株式会社トーハン 半期報告書 第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社トーハン
カテゴリ 半期報告書

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                                                       株式会社トーハン(E02538)
                                                              半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    半期報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月26日
      【中間会計期間】                    第73期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
      【会社名】                    株式会社トーハン
      【英訳名】                    TOHAN   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  近藤 敏貴
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区東五軒町6番24号
      【電話番号】                    03(3269)6111
      【事務連絡者氏名】                    経理部長  小寺 勉
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区東五軒町6番24号
      【電話番号】                    03(3269)6111
      【事務連絡者氏名】                    経理部長  小寺 勉
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第71期中       第72期中       第73期中        第71期       第72期
                          自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年
                          4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
             会計期間
                          至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                          9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
     売上高              (百万円)         209,062       191,766       189,630       443,751       416,640
     経常利益又は経常損失(△)              (百万円)          1,007        557      △ 270      2,413       1,819
     親会社株主に帰属する中間(当
     期)純利益又は親会社株主に帰属              (百万円)          268        86      △ 205       758       531
     する中間純損失(△)
     中間包括利益又は包括利益
                   (百万円)          365       192      △ 142       484       631
     純資産額              (百万円)         106,211       105,719       103,588       106,269       105,437
     総資産額              (百万円)         326,724       310,595       287,588       341,513       329,357
     1株当たり純資産額               (円)       1,565.55       1,570.24       1,548.73       1,568.06       1,568.14
     1株当たり中間(当期)純利益又
                    (円)         3.94       1.28      △ 3.07       11.20        7.92
     は1株当たり中間純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり中間
                    (円)          -       -       -       -       -
     (当期)純利益
     自己資本比率
                    (%)         32.3       33.8       35.8       30.9       31.8
     営業活動によるキャッシュ・フ
                   (百万円)         10,478       △ 3,352      △ 15,301       12,779       △ 2,797
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                   (百万円)          △ 565      △ 4,887      △ 4,436      △ 2,061      △ 7,067
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                   (百万円)         △ 2,128       △ 400      △ 3,454      △ 2,106      △ 1,527
     ロー
     現金及び現金同等物の中間期末
                   (百万円)         48,963       41,163       17,110       49,789       38,460
     (期末)残高
     従業員数                       2,298       2,226       2,456       2,239       2,220
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [2,917  ]     [3,257  ]     [3,935  ]     [3,318  ]     [3,470  ]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
           せん。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第71期中       第72期中       第73期中        第71期       第72期
                          自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年
                          4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
             会計期間
                          至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                          9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
     売上高              (百万円)         201,661       183,162       177,984       427,464       397,160
     経常利益
                   (百万円)          1,588        975       281      3,010       2,139
     中間(当期)純利益              (百万円)          906       687        58      1,818        652
     資本金              (百万円)          4,500       4,500       4,500       4,500       4,500
     発行済株式総数              (千株)         70,500       70,500       70,500       70,500       70,500
     純資産額
                   (百万円)         102,057       102,906       101,753       102,701       102,427
     総資産額              (百万円)         300,582       284,534       259,694       314,272       303,256
     1株当たり配当額               (円)          -       -       -      6.00       7.00
     自己資本比率
                    (%)         33.9       36.1       39.1       32.6       33.7
     従業員数                       1,311       1,282       1,252       1,277       1,236
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                        [140 ]      [144 ]      [141 ]      [142 ]      [144 ]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第72期の1株当たり配当額には、創立70周年記念配当1円を含んでおります。
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      2【事業の内容】
         当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変
        更はありません。なお、主要な関係会社については「3.関係会社の状況」に記載のとおりの異動がありました。
      3【関係会社の状況】

         当中間連結会計期間において、               以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。
                                            議決権の
                            資本金
           名称           住所            主要な事業の内容          所有割合         関係内容
                            (百万円)
                                             (%)
                                 書籍・雑誌等の出
                                 版及びマルチメ
     ㈱メディア・パル              東京都新宿区            10               100.0   役員の兼務 1名
                                 ディア関連ソフト
                                 ウェアの制作
     ㈱トーハン・インターメ                            文具雑貨の小売事             100.0

                   東京都新宿区            50                  役員の兼務 4名
     ディア                            業及びカフェ事業            (100.0)
                                 出版業界のコンサ

     ㈱トーハン・コンサルティ                            ルティング事業及
                   東京都新宿区            30               100.0   役員の兼務 2名
     ング                            び高齢者向け住宅
                                 運営
                                 書籍・雑誌文具等

     ㈲ブックス・トキワ              東京都新宿区            10               100.0   役員の兼務 3名
                                 の販売
                                 学習参考書の卸売

                   福岡県福岡市博
     ㈱きんぶん図書                         100   業及び販売促進事              93.2   役員の兼務 2名
                   多区
                                 業
                   愛知県名古屋市               書籍・雑誌文具等             100.0

     ㈱らくだ                         84.5                   役員の兼務 2名
                   中区               の販売            (100.0)
                                 書籍・雑誌文具等             100.0

     ㈱山下書店              東京都新宿区            10                  役員の兼務 2名
                                 の販売            (100.0)
                                 書籍・雑誌等の出

     協和出版販売㈱              東京都新宿区            50  版物及びCD・D             100.0   役員の兼務 2名
                                 VD等の卸売販売
                                 書籍・雑誌文具等             100.0

     ㈱岩瀬ブックサービス              福島県福島市            10                  役員の兼務 1名
                                 の販売            (100.0)
                                 書籍・雑誌文具等             100.0

     ㈱岩瀬書店              福島県福島市            10                  役員の兼務 2名
                                 の販売             (1.1)
                                 書籍・雑誌文具等             100.0

     ㈱ティーブックセラーズ              東京都新宿区            20                  役員の兼務 2名
                                 の販売            (100.0)
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                                            議決権の
                            資本金
           名称           住所            主要な事業の内容          所有割合         関係内容
                            (百万円)
                                             (%)
                                 文具・雑貨等の企

     ㈱デルフォニックス              東京都目黒区            10  画及び卸、輸出              67.0   役員の兼務 2名
                                 入、販売
         当中間連結会計期間において、               以下の会社が新たに提出会社の関連会社となりました。

                                            議決権の
                            資本金
           名称           住所            主要な事業の内容          所有割合         関係内容
                            (百万円)
                                             (%)
     (持分法適用関連会社)

                                 オンデマンド出版
     ㈱デジタルパブリッシング              東京都新宿区            100                50.0   役員の兼務 2名
                                 及び自費出版事業
     サービス
     (持分法適用関連会社)                            書籍・雑誌文具等

                   福井県福井市            50                28.5   役員の兼務 0名
     ㈱勝木書店                            の販売
     (持分法適用関連会社)                            文具・雑貨等の卸              45.0

                   東京都中央区            50                  役員の兼務 3名
     ㈱ETS                            売販売            (45.0)
     (持分法適用関連会社)                            書籍・雑誌文具等

                   東京都中央区            95                49.0   役員の兼務 2名
     ㈱八重洲ブックセンター                            の販売
        (注)議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

      4【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年9月30日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

      出版物等卸売事業                                            2,456[3,935]
                  合計                                2,456[3,935]

       (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当中間連結会計期間の平均人員を[ ]内に外数で記載して
            おります。
          2.従業員数が前連結会計年度末に比べ236名増加しましたのは、連結の範囲変更に伴う連結子会社の増加に
            よるものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年9月30日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

      出版物等卸売事業                                             1,252[141]

       (注)当社は出版物等卸売事業の単一セグメントであり、従業員数及び臨時従業員数(当中間会計期間の平均人員を
          [ ]内に外数で記載)等はセグメントに関連付けて記載はしておりません。
          なお、このほかに関係会社等への出向者181名、嘱託32名がおります。
       (3)労働組合の状況

         労使関係については特記する事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        <会社の経営の基本方針>
        当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針及び行動基準に重要な変更はありません。
        <対処すべき課題>

        当中間連結会計期間において、当社グループの事業上の対処すべき課題に重要な変更はありません。また、新た
       に生じた事業上の対処すべき課題はありません。
      2【事業等のリスク】

