株式会社パレスホテル 半期報告書 第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 半期報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 株式会社パレスホテル
カテゴリ 半期報告書

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    【表紙】

    【提出書類】                      半期報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和元年9月27日

    【中間会計期間】                      第75期中(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)

    【会社名】                      株式会社 パレスホテル

    【英訳名】                      PALACE HOTEL CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  荒            牧   幹   人

    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

    【電話番号】                      03(3211)5211

    【事務連絡者氏名】                      経理部長  永 井 茂

    【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

    【電話番号】                      03(3211)5211

    【事務連絡者氏名】                      経理部長  永 井 茂

    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第73期中       第74期中       第75期中        第73期       第74期

                     自 平成29年       自 平成30年       自 平成31年       自 平成29年       自 平成30年
                       1月1日         1月1日         1月1日         1月1日         1月1日
          会計期間
                     至 平成29年       至 平成30年       至 令和元年       至 平成29年       至 平成30年
                       6月30日         6月30日         6月30日         12月31日         12月31日
     売上高            (百万円)        15,639       15,927       15,741       31,230       31,494
     経常利益            (百万円)         2,283       3,086       2,869       1,900       5,725

     親会社株主に帰属する
                (百万円)         1,582       1,926       2,033       1,326       4,114
     中間(当期)純利益
     中間包括利益又は
                (百万円)         1,610       1,878       2,015       1,549       3,827
     包括利益
     純資産額            (百万円)        13,955       15,702       19,507       13,944       17,650
     総資産額            (百万円)        86,828       85,165       81,869       86,363       83,877

     1株当たり純資産額             (円)      7,073.05       7,920.38       9,863.36       7,018.33       8,912.72

     1株当たり中間(当期)

                 (円)       808.45       979.67      1,034.74         676.84      2,092.43
     純利益
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     当たり中間(当期)純利益
     自己資本比率             (%)        15.9       18.3       23.7       16.1       20.9
     営業活動による
                (百万円)         3,893       3,937       3,486       7,358       8,160
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)         △ 132      △ 390       △ 47      △ 400      △ 536
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)        △ 4,127      △ 3,293      △ 3,887      △ 7,022      △ 6,535
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)         1,409       1,963       2,350       1,711       2,799
     の中間期末(期末)残高
     従業員数
                          972       991      1,005         932       971
     (ほか、平均臨時             (名)
                         ( 697  )     ( 670  )     ( 642  )     ( 684  )     ( 651  )
     雇用者数)
     (注) 1 売上高には、消費税及び地方消費税(以下消費税等)は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
        3 従業員数には嘱託社員数を含んでおりません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第73期中       第74期中       第75期中        第73期       第74期

                     自 平成29年       自 平成30年       自 平成31年       自 平成29年       自 平成30年
                       1月1日         1月1日         1月1日         1月1日         1月1日
          会計期間
                     至 平成29年       至 平成30年       至 令和元年       至 平成29年       至 平成30年
                       6月30日         6月30日         6月30日         12月31日         12月31日
     売上高            (百万円)        12,680       12,951       12,904       25,434       25,609
     経常利益            (百万円)         2,158       2,952       2,820       1,821       5,650

     中間(当期)純利益            (百万円)         1,483       1,821       2,001       1,262       4,053

     資本金            (百万円)         1,000       1,000       1,000       1,000       1,000

     発行済株式総数            (千株)        2,000       2,000       2,000       2,000       2,000

     純資産額            (百万円)        15,005       16,475       20,510       14,805       18,672

     総資産額            (百万円)        84,947       83,045       80,348       84,041       82,089

     1株当たり配当額             (円)         50       60       75       60       75

     自己資本比率             (%)        17.7       19.8       25.5       17.6       22.8

     従業員数
                          699       713       741       676       693
     (ほか、平均臨時             (名)
                         ( 434  )     ( 417  )     ( 405  )     ( 432  )     ( 405  )
     雇用者数)
     (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 従業員数には嘱託社員数を含んでおりません。
        3 「1株当たり純資産」、「1株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)
          純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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    2 【事業の内容】
      当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ
     りません。
    3 【関係会社の状況】

      当中間連結会計期間において、株式会社パレスホテルマネジメントが連結子会社となりました。 
    4 【従業員の状況】

     (1)  連結会社における状況
                                              令和元年6月30日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     ホテル事業

                                            1,005   (642)
     不動産賃貸事業
                合計                            1,005   (642)

     (注)   1   従業員数は就業人員であり、( )には臨時従業員数の当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しており
         ます。
       2   当社グループは、事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事
         しております。
     (2)  提出会社の状況

                   令和元年6月30日現在
        従業員数(名)                741  (405)
     (注)    従業員数は就業人員であり、( )には臨時従業員数の当中間会計期間の平均人員を外書で記載しております。
     (3) 労働組合の状況

       当社及び株式会社パレスエンタープライズは、労使間の理解ある協調と従業員間の互助に基づく従業員互助会を
      結成しています。
       この互助会は労働組合法に基づく組織ではありませんが、結成以来円満に運営されており、全従業員が加入して
      おります。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課
     題はありません。
    2  【事業等のリスク】

      当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の
     判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」
     について重要な変更はありません。
      なお、重要事象等は存在しておりません。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (業績等の概要)
     (1)  業績
       当中間連結会計期間のわが国経済は、米国・中国間の貿易摩擦に起因する中国の経済減速等を背景に輸出及び鉱
     工業生産に弱さが見られたものの、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の底堅さと増加傾向にある設備投資によ
     り、景気は緩やかな回復を続けました
       ホテル業界におきましては、国内の旅行・ビジネス関連の宿泊者数が増加すると共に、訪日外国人客数はアジア
     諸国を中心として本年6月までの累計が1,663万人と過去最高を記録しました。このような状況下、都心部の多くの
     ホテルにおいて、宿泊部門の業績は好調に推移しましたが、レストラン部門と宴会部門はホテル間で業績に差が見
     られました。
      このような経営環境の下、当社は、サービス品質の一層の向上や内外の顧客層拡大に向けた各種施策に取り組み、
     「パレスホテル東京」の宿泊部門及びレストラン部門はそれぞれ増収となりましたが、バンケット部門はイベント等
     の受注が伸び悩み減収となりました。また、事業部門(ホテル建物外の営業所)及び賃貸部門は共に前年並み
     の売上となりました。   
      以上のことから当中間連結会計期間の売上高は15,741百万円と前年同期と比べ186百万円(1.2%)の減収となりまし
     た。
      一方、経費面においては、引き続き徹底した原価管理と諸経費の削減を推し進めた結果、営業利益は3,214百万円と
     前年同期と比べ46百万円(1.5%)の増益となりましたが、金利スワップの時価評価が前中間連結会計期末の評価益か
     ら評価損に転じたことを主因に、経常利益は2,869百万円と前年同期と比べ216百万円(7.0%)の減益となりました。
     これに、不動産売却に伴う特別利益、法人税・住民税・事業税及び法人税等調整額を加減算した結果、親会社株主に
     帰属する当中間純利益は2,033百万円と前年同期と比べ107百万円(5.6%)の増益となりました。
      セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

