株式会社エッチ・ケー・エス 有価証券報告書 第46期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

提出書類 有価証券報告書-第46期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
提出日
提出者 株式会社エッチ・ケー・エス
カテゴリ 有価証券報告書

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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      東海財務局長

    【提出日】                      2019年11月28日

    【事業年度】                      第46期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

    【会社名】                      株式会社エッチ・ケー・エス

    【英訳名】                      HKS  CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  水口 大輔

    【本店の所在の場所】                      静岡県富士宮市上井出2266番地

    【電話番号】                      0544(29)1111

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役財務部長  赤池 龍記

    【最寄りの連絡場所】                      静岡県富士宮市北山7181番地

    【電話番号】                      0544(29)1111

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役財務部長  赤池 龍記

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第42期       第43期       第44期       第45期       第46期

          決算年月           2015年8月       2016年8月       2017年8月       2018年8月       2019年8月

     売上高            (千円)      7,026,409       7,336,391       7,075,736       7,317,713       7,545,508

     経常利益            (千円)       346,927       436,487       264,439       221,525       222,755

     親会社株主に帰属する
                 (千円)       228,838       382,644       191,515       100,194       105,887
     当期純利益
     包括利益            (千円)       405,626       138,420       271,931        88,247       85,359
     純資産額            (千円)      8,279,988       8,288,999       8,506,022       8,550,933       8,549,372

     総資産額            (千円)     10,881,624       11,972,588       11,503,377       11,475,180       12,180,836

     1株当たり純資産額             (円)     11,098.58       11,424.68       11,731.22       11,806.21       12,048.02

     1株当たり当期純利益             (円)       295.65       519.53       265.48       138.92       148.47

     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        75.5       68.8       73.6       74.2       70.0
     自己資本利益率             (%)        2.80       4.65       2.29       1.18       1.24

     株価収益率             (倍)        12.99        9.39       16.39       25.99       22.90

     営業活動による
                 (千円)       △ 18,744      1,186,379         464,707       865,963      1,118,263
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)       595,059     △ 1,143,859       △ 666,062      △ 557,914      △ 670,686
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 261,013       603,848      △ 356,831      △ 197,530       △ 37,266
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)      1,427,075       1,966,452       1,436,293       1,544,146       1,937,673
     期末残高
                          316       317       325       341       352
     従業員数
     (外、平均臨時
                 (人)
                          ( 57 )      ( 55 )      ( 57 )      ( 48 )      ( 48 )
     雇用者数)
     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.当社は、2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。第42期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第46期の期首
          から適用しており、第45期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第42期       第43期       第44期       第45期       第46期

          決算年月           2015年8月       2016年8月       2017年8月       2018年8月       2019年8月

     売上高            (千円)      5,533,196       6,094,295       5,851,586       6,007,344       6,097,033

     経常利益            (千円)       161,395       397,651       285,279       168,309       184,380

     当期純利益            (千円)       101,715       351,065       204,496       113,469        87,708

     資本金            (千円)       878,750       878,750       878,750       878,750       878,750

     発行済株式総数             (株)     4,000,000       4,000,000       4,000,000         800,000       800,000

     純資産額            (千円)      7,551,235       7,724,502       7,893,631       7,961,730       7,953,974

     総資産額            (千円)      9,770,470       11,039,850       10,554,427       10,575,676       11,189,811

     1株当たり純資産額             (円)     10,201.52       10,707.55       10,944.80       11,039.48       11,241.33

     1株当たり配当額                      12       15       12       60       60
                 (円)
     (内1株当たり
                          ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益             (円)       131.41       476.65       283.47       157.33       122.98
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        77.3       70.0       74.8       75.3       71.1
     自己資本利益率             (%)        1.34       4.60       2.62       1.43       1.10

     株価収益率             (倍)        29.22       10.24       15.35       22.95       27.65

     配当性向             (%)        45.7       15.7       21.2       38.1       48.8

     従業員数                     230       229       240       249       255
     (外、平均臨時
                 (人)
                          ( 48 )      ( 46 )      ( 49 )      ( 42 )      ( 39 )
     雇用者数)
                 (%)        132.7       170.6       154.6       131.5       126.4
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                 (%)       ( 122.5   )    ( 108.2   )    ( 134.6   )    ( 147.4   )    ( 131.5   )
     TOPIX)
                                               4,270
     最高株価            (円)         942       979       997              3,770
                                               (900)
                                               3,575
     最低株価             (円)         570       772       774              2,940
                                               (812)
     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.当社は、2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。第42期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        4.最高株価および最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。な
          お、2018年8月期の株価については、株式併合後の最高株価および最低株価を記載しており、株式併合前の
          最高株価および最低株価を( )内に記載しております。
        5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第46期の期首
          から適用しており、第45期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
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    2 【沿革】
       年月                            事項

      1973年10月      レース用エンジン、エンジンパーツの開発、製造および販売を目的として株式会社エッチ・ケー・
             エスを資本金1,200万円で設立。
      1974年7月      ターボチャージャーの発売。
      1981年1月      オートレース用4バルブエンジン(フジ号)の発売。
      1981年6月      営業部門を分離独立、株式会社エッチ・ケー・エス・サービス(のち株式会社エッチ・ケー・エス・
             販売)を設立。
      1982年3月      電子制御製品の開発を開始。
      1984年1月      4気筒DOHC2.3リットルオリジナルエンジン(型式:134E)の開発に成功。
      1984年4月      新社屋(現富士宮工場)の完成。
      1985年4月      静岡県富士宮市北山に北山工場を設置し、マフラーの製造開始。
      1986年9月      4気筒DOHC2.0リットル5バルブオリジナルエンジン(型式:186E)の開発、GCレース参戦。
      1988年10月      オートレース用2気筒DOHCエンジン(型式:200E)の発売。
      1992年1月      V12:3.5リットル5バルブオリジナルレース用エンジン(型式:300E)の開発。
      1994年6月      コイルスプリングの製造開始。
      1996年3月      欧州の販売拠点として、英国にHKS                 EUROPE    LIMITEDを設立(現連結子会社)。
      1996年9月      株式会社エッチ・ケー・エス・販売に合併、商号を株式会社エッチ・ケー・エスに変更。
             水平対向4サイクル2気筒680ccウルトラライトプレーン(ULP)用エンジン(型式:A700E)の発
             売。
      1999年6月      日本証券業協会に株式を店頭登録。
      1999年8月      静岡県富士宮市北山に研究開発施設(本社工場)を新設。
      2000年5月      日生工業株式会社の株式取得(現連結子会社)。
      2001年6月      HKS(Thailand)Co.,Ltd.への投資のためHKS-IT                      Co.,Ltd.を設立(現連結子会社)。
             東南アジアの販売拠点としてHKS(Thailand)Co.,Ltd.を設立(現連結子会社)。
      2003年2月      株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリーを設立(現連結子会社)。
      2004年12月      日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
      2006年11月      トルク感応型トラクションドライブ方式を採用したGTスーパーチャージャーを発売。
      2008年7月      エンジンの燃料をガソリンと圧縮天然ガス(CNG)とで切り替えて走ることができるバイフューエ
             ルコンバージョンキットを発売。
      2010年4月      当社オリジナル設計による内製ボールベアリングターボ                          GTⅡタービンを発売。
      2010年10月      大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ヘラクレス市場および同取引所NEO市場の各市場の
             統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
      2011年3月      トラックのディーゼルエンジンを天然ガス仕様に改造する事業をタイ国で開始。
      2012年9月      中国の販売拠点として艾馳楷              (上海)貿易有限公司を設立(現連結子会社)。
      2013年7月      東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株
             式を上場。
      2017年1月      米国にHKS     USA,   INC.を設立(現連結子会社)。
      2017年3月      HKS-IT    CO.,Ltd.(現連結子会社)がタイ国サムットプラカーン県に工場を建設。
      2018年5月      日生工業株式会社(現連結子会社)が埼玉県児玉郡美里町に工場を建設。本店所在地を東京都大田
             区から埼玉県児玉郡美里町に移転。
      2019年4月      静岡県富士宮市北山の本社工場内に実験棟を建設。
      2019年5月      中国広州市に艾馳楷          (上海)貿易有限公司(現連結子会社)の分公司(支店)を設立。
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    3 【事業の内容】
      当社グループ(当社および当社の子会社)は、当社(株式会社エッチ・ケー・エス)、および子会社8社、関連会社1
     社より構成されており、自動車等の関連部品の製造、販売ならびに軽量小型飛行機用エンジンの製造、販売を主な事
     業内容とし、さらに各事業に関連する研究およびその他サービス等の事業活動を展開しております。
      当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付け、ならびにセグメント区分との関係は次
     のとおりであります。
     (1)  自動車等の関連部品事業・・・主な製品はマフラー、電子、ターボチャージャー、サスペンション、冷熱、エン
                      ジン部品等であります。
       これらの製品は、当社およびHKS-IT                 Co.,Ltd.が製品の製造を行い、国内販売は主として当社、株式会社エッチ・
      ケー・エス      テクニカルファクトリーが、海外販売は当社、HKS                        EUROPE    LIMITED、HKS(Thailand)Co.,Ltd.、HKS-IT
      Co.,Ltd.および艾馳楷           (上海)貿易有限公司が行っております。また、日生工業株式会社は自動車メーカーの部品
      の加工を行い、HKS         USA,   INC.は米国内においての広報活動・マーケティング活動を行っております。
     (2)  その他の事業・・・主な製品は軽量小型飛行機用エンジンです。

       軽量小型飛行機用エンジンは当社が製造および販売を行っております。
      事業の系統図は次のとおりであります。

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    4 【関係会社の状況】
     (1)  連結子会社
                                         議決権の

         名称           住所        資本金     主要な事業内容                  関係内容
                                        所有割合(%)
                                              当社の自動車等関連部品を販売し
                                 自動車等の
     HKS  EUROPE   LIMITED                  千英ポンド
                 英国ケンブリッジ
                                              ております。
                                           100.0
                 シャー州
     (注)2                          573
                                 関連部品事業
                                              役員の兼任 2名
                                              当社の自動車等関連部品を販売し
                                 自動車等の
     HKS(Thailand)Co.,Ltd.                      千タイバーツ                 49.0
                 タイ国サムットプラ
                                              ております。
                 カーン県
     (注)3,4                         8,000             [51.0]
                                 関連部品事業
                                              役員の兼任 3名
                                              当社の自動車等関連部品を販売し
                                 自動車等の
     HKS  SP Ltd.                    千英ポンド               100.0
                 英国ケンブリッジ
                                              ております。
                 シャー州
     (注)5                          0.1           (100.0)
                                 関連部品事業
                                              役員の兼任 2名
                                              当社に自動車等関連部品を販売し
                                              ております。当社より資金援助を
     HKS-IT   Co.,Ltd.                   千タイバーツ      自動車等の
                 タイ国サムットプラ
                                           100.0
                 カーン県            120,000                 受けております。
     (注)2                             関連部品事業
                                              役員の兼任 2名
                                              当社の自動車等関連部品を販売し
                              千円   自動車等の
                                              ております。
     艾馳楷    (上海)貿易有限公司         中国上海市                          100.0
                             30,000
                                 関連部品事業
                                              役員の兼任 3名
                                              当社より委託された広報活動等を
                             千ドル    自動車等の
     HKS  USA,  INC.         米国アリゾナ州                          100.0   行っております。
                               300
                                 関連部品事業
                                              役員の兼任 3名
                                              当社より資金援助を受けておりま
     日生工業株式会社                             自動車等の
                              千円
                 埼玉県児玉郡美里町                          100.0   す。
                             99,000
     (注)2,6                             関連部品事業
                                              役員の兼任 2名
                                              当社の自動車等関連部品を販売し
                                              ております。当社より資金援助を
     株式会社エッチ・ケー・エス                             自動車等の
                              千円
                 埼玉県戸田市                          100.0
     テクニカルファクトリー                         40,000    関連部品事業             受けております。
                                              役員の兼任 2名
     (注)   1.主要な事業内容の欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2.特定子会社に該当しております。
        3.議決権の所有割合の[  ]内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数となっております。
        4.持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものです。
        5.議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。
        6.日生工業株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が
          100分の10を超えております。
                                      主要な損益情報等
                名称
                          売上高       経常利益              純資産額       総資産額
                                       当期純利益
                                        (千円)
                          (千円)       (千円)              (千円)       (千円)
          日生工業株式会社                1,166,822         86,073       58,222       845,846      1,584,190
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    5 【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2019年8月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     自動車等の関連部品事業                                             339   ( 45 )

     その他の事業                                              ―  ( ―)

     全社(共通)                                             13  ( 3 )

                合計                                 352   ( 48 )

     (注)   1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2019年8月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           255   ( 39 )             40.5             16.4             5,269

             セグメントの名称                            従業員数(人)

     自動車等の関連部品事業                                             242   ( 36 )

     その他の事業                                              ―  ( ―)

