MRKホールディングス株式会社 有価証券報告書 第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 MRKホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                 MRKホールディングス株式会社(E00609)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
      【事業年度】                    第42期(自       2018年4月1日 至           2019年3月31日)
      【会社名】                    MRKホールディングス株式会社
                         (旧会社名 マルコ株式会社)
      【英訳名】                    MRK  HOLDINGS     INC.
                         (旧英訳名 MARUKO          CO.,LTD.)
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  岩本 眞二
      【本店の所在の場所】                    大阪市北区大淀中一丁目1番30号
      【電話番号】                    (06)7655-5000(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員経営企画部長  中 研悟
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市北区大淀中一丁目1番30号
      【電話番号】                    (06)7655-5000(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員経営企画部長  中 研悟
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注) 2018年6月28日開催の第41期定時株主総会の決議により、2018年10月1日から会社名を上記のとおり変更いた
          しました。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第38期       第39期       第40期       第41期       第42期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                    (千円)          -   13,479,999       13,401,016       14,916,470       18,540,370
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (千円)          -    △ 519,320       127,766       771,180       272,794
     親会社株主に帰属する当期純利
     益又は親会社株主に帰属する当               (千円)          -   △ 3,706,402        268,178      1,528,479      △ 1,427,109
     期純損失(△)
                    (千円)          -   △ 4,094,966        623,017      1,538,615      △ 1,511,197
     包括利益
                    (千円)          -    4,721,498       8,094,494       15,812,918       14,200,424
     純資産額
                    (千円)          -    8,179,280       11,572,679       20,601,025       18,431,371
     総資産額
                     (円)         -     154.91        94.70       156.11       140.19
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額又は
                     (円)         -    △ 121.60        3.77       16.05      △ 14.09
     1株当たり当期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり当期
                     (円)         -       -       -       -       -
     純利益金額
                     (%)         -      57.7       69.9       76.8       77.0
     自己資本比率
                     (%)         -     △ 54.5        4.2       12.8       △ 9.5
     自己資本利益率
                     (倍)         -       -      38.99       20.75         -
     株価収益率
     営業活動による
                    (千円)          -    △ 818,448       202,856     △ 1,532,376      △ 3,000,562
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)          -     52,791      1,295,533       △ 703,000     △ 1,199,515
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)          -    △ 72,992      2,678,199       6,018,565       △ 730,134
     キャッシュ・フロー
                    (千円)          -    1,334,058       5,507,328       9,291,037       4,359,868
     現金及び現金同等物の期末残高
                              -      2,116       1,877       1,798       1,878
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( - )      ( 88 )      ( 83 )     ( 121  )     ( 100  )
      (注)1.第39期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
         2.売上高には消費税等は含まれておりません。
         3.第39期及び第42期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、1株当たり当期純損失金額であり、ま
           た、潜在株式が存在しないため、第40期及び第41期については潜在株式が存在しないため、それぞれ記載し
           ておりません。
         4.第39期及び第42期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載して
           おりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第38期       第39期       第40期       第41期       第42期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                    (千円)      15,578,784       13,465,577       13,383,854       14,622,893        8,460,711
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (千円)      △ 403,629      △ 486,138       142,160       748,627      △ 279,835
     当期純利益又は当期純損失
                    (千円)      △ 489,517     △ 3,702,139        266,184      1,505,969      △ 1,755,709
     (△)
     持分法を適用した場合の投資
                    (千円)          -       -       -       -       -
     利益
                    (千円)      2,332,729       2,332,729       3,707,729       6,491,360       6,491,360
     資本金
                     (株)     32,047,071       32,047,071       87,047,071       101,295,071       101,295,071
     発行済株式総数
                    (千円)      8,866,259       5,103,142       8,119,305       15,805,083       13,948,077
     純資産額
                    (千円)      12,746,113        8,176,146       11,571,638       19,713,842       14,667,917
     総資産額
                     (円)       290.89       167.43        94.99       156.03       137.70
     1株当たり純資産額
                             6.00        -       -      1.00       1.00
     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                       ( 4.00  )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額               (円)       △ 16.06      △ 121.46        3.74       15.81      △ 17.33
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                     (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                     (%)        69.6       62.4       70.2       80.2       95.1
     自己資本比率
                     (%)        △ 5.4      △ 53.0        4.0       12.6      △ 11.8
     自己資本利益率
                     (倍)         -       -      39.30       21.06         -
     株価収益率
                     (%)         -       -       -       6.3        -
     配当性向
     営業活動による
                    (千円)      △ 850,698          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)      △ 246,201          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)      △ 261,485          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      2,105,406           -       -       -       -
     高
                     (人)        2,334       2,110       1,874       1,766         50
     従業員数
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 99 )      ( 88 )      ( 83 )      ( 92 )      ( - )
                     (%)        101.6        48.7       79.3       176.2       105.7
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)               (%)       ( 128.8   )    ( 112.5   )    ( 126.2   )    ( 143.3   )    ( 133.0   )
                     (円)         218       194       282       733       351
     最高株価
     最低株価               (円)         185        77       75       128       116
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
        3.第40期及び第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため、第38期から第
          39期及び第42期については1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため、それぞれ記
          載しておりません。
        4.第38期から第39期及び第42期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため、それぞれ記載してお
          りません。
        5.第38期及び第42期の配当性向については、当期純損失を計上しているため、第39期については当期純損失を計
          上しており、無配のため、また、第40期については無配のため、それぞれ記載しておりません。
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        6.第39期より連結財務諸表を作成しているため、第39期から第42期までの営業活動によるキャッシュ・フロー、

