丸八倉庫株式会社 有価証券報告書 第124期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

提出書類 有価証券報告書-第124期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
提出日
提出者 丸八倉庫株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                    丸八倉庫株式会社(E04296)
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 【表紙】

 【提出書類】        有価証券報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条第1項

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年2月27日

 【事業年度】        第124期(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

 【会社名】        丸八倉庫株式会社

 【英訳名】        Maruhachi Warehouse Company, Limited

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  峯島 一郎

 【本店の所在の場所】        東京都江東区富岡2丁目1番9号

 【電話番号】        03(5620)0809(代表)

 【事務連絡者氏名】        常務取締役総合企画部長兼情報システム部長  宮沢 浩元

 【最寄りの連絡場所】        東京都江東区富岡2丁目1番9号

 【電話番号】        03(5620)0809(代表)

 【事務連絡者氏名】        常務取締役総合企画部長兼情報システム部長  宮沢 浩元

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 第一部 【企業情報】
 第1 【企業の概況】

 1 【主要な経営指標等の推移】

  (1) 連結経営指標等

    回次    第120期   第121期   第122期   第123期   第124期

    決算年月    2015年11月   2016年11月   2017年11月   2018年11月   2019年11月

  売上高    (千円)  4,754,762   4,907,475   4,675,297   4,995,226   5,037,686

  経常利益    (千円)   441,423   635,465   484,317   562,014   658,106

  親会社株主に帰属する
      (千円)  1,405,070   480,272   482,529   381,671   437,654
  当期純利益
  包括利益    (千円)  1,459,189   481,404   723,008   204,829   419,975
  純資産額    (千円)  9,342,932   9,707,141   9,043,692   9,155,190   9,572,042

  総資産額    (千円)  12,656,898   14,065,110   14,771,444   16,027,084   16,005,788

  1株当たり純資産額     (円)  1,278.71   1,328.62   1,546.42   1,565.36   1,602.14

  1株当たり
      (円)   192.73   65.88   66.23   65.43   74.85
  当期純利益金額
  潜在株式調整後
  1株当たり     (円)   ―   ―   ―   ―   ―
  当期純利益金額
  自己資本比率     (%)   73.7   68.9   61.1   57.0   59.7
  自己資本利益率     (%)   16.3   5.1   5.2   4.2   4.7

  株価収益率     (倍)   4.94   13.51   13.18   11.95   9.81

  営業活動による
      (千円)   417,914   878,008   435,603   467,391  1,235,940
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
      (千円)  1,512,393  △1,955,995   279,453  △1,886,007   △209,245
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
      (千円)  △1,607,051   919,274   61,781  1,263,048   △551,043
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の
      (千円)   367,739   209,027   985,865   830,298  1,305,950
  期末残高
         90   93   97   105   109
  従業員数     (名)
         [112 ]  [107 ]  [102 ]  [97]  [92]
  (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
   3 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。
   4  2016年6月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、第120期
   の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定し
   ております。
   5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第124期
   の期首から適用しており、第123期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
   た後の指標等となっております。
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  (2) 提出会社の経営指標等
    回次    第120期   第121期   第122期   第123期   第124期

    決算年月    2015年11月   2016年11月   2017年11月   2018年11月   2019年11月

  売上高    (千円)  3,939,929   4,077,213   3,876,540   4,193,713   4,267,343

  経常利益    (千円)   341,485   544,411   429,898   459,879   570,552

  当期純利益    (千円)  1,344,353   416,960   442,153   315,732   381,738

  資本金    (千円)  2,527,600   2,527,600   2,527,600   2,527,600   2,527,600

  発行済株式総数     (株)  14,600,000   7,300,000   7,300,000   7,300,000   7,300,000

  純資産額    (千円)  8,497,231   8,801,711   8,097,038   8,141,553   8,502,079

  総資産額    (千円)  11,650,542   12,982,239   13,696,523   14,860,844   14,790,980

  1株当たり純資産額     (円)  1,165.59   1,207.46   1,388.08   1,395.72   1,426.71

  1株当たり配当額
      (円)   8.00   16.00   16.00   16.00   16.00
  (内1株当たり
      (円)   (―)   (―)   (―)   (―)   (―)
  中間配当額)
  1株当たり
      (円)   184.40   57.20   60.69   54.13   65.29
  当期純利益金額
  潜在株式調整後
  1株当たり     (円)   ―   ―   ―   ―   ―
  当期純利益金額
  自己資本比率     (%)   72.9   67.8   59.1   54.8   57.5
  自己資本利益率     (%)   17.1   4.8   5.2   3.9   4.6

  株価収益率     (倍)   5.16   15.56   14.38   14.45   11.24

  配当性向     (%)   8.7   28.0   26.4   29.6   24.5

  従業員数     (名)   50   46   49   51   51

  株主総利回り     (%)   132   126   126   115   111
  (比較指標:東証第二部       (111 )  (113 )  (158 )  (165 )  (168 )
      (%)
  株価)
  最高株価     (円)   507 1,020[510]    999   920   791
  最低株価     (円)   345  756[378]    828   749   622

  (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
   3 従業員数は、就業人員を表示しております。
   4  2016年6月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、第120期
   の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定し
   ております。
   5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第124期
   の期首から適用しており、第123期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
   た後の指標等となっております。
   6 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、2016年6月1日
   付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、第121期の株価については、株
   式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は[ ]にて記載しております。
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 2 【沿革】
  1934年3月   資本金300,000円をもって創立。
  1938年6月   三菱倉庫株式会社より同社所有の倉庫を買収し、清澄営業所開設。
  1939年10月   倉庫証券の発行許可。
  1948年12月   東京都江東区高橋営業所の戦災跡地に倉庫復興工事着手。
  1963年1月   東京証券取引所市場第二部に上場。
  1967年7月   自動車運送取扱事業の登録許可。
  1970年5月   宮城県仙台市宮城野区に仙台営業所開設。
  1971年1月   埼玉県入間郡三芳町に埼玉営業所開設。
  1973年8月   東京都板橋区に板橋営業所開設。
  1981年6月   仙台営業所鶴代倉庫開設。
  1981年11月   東北丸八運輸株式会社(宮城県・仙台市若林区)現・連結子会社を設立。
  1982年1月   損害保険代理店の登録。
  1985年10月   東京都江戸川区に葛西営業所開設。
  1987年6月   宅地建物取引業免許取得。
  1990年6月   埼玉営業所日比田倉庫開設。
  1993年4月   埼玉県所沢市日比田に埼玉営業所を移設。
  1994年4月   東京都江東区に若洲営業所開設。
  1994年6月   大島流通加工センターを清澄流通加工センターに統合。
  1996年4月   東京都中央区でビル賃貸事業開始。
  1996年7月   本店所在地を東京都江東区富岡2丁目1番9号へ移転。
  1999年1月   丸八興産株式会社を吸収合併。
  2000年4月   丸八クリエイト株式会社(東京都・江東区)現・連結子会社を全額出資(資本金30百万円)して設立。
  2000年8月   丸八クリエイト株式会社が損害代理店登録、並びに同社への損害代理店業務の移管。
  2001年1月   群馬県高崎市に高崎営業所開設。
  2001年5月   栃木県河内郡に宇都宮営業所開設。
  2002年4月   高崎営業所閉鎖。
  2002年9月   埼玉県春日部市で商業ビル賃貸事業開始。
  2003年5月   清澄流通加工センターを清澄営業所に名称変更。
  2003年11月   丸八クリエイト株式会社が宅地建物取引業免許取得。
  2005年2月   本社及び葛西営業所においてトランクルームサービスに係るISO9001:2000を認証取得。
  2006年6月   全社においてプライバシーマークを認定取得。
  2007年8月   埼玉県草加市に草加営業所開設。
  2007年12月   千葉県八街市に八街営業所開設。
  2015年9月   清澄営業所閉鎖。
  2016年12月   宇都宮営業所閉鎖。
  2018年1月   賃貸マンション「プレノ清澄庭園」竣工、稼働。
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 3 【事業の内容】
  当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下「当社」という。)と連結子会社2社(東北丸八運輸㈱、丸八クリエ
  イト㈱)で構成されております。
  当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
  なお、物流事業・不動産事業はセグメント情報における報告セグメントの区分と同一であります。
  (1) 物流事業
   倉庫業務……貨物保管・荷役作業・貸倉庫業務を行っており、保管・荷役業務の一部は東北丸八運輸㈱に依頼し
     ております。
   運送業務……東北丸八運輸㈱は貨物自動車運送事業法に基づき営業している運送会社で、東北地区を拠点として
     おります。又当社の保管貨物の一部の配送を請負っております。
  (2) 不動産事業
   不動産業務……不動産の造成・売買・仲介・賃貸及び管理、コンサルテーションを行っております。丸八クリエ
     イト㈱においても同様の業務を行っております。
  事業の系統図は次のとおりであります。

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 4 【関係会社の状況】
                関係内容

            議決権の
        資本金 主要な事業
             役員の
   名称   住所     所有割合
        (千円)  の内容
             兼任等   事業上の関係
            (%)
              (名)
               当社と連携して、主に東北地域の保管・
 (連結子会社)
      宮城県仙台市         荷役・運送業務を行なっております。
        20,000 物流事業  93.75  2
      若林区         当社より本社及び倉庫の建物等の賃貸を
 東北丸八運輸株式会社
               受けております。
 (連結子会社)
               当社と連携し不動産の賃貸等の業務を行
      東京都江東区
        60,000 不動産事業  100.00  3
               なっております。
 丸八クリエイト株式会社
  (注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
   2 上記の東北丸八運輸株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が
   10%を超えており、主要な損益情報等は下記のとおりであります。
       東北丸八運輸株式会社
  売上高         1,007,461千円
  経常利益         11,351千円
  当期純利益          6,556千円
  純資産額         391,981千円
  総資産額         506,815千円
 5 【従業員の状況】

  (1) 連結会社の状況
                 2019年11月30日現在
     セグメントの名称          従業員数(名)
                    90
  物流事業
                    [92]
  不動産事業                   6
  全社(共通)                   13

                    109
      合計
                    [92]
  (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[         ]内に年間の平均人数を外数で記載しております。
  (2) 提出会社の状況

                 2019年11月30日現在
   従業員数(名)     平均年齢(才)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(円)
    51     45.3     20.1      6,369,449

     セグメントの名称          従業員数(名)

  物流事業                   33

  不動産事業                   5

  全社(共通)                   13

      合計              51

  (注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
  (3) 労働組合の状況

   従業員の労働条件に関する事項、人事に関する基本的事項等は、随時会社と組合の間において協議し、処理して
  おります。交渉は常に平穏裡に推移しており、かつて争議を行なったことはありません。丸八倉庫労働組合と全日
  本建設交運一般労働組合とが併存しております。
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 第2 【事業の状況】
 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年2月27日)現在において、当社グループが判断し
  たものであります。
  1.対処すべき課題及び中期経営計画の進捗状況

   当社グループは、内外の環境変化に的確に対応しながら、さらなる成長を果たすため、5ヶ年の新中期経営計
  画(2019-2023)を策定いたしました。
   当社グループは、これまで時代の変化やお客さまのニーズの変化に適応しながら、物流サービスを展開してま
  いりました。特に、永年蓄積してきた3PLのノウハウを駆使して個々のお客さまのニーズにお応えするビジネスモ
  デルは当社の強みとなっております。また、お客さまの物品を単に保管するのみならず、お客さまの物流に関す
  る課題解決に向けて、『物流コンシェルジュ』的な役割を担い、ソリューション提案を引き続き実行してまいり
  ます。
   当社の経営理念「お客さまに完全な業務を提供する」「社業の発展を通じて市民生活の向上に貢献する」「人
  間尊重の経営に徹する」を引き続き貫きつつも、時代とともに変化するニーズにお応えすることでお客さまに選
  ばれる物流カンパニーを目指してまいります。
   当社グループは、安定的かつ持続的な成長を実現することにより、企業価値の向上ならびに株主共同の利益の
  確保・向上を目指すため、以下の基本方針を掲げております。
   ① 営業力・営業基盤の強化
    「個々の営業マンの能力向上に向けた人材育成」「物流管理システムの開発」「3PLノウハウの改善」等を
   通じて営業力・営業基盤の強化を目指してまいります。
   ② 事業基盤の拡大・強化
    物流事業ならびに不動産事業における新規資産の取得により、当社事業基盤の拡大・強化を目指してまい
   ります。
   ③ ガバナンスの強化
    「強固な財務基盤の維持」を前提としながら、「資本政策」「コンプライアンス体制」等の強化を目指し
   てまいります。
  基本方針に関する具体的な進捗状況は以下の通りです。

   ① 営業力・営業基盤の強化
    当社の強みを活かしながら営業展開に努めてきたことにより、新規顧客の開拓が着実に進んでおり、営業
   基盤が強化されつつあります。この結果、各営業所の稼働率は高水準にて推移することとなりました。ま
   た、人事施策面では継続雇用制度の拡充により、営業力維持が図られております。
   ② 事業基盤の拡大・強化
    埼玉県所沢市と千葉県八街市にて新規倉庫用地を取得いたしました。具体的な建設計画は現在策定中であ
   ります。いずれも将来の物流事業の収益基盤拡大に資する設備計画となります。
   ③ ガバナンスの強化
    利益確保ならびに資本政策の推進等により、財務基盤は向上しております。また、内部監査の定期実施等
   により、ガバナンス体制の強化が図られております。
  具体的な業績目標に関する進捗状況は以下の通りです。
       2018年11月期   2019年11月期   2020年11月期   2023年11月期
        実績   実績   計画   計画
           [初年度]   [2年目]   [最終年度]
   売上高(百万円)     4,995   5,037   5,100   5,500
   営業利益(百万円)      600   701   700   920
   経常利益(百万円)      562   658   650   900
   自己資本比率      57.0%   59.7%   59.0%   55.0%
   ROE      4.2%   4.7%   4.7%   5.5%
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   2.当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について
   当社は、2015年7月10日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り
  方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいま
  す。)を定めると共に、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
  れることを防止するための取組み(同号ロ(2)に規定されるものをいいます。)の一つとして、当社株式等の大規
  模買付行為に関する対応策を導入することを決定し、2016年2月25日開催の当社第120回定時株主総会において株
  主の皆様にご承認いただきました。
   当社は、その後も関係法令の改正や社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する議論の動向等をふまえ、当社
  の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保・向上の観点から買収防衛策のあり方について継続的に議論して
  まいりました。その結果、2019年2月22日開催の当社123回定時株主総会において、所要の変更を行った上で継続
  すること(以下、継続後のプランを「本プラン」といいます。)、及び、有効期間を2022年2月開催予定の定時
  株主総会終結の時まで延長することについて株主の皆様にご承認を得ております。
   (1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

