ソフトバンクグループ株式会社 四半期報告書 第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 ソフトバンクグループ株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                  ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
                                                             四半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2019年11月12日

    【四半期会計期間】               第40期第2四半期(自            2019年7月1日         至   2019年9月30日)

                    ソフトバンクグループ株式会社

    【会社名】
                    SoftBank     Group   Corp.

    【英訳名】
    【代表者の役職氏名】               代表取締役会長        兼  社長       孫   正義

    【本店の所在の場所】               東京都港区東新橋一丁目9番1号

    【電話番号】               03-6889-2290

    【事務連絡者氏名】               常務執行役員           君和田     和子

    【最寄りの連絡場所】               東京都港区東新橋一丁目9番1号

    【電話番号】               03-6889-2290

    【事務連絡者氏名】               常務執行役員           君和田     和子

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
     本四半期報告書における社名または略称

      本四半期報告書において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略称
     は以下の意味を有します。
      社名または略称                      意味
      ソフトバンクグループ㈱                      ソフトバンクグループ㈱(単体)
      当社                      ソフトバンクグループ㈱および子会社
      ※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。
                            SoftBank     Vision    Fund   L.P.および代替の投資ビークル
      ソフトバンク・ビジョン・ファンド
                            SB  Delta   Fund   (Jersey)     L.P.
      デルタ・ファンド
                            SB  Investment      Advisers     (UK)   Limited
      SBIA
                            Sprint    Corporation
      スプリント
                            Arm  Limited
      アーム
      アリババ                      Alibaba    Group   Holding    Limited
      当第1四半期                      2019年6月30日に終了した3カ月間
      当第2四半期                      2019年9月30日に終了した3カ月間
      当第2四半期累計期間                      2019年9月30日に終了した6カ月間
      当期                      2020年3月31日に終了する1年間
      前期                      2019年3月31日に終了した1年間
      前期末                      2019年3月31日
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    第1   【企業の概況】
    1  【主要な経営指標等の推移】

                          2018年9月30日に           2019年9月30日に           2019年3月31日に

             回次
                          終了した6カ月間           終了した6カ月間            終了した1年間
                          自   2018年4月1日         自   2019年4月1日         自   2018年4月1日
            会計期間
                          至   2018年9月30日         至   2019年9月30日         至   2019年3月31日
                               4,653,853           4,651,724
     売上高
                     (百万円)                                9,602,236
     (9月30日に終了した3カ月間)
                              ( 2,381,070     )      ( 2,315,327     )
     営業利益                (百万円)          1,420,716            △ 15,552         2,353,931
     親会社の所有者に帰属する
                                840,103           421,552
     純利益
                     (百万円)                                1,411,199
     (9月30日に終了した3カ月間)                           ( 526,416    )      (△  700,167    )
     親会社の所有者に帰属する
                     (百万円)           999,177          △ 137,296          1,440,235
     包括利益
     親会社の所有者に帰属する持分                (百万円)          6,345,035           7,312,274           7,621,481
     総資産額                (百万円)          33,807,555           36,848,701           36,096,476

                                378.11           195.66
     基本的1株当たり純利益
                      (円)                                 634.08
     (9月30日に終了した3カ月間)
                                ( 237.33   )      (△  341.80   )
     希薄化後1株当たり純利益                 (円)           376.13           190.30           628.27
     親会社所有者帰属持分比率                 (%)            18.8           19.8           21.1

     営業活動による
                     (百万円)           782,775           373,659          1,171,864
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (百万円)         △ 1,118,068          △ 2,125,621          △ 2,908,016
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (百万円)            62,945         2,191,030           2,202,291
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                     (百万円)          3,161,672           4,259,177           3,858,518
     期末残高
     (注)   1.ソフトバンクグループ㈱は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の

          推移については記載していません。
        2.本報告書において、第2四半期連結会計期間は「9月30日に終了した3カ月間」、第2四半期連結累計期間
          は「9月30日に終了した6カ月間」、連結会計年度は「3月31日に終了した1年間」と記載しています。
        3.2018年6月30日に終了した3カ月間より、IFRS第9号「金融商品」およびIFRS第15号「顧客との契約から生
          じる収益」を適用しています。
        4.2019年6月30日に終了した3カ月間より、IFRS第16号「リース」を適用しています。当社は、遡及修正の累
          積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しているため、2018年9月30日に終了した6カ月間および2019
          年3月31日に終了した1年間については、修正再表示していません。
        5.2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。2019年3月31日に終了した
          1年間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的1株当たり純利益」および「希薄化後1株当た
          り純利益」を算定しています。
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    2  【事業の内容】
     (1)事業内容の重要な変更
       当第2四半期累計期間において、ソフトバンクグループ㈱および関係会社において営まれている事業の内容に重
      要な変更はありません。
       なお、2019年6月30日に終了した3カ月間において、ソフトバンク㈱がヤフー㈱を子会社化したことに伴ってセ
      グメント管理区分を見直し、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」、「ソフトバン
      ク事業」、「スプリント事業」、「アーム事業」、および「ブライトスター事業」の5つを報告セグメントとして
      います。詳細は、「第4            経理の状況、1        要約四半期連結財務諸表、要約四半期連結財務諸表注記                          5.セグメント
      情報」をご参照ください。
     (2)主要な関係会社の異動

       当第2四半期累計期間において、主要な関係会社の異動はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

      当第2四半期累計期間において、前期の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更点があっ
     た事項は以下のとおりです。変更点は下線で示しています。
      なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書の提出日現在において判断したものです。
     (19)スプリントのTモバイルとの合併について

       2018年4月29日、スプリントとT-Mobile                   US,  Inc.(以下「Tモバイル」)が、スプリントとTモバイルの全ての
      対価を株式とする合併による取引(以下「本取引」)に関して最終的な合意に至りました。
       本取引に関して、2019年7月26日(米国東部時間)、米国司法省(DOJ)は、同省が提出した、スプリントのプリ
      ペイド式ワイヤレス事業および800MHzの無線周波数帯の売却を含む同意判決案の内容に服することを条件として、
      承認する旨の表明をしたことに続き、2019年11月5日(米国東部時間)に、米国連邦通信委員会(FCC)が本取引の条
      件付き承認を表明しました。これにより、本取引の完了に必要なすべての連邦規制当局の承認を取得しました。ま
      た本取引では、承認が必要な19州の公益事業委員会(PUC)のうち18州から既に承認を得ており、カリフォルニア州
      のPUCからの承認を残すのみとなっています。また、特定の州とコロンビア特別地区の司法長官による本取引の完了
      を禁止する差し止め訴訟の解決を残しています。                       関係規制当局からの承認の取得状況を含めた様々な要因により、
      本取引を当社グループの計画通りの条件およびスケジュールで行うことができない場合、スプリントの事業展開や
      業績に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ
      ります。
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    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      文中の将来に関する事項は、当第2四半期末において判断したものです。
     (1)財政状態及び経営成績の状況

      1.  業績ハイライト

        ◆ 営業損失156億円(前年同期比1.4兆円悪化)
         - ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業損失が5,726億円
          当第2四半期末において保有する投資の未実現損失(純額)5,379億円:Uber、WeWorkおよびその関係会
             1
          社3社    などの投資先の公正価値が減少
        ◆ 親会社所有者に帰属する純利益4,216億円(前年同期比49.8%減)

                                  *
         - FVTPLの金融商品から生じる損失(純額)3,518億円                        :当社100%子会社からのWeWorkへの投資の評価損失
          3,747億円を計上
         - 持分法による投資損益4,498億円:アリババによるAnt                         Financial株式取得に伴う利益2,772億円を含む
         - アリババ株式先渡売買契約決済益1兆2,185億円:繰延税金資産取崩しによる法人所得税への影響額3,618
            *
          億円  を加味した利益影響額は8,568億円
                   *
         - 財務費用3,035億円
         - ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の                                        増減額   1,808億円
                                        *
                                       ( :費用の当第2四半期累計期間計上額)
      2.  事業ハイライト
       ◆  2019年10月22日(米国東部時間)、当社からWeWorkへの大規模資金コミットメントによる支援を合意
       ◆  ソフトバンク・ビジョン・ファンド
                       2
         - 2019年9月12日、累積投資額              が出資コミットメント総額の85%に達し投資期間終了
         - 当第2四半期末現在、88銘柄を保有
         - 「ソフトバンク・ビジョン・ファンド2」の本格始動に向けた準備が進行中
       ◆  2019年11月5日(米国東部時間)、米国連邦通信委員会(FCC)がスプリントとTモバイルの合併の条件付き
         承認を表明
      為替換算レート

      期中平均レート
                                   2019年3月期              2020年3月期
                第1四半期       第2四半期       第3四半期       第4四半期       第1四半期       第2四半期
      1米ドル           108.71円       111.55円       112.83円       110.46円       110.00円       107.70円
      期末日レート

                                       2019年              2019年
                                      3月31日              9月30日
      1米ドル                               110.99円              107.92円
      1英ポンド                               144.98円              132.69円
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     IFRS第16号の適用について
      当第1四半期からIFRS第16号「リース」を適用しています。IFRS第16号の適用に当たっては、本基準の適用開始に
     よる累積的影響額を適用開始日(2019年4月1日)の利益剰余金期首残高の修正として認識しており、前期の情報は
     修正再表示していません。また、無形資産のリース取引に対してはIFRS第16号を適用していません。詳細は「第4 
     経理の状況、1 要約四半期連結財務諸表、要約四半期連結財務諸表注記 3.重要な会計方針」をご参照くださ
     い。
     IFRS第16号適用による主な影響:

     連結財政状態計算書
      適用開始日に、資産合計が1,336,695百万円、負債合計が1,324,055百万円、資本合計が12,640百万円、それぞれ増
     加しました。主に、従来賃借処理していたオペレーティング・リースを使用権資産とリース負債として計上したこと
     によるものです。
     連結損益計算書

      適用開始日に使用権資産とリース負債として計上したオペレーティング・リースに係る費用については、従来の賃
     借料ではなく、減価償却費と支払利息として計上しています。
     a.  連結経営成績の概況

                                                   (単位:百万円)
                              9月30日に終了した6カ月間
                                2018年        2019年        増減      増減率
       売上高
                               4,653,853        4,651,724        △2,129       △0.0%    A
        営業利益    (ソフトバンク・ビジョン・
         ファンドおよびデルタ・ファンドからの
         営業利益を除く)                       788,282        557,087      △231,195       △29.3%     B
        ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよ
         びデルタ・ファンドからの営業利益                       632,434       △572,639      △1,205,073            ― C
       営業利益
                               1,420,716        △15,552     △1,436,268            ―
        財務費用
                               △322,342        △303,538         18,804      △5.8%    D
        持分法による投資損益
                                110,338        449,846       339,508       307.7%    E
        為替差損益
                                29,942       △5,723      △35,665          ―
        デリバティブ関連損益
                                42,407      △111,306       △153,713           ― F
        アリババ株式先渡売買契約決済益
                                   ―    1,218,527       1,218,527           ― G
        FVTPLの金融商品から生じる損益
        (注1)                       203,866       △351,781       △555,647           ― H
        ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよ
         びデルタ・ファンドにおける外部投資家
         持分の増減額(注2)                      △199,757         180,775       380,532          ―
        その他の営業外損益
                                116,919        55,649      △61,270       △52.4%
       税引前利益
                               1,402,089        1,116,897       △285,192       △20.3%
        法人所得税
                               △531,419        △584,712       △53,293        10.0%    I
       純利益
                                870,670        532,185      △338,485       △38.9%
       親会社の所有者に帰属する純利益
                                840,103        421,552      △418,551       △49.8%
       包括利益合計

                               1,059,084        △47,718     △1,106,802            ―
       親会社の所有者に帰属する包括利益
                                999,177       △137,296      △1,136,473            ―
       (注1)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド以外で当社が保有する投資の公正価値の変

           動により発生する損益です。
       (注2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの投資損益から当社英国100%子会社で両
           ファンドの運営を行うSBIAに支払われる管理報酬および成功報酬、ソフトバンク・ビジョン・ファンド
           およびデルタ・ファンドの営業費用ならびにその他の費用を控除した金額を、持分に応じて外部投資家
           に分配した固定分配額および成果分配額の合計です。詳細は「第4 経理の状況、1 要約四半期連結
           財務諸表、要約四半期連結財務諸表注記 6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファ
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           ンド事業(2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」
           をご参照ください。
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     以下、主要な科目および特筆すべき科目に関する概要を記載します。
     A 売上高

      ソフトバンク事業は増収だったものの、スプリント事業、アーム事業、ブライトスター事業はいずれも減収となりま
     した。
     B 営業利益(ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益を除く)

      ソフトバンク事業で36,801百万円、ブライトスター事業で5,978百万円、それぞれのセグメント利益が改善したもの
     の、スプリント事業で90,859百万円、アーム事業で168,044百万円、その他で21,232百万円、セグメント利益が悪化し
     ました。なお、アーム事業の前年同期のセグメント利益には中国子会社の合弁事業化に伴い子会社の支配喪失に伴う利
     益176,261百万円が含まれていました。
     C ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益

                                                       1
      Uber   Technologies,       Inc.(以下「Uber」)やThe             We  Company(以下「WeWork」)およびその関係会社3社                         などへの
     投資の公正価値の減少に伴い、当第2四半期末において保有する投資の未実現評価損失が537,932百万円となりまし
     た。詳細は「b.        セグメントの業績概況(a)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」および
     以下「WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失について」をご参照ください。
      B~Cの結果、営業利益は前年同期比1,436,268百万円悪化の15,552百万円の損失となりました。

     D 財務費用

                                                  3
      ソフトバンク㈱の支払利息が14,205百万円増加した一方、ソフトバンクグループ㈱の支払利息                                            が43,165百万円減少
     しました。これは主に、ソフトバンク㈱の株式上場実現に向けた準備の一環として、2018年8月にソフトバンク㈱が1
     兆6,000億円の借入れを行い、全額をソフトバンクグループ㈱からの借入金の返済に充当するとともに、ソフトバンク
     グループ㈱はその全額を借入金の返済に充当したことによるものです。この借入金の期限前返済に伴い借入関連費用
     24,051百万円を一括償却処理したことも、ソフトバンクグループ㈱の前年同期の支払利息を押し上げていました。
     E 持分法による投資損益

      アリババの持分法投資利益が330,888百万円(272.1%)増の452,504百万円となりました。アリババは、Ant                                                   Small
     and  Micro   Financial     Services     Group   Co.,   Ltd.(以下「Ant        Financial」、電子決済サービス「Alipay」を運営)な
     どとの間で2014年に締結した契約(その後の変更を含む)に基づき、2019年9月に保有する知的財産の一部をAnt
     Financialおよびその子会社へ譲渡し、その対価をもって、Ant                              Financialの新規発行株式(33%の持分)を取得しまし
     た。これによりアリババは、(1)Ant                    Financialおよびその子会社への当該知的財産の譲渡益と、(2)Ant
     Financial株式の取得価額とAnt               Financialの時価純資産のアリババ持分との差額(税効果影響控除後)の、合計692億
     中国人民元を利益として認識しました。この影響で当社におけるアリババの持分法投資利益が277,175百万円増加して
     います。
     } デリバティブ関連損益

      当社100%子会社が保有するWeWorkへの投資(ワラント)の公正価値の減少により129,273百万円の損失を計上しまし
     た。詳細は以下「WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失について」をご参照ください。
     ▶ アリババ株式先渡売買契約決済益

      アリババ株式の一部資金化による資金調達の一環として、当社100%子会社であるWest                                        Raptor    Holdings,     LLC(以下
     「WRH   LLC」)が2016年6月にMandatory                Exchangeable       Trust(以下「Trust」)との間で締結したアリババ株式売却に
     係る先渡売買契約について、2019年6月、WRH                      LLCがアリババの米国預託株式73百万株をTrustへ譲渡し、本契約を決済
     しました。これに伴い、アリババ株式先渡売買契約決済益を計上しました。
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     H FVTPLの金融商品から生じる損益

      当社100%子会社が保有するWeWorkへの投資(優先株式および普通株式)の公正価値の減少により374,675百万円の損
     失を計上しました。詳細は以下「WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失について」をご参照ください。
      主にB~Hの結果、税引前利益は前年同期比285,192百万円(20.3%)減の1,116,897百万円となりました。

     I 法人所得税

      WRH  LLCが2019年6月にアリババ株式の先渡売買契約を決済したことに伴い、繰延税金資産361,752百万円を取り崩し
     ました。この繰延税金資産は、当該アリババ株式の税務上の簿価と連結簿価との一時差異に対する繰延税金資産と、当
     該アリババ株式の先渡売買契約に含まれるカラー取引に関するデリバティブ負債に対して前期末に計上していた繰延税
     金資産の合計です。
      主にB~Iの結果、親会社の所有者に帰属する純利益は前年同期比418,551百万円(49.8%)減の421,552百万円となり

     ました。
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      <WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失について>
       コワーキングスペースサービス「WeWork」を手がけるWeWorkに対しては、当社100%子会社が投資を行っている
      ほか、ソフトバンク・ビジョン・ファンドが同社および同社の関係会社3社(各社は中国、日本、その他アジアで
      それぞれ事業を展開)に投資を行っています。これらの投資の合計額は103億米ドル(2019年9月末現在)(当社
      100%子会社が保有する、2019年9月末現在において未実行のコミットメント15億米ドルを含む)で、普通株式と
      複数のシリーズの優先株式、優先株式に転換されるワラントによって構成されています。
       WeWorkは2019年8月14日(米国東部時間)に米国証券取引委員会にForm                                  S-1(証券登録届出書)を提出し、株式
      上場を目指していましたが、同年9月30日にコアビジネスに集中するため株式上場を延期すると決定し、同届出書
      の提出を撤回しました。この決定に合わせて同社事業計画の大幅な見直しが行われたことに加え、2019年10月22日
      (米国東部時間)には、当社がWeWorkに対し大規模な資金コミットメントを行うことについて、両社間で合意に至
      りました(概要は以下「当社からWeWorkへの大規模資金コミットメントについて」をご参照ください)。
       こうした状況の変化を踏まえた結果、当第2四半期末のWeWork株式全体の公正価値は78億米ドルまで下落し、当
      社100%子会社およびソフトバンク・ビジョン・ファンドが保有する投資の公正価値の変動額を当第2四半期に損
      失として計上しました。なお、WeWorkの株式全体の公正価値の測定にはインカム・アプローチ(ディスカウント・
      キャッシュ・フロー法)を用い、その公正価値の投資種別ごとへの割り付けにはシナリオ・アプローチ(コモン・
      ストック・エクイバレントとオプション・プライシング・モデルのブレンド)を用いています。
       なお、上記のほかに、ソフトバンク㈱が、WeWorkの日本での事業展開を担うWeWork                                       Japan合同会社に累計224億
      円(2019年9月末現在)の投資を行っています。同投資は当社要約四半期連結財政状態計算書上、持分法で会計処
      理されている投資に分類されています。
      当社100%子会社からの投資(2019年9月末現在)

                                                (単位:十億米ドル)
                                         当第2四半期          要約四半期
                             累計
                        累計
                                 2019年9月末
       投資先       投資種別                            累計期間        連結損益計算書
                                  公正価値
                       投資額
                             損益
                                         計上損失額          計上科目
      The  We                             0.3       △1.2    デリバティブ関連
             ワラント             1.5    △1.2
                                                 損益
      Company
             (注1)         (未実行)
                                      1.0       △3.5    FVTPLの金融商品
             優先株式             4.5   △3.5
                                                 から生じる損益
             および普通株式
      (  注1)当社100%子会社は、2019年9月末現在、2020年4月に優先株式に自動的に転換されるワラント(15億米

          ドルの未実行のコミットメント)を保有しており、その公正価値の変動はデリバティブ関連損益として
          計上しました。なお、本ワラントについては、2019年10月30日に15億米ドルを払い込み、1株当たり
          11.60ドルで優先株式に転換しました。
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドからの投資(2019年9月末現在)

                                                 (単位:十億米ドル)
                                         当第2四半期          要約四半期
                       累計
                             累計    2019年9月末
       投資先       投資種別                            累計期間        連結損益計算書
                             損益     公正価値
                       投資額
                                         計上損失額          計上科目
                             △2.0
      The  We    優先株式             3.0            1.0       △3.1    ソフトバンク・ビ
             および普通株式                               (注2)     ジョン・ファンド
      Company
                                                 およびデルタ・
                             △0.2
      The  We    優先株式             1.3            1.1       △0.4
                                                 ファンドからの営
                                           (注2)
      Companyの
                                                 業利益
      関係会社
      3社
      (合計)
      (注2)外部投資家持分の控除前
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      当社からWeWorkへの大規模資金コミットメントについて
       2019年10月22日(米国東部時間)、当社とWeWorkは、当社がWeWorkに対し大規模な資金コミットメントを行うこ
      とについて合意しました。これには以下が含まれています。
      (1)既存資金コミットメントの実行:当社が2020年4月に実行を予定していた15億米ドル分のワラント(資金コ
       ミットメント)について、1株当たり11.60米ドルで実行(2019年10月30日に実行済み)。
      (2)公開買付け:当社以外の全株主を対象に、1株当たり19.19米ドルで最大30億米ドル相当の公開買付けを実施。
       2019年12月末までに実施見込みだが、完了には規制当局の承認やその他の前提条件の充足が必要。
      (3)新規負債:担保付シニア債券11億米ドル、無担保債券22億米ドル、レターオブクレジットファシリティー17億
       5千万米ドルから成る。公開買付け完了後に実施見込み。
      (4)合弁会社株式の交換:日本以外の地域のWeWorkの合弁会社においてソフトバンク・ビジョン・ファンドが保有
       する全株式を、1株当たり11.60米ドルでWeWork株式に交換。
       なお、本取引完了および株式公開買付け後、当社のWeWork株式に対する経済的持分比率(完全希薄化後)は最大
      80%(当社100%子会社:最大60%、ソフトバンク・ビジョン・ファンド:20%)となる予定ですが、WeWorkの定
      款の規定および株主間契約により、当社はWeWorkのいずれの株主総会および取締役会においても議決権の過半数を
      保有せず同社を支配できないため、同社は当社の子会社とはなりません。WeWorkは当社の関連会社となる予定で
      す。
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     b.  セグメントの業績概況
      当社の報告セグメントは、当社の経営資源の配分の決定や業績の評価を行うための区分を基礎としています。当第
     1四半期において、ソフトバンク㈱がヤフー㈱を子会社化したことに伴ってセグメント管理区分を見直し、「ソフト
     バンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「アー
     ム事業」、および「ブライトスター事業」の5つを報告セグメントとしています。
      報告セグメントの概要は以下の通りです。
       セグメント名称                主な事業の内容                    主な会社

       報告セグメント
        ソフトバンク・ビジョン・                                  SoftBank     Vision    Fund   L.P.
                      ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドに
         ファンドおよび
                                          SB  Delta   Fund   (Jersey)     L.P.
                       よる投資事業
         デルタ・ファンド事業
                      ・デルタ・ファンドによる投資事業
        ソフトバンク事業                                  ソフトバンク㈱

                      ・日本国内での移動通信サービスの提
                                          ヤフー㈱
                       供、携帯端末の販売、ブロードバンド
                                          (現Zホールディングス㈱)
                       など固定通信サービスの提供
                                          (注1)
                      ・インターネット広告やイーコマース
                       サービスの提供
        スプリント事業                                  Sprint    Corporation

                      ・米国での移動通信サービスの提供、携
                       帯端末の販売やリース、アクセサリー
                       の販売、固定通信サービスの提供
        アーム事業                                  Arm  Limited

                      ・マイクロプロセッサーのIPおよび関連
                       テクノロジーのデザイン
                      ・ソフトウエアツールの販売、
                       ソフトウエアサービスの提供
        ブライトスター事業                                  Brightstar      Corp.