        当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事
       業等のリスクについての重要な変更はありません。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
          当中間連結会計期間における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績
         及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         出版業界におきましては、書籍やコミックの売上は比較的堅調に推移したものの、デジタルシフトの影響を色濃
        く受ける雑誌市場は依然として縮小傾向が続いています。
         出版流通の基盤を支えてきた雑誌流通の低迷は、そのまま出版物の総流通量減少に繋がり、輸送関連コストの高
        騰と併せて輸送効率を急速に悪化させております。取次業界においては事業基盤となる出版流通ネットワークの安
        定性・継続性確保が大きな課題となっております。
         以上の結果、当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ41,769百万円減少し、287,588百万円となりまし
        た。
         当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ39,920百万円減少し、183,999百万円となりまし
        た。
         当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,849百万円減少し、103,588百万円となりまし
        た。
        b.経営成績

         当中間連結会計期間の経営成績は、売上高は1,896                        億円(前年同期比1.2%減)となり、売上原価の抑制を計った
        ものの、営業利益は612百万円(前年同期比62.9%減)、経常損失は270百万円(前年同期は経常利益557百万円)
        となりました。
         特別損益を加味した税金等調整前中間純損失は70百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益478百万円)とな
        り、最終的に法人税等を控除いたしました親会社株主に帰属する中間純損失は205百万円(前年同期は親会社株主
        に帰属する中間純利益86百万円)となりました。
         なお、当社グループは出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しておりま
        す。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純損失70百万
        円に、売上債権及び仕入債務の増減、有価証券の取得及び売却、借入金による収支等を加減した結果、当中間連結
        会計期間末には17,110百万円となり、前年同期と比べ24,053百万円減少しております。
         当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失に仕入債務の減少による資金の減少分や、売上
        債権の減少による資金の増加分等を加減した結果、15,301百万円の減少となり、前年同期と比べ11,949百万円減少
        しております。
         投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減し
        た結果、4,436百万円の減少となり、前年同期と比べ450百万円増加しております。
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         財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入れ及び返済による収支に、株主配当金の支払による資金の
        減少等により、3,454百万円の減少となり、前年同期と比べ3,053百万円減少しております。
        ③販売及び仕入実績

        a.販売実績
         当社グループの事業は出版物等卸売事業の単一セグメントであり、当中間連結会計期間における販売実績は、
        「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
         なお、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は
        次のとおりであります。
                            前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                           (自 2018年4月1日                   (自 2019年4月1日
             相手先
                            至 2018年9月30日)                   至 2019年9月30日)
                        金額(百万円)          割合(%)        金額(百万円)          割合(%)
     ㈱セブン-イレブン・ジャパン                       24,925          12.9        23,566          12.4
        b.仕入実績

         当社グループの事業は出版物等卸売事業の単一セグメントであり、当中間連結会計期間における仕入実績は、
         160,110百万円(前年同期比0.4%減)となりました。
       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

          経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであり
         ます。
          なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであり
         ます。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループ経営陣は中間連結財務諸表の作成にあたり、中間連結会計期間末日における資産・負債の数値及び
        中間連結会計期間における損益の数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わなければならず、売掛債権、固定
        資産及び偶発債務等に関し、経営陣は過去の実績や現在の状況をふまえ引当金の計上等の見積りに対して合理的か
        つ継続的判断を行っておりますが、実際の結果は当初の見積りと異なる場合があります。
         当社グループは、以下の重要な会計方針が当社グループの中間連結財務諸表作成において特に重要な判断と見積
        りに大きな影響を及ぼすと考えております。
        a.たな卸資産

         「第5経理の状況 1.中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項 中間連結財務諸表作成のた
        めの基本となる重要な事項、4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法」に記載してお
        ります。
        b.固定資産の減損
         当社グループが保有する有形固定資産の価値が著しく下落し、投資額の回収が見込めない場合には減損を計上し
        ており、株式については、時価があるものは取得価格を時価が著しく下回った場合に、時価のないものについて
        は、投資額の回収が見込めない場合に評価損を計上しております。
        c.引当金等
         貸倒引当金、返品調整引当金等の引当金については「第5経理の状況 1.中間連結財務諸表等 (1)中間連
        結財務諸表 注記事項 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、4.会計方針に関する事項(3)
        重要な引当金の計上基準」に記載しております。
        ②当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
        1)経営成績
         売上高は189,630百万円(前年同期比1.2%減)となり、前中間連結会計期間より2,136百万円減少しました。
         売上原価は、159,810百万円(前年同期比1.9%減)と売上高伸長率以下に抑制した結果、売上総利益は29,819百
        万円(前年同期比2.7%増)となりました。
         また、販売費及び一般管理費は運賃、人件費の増加が影響した結果                                、 29,206百万円(前年同期比6.7%増)とな
        りました。営業利益は612百万円(前年同期比62.9%減)、経常損失は270百万円(前年同期は経常利益557百万
        円)となりました。
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         特別利益には、固定資産売却益などを計上し、また特別損失は固定資産除却損などを計上した結果、税金等調整
        前中間純損失は70百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益478百万円)となり、親会社株主に帰属する中間純
        損失は205百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純利益86百万円)となりました。
         2)財務状態

        ア.キャッシュ・フロー
          当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②
          キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
        イ.資金需要
          当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金において出版物等の仕入にかかるもののほか、運賃、荷
          造費及び人件費等の営業費用であります。
          設備投資資金においては、有形固定資産の取得等にかかるもののほかソフトウエアの取得等であります。
        ウ.財務政策
          当社グループの運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金または借入等により資金調達をすること
          としております。
        b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        ●出版マーケットの課題
         出版物、とりわけ雑誌の販売漸減傾向は今後も継続するものと予測されます。当社グループの基幹事業である出
        版卸売業において、その収益は雑誌流通に支えられるところが大きく、書籍流通も含めた構造改革の必要性が高
        まっております。さらに、輸送業界のコンプライアンス強化、慢性的なドライバー不足も相まって、出版輸送を取
        り巻く状況は急速に悪化し、物流効率の改善が急務となっております。
        ●中期経営計画『REBORN』

         技術革新と競争環境の変化の中で、出版卸売業は構造的な転換点を迎えております。当社グループは環境変動に
        中長期的に対応すべく、「本業の復活」、「事業領域の拡大」の2つの基本方針を打ち出しております。
        ●「本業の復活」

         出版流通が直面する様々な課題を解決し、中長期的に持続可能な出版流通の構築を目指しております。
         ①効率販売の推進
          現状の返品要因を分析、送品内容の見直しを進めた結果、返品率の低下に寄与いたしました。また、グループ
         書店事業部では当社グループの書店事業子会社と出版社と連携し、「低返品・高利幅スキーム」の実証実験を行
         いました。さらに、AI推進室を新設し、高精度の商品供給を実現するAI活用の具体化に向けてプログラム開発に
         着手し、一部実験を進めております。
         ②マーケットイン型流通の構築
          従来の取次主導の委託配本とは別に、ドイツモデルを参考に、書店や読者のニーズを起点として商品供給を行
         う「日本版・マーケットイン型流通」の具現化を目指しております。その前提となる未刊書誌データの充実を促
         進するため、出版社に向けてJPRO(出版情報登録センター)への商品情報の早期登録を広く呼びかけておりま
         す。
         ③輸送網の安定維持
          ドライバー不足やコンプライアンス強化により、多くの業界で物流網の維持が課題となっており、出版業界に
         おいても輸送会社からの運賃増額の申し入れや輸送業務撤退の意思表示が相次ぐ情勢にあります。状況は出版販
         売会社の自助努力の域を超えており、中期的に輸送網の安定維持を図るためには、現行の流通制度の抜本的な見
         直しが必要となります。当社では日本取次協会を通じて、業界諸団体と今後の対応について協議を始めておりま
         す。また、物流作業並びに輸送の効率化を目的とし、日本出版販売株式会社と雑誌返品処理業務、書籍返品処理
         業務、書籍新刊送品業務の3業務について協業を検討しております。
         ④新本社ビル建設・物流再配置
          業務効率化、事業継続のための安全性確保、物流能力の強化と本社不動産の利活用を目的に、「新本社ビル建
         設・物流再配置」計画を進めております。当期においては、書籍新刊の発送拠点を現本社3階から埼玉県和光市
         にある最新鋭の物流センター(トーハン和光センター)へ移管いたしました。なお、東五軒町西側跡地に建設予
         定の新本社ビルは年内に着工、2021年2月の完成を予定しております。
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         ⑤その他、出版マーケットに対する取り組み
          マーケットイン型流通を実現する要となる書店店頭の販売力強化のため次の施策を展開いたしました。
          当社独自の「店頭活性化プロジェクト」は、全国1,000書店規模で展開される年5本の大型有料企画等を通じ、
         リアル店舗ならではの付加価値追求に努め、店頭集客力強化に寄与いたしました。また、注文品調達精度の向上
         を図るため、書店向け情報共有ツール「TONETSV」上で、出版社の在庫情報を開示する「出版社連携在庫サービ
         ス」を導入いたしました。当期においては出版社43社と在庫情報を共有し、約145千点が稼動しております。
        ●「事業領域の拡大」

