株式会社ダイイチ 内部統制報告書 第65期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

提出書類 内部統制報告書-第65期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ダイイチ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ダイイチ(E03340)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    北海道財務局長
      【提出日】                    2019年12月24日
      【会社名】                    株式会社ダイイチ
      【英訳名】                    DAIICHI    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 鈴木 達雄
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         証券会員制法人札幌証券取引所
                         (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ダイイチ(E03340)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
         当社代表取締役社長鈴木達雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社
        は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
        基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に準拠し、財務報告に係る内部統制を整
        備及び運用しております。
         なお、財務報告に係る内部統制には、一般的に、有効に機能しない固有の限界があるので、財務報告の虚偽の記
        載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

         当社の財務報告に係る内部統制の評価は、事業年度の末日である2019年9月30日を基準日として行いました。評
        価に当たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠しまし
        た。
         当社は、全社的内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲
        内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制
        上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
         財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、前事業年度の売
        上高の金額の高い拠点から合算していき、概ね2/3に達している12店舗を「重要な事業拠点」としました。選定し
        た重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、商品及び製品、売上高、売上原価
        に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠
        点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務
        プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
      3【評価結果に関する事項】

         上記の評価の結果、当社代表取締役社長鈴木達雄は、2019年9月30日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有
        効であると判断いたしました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

         特記すべき事項はありません。
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