オーナンバ株式会社 有価証券報告書 第89期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第89期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 オーナンバ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      オーナンバ株式会社(E00846)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2020年3月30日

    【事業年度】                      第89期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

    【会社名】                      オーナンバ株式会社

    【英訳名】                      Onamba Co., Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  遠藤 誠治

    【本店の所在の場所】                      大阪市東成区深江北三丁目1番27号

    【電話番号】                      大阪(06)6976-6101(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役 管理部長  木嶋 忠敏

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市東成区深江北三丁目1番27号

    【電話番号】                      大阪(06)6976-6101(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役 管理部長  木嶋 忠敏

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次            第85期        第86期        第87期        第88期        第89期
          決算年月            2015年12月        2016年12月        2017年12月        2018年12月        2019年12月

     売上高             (千円)     40,937,386        36,896,405        36,432,601        36,430,764        35,750,134

     経常利益             (千円)       782,535       1,072,681         680,082        861,544        876,838

     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                 (千円)       355,520       △ 363,986        396,123        449,764        505,653
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益             (千円)       76,203      △ 781,301        599,804         7,329       552,048
     純資産額             (千円)     16,310,110        15,334,240        15,762,920        15,612,094        15,792,841

     総資産額             (千円)     32,967,598        29,951,851        28,867,278        27,926,673        28,385,987

     1株当たり純資産額             (円)      1,257.12        1,174.62        1,208.55        1,195.39        1,244.47

     1株当たり当期純利益
                  (円)       28.36       △ 29.03        31.60        35.87        40.52
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                  (円)         ―        ―        ―        ―        ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        47.8        49.2        52.5        53.7        53.4
     自己資本利益率             (%)        2.25         ―      2.65        2.98        3.35

     株価収益率             (倍)       14.07          ―      15.47        10.20        11.53

     営業活動による
                 (千円)      1,652,016        2,388,417         641,813       1,727,933         558,036
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 441,085       △ 97,220      △ 508,632       △ 576,554       △ 645,847
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 768,951      △ 1,789,422       △ 2,493,012        △ 599,059       △ 286,863
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      5,787,187        6,029,453        3,720,564        4,164,615        3,749,148
     の期末残高
     従業員数                     5,340        4,247        4,241        3,750        3,975
                  (名)
     [外、平均臨時雇用者数]
                         [ 298  ]      [ 275  ]      [ 257  ]      [ 343  ]      [ 311  ]
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第85期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        3.第86期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
          が存在しないため、記載しておりません。
        4.第86期の自己資本利益率及び株価収益率は、親会社株主に帰属する当期純損失および1株当たり当期純損失
          が計上されているため、記載しておりません。
        5.第87期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        6.第88期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        7.第89期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        8.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
          年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
          て適用した後の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次            第85期        第86期        第87期        第88期        第89期
          決算年月            2015年12月        2016年12月        2017年12月        2018年12月        2019年12月

     売上高             (千円)     15,150,847        12,759,194        13,378,953        12,963,346        12,315,733

     経常利益             (千円)       950,102        367,332        739,076        351,249        223,575

     当期純利益
                 (千円)       212,565       △ 351,634        95,336       147,798        206,394
     又は当期純損失(△)
     資本金             (千円)      2,323,059        2,323,059        2,323,059        2,323,059        2,323,059
     発行済株式総数             (株)     12,558,251        12,558,251        12,558,251        12,558,251        12,558,251

     純資産額             (千円)      9,765,756        9,296,411        9,460,558        9,257,512        9,240,571

     総資産額             (千円)     20,280,979        18,977,951        17,333,375        15,865,188        15,713,256

     1株当たり純資産額             (円)       778.95        741.52        754.61        738.41        758.24

     1株当たり配当額
                         10.00        10.00        10.00        11.00        11.00
                  (円)
     (うち1株当たり中間配当額)
                         ( 5.00  )     ( 5.00  )     ( 5.00  )     ( 5.00  )     ( 5.00  )
     1株当たり当期純利益
                  (円)       16.95       △ 28.05        7.60       11.79        16.54
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                  (円)         ―        ―        ―        ―        ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        48.2        49.0        54.6        58.4        58.8
     自己資本利益率             (%)        2.19         ―      1.02        1.58        2.23

     株価収益率             (倍)       23.54          ―      64.34        31.04        28.23

     配当性向             (%)        59.0         ―      131.6        93.3        66.5

     従業員数
                          122        126        120        124        127
                  (名)
     [外、平均臨時雇用者数]
                          [ 18 ]      [ 16 ]      [ 16 ]      [ 14 ]      [ 16 ]
     株主総利回り             (%)
                          68.3        76.6        86.6        67.9        86.6
     (比較指標:TOPIX(配当込み))
                  (%)
                         ( 112.1   )     ( 112.4   )     ( 137.4   )     ( 115.5   )     ( 136.4   )
     最高株価             (円)        600        458        524        509        511
     最低株価             (円)        344        310        408        334        357

     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第85期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        3.第86期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
          が存在しないため、記載しておりません。
        4.第86期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は、当期純損失および1株当たり当期純損失が計上され
          ているため、記載しておりません。
        5.第87期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        6.第88期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        7.第89期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
          ん。
        8.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
          の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
          た後の指標等となっております。
        9.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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    2  【沿革】
       年月                            沿革
     1942年11月
            当社元社長故小野岩雄が株式会社大阪スピンドル製作所(大阪市東成区、1941年9月15日設立)を買収
            し、商号を継承、航空機用警報機及び電装部品(切断器、ブザーなど)の製造を開始。
     1943年3月       株式会社大阪航空電機製作所と商号変更。
     1948年6月       オーナンバ歯冠製造株式会社と商号変更。アクリル樹脂製義歯その他の歯科材料の製造開始。
     1952年1月       オーナンバ化工株式会社と商号変更。
            ビニルチューブ、ビニル電線及びビニル被覆品の製造開始。
     1971年11月       通信ケーブルの製造開始。
     1972年4月       カラーテレビ用ワイヤーハーネスの製造開始。
     1978年10月       SINGAPORE     ONAMBA    PRIVATE    LTD.(シンガポール)(略称SNO)を設立。
            海外におけるワイヤーアッセンブリー、ワイヤーハーネスの製造、販売開始。
     1980年5月
            三重県上野市(現三重県伊賀市)に三重オーナンバ株式会社(現オーナンバインターコネクトテクノ
            ロジー株式会社)を設立。※
     1981年4月       オーナンバ株式会社と商号変更。
     1986年8月       大阪証券取引所市場第二部に上場(2013年7月                       現物市場統合に伴い大阪証券取引所市場第二部は東
            京証券取引所市場第二部に統合)。
     1986年10月       アメリカに現地法人O&S CALIFORNIA, INC.(略称OSCA)を設立。※
            マレーシアに現地法人ONAMBA(M)SDN.                  BHD.(略称MAO)を設立。※
     1987年8月
     1989年7月       福島県福島市に東北オーナンバ株式会社を設立。
     1994年9月       中国江蘇省昆山市に現地法人欧南芭電子配件(昆山)有限公司(略称KSO)を設立。※
     1996年1月       インドネシアに現地法人PT. ONAMBA INDONESIA(略称INO)を設立。※
     1996年2月       ISO9002を大阪工場で認定取得。
            タイに現地法人ONAMBA(THAILAND)                CO.,   LTD.(略称TLO)を設立。
     1997年1月
     1999年9月       太陽電池用電線及びユニットの製造開始。
     1999年12月       ISO14001を本社、大阪工場で認定取得。
     2001年4月       アスレ電器株式会社※(杭州阿斯麗電器有限公司※、ASLE                            CORPORATION      SINGAPORE     PTE.   LTD.及び寧
            国阿斯麗電器有限公司※はアスレ電器株式会社の子会社)に出資。
     2001年6月       チェコ共和国に現地法人CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O.(略称CRO)を設立。※
     2003年3月       ISO9001を本社、国内営業所で認証取得。
     2004年3月       ISO9001を三重オーナンバ株式会社、東北オーナンバ株式会社で認証取得。
     2005年4月       三重オーナンバ株式会社がウエストオーナンバ株式会社に社名変更。
            東北オーナンバ株式会社がイーストオーナンバ株式会社に社名変更。
     2005年6月       ベトナムの現地法人SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.(持分法適用関連会社、略称SDV)に出資。
            チェコ共和国に現地法人O            & M SOLAR   S.R.O.(略称OMS)を設立。
     2006年3月
     2006年12月       東京証券取引所市場第二部に上場。
     2007年5月       ベトナムに現地法人VIETNAM ONAMBA CO.,LTD.(略称VTO)を設立。※
     2011年4月       アスレ電器株式会社がカンボジアに現地法人ASLE                        ELECTRONICS      (CAMBODIA)      CO.,LTD.(略称ASC
            A)を設立。※
     2012年2月       O & M SOLAR   S.R.O.及びSINGAPORE          ONAMBA    PRIVATE    LTD.の解散を決議。
     2012年3月
            大阪市東成区にテス・エンジニアリング株式会社との合弁会社インテリジェントソーラーシステム株
            式会社(非連結子会社)を設立。
     2012年4月
            ユニオンマシナリ株式会社※(UMT                INTERNATIONAL       CO.,LTD.※、有限会社ユーエムアイ、鈞星精密部
            件有限公司※、鈞星精密部件(恵州)有限公司※及び鈞星工貿有限公司※はユニオンマシナリ株式会
            社の子会社)に出資。
     2012年8月       中国上海市に現地法人欧南芭(上海)貿易有限公司(略称STO)を設立。※
     2013年2月       イーストオーナンバ株式会社の解散を決議。
            ONAMBA    (THAILAND)CO.,LTD.の解散を決議。
     2013年3月
     2013年4月
            ウエストオーナンバ株式会社がオーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社(略称OIT)に
            社名変更。※
            ONAMBA(M)     SDN.   BHD.の解散を決議。
     2016年1月
            ASLE   CORPORATION      SINGAPORE     PTE.LTD.の解散を決議。
     2016年11月
            ASLE   ELECTRONICS(CAMBODIA)           CO.,LTD.の解散を決議。
     (注)    ※印は連結対象子会社
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下当社という)及び連結子会社18社、持分法適用関連会社1社及び非連
     結子会社2社で構成されており、電線・ケーブル、ワイヤーハーネス、太陽光発電関連製品及びハーネス加工用機
     械・部品の製造販売を事業としております。
     ・当社及び連結子会社であるアスレ電器(株)、O&S                        CALIFORNIA,INC.、CZECH            REPUBLIC     ONAMBA    S.R.O.、欧南芭(上

      海)貿易有限公司、鈞星精密部件有限公司及び恵州市鈞星工貿有限公司は、専ら製品の加工を国内子会社、海外子
      会社に委託し、仕入れた製品を得意先に販売しております。
     ・販売・製造の機能を併せ持つ国内・海外連結子会社及び持分法適用関連会社は、自社で製造した製品及び海外連結
      子会社より仕入れた製品を国内・海外の得意先に販売しております。
     ・ONAMBA(M)      SDN.   BHD.及びASLE       ELECTRONICS(CAMBODIA)           CO.,LTD.は、清算の手続きを行っております。
      以上に述べた事項の概要図は次のとおりであります。

                                                 2019年12月31日現在
      *清算手続き中であります。







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    4  【関係会社の状況】
                                                  2019年12月31日現在
                        資本金又は             議決権の
                               主要な事業
                         出資金
         名称          住所                  所有割合           関係内容
                               の内容
                         (百万円)             (%)
    (連結子会社)
                                         業務委託契約に基づき、当社電線の製造及び
    オーナンバインターコネクト
                                         製品の加工を担当している。なお、当社所有
                           372
    テクノロジー株式会社            大阪府和泉市             電線の製造・加工          100
                                         の土地・建物を賃借している。
    (略称 OIT)*1
                                         役員の兼任等-----2名
                             ハーネス加工用

                                         当社グループに対し、治工具などを販売して
    ユニオンマシナリ株式会社
                            82
                                         いる。
                相模原市中央区             機械・部品などの          100
    (略称 UMJ)*2
                                         役員の兼任等-----2名
                             製造・販売
    アスレ電器株式会社                                     当社グループ製品の販売を担当している。

                            90
                横浜市港北区             電線の加工品販売          100
    (略称 ASLE)                                     役員の兼任等-----2名
                                         当社グループの電線の製造及び製品の加工を

    VIETNAM   ONAMBA   CO.,LTD.
                           千USD
                ベトナム
                                         担当している。なお、技術援助契約も締結し
                           5,200
                             電線の製造・加工          100
    ベトナムオーナンバ㈲
                                         ている。
                ビンズオン省
    (略称 VTO)*1
                                         役員の兼任等-----1名
                                         中国地区における当社グループの電線の製
    欧南芭電子配件(昆山)
                                         造、製品の加工及び販売を担当している。な
                           千USD
                             電線の製造・加工
                中国
    有限公司
                           5,000
                                         お、技術援助契約も締結している。
                                       100
                江蘇省昆山市
    オーナンバ昆山㈲                         ・販売
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称 KSO)*1
                                         債務保証をしております。
    O & S CALIFORNIA,     INC.
                                         北米地域における当社グループの電線製品の
                           千USD
                米国                         加工及び販売を担当している。なお、技術援
    オーアンドエス
                           2,500
                             電線の加工・販売          70
                                         助契約も締結している。
                カリフォルニア州
    カリフォルニア㈱
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称 OSCA)*1*2
    杭州阿斯麗電器有限公司

                                         中国地区における当社グループの電線製品の
                           千CNY
                中国                       100
                          38,579
                             電線の加工・販売            加工及び販売を担当している。
    アスレ中国㈲
                浙江省杭州市                      (100)
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称 HASL)*1
    CZECH   REPUBLIC    ONAMBA

                                         欧州地域における当社グループの電線製品の
                           千CZK
                チェコ
    S.R.O.
                          25,025
                                         販売を担当している。
                             電線の加工品販売          100
                オロモウツ市
    オーナンバチェコ㈲
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称 CRO)
    PT.  ONAMBA   INDONESIA

                                         当社製品の加工及び販売を担当している。な
                           千USD
                インドネシア
                          17,000
                             電線の加工・販売          100  お、技術援助契約も締結している。
    ㈱オーナンバインドネシア
                カラワン県
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称 INO)*1
    ASLE  ELECTRONICS

                           千USD
    (CAMBODIA)     CO.,LTD.       カンボジア
                                       100  当社グループの電線製品の加工を担当してい
                           2,500
                             電線の加工
                                       (60)   る。
    アスレカンボジア㈱            プノンペン市 
    (略称 ASCA)
                             ハーネス用部品
    UMT.INTERNATIONAL        CO.,LTD.
                                         当社グループ製品の製造及び販売を担当して
                           千THB
                タイ                       100
                          74,450
                             の製造・販売            いる。
    ユニオンマシナリタイ㈱
                                      (100)
                チョンブリ県
                                         債務保証をしております。
    (略称 UMT)*1
    欧南芭(上海)貿易有限公司

                                         中国地区における当社グループの電線製品の
                           千USD
                中国
                           600
                             電線の加工品販売          100  販売を担当している。
    オーナンバ上海㈲
                上海市
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称STO)
    ONAMBA(M)    SDN.  BHD.