     全社(共通)                                             13  ( 3 )

                合計                                 255   ( 39 )

     (注)   1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
        3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針
       当社は、「感性に訴える こだわりのもの造りを通じて お客様のライフスタイルを より個性豊かなものに演
      出する事に 挑戦し続ける」との経営理念に基づき、次の5項目を経営方針としております。
      ① お客様の立場で行動する
      ② 全ての品質を向上する
      ③ 世界的視野で行動する
      ④ 市場は自ら創造する
      ⑤ 環境との調和を図る
     (2)  目標とする経営指標

       当社は、収益重視の経営体質を目指しているため、売上高と経常利益を重要な経営指標として位置づけておりま
      す。
     (3)  経営環境および対処すべき課題

       当社をとりまく環境は、日本国内の自動車市場においては、少子高齢化の進行による販売縮小に加え、若者の自
      動車離れによる販売台数減少が予測されます。一方、海外においては市場は拡大傾向にあるものの、地球温暖化や
      環境負荷物質への対応として、電動化、環境エンジンへの移行が加速しつつあります。
       また、自動車に求められる価値も多様化し、IoT、AI、ADASおよび自動運転等の技術進化の加速、なら
      びに異業種との連携や異業種自体の自動車産業への台頭等、環境は急速に変化しております。
       このような状況のなか、当社は、対処すべき課題(経営目標)を以下のとおり設けており、その実現のための各種
      施策を展開してまいります。
       ①品質目標に「世界の四輪・二輪メーカーおよびお客様に信頼されるHKSブランド完成への挑戦」を掲げ、品
        質保証体制の確立と品質クレームゼロを目指し、グループ全体でのISO継続維持および改善を目指します。
       ②生産性を上げるための改善を進め、時間短縮に取り組みます。
        ・今までのやり方にとらわれず新しいやり方を常に考えながら、生産性を上げるための改善提案を進めていき
        ます。
        ・チーム全員で問題点を共有し、皆でアイディアを出し合い課題解決を進めていきます。
       ③お客様に喜ばれる商品、もの造りを目指します。
        ・常にお客様目線を忘れずに商品のコンセプトを明確にして、商品開発に取り組みます。
        ・新しい販路に向けた高付加価値商品の展開に取り組みます。
       ④将来に向けた次世代商品を創っていきます。
        ・IoT、次世代過給機、開発受託、製造受託関連事業は、継続生産に繋がるビジネスの獲得を目指します。
        ・開発・製造が連携して次世代技術への取り組みを進め、アフター商品への展開に繋げていきます。
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    2  【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
     性のある事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
     す。当社グループでは、これらのリスクを認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を
     継続してまいります。
     (1)  市場における競争
       当社グループは、アフターパーツの総合メーカーとしての高いブランド力を背景にした事業を展開しております
      が、個々の製品分野ごとに競合他社が存在しており、厳しい競争にさらされております。また近年は、自動車メー
      カーがアフターパーツ市場にも積極的な姿勢を示しており、さらに競争が激化する可能性があります。当社は、お
      客様のニーズを敏感にとらえ、魅力ある製品をタイムリーに提供することにより、ブランド力の維持・向上を図っ
      ておりますが、これができない場合には、売上高および販売シェアが減少するリスクがあります。また、急激に価
      格競争が進んだ場合には、利益率の低下を引き起こすリスクがあります。
     (2)  自動車メーカーの商品戦略

       当社グループは、自動車メーカーの販売する自動車に取り付けるパーツの販売を主体とした事業を行っているた
      め、自動車メーカーの展開する商品カテゴリーの変化により、当社グループのユーザー層が変化することがありま
      す。近年は、当社グループの得意とするスポーツカーのカテゴリーが減少し、エコカー・ミニバン・ワゴン・軽自
      動車が増加したことにより、販売モデルや価格帯が変化し売上高が減少しました。このように、自動車メーカーが
      商品戦略を急激かつ大規模に変化させた場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼすリスクがあり
      ます。
     (3)  地震等自然災害による影響

       地震、噴火等の自然災害の発生により、当社グループの生産拠点が損害を受ける可能性があります。当社の生産
      拠点は静岡県富士宮市に集中しているため、予想される東海地震が発生した場合、施設の損害や復旧費用のほか
      に、生産活動ができなくなることにより事業活動に障害または遅延をきたす可能性があります。大規模または長期
      間の障害または遅延が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶリスクがあります。
     (4)  為替の変動

       当社グループは、海外で販売している商品の大半が日本国内で生産され輸出されております。急激かつ大幅な円
      高が発生した場合には、海外における価格競争力を失い、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶリスクが
      あります。
     (5)  環境その他の規制

       当社グループは、事業活動を行っているそれぞれの国において、安全性、騒音、排気ガス等の環境規制、その他
      の法規制を受けております。法律の改正により、当社グループの費用負担が大幅に増加するリスクがあります。
     (6)  顧客企業の変化

       当社グループは、当社グループの営業所を通して販売活動を行っているとともに、量販店に対する販売や自動車
      メーカーに対しての部品・技術の供給を行っております。これらの自動車メーカーや大手量販店に対する売上は、
      当社グループが管理できない要因により影響を受けることがあります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社および連結子会社)の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フ
      ロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
     ①  財政状態および経営成績の状況
     a.経営成績の状況
        当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用、所得環境の改善が続くなかで、個人消費は持ち直しており、輸
       出を中心に弱さが続いているものの、景気は緩やかな回復基調が見られました。しかしながら、米中貿易摩擦問
       題の長期化に伴う中国経済の減速や英国のEU離脱問題等、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本
       市場の変動の影響等により、景気の先行きは不透明な状況にあります。
        このようななか、当社グループが主とする自動車のアフターマーケット事業は、国内においてはターボ系およ
       び用品系商材が好調だったことにより、海外においてはアジア地域におけるオイル系商材等が伸長したことによ
       り、売上高は国内・海外ともに前期比で増加となりました。アフターマーケット以外の分野では、国内子会社で
       ある日生工業株式会社の事業好調により、メーカー受託の売上高は前期比で増加しましたが、IoT車載通信機の
       売上高は大口受託があった前期と比較して減少となりました。以上の結果、当連結会計年度における連結売上高
       は7,545百万円(前期比3.1%増)となりました。
        損益面では、主として人件費および減価償却費等の増加により販売費及び一般管理費が前期に比べ108百万円増
       加しましたが、売上高の増加および利益率の高い自動車用アフターマーケットパーツの売上構成比が伸長したこ
       とによる売上総利益率の上昇等により、営業利益は198百万円(前期比21.5%増)となりました。為替が前期末に
       比べて円高に進んだことから、為替差損11百万円の計上等により、経常利益は222百万円(前期比0.6%増)、投資
       有価証券評価損48百万円の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益は105百万円(前期比5.7%増)となり
       ました。
     b.財政状態の状況
       当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ705百万円増加し、12,180百万円となりました。こ
      のうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ623百万円増加し、5,321百万円となりました。これは主に、現金及び
      預金が395百万円、たな卸資産が122百万円、受取手形及び売掛金が120百万円、それぞれ増加したこと等によるもの
      です。
       固定資産は、前連結会計年度末に比べ82百万円増加し、6,859百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が
      77百万円、建設仮勘定が57百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。
       負債は、前連結会計年度末に比べ707百万円増加し、3,631百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会
      計年度末に比べ959百万円増加し、2,747百万円となりました。これは主に、短期借入金が336百万円、支払手形及び
      買掛金が159百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。
       固定負債は、前連結会計年度末に比べ252百万円減少し、884百万円となりました。これは主に、長期借入金が281
      百万円減少したこと等によるものです。
       純資産は、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、8,549百万円となりました。これは主に、利益剰余金が62百
      万円増加しましたが、自己株式の取得43百万円があったこと等によるものです。
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     ②  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ393
      百万円増加し、1,937百万円となりました。
       なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       営業活動によって得られた資金は1,118百万円(前期は865百万円の取得)となりました。これは主に、税金等調整
      前当期純利益216百万円、減価償却費577百万円、仕入債務の増加額286百万円等の増加要因によるものです。
       投資活動の結果使用した資金は670百万円(前期は557百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の
      取得により602百万円の支出があったことによるものです。
       財務活動の結果使用した資金は37百万円(前期は197百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加
      による収入300百万円がありましたが、長期借入金の返済額244百万円、自己株式の取得による支出43百万円および
      配当金の支払額42百万円等があったことによるものです。 
     ③  生産、受注および販売の実績

     a.  生産実績
       当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

             セグメントの名称                     (自 2018年9月1日               前年同期比(%)
                                   至 2019年8月31日)
     自動車等の関連部品事業(千円)                                      7,323,904            106.4
     その他の事業(千円)                                        13,446          122.5

                合計                          7,337,351            106.5

     (注)   1.金額は販売価格によっております。
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     b.  受注実績

       当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称              受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

     自動車等の関連部品事業                   1,119,589          107.6           160,492          98.0

     その他の事業                       ―        ―            ―        ―

          合計              1,119,589          107.6           160,492          98.0

     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     c.  販売実績

       当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

             セグメントの名称                     (自 2018年9月1日               前年同期比(%)
                                   至 2019年8月31日)
     自動車等の関連部品事業(千円)                                      7,538,229            103.2
     その他の事業(千円)                                        7,279          58.3

                合計                          7,545,508            103.1

     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりでありま
     す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  重要な会計方針および見積り
        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお
       ります。この連結財務諸表作成にあたり重要となる会計方針等は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注
       記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
        連結財務諸表の作成にあたっては、経営者の判断のもと、一定の前提条件に基づく見積りが必要な場合があ
       り、これらの見積りについては過去の実績等を勘案し合理的に判断しております。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

        当連結会計年度は、中期経営計画「HKS NEXT2020」(2018年8月期から2020年8月期まで)の2年目
       となります。当社では、同中期経営計画のテーマである「新しいアイディアを取り入れた商品開発」「新たな開
       発技術・生産技術の構築」「グローバル展開の強化」「新規事業の創出」「品質改革への取り組み」に基づき、
       各種施策を推進してまいりました。
        とりわけ、前期より力を入れております「グローバル展開の強化」においては、米国市場へのテコ入れや中国
       市場を主とするアジア圏向けの各種販売政策等が功を奏し、海外地域の売上実績は好調に推移しました。その他
       のテーマにつきましても、当期に導入した排出ガス試験適合シャシダイナモと製造・開発受託業務を統合した新
       しいビジネスソリューションの提案や、現在製作中の高精度機械研磨装置の活用による、より高度な加工受託業
       務への参入などを念頭に、「新規事業の創出」に取り組んでおります。
        当期の中期経営計画に対する経営成績は、状況の変化により、新規事業のコアであるIoT車載通信機事業の
       売上獲得の見込みにずれが生じたことで、連結売上計画を7,522百万円に、営業利益を140百万円に見直しました
       が、対計画比では、連結売上高は23百万円増加(0.3%増)の7,545百万円、営業利益は58百万円増加(41.9%
       増)の198百万円と、それぞれ計画を上回りました。
        前期実績との比較によりますと、売上高は前期比227百万円の増加(3.1%増)となりました。これは「(1)経営
       成績等の状況の概要 ①財政状態および経営成績の状況」に記載のとおり、自動車のアフターマーケット事業が
       国内外ともに前期比で増加したことが主な要因であります。地域別でみますと、国内の売上高は、IoT車載通
       信機事業の売上高は大口受託があった前期と比較して減少となりましたが、メーカー受託の売上高が国内子会社
       である日生工業株式会社の事業好調で前期と比較して増加したこと、アフターマーケットでは用品系およびター
       ボ系の商材が前期と比較して増加したこと等により、前期比125百万円の増加(2.2%増)となりました。北米の
       売上高は、米国での販売網再構築の効果により、前期比50百万円の増加(9.7%増)となりました。アジアの売上
       高も、好調な中国市場のけん引等により前期比36百万円の増加(4.5%増)となり、ヨーロッパの売上高は、前期
       比15百万円の増加(6.9%増)となりました。
        損益面では、営業利益は前期比35百万円の増加(21.5%増)となりました。主な増益要因は売上高の増加と、利
       益率の高い自動車用アフターマーケットパーツの売上構成比が伸長したことであります。売上総利益率は前連結
       会計年度の36.8%から37.6%へ0.8ポイントの上昇となりました。
        販売費及び一般管理費は2,639百万円と、前期比108百万円の増加となりました。
       販売費及び一般管理費の主な増加要因は、人件費および減価償却費の増加等によるものです。
        経常利益は、為替が前期末に比べて円高に進んだことから、為替差損11百万円の計上等により222百万円と前期
       比1百万円の増加(0.6%増)となりました。
        特別利益は主として補助金収入22百万円および受取補償金18百万円の計上、特別損失は、主として投資有価証
       券評価損48百万円の計上によるものです。
        以上により、税金等調整前当期純利益は216百万円と、前期比61百万円の増加(40.1%増)となり、親会社株主
       に帰属する当期純利益は105百万円と、前期比5百万円の増加(5.7%増)となりました。
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      ③  当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因
       当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因については、「第2                                    事業の状況 2.事業等のリスク」に
      記載のとおりでありますが、特に、鋼材等の主要材料の価格動向について引き続き留意していく必要があると考え
      ております。
      ④  当社グループの資本の財源および資金の流動性について

