株式会社ヤナセ 半期報告書 第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 半期報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ヤナセ
カテゴリ 半期報告書

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                                                        株式会社ヤナセ(E02586)
                                                              半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    半期報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月20日
      【中間会計期間】                    第148期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
      【会社名】                    株式会社ヤナセ
      【英訳名】                    YANASE    AND  COMPANY,     LIMITED
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長執行役員  吉田 多孝
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝浦一丁目6番38号
      【電話番号】                    03(3452)4311(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部主計課長  鈴木 康之
                         総務部法務・株式課長  須貝 岳広
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝浦一丁目6番38号
      【電話番号】                    03(3452)4311(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部主計課長  鈴木 康之
                         総務部法務・株式課長  須貝 岳広
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ヤナセ 横浜港北支店
                         (横浜市都筑区折本町253番地)
                         株式会社ヤナセ さいたま支店
                         (さいたま市中央区上峰三丁目1番4号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
           回次          第146期中        第147期中        第148期中         第146期        第147期
                       自2017年        自2018年        自2019年        自2017年        自2018年

                       4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
          決算年月
                       至2017年        至2018年        至2019年        至2018年        至2019年
                       9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
               (百万円)         207,264        209,145        212,639        437,717        437,889
     売上高
     経常利益又は経常
               (百万円)          1,969       △ 1,054        2,143        6,641        2,607
     損失(△)
     親会社株主に帰属
     する中間(当期)
     純利益又は親会社         (百万円)          1,053        △ 774       1,538        4,691        1,410
     株主に帰属する中
     間純損失(△)
     中間包括利益又は
               (百万円)          1,094        △ 719       1,376        4,518        1,351
     包括利益
               (百万円)         50,151        51,201        53,938        53,575        53,271
     純資産額
               (百万円)         203,078        232,881        223,310        223,149        217,291
     総資産額
     1株当たり純資産
                (円)       1,061.01        1,083.35        1,141.30        1,133.50        1,127.17
     額
     1株当たり中間
     (当期)純利益又
                (円)         22.30       △ 16.40        32.56        99.30        29.85
     は1株当たり中間
     純損失(△)
     潜在株式調整後1
                (円)          -        -        -        -        -
     株当たり中間(当
     期)純利益
                (%)         24.7        22.0        24.1        24.0        24.5
     自己資本比率
     営業活動による
               (百万円)        △ 13,574         4,566        8,656       △ 12,616         8,704
     キャッシュ・フ
     ロー
     投資活動による
               (百万円)         △ 1,384       △ 5,230       △ 2,195       △ 4,935       △ 6,292
     キャッシュ・フ
     ロー
     財務活動による
               (百万円)         △ 1,011       △ 1,188         743       1,757       △ 2,887
     キャッシュ・フ
     ロー
     現金及び現金同等
               (百万円)          4,815        3,139        11,720         4,991        4,516
     物の中間期末(期
     末)残高
                (人)         4,927        4,987        5,056        4,871        4,934
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、第147期中は1株当たり中間純損失であり、ま
           た潜在株式が存在しないため、第146期中、第148期中、第146期及び第147期は潜在株式が存在しないため記
           載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
           回次          第146期中        第147期中        第148期中         第146期        第147期
                       自2017年        自2018年        自2019年        自2017年        自2018年

                       4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
          決算年月
                       至2017年        至2018年        至2019年        至2018年        至2019年
                       9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
               (百万円)         168,964        173,221        175,823        358,961        364,814
     売上高
     経常利益又は経常
               (百万円)          1,897        △ 424       2,490        4,902        1,794
     損失(△)
     中間(当期)純利
               (百万円)           789        122       2,301        4,668        1,327
     益
               (百万円)          6,975        6,975        6,975        6,975        6,975
     資本金
                (株)      47,260,000        47,260,000        47,260,000        47,260,000        47,260,000
     発行済株式総数
               (百万円)         47,367        49,698        52,139        51,170        50,748
     純資産額
               (百万円)         188,992        222,457        212,928        209,705        207,083
     総資産額
     1株当たり純資産
                (円)       1,002.71        1,052.07        1,103.79        1,083.22        1,074.32
     額
     1株当たり中間
                (円)         16.70         2.60        48.71        98.82        28.10
     (当期)純利益
     潜在株式調整後1
                (円)          -        -        -        -        -
     株当たり中間(当
     期)純利益
                (円)          -        -        -        35        15
     1株当たり配当額
                (%)         25.1        22.3        24.4        24.4        24.5
     自己資本比率
                (人)         3,528        3,774        3,881        3,697        3,776
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
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      2【事業の内容】
        当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更
       はありません。
      3【関係会社の状況】

        当中間連結会計期間において、従来、連結子会社であったヤナセバイエルンモーターズ福岡㈱は2019年4月1日を
       期日としてヤナセバイエルンモーターズ㈱と合併しております。
      4【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                                   2019年9月30日現在
               事業部門の名称                            従業員数(人)

      自動車関連部門                                               4,994

      その他部門                                                 62

                  合計                                   5,056

      (注) 従業員数は、就業人員数を表示しております。
       (2)提出会社の状況

         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                                   2019年9月30日現在
               事業部門の名称                            従業員数(人)

      自動車関連部門                                               3,881

      (注)      従業員数は、就業人員数を表示しております。
       (3)労働組合の状況

         労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)  経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
         当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状
        況を判断するための客観的な指標等に重要な変更はありません。
         また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。
       (2)  事業上及び財務上の対処すべき課題

         当中間連結会       計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
         また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
      2【事業等のリスク】

