日本酒類販売株式会社 半期報告書 第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 日本酒類販売株式会社
カテゴリ 半期報告書

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                                                      日本酒類販売株式会社(E02814)
                                                              半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    半期報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年12月20日
      【中間会計期間】                    第71期中(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
      【会社名】                    日本酒類販売株式会社
      【英訳名】                    NIHONSHURUIHANBAI         CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  田中 正昭
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区新川一丁目25番4号
      【電話番号】                    (03)4330-1700
      【事務連絡者氏名】                    取締役    管理本部長  蛭田 望
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区新川一丁目25番4号
      【電話番号】                    (03)4330-1700
      【事務連絡者氏名】                    取締役    管理本部長  蛭田 望
      【縦覧に供する場所】                    首都圏本部      神奈川支店
                         (神奈川県大和市中央二丁目2番8号)
                         首都圏本部      千葉支店
                         (千葉県八千代市村上字込ノ内1741番7号)
                         首都圏本部      埼玉支店
                         (埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目7番地6)
                         近畿圏本部      京都支店
                         (京都府京都市下京区西七条東御前田町31番地32番地)
                         北関東支社
                         (栃木県宇都宮市平出工業団地41番4)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次            第69期中       第70期中       第71期中        第69期       第70期
                         自平成29年       自平成30年       自平成31年       自平成29年       自平成30年
                          4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
             会計期間
                         至平成29年       至平成30年       至令和元年       至平成30年       至平成31年
                          9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
                   (百万円)         277,332       274,497       288,540       553,631       550,134
     売上高
                   (百万円)          1,729       1,722       1,745       4,821       4,332
     経常利益
     親会社株主に帰属する中間
                   (百万円)          1,214       1,181       1,170       3,782       2,951
     (当期)純利益
                   (百万円)          1,536       1,695        953      4,611       2,750
     中間包括利益又は包括利益
                   (百万円)         53,210       57,699       59,398       56,285       58,753
     純資産額
                   (百万円)         178,945       184,734       180,083       180,750       180,827
     総資産額
                    (円)       3,746.68       4,066.98       4,187.29       3,965.71       4,141.36
     1株当たり純資産額
     1株当たり中間(当期)純
                    (円)         87.06       84.70       83.88       271.06       211.54
     利益金額
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     中間(当期)純利益金額
                    (%)         29.2       30.7       32.4       30.6       32.0
     自己資本比率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)          7,639       3,307      △ 4,450       8,888       2,157
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)          △ 475      △ 342      △ 234       △ 19     △ 1,736
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)          △ 253      △ 280      △ 304      △ 294      △ 318
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の中間
                   (百万円)         29,333       33,682       26,111       30,997       31,100
     期末(期末)残高
                    (人)         1,141       1,153       1,164       1,119       1,133
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次            第69期中       第70期中       第71期中        第69期       第70期
                         自平成29年       自平成30年       自平成31年       自平成29年       自平成30年
                          4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
             会計期間
                         至平成29年       至平成30年       至令和元年       至平成30年       至平成31年
                          9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
                   (百万円)         259,128       257,427       272,272       518,998       517,448
     売上高
                   (百万円)          1,473       1,501       1,435       4,268       3,879
     経常利益
                   (百万円)           953      1,020        946      3,315       2,627
     中間(当期)純利益
                   (百万円)          4,028       4,028       4,028       4,028       4,028
     資本金
                   (千株)         14,000       14,000       14,000       14,000       14,000
     発行済株式総数
                   (百万円)         48,316       52,324       53,627       51,098       53,251
     純資産額
                   (百万円)         167,158       172,630       168,381       169,111       169,133
     総資産額
                    (円)          -       -       -       20       22
     1株当たり配当額
                    (%)         28.9       30.3       31.9       30.2       31.5
     自己資本比率
                    (人)          784       787       793       764       776
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.提出会社は中間配当制度を採用しておりません。
         3.第69期の1株当たり配当額には、特別配当2円を含んでおります。また、第70期の1株当たり配当額には、
           記念配当4円を含んでおります。
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      2【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(日本酒類販売株式会社)、子会社17社及び関連会社2社によ
       り構成されており、酒類・食品等の販売(酒類の一部については製造・製造受託及び壜詰)を主たる業務としており
       ます。
        当中間連結会計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとお
       りであります。
        なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項(セグメン
       ト情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
       (1)酒類・食品等
         酒類・食品等販売・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
         酒類製造・壜詰・・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
       (2)不動産・・・・・・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
       (3)その他
         保険代理・・・・・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
         情報処理業務受託・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
         売電・・・・・・・・・・・主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
      3【関係会社の状況】

        当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません                               。
      4【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
                                                  令和元年9月30日現在
                セグメントの名称

                                           従業員数(人)
        酒類・食品等                                          1,161

        不動産                                            -

        その他                                            3

                    合計                              1,164

      (注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者は除く。)であります。
       (2)提出会社の状況

                                                  令和元年9月30日現在
                セグメントの名称

                                           従業員数(人)
        酒類・食品等                                           793

        不動産                                            -

        その他                                            -

                    合計                               793

       (注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者は除く。)であります。
       (3)労働組合の状況

         労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      (1)経営方針
         当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が定めている経営方針について、重要な変
        更及び新たに定めた経営方針はありません。
      (2)経営環境及び対処すべき課題等
         当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)を取り巻く環境及び対処すべき課題等につ
        いて、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
      2【事業等のリスク】

        当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事
       業等のリスクについての重要な変更はありません。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
         当中間連結会計期間における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります                                          。
       ①財政状態及び経営成績の状況
       a.財政状態
        当中間連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ743百万円減少し、180,083百万円となりました。
        当中間連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ1,388百万円減少し、120,685百万円となりました。
        当中間連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ644百万円増加し、59,398百万円となりました。
       b.経営成績

        当中間連結会計期間の経営成績は、売上高288,540百万円(前年同期比5.1%増)、営業利益1,392百万円(同
       0.9%減)、経常利益1,745百万円(同1.4%増)、税金等調整前中間純利益1,709百万円(同0.2%減)、親会社株主
       に帰属する中間純利益は1,170百万円(同1.0%減)となりました。
        セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

       ・酒類・食品等
        当事業につきましては、売上高は288,158百万円(同5.1%増)、営業利益は1,200百万円(同1.3%減)となりま
        した。
       ・不動産
        当事業につきましては、売上高は350百万円(同4.5%減)、営業利益は215百万円(同2.3%増)となりました。
       ・その他
        当事業につきましては、売上高は31百万円(同8.3%減)、営業利益は13百万円(同12.3%減)となりました。
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       ②キャッシュ・フローの状況