          投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高
          は記載しておりません。
        7.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        年月                            事項
       1978年4月        繊維製品の製造及び販売を目的として、奈良県橿原市南八木町二丁目2番26号にマルコ株式会社
              を資本金1,000千円にて設立。
       1979年4月        「ハッピーセット」の販売により、婦人下着の訪問販売業界で初めてのファンデーションのセッ
              ト販売を開始。
       1983年2月        熊本県熊本市白山二丁目1番1号に100%子会社九州マルコ株式会社(合併時社名 マルコ熊本
              株式会社)を資本金5,000千円にて設立。
       1986年9月        当社グループ(販売会社15社)全国営業店50店舗達成。
       1986年11月        販売会社並びに販売代理店統轄のため、大阪市中央区今橋二丁目2番11号にマルコ本社株式会社
              (資本金70,000千円)の設立。
       1987年4月        マルコ西埼玉株式会社(合併時社名 ヤマトテキスタイル株式会社)設立。
       1989年6月        当社グループ(販売会社19社)全国営業店100店舗達成。(飲食営業店1店舗を含む。)
       1990年5月        奈良県橿原市南八木町三丁目5番20号に本社ビル落成。同7月に本社を移転。
       1991年1月        信光産業株式会社より取引先(外注先)を承継し、当社独自の製品企画による製造体制を確立。
       1991年2月        当社グループ統一化のため、販売会社19社より、110店舗の営業譲渡を受け、卸売より顧客直接
              販売への移行開始。
       1991年9月        合併(マルコ本社株式会社、マルコ熊本株式会社、マルコハウジング株式会社)により資本金
              99,465千円となる。
       1994年7月        日本証券業協会に株式を店頭登録。
       1996年3月        奈良県橿原市醍醐町122番地1に物流センタービル落成。
       1996年6月        大阪証券取引所市場第二部に上場。
       1998年2月        ボディケア化粧品「axage(アクセージュ)」の販売を開始。
       1998年12月        シルク専用洗剤、ボディケア化粧品「Peau                    de  L'ange(ポー・ド・ランジェ)」の販売を開始。
       2005年10月        「Decorte     Lumiès(デコルテ         リュミエス)」の販売を開始。
       2006年7月        大阪市中央区瓦町二丁目2番9号に大阪本社ビル落成。同11月に本社を移転。
       2006年8月        子会社であるヤマトテキスタイル株式会社を吸収合併。
       2007年4月        健康食品(ダイエット代替食など)の販売を開始。
       2007年11月        「DECORTE     SARAVIR(デコルテ         サラヴィール)」の販売を開始。
       2008年4月        ブライダル用「mon         marier    MEIBELLE(モンマリエ           メイベル)」の販売を開始。
       2008年12月        ミドルエイジ層向け「BELLEAGES               BONHEUR    SAKURA(ベルアージュ           ボヌール     サクラ)」の販売を
              開始。
       2011年10月        「Carille(カリーユ)」の販売を開始。
       2013年6月        ミドルエイジ層向け「Belleages                Avance    Sakura」(ベルアージュ            アヴァンセ      サクラ)の販売
              を開始。
       2013年7月
              市場統合により東京証券取引所市場第二部へ移行。
       2014年1月
              瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司(現・連結子会社)を中華人民共和国上海市に設立。
       2015年4月
              中華人民共和国上海市に上海店を出店。
       2016年4月
              RIZAPグループ株式会社(旧商号               健康コーポレーション株式会社)との業務提携契約を締結。
       2016年7月
              RIZAPグループ株式会社(旧商号               健康コーポレーション株式会社)による第三者割当増資によ
              り、資本金3,707,729千円となり、RIZAPグループ株式会社が親会社となる。
       2016年9月
              大阪市北区大淀中一丁目1番30号                梅田スカイビル        タワーウエスト7階に本社を移転。
       2017年5月
              MISEL株式会社を当社100%出資の子会社として設立。
       2017年8月
              公募増資により、資本金6,429,682千円となる。
       2017年9月
              株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資により、資本金6,491,360千円となる。
       2017年11月
              「Curvaceous(カーヴィシャス)」の販売を開始。
       2018年3月
              株式会社エンジェリーベの発行済株式の全てを取得し、子会社化とする。
       2018年4月
              持株会社体制への移行方針を発表。
              マルコ分割準備株式会社を当社100%出資の子会社として設立。
       2018年10月
              持株会社体制に移行し、商号を「MRKホールディングス株式会社」に変更。
              100%子会社であるマルコ分割準備株式会社を「マルコ株式会社」に商号変更し、婦人下着及びそ
              の関連事業を承継。
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      3【事業の内容】
        当社グループは当社及び連結子会社3社(マルコ株式会社、株式会社エンジェリーベ、瑪露珂爾(上海)国際貿易
       有限公司)の計4社で構成されており、婦人下着及びその関連事業、マタニティ及びベビー関連事業を行っておりま
       す。
        婦人下着及びその関連事業においては、体型補整を目的とした婦人下着(ファンデーション・ランジェリー)・ボ
       ディケア化粧品・健康食品等を全国に展開する直営店舗および、オンラインショップ(EC)において販売を行い、直
       営店舗においては、製商品を通じて充分な満足感が得られるようにお客様へのアフターケア(ボディメイク等)を
       行っております。
        また、中国においては、直営店舗に加え、現地企業とのフランチャイズ(FC)及び代理店契約を締結しており、そ
       れぞれの店舗での販売も行っております。
        マタニティ及びベビー関連事業においては、自社ECサイト及び大手ショッピングモールにて、マタニティ及びベ
       ビー向けのアパレルや雑貨、出産の内祝いギフトの販売を行っております。
        なお、当連結会計年度より、重要性が増加したことに伴い、「その他事業」から「マタニティ及びベビー関連事
       業」に報告セグメントの名称を変更しております。
        詳細は、「第5        経理の状況1       連結財務諸表等(1)連結財務諸表注記事項(セグメント情報等)」をご参照くだ
       さい。
        事業系統図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                           議決権の

                                           所有割合
          名称          住所       資本金      主要な事業の内容          又は被所         関係内容
                                           有割合
                                            (%)
      (親会社)

                                持株会社としてのグ
      RIZAPグループ                                    被所有
                                ループ経営戦略の立
                           19,200
      株式会社           東京都新宿区                            54.30    役員の兼任
                                案、企画及びグルー
                           百万円
      (注)1
                                プ会社管理等
      (連結子会社)