        当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業
       等のリスクについての重要な変更はありません。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
         当中間連結会計期間における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
        ロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢等が引き続き改善傾向を示す中、消費税の増税
        などを背景に個人消費が持ち直し、緩やかな景気回復基調が続きました。
         しかしながら、輸出の不振や米中貿易摩擦をめぐる不透明感、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関す
        る不確実性が世界経済に与える影響、また相次ぐ自然災害の影響などによりその先行きについては不透明な状況に
        あります。
         この間、国内の乗用車市場(登録車)は、自動運転技術搭載車及びEV化等による新車効果の一巡により苦戦し
        たものの、消費税の増税による駆け込み需要もあり、その登録台数は前年同期比4.5%増となりました。
         また、純輸入車(国産メーカーの海外生産車は除く。)については、各社が投入したクリーンディーゼルエンジ
        ン車やSUV車が堅調な売れ行きを見せ、その登録台数は同1.7%増となりました。
         このような中、当社グループにおきましては、新車販売台数は15,040台(同3.3%減)、中古車販売台数は
        21,342台(同0.6%減)、整備台数は386,235台(同6.6%減)となりました。
         当中間連結会計期間における当社グループの自動車関連部門は、出張展示会・試乗会などの販売促進策を鋭意展
        開しました。また、「メルセデス・ベンツ府中」(東京都府中市)の移転・新築や「メルセデス・ベンツ幕張」(千
        葉県千葉市)の移転・改称等、販売網拡充を引き続き推し進めました。
         新車販売の主なブランド別の内訳は、主力のメルセデス・ベンツについては、本年6月のフルモデルチェンジに
        より安全性、快適性が更に進化した「Bクラス」が高い実績を上げましたが、量販車種である「Cクラス」が苦戦
        を強いられました。
         更に、「Gクラス」「AMG               GT」を始めとする高価格帯モデルがメーカーの生産遅延による影響があったた
        め、販売台数は12,141台(同1.1%減)となりました。
         BMWについては、本年4月にヤナセバイエルンモーターズ株式会社とヤナセバイエルンモーターズ福岡株式会
        社の二つの事業会社が合併したことにより、国内最大級のBMWディーラーとなり、新たなスタートを切りまし
        た。
         当年度中に投入された、待望の新型「3シリーズ」を皮切りに、「Z4」「X5」などの人気新型車種、更には
        ニュー「X7」やマイナーチェンジされたニュー「the7」などのBMWブランドのフラッグシップモデルが市
        場投入され、新車販売に貢献しましたが、2018年11月をもって大阪エリアから事業撤退したことも影響し、販売台
        数は1,024台(同7.9%減)となりました。
         アウディは、前年度に投入の新型「Q5」が引き続き順調に推移し、当年度中に投入された新型「Q8」もSU
        Vモデル販売を牽引しました。
         また、「A6」「A7」「A8」といった高額車種についても販売が堅調に推移しましたが、量販モデルの「A
        3」などにおいてメーカーの生産遅延で、商品不足となり販売活動に影響が生じた結果、販売台数は912台(同
        4.2%減)となりました。
         中古車販売は、認定中古車展示場の新設、リニューアルを中心とした販売網の拡充を更に推し進めるとともに、
        WEBサイトを中心とした広告活動を展開し、全国共有在庫のメリットを最大限に生かした販売促進策を継続的に
        実施し、需要喚起に努めてまいりました。
         また、主力商品であるメルセデス・ベンツ車認定中古車拠点の整備等を積極的に推し進め、小売比率を高める施
        策を実施した結果、中古車全体の販売台数は前年割れ(同0.6%減)となったものの、売上高は52,393百万円(同
        3.7%増)となりました。
         アフターセールスは、新車・中古車販売との連携を高め、着実なお客様フォローの徹底と確実な入庫促進を行う
        とともに、修理預かり期間の短縮による生産性向上やドライブレコーダーなどの周辺商品の拡販に努めた結果、整
        備台数は減少したものの、売上高は39,569百万円(同3.3%増)となりました。
         以上の結果、当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
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        以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高は前中間連結会計期間に比べ3,494百万円増加し、212,639
       百万円となりました。経常損益は前中間連結会計間に3,197百万円増益し、2,143百万円の経常利益となりました。親
       会社株主に帰属する中間純損益は、前中間連結会計期間に比べ2,313百万円増益し、1,538百万円の親会社株主に帰属
       する中間純利益となりました。
        なお、財政状態の状況については、「(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ②当
       中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」に記載しております。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べて
       7,204百万円増加し、11,720百万円(前年同期3,139百万円)となりました。
        当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動によるキャッシュ・フローは8,656百万円の収入(同4,566百万円の収入)となりました。これは主に税金
       等調整前中間純利益2,384百万円、減価償却費5,780百万円、その他の流動負債の増加5,944百万円による資金の増加
       があった一方、売上債権の増加1,986百万円、仕入債務の減少713百万円、未払消費税等の減少2,387百万円、法人税
       等の支払589百万円による資金の減少によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動によるキャッシュ・フローは2,195百万円の支出(同5,230百万円の支出)となりました。これは主に有形
       固定資産の取得による支出2,505百万円によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動によるキャッシュ・フローは743百万円の収入(同1,188百万円の支出)となりました。これは主に長期借
       入れによる収入9,800百万円があった一方、長期借入金の返済による支出8,199百万円、配当金の支払額708百万円に
       よるものであります。
       ③生産、受注及び販売の実績

       a.生産実績及び受注実績
        該当事項はありません。
       b.販売実績

        当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
                            当中間連結会計期間

          事業部門の名称                 (自 2019年4月1日                    前年同期比(%)
                            至 2019年9月30日)
     自動車関連部門                             211,249                    101.4

     その他部門                              1,390                   138.9

          合計(百万円)                        212,639                    101.6

      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されて
       おります。この中間連結財務諸表の作成にあたって、当中間連結会計期間における財政状態、経営成績及びキャッ
       シュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としています。当社グループは、過去の実績値や状
       況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、
       見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
       ②当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.財政状態の分析
       (流動資産)
        当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて843百万円増加し、79,740百万円と
       なりました。この主な要因は、たな卸資産が8,296百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が2,002百万円、預け
       金等のその他流動資産が6,857百万円増加したことであります。
       (固定資産)

        当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて5,176百万円増加し、143,567百万
       円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が1,208百万円、機械装置及び運搬具が3,579百万円増加したこ
       とであります。
       (繰延資産)