   当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特
   定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確
   保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規
   模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
   ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ
   ない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グルー
   プの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な
   情報が十分に提供されないものもありえます。
   そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため
   に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。
   (2) 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

   ① 企業価値向上への取組み
    当社は、「お客様に完全な業務を提供する」「社業の発展を通じて市民生活の向上に貢献する」「人間尊
   重の経営に徹する」を経営理念とし、経営基盤の強化と業績安定・向上に努めてまいりました。
    当社グループは、新中期経営計画(2019-2023)の各施策を推進し、物流事業セグメントならびに不動産
   事業セグメントにおける収益基盤の増強を図りながら、企業価値の向上に努めてまいります。
    当社は、これまで時代の変化やお客さまのニーズの変化に適応しながら、物流サービスを展開してまいり
   ました。特に、永年蓄積してきた3PLのノウハウを駆使して個々のお客さまのニーズにお応えするビジネスモ
   デルは当社の強みとなっております。また、お客さまの物品を単に保管するのみならず、お客さまの物流に
   関する課題解決に向けて、『物流コンシェルジュ』的な役割を担い、ソリューション提案を引き続き実行し
   ていくことで「オーダーメイド型のBESTソリューションを提供する物流カンパニー」を目指してまいりま
   す。
   ② コーポレートガバナンスの強化
    当社は、上場企業として当社と関わりを持つ利害関係者(株主、従業員、顧客、地域社会等)に対する使
   命と責任を果たし、継続的に企業価値を安定的かつ着実に向上させるため、コーポレートガバナンスの強化
   に取り組んでおります。
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   (3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた
   めの取組みの概要
   ① 本プランの目的
    本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし、上記(1)に記載
   の基本方針に沿ったものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確
   にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おう
   とする者との交渉の機会を確保することを目的としています。
   ② 本プランの内容
    本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一
   定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性
   があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に
   資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
    当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として新株予約権(以下、「本新株予約権」といいま
   す。)の無償割当てとします。ただし、法令等及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動するこ
   とが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
    実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)当社取締役会が所定の手続きに従って定める一定
   の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同な
   いし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下、「例外事由該当者」といいます。)によ
   る権利行使は認められないとの行使条件又は(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、
   例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条
   項等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設ける
   ことがあります。
   ③ 本プランの合理性
    本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は
   向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、
   事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、経済産業省に設置された
   企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東
   京証券取引所が有価証券上場規程の改正により2015年6月1日に導入し、2018年6月1日に改訂を行った
   「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実
   務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。
   ④ 株主及び投資家の皆様への影響等
    (ⅰ) 本プランによる買収防衛策の継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
    本プランによる買収防衛策の継続に際して、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プラ
    ンによる買収防衛策の継続が株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具
    体的な影響を与えることはありません。
    なお、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりま
    すので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意下さい。
    (ⅱ) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
    当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会が
    別途定める一定の日(以下、「割当て期日」といいます。)における株主名簿に記録された株主の皆様に
    対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り
    当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当
    社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主の
    皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して
    おりません。
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    ただし、例外事由該当者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的
    利益に何らかの影響が生じる場合があります。
    なお、当社が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、その後に対抗措置発動の停止を
    決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無
    償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動を停止し、本新株予約権を無償
    取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は
    生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を
    行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。
    また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、
    例外事由該当者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、例
    外事由該当者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影
    響を与えることは想定しておりません。
    (ⅲ) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
    本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償
    割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
    また、無償割当てがなされる本新株予約権に取得条項が付され、当社が本新株予約権を取得する場合、
    株主の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の
    対価として、当社株式を受領することになります。ただし、例外事由該当者については、その有する本新
    株予約権が取得の対象とならないことがあります。
    以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細について
    は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に
    関して、適用ある法令等に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容
    をご確認下さい。
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 2 【事業等のリスク】
  当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは次のようなものがあります。
  なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
  (1) 事業環境の変化
  当社グループの主たる事業は、倉庫・運送事業を主体とした物流事業ならびに不動産の販売・賃貸等を中心とした
  不動産事業であります。計画的な設備の維持・管理を行いお客様に満足をいただけるサービスを提供することにより
  安定的な収益の確保に努めております。しかしながら景気の変動や顧客企業の物流合理化また製造業を中心とした物
  流事業への参画等により業績への影響は避けられません。不動産事業においては不動産市況の変動により業績、とり
  わけ利益面への影響を受けます。
  (2) 自然災害
  当社グループの倉庫ならびに賃貸不動産は首都圏に集中しており、万一これらの地域で地震等の大規模災害が発生
  した場合には当社の経営に相当の影響が生じる事態が予想されます。このため各物件についての老朽化対策、防災対
  策等きめ細かい管理を行い逐次補強を行っております。
  (3) 金利変動リスク
  銀行からの短期の借入金につきましては変動金利となっております。今後の金融情勢次第ではありますが金利が上
  昇することになれば利益面への影響は避けられません。
  (4) 株式価値の変動リスク
  当社グループにおいて、保有しております上場株式の時価及び非上場の株式の価値の下落が生じた場合には、当社
  グループの業績や財政状態に悪影響を与える虞があります。
  (5) 退職給付に係る負債の変動リスク
  退職給付債務を確定給付企業年金として運用機関に委託しております。期初に想定した期末予想残高に運用結果が
  達しない時には、あらたにその不足分を期末に積み立てる必要が生じます。この場合期初想定の期間損益がその分下
  振れるリスクがあります。
  (6) 経営資源の制約に関するリスク
  当社グループでは各事業、特に物流事業における必要人材を確保するため、当社社員のほか外部人材派遣や協力会
  社との連携等により対応しております。しかしながら、今後、人材不足の問題が表面化した場合、事業運営に悪影響
  を及ぼす可能性があります。
  (7) 顧客等の情報管理
  当社グループでは、物流事業を運営する上で、個人情報をはじめとする顧客情報の適切な管理体制の構築に向け
  て、一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークの交付を受けているほか、品質マネジメントシ
  ステムの国際規格であるISO9001:2015の認証を受けております。しかしながら、万一情報の外部漏洩等の問題が発生
  した場合には当社グループの社会的信用の低下や業績面への悪影響を与える可能性があります。
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 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
  の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準を遡って適用した後の数値で前連結会計年度
  との比較・分析をおこなっております。
  1.経営成績等の状況の概要

  (1) 経営成績に関する分析
  当連結会計年度におけるわが国経済は、通商問題を巡る緊張に伴う海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の
  影響のほか、消費税率引き上げ後の消費動向等について留意を要する状況ながら、企業収益は高い水準で推移して
  おり、設備投資にも増加の動きがみられたほか、雇用・所得環境も改善傾向にあり、各種政策の効果もあって、景
  気は緩やかに回復しました。
  このような経済情勢にあって、物流業界におきましては、保管残高数量・金額とも前年を上回る水準にて推移す
  る等、国内貨物の荷動きに回復傾向がみられるものの、競争の激化等もあり、厳しい状況が続いております。ま
  た、不動産賃貸業界におきましては、需給改善の兆しはあるものの賃料水準の本格的回復には至っておりません。
  このような状況の下、当社グループは、内外の環境変化に的確に対応しながら、さらなる成長を果たしていくた
  めに新中期経営計画(2019-2023)を策定し、具体的各施策を展開してまいりました。物流事業における具体的施
  策として、2016年に竣工した千葉県八街市の新規倉庫の稼働率が順調に向上しつつあるほか、既存倉庫についても
  安定的に稼働しており、保管料収入等の増加に努めてまいりました。このほか、きめ細かなサービスを提供しなが
  ら、既存顧客との取引拡大や新規顧客の獲得に努めてまいりました。また、不動産事業における具体的施策とし
  て、賃貸マンションや賃貸オフィスビル等が安定的に稼働しており、収益基盤の増強が図られつつあります。
  この結果、売上高は保管料収入や不動産賃貸料収入の増加により前期比42百万円(0.9%)増の5,037百万円となり
  ました。また、営業利益は各種経費の削減効果により前期比100百万円(16.8%)増の701百万円となり、経常利益は
  支払利息等の減少により前期比96百万円(17.1%)増の658百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益
  は前期比55百万円(14.7%)増の437百万円となりました。
  以上の結果、新中期経営計画(2019-2023)の初年度の利益計画を達成いたしております。
   セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。 
   (物流事業)
   物流事業の売上高は前期比99百万円減の4,417百万円となり、セグメント利益は前期比15百万円減の877百万円
   となりました。
   (不動産事業)
   不動産事業の売上高は前期比141百万円増の619百万円となり、セグメント利益は前期比73百万円増の255百万
   円となりました。
  (2) 財政状態及びキャッシュ・フローに関する分析

  ① 資産、負債及び純資産の状況
   当連結会計年度末における総資産は、現預金の増加と減価償却の実施等により前期末比21百万円減少の16,005
  百万円となりました。負債は、長期借入金の減少により前期末比438百万円減少の6,433百万円となり、純資産は
  前期末比416百万円増加の9,572百万円となりました。
   この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は59.7%となりました。
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  ② キャッシュ・フローの状況
   当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動による
  キャッシュ・フローの減少ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの減少に伴い、現金及び現金同等物の期
  末残高は前期末比475百万円増加の1,305百万円となりました。
   (ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
   税金等調整前当期純利益655百万円や減価償却費461百万円等の資金留保等により、営業活動によるキャッ
   シュ・フローは1,235百万円の増加(前期比768百万円増)となりました。
   (ⅱ) 投資活動によるキャッシュ・フロー
   有形固定資産の取得による支出182百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは209百万円の減少
   (前期比1,676百万円増)となりました。
   (ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 
   長期借入金の返済による支出546百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは551百万円の減少(前
   期比1,814百万円減)となりました。
  (3) 生産、受注及び販売の実績

   当社グループの主たる事業は、物流事業及び不動産事業であり、役務の提供を主体とする事業の性格上、生
  産、受注及び販売の実績を区分として把握することは困難であります。
   これに代えて、セグメント毎の営業収益を示すと次のとおりであります。
        前連結会計年度     当連結会計年度
       (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
                  前年比増減額
        至 2018年11月30日)     至 2019年11月30日)
   セグメントの名称
                  (百万円)
        売上高   構成比   売上高   構成比
        (百万円)   (%)  (百万円)   (%)
    物流事業      4,517  90.4    4,417  87.7    △99
    不動産事業      478  9.6    619 12.3    141

    計     4,995  100.0    5,037  100.0    42

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  2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
  (1) 重要な会計方針及び見積り
  当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してい
  ます。作成方針及び見積りについては「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等][注記事項](連結財務諸表作成のため
  の基本となる重要な事項)」に記載したとおりです。
  (2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

  ① 経営成績の分析
   (ⅰ) 当連結会計年度の分析
   当連結会計年度の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に関する分析につきましては、「第2
   [事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]1.経営成績等の状況
   の概要(2)財政状態及びキャッシュ・フローに関する分析」に記載のとおりです。
   当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2[事業の状況]2[事業等のリス
   ク]」に記載したとおりです。
   当社グループは、内外の環境変化に的確に対応しながら、さらなる成長を果たすため、5ヶ年の新中期経営計
   画(2019-2023)を策定しております。
   本計画期間の初年度である当連結会計年度において、当社グループは物流事業及び不動産事業の収益基盤強化
   に努めてきた結果、利益計画を達成しております。
   (ⅱ) 次期見通しについて
   今後の経済動向につきましては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があるも
   のの、雇用・所得環境の改善をはじめとして、国内景気は緩やかな回復傾向が続くものと思われます。
   このような状況の下、当社グループは、新中期経営計画(2019-2023)の各施策を推進し、物流事業セグメン
   トならびに不動産事業セグメントにおける収益基盤の増強を図りながら、企業価値の向上に努めてまいります。
   次期の業務環境として物流事業ならびに不動産事業ともに安定的に稼働させていく計画としており、次期業績
   については当連結会計年度と同程度での推移が見込まれており、売上高は前期比62百万円増の5,100百万円、営
   業利益は同1百万円減の700百万円、経常利益は同8百万円減の650百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は
   同17百万円減の420百万円と予想しております。
  ② 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
   当社グループは、新中期経営計画(2019-2023)を策定し、最終年度の売上高、営業利益、経常利益、自己資
  本比率、ROEの目標を定めております。
   具体的な最終年度目標及び実績推移は次のとおりです。
       2018年11月期   2019年11月期   2023年11月期
        実績   実績   計画
          [中計初年度]   [中計最終年度]
   売上高(百万円)     4,995   5,037   5,500
   営業利益(百万円)      600   701   920
   経常利益(百万円)      562   658   900
   自己資本比率      57.0%   59.7%   55.0%
   ROE      4.2%   4.7%   5.5%
   中期経営計画の初年度である当連結会計年度において、当社グループは物流事業及び不動産事業の収益基盤強
  化に努めたことにより利益計画を達成したほか、いずれの主要指標についても前年度実績を上回る結果となりま
  した。
   主要な財務指標のほか、次の非財務項目についても重要な指標として位置付けております。
   (ⅰ) 各営業所の稼働率向上
   (ⅱ) 各営業所の適切な修繕実施による収益力の安定化
   (ⅲ) 資金調達の際の借入金利の固定化による金利上昇リスク抑制
   このほか、新規倉庫設備として、埼玉県所沢市と千葉県八街市に倉庫用地を取得しており、将来の収益基盤強
  化の具体的施策を着実に推進しており引き続き、中期経営計画最終年度目標の達成に向けて努めてまいります。
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  ③ 資本の財源及び資金の流動性
   当社グループの設備資金及び運転資金は、営業キャッシュ・フロー及び金融機関からの借入により調達してお
  ります。
   なお、キャッシュ・フローにつきましては、「第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及び
  キャッシュ・フローの状況の分析](2)財政状態及びキャッシュ・フローに関する分析」に記載したとおりです。
   また、資金の調達に際しては、設備投資計画等に基づく資金需要、金利動向等を考慮し調達しており、一部の
  借入については将来の金利上昇リスクを回避し支払利息の固定化を図り調達コストの低減に努めております。
  ④ セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
   物流事業では、保管料収入等が増加したものの貸倉庫料収入が減少したことにより、売上高は前期比99百万円
  減の4,417百万円となり、セグメント利益は前期比15百万円減の877百万円となりました。セグメント資産は、減
  価償却費289百万円等により前期末比120百万円減の7,040百万円となりました。
   不動産事業では、不動産賃貸料収入が増加したことにより、売上高は前期比141百万円増の619百万円となり、
  セグメント利益は前期比73百万円増の255百万円となりました。セグメント資産は、減価償却費169百万円等によ
  り前期末比162百万円減の6,168百万円となりました。
 4 【経営上の重要な契約等】