        当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益の計上
       1,709百万円がありましたが、未収入金の増加2,311百万円、売上債権の増加1,333百万円、法人税等の支払927百万円
       があったことなどから、前連結会計年度末に比べ4,989百万円減少し、当中間連結会計期間末には26,111百万円(同
       22.5%減)となりました。
        当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果使用した資金は4,450百万円(前中間連結会計期間は3,307百万円の獲得)となりました。これは主
       に 税金等調整前中間純利益の計上1,709百万円がありましたが、未収入金の増加2,311百万円、売上債権の増加1,333
       百万円、法人税等の支払927百万円                によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は234百万円(同31.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支
       出100百万円によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は304百万円(同8.7%増)となりました。これは主に配当金の支払308百万円による
       ものであります。
       ③生産、受注及び販売の実績

       a.生産実績
        当中間連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   生産高(百万円)                  前年同期比(%)
     酒類・食品等                               287                 102.2

      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.商品仕入実績

        当中間連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   仕入高(百万円)                  前年同期比(%)
     酒類・食品等                             271,372                   105.4

      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       c.受注実績

        当社グループ(当社及び連結子会社)は見込生産を行っているため、該当事項はありません。
       d.販売実績

        当中間連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   販売高(百万円)                  前年同期比(%)
     酒類・食品等                             288,158                   105.1

     不動産                               350                  95.5

     その他                                31                 91.7

             合計                     288,540                   105.1

      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識・分析及び検討内容は次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。
       ① 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識・分析及び検討内容

        当中間連結会計期間におけるわが国経済は、                     輸出・製造などに海外経済の減速の影響が見られるものの、景気全体
       としては緩やかに拡大しているとの予測もありますが、消費については慎重な見方もあり、依然として厳しい状況が
       続くものと思われます。
        酒類・食品流通業界におきましても、確実に進行している人口減少・少子高齢化による酒類需要の縮小などにより
       市場全体が伸び悩み、消費者の嗜好や消費行動も大きく変化するなか、企業間の価格競争や物流コストの高騰が加速
       しており、今後もこのような状況がさらに顕著となることが十分予測され、卸売業として適正な利益を確保していく
       ことが非常に厳しい状況です。
        当社グループ(当社及び連結子会社)の中核である当社では、このような状況に的確に対応するため、『ヒト:社
       員の能力開発と向上』『モノ:商品の開発と育成』『コト:様々なイベントとの関わりによる酒類・食品市場の活性
       化に向けた環境』を“育てる”ことに注力し、ローコストオペレーションの強化・推進と「働き方改革」の両立に努
       め、卸売機能の拡充と財務体質のさらなる強化を図るとともに、第71期においても重要課題である「酒類の公正な取
       引基準」の遵守徹底を図っております。
        この結果、当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
       a.財政状態の状況に関する認識・分析及び検討内容

       (流動資産)
        当中間連結会計期間末における流動資産の残高は132,479百万円(前連結会計年度末は132,923百万円)となり、
       443百万円減少しました。未収入金が増加(9,619百万円から11,935百万円へ2,315百万円増)、受取手形及び売掛金
       が増加(72,984百万円から74,505百万円へ1,520百万円増)しましたが、現金及び預金が減少(37,297百万円から
       32,308百万円へ4,988百万円減)したことが大きく影響しております。
       (固定資産)
        当中間連結会計期間末における固定資産の残高は47,604百万円(前連結会計年度末は47,904百万円)となり、300
       百万円減少しました。株価の下落に伴い投資有価証券が減少(8,563百万円から8,289百万円へ273百万円減)したこ
       とが大きく影響しております。
       (流動負債)
        当中間連結会計期間末における流動負債の残高は113,351百万円(前連結会計年度末は114,792百万円)となり、
       1,441百万円減少しました。支払手形及び買掛金が減少(100,498百万円から99,690百万円へ807百万円減)、未払法
       人税等が減少(998百万円から553百万円へ444百万円減)したことが大きく影響しております。
       (固定負債)
        当中間連結会計期間末における固定負債の残高は7,334百万円(前連結会計年度末は7,281百万円)となり、52百万
       円増加しました。
       (純資産)
        当中間連結会計期間末における純資産の残高は59,398百万円(前連結会計年度末は58,753百万円)となり、644百
       万円増加しました。利益剰余金が増加(47,187百万円から48,050百万円へ862百万円増)したことが大きく影響して
       おります。
       b.経営成績の状況に関する認識・分析及び検討内容

        当中間連結会計期間の売上高は、消費増税前の仮需による影響ならびに                                 新規取引の獲得と既存取引の深耕に努めた
       結果、288,540       百万円(前年同期比5.1%増)となりました。
        一方利益面では、物流費の高騰などによる経費の増加がありましたが、「酒類の公正な取引基準」の遵守徹底と                                                    業
       務の効率化を推進したことにより               、経常利益は1,745百万円(同1.4%増)となり、税金等調整前中間純利益は1,709
       百万円(同0.2%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は1,170百万円(同1.0%減)となりました。
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       c.  セグメントごとの経営成績の状況に関する認識・分析及び検討内容

       ・酒類・食品等
        当事業における商品の販売状況は、和酒は、連続式蒸留焼酎(甲類)が伸び悩みましたが、清酒は需要に波があ
       る中においてもほぼ前期実績を確保、また単式蒸留焼酎(乙類)につきましては、消費増税前の仮需による影響等
       もあり、全体では、前期実績を確保いたしました。
        洋酒は、ウイスキー類は、国産・輸入ともに伸長し、ワインも国産がやや伸び悩むなか、輸入ワインが堅調に推
       移しました。また、RTDが引き続き大きな増加を見せ、洋酒全体としては前期実績を上回りました。
        ビール類は、市場全体としては厳しい状況が続くなか、新ジャンルの伸長が著しく、ビール類全体では、前期実
       績を上回ることができました。
        食品は、主力の飲料水が好調な伸びを見せ、加工食品においても堅調に推移したことにより全体でも前期実績を
       上回りました。
        これらの結果、当事業の売上高は、288,158百万円(同5.1%増)となりました。
       ・不動産
        当事業につきましては、賃貸用マンション契約の売上が増加しましたが、一部法人向け倉庫賃貸契約において解
       約があったことから、売上高は350百万円(同4.5%減)と前期実績を確保することができませんでした。
       ・その他
        当事業につきましては、保険代理業の売上高は7百万円(同11.4%増)、情報処理業務受託の売上高は6百万円
       (同28.9%減)、売電事業の売上高は17百万円(同5.2%減)となり、全体で31百万円(同8.3%減)となりました。
       d.  キャッシュ・フローの状況に関する認識・分析及び検討内容