                      ・海外での携帯端末の流通事業
                                          Fortress     Investment      Group   LLC

       その他                ・オルタナティブ投資の資産運用事業
                      ・福岡ソフトバンクホークス関連事業                    福岡ソフトバンクホークス㈱
                      ・スマートフォン決済事業                    PayPay㈱
       (注)報告セグメントの利益は、以下のように算出されます。

          ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業:
          セグメント利益=ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益
                  -営業費用
          ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業以外:

          セグメント利益=各セグメントの(売上高-営業費用(売上原価+販売費及び一般管理費)
                  ±その他の営業損益)
      (注1)ヤフー㈱は、2019年10月1日に持株会社体制に移行し、商号を「Zホールディングス株式会社」へ変更しま

          した。
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     (a)  ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業
      1.  セグメント損失5,726億円

       ◆  当第2四半期末において保有する投資の未実現評価損失(純額)5,379億円:Uber、WeWorkおよびその関係会
           1
        社3社    などの投資先の公正価値が減少
       ◆  投資の売却による実現益348億円:Guardant                     Health株式の一部を売却
      2.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資進捗

                     2
       ◆  2019年9月12日、累計投資額              が出資コミットメント総額の85%に達し投資期間終了。残額は既存投資先への追
        加投資などに充当
       ◆  当第2四半期末現在、88銘柄を保有(エグジットした銘柄を除く):投資額707億米ドルに対し、公正価値合
        計776億米ドル
       ◆  投資先のうち、2019年9月に10x                Genomics、同10月にVir            Biotechnologyが上場。CloudMindsが上場申請書類
        提出済み
      3.  「ソフトバンク・ビジョン・ファンド2」の本格始動に向けた準備が進行中

                                                   (単位:百万円)

                             9月30日に終了した6カ月間
                                2018年       2019年        増減      増減率
      ソフトバンク・ビジョン・ファンド
      およびデルタ・ファンドからの投資損益                         649,357      △529,328      △1,178,685             ―
      営業費用                         △16,923       △43,311       △26,388        155.9%
      セグメント利益                          632,434      △572,639      △1,205,073             ―
     <事業概要>

      ソフトバンク・ビジョン・ファンドは2017年に活動を開始しました。同ファンドは、「ユニコーン(企業価値が10
     億米ドル以上と推定される非公開企業)」を中心に、AIを活用した成長可能性の大きな企業に対し大規模な投資を行
     い、中長期的視点から投資成果を最大化することを目指しています。
      同ファンドは金融行為規制機構(The                  Financial     Conduct    Authority)に登録された当社の英国100%子会社SBIAが
     運営しています。当事業には、ソフトバンク・ビジョン・ファンドのほか、同じくSBIAが運営するデルタ・ファンド
     の投資および事業活動の結果が含まれています。
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける分配の性質、およびSBIAが受領する管理報酬
     および投資の成果に応じて受領する成果報酬の性質の詳細は「第4                                経理の状況、1        要約四半期連結財務諸表、要約
     四半期連結財務諸表注記            6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(2)ソフトバンク・
     ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分、および(3)SBIAの管理報酬および成功報
     酬」をご参照ください。
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     当事業におけるファンドの概要
     2019年9月30日現在
                  ソフトバンク・ビジョン・ファンド                     デルタ・ファンド(休止中)
                  SoftBank     Vision    Fund   L.P.          SB  Delta   Fund   (Jersey)     L.P.
      主なリミテッド・
      パートナーシップ
      出資コミットメント
                  986億米ドル(注1)                     44億米ドル(注1)
      総額
                  当社:331億米ドル(注2)                     当社:44億米ドル
                  外部投資家:655億米ドル(注1)                     外部投資家:-(注1)
      ジェネラル・            SVF  GP  (Jersey)     Limited             SB  Delta   Fund   GP  (Jersey)     Limited
      パートナー            (当社海外100%子会社)                     (当社海外100%子会社)
      投資期間            2019年9月12日に終了(注3)                     2019年9月12日に終了(注3)
      存続期間            2029年11月20日まで(原則)                     2029年9月27日まで(原則)
     (注1)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家の出資コミットメントは、両
         ファンドの合計額で定められているため、それぞれのファンドの出資コミットメント総額およびコミットメ
         ント残額は、もう一方のファンドにおける外部投資家の支払義務の履行状況により変動します。当第2四半
         期において、Xiaoju          Kuaizhi    Inc.(以下「DiDi」)への投資についてデルタ・ファンドからソフトバンク・
         ビジョン・ファンドへの売却が決済され、デルタ・ファンドは当該売却収入を同ファンドのリミテッド・
         パートナーに分配し、支払義務履行額の返還を行いました。これに伴い、デルタ・ファンドにおける外部投
         資家の出資コミットメント総額16億米ドルはソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資コミットメントとし
         て返上されました。
     (注2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドへの当社の出資コミットメントは、Arm                                        Limited株式を活用した約82億米
         ドル相当の支払義務履行分(前期末までに全該当株式を拠出済み)のほか、ソフトバンク・ビジョン・ファ
         ンドに関連するインセンティブ・スキームへ活用される予定の50億米ドルを含みます。
     (注3)ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資期間は、2022年11月20日または累計投資額(リミテッド・パート
         ナーによる支払義務履行済みかつ投資実行済みの金額と投資のための留保額の合計)が出資コミットメント
         総額の85%相当に達した後SBIAがジェネラル・パートナーとしての裁量によって投資期間の終了を決定する
         までのいずれか早いほうまでと定められています。2019年9月12日、同日までに累計投資額が出資コミット
         メント総額の85%相当に達したことに伴い、SBIAの決定によりソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資期
         間が終了しました。出資コミットメント総額の残りの15%相当額は、合弁会社への投資を含む既存投資先へ
         の追加投資や固定分配、財務関連費用への充当を目的に留保されています。なお、ソフトバンク・ビジョ
         ン・ファンドの投資期間の終了に伴いデルタ・ファンドの投資期間も2019年9月12日に終了しました。デル
         タ・ファンドは活動を休止しています。
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     資金の状況
     2019年9月30日現在
                                                 (単位:十億米ドル)
                                                   外部
                                    合計     当社
                                                  投資家
     出資コミットメント (A)
       ソフトバンク・ビジョン・ファンド                             98.6     33.1   (注1)       65.5
       デルタ・ファンド                              4.4     4.4           ―  (注2)
                             4

     リミテッド・パートナーによる支払義務履行額合計                          (B)
       ソフトバンク・ビジョン・ファンド                             71.6     25.7          45.9
                                            5
       デルタ・ファンド                              3.8     3.8           ―  (注2)
       (B)のうちリミテッド・パートナーへの返還額

        (再コール不可)
                         6
         ソフトバンク・ビジョン・ファンド                           △5.5     △0.9          △4.6
                 7
         デルタ・ファンド                           △3.5     △3.5            ―  (注2)
      コミットメント残額 (C)=(A)-(B)

       ソフトバンク・ビジョン・ファンド                             27.0      7.4         19.6
       デルタ・ファンド                              0.6     0.6           ―  (注2)
     (注1)ソフトバンク・ビジョン・ファンドへの当社の出資コミットメントは、Arm                                       Limited株式を活用した約82億米
         ドル相当の支払義務履行分(前期末までに全該当株式を拠出済み)のほか、ソフトバンク・ビジョン・ファ
         ンドに関連するインセンティブ・スキームへ活用される予定の50億米ドルを含みます。
     (注2)当第2四半期において、DiDiへの投資についてデルタ・ファンドからソフトバンク・ビジョン・ファンドへ
         の売却が決済され、デルタ・ファンドは当該売却収入を同ファンドのリミテッド・パートナーに分配し、支
         払義務履行額の返還を行いました。これに伴い、デルタ・ファンドにおける外部投資家の出資コミットメン
         ト総額16億米ドルはソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資コミットメントとして返上されました。
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     <業績全般>
                                                   (単位:百万円)
                              9月30日に終了した6カ月間
                                2018年         2019年         増減      増減率
     ソフトバンク・ビジョン・ファンド
      およびデルタ・ファンドからの投資損益                         649,357        △529,328       △1,178,685            ―
        投資の売却による実現損益                       146,682         34,805      △111,877       △76.3%
        投資の未実現評価損益                       504,359        △573,720       △1,078,079            ―
          当期計上額                     504,359        △537,932       △1,042,291            ―
          過年度計上額のうち実現損益
          への振替額(注)                        ―     △35,788        △35,788          ―
        投資先からの利息配当収益                        2,607         8,337        5,730      219.8%
        為替換算影響額                       △4,291          1,250        5,541         ―
     営業費用                         △16,923         △43,311        △26,388       155.9%
     セグメント利益                          632,434        △572,639       △1,205,073            ―
     財務費用(支払利息)                         △11,711         △8,688         3,023     △25.8%
     為替差損益                           △22          37        59       ―
     デリバティブ関連損益                         △80,953            ―     80,953         ―
     外部投資家持分の増減額                         △199,757          180,775        380,532          ―
     その他の営業外損益                           △535         1,016        1,551         ―
     税引前利益                          339,456        △399,499        △738,955           ―
     (注)過年度に計上していたGuardant                  Health    Inc.(以下「Guardant           Health」)株式にかかる投資の未実現評価損益

        のうち当期に売却した分について、投資の実現に伴い、「投資の売却による実現損益」に振り替えた金額で
        す。
     セグメント利益

      セグメント損失は572,639百万円(前年同期は632,434百万円の利益)となり、このうち当第2四半期末において保
     有する投資の未実現評価損益が537,932百万円の損失となりました。当第2四半期末において保有する投資のうち、
     OYOおよびその関係会社を含む25銘柄への投資の公正価値増加により合計589,647百万円の投資の未実現評価益を計上
     した一方、Uber、WeWorkおよびその関係会社3社を含む25銘柄への投資の公正価値減少により合計1,127,579百万円の
     投資の未実現評価損失を計上しました。WeWorkおよびその関係会社に係る投資損失の詳細は「a.                                             連結経営成績の概況
     「WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失について」」をご参照ください。なお、38銘柄は当第2四半期累計
     期間において公正価値の変動がありませんでした。
      また、2019年9月にGuardant              Health株式の一部を売却したことに伴い、投資の売却による実現益34,805百万円を計
     上しました。
      投資先の公正価値は、公開会社の場合は、取引相場価格を用いて測定しています。未公開会社の場合は、直近の第

     三者間取引、あるいはマーケット・アプローチやコスト・アプローチまたはインカム・アプローチを用いて公正価値
     を測定しています。
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     投資の状況
     2019年9月30日現在;売却した投資を除く
                                        (単位:十億米ドル)
      セクター                     銘柄数     取得価額      公正価値        増減
      Consumer
                              16     10.7      15.8       5.1
      Enterprise
                              8      2.2      3.1      0.9
      Fintech
                              11      4.1      4.5      0.4
      Frontier     Tech
                              10     10.8      11.6       0.8
      Health    Tech
                              9      2.7      4.0      1.3
      Real   Estate    &  Construction
                              11      8.8      7.5     △1.3
      Transportation        &  Logistics
                              23     31.4      31.1      △0.3
      合計                        88     70.7      77.6       6.9
     当第2四半期累計期間における新規投資

      当第2四半期累計期間において、ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、合計107億米ドルの投資を行いました(既
     存投資先への追加投資を含みます)。
      このうち、当社からの売却により、ANI                   Technologies       Private    Limited(Ola)への投資およびWeWork関係会社1社
     への投資を合計950百万米ドルで取得しました。なお、これらの投資の当社の当初取得額は合計696百万米ドルでし
     た。
      <当社からの売却により取得する投資について>

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資の中には、同ファンドが直接取得するもののほか、その投資対
      象に合致する場合に限り、当社からの売却により取得するものがあります。当社から売却されうる投資は、
      ①当社でソフトバンク・ビジョン・ファンドへの紹介を前提として取得し、かつ、その取得時点でソフトバ
      ンク・ビジョン・ファンドの投資対象に合致していた投資(以下「ブリッジ投資」)のほか、②それ以外の
      投資(例えば、当社による取得時点ではソフトバンク・ビジョン・ファンドへの紹介を前提としていない、
      または紹介を前提として取得したものの、その取得時点でソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資対象に
      合致していなかったため、ソフトバンク・ビジョン・ファンドへの売却には新たにリミテッド・パートナー
      による合意が必要な投資を含みます。)があります。
       このような投資について、当社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資委員会などによる合意(お
      よび必要に応じてリミテッド・パートナーからの合意)や関係規制当局の承認が得られた時点で、移管が決
      定されたと認識します。売却は、当社が移管の提案を機関決定した時点の公正価値を基礎とした価格で行わ
      れ、当該価格がファンドにとっての取得額となります。また、連結財務諸表上の表示においては、当該投資
      は、当社による移管決定の認識を起因として、ソフトバンク・ビジョン・ファンドによる投資として表示さ
      れます。
       なお、期中で移管された投資について、期首帳簿価額(または当期中の取得価額)とソフトバンク・ビ
      ジョン・ファンドへの売却額との差額は連結損益計算書上の営業外利益に計上される一方、売却額(ソフト
      バンク・ビジョン・ファンドにとっての取得額)からの公正価値の変動はソフトバンク・ビジョン・ファン
      ドおよびデルタ・ファンド事業のセグメント利益として計上されます。当該移管はグループ内取引のため、
      当社連結財務諸表上、相殺・消去されています。
     デルタ・ファンドの投資の状況

      当第2四半期末現在、デルタ・ファンドが保有する投資はありません。デルタ・ファンドは活動を休止していま
     す。
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     (b)  ソフトバンク事業(旧ヤフー事業含む)
      1.通信サービスの顧客基盤が順調に拡大し、増収増益を達成

      2.2019年6月、ソフトバンク㈱がヤフー㈱を子会社化
                                                  (単位:百万円)

                              9月30日に終了した6カ月間
                                2018年         2019年        増減      増減率
      売上高                        2,228,320         2,373,300        144,980        6.5%
      セグメント利益                         524,112         560,913        36,801        7.0%
     (注)   ソフトバンク㈱によるヤフー㈱の子会社化に伴い、2018年4月1日より、ヤフー㈱の業績をソフトバンク事業

         の一部として遡及して表示しています。
     <業績全般>

      コンシューマ向けサービスを中心とする通信事業が牽引し増収増益を達成しました。「SoftBank」、「Y!
     mobile」、「LINEモバイル」の3ブランドを擁するスマートフォンの累計契約数が前期末比95万件増の2,303万件、光
     回線サービス「SoftBank            光」の累計契約数が前期末比25万件増の616万件となるなど顧客基盤が順調に拡大した結
     果、コンシューマ向けサービスの通信サービス売上が伸長し増収となりました。この増収が利益に結び付いた結果、
     セグメント利益は増益となりました。
      なお、2019年6月27日付でヤフー㈱はソフトバンク㈱の子会社となりました。これに伴い、2018年4月1日より、
     ヤフー㈱の業績をソフトバンク事業の一部として遡及して表示しています。同事業におけるヤフー㈱の営業利益は前
     年同期比2.6%減少しました。主に減価償却費及び償却費、販売促進費および人件費が増加したことによるものです。
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     (c)  スプリント事業
      1.Tモバイルとの合併について、2019年7月の米国司法省(DOJ)からの条件付き承認に続き2019年11月に米国

        連邦通信委員会(FCC)が条件付き承認を表明
      2.過大に受け取った補助金の返還や前期からIFRS第15号を適用した影響で減収減益
                                                 (単位:百万円)

                           9月30日に終了した6カ月間
                            2018年         2019年          増減        増減率
      売上高                     1,824,024         1,735,099         △88,925         △4.9%
      セグメント利益                      193,328         102,469        △90,859         △47.0%
      米ドルベースの業績(IFRS)                                         (単位:百万米ドル)

      売上高                      16,558         15,937                 △3.8%
                                              △621
      セグメント利益                       1,756          939               △46.5%
                                              △817
     <業績全般>

      売上高の減少は、(1)低所得者向け通信サービスを提供する際に適用される米政府の補助金制度「ライフライン・プ
     ログラム」に基づきスプリントが過去に過大に受け取った金額の修正、(2)前期第1四半期から適用されたIFRS第15号
     の影響、(3)当社連結損益計算書の作成に使用した為替換算レートが円高となった影響によるものです。
      (1)については、実際には「ライフライン・プログラム」の対象ではなかったユーザーに係る補助金を米政府へ返還
     するため、現時点の見積返還額を売上高から差し引きました。(2)については、従来は携帯端末の販売時に端末売上か
     ら販売奨励金を差し引いた額を売上として計上していましたが、IFRS第15号の適用により、携帯端末の販売時に端末
     売上を計上する一方で、販売奨励金を想定利用期間にわたって通信売上の値引きとして計上するようになりました。
     前期第1四半期以降にプリペイド契約の新規獲得が進んだため、通信売上の値引き総額が前年同期に比べ増加しまし
     た。
      セグメント利益の減少は、主に上記(1)と(2)の影響によるものです。売上高と同額の利益が減少しました。その他
     の営業損益が前年同期に比べ39,954百万円悪化したこともセグメント利益に悪影響を与えました。スプリントが保有
     していた本社(建物および土地など)について、セール・アンド・リースバック取引の実行に伴い、対象資産の帳簿
     価額と取引コストを控除した公正価値との差額をその他の営業損失として22,725百万円計上しました。
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      <スプリントのTモバイルとの合併取引の進捗について>
       2018年4月29日にスプリントとT-Mobile                   US,  Inc.(以下「Tモバイル」)が合意した、スプリントとTモ
      バイルの全ての対価を株式とする合併による取引(以下「本取引」)に関して、2019年7月26日(米国東部
      時間)に、米国司法省(DOJ:              Department      of  Justice)が、同省が提出した同意判決案の内容に服すること
      を条件とした承認を表明したことに続き、2019年11月5日(米国東部時間)に、米国連邦通信委員会(FCC:
      Federal    Communications        Commission)が本取引の条件付き承認を表明しました。これにより、本取引の完了
      に必要なすべての連邦規制当局の承認を取得しました。また本取引では、承認が必要な19州の公益事業委員
      会(PUC:     Public    Utilitiy     Commissions)のうち18州から既に承認を得ており、カリフォルニア州のPUC(以
      下「カリフォルニアPUC」)からの承認を残すのみとなっております。また、特定の州とコロンビア特別地区
      の司法長官による本取引の完了を禁止する差し止め訴訟(以下「AG訴訟」)の解決を残しています。
      当社連結業績への影響

      ①非継続事業への分類
        スプリント事業を非継続事業へ分類する要件は「本取引の完了の可能性が非常に高いこと」です。従来
       は連邦規制当局からの承認を受けることで、当該要件を充足すると考えていました。しかし、連邦規制当
       局から承認を取得したものの、AG訴訟の審理の開始が2019年12月9日まで延期されることとなり、さら
       に、従来AG訴訟にかかわらず判断が下されると見込んでいたカリフォルニアPUCの判断がAG訴訟の解決後に
       なる可能性が高まるなど、状況に変化が生じました。このため、何をもって「本取引の完了の可能性が非
       常に高いこと」という要件を充足したといえるか引き続き慎重に状況を精査していきます。
        今後、スプリント事業は、非継続事業への分類の要件が充足していることが確認された日から非継続事
       業とし、当社の連結損益計算書におけるスプリントの純損益は、継続事業と区分して「非継続事業からの
       純損益」として表示されることとなります。前期における同社の純損益についても遡及修正が行われ、
       「非継続事業からの純損益」として表示されます。また、スプリントの資産及び負債は、当社の連結財政
       状態計算書において、売却目的保有に分類された資産および負債として表示されます。
      ②本取引の完了による影響

        本取引完了日において、取得する統合後の会社の株式の公正価値と、本取引時点の当社におけるスプリ
       ントの連結簿価との差額を連結範囲の変更に伴う再評価損益として純損益に計上する予定です。
      ③本取引の完了後

        本取引の完了日以降、スプリントは当社の子会社ではなくなり、統合後の会社は当社が株式の約27.4%
       (完全希薄化ベース)を保有する持分法適用関連会社となる見込みです。
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     (d)  アーム事業
      1.売上高は前年同期比3.4%減、セグメント利益は前年同期の一時益影響により大幅減

       ◆  半導体業界全体の景況悪化が継続し、ロイヤルティー収入およびライセンス収入に押し下げ影響
       ◆  セグメント利益は、前年同期に中国事業の合弁化に伴い1,763億円の一時益を計上した影響により減少
      2.新テクノロジーのライセンス契約が好調

       ◆  ライセンス契約締結は好調に進み、収益の大半は今後計上見込み
                                                   (単位:百万円)

                             9月30日に終了した6カ月間
                               2018年         2019年        増減        増減率
      売上高                         91,693         88,545       △3,148         △3.4%
      セグメント利益                        141,242        △26,802       △168,044             ―
     (注)セグメント利益には、アーム買収時に行った取得原価配分により計上した無形資産の償却費が、当第2四半期
        累計期間は24,991百万円、前年同期は30,208百万円含まれています。
     <事業概要>

      アームは主に、低消費電力型マイクロプロセッサーおよび関連テクノロジーのデザインなど、半導体のIP(回路の
     設計情報などの知的財産)のライセンス事業を行っています。当社による買収後、アームは、技術関連人員を増強
     し、研究開発への投資を加速しています。技術力の強化により、既存市場でのシェア維持・獲得および新規市場の開
     拓に向けた新技術開発を図っています。
     <業績全般>

     売上高(米ドルベース)
     アームの売上は主に米ドル建てであるため、本項の売上高は米ドルベースの実績を記載しています。
                                                 (単位:百万米ドル)
                              9月30日に     終了した6カ月間
                            2018年               2019年
                   第1     第2          第1     第2
                  四半期     四半期      合計    四半期     四半期      合計     増減      増減率
     テクノロジー・
     ライセンス収入              85     124     209     125      87     212      3     1.4%
     テクノロジー・
     ロイヤルティー収入              261     285     546     240     254     494     △52     △9.5%
     ソフトウエア
     およびサービス収入              35     47     82     53     55     108      26     31.7%
      売上高合計             381     456     837     418     396     814     △23     △2.7%
      世界的なスマートフォン需要の鈍化とチップの出荷減速の影響でテクノロジー・ロイヤルティー収入が減少したこ

     とにより、当第2四半期累計期間の売上高は前年同期から2.7%減少しました。
      また、テクノロジー・ライセンス収入も、前年同期に中国事業合弁化に伴いライセンス契約が一時的に低調であっ
     たことなどから当第1四半期のライセンス収入が前年同期から大幅増となったものの、当第2四半期累計期間では前
     年同期から1.4%の微増となりました。半導体業界全体の景況感が引き続き低調であることから、既存テクノロジーの
     ライセンス契約締結を手控える動きが続いていることに加え、当第2四半期累計期間に締結したライセンス契約に、
     ライセンス収入が今後計上される予定の、現在開発中の新テクノロジーに関するものが含まれていることによるもの
     です。
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      アームは現在、新テクノロジーへの切り替えの端境期にあり、未公表の新テクノロジーに関するライセンスの契約
     締結が複数進んでいます。これらは当第2四半期累計期間の収益に反映されていませんが、ライセンシーへのテクノ
     ロジーの納入が進むにつれて今後順次ライセンス収入に計上される見込みです。また、これらの新テクノロジーの多
     くは既存テクノロジーよりも機能性が優れていることから、ロイヤルティー単価の上乗せにつながり、今後長期にわ
     たりアームの収益に貢献することが期待されます。
      なお、当第2四半期累計期間のソフトウエアおよびサービス収入は、2018年8月にTreasure                                           Data,   Inc.を買収した
     影響により、前年同期から31.7%増加しました。
     セグメント利益

      前年同期においてアーム事業のセグメント利益にはアームの中国子会社が合弁事業化により持分法適用関連会社と
     なったことに伴い計上した子会社の支配喪失に伴う利益176,261百万円が含まれていたことにより、セグメント利益は
     減益となりました。
      なお、当第2四半期末の従業員数は前期末から378人(6.3%)増加するなど、アームは引き続き人員の拡大により
     研究開発の強化を図っていますが、同時に、収益性を考慮しながら研究開発プロジェクト構成や開発拠点を最適化す
     ることにより、ROIの最大化に取り組んでいます。
     市場の動向とその影響

                                      8
      2019年1~8月の半導体業界全体の売上高は、前年同期から14%減少                                しました。今後、半導体市場は引き続き弱含
     みで推移し、また、貿易環境や特定の半導体企業の営業活動への制限などから生じるリスクは残ることが見込まれて
     います。当期のライセンス収入およびロイヤルティー収入、ソフトウエアおよびサービス収入は、これらを背景とし
     たライセンシーによる新規ライセンス契約締結の延期や、OEM(受託製造会社)による在庫水準の厳正化および商品販
     売数の抑制による悪影響を受ける可能性があります。なお、半導体市場が回復し次第、アームの事業は再度成長を続
     けていくと、アームは見込んでいます。
     <営業概況>

     ライセンス
                                                   (単位:件)
                                     当第2四半期             当第2四半期末
                                        締結分            累計契約数
       プロセッサー・ファミリー別内訳
       クラシック(Arm7、Arm9、Arm11)                                    ―             451
       Cortex-A                                   14             373
       Cortex-R                                    ―             108
       Cortex-M                                   18             573
       Mali                                    3             187
       プロセッサー・ライセンス契約数                                   35            1,692
       (注)プロセッサー・ライセンスの累計契約数は、ロイヤルティー収入の発生が見込まれるライセンス契約のみを

          含みます。
      当第2四半期のプロセッサー・ライセンス契約締結数は、未発表の新テクノロジーに対する6件のライセンスを含

     め35件となりました。当第2四半期に締結されたライセンス契約では、自動車向けアプリケーション、ネットワーク
     機器、サーバー、スマートフォンなど、広範囲な最終製品市場でアームのテクノロジーの使用が予定されています。
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                    9
       ロイヤルティー・ユニット
                                       2018年               2019年
                      4~6月期       7~9月期       10~12月期       1~3月期       4~6月期
       ロイヤルティー・ユニット出荷数
       (ライセンシーからの報告に基づく実績ベース)
                        56億個       62億個       56億個       48億個       56億個
       成長率(前年同期比)                 9.8%       8.8%      △3.4%       △12.7%           ―

       2019年4~6月期のロイヤルティー・ユニットの出荷数は56億個となりました。同期間の半導体業界全体のチッ

                      8
      プ出荷数が前年同期から10%減少                する中、アームのロイヤルティー・ユニットの出荷数は前年同期から横ばいとな
      りました。
     < 技術開発    >

      アームは以下を重点投資分野とし、モバイル事業および潜在的成長性の高い事業におけるテクノロジーの進化に取
     り組んでいます。
     重点投資分野と主な進捗:

      モバイルコンピューティング
      オポチュニティー           : モバイル端末用メインチップのシェアは既に95%超。
                  ロイヤルティー単価が長年にわたり上昇傾向
      当第1四半期           : AIや5Gなどの新技術への対応を強化した次世代スマートフォン向けプロセッサーを発表
                  (2020年に上市予定)
      当第2四半期           : モバイル端末やコンシューマー機器の性能と安全性を向上させる、IP開発用のプラット
                  フォーム型新アプローチ「Total               Compute」を発表
      インフラ
      オポチュニティー           : ネットワークインフラ市場シェアが拡大中。
                  データセンター用サーバー市場シェアも確立途上
      当第1四半期           : クラウド分野におけるアームベースサーバーの技術開発加速に向けた、Marvell
                  Technology      Group   Ltd.との戦略的パートナーシップを発表
      自動車
      オポチュニティー           : 自動車のスマート化に伴い高度処理能力需要が上昇する中、アームのテクノロジーは省
                  電力性で好位置に付け、多くの自動車向けチップ開発企業とライセンス契約を締結済み
      当第2四半期           : 自動運転車の実用化促進に向けた技術標準化を目指し自動車業界のパートナーと
                  「Autonomous       Vehicle    Compute    Consortium(AVCC)」を設立
      IoT
      オポチュニティー           : IoTの真価発揮に不可欠な安全性や耐久性を追求し、IoT機器ネットワーク内での安全な
                  データ管理用テクノロジーを開発
      当第1四半期           : Samsung    Electronics      Co.,   Ltd.とIoTチップの新製造プロセスのデモを実施
      当第2四半期           : IoTアプリケーションなどで特定用途へのアームCPUの最適化が可能となる新機能「Arm
                  Custom    Instructions」を発表
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      (e)  ブライトスター事業
                                                   (単位:百万円)
                            9月30日に終了した6カ月間
                             2018年          2019年         増減        増減率
      売上高                       525,001          459,001       △66,000         △12.6%
      セグメント利益                       △8,873          △2,895         5,978           ―
      (f)  その他