        当中間連結会計期間末における繰延資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1百万円減少し、2百万円となりま
       した。この主な要因は、社債発行費の償却によるものであります。
       (流動負債)

        当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて3,108百万円増加し、102,481百万
       円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が924百万円、1年内返済予定の長期借入金が826百万円減少
       した一方、未払金が3,991百万円、未払法人税等が365百万円増加したことであります。
       (固定負債)

        当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて2,243百万円増加し、66,890百万円
       となりました。この主な要因は、長期借入金が2,426百万円増加したことであります。
       (純資産)

        当  中間連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて667百万円増加し、53,938百万円とな
       りました。この主な要因は、配当により708百万円減少した一方、利益剰余金が親会社株主に帰属する中間純利益の
       計上により1,538百万円増加したことであります。
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       b.経営成績の分析
       (売上高)
        当中間連結会計期間における売上高は、前中間連結会計期間に比べて3,494百万円増加し、212,639百万円となり
       ました。この主な要因は、中古車販売の売上高が1,893百万円、アフターセールスの売上高が1,275百万円増加した
       ことであります。
       (営業損益)

        当中間連結会計期間における営業損益は、前中間連結会計期間に比べて3,169百万円増益し、2,103百万円の営業
       利益となりました。この主な要因は、                  販売費及び一般管理費が社有車に係るコスト増加等により1,228百万円増加し
       ましたが、売上総利益が売上原価の減少により4,398百万円の増益となったことであります。
       (経常損益)

        営業外費用が支払利息の減少等により58百万円減少し、また上記営業利益の計上により、当中間連結会計期間に
       おける経常損益は、前中間連結会計期間に比べて3,197百万円増益し、2,143百万円の経常利益となりました。
        なお、中期経営計画「TRANSFORM                Ⅲ  2020」において、3%以上を目標としている経常利益率は、1.0%となりまし

       た。
       (親会社株主に帰属する中間純損益)

        特別損益は前中間連結会計期間における土地の売却による固定資産売却益225百万円の計上があったものの、当中
       間連結会計期間における投資有価証券売却益331百万円の計上により特別損益は145百万円の増益となりました。
        また、法人税等が前中間連結会計期間に比べて1,025百万円増加しましたが、上記の経常利益の計上により当中間
       連結会計期間における親会社株主に帰属する中間純損益は、前中間連結会計期間に比べて2,313百万円増益し、
       1,538百万円の親会社株主に帰属する中間純利益となり、1株当たり中間純利益金額は32.56円となりました。
        なお、中期経営計画「TRANSFORM                 Ⅲ  2020」において25%以上を目標としている自己資本比率は24.1%となりまし

       た。
       c.キャッシュ・フローの状況

        当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
       シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       d.資本の財源及び資金の流動性

       (資金需要)
        当社グループの資金需要の主なものは、自動車、自動車部品等の商品の仕入代金及び営業店舗等に対する設備投
       資によるものであります。
       (財務政策)

        当社グループは、必要な運転資金及び設備投資資金について自己資金の他、金融機関等からの借入等により調達
       しておりますが、新規調達については前連結会計年度からは、親会社である伊藤忠商事㈱が提供するグループ金融
       制度を利用しております。
        なお、新車の仕入代金については、メーカー系ファイナンス会社等が提供する在庫金融制度を利用した資金調達
       を行っております。
       e.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの経営に影響を与える大きな要因として市場動向等があります。
        当社グループは、市場動向に左右されない収益構造を築くため、中期経営計画「TRANSFORM                                           Ⅲ  2020」に基づき、
       体系的な人材育成制度の導入などにより経営資源の強化を図るほか、バリューチェーン戦略の更なる推進、ブラン
       ドポートフォリオの最適化などにより収益基盤の強化を図ります。更には諸経費の厳格な精査による徹底的な圧
       縮・削減に引き続き取り組みます。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【主要な設備の状況】
        当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
      2【設備の新設、除却等の計画】

        当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、移転について完了したもの
       は、次のとおりであります。
        メルセデス・ベンツ営業店舗の新設、移転

         前連結会計年度末に計画していた提出会社の府中支店(店舗名「メルセデス・ベンツ                                         府中」東京都府中市)の
        移転・新築については2019年4月に、幕張支店(店舗名「メルセデス・ベンツ                                     幕張」千葉県千葉市)の移転・改
        称については2019年8月に完了しております。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                                 100,000,000

                  計                               100,000,000

        ②【発行済株式】

             中間会計期間末現在発行                          上場金融商品取引所
                          提出日現在発行数(株)
       種類     数(株)                          名又は登録認可金融               内容
                           (2019年12月20日)
              (2019年9月30日)                         商品取引業協会名
                                                   単元株式数

      普通株式            47,260,000             47,260,000            非上場
                                                   1,000株
        計          47,260,000             47,260,000             -           -

     (注)会社法第107条第1項第1号の譲渡制限が付されており、株式の譲渡又は譲渡による取得については、取締役会の
        承認を要する旨定款に定めております。ただし、ヤナセ従業員持株会を譲受人とする譲渡は、取締役会の承認が
        あったものとみなします。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

                発行済株式総                              資本準備金増
                        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日        数増減数                              減額
                        数残高(株)        (百万円)       (百万円)              高(百万円)
                  (株)                             (百万円)
      2019年4月1日~
                      -   47,260,000            -      6,975         -      6,822
      2019年9月30日
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       (5)【大株主の状況】
                                                   2019年9月30日現在
                                                     発行済株式
                                                     (自己株式を
                                               所有株式数       除く。)の総
            氏名又は名称                      住所
                                               (千株)      数に対する所
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                                               31,196        66.04