         当社グループが蓄積してきた経営資源を活かし、企業としての新たな成長エンジンを確立して本業を万全の体制
        で継続するため、新たな事業の開発・拡大に取り組んでおります。
         ①デルフォニックス社との業務提携
          オリジナル文具雑貨の企画製造及びセレクトショップの運営等を行う株式会社デルフォニックスと業務提携を
         スタートいたしました。当社グループの文具雑貨卸事業とのシナジーを含め、国内外への販路拡大等の事業展開
         を検討しております。
         ②不動産事業
          保有不動産の収益物件化や売却を進めております。当期は8月に旧京都支店跡地にて、鉄道事業者運営のビジ
         ネスホテルが開業いたしました。
         ③フィットネス事業
          株式会社アクトスとフランチャイズ契約を結び、9月末時点で4店舗を開業いたしました。店舗の成否、事業の
         収支結果を精査の上、事業の拡大を図って参ります。
        ●経営基盤の強化

         基本方針の実施にあたり、ガバナンス体制の強化、コンプライアンス意識の徹底に取り組んでおります。また、
        ワークライフ・バランスを意識した「働き方改革」を推進すると共に、生産性向上のための執務環境の整備、社内
        研修制度の充実等にも注力しており、将来に向けた事業基盤・人材基盤両面の強化を推し進めております。
       c.資本の財源及び資金の流動性

       資金需要
        当社グループの事業における運転資金需要の主なものは、当社グループの出版販売業に係る商品仕入代金や配送
       運賃等の支払、貸金業を営む上での転貸資金の確保、各事業における一般管理費等があります。また、設備資金需
       要としては、物流拠点及び店舗開発のための有形固定資産投資や、情報処理のための無形固定資産等があります。
       財務政策

        当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの
       借入により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金につきましては、基本的に当社において子会社各社の経
       営状況とともに把握しております。
        当社グループの主要業務である出版販売業に係る商品仕入代金や配送運賃等の支払資金に関しては、企業間信用
       に基づく掛仕入とこれまでに蓄積してきた内部留保や、金融機関からの借入を資金の源泉としており、安定した支
       払いを実現しております。
        また、貸金業を営む上での転貸資金は主に金融機関からの借入で賄っておりますが、金融機関には十分な借入枠
       を有しており、当社グループの維持拡大、運営に必要な運転、設備資金の調達は今後も十分可能であると考えてお
       ります。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【主要な設備の状況】
        当中間連結会計期間において、書籍新刊発送拠点「トーハン和光センター」の稼働を開始し、当社グループの主
      要な設備となりました。その設備の状況は、次のとおりであります。
       提出会社
                                     帳簿価格    (百万円)
                                                          従業
        事業所名
               セグメン
                                                  その他
                                       土地
                    設備の内容                                      員数
                          建物及び     機械装置及              リース
        (所在地)       トの名称
                                                 (工具器具      合計
                                                          (人)
                          構築物     び運搬具              資産
                                    面積(㎡)     金額
                                                 及び備品)
     トーハン和光セン
              出版物等                       992.00
                   書籍送品設備         363     806          -    -     42  1,212     2
     ター(埼玉県和光市)         卸売事業
                                    (992.00)
       (注) 1.金額は帳簿価格であります。
          2.土地の延面積中の括弧書(内書)は賃借であります。
      2【設備の新設、除却等の計画】

       (1) 重要な設備の新設等
          当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
                                投資予定金額
                                               着手及び完了予定
       会社名            セグメント                      資金調達               完了後の
                                 (百万円)                 年月
              所在地           設備の内容
       事業所名             の名称                      方法              増加能力
                               総額     既支払額           着手     完了
     提出会社              出版物等                            2018年     2021年
            東京都新宿区             統括業務                自己資金
                                5,223      121                   -
     本社              卸売事業                             7月     2月
       (注) 1.上記の金額に消費税等は含まれておりません。
       (2) 重要な設備の改修等

          特記事項はありません。
       (3) 重要な設備の除却等

          特記事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          270,000,000
                  計                               270,000,000
        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所名又
            中間会計期間末現在発行数(株)                提出日現在発行数(株)
        種類                                  は登録認可金融商品取引              内容
                (2019年9月30日)              (2019年12月26日)
                                         業協会名
                                                      単元株式数
                     70,500,000
     普通株式                            70,500,000            非上場
                                                      1,000株
        計             70,500,000             70,500,000             -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

                  発行済株式総       発行済株式総                      資本準備金増
                                資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日        数増減数       数残高                      減額
                                 (百万円)       (百万円)              高(百万円)
                   (千株)       (千株)                     (百万円)
     2019年4月1日~
                            70,500
                       -              -      4,500         -      1,130
     2019年9月30日
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       (5)【大株主の状況】
                                                   2019年9月30日現在
                                                   発行済株式(自己株

                                           所有株式数        式を除く。)の総数
          氏名又は名称                    住所
                                           (千株)       に対する所有株式数
                                                   の割合(%)
                                             3,715           5.57

     株式会社講談社                 東京都文京区音羽二丁目12番21号
                                             3,609           5.41
     株式会社小学館                 東京都千代田区一ツ橋二丁目3番1号
                                             2,575           3.86
     トーハン従業員持株会                 東京都新宿区東五軒町6番24号
                                             1,988           2.98
     株式会社文藝春秋                 東京都千代田区紀尾井町三丁目23番地
                                             1,905           2.85
     株式会社旺文社                 東京都新宿区横寺町55番地
                                             1,812           2.71
     株式会社新潮社                 東京都新宿区矢来町71番地
                                             1,679           2.51
     株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
                                             1,532           2.29
     株式会社学研ホールディングス                 東京都品川区西五反田二丁目11番8号
     株式会社集英社                 東京都千代田区一ツ橋二丁目5番10号                       1,397           2.09
                                             1,333           1.99
     全国書店共助会                 東京都新宿区東五軒町6番24号
                               -              21,549           32.31
             計
       (6)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年9月30日現在
            区分            株式数(千株)             議決権の数(個)                内容

      無議決権株式                     -             -             -
      議決権制限株式(自己株式等)                     -             -             -

      議決権制限株式(その他)                     -             -             -

                      (相互保有株式含む)
      完全議決権株式(自己株式等)                                   -             -
                      普通株式       4,351
                      普通株式      65,350
      完全議決権株式(その他)                                    65,350           -
                      普通株式        799
      単元未満株式                                   -             -
      発行済株式総数                       70,500            -             -

      総株主の議決権                     -               65,350           -

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        ②【自己株式等】
                                                   2019年9月30日現在
                                                     発行済株式総数

                               自己名義所有       他人名義所      所有株式数の
                                                     に対する所有株
       所有者の氏名又は名称               所有者の住所         株式数       有株式数      合計
                                                     式数の割合
                                 (千株)       (千株)       (千株)
                                                       (%)
     (自己保有株式)               東京都新宿区東五軒町
                                   3,806      -        3,806         5.39
      株式会社トーハン               6番24号
     (相互保有株式)               東京都千代田区九段南
                                    477     -         477        0.67
      株式会社東京堂               一丁目3番1号
     (相互保有株式)               富山県下新川郡朝日町
                                    30    -          30       0.04
      株式会社明文堂プランナー               沼保909番地の2
     (相互保有株式)               広島県広島市中区本通
                                    18    -          18       0.02
      株式会社廣文館               1番地11号
     (相互保有株式)               福井県福井市中央一丁
                                    10    -          10       0.01
      株式会社勝木書店               目4番18号
     (相互保有株式)
                    愛知県名古屋市瑞穂区
      株式会社三洋堂ホール                               10    -          10       0.01
                    新開町18番22号
     ディ ングス
            計             -          4,351      -        4,351         6.17
      2【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
       (1)当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
        24号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