                                           所有
      マルコ株式会社
                 大阪市北区         10百万円                      役員の兼任
                                体型補整用婦人下着
                                            100.00
                                の販売
      ( 注 ) 2、3
                                                資金の貸付
                                                中国での営業活動拠点

      瑪露珂爾(上海)
                 中国           4百万               所有
                                体型補整用婦人下着
                                                役員の兼任
                                の販売
                 上海市          中国元                 100.00
      国際貿易有限公司
                                                資金の貸付
      株式会社エンジェ

                                マタニティ・ベビー
      リーベ
                 東京都品川区         10百万円                所有      役員の兼任
                                向け衣料品、雑貨等
      (注)4                         及びギフト商品の販
                                            100.00    資金の貸付
                                売
      (注)1.有価証券報告書を提出しております。
         2.当連結会計年度において、当社は持株会社体制に移行し、当社の体型補整用婦人下着の販売事業を会社分割
           により当社の連結子会社であるマルコ分割準備株式会社に承継させました。また、当社は商号を「マルコ株
           式会社」から「MRKホールディングス株式会社」に変更し、「マルコ分割準備株式会社」は商号を「マルコ
           株式会社」に変更いたしました。
         3.マルコ株式会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)は連結売上高に占める割合が10%を超えて
           おります。
           マルコ株式会社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
           (1)売上高       8,519百万円
           (2)経常利益       688百万円
           (3)当期純利益      461百万円
           (4)純資産額       558百万円
           (5)総資産額      7,265百万円
         4.株式会社エンジェリーベについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める
           割合が10%を超えておりますが、セグメントのマタニティ及びベビー関連事業に占める当該連結子会社の売
           上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が90%を超えておりますので、主要な損益情報
           等の記載を省略しております。
         5.関係内容欄における役員の兼任の当社役員には執行役員を含んでおります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                  2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                1,847    ( 73 )
      婦人下着及びその関連事業
                                                  31   ( 27 )
      マタニティ及びベビー関連事業
                                                1,878    ( 100  )
                  合計
     (注)従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を
        含む。)であり、平均臨時雇用者数(パートタイマー等)は( )内に外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                  2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
            50    ( - )           45.3              16.0           4,642,602

     (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、平均臨時
          雇用者数(パートタイマー等)は( )内に外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

          現在は労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)会社の経営の基本方針
          当社グループは、「消費者重視」の基本方針のもと、「より良い商品・正しい情報とサービスの提供・誠実な
         人柄」の理念を実践しております。日々、顧客満足度の向上を念頭におき、体型補整コンサルティングをはじ
         め、お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様に感動と喜びを提供し、業績の拡大を図ってまいりま
         す。また、経営体質の強化を引き続き図り、効率経営を目指します。更に、組織のインフラ整備を行い、                                                より強
         固な経営基盤を築いてまいります。
       (2)目標とする経営指標
          当社グループは、企業価値を高めるために、成長性・収益性の指標として、売上高伸び率と売上高営業利益率
         を重視しております。また、利益配分に関する方針に従い、長期的に安定した配当を実施してまいります。更
         に、健全なキャッシュ・フローの向上と財務体質の改善に努めてまいります。
       (3)中長期的な会社の経営戦略
          当社グループは、女性の皆様が輝く人生を過ごしていただけるよう“美”に関する多彩なサービスを提供する
         『美の総合総社』を目指してゆくことをグループのビジョンとし、それらの実現に向けて高品質な製商品と最高
         のサービスを幅広く提供し続け、様々な取り組みを推進してまいります。
       (4)会社の      対処すべき課題
          中長期的な会社の経営ビジョンを踏まえ、当社グループといたしましては、下記の点を重要な課題と考えてお
         ります。
         ①  集客力の強化
          テレビ、新聞・雑誌、Webなど多彩なメディアでのプロモーションをより一層強化し、認知度の向上を図り、
         集客に繋げてまいります。
         ②  製商品・サービスの拡充
          既存の製商品・サービスの拡充を図るとともに、女性のライフステージに寄り添った、新たな製商品・サービ
         スの開発・提供を積極的に推進し、お客様にとっての顧客生涯価値(LTV)を高めてまいります。
          また、ヘア&メイクアーティスト・美容家であり、タレントでも活躍されている“おぐねぇー”こと小椋ケン
         イチさんとのコラボレーションや他社とのアライアンスなどを推進し、その実効性を図ります。
         ③  顧客満足度の向上
          ボディスタイリストの積極的な採用及び、新規出店や移転・改装など、店舗網の拡充を図ることで利便性を高
         め、サービスの質の向上を目指してまいります。
         ④  収益基盤の強化
          既存事業の継続的な改善強化を進め、収益力の向上を図るとともに、不採算事業においては適切に見直し、成
         長が見込める新たな事業領域に対して戦略的に投資を行い、新たな収益基盤の構築を推進してまいります。
         ⑤  従業員満足度の向上
          当社グループは、多様な働き方を推進するとともに、“美”に関する仕事の機会創出やチャレンジできる職域
         の拡大と評価により、やり甲斐を高め従業員満足度の向上を図ります。
          従業員満足を高めることで生産性の向上を図り、永続的な成長を目指してまいります。
         ⑥  コンプライアンス遵守の徹底
          社内外でのコンプライアンス遵守の徹底を継続してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項については、この有価証券報告書提出日(2019年6月28日)現在において当社グ
       ループが判断したものであります。
       (1)経済状況、消費動向について
          当社グループの主力の製商品は高額であるため、国内景気、消費・所得の動向に影響を受けております。
          日本国内における景気、金融や自然災害等による経済状況の変動や、これらの影響を受ける個人消費の低迷、
         製商品の仕入コストの増加が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があ
         ります。
       (2)自然災害リスクについて
          当社グループの事業所、倉庫施設の周辺地域において、大規模地震、台風等の自然災害あるいは予期せぬ事故
         等が発生し、事業所、倉庫等に損害が生じ、当社グループの営業活動、物流機能が阻害された場合、あるいは人
         的被害が生じた場合には、物流機能の停止による営業の停止、売上高の減少等が考えられ、当社グループの業績
         及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)取引先に関するリスクについて
          当社グループが取り扱う主力製商品である体型補整用婦人下着は、使用するレースや製造工程等において高
         度、熟練した技術が必要であり、取り扱うことができる工場が限られております。当該工場において予期せぬ災
         害、事故の発生等により供給の遅れが生じた際に、速やかに他の製造委託先を見つけることができない場合や、
         倒産等が発生した場合には、当社グループの営業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
          更に、当社グループは信販会社・カード会社と業務提携し、多くのお客様がお支払に際し、信販会社・カード
         会社をご利用いただいております。そのため、信販会社・カード会社との業務提携の解除、倒産等が発生した場
         合には、お客様の支払手段の選択肢が限られ、購買力低下により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を
         及ぼす可能性があります。
       (4)情報システム、情報セキュリティについて
          当社グループは、機密情報、個人情報等の管理について、従業員に対する指導を行うとともに、情報セキュリ
         ティの強化等により社内管理体制を徹底強化しておりますが、当社グループの管理システムへの不正侵入、コン
         ピュータウィルス侵入あるいは、予期せぬ事態によって機密情報、個人情報等の漏洩、自然災害・事故等による
         情報システム設備の損壊や通信回線のトラブル等による情報システムの停止等が発生した場合には、業務効率の
         低下を招くほか、当社グループの社会的信用に影響を与え、損害賠償責任の発生等により、当社グループの業績
         及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)法的規制等について
          当社グループは、社員教育の徹底、コンプライアンス体制の整備等、社内管理体制を強化し、各種関連法規を
         遵守して業務を遂行しておりますが、これらの各種法規制基準がより一層強化される法改正が行われた場合ある
         いは、これらの各種法規制に違反する行為が生じた場合には、当社グループの事業や社会的信用及び業績に影響
         を及ぼす可能性があります。
       (6)知的財産権に関するリスクについて
          当社グループは、当社グループにおいて開発した製商品、技術及び商標等について、知的財産権制度による保
         護に努めておりますが、出願した知的財産権について権利付与が認められない場合も考えられ、十分な保護が得
         られない可能性があります。また、今後、当社グループ保有の知的財産権に関し、第三者からの侵害による訴訟
         提起または当社グループが他社の知的財産権を侵害したことによる損害賠償、使用差止等の請求を受けた場合に
         は、多額の訴訟費用または損害賠償費用等が発生する可能性もあり、当社グループの営業活動、業績及び財政状
         態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)海外での事業展開におけるリスクについて
          当社グループは、国外に向けて事業を推進・展開しておりますが、為替リスク、商慣習に関する障害、天災、
         政変や社会・経済情勢、法律・税制の改正等といったリスクが内在しており、このような問題が顕著化した場合
         には、当社グループの営業活動、業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (8)レピュテーション(風評)リスクについて
          当社グループは、お客様とのコミュニケーションを第一に考えた活動を行っておりますが、マスコミ報道やイ
         ンターネット上での誹謗中傷等の書き込み等により、ブランドイメージの低下が発生した場合には、当社グルー
         プの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)大株主との関係について
          RIZAPグループ株式会社は、当社の議決権総数の過半数を所有しております。当社グループは、RIZAPグループ
         株式会社から独立した企業運営を行っておりますが、RIZAPグループ株式会社の当社に対する基本方針等に変更
         が生じた場合には、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
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       (10)自社割賦のリスクについて