     伊藤忠商事株式会社                    東京都港区北青山二丁目5番1号
                                                3,240        6.85
     ヤナセ従業員持株会                    東京都港区芝浦1丁目6番38号
                                                1,116        2.36
     株式会社オリエントコーポレーション                    東京都千代田区麹町五丁目2番1号
                                                1,023        2.16
     株式会社みずほ銀行                    東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 880       1.86
     あいおいニッセイ同和損害保険株式会社                    東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
                                                 796       1.68
     東京海上日動火災保険株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
                                                 557       1.17
     三井住友海上火災保険株式会社                    東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地
                                                 550       1.16
     トーア再保険株式会社                    東京都千代田区神田駿河台三丁目6番5号
                                                 460       0.97
     日本土地建物株式会社                    東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
                                                 447       0.94
     鹿島建設株式会社                    東京都港区元赤坂一丁目3番1号
                                   ―             40,265        85.24

              計
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       (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                 2019年9月30日現在
             区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                       -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                       -            -            -

      議決権制限株式(その他)                       -            -            -

                                                権利内容に何ら限定の
                       (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                   -       ない当社における標準
                        普通株式   23,000
                                                となる株式
      完全議決権株式(その他)                  普通株式 47,196,000                   47,196          同上
      単元未満株式                  普通株式   41,000                  -           同上

      発行済株式総数                       47,260,000            -            -

      総株主の議決権                       -             47,196           -

       (注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式374株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年9月30日現在
                                                   発行済株式総数に

     所有者の氏名又は                    自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                   対する所有株式数
     名称                    式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
      (自己保有株式)          東京都港区芝浦
                             23,000           -       23,000            0.0
     株式会社ヤナセ          1-6-38
         計          ―         23,000           -       23,000            0.0
      2【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
       (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
        第24号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月
       30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表につい
       て、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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      1【中間連結財務諸表等】
       (1)【中間連結財務諸表】
        ①【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         1,321              1,602
         現金及び預金
                                         24,425              26,427
         受取手形及び売掛金
                                        ※2 47,782             ※2 39,486
         たな卸資産
                                         5,402              12,259
         その他
                                          △ 36             △ 36
         貸倒引当金
                                         78,896              79,740
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※2 25,130             ※2 26,339
          建物及び構築物(純額)
                                        ※2 22,907             ※2 26,486
          機械装置及び運搬具(純額)
                                         67,478              67,691
          土地
                                         2,923              3,439
          その他(純額)
                                       ※1 118,440             ※1 123,957
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         2,477              2,512
          その他
                                         2,477              2,512
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         17,888              17,512
          その他
                                         △ 414             △ 415
          貸倒引当金
                                         17,473              17,097
          投資その他の資産合計
                                        138,390              143,567
         固定資産合計
                                            ▶              2
       繰延資産
                                        217,291              223,310
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        ※2 49,017             ※2 48,092
         支払手形及び買掛金
                                         15,873              15,047
         1年内返済予定の長期借入金
                                           210              210
         1年内償還予定の社債
                                           67              67
         リース債務
                                        ※2 23,727             ※2 27,719
         未払金
                                           799             1,164
         未払法人税等
                                           105               65
         資産除去債務
                                         9,571              10,113
         その他
                                         99,373              102,481
         流動負債合計
       固定負債
                                           240              135
         社債
                                         24,370              26,796
         長期借入金
                                           274              256
         リース債務
                                         32,557              32,751
         退職給付に係る負債
                                           759              463
         役員退職慰労引当金
                                           194              229
         資産除去債務
                                         6,251              6,257
         その他
                                         64,646              66,890
         固定負債合計
                                        164,019              169,371
       負債合計
                                 16/49




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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                         6,975              6,975
         資本金
                                         6,823              6,823
         資本剰余金
                                         31,204              32,034
         利益剰余金
                                          △ 13             △ 14
         自己株式
                                         44,990              45,819
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           365              165
         その他有価証券評価差額金
                                         9,260              9,260
         土地再評価差額金
                                        △ 1,370             △ 1,333
         退職給付に係る調整累計額
                                         8,254              8,092
         その他の包括利益累計額合計
                                           26              27
       非支配株主持分
                                         53,271              53,938
       純資産合計
      負債純資産合計                                   217,291              223,310
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        ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
         【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                        209,145              212,639
      売上高
                                        172,715              171,811
      売上原価
                                         36,429              40,827
      売上総利益
                                        ※1 37,495             ※1 38,723
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                   △ 1,065              2,103
      営業外収益
                                            8              5
       受取利息
                                           36              38
       受取配当金
                                           58              52
       受取賃貸料
                                           242              219
       その他
                                           346              315
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           268              189
       支払利息
                                           65              86
       その他
                                           334              275
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                   △ 1,054              2,143
      特別利益
                                         ※2 225
                                                         -
       固定資産売却益
                                           -              331
       投資有価証券売却益
                                           -              61
       その他
                                           225              392
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 44             ※3 68
       固定資産処分損
                                           85              83
       その他
                                           130              151
       特別損失合計
      税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
                                         △ 958             2,384
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     220              935
                                         △ 400              △ 90
      法人税等調整額
                                         △ 180              844
      法人税等合計
      中間純利益又は中間純損失(△)                                    △ 778             1,539
      非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
                                           △ 3              1
      帰属する中間純損失(△)
      親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
                                         △ 774             1,538
      帰属する中間純損失(△)
                                 18/49







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         【中間連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      中間純利益又は中間純損失(△)                                    △ 778             1,539
      その他の包括利益
                                           59             △ 199
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 0              37
       退職給付に係る調整額
                                           59             △ 162
       その他の包括利益合計
                                         △ 719             1,376
      中間包括利益
      (内訳)
                                         △ 715             1,375
       親会社株主に係る中間包括利益
                                           △ 3              1
       非支配株主に係る中間包括利益
                                 19/49
















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        ③【中間連結株主資本等変動計算書】
          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       6,975         6,823        31,447          △ 12       45,234
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △ 1,653                 △ 1,653
      親会社株主に帰属する当期
                                        △ 774                 △ 774
      純損失(△)
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0

      株主資本以外の項目の当中

      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                        -         -       △ 2,428          △ 0      △ 2,428
     当中間期末残高                  6,975         6,823        29,019          △ 12       42,805
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券              退職給付に係る調        その他の包括利
                        土地再評価差額金
                 評価差額金                整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                      460      9,260      △ 1,410       8,311         29      53,575
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 1,653
      親会社株主に帰属する当期
                                                          △ 774
      純損失(△)
      自己株式の取得                                                     △ 0