                                                   (単位:百万円)
                            9月30日に終了した6カ月間
                             2018年          2019年         増減        増減率
      売上高                       94,811          91,913       △2,898         △3.1%
      セグメント利益                      △25,116          △46,348        △21,232             ―
      日本でスマートフォン決済サービスを手掛けるPayPay㈱が34,549百万円の営業損失を計上しました。主に、ユー

     ザー獲得と利用促進を目的とした大規模なキャンペーンを実施したことや、サービス利用可能店舗の拡大に引き続き
     積極的に取り組んだことによるものです。
      「その他」に含まれるPayPay㈱の業績

                                                   (単位:百万円)
                            9月30日に終了した6カ月間
                             2018年          2019年         増減        増減率
      売上高                          ―       1,596        1,596           ―
      営業利益                       △2,673         △34,549        △31,876             ―
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     c.  財政状態の概況

      1.  投資の状況

       ◆ ソフトバンク・ビジョン・ファンドからの投資の残高は7.5兆円(前期末比3,693億円増)
                                       1
        新規投資107億米ドルの一方、Uber、WeWorkおよびその関係会社3社                                  などの公正価値減少が伸びを抑制
       ◆ ソフトバンク・ビジョン・ファンド以外の投資(投資有価証券)の残高は1.3兆円
       (前期末比3,992億円増)
        当第1四半期のWeWorkへの追加投資2,200億円を含む新規投資6,484億円の一方、WeWorkへの投資について、
        3,747億円の公正価値減少を認識
      2.  ソフトバンクグループ㈱の財務活動

        社債償還に備え、前倒しで資金を調達し手元資金を拡充
                                                   (単位:百万円)

                          2019年          2019年
                         3月31日          9月30日           増減         増減率
      資産合計                  36,096,476          36,848,701           752,225           2.1%
      負債合計                  27,087,272          28,225,075          1,137,803            4.2%
      資本合計                   9,009,204          8,623,626         △385,578           △4.3%
      (注)IFRS第16号の適用に伴い、当期首において、資産合計が1,336,695百万円、負債合計が1,324,055百万円、資本
         合計が12,640百万円、それぞれ増加しました。
      (a)  資産

                                                   (単位:百万円)
                                   2019年         2019年
                                                     増減
                                  3月31日         9月30日
      現金及び現金同等物                            3,858,518         4,259,177         400,659
      営業債権及びその他の債権                            2,339,977         2,282,416        △57,561
      その他の金融資産                             203,476         180,468       △23,008
      棚卸資産                             365,260         301,839       △63,421
      その他の流動資産                             766,556         423,878       △342,678       A
      売却目的保有に分類された資産                             224,201            ―    △224,201       B
      流動資産合計                            7,757,988         7,447,778        △310,210
      有形固定資産                            4,070,704         2,960,205       △1,110,499        C
      使用権資産                                ―     2,235,685        2,235,685       D
      のれん                            4,321,467         4,083,280        △238,187       E
      無形資産                            6,892,195         6,628,147        △264,048       E
      契約獲得コスト                             384,076         403,468        19,392
      持分法で会計処理されている投資                            2,641,045         2,847,700         206,655      F
      FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョ
      ン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資                           7,115,629         7,484,921         369,292      G
      投資有価証券                             924,614        1,323,820         399,206      H
      その他の金融資産                            1,185,856         1,035,190        △150,666
      繰延税金資産                             586,943         193,813       △393,130       I
      その他の非流動資産                             215,959         204,694       △11,265
      非流動資産合計                           28,338,488         29,400,923        1,062,435
      資産合計                           36,096,476         36,848,701         752,225
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      主な科目別の増減理由
      科目               前期末からの主な増減理由
      流動資産
      A  その他の流動資産
                     前期にソフトバンクグループジャパン㈱(以下「SBGJ」)が行ったソフトバンク
                     グループ㈱への配当から生じた源泉所得税が2019年7月に還付されたため、
                     422,648百万円減少しました。
      B  売却目的保有に分類
                     アリババ株式を活用した株式先渡売買契約を2019年6月に株式で決済した結果、
        された資産
                     減少しました。
      非流動資産
      C  有形固定資産
                     ・スプリントが5G向け設備投資を行った一方、ソフトバンク㈱で通信設備の規則
                      的な償却が進みました。
                     ・IFRS第16号の適用に伴い、当期首において、従来ファイナンス・リースに分類
                      され有形固定資産として計上されていたリース資産1,157,008百万円を使用権資
                      産へ振り替えました。これは主にソフトバンク㈱の通信設備に関するリース資
                      産を使用権資産へ振り替えたことによるものです。
      D  使用権資産
                     ・IFRS第16号の適用に伴い、当期首において、新たに使用権資産1,368,144百万円
                      を計上しました。これは主にスプリントおよびソフトバンクが、通信設備や事
                      業用不動産に関する従来のオペレーティング・リースについて、新規に使用権
                      資産を計上したことによるものです。
                     ・従来有形固定資産として計上されていたリース資産を使用権資産に振り替えま
                      した。
      E  のれん
                     米ドルおよび英ポンドの為替換算レートが前期末から円高となったことにより、
        無形資産
                     スプリントのFCCライセンスや、アームののれんおよびテクノロジーが減少しまし
                     た。
      F  持分法で会計処理されて
                     持分法投資利益の計上によりアリババの連結簿価が増加しました。持分法投資利
        いる投資
                     益には、当第2四半期に計上したアリババのAnt                       Financial株式取得に伴う利益が
                     含まれています。
      G  FVTPLで会計処理されてい
                     当第2四半期累計期間に107億米ドルの投資を行った一方、Uber、WeWorkおよびそ
        るソフトバンク・ビジョ
                            1
                     の関係会社3社        などの保有株式の公正価値が減少したほか、Guardant                          Health株
        ン・ファンドおよびデル
                     式の一部を売却しました。詳細は「                 (1)財政状態及び経営成績の状況                 b.  セグ
        タ・ファンドからの投資
                     メントの業績概況(a)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファン
                     ド事業」をご参照ください。
      H  投資有価証券
                     当社100%子会社がWeWorkの優先株式および普通株式への投資合計2,200億円のほ
                     か、その他の新規投資を行いました。一方、WeWorkへの投資について当第2四半
                     期末に3,747億円の公正価値減少を認識しました。詳細は「                            (1)財政状態及び経
                     営成績の状況       a.  連結経営成績の概況「WeWorkおよびその関係会社への投資に係
                     る損失について」」をご参照ください。
      I  繰延税金資産
                     アリババ株式を活用した株式先渡売買契約を決済したことに伴い、対応する繰延
                     税金資産を取り崩しました。
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     (b)  負債
                                                   (単位:百万円)
                                   2019年         2019年
                                                     増減
                                  3月31日         9月30日
      有利子負債(注1)                            3,480,960         3,281,871        △199,089
      リース負債(注1)                                ―      612,194        612,194
      銀行業の預金                             745,943         796,624        50,681
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分(注2)                             29,677         11,874       △17,803
      営業債務及びその他の債務                            1,909,608         1,753,834        △155,774
      デリバティブ金融負債                             767,714         136,497       △631,217       A
      その他の金融負債                             10,849         10,401        △448
      未払法人所得税                             534,906         136,806       △398,100       B
      引当金                             43,685         27,606       △16,079
      その他の流動負債                            1,158,355          688,661       △469,694       C
      流動負債合計                            8,681,697         7,456,368       △1,225,329
      有利子負債(注1)                           12,204,146         12,733,603         529,457
      リース負債(注1)                                ―     1,460,936        1,460,936
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分(注2)                           4,107,288         4,561,206         453,918
      デリバティブ金融負債                             130,545         151,802        21,257
      その他の金融負債                             57,115         86,978        29,863
      確定給付負債                             99,351        121,865        22,514
      引当金                             157,478         157,270         △208
      繰延税金負債                            1,391,072         1,335,720        △55,352
      その他の非流動負債                             258,580         159,327       △99,253
      非流動負債合計                           18,405,575         20,768,707        2,363,132
      負債合計                           27,087,272         28,225,075        1,137,803
     (注1)IFRS第16号の適用に伴い、当期首において、従来賃借処理されていたオペレーティング・リースについて
         リース負債1,449,326百万円を新たに計上しました。また、従来有利子負債に含めていたファイナンス・リー
         スに係るリース債務892,472百万円をリース負債に振り替えました。
     (注2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の詳細は「第4                                                   経理の
         状況、1     要約四半期連結財務諸表、要約四半期連結財務諸表注記                           6.ソフトバンク・ビジョン・ファンド
         およびデルタ・ファンド事業(2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外
         部投資家持分」をご参照ください。
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                                                             四半期報告書
      主な科目別の増減理由
      科目              前期末からの主な増減理由
      流動負債
      A  デリバティブ金融負債             ・アリババ株式を活用した株式先渡売買契約の決済の完了に伴い、当該契約に含ま
                     れていたカラー取引に関するデリバティブ金融負債が749,846百万円減少しまし
                     た。
                    ・WeWorkへの投資(ワラント)について、当第2四半期末にデリバティブ金融負債
                     129,109百万円を認識しました。詳細は「(1)財政状態及び経営成績の状況                                    a.
                     連結経営成績の概況「WeWorkおよびその関係会社への投資に係る損失につい
                     て」」をご参照ください。
      B  未払法人所得税             SBGJが、前期に生じたソフトバンク㈱株式売却益などに対する法人税321,290百万
                    円を納付しました。
      C  その他の流動負債             前期にSBGJが行ったソフトバンクグループ㈱への配当から生じた源泉所得税
                    422,648百万円を納付しました。
     (別掲)    有利子負債およびリース負債(流動負債および非流動負債の合計)

                                                   (単位:百万円)
                                   2019年          2019年
                                  3月31日          9月30日            増減
                  3
       ソフトバンクグループ㈱                           6,714,950          7,583,178           868,228
        借入金                         1,896,561          2,391,900           495,339
        社債                         4,776,389          5,016,278           239,889
        その他                           42,000          175,000          133,000
       ソフトバンク㈱                           3,186,618          3,965,178           778,560
        借入金                         2,392,843          2,932,967           540,124
        リース債務                          786,174             ―     △786,174
        リース負債                             ―       988,570          988,570
        その他                           7,601          43,641          36,040
       ヤフー㈱                            130,099          393,768          263,669
        借入金                             ―       10,000          10,000
        社債                          130,000          359,254          229,254
        リース債務                             99           ―        △99
        リース負債                             ―       24,514          24,514
       スプリント                           4,428,378          4,836,294           407,916
        借入金                         1,730,203          1,639,801          △90,402
        社債                         2,674,649          2,380,833          △293,816
        リース債務                           14,991             ―      △14,991
        リース負債                             ―       808,217          808,217
        その他                           8,535          7,443         △1,092
       ソフトバンク・ビジョン・ファンド                            36,571          624,350          587,779
        借入金                           36,571          624,350          587,779
       その他                           1,188,490           685,836         △502,654
        株式先渡契約金融負債                          730,601             ―     △730,601
        その他の有利子負債                          457,889          434,007         △23,882
        リース負債                             ―       251,829          251,829
      合計                          15,685,106          18,088,604          2,403,498
                                  29/102




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                 3
     ソフトバンクグループ㈱
      ・100%子会社のスカイウォークファイナンス合同会社を通じて行っているアリババ株式を活用した38億米ドルの追
       加借入れによって手元資金を拡充したことに伴い、借入金が増加しました。
      ・2019年および2020年以降に満期を迎える社債のリファイナンスの一環として、国内普通社債を合計1兆円発行
       し、7,000億円を償還しました。
      ・コマーシャル・ペーパーを1,330億円(純額)発行しました。当該取引による有利子負債は、「その他」に含めて
       記載しています。
     ソフトバンク㈱

      ・ヤフー㈱株式の取得および同株式取得に伴い減少した運転資金を補うために行った借入れにより、借入金が増加
       しました。
      ・IFRS第16号適用による影響(期首時点)
         
          した。
         ᕟ鍧敧॒⥛傌ꁐ따歔⬰脰昰䐰弰픰ꄰꐰ쨰뤰אּﰰ뤰欰搰䐰昰Ā㜀㠀㘀Ⰰ㄀㜀㑶繎ݑ蘰鈰ﰰ릌ꁐ따硣⼰試P䠰縰
          た。
      ・従来リース債務としていた通信設備に関連するソフトウエアのリース取引に係る負債について、当社は無形資産
       のリース取引にIFRS第16号を適用しないことから、当該負債をIFRS第9号に基づく金融負債として借入金に含め
       て計上し、前期末の残高について修正再表示を行っています。当第2四半期末の借入金には、当該取引にかかる
       借入金が250,622百万円(前期末には277,157百万円)含まれています。
     ヤフー㈱

      ・国内普通社債を合計2,300億円発行しました。
     スプリント

      ・社債を総額20億米ドル償還したほか、債権流動化による借入れを返済しました。
      ・IFRS第16号適用による影響(期首時点)
         ―従来賃借処理されていたオペレーティング・リースについて、リース負債868,200百万円を新たに計上しまし
          た。
         ᕟ鍧敧॒⥛傌ꁐ따歔⬰脰昰䐰弰픰ꄰꐰ쨰뤰אּﰰ뤰欰搰䐰昰Ā㄀㐀Ⰰ㤀㤀ㅶ繎ݑ蘰鈰ﰰ릌ꁐ따硣⼰試P䠰縰
          た。
     ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド

      ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、保有株式の一部の資金化を目的とした借入れ(以下「ポートフォリオ・
      ファイナンシング・ファシリティー」)を行ったほか、投資の資本効率向上などのために設定した借入枠(以下
      「ファンド・レベル・ファシリティー」)を利用した借入れを行いました。
     その他

      アリババ株式の先渡売買契約の決済を完了したことにより、株式先渡契約金融負債が減少しました。
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     (c)  資本
                                                   (単位:百万円)
                                   2019年         2019年
                                                     増減
                                  3月31日         9月30日
      資本金                             238,772         238,772           ―
      資本剰余金                            1,467,762         1,529,114         61,352     A
      その他の資本性金融商品                             496,876         496,876           ―
      利益剰余金                            5,571,285         5,392,636        △178,649       B
      自己株式                            △443,482         △92,962        350,520      C
      その他の包括利益累計額                             290,268        △252,162        △542,430       D
      親会社の所有者に帰属する持分合計                            7,621,481         7,312,274        △309,207
      非支配持分                            1,387,723         1,311,352        △76,371
      資本合計                            9,009,204         8,623,626        △385,578
      主な科目別の増減理由

      科目               前期末からの主な増減理由
      A  資本剰余金              主に当社のヤフー㈱に対する経済的持分比率が減少したことに伴い、増加しまし
                      た。
      B  利益剰余金              親会社の所有者に帰属する純利益421,552百万円を計上した一方、2019年6月に
                      自己株式55,753,200株(消却前の発行済株式総数に対する割合5.07%)を消却し
                      たことに伴い、558,136百万円(注1)を減額しました。なお、IFRS第16号適用
                      に伴う累積的影響額13,997百万円を利益剰余金の増加として                             2019年4月1日に
                      計上しています。
      C  自己株式              ・取得総額6,000億円を上限とする自己株式取得に関する2019年2月6日の取締
                       役会決議に基づき、前期に3,841億円で3,671万株を、当期に2,159億円で1,904
                       万株を取得しました。
                      ・2019年6月に自己株式の消却を実施しました。
                      海外を拠点とする子会社・関連会社を円換算する際に生じる在外営業活動体の為
      D  その他の包括利益累計額
                      替換算差額が、主要な通貨の為替換算レートが円高となったことにより、
                      577,769百万円減少しました。
     (注1)消却された株式数は、2019年2月6日の取締役会決議に基づく自己株式の取得(以下「本自己株式取得」)

         により取得された株式数と同一ですが、消却額は本自己株式取得より前に取得され保有されていた株式も含
         めた帳簿価額に基づいて算出されるため、本自己株式取得の取得総額とは異なっています。
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     (2)キャッシュ・フローの状況

      1.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資活動

       ◆ 収入  :外部投資家からの払込収入1兆3,566億円(財務活動によるキャッシュ・フロー)
           借入れによる収入1兆383億円(財務活動によるキャッシュ・フロー)
           投資の売却による収入406億円(投資活動によるキャッシュ・フロー)
       ◆ 支出:投資の取得支出1兆637億円(投資活動によるキャッシュ・フロー)

           借入れの返済4,488億円(財務活動によるキャッシュ・フロー)
           外部投資家に対する分配額・返還額6,167億円(財務活動によるキャッシュ・フロー)
      2.  ソフトバンクグループ㈱の財務活動

       社債償還に備え、前倒しで資金を調達し手元資金を拡充
                                                   (単位:百万円)

                                    9月30日に終了した6カ月間
                                   2018年            2019年           増減
      営業活動によるキャッシュ・フロー                            782,775            373,659         △409,116
      投資活動によるキャッシュ・フロー                          △1,118,068            △2,125,621          △1,007,553
      財務活動によるキャッシュ・フロー                             62,945          2,191,030          2,128,085
     (注)   IFRS第16号の適用に伴い、当期より従来のオペレーティング・リースについて新規にリース負債を計上してい
        るため、当該取引に係るリース料(従来は営業活動によるキャッシュ・フローに計上)のうち、利息の支払に
        関する支出を「利息の支払額(営業活動によるキャッシュ・フロー)」、負債元本の返済に関する支出を
        「リース負債の返済による支出(財務活動によるキャッシュ・フロー)」に計上しています。
     (a)   営業活動によるキャッシュ・フロー

       営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、主に、前期にSBGJにおいて発生したソフトバンク㈱株式売却益な
      どに対する法人税321,290百万円を納付したことによるものです。
     (b)   投資活動によるキャッシュ・フロー

     主な科目別の内容
      科目                        主な内容
      有形固定資産及び無形資産の取得による支出                        スプリントがリース携帯端末および5G向け通信設備を取得し
      △635,953百万円                        たほか、ソフトバンク㈱が通信設備を取得しました。
      投資の取得による支出                        当社100%子会社が、WeWorkの優先株式および普通株式へ合
      △648,393百万円                        計2,200億円の投資を行ったほか、その他の新規投資を行い
                              ました。
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデル                        ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資を行いました。
      タ・ファンドによる投資の取得による支出
      △1,063,737百万円
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデル                        ソフトバンク・ビジョン・ファンドがGuardant                      Health株式
      タ・ファンドによる投資の売却による収入
                              の一部を売却しました。
      40,635百万円
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     (c)  財務活動によるキャッシュ・フロー

     主な科目別の内容
      科目                   主な内容
      短期有利子負債の収支(△支出)                   ・ソフトバンク㈱が、ヤフー㈱株式取得に伴う運転資金の減少を補う
                          ため、通信債権の流動化による借入れ2,400億円(純額)を行いま
      553,674百万円
                          した。
                         ・ソフトバンクグループ㈱が、コマーシャル・ペーパーの発行による
                          借入れ1,330億円(純額)を行いました。
      有利子負債の収入
      5,196,627百万円
        借入れによる収入                  ・ソフトバンクグループ㈱が1,253,800百万円の短期借入れを行いま
        3,966,627百万円(注)                   した。また、100%子会社を通じて、アリババ株式を活用して38億
                                        3
                          米ドルを追加で借入れました              。
                         ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、ファンド・レベル・ファシ
                          リティーとポートフォリオ・ファイナンシング・ファシリティーに
                          より合計1,038,344百万円を借入れました。
                         ・ソフトバンク㈱が、ヤフー㈱株式取得を目的として150,500百万円
                          を借入れました。また、割賦債権の売却および通信設備のセール・
                          アンド・リースバックにより438,522百万円を借入れました。
                         ・スプリントが債権流動化やタームローンにより合計364,757百万円
                          を借入れました。
        社債発行による収入                  ・ソフトバンクグループ㈱がリファイナンスを目的として合計1兆円
        1,230,000百万円                   の国内普通社債を発行しました。
                         ・ヤフー㈱が合計2,300億円の国内普通社債を発行しました。
      有利子負債の支出
      △3  ,592  ,775百万円
        借入金の返済による支出                  ・ソフトバンクグループ㈱が短期借入金1,116,400百万円を返済しま
        △2  ,664,040    百万円(注)             した。
                         ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドがファンド・レベル・ファシリ
                          ティーによる借入金など448,793百万円を返済しました。
                         ・スプリントとソフトバンク㈱が借入金を返済しました。
        社債の償還による支出                  ・ソフトバンクグループ㈱が国内普通社債7,000億円を満期償還しま
        △922   ,545  百万円              した。
                         ・スプリントが社債17億米ドルの満期償還と社債3億米ドルの期限前
                          償還を行いました。
      リース負債の返済による支出                   ソフトバンク㈱およびスプリントが通信設備に関連するリース負債を
      △359,112百万円                   返済しました。
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドお                   ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、キャピタル・コールに対する
      よびデルタ・ファンドにおける外部投                   資金を外部投資家から受領しました。
      資家からの払込による収入
      1,356,554百万円
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドお                    ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、ポートフォリオ・ファイナ
      よびデルタ・ファンドにおける外部投                     ンシング・ファシリティーにより得られた資金などを使って、外部
      資家に対する分配額・返還額                     投資家に合計456,783百万円の分配および投資元本返還を行いまし
      △616,690百万円                     た。
                         ・デルタ・ファンドが、ソフトバンク・ビジョン・ファンドへの
                          DiDi株式の売却収入などを使って、外部投資家に合計159,907百万
                          円の分配および投資元本返還を行いました。
      自己株式の取得による支出                   ソフトバンクグループ㈱が自己株式の取得を行いました。
      △215,941百万円
     (注)借入れによる収入および借入金の返済による支出には、契約上の借入期間が1年以内の借入金に係る収                                                    入が
        2 ,580,038百万円、支出が△1,694,013百万円、それぞれ含まれています。
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    (再掲)主な会社の投資活動および財務活動による主なキャッシュ・フローの内容

     ソフトバンクグループ㈱

      財務活動によるキャッシュ・フロー
                        コマーシャル・ペーパーにより資金を調達しました。
      短期有利子負債の収支(純額)
      133,000百万円
              3
                        ・1,253,800百万円の短期借入れを行いました。
      借入れによる収入
                        ・100%子会社を通じて、アリババ株式を活用して38億米ドルを追加で借
      1,660,910百万円
                         入れました。
      借入れの返済による支出                  短期借入金を返済しました。
      △1,156,319百万円
                        リファイナンスを目的として国内普通社債を発行しました。
      社債発行による収入
      1,000,000百万円
      社債償還による支出                  国内普通社債を満期償還しました。
      △700,000百万円
      自己株式取得による支出                  自己株式の取得を行いました。
      △215,941百万円
     ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド

      投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資の取得による支出               ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資を行いました。
      △1,063,737百万円
      投資の売却による収入               ソフトバンク・ビジョン・ファンドがGuardant                      Health    株式の一部を売却し
      40,635百万円
                     ました。
      財務活動によるキャッシュ・フロー
      借入れによる収入               ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、ファンド・レベル・ファシリティー
      1,038,344百万円               およびポートフォリオ・ファイナンシング・ファシリティーによる借入れを
                     行いました。
      借入れの返済による支出               ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、ファンド・レベル・ファシリティー
                     による借入金の一部を返済しました。
      △448,793百万円
      外部投資家からの払込               ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、キャピタル・コールに対する資金を
                     外部投資家から受領しました。
      による収入
      1,356,554百万円
      外部投資家に対する               ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドが、ポートフォリオ・ファイナンシング・
      分配額・返還額                ファシリティーにより得られた資金などを使って、外部投資家に合計456,783
                      百万円の分配および投資元本返還を行いました。
      △616,690百万円
                     ・デルタ・ファンドが、DiDi株式のソフトバンク・ビジョン・ファンドへの売却
                      収入などを使って、外部投資家に合計159,907百万円の分配および投資元本返
                      還を行いました。
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      「2   経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における注記事項

      1   ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資先名は、別段の記載がある場合を除き、原則として業績への影響

        が大きいものを、その影響の大きさの順で掲載しています。
      2 支払義務履行済みかつ実行済みの投資金額と、投資のための留保額の合計
      3 ソフトバンクグループ㈱の有利子負債および財務費用は、100%子会社スカイウォークファイナンス合同会社
        によるアリババ株式を活用した借入れによるものを含めて表示しています。なお、当該借入れにはソフトバ
        ンクグループ㈱による保証は付されておらず、ソフトバンクグループ㈱に対してはノンリコースの借入れで
        す。
      4 ソフトバンク・ビジョン・ファンドにおけるリミテッド・パートナーによる支払義務履行額合計は、支払義
        務履行後に投資計画の変更等によりリミテッド・パートナーへ返還された金額を差し引いています。
      5 当社のデルタ・ファンドへの支払義務履行額は、当社が取得した後デルタ・ファンドへ移管したDiDiへの投
        資の移管時の対価と相殺されています。
      6 ソフトバンク・ビジョン・ファンドにおけるリミテッド・パートナーへの返還額は、Flipkart                                                 Private
        Limitedの売却およびマージンローンにより得られた資金を使って返還した投資元本です。
      7 デルタ・ファンドにおけるリミテッド・パートナーへの返還額は、DiDiへの投資をソフトバンク・ビジョ
        ン・ファンドへ売却した後に返還した、同投資の元本です。
      8 World     Semiconductor       Trade   Statistics(WSTS)、2019年8月時点
      9 ロイヤルティー・ユニット(アームのテクノロジーを含んだチップ)の出荷実績は、出荷の発生から1四半
        期遅れでライセンシーから報告を受けるため、本項におけるロイヤルティー・ユニットは、2019年4~6月
        期までの出荷実績を掲載しています。一方、ロイヤルティー収入は、出荷が発生する四半期に見積りに基づ
        いて計上しています。
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    (3)経営方針・経営戦略等