  該当事項はありません。
 5 【研究開発活動】

  該当事項はありません。
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 第3 【設備の状況】
 1 【設備投資等の概要】

  当連結会計年度の主な設備投資は、物流事業において八街営業所新規倉庫建設用の土地取得費81百万円、各営業所
  設備の維持更新等63百万円、貨物自動車及び荷役機器26百万円、不動産事業において仙台オフィスビルの設備更新11
  百万円等の物流事業を中心とした総額      192 百万円の投資を実施いたしました。なお、有形固定資産の他、無形固定資産
  への投資を含めて記載しております。
 2 【主要な設備の状況】

  (1) 提出会社
             帳簿価額(千円)

                   従業
   事業所名     設備の
     セグメント
                   員数 摘要
      の名称
   (所在地)     内容
           機械装置
                   (名)
          建物及び    土地
            及び    その他  合計
          構築物    (面積㎡)
            運搬具
  葛西営業所                  9,040㎡
              ―
      物流事業  倉庫  19,289  6,886    1,231  27,408  7
              (―)      ※①
  (東京都江戸川区)
  高橋営業所
              1,801
      物流事業  倉庫  362,181  17,934    3,405  385,323  2
              (11,910)
  (東京都江東区)
  若州営業所
             1,421,467
      物流事業  倉庫  437,497  6,524   20,274 1,885,763  5
              (3,818)
  (東京都江東区)
  板橋営業所                  3,370㎡
              ―
      物流事業  倉庫   ―  ―    0  0 ―
              (―)      ※①
  (東京都板橋区)
  埼玉営業所                  12,544㎡
              ―
      物流事業  倉庫  20,193  3,200   11,423  34,817  3
              (―)      ※①
  (埼玉県所沢市)
  草加営業所
              933,930
      物流事業  倉庫  829,246   422    104 1,763,704  ―
              (10,210)
  (埼玉県草加市)
  八街営業所
              256,825
      物流事業  倉庫  739,735  44,975   131,895  1,173,431  2
              (21,115)
  (千葉県八街市)
  仙台営業所
              294,653
      物流事業  倉庫  169,606  4,286    1,975  470,521  6
              (16,924)
  (宮城県仙台市)
  三芳倉庫                  29,127㎡
              ―
      物流事業  倉庫  2,918  ―   10,737  13,655  ―
              (―)      ※①
  (埼玉県入間郡)
  朝霞倉庫                  20,675㎡
              ―
      物流事業  倉庫  26,317   ―    ― 26,317  ―
              (―)      ※①
  (埼玉県朝霞市)
  所沢倉庫
              ―      8,726㎡
      物流事業  倉庫   ―  ―    ―  ― ―
              (―)      ※①
  (埼玉県所沢市)
  プレノ清澄庭園             313
     不動産事業  賃貸建物  2,234,501   7,805   16,585 2,259,205  ―
  (東京都江東区)            (1,957)
  リズ原宿
              370,104
     不動産事業  商業ビル  184,129   ―   354 554,589  ―
              (364)
  (東京都渋谷区)
  春日部商業ビル                  2,155㎡
              405,000
     不動産事業  商業ビル  137,003   ―    ― 542,003  ―
              (4,763)       ※②
  (埼玉県春日部市)
  ピースビル五橋            270,838
     不動産事業  商業ビル  593,132  5,683    228 869,883  ―
  (宮城県仙台市)             (548)
 (注) 1  上記中※①は連結会社以外からの賃借物件であり、摘要欄の数字は倉庫延床面積であります。
  2 上記中※②は連結会社以外からの土地の賃借であります。
  3 上記のその他の内容は、工具、器具及び備品であります。設備の状況には、建設仮勘定は含んでおりません。
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  (2) 国内子会社
             帳簿価額(千円)

     事業所名  セグメント            従業員数
  会社名      設備の内容            摘要
     (所在地)  の名称            (名)
           建物及び  機械装置  土地
                その他  合計
           構築物 及び運搬具  (面積㎡)
  東北丸八運輸              ―
    本店
                    57
       物流事業  倉庫            ※①
           2,141  24,616    88 26,845
    (宮城県仙台市)
  株式会社
                    [92]
               (―)
              368,805

    プレノ榴岡
       不動産事業  賃貸建物
           319,680   ―   ― 688,485
    (宮城県仙台市)
              (652)
    プレノ小田原弓
              137,626
    ノ町   不動産事業  賃貸建物
           503,605  2,618    ― 643,850
              (413)
    (宮城県仙台市)
  丸八クリエイト            227,208

    川越
       不動産事業  土地
           ―  ―   ― 227,208   1
    (埼玉県川越市)
  株式会社
              (1,788)
              19,969

    鷺宮地区
       不動産事業  土地
           ―  ―   ― 19,969
    (東京都中野区)
              (512)
              165,203

    仙台地区
       不動産事業  賃貸建物
           8,003  ―    0 173,206
    (宮城県仙台市)
              (776)
 (注) 1 従業員数欄の[ ]内は臨時従業員数であり、年間の平均雇用人員を外数で記載しております。
  2 ※①は提出会社からの賃借物件であります。
  3 上記のその他の内容は、工具、器具及び備品であります。設備の状況には、建設仮勘定は含んでおりません。
 3 【設備の新設、除却等の計画】

  (1) 重要な設備の新設等
      事業所名   セグメント
  会社名         設備の内容  投資予定額   土地面積   竣工予定
      (所在地)   の名称
     八街営業所
  提出会社       物流事業   倉庫  未定   5,721.35㎡   未定
     (千葉県八街市)
     所沢営業所(仮称)
  提出会社       物流事業   倉庫  未定   4,948.46㎡   未定
     (埼玉県所沢市)
  (注) 1 両事業所ともに倉庫を建設する計画としておりますが、投資額、竣工時期については未定です。
   2 資金の調達方法につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を予定しております。
  (2) 重要な設備の除却等

  経済的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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 第4 【提出会社の状況】
 1 【株式等の状況】

  (1) 【株式の総数等】
  ① 【株式の総数】
      種類         発行可能株式総数(株)

      普通株式              19,200,000

      計             19,200,000

  ② 【発行済株式】

      事業年度末現在    提出日現在

             上場金融商品取引所
   種類   発行数(株)    発行数(株)   名又は登録認可金融      内容
             商品取引業協会名
     (2019年11月30日)    (2020年2月27日)
             東京証券取引所
                単元株式数は100株でありま
  普通株式    7,300,000    7,300,000
             市場第二部
                す。
   計    7,300,000    7,300,000    ―     ―

  (2) 【新株予約権等の状況】

  ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
  ② 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。
  ③ 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。
  (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。
  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式   発行済株式  資本金増減額   資本金残高   資本準備金   資本準備金

   年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
       (株)   (株)  (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
  2016年6月1日     △7,300,000   7,300,000    ― 2,527,600   ―    2,046,936
  (注)  2016年2月25日開催の第120回定時株主総会決議により、2016年6月1日付で普通株式2株を1株とする株式併

   合を実施しました。これに伴い、発行済株式総数は7,300,000株減少し、7,300,000株となっております。
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  (5) 【所有者別状況】
                  2019年11月30日現在
         株式の状況(1単元の株式数     100 株)
                    単元未満
  区分          外国法人等       株式の状況
    政府及び
        金融商品  その他の      個人
                    (株)
    地方公共  金融機関            計
        取引業者  法人      その他
    団体
            個人以外  個人
  株主数
     ―  5  16  34  6  2  971  1,034   ―
  (人)
  所有株式数
     ― 7,001  858 30,774   60  12 34,269  72,974  2,600
  (単元)
  所有株式数
     ―  9.59  1.18  42.17  0.08  0.02  46.96  100.00   ―
  の割合(%)
  (注) 自己株式1,340,764株のうち13,407単元は「個人その他」に、64株は「単元未満株式の状況」に含めて記載し
   ております。
  (6) 【大株主の状況】

                  2019年11月30日現在
                   発行済株式
                   (自己株式を
                所有株式数   除く。)の総数
    氏名又は名称        住所
                 (株)  に対する
                   所有株式数
                   の割合(%)
  尾張屋土地株式会社       東京都中央区日本橋大伝馬町12-16         1,639,203    27.51
  山﨑商事株式会社       東京都江東区千石1丁目3-8         400,150   6.71

  東京海上日動火災保険株式会社       東京都千代田区丸の内1丁目2-1         327,400   5.49

  三菱UFJ信託銀行株式会社 
        東京都千代田区丸の内1丁目4-5
                 230,000   3.86
  (常任代理人 日本マスタートラス
        (東京都港区浜松町2丁目11-3)
  ト信託銀行株式会社)
  養命酒製造株式会社       東京都渋谷区南平台町16-25         200,000   3.36
  峯 島 一 郎       東京都千代田区         174,518   2.93

  有限会社藍屋       埼玉県入間郡三芳町大字上富287         168,000   2.82

  ホーチキ株式会社       東京都品川区上大崎2丁目10-43         155,000   2.60

  榊 原  学       愛知県西尾市         132,500   2.22

  有限会社八峯       東京都中央区日本橋大伝馬町12-16         132,000   2.22

    計       ―     3,558,771    59.72

  (注) 1 上記のほか当社保有の自己株式1,340,764株があります。
   2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入表示し
    ております。
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  (7) 【議決権の状況】
  ① 【発行済株式】
                  2019年11月30日現在
    区分    株式数(株)   議決権の数(個)      内容
  無議決権株式         ―    ―    ―

  議決権制限株式(自己株式等)         ―    ―    ―

  議決権制限株式(その他)         ―    ―    ―

        (自己保有株式)
               権利内容に何ら限定のない当社におけ
  完全議決権株式(自己株式等)      普通株式      ―
               る標準となる株式
         1,340,700
       普通株式
  完全議決権株式(その他)           59,567     同上
         5,956,700
       普通株式
  単元未満株式            ―    同上
          2,600
  発行済株式総数       7,300,000     ―    ―
  総株主の議決権         ―   59,567     ―

  (注) 「単元未満株式」には、当社所有の64株が含まれております。
  ② 【自己株式等】

                  2019年11月30日現在
                   発行済株式
            自己名義   他人名義  所有株式数
  所有者の氏名                 総数に対する
        所有者の住所    所有株式数   所有株式数   の合計
   又は名称                所有株式数
            (株)   (株)   (株)
                   の割合(%)
  (自己保有株式)
      東京都江東区富岡2-1-9      1,340,700    ― 1,340,700   18.37
  丸八倉庫株式会社
   計     ―    1,340,700    ― 1,340,700   18.37
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 2 【自己株式の取得等の状況】
  【株式の種類等】

      会社法第155条第7号による普通株式の取得
  (1) 【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。 
  (2) 【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。
  (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     区分      株式数(株)      価額の総額(千円)

  当事業年度における取得自己株式             10      7

  当期間における取得自己株式             ―      ―

  (注) 当期間における取得自己株式には、2020年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
   る株式数は含めておりません。
  (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           当事業年度       当期間
     区分
            処分価額の総額       処分価額の総額
         株式数(株)       株式数(株)
             (千円)       (千円)
  引き受ける者の募集を行った
           ―   ―   ―   ―
  取得自己株式
  消却の処分を行った取得自己株式          ―   ―   ―   ―
  合併、株式交換、会社分割に係る
           ―   ―   ―   ―
  移転を行った取得自己株式
  その他 (第三社割当による自己株式の
          126,000   90,216    ―   ―
  処分)
  保有自己株式数        1,340,764     ―  1,340,764     ―
  (注) 当期間における保有自己株式には、2020年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
   よる株式数は含めておりません。
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 3 【配当政策】
   当社の利益配分に対する考え方は、安定配当維持を基本に、業績の推移並びに財政状態等を総合的に勘案して利
  益還元を行なう方針であります。
   一方で企業体質強化並びに業容拡大に備えて内部留保の拡充にも努めております。内部留保につきましては、業
  界内部における競争に耐えうる設備を保持するためのものであり、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還
  元できるものと考えております。
   当社の剰余金の配当につきましては、以下の通り年2回できる旨を定款に定めております。
   1.取締役会決議による中間配当(会社法第454条第5項)
   2.株主総会決議による期末配当(会社法第454条第1項)
   なお、当事業年度の配当につきましては、前述の状況を踏まえ年16円を期末配当としております。
  (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会決議年月日は以下のとおりであります。

          配当金の総額      1株当たり配当金
    決議年月日
           (千円)       (円)
  2020年2月27日
             95,347       16
  定時株主総会決議
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 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
  ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当社は、当社と関わりを持つ利害関係者(株主、従業員、顧客、地域社会等)に対する使命と責任を果たし、継
   続的に企業価値を安定的かつ着実に向上させるため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題である
   と認識しております。
  ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

   当社の企業統治体制は、株主総会、取締役会、監査役会を設置し、取締役の職務執行の監督、監査の体制を整
   備しております。
   また、コンプライアンスに徹した透明性の高い経営を目指し、内部統制システムの基本方針に基づき企業体制
   の充実を図っており、当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。
   [組織図]

   (ⅰ) 取締役会






   取締役会は、社内取締役4名と社外取締役の山口正志氏、佐藤久和氏の2名の合計6名にて構成され、代表
   取締役社長を取締役会議長として原則として毎月1回開催しております。取締役会では会社の業務執行に関す
   る重要事項を決定し、業務執行取締役の執行状況を監督しております。また、社外取締役2名のほか、社外監
   査役3名が取締役会に出席しており、監督機能の強化が図られています。
   (ⅱ) 監査役会

