株式会社エボラブルアジア 訂正四半期報告書 第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | 株式会社エボラブルアジア |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
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訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月27日
【四半期会計期間】 第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 )
【会社名】 株式会社エボラブルアジア
【英訳名】 Evolable Asia Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 英毅
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 柴田 裕亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 柴田 裕亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年2月14日に提出いたしました第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)に係る四半期
報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので
あります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、三優監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ
ビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
1 要約四半期連結財務諸表
(1)要約四半期連結財政状態計算書
(2)要約四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
(3)要約四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(4)要約四半期連結持分変動計算書
(5)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
要約四半期連結財務諸表注記
4.セグメント情報
9.1株当たり当期純利益
12.過去に発行した要約四半期連結財務諸表の修正再表示
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第12期 第13期
回次 第1四半期 第1四半期 第12期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年10月1日 自 2017年10月1日
自 2017年10月1日
会計期間
至 2017年12月31日
至 2018年12月31日 至 2018年9月30日
売上収益 (百万円) 1,624 4,735 12,426
税引前四半期(当期)利益又は損失
(百万円) 128 △204 1,128
(△)
四半期(当期)利益又は損失(△) (百万円) 102 △150 982
親会社の所有者に帰属する
(百万円) 67 △201 844
四半期(当期)利益又は損失(△)
四半期(当期)包括利益又は損失(△) (百万円) 96 △160 976
親会社の所有者に帰属する
(百万円) 64 △207 842
四半期(当期)包括利益又は損失(△)
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 3,758 5,524 5,089
資産合計 (百万円) 10,309 25,658 24,929
基本的1株当たり
(円) 3.94 △11.30 48.51
四半期(当期)利益又は損失(△)
希薄化後1株当たり
(円) 3.79 △10.86 46.74
四半期(当期)利益又は損失(△)
親会社所有者帰属持分比率 (%) 36.45 21.53 20.41
営業活動による
(百万円) △678 △456 527
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △580 △412 △1,010
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) 1,762 1,683 3,662
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 2,583 6,128 5,320
四半期末(期末)残高
(注)1.当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。
2.売上収益には、消費税等は含まれておりません。
3.上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいており
ます。
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第2 【事業の状況】
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループは、前連結会計年度よりIFRSに準拠した連結財務諸表を開示しており、前第1四半期連結累計期間
の数値もIFRSベースに組み替えて比較・分析を行っております。
(1)業績の状況
当第1四半期連結会計年度における世界経済は、先進国を中心に堅調を維持しましたが、米国と中国との貿易摩
擦等、先行きの不透明さが増しております。わが国経済では雇用・所得環境の改善が堅調に推移し、緩やかな回復
基調が続きました。また、2020年の東京オリンピック開催や2025年の大阪万博を控え、国内需要の増加やインバウ
ンド需要による後押しにより、引き続き堅調なペースで景気が拡大しております。