        当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
       シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       ②資本の財源及び資金の流動性

        当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達
       を行っております。
        当社グループの運転資金需要の主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、
       設備資金需要の主なものは、建物やソフトウェア等固定資産購入によるものであります。
        なお、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は26,111百万円となっております。
      4【経営上の重要な契約等】

        当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【主要な設備の状況】
        当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
      2【設備の新設、除却等の計画】

        当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重
       要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          25,600,000

                  計                                25,600,000

        ②【発行済株式】

               中間会計期間末現在発行                         上場金融商品取引所名又
                           提出日現在発行数(株)
        種類      数(株)                         は登録認可金融商品取引               内容
                           (令和元年12月20日)
               (令和元年9月30日)                        業協会名
                                                    当社は単元株制度
     普通株式              14,000,000            14,000,000            非上場        は採用しておりま
                                                    せん。
         計          14,000,000            14,000,000             -           -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

                 発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
     平成31年4月1日~
                     -   14,000,000            -      4,028         -      3,563
     令和元年9月30日
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       (5)【大株主の状況】
                                                  令和元年9月30日現在
                                                     発行済株式(自
                                                     己株式を除
                                              所有株式数
                                                     く。)の総数に
           氏名又は名称                      住所
                                               (千株)
                                                     対する所有株式
                                                     数の割合(%)
                                                  699        4.99
     株式会社みずほ銀行                   東京都千代田区大手町1丁目5番5号
                                                  650        4.64
     株式会社三菱UFJ銀行                   東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
                                                  600        4.28
     麒麟麦酒株式会社                   東京都中野区中野4丁目10番2号
                                                  600        4.28
     アサヒビール株式会社                   東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号
                        京都府京都市伏見区竹中町609                          600        4.28
     宝酒造株式会社
                                                  530        3.78
     株式会社三井住友銀行                   東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
                                                  489        3.49
     日酒販グループ従業員持株会                   東京都中央区新川1丁目25番4号
                                                  440        3.14
     株式会社りそな銀行                   大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号
                                                  300        2.14
     住友生命保険相互会社                   東京都中央区築地7丁目18番24号
                                                  300        2.14
     サントリー酒類株式会社                   東京都港区台場2丁目3番3号
                                  -               5,209        37.21

              計
       (6)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  令和元年9月30日現在
             区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                       -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                       -            -            -

      議決権制限株式(その他)                       -            -            -

                            (相互保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                        普通株式        140,000
      完全議決権株式(その他)                  普通株式  13,860,000                   13,860,000           -
      単元未満株式                       -            -            -

      発行済株式総数                        14,000,000           -            -

      総株主の議決権                       -             13,860,000           -

        ②【自己株式等】

                                                  令和元年9月30日現在
                                                    発行済株式総数
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                                に対する所有株
                              株式数(株)       株式数(株)       合計(株)
                                                    式数の割合(%)
     (相互保有株式)             北海道札幌市北区北12
                                140,000          -     140,000           1.00
     北海道酒類販売株式会社             条西3丁目1番15号
           計            -          140,000          -     140,000           1.00
      2【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
       (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
        第24号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成31年4月1日から令和元年
       9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の中間財務諸
       表について有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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      1【中間連結財務諸表等】
       (1)【中間連結財務諸表】
        ①【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (平成31年3月31日)              (令和元年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※2 37,297             ※2 32,308
         現金及び預金
                                         72,984              74,505
         受取手形及び売掛金
                                         12,210              12,848
         たな卸資産
                                         9,619              11,935
         未収入金
                                           825              891
         その他
                                          △ 14              △ 9
         貸倒引当金
                                        132,923              132,479
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                               6,764              6,580
                                         12,905              12,905
          土地
                                           366              411
          その他(純額)
                                        ※1 20,036             ※1 19,897
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                  703              723
         投資その他の資産
                                        ※2 8,563             ※2 8,289
          投資有価証券
                                         18,248              18,368
          差入保証金
                                           168              169
          繰延税金資産
                                           276              235
          その他
                                          △ 93             △ 79
          貸倒引当金
                                         27,164              26,983
          投資その他の資産合計
                                         47,904              47,604
         固定資産合計
                                        180,827              180,083
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                 (平成31年3月31日)              (令和元年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※2 100,498             ※2 99,690
         支払手形及び買掛金
                                         8,075              8,185
         短期借入金
                                           998              553
         未払法人税等
         賞与引当金                                  502              404
                                            1              -
         役員賞与引当金
                                         4,045              4,035
         未払金
                                           670              481
         その他
                                        114,792              113,351
         流動負債合計
       固定負債
                                         1,012               949
         繰延税金負債
                                         ※5 476             ※5 506
         役員退職慰労引当金
                                         2,355              2,390
         退職給付に係る負債
         資産除去債務                                  120              118
                                         3,316              3,369
         その他
                                         7,281              7,334
         固定負債合計
                                        122,073              120,685
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,028              4,028
         資本金
                                         3,633              3,633
         資本剰余金
                                         47,187              48,050
         利益剰余金
                                          △ 75             △ 75
         自己株式
                                         54,774              55,637
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         3,410              3,158
         その他有価証券評価差額金
                                         △ 401             △ 370
         退職給付に係る調整累計額
                                         3,009              2,787
         その他の包括利益累計額合計
                                           969              973
       非支配株主持分
                                         58,753              59,398
       純資産合計
                                        180,827              180,083
      負債純資産合計
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        ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
         【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成30年9月30日)               至 令和元年9月30日)
                                        274,497              288,540
      売上高
                                        257,674              270,902
      売上原価
                                         16,822              17,638
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         7,795              8,567
       運賃保管料
                                          △ 87             △ 11
       貸倒引当金繰入額
                                         2,844              2,854
       給料及び手当
                                           399              402
       賞与引当金繰入額
                                           247              236
       退職給付費用
                                           40              35
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         4,176              4,161
       その他
                                         15,417              16,246
       販売費及び一般管理費合計
                                         1,405              1,392
      営業利益
      営業外収益
                                           95              98
       受取利息
                                           65              73
       受取配当金
                                           77              100
       持分法による投資利益
                                           44              45
       データ提供料
                                           107              104
       その他
                                           388              422
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           63              62
       支払利息
                                            8              6
       その他
                                           72              68
       営業外費用合計
                                         1,722              1,745
      経常利益
      特別損失
                                          ※1 0            ※1 33
       固定資産除売却損
                                          ※2 8             ※2 2
       減損損失
                                            9              35
       特別損失合計
                                         1,712              1,709
      税金等調整前中間純利益
                                           372              497
      法人税、住民税及び事業税
                                           155               37
      法人税等調整額
                                           528              534
      法人税等合計
                                         1,184              1,175
      中間純利益
                                            2              ▶
      非支配株主に帰属する中間純利益
                                         1,181              1,170
      親会社株主に帰属する中間純利益
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         【中間連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成30年9月30日)               至 令和元年9月30日)
                                         1,184              1,175
      中間純利益
      その他の包括利益
                                           474             △ 258
       その他有価証券評価差額金
                                           47              30
       退職給付に係る調整額
                                          △ 11               6
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                           510             △ 221
       その他の包括利益合計
                                         1,695               953
      中間包括利益
      (内訳)
                                         1,692               949
       親会社株主に係る中間包括利益
                                            2              ▶
       非支配株主に係る中間包括利益
                                 16/45
