                                         当社製品の加工及び販売を担当している。な
                マレーシア
                           千MYR
    オーナンバ(マレーシア)㈱
                             電線の加工・販売          100  お、技術援助契約も締結している。
                          18,500
                ジョホール州
                                         役員の兼任等-----1名
    (略称   MAO)*1
     鈞星精密部件有限公司

                             ハーネス加工用
                           千HKD
                                       65.0
                中国                         当社グループ製品の販売を担当している。
     ユーエムエーマニュファク
                           5,020
                             機械・部品などの
                 香港特別行政区                         債務保証をしております。
     チャリング㈲                                 (65.0)
                             販売
     (略称UMA)
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                        資本金又は             議決権の
                               主要な事業
                         出資金
         名称          住所                             関係内容
                                     所有割合
                               の内容
                         (百万円)             (%)
     鈞星精密部件
                             ハーネス加工用
     (恵州)有限公司                                     当社グループ製品の製造及び販売を担当して
                中国                      65.0
                           千CNY
                             機械・部品などの            いる。
     ユーエムエーマニュファク
                          24,026
                広東省恵州市                     (65.0)
                                         債務保証をしております。
     チャリング恵州㈲                         製造・販売
     (略称UMAC)*1
    その他3社
    (持分法適用関連会社)
    SD VIETNAM   INDUSTRIES     LTD.
                                         当社グループ製品の製造及び販売を担当して
                           千USD
    エスディーベトナム            ベトナム                         いる。
                          2,000
                             電線の加工・販売          25
    インダストリーズ㈲            ハノイ市                         役員の兼任等-----1名
                                         債務保証をしております。
    (略称 SDV)
     (注)1.主要な事業の内容欄:当社及び連結子会社は、電線及びその加工部品の製造ならびに販売を主な事業とし
          ております。従ってここでは電線の製造と加工ならびに加工販売を主体に記載しております。
        2.2016年1月29日にONAMBA(M)               SDN.   BHD.の解散及び清算の決議を行い、2016年2月より解散及び清算の手続
          きを開始いたしました。
        3.2016年11月4日にASLE             ELECTRONICS(CAMBODIA)           CO.,LTD.の解散及び清算の決議を行い、2016年12月より解
          散及び清算の手続きを開始いたしました。
        4.*1は特定子会社に該当しております。
        5.UMT    INTERNATIONAL       CO.,LTD.は、当連結会計年度に増資を行ったことにより、特定子会社に該当すること
          となりました。
        6.*2ユニオンマシナリ株式会社、O&S                    CALIFORNIA,INC.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を
          除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
          主要な損益情報等
                                    O&S  CALIFORNIA,INC.
                     ユニオンマシナリ株式会社
          (1)  売上高
                            9,272百万円              6,757百万円
          (2)  経常利益
                             569百万円             △140百万円
          (3)  当期純利益
                             206百万円             △134百万円
          (4)  純資産額
                            1,645百万円              1,451百万円
          (5)  総資産額
                            7,155百万円              2,881百万円
        7.議決権の所有割合の(            )内は、間接所有割合で内数であります。
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                                  2019年12月31日現在
              セグメントの名称                             従業員数(名)
     日本                                          438  ( 249  )

     欧米                                         1,623

     アジア(日本を除く)                                         1,914   ( 62 )

                 合計                            3,975   ( 311  )

     (注)1.従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。
        2.臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        3.臨時従業員はパートタイマーであり、派遣社員は含まれておりません。
     (2) 提出会社の状況
                                                  2019年12月31日現在
      セグメントの名称            従業員数(名)           平均年齢(歳)          平均勤続年数(年)          平均年間給与(千円)
     日本                 127   ( 16 )         49.4           14.5          5,529
     (注)1.従業員数は当社から他社への出向者17名を除いた就業人員数であります。
        2.臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        3.臨時従業員はパートタイマーであり、派遣社員は含まれておりません。
        4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況
       提出会社の労働組合はユニオンショップ制で、組合員数は2019年12月31日現在79名(出向者を含む)でありま
      す。
       なお、当社グループの労使関係については概ね良好であります。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、
      1.我々は常に革新を起こし特徴ある価値の創造により世界に貢献する
      2.我々は常に世界的視野に立って事業を推進する
      3.我々は常に世界のお客様の満足のため環境重視、品質至上、スピードある行動を実践する
      を経営理念としています。
       当社グループは、電線で培った生産技術力、民生機器用・産業機械用・車載用ワイヤーハーネスで培ったグロー
      バルでの生産・販売体制、太陽光発電配線ユニット・監視システムなどの、新エネルギー関連製品で培った製品開
      発力、ハーネス加工用機械・部品で培った技術開発力を更に向上させ、グローバルネットワーク(7カ国13拠点)
      の強化拡充を進めることにより、総合的な配線システムメーカーを目指し、世界のお客様に貢献して参ります。
     (2)  目標とする経営指標

       当社は事業領域の拡大と収益確保による企業の成長が重要と認識しています。このため、ステークホルダーへの
      利益還元の視点よりROEを念頭に置いて、売上高及び営業利益率の二つの指標を中心に考えていきます。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、経営理念の実現に向け、中期経営計画「PROGRESS                                     2020」で掲げた方針をベース
      に、グローバルな視点で成長分野での事業領域拡大と当社製品の販売強化を着実に実行し、当社グループの発展を
      目指すため、以下施策を推進してまいります。
      1.成長戦略
       ・自動車、エネルギー、産業機器、ライフサイエンス分野での事業拡大
       ・グローバルでの営業力強化
       ・新規システムの事業化
      2.生産戦略
       ・グローバルでの生産技術力の強化
       ・事業構造改革の推進
       ・トータルコストの削減による収益力の向上
      3.経営体質の強化
       ・営業利益率の確保
       ・グローバル人材の育成/活用
       ・キャッシュフローの改善
     (4)  会社の対処すべき課題

       当社グループを取り巻く環境は、国内での新エネルギー関連市場での競争の激化、中国・東南アジア諸国での人
      件費の高騰、海外競合メーカーとの価格競争の激化、さらには、米中貿易摩擦の長期化などが国内外の経済に影響
      を及ぼすことも懸念され、今後とも厳しい状況が続くものと想定されます。
       このような環境の下、当社グループは、新エネルギー、自動車関連、産業機械用などの分野での製品開発・新規
      開拓の促進、生販一体による収益力の改善、コストダウンの徹底、業務基盤の見直しによる企業体質の強化と、連
      結業績の拡大を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあり
     ます。
      なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものでありま
     す。
      ①経済情勢の変動に伴うリスク

      ・為替及び各国の法規制、税制のリスク
       当社グループは、北米、中国、東南アジア、欧州に生産販売の拠点を設け、事業を展開しております(2019年12
      月期海外売上高比率42.5%)。海外の事業活動は、為替の変動、各国の法規制・税制などの変更によるリスクを
      伴っており、これらのリスクが発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状況に大きな影響を及ぼす可能性
      があります。
      ・原材料などの市況価格の変動によるリスク
       当社グループの主要原料である銅・塩ビコンパウンドについては、価格情報を入手して最も有利な調達を行って
      おります。しかしながら、予想を超えた購入価格の急激な変動は、コストダウン、価格転嫁などによって吸収する
      ことができない可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
      ・金利変動によるリスク
       当社グループは、銀行借入金により中長期的な資金調達を行っておりますが、今後各国における金利の上昇によ
      り、当社グループの経営成績及び財政状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
      ・固定資産の減損
       当社グループでは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の事業環
      境や土地などの時価の大幅な変動により、減損損失が発生する可能性があります。
      ②新製品、新技術の企業化、商品化

      ・研究開発活動に関するリスク
       当社グループの研究開発につきましては、当社及びユニオンマシナリ株式会社の技術部門で、主力製品である電
      線・ケーブル及びその関連製品の開発に取り組んでおります。当該活動に必要な投資は、当社グループの存続に必
      須のものであると考えておりますが、研究開発テーマの実用化遅延、業界における技術革新の進展などにより、当
      初の目的の達成が困難になる可能性があります。
      ③業界に対する法的規制など

      ・環境に関する規制
       EUにおいてRoHS(特定有害物質の使用規制)指令が実施されるなど、世界各地においてさまざまな環境に
      関する基準が制定されており、業界各社は、規制物質に代わる物質の開発、使用などの環境対策を迫られておりま
      す。
       当社グループにおきましても、改正RoHS指令(RoHS2.0)の順守、ISO14001/9001の維持・向上を図
      り、環境規制への対応を進めておりますが、今後環境規制は、年々強化されると考えられ、規制内容によっては製
      品などの製造、処分などの関連費用が発生し、当社グループの経営成績及び財政状況に大きな影響を与える可能性
      があります。
      ④その他

      ・災害などに関するリスク
       当社グループは安全を最優先に保安、防災に取り組み、また、生産拠点については国内外に展開、分散し、災害
      のリスクに備えております。しかしながら、予想外の大規模地震などの災害やテロ、暴動などによる製造設備の損
      傷、破壊などにより、財物保険の補償限度を超えて費用が発生するリスクがあります。そのような場合、当社グ
      ループの経営成績及び財政状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、太陽光発電関連製品の需要の低下、国内外競合メーカー
      との価格競争の激化、米中貿易摩擦の影響による中国の設備投資の伸び悩みなど、依然厳しい状況が続きました。
       このような状況の下、当社グループは、自動車・産業機器用製品の分野での新規開拓の促進などの施策を進めた
      結果、ワイヤーハーネス部門の売上の増加をはかることができました。しかしながら、ハーネス加工用機械・部品
      部門、太陽光発電関連製品、電線等の売上の減少をカバーすることができず、売上高は計画を下回り前連結会計年
      度なみとなりました。
       利益面では、太陽光発電関連製品の売上の減少、北米でのワイヤーハーネス品種構成の悪化、在庫調整に加え、
      新興国の賃金上昇などによる生産コスト増加などがありましたが、積極的な原価低減、販管費の削減などのコスト
      ダウンに取り組み営業利益は前年なみとなりました。経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会
      計年度で発生した事業構造改善損がなくなったことなどにより前年を上回りましたが、計画を下回りました。
       この結果、当連結会計年度の売上高は35,750百万円(前連結会計年度比1.9%減)となりました。営業利益は855
      百万円(前連結会計年度比1.2%減)、経常利益は876百万円(前連結会計年度比1.8%増)、親会社株主に帰属する
      当期純利益は505百万円(前連結会計年度比12.4%増)となりました。
        当連結会計年度の業績予想との比較は次のとおりであります。 

                                         前連結会計年度
                   当連結会計年度
                                業績予想比                   前期比
                    (第89期)
                                         (第88期)
                    実績           増減額            実績     増減額
                        業績予想            増減率                 増減率
                       (百万円)             (%)                 (%)
                 (百万円)            (百万円)            (百万円)      (百万円)
        売上高           35,750      38,000     △2,249       △5.9     36,430      △680      △1.9
        営業利益             855     1,000      △144     △14.5       865     △10     △1.2
        経常利益             876     1,000      △123     △12.3       861      15     1.8
        親会社株主に帰属
                     505      550     △44     △8.1       449      55     12.4
        する当期純利益
       (注)増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
      セグメントの業績

       セグメント別の業績は次のとおりです。
                        売上高                      営業利益
            期別
               前連結会計年度        当連結会計年度               前連結会計年度        当連結会計年度
                (第88期)        (第89期)        増減率       (第88期)        (第89期)        増減率
       セグメント別
                (百万円)        (百万円)        (%)       (百万円)        (百万円)        (%)
       日本           21,154        20,543        △2.9         511        496      △3.0
       欧米            7,757        8,375        8.0         9      △39         -
       アジア
                   7,518        6,830       △9.2         325        401       23.3
       (日本を除く)
       消去              -        -       -       18       △3        -
       合計           36,430        35,750        △1.9         865        855      △1.2
      (注)増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
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      1.  日本
       当連結会計年度は、産業機器用製品などのワイヤーハーネスの売上が増加したものの、太陽光発電関連製品、
      ハーネス加工用機械・部品、電線等の売上が減少したことにより、売上高は20,543百万円(前連結会計年度比2.9%
      減)となりました。
       売上高減少の影響により、営業利益は496百万円(前連結会計年度比3.0%減)となりました。
      2.  欧米
       当連結会計年度は、欧州市場の白物家電用のワイヤーハーネスが売上を牽引し、売上高は8,375百万円(前連結会
      計年度比8.0%増)となりました。北米におけるワイヤーハーネス販売品種構成の悪化やメキシコ工場の人件費高
      騰、人員不足等に起因したコスト増加などにより、営業損失39百万円(前連結会計年度は営業利益9百万円)とな
      りました。
      3.  アジア(日本を除く)
       当連結会計年度は、中国における産業機器用製品等のワイヤーハーネスの売上が減少したため、売上高は6,830百
      万円(前連結会計年度比9.2%減)となりました。中国・東南アジア諸国の賃金上昇による生産コスト増加などがあ
      りましたが、品種構成の良化及び事業構造改善効果もあらわれ、営業利益は401百万円(前連結会計年度比23.3%
      増)となりました。
       製品別の業績は次のとおりです。

                         前連結会計年度

                                     当連結会計年度
                                                   前期比
                    期別
                          (第88期)
                                      (第89期)
                        売上高      構成比      売上高      構成比      増減額      増減率

       部門別
                       (百万円)       (%)     (百万円)       (%)     (百万円)       (%)
       新エネルギー部門                    4,254      11.7      3,984      11.1       △270      △6.4
       ワイヤーハーネス部門                   22,266      61.1      22,823      63.8        557      2.5
       電線部門                    3,084      8.5      2,698      7.6      △386     △12.5
       ハーネス加工用機械・部品部門                    6,825      18.7      6,243      17.5       △581      △8.5
            合        計
                          36,430      100.0      35,750      100.0       △680      △1.9
      (注)構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
      1.  新エネルギー部門

       当該部門は、太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係る機器向けのワイヤーハーネスが含まれ
      ております。
       当連結会計年度は、太陽光発電関連製品の需要の減少が続き前年を下回る販売となりましたが、計画を上回る売
      上高3,984百万円(前連結会計年度比6.4%減)を確保いたしました。
      2.  ワイヤーハーネス部門
       当該部門は、家庭用電化製品向け、産業用機器向け、情報通信機器向け、自動車部品向けなどのワイヤーハーネ
      スであります。
       当連結会計年度は、グローバルでの営業力の強化により、自動車(主に車載ハーネス)・産業機械用が伸長し前
      年を上回りましたが、計画を下回る売上高22,823百万円(前連結会計年度比2.5%増)となりました。
      3.  電線部門
       当該部門は、汎用電線、情報・通信・計装用コントロールケーブル及びその他特殊ケーブルであります。
       当連結会計年度は、日本国内での産業機器向け電線の需要減少により、売上高は計画を下回り2,698百万円(前連
      結会計年度比12.5%減)となりました。
      4.  ハーネス加工用機械・部品部門
       当該部門は、連結子会社ユニオンマシナリ株式会社の事業のうち、電気機器、電子機器、産業機械及びそれらの
      部品であります。
       当連結会計年度は、自動車部品向けの需要が減少し計画を下回る売上高6,243百万円(前連結会計年度比8.5%
      減)となりました。
       当連結会計年度の業績予想との比較は次のとおりであります。

                             当連結会計年度(第89期)                      業績予想比
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                        実績     構成比      業績予想       構成比      増減額      増減率
                               %    (百万円)        %    (百万円)       (%)
                       (百万円)
       新エネルギー部門                   3,984      11.1     3,200       8.4      784     24.5
       ワイヤーハーネス部門                  22,823       63.8     23,800       62.6     △976      △4.1
       電線部門                   2,698       7.6     3,800      10.0    △1,101      △29.0
       ハーネス加工用機械・部品部門                   6,243      17.5     7,200      19.0     △956     △13.3
            合        計
                         35,750      100.0     38,000      100.0     △2,249       △5.9
      (注)構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
       財政状態の状況は次のとおりであります。

      <資産>
       資産合計は、28,385百万円(前連結会計年度末比459百万円増)となりました。主に、現金及び預金415百万円及
      び売上債権367百万円が減少いたしましたが、たな卸資産270百万円、有形固定資産が740百万円及び無形固定資産
      149百万円が増加いたしました。
      <負債>
       負債合計は、12,593百万円(前連結会計年度末比278百万円増)となりました。主に、仕入債務が297百万円減少
      いたしましたが、長期借入金229百万円及びリース債務231百万円が増加いたしました。
      <純資産>
       純資産合計は、15,792百万円(前連結会計年度末比180百万円増)となりました。主に、当期純利益などにより利
      益剰余金が364百万円、自己株式154百万円が増加いたしましたが、為替換算調整勘定109百万円が減少いたしまし
      た。
      ②  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,749百万円となり、前連結会計年度末に比べて415百万円の
      減少となりました。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、558百万円の収入(前連結会計年度は1,727百万円
      の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益861百万円、減価償却費717百万円、売上債権の減少
      319百万円、たな卸資産の増加700百万円及び仕入債務の減少209百万円によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、645百万円の支出(前連結会計年度は576百万円の
      支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出606百万円によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、286百万円の支出(前連結会計年度は599百万円の
      支出)となりました。これは主に、長期借入金の調達525百万円、長期借入金の返済による支出384百万円及び自己株
      式の取得による支出154百万円によるものであります。
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      ③  生産、受注及び販売の実績
      当連結会計年度における生産、受注及び販売の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
      1.生産実績

             セグメントの名称                       生産高(百万円)               前期比(%)
     日本                                         13,955          △3.6