       車が100年に1度の大変革期を迎えると言われる中、当社グループにおきましても、新分野の開拓と育成を強力に
      推し進めるべく、積極的な基礎研究活動と設備投資に取り組んでまいります。特に当期は、エンジンの性能・効率
      のみでなく、環境性能の測定にも向き合った特殊な試験設備や、高効率エンジンの開発受託に対応しうる高精度の
      加工設備等への投資を行っております。これらの資金需要につきましては、必要な資金を自己資金および金融機関
      からの借入金で調達しております。
       当社の資金状況は、「(1)経営成績等の状況の概況 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、当連結会計
      年度末における現金及び現金同等物の残高が前連結会計年度末に比べ393百万円増加し、1,937百万円となりまし
      た。
       なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。
                             2017年8月期          2018年8月期          2019年8月期
      自己資本比率(%)                            73.6          74.2          70.0
      時価ベースの自己資本比率(%)                            27.3          22.7          19.8
      キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)                             3.1          1.4          1.2
      インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)                            56.1          92.2         215.2
      自己資本比率:自己資本/総資産
      時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
      キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
      インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
       (注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
       (注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
       (注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
       (注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお
           ります。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
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    5  【研究開発活動】
      当社グループは、エンジン技術をベースとして、多様化、高度化する顧客ニーズに応えうる製品を提供していくこ
     とを基本方針にして研究開発に取り組んでおります。
      当連結会計年度における研究開発費の総額は                     910  百万円となりました。
      なお、当連結会計年度における主な成果としては、以下のようなものがあります。
      IoT車載通信機関連商材では、ソフトウェアおよびハードウェアのプラットフォームである「HBAS」シリー
     ズを主軸に、多種多様な顧客ニーズに対応すべく、ソフトウェアの専用設計等により、積極的な受注活動を展開して
     おります。
      マフラー関連商材では、ホンダ シビック用を中心に、北米向けの新規車種展開に注力するとともに、電気的な過
     給圧制御を行う車種向けの次世代ブーストコントローラー「パワーエディター」とマフラーをセットにしたエント
     リー用パッケージ商材「エギゾースト&ブーストアップパッケージ」を発売しました。また、ダイハツ工業様とのコ
     ラボレーションにて、コペン向けの純正アクセサリ「COPEN×                                HKSスポーツマフラー」を受注、製作しまし
     た。こちらは、ダイハツ工業様より販売されております。
      サスペンション関連商材でも、ダイハツ工業様とのコラボレーションにて、コペン向けの純正アクセサリ「COP
     EN×    HKSサスペンションキット」が、ダイハツ工業様より販売されております。また、新たな商品カテゴリとし
     て、車高調整可能なスプリングキット「HIPERMAX Touring」を発売しました。新型ジムニー向けに
     は、ローダウン仕様のサスペンションキット「HIPERMAX G+」を発売し、これまで取り組んでいなかった
     オフロード車両への新たなチャレンジを行っております。
      電子関連商材では、カプラオンで装着可能なエントリーモデルである「パワーエディター」や「フラッシュエディ
     ター」の車種拡大を進めるとともに、新商材として、スパークプラグへの点火エネルギーを増大させることで、加速
     時やサーキット走行時などの着火安定性やエンジンレスポンスを向上させる商品「スーパーファイヤーレーシングコ
     イル」を発売しました。
      用品関連商材では、手軽に交換できる純正形状の「スーパーエアフィルター」を主軸に、売れ筋である吸気系商材
     の車種拡大を図るとともに、スパークプラグの新商品として、スポーツ系直噴ターボエンジンに多く採用されるロン
     グリーチ・電極突出しタイプに対応し、中心電極に信頼性の高いルテニウム合金を採用した「スーパーファイヤー
     レーシングプラグ MRシリーズ」を発売しました。また、オイル系商材では、交換前のエンジンオイルに添加して
     アイドリングを行うことで、廃油を使ったエンジン内部の洗浄を行う商品「ダイレクトスラッジリムーバー」を発売
     するとともに、デュアルクラッチトランスミッションフルード(DCTF)を一新し、高度なチューニングカー向け
     の「DCTF Sport」と、ノーマル車両やライトチューニング車向けに、ストリートでの扱いやすさと快適性
     を追求した「DCTF Touring」の2タイプに分けて発売しました。
      ターボ関連商材では、ツインターボエンジンの車種をビッグシングルターボ仕様に変更する「スペシャルセット
     アップキット」をリニューアル販売するとともに、スポーツタービンキットと、純正コンピュータにチューニング
     データを書き込んだ電子商材「マスタリーECU」とをセットにしたパッケージ商材「タービンキットECUパッ
     ケージ」を発売しました。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当社グループでは、当連結会計年度において、                      551  百万円の設備投資を実施しました。
      自動車等の関連部品事業におきましては、当社における車両用試験設備の新設や、当社および国内子会社における
     自動車部品の加工設備の導入等に               551  百万円の設備投資を実施しました。
    2  【主要な設備の状況】

      当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
     (1)  提出会社
                                                 2019年8月31日現在
                                       帳簿価額
      事業所名      セグメントの                                           従業員数
                   設備の内容
                          建物及び     機械装置      土地
      (所在地)        名称                                          (人)
                                         リース資産      その他      合計
                          構築物    及び運搬具      (千円)
                                          (千円)     (千円)     (千円)
                          (千円)     (千円)     (面積㎡)
                   開発・生産設
             自動車等の関
     本社工場
                   備・営業・物                 1,241,515
             連部品事業
                          996,347     758,346           15,770     26,828    3,038,806     160(22)
     (静岡県富士宮市)              流および管理                 (130,937)
             その他の事業
                   統括設備
             自動車等の関
     富士宮工場
                   開発・生産設                  190,043
             連部品事業
                          170,193     180,453           8,405     20,950     570,047    69(16)
                   備                  (10,462)
     (静岡県富士宮市)
             その他の事業
     大阪営業所
             自動車等の関                        79,725
                   営業設備        2,212     1,877            -     227    84,042    6(-)
             連部品事業                         (344)
     (大阪府箕面市)
     テクニカルファク
             自動車等の関                        45,839
     トリー札幌店
                   営業設備        45,625      2,170            -    1,169     94,805    4(-)
             連部品事業                         (1,323)
     (札幌市白石区)
     (2)  国内子会社

                                                 2019年6月30日現在
                                        帳簿価額
           事業所名     セグメントの                                        従業員数
      会社名                設備の内容
                            建物及び     機械装置      土地
           (所在地)       名称                                       (人)
                                               その他     合計
                                          リース資産
                            構築物    及び運搬具      (千円)
                                          (千円)
                                               (千円)     (千円)
                            (千円)     (千円)    (面積㎡)
          本社工場
                自動車等の
     日生工業株                                 117,131
          (埼玉県児
                関連部品事      生産設備      496,637     166,984          8,134    13,003    801,890    41(6)
     式会社                                 (22,887)
          玉郡美里
                業
          町)
     (3)  在外子会社

                                                 2019年6月30日現在
                                        帳簿価額
           事業所名     セグメントの                                       従業員数
      会社名                 設備の内容
                             建物及び      機械装置      土地
           (所在地)       名称                                      (人)
                                              その他      合計
                             構築物     及び運搬具      (千円)
                                              (千円)      (千円)
                             (千円)      (千円)     (面積㎡)
          タ イ 国 サ
     HKS-IT
                自動車等の関                        143,366
          ムットプラ            生産設備       190,753      41,374           13,566     389,061     21(-)
                連部品事業                        (10,183)
     Co.,Ltd.
          カーン県
     (注)   1.帳簿価額には建設仮勘定を含んでおりません。
        2.従業員数の( )は、臨時従業員数を年間の平均人員で外書しております。
        3.国内子会社および在外子会社の決算日は2019年6月30日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同日現
          在の財務諸表を使用しているため、2019年6月30日現在の金額を記載しております。
        4.HKS-IT      Co.,Ltd.が所有する土地および建物の一部をHKS(Thailand)Co.,Ltd.に賃貸しております。
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    3 【設備の新設、除却等の計画】
      当社グループの設備投資については、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
      設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、決定に当たっては提出会社を中心に調整を図って
     おります。
      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
                               投資予定金額               着手および完了予定年月

      会社名          セグメントの                                        完成後の
           所在地            設備の内容                資金調達方法
     事業所名            名称                                      増加能力
                              総額    既支払額
                                               着手     完了
                              (千円)     (千円)
     株式会社
          静岡県     自動車等の関      高精度機械研磨                 自己資金および
     エッチ・                         401,694     372,519            2018.3     2019.12      -
          富士宮市     連部品事業      装置                 借入金
     ケー・エス
      なお、当連結会計年度末現在において、経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な除却等の計画はありま
     せん。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                        発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     3,200,000

                 計                                    3,200,000

      ② 【発行済株式】

           事業年度末現在発行数(株)             提出日現在発行数(株)

                                     上場金融商品取引所名または
      種類                                                内容
                                    登録認可金融商品取引業協会名
             (2019年8月31日)            (2019年11月28日)
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
     普通株式              800,000            800,000         JASDAQ
                                                      100株
                                        (スタンダード)
       計             800,000            800,000            ―            ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                                資本金増減額       資本金残高
         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                  (千円)       (千円)
                    (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2018年2月28日(注1)                   ―   4,000,000           ―    878,750      △963,000           ―
     2018年3月1日(注2)              △3,200,000         800,000          ―    878,750          ―       ―

     (注)1.2017年11月29日開催の第44期定時株主総会において、資本準備金を全額減少し、同額をその他資本剰余金に
        振り替えることを決議しており、2018年2月28日に振り替えております。
       2.2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式
        総数は3,200,000株減少し、800,000株になっております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                                 2019年8月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府および
                      金融商品     その他の                個人
                                                       (株)
           地方公共
                 金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          ―     7     6     9     ▶     ―    234     260         ―

     所有株式数
               ―   1,218       10    3,444      109      ―   3,213     7,994         600
     (単元)
     所有株式数
               ―   15.24      0.13     43.08      1.36       ―   40.19     100.00          ―
     の割合(%)
     (注) 自己株式92,435株は、「個人その他」に924単元および「単元未満株式の状況」に35株含めて記載しておりま
        す。
     (6)  【大株主の状況】

                                                 2019年8月31日現在
                                                    発行済株式
                                           所有株式数
                                                  (自己株式を除く。)
         氏名または名称                      住所
                                            (千株)      の総数に対する所有
                                                   株式数の割合(%)
     株式会社アポロ                静岡県富士宮市上井出2213                           317         44.9

     株式会社静岡銀行
                     静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地
                                                34         4.8
     (常任代理人 日本マスタートラ
                     (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
     スト信託銀行株式会社)
     東京海上日動火災保険株式会社                東京都千代田区丸の内1丁目2-1                           27         3.8
     株式会社山梨中央銀行                山梨県甲府市丸の内1丁目20-8                           26         3.7

     服部 勝也                愛知県海部郡蟹江町                           22         3.2

     HKS従業員持株会                静岡県富士宮市上井出2266                           20         2.8

     静岡キャピタル株式会社                静岡県静岡市清水区草薙北2-1                           19         2.8

     山本 衛                静岡県富士宮市                           18         2.6

     株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                           16         2.4

     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1丁目8-11                           15         2.2
     銀行株式会社(信託口4)
            計                    ―                 517         73.2
     (注) 上記のほか、自己株式92千株を保有しております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                 2019年8月31日現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―              ―

                     普通株式       92,400

     完全議決権株式(自己株式等)                                ―              ―
                     普通株式      707,000

     完全議決権株式(その他)                                  7,070            ―
                     普通株式        600

     単元未満株式                                ―              ―
                           800,000

     発行済株式総数                                ―              ―
     総株主の議決権                     ―             7,070            ―

      ②  【自己株式等】

                                                 2019年8月31日現在
                                                     発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                             総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        または名称                                             所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
     株式会社エッチ・ケー・             静岡県富士宮市上井出
                                 92,400         ―    92,400          11.6
     エス             2266
          計              ―          92,400         ―    92,400          11.6
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    2 【自己株式の取得等の状況】
                   会社法第155条第3号および会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(2019年1月22日)での決議状況
                                         15,000            48,000,000
     (取得日    2019年1月23日)
     当事業年度前における取得自己株式                                       ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                    13,600            43,520,000
     残存決議株式の総数および価額の総額                                     1,400            4,480,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                      9.3               9.3
     当期間における取得自己株式                                       ―               ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                      9.3               9.3
     (3)  【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     当事業年度における取得自己株式                                       40            128,000