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        ③【中間連結株主資本等変動計算書】
          前中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       4,028         3,633        44,516         △ 75       52,102
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △ 280                △ 280
      親会社株主に帰属する中間
                                        1,181                 1,181
      純利益
      株主資本以外の項目の当中
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   -         -        901         -        901
     当中間期末残高
                       4,028         3,633        45,418         △ 75       53,004
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評         退職給付に係る調         その他の包括利益
                  価差額金         整累計額         累計額合計
     当期首残高                  3,637         △ 406        3,231         951       56,285
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 280
      親会社株主に帰属する中間
                                                          1,181
      純利益
      株主資本以外の項目の当中
                        462         47        510         1        512
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   462         47        510         1       1,414
     当中間期末残高                  4,100         △ 359        3,741         953       57,699
                                 17/45










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          当中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  4,028         3,633        47,187         △ 75       54,774
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △ 308                △ 308
      親会社株主に帰属する中間
                                        1,170                 1,170
      純利益
      株主資本以外の項目の当中
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   -         -        862         -        862
     当中間期末残高                  4,028         3,633        48,050         △ 75       55,637
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評         退職給付に係る調         その他の包括利益
                  価差額金         整累計額         累計額合計
     当期首残高                  3,410         △ 401        3,009         969       58,753
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                          △ 308
      親会社株主に帰属する中間
                                                          1,170
      純利益
      株主資本以外の項目の当中
                       △ 251         30       △ 221         3       △ 217
      間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                       △ 251         30       △ 221         3        644
     当中間期末残高                  3,158         △ 370        2,787         973       59,398
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        ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成30年9月30日)               至 令和元年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,712              1,709
       税金等調整前中間純利益
                                           313              332
       減価償却費
                                            8              2
       減損損失
                                            6              6
       のれん償却額
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   △ 19              30
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 266              △ 98
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 1             △ 1
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 93             △ 19
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 31              34
                                         △ 160             △ 171
       受取利息及び受取配当金
                                           63              62
       支払利息
                                            0              33
       固定資産除却損
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 54             △ 71
       売上債権の増減額(△は増加)                                   217            △ 1,333
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   △ 8            △ 603
       未収入金の増減額(△は増加)                                  △ 332            △ 2,311
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  3,835              △ 954
       未払金の増減額(△は減少)                                   △ 15              78
                                         △ 527             △ 334
       その他
                                         4,648             △ 3,609
       小計
                                           142              150
       利息及び配当金の受取額
                                          △ 66             △ 63
       利息の支払額
                                        △ 1,416              △ 927
       法人税等の支払額
                                         3,307             △ 4,450
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 5,911             △ 5,881
       定期預金の預入による支出
                                         5,910              5,880
       定期預金の払戻による収入
                                         △ 266             △ 100
       有形固定資産の取得による支出
                                           △ 0             △ 33
       有形固定資産の除却による支出
                                          △ 31             △ 49
       無形固定資産の取得による支出
                                          △ 40             △ 20
       投資有価証券の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                           -              56
       収入
                                           △ 3             △ 3
       差入保証金の差入による支出
                                            2              0
       差入保証金の回収による収入
                                           △ 2             △ 82
       その他
                                         △ 342             △ 234
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 11              △ 8
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                         △ 280             △ 308
       配当金の支払額
                                           △ 1             △ 0
       非支配株主への配当金の支払額
                                           12              12
       その他
                                         △ 280             △ 304
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    2,685             △ 4,989
                                         30,997              31,100
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 33,682              ※ 26,111
      現金及び現金同等物の中間期末残高
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        【注記事項】
         (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        (1)連結子会社の数           17 社
          主要な連結子会社の名称
           株式会社水戸日酒販
           株式会社山陰日酒販
           広島中央酒販株式会社
           青森県酒類販売株式会社
           株式会社長崎日酒販
           株式会社弘中酒販
           大分県酒類卸株式会社
           株式会社宝永エコナ
           鶴正酒造株式会社
           株式会社NEWS
           八重寿銘醸株式会社
        (2)連結の範囲に含めていない子会社はありません。
       2.持分法の適用に関する事項

        (1)持分法適用の関連会社数              2 社
          主要な会社名
           北海道酒類販売       株式会社
        (2)持分法を適用していない関連会社はありません。
        (3)持分法適用会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。
       3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

         一部の連結子会社の中間会計期間の末日は8月31日であります。
         中間連結財務諸表の作成に当たっては、当該連結子会社の当該中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しており
        ます。ただし、当該中間会計期間の末日と中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必
        要な調整を行っております。
       4.会計方針に関する事項