          当社の販売では、お客様に自社割賦(当社とお客様が直接、割賦販売契約を締結)で購入していただくことが
         あります。自社割賦による売上債権の管理には専門部署を設けるなど十分注意しておりますが、経済環境の急激
         な変化や火災・水害等の自然災害等によって債権の回収が困難となる場合があり、予想の範囲を超えて未回収が
         増加した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
       (11)投融資について
          当社グループは、今後の事業拡大のため、国内外を問わず、新規事業への参入、子会社設立、アライアンス、
         M&A等の投融資を実施しております。
          投融資については、リスク及び回収可能性を十分に事前評価し、決定しておりますが、投融資先の事業の状況
         が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できない場合、あるい
         は減損の対象となる事象が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響をあたる可能性がありま
         す。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       業績等の概要
       (1)業績
         当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、緩やかな国内景気の回復基調とともに推移いたしまし
        た。しかしながら、米中貿易摩擦や英国の欧州連合(EU)離脱問題を巡る不透明感の強まりにより、経済の減速が
        目立つ中で、個人の消費動向についても引き続き注視が必要な状況で推移いたしました。
         このような環境の中、当社グループは中期経営方針として『Maruko                               Avenir    Project    2020』(Avenirは仏語で未
        来の意味)を掲げ、女性の皆様が輝く人生を過ごしていただけるよう“美”に関する多彩なサービスを提供する
        『美の総合総社』の実現に向けて、2018年10月1日に持株会社体制へと移行いたしました。
         また、テレビやWebなど多彩なメディアを活用した新規顧客へのアプローチなどによる“集客力の強化”、女性
        のライフステージに寄り添った新たな“製商品・サービスの拡充”、ボディスタイリスト(店舗社員)の積極的な
        採用及び、新規出店や移転・改装などの店舗網の拡充を図ることにより、お客様の利便性とサービスの質を高め、
        “顧客満足度の向上”を推進するなど、様々な成長基盤の構築に取り組んでまいりました。
         さらに、2018年3月にはマタニティやベビー向け商品及びギフト商品の通信販売を展開する株式会社エンジェ
        リーベを子会社化し、お客様の相互送客をスタートいたしました。これにより、妊娠・出産というライフステージ
        にいらっしゃるお客様に途切れることなく当社グループとして製商品・サービスを提供できるとともに、出産後の
        体型補整のニーズにお応えできる体制を構築いたしました。なお、当期においては同社業績が通年で寄与いたしま
        した。
         加えて、美容関連分野およびウェディング分野に進出するなど、既存及び新規のお客様にご満足いただける多彩
        な製商品・サービスを提供できる『美の総合総社』への一歩を踏み出しました。
         以上の結果、当連結会計年度の売上高は185億40百万円(前期比24.3%増)、営業利益は3億81百万円(前期比