旅行業界におきましては、2018年1月から12月の日本人出国者数の累計は1,895万人で、前年同月時点の累計を約
106万人上回っております。(出所:日本政府観光局(JNTO))また、訪日外国人観光客は2018年1月から12月で
3,119万人を超え、2016年3月に決定した「明日の日本を支える観光ビジョン」における2020年の目標である4,000
万人に向け、順調に推移しております。
このような状況のもと、当社はオンライン旅行代理店として、国内航空券・海外航空券販売を主軸に、サービス
ラインの多角化と主要ブランドである「エアトリ」の認知度向上に向けた大幅な広告投資を図り、引き続き業容を
拡大して参りました。また、オンライン旅行事業におけるノウハウを活かし、訪日旅行客を対象としたサービスを
引き続き推進しております。
2012年より開始したITオフショア開発事業においては、ベトナムにおけるラボ型開発を主軸に、多業種にわたり
順調に顧客先を獲得し、雇用エンジニア数を増加させ、2018年12月現在は1,000名規模まで成長しております。ま
た、上場来本格化した投資事業においては、成長企業への投資を積極的に進め、2018年12月現在、投資先を51社ま
で拡大しております。
このような環境の中、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上収益は4,735百万円(前年同期比 291.5 %
増)、営業損失は 183 百万円(前年同期は営業利益129百万円)、税引前四半期損失 204 百万円(前年同期は税引き前四
半期利益128百万円)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は 201 百万円(前年同期は親会社の所有者に帰属する四
半期利益67百万円)となりました。
「エアトリ」の認知度向上に向け戦略的な広告投資を行った影響により、損益について当第1四半期は営業損失と
なりましたが、通期では増益を予定しております。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
①オンライン旅行事業
オンライン旅行事業では、以下5つのサービスを提供しております。
・BtoCサービス(PC、スマートフォンにて一般消費者向けの旅行商材の直販サイトの運営)
新規顧客の獲得、及び将来的な安定した顧客基盤の形成のために、テレビCM、電車広告等を中心としたマスマー
ケティングへの大幅な先行投資、並びに、リピーター増加施策のためにUIの改善等を実施したことが寄与し、利用
者が順調に増加致しました。
当社ブランドであるエアトリの認知度向上や顧客獲得を目的とする戦略的な価格設定やブランディングコストの
積極的な投下を実施致しました。
・BtoBtoCサービス(提携先企業のブランドにて旅行コンテンツを提供する事業)
大手提携先の開拓強化、主要取引先のニーズに合致したサービスの提供、取引先とのコミュニケーションを強化
したことが寄与し、利用額が増加致しました。また、BtoCサービスと同様に、顧客拡大に重点を置いたマーケティ
ング施策や提携施策の推進を実施致しました。
・BtoBサービス(他社旅行会社に対するホールセール事業)
航空会社の業界動向や取引先の施策に影響を受け、売上高は堅調に推移しました。
・BTMサービス(企業の出張に係る社内承認手続き及び手配を一元管理する事業)
基本的に顧客企業数の増加及び利用率の増加と連動して売上が増加するビジネスモデルであるため、営業人員の
追加、及び既存顧客中の利用率が相対的に低い顧客の掘り起し等を実施したことにより成長しました。
・訪日サービス(訪日旅行客向けの各種BtoCサービスを実施する事業)
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Wi-Fiのレンタル、キャンピングカーのレンタル、両替、Webメディアの運営等を展開しており、各事業ラインと
もに、訪日旅行客の増加、多言語展開、及びマーケティングの強化により、売上高利益ともに順調に成長しまし
た。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間のオンライン旅行事業の売上収益は 4,124 百万円、セグメント損失は 196
百万円となりました。
②ITオフショア開発事業
ITオフショア開発事業では、ベトナムのホーチミン、ハノイ及びダナンにて、主にEコマース・Webソリューショ
ン・ゲーム・システム開発会社等を顧客として、ラボ型の開発サービスを提供しております。
当社のラボ型開発モデルは、顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成する点にあります。ま
た、顧客が随時ラボの開発状況を確認することが可能なスタイルとなっております。専属スタッフの中長期的なア
サインを前提としておりますので、採用段階でいかに顧客のニーズに合致した人材を採用するか、各エンジニアの
モチベーションをいかに高めていくかが開発の成否を左右します。
また、基本的に人月単価×人員数によって顧客に請求を行うビジネスモデルであり、クライアントに提供するエ
ンジニア数と人月単価が売上に大きく影響を与えます。当連結会計年度においてはエンジニアの人員数の増加と、
開発の効率化に伴う単価の上昇が、売上の増加に寄与しました。
この結果、当第1四半期連結累計期間のオフショア事業の売上収益は611百万円、セグメント利益は91百万円とな
りました。
③投資事業
投資事業では、既存事業とのシナジーを重視し、積極的なM&A、資本業務提携により、サービスラインの拡充とと
もに 収益向上のために、成長企業への投資を推進しております。当連結会計年度においては、投資先を51社まで拡
大しております。その結果、当第1四半期連結累計期間の投資事業の売上収益は0百万円、セグメント利益は97百万
円となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ728百万円増加し25,658百万