   監査役会は、常勤社外監査役の廣田雄作氏と非常勤社外監査役の園田邦一氏、木下和彦氏の2名の合計3名
   にて構成され、常勤社外監査役を議長として原則として毎月1回開催しております。監査役会では、監査役監
   査に基づく事項の審議や監査役相互の情報共有を図っているほか、取締役会等にも出席し、取締役の執行状況
   の監督を行っております。
   (ⅲ) 経営会議

   経営会議は、社内取締役4名と常勤社外監査役の合計5名にて構成され、代表取締役社長を議長として原則
   として毎週1回開催しております。経営会議では、経営に関する重要事項の立案、調査、検討、決定及び実施
   結果の把握を行い、会社業務の円滑な運営を図るための機関として機能を果たしております。
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   (ⅳ) 内部統制整備委員会
   内部統制整備委員会は、常務取締役総合企画部長を委員長、取締役総務部長兼品質管理部長を事務局長とし
   て構成されています。内部統制整備委員会は内部統制システムの整備状況及び運用状況について評価を行い、
   代表取締役社長をはじめとする取締役全員及び監査役全員に対して報告を実施しております。
   (ⅴ) 企業倫理委員会

   企業倫理委員会は、常務取締役2名を正副委員長として構成されています。企業倫理委員会は会社が法令を
   遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的として設置された機関で、社員に対する法令順守意識の普及
   や啓発、法令違反行為に関する社員からの通報受付、調査、中止勧告等を主な任務としています。企業倫理委
   員会の任務執行状況については代表取締役社長をはじめとする取締役全員及び監査役全員に対して報告を実施
   しております。
  ③ 企業統治に関するその他の事項

   (ⅰ) 内部統制システムの整備状況
   当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会で決議し、その方針に基づき内部統制システ
   ムの運用を適切に行い、内部監査統括責任者及び内部監査人を選定し、内部監査体制を整備し内部統制の有効
   性の評価を行っております。
   経営会議は、会社の運営状況並びに重要案件の立案、報告、決定の機関として機能し、情報の共有化、社内
   方針等の徹底を図り迅速な対応を行うとともに社内に周知徹底を図る体制として機能しております。
   (ⅱ) リスク管理体制の整備状況

   リスク管理については会社規則等で定めるところにより、各部門で必要に応じて研修を実施しマニュアル等
   の作成、配布を行い法令順守を徹底するとともに、コンプライアンスに徹した企業活動を行うため、総務部に
   企業倫理統括担当を置くとともに企業倫理委員会を設置し、法律を遵守する公正で誠実な企業経営を実践する
   ための体制を整備しております。
   全社的に影響を及ぼす重要事項については、多方面的な検討を経て慎重に決するために、内部統制システム
   の整備状況で説明しましたとおり常勤取締役で組織する経営会議で審議することとしております。
   (ⅲ) 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

   子会社の内部統制システムは、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を共通基盤として構築され
   ており、当社の内部監査人が、定期的に監査を実施し、コンプライアンスを含め子会社の業務が諸規則等に準
   拠し正しく行われているか調査し、その結果を当社へ報告する体制を整備しております。
   また、子会社の取締役及び監査役は当社役員が兼務しており、当社取締役会へ子会社の経営状況、財務状況
   及び重要な事項について定期的に報告しております。
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   (ⅳ) 責任限定契約に関する事項
   当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつ
   き善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとす
   る旨の責任限定契約を締結しております。
   (ⅴ) 取締役会で決議できる株主総会決議事項

   イ  自己の株式の取得
    当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行
   することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等に
   より自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
   ロ  中間配当
    当社は、取締役会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登
   録株式質権者に対し、利益還元を目的として金銭による剰余金の中間配当金を支払うことができる旨を定款
   で定めております。
   ハ  取締役の定数
    当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
   ニ  取締役の選任の決議要件
    当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
   が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めており
   ます。
   ホ  株主総会の特別決議要件
    当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議につい
   て、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分
   の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
   (ⅵ) 大規模買付行為への対応策について

   当社は、2015年7月10日開催の当社取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収
   防衛策)の導入について決議し、その内容について、同日付のプレスリリースにおいて公表いたしました。当
   社はその後、2016年2月25日開催の第120回定時株主総会において、株主の皆様に継続のご承認いただきまし
   た。 
   さらに当社は、その後の関係法令の改正や社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する議論の動向等をふま
   え、2019年1月11日開催の当社取締役会において、所要の変更を行った上で継続すること(以下、継続後のプ
   ランを「本プラン」といいます。)、及び、本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案を2019年2月
   22日開催の第123回定時株主総会に提出することを独立社外取締役を含む全取締役の賛成により決定し、当総
   会において、有効期間を2022年2月開催予定の定時株主総会終結の時まで延長するものと株主の皆様にご承認
   を得ております。
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  (2) 【役員の状況】
  ① 役員一覧
 男性 9名 女性  0名 (役員のうち女性の比率     0%) 
                    所有株
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期 式数
                     (株)
           1993年4月  当社入社
           1997年4月  当社営業第二部長
           2000年2月  当社取締役営業第二部長
           2000年4月  当社取締役営業企画部長
           2000年12月  当社取締役営業部長
                   (注)
  代表取締役社長   峯 島 一 郎   1960年3月8日   2006年3月  当社常務取締役営業担当       174,518
                    3
           2010年2月  当社常務取締役営業本部長
           2015年2月  当社取締役副社長
           2016年4月  当社取締役副社長営業管掌並びに統括補佐
           2017年2月  丸八クリエイト株式会社取締役(現在)
           2017年2月  当社代表取締役社長(現在)
           1980年4月  当社入社
           1999年12月  当社仙台営業所所長
           2006年4月  当社総務部次長
           2010年3月  当社総務部長
   常務取締役
                   (注)
     神 保 信 利   1958年2月7日            17,000
                    3
   営業管掌
           2014年11月  東北丸八運輸株式会社取締役(現在)
           2015年2月  当社取締役総務部長
           2016年4月  当社取締役営業企画推進部長
           2017年2月  当社常務取締役営業管掌(現在)
           2010年4月  三菱UFJ信託銀行株式会社営業第5部長
           2012年12月  同社九州法人営業部長
           2015年10月  当社総合企画部長
           2016年2月  当社取締役総合企画部長
   常務取締役
                   (注)
           2016年4月  当社取締役総合企画部長    兼情報システム
 総合企画部長  兼情報シス 宮 沢 浩 元   1962年11月8日             6,000
                    3
   テム部長
             部長
           2017年2月  丸八クリエイト株式会社取締役(現在)
           2017年2月  当社常務取締役総合企画部長    兼情報シス
             テム部長(現在)
           1982年8月  当社入社
           2008年4月  当社総合企画部次長
           2014年4月  当社情報システム部長   兼品質管理部長
   取締役
                   (注)
      谷  健 次  1959年3月24日            11,200
 総務部長 兼品質管理部長                3
           2016年4月  当社総務部長  兼品質管理部長
           2017年2月  当社取締役総務部長   兼品質管理部長(現
             在)
           1998年6月  株式会社ヤマタネ取締役
           2002年6月  同社常務取締役
           2006年4月  同社代表取締役専務取締役
                   (注)
   取締役   山 口 正 志   1949年5月5日             -
                    3
           2012年7月  株式会社創和エンジニアリング専務取締役
           2012年9月  同社代表取締役社長
           2016年2月  当社取締役(現在)
           1993年5月  株式会社三菱銀行西早稲田支店長
           1995年5月  同社心斎橋支店長
           2000年4月  株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長
                   (注)
   取締役   佐 藤 久 和   1950年11月11日             -
           2008年6月  斎久工業株式会社常務取締役営業本部長
                    3
           2011年6月  同社常務取締役営業推進本部長
           2016年2月  当社取締役(現在)
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                    所有株
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期 式数
                     (株)
           2008年4月  三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長
           2009年10月  同社名古屋証券代行部長
           2012年7月  同社法人企画推進部副部長
           2014年4月  同社本店法人営業部長
   監査役
                   (注)
     廣 田 雄 作   1961年1月19日   2015年10月  エム・ユー・トラスト・アップルプランニ        -
                    4
   (常勤)
             ング株式会社顧問
           2016年2月  当社常勤監査役(現在)
           2016年2月  丸八クリエイト株式会社監査役(現在)
           2016年2月  東北丸八運輸株式会社監査役(現在)
           2000年7月  商工組合中央金庫静岡支店長
           2006年8月  同社特別参与 審査第一部長
           2008年10月  株式会社商工組合中央金庫常勤監査役
                   (注)
   監査役   園 田 邦 一   1954年3月20日             -
                    4
           2015年6月  株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役
           2016年2月  当社監査役(現在)
           2017年6月  商工中金カード株式会社非常勤監査役
           1998年4月  株式会社三和銀行川崎支店長
           2000年4月  同社東京法人営業部第1部部長
           2002年5月  株式会社UFJ銀行ロンドン支店長
           2006年4月  東洋カーマックス株式会社執行役員総務部
             長
                   (注)
   監査役   木 下 和 彦   1953年1月21日   2009年4月  同社常務取締役        -
                    5
           2011年10月  同社専務取締役
           2013年7月  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
             機構監事
           2019年2月  当社監査役(現在)
           2019年8月  株式会社インデックス取締役(現在)
           計          208,718
  (注) 1 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。 
   2 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。 
   3 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の
   時までであります。
   4 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の
   時までであります。
   5 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の
   時までであります。
   6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
   役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                    所有株
      氏名  生年月日      略歴     任期 式数
                     (株)
           1990年10月  株式会社三菱銀行西葛西支店長
           1995年6月  同社秋葉原支店長
           1997年5月  株式会社東京三菱銀行検査部長
      井 置 延 明   1948年1月14日           (注) 1,000
           2010年12月  精工化学株式会社監査役
           2011年2月  当社監査役
      (注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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  ② 社外役員の状況
  当社の社外取締役は2名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、当社事業内
  容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただ
  けるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係
  その他の利害関係はありません。
  佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、当
  社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、当社
  の取引先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式92,500
  株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありませ
  ん。
  なお、山口正志氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っております
  が、その金額は僅少であります。
  当社の社外監査役は3名であります。廣田雄作氏は、金融機関等での豊富な知識と経験を活かし、幅広い見地か

  ら当社の監査に反映していただき、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役
  に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身者であります。同社とは営
  業取引があり、同社は当社の株式230,000株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係また
  は取引関係その他の利害関係はありません。
  園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十
  分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役
  に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入
  取引があり、同社は当社の株式50,000株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または
  取引関係その他の利害関係はありません。
  木下和彦氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から当社の監査に反映していただき、社
  外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先
  である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式92,500株を保有
  しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 
  なお、園田邦一氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っております
  が、その金額は僅少であります。 
  当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式

  会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
  なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、木下和彦氏を独立役員として指定しております。
  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 

  統制部門との関係
   社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向
  上を図っております。
   社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。 
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  (3) 【監査の状況】
  ①  監査役監査の状況
   当社の内部監査体制は、内部監査統括責任者の下に品質管理部を設置し組織しております。内部監査は定期的
   に行われ社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を代表取
   締役社長及び内部統制整備委員会に報告しております。また、常勤監査役は内部監査に同行し、業務の実施状況
   を把握しております。常勤監査役は、金融機関の出身者であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
   り適任であると考えております。
   監査役会は原則月1回実施しており、3名の社外監査役の在籍によりコーポレート・ガバナンスにおいて企業
   経営及び取締役の監督、監査機能を充実させ客観性・中立性の確保された監査を行っております。
   また、常勤監査役は、内部統制上の組織、規則、手続等の諸制度及び運用についても報告を行い、業務全般の
   実情の把握に努めております。
  ② 内部監査の状況

   内部監査は、各部各事業所毎に年1回以上行い、監査役は内部監査人と充分な打合せを行い監査に同行し、監
   査の内容が内部監査規程に則して行われているかを精査しております。内部監査の結果、内部監査人が代表取締
   役社長並びに内部統制整備委員会に提出する監査報告書の内容が適切であるか精査しております。
   また、会計監査人と監査方法、予定等について入念な打合せを行い効率的な監査を実施するよう努め、かつ監
   査の報告を受けております。
  ③  会計監査の状況

   (ⅰ) 会計監査人の名称
   太陽有限責任監査法人
   (ⅱ) 業務を執行した公認会計士の氏名

   新井 達哉
   八代 輝雄
   (ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成

   当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者12名、その他10名であります。
   (ⅳ) 監査法人の選定方針と理由

   当社の監査役及び監査役会は、監査法人が当社の各事業分野に対応しつつ、高度な監査品質が保持されてい
   るか、独立性を維持したうえで職業的専門家として適切な監査体制が確保されているか等の観点から再任に係
   る判断基準を定めております。これらの観点から、現監査法人について当社の適正な監査を遂行しうると判断
   し、選定しております。
   (ⅴ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価

   当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を実施し、監査役会において再任の可否を決定してお
   ります。具体的には、品質管理、監査チーム体制、監査報酬、コミュニケーション、不正への取組等の項目に
   より評価基準を定めており、現監査法人はこれらの評価基準項目を満たしております。
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  ④  監査報酬の内容等
  「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改
 正後の「企業内容等に開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用して
 おります。
   (ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
      監査証明業務に    非監査業務に    監査証明業務に    非監査業務に
      基づく報酬(千円)    基づく報酬(千円)    基づく報酬(千円)    基づく報酬(千円)
   提出会社     21,000     ―   21,000     ―
  連結子会社      ―    ―    ―    ―

   計     21,000     ―   21,000     ―

   (ⅱ) その他重要な報酬の内容

   該当事項はありません。
   (ⅲ) 監査報酬の決定方針

   該当事項はありません。
   (ⅳ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

   取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
   した理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切である
   かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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  (4) 【役員の報酬等】
  ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
   取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により報酬総額の限度額を決定しております。その限度額の範
  囲内において、代表取締役社長が担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役の個別の報酬額案を取締
  役会に上程し、取締役会にて審議のうえ報酬額の決定を致します。なお、当社の役員報酬はすべて固定報酬であ
  り業績連動報酬はありません。
   監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内において常勤、非常
  勤及び職務等を勘案し監査役会の協議で決定しております。
   取締役の報酬限度額につきましては、2009年2月26日開催の第113回定時株主総会において月額12,000千円以内
  (ただし、使用人給与分は含まない。)、監査役の報酬限度額につきましては、1990年2月27日開催の第94回定
  時株主総会において月額2,500千円以内と決議いただいております。また、役員退職慰労金につきましては、内規
  により、その役位と在任期間に応じて算定しております。
  ②  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