       当第2四半期累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありま
       せん。
    (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

       当第2四半期累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
    (5)研究開発活動

       当第2四半期累計期間における研究開発費は72,323百万円です。
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    3  【経営上の重要な契約等】

      当第2四半期累計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)   【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                   7,200,000,000

                 計                                 7,200,000,000

      ②  【発行済株式】

                          提出日現在        上場金融商品取引所名

              2019年9月30日現在
        種類                   発行数(株)        または登録認可金融                内容
                発行数(株)
                         (2019年11月12日)          商品取引業協会名
                                             完全議決権株式であり権利内
                                             容に何ら限定のないソフトバ
                                    東京証券取引所
                                             ンクグループ㈱における標準
      普通株式          2,089,814,330          2,089,814,330
                                    (市場第一部)
                                             となる株式です。
                                             単元株式数は、100株です。
        計        2,089,814,330          2,089,814,330            -             -
     (注) 「提出日現在発行数」の欄には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

        発行された株式数は含まれていません。
     (2)   【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
     決議年月日                               2019年5月30日および2019年7月25日
                                     ソフトバンクグループ㈱従業員
     付与対象者の区分及び人数(名)
                                           77
     新株予約権の数(個)                                      1,043
                               「(1)    株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式
     新株予約権の目的となる株式の種類
     新株予約権の目的となる株式の数(株)                                      208,600
     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                       1
     新株予約権の行使期間                                2021年9月1日~2025年8月31日
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
                                           1
     式の発行価格(円)
                             資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の資
                             本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
     本組入額(円)
                             の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
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                             ①  当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が800
                               株以上の本新株予約権の新株予約権者が以下のⅰ乃至ⅳに掲
                               げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定め
                               る数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約
                               権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた
                               数とする。
                               ⅰ  行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日
                               の前日:
                               割当てられた本新株予約権の数の25%まで
                               ⅱ  行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日
                               から2年を経過した日の前日:
                               上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割
                               当てられた本新株予約権の数の50%まで
                               ⅲ  行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日
     新株予約権の行使の条件
                               から3年を経過した日の前日:
                               上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわ
                               せて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで
                               ⅳ  行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の初日
                               から4年を経過した日の前日:
                               上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権と
                               あわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで
                             ②  本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱ま
                               たはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行
                               役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合に
                               は、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
                             ③  その他の条件は「2019年7月インセンティブ・プログラム」
                               に定めるところによる。
     新株予約権の譲渡に関する事項                        ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
                             ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が
                             合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
                             式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行
                             為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の
                             時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する                        権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
     事項                        き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会
                             社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付す
                             る。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、
                             再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設
                             合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
                             株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
     ※ 新株予約権証券の発行時(2019年8月13日)における内容を記載しています。
                                  39/102










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      ②  【その他の新株予約権等の状況】
        該当事項はありません。
     (3)   【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)   【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式        資本金       資本金      資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高       増減額       残高      増減額       残高
                  (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2019年7月1日~
                      -   2,089,814           -    238,772          -    472,079
     2019年9月30日
                                  40/102
















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     (5)   【大株主の状況】
                                                2019年9月30日現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                       所有株式数
         氏名又は名称                   住所                  除く。)の総数に対する
                                        (千株)
                                              所有株式数の割合(%)
     孫  正  義                東京都港区                     462,409             22.32
     日本マスタートラスト信託銀行

                     東京都港区浜松町二丁目11番3号                     202,604              9.78
     ㈱(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託

                     東京都中央区晴海一丁目8番11号                     125,336              6.05
     銀行㈱(信託口)
     JP  MORGAN    CHASE   BANK   380055     270   PARK   AVENUE,     NEW   YORK,    NY
     (常任代理人                10017,    UNITED    STATES    OF  AMERICA         45,030             2.17
     ㈱みずほ銀行決済営業部)                (東京都港区港南二丁目15番1号)
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海一丁目8番11号                     31,190             1.51
     銀行㈱(信託口5)
     CITIBANK,       N.A.-NY,       AS
     DEPOSITARY        BANK     FOR
                     388  GREENWICH     STREET    NEW  YORK,   NY
     DEPOSITARY      SHARE   HOLDERS
                     10013   USA                  29,335             1.42
      (常任代理人
                     (東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
      シティバンク、エヌ・エイ東
     京支店)
     JP  MORGAN    CHASE   BANK 380763        25  BANK   STREET,     CANARY    WHARF,
     (常任代理人                LONDON,    E14  5JP,   UNITED    KINGDOM         29,066             1.40
     ㈱みずほ銀行決済営業部)                (東京都港区港南二丁目15番1号)
     JP  MORGAN    CHASE   BANK   385151     25  BANK   STREET,     CANARY    WHARF,

     (常任代理人                LONDON,    E14  5JP,   UNITED    KINGDOM         26,005             1.26
      ㈱みずほ銀行決済営業部)                (東京都港区港南二丁目15番1号)
                     ONE  LINCOLN    STREET,    BOSTON    MA  USA
     SSBTC   CLIENT    OMNIBUS    ACCOUNT
                     02111
     (常任代理人                                     25,651             1.24
                     (東京都中央区日本橋3丁目11番1
     香港上海銀行東京支店)
                     号)
     STATE   STREET    BANK   WEST 
                     1776   HERITAGE     DRIVE,    NORTH   QUINCY,
     CLIENT    - TREATY    505234
                     MA  02171,    U.S.A.                23,984             1.16
     (常任代理人
                     (東京都港区港南二丁目15番1号)
     ㈱みずほ銀行決済営業部)
           計                  -           1,000,610              48.31
      (注)1 上記の所有株式のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱および日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の

           所有株式数は、全て信託業務に係るものです。
         2   大株主について、ソフトバンクグループ㈱として実質所有が確認できた孫正義の所有株式数については、
           従来通り合算(名寄せ)して表示していますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載していま
           す。
         3 2019年6月6日付(報告義務発生日2019年5月31日)で野村證券㈱およびその共同保有者から大量保有報
           告書の変更報告書が関東財務局長に提出されていますが、ソフトバンクグループ㈱として当第2四半期末
           現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮し
           ていません。
           当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。
        氏名又は名称                住所         保有株券等の数(千株)              株券等保有割合(%)

                  東京都中央区日本橋一丁目
     野村證券㈱ほか2社                                    79,964              7.27
                  9番1号ほか
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         4 2019年6月20日付(報告義務発生日2019年6月14日)で三井住友信託銀行㈱から三井トラスト・アセット
           マネジメント㈱およびその共同保有者が株式を保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が関東財務
           局長に提出されていますが、ソフトバンクグループ㈱として当第2四半期末現在における当該法人名義の
           実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮していません。
           当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。
        氏名又は名称                住所         保有株券等の数(千株)              株券等保有割合(%)

     三井住友トラスト・アセッ              東京都港区芝公園一丁目1
                                         55,878              5.35
     トマネジメント㈱ほか1社              番1号ほか
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     (6)   【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                                 2019年9月30日現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                         -          -          -

     議決権制限株式(自己株式等)                         -          -          -

     議決権制限株式(その他)                         -          -          -

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                   -          -
                     普通株式
                         18,572,300
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               20,703,614               -
                        2,070,361,400
                     普通株式
     単元未満株式                                   -          -
                           880,630
     発行済株式総数                   2,089,814,330                -          -
     総株主の議決権                         -     20,703,614               -

     (注)    1 「単元未満株式」の欄には、ソフトバンクグループ㈱所有の自己株式28株が含まれています。

        2   証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」の欄に156,300株(議決権1,563個)、「単元
          未満株式」の欄に84株それぞれ含まれています。
      ②  【自己株式等】

                                               2019年9月30日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        または名称                                            所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)             東京都港区東新橋一丁目
                               18,572,300           -  18,572,300          0.89
     ソフトバンクグループ㈱             9番1号
          計             -        18,572,300           -  18,572,300          0.89
     (注) 上記のほか、株主名簿上はソフトバンクグループ㈱名義となっていますが、実質的に保有していない株式が

        1,800株(議決権18個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に
        含まれています。
    2  【役員の状況】

       該当事項はありません。
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    第4   【経理の状況】
    1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府
     令第64号) 第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
      (注) 本要約四半期連結財務諸表において、会計期間は以下の通り記載しています。

         前第2四半期連結会計期間:2018年9月30日、
                      2018年9月30日に終了した3カ月間
         前第2四半期連結累計期間:2018年9月30日に終了した6カ月間
         前連結会計年度     :2019年3月31日、
                      2019年3月31日に終了した1年間
         当第2四半期連結会計期間:2019年9月30日、
                      2019年9月30日に終了した3カ月間
         当第2四半期連結累計期間:2019年9月30日に終了した6カ月間
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019
     年9月30日まで)および当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る要約四半期連結財
     務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
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    1  【要約四半期連結財務諸表】
     (1)【要約四半期連結財政状態計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                   2019年3月31日             2019年9月30日
                              注記
    (資産の部)
     流動資産
      現金及び現金同等物                                  3,858,518             4,259,177
      営業債権及びその他の債権                         13          2,339,977             2,282,416
      その他の金融資産                         13           203,476             180,468
      棚卸資産                                   365,260             301,839
                                         766,556             423,878
      その他の流動資産                         7
       小計                                 7,533,787             7,447,778
      売却目的保有に分類された資産                         8           224,201                -
     流動資産合計
                                        7,757,988             7,447,778
     非流動資産

      有形固定資産                         9          4,070,704             2,960,205
      使用権資産                                       -         2,235,685
      のれん                                  4,321,467             4,083,280
      無形資産                         10          6,892,195             6,628,147
      契約獲得コスト                                   384,076             403,468
      持分法で会計処理されている投資                                  2,641,045             2,847,700
      FVTPLで会計処理されている
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび                         13          7,115,629             7,484,921
      デルタ・ファンドからの投資
      投資有価証券                         13           924,614            1,323,820
      その他の金融資産                         13          1,185,856             1,035,190
      繰延税金資産                                   586,943             193,813
                                         215,959             204,694
      その他の非流動資産
     非流動資産合計                                   28,338,488             29,400,923
     資産合計                                   36,096,476             36,848,701
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                                                             四半期報告書
                                                  (単位:百万円)
                                   2019年3月31日             2019年9月30日
                              注記
    (負債及び資本の部)
     流動負債
      有利子負債                        11,13          3,480,960             3,281,871
      リース負債                         13              -          612,194
      銀行業の預金                         13           745,943             796,624
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                              6,13            29,677             11,874
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分
      営業債務及びその他の債務                         13          1,909,608             1,753,834
      デリバティブ金融負債                         13           767,714             136,497
      その他の金融負債                         13           10,849             10,401
      未払法人所得税                                   534,906             136,806
      引当金                                    43,685             27,606
                                        1,158,355              688,661
      その他の流動負債                         12
     流動負債合計
                                        8,681,697             7,456,368
     非流動負債

      有利子負債                        11,13          12,204,146             12,733,603
      リース負債                         13              -         1,460,936
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                              6,13          4,107,288             4,561,206
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分
      デリバティブ金融負債                         13           130,545             151,802
      その他の金融負債                         13           57,115             86,978
      確定給付負債                                    99,351            121,865
      引当金                                   157,478             157,270
      繰延税金負債                                  1,391,072             1,335,720
                                         258,580             159,327
      その他の非流動負債
     非流動負債合計                                   18,405,575             20,768,707
     負債合計
                                        27,087,272             28,225,075
     資本

     親会社の所有者に帰属する持分
      資本金                         15           238,772             238,772
      資本剰余金                         15          1,467,762             1,529,114
      その他の資本性金融商品                         15           496,876             496,876
      利益剰余金                                  5,571,285             5,392,636
      自己株式                         15          △ 443,482            △ 92,962
                                         290,268            △ 252,162
      その他の包括利益累計額                         15
     親会社の所有者に帰属する持分合計
                                        7,621,481             7,312,274
                                        1,387,723             1,311,352
     非支配持分
     資本合計                                    9,009,204             8,623,626
     負債及び資本合計                                   36,096,476             36,848,701
                                  46/102



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                                                             四半期報告書
     (2)【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
      【9月30日に終了した6カ月間】
       【要約四半期連結損益計算書】
                                                 (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                  注記
                                      終了した6カ月間          終了した6カ月間
     売上高                              17
                                         4,653,853          4,651,724
                                        △ 2,722,539         △ 2,697,501
      売上原価
     売上総利益
                                         1,931,314          1,954,223
      販売費及び一般管理費                                  △ 1,288,197         △ 1,338,758
      子会社の支配喪失に伴う利益                            18        176,261           11,879
                                          △ 31,096         △ 70,257
      その他の営業損益                            19
      営業利益(ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                          788,282          557,087
      デルタ・ファンドからの営業利益を除く)
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                          632,434         △ 572,639
                                   6
      デルタ・ファンドからの営業利益
     営業利益
                                         1,420,716           △ 15,552
      財務費用                             20       △ 322,342         △ 303,538
      持分法による投資損益                             21        110,338          449,846
      為替差損益                                     29,942          △ 5,723
      デリバティブ関連損益                             22        42,407         △ 111,306
      アリババ株式先渡売買契約決済益                             23           -      1,218,527
      FVTPLの金融商品から生じる損益                             24        203,866         △ 351,781
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                   6       △ 199,757          180,775
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額
                                          116,919           55,649
      その他の営業外損益                             25
     税引前利益
                                         1,402,089          1,116,897
                                         △ 531,419         △ 584,712
      法人所得税
                                          870,670          532,185
     純利益
     純利益の帰属

      親会社の所有者                                     840,103          421,552
                                           30,567          110,633
      非支配持分
                                          870,670          532,185
     1株当たり純利益(注)

      基本的1株当たり純利益(円)                             26        378.11          195.66
      希薄化後1株当たり純利益(円)                             26        376.13          190.30
    (注)2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。2019年3月31日に終了した1年

       間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的1株当たり純利益」および「希薄化後1株当たり純利
       益」を算定しています。
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                                                             四半期報告書
       【要約四半期連結包括利益計算書】
                                                 (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                  注記
                                      終了した6カ月間          終了した6カ月間
     純利益
                                           870,670          532,185
     その他の包括利益(税引後)
      純損益に振り替えられることのない項目
       確定給付制度の再測定                                       -       △ 21,846
                                           △ 1,037          △ 525
       FVTOCIの資本性金融資産
      純損益に振り替えられることのない項目合計                                     △ 1,037         △ 22,371
      純損益に振り替えられる可能性のある項目
       FVTOCIの負債性金融資産                                     △ 689          622
       キャッシュ・フロー・ヘッジ                                    △ 24,438          36,636
       在外営業活動体の為替換算差額                                    211,896         △ 595,820
                                            2,682          1,030
       持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分
      純損益に振り替えられる可能性のある項目合計                                     189,451         △ 557,532
     その他の包括利益(税引後)合計                                      188,414         △ 579,903
     包括利益合計                                     1,059,084           △ 47,718
     包括利益合計の帰属

      親会社の所有者                                     999,177         △ 137,296
                                           59,907          89,578
      非支配持分
                                          1,059,084           △ 47,718
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                                                             四半期報告書
      【9月30日に終了した3カ月間】
       【要約四半期連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                  注記
                                      終了した3カ月間           終了した3カ月間
     売上高
                                          2,381,070           2,315,327
      売上原価                                   △ 1,405,879          △ 1,361,646
     売上総利益
                                           975,191           953,681
      販売費及び一般管理費                                    △ 660,212          △ 675,644
      子会社の支配喪失に伴う利益                                     14,914           11,879
                                           △ 16,660          △ 24,015
      その他の営業損益
      営業利益(ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                           313,233           265,901
      デルタ・ファンドからの営業利益を除く)
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                           392,490          △ 970,269
      デルタ・ファンドからの営業利益
     営業利益
                                           705,723          △ 704,368
      財務費用                                    △ 173,875          △ 149,692
      持分法による投資損益                                      72,633           359,731
      為替差損益                                      17,017             783
      デリバティブ関連損益                                      96,487         △ 103,634
      FVTPLの金融商品から生じる損益                                     109,324          △ 379,277
      ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                          △ 126,868           365,263
      デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額
                                           129,344            45,747
      その他の営業外損益
     税引前利益
                                           829,785          △ 565,447
                                          △ 287,235           △ 79,847
      法人所得税
     純利益                                       542,550          △ 645,294
     純利益の帰属

      親会社の所有者                                     526,416          △ 700,167
                                            16,134           54,873
      非支配持分
                                           542,550          △ 645,294
     1株当たり純利益(注)

      基本的1株当たり純利益(円)                             26         237.33          △ 341.80
      希薄化後1株当たり純利益(円)                             26         235.95          △ 345.19
    (注)2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。2019年3月31日に終了した1年

       間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的1株当たり純利益」および「希薄化後1株当たり純利
       益」を算定しています。
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                                                             四半期報告書
       【要約四半期連結包括利益計算書】
                                                 (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                  注記
                                      終了した3カ月間          終了した3カ月間
     純利益
                                          542,550         △ 645,294
     その他の包括利益(税引後)
      純損益に振り替えられることのない項目
       確定給付制度の再測定                                       -       △ 21,846
                                          △ 1,785          △ 515
       FVTOCIの資本性金融資産
      純損益に振り替えられることのない項目合計
                                          △ 1,785         △ 22,361
      純損益に振り替えられる可能性のある項目
       FVTOCIの負債性金融資産                                     △ 724           56
       キャッシュ・フロー・ヘッジ                                    △ 3,838          13,655
       在外営業活動体の為替換算差額                                    194,875         △ 150,296
                                           16,478           9,350
       持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分
      純損益に振り替えられる可能性のある項目合計                                     206,791         △ 127,235
     その他の包括利益(税引後)合計                                      205,006         △ 149,596
     包括利益合計                                      747,556         △ 794,890
     包括利益合計の帰属

      親会社の所有者                                     719,561         △ 844,095
                                           27,995          49,205
      非支配持分
                                          747,556         △ 794,890
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                                                             四半期報告書
      (3)【要約四半期連結持分変動計算書】
       2018年9月30日に終了した6カ月間
                                                     (単位:百万円)
                                  親会社の所有者に帰属する持分
                                 その他の                 その他の
                  注記
                      資本金     資本剰余金       資本性     利益剰余金      自己株式     包括利益       合計
                                 金融商品                 累計額
    2018年4月1日
                      238,772      256,768      496,876     3,940,259      △ 66,458     317,959     5,184,176
    新基準適用による
                         -      -      -   300,615        -  △ 57,828     242,787
    累積的影響額(注)
    2018年4月1日(修正後)
                      238,772      256,768      496,876     4,240,874      △ 66,458     260,131     5,426,963
    包括利益
     純利益                   -      -      -   840,103        -     -   840,103
                         -      -      -      -      -   159,074      159,074
     その他の包括利益
    包括利益合計
                         -      -      -   840,103        -   159,074      999,177
    所有者との取引額等
     剰余金の配当             16      -      -      -   △ 23,969        -     -   △ 23,969
     その他の資本性金融商品の
                         -      -      -   △ 16,087        -     -   △ 16,087
     所有者に対する分配
     その他の包括利益累計額から
                         -      -      -     261       -    △ 261       -
     利益剰余金への振替
     自己株式の取得及び処分                   -     902       -      -    3,562       -    4,464
     支配継続子会社に対する
                   15      -   △ 55,475        -      -      -     -   △ 55,475
     持分変動
     関連会社の支配継続子会社
                         -    4,042       -      -      -     -    4,042
     に対する持分変動
     関連会社の資本剰余金の変動
                         -    2,133       -      -      -     -    2,133
     に対する持分変動
     株式に基づく報酬取引                   -    3,103       -      -      -     -    3,103
                         -     684       -      -      -     -     684
     その他
    所有者との取引額等合計                    -   △ 44,611        -   △ 39,795      3,562     △ 261    △ 81,105
    2018年9月30日                  238,772      212,157      496,876     5,041,182      △ 62,896     418,944     6,345,035
                     非支配持分      資本合計

                  注記
    2018年4月1日
                     1,088,846      6,273,022
    新基準適用による
                       21,300     264,087
    累積的影響額(注)
    2018年4月1日(修正後)
                     1,110,146      6,537,109
    包括利益
     純利益                 30,567     870,670
                       29,340     188,414
     その他の包括利益
    包括利益合計
                       59,907    1,059,084
    所有者との取引額等
     剰余金の配当              16   △ 30,431     △ 54,400
     その他の資本性金融商品の
                         -   △ 16,087
     所有者に対する分配
     その他の包括利益累計額から
                         -      -
     利益剰余金への振替
     自己株式の取得及び処分                    -    4,464
     支配継続子会社に対する
                   15   △ 139,281     △ 194,756
     持分変動
     関連会社の支配継続子会社
                         -    4,042
     に対する持分変動
     関連会社の資本剰余金の変動
                         -    2,133
     に対する持分変動
     株式に基づく報酬取引                 △ 2,040      1,063
                       △ 192      492
     その他
    所有者との取引額等合計                 △ 171,944     △ 253,049
    2018年9月30日                  998,109     7,343,144
     (注)IFRS第9号「金融商品」およびIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用に伴い、遡及修正の累積的

        影響を利益剰余金およびその他の包括利益累計額に係る期首残高の修正として認識しています。
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                                                             四半期報告書
       2019年9月30日に終了した6カ月間
                                                     (単位:百万円)
                                  親会社の所有者に帰属する持分
                                 その他の                 その他の
                  注記
                      資本金     資本剰余金       資本性     利益剰余金      自己株式     包括利益       合計
                                 金融商品                 累計額
    2019年4月1日
                      238,772     1,467,762       496,876     5,571,285      △ 443,482     290,268     7,621,481
    新基準適用による
                         -      -      -    13,997        -     -    13,997
                   3
    累積的影響額(注)
    2019年4月1日(修正後)
                      238,772     1,467,762       496,876     5,585,282      △ 443,482     290,268     7,635,478
    包括利益
     純利益                   -      -      -   421,552        -     -   421,552
                         -      -      -      -      -  △ 558,848     △ 558,848
     その他の包括利益
    包括利益合計
                         -      -      -   421,552        -  △ 558,848     △ 137,296
    所有者との取引額等
     剰余金の配当             16      -      -      -   △ 23,184        -     -   △ 23,184
     その他の資本性金融商品の
                   15      -      -      -   △ 15,344        -     -   △ 15,344
     所有者に対する分配
     その他の包括利益累計額から
                         -      -      -   △ 16,418        -   16,418        -
     利益剰余金への振替
     自己株式の取得及び処分             15      -    △ 739       -   △ 1,116    △ 207,616        -  △ 209,471
     自己株式の消却             15      -      -      -  △ 558,136      558,136        -      -
     支配継続子会社に対する
                   15      -    59,400        -      -      -     -    59,400
     持分変動
     関連会社の支配継続子会社
                         -   △ 1,106       -      -      -     -   △ 1,106
     に対する持分変動
     関連会社の資本剰余金の変動
                         -    1,234       -      -      -     -    1,234
     に対する持分変動
     株式に基づく報酬取引                   -    2,563       -      -      -     -    2,563
                         -      -      -      -      -     -      -
     その他
    所有者との取引額等合計                    -    61,352        -  △ 614,198      350,520      16,418    △ 185,908
    2019年9月30日                  238,772     1,529,114       496,876     5,392,636      △ 92,962    △ 252,162     7,312,274
                     非支配持分      資本合計

                  注記
    2019年4月1日
                     1,387,723      9,009,204
    新基準適用による
                      △ 1,357     12,640
                   3
    累積的影響額(注)
    2019年4月1日(修正後)
                     1,386,366      9,021,844
    包括利益
     純利益                 110,633      532,185
                      △ 21,055    △ 579,903
     その他の包括利益
    包括利益合計
                       89,578     △ 47,718
    所有者との取引額等
     剰余金の配当              16   △ 85,137    △ 108,321
     その他の資本性金融商品の
                   15      -   △ 15,344
     所有者に対する分配
     その他の包括利益累計額から
                         -      -
     利益剰余金への振替
     自己株式の取得及び処分              15      -  △ 209,471
     自己株式の消却              15      -      -
     支配継続子会社に対する
                   15   △ 74,280     △ 14,880
     持分変動
     関連会社の支配継続子会社
                         -   △ 1,106
     に対する持分変動
     関連会社の資本剰余金の変動
                         -    1,234
     に対する持分変動
     株式に基づく報酬取引                 △ 6,745     △ 4,182
                       1,570      1,570
     その他
    所有者との取引額等合計                 △ 164,592     △ 350,500
    2019年9月30日                 1,311,352      8,623,626
     (注)   IFRS第16号「リース」の適用に伴い、遡及修正の累積的影響を利益剰余金期首残高の修正として認識していま