     当期間における取得自己株式                                       43            172,215

     (注) 当期間における取得自己株式には、2019年11月26日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況および保有状況】

                            当事業年度                    当期間

            区分
                               処分価額の総額                   処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                  (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った取得
                             ―         ―         ―           ―
     自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―           ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―           ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(―)                         ―         ―         ―           ―
     保有自己株式数                      92,435           ―              92,478              ―

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2019年11月26日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
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    3 【配当政策】
      当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当金につきましては、継続的な安
     定配当を基本とし、業績および配当性向等を総合的に勘案して決定しております。
      また、内部留保資金につきましては、長期安定的な経営基盤の確立に向けて、研究開発投資や生産・販売体制の整
     備および新規事業分野の展開に活用してまいります。
      当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会でありま
     す。
      当社は、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うこ
     とができる旨を定款に定めております。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額               1株当たり配当額

              決議年月日
                               (百万円)                  (円)
         2019年11月28日
                                        42                 60
         定時株主総会決議
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、株主・投資家の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等から信頼される事業活動を行うこ
      とにより、企業価値を高めていくことを目的として、実効性と透明性の高い経営体制の実現を目指しております。
      ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

       (a)企業統治の体制の概要
         当社は監査役制度を採用しており、監査役3名全員が社外監査役であり、それぞれが独立して中立性をもっ
        て監査・監督をしております。
        ・取締役会
          取締役会は代表取締役社長水口大輔を議長とし、常務取締役赤池龍記、取締役坂詰達也、社外取締役北根
         幸道の4名で構成されております。毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開
         催し、事業活動に係る重要な意思決定および業務執行の監督を行っております。さらに、取締役会は毎週1
         回、業務報告のための定例ミーティングを開催し、業務執行の迅速化を図っております。
        ・監査役・監査役会
          監査役会は常勤監査役(社外監査役)植松敏光を議長とし、社外監査役河野誠、社外監査役塩川修治の3
         名で構成されております。毎月1回監査役会を開催するほか、毎月1回開催される定時取締役会に原則とし
         て監査役全員が出席するとともに、常勤監査役は取締役会および会社の重要な意思決定を審議する各種会議
         に出席し、業務の執行が適正に行われているかを監視しております。監査役は、監査役会で決定した年度監
         査計画に基づいて業務監査を実施しております。
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       当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
       (b)当該体制を採用する理由








         上述のとおり、当社は取締役による適格な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、監査役による適正な監
        督および監視を行うことにより十分な統制機能を働かせることが可能と判断し、現状の体制を採用しておりま
        す。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

       (a)内部統制システムの整備の状況
         当社は、会社法および関係法令に則り、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり決
        定しております。
        取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
         ・取締役および使用人は、「倫理行動規範」に定める行動基準にしたがって、法令・定款を遵守して職務を
          執行する。
         ・取締役会は、事業活動に係る法規制等を遵守するために必要な組織・体制を整備して、当社グループにお
          けるコンプライアンスを推進する。
         ・取締役は、事業活動の遂行に関連して、重大な法令・定款に違反する恐れのある事実を発見した場合に
          は、速やかに取締役会に報告する。
         ・内部監査人は、当社および子会社の業務監査を行い、業務プロセスの有効性・適切性を監査するととも
          に、コンプライアンスの状況を監査し、代表取締役に報告する。
        取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
         ・取締役の職務執行に係る文書等の情報については、法令および社内規程に基づいて、適切に保存・管理す
          る。
         ・取締役および監査役は、取締役の職務の執行状況を確認するため、前項の文書等の情報をいつでも閲覧で
          きるものとする。
        損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         ・当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企業倫理、IR、環境保護を
          はじめとする企業の社会的責任全般について統括する組織として、CSR委員会を設置する。
         ・取締役は、職務執行の過程で発生するリスクについて、業務部門ごとにリスク管理体制を整備し、損失の
          早期発見と未然防止を図る。
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         ・突発的な災害については、代表取締役を本部長とする災害対策本部を設置し、迅速かつ機動的な対応を行
          うことにより、損失の拡大を防止する。
        取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         ・取締役会は、取締役の職務分担を明確にするとともに、責任と権限が明確な体制・規程を整備する。
         ・毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事業活動に係る重要事項の
          決定および取締役の職務の執行状況の報告を行う。
         ・取締役会は経営計画を策定して全社的な目標設定を行い、定時取締役会において、目標達成に向けた取締
          役の職務の執行状況を確認することにより、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行う。
        当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
         ・当社は、子会社の経営の自主性・独立性を尊重するとともに、当社グループ全体の経営の効率的な運営と
          適法かつ適正な業務を遂行するための指導・支援を行う。
         ・子会社の取締役または監査役のうち1名以上は当社の取締役または使用人を選任し、子会社における職務
          執行の監督または監査を行う。
         ・子会社は、当社と定期的に会議を開催し、当社グループに影響を及ぼす重要な経営事項について報告およ
          び協議を行う。
         ・当社の監査役および内部監査人は、子会社の業務執行の適法性ならびに業務プロセスが適正であるかを確
          認するため、必要に応じて子会社の調査を行い、または報告を求めることができる。
        監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および取締役
        からの独立性に関する事項
         ・監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、監査役会と協議の上、必要な人員
          を配置する。
         ・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人
          事異動および人事考課は、監査役会と協議して決定する。
        監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         ・毎月1回開催される取締役会に原則として監査役全員が出席するとともに、常勤監査役は取締役会および
          会社の重要な意思決定を審議する各種会議に出席し、業務の執行が適正に行われているかを監視する。
         ・取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがある事実や、取
          締役および使用人による重大な違法または不正な行為があることを知った場合には、速やかに監査役に報
          告する。
         ・監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わな
          い。
         ・監査の実施のために必要な費用については、当社が負担する。
         ・監査役および内部監査人は、監査役会で決定した年度監査計画に基づいた業務監査を連携して行うととも
          に、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより相互の連携を高める。
         ・内部監査人は、監査役から請求があった場合には、監査報告書を提出し、また必要に応じて説明を行う。
       (b)リスク管理体制の整備の状況

         当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企業倫理、IR、環境保護をは
        じめとする企業の社会的責任全般について統括する組織として、CSR委員会を設置しております。
         業務執行の過程で発生するリスクに関しては業務部門ごとにリスク管理体制を敷いているとともに、突発的
        な災害に対しては、代表取締役を本部長とする災害対策本部を設置して対策を行うこととしております。
      ④ 責任限定契約の内容の概要

         当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する
        契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となっておりま
        す。
      ⑤ 取締役の定数

        当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
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      ⑥ 取締役の選任の決議要件
        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票
       に よらないものとする旨を定款に定めております。
      ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

       (a)自己株式の取得
         当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に
        よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
       (b)中間配当

         当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会
        の決議によって、毎年2月末日における最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対して、金
        銭による剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
      ⑧ 株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議
       決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を
       もって行う旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①役員一覧
      男性  7 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              ―%)
                                                        所有
         役職名         氏名      生年月日                略歴             任期   株式数
                                                        (株)
                              1993年4月      当社入社
                              2011年6月      当社CNG開発部長
                              2012年11月      当社取締役就任
                              2016年11月      当社代表取締役社長就任(現任)
                              2018年8月      株式会社エッチ・ケー・エス テクニ
                                    カルファクトリー代表取締役社長就任
                                    (現任)
                                    HKS  EUROPE   LIMITED取締役社長就任
                                    (現任)
       代表取締役社長         水口 大輔     1969年10月8日      生                        (注)3     1,200
                                    HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就
                                    任(現任)
                                    HKS  SP Ltd.取締役社長就任(現任)
                                    艾馳楷    (上海)貿易有限公司董事長就
                                    任(現任)
                                    HKS  USA,INC.取締役社長(現任)
                              2019年8月      日生工業株式会社代表取締役社長就任
                                    (現任)
                              1985年5月      当社入社
                              1997年4月      当社マフラー事業部長
                              1997年11月      当社取締役就任
                              2007年1月      当社製造管理部長
                              2008年3月      当社機械加工部長
                              2009年11月      当社取締役就任
                              2010年1月      当社製造部長
        常務取締役
                              2010年4月      HKS-IT   Co.,Ltd.取締役社長就任
        管理部長兼         赤池 龍記     1962年2月24日      生                        (注)4     5,600
        財務部長
                              2016年11月      当社代表取締役社長就任
                                    HKS-IT   Co.,Ltd.取締役社長就任(現
                                    任)
                                    当社常務取締役就任(現任) 
                              2017年3月      当社管理部長(現任)
                                    当社社長室長
                              2018年1月      当社財務部長(現任)
                              1987年8月      当社入社
                              2012年2月      当社電子制御開発部長
                              2014年7月      当社自動車開発部長
       取締役営業部長         坂詰 達也     1961年11月25日      生  2014年11月      当社取締役就任(現任)               (注)3     2,000
                              2018年3月      当社第1開発部長兼第2開発部長
                              2018年9月      当社商品戦略室長
                              2019年9月      当社営業部長(現任)
                              1963年4月      新三菱重工業株式会社(現          三菱自動車
                                    工業株式会社)入社
                              1997年6月      同社取締役乗用車開発本部副本部長
         取締役        北根 幸道     1941年1月17日      生                        (注)3      200
                              1998年6月      米国三菱自動車株式会社取締役社長
                              2000年6月      株式会社ラリーアート代表取締役社長
                              2010年11月      当社常勤監査役就任
                              2018年11月      当社取締役就任(現任)
                              1969年4月      株式会社清水銀行入行
                              2002年4月      同行下野支店長
                              2003年10月      同行野中支店長
                              2004年10月      丸喜食品株式会社出向           同社常務取締
        常勤監査役         植松 敏光     1950年12月31日      生                        (注)5       ―
                                    役
                              2007年11月      当社監査役就任
                              2018年11月      当社常勤監査役就任(現任)
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                                                        所有
        役職名         氏名       生年月日                略歴             任期   株式数
                                                        (株)
                              2001年10月      東京弁護士会に弁護士登録
                              2005年4月      静岡県弁護士会に弁護士登録換(現
                                    在)
                                    河野法律事務所入所
        監査役        河野  誠      1970年11月12日      生                        (注)6       ―
                              2008年11月      当社監査役就任
                              2010年9月      河野法律事務所所長(現任)
                              2012年11月      当社監査役 任期満了に伴い退任
                              2018年11月      当社監査役就任(現任)
                              1974年3月      東芝精機株式会社(現 芝浦メカトロ
                                    ニクス株式会社)入社
                              1976年11月      弁理士登録(現在)
                              1981年3月      塩川内外特許事務所開設(現在)
                              2004年11月      当社監査役就任
                                                         4,200
        監査役        塩川 修治      1948年10月17日      生  2008年10月      MTS国際特許事務所開設               (注)5
                              2008年11月      当社監査役 任期満了に伴い退任
                              2013年4月      静岡大学工学部講師就任
                              2018年5月      TMI総合法律事務所顧問弁理士就任
                                    (現任)
                              2019年11月      当社監査役就任(現任)
                                                        13,200

                                        計
     (注)   1.取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。
        2.常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
        3.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        4.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        5.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        6.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
      ② 社外役員の状況

        当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたも
       のはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外
       役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
        2019年11月28日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
        社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場から当社経営につ
       いてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を
       保持していると判断しております。なお、同氏は当社株式を200株保有しております。
        社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観
       的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれ
       はないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
       役員として届け出ております。
        社外監査役       河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されてお
       り、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河
       野法律事務所と当社との間に、顧問契約を締結しております。
        社外監査役       塩川修治氏は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経
       営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言を期
       待しております。なお、同氏は当社株式を4,200株保有しております。また、同氏が顧問弁理士を務めるTMI総
       合法律事務所と当社との間に、知的財産に関する委託業務の取引があります。
        上記の他に、当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他
       利害関係はありません。
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      ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならび
      に内部統制部門との関係
       社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定時取締役会に出席し、そ
      れぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
       また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監
      査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整
      備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
     (3)  【監査の状況】

      ① 監査役監査の状況
        監査役会は、監査役3名(すべて社外監査役)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視
       し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、取締役会等の重要な会議への出
       席、稟議書・契約書等の重要文書の閲覧を行い、定期的に取締役へのヒアリングを実施しております。また、監
       査役は会計監査人より定期的に監査計画や監査実施状況についての報告を受けております。
      ② 内部監査の状況

        当社は、内部監査においては代表取締役社長直轄の社長室(2名にて構成)を配置し、社長室は内部監査規定に
       基づき、当社および子会社の業務監査を行い、業務プロセスの有効性・適切性を監査するとともに、コンプライ
       アンスの状況を監査し、代表取締役に報告しております。
        また、監査役会で決定した年度監査計画に基づいた業務監査を連携して行うとともに、必要に応じて随時情報
       の交換を行うことにより、監査役との相互の連携を高めております。
      ③ 会計監査の状況

