資産     21,386   -  -  10,591  10,794  43,171
              217,277
      計   3,295,015   644,732     199,105  3,523,365  3,595,567
         2,137       610  1,526
    施設利用権        -  -       -
                 -  3,257   -
    電話加入権     3,257   -  -
                3,755  15,395   -
  無形固定資産   リース資産     5,633  13,518   -
                2,593  32,238   -
    その他無形固定資産等     5,142  29,689   -
                6,959  52,418   -
      計   16,171  43,207   -
   (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
      建物           技術本部 技術棟別館             107,970千円
       機械装置      名古屋工場 レーザー加工機             129,000千円
   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
         建設仮勘定からの振替   技術本部          技術棟別館               108,620千円
         建設仮勘定からの振替   四国営業所           事務所建築              37,969千円
   【引当金明細表】

   区分   当期首残高(千円)    当期増加額(千円)    当期減少額(千円)    当期末残高(千円)
  貸倒引当金       7,176     -   3,223    3,952

  賞与引当金       41,476    41,800    41,476    41,800

  製品保証引当金       36,435     -    16   36,418

  (2)【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  (3)【その他】

    該当事項はありません。
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  第6【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       1月1日から12月31日まで
  定時株主総会       3月中

  基準日       12月31日

  剰余金の配当の基準日       6月30日、12月31日

  1単元の株式数       100株

  単元未満株式の買取り

         (特別口座)
  取扱場所      東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
         三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
         (特別口座)
  株主名簿管理人      東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
         三菱UFJ信託銀行株式会社
  買取手数料      株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額
         電子公告により行います。ただし、電子公告によれない事故その他やむを
         得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
  公告掲載方法
         電子公告を掲載する当社のURLは次のとおりです。
         http://www.kak-net.co.jp
  株主に対する特典       なし
  (注)   当会社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する
   ことができません。
   (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
   (2)会社法第166条第1項の規程による請求をする権利
   (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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  第7【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】
      当社には、親会社等はありません。
  2【その他の参考情報】

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
  (1)有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
   事業年度(第48期)(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)2019年3月28日福岡財務支局長に提出。
  (2)内部統制報告書及びその添付書類
   2019年3月28日福岡財務支局長に提出。
  (3)四半期報告書及び確認書
   (第49期第1四半期)(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)2019年5月14日福岡財務支局長に提出。
   (第49期第2四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日福岡財務支局長に提出。
   (第49期第3四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月8日福岡財務支局長に提出。
  (4)臨時報告書
   2019年4月2日福岡財務支局長に提出。
   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会にお
   ける議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
  (5)訂正臨時報告書
   2019年4月3日福岡財務支局長に提出。
   2019年4月2日福岡財務支局長に提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書です。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年3月27日

  協立エアテック株式会社

  取締役会 御中

         太陽有限責任監査法人

          指定有限責任社員

             公認会計士
                高木  勇    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                土居 一彦    印
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる協立エアテック株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
  貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
  財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
  は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
  し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、協立
  エアテック株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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  <内部統制監査>
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、協立エアテック株式会社の
  2019年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  内部統制報告書に対する経営者の責任

   経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
   なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
  表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
  に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
  表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
  を求めている。
   内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
  めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
  に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
  について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、協立エアテック株式会社が2019年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
  の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
  務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
   (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
    出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                   協立エアテック株式会社(E01431)
                      有価証券報告書
         独立監査人の監査報告書
                   2020年3月27日

  協立エアテック株式会社

  取締役会 御中

          太陽有限責任監査法人

          指定有限責任社員

             公認会計士
                高木  勇    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                土居 一彦    印
          業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

  いる協立エアテック株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
  照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
  当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
  基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
  また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
  しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、協立エア
  テック株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
  いて適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
   (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
    出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

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2017年2月12日

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