        す。これらの修正の内容については、「注記3.重要な会計方針(3)新たな基準書および解釈指針の適用に
        よる影響額」をご参照ください。
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      (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                         2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                     注記
                                         終了した6カ月間          終了した6カ月間
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      純利益                                        870,670          532,185
       減価償却費及び償却費                                       824,516          976,346
       子会社の支配喪失に伴う利益                                      △ 176,261          △ 11,879
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                     6,27       △ 649,357          529,328
       デルタ・ファンドからの投資損益(△は益)
       財務費用                                       322,342          303,538
       持分法による投資損益(△は益)                                      △ 110,338         △ 449,846
       デリバティブ関連損益(△は益)                                      △ 42,407          111,306
       アリババ株式先渡売買契約決済益                                         -      △ 1,218,527
       FVTPLの金融商品から生じる損益(△は益)                                      △ 203,866          351,781
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                             199,757         △ 180,775
       デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額(△は益)
       為替差損益及びその他の営業外損益(△は益)                                      △ 146,861          △ 49,926
       法人所得税                                       531,419          584,712
       営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)                                       △ 2,431         △ 22,289
       棚卸資産の増減額(△は増加額)                                      △ 186,577         △ 152,516
       営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額)                                       39,488         △ 59,049
                                             △ 18,265          △ 1,552
       その他
      小計
                                            1,251,829          1,242,837
       利息及び配当金の受取額                                       22,629          27,087
       利息の支払額                                      △ 322,087         △ 296,850
       法人所得税の支払額                               27       △ 266,966         △ 1,040,058
                                              97,370          440,643
       法人所得税の還付額                               27
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                             782,775          373,659
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産及び無形資産の取得による支出                               27       △ 700,953         △ 635,953
       投資の取得による支出                                      △ 408,791         △ 648,393
       投資の売却または償還による収入                                       173,344          128,485
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                            △ 362,331         △ 1,063,737
       デルタ・ファンドによる投資の取得による支出
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                             421,921           40,635
       デルタ・ファンドによる投資の売却による収入
       子会社の支配獲得による収支(△は支出)                                      △ 64,028          △ 7,826
       子会社の支配喪失による増減額(△は減少額)                                       83,653           1,518
       短期運用有価証券の取得による支出                                      △ 225,297          △ 38,818
       短期運用有価証券の売却または償還による収入                                       195,897           40,844
       貸付による支出                                      △ 190,660          △ 78,355
       貸付金の回収による収入                                       25,856          46,167
       定期預金の預入による支出                                      △ 454,232          △ 2,391
       定期預金の払戻による収入                                       444,742            310
       その他                                      △ 57,189          91,893
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                            △ 1,118,068         △ 2,125,621
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期有利子負債の収支(△は支出)                               11        26,044          553,674
       有利子負債の収入                               11       4,507,706          5,196,627
       有利子負債の支出                               11      △ 4,110,627         △ 3,592,775
       リース負債の返済による支出                                         -       △ 359,112
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                      6        394,194         1,356,554
       デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                     6,27       △ 394,207         △ 616,690
       デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額
       非支配持分からの子会社持分取得による支出                                      △ 228,641          △ 46,651
       その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額                                      △ 16,087         △ 15,344
       自己株式の取得による支出                                        △ 12       △ 215,941
       配当金の支払額                                      △ 23,949         △ 23,162
       非支配持分への配当金の支払額                                      △ 29,973         △ 84,386
                                             △ 61,503          38,236
       その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                              62,945         2,191,030
                                              99,370         △ 38,409
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
                                            △ 172,978          400,659
                                            3,334,650          3,858,518
     現金及び現金同等物の期首残高
     現金及び現金同等物の期末残高                                        3,161,672          4,259,177
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    【要約四半期連結財務諸表注記】
    1.報告企業
       ソフトバンクグループ㈱は、日本国に所在する株式会社です。ソフトバンクグループ㈱の登記されている本社の
      住所は、ホームぺージ(https://group.softbank/)で開示しています。本要約四半期連結財務諸表はソフトバンク
      グループ㈱および子会社より構成されています。当社は、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・
      ファンド事業」、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「アーム事業」、「ブライトスター事業」を基軸
      として、情報産業においてさまざまな事業に取り組んでいます。
       詳細は、「注記5.セグメント情報(1)報告セグメントの概要」をご参照ください。
    2.要約四半期連結財務諸表作成の基礎

    (1)要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨に関する事項
       当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内
      閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93条の規定
      により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。なお、要約四半期連結財務諸表は、年
      度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、2019年3月31日に終了した1年間の連結財務
      諸表と併せて使用されるべきものです。
    (2)測定の基礎

       要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品などを除き、取得原価を基礎として作成していま
      す。
    (3)表示通貨および単位

       要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、ソフトバンクグループ㈱が営業活動を行う主要な経済環境における通貨
      である日本円であり、百万円未満を四捨五入して表示しています。
    (4)本注記における社名または略称

       本注記において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略称は以下
      の意味を有します。
             社名または略称                            意味
        ソフトバンクグループ㈱                   ソフトバンクグループ㈱(単体)

        当社                   ソフトバンクグループ㈱および子会社

        ※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。

                          SoftBank     Vision    Fund   L.P.および代替の投資ビークル

        ソフトバンク・ビジョン・ファンド
                          SB  Delta   Fund   (Jersey)     L.P.

        デルタ・ファンド
                          SB  Investment      Advisers     (UK)   Limited

        SBIA
                          Sprint    Corporation

        スプリント
                          Arm  Limited

        アーム
        ブライトスター                   Brightstar      Global    Group   Inc.

                          Fortress     Investment      Group   LLC

        フォートレス
                          Alibaba    Group   Holding    Limited

        アリババ
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    3.重要な会計方針
       本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き2019年3月31日に終了した1年間の
      連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。なお、2019年9月30日に終了した6カ月間における法人所得
      税は、年間の見積実効税率に基づいて算定しています。また、2019年9月30日における一部の確定給付負債は、
      2019年3月31日時点の数理計算結果を基礎とし、合理的な見積りに基づいた予測計算により算定しています。
    (1)新たな基準書および解釈指針の適用

       当社は、2019年6月30日に終了した3カ月間より以下の基準を適用しています。
        基準書            基準名                     新設・改訂の概要
      IFRS第16号        リース                IFRS第16号は従来のIAS第17号およびIFRIC第4号を置換える
                              もので、主な改訂内容は下記の通りです。
                              ・リースの識別に対して支配モデルを適用し、リースとサー
                               ビスの契約を区別する改訂
                              ・借手のリースについてファイナンス・リースとオペレー
                               ティング・リースの分類を廃止し、リース取引に対して使
                               用権資産とリース負債を認識することを要求する改訂
       その他の新たな基準書および解釈指針の適用による当社への重要な影響はありません。

       当社は、IFRS第16号「リース」の経過措置に従って、基準適用による遡及修正の累積的影響を適用開始日である

      2019年4月1日時点の利益剰余金残高の修正として認識する方法を採用しています。そのため、以下に記載する無
      形資産のリース取引を除いて、2019年3月31日に終了した1年間における比較情報は修正再表示していません。
       当社は、無形資産のリース取引に対して、IFRS第16号を適用していません。これに伴い、IAS第8号「会計方針、

      会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い、2019年3月31日に終了した1年間の無形資産リース取引に係る比較情報
      は修正再表示を行っています。 
       当社は、IFRS第16号の適用時に、契約がリースまたはリースを含んでいるかを見直すことが求められない実務上

      の便法を採用しています。このため、上述の無形資産のリース契約を除き、当社は適用開始日において、従来IAS第
      17号およびIFRIC第4号に基づきリースと識別されていた契約にIFRS第16号を適用し、リースとして識別されていな
      かった契約にはIFRS第16号を適用していません。
       上記に加えて、当社は実務上の便法のうち、以下のものを採用しています。

       ・適用開始日において、借手が使用権資産の減損レビューを実施する代わりに、IAS第37号「引当金、偶発負債及

        び偶発資産」に従い、リースごとに契約が不利であるかの評価に依拠することを認める便法
       ・借手が、リースごとに当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外することを認める便法
       ・契約にリースを延長または解約するオプションが含まれている場合において、借手がリース期間を算定する際
        などに、リースごとに事後的判断を使用することを認める便法
       ・過去にIAS第17号を適用しオペレーティング・リースに分類したリースについて、リースごとに適用開始日の使
        用権資産をリース負債と同額で測定することを認める便法
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    (2)新たな基準書および解釈指針の適用により変更した重要な会計方針
      リース
      a.全体
      (a)  リースの識別
       当社  は、契約の開始時に、契約がリースまたはリースを含んでいるかを判定しています。契約が特定された資産
      の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合に、当該契約はリースであるかまたはリース
      を含んでいると判断しています。当社は、以下の条件を満たす場合に、特定された資産の使用を支配する権利が移
      転していると判断しています。
       ⅰ  契約に特定された資産の使用が規定されており、貸手が資産を入れ替える権利を有していない。

       ⅱ  資産を使用する期間全体を通じて、借手がその資産から生じる経済的便益のほとんど全てを得る権利を有して
        いる。
       ⅲ  借手が資産の使用を指図する権利を有している。事前に資産の使用方法および使用目的が決められている場合
         には、下記のいずれかに該当する場合、資産の使用を指図する権利を有していると判断する。
         ・借手が資産を稼働させる権利を有している
         ・借手が資産の使用方法および使用目的を事前に決定するように資産を設計した
      (b)  リース期間

       リース期間は、解約不能期間に加え、以下の期間を合計した期間としています。
       ・リースを延長するオプションが付与されており、借手が当該オプションを行使することが合理的に確実である
        場合、その対象期間
       ・リースを解約するオプションが付与されており、借手が当該オプションを行使しないことが合理的に確実であ
        る場合、その対象期間
      b.  借手側

      (a)  契約の構成部分の分離
       リースまたはリースを含む契約について、当社は、契約における対価をリース構成部分の独立価格と非リース構
      成部分の独立価格の総額との比率に基づいてそれぞれに配分することにより、リース構成部分を非リース構成部分
      から区分して会計処理しています。
      (b)  認識の免除

       当社は、IFRS第16号が定める短期リースおよび少額リースに対する基準の適用免除規定を採用していません。
      (c)  無形資産のリース取引

       当社は、無形資産のリース取引に対してIFRS第16号を適用していません。
      (d)  使用権資産

       当社  は、使用権資産およびリース負債をリースの開始日に認識しています。使用権資産は取得原価で当初測定を
      行っています。当該取得原価は、リース負債の当初測定の金額と、リース開始日より前に支払ったリース料、発生
      した当初直接コストおよび、原資産の解体および除去費用や原資産または原資産が設置された敷地の原状回復費用
      の見積りを合計した金額から、受け取ったリース・インセンティブを控除して算定しています。
       使用権資産は、当初測定後、原資産の所有権の移転が確実である場合には見積耐用年数で、確実でない場合は
      リース期間とリース資産の見積耐用年数のいずれか短い期間にわたり、定額法を用いて減価償却しています。使用
      権資産の見積耐用年数は、有形固定資産と同様の方法で決定しています。また、IFRS第16号の適用を開始したこと
      に伴い、従来無形資産として認識していた有利なリース契約のうちFCCライセンス以外の資産にかかるものについて
      は使用権資産に振り替えるとともに、関連するその他の流動負債およびその他の非流動負債として認識していた不
      利なリース契約を使用権資産から減額しています。また、使用権資産が減損した場合は、減損損失を使用権資産の
      帳簿価額から減額しています。
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      (e)  リース負債
       リース負債は、リースの開始日以降、リース期間にわたって将来支払われるリース料の現在価値で当初測定して
      います。現在価値計算においては、リースの計算利子率が容易に算定できる場合、当該利子率を割引率として使用
      し、そうでない場合は当社の追加借入利子率を使用しています。
       リース負債の測定に使用するリース料には、主に固定リース料、リース期間がリース延長オプションの行使を反

      映している場合、延長期間のリース料、およびリース期間がリース解約オプションの行使を反映している場合その
      解約に伴う手数料が含まれます。
       当初測定後、リース負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しています。そのうえで、指数またはレートの変
      更により将来のリース料に変更が生じた場合、残価保証に基づいた支払金額の見積りに変更が生じた場合、または
      延長オプションや解約オプションの行使可能性の評価に変更が生じた場合、リース負債を再測定しています。
       リース負債を再測定した場合、使用権資産の帳簿価額もリース負債の再測定の金額で修正します。ただし、リー
      ス負債の再測定による負債の減少額が使用権資産の帳簿価額より大きい場合、使用権資産をゼロまで減額したあと
      の金額は純損益で認識します。
      c.  貸手側

      (a)  契約の構成部分の分離
       リースまたはリースを含む契約について、当社は、契約上の対価をIFRS第15号に従いリース構成部分と非リース
      構成部分に配分しています。
      (b)  リースの分類

       当社は、契約の開始時に、契約がファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの分類を行っています。
      リース取引が、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを借手に移転する場合はファイナンス・
      リースに分類し、他のリース取引はオペレーティング・リースに分類しています。リース期間が原資産の経済的耐
      用年数の大部分を占めている場合やリース料総額の現在価値が資産の公正価値のほとんどすべてとなる場合など
      に、資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてが移転していると判断しています。
      (c)  サブリースの分類      

       当社がサブリース契約の当事者である場合、ヘッドリース(借手側)とサブリース(貸手側)は別個に会計処理
      します。サブリースをファイナンス・リースかオペレーティング・リースかに分類する際は、リース対象資産では
      なく、当社がヘッドリースにおいて認識している使用権資産のリスクと経済価値や耐用年数などを検討します。
      (d)  認識および測定

       オペレーティング・リース取引のリース期間における受取リース料総額は、当該リース期間にわたって定額法に
      より収益として認識しています。
    (3)新たな基準書および解釈指針の適用による影響額

       当社はIFRS第16号の適用開始時に、従来IAS第17号に従いオペレーティング・リースに分類していたリース取引に
      ついて、リース負債を認識しています。当該リース負債は、IFRS第16号の適用開始時点現在の当社の追加借入利子
      率を用いて、同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価値で測定しています。適用開始時において
      リース負債に適用した借手の追加借入利子率の加重平均は3.15%です。
       なお、当社は、無形資産のリース取引にIFRS第16号を適用していません。これに伴い、IAS第8号「会計方針、会

      計上の見積りの変更及び誤謬」に従い、2019年3月31日に終了した                               1 年間の無形資産リース取引に係る比較情報を
      修正再表示しています。この結果、当社によるソフトウエアの開発資金の調達に伴う借入金について、表示の変更
      を行っています。詳細は「注記11.有利子負債(1)有利子負債の内訳」をご参照ください。
       また、スプリントが締結している他者所有の周波帯ライセンスの賃借契約に関連する支払コミットメントについ
      ては、IFRS第16号適用前はオペレーティング・リースに準ずるものとしてオペレーティング・リースに係る将来の
      最低支払リース料の注記に含めて開示していましたが、IFRS第16号の適用対象となるリース取引に該当しないた
      め、下表の「2019年3月31日時点のオペレーティング・リースに係る将来の割引前最低支払リース料」に含めてい
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      ません。除外した金額は、746,787百万円です。
       上記支払コミットメントに係る金額を除く2019年3月31日時点のオペレーティング・リースに係る将来の最低支

      払リース料と、2019年4月1日に認識したリース負債の差額は以下の通りです。
                                           (単位:百万円)

       2019年3月31日時点のオペレーティング・リースに係る
                                              1,917,239
       将来の割引前最低支払リース料
        上記オペレーティング・リースに係る将来の最低支払
                                              △206,046
        リース料の割引調整額
       2019年4月1日のオペレーティング・リースに係る
                                              1,711,193
       将来の割引後最低支払リース料
        ファイナンス・リースに分類されていたリースに係るリース債務
                                               879,723
        リース期間の見直しによる調整
                                              △124,242
        非リース構成部分を区分したことによる影響
                                              △121,406
        その他の要因による調整                                        △3,470
                                              2,341,798
       2019年4月1日のリース負債
       IFRS第16号の適用を開始したことに伴い、従来有形固定資産に含めていた借手のファイナンス・リースに係る資

      産を使用権資産に振り替えています。また、従来オペレーティング・リースとして分類し賃貸借処理していたリー
      ス取引を使用権資産として資産計上しています。その結果、2019年4月1日において有形固定資産が1,157,008百万
      円減少し、使用権資産が2,525,152百万円増加しました。
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    (4)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業に関する重要な会計方針
       当社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対し、以下の会計方針を採用していま
      す。
      a.  当社によるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の連結

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは当社の100%子会社であるジェネラル・パートナー
      により設立されたリミテッド・パートナーシップであり、その組織形態からストラクチャード・エンティティに該
      当します。当社は、以下の理由により、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドを連結してい
      ます。
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは、SBIAに設置された投資委員会を通じて、投資の
      意思決定を行います。SBIAは当社の英国100%子会社であり、当社はソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデル
      タ・ファンドに対しIFRS第10号「連結財務諸表」に規定するパワーを有しています。また、SBIAが成功報酬を受け
      取り、当社はリミテッド・パートナーに帰属する投資成果に応じた分配をリターンとして受け取ります。当社は、
      ファンドに対するパワーを通じ、当該リターンに影響を及ぼす能力を有することから、各ファンドに対しIFRS第10
      号に基づく支配力を有しています。
       なお、各ファンドから支払われるSBIAへの管理報酬および成功報酬等は内部取引として連結上消去しています。
      b.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資

      (a)  子会社への投資
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資している投資先のうち、当社がIFRS第10号で規定する支配を有してい
      る投資先は当社の子会社であり、その業績および資産・負債を当社の要約四半期連結財務諸表に取り込んでいま
      す。
       なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドで計上した当社の子会社への投資に係る投資損益は、内部取引として
      連結上消去します。
      (b)  関連会社および共同支配企業への投資

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資している投資先のうち、当社がIAS第28号「関連会社及び共同支配企業
      に対する投資」で規定する重要な影響力を有している投資先は当社の関連会社であり、IFRS第11号「共同支配の取
      決め」で規定するソフトバンク・ビジョン・ファンドを含む投資家による共同支配の取決めがあり、投資家が取決
      めの純資産に対する権利を有している投資先は当社の共同支配企業です。
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じた当社の関連会社および共同支配企業への投資については、IAS第28号
      第18項に基づきFVTPLの金融商品として会計処理し、要約四半期連結財政状態計算書上、「FVTPLで会計処理されて
      いるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」として表示しています。また、当該
      投資の取得による支出は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドお
      よびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示していま
      す。
      (c)  その他の投資

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドを通じた当社のその他の会社への投資については、
      FVTPLの金融商品として会計処理しています。当該投資の要約四半期連結財政状態計算書および要約四半期連結
      キャッシュ・フロー計算書上の表示は上記「(b)                       関連会社および共同支配企業への投資」と同様です。
      c.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの業績表示

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業から生じる損益は、他の事業から生じる営業損
      益と区分して、営業利益の内訳として、要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
      デルタ・ファンドからの営業利益」として表示しています。当該科目には、上記「b.                                         ソフトバンク・ビジョン・
      ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資」から生じる投資損益(投資の売却による実現損益、投資の未実現評
      価損益、投資先からの利息配当収益。ただし、子会社株式に対する投資損益を除く。)と、ソフトバンク・ビジョ
      ン・ファンドおよびデルタ・ファンドを構成する事業体の設立費用、SBIA等で発生した取引調査費用および各社で
      発生した管理費用などの営業費用が含まれます。 
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      d.  ブリッジ投資
       ソフトバンクグループ㈱またはその子会社がソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドへの紹
      介を前提として取得し、かつ、その取得時点でソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資対象に合致していた投資
      (以下「ブリッジ投資」)は、FVTPLの金融商品として会計処理しています。
       当社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの投資委員会などによる合意(および必要
      に応じてリミテッド・パートナーからの合意)や関係規制当局の承認が得られることで、移管が決定されたと認識
      します。当社は、移管の決定の認識を起因として、移管が決定された年度以降の要約四半期連結財務諸表における
      表示を変更しています。具体的な表示は、投資時期に応じて以下の通りです。
       期首から四半期末日までの間に移管が決定されたと認識した投資(以下「移管が決定された投資」)について

      は、期首からソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドが投資したものとして、要約四半期連結
      財政状態計算書上「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの
      投資」、要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利
      益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド
      による投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
       一方、四半期末日において移管が決定されていない投資については、要約四半期連結財政状態計算書上「投資有
      価証券」、要約四半期連結損益計算書上「FVTPLの金融商品から生じる損益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー
      計算書上「投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
      e.  ブリッジ投資以外の移管決定投資

       ブリッジ投資以外の投資で移管が決定された投資は、移管決定前の会計処理を継続しています。
       これに従い、期首から四半期末日までの間において移管が決定した投資は、FVTPLの金融商品として会計処理して
      います。
       期首から四半期末日までの間に移管が決定された投資は、移管が決定された時点からソフトバンク・ビジョン・
      ファンドが投資したものとして、四半期末日の当該投資の帳簿価額を要約四半期連結財政状態計算書上「FVTPLで会
      計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」、期首における帳簿価
      額と移管価額の差額を要約四半期連結損益計算書上「FVTPLの金融商品から生じる損益」、移管価額と四半期末日の
      公正価値の差額から生じた投資損益を「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利
      益」として表示しています。なお、当該投資の取得による支出は要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「投
      資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示します。
      f.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対するリミテッド・パートナーの出資持分

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは、参画するリミテッド・パートナーに対して資金
      拠出の要請(以下「キャピタル・コール」)を行います。
      (a)  当社以外のリミテッド・パートナーの出資持分

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに参画する当社以外のリミテッド・パートナー(以
      下「外部投資家」)が保有するソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対する持分は、リミ
      テッド・パートナーシップ・アグリーメントにおいて存続期間(ソフトバンク・ビジョン・ファンドは原則2029年
      11月20日まで、デルタ・ファンドは原則2029年9月27日まで)が予め定められており、存続期間満了時におけるリ
      ミテッド・パートナーへの支払いが明記されています。このため、                               要約四半期     連結財政状態計算書上「ソフトバン
      ク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」として負債に計上し、「償却原価で測
      定する金融負債」に分類しています。当該負債の帳簿価額は、各期末で同ファンドを清算したと仮定した場合、リ
      ミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに基づき外部投資家に帰属する持分の金額です。
       「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」は、キャピタル・コー
      ルに基づく外部投資家からの払込、外部投資家への分配・返還、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデル
      タ・ファンドの業績により変動します。このうち、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの
      業績による変動は、         要約四半期     連結損益計算書上、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド
      における外部投資家持分の増減額」として表示しています。
       外部投資家からの払込については、                 要約四半期     連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・
      フローの「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収
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      入」として表示しています。また、外部投資家への分配・返還については、財務活動によるキャッシュ・フローの
      「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額」とし
      て 表示しています。
       外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額は、IFRS第9号「金融商品」の範囲外であるため、要
      約四半期連結財政状態計算書に計上しません。
      (b)  当社の出資持分

       リミテッド・パートナーとしての当社のソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドへの出資
      は、連結上消去しています。
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    4.重要な判断および見積り
      IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益お
     よび費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定を行っています。これらの見積りおよび仮定は、過
     去の経験および利用可能な情報を収集し、決算日において合理的であると考えられる様々な要因を勘案した経営者の
     最善の判断に基づいています。しかし、その性質上、将来において、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果とな
     る可能性があります。
      見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを
     見直した連結会計期間と将来の連結会計期間において認識しています。
      以下を除き、当社の要約四半期連結財務諸表で認識した金額に重要な影響を与える判断、見積りおよび仮定は、
     2019年3月31日に終了した1年間と同様です。
      ・注記3.重要な会計方針(2)リース
      ・注記6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(1)                                         要約四半期連結損益計算書に含
       まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益                                     、(2)ソフトバンク・ビジョ
       ン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分
      ・注記13.金融商品(2)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類、(3)レベル3に分類した金融商品の公正価値
       測定
      ・注記19.その他の営業損益(注2)
      ・注記22.デリバティブ関連損益
      ・注記24.FVTPLの金融商品から生じる損益
      ・確定給付制度債務の再測定
        スプリントは、確定給付制度債務の現在価値の算定に用いる割引率を見直し、再測定を行いました。この結
       果、2019年9月30日における要約四半期連結財政状態計算書上の「確定給付負債」が28,088百万円増加しまし
       た。
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    5.セグメント情報
     (1)   報告セグメントの概要
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定し
      ています。
       2019年3月31日に終了した1年間までは、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「ヤフー事業」、
      「アーム事業」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」、「ブライトスター事業」
      の6つを報告セグメントとしていましたが、2019年6月にソフトバンク㈱がヤフー㈱を子会社化したことにより、
      取締役会が定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントが変更になったことに伴い、2019年6月30日に終
      了した3カ月間よりセグメント管理区分を見直し、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド
      事業」、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「アーム事業」、「ブライトスター事業」の5つを報告セ
      グメントとしています。
       「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」においては、ソフトバンク・ビジョン・
      ファンドおよびデルタ・ファンドが、広い範囲のテクノロジー分野で投資活動を行っています。ソフトバンク・ビ
      ジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業におけるセグメント利益は、子会社株式を含むソフトバンク・ビ
      ジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドが保有する投資およびソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデル
      タ・ファンドに移管が決定された投資からの投資損益(ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファン
      ドからの投資損益)とソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドならびにSBIAの営業費用により
      構成されています。
       「ソフトバンク事業」においては主に、ソフトバンク㈱が日本国内における移動通信サービスの提供、携帯端末
      の販売、ブロードバンドなど固定通信サービスの提供、ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)がインターネット広告
      やイーコマースサービスの提供を行っています。なお、ヤフー㈱は、2019年10月1日に持株会社体制に移行し、商
      号を「ヤフー株式会社」から「Zホールディングス株式会社」へ変更しました。
       「スプリント事業」においては、スプリントが米国における移動通信サービスの提供、携帯端末の販売やリー
      ス、アクセサリーの販売、固定通信サービスの提供を行っています。
       「アーム事業」においては、アームがマイクロプロセッサーに係る                               IP および関連テクノロジーのデザイン、ソフ
      トウエアツールの販売、ソフトウエアサービスの提供を行っています。
       「ブライトスター事業」においては、ブライトスターが海外における携帯端末の流通事業を行っています。
       「その他」には、報告セグメントに含まれない事業セグメントに関する情報が集約されています。主なものとし
      て、フォートレスや福岡ソフトバンクホークス関連事業、PayPay㈱などが含まれています。
       「調整額」には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれています。全
      社費用にはソフトバンクグループ㈱や、海外におけるインターネット、通信およびメディア分野への投資活動に関
      する管理・監督を行う          SB  Group   US,  Inc.  などの負担する費用が含まれています。
       なお、   2018年9月30日に終了した6カ月間および2018年9月30日に終了した3カ月間                                     のセグメント情報は、変更
      後の報告セグメントに組み替えて表示しています。
     (2)   報告セグメントの売上高および利益