           報酬等の種類別の総額(千円)
                   対象となる
      報酬等の総額
   役員区分                役員の員数
       (千円)
            ストック
                    (名)
         固定報酬      賞与  退職慰労金
            オプション
  取締役
       78,918   65,952   ―   ―  12,966   5
  (社外取締役を除く。)
  監査役
        ―   ―   ―   ―   ―  ―
  (社外監査役を除く。)
  社外役員     29,700   26,400   ―   ―  3,300   6
  (注) 1 上記には、2019年2月22日開催の第123回定時株主総会をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含ん
   でおります。
   2 取締役の固定報酬には使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
  ③  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

   連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
  ④  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

   該当事項はありません。
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  (5) 【株式の保有状況】
  ① 投資株式の区分の基準及び考え方
   当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的として保有する
  株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として
  区分しております。
  ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

  (ⅰ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
   内容
    当社は、当社グループの事業戦略や取引関係の維持・強化を総合的に勘案の上、合理性があると判断される
   場合に、経営戦略の一環として株式を保有する方針としております。保有株式に関する保有の妥当性について
   は、営業取引による利益、受取配当額等の保有による利益と当社資本コストとの定量的評価に加えて、定性的
   評価を実施した上で、毎年取締役会において検証を行っております。
  (ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額

          貸借対照表計上額の

        銘柄数
        (銘柄)
           合計額(千円)
   非上場株式     6     452,976
   非上場株式以外の株式     7     848,676
   (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        銘柄数  株式数の増加に係る取得
                株式数の増加の理由
        (銘柄)  価額の合計額(千円)
   非上場株式     ―      ―    ―
   非上場株式以外の株式     ―      ―    ―
   (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        銘柄数  株式数の減少に係る売却
        (銘柄)  価額の合計額(千円)
   非上場株式     ―      ―
   非上場株式以外の株式     ―      ―
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  (ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
   特定投資株式

     当事業年度   前事業年度
                   当社の株
             保有目的、定量的な保有効果
     株式数(株)   株式数(株)
   銘柄                 式の保有
             及び株式数が増加した理由
     貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
                   の有無
      (千円)   (千円)
           当社は同社株式を物流事業セグメントの事業
           活動における取引関係強化を目的として保有
      186,000   186,000
           しております。資本コスト、取引額、受取配
  ホーチキ株式会          当額を勘案した定量的な保有効果に加え事業
                    有
  社          上の関係等を総合的に判断し保有していま
           す。定量的な保有効果は守秘事項との判断か
      303,366   244,218
           ら記載いたしませんが、保有の合理性がある
           と判断しています。
           当社は同社株式を金融取引における取引関係
           の円滑化及び物流事業セグメントの事業活動
      199,000   199,000
           における取引関係強化を目的として保有して
  株式会社三菱U
           おります。資本コスト、取引額、受取配当額
  FJフィナン
           を勘案した定量的な保有効果に加え事業上の        有
  シャル・グルー
           関係等を総合的に判断し保有しています。定
  プ
           量的な保有効果は守秘事項との判断から記載
      115,041   124,275
           いたしませんが、保有の合理性があると判断
           しています。
           当社は同社株式を物流事業セグメントの事業
           活動における取引関係強化を目的として保有
      57,500   57,500
           しております。資本コスト、取引額、受取配
  養命酒製造株式          当額を勘案した定量的な保有効果に加え事業
                    有
  会社          上の関係等を総合的に判断し保有していま
           す。定量的な保有効果は守秘事項との判断か
      114,942   139,322
           ら記載いたしませんが、保有の合理性がある
           と判断しています。
           当社は同社株式を物流事業セグメントの事業
           活動における取引関係強化を目的として保有
      57,000   57,000
           しております。資本コスト、取引額、受取配
  ナラサキ産業株          当額を勘案した定量的な保有効果に加え事業
                    有
  式会社          上の関係等を総合的に判断し保有していま
           す。定量的な保有効果は守秘事項との判断か
      112,062   103,797
           ら記載いたしませんが、保有の合理性がある
           と判断しています。
           当社は同社株式を事業活動における取引関係
           構築を目的として保有しております。資本コ
      36,600   36,600
           スト、受取配当額を勘案した定量的な保有効
  大豊建設株式会
           果に加え事業上の関係等を総合的に判断し保        有
  社
           有しています。定量的な保有効果は守秘事項
      106,579   138,165
           との判断から記載いたしませんが、保有の合
           理性があると判断しています。
           当社は同社株式を物流事業セグメントの事業
           活動における取引関係強化を目的として保有
      59,700   59,700
           しております。資本コスト、取引額、受取配
  株式会社ヤマタ          当額を勘案した定量的な保有効果に加え事業
                    無
  ネ          上の関係等を総合的に判断し保有していま
           す。定量的な保有効果は守秘事項との判断か
      89,430   116,952
           ら記載いたしませんが、保有の合理性がある
           と判断しています。
           当社は同社株式を物流事業セグメントの事業
           活動における取引関係強化を目的として保有
       3,800   3,800
           しております。資本コスト、取引額、受取配
  日本製紙株式会          当額を勘案した定量的な保有効果に加え事業
                    無
  社          上の関係等を総合的に判断し保有していま
           す。定量的な保有効果は守秘事項との判断か
       7,254   8,018
           ら記載いたしませんが、保有の合理性がある
           と判断しています。
   みなし保有株式

   該当事項はありません
            33/81



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                      有価証券報告書
  ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
   該当事項はありません。
  ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

   該当事項はありません。
  ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

   該当事項はありません。
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 第5 【経理の状況】
 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

  (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
  基づいて作成しております。
  (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

  務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
  なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
  す。
 2 監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年12月1日から2019年11月30日ま
  で)及び事業年度(2018年12月1日から2019年11月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につきまして、太陽有限
  責任監査法人により監査を受けております。
 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するために特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
  容を適切に把握し、その変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基
  準機構へ加入し、会計基準等の変更等の情報収集を行っております。
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 1 【連結財務諸表等】
  (1) 【連結財務諸表】
  ①【連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金            830,298     1,305,950
   受取手形及び営業未収入金            333,727     344,250
              409,529     159,569
   その他
   流動資産合計           1,573,555     1,809,769
  固定資産
   有形固定資産
             ※1 13,428,160    ※1 13,456,311
   建物及び構築物
    減価償却累計額          △6,494,245     △6,818,069
              △37,338     △37,338
    減損損失累計額
    建物及び構築物(純額)          6,896,576     6,600,903
   機械装置及び運搬具
              907,580     923,486
              △762,886     △794,387
    減価償却累計額
    機械装置及び運搬具(純額)          144,693     129,098
             ※1 5,074,252    ※1 5,155,314
   土地
   その他           756,913     758,264
              △512,261     △549,985
    減価償却累計額
    その他(純額)          244,651     208,279
   有形固定資産合計          12,360,175     12,093,596
   無形固定資産
   借地権           72,372     72,372
              42,618     37,228
   その他
   無形固定資産合計           114,991     109,601
   投資その他の資産
             ※2 1,337,724    ※2 1,311,652
   投資有価証券
   従業員に対する長期貸付金            708      -
   差入保証金           477,485     444,289
   会員権           9,978     9,978
   退職給付に係る資産            -    27,962
   繰延税金資産           26,719     22,577
              125,746     176,360
   その他
   投資その他の資産合計           1,978,363     1,992,821
   固定資産合計           14,453,529     14,196,018
  資産合計            16,027,084     16,005,788
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                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  負債の部
  流動負債
   営業未払金            129,223     173,543
             ※1 100,000    ※1 100,000
   短期借入金
             ※1 553,176    ※1 559,376
   1年内返済予定の長期借入金
   未払金            15,702     14,501
   未払費用            104,437     105,786
   未払法人税等            127,773     123,609
   未払消費税等            10,648     128,683
   前受金            161,575     157,094
               9,125     15,860
   その他
   流動負債合計           1,211,662     1,378,456
  固定負債
             ※1 4,365,045    ※1 3,811,869
   長期借入金
   繰延税金負債            551,120     551,136
   役員退職慰労引当金            139,273     106,981
   退職給付に係る負債            8,272      -
   長期預り保証金            573,002     561,786
              23,517     23,517
   その他
   固定負債合計           5,660,231     5,055,290
  負債合計            6,871,894     6,433,746
  純資産の部
  株主資本
   資本金           2,527,600     2,527,600
   資本剰余金           2,046,936     2,046,936
   利益剰余金           5,578,139     5,903,146
              △1,275,062     △1,165,538
   自己株式
   株主資本合計           8,877,613     9,312,143
  その他の包括利益累計額
              253,488     235,399
   その他有価証券評価差額金
   その他の包括利益累計額合計            253,488     235,399
  非支配株主持分            24,089     24,498
  純資産合計            9,155,190     9,572,042
  負債純資産合計            16,027,084     16,005,788
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  ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)      至 2019年11月30日)
  売上高            4,995,226     5,037,686
              3,777,954     3,758,419
  売上原価
  売上総利益            1,217,271     1,279,267
             ※1 616,896    ※1 578,191
  販売費及び一般管理費
  営業利益             600,375     701,075
  営業外収益
  受取利息             727     1,016
  受取配当金            23,349     24,124
  保険解約返戻金             -    4,164
               4,613     6,919
  その他
  営業外収益合計            28,690     36,224
  営業外費用
  支払利息            32,616     31,070
  支払手数料            34,433     48,109
               -     13
  その他
  営業外費用合計            67,050     79,193
  経常利益             562,014     658,106
  特別利益
               ※2 9    ※2 89
  有形固定資産売却益
  特別利益合計             9     89
  特別損失
                    ※3 8
  有形固定資産売却損             -
              ※4 474    ※4 3,071
  有形固定資産除却損
               5,331      -
  出資金清算損
  特別損失合計            5,805     3,079
  税金等調整前当期純利益             556,218     655,117
  法人税、住民税及び事業税
              197,020     204,913
              △23,517     12,139
  法人税等調整額
  法人税等合計             173,502     217,053
  当期純利益             382,716     438,063
  非支配株主に帰属する当期純利益             1,044      409
  親会社株主に帰属する当期純利益             381,671     437,654
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   【連結包括利益計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)      至 2019年11月30日)
  当期純利益             382,716     438,063
  その他の包括利益
              △177,886     △18,088
  その他有価証券評価差額金
             ※  △ 177,886    ※  △ 18,088
  その他の包括利益合計
  包括利益             204,829     419,975
  (内訳)
  親会社株主に係る包括利益            203,785     419,565
  非支配株主に係る包括利益            1,044      409
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  ③【連結株主資本等変動計算書】
  前連結会計年度(自   2017年12月1日 至    2018年11月30日)
                   (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      2,527,600   2,046,936   5,289,799   △1,275,062   8,589,273
  当期変動額
  剰余金の配当            △93,331      △93,331
  親会社株主に帰属する
              381,671      381,671
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       -   -  288,340    -  288,340
  当期末残高      2,527,600   2,046,936   5,578,139   △1,275,062   8,877,613
       その他の包括利益累計額

            非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券   その他の包括利
       評価差額金   益累計額合計
  当期首残高      431,374   431,374   23,044   9,043,692
  当期変動額
  剰余金の配当               △93,331
  親会社株主に帰属する
                 381,671
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
       △177,886   △177,886   1,044   △176,842
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      △177,886   △177,886   1,044   111,497
  当期末残高      253,488   253,488   24,089   9,155,190
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  当連結会計年度(自   2018年12月1日 至    2019年11月30日)
                   (単位:千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      2,527,600   2,046,936   5,578,139   △1,275,062   8,877,613
  当期変動額
  剰余金の配当            △93,331      △93,331
  親会社株主に帰属する
              437,654      437,654
  当期純利益
  自己株式の取得                △7   △7
  自己株式の処分         △19,315      109,531   90,216
  自己株式処分差損の振替         19,315   △19,315       -
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       -   -  325,006   109,524   434,530
  当期末残高      2,527,600   2,046,936   5,903,146   △1,165,538   9,312,143
       その他の包括利益累計額

            非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券   その他の包括利
       評価差額金   益累計額合計
  当期首残高      253,488   253,488   24,089   9,155,190
  当期変動額
  剰余金の配当               △93,331
  親会社株主に帰属する
                 437,654
  当期純利益
  自己株式の取得                △7
  自己株式の処分               90,216
  自己株式処分差損の振替                -
  株主資本以外の項目の
       △18,088   △18,088    409  △17,678
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      △18,088   △18,088    409   416,851
  当期末残高      235,399   235,399   24,498   9,572,042
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  ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)      至 2019年11月30日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益            556,218     655,117
  減価償却費            452,364     461,734
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)            △24,875     △8,272
  退職給付に係る資産の増減額(△は増加)             -    △27,962
  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)            20,886     △32,292
  受取利息及び受取配当金            △24,076     △25,141
  支払利息            32,616     31,070
  有形固定資産売却損益(△は益)             △9     △81
  有形固定資産除却損             474     3,071
  出資金清算損            5,331      -
  売上債権の増減額(△は増加)            △23,390     △10,522
  その他の資産の増減額(△は増加)            △250,980     254,461
  仕入債務の増減額(△は減少)            △9,303     44,319
  未払消費税等の増減額(△は減少)            △137,617     118,034
              36,398     △10,244
  その他の負債の増減額(△は減少)
  小計            634,036     1,453,292
  利息及び配当金の受取額
              24,076     25,141
  利息の支払額            △32,403     △31,037
              △158,319     △211,454
  法人税等の支払額
  営業活動によるキャッシュ・フロー            467,391     1,235,940
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  定期預金の払戻による収入            50,000      -
  有形固定資産の取得による支出           △1,816,694     △182,528
  有形固定資産の売却による収入             10     198
  無形固定資産の取得による支出            △11,850     △6,166
  出資金の回収による収入            5,668      -
  貸付金の回収による収入            1,101      708
  差入保証金の差入による支出            △2,232     △2,666
  差入保証金の回収による収入            1,196     35,862
  長期前払費用の取得による支出            △13,507     △10,669
  その他の支出            △100,010     △50,264
               313     6,279
  その他の収入
  投資活動によるキャッシュ・フロー           △1,886,007     △209,245
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  長期借入れによる収入            1,900,000       -
  長期借入金の返済による支出            △543,179     △546,976
  自己株式の処分による収入             -    90,216
  自己株式の取得による支出             -     △7
              △93,772     △94,275
  配当金の支払額
  財務活動によるキャッシュ・フロー            1,263,048     △551,043
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △155,567     475,652
  現金及び現金同等物の期首残高             985,865     830,298
              ※ 830,298    ※ 1,305,950
  現金及び現金同等物の期末残高
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  【注記事項】
  (継続企業の前提に関する事項)
  該当事項はありません。
  (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