        (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
             中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
            移動平均法により算定)によっております。
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
         ② たな卸資産
            当社及び連結子会社は主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り
           下げの方法により算定)によっております。
        (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
          平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
           なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
            建物及び構築物          3~50年
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         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
          おり、のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間にわたり均等償却してお
          ります。
         ③ リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
        (ハ)重要な引当金の計上基準
         ① 貸倒引当金
           債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
          別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ② 賞与引当金
           当社及び一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中
          間連結会計期間負担額を計上しております。
         ③ 役員賞与引当金
           一部の連結子会社は、役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計
          期間負担額を計上しております。
         ④ 役員退職慰労引当金
           当社及び一部の連結子会社は、役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末
          要支給額を計上しております。
        (ニ)退職給付に係る会計処理の方法
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7~10年)に
          よる定額法により費用処理しております。
           数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
          数(7~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
        (ホ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
         おります。
        (ヘ)重要なヘッジ会計の方法
         ① ヘッジ会計の方法
           為替予約については、振当処理を採用しております。
         ② ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…為替予約
           ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務
         ③ ヘッジ方針
           商品の輸出入に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行ってお
          りません。
         ④ ヘッジ有効性評価の方法
           為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価を省
          略しております。
        (ト)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
         負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
        (チ)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
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         (中間連結貸借対照表関係)
       ※1 有形固定資産の減価償却累計額
               前連結会計年度                           当中間連結会計期間
              (平成31年3月31日)                            (令和元年9月30日)
                         13,861   百万円                         13,899   百万円
       ※2 担保資産及び担保付債務

          担保に供している資産は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当中間連結会計期間
                           (平成31年3月31日)                   (令和元年9月30日)
       現金及び預金(定期預金)                             150百万円                   150百万円
       投資有価証券                            1,600                   1,386
             計                      1,750                   1,536
          担保付債務は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当中間連結会計期間
                           (平成31年3月31日)                   (令和元年9月30日)
       支払手形及び買掛金                            4,099百万円                   3,239百万円
        3 保証債務

          関連会社の仕入債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。
               前連結会計年度                           当中間連結会計期間
              (平成31年3月31日)                            (令和元年9月30日)
       北海道酒類販売株式会社                   3,117百万円        北海道酒類販売株式会社                    3,148百万円
        4 輸出手形割引高

                            前連結会計年度                  当中間連結会計期間
                           (平成31年3月31日)                   (令和元年9月30日)
       輸出手形割引高                              8 百万円                  2 百万円
       ※5 役員退職慰労引当金

          役員退職慰労引当金に含まれる執行役員退職慰労引当金は、次のとおりであります。
               前連結会計年度                           当中間連結会計期間
              (平成31年3月31日)                            (令和元年9月30日)
                           146百万円                            158百万円
                                 22/45








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         (中間連結損益計算書関係)

       ※1 固定資産除売却損の内訳
                           前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                          (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
                           至 平成30年9月30日)                   至 令和元年9月30日)
       建物及び構築物                              0百万円                  33百万円
       有形固定資産その他                              -                   0
             計                        0                  33
       ※2 減損損失

          当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
         前中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
                 場所                 用途                 種類
           神奈川県大和市他2件                 事業用資産                 リース資産(賃貸借処理)他

           当社グループは、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。なお、賃貸用資産及び遊
          休資産については各物件を資産グループとしております。
           事業用資産については、収益性の低下等により投資額の回収が困難と見込まれるため、帳簿価額を回収可能
          価額まで減額し、当該減少額を減損損失(8百万円)として計上しております。その内訳は、建物及び構築物
          1百万円、リース資産(賃貸借処理)4百万円、その他3百万円であります。
         当中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

                 場所                 用途                 種類
           神奈川県大和市他1件                 事業用資産                 リース資産(賃貸借処理)

           当社グループは、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。なお、賃貸用資産及び遊
          休資産については各物件を資産グループとしております。
           事業用資産については、収益性の低下等により投資額の回収が困難と見込まれるため、帳簿価額を回収可能
          価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2百万円)として計上しております。その内訳は、リース資産(賃
          貸借処理)2百万円であります。
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         (中間連結株主資本等変動計算書関係)
          前中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                 当中間連結会計期         当中間連結会計期         当中間連結会計期
                       当連結会計年度期
                                 間増加株式数         間減少株式数         間末株式数
                       首株式数(千株)
                                   (千株)         (千株)         (千株)
     発行済株式

      普通株式                      14,000            -         -       14,000

             合計               14,000            -         -       14,000

     自己株式

      普通株式                        47         -         -         47

             合計                 47         -         -         47

          2.配当に関する事項

            配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
     (決議)             株式の種類                          基準日        効力発生日
                           (百万円)       額(円)
     平成30年6月28日
                  普通株式              280         20  平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
          当中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                 当中間連結会計期         当中間連結会計期         当中間連結会計期
                       当連結会計年度期
                                 間増加株式数         間減少株式数         間末株式数
                       首株式数(千株)
                                   (千株)         (千株)         (千株)
     発行済株式

      普通株式                      14,000            -         -       14,000

             合計               14,000            -         -       14,000

     自己株式

      普通株式                        47         -         -         47

             合計                 47         -         -         47

          2.配当に関する事項

            配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
     (決議)             株式の種類                          基準日        効力発生日
                           (百万円)       額(円)
     令和元年6月27日
                  普通株式              308         22  平成31年3月31日         令和元年6月28日
     定時株主総会
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         (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお
        りであります。
                              前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                             至 平成30年9月30日)                 至 令和元年9月30日)
         現金及び預金勘定                          39,877百万円                 32,308百万円
         預入期間が3か月を超える定期預金                         △6,195                 △6,197
         現金及び現金同等物                          33,682                 26,111
         (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引(借主側)
      (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①リース資産の内容
       (ア)有形固定資産
          車両運搬具及び備品であります。
       (イ)無形固定資産
          ソフトウエアであります。
       ②リース資産の減価償却の方法

        中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (ロ)重要な減価償却資産の
       減価償却の方法」に記載のとおりであります。
     2.オペレーティング・リース取引(借主側)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当中間連結会計期間

                             (平成31年3月31日)                  (令和元年9月30日)
      1年内                                  103                  100

      1年超                                  361                  315

              合計                          465                  416

     3.オペレーティング・リース取引(貸主側)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当中間連結会計期間

                             (平成31年3月31日)                  (令和元年9月30日)
      1年内                                  164                  164