       報告セグメントの利益は、「営業利益」です。セグメント間の取引価格は、独立第三者間取引における価格に基
      づいています。
       なお、当社は目標とする経営指標として、戦略的持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、グループ会社を投
      資ポートフォリオとして統括するマネジメント体制のもと、株主価値(保有株式価値-純有利子負債で算出)を中
      長期的に最大化することを目指し、保有株式価値の増大を図っています。このため、従来記載していたEBITDAおよ
      び調整後EBITDAについては、マネジメントへの定期的な報告において提供する主要な経営指標に該当しなくなった
      ことから、2019年6月30日に終了した3カ月間より記載していません。
       また、財務費用、持分法による投資損益などの営業損益に帰属しない損益は報告セグメントごとに管理していな
      いため、これらの収益または費用はセグメントの業績から除外しています。
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     2018年9月30日に終了した6カ月間
                                                   (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                     ソフトバンク・
                     ビジョン・ファ
                                                ブライト
                                          アーム
                            ソフトバンク       スプリント
                     ンドおよびデル
                                                スター
                                                       合計
                              事業      事業
                                          事業
                     タ・ファンド
                                                 事業
                       事業
     売上高
      外部顧客への売上高                     -   2,219,779      1,741,589        91,691      511,821     4,564,880
      セグメント間の内部
                          -     8,541      82,435         2    13,180      104,158
      売上高または振替高
       合計                    -   2,228,320      1,824,024        91,693      525,001     4,669,038
     セグメント利益                  632,434       524,112      193,328      141,242      △ 8,873    1,482,243

     減価償却費及び償却費                    31    251,903      517,328       37,652       2,559     809,473
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -       -      -   176,261          -   176,261
                      その他       調整額       連結

     売上高
      外部顧客への売上高                  88,973         -   4,653,853
      セグメント間の内部
                        5,838    △ 109,996          -
      売上高または振替高
       合計                 94,811     △ 109,996      4,653,853
     セグメント利益                  △ 25,116     △ 36,411     1,420,716

     減価償却費及び償却費                  14,535        508     824,516
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -      -    176,261
     2019年9月30日に終了した6カ月間

                                                   (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                     ソフトバンク・
                     ビジョン・ファ
                                               ブライト
                           ソフトバンク              アーム
                                  スプリント
                     ンドおよびデル
                                                スター
                                                       合計
                              事業
                                    事業
                                          事業
                     タ・ファンド
                                                事業
                       事業
     売上高
      外部顧客への売上高                     -  2,366,561      1,667,602        88,360      447,430     4,569,953
      セグメント間の内部
                          -    6,739     67,497        185     11,571      85,992
      売上高または振替高
       合計                    -  2,373,300      1,735,099        88,545      459,001     4,655,945
     セグメント利益                 △ 572,639       560,913      102,469      △ 26,802      △ 2,895      61,046

     減価償却費及び償却費                    127    330,859      586,374       35,054       3,719     956,133
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -    11,879         -      -       -    11,879
                      その他       調整額       連結

     売上高
      外部顧客への売上高                  81,771         -  4,651,724
      セグメント間の内部
                        10,142      △ 96,134         -
      売上高または振替高
       合計                 91,913      △ 96,134     4,651,724
     セグメント利益                  △ 46,348      △ 30,250     △ 15,552

     減価償却費及び償却費                  19,678        535    976,346
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -       -    11,879
                                  64/102



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     2018年9月30日に終了した3カ月間
                                                   (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                     ソフトバンク・
                     ビジョン・ファ
                                                ブライト
                                          アーム
                           ソフトバンク       スプリント
                     ンドおよびデル
                                                スター
                                                       合計
                             事業      事業
                                          事業
                     タ・ファンド
                                                 事業
                       事業
     売上高
      外部顧客への売上高                     -  1,129,636       899,101       50,158      264,415     2,343,310
      セグメント間の内部
                          -    2,480      41,681         1    6,758      50,920
      売上高または振替高
       合計                    -  1,132,116       940,782       50,159      271,173     2,394,230
     セグメント利益                  392,490      263,942       95,220      △ 3,950     △ 3,528     744,174

     減価償却費及び償却費                    25    127,239      263,793       19,115       1,380     411,552
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -      -      -    14,914         -    14,914
                      その他       調整額       連結

     売上高
      外部顧客への売上高                  37,760         -   2,381,070
      セグメント間の内部
                        3,371     △ 54,291         -
      売上高または振替高
       合計                 41,131     △ 54,291     2,381,070
     セグメント利益                  △ 17,192     △ 21,259      705,723

     減価償却費及び償却費                   7,630       181     419,363
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -      -    14,914
     2019年9月30日に終了した3カ月間

                                                   (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                     ソフトバンク・
                     ビジョン・ファ
                                                ブライト
                           ソフトバンク              アーム
                                  スプリント
                     ンドおよびデル
                                                スター
                                                       合計
                             事業
                                    事業
                                          事業
                     タ・ファンド
                                                 事業
                       事業
     売上高
      外部顧客への売上高                     -  1,203,980       805,627       42,517      219,921     2,272,045
      セグメント間の内部
                          -    4,734      33,829        97     5,710      44,370
      売上高または振替高
       合計                    -  1,208,714       839,456       42,614      225,631     2,316,415
     セグメント利益                 △ 970,269       284,264       39,096     △ 15,231      △ 1,647    △ 663,787

     減価償却費及び償却費                    75    165,910      284,080       17,137       1,948     469,150
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -    11,879         -      -       -    11,879
                      その他       調整額       連結

     売上高
      外部顧客への売上高                  43,282         -  2,315,327
      セグメント間の内部
                        5,733     △ 50,103         -
      売上高または振替高
       合計                 49,015      △ 50,103     2,315,327
     セグメント利益                  △ 24,126      △ 16,455     △ 704,368

     減価償却費及び償却費                   9,766        232    479,148
     子会社の支配喪失に伴う利益                     -       -    11,879
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    6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業
    (1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益
      a.  概要
       当社の要約四半期連結損益計算書には、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業を構成
      するすべての事業体の損益、すなわち、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの損益、各
      ファンドのジェネラル・パートナーの損益、各ファンドのマネージャーであるSBIAの損益が含まれます。ソフトバ
      ンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの損益のうち、外部投資家に帰属する金額は、営業外費用の
      「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額」として計上され
      ます。この結果、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の税引前利益には、当社に帰属
      するリミテッド・パートナーとしての損益、SBIAの管理報酬および成功報酬が含まれています。
      b.  ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益は下記の通りです。
                                                   (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                      終了した6カ月間           終了した6カ月間
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
       デルタ・ファンドからの投資損益
        投資の売却による実現損益(注1)                                    146,682            34,805
        投資の未実現評価損益
         当期計上額                                   504,359          △537,932
         過年度計上額のうち実現損益への振替額(注2)                                      -        △35,788
        投資先からの利息配当収益                                     2,607           8,337
                                           △4,291            1,250
        為替換算影響額(注3)
                                           649,357          △529,328
                                           △16,923           △43,311
       営業費用
        ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                           632,434          △572,639
        デルタ・ファンドからの営業利益
       財務費用(支払利息)(注4)                                    △11,711            △8,688
       為替差損益                                      △22            37
       デリバティブ関連損益                                    △80,953               -
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                          △199,757            180,775
       デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額
                                            △535           1,016
       その他の営業外損益
        税引前利益                                    339,456          △399,499
      (注1)ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、2018年8月に、Flipkart                                   Private    Limited株式を売却し、その投

          資利益146,682百万円を計上しています。また、ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、2019年9月に、
          Guardant     Health    Inc.株式の一部を売却し、その投資利益34,805百万円を計上しています。
      (注2)過年度に「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」として計上して

          いたGuardant       Health    Inc.株式にかかる投資の未実現評価損益のうち当期に売却した分について、投資の
          実現に伴い、「投資の売却による実現損益」に振り替えた金額です。
      (注3)投資の未実現評価損益は当該評価損益が生じた四半期の平均為替レートを用いて換算する一方、投資の売

          却による実現損益は当該株式を処分した四半期の平均為替レートを用いて換算します。「為替換算影響
          額」は、未実現評価損益と実現損益の換算に使用する為替レートの差により生じた金額です。
      (注4)2019年9月30日に終了した6カ月間における連結消去前の金額は△9,224百万円(2018年9月30日に終了し

          た6カ月間は△11,901百万円)です。
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    (2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分
      a.  リミテッド・パートナーが拠出する資金の種類と各資金に係る分配の性質
       リミテッド・パートナーが拠出する資金は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントの定める分配の性
      質により、エクイティとプリファード・エクイティに分類されます。プリファード・エクイティは、その分配と拠
      出した資金の返還において、エクイティに優先します。
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの投資成果は、リミテッド・パートナーシップ・ア
      グリーメントの定める配分方法に従って当社と外部投資家からなるリミテッド・パートナーの持分とSBIAへの成功
      報酬に配分されます。配分されたリミテッド・パートナーの持分は、その拠出したエクイティの割合に応じて各リ
      ミテッド・パートナーの持分となります。当該持分は、投資の売却や配当および株式の資金化により、ソフトバン
      ク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに資金が流入した後、各リミテッド・パートナーに成果分配額と
      して支払われます。
       プリファード・エクイティを拠出したリミテッド・パートナーには、その拠出したプリファード・エクイティの
      金額に対して年率7%で算定された固定分配額が、原則、毎年6月および12月の最終営業日に支払われます。
       以下において、エクイティを拠出した外部投資家を成果分配型投資家、プリファード・エクイティを拠出した外
      部投資家を固定分配型投資家と呼びます。
      b.  外部投資家持分の期中増減表

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の期中の増減は、以下の通
      りです。
                                                   (単位:百万円)
                                                (参考)
                                           要約四半期連結財務諸表との関連
                                                    連結キャッ
                               外部投資家持分
                                          連結損益計算書         シュ・フロー
                             (流動負債と非流動負債
                                                     計算書
                                           (△は費用)
                                の合計)
                                                    (△は支出)
                                   (内訳)
      2019年4月1日                       4,136,965
      外部投資家からの払込による収入                       1,356,554                     -    1,356,554
      外部投資家持分の増減額                       △180,775                  180,775            -
       固定分配型投資家帰属分                              85,506
       成果分配型投資家帰属分                            △266,281
      外部投資家に対する分配額                       △138,379                     -    △138,379
       固定分配額                            △103,069
       成果分配額                             △35,310
      外部投資家に対する返還額                       △478,311                     -    △478,311
                             △122,974
      外部投資家持分に係る為替換算差額                 (注)                           -         -
      2019年9月30日                       4,573,080
     (注)当該為替換算差額は、要約四半期連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれていま

         す。
      c.  外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額

       2019年9月30日におけるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの外部投資家に対するキャ
      ピタル・コールの将来実行可能額は196億米ドルです。
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    (3)SBIAの管理報酬および成功報酬

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の税引前利益額に含まれるSBIAの管理報酬およ
      び成功報酬の性質は以下の通りです。
      a.  SBIAの管理報酬

       SBIAへの管理報酬は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに基づき、拠出されたエクイティ額に対
      して原則年率1%で計算されます。当該管理報酬は、四半期ごとに各ファンドからSBIAへ支払われますが、将来の
      投資成績を反映した一定の条件に基づくクローバック条項が設定されています。
      b.  SBIAの成功報酬

       SBIAへの成功報酬は、成果分配同様、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに定められた配分方法に
      基づき算定されます。SBIAは、投資の売却や配当および株式の資金化により、ソフトバンク・ビジョン・ファンド
      およびデルタ・ファンドに資金が流入した後、当該成功報酬相当額を受け取ります。
       ただし、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資期間の間に資金化された投資に対する成功報酬相当額は、リ
      ミテッド・パートナーシップ・アグリーメントの定めにより、SBIAへの支払が留保され、一時的にリミテッド・
      パートナーに支払われています。なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資期間は2019年9月12日に終了し
      ました。これにより、一時的にリミテッド・パートナーに支払われた成功報酬相当額は、投資期間後の成果分配に
      おけるリミテッド・パートナーへの分配額から控除され、SBIAに支払われます。なお、2019年9月30日に終了した
      3カ月間においてはSBIAへの成功報酬の支払いはありません。また、投資期間後においても、受け取った成功報酬
      には、将来の投資成績に基づく一定の条件の下、クローバック条項が設定されています。
    7.その他の流動資産

      その他の流動資産の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                      2019年3月31日           2019年9月30日
       契約資産
                                          113,209           156,780
       未収税金(注)                                    498,026           126,819
       前払費用                                    123,929           102,873
                                           31,392           37,406
       その他
        合計                                   766,556           423,878
     (注)2019年7月にグループ会社間の配当に係る源泉所得税422,648百万円が還付されました。

    8.売却目的保有に分類された資産

      アリババ株式売却に係る先渡売買契約
       2019年3月31日において、アリババ株式売却に係る先渡売買契約に関して決済予定であったアリババ株式
      224,201百万円を計上していましたが、当該先渡売買契約は2019年6月3日にアリババ株式により決済されました。
      詳細は「注記23.        アリババ株式先渡売買決済益」をご参照ください。
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    9.有形固定資産
      有形固定資産の帳簿価額の内訳は、以下の通りです。
                                                (単位:百万円)
                                     2019年3月31日           2019年9月30日
        建物及び構築物
                                         251,786           185,891
        通信設備                                 2,293,388           1,350,288
        器具備品                                  937,181           868,901
        土地                                  88,304           80,786
        建設仮勘定                                  387,408           358,076
                                         112,637           116,263
        その他
         合計                                4,070,704           2,960,205
      (注)IFRS第16号の適用を開始したことに伴い、従来ファイナンス・リースに分類していたリース取引に関連する

         有形固定資産1,157,008百万円を使用権資産へ振り替えました。
    10.無形資産

      無形資産の帳簿価額の内訳は、以下の通りです。
                                                (単位:百万円)
                                     2019年3月31日           2019年9月30日
      耐用年数を確定できない無形資産
       FCCライセンス       (注1)
                                        4,155,126           4,041,205
       商標権                                   693,861           675,499
       その他                                   12,763           12,411
      耐用年数を確定できる無形資産
       ソフトウエア                                   739,879           732,671
       テクノロジー                                   471,884           413,012
       顧客基盤                                   249,028           202,152
       周波数移行費用                                   159,522           154,146
       マネジメント契約(注2)                                   94,723           83,242
       FCCライセンス       (注3)
                                          68,092           64,285
       商標権                                   56,726           53,449
       有利なリース契約         (注4)                          13,226             -
                                         177,365           196,075
       その他
                                        6,892,195           6,628,147
        合計
      (注1)米国連邦通信委員会(FCC)が付与する特定の周波数を利用するライセンスです。

      (注2)    マネジメント契約は、フォートレスが締結しているファンドを通じた資産管理契約から期待される超過収益

          力を反映したものです。
      (注3)    IFRS第16号の適用を開始したことに伴い、過去の企業結合において識別し、従来「有利なリース契約」に含

          めていたFCCライセンスに係る有利な契約を耐用年数を確定できる「FCCライセンス」として表示を変更して
          います。
      (注4)    IFRS第16号の適用を開始したことに伴い、従来無形資産として認識していたFCCライセンスを除いた有利な

          リース契約を、関連する使用権資産に振り替えています。
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    11.有利子負債
    (1)有利子負債の内訳
      有利子負債の内訳は、以下の通りです。
                                                    (単位:百万円)
                                       2019年3月31日           2019年9月30日
     流動
      短期借入金(注1)(注2)                                      499,179          1,761,524
      コマーシャル・ペーパー                                       42,000           216,000
      1年内返済予定の長期借入金(注3)                                      820,899           921,268
      1年内償還予定の社債                                     1,042,253            376,169
      1年内返済予定のリース債務(注4)                                      334,517              -
      1年内決済予定の株式先渡契約金融負債(注5)                                      730,601              -
                                             11,511            6,910
      1年内支払予定の割賦購入による未払金
       合計                                    3,480,960           3,281,871
     非流動
      長期借入金(注1)(注3)                                     5,102,091           5,349,662
      社債                                     6,538,785           7,380,197
      リース債務(注4)                                      557,955              -
                                             5,315           3,744
      割賦購入による未払金
       合計                                    12,204,146           12,733,603
     (注1)上記の有利子負債の内訳には、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの有利子負債が

         以下の通り含まれています。
                                                   (単位:百万円)
                                       2019年3月31日           2019年9月30日
           流動
                                            900,406           898,682
            短期借入金
            合計                               900,406           898,682
           非流動
                                            12,764           12,411
            長期借入金
            合計                                12,764           12,411
            ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                            913,170           911,093
            デルタ・ファンドの有利子負債合計
            (連結消去前)
                                           △876,599           △286,743
           内部取引による連結消去金額
            ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
                                            36,571           624,350
            デルタ・ファンドの有利子負債合計
            (連結消去後)
     (注2)2019年9月30日に終了した6カ月間における短期借入金の増加は、主にソフトバンク・ビジョン・ファンド

         およびデルタ・ファンド、およびソフトバンク㈱の短期借入金がそれぞれ587,779百万円、437,002百万円増
         加したことによるものです。
     (注3)当社は、ソフトバンク事業において、主に通信設備に関連するソフトウエアのリース取引を行っています。

         当社は、無形資産のリース取引にIFRS第16号を適用していません。これに伴い、従来リース債務としていた
         当該取引に関連する負債を、IFRS第9号に基づく金融負債として、1年内返済予定の長期借入金および長期
         借入金に含め、2019年3月31日時点の内訳について修正再表示を行っています。2019年9月30日の1年内返
         済予定の長期借入金および長期借入金には、当該取引にかかる借入金がそれぞれ99,983百万円、165,288百万
         円(2019年3月31日はそれぞれ102,879百万円、191,297百万円)含まれています。
     (注4)IFRS第16号の適用を開始したことに伴い、従来「リース債務」として計上していた負債を「リース負債」に

         振り替え、要約四半期連結財政状態計算書上、独立掲記しています。
     (注5)アリババ株式先渡売買契約が決済されたことにより減少しました。詳細は「注記23.                                            アリババ株式先渡売買

         決済益」をご参照ください。
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                                                             四半期報告書
     (2)短期有利子負債の収支の内訳
       要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                       2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間          終了した6カ月間
       借入金の純増減額(△は減少額)
                                            53,004          379,674
                                           △27,000           174,000
       コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少額)
        合計                                    26,044          553,674
     (3)有利子負債の収入の内訳

       要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の収入」の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                       2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間          終了した6カ月間
       借入れによる収入
                                          3,579,252          3,966,627
       社債の発行による収入(注1)(注4)                                     722,744         1,230,000
                                           205,710             -
       新規取得設備のセール・アンド・リースバックによる収入
        合計                                   4,507,706          5,196,627
     (注1)2018年9月30日に終了した6カ月間において発行した社債は、以下の通りです。

         会社名・銘柄              発行年月日            発行総額           利率       償還期限
     ソフトバンクグループ㈱
                                    300百万米ドル
                                                5.50%
      2023年満期ドル建普通社債                2018年4月20日                              2023年4月20日
                                ( 注 2)   32,352百万円
                                            (注3)2.50%
                                    450百万    米ドル

                                                6.13%
      2025年満期ドル建普通社債                2018年4月20日                              2025年4月20日
                                (注2)     48,528   百万  円
                                            (注3)3.10%
                                   1,000百万ユーロ             4.00%

      2023年満期ユーロ建普通社債                2018年4月20日                              2023年4月20日
                                (注2)132,320百万円            (注3)3.99%
                                   450百万ユーロ

                                                4.50%
      2025年満期ユーロ建普通社債                2018年4月20日                              2025年4月20日
                                (注2)     59,544百万円
                                            (注3)4.22%
      第53回無担保普通社債                2018年6月20日              410,000百万円            1.57%    2024年6月14日

      第54回無担保普通社債                2018年6月12日              40,000百万円            1.57%    2024年6月12日

     (注2)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により固定した償還時のキャッシュ・アウ

         ト・フロー円貨額を記載しています。
     (注3)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により、外貨建固定金利を円貨建固定金利に

         交換した影響を考慮した後の利率を記載しています。
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     (注4)2019年9月30日に終了した6カ月間において発行した社債は、以下の通りです。

         会社名・銘柄              発行年月日            発行総額           利率       償還期限
     ソフトバンクグループ㈱
      第55回無担保普通社債                2019年4月26日              500,000百万円            1.64%    2025年4月25日

      第56回無担保普通社債                2019年9月20日              400,000百万円            1.38%    2026年9月17日

      第57回無担保普通社債                2019年9月12日              100,000百万円            1.38%    2026年9月11日

     ヤフー㈱

      第10回普通社債                2019年7月31日              60,000百万円            0.04%    2022年7月29日

      第11回普通社債                2019年7月31日              50,000百万円            0.18%    2024年7月31日

      第12回普通社債                2019年7月31日              70,000百万円            0.37%    2026年7月31日

      第13回普通社債                2019年7月31日              50,000百万円            0.46%    2029年7月31日

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    (4)有利子負債の支出の内訳
      要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の支出」の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                       2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間          終了した6カ月間
       借入金の返済による支出
                                         △3,127,092          △2,664,040
       社債の償還による支出(注1)(注3)                                    △757,640          △922,545
       リース債務の返済による支出                                    △214,744              -
                                           △11,151           △6,190
       割賦購入による未払金の支払いによる支出
        合計                                  △4,110,627          △3,592,775
     (注1)2018年9月30日に終了した6カ月間において償還した主な社債は、以下の通りです。

         会社名・銘柄              発行年月日            償還額          利率        償還日
     ソフトバンクグループ㈱
      第43回無担保普通社債                2013年6月20日             400,000百万円           1.74%     2018年6月20日

                                  2,485百万米ドル                 (注2)

      2020年満期ドル建普通社債                2013年4月23日                         4.50%
                                   276,059百万円                2018年5月21日
                                   625百万ユーロ                (注2)

      2020年満期ユーロ建普通社債                2013年4月23日                         4.63%
                                    81,556百万円                2018年5月21日
     (注2)当該社債の償還期限は2020年4月15日ですが、2018年5月21日に早期償還しました。

     (注3)2019年9月30日に終了した6カ月間において償還した社債は、以下の通りです。

         会社名・銘柄              発行年月日            償還額          利率        償還日
     ソフトバンクグループ㈱
      第45回無担保普通社債                2014年5月30日             300,000百万円           1.45%     2019年5月30日

      第46回無担保普通社債                2014年9月12日             400,000百万円           1.26%     2019年9月12日

     Sprint    Capital    Corporation(注4)

      6.9%   Senior    Notes

                                  1,729百万米ドル
                      1999年5月6日                         6.90%     2019年5月1日
      due  2019                            190,235百万円
     Sprint    Communications,        Inc.(注4)

      Export    Development       Canada
                                    300百万米ドル
                                                   (注5)
                      2014年12月17日                         4.31%
      Facility     (Tranche     3)                                    2019年9月16日
                                    32,310百万円
     (注4)Sprint        Capital    CorporationおよびSprint            Communications,        Inc.は、スプリントの子会社です。

     (注5)当該社債の償還期限は2019年12月17日ですが、2019年9月16日に全額を早期償還しました。

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    12.その他の流動負債

      その他の流動負債の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                      2019年3月31日           2019年9月30日
       契約負債
                                          252,812           243,327
       繰延収益                                    35,339           33,587
       預り源泉税(注)                                    428,796            12,138
       未払従業員給付                                    201,979           193,416
       未払消費税等                                    112,090            92,593
       未払利息                                    69,977           66,756
                                           57,362           46,844
       その他
        合計                                  1,158,355            688,661
     (注)2019年4月にグループ会社間の配当に係る預り源泉税422,648百万円を納付しました。

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    13.金融商品
    (1)金融商品の分類
       金融商品(現金及び現金同等物を除く)の分類別内訳は、以下の通りです。
     2019年3月31日

                                                    (単位:百万円)
                    FVTPLの
                                  FVTOCIの       FVTOCIの
                         ヘッジ指定した                     償却原価で測定
                    金融資産                                   合計
                          デリバティブ                     する金融資産
                                負債性金融資産       資本性金融資産
      金融資産
      流動資産
       営業債権及びその他の債権                -       -       -       -   2,339,977       2,339,977
       その他の金融資産              39,044         -     45,914       1,300      117,218       203,476
      非流動資産
       FVTPLで会計処理されている
       ソフトバンク・ビジョン・
                    7,115,629           -       -       -       -   7,115,629
       ファンドおよびデルタ・
       ファンドからの投資
       投資有価証券              495,901          -     302,938       101,574       24,201      924,614
                     295,873        8,016         -      411     881,556      1,185,856
       その他の金融資産
        合計            7,946,447         8,016      348,852       103,285      3,362,952      11,769,552
                    FVTPLの     ヘッジ指定した       償却原価で測定

                                          合計
                          デリバティブ       する金融負債
                    金融負債
      金融負債
      流動負債
       有利子負債                 -       -   3,480,960       3,480,960
       銀行業の預金                 -       -    745,943       745,943
       ソフトバンク・ビジョン・
       ファンドおよびデルタ・
                        -       -     29,677       29,677
       ファンドにおける外部投資
       家持分
       営業債務及びその他の債務                 -       -   1,909,608       1,909,608
       デリバティブ金融負債              767,714          -       -    767,714
       その他の金融負債                 -       -     10,849       10,849
      非流動負債
       有利子負債                 -       -   12,204,146       12,204,146
       ソフトバンク・ビジョン・
       ファンドおよびデルタ・
                        -       -   4,107,288       4,107,288
       ファンドにおける外部投資
       家持分
       デリバティブ金融負債               11,511       119,034         -    130,545
                        -       -     57,115       57,115
       その他の金融負債
        合計             779,225       119,034      22,545,586       23,443,845
                                  75/102