       (a)  監査法人の名称
         芙蓉監査法人
       (b)  業務を執行した公認会計士

         業務執行社員  金田 洋一
         業務執行社員  鈴木  岳
       (c)  監査業務に関わる補助者の構成

         監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
       (d)  監査法人の選定方針と理由

          監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、会計監査人としての独立性および専門性の有無、品質管理
        体制ならびに監査報酬額等を総合的に勘案し、その適否を判断しております。
         監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
        提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査役会は、会計監査人が会
        社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を
        解任いたします。
       (e)  監査役および監査役会による監査法人の評価

          監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査人による会計監査が従前から適
         正に行われていることを確認しております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ
         適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況や監査結果報告等を
         受け、必要に応じて説明を求めております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       (a)  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              20,000             ―        20,000             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計             20,000             ―        20,000             ―

       (b)  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)

        該当事項はありません。
       (c)  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
       (d)  監査報酬の決定方針

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定め
       ております。
       (e)  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等について確認
       し審議した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
     (4)  【役員の報酬等】

      ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針を定めておりませんが、当社の役員報酬
        については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。1996年11
        月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額204百万円以内(ただし、使用人分給与は含ま
        ない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内(定款で定
        める監査役の員数は4名以内とする。)と決議いただいております。
         当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を
        受けた代表取締役社長水口大輔が、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定しております。ま
        た、監査役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決
        定しております。
         役員退職慰労金につきましては、内規に基づき決定しております。
      ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)

                                                     対象となる
                   報酬等の総額
         役員区分                                           役員の員数
                    (千円)
                            固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
                                                      (名)
     取締役
                       46,246        40,846           ―      5,400      ▶
     (社外取締役を除く)
     監査役
                         ―        ―        ―        ―    -
     (社外監査役を除く)
     社外役員                 12,449        10,819           ―      1,630      ▶
     (注)   取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
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      ③役員ごとの連結報酬等の総額等
      連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

      該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準および考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
       の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する投資株式を純投資目的である投資
       株式と区分しており、純投資目的である投資株式は保有しない方針であります。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       (a)  保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
        証の内容
         当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有方針は、株式の保有を通じ保有先との間で
        事業面の関係が発展し、中長期的に当社の企業価値の向上に資すると合理的に判断される場合に限り、株式を
        政策保有することとしております。保有の合理性につきましては、取締役会において、中長期的な観点から個
        別銘柄ごとに保有に伴うメリットを精査し、保有の合理性が認められないものについては売却等の手段により
        保有を解消してまいります。
       (b)  銘柄数および貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               1               0
                        9
         非上場株式以外の株式                           160,563
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                             株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―          ―
         非上場株式以外の株式               2             2,329   取引先持株会を通じた継続的な株式購入
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
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       (c)  特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                 保有目的、定量的な保有効果(注)
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   および株式数が増加した理由
                                                     の有無
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
               (千円)         (千円)
                               当社の取引銀行であり、安定的な取引関係の
                  45,200        226,000
                               維持が、当社の中長期的な企業価値の向上に
     株式会社山梨中
                               資すると判断して保有しております。(2018                       有
     央銀行
                               年10月1日付で普通株式5株につき1株の割
                  42,397         90,174
                               合で株式併合を行っております。)
                               営業取引上の関係維持・強化のため、取引先
                  23,766         11,532
                               持株会の会員として保有しており、毎月一定
     株式会社イエ                          額を拠出していることにより、株式数が増加
                                                      無
     ローハット                          しております。(2019年4月1日付で、普通
                               株式1株を2株に分割する株式分割を実施し
                  37,884         35,692
                               ております。)
                               営業取引上の関係維持・強化のため、取引先
                  15,243         14,503
     株式会社オート                          持株会の会員として保有しており、毎月一定
                                                      無
     バックスセブン                          額を拠出していることにより、株式が増加し
                  27,133         27,382
                               ております。
                  40,000         40,000
     株式会社ウェッ                          営業取引上の関係維持・強化のため保有して
                                                      無
     ズ                          おります。
                  24,080         29,720
                               当社の取引銀行であり、安定的な取引関係の
                  21,829         21,829
     株式会社静岡銀
                               維持が、当社の中長期的な企業価値の向上に                       有
     行
                  15,673         21,436
                               資すると判断して保有しております。
                               当社の主要仕入先であり、事業上の関係を勘
                   5,000         5,000
     株式会社マルカ                          案し、同社との良好な関係の維持、強化を図                       有
                   9,265        10,070
                               るため保有しております。
                   1,000         1,000
                               営業取引上の関係維持・強化のため保有して
     SPK株式会社                                                  無
                               おります。
                   2,433         2,466
     株式会社三菱U
                   3,150         3,150
                               当社の取引銀行であり、安定的な取引関係の
     FJフィナン
                               維持が、当社の中長期的な企業価値の向上に                       無
     シャル・グルー
                               資すると判断して保有しております。
                   1,607         2,113
     プ
                    200         200
     三菱自動車工業                          営業取引上の関係維持・強化のため保有して
                                                      無
     株式会社                          おります。
                    88        158
    (注)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、個別の保有株式について定期的に保有の意義を検証してお
    ります。
    みなし保有株式

       該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

      該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
       なお、当連結会計年度(2018年9月1日から2019年8月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令第
      7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号および同条第3項に
      係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
      す。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年9月1日から2019年8月31日ま
     で)の連結財務諸表および事業年度(2018年9月1日から2019年8月31日まで)の財務諸表について、芙蓉監査法人によ
     り監査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、会計基準等の内容および変更について当社への影響を適切に把握するために、専門的情報を有する団体等
     が主催する研修・セミナーに積極的に参加し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,544,146              1,939,773
        受取手形及び売掛金                               1,036,103              1,157,004
        製品                               1,186,686              1,257,224
        仕掛品                                209,679              229,137
        原材料及び貯蔵品                                490,278              522,534
        その他                                235,895              219,729
                                        △ 5,102             △ 4,392
        貸倒引当金
        流動資産合計                               4,697,687              5,321,011
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             4,850,968              4,887,261
                                      △ 2,789,619             △ 2,891,139
           減価償却累計額
                                    ※2  2,061,349            ※2  1,996,121
           建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                       5,590,157              5,863,912
                                      △ 4,458,480             △ 4,682,097
           減価償却累計額
                                    ※2  1,131,677            ※2  1,181,815
           機械装置及び運搬具(純額)
                                    ※2  2,042,997            ※2  2,060,605
         土地
         リース資産                               37,399              44,243
                                        △ 6,463             △ 11,933
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             30,936              32,310
         建設仮勘定
                                        344,973              402,501
         その他                             2,066,205              1,990,400
                                      △ 1,949,675             △ 1,890,304
           減価償却累計額
                                     ※2  116,529            ※2  100,096
           その他(純額)
         有形固定資産合計                             5,728,463              5,773,450
        無形固定資産
         その他                              185,427              148,322
         無形固定資産合計                              185,427              148,322
        投資その他の資産
                                     ※1  624,777            ※1  619,239
         投資有価証券
         長期貸付金                               14,772              15,032
         繰延税金資産                              166,188              243,627
         その他                               59,741              62,705
                                        △ 1,879             △ 2,551
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              863,601              938,052
        固定資産合計                               6,777,492              6,859,825
      資産合計                                11,475,180              12,180,836
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                173,655              333,459
        電子記録債務                                470,747              542,556
                                     ※2  544,836            ※2  881,030
        短期借入金
        リース債務                                 4,780              6,283
        未払法人税等                                81,051              149,718
        賞与引当金                                93,312              95,286
                                        419,383              739,025
        その他
        流動負債合計                               1,787,766              2,747,358
      固定負債
                                     ※2  718,949            ※2  437,919
        長期借入金
        リース債務                                28,287              28,392
        役員退職慰労引当金                                40,690              36,160
        退職給付に係る負債                                343,222              369,831
        資産除去債務                                 4,620              4,690
                                          711             7,111
        その他
        固定負債合計                               1,136,480               884,105
      負債合計                                2,924,247              3,631,464
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                878,750              878,750
        資本剰余金                                963,000              963,000
        利益剰余金                               6,991,288              7,053,903
                                       △ 306,967             △ 350,615
        自己株式
        株主資本合計                               8,526,071              8,545,038
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                49,422              40,292
                                       △ 60,790             △ 60,572
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                               △ 11,368             △ 20,279
      非支配株主持分                                  36,230              24,614
      純資産合計                                8,550,933              8,549,372
     負債純資産合計                                 11,475,180              12,180,836
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     売上高                                  7,317,713              7,545,508
                                   ※1 , ※2  4,623,879          ※1 , ※2  4,707,644
     売上原価
     売上総利益                                  2,693,834              2,837,864
     販売費及び一般管理費
      広告宣伝費                                 178,924              146,497
      貸倒引当金繰入額                                    ―              29
      給料及び手当                                 810,419              849,046
      賞与引当金繰入額                                  54,411              56,628
      退職給付費用                                  24,742              26,870
      役員退職慰労引当金繰入額                                  9,150              8,280
      減価償却費                                 189,736              238,186
                                       1,262,958              1,313,720
      その他
                                    ※2  2,530,342            ※2  2,639,260
      販売費及び一般管理費合計
     営業利益                                   163,491              198,603
     営業外収益
      受取利息                                  1,821              1,686
      有価証券利息                                  5,324              5,123
      受取配当金                                  5,344              5,488
      為替差益                                  17,310                 ―
      受取賃貸料                                  5,238              6,538
      スクラップ売却益                                  5,594              5,004
      保険返戻金                                  9,299              5,420
                                        17,630              14,706
      その他
      営業外収益合計                                  67,564              43,967
     営業外費用
      支払利息                                  8,692              5,389
      為替差損                                    ―            11,339
                                          838             3,087
      その他
      営業外費用合計                                  9,530              19,815
     経常利益                                   221,525              222,755
     特別利益
                                      ※3  9,515            ※3  3,241
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                   495               2
      補助金収入                                    ―            22,594
                                           ―            18,317
      受取補償金
      特別利益合計                                  10,011              44,156
     特別損失
                                        ※4  0
      固定資産売却損                                                   ―
                                      ※5  32,235             ※5  2,134
      固定資産除却損
      投資有価証券評価損                                    ―            48,586
      設備移設費用                                  43,235                 ―
                                         1,736                ―
      原状回復費用
      特別損失合計                                  77,207              50,720
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     税金等調整前当期純利益                                   154,329              216,190
     法人税、住民税及び事業税
                                        98,602              196,768
                                       △ 34,777             △ 73,293
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   63,824              123,474
     当期純利益                                   90,505              92,715
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                   △ 9,689             △ 13,171
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   100,194              105,887
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     当期純利益                                   90,505              92,715
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 2,183             △ 9,130
                                         △ 73             1,773
      為替換算調整勘定
                                      ※  △  2,257            ※  △  7,356
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   88,247              85,359
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  97,220              96,975
      非支配株主に係る包括利益                                 △ 8,972             △ 11,616
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               878,750         963,000        6,934,367         △ 306,903        8,469,213
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 43,273                △ 43,273
     親会社株主に帰属す
                                     100,194                 100,194
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 63        △ 63
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―         ―       56,921          △ 63       56,857
     当期末残高               878,750         963,000        6,991,288         △ 306,967        8,526,071
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券                 その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                 累計額合計
     当期首残高               51,605        △ 59,999        △ 8,393        45,202       8,506,022
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 43,273
     親会社株主に帰属す
                                                      100,194
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 63
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              △ 2,183         △ 791       △ 2,974        △ 8,972       △ 11,946
     額)
     当期変動額合計               △ 2,183         △ 791       △ 2,974        △ 8,972        44,910
     当期末残高               49,422        △ 60,790        △ 11,368         36,230       8,550,933
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       当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               878,750         963,000        6,991,288         △ 306,967        8,526,071
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 43,272                △ 43,272
     親会社株主に帰属す
                                     105,887                 105,887
     る当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 43,648        △ 43,648
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―         ―       62,614        △ 43,648         18,966
     当期末残高               878,750         963,000        7,053,903         △ 350,615        8,545,038
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券                 その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                 累計額合計
     当期首残高               49,422        △ 60,790        △ 11,368         36,230       8,550,933
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 43,272
     親会社株主に帰属す
                                                      105,887
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                △ 43,648
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              △ 9,130          218       △ 8,911       △ 11,616        △ 20,527
     額)
     当期変動額合計               △ 9,130          218       △ 8,911       △ 11,616        △ 1,561
     当期末残高               40,292        △ 60,572        △ 20,279         24,614       8,549,372
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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 154,329              216,190
      減価償却費                                 538,296              577,785
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,086                37
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  3,818              1,973
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  9,150             △ 4,530
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  31,461              26,609
      受取利息及び受取配当金                                 △ 12,490             △ 12,298
      支払利息                                  8,692              5,389
      為替差損益(△は益)                                    73             9,860
      固定資産除売却損益(△は益)                                  22,720              △ 1,106
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 495              △ 2
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    ―            48,586
      保険返戻金                                 △ 9,299             △ 5,420
      設備移設費用                                  43,235                 ―
      売上債権の増減額(△は増加)                                  77,083             △ 123,334
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 125,066             △ 136,664
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 84,774               △ 743
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  5,553             286,114
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  △ 862            281,891
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 35,060              55,663
                                        △ 4,982             △ 1,215
      その他
      小計                                 870,428             1,224,784
      利息及び配当金の受取額
                                        12,787              12,163
      利息の支払額                                 △ 9,385             △ 5,194
                                        △ 7,867            △ 113,489
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 865,963             1,118,263
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の増減額(△は増加)                                 700,000              △ 2,100
      有価証券の償還による収入                                 200,000                 ―
      有形固定資産の取得による支出                               △ 1,378,996              △ 602,382
      有形固定資産の売却による収入                                  24,628               6,168
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 78,362             △ 18,236
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 2,959             △ 59,832
      保険積立金の解約による収入                                  22,714               5,420
      設備移設による支出                                 △ 43,235                 ―
                                        △ 1,703               276
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 557,914             △ 670,686
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の増減額(△は減少)                                    ―           300,000
      長期借入れによる収入                                 600,000                 ―
      長期借入金の返済による支出                                △ 750,250             △ 244,836
      リース債務の返済による支出                                 △ 4,232             △ 5,782
      自己株式の取得による支出                                   △ 63           △ 43,648
                                       △ 42,984             △ 42,999
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 197,530              △ 37,266
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   △ 2,665             △ 16,784
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   107,853              393,526
     現金及び現金同等物の期首残高                                  1,436,293              1,544,146
                                     ※  1,544,146             ※  1,937,673
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数         8 社
      連結子会社の名称
       HKS  EUROPE    LIMITED
       HKS(Thailand)Co.,Ltd.
       HKS  SP  Ltd.
       HKS-IT    Co.,Ltd.
       艾馳楷    (上海)貿易有限公司
       HKS  USA,   INC.
       日生工業株式会社
       株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー
    2.持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法適用の非連結子会社数              0 社
     (2)  持分法適用の関連会社数                0 社
     (3)  持分法を適用しない関連会社の名称
       株式会社エッチ・ケー・エス              九州サービス
      (持分法を適用しない理由)
       持分法非適用会社は、連結純損益および利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がない
      ため、持分法の適用から除外しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち、艾馳楷              (上海)貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たって
     は連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
      その他の連結子会社の決算日は6月30日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算日現在の財務諸表を
     使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行っております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準および評価方法
      ① 有価証券
        満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② たな卸資産
        製品、原材料および仕掛品…主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
                      下げの方法により算定)
        貯蔵品…最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却方法
      ① 有形固定資産
        親会社および国内子会社は主として定率法(ただし、1998年9月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
       ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用し、海外子会社は定
       額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は、建物及び構築物3~50年、機械装置及び運搬具2~15年であります。
      ② 無形固定資産
        ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
       す。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
      ③ 役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