      1年超                                  252                  170

              合計                          417                  335

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         (金融商品関係)
       金融商品の時価等に関する事項
       中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、金額的に重要性の乏しいもの及び時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません
      ((注)2.参照)。
       前連結会計年度(平成31年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)              差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)  現金及び預金                       37,297             37,297               -
     (2)  受取手形及び売掛金                       72,984
                                △14
          貸倒引当金(*1)
                               72,969             72,969               -
     (3)  未収入金                        9,619             9,619               -
     (4)  投資有価証券                        6,677             6,677               -
     (5)  差入保証金                        3,743             3,753               9
                              130,307             130,317                9
            資産計
     (1)  支払手形及び買掛金                       100,498             100,498                -
     (2)  短期借入金                        8,075             8,075               -
     (3)  未払法人税等                         998             998             -
     (4)  未払金                        4,045             4,045               -
                              113,617             113,617                -
            負債計
         (*1)   受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
       当中間連結会計期間(令和元年9月30日)

                      中間連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)              差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)  現金及び預金                       32,308             32,308               -
     (2)  受取手形及び売掛金                       74,505
                                △9
          貸倒引当金(*1)
                               74,495             74,495               -
     (3)  未収入金                       11,935             11,935               -
     (4)  投資有価証券                        6,325             6,325               -
     (5)  差入保証金                        3,761             3,799               37
                              128,826             128,864                37
            資産計
     (1)  支払手形及び買掛金                       99,690             99,690               -
     (2)  短期借入金                        8,185             8,185               -
     (3)  未払法人税等                         553             553             -
     (4)  未払金                        4,035             4,035               -
                              112,464             112,464                -
            負債計
         (*1)   受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
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        (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
            資 産
             (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金
              これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
             額によっております。
             (4)投資有価証券
              これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に
             関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
             (5)差入保証金
              差入保証金の時価については、実質的な賃貸期間及び償還予定ごとに、その将来キャッシュ・フロー
             を国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
            負 債
             (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等、(4)未払金
              これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
             額によっております。
           2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                 区分
                              (平成31年3月31日)                 (令和元年9月30日)
           非上場株式                             1,886                 1,964
           償還予定のない差入保証金                             14,505                 14,607
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投
           資有価証券」、「(5)差入保証金」には含めておりません。
           3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
         (有価証券関係)

         1.満期保有目的の債券
         前連結会計年度(平成31年3月31日)
         該当事項はありません。
         当中間連結会計期間(令和元年9月30日)

         該当事項はありません。
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         2.その他有価証券
         前連結会計年度(平成31年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                      取得原価(百万円)             差額(百万円)
                   種類
                            (百万円)
                                 6,537            1,692            4,845
               (1)株式
     連結貸借対照表計
                                   -            -            -
               (2)債券
     上額が取得原価を
                                   -            -            -
               (3)その他
     超えるもの
                                 6,537            1,692            4,845
                   小計
                                  139            157           △18
               (1)株式
     連結貸借対照表計
                                   -            -            -
               (2)債券
     上額が取得原価を
                                   -            -            -
               (3)その他
     超えないもの
                                  139            157           △18
                   小計
                                 6,677            1,849            4,827
              合計
         当中間連結会計期間(令和元年9月30日)

                         中間連結貸借対照表計
                   種類                   取得原価(百万円)             差額(百万円)
                         上額(百万円)
                                 6,186            1,708            4,477
               (1)株式
     中間連結貸借対照
                                   -            -            -
               (2)債券
     表計上額が取得原
                                   -            -            -
               (3)その他
     価を超えるもの
                                 6,186            1,708            4,477
                   小計
                                  138            161           △23
               (1)株式
     中間連結貸借対照
                                   -            -            -
               (2)債券
     表計上額が取得原
                                   -            -            -
               (3)その他
     価を超えないもの
                                  138            161           △23
                   小計
                                 6,325            1,870            4,454
              合計
         (デリバティブ取引関係)

          前連結会計年度(平成31年3月31日)及び当中間連結会計期間(令和元年9月30日)
          ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上しているもの
           当該資産除去債務の総額の増減
                                  前連結会計年度            当中間連結会計期間
                               (自 平成30年4月1日             (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)             至 令和元年9月30日)
            期首残高                          114百万円             120百万円
            有形固定資産の取得に伴う増加額                           8             0
            時の経過による調整額                           0             0
            その他増減額(△は減少)                          △2             △3
            中間期末(期末)残高                          120             118
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         (賃貸等不動産関係)
          賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、期中増減額及び時価は、次のとおりで
         あります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和元年9月30日)
     中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照
     表計上額)
                                                         6,488
         期首残高                               6,070
         期中増減額                                417                  76

                                                         6,564
         中間期末(期末)残高                               6,488
     中間期末(期末)時価                                  16,572                  17,131

      (注)1.中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額
           を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は自社使用から賃貸等不動産への振替(341百万円)及び
           不動産の取得(109百万円)であり、主な減少額は減価償却であります。当中間連結会計期間の主な増加額
           は自社使用から賃貸等不動産への振替(111百万円)であり、主な減少額は減価償却であります。
         3.中間期末(期末)時価は、個別では重要性が乏しいため、土地については主として「財産評価基準書 路線
           価図・評価倍率表」に基づいて自社で算定した金額を時価とし、建物等の償却資産については適正な帳簿価
           額をもって時価としております。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で
            あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって
            いるものであります。
             当社グループは、商品・サービス別に区分された事業ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開してお
            り、「酒類・食品等関連事業」、「不動産関連事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとして
            おります。
             「酒類・食品等関連事業」は、酒類・食品・空容器の販売、輸送用プラスチックコンテナー賃貸及び酒
            類の製造・製造受託及び壜詰を行っております。「不動産関連事業」は、不動産の管理業務を行い、また
            「その他事業」は、保険代理業務、情報処理業務受託及び売電を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
            な事項」における記載と概ね同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
             セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
            前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                                   報告セグメント
                                                        中間連結
                                                   調整額     財務諸表
                                                        計上額
                                                  (注1)
                           酒類・食品等       不動産      その他       計
                                                        (注2)
          売上高

                            274,095        366      34   274,497        -   274,497
           外部顧客に対する売上高
           セグメント間の内部売上高又
                              -      37      -      37     △ 37      -
           は振替高
                            274,095        404      34   274,534       △ 37   274,497
                  計
                             1,216       210      15    1,442      △ 37    1,405
          セグメント利益
                            178,046       6,570       117    184,734        -   184,734
          セグメント資産
          その他の項目
                              263      42      7     313      -     313
           減価償却費
           持分法適用会社への投資額                 1,711       -      -    1,711       -    1,711
           有形固定資産及び無形固定資
                              192      132      -     325      -     325
           産の増加額
          (注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
             2.セグメント利益は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
            当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)