      ① ホテル事業
      売上高は12,552百万円と前年同期比195百万円(1.5%)の減収となりました。
      営業利益は1,938百万円と前年同期比55百万円(2.9%)の増益となりました。
      ② 不動産賃貸事業
      売上高は3,188百万円と前年同期比9百万円(0.3%)の増収となりました。
      営業利益は1,575百万円と前年同期比5百万円(0.4%)の減益となりました。
     (2) キャッシュ・フローの状況

       当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)残高は、2,350万円とな
      り、前連結会計年度と比べ449百万円減少となりました。
       当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動の結果獲得した資金は3,486百万円(前年同期は3,937百万円の資金の獲得)となりました。これは主に
      税金等調整前中間純利益2,919百万円、減価償却費による影響額1,645百万円によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果使用した資金は47百万円(前年同期は390百万円の資金の使用)となりました。これは主に有形固
      定資産取得による支出166百万円によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果使用した資金は3,887百万円(前年同期は3,293百万円の資金の使用)となりました。これは主に長
      期借入金の返済による支出2,995百万円、割賦債務の返済による支出605百万円によるものであります。
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    (生産、受注及び販売の状況)
     (1) 生産実績
       生産活動は行っておりません。
     (2) 受注実績

       受注による販売活動は行っておりません。
     (3) 販売実績

       当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                   販売高(百万円)             前年同期比(%)

     ホテル事業                            12,552              98.5

     不動産賃貸事業                             3,188             100.3

               合計                  15,741              98.8

        1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                            前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
               相手先
                        販売高(百万円)           割合(%)       販売高(百万円)           割合(%)
          三菱地所㈱                   3,131         19.7        3,149         20.0
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (4)  主要な事業所の収容能力及び収容実績
      ①パレスホテル本社
                   前中間連結会計期間                      当中間連結会計期間
                  (自 平成30年1月1日                      (自 平成31年1月1日
       区分
                   至 平成30年6月30日)                      至 令和元年6月30日)
             収容能力      収容実績      利用率     1日平均      収容能力      収容実績      利用率     1日平均
     客室         52,490室      42,762室       81.5%      236室    52,490室      40,768室       77.7%      225室
     食堂         90,681名     272,118名       3.0回転      1,503名     90,681名     319,186名       3.5回転      1,763名

     宴会         450,690名      156,110名       0.3回転       862名    450,690名      140,051名       0.3回転       773名

     (注)   1 客室収容能力は客室数を算定基礎としました。
        2 食堂及び宴会収容能力は着席数として算出しました(宴会場についてはディナー形式の着席数としました)。
        宿泊客、食事客及び宴会客の利用割合を示すと次のとおりです。

                       前中間連結会計期間                    当中間連結会計期間
                      (自 平成30年1月1日                    (自 平成31年1月1日
                      至 平成30年6月30日)                    至 令和元年6月30日)
          区分
                              比率                    比率
                   人数(名)                    人数(名)
                         宿泊(%)       計(%)             宿泊(%)       計(%)
     宿泊外人客                44,484        66.7            40,725        62.9
     宿泊邦人客                22,192        33.3            23,999        37.1
          小計           66,676       100.0       13.5      64,724       100.0       12.4
     食事客               272,118               55.0     319,186               60.9
     宴会客               156,110               31.5     140,051               26.7
          合計          494,904         ─     100.0      523,961         ─     100.0
      ②パレスホテル箱根

                   前中間連結会計期間                      当中間連結会計期間
                  (自 平成30年1月1日                      (自 平成31年1月1日
       区分
                   至 平成30年6月30日)                      至 令和元年6月30日)
             収容能力      収容実績      利用率     1日平均      収容能力      収容実績      利用率     1日平均
     客室           768室      437室     56.9%       54室      ―室      ―室      ―%      ―室
     食堂          1,520名      1,899名      1.2回転       237名       ―名      ―名     ―回転       ―名

     宴会          2,608名        0名    0.0回転        0名      ―名      ―名     ―回転       ―名

     (注)   1 客室収容能力は客室数を算定基礎としました。
        2 食堂及び宴会収容能力は着席数として算出しました(宴会場についてはディナー形式の着席数としました)。
        3 平成30年1月9日にて閉館の為、前中間連結会計期間は8日間の営業日数としました。
        宿泊客、食事客及び宴会客の利用割合を示すと次のとおりです。

                       前中間連結会計期間                    当中間連結会計期間
                      (自 平成30年1月1日                    (自 平成31年1月1日
                      至 平成30年6月30日)                    至 令和元年6月30日)
          区分
                              比率                    比率
                   人数(名)                    人数(名)
                         宿泊(%)       計(%)             宿泊(%)       計(%)
     宿泊外人客                  42      5.3              ―       ―
     宿泊邦人客                 750      94.7               ―       ―
          小計            792      100.0       29.4        ―       ―       ―
     食事客                1,899              70.6        ―             ―
     宴会客                  0            0.0        ―             ―
          合計           2,691        ─     100.0         ―      ─       ―
     (注)    1 平成30年1月9日にて閉館の為、前中間連結会計期間は8日間の営業日数としました。
      ③パレスホテル大宮
                   前中間連結会計期間                      当中間連結会計期間
                  (自 平成30年1月1日                      (自 平成31年1月1日
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       区分           至 平成30年6月30日)                      至 令和元年6月30日)
             収容能力      収容実績      利用率     1日平均      収容能力      収容実績      利用率     1日平均
     客室         36,924室      30,450室       82.5%      168室    36,924室      30,203室       81.8%      166室
     食堂         76,020名     143,032名       1.9回転       790名    76,020名     138,226名       1.8回転       763名

     宴会         137,741名      76,344名      0.6回転       421名    137,741名      67,612名      0.5回転       373名

     (注)   1 客室収容能力は客室数を算定基礎としました。
        2 食堂及び宴会収容能力は着席数として算出しました(宴会場についてはディナー形式の着席数としました)。
        宿泊客、食事客及び宴会客の利用割合を示すと次のとおりです。

                       前中間連結会計期間                    当中間連結会計期間
                      (自 平成30年1月1日                    (自 平成31年1月1日
                      至 平成30年6月30日)                    至 令和元年6月30日)
          区分
                              比率                    比率
                   人数(名)                    人数(名)
                         宿泊(%)       計(%)             宿泊(%)       計(%)
     宿泊外人客                5,041       12.5             4,575       11.4
     宿泊邦人客                35,267        87.5            35,554        88.6
          小計           40,308       100.0       15.5      40,129       100.0       16.3
     食事客               143,032               55.1     138,226               56.2
     宴会客                76,344              29.4      67,612              27.5
          合計          259,684         ─     100.0      245,967         ─     100.0
      ④パレスホテル立川