 1 連結の範囲に関する事項
  連結子会社の数   2社
  東北丸八運輸株式会社
  丸八クリエイト株式会社
 2 持分法の適用に関する事項

  持分法の適用の対象となる非連結子会社及び関連会社はありません。
 3 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
 4 会計方針に関する事項

  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
  有価証券
   満期保有目的の債券
   償却原価法
   その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
    より算定)
   時価のないもの
    移動平均法に基づく原価法
  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産
   次の償却方法を採用しております。
   建物      定額法
   但し、1998年3月31日以前に取得した建物については、定率法を採用しております。
   建物附属設備  定額法
   構築物     定額法
   但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備、構築物については、若洲営業所を除いて定率法を採用
   しております。
   機械及び装置  定額法
   その他     定率法
   主な資産の耐用年数は次のとおりです。
   建物及び構築物       7年~59年
   機械装置及び運搬具    2年~17年
   その他           3年~20年
   また、2007年3月31日以前に取得した資産については、取得価額の5%に到達した翌連結会計年度より、取得
   価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却する方法によっております。
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  ② 無形固定資産
   定額法を採用しております。
   自社利用のソフトウエアについては、社内における利用見込可能期間の5年に基づく定額法を採用しておりま
   す。
  (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金
   債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
   ては、個別に債権の回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上しております。
   なお、当連結会計年度において貸倒引当金は計上しておりません。
  ② 役員退職慰労引当金
   役員の退職金の支払いに充てるため、内規に基づき、連結会計年度末要支給額を計上しております。
  (4) 退職給付に係る会計処理の方法

  退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
  を用いた簡便法を適用しております      。
  (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法
   金利スワップ取引のうち、金利スワップの特例処理の対象となる取引については、当該特例処理を採用してお
   ります。
  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段
   金利スワップ取引
   ヘッジ対象
   為替・金利等の市場価格の変動により時価または将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債とし
   ております。
  ③ ヘッジ方針
   金利リスクのある負債については、金利スワップ等により、金利リスクをヘッジすることを基本としておりま
   す。
  ④ ヘッジの有効性評価の方法
   ヘッジ手段及びヘッジ対象について毎決算期末に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ
   対象の負債とデリバティブ取引について、元本・利率・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高
   いことから本検証を省略しております。
  (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  資金に含めた現金同等物は、手許現金、要求払預金及び預け入れ日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性が高
  く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を資金の範囲とし
  ております。
  (7) 消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
  ただし、資産に係る控除対象外消費税は当連結会計年度の期間費用としております。
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  (未適用の会計基準等)
  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号         平成30年3月30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             平成30年3月30日)
  (1) 概要

  収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
   ステップ1:顧客との契約を識別する。
   ステップ2:契約における履行義務を識別する。
   ステップ3:取引価格を算定する。
   ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  2022年11月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

  (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首
  から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
  更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」33,418千円及び「固定負
  債」の「繰延税金負債」のうち28,610千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」26,719千円に含めて表示し
  て、「固定負債」の「繰延税金負債」は551,120千円として表示しております。
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  (連結貸借対照表関係)
 ※1 担保資産及び担保付債務
  担保に供している資産は次のとおりであります。
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
  土地        1,525,925千円      1,435,215千円
  建物        5,013,467千円      4,570,173千円
    担保付債務は次のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
  短期借入金         100,000千円      100,000千円
  長期借入金        4,365,045千円      3,811,869千円
  1年内返済予定の長期借入金         553,176千円      559,376千円
 ※2 宅地建物取引業法に基づき供託している資産は次のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
  投資有価証券         10,000千円      10,000千円
  (連結損益計算書関係)

 ※1 主たる販売費及び一般管理費
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  報酬及び給与         245,076 千円     243,261 千円
  福利厚生費         64,952 千円     60,778 千円
  退職給付費用         12,860 千円     4,370 千円
  役員退職慰労引当金繰入額         20,886 千円     18,516 千円
  支払手数料         45,216 千円     50,990 千円
  賃借料         30,321 千円     30,199 千円
 ※2 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  車両運搬具          9千円      89千円
  計          9千円      89千円
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 ※3 有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  車両運搬具          -千円      8千円
  計          -千円      8千円
 ※4 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  建物         301千円      292千円
  構築物         159千円      2,296千円
  工具、器具及び備品          12千円      51千円
  車両運搬具          -千円      431千円
  計         474千円      3,071千円
  (連結包括利益計算書関係)

 ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  その他有価証券評価差額金
  当期発生額        △256,394千円      △26,071千円
            -千円      -千円
  組替調整額
   税効果調整前
           △256,394千円      △26,071千円
           △78,507千円      △7,983千円
   税効果額
   その他有価証券評価差額金        △177,886千円      △18,088千円
   その他の包括利益合計        △177,886千円      △18,088千円
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  (連結株主資本等変動計算書関係)
  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  1 発行済株式に関する事項
  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      7,300,000     ―    ―   7,300,000
  2 自己株式に関する事項

  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      1,466,754     ―    ―   1,466,754
  3 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり配当額
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (千円)   (円)
  2018年2月23日
      普通株式    93,331    16 2017年11月30日   2018年2月26日
  定時株主総会
  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (千円)  配当額(円)
  2019年2月22日
     普通株式  利益剰余金   93,331   16 2018年11月30日   2019年2月25日
  定時株主総会
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  1 発行済株式に関する事項
  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      7,300,000     ―    ―   7,300,000
  2 自己株式に関する事項

  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      1,466,754     10   126,000    1,340,764
  (変動事由の概要)
  単元未満株式買取による増加10株
  第三者割当による自己株式処分による減少126,000株
  3 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり配当額
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (千円)   (円)
  2019年2月22日
      普通株式    93,331    16 2018年11月30日   2019年2月25日
  定時株主総会
  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (千円)  配当額(円)
  2020年2月27日
     普通株式  利益剰余金   95,347   16 2019年11月30日   2020年2月28日
  定時株主総会
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  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
 ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係   
          前連結会計年度      当連結会計年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
  現金及び預金         830,298千円      1,305,950千円
  預金期間が3ヶ月を超える
            ―千円      ―千円
  定期預金、定期積立
  現金及び現金同等物         830,298千円      1,305,950千円
  (リース取引関係)

 オペレーティング・リース取引
  借主側
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                  (単位:千円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2018年11月30日)       (2019年11月30日)
  1年内           288,236       163,122
  1年超           274,747       116,568

  合計           562,983       279,691

  貸主側

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                  (単位:千円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2018年11月30日)       (2019年11月30日)
  1年内           365,090       228,729
  1年超           292,136       292,219

  合計           657,227       520,949

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  (金融商品関係)
 1 金融商品の状況に関する事項 
  (1) 金融商品に対する取組方針
  当社グループは、資金調達については銀行等金融機関からの借入による方針です。デリバティブは借入金の金利
  変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

  受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの与信管理規程に従い取引先ごとに期日管
  理及び残高管理を行いリスクの低減を図っております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒さ
  れておりますが、四半期毎に時価の把握を行なっております。
  営業未払金については、全てが1年以内の支払期日です。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金
  調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達です。長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを
  回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段とし
  て利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、
  その判定をもって有効性の評価を省略しています。
 2 金融商品の時価等に関する事項

  連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは、次表に含まれていません((注2)参照)。
  前連結会計年度(2018年11月30日)
                  (単位:千円)
           連結貸借対照表
               時価   差額
            計上額
  現金及び預金           830,298   830,298    ―
  受取手形及び営業未収入金           333,727   333,727    ―
  投資有価証券
  満期保有目的の債券           10,000   10,438    438
  その他有価証券          874,748   874,748    ―
  営業未払金           (129,223)   (129,223)     ―
  短期借入金           (100,000)   (100,000)     ―
  長期借入金           (4,918,221)   (4,884,708)    (△33,512)
  ※負債に計上されているものについては、(        )で示しています。
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  当連結会計年度(2019年11月30日)
                  (単位:千円)
           連結貸借対照表
               時価   差額
            計上額
  現金及び預金           1,305,950   1,305,950     ―
  受取手形及び営業未収入金           344,250   344,250    ―
  投資有価証券
  満期保有目的の債券           10,000   10,378    378
  その他有価証券          848,676   848,676    ―
  営業未払金           (173,543)   (173,543)     ―
  短期借入金           (100,000)   (100,000)     ―
  長期借入金           (4,371,245)   (4,386,017)    (14,772)
  ※負債に計上されているものについては、(        )で示しています。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  ① 現金及び預金、並びに受取手形及び営業未収入金

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  ② 投資有価証券

  これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関からの提示された価格によってお
  ります。
  また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照下さい。
  ③ 営業未払金並びに短期借入金

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  ④ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

  長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて算
  定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利ス
  ワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて算定
  する方法によっています。
  ⑤ デリバティブ取引

  (デリバティブ取引関係)注記を参照下さい。
  (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  ① 非上場株式(前連結貸借対照表計上額452,976千円、当連結貸借対照表計上額452,976千円)は、市場価格がなく、

  かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難なため「投資有価証券 そ
  の他有価証券」には含めていません。
  ② 長期預り保証金(前連結貸借対照表計上額573,002千円、当連結貸借対照表計上額561,786千円)は、返済期日が未

  定であり、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
  め上表に記載していません。
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  (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
  前連結会計年度(2018年11月30日)
                  (単位:千円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  受取手形及び営業未収入金         333,727    ―   ―   ―
  投資有価証券
  満期保有目的の債券(国債)         ―  10,000    ―   ―
  当連結会計年度(2019年11月30日)

                  (単位:千円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  受取手形及び営業未収入金         344,250    ―   ―   ―
  投資有価証券
  満期保有目的の債券(国債)         ―  10,000    ―   ―
  (注4) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

  前連結会計年度(2018年11月30日)
                  (単位:千円)
         1年超  2年超  3年超  4年超
       1年以内             5年超
         2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
  長期借入金      553,176  553,176  553,176  452,576  589,132  2,216,985
  当連結会計年度(2019年11月30日)

                  (単位:千円)
         1年超  2年超  3年超  4年超
       1年以内             5年超
         2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
  長期借入金      559,376  553,176  452,576  589,132  395,780  1,821,205
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  (有価証券関係)
 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
  前連結会計年度(2018年11月30日)
          連結貸借対照表
     区 分         時 価(千円)    差 額(千円)
          計上額(千円)
  時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの          10,000    10,438    438
  時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの           -    -    -
     合 計       10,000    10,438    438
  当連結会計年度(2019年11月30日)

          連結貸借対照表
     区 分         時 価(千円)    差 額(千円)
          計上額(千円)
  時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの          10,000    10,378    378
  時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの           -    -    -
     合 計       10,000    10,378    378
 2 その他有価証券で時価のあるもの

  前連結会計年度(2018年11月30日)
          連結貸借対照表
   区 分    種 類       取得原価(千円)    差 額(千円)
          計上額(千円)
       株 式     874,748    509,386    365,362
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え
  るもの
       小 計     874,748    509,386    365,362
       株 式      -    -    -

  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え
  ないもの
       小 計      -    -    -
     合 計       874,748    509,386    365,362

  (注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額を含めております。
  当連結会計年度(2019年11月30日)

          連結貸借対照表
   区 分    種 類       取得原価(千円)    差 額(千円)
          計上額(千円)
       株 式     751,991    400,839    351,152
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え
  るもの
       小 計     751,991    400,839    351,152
       株 式     96,684    108,546    △11,862

  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え
  ないもの
       小 計     96,684    108,546    △11,862
     合 計       848,676    509,386    339,290

  (注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額を含めております。
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 3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
   該当事項はありません。
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

   該当事項はありません。
  (デリバティブ取引関係)

  (1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  該当事項はありません。
  (2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  金利関連
  前連結会計年度(2018年11月30日)
               契約額等の
             契約額等     時価
  ヘッジ会計の方法    取引の種類   主なヘッジ対象      うち1年超
             (千円)     (千円)
                (千円)
     金利スワップ取引
  金利スワップの
          長期借入金    940,880   871,760  (注)
  特例処理
     変動受取・固定支払
  (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
   るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
  当連結会計年度(2019年11月30日)

               契約額等の
             契約額等     時価
  ヘッジ会計の方法    取引の種類   主なヘッジ対象      うち1年超
             (千円)     (千円)
                (千円)
     金利スワップ取引
  金利スワップの
          長期借入金    871,760   802,640  (注)
  特例処理
     変動受取・固定支払
  (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
   るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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  (退職給付関係)
 1 採用している退職給付制度の概要
  当社は確定給付型の退職一時金制度(確定給付企業年金制度)を採用しております。
  なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
  また、複数事業主制度の厚生年金基金に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に
  計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。 
 2 確定給付制度

  (1) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自  2017年12月1日    (自  2018年12月1日
            至  2018年11月30日)    至  2019年11月30日)
  退職給付に係る負債の期首残高           33,147 千円    8,272 千円
   退職給付費用           21,779 千円    6,834 千円
   制度への拠出額           △46,654  千円    △43,069  千円
  退職給付に係る負債の期末残高            8,272 千円    △27,962  千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

  産の調整表
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  積立型制度の退職給付債務           345,975 千円    281,084 千円
  年金資産           △337,702  千円    △309,046  千円
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            8,272 千円    △27,962  千円
  退職給付に係る負債            8,272 千円     ―千円

  退職給付に係る資産            ―千円    27,962 千円
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            8,272 千円    △27,962  千円
  (3) 退職給付費用

  簡便法で計算した退職給付費用        前連結会計年度   21,779千円  当連結会計年度   6,834千円
 3 複数事業主制度

  確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度2,532千
  円、当連結会計年度2,417千円であります。
  (1) 複数事業主制度の直近の積立状況
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2018年3月31日現在)     (2019年3月31日現在)
  年金資産の額           44,386,959  千円   11,789,775  千円
  年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金
             41,589,068  千円    6,578,047  千円
  の額との合計額
  差引額           2,797,891  千円    5,211,728  千円
  (2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