        に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月
       30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表につい
       て、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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      1【中間連結財務諸表等】
       (1)【中間連結財務諸表】
        ①【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         27,076              15,215
         現金及び預金
                                       ※1 111,507
                                                       86,062
         受取手形及び売掛金
                                         20,330              13,471
         有価証券
                                         33,779              36,120
         たな卸資産
                                         15,400              15,100
         短期金融資産
                                         10,453               8,541
         その他
                                        △ 2,437             △ 2,582
         貸倒引当金
                                        216,110              171,930
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※3 17,436             ※3 20,067
          建物及び構築物(純額)
                                        ※3 24,834             ※3 26,988
          土地
                                         3,421              3,798
          その他(純額)
                                        ※2 45,692             ※2 50,854
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 3,188              4,741
         投資その他の資産
                                         55,608              51,311
          投資有価証券
                                         3,494              3,807
          繰延税金資産
                                         8,430              8,076
          その他
                                        △ 3,166             △ 3,133
          貸倒引当金
                                         64,367              60,061
          投資その他の資産合計
                                        113,247              115,658
         固定資産合計
                                        329,357              287,588
       資産合計
                                 15/52











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                                                       株式会社トーハン(E02538)
                                                              半期報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※1 171,272
                                                       131,420
         支払手形及び買掛金
                                        ※1 2,828
                                                        3,459
         電子記録債務
                                        ※3 16,502             ※3 15,394
         短期借入金
                                           781              817
         賞与引当金
                                         5,794              4,726
         返品調整引当金
                                           47              50
         ポイント引当金
                                         10,399               8,875
         その他
                                        207,626              164,743
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※3 8,610             ※3 9,660
         長期借入金
                                         4,500              4,546
         退職給付に係る負債
                                           647              644
         役員退職慰労引当金
                                           594              621
         資産除去債務
                                         1,940              3,782
         その他
                                         16,293              19,255
         固定負債合計
                                        223,919              183,999
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,500              4,500
         資本金
                                         1,210              1,280
         資本剰余金
                                        100,434               98,728
         利益剰余金
                                        △ 2,616             △ 2,877
         自己株式
                                        103,527              101,630
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,348              1,344
         その他有価証券評価差額金
                                           21              72
         退職給付に係る調整累計額
                                         1,369              1,417
         その他の包括利益累計額合計
                                           540              541
       非支配株主持分
                                        105,437              103,588
       純資産合計
                                        329,357              287,588
      負債純資産合計
                                 16/52









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                                                              半期報告書
        ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
         【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                        191,766              189,630
      売上高
                                       ※1 162,744             ※1 159,810
      売上原価
                                         29,022              29,819
      売上総利益
                                        ※2 27,371             ※2 29,206
      販売費及び一般管理費
                                         1,650               612
      営業利益
      営業外収益
                                           143              142
       受取利息
                                           53              40
       受取配当金
                                         1,022              1,086
       不動産賃貸料
                                           797              945
       その他
                                         2,016              2,215
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           55              52
       支払利息
                                         2,568              2,519
       売上割引
                                           394              389
       不動産賃貸費用
                                           71              14
       持分法による投資損失
                                           20              121
       その他
                                         3,110              3,098
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                     557             △ 270
      特別利益
                                          ※3 7            ※3 371
       固定資産売却益
                                           10              -
       投資有価証券売却益
                                            0              -
       その他
                                           18              371
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※4 51             ※4 87
       固定資産除却損
                                          ※5 41             ※5 82
       減損損失
                                           -               1
       投資有価証券評価損
                                            ▶              -
       関係会社株式評価損
                                           -               0
       その他
                                           96              171
       特別損失合計
      税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
                                           478              △ 70
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     204              196
                                           189              △ 76
      法人税等調整額
                                           393              119
      法人税等合計
      中間純利益又は中間純損失(△)                                     84             △ 190
      非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
                                           △ 1              14
      帰属する中間純損失(△)
      親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
                                           86             △ 205
      帰属する中間純損失(△)
                                 17/52






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                                                              半期報告書
         【中間連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      中間純利益又は中間純損失(△)                                     84             △ 190
      その他の包括利益
                                           115              △ 21
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 7              51
       退職給付に係る調整額
                                           △ 0              17
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                           107               47
       その他の包括利益合計
                                           192             △ 142
      中間包括利益
      (内訳)
                                           194             △ 157
       親会社株主に係る中間包括利益
                                           △ 1              14
       非支配株主に係る中間包括利益
                                 18/52
















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        ③【中間連結株主資本等変動計算書】
          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       4,500         1,264        100,894         △ 2,229        104,429
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △ 405                 △ 405
      親会社株主に帰属する中間
                                          86                 86
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 327        △ 327
      株主資本以外の項目の当中
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                        -         -       △ 318        △ 327        △ 646
     当中間期末残高                  4,500         1,264        100,575         △ 2,557        103,783
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価        退職給付に係る調整累         その他の包括利益累計
                 差額金        計額         額合計
     当期首残高
                       1,616         △ 344        1,271          568       106,269
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 405
      親会社株主に帰属する中間
                                                           86
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 327
      株主資本以外の項目の当中
                        114         △ 7        107        △ 11         96
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                        114         △ 7        107        △ 11       △ 550
     当中間期末残高                  1,731         △ 351        1,379          556       105,719
                                 19/52










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                                                       株式会社トーハン(E02538)
                                                              半期報告書
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  4,500         1,210        100,434         △ 2,616        103,527
     当中間期変動額
      非支配株主との取引に係る
                                △ 33                         △ 33
      親会社の持分変動
      連結範囲の変動                          103        △ 392                 △ 288
      持分法の適用範囲の変動                                  △ 640                 △ 640
      剰余金の配当                                  △ 469                 △ 469
      親会社株主に帰属する中間
                                        △ 205                 △ 205
      純損失(△)
      自己株式の取得                                           △ 261        △ 261
      株主資本以外の項目の当中
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   -        70       △ 1,706         △ 261       △ 1,897
     当中間期末残高                  4,500         1,280        98,728        △ 2,877        101,630
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価        退職給付に係る調整累         その他の包括利益累計
                 差額金        計額         額合計
     当期首残高                  1,348          21       1,369          540       105,437
     当中間期変動額
      非支配株主との取引に係る
                                                          △ 33
      親会社の持分変動
      連結範囲の変動                                                    △ 288
      持分法の適用範囲の変動
                                                          △ 640
      剰余金の配当                                                    △ 469
      親会社株主に帰属する中間
                                                          △ 205
      純損失(△)
      自己株式の取得                                                    △ 261
      株主資本以外の項目の当中
                        △ 3        51         47         0        48
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △ 3        51         47         0      △ 1,849
     当中間期末残高                  1,344          72       1,417          541       103,588
                                 20/52







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        ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純
                                           478              △ 70
       損失(△)
                                         1,353              1,518
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 176              118
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 41               0
       返品調整引当金の増減額(△は減少)                                  △ 975            △ 1,092
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                    11              △ 7
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 100              △ 86
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   △ 8             △ 20
                                         △ 197             △ 183
       受取利息及び受取配当金
                                           55              52
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   △ 1              0
       持分法による投資損益(△は益)                                    71              14
       有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 7            △ 371
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 10              -
       有形固定資産除却損                                    51              87
                                            ▶              -
       関係会社株式評価損
                                           41              82
       減損損失
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -               1
       売上債権の増減額(△は増加)                                  20,346              23,098
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  3,049               848
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  1,808              1,970
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 27,761             △ 39,871
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 176             △ 510
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 1,304              △ 773
                                           △ 0              43
       その他
                                        △ 3,488             △ 15,150
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   250              212
                                          △ 62             △ 51
       利息の支払額
                                          △ 51             △ 312
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                        △ 3,352             △ 15,301
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           -               2
       定期預金の払戻による収入
       有価証券等の増減額(△は増加)                                  △ 469              759
                                        △ 1,505             △ 3,217
       有形固定資産の取得による支出
                                          △ 13             △ 132
       有形固定資産の除却による支出
                                           32              875
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 332            △ 1,008
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 1,019             △ 2,089
       投資有価証券の取得による支出
                                           27             1,002
       投資有価証券の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                           △ 1            △ 402
       支出
                                        △ 1,491               △ 2
       関係会社株式の取得による支出
                                           -              48
       関係会社株式の売却による収入
                                        △ 1,746              △ 894
       貸付けによる支出
                                         1,633               980
       貸付金の回収による収入
                                           -             △ 359
       事業譲受による支出
                                           △ 0             △ 0
       その他
                                        △ 4,887             △ 4,436
       投資活動によるキャッシュ・フロー
                                 21/52



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社トーハン(E02538)
                                                              半期報告書
                                                   (単位:百万円)