     欧米                                         7,542           8.6

     アジア(日本を除く)                                         14,463          △3.7

              合     計                               35,961          △1.3

     (注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.金額は、販売価格によっております。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      2.受注実績

       当社グループは、新エネルギー関連製品、ワイヤーハーネス製品、電線製品、ハーネス加工用機械・部品につい
      て大部分見込生産を行っております。受注生産の金額は僅少であるため記載を省略いたします。
      3.販売実績

             セグメントの名称                       販売高(百万円)               前期比(%)
     日本                                         20,543          △2.9

     欧米                                         8,375           8.0

     アジア(日本を除く)                                         6,830          △9.2

              合     計                               35,750          △1.9

     (注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであり
      ます。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成
      しております。この連結財務諸表の作成にあたり、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積り
      は、過去の実績などの連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は
      見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
       また、連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第5経理の状況 1.連結財務諸表等
      (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      <売上高>
       売上高は、35,750百万円(前連結会計年度比680百万円減)となりました。減少の要因などは、「3経営者による財
      政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりでありま
      す。
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      <売上原価、販売費及び一般管理費>
       売上原価は、29,637百万円(前連結会計年度比601百万円減)となりました。減少の要因などは、「3経営者による
      財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであり
      ます。なお、売上総利益率は、17.1%(前連結会計年度比0.1ポイント増)となっております。
       販売費及び一般管理費は、5,257百万円(前連結会計年度比69百万円減)となりました。これは、給与手当が減少し
      たことが主な要因であります。なお、営業利益率は、2.4%(前連結会計年度比0.0ポイント増)となっておりま
      す。
      <営業外損益>
       営業外収益は、264百万円(前連結会計年度比75百万円増)となりました。これは、過年度関税等戻入益を85百万円
      を計上したことが主な要因であります。営業外費用は、242百万円(前連結会計年度比50百万円増)となりました。こ
      れは、過年度関税等を49百万円計上したことが主な要因であります。また、営業外収益から営業外費用を差し引い
      た純額は、21百万円となりました。なお、経常利益率は、2.5%(前連結会計年度比0.1ポイント増)となっており
      ます。
      <特別損益>
       特別利益1百万円(前連結会計年度比11百万円減)は、固定資産売却益1百万円によるものであります。特別損失
      16百万円(前連結会計年度比81百万円減)は、固定資産処分損16百万円によるものであります。特別利益から特別損
      失を差し引いた純額は、△15百万円となりました。
      <親会社株主に帰属する当期純利益>
       税金等調整前当期純利益は、861百万円(前連結会計年度比84百万円増)となり、法人税、住民税及び事業税264
      百万円、繰延税金資産の取崩による法人税等調整額19百万円及び非支配株主に帰属する当期純利益72百万円の計上
      により、親会社株主に帰属する当期純利益は、505百万円(前連結会計年度比55百万円増)となりました。なお、親
      会社株主に帰属する当期純利益率は、1.4%(前連結会計年度比0.2ポイント増)となっております。
       なお、セグメント別の売上高の分析は、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
      分析①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
      ③  資本の財源及び資金の流動性

       当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
       当社グループの資金需要のうち主なものは、生産活動に必要な材料費、外注費及び労務費等の製造費用や、受注
      獲得や競争力強化のための販管費などの営業費用ならびに設備の新設、更新に係る投資であります。
       これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借
      入金などで対応しております。
       なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は3,552百万円となっております。また、当連結会計年度末にお
      ける現金及び現金同等物の残高は3,749百万円であります。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発につきましては「日本」セグメントに属する当社及び連結子会社で
     あるユニオンマシナリ株式会社の技術部門で、主として次のテーマに取り組んでおります。
      また、両社の研究開発部門は、密接な連携、協力関係を保ち、顧客ニーズにベストマッチする製品開発を推進して
     おります。
      当連結会計年度における研究開発費の総額は                     330,549    千円であります。
     (1)  新エネルギー部門

       当該部門では、E&E         Solutionシステムから空調省エネ制御のみを分離独立させた、&E                               Solutionシステムを確立
      し、販売を開始しました。E&E               Solutionシステムにおいては空調のみならず冷設機器の制御も含めた小型店舗向け
      省エネシステムの実証設置に向け開発の最終段階に入りました。IoT-Finder監視機能で制御する自動ミスト加湿シ
      ステムによる快適湿度空間の上市を行いました。
       当部門に係る研究開発費は239,218千円であります。
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     (2)  ワイヤーハーネス部門
       当該部門では、高付加価値化、高性能化及び低コスト化に向け、研究開発活動を継続しており、車載用ワイヤー
      ハーネス接合に従来工法(圧着、半田)に代わる半自動抵抗溶接機の開発を行いました。
       当部門における研究開発費は22,656千円であります。
     (3)  電線部門
       当該部門では、特殊導体及び特殊編組線を使用した耐低温高屈曲同軸の開発を完了し、上市を行いました。ま
      た、昨今の機器小型化に対応した細径タイプの複合計装用ケーブルを開発し、最終の規格取得作業を行っておりま
      す。
       当部門における研究開発費は41,848千円であります。
     (4)  ハーネス加工用機械・部品部門
       当該部門では、ハーネス加工用機械、産業用機器の部品およびモジュール品の製品開発に取り組んでおります。
      モジュール品開発では、2020年度より販売を予定している次世代の複合部品の開発及び既存製品の自動化設備の開
      発を行いました。
       当部門に係る研究開発費は26,825千円であります。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

       当連結会計年度では、生産能力の増強及び原価低減などを目的として、ハーネス加工用機械及び電線製造設備な
      ど、総額    606  百万円の設備投資を実施しました。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                  2019年12月31日現在
                                    帳簿価額(千円)
                 事業の内容
        事業所名                                                従業員数
                  及び
                         建物    機械装置      土地
        (所在地)                                                 (名)
                                        リース資産      その他      合計
                 設備の内容
                        及び構築物     及び運搬具      (面積㎡)
                  販 売
                                    1,072                     127
     本社
                  及び
                         33,113     10,575           10,999     14,244     70,006
     (大阪市東成区)
                                    (1,472)                      [16]
                品質管理本社業務
     本社倉庫                               4,656

                  倉庫
                         14,077        0           ―     65   18,798       ―
     (大阪市東成区)
                                    (1,636)
     オーナンバインターコネ
     クトテクノロジー㈱                              476,712
                電線の製造・加工
                         143,068      1,819          5,416     7,256    634,273        ―
     三重工場
                                   (18,784)
     (三重県伊賀市)
     オーナンバインターコネ
     クトテクノロジー㈱
                                   185,029
                 電線の加工
                         12,587      1,896             ―     0  199,513        ―
     寺田工場
                                    (1,836)
     (大阪府和泉市)
     オーナンバインターコネ
     クトテクノロジー㈱
                                    32,983
                 電線の加工
                         27,613       249            ―   1,370     62,216       ―
     横田工場
                                    (1,481)
     (栃木県宇都宮市)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品および建設仮勘定であります。
        2.オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社三重工場、寺田工場及び横田工場はすべて同社の各工場
          へ貸与しているものであります。
        3.従業員数の[        ]内の数字は臨時従業員数で、外数であります。
        4.以上の設備は、全て「日本」セグメントに属しております。
     (2)  国内子会社

                                                  2019年12月31日現在
                                    帳簿価額(千円)
                   事業の内容
              事業所名                                          従業員数
       会社名             及び
                          建物    機械装置      土地
              (所在地)                                          (名)
                                        リース資産      その他      合計
                   設備の内容
                         及び構築物     及び運搬具     (面積㎡)
     オーナンバイン
              大阪府    電線の                                       94
     ターコネクトテク
                          85,330    313,746        -     -  17,461     416,539
              和泉市    製造・加工
                                                        [161]
     ノロジー㈱
                  ハーネス加工
                                  1,026,300
              相模原市     用機械・部品                                       184
     ユニオンマシナリ
                         478,886     283,769           53,535    373,932     2,216,424
                  などの
     ㈱
              中央区
                                                         [72]
                                   (13,023)
                  製造・販売
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定などであります。
        2.従業員数の[ ]内の数字は臨時従業員数で、外数であります。なお、従業員数には提出会社からの出向者数
          は含まれておりません。
        3.以上の国内子会社は、全て「日本」セグメントに属しております。
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     (3) 在外子会社
                                                  2019年12月31日現在
                                      帳簿価額(千円)
                     事業の内容
               事業所名                                        従業員数
       会社名               及び
                            建物    機械装置      土地
               (所在地)                                         (名)
                                         リース資産     その他     合計
                     設備の内容
                          及び構築物     及び運搬具     (面積㎡)
     VIETNAM
     ONAMBA   CO.,LTD      ベトナム        電線の
                            85,504     108,948       -     -  3,400    197,853      400
     ベトナムオーナンバ         ビンズオン省       製造・加工
     ㈲
                     電線の
     欧南芭電子配件
              中国
     (昆山)有限公司                製造・加工
                           124,375      6,566      -  19,615    13,088    163,645      332
              江蘇省昆山市
     オーナンバ昆山㈲
                     ・販売
     O&S  CALIFORNIA,INC.

              米国
                     電線の
                                     31,595
     オーアンドエス
              カリフォルニア
                           159,390     189,786            -  33,765    414,537     1,599
                     加工・販売
                                     (21,215)
              州
     カリフォルニア㈱
     杭州阿斯麗電器

              中国       電線の
     有限公司
                            11,872     171,438       -  140,212     13,888    337,411      302
              浙江省杭州市       加工・販売
     アスレ中国㈲
     UMT  INTERNATIONAL

                     ハーネス用
                                     46,677
     CO.,LTD.         タイ
                     部品の
                           199,442      40,365          6,843   171,311     464,641      147
     ユニオンマシナリ         チョンブリ県
                                     (7,990)
                     製造・販売
     タイ㈱
     鈞星精密部件
                     ハーネス加
     (恵州)有限公司
              中国
                     工用機械・
     ユーエムエー
                            21,286     155,415        -  92,847    36,054    305,604      347
                     部品などの
              広東省恵州市
     マニュファクチャリング
                     製造・販売
     恵州(有)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定などであります。
        2.O&S    CALIFORNIA,INCの設備には、ARNESES                  Y CONEXIONES      S.A.   DE  C.V.(所在地 メキシコ合衆国)に設置し
          ている資産が含まれております。
        3.O&S    CALIFORNIA,INC.は「欧米」セグメントに、その他の子会社は「アジア(日本を除く)」セグメント
          に、それぞれ属しております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)重要な設備の新設等
        該当事項はありません。
      (2)重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1)【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      45,000,000
                 合計                                     45,000,000
      ② 【発行済株式】

               事業年度末          提出日現在          上場金融商品取引所名
       種類       現在発行数(株)           発行数(株)              又は              内容
             (2019年12月31日)          (2020年3月30日)         登録認可金融商品取引業協会名
                                    東京証券取引所              単元株式数は

      普通株式          12,558,251          12,558,251
                                     (市場第二部)            100株であります。
       合計         12,558,251          12,558,251             ―              ―

     (2)【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      2009年4月1日~
      2010年3月31日              40,000     12,558,251          4,520     2,323,059         4,520     2,031,801
      (注)
     (注)新株予約権の行使による増加であります。
     (5)【所有者別状況】

                                                  2019年12月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共     金融機関                                 合計
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                 個人以外      個人
     株主数
               ―     10     22     58     26      5   5,189     5,310        ―
     (人)
     所有株式数
               ―   25,027      3,243     34,783      8,237       5   54,229     125,524       5,851
     (単元)
     所有株式数
               ―    19.9      2.6     27.7      6.6     0.0     43.2     100.0        ―
     の割合(%)
     (注)1.自己株式371,311株は、「個人その他」に3,713単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
        2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
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     (6)【大株主の状況】
                                                  2019年12月31日現在
                                                発行済株式(自己株式を
                                          所有株式数
         氏名又は名称                     住所                  除く。)の総数に対する
                                           (千株)
                                                所有株式数の割合(%)
     株式会社カネカ                大阪市北区中之島2丁目3番18号                         829            6.80
     日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内1丁目6番6号                         608            4.99
     住友電気工業株式会社                大阪市中央区北浜4丁目5番33号                         550            4.51
     株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                         517            4.25
     株式会社南都銀行                奈良市橋本町16番地                         480            3.94
     小野哲夫                堺市西区                         404            3.32
     オーナンバ取引先持株会                大阪市東成区深江北3丁目1番27号                         393            3.23
     株式会社三井住友銀行                東京都千代田区丸の内1丁目1番2号                         391            3.21
     株式会社電響社                大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号                         368            3.02
     泉州電業株式会社                吹田市南金田1丁目4番21号                         353            2.90
           合計                    ―             4,894            40.16
    (注)上記のほか当社所有の自己株式371千株があります。
     (7)【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                                  2019年12月31日現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―
     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―
     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―
                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―              ―
                     普通株式      371,300
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 121,811             ―
                         12,181,100
                     普通株式       5,851
     単元未満株式                                ―              ―
     発行済株式総数                     12,558,251           ―              ―
     総株主の議決権                     ―           121,811             ―
     (注)「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2,000株(議決権20
        個)が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                                  2019年12月31日現在
                                自己名義       他人名義      所有株式数       発行済株式総数
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計      に対する所有
                                 (株)       (株)       (株)     株式数の割合(%)
                  大阪市東成区深江北
     (自己保有株式)
                                 371,300          ―    371,300          2.96
     オーナンバ株式会社
                  3丁目1番27号
          合計              ―         371,300          ―    371,300          2.96
    2 【自己株式の取得等の状況】

                   会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1)【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)【取締役会決議による取得の状況】

       会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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                  区分                   株式数(株)           価額の総額(千円)
     取締役会(2019年11月19日)での決議状況

                                           350,000             154,700
     (取得期間2019年11月20日~2019年11月20日)
     当事業年度前における取得自己株式                                         ―             ―

     当事業年度における取得自己株式                                      350,000             154,700

     残存決議株式の総数及び価額の総額                                         ―             ―

     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                         ―             ―

     当期間における取得自己株式                                         ―             ―

     提出日現在の未行使割合(%)                                         ―             ―

    (注)東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。

     (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                 株式数(株)              価額の総額(千円)

       当事業年度における取得自己株式                                   97               38

       当期間における取得自己株式                            ―               ―

      (注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
     (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                   当期間
            区分
                                 処分価額の総額                  処分価額の総額
                         株式数(株)                  株式数(株)
                                   (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                           ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                       ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                           ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     保有自己株式数                       371,311         ―          371,311         ―
     (注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

        による株式数は含めておりません。
    3  【配当政策】

       当社は、株主各位に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであることを常に認識し、財務体質と経営基
      盤の強化を図るとともに、株主各位に対し安定的な利益還元を行うことを基本としております。また、内部留保資
      金につきましては、長期的な視野に立った新製品、新技術などへの研究開発投資や生産性向上のための設備投資に
      充当し、企業体質の強化、企業価値の増大を図ってまいります。
       当社は、剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の
      決定は、定款に基づき、取締役会で決議いたします。
       当期の期末配当金につきましては、1株につき普通配当6円とさせていただきました。この結果、当期の年間配
      当金は、中間配当金5円と合わせ、1株当たり11円となります。
       なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
      (注)   基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                        配当金の総額             1株当たり配当額
           決議年月日
                         (千円)              (円)
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       2019年8月7日
                         62,685              5.00
       取締役会決議
       2020年2月27日
                         73,121              6.00
       取締役会決議
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は高い企業倫理のもと、意思決定や執行における適法性、妥当性を確保することの重要性を認識し、事業
       の持続的発展を図ることを基本としております。
        この方針のもと経営判断を迅速かつ機動的に実行し、事業拡大と企業競争力の強化、グループ全体の企業価値
       の向上を図り、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えております。
      2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及
       び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会により意思決定が行われております。また、経
       営の監督機能として、各取締役の担当業務に応じて権限と責任を明確にし、毎月1回定例で開催する経営会議に
       て課題を審議し、重要課題については取締役会にて報告しております。これにより、当社の企業規模からみて妥
       当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
        ① 取締役会
          取締役会は取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて
         臨時開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長を務め、「取締役会規則」に基づく重要事項
         を決議するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
          また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
          構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
        ② 経営会議
          経営会議は代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成
         され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。経営会議では、代表取締役社長
         が議長を務め、「経営会議規則」に基づく経営上の重要事項の審議及び取締役会付議事項の事前審議を行っ
         ております。
          構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
        ③ 監査役会
          監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて
         臨時開催しております。監査役会では、常勤監査役が議長を務め、監査に関する重要な事項について報告を
         受け、協議を行い、又は決議をしております。また、監査役会は監査報告の作成や常勤監査役の選定及び解
         職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を
         行っております。
          構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
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       コーポレート・ガバナンスの模式図
      3 企業統治に関するその他の事項