      株主資本以外の項目の当中

                       59       -        0       59       △ 3       55
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                       59       -        0       59       △ 3     △ 2,373
     当中間期末残高                 519      9,260      △ 1,410       8,370         25      51,201
                                 20/49









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          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  6,975         6,823        31,204          △ 13       44,990
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                        △ 708                 △ 708
      親会社株主に帰属する中間
                                        1,538                 1,538
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 1        △ 1

      株主資本以外の項目の当中

      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   -         -        829         △ 1        828
     当中間期末残高                  6,975         6,823        32,034          △ 14       45,819
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券              退職給付に係る調        その他の包括利
                        土地再評価差額金
                 評価差額金                整累計額      益累計額合計
     当期首残高                 365      9,260      △ 1,370       8,254         26      53,271
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 708
      親会社株主に帰属する中間
                                                          1,538
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 1

      株主資本以外の項目の当中

                     △ 199        -       37      △ 162        1      △ 161
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                △ 199        -       37      △ 162        1      667
     当中間期末残高
                      165      9,260      △ 1,333       8,092         27      53,938
                                 21/49









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        ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純
                                         △ 958             2,384
       損失(△)
                                         4,986              5,780
       減価償却費
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    22              231
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   △ 84             △ 296
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 2              0
                                          △ 44             △ 43
       受取利息及び受取配当金
                                           268              189
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -             △ 331
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                  △ 181               68
       売上債権の増減額(△は増加)                                  1,245             △ 1,986
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 12,174                387
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                   137               48
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  9,314              △ 713
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                   563            △ 2,387
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                   399               -
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  2,933              5,944
                                           21              116
       その他
                                         6,448              9,393
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    45              43
                                         △ 267             △ 190
       利息の支払額
                                        △ 1,659              △ 589
       法人税等の支払額
                                         4,566              8,656
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 3,090             △ 2,505
       有形固定資産の取得による支出
                                           367               36
       有形固定資産の売却による収入
                                          △ 66             △ 196
       無形固定資産の取得による支出
                                           -              461
       投資有価証券の売却による収入
                                          △ 56             △ 72
       差入保証金の差入による支出
                                           45              147
       差入保証金の回収による収入
                                        △ 2,429               △ 66
       その他
                                        △ 5,230             △ 2,195
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         8,000              9,800
       長期借入れによる収入
                                        △ 7,383             △ 8,199
       長期借入金の返済による支出
       社債の償還による支出                                  △ 105             △ 105
                                        △ 1,653              △ 708
       配当金の支払額
                                          △ 46             △ 43
       その他
                                        △ 1,188               743
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 1,851              7,204
                                         4,991              4,516
      現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※ 3,139             ※ 11,720
      現金及び現金同等物の中間期末残高
                                 22/49





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        【注記事項】
         (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
      (1)連結子会社の数           10 社
       (主要な連結子会社名)
        ヤナセバイエルンモーターズ㈱
        ヤナセオートモーティブ㈱
        ㈱ヤナセオートシステムズ
        従来、連結子会社であったヤナセバイエルンモーターズ福岡㈱は、2019年4月1日を期日としてヤナセバイエル

        ンモーターズ㈱と合併しております。
      (2)主要な非連結子会社の名称等
        非連結子会社
        ㈱コミネ
        ㈱ヤナセエキスパートサービス
      (連結の範囲から除いた理由)
        非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金等は、いずれも中間連結
       財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
     2.持分法の適用に関する事項
      (1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。なお、当社において関連会社に該当する会社はあり
       ません。
      (2)持分法を適用しない非連結子会社は、いずれも中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う
       額)等からみて、中間連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適
       用範囲から除外しております。
     3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
        すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。
     4.会計方針に関する事項
      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
         その他有価証券
          ▶ 時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
           法により算定)
          b 時価のないもの
           移動平均法による原価法
       ②デリバティブ
         時価法(為替予約の振当処理及び金利スワップの特例処理を除く)
       ③たな卸資産
         ▶ 商品 :車両は個別法、部品等は総平均法又は移動平均法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの
               方法)
         b 仕掛品:個別法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの方法)
         ▲ 貯蔵品:先入先出法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの方法)
      (2)重要な固定資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
                定率法
                ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降
                に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
                なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                建物及び構築物   8~50年
                機械装置及び運搬具 2~15年
                その他       5~15年
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       ②無形固定資産(リース資産を除く)
                定額法
                なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                ソフトウェア(自社利用) 5年(社内における見込利用可能期間)
                契約関連無形資産     20年
       ③リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
      (3)重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ②役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (4)退職給付に係る会計処理の方法
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間に基づく年数
        (12~17年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       ③小規模企業等における簡便法の採用
         連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
        給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
       す。
      (6)重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理を採用しております。
         なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処
        理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
         ヘッジ対象…借入金、外貨建金銭債務、予定取引
       ③ヘッジ方針
         当社グループの社内規程である「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ
        ジすることを原則としております。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変
        動額の比率によって有効性を評価しております。なお、振当処理によった為替予約及び特例処理によった金利ス
        ワップについては、有効性評価を省略しております。
      (7)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
       わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (8)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       ①繰延資産の処理方法
        社債発行費
         社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
       ②消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
       ③連結納税制度の適用
        当社及び一部の連結子会社は、当社を連結納税親法人とした連結納税制度を適用しております。
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         (中間連結貸借対照表関係)
       ※1    有形固定資産の減価償却累計額
                            前連結会計年度                  当中間連結会計期間
                           (2019年3月31日)                   (2019年9月30日)
                                  45,081   百万円                47,374   百万円
       ※2    担保資産及び担保付債務

          担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       商品                             25,319百万円                 19,424百万円
       車両運搬具                             17,525                 18,481
               計                     42,844                 37,905
          担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       買掛金                             23,622百万円                 18,319百万円
       未払金                             18,279                 21,123
               計                     41,901                 39,442
        3   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約                                を締結しております。

          これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       当座貸越極度額の総額                             11,500百万円                 11,500百万円
       借入実行残高                               -                 -
              差引額                      11,500                 11,500
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         (中間連結損益計算書関係)
       ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                           前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                           (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                            至     2018年9月30日)                 至     2019年9月30日)
       従業員給料及び手当                            9,967   百万円                10,043   百万円
                                   1,447                   1,438
       退職給付費用
                                    98                   71
       役員退職慰労引当金繰入額
                                   4,857                   5,650
       減価償却費
                                    △ 0                   1
       貸倒引当金繰入額
       ※2    固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                           前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       土地                             225百万円                   -百万円
       機械装置及び運搬具                              0                  -
              計                      225                   -
       ※3    固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

                           前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       建物及び構築物                              32百万円                   37百万円
       機械装置及び運搬具                              7                   7
       その他                              ▶                  23
              計                      44                   68
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         (中間連結株主資本等変動計算書関係)
         前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                      株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  47,260,000              -          -      47,260,000

            合計             47,260,000              -          -      47,260,000

     自己株式

      普通株式                     20,874           500          -        21,374

            合計               20,874           500          -        21,374

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.配当に関する事項

          配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     2018年5月24日
                  普通株式           1,653          35   2018年3月31日          2018年6月13日
     取締役会
         当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                      株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  47,260,000              -          -      47,260,000

            合計             47,260,000              -          -      47,260,000

     自己株式

      普通株式                     22,174          1,200           -        23,374

            合計               22,174          1,200           -        23,374

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,200株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.配当に関する事項

          配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     2019年5月24日
                  普通株式            708         15   2019年3月31日          2019年6月13日
     取締役会
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         (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと
         おりであります。
                              前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                             (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                              至   2018年9月30日)              至   2019年9月30日)
         現金及び預金勘定                           1,283百万円                 1,602百万円
         預け金                           1,856                10,118
         現金及び現金同等物                           3,139                11,720
         (リース取引関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (金融商品関係)
          金融商品の時価等に関する事項
           中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
          ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注)
          2.参照)。
          前連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
      (1)現金及び預金                           1,321           1,321             -

      (2)受取手形及び売掛金                          24,425           24,425             -

                                 3,195

      (3)預け金                                      3,195             -
      (4)投資有価証券

         その他有価証券
                                 1,129           1,129             -
       資産計                          30,071           30,071             -

      (1)支払手形及び買掛金                          49,017           49,017             -

      (2)未払金                          23,727           23,727             -

      (3)社債(*1)                            450           452            2

      (4)  長期借入金(*2)
                                 40,244           40,396             152
       負債計                          113,438           113,593             155

       デリバティブ取引

         ヘッジ会計が適用されているもの                            -           -           -

       (*1)1年内償還予定の社債を含めております。
       (*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
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          当中間連結会計期間(2019年9月30日)
                          中間連結貸借対照表計
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                            上額(百万円)
      (1)現金及び預金                           1,602           1,602             -

      (2)受取手形及び売掛金                          26,427           26,427             -

      (3)預け金                          10,118           10,118             -

      (4)投資有価証券

         その他有価証券
                                  711           711            -
       資産計                          38,859           38,859             -

      (1)支払手形及び買掛金                          48,092           48,092             -

      (2)未払金                          27,719           27,719             -

      (3)社債(*1)                            345           346            1

      (4)  長期借入金(*2)
                                 41,844           42,009             164
       負債計                          118,001           118,167             166

       デリバティブ取引

         ヘッジ会計が適用されているもの                            -           -           -
       (*1)1年内償還予定の社債を含めております。
       (*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
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      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)預け金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          (4)投資有価証券
             投資有価証券は株式であり、時価については取引所の価格に基づき算定しております。なお、投資有価
            証券は、その他有価証券として保有しており、これに関する中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表
            計上額)と取得原価との差額は、注記事項「有価証券関係」に記載しております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)未払金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          (3)社債
             当社の発行する社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利
            率で割り引いて算定する方法によっております。
          (4)長期借入金
             長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
            引いて算定する方法によっております。ただし、長期借入金のうち特例処理を採用する金利スワップを
            ヘッジ手段として利用しているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計
            額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
         デリバティブ取引
          注記事項「デリバティブ取引関係」に記載しております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                             前連結会計年度                 当中間連結会計期間
              区分
                            (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
      非上場株式                                1,280                  1,279

            非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
           ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産                              (4)投資有価証券」には含めており
           ません。
         3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
          とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバ
          ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
          ありません。
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         (有価証券関係)
         その他有価証券
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                    種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                (1)株式                   1,129            603           526
     連結貸借対照表計上
                (2)債券                    -           -           -
     額が取得原価を超え
     るもの
                    小計               1,129            603           526
                (1)株式                    -           -           -
     連結貸借対照表計上
                (2)債券                    -           -           -
     額が取得原価を超え
     ないもの
                    小計                -           -           -
               合計                    1,129            603           526
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,280百万円)については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                            中間連結貸借対照表
                    種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            計上額(百万円)
                (1)株式                    711           474           237
     中間連結貸借対照表
                (2)債券                    -           -           -
     計上額が取得原価を
     超えるもの
                    小計                711           474           237
                (1)株式                    -           -           -
     中間連結貸借対照表
                (2)債券                    -           -           -
     計上額が取得原価を
     超えないもの
                    小計                -           -           -
               合計                     711           474           237
     (注)非上場株式(中間連結貸借対照表計上額 1,279百万円)については、市場価格が無く、時価を把握することが極
        めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         (デリバティブ取引関係)
         1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
         2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