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     2019年9月30日
                                                    (単位:百万円)
                    FVTPLの             FVTOCIの       FVTOCIの
                         ヘッジ指定した                      償却原価で測定
                                                       合計
                    金融資産      デリバティブ       負債性金融資産       資本性金融資産        する金融資産
      金融資産
      流動資産
       営業債権及びその他の債権                -       -       -       -    2,282,416      2,282,416
       その他の金融資産              35,111         -     52,962        1,600       90,795      180,468
      非流動資産
       FVTPLで会計処理されている
       ソフトバンク・ビジョン・
                    7,484,921          -       -       -       -   7,484,921
       ファンドおよびデルタ・
       ファンドからの投資
       投資有価証券             943,339          -     273,459        83,306       23,716     1,323,820
                     43,256       8,032         -       437      983,465     1,035,190
       その他の金融資産
        合計           8,506,627         8,032      326,421        85,343      3,380,392      12,306,815
                    FVTPLの

                         ヘッジ指定した       償却原価で測定
                                         合計
                         デリバティブ       する金融負債
                   金融負債
      金融負債
      流動負債
       有利子負債                -       -    3,281,871       3,281,871
       リース負債                -       -     612,194       612,194
       銀行業の預金                -       -     796,624       796,624
       ソフトバンク・ビジョン・
       ファンドおよびデルタ・
                       -       -     11,874       11,874
       ファンドにおける外部投資
       家持分
       営業債務及びその他の債務                -       -    1,753,834       1,753,834
       デリバティブ金融負債             136,495         2            136,497
                                     -
       その他の金融負債                -       -     10,401       10,401
      非流動負債
       有利子負債                -       -    12,733,603       12,733,603
       リース負債                -       -    1,460,936       1,460,936
       ソフトバンク・ビジョン・
       ファンドおよびデルタ・
                       -       -    4,561,206       4,561,206
       ファンドにおける外部投資
       家持分
       デリバティブ金融負債              14,983      136,819          -     151,802
                     16,613         -     70,365       86,978
       その他の金融負債
        合計            168,091       136,821      25,292,908       25,597,820
                                  76/102








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                                                             四半期報告書
    (2)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
       当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応
      じて、公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類しています。
       当該分類において、公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しています。
        レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
        レベル2:レベル1以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
        レベル3:観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
       公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレ
      ベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しています。
       公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認識しています。
       なお、2018年9月30日に終了した6カ月間および2019年9月30日に終了した6カ月間において、レベル1とレベ
      ル2の間における振替はありません。
       経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、以下の通りです。

     2019年3月31日

                                                  (単位:百万円)
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
       金融資産
        株式
         ソフトバンク・ビジョン・
         ファンドおよびデルタ・ファ                   307,851            -     6,779,697         7,087,548
         ンドからの投資
         その他の株式                   100,684            -      321,310         421,994
        債券および貸付金                     2,703        288,015         133,144         423,862
        デリバティブ金融資産
         為替契約                      -      28,927           -      28,927
         オプション契約                      -       3,836          202        4,038
         金利契約                      -       1,576           -       1,576
                            6,882        10,538        421,235         438,655
        その他
          合計                  418,120         332,892        7,655,588         8,406,600
       金融負債
        デリバティブ金融負債
         為替契約                      -      125,627            -      125,627
         オプション契約(注1)                      -      764,236            -      764,236
                              -       8,396           -       8,396
         金利契約
          合計                     -      898,259            -      898,259
                                  77/102







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                                                             四半期報告書
     2019年9月30日
                                                  (単位:百万円)
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
       金融資産
        株式
         ソフトバンク・ビジョン・
         ファンドおよびデルタ・ファ                  1,064,209             -     6,392,362         7,456,571
         ンドからの投資
         その他の株式                   146,201            -      662,332         808,533
        債券および貸付金                     3,080        268,849         35,595        307,524
        デリバティブ金融資産
         為替契約                      -      38,921           -      38,921
         オプション契約                      -       3,238           1       3,239
         金利契約                      -        355          -        355
         その他                      -         -       3,733         3,733
                            8,690         9,953        288,904         307,547
        その他
          合計                 1,222,180          321,316        7,382,927         8,926,423
       金融負債
        デリバティブ金融負債
         為替契約                      -      141,368            -      141,368
         オプション契約(注1)                      -       3,717        129,109         132,826
         金利契約                      -      14,105           -      14,105
                              -         -      16,613         16,613
        その他
          合計                     -      159,190         145,722         304,912
      (注1)デリバティブ金融負債に含まれるオプション契約のうち、主なものは、以下の通りです。

         ヘッジ会計を適用していないオプション契約

                                                   (単位:百万円)
                               2019年3月31日                2019年9月30日
                             契約額等                契約額等        帳簿価額
                                     帳簿価額
                                    (公正価値)
                            (うち1年超)                (うち1年超)        (公正価値)
                              732,534
         アリババ株式先渡売買契約に含まれ
                                                  -
                                     △749,846                    -
         るカラー取引(注2)
                                                 (-)
                                (-)
                                               161,880
                              277,475
         The  We  Company    ワラント(注3)
                                          -            △129,109
                             (166,485)
                                                 (-)
      (注2)アリババ株式先渡売買契約の詳細は「注記23.アリババ株式先渡売買決済益」をご参照ください。

      (注3)当社100%子会社が保有するThe                   We  Company(以下「WeWork」)のワラントの公正価値が減少しました。

          なお、当該金融商品は2020年4月に優先株式に自動的に転換される先渡契約(15億ドルの未実行のコミット
          メント)であり、その公正価値の変動はデリバティブ関連損益として計上しています。
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       経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値の主な測定方法は、以下の通りです。
     a.  株式、債券および貸付金
       活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の公正価値は、当該相場価格を使用して測定し、レベ
      ル1に分類しています。
       活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できない場合、直近の独立した第三者間取引やファイナンス価格
      の情報が利用可能な場合は、公正価値はそのような直近の取引価格に基づき評価され、評価対象銘柄の発行企業が
      属する市場動向や企業の業績によって調整されます。
       これらの直近の取引情報が利用できない場合の企業価値評価には、マーケット・アプローチ、コスト・アプロー
      チ、またはインカム・アプローチを用いています。
       マーケット・アプローチは、評価対象会社と比較可能な類似会社の情報が利用可能な場合に利用され、評価対象
      会社の財務諸表数値と比較対象となる他社のEV/収益やEV/EBITDA等の評価倍率を用いた評価手法です。コスト・ア
      プローチは、評価対象会社の貸借対照表上の純資産をベースに株式価値を算定します。インカム・アプローチは、
      信頼できるキャッシュ・フロー計画が利用できる場合に利用され、収益成長率等を加味した見積り将来キャッ
      シュ・フローを割引率で割引くことで現在価値を算定します。
       上記で算定された企業価値は、投資先の資本構成に応じて各種類株式の株主価値に配分されます。その配分に
      は、主として株式の権利や優先権を考慮したオプション価格法や、流動化事象が生じた場合の優先順位を考慮した
      ウォーターフォール・アプローチを用いています。
       これらの測定に使用する相場価格や割引率などのインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能であ
      る場合はレベル2に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレベル3に分類しています。
     b.  デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債

       デリバティブ金融商品の公正価値は、割引キャッシュ・フロー法などの評価技法や活発でない市場における相場
      価格などを使用して測定しています。測定に使用する外国為替レートや割引率などのインプットのうち、すべての
      重要なインプットが観察可能である場合はレベル2に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレベ
      ル3に分類しています。
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                                                             四半期報告書
    (3)レベル3に分類した金融商品の公正価値測定
     a.  評価技法およびインプット
        観察可能でないインプットを使用した公正価値(レベル3)の評価技法およびインプットは、以下の通りで
       す。
      (a)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資
         ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資の公正価値(レベル3)の測定は、
        主に取引事例法と割引キャッシュ・フロー法を採用しています。ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデ
        ルタ・ファンドからの投資にかかる評価技法毎の公正価値は、以下の通りです。なお、複数の評価技法の組み
        合わせを採用している場合、その評価技法の組み合わせ毎に公正価値を集計しています。
                                                   (単位:百万円)
                                               公正価値
                     評価技法
                                        2019年3月31日          2019年9月30日
        株式
          取引事例法                                  3,514,046          2,997,455
          取引事例法      / 割引キャッシュ・フロー法
                                            1,644,479          2,322,695
          割引キャッシュ・フロー法                                   260,634          558,986
          割引キャッシュ・フロー法             / 類似会社比較法
                                             97,116          508,849
          純資産価値      / 類似会社比較法
                                                -        4,377
          取引事例法      / 割引キャッシュ・フロー法             / その他(注1)
                                            1,263,422               -
          合計
                                            6,779,697          6,392,362
        (注1)IPOシナリオを考慮しています。
         ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資にかかる評価技法およびインプット

        は、以下の通りです。
                                         観察可能でないインプットの範囲
              評価技法           観察可能でないインプット
                                        2019年3月31日          2019年9月30日
         割引キャッシュ・フロー法                資本コスト                11.0%~50.0%          11.0%~65.0%
                         EBITDA倍率(注2)                3.7倍~22.0倍          15.0倍~25.6倍
                         収益倍率(注2)                2.0倍~15.0倍          1.5倍~10.0倍
                         株価収益率(注2)                       -        22.5倍
                         永久成長率                 1.8%~3.1%          2.5%~4.1%
         類似会社比較法                収益倍率                     1.5倍             -

        (注2)継続価値算定のために、類似会社のEBITDA倍率、収益倍率または株価収益率を使用しています。
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      (b)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資以外の金融商品
         ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資以外の金融商品の公正価値(レベル
        3)の測定は主に取引事例法を採用し、株式の権利や優先権を考慮しています。そのほかの観察可能でないイ
        ンプットを使用した公正価値の評価技法およびインプットは、以下の通りです。
                                          観察可能でないインプットの範囲
               評価技法           観察可能でないインプット
                                        2019年3月31日          2019年9月30日
         株式
          類似会社比較法               収益倍率                 1.8倍~5.0倍          0.9倍~10.9倍
          割引キャッシュ・フロー法               資本コスト                    16.0%          14.6%
                         EBITDA倍率                       -        15.0倍
                         永久成長率                     4.4%             -
         デリバティブ金融負債

          割引キャッシュ・フロー法               資本コスト                       -        14.6%
                         EBITDA倍率                       -        15.0倍
         債券および貸付金

          割引キャッシュ・フロー法               負債コスト                     2.4%             -
     b.  感応度分析

       観察可能でないインプットのうち、収益倍率、EBITDA倍率、株価収益率および永久成長率については、上昇した
      場合に株式の公正価値が増加する関係にあります。
       一方、資本コストおよび負債コストについては、上昇した場合に株式の公正価値が減少する関係にあります。
     c.  評価プロセス

      (a)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける評価プロセス
        SBIAの評価チームは、毎四半期末日において、SBIA                         Global    Valuation     Policy    およびInternational          Private
       Equity    and  Venture    Capital    Valuation     Guidelinesに基づいて、公正価値測定の対象となる金融商品の性質、特
       徴およびリスクを最も適切に反映できる評価技法およびインプットを用いて公正価値を測定しています。また、
       複雑な金融商品の公正価値測定においては、必要に応じて、高度な知識および経験を有する外部の評価専門家を
       利用する場合があります。公正価値の測定後、SBIAに設置されたValuation                                    and  Financial     Risk   Committee(以
       下、「VFRC」)は、評価に使用された重要なインプットや仮定、選択された評価手法の適正性、および評価結果
       の妥当性を審議し、四半期ごとにSBIAの取締役会へ当該公正価値の審議結果を報告しています。
      (b)その他の評価プロセス

        当社の財務および経理部門の担当者は、毎四半期末日において、社内規定に基づいて、公正価値測定の対象とな
       る金融商品の性質、特徴およびリスクを最も適切に反映できる評価技法およびインプットを用いて公正価値を測定
       しています。また、測定に高度な知識および経験を必要とし、且つ、金額的に重要性のある金融商品の公正価値測
       定においては、外部の評価専門家を利用しています。
        当社の各部門管理者は、毎四半期末日において、公正価値の増減分析結果などのレビューを経て、当社の担当者
       が実施した金融商品の公正価値の測定結果及び外部専門家の評価結果を承認します。
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     d.  レベル3に分類した金融商品の調整表
       レベル3に分類した金融商品の調整表は、以下の通りです。
       2018年9月30日に終了した6カ月間

                                                    (単位:百万円)
                                           デリバティブ
                                  債券および
                           株式                           その他
        金融資産
                                   貸付金
                                            金融資産
        2018年4月1日
                           4,304,491           3,942         5,474        104,926
        利得または損失(△は損失)
         純損益                   712,420         △6,341           185       △1,160
         その他の包括利益                   293,288          2,079           76       3,313
        購入                    556,148         21,742            -      44,043
        売却                   △461,481           △579           -      △3,738
        貸付                       -      136,927            -         -
        持分法適用に伴う振替                   △113,775             -         -         -
        持分法適用除外に伴う振替                    107,270            -         -         -
        上場によるレベル1への振替                    △42,607            -         -         -
        その他                    △3,130         14,129            -     △15,518
        2018年9月30日                   5,352,624          171,899          5,735        131,866
        2018年9月30日に保有する金融
        商品に関して純損益に認識した                    562,129         △6,038           185        △174
        利得または損失(△は損失)
       2019年9月30日に終了した6カ月間

                                                    (単位:百万円)
                                           デリバティブ
                                  債券および
                           株式                           その他
        金融資産
                                   貸付金
                                            金融資産
        2019年4月1日
                           7,101,007          133,144           202       421,235
        利得または損失(△は損失)
         純損益                  △449,906          △9,662          3,592       △42,186
         その他の包括利益                  △181,608          △3,745           △60       △8,604
        購入                   1,403,723             -         -      170,020
        売却                    △1,284          △358           -     △11,672
        貸付                       -      11,217            -         -
        上場によるレベル1への振替                  △1,248,359              -         -         -
        株式への転換                    330,253        △94,358             -     △235,895
                            100,868          △643           -      △3,994
        その他
        2019年9月30日                   7,054,694          35,595          3,734        288,904
        2019年9月30日に保有する金融
        商品に関して純損益に認識した                   △347,768           △803         3,593        △9,188
        利得または損失(△は損失)
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                         デリバティブ
                                   その他
        金融負債
                          金融負債
        2019年4月1日
                               -         -
        利得または損失(△は利得)
         純損益                   129,273           279
         その他の包括利益                    △164           -
                               -       16,334
        その他
        2019年9月30日                    129,109          16,613
        2019年9月30日に保有する金融
        商品に関して純損益に認識した                    129,273           279
        損失(△は利得)
       純損益に認識した利得または損失は、要約四半期連結損益計算書の「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび

      デルタ・ファンドからの営業利益」、「デリバティブ関連損益」および「FVTPLの金融商品から生じる損益」に含め
      ています。その他の包括利益に認識した利得または損失のうち税効果考慮後の金額は、要約四半期連結包括利益計
      算書の「FVTOCIの資本性金融資産」、「FVTOCIの負債性金融資産」および「在外営業活動体の為替換算差額」に含
      めています。
    (4)金融商品の帳簿価額および公正価値

       金融商品の帳簿価額および公正価値は、以下の通りです。
     2019年3月31日

                                                   (単位:百万円)
                                        公正価値
                   帳簿価額
                           レベル1        レベル2        レベル3         合計
     有利子負債(非流動)
      長期借入金              5,102,091        1,225,008        3,137,252         779,132       5,141,392
      社債              6,538,785        2,431,566        4,334,799            -    6,766,365
      リース債務               557,955           -       164      565,647        565,811
                      5,315          -        -      5,513        5,513
      割賦購入による未払金
         合計           12,204,146         3,656,574        7,472,215        1,350,292        12,479,081
     2019年9月30日

                                                   (単位:百万円)
                                        公正価値
                   帳簿価額
                           レベル1        レベル2        レベル3         合計
     有利子負債(非流動)
      長期借入金              5,349,662        1,176,821        3,375,876         914,256       5,466,953
      社債              7,380,197        2,355,664        5,472,010            -    7,827,674
                      3,744          -        -      3,903        3,903
      割賦購入による未払金
         合計           12,733,603         3,532,485        8,847,886         918,159       13,298,530
       帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は、上表には含めていません。また、経常的に公正

      価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから、上表には含めていません。
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    14.為替レート
     在外営業活動体の財務諸表の換算に用いた主要な通貨の為替レートは、以下の通りです。
    (1)期末日レート

                                          (単位:円)
                             2019年3月31日           2019年9月30日
        米ドル
                                  110.99           107.92
        イギリスポンド                          144.98           132.69
    (2)期中平均レート

     2018年9月30日に終了した6カ月間
                                          (単位:円)
                            2018年6月30日に           2018年9月30日に
                            終了した3カ月間           終了した3カ月間
        米ドル
                                  108.71           111.55
        イギリスポンド                          147.54           145.84
     2019年9月30日に終了した6カ月間

                                          (単位:円)
                            2019年6月30日に           2019年9月30日に
                            終了した3カ月間           終了した3カ月間
        米ドル
                                  110.00           107.70
        イギリスポンド                          140.88           132.73
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    15.資本
    (1)   資本金
      a.  授権株式総数
       授権株式総数は、以下の通りです。
                                                   (単位:千株)
                                      2019年3月31日           2019年9月30日
       普通株式数      (注3)
                                          3,600,000           7,200,000
      b.  発行済株式数

       発行済株式数の増減は、以下の通りです。
                                                   (単位:千株)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                      終了した6カ月間           終了した6カ月間
       期首残高
                                          1,100,660           1,100,660
       期中増加     (注3)
                                              -       1,044,907
       期中減少     (注4)                                  -        △55,753
       期末残高                                   1,100,660           2,089,814
      (注1)当社の発行する株式は、無額面普通株式です。
      (注2)発行済株式は、全額払込済となっています。

      (注3)2019年9月30日に終了した6カ月間における授権株式総数の増加および発行済株式総数の期中増加は、

          2019年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月28日付で当社株式1株を2株に分割したことに
          よるものです。
      (注4)2019年9月30日に終了した6カ月間における期中減少は、2019年5月30日開催の取締役会決議に基づき、

          2019年6月10日に自己株式55,753千株の消却を実施したことによるものです。
    (2)   資本剰余金

      2018年9月30日に終了した6カ月
       ソフトバンク㈱は、主にAltaba               Inc.からヤフー株式を2,210億円(所有割合10.78%)で取得しました。またヤ
      フー㈱は、自己株式を当社の100%子会社であるソフトバンクグループジャパン㈱から2,200億円(所有割合
      10.73%)で取得しました。この結果、当社のヤフー㈱に対する所有割合は42.95%から48.17%となりました。
       この取引に伴い56,632百万円を「支配継続子会社に対する持分変動」として資本剰余金から控除しています。
      2019年9月30日に終了した6カ月

       ヤフー㈱は、2019年6月27日にソフトバンク㈱を割当先として第三者割当により新株1,511,478,050株を4,565億
      円で発行しました。また、ヤフー㈱は、2019年5月9日から6月5日にかけて自己株式の公開買付けを行い、ソフ
      トバンクグループ㈱は、本公開買付けへの応募により、100%子会社であるソフトバンクグループジャパン㈱が所有
      していたヤフー㈱普通株式1,792,819,200株(5,145億円相当)を2019年6月27日に同社へ売却しました。
       本第三者割当増資と本公開買付け(以下、総称して「本取引」)の結果、当社におけるヤフー㈱株式の所有割合
      は、2019年3月末時点の48.16%から45.52%になりました。
       本取引に伴い、「支配継続子会社に対する持分変動」として資本剰余金が91,431百万円増加しています。
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    (3)   その他の資本性金融商品
       当社は2017年7月19日に、米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)および米ドル建ノン
      コール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)(以下あわせて「本ハイブリッド社債」)を発行しました。
       本ハイブリッド社債は、利息の任意繰延が可能であり償還期限の定めがなく、清算による残余財産の分配時を除
      き現金又はその他の資本性金融資産の引渡しを回避する無条件の権利を有していることから、IFRS上資本性金融商
      品に分類されます。
       また、利払日である2019年7月19日において利息の支払が完了しており、「その他の資本性金融商品の所有者に
      対する分配」として、要約四半期連結持分変動計算書において「利益剰余金」が15,344百万円減少(2018年9月30
      日に終了した6カ月間は、2018年7月19日において16,087百万円減少)しています。
       なお、2019年9月30日時点において、支払が確定していないためその他資本性金融商品の所有者に対する分配と
      して認識していない経過利息の金額は、6,158百万円(2019年3月31日時点においては、6,333百万円)です。
    (4)   自己株式

       自己株式の増減の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:千株)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                      終了した6カ月間           終了した6カ月間
       期首残高
                                           11,162           46,827
       期中増加     (注1)                                  1         28,618
       期中減少     (注2)                                △600          △56,873
       期末残高                                    10,563           18,572
      (注1)2019年9月30日に終了した6カ月間において、2019年2月6日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取

           得により、自己株式数が19,044千株(取得価格215,931百万円)増加しました。また、2019年5月9日開
           催の取締役会決議に基づき、2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったこと
           により、自己株式数が9,573千株増加しました。
      (注2)2019年5月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月10日に自己株式55,753千株の消却を実施しまし

           た。この結果、利益剰余金および自己株式がそれぞれ558,136百万円減少しました。
    (5)   その他の包括利益累計額

       その他の包括利益累計額の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                      2019年3月31日           2019年9月30日
       FVTOCIの資本性金融資産                                     6,661           5,702
       FVTOCIの負債性金融資産                                      267           382
       キャッシュ・フロー・ヘッジ                                   △45,791            △9,608
                                           329,131          △248,638
       在外営業活動体の為替換算差額
        合計                                   290,268          △252,162
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    16.配当金
      配当金支払額は、以下の通りです。
     2018年9月30日に終了した6カ月間

                         1株当たり         配当金の
                          配当額         総額
          決議       株式の種類         (円)       (百万円)          基準日        効力発生日
       2018年6月20日
                 普通株式        (注1)22          23,969     2018年3月31日         2018年6月21日
       定時株主総会
     2019年9月30日に終了した6カ月間

                         1株当たり         配当金の
                          配当額         総額
          決議       株式の種類         (円)       (百万円)          基準日        効力発生日
       2019年6月19日
                 普通株式        (注1)22          23,184     2019年3月31日         2019年6月20日
       定時株主総会
      (注1)当社は、2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり配当

          額は当該株式分割前の実績の配当金の額を記載しています。
      (注2)配当の効力発生日が、2019年9月30日以後となる中間配当を下記の通り取締役会で決議しています。

                         1株当たり         配当金の
                          配当額         総額
          決議       株式の種類         (円)       (百万円)          基準日        効力発生日
       2019年10月16日
                 普通株式        (注3)22          45,567     2019年9月30日         2019年12月9日
       取締役会
      (注3)当社は、2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり配当

          額は当該株式分割後の配当金の額を記載しています。
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    17.売上高
      売上高の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)

                                   2018年9月30日に             2019年9月30日に
                                   終了した6カ月間             終了した6カ月間
      ソフトバンク事業
       通信
        コンシューマ
         通信サービス売上
          移動通信                                   792,769             835,737
          ブロードバンド                                   175,745             190,456
         物品等売上                                   307,991             297,377
        法人                                   299,229             308,850
       流通                                   172,299             226,042
       ヤフー
        広告                                   155,585             160,197
        ビジネス                                   192,369             210,533
        パーソナル                                   93,187             101,642
        その他                                    1,353             1,035
                                          29,252             34,692
       その他
           小計
                                        2,219,779             2,366,561
      スプリント事業
       通信サービス売上
        ワイヤレス                                  1,147,564             1,098,606
        ワイヤライン                                   58,952             50,335
        その他                                   53,985             26,043
       物品等売上                                   209,573             199,909
                                         271,515             292,709
       その他
           小計
                                        1,741,589             1,667,602
      アーム事業
       ライセンス収入                                   23,169             22,359
       ロイヤルティー収入                                   60,384             54,690
                                          8,138             11,311
       その他
           小計
                                          91,691             88,360
      ブライトスター事業
       物品の販売                                   177,152             162,146
                                         334,669             285,284
       サービスの提供
           小計
                                         511,821             447,430
      その他                                   88,973             81,771

                                        4,653,853             4,651,724
           合計
       上記の売上高には、IFRS第15号以外のその他の源泉(主に、スプリント事業におけるリース取引)から生じた

      収益が349,525百万円(2018年9月30日に終了した6カ月間は342,772百万円)含まれています。
    18.子会社の支配喪失に伴う利益

      2018年6月26日に、当社の英国子会社であるArm                      Limitedは、中国における同社の半導体テクノロジーIP事業を合弁で行うこ
     とを目的として、同社の中国完全子会社であるArm                      Technology     (China)   Co.,  Ltd.(以下「Arm       China」)の持分の51%を、845百万
     米ドルで複数の機関投資家およびアームの顧客ならびにその代理会社へ売却しました。
      この結果、Arm       Chinaは当社の子会社に該当しないこととなり、新たに当社の持分法適用関連会社となりました。
      本取引に基づき認識した子会社の支配喪失に伴う利益は176,261百万円です。
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    19.その他の営業損益
      その他の営業損益の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                      終了した6カ月間           終了した6カ月間
       ソフトバンク事業
        企業結合に伴う再測定による利益                                    3,751             -
        その他                                    △81             -
       スプリント事業
        固定資産の処分損失(注1)                                  △37,960           △50,579
        固定資産の減損損失(注2)                                      -        △22,725
        取引解約損益                                    7,606           1,507
        有利なリース契約取崩額                                   △3,810              -
        その他                                     972         △1,349
       その他
                                           △1,574            2,889
        フォートレスにおける持分法による投資損益
        合計                                  △31,096           △70,257
      (注1)2019年9月30日に終了した6カ月間において、契約期間満了前に解約されたリース契約に係るリース携帯