        1.   当社及び当社グループ各社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
         ①  当社は、「取締役会」を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行います。
         ②  当社は、環境変化にすばやく対応できる体制を確立するため、代表取締役が指名する取締役、常勤監査
         役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成される「経営会議」を設置しております。
         ③  当社及び当社グループ各社の責任者は、経営目標の進捗状況について定期的に「経営会議」で報告を行
         い、「経営会議」は、「経営会議規則」に基づき、当社グループ全体の重要課題を審議し、必要な意思決定
         を行います。
         ④  「経営会議」は、当社グループ全体の採算管理の徹底、連結業績管理を行うため、「中期経営計画」及び
         「年度事業計画」制度を設け、当社グループ全体の進捗状況を定期的に点検します。
         ⑤  取締役及び使用人(以下、「役職員」という。)の業務が効率的かつ適正に行われるように、「組織及び
         職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定め、業務を遂行いたします。
        2. 当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保する体制

         ①  当社は、オーナンバグループ「経営理念」を実践するために、当社及び当社グループ各社の役職員が法令
         遵守にとどまらず、倫理に基づく社会的良識をもって行動し、社会的責任を果たすよう、オーナンバグルー
         プ「企業行動規範」を制定しております。
         ②  当社は、コンプライアンス全体を統括するため、社長を委員長とし、取締役、執行役員などを委員とした
         「コンプライアンス委員会」を設置し、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、当社及び当社グ
         ループ各社における法令遵守の推進及び教育を行います。また、監査室と密接に連携し、監査室による監視
         =監査を行います。
         ③  当社は、相談・通報窓口を設け、役職員がオーナンバグループ「企業行動規範」に違反する行為またはそ
         の疑いがある行為を発見した場合に、通報できる窓口を設置しております。なお、役職員が窓口に通報を
         行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととしております。
        3. 財務報告の信頼性を確保するための体制
          当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告の信頼性を確保するための内
         部統制基本方針及び計画」を定め、適正な財務報告が当社の株主、投資家、その他利害関係者からの信頼性
         確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築いたしま
         す。
        4. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         ①  当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を要請した場合には、補助使用
         人を配置します。
         ②  当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合は、補助使用人の業務に関する業務執行者からの独
         立性の確保を図ります。また、監査役からの指示の実効性を確保するために、当該補助使用人は当社の指揮
         命令は受けないものとします。
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         ③  監査役は、内部監査結果等の報告の受理など、監査室との協力と連携のもとで、監査役の「法令に定める
         職務」を遂行いたします。
        5. 当社及び当社グループ各社の取締役及び各責任者が監査役に報告するための体制
         ①  当社グループ全体に影響を及ぼす重要な決定事項(重要な会計方針・基準の変更、業績の見通し、重要な
         投資案件の決定、重大なリスクの発生など)について、「監査役会」に報告いたします。
         ②  当社グループ全体に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、その内容について、「監査役
         会」に報告いたします。
         ③  常勤監査役は、「取締役会」のほか、重要な会議に出席するとともに稟議書、その他業務執行に関する重
         要文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めます。
         ④  当社は、5.      ①  から   ③  の報告・説明をした役職員に対し、当該報告・説明をしたことを理由として、不
         利益な取扱いをしないこととしております。
         ⑤  監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士その他社外の専門家を利用することが
         できます。
         ⑥  当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務執行に
         必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理いたします。
        6. 当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制
         ①  当社は、「関係会社管理規則」を定め、当社グループ各社よりの報告事項などを定めるとともに、当社グ
         ループ各社毎に所管する総括責任者を定め、経営状況の把握、経営指導を行います。
         ②  監査室は、年度監査計画に基づき、各部門及び当社グループ各社に定期的に監査を行い、法令遵守の状
         況、リスク管理状況及び業務の効率性について、監査結果を代表取締役に報告するとともに、各部門及び当
         社グループ各社に勧告し、改善を求めます。また、監査役会にも報告し、情報の共有化を進め連携を行いま
         す。
        7. 当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         ①  当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を与える恐れがある緊急事態が発生したときの通報体制な
         ど適切な管理体制の構築について「経営危機管理規程」に基づいた運用を行います。
         ②  当社及び当社グループ各社における防災対策、生産設備の安全対策など安全に関し、各拠点で自主的な総
         点検を定期的に実施いたします。
         ③  当社及び当社グループ各社における業務に係るリスクについては、監査室による監査を行い、リスク内容
         とそれがもたらす損失の程度などにつき、代表取締役、監査役に報告するとともに、各部門及び当社グルー
         プ各社に通知、改善させる仕組みといたします。
        8. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          重要文書の取扱は、「文書管理規程」に基づいて保存期限を個別に定め、保存いたします。
        9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
          当社及び当社グループ各社は、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、反社会的勢力、団体に対
         し毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命であり、企業活動の健全な発展のために不可欠であると認
         識し行動いたします。
          反社会的な勢力からの接触に対して毅然たる態度で断固排除すること、反社会的勢力につけ入る隙を与え
         ないよう、「金は出さない」、「利用しない」、「恐れない」の基本原則を役職員に徹底いたします。
      4 責任限定契約の内容の概要

        当社は、社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償
       責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。
      5 リスク管理体制の整備の状況

        当社グループにおいて品質や災害などの重大なリスク情報を認識した場合、臨時経営会議を開催し、全取締役
       及び執行役員に伝達され、リスク対策を実施する体制を整えております。
      6 取締役の員数

        当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
      7 取締役の選任

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらない旨を定款で定めております。
      8 剰余金の配当等の決定機関

        当社は、機動的な配当政策及び資本政策を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める
       事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨定款
                                 23/80

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       に定めております。
      9 株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の
       3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
       ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
       を目的とするものであります。
                                 24/80


















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    (2)【役員の状況】
      ①役員一覧
    男性  10 名 女性     ―名(役員のうち女性の比率             -%)
                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                              1972年4月      住友電気工業株式会社入社
                              2002年12月      同社電子ワイヤー事業部長
                              2006年6月      住友電工香港電子線製品有限公司董
                                    事長
      代表取締役社長         遠 藤 誠 治       1950年3月9日      生                       (注)4    112,361
                              2007年6月      当社常務取締役
                              2009年6月      専務取締役
                              2011年4月      代表取締役社長(現)
                              1980年4月      松下電器産業株式会社(現パナソニッ
                                    ク株式会社)入社
                              2010年4月      パナソニックチャイナ有限公司パナ
                                    ソニックホームアプライアンス社
       専務取締役
                                    (中国)総経理
               木 嶋 忠 敏       1958年3月6日      生                       (注)4     9,634
        管理部長
                              2017年2月      当社執行役員
                              2018年3月      取締役
                              2019年3月      常務取締役
                              2020年3月      専務取締役管理部長(現)
                              1980年4月      当社入社
                              2007年6月      執行役員
       常務取締役                       2009年6月      取締役
               石 田   淳       1958年2月27日      生                       (注)4    47,906
       開発統括部長
                              2013年6月      常務取締役
                              2019年1月      常務取締役開発統括部長、新規開拓
                                    担当(現)
                                    松下電器産業株式会社(現パナソニッ
                              1974年4月
                                    ク株式会社)入社
                              2005年4月      同社映像・ディスプレイデバイス事
                                    業グループ主幹技師
                              2008年2月      当社技術生産統括部主幹技師
        取締役
               橋 本   司       1956年3月5日      生                       (注)4    10,092
                              2015年3月      執行役員
       生産統括部長
                              2017年3月      取締役
                              2019年1月      取締役生産統括部長、グローバルもの
                                    づくり革新担当(現)
                                    オーナンバインターコネクトテクノロ
                                    ジー株式会社社長(現)
                              1984年6月      日本モレックス株式会社(現日本モ
                                    レックス合同会社)入社
        取締役
               中 村 吉 秀       1960年6月9日      生  2010年7月      同社営業統括部長               (注)4      ―
       営業統括部長
                              2020年1月      当社入社顧問
                              2020年3月      取締役営業統括部長(現)
                              1989年4月      大阪弁護士会に登録
                                    協和綜合法律事務所入所
        取締役       森 澤 武 雄       1961年8月27日      生                       (注)4      ―
                              1995年4月      森澤武雄法律事務所開設(現)
                              2015年4月      当社監査役
                              2016年3月      取締役(現)
                              1974年4月      株式会社住友銀行(現株式会社三井
                                    住友銀行)入行
                              2009年6月      SMBCコンサルティング株式会社専務
        取締役       諸 熊 建 次       1950年8月24日      生                       (注)4      ―
                                    執行役員
                              2015年4月      大阪成蹊大学マネジメント学部教授
                              2016年3月      当社取締役(現)
                              1979年4月      鐘淵化学工業株式会社(現株式会社
                                    カネカ)入社
                              2011年6月      同社財務部長
       常勤監査役        武 田   豊       1954年7月2日      生                       (注)5    31,326
                              2014年6月      当社取締役
                              2020年3月      常勤監査役(現)
                                 25/80




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                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                              1993年4月       大阪弁護士会に登録
                                    淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法
                                    人淀屋橋・山上合同)入所(現)
                              2001年6月      株式会社G-7ホールディングス社外
                                                          ―
        監査役       上 甲 悌 二       1965年8月19日      生                       (注)5
                                    監査役(現)
                              2016年3月       当社監査役(現)
                              2017年6月       株式会社タカミヤ社外監査役(現)
                              2019年12月      株式会社姫野組社外取締役(現)
                              1984年4月      国税庁入庁
                              1991年7月      輪島税務署長
               松   本   邦   生
        監査役              1960年10月25日      生                       (注)6      ―
                              2003年7月      熊本国税局調査査察部長
                              2016年7月      福岡国税不服審判所長
                              2019年3月      当社監査役(現)
                            合計                           211,322
     (注)1.取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
        2.監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
        3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠
          監査役の略歴は以下のとおりであります。
                                             所有株式数
             氏名       生年月日               略歴
                                               (株)
                               大阪弁護士会に登録
                          1997年4月
                               山上法律事務所入所
          西 山 宏 昭       1971年3月17日生                               ―
                               協和綜合法律事務所入所
                          2002年10月
                               フォーゲル綜合法律事務所
                          2010年1月
                               代表社員(現)
        4.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の
          時までであります。
        5.監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に
          係る定時株主総会終結の時までであります。
        6.監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主
          総会終結の時までであります。
      ②社外取締役及び社外監査役

        当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締
       役、社外監査役を選任しており、社外取締役2名、社外監査役2名の体制であります。
        社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただくため、社外取
       締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、
       森澤武雄法律事務所を開設されていますが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関
       係はありません。
        社外取締役諸熊建次氏は、大阪成蹊大学で教鞭をとられた教授であり、企業経営、組織マネジメントについて
       の知識などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独
       立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引
       関係などの利害関係はありません。
        社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の監査体制の強化に活かしていただくた
       め、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場
       で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関
       係などの利害関係はありません。
        社外監査役松本邦生氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家としての経験などを当社の業務執行に対
       する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関
       係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
        なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に
       あたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」(「上場管理等に関するガイドライン」
       Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。
        取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のも
       と、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、当社の企業規模からみて妥当な
       コーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
        社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果について
       の説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
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    (3)【監査の状況】
      ①監査役監査の状況
       監査役会につきましては、取締役の職務遂行についてより厳正なる監査を行うため、監査役3名のうち2名が社
      外監査役かつ独立役員であります。また、監査役1名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま
      す。監査役は、月次の定例取締役会や、必要に応じて開催する臨時取締役会に参画することや、業務執行に関する
      重要文書を閲覧するなどにより、経営に対する監視機能を発揮しております。
      ②内部監査の状況

       内部監査は監査室2名が担当し、年間計画に基づき各部署及びグループ会社の監査を行い、その結果は代表取締
      役社長に報告するとともに監査役会に報告しております。
       監査室及び監査役会は、内部統制事務局及び会計監査人と相互に情報交換を行い、財務報告の信頼性を維持する
      よう努めております。
      ③会計監査の状況

       a.監査法人の名称
         PwCあらた有限責任監査法人
       b.業務を執行した公認会計士の氏名
         田邊 晴康
         木下 昌久
       c.監査業務に係る補助者の構成
         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
       d.監査法人の選定方針と理由
         当社は会計監査人の選定にあたり、会計監査人の職務執行状況(従前の事業年度における職務執行状況含
        む)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか総合的に勘案した上で決定することとしております。
         また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
        査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
        は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
        す。
         上記の方針に則って検討を行い、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
       e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
         当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価
        した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
      ④監査報酬の内容等

       「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
      改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適
      用しております。
       a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に          監査証明業務に            非監査業務に
                 基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
        提出会社               38,500              ―        38,500            2,000
       連結子会社                5,800             ―         5,800             -
         合計              44,300              ―        44,300            2,000
       b.その他重要な報酬の内容

        前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
         当社の連結子会社であります、欧南芭電子配件(昆山)有限公司、杭州阿斯麗電器有限公司及び欧南芭(上
        海)貿易有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウス
        クーパースのメンバーファームに対して、監査業務に基づく報酬として11,536千円を支払っております。
        当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

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         当社の連結子会社であります、欧南芭電子配件(昆山)有限公司、杭州阿斯麗電器有限公司及び欧南芭(上
        海)貿易有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウス
        クー  パースのメンバーファームに対して、監査業務に基づく報酬として10,654千円を支払っております。
       c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

        前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

         当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関
        するアドバイザリー・サービス業務であります。
       d.監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画について内容の妥当性を検討するとともに、監査日
        数、当社グループの規模、業務の特性などを勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
       e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社監査役会は、会計監査人の報酬について取締役から算出根拠の説明を受け、また会計監査人から監査計
        画の説明を受けて検討した結果、
        ・当社を継続的に監査しており、監査品質、監査効率において満足できる成果を上げていること
        ・前事業年度の実績と当事業年度の計画を比較して、監査内容、監査工数が妥当であること
        ・当事業年度の見積時間が、監査品質を保つために必要な時間であると認められること
        ・報酬単価が前事業年度と比較して妥当な水準であること
        ・内部統制を含む監査報酬額が、他の同規模上場会社と比較して妥当であること
        の理由から、その報酬は妥当であると認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
    (4)【役員の報酬等】

       ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        取締役の報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された
       報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、他の取締役と協議
       の上、報酬額を決定しております。
        取締役の報酬は、経営の意思決定及び監督機能を充分に発揮するための対価としてふさわしい水準を設定する
       こととし、定額報酬と業績連動報酬=役員賞与で構成されています。なお、社外取締役についてはその役割と独
       立性の観点から定額報酬のみといたします。
        監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定い
       たします。
        当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬等
       の額を1事業年度当たり3億円以内、監査役の報酬等の額を1事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取
       締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該決議時における役
       員の員数は、取締役6名、監査役3名であります。
        当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2019年3月27
       日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しており
       ます。
        業績連動報酬(役員賞与)の決定方針について、明確な基準は設定しておりませんが、責任の明確化を図るた
       め、売上高及び営業利益率等の単年度の会社成績における計画達成状況及び対前年比実績をベースとし、その他
       中期経営計画の進捗状況などを総合的に勘案して決定しております。
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        なお、役員賞与額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標等は定めておりません。また、業績連動報酬と業
       績連動報酬以外の報酬の支給割合決定の方針はありません。
       ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                   対象となる
                    報酬等の総額
         役員区分                                          役員の員数
                     (百万円)
                               固定報酬         業績連動報酬
                                                     (名)
     取締役
                          107          107           -          6
     (社外取締役を除く)
     監査役
                          12          12           -          1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                     18          18           -          5
     (注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。
       ③役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
    (5)【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外である投資株式の区分について、保有目的が
       取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るための株式を純投資目的以外として区分し、それ
       以外の株式は純投資目的である投資株式として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
        当社は、取引関係の維持・強化等の目的で、政策保有株式を保有しております。政策保有株式として中長期的
       な経済合理性を踏まえ、営業上の取引関係や株式保有により当社グループが得られる利益と投資額を総合的に検
       証しており、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、保有の妥当性を検証しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               -                -
         非上場株式以外の株式              11            1,050,823
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               -                -                  -
                                        取引先持株会を通じた取得及び株式累
         非上場株式以外の株式               3             4,450
                                        積投資による取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
                      銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               -                -
         非上場株式以外の株式               2             2,169
                                 29/80