        57.6%減)、経常利益は2億72百万円(前期比64.6%減)となり、親会社株主に帰属する当期純損失は、14億27百
        万円(前期は15億28百万円の利益)となりました。
         利益面につきましては、婦人下着及びその関連事業において当上半期に主力製品シリーズ『Curvaceous(カー
        ヴィシャス)』の生産遅延による影響により損失を計上したこと、マタニティ及びベビー関連事業においてカタロ
        グによるギフト販売が低迷し損失を計上したことから減益となりました。
         しかしながら、当下半期においては『Curvaceous(カーヴィシャス)』の生産体制が整うなど、顧客数が順調に
        増加した結果、下半期としては、決算期変更(2013年3月期)以降、最高の営業利益を達成いたしました。
         また、親会社株主に帰属する当期純損失は、以下のとおり投資有価証券評価損及びのれんの減損処理による特別
        損失を計上したことにより、一時的に損失計上となりました。
        ・保有するRIZAP株式会社の株式につきまして、同社はボディメイク事業を中心に着実に成長しているものの、同
         社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の2019年3月期連結業績の一時的な悪化及びRIZAPグループ株式会社が
         推進するグループ企業の再編成等による同社への影響等を鑑み、同社株式の評価をより保守的かつ厳格に見直し
         いたしました結果、同社株式の評価損8億77百万円を特別損失として計上いたしました。
        ・当社連結子会社である株式会社エンジェリーベにおいて、主力事業であるマタニティ及びベビー関連事業は順調
         に成長しているものの、新たな収益基盤を構築すべく、出産後の内祝いギフト市場の開拓を目指し、カタログ
         (紙媒体)販売の拡大に取り組んでまいりましたが、計画を下回って推移し、当期(2019年3月期)業績の悪化
         の主な要因となりました。このような状況を踏まえ、同事業の大幅な見直しを実施するとともに、株式会社エン
         ジェリーベの株式取得に係るのれんを保守的に見直しいたしました結果、同のれんの減損処理により3億17百万
         円を特別損失として計上いたしました。
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         当社グループにおける事業セグメントの概要は次のとおりです。
       [婦人下着及びその関連事業]

         婦人下着及びその関連事業においては、補整下着の販売及びコスメや健康食品などの美に関連する製商品の販売
        が主なものであります。
         当連結会計年度におきましては、当第2四半期累計期間において主力製品シリーズ『Curvaceous(カーヴィシャ
        ス)』の生産遅延により、販売機会の喪失とその対応策として実施した旧シリーズ製品の値引き施策等により一時
        的に営業損失を計上いたしました。
         一方で、当第3四半期以降、『              Curvaceous(      カーヴィシャス)』の生産体制が整うとともに、以下の期初より継
        続的に実施した諸施策が奏功し、新規来店者数の増加と成約率の向上(前期47.2%から当期53.3%)による新規購
        入者数の増加、美容コスメやサプリメントなど商品拡充によるリピート購入件数の増加など、年間購入者数が増加
        (前期比11.9%増)するとともに、徹底した経費の見直しを進めた結果、好調に推移いたしました。
       ≪顧客数の拡大に向けた主な取組み≫
        ①  当上半期に新たなテレビCMの投入など積極的に実施したプロモーション施策により、下半期に集客効率が高ま
         り、新規及びリピート購入ともに順調に推移。
        ②  新規出店(10店舗)及び、既存店の移転・改装(22店舗                           )など、店舗網の拡充によるお客様の利便性向上。
                                    ※
          ※ 上記の既存店の移転・改装店舗数には、統合3店舗を含んでおります。
        ③  ボディスタイリストの積極採用(採用者数:285名)と、社員教育の徹底による接客力の向上。
        ④  美容コスメ、サプリメントなど、美容・健康関連商品及び『Hip                              Up  Pants(ヒップアップパンツ)』など、顧
         客ニーズを捉えた商品の拡充。
       (ご参考:マルコ株式会社の店舗における販売状況)

        ■年間購入者数の推移
                        2017年3月期            2018年3月期            2019年3月期
         年間購入者数                  56,796名            61,505名            68,798名
                            92.1%            108.3%            111.9%
         対 前期比
          ※ 上記年間購入者数は、ネット販売を除く、店舗にて購入いただいたお客様のユニークユーザー数です。
        ■新規購入者数の推移
                        2017年3月期            2018年3月期            2019年3月期
         新規購入者数                  12,920名            15,503名            19,404名
                            95.5%            120.0%            125.2%
         対 前期比
          ※ 上記新規購入者数は、ネット販売を除く、店舗にて新規購入いただいたお客様の数です。
        ■リピート購入件数の推移
                        2017年3月期            2018年3月期            2019年3月期
         リピート購入件数                 172,677件            208,157件            256,347件
                            87.9%            120.5%            123.2%
         対 前期比
          ※ 上記リピート購入件数は、ネット販売を除く、店舗にてリピート購入いただいた件数です。
         以上の結果、婦人下着及びその関連事業の売上高は158億78百万円(前期比10.8%増)、セグメント利益は5億

        19百万円(前期比20.6%減)となりました。
       [マタニティ及びベビー関連事業]