           金利関連
         前連結会計年度(2019年3月31日)
                                               契約額等の
                                        契約額等                時価
           ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                うち1年超
                                        (百万円)               (百万円)
                                               (百万円)
                    金利スワップ取引
         金利スワップの特例処理
                    変動受取・固定支払           長期借入金
                                           9,002       7,008     (注)
        (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
           ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
         当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                                               契約額等の
                                        契約額等                時価
           ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                うち1年超
                                        (百万円)               (百万円)
                                               (百万円)
                    金利スワップ取引
         金利スワップの特例処理
                    変動受取・固定支払           長期借入金            6,128       5,177     (注)
        (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
           ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上しているもの
           当該資産除去債務の総額の増減
                                 前連結会計年度              当中間連結会計期間
                               (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2019年9月30日)
                                       297百万円               300百万円
         期首残高
         有形固定資産の取得に伴う増加額                              -               41
         見積りの変更による増加額(注)                              42               27
         時の経過による調整額                               2               1
         資産除去債務の履行による減少額                              △4              △75
         見積りの変更による減少額(注)                             △37                -
         中間期末(期末)残高                              300               294
         (注)将来発生すると見込まれる店舗の原状回復等の見積り額が変更になったことによる増減額であります。
         (賃貸等不動産関係)

         前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
            当社グループは、自動車関連事業とその他の事業を行っておりますが、報告セグメントは自動車関連事業
           のみであり、セグメント情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

            当社グループは、自動車関連事業とその他の事業を行っておりますが、報告セグメントは自動車関連事業
           のみであり、セグメント情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          【関連情報】

          Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
           記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

             本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。
          3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を
           省略しております。
          Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
           記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

             本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。
          3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を
           省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失
                                       △16.40円                 32.56円
     (△)
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主
                                        △774               1,538
      に帰属する中間純損失(△)(百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -               -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
      又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百                                  △774               1,538
      万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                 47,239               47,237
      (注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、
         潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純
         利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                  前連結会計年度              当中間連結会計期間

                                 (2019年3月31日)               (2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                                 1,127.17円               1,141.30円

     (算定上の基礎)

                                                       53,938
      純資産の部の合計額(百万円)                                 53,271
      純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                   26               27

      (うち非支配株主持分)(百万円)                                   (26)               (27)

      普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
                                        53,245               53,911
      (百万円)
      1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                        47,237               47,236
      (期末)の普通株式の数(千株)
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【中間財務諸表等】
       (1)【中間財務諸表】
        ①【中間貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                           571              613
         現金及び預金
                                         18,125              19,831
         売掛金
                                        ※1 39,074             ※1 29,829
         たな卸資産
                                         8,152              14,965
         その他
                                          △ 30             △ 30
         貸倒引当金
                                         65,894              65,209
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物(純額)                               22,877              24,119
                                        ※1 20,726             ※1 24,360
          車両運搬具(純額)
                                         68,484              68,696
          土地
                                         5,514              6,087
          その他(純額)
                                        117,602              123,264
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 1,367              1,434
         投資その他の資産
                                         23,082              23,804
          その他
                                         △ 868             △ 786
          貸倒引当金
                                         22,214              23,017
          投資その他の資産合計
                                        141,184              147,716
         固定資産合計
                                            ▶              2
       繰延資産
                                        207,083              212,928
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,371              1,061
         支払手形
                                        ※1 41,011             ※1 40,990
         買掛金
                                         15,873              15,047
         1年内返済予定の長期借入金
                                           210              210
         1年内償還予定の社債
                                           53              50
         リース債務
                                        ※1 22,937             ※1 26,873
         未払金
                                           604              964
         未払法人税等
                                           105               65
         資産除去債務
                                                      ※4 11,168
                                         12,210
         その他
         流動負債合計                                94,378              96,432
       固定負債
                                           240              135
         社債
                                         24,370              26,796
         長期借入金
                                           237              215
         リース債務
                                         30,374              30,739
         退職給付引当金
                                           683              384
         役員退職慰労引当金
                                           194              229
         資産除去債務
                                         5,856              5,856
         その他
                                         61,956              64,356
         固定負債合計
                                        156,334              160,789
       負債合計
                                 37/49




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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                         6,975              6,975
         資本金
         資本剰余金
                                         6,822              6,822
          資本準備金
                                            0              0
          その他資本剰余金
                                         6,823              6,823
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           230              230
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         3,070              3,016
            固定資産圧縮積立金
                                         12,000              12,000
            別途積立金
                                         12,038              13,685
            繰越利益剰余金
                                         27,339              28,931
          利益剰余金合計
                                          △ 13             △ 14
         自己株式
                                         41,124              42,716
         株主資本合計
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                                  363              162
                                         9,260              9,260
         土地再評価差額金
                                         9,623              9,423
         評価・換算差額等合計
                                         50,748              52,139
       純資産合計
                                        207,083              212,928
      負債純資産合計
                                 38/49












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        ②【中間損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                        173,221              175,823
      売上高
                                        146,457              144,807
      売上原価
                                         26,763              31,015
      売上総利益
                                         29,029              30,492
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                   △ 2,265               523
                                        ※1 2,251             ※1 2,238
      営業外収益
                                         ※2 410             ※2 271
      営業外費用
      経常利益又は経常損失(△)                                    △ 424             2,490
                                         ※4 225             ※4 353
      特別利益
                                           116              137
      特別損失
      税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)                                    △ 315             2,705
      法人税、住民税及び事業税                                    △ 164              497
                                         △ 273              △ 92
      法人税等調整額
                                         △ 437              404
      法人税等合計
                                           122             2,301
      中間純利益
                                 39/49














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        ③【中間株主資本等変動計算書】
          前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本     資本剰余金                         利益剰余金
                     資本準備金               利益準備金
                                         固定資産圧          繰越利益剰
                          剰余金     合計                         合計
                                              別途積立金
                                         縮積立金          余金
     当期首残高            6,975     6,822       0   6,823      230    3,073     12,000     12,361     27,665