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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式
                   当事業年度         前事業年度
                                                      当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                  株式数(千株)         株式数(千株)
         銘柄                                             式の保有
                                      及び株式数が増加した理由
                 貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                    (千円)         (千円)
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
                       228         225
                                   する
     株式会社電響社                                                   有
                                   取引先持株会を通じた取得により株式
                     294,393         265,672
                                   数が増加
                        75         75
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
     泉州電業株式会社                                                   有
                                   する
                     256,875         206,850
                        90         90
                                   両社の業務における協力関係の強化を
     住友電気工業株式会社                                                   有
                                   目的とする
                     148,680         131,580
                        34         34
                                   両社の業務における協力関係の強化を
     株式会社カネカ                                                   有
                                   目的とする
                     119,680         133,960
                       100         100
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
     パナソニック株式会社                                                   無
                                   する
                     103,233         99,332
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
                        10         10
                                   する
     株式会社東芝                                                   無
                                   取引先持株会を通じた取得により株式
                      38,914         32,297
                                   数が増加
                        51         51
     株式会社三菱UFJフィ
                                   友好関係維持を目的とする                   無(注4)
     ナンシャル・グループ
                      30,567         27,717
                        20         20
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
     三菱電機株式会社                                                   無
                                   する
                      29,970         24,330
                                   友好関係維持を目的とする
                         5         5
     株式会社南都銀行                                                   有
                                   株式累積投資による取得により株式数
                      14,135         10,885
                                   が増加
                         2         2
     株式会社三井住友フィナ
                                   友好関係維持を目的とする                   無(注5)
     ンシャルグループ
                      8,479         7,654
                        15         15
     株式会社岡三証券グルー
                                   友好関係維持を目的とする                     有
     プ
                      5,895         7,320
                         -         0
                                   営業上の取引関係の維持強化を目的と
     シャープ株式会社                                                   無
                                   する
                         -        822
                         -         0
     昭和電線ホールディング                              営業上の取引関係の維持強化を目的と
                                                        無
     ス株式会社                              する
                         -        483
    みなし保有株式

                   当事業年度         前事業年度
                                                      当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                  株式数(千株)         株式数(千株)
         銘柄                                             式の保有
                                      及び株式数が増加した理由
                 貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                    (千円)         (千円)
                         6         6
                                   退職給付信託に基づく議決権行使の指
     株式会社東芝                                                   無
                                   図権
                      22,230         18,600
                         9         9
                                   退職給付信託に基づく議決権行使の指
     シャープ株式会社                                                   無
                                   図権
                      15,165         9,918
    (注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
       2.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が60銘柄に満たないため、保有する投資株式全て
       (非上場株式を除く)を記載しております。
       3.特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。なお、保有する特定
       投資株式について、上記a.に記載の通り検証し、適正な範囲内で保有しております。
       4.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株
       式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社は当社株式を保有しております。
       5.株式会社三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社
       三井住友銀行は当社株式を保有しております。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当連結会計年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
      第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
      係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
      す。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年1月1日から2019年12月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責
     任監査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備をす
     るため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同法人が主催するセミナーなどへの参加、同法人より配信される
     電子メールなどにより、会計基準の変更等に関する情報収集を行うなどの取組みをしております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               4,164,615              3,749,148
                                    ※2  10,000,308             ※2  9,632,574
        受取手形及び売掛金
        商品及び製品                               2,110,061              2,299,456
        仕掛品                                921,802              895,127
        原材料及び貯蔵品                               3,175,102              3,282,866
        その他                                504,033              559,952
                                       △ 20,906              △ 4,460
        貸倒引当金
        流動資産合計                              20,855,016              20,414,666
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             4,262,286              4,366,687
                                      △ 2,944,879             △ 3,047,732
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                            1,317,407              1,318,954
         機械装置及び運搬具
                                       6,408,364              6,623,775
                                      △ 5,170,587             △ 5,249,403
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                            1,237,777              1,374,372
         土地
                                       1,890,634              1,891,906
         建設仮勘定                               94,077              421,780
         その他                             2,183,234              2,607,249
                                      △ 1,837,196             △ 1,987,795
           減価償却累計額
           その他(純額)                             346,038              619,454
         有形固定資産合計                             4,885,935              5,626,468
        無形固定資産                                274,516              423,563
        投資その他の資産
         投資有価証券                             1,160,318              1,062,614
         関係会社株式                              131,880              156,277
         長期貸付金                               47,300              40,200
         繰延税金資産                              246,376              229,240
         退職給付に係る資産                               75,630              164,947
         その他                              327,144              335,812
                                       △ 77,445             △ 67,802
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,911,204              1,921,289
        固定資産合計                               7,071,656              7,971,321
      資産合計                                27,926,673              28,385,987
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※2  6,753,818            ※2  6,456,525
        支払手形及び買掛金
        短期借入金                               1,930,551              1,925,388
        リース債務                                29,300              82,250
        未払金                                554,261              479,414
        未払費用                                452,928              424,605
        未払法人税等                                101,516              153,867
        賞与引当金                                204,018              204,095
        役員賞与引当金                                24,000                 -
        製品改修引当金                                34,851              11,461
                                        190,252              278,654
        その他
        流動負債合計                              10,275,497              10,016,262
      固定負債
        長期借入金                               1,070,159              1,299,631
        リース債務                                66,651              244,806
        繰延税金負債                                266,211              309,106
        退職給付に係る負債                                458,353              543,782
        資産除去債務                                18,643              18,746
                                        159,062              160,809
        その他
        固定負債合計                               2,039,080              2,576,883
      負債合計                                12,314,578              12,593,146
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               2,323,059              2,323,059
        資本剰余金                               2,026,851              2,011,437
        利益剰余金                              10,187,529              10,551,618
                                        △ 5,642            △ 160,380
        自己株式
        株主資本合計                              14,531,798              14,725,735
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                269,050              339,388
        繰延ヘッジ損益                                  115              631
        為替換算調整勘定                                253,157              143,177
                                       △ 67,412             △ 42,644
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                454,911              440,553
      非支配株主持分                                 625,383              626,551
      純資産合計                                15,612,094              15,792,841
     負債純資産合計                                 27,926,673              28,385,987
                                 33/80







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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年1月1日              (自 2019年1月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
     売上高                                 36,430,764              35,750,134
                                      30,239,145              29,637,812
     売上原価
     売上総利益                                  6,191,619              6,112,321
                                   ※1 , ※2  5,326,110           ※1 , ※2  5,257,006
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   865,509              855,315
     営業外収益
      受取利息                                  23,671              25,502
      受取配当金                                  28,134              28,700
      貸倒引当金戻入額                                  8,001              1,832
      持分法による投資利益                                  14,279              31,941
      補助金収入                                  25,108              16,280
      過年度関税等戻入益                                  23,360              85,760
                                        65,980              74,323
      その他
      営業外収益合計                                 188,537              264,341
     営業外費用
      支払利息                                  71,597              59,007
      為替差損                                  85,640              75,955
      過年度関税等                                    -            49,058
                                        35,264              58,795
      その他
      営業外費用合計                                 192,502              242,817
     経常利益                                   861,544              876,838
     特別利益
                                      ※3  12,773             ※3  1,055
      固定資産売却益
      特別利益合計                                  12,773               1,055
     特別損失
                                      ※4  33,314            ※4  16,860
      固定資産処分損
      投資有価証券評価損                                  11,452                 -
                                      ※5  26,031
      事業構造改善損                                                   -
                                        27,428                 -
      その他の投資評価損
      特別損失合計                                  98,226              16,860
     税金等調整前当期純利益                                   776,091              861,033
     法人税、住民税及び事業税
                                        208,420              264,126
                                        57,585              19,235
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   266,005              283,362
     当期純利益                                   510,085              577,670
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   60,320              72,017
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   449,764              505,653
                                 34/80






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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年1月1日              (自 2019年1月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
     当期純利益                                   510,085              577,670
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                △ 235,790               70,328
      繰延ヘッジ損益                                  9,236               735
      為替換算調整勘定                                △ 288,151             △ 121,454
                                        11,950              24,768
      退職給付に係る調整額
                                     ※  △  502,755            ※  △  25,622
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    7,329             552,048
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 △ 34,837              491,294
      非支配株主に係る包括利益                                  42,167              60,753
                                 35/80















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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2018年1月1日 至          2018年12月31日)
                                       (単位:千円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高            2,323,059      2,026,851      9,867,897       △ 5,641    14,212,167
     当期変動額
     剰余金の配当                        △ 125,370            △ 125,370
     親会社株主に帰属する
                              449,764            449,764
     当期純利益
     自己株式の取得                                 △ 0     △ 0
                            ※5  △ 4,761
     その他                                     △ 4,761
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -    319,632        △ 0    319,631
     当期末残高            2,323,059      2,026,851      10,187,529       △ 5,642    14,531,798
                          その他の包括利益累計額

                                         その他の
                                              非支配株主持分       純資産合計
               その他有価証券              為替換算     退職給付に係る
                     繰延ヘッジ損益                    包括利益
                評価差額金             調整勘定      調整累計額
                                         累計額合計
     当期首残高             504,376      △ 6,349     520,849      △ 79,362      939,514      611,239     15,762,920
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 125,370
     親会社株主に帰属する
                                                       449,764
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 0
     その他                                                  △ 4,761
     株主資本以外の項目の
                 △ 235,326       6,465    △ 267,691       11,950     △ 484,602       14,144     △ 470,457
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 235,326       6,465    △ 267,691       11,950     △ 484,602       14,144     △ 150,826
     当期末残高             269,050        115    253,157      △ 67,412      454,911      625,383     15,612,094
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     当連結会計年度(自         2019年1月1日 至          2019年12月31日)
                                       (単位:千円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高            2,323,059      2,026,851      10,187,529       △ 5,642    14,531,798
     当期変動額
     連結子会社株式の取得
                        △ 15,414                  △ 15,414
     による持分の増減
     剰余金の配当                        △ 137,907            △ 137,907
     親会社株主に帰属する
                              505,653            505,653
     当期純利益
     自己株式の取得                              △ 154,738     △ 154,738
                            ※5  △ 3,656
     その他                                     △ 3,656
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -   △ 15,414      364,089     △ 154,738      193,937
     当期末残高            2,323,059      2,011,437      10,551,618       △ 160,380     14,725,735
                          その他の包括利益累計額

                                         その他の
                                              非支配株主持分       純資産合計
                             為替換算     退職給付に係る
               その他有価証券
                     繰延ヘッジ損益                    包括利益
                             調整勘定      調整累計額
                評価差額金
                                         累計額合計
     当期首残高             269,050        115    253,157      △ 67,412      454,911      625,383     15,612,094
     当期変動額
     連結子会社株式の取得
                                                       △ 15,414
     による持分の増減
     剰余金の配当                                                 △ 137,907
     親会社株主に帰属する
                                                       505,653
     当期純利益
     自己株式の取得                                                 △ 154,738
     その他                                                  △ 3,656
     株主資本以外の項目の
                  70,338       515    △ 109,979       24,768     △ 14,358       1,167     △ 13,190
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計              70,338       515    △ 109,979       24,768     △ 14,358       1,167     180,746
     当期末残高             339,388        631    143,177      △ 42,644      440,553      626,551     15,792,841
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年1月1日              (自 2019年1月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 776,091              861,033
      減価償却費                                 598,589              717,420
      持分法による投資損益(△は益)                                 △ 14,279             △ 31,941
      固定資産売却損益(△は益)                                 △ 12,773              △ 1,055
      固定資産処分損益(△は益)                                  33,314              16,860
      投資有価証券評価損益(△は益)                                  11,452                 -
      補助金収入                                 △ 25,108             △ 16,280
      過年度関税等                                    -            49,058
      過年度関税等戻入益                                 △ 23,360             △ 85,760
      事業構造改善損                                  26,031                 -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  16,892             △ 26,116
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  11,909               2,906
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  1,622              63,374
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  24,000             △ 24,000
      製品改修引当金の増減額(△は減少)                                 △ 27,854             △ 23,390
      受取利息及び受取配当金                                 △ 51,806             △ 54,203
      支払利息                                  71,597              59,007
      売上債権の増減額(△は増加)                                 697,517              319,337
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 350,445             △ 700,668
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  31,289             △ 209,465
                                        117,854             △ 194,219
      その他
      小計                                1,912,534               721,898
      利息及び配当金の受取額
                                        51,975              55,152
      利息の支払額                                 △ 74,748             △ 60,808
      持分法適用会社からの配当金の受取額                                  4,212              7,544
      補助金の受取額                                  15,726              16,280
      過年度関税の支払額                                    -           △ 49,058
      事業構造改善費用の支払額                                 △ 23,988                 -
                                       △ 157,778             △ 132,971
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,727,933               558,036
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 515,678             △ 606,154
      有形固定資産の売却による収入                                  94,771              10,593
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 4,544             △ 4,450
      投資有価証券の売却による収入                                    -           201,969
                                       △ 151,103             △ 247,806
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 576,554             △ 645,847
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 614,131               81,802
      長期借入れによる収入                                 832,080              525,694
      長期借入金の返済による支出                                △ 629,568             △ 384,844
      自己株式の取得による支出                                    -          △ 154,738
      配当金の支払額                                △ 125,370             △ 137,907
      非支配株主への配当金の支払額                                 △ 28,022                 -
      連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
                                           -           △ 75,000
      による支出
                                       △ 34,044             △ 141,870
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 599,059             △ 286,863
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 108,268              △ 40,791
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   444,051             △ 415,466
     現金及び現金同等物の期首残高                                  3,720,564              4,164,615
                                     ※  4,164,615             ※  3,749,148
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1   連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数及び名称
          18 社
          オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社
          ユニオンマシナリ株式会社
          アスレ電器株式会社
          VIETNAM    ONAMBA    CO.,LTD.
          欧南芭電子配件(昆山)有限公司
          O&S  CALIFORNIA,INC.
          ARNESES    Y CONEXIONES      S.A.   DE  C.V.
          杭州阿斯麗電器有限公司
          寧国阿斯麗電器有限公司
          CZECH   REPUBLIC     ONAMBA    S.R.O.
          PT.ONAMBA     INDONESIA
          ASLE   ELECTRONICS(CAMBODIA)           CO.,LTD.
          UMT  INTERNATIONAL       CO.,LTD.
          欧南芭(上海)貿易有限公司
          ONAMBA    (M)  SDN.BHD.
          鈞星精密部件有限公司
          鈞星精密部件(恵州)有限公司
          恵州市鈞星工貿有限公司
     (2)非連結子会社の数及び名称  

          2社
          インテリジェントソーラーシステム株式会社
          有限会社ユーエムアイ
         連結の範囲に含めない理由
          非連結子会社2社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
         (持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を与えていないため、連結の範囲から除外してお
         ります。
    2   持分法の適用に関する事項

     (1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称
          1 社
          SD  VIETNAM    INDUSTRIES      LTD.
     (2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び名称

          2社
          インテリジェントソーラーシステム株式会社
          有限会社ユーエムアイ
         持分法を適用しない理由
          非連結子会社2社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)などに及ぼす影響
         が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
    3   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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    4   会計方針に関する事項
     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①有価証券
         子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法 
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格などに基づく時価法
           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
        ②たな卸資産

         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         原材料
           総平均法
         貯蔵品
           最終仕入原価法
         商品及び製品・仕掛品
           主として総平均法
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

        ①有形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
          なお、主な耐用年数は建物及び構築物が3~38年、機械装置及び運搬具が2~10年であります。
        ②無形固定資産(リース資産を除く)

          定額法
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法を採
         用しております。
        ③リース資産

         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
     (3)重要な引当金の計上基準

        ①貸倒引当金
         売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②賞与引当金

         当社及び連結子会社では、従業員賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度末における支給見込額のうち、
        当連結会計年度に見合う分を計上しております。
        ③製品改修引当金