         マタニティ及びベビー関連事業においては、マタニティ及びベビー向けのアパレルや雑貨、出産の内祝いギフト
        の販売が主なものであります。
         当連結会計年度におきましては、株式会社エンジェリーベが通年で寄与するとともに、同社における自社ECサイ
        ト及び大手ショッピングモールでの販売が堅調に推移する中、一般のママたちからの投票の得票結果で選ばれる
        「マザーズセレクション大賞2018」(一般社団法人日本マザーズ協会)を受賞したことにより、同賞受賞の発表日
        (2018年11月20日)以降の受注件数が増加し、マタニティ部門及びベビー部門においては増収となりました。
         一方で、ギフト部門においては新たな販路として、全国の産婦人科へのギフトカタログ(紙媒体)の発行をス
        タートいたしましたが、顧客獲得、事業規模の拡大に至らず、計画を下回って推移いたしました。
         以上の結果、マタニティ及びベビー関連事業の売上高は26億61百万円(前期比831.4%増)、セグメント損失は
        1億38百万円(前期は35百万円の利益)となりました。
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       (2)キャッシュ・フロー
         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、43億59百万円となり、前連結会計
        年度末に比べ、49億31百万円減少いたしました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果、減少した資金は30億円(前年同期は15億32百万円の減少)となりました。これは主に、                                                これは
        主に、投資有価証券評価損8億77百万円、減損損失3億54百万円及び未払費用の増加2億6百万円等による資金の
        増加、売上債権の増加18億94百万円、税金等調整前当期純損失9億93百万円及びたな卸資産の増加の9億74百万円
        等による資金の減少によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果、減少した資金は11億99百万円(前年同期は7億3百万円の減少)となりました。                                             これは主に、
        貸付金の回収による収入2億20百万円等による資金の増加、関係会社貸付けによる支出5億90百万円及び有形固定
        資産の取得による支出5億71百万円等による資金の減少によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果、減少した資金は7億30百万円(前年同期は60億18百万円の増加)となりました。これは主に、
        短期借入金純減少額3億95百万円、株主優待費用による支出1億59百万円及び配当金の支払1億円等による資金の
        減少によるものであります。
         財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       (1)重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
         ております。その作成には経営者による会計方針の選択や適用、資産負債及び収益費用の金額並びに開示に影響
         を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて、過去の経験及び実績等を勘案して合理的に
         判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま
         す。
          なお、個々の「重要な会計方針及び見積り」につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
         (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しておりま
         す。
       (2)経営成績の分析
        (売上高)
          当連結会計年度における売上高は185億40百万円                      (前年同期比36億23百万円増)              となりました。
          セグメント別売上高は、婦人下着及びその関連事業が158億78百万円、マタニティ及びベビー関連事業が26億
         61百万円となりました。
        (売上原価並びに販売費及び一般管理費)
          当連結会計年度における売上原価は93億28百万円                       (前年同期比21億45百万円増)              となり、対売上高売上原価率
         は50.3%    (前年同期は48.1%)          となりました。
          また、販売費及び一般管理費は88億32百万円                     (前年同期比19億97百万円増)               となり、対売上高販管費比率は
         47.6%   (前年同期は45.8%)          となりました。
        (営業利益)
          以上の結果、当連結会計年度における                  営業利益は3億81百万円(前年同期比5億18百万円減)となり、対売上
         高営業利益率は2.1%(前年同期は6.0%)となりました。
        (営業外損益と経常利益)
          当連結会計年度における営業外収益は1億78百万円                        (前年同期比1億1百万円増)              となりました。
          また、営業外費用は2億87            百万円(前年同期比81百万円増)となりました。
          その結果、当連結会計年度における                経常利益は2億72百万円(前年同期比4億98百万円減)となり、対売上高
         経常利益率は1.5%(前年同期は5.2%)となりました。
        (特別損益と税金等調整前当期純利益)
          当連結会計年度における特別利益は計上がありませんでした。
          また、特別損失は投資有価証券評価損等により12億66百万円(前年同期比12億55百万円増)となりました。
          その結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純損失は9億93百万円(前年同期比21億4百万円減)と
         なりました。
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        (親会社株主に帰属する当期純利益)

          当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は14億27百万円(前年同期比29億55百万円減)とな
         り、対売上高当期純利益率は△7.7%(前年同期は10.2%)となりました。
       (3)財政状態の分析
        (流動資産)
          当連結会計年度末における流動資産は135億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億79百万円減少いた
         しました。これは主に、売掛金の増加、たな卸資産の増加及び現金及び預金の減少の結果によるものでありま
         す。
        (固定資産)
          当連結会計年度末における固定資産は48億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億90百万円減少いたし
         ました。これは主に、建物及び構築物の増加、投資有価証券の減少及び関係会社長期貸付金の減少の結果による
         ものであります。
        (流動負債)
          当連結会計年度末における流動負債は36億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億98百万円減少いたし
         ました。これは主に、株主優待引当金の増加、短期借入金の減少及びポイント引当金の減少の結果によるもので
         あります。
        (固定負債)
          当連結会計年度末における固定負債は5億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円増加いたしまし
         た。これは主に、繰延税金負債の増加及びリース債務の減少の結果によるものであります。
        (純   資  産)
          当連結会計年度末における純資産は142億円となり、前連結会計年度末に比べ16億12百万円減少いたしまし
         た。これは主に、剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものであります。
       (4)キャッシュ・フローの分析
          キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 業績等の概要 (2)キャッシュ・フ
         ロー」に記載のとおりであります。
       (5)資金の財源及び資金の流動性の分析