                                                    (単位:百万円)
                                   報告セグメント
                                                        中間連結
                                                   調整額     財務諸表
                                                        計上額
                                                  (注1)
                           酒類・食品等       不動産      その他       計
                                                        (注2)
          売上高

                            288,158        350      31   288,540        -   288,540
           外部顧客に対する売上高
           セグメント間の内部売上高又
                              -      37      -      37     △ 37      -
           は振替高
                            288,158        387      31   288,577       △ 37   288,540
                  計
                             1,200       215      13    1,429      △ 37    1,392
          セグメント利益
                            173,366       6,613       103    180,083        -   180,083
          セグメント資産
          その他の項目
                              250      75      6     332      -     332
           減価償却費
                             1,841       -      -    1,841       -    1,841
           持分法適用会社への投資額
           有形固定資産及び無形固定資
                              135       0     -     135      -     135
           産の増加額
          (注)1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
             2.セグメント利益は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
             ます。
            (2)有形固定資産
              本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
             ため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記
             載はありません。
           当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
             ます。
            (2)有形固定資産
              本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
             ため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記
             載はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
            報告セグメントごとの固定資産の減損損失につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
           す。
           当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)

            報告セグメントごとの固定資産の減損損失につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
           す。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
            報告セグメントごとののれんの償却額につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
           当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)

            報告セグメントごとののれんの償却額につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
            該当事項はありません。
           当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)

            該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

          1株当たり純資産額は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当中間連結会計期間
                                (平成31年3月31日)               (令和元年9月30日)
     1株当たり純資産額                                4,141.36円               4,187.29円
          1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成30年9月30日)               至 令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                  84.70円               83.88円
     (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万
                                       1,181               1,170
      円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -               -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利
                                       1,181               1,170
      益金額(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                13,952               13,952
      (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       (2)【その他】

           該当事項はありません。
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      2【中間財務諸表等】
       (1)【中間財務諸表】
        ①【中間貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (平成31年3月31日)              (令和元年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         31,705              26,355
         現金及び預金
                                         2,472              2,358
         受取手形
                                         69,477              71,666
         売掛金
                                         10,488              11,213
         たな卸資産
                                         9,370              11,525
         未収入金
                                           741              849
         その他
                                         △ 396             △ 467
         貸倒引当金
                                        123,858              123,501
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物(純額)                               6,042              5,880
                                         10,941              10,941
          土地
                                           403              440
          その他(純額)
                                         17,387              17,263
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                  488              452
         投資その他の資産
                                        ※1 11,209             ※1 10,852
          投資有価証券
                                         17,242              17,359
          差入保証金
                                           148              129
          その他
                                        △ 1,116             △ 1,104
          関係会社投資損失引当金
                                          △ 85             △ 72
          貸倒引当金
                                         27,399              27,164
          投資その他の資産合計
                                         45,275              44,880
         固定資産合計
                                        169,133              168,381
       資産合計
                                 33/45










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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (平成31年3月31日)              (令和元年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                           850              743
         支払手形
                                        ※1 95,722             ※1 95,505
         買掛金
                                         8,060              8,060
         短期借入金
         リース債務                                   5              5
                                         3,939              3,952
         未払金
                                           929              484
         未払法人税等
                                           453              351
         賞与引当金
                                           583              337
         その他
                                        110,544              109,441
         流動負債合計
       固定負債
                                            9              6
         リース債務
         退職給付引当金                                  964             1,027
                                         ※4 395             ※4 424
         役員退職慰労引当金
                                           120              118
         資産除去債務
                                         3,848              3,735
         その他
                                         5,337              5,313
         固定負債合計
                                        115,882              114,754
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,028              4,028
         資本金
         資本剰余金
                                         3,563              3,563
          資本準備金
                                         3,563              3,563
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         1,007              1,007
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           20              17
            特別償却準備金
                                           406              405
            固定資産圧縮積立金
                                         36,600              39,100
            別途積立金
                                         4,319              2,463
            繰越利益剰余金
                                         42,354              42,993
          利益剰余金合計
         株主資本合計                                49,946              50,585
       評価・換算差額等
                                         3,304              3,042
         その他有価証券評価差額金
                                         3,304              3,042
         評価・換算差額等合計
                                         53,251              53,627
       純資産合計
                                        169,133              168,381
      負債純資産合計
                                 34/45







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        ②【中間損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成30年9月30日)               至 令和元年9月30日)
                                        257,427              272,272
      売上高
                                        242,637              256,653
      売上原価
                                         14,789              15,619
      売上総利益
                                         13,547              14,452
      販売費及び一般管理費
                                         1,241              1,166
      営業利益
                                         ※1 331             ※1 336
      営業外収益
                                          ※2 71             ※2 68
      営業外費用
                                         1,501              1,435
      経常利益
                                          ※3 9            ※3 35
      特別損失
                                         1,492              1,399
      税引前中間純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     313              432
                                           159               20
      法人税等調整額
                                           472              452
      法人税等合計
                                         1,020               946
      中間純利益
                                 35/45














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        ③【中間株主資本等変動計算書】
          前中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                資本金
                        資本剰余                            利益剰余     合計
                   資本準備金         利益準備金         固定資産
                        金合計         特別償却              繰越利益     金合計
                                      圧縮積立    別途積立金
                                 準備金              剰余金
                                      金
     当期首残高           4,028     3,563     3,563     1,007      27    409   33,500     5,062    40,006     47,598
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △ 280    △ 280    △ 280
      特別償却準備金の取
                                    △ 3              3    -     -
      崩
      固定資産圧縮積立金
                                        △ 1         1    -     -
      の取崩
      別途積立金の積立                                      3,100    △ 3,100      -     -
      中間純利益                                           1,020     1,020     1,020
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計             -     -     -     -    △ 3    △ 1   3,100    △ 2,354     740     740
     当中間期末残高           4,028     3,563     3,563     1,007      24    408   36,600     2,707    40,746     48,338
                評価・換算差額等

                        純資産合計
               その他有     評価・換
               価証券評     算差額等
               価差額金     合計
     当期首残高           3,499     3,499    51,098
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                          △ 280
      特別償却準備金の取
                           -
      崩
      固定資産圧縮積立金
                           -
      の取崩
      別途積立金の積立
                           -
      中間純利益                    1,020
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額           486     486     486
      (純額)
     当中間期変動額合計
                 486     486    1,226
     当中間期末残高           3,985     3,985    52,324
                                 36/45