       当社および一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
      己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
      ます。
       なお、在外子会社等の資産および負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
      純資産の部における非支配株主持分および為替換算調整勘定に含めて計上しております。
     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
      負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
     「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
      (1)   概要

         国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
        てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
        月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関
        する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
        合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
        とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
        目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)  適用予定日

         2022年8月期の期首から適用します。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
        あります。
      (表示方法の変更)

     (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
     正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法
     に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が103,364千円減少し、
     「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が89,916千円増加し、「固定負債」の「繰延税金負債」が13,448千円減少
     しております。
      なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が13,448千円
     減少しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
     基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)および同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
     す。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的
     な取扱いに従って記載しておりません。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社および関連会社に対するものは次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
        投資有価証券(株式)                          0千円                 0千円
     ※2 担保に供している資産およびこれに対応する債務は次のとおりであります。

     (イ)担保に供している資産
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
                          工場財団         その他        工場財団         その他
        建物及び構築物                  815,530    千円      2,351   千円     770,499    千円      2,212   千円
        機械装置及び運搬具                   3,385          ―      2,529          ―
        土地                 1,411,546          79,725       1,411,546          79,725
        有形固定資産その他                     0        ―        0        ―
        合計                 2,230,462          82,076       2,184,575          81,937
     (ロ)上記に対応する債務

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
        短期借入金                       483,348千円                 516,684千円
        長期借入金                       549,964                 333,280
        合計                      1,033,312                  849,964
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      (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
      ます。
                前連結会計年度                         当連結会計年度

               (自    2017年9月1日                      (自    2018年9月1日
               至   2018年8月31日)                       至   2019年8月31日)
                   31,361   千円                      85,775   千円
     ※2 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費

                前連結会計年度                         当連結会計年度

               (自 2017年9月1日                         (自 2018年9月1日
               至 2018年8月31日)                         至 2019年8月31日)
                     888,089    千円                      910,742    千円
     ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物及び構築物                        1,046千円                   ―千円
        機械装置及び運搬具                        5,485                 3,239
        土地                        2,949                   ―
        有形固定資産その他                          33                 1
        計                        9,515                 3,241
     ※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物及び構築物                          0千円                 ―千円
        計                          0                 ―
     ※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物及び構築物                        27,357千円                 1,229千円
        機械装置及び運搬具                        4,865                  753
        有形固定資産その他                          11                151
        計                        32,235                 2,134
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      (連結包括利益計算書関係)
      ※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                              至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                         △2,658千円                △61,859千円
                                   △495                48,583
         組替調整額
          税効果調整前
                                  △3,154                △13,275
                                   △970                △4,145
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                        △2,183                 △9,130
        為替換算調整勘定:
         当期発生額                           △73                1,773
                                     ―                 ―
         組替調整額
          税効果調整前                          △73                1,773
          為替換算調整勘定                          △73                1,773
           その他の包括利益合計                       △2,257                 △7,356
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年9月1日 至                     2018年8月31日)
    1.発行済株式の種類および総数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

       株式の種類
                期首株式数(千株)           増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     普通株式                  4,000             ―         3,200            800
     (注)当社は、2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行ったため、発行済株式の総数が
        3,200千株減少しております。
    2.自己株式の種類および株式数に関する事項

                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

       株式の種類
                期首株式数(千株)           増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     普通株式                   393            0          315           78
     (注)1.自己株式の株式数の増加は、株式併合による端数株式の買取りによるものであります。
       2.自己株式の株式数の減少は、株式併合によるものであります。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
     2017年11月29日
                普通株式           43,273           12   2017年8月31日         2017年11月30日
     定時株主総会
     (注)当社は、2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり配当金
        につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)            配当額(円)
     2018年11月29日
              普通株式         43,272    利益剰余金           60  2018年8月31日         2018年11月30日
     定時株主総会
                                 46/79



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     当連結会計年度(自 2018年9月1日 至                     2019年8月31日)
    1.発行済株式の種類および総数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

       株式の種類
                期首株式数(千株)           増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     普通株式                   800            ―           ―          800
    2.自己株式の種類および株式数に関する事項

                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

       株式の種類
                期首株式数(千株)           増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     普通株式                   78           13           ―          92
     (注)自己株式の株式数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得および単元未満株の買取りによるもので
        あります。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
     2018年11月29日
                普通株式           43,272           60   2018年8月31日         2018年11月30日
     定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)            配当額(円)
     2019年11月28日
              普通株式         42,453    利益剰余金           60  2019年8月31日         2019年11月29日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        現金及び預金                       1,544,146     千円            1,939,773     千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                                   ―             △2,100
        定期預金
        現金及び現金同等物                       1,544,146                 1,937,673
      (リース取引関係)

     (借主側)
      ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金は主に銀行借入により調達する方針です。また、資金運
      用については安全性の高い金融資産等で運用しております。また、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避す
      るために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容およびそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外向けの売上によって
      発生する外貨建て営業債権は為替の変動リスクに晒されております。有価証券は、満期保有目的の債券および短期
      的な資金運用として保有する譲渡性預金等であり、安全性の高い金融商品に限定しており、リスクは僅少でありま
      す。
       投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動
      リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、すべて6ヶ月以内の支払期日であります。一部外
      貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的と
      したものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりま
      す。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は営業債権について、取引先ごとに与信枠の設定を行い、期日および残高を管理し、回収懸念の早期把握
       や軽減を図っております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社は外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、必要に応じて
       為替予約を利用してヘッジをする方針であります。投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企
       業)の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
        当社は適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
       ります。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項

      連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(2018年8月31日)

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1)  現金及び預金                      1,544,146            1,544,146                ―
     (2)  受取手形及び売掛金

                            1,036,103            1,036,103                ―
     (3)  投資有価証券

      ① 満期保有目的の債券                        400,000            399,580             △420

      ② その他有価証券                        224,777            224,777               ―

           資産計                 3,205,028            3,204,608              △420

     (1)  支払手形及び買掛金

                             173,655            173,655               ―
     (2)  電子記録債務

                             470,747            470,747               ―
     (3)  短期借入金

                             544,836            544,836               ―
     (4)  長期借入金

                             718,949            715,378            △3,570
           負債計                 1,908,187            1,904,616             △3,570

      当連結会計年度(2019年8月31日)

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1)  現金及び預金
                            1,939,773            1,939,773                ―
     (2)  受取手形及び売掛金

                            1,157,004            1,157,004                ―
     (3)  投資有価証券

      ① 満期保有目的の債券                        453,230            459,753             6,523

      ② その他有価証券                        166,009            166,009               ―

           資産計                 3,716,017            3,722,541              6,523

     (1)  支払手形及び買掛金

                             333,459            333,459               ―
     (2)  電子記録債務

                             542,556            542,556               ―
     (3)  短期借入金

                             881,030            881,030               ―
     (4)  長期借入金

                             437,919            435,793            △2,125
           負債計                 2,194,964            2,192,839             △2,125

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     (注)   1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資  産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (3)  投資有価証券
          これらの時価については、取引所の価格等によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
       負  債

        (1)  支払手形及び買掛金、(2)            電子記録債務、(3)         短期借入金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (4)  長期借入金
          固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
         現在価値により算定しております。また、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価
         は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        2.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(2018年8月31日)
                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                   (千円)                    (千円)
                                         (千円)       (千円)
        現金及び預金                          1,544,146          ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                          1,036,103          ―      ―      ―
        投資有価証券
         満期保有目的の債券                             ―   400,000         ―      ―
                   合計               2,580,250       400,000         ―      ―
          当連結会計年度(2019年8月31日)

                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                   (千円)                    (千円)
                                         (千円)       (千円)
        現金及び預金                          1,939,773          ―      ―      ―
        受取手形及び売掛金                          1,157,004          ―      ―      ―
        投資有価証券
         満期保有目的の債券                             ―   453,230         ―      ―
                   合計               3,096,777       453,230         ―      ―
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        3.借入金およびリース債務の連結決算日後の返済予定額
          前連結会計年度(2018年8月31日)

                            1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金               300,000         ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金               244,836      281,030      219,563      121,452       79,742      17,162
        リース債務                4,780      4,780      4,780      4,780      4,670      9,275
             合計          549,616      285,810      224,343      126,232       84,412      26,437
          当連結会計年度(2019年8月31日)

                            1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金               600,000         ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金               281,030      219,563      121,452       79,742      13,633       3,529
        リース債務                6,283      6,283      6,283      6,174      4,498      5,153
             合計          887,313      225,846      127,735       85,916      18,131       8,682
                                 51/79













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      (有価証券関係)
    1.満期保有目的の債券
      前連結会計年度(2018年8月31日)
                             連結貸借対照表             時価          差額

                     種類
                              計上額(千円)            (千円)          (千円)
                 (1)  国債・地方債
                                     ―          ―          ―
                 (2)  社債

                                     ―          ―          ―
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                 (3)  その他
                                  200,000          205,600           5,600
                     小計            200,000          205,600           5,600

                 (1)  国債・地方債

                                     ―          ―          ―
                 (2)  社債

                                     ―          ―          ―
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                 (3)  その他
                                  200,000          193,980          △6,020
                     小計            200,000          193,980          △6,020

               合計                   400,000          399,580           △420

      当連結会計年度(2019年8月31日)

                             連結貸借対照表             時価          差額

                     種類
                              計上額(千円)            (千円)          (千円)
                 (1)  国債・地方債
                                     ―          ―          ―
                 (2)  社債

                                  53,230          55,813          2,583
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                 (3)  その他
                                  200,000          204,940           4,940
                     小計            253,230          260,753           7,523

                 (1)  国債・地方債

                                     ―          ―          ―
                 (2)  社債

                                     ―          ―          ―
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                 (3)  その他              200,000          199,000          △1,000
                     小計            200,000          199,000          △1,000

               合計                   453,230          459,753           6,523

                                 52/79







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    2.その他有価証券
      前連結会計年度(2018年8月31日)
                             連結貸借対照表            取得原価           差額