                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         50,484              45,114
       借入れによる収入
                                        △ 50,035             △ 47,756
       借入金の返済による支出
                                         △ 109              △ 65
       リース債務の返済による支出
                                         △ 324             △ 209
       自己株式の取得による支出
                                         △ 405             △ 469
       配当金の支払額
                                          △ 10              -
       非支配株主への配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                           -             △ 68
       よる支出
                                         △ 400            △ 3,454
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                            0              0
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 8,640             △ 23,193
      現金及び現金同等物の期首残高                                   49,789              38,460
                                           -             1,843
      新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
      非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
                                           14              -
      増加額
                                        ※ 41,163              ※ 17,110
      現金及び現金同等物の中間期末残高
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        【注記事項】
         (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          1.連結の範囲に関する事項
           (1)当社は中間連結財務諸表の作成にあたって                      28 社を連結の範囲に含めております。
            主要な連結子会社の名称
             東販自動車株式会社
             東販リーシング株式会社
             株式会社明屋書店
             株式会社トーハンロジテックス
             株式会社ブックファースト
             協和出版販売株式会社
             当中間連結会計期間において新たに㈱デルフォニックスの株式を取得したため、連結の範囲に含めてお
             ります。
             また、前連結会計年度において非連結子会社であった㈱メディア・パルなど全11社は、重要性が増した
             ことにより当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
           (2)上記以外の       台湾東販股份有限公司          など全7社はいずれも小規模であり、当社と連結子会社の総資産、売
             上高、中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等の合計額に対する割合がそれぞれ僅少であるた
             め、重要性が乏しいものとして連結の範囲から除いております。
          2.持分法の適用に関する事項
             非連結子会社3社及び関連会社12社のうち、㈱東京堂など全                           12 社に対する投資については、持分法を適
             用しております。
             なお、前連結会計年度において非連結子会社であった㈱宝文堂ブックサービスなど全3社及び関連会社
             であった㈱勝木書店など全4社は、重要性が増したことにより当中間連結会計期間より持分法適用範囲
             に含めております。
             非連結子会社㈱村山書店など全4社及び関連会社㈱九州雑誌センターなど全3社はそれぞれ中間純損益
             (持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として
             も重要性がないため持分法を適用しておりません。
          3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
             連結子会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる子会社は次の通りです。
                連結子会社名                決算日        中間決算日
           株式会社明屋書店                     1月31日         7月31日

           株式会社らくだ                     1月31日         7月31日
           株式会社きんぶん図書                     1月31日         7月31日

           株式会社デルフォニックス                     6月30日         12月31日

           株式会社住吉書房                     8月31日         2月28日

           株式会社岩瀬書店                     8月31日         2月28日

           株式会社岩瀬ブックサービス                     8月31日         2月28日

           株式会社文真堂書店                     6月30日         12月31日
           ㈱明屋書店など3社の中間決算日は7月31日であり、中間連結財務諸表の作成にあたって、同日現在の中
           間財務諸表を使用しております。また、㈱デルフォニックスなど5社の中間決算日は上図の通りですが、
           中間連結財務諸表の作成にあたっては、決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用してお
           ります。なお、中間連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っており
           ます。
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          4.会計方針に関する事項
           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            イ.有価証券
            (イ)満期保有目的の債券
               償却原価法により評価しております。
            (ロ)その他有価証券
               時価のあるもの
                中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                は総平均法により算定)により評価しております。
               時価のないもの
                総平均法による原価法により評価しております。
            ロ.たな卸資産
              主として個別法による原価法としておりますが、一部の連結子会社は最終仕入原価法、売価還元法ま
              たは先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)で評価しております。
              なお、定価に仕入掛率を乗じて個別の取得原価を算定しております。
            ハ.デリバティブ
              時価法を採用しております。
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
            イ.有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法を採用しております。
              ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
              得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
              なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物及び構築物          2~50年
              その他              2~39年
            ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法を採用しております。
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
              用しております。
            ハ.リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
              なお、リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前に取得した所有権移転外ファイナンス・
              リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
           (3)重要な引当金の計上基準
            イ.貸倒引当金
              債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
              の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
            ロ.賞与引当金
              従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
            ハ.返品調整引当金
              将来発生が予測される返品に伴う負担見込額を計上しております。
            ニ.役員退職慰労引当金
              当社及び一部の連結子会社は、役員に対する退職金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計
              期間末要支給額を計上しております。
            ホ.ポイント引当金
              顧客に付与したポイントの利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき将来利用されると
              見込まれる額を計上しております。
           (4)退職給付に係る会計処理の方法
            イ.退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
              いては、給付算定式基準によっております。
            ロ.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
              数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10~
              14年)による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
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              過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の年数(12~14年)による定額
              法により按分した額を費用処理しております。
            ハ.未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
              未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ
              るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
           (5)重要なヘッジ会計の方法
            イ.ヘッジ会計の方法
              為替予約が付されている外貨建金銭債務について、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処
              理を採用しております。
            ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象
              ヘッジ手段…為替予約
              ヘッジ対象…外貨建金銭債務
            ハ.ヘッジ方針
              将来発生することが確実な外貨建金銭債務に対し、為替変動によるキャッシュ・フロー変動リスクを
              ヘッジしております。
            ニ.ヘッジの有効性評価の方法
              為替予約については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の振当を行って
              おり、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、中間連結決算日における有効
              性の評価を省略しております。
           (6)のれんの償却方法及び償却期間
             のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却しておりま
             す。なお、重要性の乏しいものについては、発生時に全額を一括償却しております。
           (7)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し
             可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か
             ら3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
            イ.消費税等の会計処理
              税抜方式を採用しております。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用とし
              ております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

          該当事項はありません。
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         (中間連結貸借対照表関係)
          ※1中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務
            中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものと
            して処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末
            日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間

                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     受取手形                                  3百万円                 -百万円
     支払手形                                193                  -
     電子記録債務                               2,317                   -
          ※2有形固定資産の減価償却累計額

               前連結会計年度                           当中間連結会計期間
              (2019年3月31日)                            (2019年9月30日)
                          57,398   百万円                         58,055   百万円
          ※3担保資産及び担保付債務

            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     建物及び構築物                               1,125百万円                  1,389百万円
     土地                               3,986                  4,750
               計                      5,112                  6,140
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     短期借入金                               3,994百万円                  3,424百万円
     長期借入金(一年内返済分を含む)                               4,694                  5,396
               計                      8,688                  8,820
           4偶発債務

            保証債務
            下記のとおり銀行借入に対し連帯保証を行っております。
               前連結会計年度                           当中間連結会計期間
              (2019年3月31日)                            (2019年9月30日)
     台湾東販股份有限公司                       57百万円     台湾東販股份有限公司                       55百万円
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         (中間連結損益計算書関係)
          ※1引当金戻入額
                              前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     返品調整引当金                                975百万円                 1,092百万円
          ※2販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                    至 2019年9月30日)
     運賃・荷造費                               9,923   百万円               9,966   百万円
                                     △ 176                  123
     貸倒引当金繰入額
     従業員給料手当
                                     8,973                  9,824
     (法定福利費を含む)
                                      802                  806
     賞与引当金繰入額
                                      55                  57
     役員退職慰労引当金繰入額
                                      267                  336
     退職給付費用
                                     1,172                  1,305
     減価償却費
          ※3固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。

                              前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     土地                                  7百万円                 332百万円
                                      -                  38
     建物
                                       0                  0
     その他
                                       7                 378
               計
          ※4固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

                              前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     建物及び構築物                                 33百万円                  54百万円
     撤去費用等                                 15                  6
     機械装置                                  0                 12
     その他                                  2                 15
                                      51                  87
               計
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          ※5 減損損失
             前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
             当社グループは下記の資産グループについて減損損失を計上しております。
                               減損計上額
                 場所、用途及び種類
                               (百万円)
              ブックファースト大井町店他
              (東京都品川区他)
              店舗
              建物及び構築物                     31
              器具備品                     8
              その他                     1
                    合計              41
             当社グループは対象となる資産を、主として1.事業所及び厚生施設、2.賃貸物件、3.遊休資産
             の3つにグルーピングしております。なお、一部の連結子会社については各会社ごとの店舗別にグ
             ルーピングしております。
             減損の認識につきまして、グルーピングをした資産の区分ごとに①営業損益または営業キャッシュ・
             フローが継続してマイナス、②使用範囲及び方法が著しく変化、③経営環境の著しい悪化、④市場価
             額の著しい下落等の項目により判定を行いました結果、営業損益が継続してマイナスの店舗、閉鎖予
             定の店舗につきましては、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
             (41百万円)として特別損失に計上しました。
             なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、実質的な価値がないと判断されたものについ
             ては備忘価額としております。
             当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