                   前中間連結会計期間                      当中間連結会計期間
                  (自 平成30年1月1日                      (自 平成31年1月1日
       区分
                   至 平成30年6月30日)                      至 令和元年6月30日)
             収容能力      収容実績      利用率     1日平均      収容能力      収容実績      利用率     1日平均
     客室         43,078室      34,004室       78.9%      187室    43,078室      33,307室       77.3%      184室
     食堂         82,536名     103,574名       1.3回転       572名    82,536名     103,269名       1.3回転       570名

     宴会         217,200名      79,633名      0.4回転       439名    217,200名      74,574名      0.3回転       412名

     (注)   1 客室収容能力は客室数を算定基礎としました。
        2 食堂及び宴会収容能力は着席数として算出しました(宴会場についてはディナー形式の着席数としました)。
        宿泊客、食事客及び宴会客の利用割合を示すと次のとおりです。

                       前中間連結会計期間                    当中間連結会計期間
                      (自 平成30年1月1日                    (自 平成31年1月1日
                      至 平成30年6月30日)                    至 令和元年6月30日)
          区分
                              比率                    比率
                   人数(名)                    人数(名)
                         宿泊(%)       計(%)             宿泊(%)       計(%)
     宿泊外人客                7,752       18.4             7,243       16.7
     宿泊邦人客                34,418        81.6            36,109        83.3
          小計           42,170       100.0       18.7      43,352       100.0       19.6
     食事客               103,574               46.0     103,269               46.7
     宴会客                79,633              35.3      74,574              33.7
          合計          225,377         ─     100.0      221,195         ─     100.0
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    (財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)
     (1)  重要な会計方針及び見積り
       当社グループの中間連結財務諸表は、財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況に関し、一般に公正妥当
      と認められた会計基準に準拠しております。
       この中間連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値ならびに報告期間における収入・
      費用の報告数値に影響に与える見積りは、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付に係る負債等であり、その見積りに
      ついては、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行っておりますが、見積り特有の不確実性
      があるため実際の結果とは異なることもあります。
     (2)  当中間連結会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

      ① 財政状態
        当中間連結会計期間末における資産合計は81,869百万円となり、前連結会計年度末と比べて2,008百万円減少し
       ました。うち流動資産は501百万円の減少、固定資産は1,508百万円の減少となりました。この主な要因は現金及
       び預金の減少及び減価償却費の計上によるものであります。
        当中間連結会計期間末における負債合計は62,361百万円となり、前連結会計年度末と比べて3,865百万円減少し
       ました。この主な要因は、借入金の返済及び割賦未払金の減少によるものであります。
        当中間連結会計期間末における純資産合計は19,507百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,856百万円増加
       しました。この主な要因は、利益剰余金の増加によるものです。
      ② 経営成績

        当中間連結会計期間の売上高は前年同期1.2%減の15,741百万円、営業費用は前年同期1.8%減の12,526百万円
       となり、営業利益は前年同期1.5%増の3,214百万円となりました。
        経常利益は前年同期7.0%減の2,869百万円となりました。この主な要因は、金利スワップの時価が前年同期の評
       価益から評価損に転じたことによります。
        税金等調整前中間純利益は不動産売却による特別益計上により、前年同期4.9%増の2,919百万円となり、法人税
       等合計が前年同期と比べて30百万円増加したことにより、当中間連結会計期間における親会社株主に帰属する中
       間純利益は前年同期5.6%増の2,033百万円となりました。
      ③ キャッシュ・フローの状況の分析

        キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2                            事業の状況      3経営者による財政状態、経営成績及
       びキャッシュ・フローの状況の分析(業績等の概要)                            (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりでありま
       す。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1  【主要な設備の状況】

     (1) 提出会社
       当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
     (2)  子会社

       当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
    2 【設備の新設、除却等の計画】

       前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等はありません。
       また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                      4,000,000

                 計                                     4,000,000

      ② 【発行済株式】

               中間会計期間末           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類       現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                 内容
                                  商品取引業協会名
              (令和元年6月30日)          (令和元年9月27日)
                                  非上場・非登録に
       普通株式           2,000,000          2,000,000               単元株式数は100株であります。
                                  つき該当なし
        計          2,000,000          2,000,000          ―             ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の状況】
                  発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (千株)       (千株)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     平成31年1月1日~
                       ―     2,000         ―     1,000         ―       1
     令和元年6月30日
     (5)  【大株主の状況】

                                                 令和元年6月30日現在
                                               発行済株式(自己株式を除
                                         所有株式数
           氏名又は名称                     住所                く。)の総数に対する所有
                                          (千株)
                                                 株式数の割合(%)
     サントリーホールディングス株式会社                    大阪市北区堂島浜2―1―40                   349.1            17.46
     阪急阪神ホールディングス株式会社                    大阪市北区芝田1―16―1                   133.0             6.65

                        千代田区丸の内1―6―6
     日本生命保険相互会社                                       100.0             5.00
                        日本生命証券管理部内
     株式会社みずほ銀行                    千代田区大手町1―5―5                    98.5            4.93
     株式会社三菱UFJ銀行                    千代田区丸の内2―7―1                    98.5            4.93

     損害保険ジャパン日本興亜株式会社                    新宿区西新宿1-26-1                    93.7            4.69

     サッポロビール株式会社                    渋谷区恵比寿4―20―1                    88.0            4.40

     株式会社ホテルグランドパレス                    千代田区飯田橋1―1―1                    88.0            4.40

     日本郵船株式会社                    千代田区丸の内2―3―2                    83.2            4.16

     明治安田生命保険相互会社                    千代田区丸ノ内2―1―1                    81.5            4.08

             計                   ―          1,213.5             60.68

     (注) 株式会社ホテルグランドパレス(令和元年6月30日現在当社が35.31%株式を所有)が所有している上記株式につ
        いては、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権の行使が制限されております。
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     (6)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                 令和元年6月30日現在
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                      ―          ―              ―

                      (相互保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―              ―
                      普通株式      98,000
                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 18,896             ―
                           1,889,600
                      普通株式      12,400
     単元未満株式                                ―              ―
     発行済株式総数                      2,000,000          ―              ―

     総株主の議決権                      ―           18,896             ―

      ② 【自己株式等】

                                                 令和元年6月30日現在
                                  自己名義      他人名義     所有株式数      発行済株式総数
         所有者の氏名
                       所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
          又は名称
                                   (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
    (相互保有株式)
    株式会社ホテルグランドパレス               千代田区飯田橋1―1―1               88,000       ―     88,000          4.40
    国際クリーニング株式会社               千代田区丸の内1―1―1               10,000       ―     10,000          0.50