                     種類
                              計上額(千円)            (千円)          (千円)
                 (1)  株式
                                  129,044          57,086          71,957
                 (2)  債券

                  ① 国債・地方債等                   ―          ―          ―

     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   ―          ―          ―
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                   ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                     ―          ―          ―
                     小計            129,044          57,086          71,957

                 (1)  株式

                                  95,733          96,603          △869
                 (2)  債券

                  ① 国債・地方債等                   ―          ―          ―

     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   ―          ―          ―
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                   ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                     ―          ―          ―
                     小計             95,733          96,603          △869

               合計                   224,777          153,689          71,087

                                 53/79











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      当連結会計年度(2019年8月31日)
                             連結貸借対照表            取得原価           差額

                     種類
                              計上額(千円)            (千円)          (千円)
                 (1)  株式
                                  102,403          39,810          62,593
                 (2)  債券

                  ① 国債・地方債等                   ―          ―          ―

     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   ―          ―          ―
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                   ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                     ―          ―          ―
                     小計            102,403          39,810          62,593

                 (1)  株式

                                  63,605          68,387         △4,781
                 (2)  債券

                  ① 国債・地方債等                   ―          ―          ―

     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   ―          ―          ―
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                   ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                     ―          ―          ―
                     小計             63,605          68,387         △4,781

               合計                   166,009          108,197          57,812

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    3.売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2017年9月1日         至   2018年8月31日) 

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額

           区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
     株式                          949             495              ―
     債券                           ―             ―             ―
     その他                           ―             ―             ―
           合計                    949             495              ―
      当連結会計年度(自           2018年9月1日         至   2019年8月31日)

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額

           区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
     株式                           6             2             ―
     債券                           ―             ―             ―
     その他                           ―             ―             ―
           合計                     6             2             ―
    4.減損処理を行った有価証券

      当連結会計年度において、有価証券について48,586千円(その他有価証券で時価のあるもの48,586千円)減損処理
     を行っております。なお、減損処理に当たっては、期末における時価が30%以上下落した場合には全て減損処理を
     行っております。
      (デリバティブ取引関係)

        該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、退職一時金制度を採用しております。
      また、一部の国内連結子会社においては退職一時金制度および中小企業退職金共済制度を採用しております。
      なお、当社および国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費
     用を計算しております。
      複数事業主制度の厚生年金基金制度を採用している連結子会社については、自社の拠出に対応する年金資産の額を
     合理的に計算することができない制度であるため、確定拠出制度と同様に会計処理しており、かつ重要性が乏しいた
     め複数事業主制度に係る注記は省略しております。
      なお、一部の連結子会社が加入しておりました「自動車振興会厚生年金基金」は、2016年5月16日付で厚生労働大
     臣より解散の認可を受け、2018年10月19日付で清算結了の承認を受けております。
    2.確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        退職給付に係る負債の期首残高                         311,761千円                 343,222千円
         退職給付費用                         34,454                 36,156
         退職給付の支払額                        △2,993                 △9,546
        退職給付に係る負債の期末残高                         343,222                 369,831
     (2)  退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係

      る資産の調整表
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
        非積立型制度の退職給付債務                        △343,222千円                 △369,831千円
        連結貸借対照表に計上された
                                △343,222                 △369,831
        負債と資産の純額
        退職給付に係る負債                        △343,222                 △369,831

        連結貸借対照表に計上された
                                △343,222                 △369,831
        負債と資産の純額
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度                       34,454千円  当連結会計年度               36,156千円
      (ストックオプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度              当連結会計年度

                                  (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                               4,152   千円           10,704   千円
        貸倒引当金                               1,532               808
        賞与引当金                              29,401              29,672
        退職給付に係る負債                              104,614              112,266
        役員退職慰労引当金                              12,642              11,217
        たな卸資産                              24,620              56,609
        一括償却資産                               5,063              5,013
        投資有価証券評価損                               2,417              17,154
        減損損失                              45,999              45,812
        未払金                               2,266              13,346
        税務上の繰越欠損金(注)2                              16,373              15,405
        連結上の未実現利益の調整                              51,603              56,418
                                       9,465              15,830
        その他
       繰延税金資産小計
                                      310,152              390,259
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                                 ―           △15,405
                                         ―           △82,518
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                              △80,319              △97,923
       繰延税金資産合計                               229,832              292,335
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                              21,685   千円           17,837   千円
        特別償却準備金                               5,001              2,439
                                      36,957              28,430
        固定資産圧縮積立金
       繰延税金負債合計                               63,644              48,708
       繰延税金資産純額
                                      166,188              243,627
     (注)   1.評価性引当額が17,604千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に
          係る評価性引当額が14,739千円増加したことに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         当連結会計年度(2019年8月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内          合計(千円)
                     (千円)                        (千円)
                          (千円)     (千円)     (千円)     (千円)
         税務上の繰越欠損金(※)                ―     ―   2,261     2,536     7,999     2,607       15,405
         評価性引当額                ―     ―  △2,261     △2,536     △7,999     △2,607       △15,405
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―        ―
        (※)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                                (2018年8月31日)               (2019年8月31日)
       法定実効税率
                                     30.71   %            30.36   %
        (調整)
        住民税均等割等                             1.41               1.15
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             2.53               2.39
        評価性引当額                             5.04              12.98
        試験研究費等の税額控除額                            △1.86               △2.71
        連結子会社との適用税率差異                             0.45               2.90
        留保金課税                             2.61               9.06
        外国源泉税                               ―             1.19
                                     0.47              △0.21
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              41.36   %            57.11   %
      (企業結合等関係)

       該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
       当社グループの報告セグメントは、「自動車等の関連部品事業」のみであり、「その他の事業」の重要性が乏し
      いため、記載を省略しております。
      【関連情報】

     前連結会計年度(自           2017年9月1日         至   2018年8月31日)
    1.製品およびサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略し
     ております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本       ヨーロッパ          北米        アジア       その他の地域            計
        5,723,603          220,012         523,445         809,578         41,074       7,317,713

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
     ます。
     当連結会計年度(自           2018年9月1日         至   2019年8月31日)

    1.製品およびサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略し
     ております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本       ヨーロッパ          北米        アジア       その他の地域            計
        5,848,888          235,101         574,038         846,256         41,223       7,545,508

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
     ます。
                                 59/79



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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自 2017年9月1日             (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)             至 2019年8月31日)
     1株当たり純資産額                                 11,806円21銭             12,048円02銭
     1株当たり当期純利益                                   138円92銭             148円47銭

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.当社は、2018年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定して
          おります。
        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自 2017年9月1日             (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)             至 2019年8月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    100,194             105,887
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                       ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    100,194             105,887

     期中平均株式数(千株)                                      721             713

      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     300,000        600,000          0.28        ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                     244,836        281,030          0.38        ―

     1年以内に返済予定のリース債務                      4,780        6,283           ―      ―

     長期借入金(1年以内に返済予定
                         718,949        437,919          0.37    2020年~2024年
     のものを除く)
     リース債務(1年以内に返済予定
                          28,287        28,392           ―   2021年~2026年
     のものを除く)
           合計             1,296,852        1,353,625             ―      ―
     (注)   1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
          下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              219,563          121,452          79,742          13,633
          リース債務               6,283          6,283          6,174          4,498

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連
       結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規
       定により記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高           (千円)        1,675,861          3,529,609          5,544,792          7,545,508

     税金等調整前四半期
     (当期)純利益または税
               (千円)          △317         57,640         165,744          216,190
     金等調整前四半期純損
     失(△)
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純利益ま
               (千円)          △963         31,081          86,436         105,887
     たは親会社株主に帰属
     する四半期純損失
     (△)
     1株当たり四半期(当
     期)純利益または1株
                (円)         △1.33          43.24         120.88          148.47
     当たり四半期純損失
     (△)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利
     益または1株当たり四           (円)         △1.33          44.73          78.22          27.48
     半期純損失(△)
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,146,330              1,302,267
        受取手形                                50,387              48,100
                                    ※2  1,136,102            ※2  1,351,708
        売掛金
        製品                                919,595              948,722
        仕掛品                                158,196              158,932
        原材料及び貯蔵品                                445,298              487,616
        前払費用                                32,629              47,076
        関係会社短期貸付金                                339,900              328,800
                                      ※2  91,800           ※2  129,783
        未収入金
                                      ※2  46,565            ※2  47,144
        その他
                                        △ 2,098             △ 2,181
        貸倒引当金
        流動資産合計                               4,364,707              4,847,969
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1  1,067,466            ※1  1,036,841
         建物
                                     ※1  225,456            ※1  215,747
         構築物
                                     ※1  699,297            ※1  800,858
         機械及び装置
         車両運搬具                              144,704              146,950
                                      ※1  80,241            ※1  70,778
         工具、器具及び備品
                                    ※1  1,755,322            ※1  1,761,367
         土地
         リース資産                               27,992              24,175
         建設仮勘定                              344,417              400,456
                                           0              0
         その他
         有形固定資産合計                             4,344,898              4,457,175
        無形固定資産
         ソフトウエア                              140,414               99,437
         電話加入権                               12,646              12,646
                                        13,109              17,795
         その他
         無形固定資産合計                              166,170              129,879
        投資その他の資産
         投資有価証券                              619,211              613,793
         関係会社株式                              889,941              889,941
                                      ※2  34,422            ※2  28,682
         長期貸付金
         破産更生債権等                                599             1,391
         長期前払費用                               7,526              10,668
         繰延税金資産                              120,420              182,101
         その他                               42,790              40,790
                                       △ 15,014             △ 12,580
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,699,899              1,754,787
        固定資産合計                               6,210,968              6,341,842
      資産合計                                10,575,676              11,189,811
                                 63/79




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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                39,013              35,806
        営業外支払手形                                 5,595              5,012
        電子記録債務                                470,747              542,556
                                     ※2  140,166            ※2  272,696
        買掛金
                                     ※1  300,000            ※1  600,000
        短期借入金
                                     ※1  183,348            ※1  216,684
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                 4,122              4,122
                                     ※2  162,297            ※2  322,552
        未払金
        未払費用                                23,771              27,264
        未払法人税等                                79,600              98,000
        未払消費税等                                   ―            19,091
        前受金                                15,484              96,333
        預り金                                159,669              157,427
        賞与引当金                                71,011              73,341
                                          675               13
        その他
        流動負債合計                               1,655,503              2,470,901
      固定負債
                                     ※1  549,964            ※1  333,280
        長期借入金
        リース債務                                25,766              21,643
        退職給付引当金                                343,222              369,831
        役員退職慰労引当金                                34,870              29,090
        資産除去債務                                 4,620              4,690
                                           ―            6,400
        その他
        固定負債合計                                958,442              764,935
      負債合計                                2,613,945              3,235,837
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                878,750              878,750
        資本剰余金
                                        963,000              963,000
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              963,000              963,000
        利益剰余金
         利益準備金                               42,187              46,514
         その他利益剰余金
           固定資産圧縮積立金                             58,440              45,545
           別途積立金                            5,439,000              5,439,000
                                        837,859              890,864
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             6,377,487              6,421,923
        自己株式                               △ 306,967             △ 350,615
        株主資本合計                               7,912,270              7,913,058
      評価・換算差額等
                                        49,460              40,916
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                49,460              40,916
      純資産合計                                7,961,730              7,953,974
     負債純資産合計                                 10,575,676              11,189,811
                                 64/79




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      ② 【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
                                    ※1  6,007,344            ※1  6,097,033
     売上高
                                    ※1  3,675,418            ※1  3,667,318
     売上原価
     売上総利益                                  2,331,926              2,429,714
     販売費及び一般管理費
      給料及び手当                                 684,429              713,055
      賞与引当金繰入額                                  49,419              51,910
      退職給付費用                                  21,993              23,975
      役員退職慰労引当金繰入額                                  8,350              7,030
      減価償却費                                 169,055              211,133
                                       1,288,691              1,292,809
      その他
                                    ※1  2,221,939            ※1  2,299,914
      販売費及び一般管理費合計
     営業利益                                   109,986              129,800
     営業外収益
                                      ※1  8,930           ※1  35,517
      受取利息及び配当金
      有価証券利息                                  5,324              5,123
      為替差益                                  14,683                 ―
                                      ※1  2,792            ※1  4,092
      受取賃貸料
                                      ※1  6,886            ※1  6,794
      受取事務手数料
      スクラップ売却益                                  5,472              4,136
      貸倒引当金戻入額                                  5,884              2,351
                                      ※1  16,217             ※1  9,031
      その他
      営業外収益合計                                  66,190              67,047
     営業外費用
      支払利息                                  7,443              4,433
      為替差損                                    ―            6,779
                                          424             1,254
      その他
      営業外費用合計                                  7,867              12,467
     経常利益                                   168,309              184,380
     特別利益
                                      ※2  4,095            ※2  3,156
      固定資産売却益
      受取補償金                                    ―            18,317
                                           ―            6,195
      補助金収入
      特別利益合計                                  4,095              27,669
     特別損失
                                        ※3  0           ※3  266
      固定資産売却損
                                      ※4  3,131            ※4  2,103
      固定資産除却損
                                           ―            48,586
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                  3,131              50,955
     税引前当期純利益                                   169,272              161,094
     法人税、住民税及び事業税
                                        86,164              131,218
     法人税等調整額                                  △ 30,361             △ 57,832
     法人税等合計                                   55,803              73,385
     当期純利益                                   113,469               87,708
                                 65/79