円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が808百万円増加したことによるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ250百万円増加し19,709百万
円となりました。これは主に、営業債権及びその他の債務が680百万円減少した一方で、有利子負債が1,012百万円
増加したことによるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ477百万円増加し、5,948百万円となり
ました。これは主に、利益剰余金が201百万円減少した一方で、資本金が403百万円、資本剰余金が233百万円増加し
たことによるものであります。
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(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末
より808百万円増加し、6,128百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は、前同四半期連結会計期間より222百万円減少
し、456百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期損失を 204 百万円計上し、営業債務及びその他の債務
が851百万円減少した一方で、営業債権及びその他の債権が451百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は、前同四半期連結会計期間より168百万円減少
し、412百万円となりました。この主な要因は、無形資産の取得による支出343百万円、有形固定資産の取得による
支出49百万円、敷金の回収による収入81百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結会計期間において財務活動により獲得した資金は、前同四半期連結会計期間より78百万円減少
し、1,683百万円となりました。この主な要因は、借入に伴う短期借入金の純増減1,035百万円、長期借入金の借入
による収入700百万円、株式の発行による収入797百万円、長期借入金の返済による支出681百万円によるものであ
ります
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」といいます。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報
告」に準拠して作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年
12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表
について、三優監査法人による四半期レビューを受けています。
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1 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
注記
(2018年9月30日) (2018年12月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物 5,320 6,128
営業債権及びその他の債権 4,442 4,136
その他の金融資産 10 3,889 4,170
棚卸資産 87 92
未収法人所得税 132 141
1,331 1,258
その他の流動資産
流動資産合計
15,202 15,927
非流動資産
有形固定資産 1,111 1,095
のれん 5,091 5,065
無形資産 2,302 2,415
その他の金融資産 10 1,055 997
その他の非流動資産 83 70
82 86
繰延税金資産
非流動資産合計 9,726 9,730
資産合計 24,929 25,658
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 4,333 3,652
有利子負債 10 6,802 7,594
その他の金融負債 428 386
未払法人所得税 80 79
3,368 3,433
その他の流動負債
流動負債合計
15,014 15,146
非流動負債
有利子負債 10 4,009 4,229
その他の金融負債 61 64
引当金 76 76
繰延税金負債 288 183
その他の非流動負債 8 8
非流動負債合計 4,444 4,563
負債合計 19,458 19,709
資本
資本金 6 1,100 1,504
資本剰余金 6 2,117 2,350
利益剰余金 1,865 1,664
5 5
その他の資本の構成要素
親会社の所有者に帰属する持分合計 5,089 5,524
非支配持分 380 423
資本合計 5,470 5,948
負債及び資本合計 24,929 25,658
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(2) 【要約四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
注記 (自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
売上収益 8 1,624 4,735
△490 △1,988
売上原価
売上総利益
1,133 2,746
販売費及び一般管理費 △1,129 △3,023
投資損益(△は損失) 124 105
その他の収益 2 9
△0 △21
その他の費用
営業利益(△は損失)
129 △183
金融収益 3 2
△4 △24
金融費用
税引前四半期利益(△は損失)
128 △204
△25 54
法人所得税費用
四半期利益(△は損失) 102 △150
四半期利益の帰属
親会社の所有者 67 △201
34 51
非支配持分
102 △150
1株当たり四半期利益
基本的1株当たり四半期利益
9 3.94 △11.30
(△は損失)(円)
希薄化後1株当たり四半期利益