           計               ―         98,000       ―     98,000          4.90

    . 
    2 【株価の推移】
      非上場につき該当事項はありません。
    3 【役員の状況】

      前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
      24号)に基づいて作成しております。
     (2)  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

      に基づいて作成しております。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成31年1月1日から令和元年6
     月30日まで)及び中間会計期間(平成31年1月1日から令和元年6月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に
     ついて、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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    1 【中間連結財務諸表等】
     (1)  【中間連結財務諸表】
      ①  【中間連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (平成30年12月31日)              (令和元年6月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 2,874              2,425
        売掛金                                 3,037              3,009
        たな卸資産                                  348              298
                                          213              239
        その他
        流動資産合計                                 6,474              5,973
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※3  50,822            ※3  49,642
         建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具(純額)                                161              142
         工具、器具及び備品(純額)                                549              571
         土地                               17,207              17,055
         リース資産(純額)                               1,414              1,199
                                          123              142
         建設仮勘定
                                     ※1 , ※2  70,279           ※1 , ※2  68,753
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                 77              98
         公共施設負担金                               3,637              3,580
         リース資産                                 59              49
                                           ▶              ▶
         その他
         無形固定資産合計                               3,778              3,733
        投資その他の資産
         投資有価証券                               1,136              1,124
         差入保証金                               1,162              1,160
         繰延税金資産                                664              653
         前払年金費用                                100              151
                                          281              317
         その他
         投資その他の資産合計                               3,345              3,408
        固定資産合計                                77,403              75,895
      資産合計                                  83,877              81,869
                                 16/50








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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (平成30年12月31日)              (令和元年6月30日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                  763              526
                                       ※2  2,558            ※2  2,537
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                  495             1,293
                                        ※3  622             ※3  31
        割賦未払金
        未払金                                 1,519              1,154
        未払費用                                  383              416
        未払法人税等                                 1,108               921
        未払消費税等                                  378              374
        前受金                                  414              687
        賞与引当金                                  137              138
                                          457              689
        その他
        流動負債合計                                 8,838              8,770
      固定負債
                                      ※2  48,404            ※2  45,629
        長期借入金
        リース債務                                 1,035                0
                                        ※3  64            ※3  49
        長期割賦未払金
        退職給付に係る負債                                  263              255
        役員退職慰労引当金                                  596              569
        長期預り保証金                                 5,265              5,263
        金利スワップ                                 1,746              1,812
                                          11               9
        その他
        固定負債合計                                57,388              53,590
      負債合計                                  66,226              62,361
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,000              1,000
        資本剰余金                                  60              60
        利益剰余金                                16,456              18,340
                                         △ 105             △ 110
        自己株式
        株主資本合計                                17,410              19,290
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  84              66
                                          26              21
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                  111               87
      非支配株主持分                                   128              129
      純資産合計                                  17,650              19,507
     負債純資産合計                                   83,877              81,869
                                 17/50






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      ②  【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
        【中間連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                              当中間連結会計期間
                                前中間連結会計期間
                                              (自 平成31年1月1日
                               (自 平成30年1月1日
                                              至   令和元年6月30日)
                                至 平成30年6月30日)
     売上高                                   15,927              15,741
     営業費用
      材料費                                  1,583              1,529
                                      ※1  11,175            ※1  10,997
      その他営業費用
      営業費用合計                                  12,759              12,526
     営業利益                                    3,168              3,214
     営業外収益
      受取配当金                                    5              7
      持分法による投資利益                                    81              30
      金利スワップ評価益                                   190               -
                                          17              20
      その他
      営業外収益合計                                   294               58
     営業外費用
      支払利息                                   365              332
      金利スワップ評価損                                    -              66
                                          11               5
      その他
      営業外費用合計                                   376              404
     経常利益                                    3,086              2,869
     特別利益
                                           -              50
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    -              50
     特別損失
                                          304               -
      建物解体費用
      特別損失合計                                   304               -
     税金等調整前中間純利益                                    2,782              2,919
     法人税、住民税及び事業税
                                          850              866
                                           ▶              17
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     854              884
     中間純利益                                    1,927              2,034
     非支配株主に帰属する中間純利益                                      1              0
     親会社株主に帰属する中間純利益                                    1,926              2,033
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        【中間連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成30年1月1日              (自 平成31年1月1日
                                至 平成30年6月30日)               至 令和元年6月30日)
     中間純利益                                    1,927              2,034
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   △ 32             △ 12
      退職給付に係る調整額                                   △ 18              △ 5
                                           2             △ 5
      持分法適用会社に対する持分相当額
      その他の包括利益合計                                   △ 48             △ 23
     中間包括利益                                    1,878              2,010
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益                                  1,877              2,010
      非支配株主に係る中間包括利益                                    1              0
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      ③ 【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自           平成30年1月1日         至  平成30年6月30日)
                                                  (単位:百万円)
                       株主資本              その他の包括利益累計額
                                                  非支配
                                    その他有価    退職給付に    その他の包
                                                     純資産合計
                                株主資本合
                                                 株主持分
               資本金   資本剰余金    利益剰余金     自己株式        証券評価差    係る調整累    括利益累計
                                 計
                                     額金    計額    額合計
     当期首残高           1,000      60   12,462     △ 97   13,424      145    244    390    129   13,944
     当中間期変動額
     剰余金の配当                   △ 120        △ 120                     △ 120
     親会社株主に帰属す
                         1,926         1,926                      1,926
     る中間純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                        △ 7   △ 7                     △ 7
     変動
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                 △ 23   △ 18   △ 41     1   △ 40
     (純額)
     当中間期変動額合計             -    -   1,806     △ 7   1,798     △ 23   △ 18   △ 41     1   1,758
     当中間期末残高           1,000      60   14,268     △ 105   15,222      122    226    348    130   15,702
     当中間連結会計期間(自           平成31年1月1日         至  令和元年6月30日)