             当社グループは下記の資産グループについて減損損失を計上しております。
                               減損計上額
                 場所、用途及び種類
                               (百万円)
              ブックファースト六本木店他
              (東京都港区他)
              店舗
              建物及び構築物                     39
              器具備品                     13
              その他                     28
                    合計              82
             当社グループは対象となる資産を、主として1.事業所及び厚生施設、2.賃貸物件、3.遊休資産
             の3つにグルーピングしております。なお、一部の連結子会社については各会社ごとの店舗別にグ
             ルーピングしております。
             減損の認識につきまして、グルーピングをした資産の区分ごとに①営業損益または営業キャッシュ・
             フローが継続してマイナス、②使用範囲及び方法が著しく変化、③経営環境の著しい悪化、④市場価
             額の著しい下落等の項目により判定を行いました結果、営業損益が継続してマイナスの店舗、閉鎖予
             定の店舗につきましては、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
             (82百万円)として特別損失に計上しました。
             なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、実質的な価値がないと判断されたものについ
             ては備忘価額としております。
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         (中間連結株主資本等変動計算書関係)
     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                    株式数(千株)          増加株式数(千株)          減少株式数(千株)          末株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                   70,500            -          -        70,500

           合計              70,500            -          -        70,500

     自己株式

      普通株式                    3,223           436           -         3,659

           合計               3,223           436           -         3,659

      (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加436千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加399千株、
          持分法適用会社の増加に伴う当社株式の当社帰属分の増加3千株、単元未満株式の買取による増加32千株
          であります。
      2.配当に関する事項

       配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (百万円)       当額(円)
     2018年5月2日
                  普通株式              405         6  2018年3月31日         2018年6月29日
     取締役会
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                    株式数(千株)          増加株式数(千株)          減少株式数(千株)          末株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                   70,500            -          -        70,500

           合計              70,500            -          -        70,500

     自己株式

      普通株式                    3,607           355           -         3,963

           合計               3,607           355           -         3,963

      (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加355千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加299千株、
          持分法適用会社の増加に伴う当社株式の当社帰属分の増加21千株、単元未満株式の買取による増加34千株
          であります。
      2.配当に関する事項

       配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (百万円)       当額(円)
     2019年5月9日
                  普通株式              469         7  2019年3月31日         2019年6月28日
     取締役会
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         (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                           (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
      現金及び預金勘定                       30,280   百万円               15,215   百万円
      預入期間が3か月を超える定期預金                        △16                  △104
      有価証券勘定のうち譲渡性預金                       10,900                   2,000
      現金及び現金同等物                       41,163                  17,110
         (リース取引関係)

      1.   ファイナンス・リース取引
       (借手側)
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1)リース資産の内容
        主として機械装置及び運搬具であります。
      (2)リース資産の減価償却の方法
        中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の
        減価償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引
        解約不能のものに係る未経過リース料
       (借手側)                                                (百万円)
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        1年内                           637                 750
        1年超                          3,065                 3,661
         合計                          3,703                 4,412

       (貸手側)                                                (百万円)

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        1年内                           830                1,048
        1年超                          7,934                 13,798
         合計                          8,764                 14,847

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      3.   リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (借手側)
        通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。
        該当するものについては以下のとおりであります。
       (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額
       前連結会計年度(2019年3月31日)                                                (百万円)
                       取得価額相当額            減価償却累計額相当額               期末残高相当額

       機械装置及び運搬具                   398             347             50
       工具器具備品他                    84             61             22
         合計                   483             409             73

       当中間連結会計期間(2019年9月30日)                                                (百万円)

                       取得価額相当額            減価償却累計額相当額              中間期末残高相当額

       機械装置及び運搬具                   398             361              37
       工具器具備品他                    84             64             19
         合計                   483             425              57

       (2)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額                                                (百万円)

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        1年内                          39                 39
        1年超                          51                 31
         合計                          90                 71

       (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                                (百万円)

                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        支払リース料                          20                 20
        減価償却費相当額                          16                 16
        支払利息相当額                           2                 1

       (4)減価償却費相当額の算定方法

        リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。
       (5)利息相当額の算定方法
        リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息
        法によっております。
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         (金融商品関係)
         金融商品の時価等に関する事項
          中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであ
         ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注)2
         をご参照下さい。)
         前連結会計年度(2019年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                            (百万円)
       (1)現金及び預金                          27,076            27,076              -
       (2)受取手形及び売掛金            (※1)
                                 109,070            108,845             △224
       (3)有価証券                          20,330            20,330              -
       (4)短期金融資産                          15,400            15,400              -
       (5)投資有価証券         (※2)
                                 48,318            48,233             △85
         資産計                          220,195            219,885             △310
       (1)支払手形及び買掛金                          171,272            171,272              -
       (2)電子記録債務                           2,828            2,828             -
         負債計                          174,101            174,101              -
       デリバティブ取引         (※3)
                                    0            0           -
       ※1 上表の受取手形及び売掛金の連結貸借対照表計上額は、貸倒引当金を控除した金額で記載しております。
       ※2 上表の投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めて表示しております。
       ※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しております。
         当中間連結会計期間(2019年9月30日)
                         中間連結貸借対照表
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                         計上額(百万円)
       (1)現金及び預金                          15,215            15,215              -
       (2)受取手形及び売掛金            (※1)
                                 83,480            83,303            △176
       (3)有価証券                          13,471            13,471              -
       (4)短期金融資産                          15,100            15,100              -
       (5)投資有価証券         (※2)
                                 45,992            46,367             374
         資産計                          173,260            173,458              197
       (1)支払手形及び買掛金                          131,420            131,420              -
       (2)電子記録債務                           3,459            3,459             -
         負債計                          134,880            134,880              -
       デリバティブ取引         (※3)
                                    0            0           -
       ※1 上表の受取手形及び売掛金の中間連結貸借対照表計上額は、貸倒引当金を控除した金額で記載しております。
       ※2 上表の投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めて表示しております。
       ※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
          資 産
          (1)現金及び預金
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから主として当該帳簿価額によっておりま
             すが、一部の預金については取引金融機関から提示された価格によっております。
          (2)受取手形及び売掛金
             受取手形は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によってお
             り、売掛金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権額を回収期間及び信用リスクを加味した利率によ
             り割引いた現在価値に基づき、将来のキャッシュ・フローを見積っております。
          (3)有価証券
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。な
             お、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
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          (4)短期金融資産
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
          (5)投資有価証券
             市場性のある債券及び株式の時価は、その市場価格に基づき見積っております。なお、保有目的ごとの
             投資有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
          負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
          デリバティブ取引
             デリバティブ取引は、取引先金融機関等から提示された価格によっております。上記の金額はその他流
             動資産の中に含まれております。
       (注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当中間連結会計期間
               区分
                             (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
        非上場株式                               7,289                  5,318
         上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なものであります。
         (有価証券関係)