9 3.79 △11.30
(△は損失)(円)
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(3) 【要約四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
注記 (自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
102 △150
四半期利益(△は損失)
その他の包括利益(税引後)
純損益に振り替えられる可能性のある
項目
在外営業活動体の換算差額 △5 △8
0 △0
キャッシュ・フロー・ヘッジ
純損益に振り替えられる可能性のある
△5 △9
項目合計
その他の包括利益(税引後)合計 △5 △9
四半期包括利益 96 △160
四半期包括利益の帰属
64 △207
親会社の所有者
非支配持分 31 46
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(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
非支配 資本
資本 利益 その他の資本
持分 合計
注記
資本金 合計
剰余金 剰余金 の構成要素
2017年10月1日現在 1,031 815 1,139 5 2,992 402 3,394
四半期利益 - - 67 - 67 34 102
その他の包括利益 - - - △2 △2 △2 △5
四半期包括利益 - - 67 △2 64 31 96
剰余金の配当 7 - - △118 - △118 - △118
新株発行 ▶ ▶ - - 9 - 9
株式交換による変動 7 - 809 - - 809 △112 697
振替及びその他の変動に
0
- - 1 1 3 ▶
よる増加(減少)
所有者との取引額等合計 ▶ 813 △118 1 701 △109 592
2017年12月31日現在 1,035 1,629 1,088 ▶ 3,758 325 4,084
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
非支配 資本
資本 利益 その他の資本
持分 合計
注記
資本金 合計
剰余金 剰余金 の構成要素
2018年10月1日現在 1,100 2,117 1,865 5 5,089 380 5,470
四半期利益(△は損失) - - △201 - △201 51 △150
その他の包括利益 - - - △5 △5 △4 △9
四半期包括利益 - - △201 △5 △207 46 △160
剰余金の配当 7 - △177 - - △177 - △177
新株発行 6 403 403 - - 807 - 807
振替及びその他の変動に
- 7 △0 ▶ 11 △3 8
よる増加(減少)
所有者との取引額等合計 403 233 △0 ▶ 642 △3 638
2018年12月31日現在 1,504 2,350 1,664 5 5,524 423 5,948
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(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
注記 (自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失) 128 △204
減価償却費及び償却費 59 211
投資損益 △124 △105
引当金の増加額 9 △70
営業債権及びその他の債権の増減額
54 429
(△は増加)
営業債務及びその他の債務の増減額
△501 △851
(△は減少)
未収入金の増減額(△は増加) 75 64
預り保証金の増減額(△は減少) △68 14
営業投資有価証券の増加額(△は増加) △279 △144
158 268
その他
小計
△488 △388
利息及び配当金の受取額 0 2
利息の支払額 △7 △25
△183 △44
法人所得税の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △678 △456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △36 △49
無形資産の取得による支出 △165 △343
敷金の差入による支出 △47 △38
敷金の回収による収入 23 81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
△355 -
取得による支出
0 △61
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △580 △412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,005 1,035
長期借入れによる収入 900 700
長期借入れの返済による支出 △33 △681
株式の発行による収入 9 797
親会社所有者への配当金の支出 △117 △166
その他 △1 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,762 1,683
0 △6
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
504 808
2,078 5,320
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,583 6,128
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【要約四半期連結財務諸表注記】
4.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締
役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当社グループでは、「One Asia」をビジョンに掲げ、アジアの様々なチャンスやエンジニアを繋ぐ架け橋とな