                                                  (単位:百万円)
                       株主資本              その他の包括利益累計額
                                                  非支配
                                    その他有価    退職給付に    その他の包
                                                     純資産合計
                                株主資本合
                                                 株主持分
               資本金   資本剰余金    利益剰余金     自己株式        証券評価差    係る調整累    括利益累計
                                 計
                                     額金    計額    額合計
     当期首残高           1,000      60   16,456     △ 105   17,410      84    26    111    128   17,650
     当中間期変動額
     剰余金の配当                   △ 150        △ 150                     △ 150
     親会社株主に帰属す
                         2,033         2,033                      2,033
     る中間純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                        △ ▶   △ ▶                     △ ▶
     変動
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                 △ 17    △ 5   △ 23     0   △ 22
     (純額)
     当中間期変動額合計             -    -   1,883     △ ▶   1,879     △ 17    △ 5   △ 23     0   1,856
     当中間期末残高           1,000      60   18,340     △ 110   19,290      66    21    87    129   19,507
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      ④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 平成30年1月1日              (自 平成31年1月1日
                                至 平成30年6月30日)               至 令和元年6月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前中間純利益                                  2,782              2,919
      減価償却費                                  1,669              1,645
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 69             △ 67
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    18             △ 26
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                    14               1
      持分法による投資損益(△は益)                                   △ 81             △ 30
      受取利息及び受取配当金                                   △ 5             △ 7
      支払利息                                   365              332
      売上債権の増減額(△は増加)                                   129               28
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                    95              49
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 250             △ 258
      長期預り保証金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 1
      金利スワップ評価損益(△は益)                                  △ 190               66
      建物解体費用                                   304               -
                                          239              183
      その他
      小計                                  5,020              4,834
      利息及び配当金の受取額                                    15              22
      利息の支払額                                  △ 368             △ 332
                                         △ 729            △ 1,037
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  3,937              3,486
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                  △ 100             △ 100
      定期預金の払戻による収入                                   100              100
      有価証券及び投資有価証券の取得による支出                                    -             △ 1
      有形固定資産の取得による支出                                  △ 256             △ 166
      有形固定資産の売却による収入                                    -             152
      差入保証金の差入による支出                                  △ 118               -
      無形固定資産の取得による支出                                   △ 1             △ 32
                                         △ 14               -
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 390              △ 47
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の増減額(△は減少)                                  △ 200               -
      長期借入れによる収入                                    -              200
      長期借入金の返済による支出                                 △ 1,817             △ 2,995
      割賦債務の返済による支出                                  △ 917             △ 605
      リース債務の返済による支出                                  △ 237             △ 237
      配当金の支払額                                  △ 120             △ 150
                                          △ 1             △ 99
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 3,293             △ 3,887
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     252             △ 449
     現金及び現金同等物の期首残高                                    1,711              2,799
                                       ※1  1,963            ※1  2,350
     現金及び現金同等物の中間期末残高
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     【注記事項】
      (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数         ▶ 社
       連結子会社の名称
       ㈱パレスエンタープライズ
       パレスフードサービス㈱
       パレス交通㈱
       ㈱パレスホテルマネジメント
       ㈱パレスホテルマネジメントは令和元年4月1日の設立に伴い、当中間連結会計期間より連結子会社となりまし
       た。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した関連会社数
         3 社
       持分法を適用した会社の名称
       ㈱ホテルグランドパレス
       国際クリーニング㈱
       パレスセントラルスポーツ㈱
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
       新栄商事㈱
       ㈱ジー・ピーエンタープライズ
       持分法を適用しない理由
        持分法非適用会社は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として
       も重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
     (3)  持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項
        持分法適用会社のうち国際クリーニング㈱は、中間決算日が中間連結決算日と異なるため、当該会社の事業年
       度に係る財務諸表を使用しております。
    3 連結子会社の中間決算日に関する事項

      連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
           中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主
          として移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② デリバティブ
        時価法
      ③ たな卸資産
        最終仕入原価法による原価法(中間連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法
       により算定)
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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物               15~50年
         機械装置及び運搬具               5~17年
         工具、器具及び備品               3~20年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
         ソフトウエア(自社利用分)                5年
         公共施設負担金                38年
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権
       については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上しておりま
       す。
      ③ 役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
       は、給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用
       処理しております。
         数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)
       による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
     (5)  重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用
       しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段        デリバティブ取引(金利スワップ取引)
        ・ヘッジ対象        借入金利息
      ③ ヘッジ方針
        将来の金利変動によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を導入しております。
      ④ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
        デリバティブ取引は信用リスクと市場リスクを有しておりますが、信用リスクについては、取引相手として信
       用度の高い金融機関に限定し、また、市場リスクについては、目的をヘッジ取引に限定することにより、リスク
       の回避を行っております。
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     (6)  中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
      及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について
      僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。
     (7)   その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

        該当事項はありません。
      (表示方法の変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間連結会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
       示する方法に変更しました。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
       資産」143百万円は、「投資その他の資産」664百万円に含めて表示しております。
      (会計上の見積りの変更)

        該当事項はありません。 
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      (中間連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
                               27,080   百万円              28,645   百万円
     ※2 担保資産

       担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
       担保に供している資産
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        土地                       15,130百万円                 15,130百万円
                                35,799    〃              34,972    〃
        建物
               合  計                50,929    〃              50,102    〃
       担保付債務

                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        長期借入金
                               49,400百万円                 46,700百万円
        (一年内に返済予定の長期借入金を含む)
     ※3 割賦買戻契約により所有権が売主に留保されたもの

     (1) 所有権留保資産
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        建物及び構築物                       5,259百万円                  44百万円
     (2) 割賦未払金残高

                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        流動負債「割賦未払金」                        622百万円                 31百万円
                                 64   〃               49   〃
        固定負債「長期割賦未払金」
               合  計                687    〃               81   〃
      (中間連結損益計算書関係)

     ※1 その他営業費用の主なもの
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自    平成30年1月1日              (自    平成31年1月1日
                           至   平成30年6月30日)               至   令和元年6月30日)
        給与手当                       3,283   百万円              3,269   百万円
                                   〃                 〃
        賞与引当金繰入額                        136                 138
                                   〃                 〃
        退職給付費用                         65                 74
                                   〃                 〃
        役員退職慰労引当金繰入額                         19                 18
                                   〃                 〃
        減価償却費                       1,669                 1,645
                                 25/50





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      (中間連結株主資本等変動計算書関係)
     前中間連結会計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(千株)                  2,000             ―           ―         2,000
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                 31,573           2,373             ―        33,946
     (変動事由の概要)
      関連会社による当社株式の取得による増加によります。
     3 配当に関する事項

       配当金支払額
                        配当金の総額         1株当たり
        決議        株式の種類                          基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
     平成30年3月26日
                普通株式            120         60  平成29年12月31日         平成30年3月27日
     定時株主総会
     当中間連結会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)

     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(千株)                  2,000             ―           ―         2,000
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                 34,047           1,296             ―        35,343
     (変動事由の概要)
      関連会社による当社株式の取得による増加3,671株
     3 配当に関する事項

       配当金支払額
                        配当金の総額         1株当たり
        決議        株式の種類                          基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
     平成31年3月       25日
                普通株式            150         75  平成30年12月31日         平成31年3月26日
     定時株主総会
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                                                              半期報告書
      (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                           (自    平成30年1月1日              (自    平成31年1月1日
                           至   平成30年6月30日)               至   令和元年6月30日)
        現金及び預金勘定                       2,038百万円                 2,425百万円
        預入期間が3ヵ月を越える
                                △75    〃               △75   〃
        定期預金
        現金及び現金同等物                       1,963 〃                 2,350 〃
      (リース取引関係)