        1.満期保有目的の債券
        前連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額               時価           差額
         区分           種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                 (1)国債・地方債等                    -           -           -
                 (2)社債                 16,868           16,949             80
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                 (3)その他                  3,000           3,061             61
                    小計              19,868           20,010             142
                                    -           -
                 (1)国債・地方債等                                          -
                 (2)社債                 17,421           17,166            △254
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                 (3)その他                  5,500           5,402            △97
                    小計              22,921           22,568            △352
               合計                    42,790           42,579            △210
        当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                           中間連結貸借対照表計               時価           差額
         区分           種類
                           上額(百万円)              (百万円)           (百万円)
                 (1)国債・地方債等                    -           -           -
     時価が中間連結貸借対
                 (2)社債                 23,354           23,459             105
     照表計上額を超えるも
                 (3)その他                  3,500           3,551             51
     の
                    小計              26,854           27,011             156
                 (1)国債・地方債等                    -           -           -
     時価が中間連結貸借対
                 (2)社債                 10,404           10,245            △159
     照表計上額を超えない
                 (3)その他                  6,001           5,985            △16
     もの
                    小計              16,406           16,230            △175
               合計                    43,260           43,241            △18
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        2.その他有価証券
        前連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
         区分           種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                 (1)株式                  3,953           2,015           1,937
     連結貸借対照表計上額
                 (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
                 (3)その他                  4,499           4,499             -
     の
                    小計              8,453           6,515           1,937
                 (1)株式                   455           546           △90
     連結貸借対照表計上額
                 (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えない
                 (3)その他                 14,330           14,330             -
     もの
                    小計              14,785           14,876            △90
               合計                    23,239           21,391            1,847
        当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                           中間連結貸借対照表計              取得原価            差額
         区分           種類
                           上額(百万円)              (百万円)           (百万円)
                 (1)株式                  4,042           2,116           1,926
     中間連結貸借対照表計
                 (2)債券                    -           -           -
     上額が取得原価を超え
                 (3)その他                  4,499           4,499             -
     るもの
                    小計              8,542           6,615           1,926
                 (1)株式                   370           476          △106
     中間連結貸借対照表計
                 (2)債券                    -           -           -
     上額が取得原価を超え
                 (3)その他                  4,970           4,970             -
     ないもの
                    小計              5,340           5,446           △106
               合計                    13,883           12,062            1,820
         (デリバティブ取引関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (企業結合等関係)
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
     取得による企業結合
     1.企業結合の概要
     (1)被取得企業の名称及び事業の内容
          被取得企業の名称 株式会社デルフォニックス
          事業の内容    文具・雑貨等の企画及び卸、輸出入、販売
     (2)企業結合を行った主な理由
          当社グループは、2019年4月より中期経営計画「REBORN」をスタートさせ、「本業の復活」とともに「事業領
          域の拡大」として業界以外の企業とのアライアンスやM&Aを視野に入れ検討を進めております。今回の株式取
          得はその一環であり、既存事業とのシナジーに加え、新たな分野への進出も期待できる、成長戦略上重要な提
          携であると捉えております。
          今回提携した株式会社デルフォニックスは、「Rollbahn(ロルバーン)」を筆頭に多くのオリジナルブランド
          を保有し、それに加え海外・国内からセレクトした文房具・雑貨を取りそろえたセレクトショップである
          「DELFONICS(デルフォニックス)」「Smith(スミス)」を展開しております。
          同社との提携よって、新たな複合業態の開発や、海外への事業展開等を積極的に進めることが可能になると考
          えております。また、同社としても当社の経営資源を最大限活用することによって、さらなる経営の安定化と
          事業拡大を同時に推し進めていけると見込んでおります。
     (3)企業結合日
          2019年7月1日
     (4)企業結合の法的形式
          株式取得
     (5)結合後企業の名称
          結合後企業の名称に変更はありません。
     (6)取得した議決権比率
          異動直前に所有していた議決権比率                    -%
          異動後の議決権比率                          67.0%
     (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
          現金及び預金を対価とした株式取得により、議決権の過半数を保有したためであります。
     2.中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
          当中間連結会計期間は貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績は含まれておりません。
     3.  被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
          取得金額については、売り主との協議により非公開としておりますが、公平性・妥当性を確保するため、第三
          者機関による財務・法務調査結果資料を基に決定しております。
     4.主要な取得関連費用の内容及び金額
          財務税務デューデリジェンス業務委託費用等  3百万円
     5.  発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
     (1) 発生したのれんの金額
          859百万円
     (2) 発生原因
          取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。
     (3) 償却方法及び償却期間
          7年間にわたる均等償却
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     6.  企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
     (1) 資産の部
          流動資産    1,312百万円
          固定資産     527百万円
          資産合計    1,839百万円
     (2) 負債の部
          流動負債              675百万円
          固定負債              660百万円
          負債合計    1,335百万円
     7.企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当中間連結会計期間以降の会計処理方針
          将来的に株式を追加で取得をする可能性があるため、当期取得時点で追加取得対価を見積もり、のれんの金額
          を認識しております。追加取得対価が合理的に決定可能となった時点で、取得原価を修正し、のれんを追加的
          に認識します。
     8.企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及
       ぼす影響の概算額
          当該影響額の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (資産除去債務関係)

         資産除去債務のうち中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上しているもの
           当該資産除去債務の総額の増減
                                   前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2019年3月31日)              至 2019年9月30日)
             期首残高                          613百万円              594百万円
             連結範囲拡大に伴う増加額                           -              29
             有形固定資産の取得等に伴う増加額                           6             10
             時の経過による調整額                           3              1
             資産除去債務の履行による減少額                          △29              △15
             中間期末(期末)残高                          594              621
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社グループは、出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           Ⅰ 前中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
            1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             本邦の外部顧客への売上高及び本邦に所在している有形固定資産が、中間連結損益計算書の売上高及び
             中間連結貸借対照表の有形固定資産残高の90%をそれぞれ超えるため、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

               顧客の名称又は氏名                 売上高(百万円)               関連するセグメント名
            ㈱セブン-イレブン・ジャパン                            24,925     出版物等卸売事業

           Ⅱ 当中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

            1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             本邦の外部顧客への売上高及び本邦に所在している有形固定資産が、中間連結損益計算書の売上高及び
             中間連結貸借対照表の有形固定資産残高の90%をそれぞれ超えるため、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

               顧客の名称又は氏名                 売上高(百万円)               関連するセグメント名
            ㈱セブン-イレブン・ジャパン                            23,566     出版物等卸売事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
            当社グループは、出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           当中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

            当社グループは、出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
            当社グループは、出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           当中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

            当社グループは、出版物等卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                              1,568.14円                 1,548.73円

                              前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                              (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                               至  2018年9月30日)               至  2019年9月30日)
      1株当たり中間純利益又は
                                      1.28円                △3.07円
      1株当たり中間純損失(△)
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する中間純利益又は
      親会社株主に帰属する中間純損失(△)                                 86               △205
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                 -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
      中間純利益又は親会社株主に帰属する
                                       86               △205
      中間純損失(△)
      (百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                               67,330                 66,812
      (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【中間財務諸表等】
       (1)【中間財務諸表】
        ①【中間貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         23,001               8,535
         現金及び預金
                                         3,518              3,095
         受取手形
                                        115,475               95,277
         売掛金
                                           122              104
         リース投資資産
                                         20,330              13,471
         有価証券
                                         16,622              15,620
         たな卸資産
                                         15,400              15,100
         短期金融資産
                                         7,085              7,800
         その他
                                        △ 2,475             △ 2,547
         貸倒引当金
                                        199,079              156,457
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物(純額)                               13,209              14,839
                                         19,969              19,987
          土地
                                         2,939              3,033
          その他(純額)
                                         36,117              37,861
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 2,381              2,708
         投資その他の資産
                                         46,114              44,151
          投資有価証券
                                         14,235              15,073
          関係会社株式
                                         2,871              2,787
          繰延税金資産
                                         5,923              3,758
          その他
                                        △ 3,467             △ 3,103
          貸倒引当金
                                         65,677              62,667
          投資その他の資産合計
                                        104,176              103,236
         固定資産合計
                                        303,256              259,694
       資産合計
                                 39/52










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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※1 1,218
                                                        1,337
         支払手形
                                        ※1 2,828
                                                        3,459
         電子記録債務
                                        168,760              127,882
         買掛金
                                         1,600              1,600
         短期借入金
                                           59              38
         リース債務
                                           148               61
         未払法人税等
                                           571              576
         賞与引当金
                                         5,794              4,696
         返品調整引当金
                                                      ※2 7,499
                                         9,463
         その他
                                        190,444              147,152
         流動負債合計
       固定負債
                                         3,400              3,400
         長期借入金
                                           73              65
         リース債務
                                         4,223              4,200
         退職給付引当金
                                           621              611
         役員退職慰労引当金
                                           748               -
         債務保証引当金
                                           -             1,059
         関係会社事業損失引当金
                                           43              44
         資産除去債務
                                         1,274              1,408
         その他
                                         10,383              10,788
         固定負債合計
                                        200,828              157,941
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,500              4,500
         資本金
         資本剰余金
                                         1,130              1,130
          資本準備金
                                         1,130              1,130
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         1,125              1,125
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           800              733
            配当準備積立金
                                           967              967
            固定資産圧縮積立金
                                           142              142
            買換資産圧縮特別勘定
                                         93,781              93,781
            別途積立金
                                         1,373              1,030
            繰越利益剰余金
                                         98,190              97,780
          利益剰余金合計
                                        △ 2,603             △ 2,854
         自己株式
                                        101,216              100,555
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,210              1,197
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                                 1,210              1,197
                                        102,427              101,753
       純資産合計
                                        303,256              259,694
      負債純資産合計
                                 40/52





