LINE株式会社 内部統制報告書 第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 LINE株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       LINE株式会社(E31238)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                   内部統制報告書

      【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2020年3月27日
      【会社名】                   LINE株式会社
      【英訳名】                   LINE   Corporation
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 出澤 剛
      【最高財務責任者の役職氏名】                   取締役CFO 黄 仁埈
      【本店の所在の場所】                   東京都新宿区新宿四丁目1番6号
      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                            内部統制報告書
      1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長 出澤 剛および取締役CFO 黄                        仁埈は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
       有しています。
        当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び国際会計基準に準拠した対外的な報告目的の財務諸表の

       作成に関する合理的な保証を提供するために整備及び運用されています。また、当社は、米国トレッドウェイ委員会
       支援組織委員会(The          Committee     of  Sponsoring      Organizations       of  the  Treadway     Commissions      (COSO))が公表した
       「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準に基づいて、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
       ています。財務報告に係る内部統制は、(1)会社の資産の取引及び処分を、合理的な詳細さで正確かつ適正に反映
       する記録の維持に関連し、(2)国際会計基準に準拠して財務諸表を作成するために必要な取引の記録が行われてい
       ることならびに会社の収入と支出が会社の経営者及び取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保
       証を提供し、(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の会社の資産の取得、使用又は処分を防止又
       は適時に発見することに関する合理的な保証を提供する方針ならびに手続を含んでいます。
        内部統制固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を完全に防止又は発見できない可能性がありま

       す。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスク又は
       方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴います。
      2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社は当事業年度の末日(2019年12月31日)を基準日として、当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しま
       した。
        その際、当社は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを特定し、全社的な内部統制の整備及び運用状況を

       考慮した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、統制上の要点について内部統制が機
       能していることを評価しました。
        当社は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告

       に係る内部統制の評価範囲としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質
       的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評
       価範囲を合理的に決定しました。重要な事業拠点を選定する際は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを勘
       案して、重要性の大きい特定の取引又は事象について評価対象としました。
      3  【評価結果に関する事項】

        上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2019年12月31日)における当社の財務報告に係る内部統制は
       有効であると判断しました。
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                                                            内部統制報告書
      4  【付記事項】
        当社は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に従い、
       米国サーベンス・オクスリー法第404条により要求されている内部統制の基準(以下「米国内部統制基準」)に基づ
       き内部統制の評価及び報告を行っています。当社及び連結子会社が採用している内部統制の評価及び報告基準のう
       ち、日本における内部統制の評価及び報告基準(以下「日本内部統制基準」)と異なるもので重要性のあるものは以
       下の通りです。
       (1)   評価基準

        日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に基
       づいて内部統制の評価を行うことが要求されていますが、米国内部統制基準では要求されていません。
       (2)評価対象となる会社
        米国内部統制基準では、当社及び連結子会社についての財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されていま
       すが、日本内部統制基準では、当社及び連結子会社ならびに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性
       の評価が要求されています。
       (3)「財務報告」の範囲
        米国内部統制基準では、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る対外的な報告の信頼性を確保す
       るための内部統制及び個別財務諸表に係る内部統制は、財務報告に係る内部統制の範囲に含まれていませんが、日本
       内部統制基準では、評価及び監査の対象となる財務報告に係る内部統制の範囲に含まれます。
       (4)内部統制の枠組み
        米国内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、当社では米国トレッドウェイ委員会支
       援組織委員会が発行した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準に基づいて評価を行っていま
       す。日本内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みが、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制
       の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」
       において明記されています。
      5  【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
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