         当社では、過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を計
        上しております。
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     (4)退職給付に係る会計処理の方法
        ・退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、
         給付算定式基準によっております。
        ・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
         数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
         を費用処理しております。
     (5)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
        ます。
         なお、為替予約などの振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約などの円貨
        額に換算しております。
         また、海外連結子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
        均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」及び「非支配株主持分」に含
        めて計上しております。
     (6)重要なヘッジ会計の方法

        ・ヘッジ会計の方法
          主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たす場合は振当
         処理を行っております。
        ・ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段            ヘッジ対象
         為替予約
                    外貨建金銭債権・債務
         通貨オプション
        ・ヘッジ方針
          当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為替予約取引及び通貨
         オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。
        ・ヘッジ有効性評価の方法
          ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又
         は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額などを基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
     (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
        負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

         消費税等の処理方法
          税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9
      月14日)
     ・「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い (実務対応報告第24号 平成30年9月14日)
     (1)  概要
       在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の
      包括利益に表示する選択をしている場合に、連結決算手続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失
      相当額を当期の損益として修正することを修正項目として追加するものであります。
     (2)  適用予定日

       2020年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準等の適用による連結財務諸表への影響はありません。
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)

     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年12月期の期首より適用予定であります。
     (3) 当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
     (1)  概要
       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
      に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイ
      ダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
     (2)  適用予定日

       2022年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
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       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
      示 しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が121,706千円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が120,979千円増加しております。また「固定負債」の「繰延税金負債」
      が727千円減少しております。なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前
      と比べて総資産が727千円減少しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注
      解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
      ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
      取扱いに従って記載しておりません。
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

       前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は
      益)」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更
      を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」
      に表示していた「為替差損益(△は益)」16,777千円は、「その他」として組替えております。
      (連結貸借対照表関係)

     1 保証債務
       関係会社の金融機関からの借入金などに対し、次のとおり保証を行っております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        SD  VIETNAM    INDUSTRIES      LTD.
                                  4,000千円                 9,750千円
     ※2 銀行休日満期手形

       期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        受取手形                         84,149千円                 46,365千円
        支払手形                         334,016千円                 366,618千円
      (連結損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        給料及び手当                        1,929,526     千円            1,814,226     千円
        荷造運搬費                         969,501    千円            1,043,794     千円
        賞与引当金繰入額                         63,994   千円              61,549   千円
        退職給付費用                         58,426   千円              64,163   千円
        貸倒引当金繰入額                         △ 2,534   千円             △ 17,316   千円
        役員賞与引当金繰入額                         24,000   千円                ―
                                 43/80




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     ※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
                                 252,864    千円             330,549    千円
     ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        建物及び構築物                         10,785千円                     ―
        機械装置及び運搬具                          1,923千円                 1,013千円
        その他                           64千円                 42千円
        合計                         12,773千円                 1,055千円
     ※4 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        建物及び構築物                            0千円               1,300千円
        機械装置及び運搬具                         31,515千円                 15,560千円
        その他                          1,799千円                   0千円
        合計                         33,314千円                 16,860千円
     ※5 事業構造改善損の内容は、次のとおりであります。

                                               当連結会計年度

                              前連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)
                                              至   2019年12月31日)
        ONAMBA(M)SDN.BHD.                          4,551千円                     ―
        ASLE   ELECTRONICS
                                 12,748千円                     ―
        (CAMBODIA)      CO.,LTD.
        その他                          8,732千円                     ―
        合計                         26,031千円                     ―
     前連結会計年度(自         2018年1月1日        至  2018年12月31日)

       解散及び清算を決定しましたONAMBA(M)SDN.BHD.、ASLE                          ELECTRONICS(CAMBODIA)           CO.,LTD.の当連結会計年度に発
      生しました事業構造改善損を計上しました。
       また、前連結会計年度から効率的な生産体制の再構築として早期退職制度を導入をしましたPT.ONAMBA                                                INDONESIA
      は、早期退職費用を事業構造改善損に計上しました。
     当連結会計年度(自         2019年1月1日        至  2019年12月31日)

       該当事項はありません。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                               当連結会計年度
                              前連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)
                                              至   2019年12月31日)
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                        △321,757千円                  99,815千円
                                 11,452千円                 △740千円
          組替調整額
            税効果調整前
                                △310,305千円                  99,074千円
                                 74,514千円                △28,746千円
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                        △235,790千円                  70,328千円
        繰延ヘッジ損益
          当期発生額                           480千円                1,147千円
                                 11,468千円                 △209千円
          組替調整額
            税効果調整前
                                 11,948千円                  938千円
                                 △2,711千円                   △202千円
            税効果額
            繰延ヘッジ損益                          9,236千円                  735千円
        為替換算調整勘定
                                △288,151千円                 △121,454千円
          当期発生額
          為替換算調整勘定                        △288,151千円                 △121,454千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額
                                △16,535千円                  25,516千円
                                 20,172千円                 10,318千円
          組替調整額
          税効果調整前
                                  3,637千円                35,834千円
          税効果額                        8,313千円               △11,066千円
          退職給付に係る調整額                         11,950千円                 24,768千円
               その他の包括利益合計                 △502,755千円                 △25,622千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
     1 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)               12,558,251               ―           ―      12,558,251
     2 自己株式に関する事項

        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 21,212             2           ―        21,214
     (変動事由の概要)
      単元未満株式の買取りによる増加  2株
     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
      2018年2月23日
                 普通株式          62,685           5.00      2017年12月31日         2018年3月5日
      取締役会
      2018年8月3日
                 普通株式          62,685           5.00      2018年6月30日         2018年9月10日
      取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の      1株当たり
                株式の
         決議             配当原資        総額      配当額        基準日        効力発生日
                 種類
                            (千円)       (円)
      2019年2月27日
                普通株式      利益剰余金         75,222      6.00      2018年12月31日         2019年3月4日
      取締役会
     ※5 利益剰余金の当期変動額「その他」は、中国連結子会社の従業員奨励福利基金に係る利益処分額であります。

     当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

     1 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)               12,558,251               ―           ―      12,558,251
     2 自己株式に関する事項

        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 21,214          350,097              ―        371,311
     (変動事由の概要)
      自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得による増加  350,000株 
      単元未満株式の買取りによる増加  97株
     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
                                 46/80



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     4 配当に関する事項
      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
      2019年2月27日
                 普通株式          75,222           6.00      2018年12月31日         2019年3月4日
      取締役会
      2019年8月7日
                 普通株式          62,685           5.00      2019年6月30日         2019年9月9日
      取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の      1株当たり
                株式の
         決議             配当原資        総額      配当額        基準日        効力発生日
                 種類
                            (千円)       (円)
      2020年2月27日
                普通株式      利益剰余金        73,121        6.00      2019年12月31日         2020年3月4日
      取締役会
     ※5 利益剰余金の当期変動額「その他」は、中国連結子会社の従業員奨励福利基金に係る利益処分額であります。

      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     
      す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        現金及び預金勘定                        4,164,615千円                 3,749,148千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                                   ―                    ―  
        定期預金
        現金及び現金同等物                        4,164,615千円                 3,749,148千円
      (リース取引関係)

    1 ファイナンス・リース取引
      所有権移転ファイナンス・リース取引
       ①  リース資産の内容
         有形固定資産
          主に海外連結子会社の機械及び装置であります。
       ②  リース資産の減価償却の方法
          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の
         減価償却の方法」に記載しているとおりであります。
      所有権移転外ファイナンス・リース取引

       ①  リース資産の内容
         有形固定資産
          主として、国内・海外連結子会社の機械及び装置であります。
       ②  リース資産の減価償却の方法
          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の
         減価償却の方法」に記載しているとおりであります。
    2 オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
        1年以内                         105,581千円                 51,336千円
        1年超                         198,844千円                  107,759千円
        合計                         304,425千円                  159,096千円
                                 47/80



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      (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
       当社グループは、新エネルギー関連製品、ワイヤーハーネス製品、電線製品、ハーネス加工用機械・部品の製造
      販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余
      資は安全性の高い金融資産で運用し、また、中長期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティ
      ブは、為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グ
      ループの与信管理事務手続に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を
      毎期把握する体制としております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債
      権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、取引の都度リスク状況を勘案し、先物為替予約を利用してヘッジ
      しております。
       投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株
      式であります。これらについては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、また、取引先企業
      との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
       営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、
      原材料の輸入などに伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、取引の都度リスク状況
      を勘案し、先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務
      は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
       借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達で
      す。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
       デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予
      約取引及び通貨オプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、
      ヘッジの有効性の評価方法などについては、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項                                                4会計方針
      に関する事項       (6)  重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権
      限などを定めたデリバティブ管理要領に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスク
      を軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
       また営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を
      作成するなどの方法により管理しております。
     (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額などについては、その金額自体がデリ
      バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    2 金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください)。
      前連結会計年度(2018年12月31日)
                        連結貸借対照表計上額(※)                 時価(※)            差額
              科目
                             (千円)             (千円)           (千円)
      (1)現金及び預金                          4,164,615             4,164,615             ―
      (2)受取手形及び売掛金                          10,000,308             10,000,308             ―
      (3)投資有価証券                          1,160,318             1,160,318             ―
             資産計                  15,325,242             15,325,242             ―
      (1)支払手形及び買掛金                          (6,753,818)             (6,753,818)             ―
      (2)短期借入金                          (1,552,086)             (1,552,086)             ―
      (3)1年以内返済予定の長期借入金                           (378,465)             (378,711)           (246)
      (4)長期借入金                          (1,070,159)             (1,073,789)           (3,629)
             負債計                  (9,754,529)             (9,758,405)           (3,876)
     (※)   負債に計上されているものについては、(                    )で表示しております。
      当連結会計年度(2019年12月31日)

                        連結貸借対照表計上額(※)                 時価(※)            差額
              科目
                             (千円)             (千円)           (千円)
      (1)現金及び預金                          3,749,148             3,749,148             ―
      (2)受取手形及び売掛金                          9,632,574             9,632,574             ―
      (3)投資有価証券                          1,062,614             1,062,614             ―
             資産計                  14,444,338             14,444,338             ―
      (1)支払手形及び買掛金                          (6,456,525)             (6,456,525)             ―
      (2)短期借入金                          (1,618,049)             (1,618,049)             ―
      (3)1年以内返済予定の長期借入金                           (307,338)             (307,451)           (113)
      (4)長期借入金                          (1,299,631)             (1,302,322)           (2,691)
             負債計                  (9,681,545)             (9,684,350)           (2,804)
     (※)   負債に計上されているものについては、(                    )で表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資 産
       (1)現金及び預金ならびに(2)受取手形及び売掛金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
       (3)投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示
         された価格によっております。
          なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。
       負 債

       (1)支払手形及び買掛金ならびに(2)短期借入金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
       (3)1年以内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金

          これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
         定する方法によっております。
          なお、(3)の帳簿価額は連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                           2018年12月31日            2019年12月31日
              区分
                             (千円)            (千円)
                                131,880
      関係会社株式                                      156,277
       これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、
      「(3)   投資有価証券」には含めておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算後の償還予定額

      前連結会計年度(2018年12月31日)
                                    1年超        5年超
                           1年以内                          10年超
              区分                      5年以内        10年以内
                            (千円)                         (千円)
                                    (千円)        (千円)
      現金及び預金                       4,164,615             ―        ―        ―
      受取手形及び売掛金                      10,000,308             ―        ―        ―
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
       (1)   社債
                             201,280            ―        ―        ―
       (2)   債券(その他)
                                 ―        ―        ―        ―
              合計              14,366,204             ―        ―        ―
      当連結会計年度(2019年12月31日)

                                    1年超        5年超
                           1年以内                          10年超
              区分                      5年以内        10年以内
                            (千円)                         (千円)
                                    (千円)        (千円)
      現金及び預金                       3,749,148             ―        ―        ―
      受取手形及び売掛金                       9,632,574             ―        ―        ―
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
       (1)   社債
                                 ―        ―        ―        ―
       (2)   債券(その他)
                                 ―        ―        ―        ―
              合計              13,381,723             ―        ―        ―
     (注4)短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                   5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    (千円)                                  (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      前連結会計年度
                    1,930,551        220,442       84,201       8,866      756,649          ―
      (2018年12月31日)
      当連結会計年度
                    1,925,388        170,622       129,460       883,578       115,969          ―
      (2019年12月31日)
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      (有価証券関係)
     1 その他有価証券で時価のあるもの
     前連結会計年度(2018年12月31日)
                          取得原価         連結貸借対照表計上額                 差額
            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
    (連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの)
    ①株式                          552,417            914,550             362,132
    ②債券                          199,800            201,280              1,480
    ③その他                             ―            ―             ―
            小計                  752,217           1,115,830              363,612
    (連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの)
    ①株式                          45,199            44,488              △711
    ②債券                             ―            ―             ―
    ③その他                             ―            ―             ―
            小計                  45,199            44,488              △711
            合計                  797,417           1,160,318              362,901
     (注)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
     当連結会計年度(2019年12月31日)
                          取得原価         連結貸借対照表計上額                 差額
            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
    (連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの)
    ①株式                          600,638           1,062,614              461,976
    ②債券                             ―            ―             ―
    ③その他                             ―            ―             ―
            小計                  600,638           1,062,614              461,976
    (連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの)
    ①株式                             ―            ―             ―
    ②債券                             ―            ―             ―
    ③その他                             ―            ―             ―
            小計                     ―            ―             ―
            合計                  600,638           1,062,614              461,976
     (注)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理は行って
        おりません。
     2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

     前連結会計年度(自         2018年1月1日        至  2018年12月31日)
       該当事項はありません。
     当連結会計年度(自         2019年1月1日        至  2019年12月31日)

                           売却額            売却益            売却損
            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
     ①株式                           2,169             740              ―
     ②債券                          199,800               ―             ―
     ③その他                             ―            ―             ―
            合計                  201,969              740              ―
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     3 減損処理を行った有価証券
     前連結会計年度(自         2018年1月1日        至  2018年12月31日)
       当連結会計年度において、その他の有価証券の株式について11,452千円減損処理を行っております。
       なお、下落率が30~50%の株式の減損にあっては、個別銘柄ごとに、連結会計年度における最高値・最安値と帳
      簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースで
      の各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。
     当連結会計年度(自         2019年1月1日        至  2019年12月31日)