   前連結会計年度    0.7%(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
   当連結会計年度    0.7%(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  (3) 補足説明

  上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務であります。本制度における過去勤務債務の償却
  方法は期間20年の元利均等償却であります。
  なお、上記(2)の割合は当社の制度全体に占める実際の割合とは一致しません。
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  (税効果会計関係)
 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  繰延税金資産
  未払事業税            10,697千円     9,940千円
  未払賞与            15,525千円     14,749千円
  未払社会保険料            2,985千円     2,740千円
  退職給付に係る負債            2,533千円      -千円
  役員退職慰労引当金            43,325千円     33,526千円
  ゴルフ会員権評価損            3,464千円     3,464千円
  不動産売却未実現利益            4,637千円     4,518千円
  未実現利益金利負担分            11,080千円     10,915千円
              26,281千円     23,926千円
  その他
  繰延税金資産小計            120,531千円     103,780千円
  評価性引当額            △40,339千円     △45,828千円
  繰延税金資産合計            80,191千円     57,952千円
  繰延税金負債

  前払年金資産            ―千円    △8,562千円
  特別償却準備金           △3,948千円     △2,961千円
  固定資産圧縮積立金           △488,770千円     △471,096千円
              △111,873千円     △103,890千円
  その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計           △604,593千円     △586,510千円
  繰延税金資産純額            21,911千円     22,577千円
  繰延税金負債純額           △579,731千円     △551,136千円
 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主な項目別の内訳
             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  法定実効税率
                ―    30.6%
  (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目             ―     0.9%
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目             ―    △0.2%
  住民税均等割等             ―     0.8%
  評価性引当金の増減             ―     0.7%
                ―     0.3%
  その他
  税効果会計適用後の法人税等の負担率             ―    33.1%
  (注)  前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
   の5以下であるため注記を省略しております。
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  (企業結合等関係)
  該当事項はありません。
  (資産除去債務関係)

  資産除去債務の総額の重要性が乏しいため注記を省略しております。
  (賃貸等不動産関係)

  当社及び連結子会社では、東京都その他の地域において賃貸用のマンション、商業ビル、物流施設等を有してお
  ります。2018年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は643,507千円(営業利益に計上)であります。
  2019年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は711,823千円(営業利益に計上)であります。
  また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                  (単位:千円)
          前連結会計年度      当連結会計年度
         (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)      至  2019年11月30日)
      期首残高       5,512,876      8,613,224
  連結貸借対照表計上額    期中増減額       3,100,348      △209,106

      期末残高       8,613,224      8,404,117

  期末時価           15,999,125      16,244,882

  (注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 
   2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、土地、建物等の取得(3,345,319千円)であり、主な減
   少額は、減価償却費(244,971千円)であります。
   当連結会計年度の主な増加は、建物設備等の取得(47,122千円)であり、主な減少額は、減価償却費
   (256,229千円)であります。
   3 連結会計年度末における時価は、主に「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用
   いて調整を行ったものを含む)であります。
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  (セグメント情報等)
  【セグメント情報】
  1  報告セグメントの概要
  当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
  営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
  当社グループは、営業所・不動産部及び連結子会社を拠点とし事業活動を行っており、業務の内容、役務の提供
  方法ならびに類似性に基づき事業を集約し「物流事業」と「不動産事業」の2つを報告セグメントとしておりま
  す。
  各事業の主要な業務は以下のとおりです。

  (1)物流事業・・・・倉庫業務、一般貨物自動車運送業務、運送取次業務
  (2)不動産事業・・・不動産の造成、売買、仲介及び管理、コンサルテーション業務、マンション、オフィスビル
      等の賃貸業務
  2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」に
  おける記載と同一であります。
  報告セグメントの利益は、営業利益ベースであります。
  なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計
  年度の期首から適用しており、前連結会計年度のセグメント資産については、当該会計基準等を遡って適用した後
  の数値となっております。
  3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

  前連結会計年度(自     2017年12月1日    至  2018年11月30日)
                  (単位:千円)
          報告セグメント
                調整額
                  連結財務諸表
                  計上額(注)2
                (注)1
        物流事業   不動産事業    計
  売上高
    外部顧客への売上高      4,517,034   478,191  4,995,226    ― 4,995,226
    セグメント間の内部売上高
         ―   ―   ―   ―   ―
    又は振替高
    計    4,517,034   478,191  4,995,226    ― 4,995,226
  セグメント利益       892,084   182,293  1,074,378   △474,003   600,375

  セグメント資産      7,160,451   6,330,799   13,491,250   2,535,834   16,027,084

  その他の項目
  減価償却費      302,008   148,230   450,239   2,124  452,364
  有形固定資産及び無形固定
        141,888  1,678,724   1,820,612    8,224  1,828,836
  資産の増加額
  (注) 1 調整額は以下のとおりであります。
   (1)セグメント利益の調整額△474,003千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な
   お、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
   (2)セグメント資産の調整額2,535,834千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
   2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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  当連結会計年度(自     2018年12月1日    至  2019年11月30日)
                  (単位:千円)
          報告セグメント
                調整額
                  連結財務諸表
                  計上額(注)2
                (注)1
        物流事業   不動産事業    計
  売上高
    外部顧客への売上高      4,417,720   619,966  5,037,686    ― 5,037,686
    セグメント間の内部売上高
         ―   ―   ―   ―   ―
    又は振替高
    計    4,417,720   619,966  5,037,686    ― 5,037,686
  セグメント利益       877,038   255,688  1,132,727   △431,651   701,075

  セグメント資産      7,040,307   6,168,284   13,208,591   2,797,196   16,005,788

  その他の項目
  減価償却費      289,130   169,716   458,846   2,887  461,734
  有形固定資産及び無形固定
        177,096   12,737   189,833   3,119  192,953
  資産の増加額
  (注) 1 調整額は以下のとおりであります。
   (1)セグメント利益の調整額△431,651千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な
   お、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
   (2)セグメント資産の調整額2,797,196千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
   2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
  【関連情報】

  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
 1  製品及びサービスごとの情報
  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
 2  地域ごとの情報

  (1) 売上高
  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
  (2) 有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 3  主要な顧客ごとの情報

  連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
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  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
 1  製品及びサービスごとの情報
  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
 2  地域ごとの情報

  (1) 売上高
  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
  (2) 有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 3  主要な顧客ごとの情報

  連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
  【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  該当事項はありません。
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  該当事項はありません。
  【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  該当事項はありません。
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  該当事項はありません。
  【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  該当事項はありません。
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  該当事項はありません。
  【関連当事者情報】

  前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  該当事項はありません。
  当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  該当事項はありません。
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  (1株当たり情報)
            前連結会計年度     当連結会計年度

            (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)     至 2019年11月30日)
  1株当たり純資産額            1,565円36銭     1,602円14銭
  1株当たり当期純利益金額             65円43銭     74円85銭

  (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
   2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度     当連結会計年度
      項目
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  純資産の部の合計額(千円)             9,155,190     9,572,042
  純資産の部の合計額から控除する金額(千円)             24,089     24,498
   (うち非支配株主持分(千円))             (24,089)     (24,498)
  普通株式に係る期末の純資産額(千円)             9,131,101     9,547,543
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
              5,833,246     5,959,236
  期末の普通株式の数(株)
   3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前連結会計年度     当連結会計年度
      項目      (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)     至 2019年11月30日)
  親会社株主に帰属する当期純利益(千円)             381,671     437,654
  普通株主に帰属しない金額(千円)              ―     ―

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
               381,671     437,654
  当期純利益(千円)
  普通株式の期中平均株式数(株)             5,833,246     5,846,701
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  (重要な後発事象)
  固定資産の取得について
  2019年9月17日開催の取締役会において、以下のとおり固定資産を取得することを決議し、2019年9月30日に契
  約を締結し、2019年12月5日決済及び引渡しを受けました。
  1.取得の理由
   事業用地とするため。
  2.取得先の概要
   取得の相手先の意向により公表を控えさせて頂きます。なお、当社と取得先との間には、記載すべき資本関
  係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者にも該当しません。
  3.取得資産の概要
   ①資産の種類   土地及び建物
   ②所在地     埼玉県所沢市
   ③土地面積    4,948.46㎡(登記簿)
   既存建物については解体し倉庫を建設予定としておりますが、倉庫建物の建設計画及び価額については未定
   です。
  4.取得の日程
   ①2019年9月30日     不動産売買契約締結
   ②2019年12月5日     決済及び引渡し
  5.取得価額
   680百万円
   なお、取得資金については、自己資金及び金融機関からの借入金により充当いたしました。
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  ⑤ 【連結附属明細表】
   【社債明細表】
   該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

        当期首残高   当期末残高   平均利率

    区分              返済期限
        (千円)   (千円)   (%)
  短期借入金        100,000   100,000    0.3   ―
  1年以内返済予定の長期借入金        553,176   559,376    0.6   ―

                  2020年12月1日
  長期借入金(1年以内に返済予定
         4,365,045   3,811,869    0.7
                   ~
  のものを除く)
                  2033年2月28日
  その他有利子負債        ―   ―   ―  ―
    合計     5,018,221   4,471,245     ―  ―

  (注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
   2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のと
   おりであります。
       1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内

     科目
        (千円)    (千円)    (千円)    (千円)
   長期借入金     553,176    452,576    589,132    395,780
   【資産除去債務明細表】

   当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
   計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
  (2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報等
   (累計期間)    第1四半期    第2四半期    第3四半期   当連結会計年度

  売上高    (千円)   1,281,870    2,540,621    3,797,608    5,037,686

  税金等調整前四半期
     (千円)   182,929    362,094    575,376    655,117
  (当期)純利益金額
  親会社株主に帰属す
  る四半期(当期)純利    (千円)   122,733    243,461    385,693    437,654
  益金額
  1株当たり四半期
      (円)   21.04    41.74    66.12    74.85
  (当期)純利益金額
   (会計期間)    第1四半期    第2四半期    第3四半期    第4四半期

  1株当たり四半期
      (円)   21.04    20.70    24.38    8.83
   純利益金額
            63/81





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 2 【財務諸表等】
  (1) 【財務諸表】
  ①【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金            701,837     1,150,124
             ※2 250,040    ※2 260,215
   営業未収入金
             ※2 100,559     ※2 88,175
   前払費用
             ※2 326,850     ※2 88,545
   その他
   流動資産合計           1,379,288     1,587,060
  固定資産
   有形固定資産
             ※1 5,895,267    ※1 5,643,592
   建物
   構築物           147,153     135,608
   機械及び装置           94,004     82,015
   車両運搬具           9,710     19,847
   工具、器具及び備品           238,778     202,496
             ※1 3,968,253    ※1 4,049,315
   土地
   有形固定資産合計          10,353,167     10,132,876
   無形固定資産
   借地権           1,845     1,845
   ソフトウエア           28,473     21,483
               7,502     9,563
   その他
   無形固定資産合計           37,820     32,892
   投資その他の資産
   投資有価証券           1,327,724     1,301,652
   関係会社株式           130,825     130,825
   出資金           4,680     4,680
   従業員に対する長期貸付金            708      -
   関係会社長期貸付金           1,026,000      956,000
   長期前払費用           20,093     20,582
   前払年金費用            -    27,962
   差入保証金           471,254     437,042
   会員権           8,328     8,328
              100,953     151,078
   その他
   投資その他の資産合計           3,090,567     3,038,151
   固定資産合計           13,481,556     13,203,919
  資産合計            14,860,844     14,790,980
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                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  負債の部
  流動負債
             ※2 118,089    ※2 163,449
   営業未払金
             ※1 100,000    ※1 100,000
   短期借入金
             ※1 553,176    ※1 559,376
   1年内返済予定の長期借入金
   未払金            15,702     14,218
              ※2 82,395    ※2 79,595
   未払費用
   未払法人税等            96,732     114,500
   未払消費税等             -    114,284
             ※2 153,037    ※2 147,444
   前受金
               3,929     5,807
   預り金
   流動負債合計           1,123,063     1,298,675
  固定負債
             ※1 4,365,045    ※1 3,811,869
   長期借入金
   繰延税金負債            551,120     551,136
   退職給付引当金            8,272      -
   役員退職慰労引当金            121,956     87,414
   長期預り保証金            526,315     516,289
              23,517     23,517
   資産除去債務
   固定負債合計           5,596,227     4,990,225
  負債合計            6,719,291     6,288,901
  純資産の部
  株主資本
   資本金           2,527,600     2,527,600
   資本剰余金
              2,046,936     2,046,936
   資本準備金
   資本剰余金合計           2,046,936     2,046,936
   利益剰余金
   利益準備金           180,330     180,330
   その他利益剰余金
    災害準備積立金           2,598     2,598
    別途積立金          290,070     290,070
    固定資産圧縮積立金          1,107,476     1,067,428
    特別償却準備金           8,947     6,710
              2,999,169     3,310,545
    繰越利益剰余金
   利益剰余金合計           4,588,591     4,857,682
   自己株式           △1,275,062     △1,165,538
   株主資本合計           7,888,065     8,266,680
  評価・換算差額等
              253,488     235,399
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計            253,488     235,399
  純資産合計            8,141,553     8,502,079
  負債純資産合計            14,860,844     14,790,980
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  ②【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2017年12月1日     (自 2018年12月1日
            至 2018年11月30日)      至 2019年11月30日)
             ※4 4,193,713    ※4 4,267,343
  売上高
             ※4 3,138,613    ※4 3,140,054
  売上原価
  売上総利益            1,055,100     1,127,289
             ※1,※4 566,387    ※1,※4 521,701
  販売費及び一般管理費
  営業利益             488,712     605,587
  営業外収益
              ※4 11,432    ※4 10,817
  受取利息
  受取配当金            23,349     24,124
  保険解約返戻金             -    4,164
               3,427     5,043
  その他
  営業外収益合計            38,209     44,150
  営業外費用
  支払利息            32,608     31,062
  支払手数料            34,433     48,109
               -     13
  その他
  営業外費用合計            67,042     79,185
  経常利益             459,879     570,552
  特別利益
                    ※2 89
               -
  有形固定資産売却益
  特別利益合計             -     89
  特別損失
              ※3 474    ※3 2,639
  有形固定資産除却損
               5,331      -
  出資金清算損
  特別損失合計            5,805     2,639
  税引前当期純利益             454,073     568,002
  法人税、住民税及び事業税
              160,781     178,265
              △22,441     7,998
  法人税等調整額
  法人税等合計             138,340     186,263
  当期純利益             315,732     381,738
            66/81