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      【製造原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 2017年9月1日                  (自 2018年9月1日
                           至 2018年8月31日)                  至 2019年8月31日)
                                    構成比                  構成比
                    注記
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号
                                    (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                        2,516,429        67.6         2,617,092        68.3
     Ⅱ 労務費                         544,520       14.6          561,199       14.6

                              662,756                  654,771

     Ⅲ 経費                ※2                 17.8                  17.1
        当期総製造費用                             100.0                  100.0

                             3,723,707                  3,833,064
                              157,320                  158,196

        期首仕掛品たな卸高
           計

                             3,881,027                  3,991,260
        期末仕掛品たな卸高                      158,196                  158,932

                               81,875                  91,063

        他勘定振替高             ※3
        当期製品製造原価

                             3,640,955                  3,741,264
      (脚注)

               前事業年度                           当事業年度

            (自 2017年9月1日                           (自 2018年9月1日
             至 2018年8月31日)                           至 2019年8月31日)
      1 原価計算の方法                           1 原価計算の方法
        実際原価による総合原価計算を採用しておりま                           実際原価による総合原価計算を採用しておりま
        す。                           す。
     ※2 経費の主な内訳                           ※2 経費の主な内訳
        外注加工費                 208,033千円          外注加工費                 217,801千円
        減価償却費                 252,997          減価償却費                 227,156
        水道光熱費                 28,205          水道光熱費                 32,883
     ※3 他勘定振替高は試験研究費等への振替によるもの                           ※3 他勘定振替高は試験研究費等への振替によるもの
        であります。                           であります。
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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                         その他資本     資本剰余金                         利益剰余金
                    資本準備金               利益準備金
                                        固定資産          繰越利益
                         剰余金     合計                         合計
                                            別途積立金
                                       圧縮積立金           剰余金
     当期首残高           878,750     963,000        ―  963,000     42,187     75,060    5,439,000      751,043    6,307,291
     当期変動額
     資本準備金の取崩              △ 963,000     963,000        ―
     剰余金の配当                                             △ 43,273    △ 43,273
     固定資産圧縮積立金
                                        △ 16,620          16,620       ―
     の取崩
     当期純利益                                             113,469     113,469
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計              ―  △ 963,000     963,000        ―     ―  △ 16,620       ―   86,816     70,196
     当期末残高           878,750        ―  963,000     963,000     42,187     58,440    5,439,000      837,859    6,377,487
                  株主資本        評価・換算差額等

                         その他

                                  純資産合計
                    株主資本         評価・換算
               自己株式          有価証券
                     合計         差額等合計
                         評価差額金
     当期首残高          △ 306,903    7,842,137      51,493     51,493    7,893,631

     当期変動額
     資本準備金の取崩                  ―               ―
     剰余金の配当               △ 43,273              △ 43,273
     固定資産圧縮積立金
                       ―               ―
     の取崩
     当期純利益               113,469               113,469
     自己株式の取得            △ 63    △ 63              △ 63
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                    △ 2,032    △ 2,032    △ 2,032
     額)
     当期変動額合計            △ 63   70,132     △ 2,032    △ 2,032    68,099
     当期末残高          △ 306,967    7,912,270      49,460     49,460    7,961,730
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       当事業年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
                                              (単位:千円)
                                株主資本
                      資本剰余金                 利益剰余金
                                     その他利益剰余金
               資本金
                   その他資本     資本剰余金                        利益剰余金
                             利益準備金
                                  固定資産          繰越利益
                    剰余金     合計                        合計
                                       別途積立金
                                  圧縮積立金          剰余金
     当期首残高           878,750     963,000     963,000     42,187     58,440    5,439,000      837,859    6,377,487
     当期変動額
     利益準備金の積立                         4,327              △ 4,327       ―
     剰余金の配当                                       △ 43,272    △ 43,272
     固定資産圧縮積立金
                                  △ 12,895          12,895       ―
     の取崩
     当期純利益                                       87,708     87,708
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計              ―     ―     ―   4,327    △ 12,895       ―   53,004     44,436
     当期末残高           878,750     963,000     963,000     46,514     45,545    5,439,000      890,864    6,421,923
                 株主資本        評価・換算差額等

                         その他

                                  純資産合計
                    株主資本         評価・換算
               自己株式          有価証券
                     合計        差額等合計
                        評価差額金
     当期首残高          △ 306,967    7,912,270      49,460     49,460    7,961,730

     当期変動額
     利益準備金の積立                  ―              ―
     剰余金の配当               △ 43,272              △ 43,272
     固定資産圧縮積立金
                       ―              ―
     の取崩
     当期純利益               87,708              87,708
     自己株式の取得          △ 43,648    △ 43,648              △ 43,648
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                    △ 8,544    △ 8,544    △ 8,544
     額)
     当期変動額合計           △ 43,648      788   △ 8,544    △ 8,544    △ 7,756
     当期末残高          △ 350,615    7,913,058      40,916     40,916    7,953,974
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準および評価方法
      満期保有目的の債券
       償却原価法(定額法)
      子会社株式および関連会社株式
       移動平均法による原価法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    2.たな卸資産の評価基準および評価方法

      製品、原材料および仕掛品
       移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
    3.固定資産の減価償却の方法

      有形固定資産
       定率法(ただし、1998年9月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得し
      た建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
       なお、主な耐用年数は、建物3~38年、構築物3~50年、機械及び装置2~15年、車両運搬具2~7年、工具器
      具及び備品2~20年であります。
      無形固定資産
       定額法を採用しております。
       なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
      ます。
      長期前払費用
       定額法を採用しております。
    4.外貨建ての資産および負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建て金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    5.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
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    6.その他財務諸表作成のための重要な事項
      消費税等の会計処理
       消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用
     しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が59,584千円減少し、「投資その
     他の資産」の「繰延税金資産」が59,584千円増加しております。
      (貸借対照表関係)

     ※1 担保に供している資産およびこれに対応する債務は次のとおりであります。
     (イ)担保に供している資産
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
                          工場財団         その他        工場財団         その他
        建物                  640,376    千円      2,351   千円     605,259    千円      2,212   千円
        構築物                  175,153           ―     165,239           ―
        機械及び装置                   3,385          ―      2,529          ―
        工具、器具及び備品                     0        ―        0        ―
        土地                 1,411,546          79,725       1,411,546          79,725
        合計                 2,230,462          82,076       2,184,575          81,937
     (ロ)上記に対応する債務

                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
        短期借入金                       300,000千円                 300,000千円
        1年内返済予定の長期借入金                       183,348                 216,684
        長期借入金                       549,964                 333,280
        合計                      1,033,312                  849,964
     ※2 関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分掲記したものは除く)

                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
        短期金銭債権                       440,277千円                 518,403千円
        長期金銭債権                        19,650                 13,650
        短期金銭債務                        21,438                 35,465
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      (損益計算書関係)
     ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        売上高                       605,958千円                 673,938千円
        仕入高                       109,218                 104,869
        その他の営業取引                       105,704                 131,328
        営業取引以外の取引高                        11,458                 36,923
     ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物                        1,046千円                   ―千円
        機械及び装置                          66                 47
        車両運搬具                          32               3,108
        土地                        2,949                   ―
        計                        4,095                 3,156
     ※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物                          0千円                 ―千円
        機械及び装置                          ―                266
        計                          0                266
     ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
        建物                          ―千円               1,229千円
        機械及び装置                        3,131                  753
        車両運搬具                          0                 0
        工具、器具及び備品                          0                120
        計                        3,131                 2,103
      (有価証券関係)

       子会社株式および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式                                     889,941千円、関連会社株式              0千
      円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式889,941千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把
      握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                                (2018年8月31日)               (2019年8月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                             5,697   千円            6,781   千円
        貸倒引当金                             5,216               4,481
        賞与引当金                            21,644               22,263
        退職給付引当金                            104,614               112,266
        役員退職慰労引当金                            10,628               8,830
        たな卸資産                            21,430               51,370
        一括償却資産                             4,769               4,420
        関係会社株式評価損                            12,496               12,445
        投資有価証券評価損                             2,415              17,154
        減損損失                            45,999               45,812
        未払金                             2,231              14,880
                                     7,274              11,326
        その他
        繰延税金資産小計                            244,416               312,034
        評価性引当額                           △76,688               △92,240
        繰延税金資産合計                            167,728               219,794
       繰延税金負債

        固定資産圧縮積立金                            25,622   千円            19,855   千円
                                    21,685               17,837
        その他有価証券評価差額金
        繰延税金負債合計                            47,307               37,693
       繰延税金資産純額
                                    120,420               182,101
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                                (2018年8月31日)               (2019年8月31日)
       法定実効税率
                                     30.71   %            30.36   %
        (調整)
        住民税均等割等                             1.08               1.32
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.24               1.91
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.19               △4.85
        評価性引当額                            △1.19                9.85
        試験研究費等の税額控除額                            △1.69               △3.63
        留保金課税                             2.38               8.73
        外国源泉税                               ―             1.60
                                     0.63               0.26
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              32.97   %            45.55   %
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:千円)
                                                     減価償却

      区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                     累計額
          建物             1,067,466       30,546       909    60,261    1,036,841      1,812,131

          構築物              225,456       4,240       -    13,948     215,747      726,893

          機械及び装置              699,297      283,948       3,059     179,327      800,858     2,961,859

          車両運搬具              144,704      67,414      2,926     62,242     146,950      406,394

          工具、器具及び備品              80,241      63,115       120    72,457      70,778    1,754,237

     有形
     固定資産
          土地             1,755,322        6,044       -      -  1,761,367         -
          リース資産              27,992        -      -    3,817     24,175      10,179

          建設仮勘定              344,417      372,572      316,533        -   400,456        -

          その他                 0     -      -      -      0   12,929

                計        4,344,898       827,881      323,549      392,054     4,457,175      7,684,624

          ソフトウエア              140,414       5,199       -    46,176      99,437     275,163

          電話加入権              12,646        -      -      -    12,646        -

     無形
     固定資産
          その他              13,109      9,111      4,411       14    17,795        45
                計         166,170      14,310      4,411     46,190     129,879      275,209

     (注) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
          (1)機械及び装置             シャシダイナモ設置                      227,376千円
          (2)建設仮勘定             高精度機械研磨装置への支払                      183,403千円
          (3)工具、器具及び備品             金型・治具等の取得                      42,190千円
       【引当金明細表】

                                                   (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
     貸倒引当金                     17,112          3,033          5,384         14,761
     賞与引当金                     71,011          73,341          71,011          73,341
     役員退職慰労引当金                     34,870          7,030         12,810          29,090
     (2) 【主な資産および負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。 
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             9月1日から8月31日まで

     定時株主総会             11月中

     基準日             8月31日

                  2月末日
     剰余金の配当の基準日
                  8月末日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
      取扱場所            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
      株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所            ──────────
      買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
     公告掲載方法             公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
                  公告掲載URL https://www.hks-power.co.jp/
     株主に対する特典             該当事項はありません。
     (注)   当社は、定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
         (単元未満株式についての権利)
          当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
          い。
          (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社は、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

       事業年度(第45期)(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)2018年11月29日東海財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書およびその添付書類

       事業年度(第45期)(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)2018年11月29日東海財務局長に提出。
     (3)  臨時報告書

       2018年12月3日東海財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
     (4)  四半期報告書および確認書

       (第46期第1四半期)(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)2019年1月15日東海財務局長に提出。
       (第46期第2四半期)(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)2019年4月15日東海財務局長に提出。
       (第46期第3四半期)(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)2019年7月12日東海財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年11月26日

    株式会社エッチ・ケー・エス
     取締役会 御中
                        芙蓉監査法人

                             指定社員

                                       公認会計士       金 田  洋 一         印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士       鈴 木   岳         印
                             業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社エッチ・ケー・エスの2018年9月1日から2019年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
    算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社エッチ・ケー・エス及び連結子会社の2019年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
    の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エッチ・ケー・エス
    の2019年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社エッチ・ケー・エスが2019年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
    た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
    して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年11月26日

    株式会社エッチ・ケー・エス
     取締役会 御中
                        芙蓉監査法人

                             指定社員

                                       公認会計士       金 田  洋 一         印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士       鈴 木   岳         印
                             業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社エッチ・ケー・エスの2018年9月1日から2019年8月31日までの第46期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社エッチ・ケー・エスの2019年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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