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          当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                資本金
                        資本剰余                            利益剰余     合計
                   資本準備金         利益準備金         固定資産
                        金合計         特別償却              繰越利益     金合計
                                      圧縮積立    別途積立金
                                 準備金              剰余金
                                      金
     当期首残高           4,028     3,563     3,563     1,007      20    406   36,600     4,319    42,354     49,946
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △ 308    △ 308    △ 308
      特別償却準備金の取
                                    △ 3              3    -     -
      崩
      固定資産圧縮積立金
                                        △ 1         1    -     -
      の取崩
      別途積立金の積立
                                            2,500    △ 2,500      -     -
      中間純利益                                           946     946     946
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計             -     -     -     -    △ 3    △ 1   2,500    △ 1,856     638     638
     当中間期末残高           4,028     3,563     3,563     1,007      17    405   39,100     2,463    42,993     50,585
                評価・換算差額等

               その他有     評価・換    純資産合計
               価証券評     算差額等
               価差額金     合計
     当期首残高
                 3,304     3,304    53,251
     当中間期変動額
      剰余金の配当                    △ 308
      特別償却準備金の取
                           -
      崩
      固定資産圧縮積立金
                           -
      の取崩
      別途積立金の積立                     -
      中間純利益
                           946
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 △ 262    △ 262    △ 262
      (純額)
     当中間期変動額合計           △ 262    △ 262     376
     当中間期末残高           3,042     3,042    53,627
                                 37/45







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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)有価証券
          子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
          その他有価証券
           時価のあるもの
            中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
           均法により算定)によっております。
           時価のないもの
            移動平均法による原価法によっております。
        (2)たな卸資産
          総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
         ります。
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
         平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物      3~50年
          構築物     3~50年
        (2)無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
         り、のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間にわたり均等償却しておりま
         す。
        (3)リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3.引当金の計上基準

        (1)貸倒引当金
          債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
         に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)関係会社投資損失引当金
          関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しております。
        (3)賞与引当金
          従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
        (4)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
         おります。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期
          間定額基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数                                          (10年)による
          定額法により費用処理しております。
           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
          (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
        (5)役員退職慰労引当金
          役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
                                 38/45




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       4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。
       5.ヘッジ会計の方法

        (1)ヘッジ会計の方法
          為替予約については、振当処理を採用しております。
        (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段…為替予約
          ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務
        (3)ヘッジ方針
          商品の輸出入に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行っており
         ません。
        (4)ヘッジ有効性評価の方法
          為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価を省略
         しております。
       6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)退職給付に係る会計処理
          退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財
         務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
        (2)消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
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                                                              半期報告書
         (中間貸借対照表関係)
       ※1 担保資産及び担保付債務
          担保に供している資産は、次のとおりであります。
                             前事業年度                  当中間会計期間
                           (平成31年3月31日)                   (令和元年9月30日)
       投資有価証券                            1,600百万円                   1,386百万円
          担保付債務は、次のとおりであります。

                             前事業年度                  当中間会計期間
                           (平成31年3月31日)                   (令和元年9月30日)
       買掛金                            3,931百万円                   3,112百万円
        2 保証債務

          関係会社の仕入債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。
                前事業年度                           当中間会計期間
              (平成31年3月31日)                            (令和元年9月30日)
       ㈱水戸日酒販                    355百万円        ㈱水戸日酒販                    220百万円
                                   ㈱山陰日酒販
       ㈱山陰日酒販                    397                            352
                                   広島中央酒販㈱
       広島中央酒販㈱                     11                            11
       青森県酒類販売㈱                    293        青森県酒類販売㈱                    244
       ㈱長崎日酒販                    343                            302
                                   ㈱長崎日酒販
       ㈱弘中酒販                    342                            235
                                   ㈱弘中酒販
       ㈱成瀬酒販                    103                            101
                                   ㈱成瀬酒販
       大分県酒類卸㈱                    754                            708
                                   大分県酒類卸㈱
       北海道酒類販売㈱                   3,117                            3,148
                                   北海道酒類販売㈱
             計             5,719               計              5,325
        3 輸出手形割引高

                                前事業年度                 当中間会計期間
                             (平成31年3月31日)                  (令和元年9月30日)
       輸出手形割引高                               8 百万円                 2 百万円
       ※4 役員退職慰労引当金

          役員退職慰労引当金に含まれる執行役員退職慰労引当金は、次のとおりであります。
                前事業年度                           当中間会計期間
              (平成31年3月31日)                            (令和元年9月30日)
                           146百万円                            158百万円
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         (中間損益計算書関係)
       ※1 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
                           至 平成30年9月30日)                   至 令和元年9月30日)
       受取利息                              90百万円                   93百万円
       ※2 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
                           至 平成30年9月30日)                   至 令和元年9月30日)
       支払利息                              64百万円                   64百万円
       ※3 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
                           至 平成30年9月30日)                   至 令和元年9月30日)
       減損損失                              8百万円                   2百万円
       有形固定資産除却損                              0                  33
        4 減価償却実施額

                            前中間会計期間                   当中間会計期間
                          (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
                           至 平成30年9月30日)                   至 令和元年9月30日)
       有形固定資産                             190百万円                   210百万円
       無形固定資産                              73                   78
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式4,285百万円、関連会社株式220百
         万円、当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式4,285百万円、関連会社株式220百万円)は、市場価
         格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
       (2)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の参考情報】
         当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類
         事業年度(第70期)(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)令和元年6月27日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    令和元年12月13日

     日本酒類販売株式会社

       取締役会 御中

                              有限責任監査法人トーマツ

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               中原  健  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               水野 博嗣  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる日本酒類販売株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成31年
     4月1日から令和元年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、
     中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成
     のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
     て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
     策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
     続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
     に準拠して、日本酒類販売株式会社及び連結子会社の令和元年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
     連結会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
           別途保管しております。
         2.  XBRLデータは中間監査の対象には含                   まれていません。
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                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    令和元年12月13日

     日本酒類販売株式会社

       取締役会 御中

                              有限責任監査法人トーマツ

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               中原  健  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               水野 博嗣  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる日本酒類販売株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第71期事業年度の中間会計期間(平成31年4
     月1日から令和元年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、日本酒類販売株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1
     日から令和元年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
           別途保管しております。
         2.  XBRLデータは中間監査の対象には含                   まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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