          当社グループでは、事業活動および戦略的投資を推進するために一定の資金を必要としております。主な資金
         の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。
          当社グループの連結会計年度末の現金及び現金同等物は43億59百万円となっており、当社グループの事業活動
         を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締
         結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えておりま
         す。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当連結会計年度における研究開発費の総額は                     21,677   千円となっております。なお、セグメント別の研究開発活動は
       次のとおりであります。
        婦人下着及びその関連事業
        当社の経営理念である「心と体型の美の追求」をテーマに、高い補整機能や優れたデザイン性はもとより、「女性
       の美と健康」をテーマにした新しい分野の製商品開発に注力し、顧客年代層や消費者の価値観の多様化に適合した新
       たな付加価値を考慮した製商品の開発を鋭意進めております。当連結会計年度末現在における知的財産権の取得済件
       数は、特許権1件及び商標権91件であり、研究開発費の金額は                             21,677   千円となっております。
        マタニティ及びベビー関連事業
        マタニティ及びベビー関連事業セグメントにおける研究開発活動はありませんでした。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における設備投資については、店舗網の拡充によるお客様の利便性向上等を目的とした設備投資を
       実施しております。
        当連結会計年度に実施した設備投資の総額は                     788  百万円であります。その内訳は、有形固定資産571百万円、無形固
       定資産149百万円、差入保証金66百万円であり、主なものは、婦人下着及びその関連事業における店舗の新規出店・
       移転・改装に係る設備及び差入保証金、並びに新基幹システム開発に係るソフトウエアの取得であります。
        マタニティ及びベビー関連事業においては、重要な設備投資はありません。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)提出会社
                                                   2019年3月31日現在
                                      帳簿価額
                                                     従業
                             建物
       事業所                                                  賃借料
                       設備の
                                  土地     リース
                                                     員数
             セグメントの名称
                             及び              その他      合計
      (所在地)                                                  (千円)
                       内容
                                 (千円)
                                       資産
                                                     (人)
                            構築物              (千円)     (千円)
                                      (千円)
                                 (面積㎡)
                           (千円)
             婦人下着及び
     本社                 統括管理
             その関連事業
     (大阪市                 業務施設      48,080        -   5,965    196,286      250,331      50   87,931
             マタニティ及び
      北区)                 (注)4
             ベビー関連事業
     物流センター
                                 675,120
                      物流倉庫
             婦人下着及び
     (奈良県                      468,784             -     -  1,143,905        -     -
                       (注)5
             その関連事業                    (5,299.00)
      橿原市)
                      統括管理
     事務所等
                                 118,741
                      業務施設
             婦人下着及び
     (三重県                       36,137             -    23   154,902       -  34,188
                      直営店舗
             その関連事業                    (1,514.17)
      鈴鹿市他)
                       (注)5
     店舗
                      直営店舗
             婦人下着及び
     (群馬県                      156,831         -     -  20,552     177,384       - 631,781
                       (注)6
             その関連事業
      高崎市他)
     (注)1.帳簿価額は「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」適用後の金
          額を表示しております。
        2.帳簿価額のうち「リース資産」は、複合機であります。
        3.帳簿価額のうち「その他」の主なものは、工具、器具及び備品、ソフトウエア、ソフトウエア仮勘定でありま
          す。
          なお、金額には消費税等は含まれておりません。
        4.賃借物件であります。
        5.国内子会社へ貸与している資産であります。
        6.賃借物件であり、国内子会社へ転貸分であります。
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      (2)国内子会社

                                                   2019年3月31日現在
                                       帳簿価額
                                                     従業
                               建物
            事業所                                            賃借料
                  セグメント
                                   車両    リース
                                                     員数
      会社名                  設備の内容
                               及び             その他     合計
           (所在地)                                             (千円)
                   の名称
                                   運搬具     資産
                                                     (人)
                              構築物             (千円)     (千円)
                                  (千円)     (千円)
                              (千円)
           本社              統括管理
                  婦人下着及
     マルコ
           (大阪市              業務施設        -    811    1,091    28,813     30,716          150
                  びその関連
     株式会社
            北区)               (注)3
                  事業
           物流センター
                  婦人下着及
                         物流倉庫
     マルコ
           (奈良県                      -     -   2,291     1,756     4,047          -
                  びその関連
                                                     1,795
                         (注)3
     株式会社
            橿原市)
                  事業
                         統括管理
           事務所等
                  婦人下着及
                         業務施設
     マルコ
           (東京都                   384,121        - 148,870     74,932    607,924        197,138
                  びその関連
                         直営店舗
     株式会社
            品川区他)
                  事業
                         (注)4
                         統括管理
           本社・店舗
     株式会社             マタニティ
                         業務施設
           (東京都                    14,562       -     -  47,310     61,872      31   95,085
     エンジェ             及びベビー
                         直営店舗
            品川区他)
     リーベ             関連事業
                         (注)4
     (注)1.帳簿価額は「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」適用後の金
          額を表示しております。
        2.帳簿価額のうち「その他」の主なものは、工具、器具及び備品、ソフトウエアであります。
          なお、金額には消費税等は含まれておりません。
        3.マルコ株式会社の設備は一部提出会社から賃借しているものであります。
        4.全て賃借物件であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、業績動向、財務状況、資金計画等を総合的に勘案して策定しております。
        設備計画は原則的に提出会社及び子会社が個別に策定していますが、計画策定に当たっては提出会社を中心に調整
       を図っております。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
       重要な設備の新設
                                                 着手及び完了
                                                         完了
                                   投資予定金額
                                             資金
                                                  予定年月
      会社名            セグメント                                       後の
            所在地              設備の内容                   調達
      事業所名              の名称                                      増加
                                  総額    既支払額
                                             方法
                                                 着手    完了
                                                         能力
                                 (千円)      (千円)
                 婦人下着及び

                 その関連事業                                2017年    2020年
                                  550,000      231,548                  (注)3
     当社本社      大阪市   北区           基幹システム                  自己資金
                 マタニティ及び                                7月    3月
                 ベビー関連事業
     マルコ

                 婦人下着及び         直営店舗                       2017年    2021年
              ―                    750,000      263,407
     株式会社                                      自己資金             50店舗
                 その関連事業          新設                      11月    3月
     直営店舗
     マルコ
                 婦人下着及び         直営店舗                       2017年    2020年
              ―                    800,000      593,043                   ―
     株式会社                                      自己資金
                 その関連事業         移転改装                       7月    3月
     直営店舗
     (注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.直営店舗に関する設備の計画の投資予定金額には、差入保証金を含んでおります。
        3.完了後の増加能力につきましては、計数的な把握が困難であるため、記載を省略しております。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          110,000,000

                  計                               110,000,000

        ②【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                 又は登録認可金融商品               内容
              (2019年3月31日)              (2019年6月28日)
                                       取引業協会名
                                         ㈱東京証券取引所
                  101,295,071             101,295,071
      普通株式                                              単元株式数100株
                                         (市場第二部)
                  101,295,071             101,295,071             -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
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       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
                 発行済株式       発行済株式
                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金        資本準備金
         年月日        総数増減数        総数残高
                                 (千円)        (千円)      増減額(千円)        残高(千円)
                   (株)       (株)
     2016年7月5日
                  55,000,000       87,047,071        1,375,000       3,707,729        1,375,000       3,570,452
     (注)1
     2017年8月17日
                  13,932,300       100,979,371         2,721,953       6,429,682        2,721,953       6,292,406
     (注)2
     2017年9月14日
                        101,295,071          61,678      6,491,360         61,678      6,354,084
                   315,700
     (注)3
     ( 注)1.有償第三者割当