       該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

     前連結会計年度(2018年12月31日)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      当連結会計年度末現在、該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      通貨関連
                                          契約額等のうち
       ヘッジ会計         デリバティブ                   契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   1年超
        の方法        取引の種類等                   (千ドル)                  (千円)
                                           (千ドル)
              通貨オプション取引
               売建(プット)
                メキシコペソ         外貨建予定取引             3,000           ―      △1,026
               買建(コール)
      原則的
      処理方法
                メキシコペソ                      3,000           ―        680
              為替予約取引
                           外貨建
               買建
                         金銭債権・債務
                日本円                       727          ―        557
                  合計                      ―         ―        211
      (注)   時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格などに基づき算定しております。
     当連結会計年度(2019年12月31日)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      当連結会計年度末現在、該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      通貨関連
                                          契約額等のうち
       ヘッジ会計         デリバティブ                   契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   1年超
        の方法        取引の種類等                   (千ドル)                  (千円)
                                           (千ドル)
              通貨オプション取引
               売建(プット)
                メキシコペソ         外貨建予定取引              750          ―       △18
               買建(コール)
      原則的
      処理方法
                メキシコペソ                       750          ―       1,357
              為替予約取引
                           外貨建
               買建
                         金銭債権・債務
                日本円                       555          ―       △190
                  合計                      ―         ―       1,148
      (注)   時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格などに基づき算定しております。
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      (退職給付関係)
    1   採用している退職給付制度の概要
       連結財務諸表提出会社は、確定給付企業年金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して特別割増
      金を支払う場合があります。
       連結子会社は、主として退職一時金制度(以下「本制度」という。)を設けております。なお、一部の連結子会
      社は、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済制度に加入しており、退職時には本制
      度による支給額から中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済制度による給付額を控除した金額が支給され
      ます。
       また、連結財務諸表提出会社において退職給付信託を設定しております。
       なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算
      しております。
    2  確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                  (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                   至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        退職給付債務の期首残高                              659,849    千円         642,938    千円
         勤務費用                               46,066   千円         49,863   千円
         利息費用                               12,391   千円         12,004   千円
         数理計算上の差異の発生額                              △35,465    千円         △2,345    千円
         退職給付の支払額                              △28,419    千円        △11,818    千円
         過去勤務費用の発生額                                   ―            ―
         その他                              △11,484    千円          3,350   千円
        退職給付債務の期末残高                              642,938    千円         693,992    千円
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                 (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                  至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        年金資産の期首残高                              636,020    千円         611,160    千円
         期待運用収益                               8,792   千円          8,672   千円
         数理計算上の差異の発生額                              △53,239    千円         22,713   千円
         事業主からの拠出額                               24,568   千円         24,675   千円
         退職給付の支払額                              △4,982    千円         △4,469    千円
        年金資産の期末残高                              611,160    千円         662,752    千円
      (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                 (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                  至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        退職給付に係る負債の期首残高                              340,943    千円         350,945    千円
         退職給付費用                               74,128   千円         91,572   千円
         退職給付の支払額                              △23,489    千円        △52,235    千円
         制度への拠出額                              △39,354    千円        △43,180    千円
         その他                              △1,283    千円           492  千円
        退職給付に係る負債の期末残高                              350,945    千円         347,594    千円
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      (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
         資産の調整表
                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                  (2018年12月31日)            (2019年12月31日)
        積立型制度の退職給付債務                              535,530    千円         560,112    千円
        年金資産                             △611,160     千円        △662,752     千円
                                      △75,630    千円        △102,639     千円
        非積立型制度の退職給付債務                              752,164    千円         779,208    千円
        制度給付見込額
                                     △293,811     千円        △297,733     千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              382,722    千円         378,835    千円
        退職給付に係る負債                              458,353    千円         543,782    千円
        退職給付に係る資産                              △75,630    千円        △164,947     千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              382,722    千円         378,835    千円
        (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                 (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                  至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        勤務費用                               46,066   千円         49,863   千円
        利息費用                               12,391   千円         12,004   千円
        期待運用収益                              △8,792    千円         △8,672    千円
        数理計算上の差異の費用処理額                               22,274   千円         12,429   千円
        過去勤務費用の費用処理額                              △2,122    千円         △2,122    千円
        簡便法で計算した退職給付費用                               74,128    千円         91,572   千円
        確定給付制度に係る退職給付費用                              143,945    千円         155,074    千円
      (6)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                 (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                  至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        過去勤務費用                              △2,122    千円         △2,122    千円
        数理計算上の差異                               5,759   千円         37,957   千円
        合計                               3,637   千円         35,834   千円
      (7)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                  (2018年12月31日)            (2019年12月31日)
        未認識過去勤務費用                               2,122   千円              ―
        未認識数理計算上の差異                              △85,359    千円        △47,402    千円
        合計                              △83,237    千円        △47,402    千円
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      (8)年金資産に関する事項
        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度            当連結会計年度
                                  (2018年12月31日)            (2019年12月31日)
        債券                                 49 %           46 %
        株式                                 27 %           30 %
        貸付金                                 9 %            8 %
        現金及び預金                                 11 %           11 %
        その他                                 ▶ %            ▶ %
        合計                                100  %           100  %
         (注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度には8%、当
            連結会計年度には9%含まれております。
        ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
        る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                   前連結会計年度
                                               当連結会計年度
                                 (自  2018年1月1日           (自  2019年1月1日 
                                  至  2018年12月31日)           至  2019年12月31日)
        割引率                                1.9  %           1.8  %
        長期期待運用収益率                                1.2  %           1.2  %
    3  確定拠出制度

       一部の連結子会社の確定拠出年金制度への要拠出額は、前連結会計年度6,541千円、当連結会計年度6,760千円で
      あります。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年12月31日)               (2019年12月31日)
           繰延税金資産
          たな卸資産                          45,622千円               86,248千円
          賞与引当金                          30,377千円               35,451千円
          連結会社間の棚卸資産の
                                   31,438千円               26,450千円
          売買に伴う未実現損益
          未払事業税                          9,419千円              14,430千円
          税務上の繰越欠損金(注)                         215,518千円               309,928千円
          製品改修引当金                          10,803千円               3,552千円
          貸倒引当金                          21,514千円               24,170千円
          退職給付に係る負債                         134,475千円               143,081千円
          退職給付信託に伴う退職給付費用                          66,141千円               66,141千円
          長期未払金                          1,161千円               6,486千円
          連 結会社間の固定資産の
                                    4,557千円               2,884千円
          売買に伴う未実現損益
          投資有価証券                          21,679千円               19,587千円
          為替換算調整勘定                         101,949千円               99,277千円
                                   245,791千円               182,892千円
          その他
         繰延税金資産小計
                                   940,451千円              1,020,585千円
          税務上の繰越欠損金に係る
                                        ―         △245,174千円
          評価性引当額(注)
          将来減算一時差異等の合計に係る
                                        ―         △544,861千円
          評価性引当額
         評価性引当額小計                         △682,467千円               △790,035千円
         繰延税金資産合計
                                   257,984千円               230,549千円
                                  △11,607千円               △1,309千円
         繰延税金負債と相殺
         繰延税金資産の純額
                                   246,376千円               229,240千円
         繰延税金負債
          償却資産圧縮積立金                          △8,702千円              △12,263千円
          退職給付信託設定益                          △43,835千円               △43,835千円
          土地圧縮積立金                          △36,311千円               △36,311千円
          投資有価証券
                                  △94,310千円              △123,838千円
                                  △94,658千円               △94,166千円
          その他
         繰延税金負債合計                          △277,818千円               △310,415千円
         繰延税金資産と相殺                           11,607千円               1,309千円
         繰延税金負債の純額                         △266,211千円               △309,106千円
        (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)             46,043     18,489     45,851     23,723     23,499    152,319     309,928千円
         評価性引当額             46,043     18,489     45,851     21,723     8,836    104,228     245,174 〃
         繰延税金資産                ―     ―     ―   2,000    14,663     48,090      64,754 〃
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年12月31日)               (2019年12月31日)
                                      31.0%
       法定実効税率                                              31.0%
       (調整)
       日本と海外の税率差異                              △3.4%                0.6%
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               4.1%               2.0%
       受取配当金等永久に益金算入されない項目                              △0.7%               △0.3%
       住民税均等割                               1.3%               0.8%
       優遇税制に伴う免税額                              △0.1%               △0.5%
       評価性引当額の増加                               4.2%               12.0%
       在外子会社における留保利益                               0.2%              △0.0%
       外国源泉所得税                               2.1%               1.2%
                                                    △  2.6%
                                     △4.2%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               34.3%               44.2%
      (資産除去債務関係)

      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
      (1)当該資産除去債務の概要
        国内子会社の賃貸借契約不動産に伴う原状回復義務等であります。
      (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

        主として、使用見込期間を各不動産の耐用年数と見積り、割引率は0.267%から2.280%を使用して資産除去債
       務を計上しております。
      (3)当該資産除去債務の総額の増減

                             前連結会計年度          当連結会計年度
                             (2018年12月31日)          (2019年12月31日)
        期首残高                        18,513千円           18,643千円
                                 130千円          103千円
        時の経過に伴う調整額
        期末残高
                               18,643千円          18,746千円
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1   報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締
      役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社及び連結子会社であるアスレ電器(株)、O&S                       CALIFORNIA,INC.、CZECH            REPUBLIC     ONAMBA    S.R.O.、欧南芭(上
      海)貿易有限公司、鈞星精密部件有限公司及び恵州市鈞星工貿有限公司は、専ら製品の加工を国内子会社、海外子
      会社に委託し、仕入れた製品を得意先に販売しております。
       販売・製造の機能を併せ持つ国内・海外連結子会社及び持分法適用関連会社は、自社で製造した製品及び海外連
      結子会社より仕入れた製品を国内・海外の得意先に販売しております。
       以上を踏まえ、当社グループの報告セグメントは、生産・販売体制を基礎とし、地理的近接度、経済活動の類似
      性、事業活動の相互関連性を鑑み、「日本」、「欧米」及び「アジア(日本を除く)」の3つに区分しておりま
      す。
    2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。退職給付費用については、年金基金への要拠出額を基礎として認識及び測定を
      行っております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
    3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2018年1月1日         至   2018年12月31日)
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     合計
                                          アジア
                      日本          欧米
                                        (日本を除く)
      売上高
       外部顧客への売上高                  21,154,691          7,757,179          7,518,894          36,430,764

       セグメント間の内部
                        4,107,511           209,671         6,264,768          10,581,951
       売上高又は振替高
           合計            25,262,202          7,966,850         13,783,663           47,012,716
      セグメント利益                   511,903           9,643         325,519           847,066

      セグメント資産                 21,382,948          3,178,012          9,899,685          34,460,646

      セグメント負債                  9,305,893          1,320,114          6,076,624          16,702,632

      その他の項目

       減価償却費                  312,671          44,771         241,088           598,531

       有形固定資産及び
                         329,820          118,324          231,759           679,904
       無形固定資産の増加額
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      当連結会計年度(自           2019年1月1日         至   2019年12月31日)
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     合計
                                          アジア
                      日本          欧米
                                        (日本を除く)
      売上高
       外部顧客への売上高                  20,543,846          8,375,457          6,830,829          35,750,134

       セグメント間の内部
                        4,448,780           120,212         6,310,757          10,879,750
       売上高又は振替高
           合計            24,992,627          8,495,669         13,141,587           46,629,884
      セグメント利益又は損失
                         496,581         △ 39,522         401,502           858,561
      (△)
      セグメント資産                 22,123,790          3,566,423          9,827,863          35,518,077
      セグメント負債                  9,816,385          1,807,066          4,257,793          15,881,245

      その他の項目

       減価償却費                  313,788          62,749         339,953           716,491

       有形固定資産及び
                         761,105          107,937          777,788          1,646,832
       無形固定資産の増加額
    4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                     (単位:千円)
                 売上高                  前連結会計年度              当連結会計年度
      報告セグメント計                                  47,012,716              46,629,884
      セグメント間取引消去                                 △10,581,951              △10,879,750
      連結財務諸表の売上高                                  36,430,764              35,750,134
                                                     (単位:千円)

                 利益                  前連結会計年度              当連結会計年度
      報告セグメント計                                    847,066              858,561
      セグメント間取引消去                                    18,443             △3,245
      連結財務諸表の営業利益                                    865,509              855,315
                                                     (単位:千円)

                 資産                  前連結会計年度              当連結会計年度
      報告セグメント計                                  34,460,646              35,518,077
      全社資産                                  1,658,919              1,521,246
      その他の調整額                                 △8,192,892              △8,653,335
      連結財務諸表の資産合計                                  27,926,673              28,385,987
     (注)全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
                                                     (単位:千円)

                 負債                  前連結会計年度              当連結会計年度
      報告セグメント計                                  16,702,632              15,881,245
      その他の調整額                                 △4,388,054              △3,288,099
      連結財務諸表の負債合計                                  12,314,578              12,593,146
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                                                     (単位:千円)
                      報告セグメント計                調整額          連結財務諸表計上額
         その他の項目
                     前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                    会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
      減価償却費                598,531       716,491          ―       ―    598,531       716,491
      有形固定資産及び
                     679,904      1,646,832           ―       ―    679,904      1,646,832
      無形固定資産の増加額
     【関連情報】

     前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略
       しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)売上高
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産

                                                     (単位:千円)
                                     アジア
           日本              欧米                           合計
                                    (日本を除く)
             3,480,922               364,955            1,040,058             4,885,935
      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
       おります。
     当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略
       しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)売上高
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産

                                                     (単位:千円)
                                     アジア
           日本              欧米                           合計
                                    (日本を除く)
             3,870,695               404,574            1,351,198             5,626,468
      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
       おります。
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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
     連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
      前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                    資本金又は          議決権の所有
          会社等の名称              事業の内容           関連当事者          取引金額         期末残高
       種類          所在地    出資金         (被所有)           取引の内容           科目
           又は氏名              又は職業           との関係         (百万円)         (百万円)
                    (百万円)          割合(%)
                        太陽光発電
      関係会社                  モニタリン
                                                192  短期借入金        235
                                         CMS
          インテリジェ
      (当該関                  グシステム
          ントソーラー      大阪市
      連会社の                 15 の保守、発     所有直接60.0      資金の貸借
          システム株式      東成区
      子会社を                  電状況の遠
          会社
                                        利息の支払        0     ―    ―
      含む)                  隔監視サー
                        ビス
     (注)1.取引金額及び期末残高には、消費税が含まれておりません。
        2.資金の貸借は、オーナンバグループ親子ローンによるものであり、適用金利については、市場金利を勘案
       して、決定しております。なお、取引金額は、取引が反復的に行われるCMS(キャッシュ・マネジメント・シス
       テム)であるため、期中の平均期末残高を記載しております。
      当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

                    資本金又は          議決権の所有
          会社等の名称              事業の内容           関連当事者          取引金額         期末残高
       種類          所在地    出資金         (被所有)           取引の内容           科目
           又は氏名              又は職業           との関係         (百万円)
                                                       (百万円)
                    (百万円)          割合(%)
                        太陽光発電
      関係会社                  モニタリン
                                                252  短期借入金        275
                                         CMS
          インテリジェ
      (当該関                  グシステム
          ントソーラー      大阪市
      連会社の                 15 の保守、発     所有直接60.0      資金の貸借
          システム株式      東成区
      子会社を                  電状況の遠
          会社
                                        利息の支払        0     ―
                                                          ―
      含む)                  隔監視サー
                        ビス
     (注)1.取引金額及び期末残高には、消費税が含まれておりません。
        2.資金の貸借は、オーナンバグループ親子ローンによるものであり、適用金利については、市場金利を勘案
       して、決定しております。なお、取引金額は、取引が反復的に行われるCMS(キャッシュ・マネジメント・シス
       テム)であるため、期中の平均期末残高を記載しております。
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      (1株当たり情報)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自    2018年1月1日               (自    2019年1月1日
                           至   2018年12月31日)                至   2019年12月31日)
      1株当たり純資産額(円)                              1,195.39                  1,244.47
      1株当たり当期純利益(円)                                35.87                  40.52
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、前連結会計年度、当連結会計年度において潜在株式が
         存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自    2018年1月1日           (自    2019年1月1日
                 項目
                                  至   2018年12月31日)           至   2019年12月31日)
      1株当たり当期純利益
       親会社株主に帰属する当期純利益(千円)
                                         449,764             505,653
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                         449,764             505,653
       (千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  12,537,039             12,478,650
        3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                 項目
                                  (2018年12月31日)             (2019年12月31日)
      純資産の部の合計額(千円)                                  15,612,094             15,792,841
      純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                   625,383             626,551
      (うち非支配株主持分)(千円)                                   (625,383)             (626,551)
      普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                  14,986,710             15,166,289
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       12,537,037             12,186,940
      期末の普通株式の数(株)
      (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                       当期首残高          当期末残高         平均利率

           区分                                        返済期限
                        (千円)          (千円)         (%)
     短期借入金                     1,552,086          1,618,049          1.3       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                      378,465          307,338         1.3       ―
     1年以内に返済予定のリース債務                       29,300          82,250         2.6       ―
                                                  2021年1月4日~
     長期借入金(1年以内に返済予定
                          1,070,159          1,299,631          1.0
     のものを除く。)
                                                  2024年11月27日
                                                  2021年1月15日~
     リース債務(1年以内に返済予定
                           66,651          244,806         3.0
     のものを除く。)
                                                  2025年6月16日
     その他有利子負債                         ―          ―       ―      ―
           合計               3,096,662          3,552,076           ―      ―
    (注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額となるリース債務を含めて
         連結貸借対照表に計上しております。
       3.3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年超における返済予
         定額(なお、返済期限は決算日後、最長で6年後であります。)
                   1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超

                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
          長期借入金             170,622        129,460        883,578        115,969           -
          リース債務             117,534         67,929        37,717        20,738          887
        【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
       年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
            (累計期間)               第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度

     売上高                 (千円)      8,773,174        17,726,991        26,855,899        35,750,134
     税金等調整前
                     (千円)       216,955        205,959        645,674        861,033
     四半期(当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                     (千円)       117,923         46,026        363,569        505,653
     四半期(当期)純利益
     1株当たり
                      (円)        9.41        3.67        29.00        40.52
     四半期(当期)純利益
            (会計期間)               第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり
     四半期純利益又は
                      (円)        9.41       △5.73         25.33        11.55
     1株当たり
     四半期純損失(△)
                                 63/80