          端末について、顧客からスプリントへ未返却のため生じた損失50,579百万円(2018年9月30日に終了した
          6カ月間は30,365百万円)を認識しました。
      (注2)2019年9月30日に終了した6カ月間において、スプリントが同社の本社(建物および土地など)について

          セール・アンド・リースバック契約を締結したことに伴い、当該資産を売却コスト控除後の公正価値で測
          定し、帳簿価額を下回ったため減損損失を22,725百万円認識しました。公正価値は当該取引における売却
          価額を基礎としており、公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分されます。なお、当該資産の売却は2019
          年7月9日に完了し、同日よりリース契約を開始しています。
    20.財務費用

      財務費用の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                       2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間          終了した6カ月間
       支払利息                                    △322,342          △303,538
    21.持分法による投資損益

      2019年9月30日に終了した6カ月間
       当社は、アリババとの契約などにより、同社の報告期間を統一することが実務上不可能であるため、報告期間が
      3カ月相違した同社の連結財務諸表に持分法を適用しています。またアリババが公表した当該期間差における重要
      な取引または事象については、必要な調整を行っています。
       アリババは、Ant        Small   and  Micro   Financial     Services     Group   Co.,   Ltd  (以下「Ant      Financial」)などとの間で
      2014年に締結した契約(その後の変更を含む)に基づき、2019年9月に保有する知的財産の一部をAnt                                                Financialお
      よびその子会社へ譲渡し、その対価をもってAnt                       Financialの新規発行株式(33%の持分)を取得しました。これに
      よりアリババは、Ant          Financialおよびその子会社への当該知的財産の譲渡益と、Ant                              Financial株式の取得価額と
      Ant  Financialの時価純資産のアリババ持分との差額(税効果影響控除後)の、合計692億中国元を利益として認識
      しました。
       この取引について、当該期間差における重要な取引として必要な調整を行い、持分法による投資利益を277,175百
      万円計上しました。
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    22.デリバティブ関連損益
      2018年9月30日に終了した6カ月間
       アリババ株式先渡売買契約に含まれるカラー取引に関するデリバティブ関連利益を141,386百万円計上しました。
      詳細は「注記23.アリババ株式先渡売買決済益」をご参照ください。
       また、ソフトバンク・ビジョン・ファンドにおいて株式を活用した借入に係るデリバティブ関連損失を80,886百
      万円計上しました。
      2019年9月30日に終了した6カ月間

       当社100%子会社が保有するWeWorkのワラントの公正価値が下落したことにより、129,273百万円の損失を計上し
      ました。
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    23.アリババ株式先渡売買決済益
      当社の100%子会社であるWest               Raptor    Holdings,     LLC(以下「WRH        LLC」)が2016年6月にMandatory                Exchangeable
     Trust(以下「Trust」)との間で締結したTrustへのアリババ株式の売却に係る先渡売買契約が、2019年6月3日に、
     アリババ株式73,240,200株(2019年3月31日現在のアリババの議決権数の2.8%に相当)の受け渡しにより決済されま
     した。これに伴い、2019年9月30日に終了した6カ月間において、アリババ株式先渡売買決済益を1,218,527百万円計
     上しました。
      なお、当該先渡売買契約に基づき、WRH                   LLCは保有するアリババ株式をTrustへ担保として提供していましたが、決
     済に伴い担保契約は終了しました。担保に供していたアリババ株式は、2019年3月31日における連結財政状態計算書
     上、売却目的保有に分類された資産に224,201百万円、持分法で会計処理されている投資に39,256百万円含まれていま
     す。
      当該先渡売買契約の詳細は以下の通りです。

      WRH  LLCは、2016年6月10日、Trustとの間で、当該先渡売買契約を締結し、売却代金の前受けとして578,436百万円
     (54億米ドル)を受領しました。
      一方、Trustは、当該先渡売買契約に基づき決済時にWRH                           LLCより将来引き渡される予定のアリババ株式を活用し、
     アリババの米国預託株式(以下「アリババADS」)へ強制転換される他社株強制転換証券(Mandatory                                                Exchangeable
     Trust   Securities      以下「Trust      Securities」)を総額66億米ドル発行しました。
      WRH  LLCがTrustより受領した54億米ドルは、Trust                        Securitiesの発行総額66億米ドルから、TrustがTrust
     Securitiesの購入者への利払いに備えた米国債の購入金額およびTrust                                  Securitiesの発行のために必要な諸経費を除
     いた金額です。
      当該先渡売買契約に基づくアリババ株式の決済は、Trust                           Securitiesの転換日(2019年6月3日)において、1証
     券当たり一定数のアリババADS(当該時点におけるアリババADSの取引価格を参照して決定)に転換され、当該先渡売
     買契約で受け渡されたアリババ株式の数はこのアリババADSの数に基づき決定されます。決済株数にはキャップおよび
     フロアの設定があり、当該先渡売買契約はカラー取引の組込デリバティブを含む混合金融商品です。
      当社は当該先渡売買契約について主契約と組込デリバティブに分離して会計処理を行い、578,436百万円の入金に対
     し、当初認識額として株式先渡契約金融負債を674,023百万円、デリバティブ資産を95,587百万円計上しました。当初
     認識後は、株式先渡契約金融負債は償却原価で測定し、組込デリバティブは公正価値により測定していました。
      <本取引の概略図>

    24.FVTPLの金融商品から生じる損益





      2019年9月30日に終了した6カ月間
       当社100%子会社が保有するWeWork株式の公正価値が下落したことにより、374,675百万円の損失を計上しまし
      た。
       なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドが保有するWeWork株式の評価損益は、要約四半期連結損益計算書上
      「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」に含まれています。
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    25.その他の営業外損益
      その他の営業外損益の内訳は、以下の通りです。
                                                  (単位:百万円)
                                      2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                      終了した6カ月間           終了した6カ月間
       持分変動利益(注1)
                                           30,214           28,611
       受取利息                                    15,200           22,815
       持分法適用除外に伴う再測定益(注2)                                    89,209              -
       社債償還損                                   △14,538               -
                                           △3,166            4,223
       その他
        合計                                   116,919            55,649
      (注1)主に、アリババにおいてストックオプションの権利行使により、当社のアリババに対する持分が変動した

           ことに伴い発生した利益です。
      (注2)当社の持分法適用関連会社であるインドネシアのPT                             Tokopediaについて、2018年9月に当社の議決権の一

           部の行使を他の株主に委任する契約を締結しました。これにより、当社がPT                                    Tokopediaに対し行使できる
           議決権数が減少し重要な影響力がなくなったことから、同社を持分法適用関連会社から除外し、当社が同
           社に対し引き続き保有する資本持分を持分法適用除外日の公正価値で再測定したことによる利益89,209百
           万円を計上しました。
           なお、2018年12月31日に終了した3カ月間において、同社に対する投資の全てが、当社からソフトバン
           ク・ビジョン・ファンドへ移管されています。
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    26.1株当たり純利益
     9月30日に終了した6カ月間
    (1)基本的1株当たり純利益
                                       2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間           終了した6カ月間
      親会社の普通株主に帰属する純利益(百万円)
       親会社の所有者に帰属する純利益                                      840,103           421,552
                                            △16,133           △15,169
       親会社の普通株主に帰属しない金額(注2)
       基本的1株当たり純利益の算定に用いる純利益                                      823,970           406,383
      発行済普通株式の加重平均株式数(千株)                                     2,179,182           2,076,941

      基本的1株当たり純利益(円)                                       378.11           195.66

    (2)希薄化後1株当たり純利益

                                       2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                       終了した6カ月間           終了した6カ月間
      希薄化後の普通株主に帰属する純利益(百万円)
        基本的1株当たり純利益の算定に用いる純利益                                    823,970           406,383
                                            △2,816          △10,326
        子会社および関連会社の潜在株式に係る利益調整額
        合計                                     821,154           396,057
      希薄化後1株当たり純利益の算定に用いる普通株式の

      加重平均株式数(千株)
       発行済普通株式の加重平均株式数                                     2,179,182           2,076,941
        調整
                                             3,979           4,264
         新株予約権
       合計                                     2,183,161           2,081,205
                                             376.13           190.30

      希薄化後1株当たり純利益(円)
     (注1)2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。2019年3月31日に終了した

         1年間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的1株当たり純利益」および「希薄化後1株当た
         り純利益」を算定しています。
     (注2)親会社の普通株主に帰属しない金額はその他の資本性金融商品の所有者の持分相当額です。

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     9月30日に終了した3カ月間
    (1)基本的1株当たり純利益
                                       2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                       終了した3カ月間           終了した3カ月間
      親会社の普通株主に帰属する純利益(百万円)
       親会社の所有者に帰属する純利益                                      526,416          △700,167
                                            △9,192           △7,662
       親会社の普通株主に帰属しない金額(注2)
       基本的1株当たり純利益の算定に用いる純利益                                      517,224          △707,829
      発行済普通株式の加重平均株式数(千株)                                     2,179,366           2,070,882

      基本的1株当たり純利益(円)                                       237.33          △341.80

    (2)希薄化後1株当たり純利益

                                       2018年9月30日に           2019年9月30日に
                                       終了した3カ月間           終了した3カ月間
      希薄化後の普通株主に帰属する純利益(百万円)
        基本的1株当たり純利益の算定に用いる純利益                                    517,224          △707,829
                                            △1,904           △7,012
        子会社および関連会社の潜在株式に係る利益調整額
        合計                                     515,320          △714,841
      希薄化後1株当たり純利益の算定に用いる普通株式の

      加重平均株式数(千株)
       発行済普通株式の加重平均株式数                                     2,179,366           2,070,882
        調整
                                             4,693             -
         新株予約権(注3)
       合計                                     2,184,059           2,070,882
                                             235.95          △345.19

      希薄化後1株当たり純利益(円)
     (注1)2019年6月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。2019年3月31日に終了した

         1年間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「基本的1株当たり純利益」および「希薄化後1株当た
         り純利益」を算定しています。
     (注2)親会社の普通株主に帰属しない金額はその他の資本性金融商品の所有者の持分相当額です。

     (注3)2019年9月30日に終了した3カ月間において、新株予約権は逆希薄化効果を有するため「希薄化後1株当た

         り純利益」の算定に含めていません。
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    27.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
    (1)有形固定資産及び無形資産の取得による支出の範囲
       「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」は、要約四半期連結財政状態計算書上の「その他の非流動資
      産」に含まれる長期前払費用の取得による支出を含みます。
    (2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益(△は益)

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益の詳細は、「注記6.ソフトバン
      ク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・
      ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益」をご参照ください。
    (3)法人所得税の支払額および還付額

      2018年9月30日に終了した6カ月間
       グループ会社間の配当に係る源泉所得税の還付額                       87,094   百万円が「法人所得税の還付額」に含まれています。
      2019年9月30日に終了した6カ月間

       グループ会社間の配当に係る源泉所得税の納付額                       449,542    百万円、ソフトバンクグループジャパン㈱において主に
      2018  年 12 月のソフトバンク株式売出し時の株式売却益から発生した法人税の納付額                                  321,290    百万円、およびヤフー㈱
      が行った自己株式の公開買付けで発生したソフトバンクグループジャパン㈱のヤフー株式売却のみなし配当に対す
      る法人税の納付額        78,801   百万円が「法人所得税の支払額」に含まれています。
       また、グループ会社間の配当に係る源泉所得税の還付額                          422,648    百万円が「法人所得税の還付額」に含まれていま
      す。
    (4)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額

      2018年9月30日に終了した6カ月間
       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額および返還額
      は、それぞれ△198,310百万円、△195,897百万円です。
      2019年9月30日に終了した6カ月間

       ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額および返還額
      は、それぞれ△138,379百万円、△478,311百万円です。詳細は「注記6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよ
      びデルタ・ファンド事業(2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持
      分」をご参照ください。
    (5)重要な非資金取引

       重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資および財務取引)は、以下の通りです。
                                                   (単位:百万円)
                                        2018年9月30日に          2019年9月30日に
                                        終了した6カ月間          終了した6カ月間
       顧客に貸与するリース携帯端末の棚卸資産から有形固定資産への振替
                                             248,479          243,526
       リース取引に係る使用権資産の増加                                         -       148,472
       上記のほかに、2019年6月3日に、アリババ株式先渡売買契約で認識していた1年内決済予定の株式先渡契約金

      融負債715,044百万円およびデリバティブ金融負債(流動負債)474,468百万円を、保有するアリババ株式で決済し
      ました。詳細は「注記23.アリババ株式先渡売買決済益」をご参照ください。
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    28.偶発事象
    (訴訟)
     a.   2019年4月22日、スプリントの株主を名乗る者が、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所において、スプリント及
       び同社執行役員2名に対し株主代表訴訟を提起しました(Meneses                               et  al.  v.  Sprint    Corporation      et  al.(以下
       「Meneses訴訟」))。また、2019年6月5日、これとは別のスプリントの株主を名乗る者が、ニューヨーク州南
       部連邦地方裁判所において、スプリント及び同社執行役員2名に対し、株主代表訴訟を提起しました(Soloman
       v.  Sprint    Corporation      et  al.(以下「Soloman訴訟」))。Meneses訴訟及びSoloman訴訟の原告は、スプリント及
       び当該同社執行役員2名が、ポストペイド加入者数の純増分に関する虚偽の発表をしたことにより、証券取引所
       法の10(b)及び20(a)並びに同規則10b-5に違反したと主張し、損害及び合理的な弁護士費用の賠償を求めていま
       す。スプリントは、当該訴訟には根拠がないと考えています。なお、2019年6月24日、Meneses訴訟は自発的に取
       り下げられました。
     b.   2019年9月、スプリントは米国連邦通信委員会(FCC)に対して、ライフライン・プログラム(米国における電話

       利用及び通信サービスに関する低所得者向け補助金制度)に関するスプリントの利用規約の利用要件を満たして
       いない通信契約者についても月々の補助金を請求していたことを通知しました。スプリントは、アシュアラン
       ス・ワイヤレスというブランドのもと、ユニバーサルサービス基金からの利用料還付の対象となりうるライフラ
       イン・プログラムの適格通信契約者に対してサービスを提供しています。2016年、米国連邦通信委員会(FCC)は
       ライフライン・プログラムを変更しましたが、これによりスプリントは、条件を満たす通信契約者による利用の
       認定方法を更新することが必要となりました。2017年7月、必要な変更に対応するため、条件を満たす通信契約
       者による利用の確認に使用するスプリントのシステムを更新した際、このシステムにおいて不注意によるプログ
       ラミングの問題が発生しました。スプリントは、ライフライン・プログラムにおけるスプリントの利用適格要件
       を満たしていない通信契約者についても月々の補助金を請求していました。スプリントは、かかる問題を認識し
       た際、即時に調査を行い、米国連邦通信委員会(FCC)及び適切な州規制当局に対して積極的に認識した問題を提
       起しました。スプリントは、システムの機能を修正し、変更の影響を評価しました。本件により、スプリントは
       罰金及び違約金を支払うことになる可能性があります。また、連邦及び州政府に対して、システムの問題の結果
       として誤って受け取った補助金の返還を約束しており、2019年9月30日に終了した3カ月間に、かかる返金の見
       積り額を計上しました。
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    29.追加情報
     スプリントのTモバイルとの合併について
      2018年4月29日(米国東部時間)、スプリントとT-Mobile                           US,  Inc.(以下「Tモバイル」)は、スプリントとTモバ
     イルの全ての対価を株式とする合併による取引に関して最終的な合意に至りました。本取引における合併比率は、ス
     プリント株式1株当たりTモバイル株式0.10256株(Tモバイル株式1株当たりスプリント株式9.75株)です。
      本取引はスプリントとTモバイルの株主および規制当局の承認、その他の一般的なクロージング要件の充足を必要と
     します。
      本取引実行後、統合後の会社は当社の持分法適用関連会社となり、スプリントは当社の子会社ではなくなる見込み
     です。
      スプリントとTモバイルは、本取引に対する米国規制当局の承認を得るため、2018年5月24日に米国司法省(DOJ)
     に米国独占禁止法に係る届出書を提出しました。また、同年6月18日に米国連邦通信委員会(FCC)に合併承認申請書
     を提出し、同年7月18日に受理されました。同年12月17日に対米外国投資委員会(CFIUS:Committee                                                 on  Foreign
     Investment      in  the  United    States)から承認を得ました。2019年7月26日に、米国司法省(DOJ)は、同省が提出し
     た同意判決案の内容に服することを条件として、承認する旨の表明をしました。かかる米国司法省(DOJ)の措置に関
     連して、スプリントおよびTモバイルは、本取引のクロージングおよびその他の前提条件の成就を条件として、スプリ
     ントのプリペイド式ワイヤレス事業をDISH                     Network    Corporationに売却することを合意しました。2019年11月5日
     に、米国連邦通信委員会(FCC)は、本取引の条件付き承認を表明しました。これにより、本取引の完了に必要なすべ
     ての連邦規制当局の承認を取得しました。また本取引では、承認が必要な19州の公益事業委員会(PUC:                                                   Public
     Utility    Commissions)のうち18州から既に承認を得ており、カリフォルニア州のPUCからの承認を残すのみとなって
     います。また、特定の州とコロンビア特別地区の司法長官による本取引の完了を禁止する差し止め訴訟の解決を残し
     ています。
     (1)合併の目的

       当社は、本取引により想定される大きなシナジーによる統合会社の価値の増大が当社の保有資産価値向上に貢献
      し、結果として当社の株主にとっての株式価値の向上につながると考えています。
       当社は、統合後の会社(以下「新会社」)が、米国の移動通信、動画、ブロードバンド市場における変革の原動
      力となり、コストの低減とともに規模の経済性を確保することにより、米国の消費者や企業に、より手ごろな価
      格、高い品質、比類の無い価値やさらなる競争をもたらすと考えています。
     (2)本取引の概要

       本取引は、2件の連続し、かつ関連する合併を伴う株式を対価とする取引として実行されます。
       a.合併

       スプリントおよびTモバイルの株主による承認ならびに規制当局の承認、その他の本取引の実行前提条件が充足ま

      たは放棄された後、Starburst               I,  Inc.とGalaxy       Investment      Holdings,     Inc.は、それぞれ、Tモバイルが直接保有
      する米国子会社であるHuron             Merger    Sub  LLC(以下「TモバイルMerger              Co.」)との間で同社を存続会社とする吸収
      合併(以下、総称して「第一合併」)を行います。
       第一合併の直後、TモバイルMerger                 Co.が直接保有する米国子会社であるSuperior                      Merger    Sub  Corp.(以下「Tモ
      バイルMerger       Sub」)は、スプリントとの間で同社を存続会社とする吸収合併(以下、第一合併と総称して「本合
      併取引」)を行います。
       本合併取引の結果として、以下の通りとなります。
       ・スプリントは、新会社が間接的に保有する完全子会社となります。
       ・当社は新会社の普通株式の約27.4%(完全希薄化ベース)を間接的に保有します。
       ・スプリントの普通株式を購入する権利(スプリントの従業員株式購入プランに基づくものを除きます。)は、
        新会社の普通株式を購入する権利に転換されます。
       b.本取引実行後

       本取引実行後、新会社の普通株式は、Deutsche                       Telekom    AG(以下「ドイツテレコム」)が約41.7%、当社が約

      27.4%、一般株主が約30.9%をそれぞれ保有する予定です(各割合は完全希薄化ベースの概数であり、間接保有分
      を含みます。)。
       新会社の取締役会は、14名の取締役からなり、内9名はドイツテレコムによる指名、4名は当社による指名とな
      る予定です。
       一定の除外事由の適用を受ける場合を除き、①当社およびその支配する関係会社が直接的または間接的に保有す
      る新会社の株式については、ドイツテレコムに対して、議決権行使に係る指図権(当社が直接または間接的に保有
      する新会社の議決権について、ドイツテレコムが当社にその行使内容/方法を指図する権利)が付与されているほ
      か、一定の譲渡制限およびドイツテレコムのための先買権が付されており、②ドイツテレコムおよびその支配する
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      関係会社が直接的または間接的に保有する新会社の株式については、当社のための先買権および一定の譲渡制限が
      付されています。さらに、当社およびドイツテレコム(それぞれの一定の関係会社を含みます。)は、それぞれ、
      新 会社株式の保有割合が合意された一定の基準を下回るまで、一定の競業制限に服します。
     (3)新会社の概要

                       T-Mobile     US,  Inc.
         a.社名
                       米国ワシントン州ベルビュー(本店所在地)
         b.所在地
                       米国カンザス州オーバーランドパーク                  (従たる本店所在地)
                       Chief   Executive     Officer
         c.代表者の役職・氏名
                       John   Legere
         d.事業内容               通信事業
                       ドイツテレコム         41.7%
         e.大株主および持株比率
          (概算)(注)               当社      27.4%
       (注)当社によるワラント行使に係る潜在株式数を含めた株式数(間接保有分を含む。)を基に算出(完全希薄
          化ベース)
     (4)本合併取引の前後における当社所有株式の状況(注1)

                                  3,445,374,483株
         a.本合併取引前のスプリントの所有株式数
                                  (議決権の数:       3,445,374,483個)
          (2018年4月25日現在)
                                  (議決権所有割合:         83.0%)
                                  353,357,607株
                                  (議決権の数:       353,357,607個)(注3)
         b.本合併取引後の新会社の所有株式数(注2)
                                  (議決権所有割合:         27.4%)
       (注1)間接保有分を含む株式数(ワラント行使に係る潜在株式数を含みます。)を基に算出
       (注2)間接保有分を含む株式数(ワラント行使に係る潜在株式数を含みます。)を基に算出(完全希薄化ベー
           ス)
       (注3)当該議決権の行使に係る指図権がドイツテレコムに付与されています。
    30.後発事象

      (当社からWeWorkへの資金コミットメントについて)
       当社からWeWorkへの資金コミットメントについて2019年10月22日(米国東部時間)、当社とWeWorkは、当社が
      WeWorkに対し資金コミットメントを行うことについて合意しました。これには以下が含まれています。
      (1)既存資金コミットメントの実行:当社が2020年4月に実行を予定していた15億米ドル分のワラント(資金コ

         ミットメント)について、1株当たり11.60米ドルで実行(2019年10月30日に実行済み)。
      (2)公開買付け:当社以外の全株主を対象に、1株当たり19.19米ドルで最大30億米ドル相当の公開買付けを実
         施。2019年12月末までに実施見込みだが、完了には規制当局の承認やその他の前提条件の充足が必要。
      (3)新規負債:担保付シニア債券11億米ドル、無担保債券22億米ドル、レターオブクレジットファシリティー17億
         5千万米ドルから成る。公開買付け完了後に実施見込み。
      (4)合弁会社株式の交換:日本以外の地域のWeWorkの合弁会社においてソフトバンク・ビジョン・ファンドが保有
         する全株式を、1株当たり11.60米ドルでWeWork株式に交換。
       なお、本取引完了および株式公開買付け後、当社のWeWork株式に対する経済的持分比率(完全希薄化後)は最大

      80%となる予定ですが、            WeWorkの定款の規定および株主間契約により、当社はWeWorkのいずれの株主総会および取
      締役会においても議決権の過半数を保有せず同社を支配できないため、同社は当社の子会社とはなりません。
      WeWorkは当社の関連会社となる予定です。
       また、WeWorkに対しては、当社100%子会社およびソフトバンク・ビジョン・ファンドから出資しています。当社
      100%子会社からの出資分については、保有する株式の性質に応じて、持分法で会計処理、または純損益を通じて公
      正価値で測定する方法で会計処理を行い、それぞれ「持分法による投資損益」、「FVTPLの金融商品から生じる損
      益」に計上します。一方、ソフトバンク・ビジョン・ファンドからの出資分については、これまで通りWeWork株式
      を公正価値で測定し、その公正価値の変動を「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの
      営業利益」に計上します。
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    31.要約四半期連結財務諸表の承認
      本要約四半期連結財務諸表は、2019年11月8日に当社代表取締役会長                                  兼  社長   孫  正義によって承認されていま
     す。
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    2  【その他】
    (1)中間配当
       2019年10月16日開催の取締役会において、2019年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配
      当を行うことを決議しました。
       a.配当金の総額                            45,567百万円

       b.1株当たりの金額                              22円00銭
       c.支払請求権の効力発生日及び支払開始日                           2019年12月9日
    (2)㈱ZOZOの普通株式に対する公開買付けについて

       当社の子会社であるヤフー㈱は、2019年9月12日の同社取締役会において、㈱ZOZO(コード番号                                             3092、東証第一
      部)の普通株式を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決議しました。買付予定株式数は
      152,952,900株であり、買付け等の価格は普通株式1株につき2,620円です。また、本公開買付けは2019年9月30日
      より開始し、2019年11日13日まで実施予定です。
       本公開買付けに伴う当社の財政状態及び経営成績への影響については確定していません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
                                                             四半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2019年11月12日

    ソフトバンクグループ株式会社
     取締役会      御中
                       有限責任監査法人トーマツ

                        指定有限責任社員

                                          中      川      正      行
                                   公認会計士                    印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                           山      田      政      之
                                   公認会計士                    印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                           酒      井          亮
                                   公認会計士                    印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                           増  田  裕            介
                                   公認会計士                    印
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているソフトバンクグ

    ループ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から
    2019年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸
    表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四
    半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
    要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
    第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
    誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
    統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
    対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
    に準拠して四半期レビューを行った。
     四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
    認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
    報告」に準拠して、ソフトバンクグループ株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了
    する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー
    の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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