     1   ファイナンス・リース取引
      (借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
        (1)リース資産の内容
          有形固定資産        主として、ホテル関連における運用設備(器具及び備品)であります。
          無形固定資産        主として、ホテル関連におけるソフトウェアであります。
        (2)リース資産の減価償却の方法
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     2  オペレーティング・リース取引

      (借主側)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                 (単位:百万円)
                        前連結会計年度                   当中間連結会計期間
                       (平成30年12月31日)                    (令和元年6月30日)
     1年内                               598                    598
     1年超                              2,891                    2,592

          合計                         3,490                    3,191

     オペレーティング・リース取引の未経過リース料残高は、未経過リース料が算定出来ない期間がありますが、現在の
     リース料を基礎として算定しております。
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      (金融商品関係)
      前連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
      金融商品の時価等に関する事項
    平成30年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、
    時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)参照)
                                                  (単位:百万円)
                        連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                              2,874            2,874              -
     (2)  売掛金
                              3,037            3,037              -
     (3)  投資有価証券
         その他有価証券                           326            326             -
           資産計                   6,238            6,238              -
     (1)  買掛金
                                763            763             -
     (2)  長期借入金
                              50,962            51,188              225
      (一年以内に返済の長期借入金を含む)
     (3)  リース債務
                              1,531            1,665             134
     (4)  長期割賦未払金
                                687
                                            687             0
      (割賦未払金を含む)
           負債計                   53,944            54,305              360
     デリバティブ取引                          1,746            1,746              -
      当中間連結会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)

      金融商品の時価等に関する事項
    令和元年6月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
    お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません。((注2)参照)
                                                  (単位:百万円)
                       中間連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                              2,425            2,425              -
     (2)  売掛金
                              3,009            3,009              -
     (3)  投資有価証券
         その他有価証券                           308            308             -
           資産計                   5,742            5,742              -
     (1)  買掛金
                                526            526             -
     (2)  長期借入金
                              48,166            48,550              383
      (一年以内に返済の長期借入金を含む)
     (3)  リース債務
                              1,293            1,397             104
     (4)  長期割賦未払金
                                81            81             0
      (割賦未払金を含む)
           負債計                   50,068            50,556              487
     デリバティブ取引                          1,812            1,812              -
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                                                              半期報告書
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資産
      (1)  現金及び預金、並びに(2)            売掛金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  投資有価証券
       この時価については、取引所の価格によっております。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
      負債
      (1)    買掛金
       これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  長期借入金
        この時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値に
       より算定しております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該
       金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積ら
       れる利率で割り引いて算定する方法によっております。
     (3)リース債務
        この時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割引いた現在
       価値により算定しております。
     (4)長期割賦未払金
        この時価については、元利金の合計額を新規に同様の割賦取引を行った場合に想定される利率で割引いた現在価
       値により算定しております。
      デリバティブ取引
        時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (注2)   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
                                        (単位:百万円)
          区分            平成30年12月31日               令和元年6月30日
         非上場株式                      809               816
        長期預り保証金                      5,265               5,263
       非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証
      券  その他有価証券」には含めておりません。
       長期預り保証金については、市場価値がなく、かつ賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定するこ
      とは困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、時価開示の対象としてお
      りません。
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      (有価証券関係)
        前連結会計年度(平成30年12月31日)
    1  その他有価証券で時価のあるもの
                              連結貸借対照表

                      種類                 取得原価(百万円)          差額(百万円)
                              計上額    (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
                  (1)株式                  287         180         106
     取得原価を超えるもの
                  (2)債券                    ―         ―         ―
                  (3)  その他

                                     ―         ―         ―
                      小計

                                    287         180         106
     連結貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの             (1)株式                    38         42         △3
                 (2)債券                    ―         ―         ―

                 (3)その他                    ―         ―         ―

                      小計               38         42         △3

                合計                     326         223         103

    2  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自                       平成30年1月1日         至  平成30年12月31日)

      該当事項はありません。
        当中間連結会計期間(令和元年6月30日)

    1  その他有価証券で時価のあるもの
                             中間連結貸借対照表

                      種類                 取得原価(百万円)          差額(百万円)
                              計上額    (百万円)
     中間連結貸借対照表計上
                  (1)株式                  228         135          93
     額が取得原価を超えるも
     の
                  (2)債券                    ―         ―         ―
                  (3)  その他

                                     ―         ―         ―
                      小計              228         135          93

     中間連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えないもの             (1)株式                    79         87         △8
                 (2)債券                    ―         ―         ―

                 (3)その他                    ―         ―         ―

                      小計               79         87         △8

                合計                     308         223          85

    2  当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券(自                         平成31年1月1日         至  令和元年6月30日)

      該当事項はありません。
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                                                              半期報告書
      (デリバティブ取引関係)
        前連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
         ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
       金利関連
         該当事項はありません。
        当中間連結会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)

          該当事項はありません。
      (賃貸等不動産関係)

      賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著し
     い変動が認められないため、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び当中間連結会計期間における主な変動並
     びに中間連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は、省略しております。
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                                                              半期報告書
      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務状況が入手可能であり、取
       締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
       ます。
        当社グループは、「ホテル事業」及び「不動産賃貸事業」の事業を営んでおります。 
       「ホテル事業」は、ホテル事業及びこれに付帯する業務(委託食堂等を含む)をしており、 
       「不動産賃貸事業」は、事務所及び店舗の賃貸管理業務をしております。 
     2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
       項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいておりま
       す。
     3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前中間連結会計期間(自             平成30年1月1日          至   平成30年6月30日)
                                                  (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                                   中間連結財務
                                             調整額
                                                   諸表計上額
                                            (注)1
                                                    (注)2
                    ホテル事業       不動産賃貸事業           計
     売上高

       外部顧客への売上高                  12,748        3,179       15,927          ―     15,927

       セグメント間の内部
                         ―       270        270       △ 270         ―
       売上高又は振替高
           計            12,748        3,449       16,197        △ 270      15,927
     セグメント利益                   1,883        1,581        3,464        △ 296       3,168

     セグメント資産                  47,793        34,414        82,208        2,957       85,165

     その他の項目

      減価償却費 

                       1,116         551       1,667          1      1,669
      有形固定資産及び無形固
                        186         8       194         8       203
      定資産の増加額
     (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
       (1)セグメント利益の調整額△296百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全
         社費用は、主に当社の総務人事・経理部門等の管理部門に係る経費であります。
        (2)セグメント資産の調整額2,957百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なも
         のは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、管理部門に係る資産であります。
       2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当中間連結会計期間(自             平成31年1月1日          至   令和元年6月30日)
                                                  (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                                   中間連結財務
                                             調整額
                                                   諸表計上額
                                            (注)1
                                                    (注)2
                    ホテル事業       不動産賃貸事業           計
     売上高