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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                797,644              775,093
                                      ※3  616,121            ※3  672,239
        受取手形
        電子記録債権                                650,908              708,944
        売掛金                               3,802,501              3,745,403
        商品及び製品                                795,530              965,134
        原材料及び貯蔵品                                300,511              211,718
        前払費用                                36,918              32,992
        関係会社短期貸付金                               1,384,356              1,328,471
        未収入金                                262,723              216,061
        その他                                59,953              54,049
                                       △ 273,974             △ 270,629
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,433,195              8,439,479
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              250,119              227,095
         構築物                               12,311              11,221
         機械及び装置                               9,596              13,988
         車両運搬具                               1,068               621
         工具、器具及び備品                               22,024              24,437
         リース資産                               14,229              16,416
                                        700,452              700,452
         土地
         有形固定資産合計                             1,009,802               994,233
        無形固定資産
         ソフトウエア                               47,495              82,790
                                         2,127              1,026
         その他
         無形固定資産合計                               49,623              83,816
        投資その他の資産
         投資有価証券                             1,150,185              1,050,823
         関係会社株式                             2,525,595              2,600,595
         出資金                               3,870              3,870
         関係会社出資金                             1,339,965              1,339,965
         関係会社長期貸付金                             2,487,500               900,000
         長期前払費用                               27,753              32,140
         前払年金費用                              126,678              160,129
         その他                              107,518              117,501
                                      △ 1,396,500               △ 9,300
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             6,372,567              6,195,726
        固定資産合計                               7,431,993              7,273,776
      資産合計                                15,865,188              15,713,256
                                 64/80




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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※3  12,965             ※3  8,552
        支払手形
        買掛金                               3,274,212              2,922,667
        短期借入金                                372,000              800,000
        関係会社短期借入金                               1,077,739              1,123,499
        1年内返済予定の長期借入金                                300,308              138,125
        未払金                                125,677              144,731
        未払費用                                59,331              60,321
        未払法人税等                                20,905              22,986
        預り金                                134,382              135,218
        賞与引当金                                26,400              28,080
        役員賞与引当金                                24,000                 -
        製品改修引当金                                34,851              11,461
        その他                                 2,889              3,916
        流動負債合計                               5,465,662              5,399,558
      固定負債
        長期借入金                                898,125              760,000
        繰延税金負債                                218,003              243,080
        退職給付引当金                                   -            42,139
        資産除去債務                                 6,918              7,004
                                        18,966              20,902
        その他
        固定負債合計                               1,142,013              1,073,126
      負債合計                                6,607,676              6,472,685
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               2,323,059              2,323,059
        資本剰余金
         資本準備金                             2,031,801              2,031,801
                                        10,429              10,429
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             2,042,231              2,042,231
        利益剰余金
         利益準備金                              193,570              193,570
         その他利益剰余金
           配当準備積立金                             50,000              50,000
           土地圧縮積立金                             69,109              69,109
           償却資産圧縮積立金                              5,252              4,639
           別途積立金                            3,310,000              3,310,000
                                       1,003,861              1,072,962
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             4,631,793              4,700,281
        自己株式                                △ 5,642            △ 160,380
        株主資本合計                               8,991,442              8,905,191
      評価・換算差額等
                                        266,070              335,379
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                266,070              335,379
      純資産合計                                9,257,512              9,240,571
     負債純資産合計                                 15,865,188              15,713,256
                                 65/80




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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年1月1日              (自 2019年1月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
     売上高                                 12,963,346              12,315,733
                                      10,826,171              10,140,798
     売上原価
     売上総利益                                  2,137,175              2,174,935
                                     ※2  2,249,343            ※2  2,307,705
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                  △ 112,168             △ 132,769
     営業外収益
      受取利息                                  61,737              41,816
      受取配当金                                 457,705              323,902
      貸倒引当金戻入額                                  1,111              13,170
                                        57,969              55,421
      その他
      営業外収益合計                                 578,523              434,311
     営業外費用
      支払利息                                  26,687              17,474
      為替差損                                  58,496              34,268
                                        29,921              26,224
      その他
      営業外費用合計                                 115,105               77,966
     経常利益                                   351,249              223,575
     特別利益
                                        ※3  313            ※3  107
      固定資産売却益
      特別利益合計                                   313              107
     特別損失
                                       ※4  1,797              ※4  63
      固定資産処分損
      投資有価証券評価損                                  11,452                 -
                                        173,502                 -
      関係会社貸倒引当金繰入額
      特別損失合計                                 186,751                 63
     税引前当期純利益                                   164,812              223,619
     法人税、住民税及び事業税
                                        23,181              20,254
                                        △ 6,168             △ 3,029
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   17,013              17,224
     当期純利益                                   147,798              206,394
                                 66/80









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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年1月1日 至          2018年12月31日)
                                 (単位:千円)
                          株主資本
                             資本剰余金
                 資本金
                             その他資本
                      資本準備金            資本剰余金合計
                             剰余金
     当期首残高            2,323,059      2,031,801       10,429     2,042,231
     当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     自己株式の取得
     償却資産圧縮積立金の
     取崩
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -
     当期末残高            2,323,059      2,031,801       10,429     2,042,231
                                   株主資本

                                   利益剰余金
                                 その他利益剰余金
                利益準備金                                    利益剰余金合計
                                   償却資産
                     配当準備積立金      土地圧縮積立金             別途積立金     繰越利益剰余金
                                   圧縮積立金
     当期首残高             193,570       50,000      69,109       5,898    3,310,000       980,788     4,609,365
     当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 125,370     △ 125,370
     当期純利益                                           147,798      147,798
     自己株式の取得
     償却資産圧縮積立金の
                                     △ 645            645       -
     取崩
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -    △ 645       -    23,073      22,427
     当期末残高             193,570       50,000      69,109       5,252    3,310,000      1,003,861      4,631,793
                    株主資本           評価・換算差額等

                                         純資産合計
                            その他有価証券       評価・換算
                 自己株式     株主資本合計
                             評価差額金      差額等合計
     当期首残高             △ 5,641    8,969,015       491,543      491,543     9,460,558
     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 125,370                  △ 125,370
     当期純利益                   147,798                   147,798
     自己株式の取得              △ 0     △ 0                  △ 0
     償却資産圧縮積立金の
                                             -
     取崩
     株主資本以外の項目の
                             △ 225,473     △ 225,473     △ 225,473
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 0    22,427     △ 225,473     △ 225,473     △ 203,046
     当期末残高             △ 5,642    8,991,442       266,070      266,070     9,257,512
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     当事業年度(自       2019年1月1日 至          2019年12月31日)
                                 (単位:千円)
                          株主資本
                             資本剰余金
                 資本金
                             その他資本
                      資本準備金            資本剰余金合計
                             剰余金
     当期首残高            2,323,059      2,031,801       10,429     2,042,231
     当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     自己株式の取得
     償却資産圧縮積立金の
     取崩
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -
     当期末残高            2,323,059      2,031,801       10,429     2,042,231
                                   株主資本

                                   利益剰余金
                                 その他利益剰余金
                利益準備金                                    利益剰余金合計
                                   償却資産
                     配当準備積立金      土地圧縮積立金             別途積立金     繰越利益剰余金
                                   圧縮積立金
     当期首残高             193,570       50,000      69,109       5,252    3,310,000      1,003,861      4,631,793
     当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 137,907     △ 137,907
     当期純利益                                           206,394      206,394
     自己株式の取得
     償却資産圧縮積立金の
                                     △ 613            613       -
     取崩
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -    △ 613       -    69,101      68,487
     当期末残高             193,570       50,000      69,109       4,639    3,310,000      1,072,962      4,700,281
                    株主資本           評価・換算差額等

                                         純資産合計
                            その他有価証券       評価・換算
                 自己株式     株主資本合計
                             評価差額金      差額等合計
     当期首残高             △ 5,642    8,991,442       266,070      266,070     9,257,512
     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 137,907                  △ 137,907
     当期純利益                   206,394                   206,394
     自己株式の取得            △ 154,738     △ 154,738                  △ 154,738
     償却資産圧縮積立金の
                                             -
     取崩
     株主資本以外の項目の
                               69,309      69,309      69,309
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 154,738      △ 86,250      69,309      69,309     △ 16,940
     当期末残高            △ 160,380     8,905,191       335,379      335,379     9,240,571
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
       (1)有価証券
         子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
         その他有価証券
          時価のあるもの
            決算日の市場価格などに基づく時価法
            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
            移動平均法による原価法
       (2)たな卸資産

         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         原材料
            総平均法
         貯蔵品
            最終仕入原価法 
         商品及び製品
            総平均法
    2 固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定額法
          なお、主な耐用年数は建物及び構築物が3~38年、機械装置及び運搬具が2~10年であります。
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法
          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
         を採用しております。
       (3)リース資産

         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
    3 引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
         売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債
        権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金

         従業員賞与の支払いに充てるため、当期末における支給見込額のうち当期に見合う分を計上しております。
       (3)製品改修引当金

         当社では、過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を
        計上しております。
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       (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当期末における従業員の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
        期末において発生していると認められる額を計上しております。
         退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
        式基準によっております。
         また、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
        よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。過去勤務費用に
        ついては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を費用処理してお
        ります。
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なりま
        す。
    4   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。
         なお、為替予約などの振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約などの円
        貨額に換算しております。
       (2)重要なヘッジ会計の方法

         ・ヘッジ会計の方法
          主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たす場合は振
         当処理を行っております。
         ・ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段            ヘッジ対象
          為替予約
                      外貨建金銭債権・債務
          通貨オプション
         ・ヘッジ方針
          当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為替予約取引及び通
         貨オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。
         ・ヘッジ有効性評価の方法
          ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累
         計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額などを基礎にして、ヘッジ有効性を評価しておりま
         す。
       (3)消費税等の処理方法

         税抜方式によっております。
       (表示方法の変更)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の
       期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
       示しております。
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       (貸借対照表関係)
     1 保証債務
        関係会社の金融機関からの借入金などに対し、次のとおり保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        欧南芭電子配件(昆山)有限公司                         381,728千円                 217,928千円
        鈞星精密部件有限公司                         276,510千円                 204,015千円
        鈞星精密部件(恵州)有限公司                         203,784千円                 120,248千円
        UMT  INTERNATIONAL       CO.,   LTD
                                 342,261千円                 310,183千円
        SD  VIETNAM    INDUSTRIES      LTD.
                                  4,000千円                 9,750千円
        合計                        1,208,284千円                  862,126千円
     2 関係会社に対する債権及び債務

       区分掲記されたもの以外の金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        短期金銭債権                        2,322,895千円                 2,510,372千円
        長期金銭債権                        2,487,500千円                  900,000千円
        短期金銭債務                        1,872,440千円                 1,864,540千円
     ※3 銀行休日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日
        が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、事業年度末残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        受取手形                         80,643千円                 39,255千円
        支払手形                          3,646千円                 3,358千円
      (損益計算書関係)

     1 関係会社との営業取引及び営業外取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        売上高                        1,963,727千円                 2,051,528千円
        仕入高                        4,155,565千円                 4,108,173千円
        営業取引以外の取引高                         522,726千円                 368,798千円
     ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        給料及び手当                         670,553    千円             631,938    千円
        運送費及び保管費                         502,773    千円             495,053    千円
        研究開発費                         198,218    千円             303,723    千円
        賞与引当金繰入額                         26,400   千円              28,080   千円
        役員賞与引当金繰入額                         24,000   千円                ―
        退職給付費用                         38,800   千円              32,737   千円
       おおよその割合

        販売費                           64 %                59 %
        一般管理費                           36 %                41 %
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     ※3    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        機械及び装置                           38千円                107千円
        車両運搬具                           239千円                    ―
        工具、器具及び備品                           34千円                   ―
        合計                           313千円                 107千円
     ※4    固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                             (自    2018年1月1日              (自    2019年1月1日
                             至   2018年12月31日)               至   2019年12月31日)
        建物                            0千円                   ―
        機械及び装置                           26千円                 63千円
        工具、器具及び備品                          1,770千円                   0千円
        合計                          1,797千円                  63千円
       (有価証券関係)

       子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しており
      ません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                               前事業年度                 当事業年度
               区分
                             (2018年12月31日)                 (2019年12月31日)
        子会社株式                             2,525,595                 2,600,595
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       (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2018年12月31日)               (2019年12月31日)
         繰延税金資産
          たな卸資産                        11,651千円               14,170千円
          賞与引当金                         8,184千円               8,704千円
          未払事業税                         4,334千円               4,979千円
          貸倒引当金                          229千円               248千円
          製品改修引当金                        10,803千円               3,552千円
          退職給付信託に伴う退職給付費用                        66,141千円               66,141千円
          関係会社貸倒引当金                        514,827千円               83,646千円
          関係会社株式評価損                        343,217千円               770,203千円
          税務上の繰越欠損金                        80,368千円              103,113千円
                                  57,027千円               54,820千円
          その他
          繰延税金資産小計
                                1,096,785千円               1,109,582千円
                               △1,096,785千円               △1,109,582千円
         評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                       ―               ―
         繰延税金負債

          償却資産圧縮積立金                        △2,359千円               △2,084千円
          退職給付信託設定益                       △43,835千円               △43,835千円
          土地圧縮積立金                       △36,311千円               △36,311千円
          投資有価証券                       △94,310千円              △122,417千円
                                 △41,185千円               △38,432千円
          その他
         繰延税金負債合計                        △218,003千円               △243,080千円
         繰延税金負債の純額
                                △218,003千円               △243,080千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2018年12月31日)               (2019年12月31日)
       法定実効税率                             31.0%               31.0%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              5.8%               0.9%
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △79.7%               △40.4%
       住民税均等割等                              4.2%               3.1%
       外国源泉所得税                              9.7%               6.4%
       評価性引当額の増加                             43.1%               5.7%
                                    △3.8%                1.0%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                             10.3%               7.7%
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
       区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額

            建物            250,119       4,122        ―   27,145     227,095       1,052,078

     有形固定資産
            構築物            12,311        ―      ―    1,090     11,221        58,739
            機械及び装置             9,596      7,308       127     2,788     13,988       274,616
            車両運搬具             1,068        ―      ―     446      621      14,528
            工具、器具及び備品            22,024      9,089        0    6,676     24,437       311,743
            リース資産            14,229      6,393        ―    4,206     16,416        6,264
            土地            700,452         ―      ―      ―   700,452           ―
            建設仮勘定               ―    3,564      3,564        ―      ―        ―
                 計      1,009,802       30,476      3,691     42,354     994,233       1,717,971
            ソフトウエア            47,495      69,775        ―   34,480      82,790       423,742
     無形固定資産
            ソフトウエア仮勘定             2,127     33,100      34,201        ―    1,026          ―
                 計        49,623     102,875      34,201      34,480      83,816       423,742
       【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
         区分          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

     貸倒引当金(短期)                   273,974              ―         3,345          270,629

     貸倒引当金(長期)                  1,396,500              300        1,387,500             9,300
     賞与引当金                   26,400           28,080           26,400           28,080
     役員賞与引当金                   24,000             ―        24,000             ―
     製品改修引当金                   34,851             ―        23,390           11,461
     (注)引当金の計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
     (2)【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             1月1日から12月31日まで

     定時株主総会             3月中

     基準日             12月31日

                  6月30日
     剰余金の配当の基準日
                  12月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取手数料             無料

                   当会社の公告方法は電子公告としております。ただし電子公告を行うことができな
                  い事故、その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行います。
     公告掲載方法              なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとお
                  りであります。
                   http://www.onamba.co.jp/
     株主に対する特典             なし
     (注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
         ん。
        (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書
       事業年度 第88期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月28日近畿財務局長に提出。
    (2)内部統制報告書及びその添付書類

       事業年度 第88期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月28日近畿財務局長に提出。
    (3)四半期報告書及び確認書

       第89期第1四半期 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) 2019年5月10日近畿財務局長に提出。
       第89期第2四半期 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日近畿財務局長に提出。
       第89期第3四半期 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月8日近畿財務局長に提出。
    (4)自己株券買付状況報告書

       2019年12月6日近畿財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年3月27日

    オ  ー  ナ  ン  バ  株  式  会  社
     取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       田 邊 晴 康
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       木 下 昌 久
                           業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるオーナンバ株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
    オーナンバ株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オーナンバ株式会社の2019年
    12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、オーナンバ株式会社が2019年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年3月27日

    オ  ー  ナ  ン  バ  株  式  会  社
     取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       田 邊 晴 康
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       木 下 昌 久
                           業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるオーナンバ株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第89期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オーナ
    ンバ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 80/80





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2024年5月8日

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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