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  ③【株主資本等変動計算書】
  前事業年度(自   2017年12月1日 至    2018年11月30日)
              (単位:千円)
          株主資本
          資本剰余金    利益剰余金
       資本金
         資本準備金  資本剰余金合計   利益準備金
  当期首残高     2,527,600   2,046,936   2,046,936   180,330

  当期変動額
  剰余金の配当
  当期純利益
  固定資産圧縮積立金の取崩
  特別償却準備金の取崩
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -   -
  当期末残高     2,527,600   2,046,936   2,046,936   180,330
             株主資本

             利益剰余金
           その他利益剰余金
                   利益剰余金合計
           固定資産圧縮積立
      災害準備積立金   別途積立金     特別償却準備金   繰越利益剰余金
            金
  当期首残高      2,598  290,070  1,140,715   11,176  2,741,300   4,366,190
  当期変動額
  剰余金の配当                △93,331  △93,331
  当期純利益                315,732   315,732
  固定資産圧縮積立金の取崩          △33,239     33,239   -
  特別償却準備金の取崩             △2,229   2,229   -
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -   -  △33,239  △2,229  257,869   222,400
  当期末残高      2,598  290,070  1,107,476   8,947  2,999,169   4,588,591
        株主資本     評価・換算差額等

                 純資産合計

           その他有価証券評   評価・換算差額等
       自己株式  株主資本合計
            価差額金   合計
  当期首残高     △1,275,062   7,665,664   431,374   431,374  8,097,038

  当期変動額
  剰余金の配当        △93,331       △93,331
  当期純利益        315,732        315,732
  固定資産圧縮積立金の取崩         -        -
  特別償却準備金の取崩         -        -
  株主資本以外の項目の
            △177,886  △177,886  △177,886
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -  222,400  △177,886  △177,886   44,514
  当期末残高     △1,275,062   7,888,065   253,488   253,488  8,141,553
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  当事業年度(自   2018年12月1日 至    2019年11月30日)
              (単位:千円)
           株主資本
          資本剰余金    利益剰余金
       資本金
         資本準備金  資本剰余金合計   利益準備金
  当期首残高     2,527,600   2,046,936   2,046,936   180,330

  当期変動額
  剰余金の配当
  当期純利益
  自己株式の取得
  自己株式の処分        △19,315  △19,315
  自己株式処分差損の振替        19,315   19,315
  固定資産圧縮積立金の取崩
  特別償却準備金の取崩
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -   -
  当期末残高     2,527,600   2,046,936   2,046,936   180,330
             株主資本

             利益剰余金
           その他利益剰余金
                   利益剰余金合計
           固定資産圧縮積立
      災害準備積立金   別途積立金     特別償却準備金   繰越利益剰余金
            金
  当期首残高      2,598  290,070  1,107,476   8,947  2,999,169  4,588,591
  当期変動額
  剰余金の配当                △93,331  △93,331
  当期純利益                381,738  381,738
  自己株式の取得
  自己株式の処分
  自己株式処分差損の振替                △19,315  △19,315
  固定資産圧縮積立金の取崩          △40,047     40,047   -
  特別償却準備金の取崩             △2,236   2,236   -
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -   -  △40,047  △2,236  311,375  269,091
  当期末残高      2,598  290,070  1,067,428   6,710  3,310,545  4,857,682
            68/81







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        株主資本     評価・換算差額等
                 純資産合計

           その他有価証券評   評価・換算差額等
       自己株式  株主資本合計
            価差額金   合計
  当期首残高     △1,275,062   7,888,065   253,488   253,488  8,141,553

  当期変動額
  剰余金の配当        △93,331        △93,331
  当期純利益        381,738        381,738
  自己株式の取得      △7  △7        △7
  自己株式の処分     109,531   90,216        90,216
  自己株式処分差損の振替         -        -
  固定資産圧縮積立金の取崩         -        -
  特別償却準備金の取崩         -        -
  株主資本以外の項目の
            △18,088  △18,088  △18,088
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      109,524   378,615  △18,088  △18,088  360,526
  当期末残高     △1,165,538   8,266,680   235,399   235,399  8,502,079
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  【注記事項】
  (継続企業の前提に関する事項)
  該当事項はありません。
  (重要な会計方針)

 1 有価証券の評価基準及び評価方法
  ① 子会社株式
  移動平均法による原価法
  ② その他有価証券
  時価のあるもの
  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
  定)
  時価のないもの
  移動平均法に基づく原価法
 2 固定資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産
  次の償却方法を採用しております。
  建物      定額法
  但し、1998年3月31日以前に取得した建物については、定率法を採用しております。
  建物附属設備  定額法
  構築物     定額法
  但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備、構築物については、若洲営業所を除いて定率法を採用して
  おります。
  機械及び装置  定額法
  その他     定率法
  主な資産の耐用年数は次のとおりです。
  建物             7年~59年
  機械及び装置      12年~17年
  その他       3年~20年
  また、2007年3月31日以前に取得した資産については、取得価額の5%に到達した翌事業年度より、取得価額の
  5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却する方法によっております。
  ② 無形固定資産

  定額法を採用しております。
  自社利用のソフトウエアについては、社内における利用見込可能期間の5年に基づく定額法を採用しております。
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 3 引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金
  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
  ては、個別に債権の回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上しております。
  なお、当事業年度において貸倒引当金は計上しておりません。
  ② 退職給付引当金
  当社従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の額に基づき簡便法により
  計上しております。なお、当事業年度末においては前払年金費用を計上しているため、退職給付引当金は計上して
  おりません。
  ③ 役員退職慰労引当金
  役員の退職金の支払いに充てるため、内規に基づき、当事業年度末要支給額を計上しております。
 4 ヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法
  金利スワップ取引のうち、金利スワップの特例処理の対象となる取引については、当該特例処理を採用しておりま
  す。
  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段
  金利スワップ取引
  ヘッジ対象
  為替・金利等の市場価格の変動により時価または将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としてお
  ります。
  ③ ヘッジ方針
  金利リスクのある負債については、金利スワップ等により、金利リスクをヘッジすることを基本としております。
  ④ ヘッジの有効性評価の方法
  ヘッジ手段及びヘッジ対象について毎決算期末に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象
  の負債とデリバティブ取引について、元本・利率・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことか
  ら本検証を省略しております。
 5 消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
  ただし、資産に係る控除対象外消費税は当事業年度の期間費用としております。
 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  該当事項はありません。
  (表示方法の変更)

  (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から
  適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更し
  ました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」28,610千円は、「固定負債」の
  「繰延税金負債」551,120千円に含めて表示しております。
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  (貸借対照表関係)
 ※1 担保資産及び担保付債務
  担保に供している資産は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
   土地        818,821千円      728,111千円
   建物        4,178,126千円      3,761,973千円
  担保付債務は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
   短期借入金        100,000千円      100,000千円
   長期借入金        4,365,045千円      3,811,869千円
   1年内返済予定の長期借入金        553,176千円      559,376千円
 ※2 関係会社に対する資産及び債務 

  区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (2018年11月30日)      (2019年11月30日)
   短期金銭債権        23,108千円      23,283千円
   短期金銭債務        39,801千円      43,397千円
  (損益計算書関係)

 ※1 主要な販売費及び一般管理費
           前事業年度      当事業年度
          (自 2017年12月1日      (自 2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
   報酬及び給与        217,439 千円     210,164 千円
   福利厚生費        59,884 千円     55,138 千円
   退職給付費用        12,800 千円     4,310 千円
   役員退職慰労引当金繰入額        18,861 千円     16,266 千円
   支払手数料        42,117 千円     48,217 千円
   租税公課        57,648 千円     39,393 千円
   割合
   販売費         14%      17%
   一般管理費         86%      83%
 ※2 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
   車両運搬具         -千円      89千円
   計         -千円      89千円
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 ※3 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
   建物         301千円      292千円
   構築物         159千円      2,296千円
   工具、器具及び備品         12千円      51千円
   車両運搬具         -千円      0千円
   計         474千円      2,639千円
 ※4 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (自  2017年12月1日     (自  2018年12月1日
          至  2018年11月30日)     至  2019年11月30日)
   売上高         41,294千円      37,065千円
   売上原価        334,629千円      388,918千円
   販売費及び一般管理費         19,062千円      33,994千円
   受取利息         10,785千円      9,881千円
  (有価証券関係)

    前事業年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
  子会社株式(貸借対照表計上額130,825千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
  ことから、記載しておりません。
    当事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

  子会社株式(貸借対照表計上額130,825千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
  ことから、記載しておりません。
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  (税効果会計関係)
 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
             前事業年度     当事業年度
             (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  繰延税金資産
  未払事業税            7,961千円     9,186千円
  未払賞与            13,730千円     12,900千円
  未払社会保険料            2,911千円     2,715千円
  退職給付引当金            2,533千円      ―千円
  役員退職慰労引当金            37,343千円     26,766千円
  ゴルフ会員権評価損            1,094千円     1,094千円
  資産除去債務            7,200千円     7,200千円
              12,684千円     12,209千円
  その他
  繰延税金資産小計            85,459千円     72,072千円
  評価性引当額            △31,986千円     △36,698千円
  繰延税金資産合計            53,472千円     35,374千円
  繰延税金負債

  前払年金費用            ―千円    △8,562千円
  特別償却準備金           △3,948千円     △2,961千円
  固定資産圧縮積立金           △488,770千円     △471,096千円
              △111,873千円     △103,890千円
  その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計           △604,593千円     △586,510千円
  繰延税金負債純額           △551,120千円     △551,136千円
 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主な項目別の内訳
             前事業年度     当事業年度
             (2018年11月30日)     (2019年11月30日)
  法定実効税率
                ―    30.6%
  (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目             ―     1.0%
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目             ―    △0.3%
  住民税均等割等             ―     0.8%
  評価性引当金の増減             ―     0.8%
                ―    △0.1%
  その他
  税効果会計適用後の法人税等の負担率             ―    32.8%
  (注)  前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
   以下であるため注記を省略しております。
  (企業結合等関係)

  該当事項はありません。
  (重要な後発事象)

  固定資産の取得について
  連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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  ④ 【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
                   (単位:千円)
                    減価償却
  区分   資産の種類   当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期償却額  当期末残高
                    累計額
    建物    5,895,267   57,420   292 308,803  5,643,592  5,915,276
    構築物     147,153   8,400  2,296  17,648  135,608  590,611
    機械及び装置     94,004  6,200   ― 18,188  82,015  494,797
  有形固定資産   車両運搬具     9,710  18,360   0 8,222  19,847  128,153
    工具、器具及び備品     238,778   6,765   51 42,996  202,496  543,749
    土地    3,968,253   81,061   ―  ― 4,049,315    ―
      計  10,353,167   178,207   2,639  395,859  10,132,876  7,672,588
    借地権     1,845   ―  ―  ―  1,845   ―
    ソフトウエア      28,473   3,510   ― 10,499  21,483  119,337
    その他(電話加入権)      4,302   ―  ―  ―  4,302   ―
  無形固定資産
    その他(施設利用権)      3,200   ―  ―  595  2,604  9,583
    その他(ソフトウエア
          ―  3,574   918  ―  2,656   ―
    仮勘定)
      計   37,820  7,084   918  11,095  32,892  128,921
  (注)1   当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
   建物    各営業所 設備維持更新          52,011千円
       仙台ピースビル五橋 設備更新          5,408千円
   車両運搬具    各営業所 荷役機器の更新          18,360千円
   土地     八街営業所 倉庫用地の取得          81,061千円
   2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   構築物    賃貸借契約終了に伴うもの          2,296千円
   【引当金明細表】

                   (単位:千円)
    科目     当期首残高     当期増加額     当期減少額     当期末残高

  役員退職慰労引当金        121,956    16,266    50,808    87,414

  (2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  (3) 【その他】

   該当事項はありません。
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 第6 【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度     12月1日から11月30日まで

  定時株主総会     2月中

  基準日     11月30日

  剰余金の配当の基準日     5月31日、11月30日

  1単元の株式数     100株

  単元未満株式の買取り

      (特別口座)
    取扱場所
      東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
      (特別口座)
    株主名簿管理人
      東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社
    取次所     ―
    買取手数料     1単元株数の売買委託手数料を買取単元未満株数で按分した額

      当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により
      電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
  公告掲載方法
      です。
       http://www.maru8.co.jp
  株主に対する特典     なし
  (注)  当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
   会社法第189条第2項各号に掲げる権利
   剰余金の配当を受ける権利
   取得請求権付株式の取得を請求する権利
   募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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 第7 【提出会社の参考情報】
 1 【提出会社の親会社等の情報】

  当社には、親会社等はありません。
 2 【その他の参考情報】

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

  事業年度 第123期(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) 2019年2月22日関東財務局長に提出。
  (2) 内部統制報告書及びその添付書類

  2019年2月22日関東財務局長に提出。
  (3) 四半期報告書及び確認書

  第124期第1四半期(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) 2019年4月8日関東財務局長に提出。
  第124期第2四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) 2019年7月8日関東財務局長に提出。
  第124期第3四半期(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) 2019年10月7日関東財務局長に提出。
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 第二部  【提出会社の保証会社等の情報】
  該当事項はありません。

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      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年2月27日

 丸 八 倉 庫 株 式 会 社
  取 締 役 会  御中
         太陽有限責任監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士   新 井 達 哉
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   八 代 輝 雄
         業務執行社員
 <財務諸表監査>

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いる丸八倉庫株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
 対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
 務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
 めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
 ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
 基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
 策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
 当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
 される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
 ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
 内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
 積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸
 八倉庫株式会社及び連結子会社の2019年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
 及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                      有価証券報告書
 <内部統制監査>
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、丸八倉庫株式会社の2019年11
 月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 内部統制報告書に対する経営者の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
 に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
 る。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
 基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
 な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
 することを求めている。
  内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
 ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
 要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
 価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、丸八倉庫株式会社が2019年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
 部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
 報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

 (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

   会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書
                   2020年2月27日

 丸 八 倉 庫 株 式 会 社
  取 締 役 会  御中
         太陽有限責任監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士   新 井 達 哉
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   八 代 輝 雄
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

 いる丸八倉庫株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの第124期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
 表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
 これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
 査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
 含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸八倉
 庫株式会社の2019年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
 て適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

 (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

   会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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