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        ②【中間損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                        183,162              177,984
      売上高
                                       ※1 160,342             ※1 155,673
      売上原価
                                         22,819              22,311
      売上総利益
                                         20,734              20,908
      販売費及び一般管理費
                                         2,085              1,402
      営業利益
                                        ※2 2,018             ※2 2,077
      営業外収益
                                        ※3 3,128             ※3 3,197
      営業外費用
                                           975              281
      経常利益
                                          ※4 7            ※4 370
      特別利益
                                          ※5 34            ※5 428
      特別損失
                                           947              224
      税引前中間純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     126               76
                                           134               89
      法人税等調整額
                                           260              165
      法人税等合計
                                           687               58
      中間純利益
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        ③【中間株主資本等変動計算書】
          前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本剰余金                  利益剰余金
                                     その他利益剰余金
                資本金                                        自己株式
                                                    利益剰余
                    資本準備金     利益準備金         固定資産     買換資産
                             配当準備                  繰越利益     金合計
                                  圧縮積立     圧縮特別    別途積立金
                             積立金                  剰余金
                                  金     勘定
     当期首残高            4,500     1,130     1,125     800     933     142   92,281     2,660    97,943    △ 2,219
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △ 405    △ 405
      自己株式の取得                                                    △ 324
      中間純利益
                                                  687     687
      別途積立金の積立                                      1,500    △ 1,500      -
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
     当中間期変動額合計
                  -     -     -     -     -     -   1,500    △ 1,217     282    △ 324
     当中間期末残高            4,500     1,130     1,125     800     933     142   93,781     1,443    98,225    △ 2,543
                    評価・換

                株主資本
                    算差額等
                        純資産合計
                    その他有
                株主資本
                    価証券評
                合計
                    価差額金
     当期首残高           101,354     1,347    102,701
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                 △ 405        △ 405
      自己株式の取得           △ 324        △ 324
      中間純利益            687         687
      別途積立金の積立            -         -
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
                      246     246
      額)
     当中間期変動額合計            △ 42    246     204
     当中間期末残高           101,311     1,594    102,906
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          当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本剰余金                  利益剰余金
                                     その他利益剰余金
                資本金                                        自己株式
                                                    利益剰余
                    資本準備金     利益準備金         固定資産     買換資産
                             配当準備                  繰越利益     金合計
                                  圧縮積立     圧縮特別    別途積立金
                             積立金                  剰余金
                                  金     勘定
     当期首残高            4,500     1,130     1,125     800     967     142   93,781     1,373    98,190    △ 2,603
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △ 469    △ 469
      配当準備金の取崩                         △ 67                  67     -
      自己株式の取得                                                    △ 250
      中間純利益                                            58     58
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
     当中間期変動額合計                          △ 67                 △ 343    △ 410    △ 250
     当中間期末残高            4,500     1,130     1,125     733     967     142   93,781     1,030    97,780    △ 2,854
                    評価・換

                株主資本
                    算差額等
                        純資産合計
                    その他有
                株主資本
                    価証券評
                合計
                    価差額金
     当期首残高
                101,216     1,210    102,427
     当中間期変動額
      剰余金の配当           △ 469        △ 469
      配当準備金の取崩            -         -
      自己株式の取得
                 △ 250        △ 250
      中間純利益            58         58
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                △ 13    △ 13
      額)
     当中間期変動額合計
                 △ 661    △ 13   △ 674
     当中間期末残高           100,555     1,197    101,753
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券
           ①  満期保有目的の債券
             償却原価法により評価しております。
           ②  子会社株式及び関連会社株式
             総平均法による原価法により評価しております。
           ③   その他有価証券
             時価のあるもの
              中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
              平均法により算定)により評価しております。
             時価のないもの
              総平均法による原価法により評価しております。
          (2)たな卸資産
             個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)で評価し
             ております。
             なお、定価に仕入掛率を乗じて個別の取得原価を算定しております。
          (3)デリバティブの評価基準及び評価方法
             時価法を採用しております。
          2.固定資産の減価償却の方法
           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法を採用しております。
             ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
             した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物          3~50年
             その他              3~20年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
             しております。
           (3)リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          3.引当金の計上基準
           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
             債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           (3)返品調整引当金
             将来発生が予測される返品に伴う負担見込額を計上しております。
           (4)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
             当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しているほか、執行役員の退職慰労金規
             程に基づき算定した額を計上しております。
           ①  退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
             は、給付算定式基準によっております。
           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の年数(12~14年)に
             よる定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
             過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の年数(12~14年)による定額法
             により按分した額を費用処理しております。
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           (5)役員退職慰労引当金
             役員に対する退職金の支給に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
           (6)関係会社事業損失引当金
             関係会社の事業損失に備えて財政状態並びに将来の回復見込み等を勘案して必要と認められる額を計上
             しております。
          4.ヘッジ会計の方法
          (1)ヘッジ会計の方法
              為替予約が付されている外貨建金銭債務について、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処
              理を採用しております。
          (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
              ヘッジ手段…為替予約
              ヘッジ対象…外貨建金銭債務
          (3)ヘッジ方針
              将来発生することが確実な外貨建金銭債務に対し、為替変動によるキャッシュ・フロー変動リスクを
              ヘッジしております。
          (4)ヘッジの有効性評価の方法
              為替予約については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の振当を行って
              おり、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、中間決算日における有効性の
              評価を省略しております。
          5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           (1)消費税等の会計処理
             税抜方式を採用しております。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用として
             おります。
           (2)退職給付に係る会計処理の方法
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額の会
             計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

          該当事項はありません。
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         (中間貸借対照表関係)
           ※1中間会計期間末日満期手形及び電子記録債務
            中間会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして
            処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形を
            満期日に決済が行われたものとして処理しております。
                                前事業年度                 当中間会計期間

                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     支払手形                                193百万円                  -百万円
     電子記録債務                               2,317                   -
          ※2 消費税等の表示

             未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示しております。
           3 偶発債務

             保証債務
             下記のとおり銀行借入に対し連帯保証を行っております。
                前事業年度                           当中間会計期間
              (2019年3月31日)                            (2019年9月30日)
     株式会社ティー・アンド・ジー                       60百万円     株式会社ティー・アンド・ジー                       -百万円
     台湾東販股份有限公司                       57     台湾東販股份有限公司                       55
             計               117             計               55
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         (中間損益計算書関係)
          ※1引当金戻入額
                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     返品調整引当金                                975百万円                 1,097百万円
          ※2営業外収益の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     受取利息                                  4百万円                  5百万円
     有価証券利息                                138                  138
     不動産賃貸料                                940                  969
          ※3営業外費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     支払利息                                  8百万円                  5百万円
     売上割引                               2,793                  2,782
          ※4特別利益の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     固定資産売却益(土地)
                                       7百万円                 370百万円
          ※5特別損失の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     固定資産除却損                                  4百万円                 59百万円
     会員権評価損                                 -                  0
     投資有価証券評価損                                 -                  0
     関係会社株式評価損                                 29                  58
     関係会社事業損失引当金繰入額                                 -                 311
           6減価償却実施額

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     有形固定資産                                624百万円                  695百万円
     無形固定資産                                390                  388
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         (有価証券関係)
        子会社株式及び関連会社株式
        前事業年度(2019年3月31日)
                       貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)             差額(百万円)
                        (百万円)
       関連会社株式                      2,884             2,746             △137
        当中間会計期間(2019年9月30日)

                      中間貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)             差額(百万円)
                        (百万円)
       関連会社株式                      2,886             2,712             △174
      (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

                                                       (百万円)
                              前事業年度                 当中間会計期間
                            (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
       子会社株式                                9,556                 10,391
       関連会社株式                                1,795                  1,795
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社
       株式及び関連会社株式」には含めておりません。
         (企業結合等関係)

          取得による企業結合
           中間連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており
           ます。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
     第6【提出会社の参考情報】
      当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類
        事業年度(第72期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月28日関東財務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月20日

     株式会社トーハン
      取締役会 御中

                        EY新日本       有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                  公認会計士
                                             日高 真理子  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士
                                             片岡 直彦   印
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社トーハンの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日か
     ら2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
     利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
     となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
     て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
     策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
     続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
     に準拠して、株式会社トーハン及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
     計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示
     しているものと認める。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

           別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月20日

     株式会社トーハン
      取締役会 御中

                        EY新日本       有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                  公認会計士
                                             日高 真理子          印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士
                                             片岡 直彦   印
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社トーハンの2019年4月1日から2020年3月31日までの第73期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から
     2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、株式会社トーハンの2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から
     2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

           別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 52/52




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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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2017年1月23日

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