       外部顧客への売上高                  12,552        3,188       15,741          ―     15,741

       セグメント間の内部
                         ―       270        270       △ 270         ―
       売上高又は振替高
           計            12,552        3,459       16,011        △ 270      15,741
     セグメント利益                   1,938        1,575        3,513        △ 298       3,214

     セグメント資産                  45,697        32,880        78,578        3,290       81,869

     その他の項目

      減価償却費 

                       1,092         552       1,644          1      1,645
      有形固定資産及び無形固
                        196         9       206         2       208
      定資産の増加額
     (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
       (1)セグメント利益の調整額△298百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全
         社費用は、主に当社の総務人事・経理部門等の管理部門に係る経費であります。
        (2)セグメント資産の調整額3,290百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なも
         のは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、管理部門に係る資産であります。
       2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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     【関連情報】
      前中間連結会計期間(自             平成30年1月1日          至   平成30年6月30日)
     1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
       載を省略しております。
     3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     三菱地所㈱                                3,131    不動産賃貸事業

      当中間連結会計期間(自             平成31年1月1日          至   令和元年6月30日)

     1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
       載を省略しております。
     3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     三菱地所㈱                                3,149    不動産賃貸事業

     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
        1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとお
       りであります。
                                  前連結会計年度            当中間連結会計期間
                項目
                                 (平成30年12月31日)             (令和元年6月30日)
     (1)  1株当たり純資産額                             8,912円      72銭         9,863円      36銭

      (算定上の基礎)

       純資産の部の合計額(百万円)                                 17,650             19,507

       純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                  128             129

      (うち、非支配株主持分(百万円))                                     128             129

       普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額  
                                        17,522             19,378
       (百万円)
       普通株式の発行済株式数(千株)                                 2,000             2,000
       普通株式の自己株式数(千株)                                   34             35

       1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数
                                        1,965             1,964
       (千株)
                                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                項目               (自 平成30年1月1日             (自 平成31年1月1日
                                至 平成30年6月30日)             至 令和元年6月30日)
     (2)  1株当たり中間純利益金額                                           1,034円      74銭
                                      979円67銭
      (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する中間純利益金額 (百万円)                                 1,926             2,033

       普通株主に帰属しない金額 (百万円)                                    ―             ―

       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        1,926             2,033
       中間純利益金額 (百万円)
       普通株式の期中平均株式数 (千株)                                 1,966             1,965
     (注)    潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    2 【中間財務諸表等】
     (1) 【中間財務諸表】
      ① 【中間貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度             当中間会計期間
                                (平成30年12月31日)              (令和元年6月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 2,531              2,093
        売掛金                                 2,662              2,649
        たな卸資産                                  277              248
        前払費用                                  70              79
                                          78              101
        その他
        流動資産合計                                 5,620              5,172
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※3  47,581            ※3  46,491
         建物及び構築物(純額)
         土地                               17,207              17,055
         リース資産(純額)                               1,412              1,199
                                          573              615
         その他(純額)
                                      ※1  66,775            ※1  65,362
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         3,769              3,726
        投資その他の資産
         投資有価証券                                374              356
         関係会社株式                               4,092              4,191
         差入保証金                                476              476
         繰延税金資産                                638              626
                                          341              436
         その他
         投資その他の資産合計                               5,923              6,087
        固定資産合計                                76,468              75,175
      資産合計                                  82,089              80,348
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度             当中間会計期間
                                (平成30年12月31日)              (令和元年6月30日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                  521              366
        短期借入金                                  57              57
                                       ※1  2,000            ※1  2,000
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                  470             1,270
                                        ※3  513             ※3  -
        割賦未払金
        未払金                                 1,408              1,037
        未払法人税等                                 1,119               921
        賞与引当金                                  136              138
        未払消費税等                                  346              342
                                         1,080              1,641
        その他
        流動負債合計                                 7,653              7,774
      固定負債
                                      ※1  47,400            ※1  44,700
        長期借入金
        リース債務                                 1,035                0
        役員退職慰労引当金                                  550              521
        長期預り保証金                                 5,030              5,029
        金利スワップ                                 1,746              1,812
                                        55,763              52,063
        固定負債合計
      負債合計                                  63,416              59,837
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 1,000              1,000
        資本剰余金
                                           1              1
         資本準備金
         資本剰余金合計                                 1              1
        利益剰余金
         利益準備金                                250              250
         その他利益剰余金
           役員退職積立金                               260              260
           別途積立金                              3,360              3,360
                                        13,728              15,579
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               17,598              19,449
        株主資本合計                                18,600              20,451
      評価・換算差額等
                                          71              58
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  71              58
      純資産合計                                  18,672              20,510
     負債純資産合計                                   82,089              80,348
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      ② 【中間損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間会計期間              当中間会計期間
                               (自 平成30年1月1日              (自 平成31年1月1日
                                至 平成30年6月30日)               至 令和元年6月30日)
     売上高                                   12,951              12,904
                                         9,861              9,734
     営業費用
     営業利益                                    3,089              3,170
                                        ※1  231             ※1  50
     営業外収益
                                        ※2  368            ※2  400
     営業外費用
     経常利益                                    2,952              2,820
     特別利益
                                          -              50
                                          304               -
     特別損失
     税引前中間純利益                                    2,648              2,871
     法人税、住民税及び事業税
                                          822              851
                                           ▶              17
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     826              869
     中間純利益                                    1,821              2,001
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      ③ 【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自         平成30年1月1日         至  平成30年6月30日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                              その他利益剰余金
                       資本準備金      資本剰余金合計        利益準備金
                                            役員退職積立金        別途積立金
     当期首残高              1,000         1       1      250       260      3,360
     当中間期変動額
     剰余金の配当
     中間純利益
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―       ―       ―       ―       ―
     当中間期末残高              1,000         1       1      250       260      3,360
                       株主資本                評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                                    純資産合計
                                     その他有価証券        評価・換算
               その他利益剰余金               株主資本合計
                                     評価差額金       差額等合計
                      利益剰余金合計
               繰越利益剰余金
     当期首残高              9,795       13,665       14,667         138       138      14,805
     当中間期変動額
     剰余金の配当             △ 120      △ 120      △ 120                     △ 120
     中間純利益             1,821       1,821       1,821                      1,821
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                   △ 32      △ 32      △ 32
     (純額)
     当中間期変動額合計              1,701       1,701       1,701        △ 32      △ 32      1,669
     当中間期末残高              11,497       15,367       16,369         106       106      16,475
                                 39/50