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △ 1,653    △ 1,653
      中間純利益                                                122     122
      固定資産圧縮積立金の
                                           △ 57          57     -
      取崩
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
     当中間期変動額合計              -     -     -     -     -    △ 57     -   △ 1,472    △ 1,530
     当中間期末残高            6,975     6,822       0   6,823      230    3,016     12,000     10,888     26,134
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証券               評価・換算差額
                 自己株式       株主資本合計              土地再評価差額金
                               評価差額金               等合計
     当期首残高
                    △ 12      41,451         458       9,260        9,718       51,170
     当中間期変動額
      剰余金の配当                     △ 1,653                             △ 1,653
      中間純利益                      122                              122
      固定資産圧縮積立金の
                             -                              -
      取崩
      自己株式の取得               △ 0       △ 0                             △ 0
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
                                    58        -        58        58
      額)
     当中間期変動額合計                △ 0     △ 1,531         58        -        58     △ 1,472
     当中間期末残高               △ 12      39,920         517       9,260        9,777       49,698
                                 40/49









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          当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本     資本剰余金                         利益剰余金
                     資本準備金               利益準備金
                                         固定資産圧          繰越利益剰
                          剰余金     合計                         合計
                                              別途積立金
                                         縮積立金          余金
     当期首残高            6,975     6,822       0   6,823      230    3,070     12,000     12,038     27,339

     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                     △ 708    △ 708
      中間純利益                                               2,301     2,301
      固定資産圧縮積立金の
                                           △ 54          54     -
      取崩
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
     当中間期変動額合計              -     -     -     -     -    △ 54     -    1,647     1,592
     当中間期末残高            6,975     6,822       0   6,823      230    3,016     12,000     13,685     28,931
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証券               評価・換算差額
                 自己株式       株主資本合計              土地再評価差額金
                               評価差額金               等合計
     当期首残高               △ 13      41,124         363       9,260        9,623       50,748
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                            △ 708                             △ 708
      中間純利益
                            2,301                              2,301
      固定資産圧縮積立金の
                             -                              -
      取崩
      自己株式の取得               △ 1       △ 1                             △ 1
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                             △ 200        -      △ 200       △ 200
      額)
     当中間期変動額合計
                     △ 1      1,591        △ 200        -      △ 200       1,391
     当中間期末残高               △ 14      42,716         162       9,260        9,423       52,139
                                 41/49










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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券の評価基準及び評価方法
        ①子会社株式
         移動平均法による原価法
        ②その他有価証券
         ▶ 時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
          法により算定)
         b 時価のないもの
          移動平均法による原価法
      (2)デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法(金利スワップの特例処理を除く)
      (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
        ①商品 :車両は個別法、部品等は移動平均法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの方法)
        ②仕掛品:個別法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの方法)
        ③貯蔵品:先入先出法による原価法(収益性の低下に伴う簿価切下げの方法)
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
        ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
        附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物        8~50年
        車両運搬具     2~6年
        その他       5~15年
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        ソフトウェア(自社利用) 5年(社内における見込利用可能期間)
      (3)リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
     3.繰延資産の処理方法
      社債発行費
       社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
       いて発生していると認められる額を計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
         付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間に基づく年数(12~
         17年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      (3)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
                                 42/49



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     5.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     6.ヘッジ会計の方法
      (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。
        なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段…金利スワップ
        ヘッジ対象…借入金
      (3)ヘッジ方針
        当社の社内規程である「市場リスク管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジすることを原則としておりま
       す。
      (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動
       額の比率によって有効性を評価しております。
        なお、特例処理によった金利スワップについては、有効性評価を省略しております。
     7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)退職給付に係る会計処理の方法
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会
       計処理の方法と異なっております。
      (2)消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
      (3)連結納税制度の適用
        当社を連結納税親法人とした連結納税制度を適用しております。
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                                                              半期報告書
         (中間貸借対照表関係)
       ※1    担保資産及び担保付債務
          担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       商品                             21,816百万円                 15,847百万円
       車両運搬具                             17,376                 18,313
               計                     39,192                 34,160
          担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       買掛金                             20,692百万円                 15,397百万円
       未払金                             18,105                 20,926
               計                     38,798                 36,324
        2   保証債務

          関係会社の仕入債務に対し債務保証を行っております。
                                前事業年度                当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       ヤナセバイエルンモーターズ㈱                              2,402百万円                 1,675百万円
       ヤナセオートモーティブ㈱                              1,933                 2,630
       ヤナセバイエルンモーターズ福岡㈱                              1,297                   -
       その他                              1,180                 1,172
               計                      6,814                 5,478
        3   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

          く借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
       当座貸越極度額の総額                             11,500百万円                 11,500百万円
       借入実行残高                               -                 -
              差引額                      11,500                 11,500
       ※4 消費税等の取扱い

         当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負
        債の「その他」に含めて表示しております。
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         (中間損益計算書関係)
       ※1    営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       受取利息                              39百万円                   42百万円
       受取配当金                            1,502                   1,461
       受取賃貸料                             462                   448
       ※2    営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       支払利息                             269百万円                   201百万円
        3   減価償却実施額

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       有形固定資産                            4,640百万円                   5,402百万円
       無形固定資産                             117                   95
       ※4    特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2018年9月30日)                 至   2019年9月30日)
       土地売却益                             225百万円                   -百万円
       投資有価証券売却益                              -                  331
         (有価証券関係)

         前事業年度(2019年3月31日)
          子会社株式(貸借対照表計上額 3,830百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
         められるため、時価を記載しておりません。
         当中間会計期間(2019年9月30日)

          子会社株式(中間貸借対照表計上額 3,830百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
         と認められるため、時価を記載しておりません。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の参考情報】
      当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(第147期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       2019年6月27日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                   2019年12月13日

     株 式 会 社 ヤ ナ セ

       取 締 役 会           御 中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              吉岡  昌樹   印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              菅沼  淳    印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社ヤナセの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日か
     ら2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包
     括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基
     本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
     て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
     策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
     続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
     に準拠して、株式会社ヤナセ及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
     計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                   2019年12月13日

     株 式 会 社 ヤ ナ セ

       取 締 役 会           御 中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              吉岡  昌樹   印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              菅沼  淳    印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社ヤナセの2019年4月1日から2020年3月31日までの第148期事業年度の中間会計期間(                                                2019  年4月1日
     から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、株式会社ヤナセの2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から
     2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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