ることを目指し、「オンライン旅行事業」「ITオフショア開発事業」「投資事業」と3つの事業を柱に独自性が
高いビジネスモデルを事業として主な報告セグメントとして区分し、グループ戦略を立案・決定しております。
なお、各報告セグメントに含まれる事業と主要製品は、以下のとおりであります。
オンライン旅行事業 :オンライン総合旅行サービス
ITオフショア開発事業 :ラボ型オフショア開発サービス、BPOサービス
投資事業 :成長・再生企業への投資
(2) セグメント収益及び業績の算定方法
報告されているセグメントの会計処理の方法は、要約四半期連結財務諸表作成の会計方針と同一であります。
(3) セグメント収益及び業績に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
IT
合計 連結合計
オンライン
(注1) (注2)
オフショア 投資事業 計
旅行事業
開発事業
1,000 523 100 1,624 0 1,624 ― 1,624
外部売上収益
― 40 ― 40 ― 40 △40 ―
セグメント間収益
1,000 563 100 1,664 0 1,664 △40 1,624
売上収益合計
セグメント利益又は
67 64 115 248 ― 248 △118 129
損失(△)(注3)
3
金融収益
△4
金融費用
128
税引前四半期利益
(注1) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告収益などの事業を含んでおりま
す。
(注2) 「調整額」の区分は、主に各報告セグメントに帰属しない全社費用及びセグメント間取引であります。
(注3) セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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EDINET提出書類
株式会社エボラブルアジア(E32194)
訂正四半期報告書
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
IT
合計 連結合計
オンライン
(注1) (注2)
オフショア 投資事業 計
旅行事業
開発事業
外部売上収益 4,124 611 0 4,735 0 4,735 - 4,735
セグメント間収益 16 108 - 124 - 124 △124 -
売上収益合計 4,140 719 0 4,860 0 4,860 △124 4,735
セグメント利益又は
△196 91 97 △7 △0 △7 △175 △183
損失(△)(注3)
2
金融収益
△24
金融費用
税引前四半期利益 △204
(注1) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告収益などの事業を含んでおりま
す。
(注2) 「調整額」の区分は、主に各報告セグメントに帰属しない全社費用及びセグメント間取引であります。
(注3) セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
9.1株当たり当期利益
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
基本的1株当たり四半期利益(円) 3.94 基本的1株当たり四半期損失(円) △11.30
希薄化後1株当たり四半期利益(円) 3.79 希薄化後1株当たり四半期損失(円) △11.30
基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△) 3円94銭 △11円30銭
親会社の所有者に帰属する四半期利益又は損失
67 △201
(△)(百万円)
親会社の普通株主に帰属しない四半期利益
― ―
(百万円)
基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する
67 △201
四半期利益(△は損失)(百万円)
発行済普通株式の期中平均株式数(株) 17,198,651 17,859,635
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△) 3円79銭 △11円30銭
四半期利益調整額(百万円) ― ―
普通株式増加数(株) 686,309 ―
(うち新株予約権) 686,309 ―
(注)希薄化後1株当たり四半期利益については、当第1四半期連結累計期間においては、新株予約権の行使が1
株当たり当期損失を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有しておりません。
12.過去に発行した要約四半期連結財務諸表の修正再表示
当社は、IAS8号「会計方針、会計上の見積もりの変更及び誤謬」に従い、下記の項目について修正再表示を行ってお
ります。訂正された2019年9月期第1四半期の要約四半期連結財務諸表は2019年12月27日に当社代表取締役社長吉村英
毅によって確認しております。
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株式会社エボラブルアジア(E32194)
訂正四半期報告書
(1)その他流動負債(未払有給休暇)
当社は、未払有給休暇についてIAS第19号「従業員給付」第13項(a)の定めに従い、累積型有給休暇に係る短期従業員
給付の予想コストを将来の有給休暇の権利を増加させる勤務を従業員が提供した時に債務として認識しております。
当社は、前連結会計年度末における未使用の権利の集計を誤ったことにより、2019年9月期第1四半期の要約四半期
連結財務諸表におけるその他流動負債、利益剰余金並びに販売費及び一般管理費を修正再表示しております。
(2)その他流動負債(前受金)
当社の子会社において、顧客から収受した前受金の金額を誤って集計していたことにより、ため、2019年9月期第1
四半期の要約四半期連結財務諸表におけるその他流動負債並びに利益剰余金を修正再表示しております。
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