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     当中間会計期間(自         平成31年1月1日         至  令和元年6月30日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                              その他利益剰余金
                       資本準備金      資本剰余金合計        利益準備金
                                            役員退職積立金        別途積立金
     当期首残高              1,000         1       1      250       260      3,360
     当中間期変動額
     剰余金の配当
     中間純利益
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―       ―       ―       ―       ―
     当中間期末残高              1,000         1       1      250       260      3,360
                       株主資本                評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                                    純資産合計
                                     その他有価証券        評価・換算
               その他利益剰余金               株主資本合計
                                     評価差額金       差額等合計
                      利益剰余金合計
               繰越利益剰余金
     当期首残高              13,728       17,598       18,600         71       71      18,672
     当中間期変動額
     剰余金の配当             △ 150      △ 150      △ 150                     △ 150
     中間純利益             2,001       2,001       2,001                      2,001
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                   △ 12      △ 12      △ 12
     (純額)
     当中間期変動額合計              1,851       1,851       1,851        △ 12      △ 12      1,838
     当中間期末残高              15,579       19,449       20,451         58       58      20,510
                                 40/50










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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券
      ①子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        時価のあるもの
         中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
         により算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブ
       時価法
     (3)  たな卸資産
        最終仕入原価法による原価法(中間貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によ
       り算定)
    2 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物               15~50年
         機械装置及び運搬具               5~17年
         工具、器具及び備品               3~20年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
         ソフトウエア(自社利用分)                5年
         公共施設負担金                38年
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
    3 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
      計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用
       処理しております。
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
       る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき中間期末要支給額を計上しております。
    4 ヘッジ会計の方法

     (1)  ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用し
      ております。
     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
      ・ヘッジ手段           デリバティブ取引(金利スワップ取引)
      ・ヘッジ対象           借入金利息
     (3)  ヘッジ方針
       借入金の変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を利用しているのみであり、市場の実勢金利に
      合わせるという目的の範囲で行う方針であります。
     (4)  その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
       デリバティブ取引は信用リスクと市場リスクを有しておりますが、信用リスクについては、取引相手として信用
      度の高い金融機関に限定し、また、市場リスクについては、目的をヘッジ取引に限定することにより、リスクの回
      避を行っております。
    5 その他中間財務諸表作成のための重要な事項

     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における
      これらの会計処理の方法と異なっております。
     (2) 消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

        該当事項はありません。
      (表示方法の変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間
       の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
       る方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」138百万円は、「投資その他の
       資産」638百万円に含めて表示しております。
      (会計上の見積りの変更)
        該当事項はありません。
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      (中間貸借対照表関係)
     ※1 担保資産
       担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
      (1)担保に供している資産
                              前事業年度                当中間会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        土地                       15,130百万円                 15,130百万円
                               35,799    〃             34,972    〃
        建物
               合  計               50,929    〃             50,102    〃
      (2)担保付債務

                                前事業年度               当中間会計期間
                              (平成30年12月31日)                (令和元年6月30日)
        長期借入金
                                49,400百万円                46,700百万円
        (一年内に返済予定の長期借入金を含む)
     2   保証債務

       下記の会社の銀行等の借入金等及びリース取引について保証を行っています。
       (1)  銀行等の借入金等に対する保証
                              前事業年度                当中間会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        株式会社パレスエンタープライズ                        502百万円                 335百万円
       (2)  リース取引に対する保証

                              前事業年度                当中間会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        株式会社パレスエンタープライズ                       3,490百万円                 3,191百万円
       なお、リース取引に係る保証債務については、未経過リース料が算定出来ない期間がありますが、現在のリース

       料を基礎として算定しております。
     ※3    割賦買戻契約により所有権が売主に留保されたもの

       (1)所有権留保資産
                              前事業年度                当中間会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        建物及び構築物                       4,044百万円                   -百万円
       (2)割賦未払金残高

                              前事業年度                当中間会計期間
                            (平成30年12月31日)                 (令和元年6月30日)
        流動負債「割賦未払金」                        513百万円                  -百万円
                                  -   〃                - 〃
        固定負債「長期割賦未払金」
               合  計                513    〃                - 〃
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                                                              半期報告書
      (中間損益計算書関係)
     ※1 営業外収益の主要項目
                             前中間会計期間                 当中間会計期間
                           (自    平成30年1月1日              (自    平成31年1月1日
                           至   平成30年6月30日)               至   令和元年6月30日)
        受取配当金                         15百万円                 22百万円
        金利スワップ評価益                        190百万円                  -百万円
        金利スワップ評価損                         -百万円                66百万円
     ※2 営業外費用の主要項目

                             前中間会計期間                 当中間会計期間
                           (自    平成30年1月1日              (自    平成31年1月1日
                           至   平成30年6月30日)               至   令和元年6月30日)
        支払利息                        357百万円                 328百万円
     3 減価償却実施額

                             前中間会計期間                 当中間会計期間
                           (自    平成30年1月1日              (自    平成31年1月1日
                           至   平成30年6月30日)               至   令和元年6月30日)
        有形固定資産                       1,469百万円                 1,432百万円
                                 66  〃               75  〃
        無形固定資産
      (有価証券関係)

     前事業年度(平成30年12月31日)
      子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                        子会社株式3,165百万円、関連会社株式926百万円)は、市場価格
     がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 
     当中間会計期間(令和元年6月30日)

     子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                          子会社株式3,264百万円、関連会社株式926百万円)は、市場価
     格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 
      (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

    (1) 有価証券報告書及びその添付書類

      事業年度      第74期(自     平成30年1月1日         至  平成30年12月31日)         平成31年3月25日関東財務局長に提出。
    (2)  有価証券報告書の訂正報告書
       訂正報告書(上記(1)有価証券報告書の訂正報告書)                        平成31年4月11日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                              半期報告書
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                  令和元年9月       27日

    株式会社パレスホテル
     取締役会 御中
                     EY新日本有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                           角  田  伸        理  之
                                   公認会計士                    ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                           廣      瀬  美     智  代
                                   公認会計士                    ㊞
                       業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社パレスホテルの平成31年1月1日から令和元年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成31年
    1月1日から令和元年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、
    中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作
    成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
    中間連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を
    表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査
    計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
    続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
    監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の
    作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
    準に準拠して、株式会社パレスホテル及び連結子会社の令和元年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
    中間連結会計期間(平成31年1月1日から令和元年6月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                              半期報告書
                                                       以 上
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

        会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                              半期報告書
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                  令和元年9月       27日

    株式会社パレスホテル
     取締役会 御中
                     EY新日本有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                           角  田  伸        理  之
                                   公認会計士                    ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                           廣      瀬  美     智  代
                                   公認会計士                    ㊞
                       業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社パレスホテルの平成31年1月1日から令和元年12月31日までの第75期事業年度の中間会計期間(平成31年1
    月1日から令和元年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
    することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
    し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
    一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
    諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
    が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
    人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
    情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
    経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、株式会社パレスホテルの令和元年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年1月
    1日から令和元年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

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    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
        会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2020年12月21日

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