          発行価格    50円
          資本組入額   25円
          割当先     RIZAPグループ株式会社(旧商号 健康コーポレーション株式会社)
        2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
                  13,932,300株
          発行価格    416円
          発行価額    390.74円
          資本組入額   195.37円
        3.     有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
                  315,700株
          発行価格    390.74円
          資本組入額   195.37円
          割当先     株式会社SBI証券
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                           個人その他       計
                                                       (株)
           方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      2     21     162      22     61    51,467      51,735       -
     所有株式数
               -    1,484     5,204     618,929      3,955      245    382,911     1,012,728       22,271
     (単元)
     所有株式数の
               -     0.15     0.51     61.12      0.39     0.02     37.81       100      -
     割合(%)
     (注)1.自己株式73株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
        2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ53単元及
          び30株含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                     発行済株式
                                                     (自己株式を
                                               所有株式数      除く。)の総
        氏名又は名称                       住所
                                                (千株)      数に対する所
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                  東京都新宿区北新宿2丁目21-1                               55,000        54.29

     RIZAPグループ株式会社
                                                 6,055        5.97
     伊藤忠商事株式会社             東京都港区北青山2丁目5-1号
     MRKホールディングス社
                                                 1,465        1.44
                  大阪市北区大淀中1丁目1番30号
     員持株会
                                                  463       0.45
     柳谷 和夫             北九州市戸畑区
                                                  341       0.33
     正岡 昌子             大阪市西区
                                                  206       0.20
     池田 豊治             三重県鈴鹿市
                                                  188       0.18
     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町1丁目4番地
     NSL  DTT  CLIENT    ACCOUNT
                  10  MARINA    BOULEVRD,     36-01   MARINA    BAY  FINANCIAL     CENTRE
     1
                  TOWER-2    SINGAPORE,      018983                       180       0.17
     (常任代理人 野村證券
                  (東京都中央区日本橋1丁目9-1)
     株式会社)
                                                  123       0.12
     山嵜 和夫             東京都世田谷区
                                                  120       0.11
     津川 貴史             大阪府摂津市
                                -                 64,144        63.32

           計
                                 20/90






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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -            -            -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                              -            -            -
     議決権制限株式(その他)                              -            -            -

     完全議決権株式(自己株式等)                              -            -            -

     完全議決権株式(その他)                         101,272,800             1,012,728               -

                         普通株式
                                 22,271              -            -
     単元未満株式                    普通株式
                               101,295,071                -            -
     発行済株式総数
                                   -        1,012,728               -
     総株主の議決権
     (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,300株含まれておりま
          す。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数53個が含まれておりま
          す。
        2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式73株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                     発行済株式総数
                                 自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       に対する所有株
     所有者の氏名又は名称                所有者の住所
                                 株式数(株)       株式数(株)       合計(株)       式数の割合
                                                       (%)
                                           -

          -              -            -             -       -
                                           -

                        -            -             -       -
          計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】          会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

      当事業年度における取得自己株式                                      ▶            1,224
                                           30            5,970

      当期間における取得自己株式
     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                  当期間

               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
                                  ―        ―        ―        ―
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                  ―        ―        ―        ―
      消却の処分を行った取得自己株式
      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  ―        ―        ―        ―
      た取得自己株式
      その他
                                  ―        ―        ―        ―
      (   -   )
                                          ―                 ―
                                                 103
      保有自己株式数                           73
     (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、基本的には業績に裏付けされた
       成果の配分を行う方針でありますが、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を実施することを基本方針
       としております。
        配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。利益配分に関して、
       当社は、「毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金
       として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこ
       とを基本方針としております。
        当期の期末配当金につきましては、1株当たり1円となりました。
        当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
                           配当金の総額(千円)             1株当たり配当額(円)
                決議年月日
              2019年6月27日
                                  101,294                 1
              定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、株主及び消費者を重視した経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、
         公正な事業活動を通じて経営の健全性及び透明性の向上を図ることにより、取引先、社員等を含むステークホル
         ダーに対する企業価値の向上を目指します。また、当社を取り巻く、社会・経済環境の変化に対応し、経営上の
         組織体制を整備し迅速な意思決定及び適時・適切な情報開示に努め、内部統制機能の強化・整備を図るととも
         に、透明で質の高い経営の実現に向け取り組んでまいります。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
          当社の取締役会は、6名(うち監査等委員である取締役3名)のうち、2名(監査等委員である取締役)が社
         外取締役であります。また、執行役員制度を取り入れており、取締役会の経営の意思決定に基づく業務執行の迅
         速化を実現し、経営の効率化を高めるとともに、担当部署における役割と責任を明確化し、その機能強化を図っ
         てまいります。
          また、取締役会の諮問に基づき、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役選定・解職に関する事項、取
         締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項等を審議し、答申することを目的として、任意の委員会とし
         て「指名・報酬委員会」を設置しております。構成員は、当社社外取締役である平田佳之氏を委員長とし、社外
         取締役の太田敏信氏、常勤の監査等委員である取締役の饗庭光夫氏、代表取締役の岩本眞二氏を委員としており
         ます。
         コーポレート・ガバナンスの模式図
          当社は、上記の体制により、監査等委員会による経営監視機能及び内部統制システムによる牽制機能が働くこ









         とで、監査等委員会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンス体制を確保できると判断し、現在の体制を
         採用いたしました。
        ③ 企業統治に関するその他の事項
          内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
          1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           ・コンプライアンスの重要性を認識した、より高い社会倫理観に基づいた企業活動を実践するため、その判
            断基準となる「企業行動憲章」及び「行動規範指針」を制定しており、取締役及び使用人に対して法令及
            び企業倫理の遵守を周知徹底する。
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           ・法令及び定款の遵守を図るべく、取締役及び使用人が公正で、高い倫理観に基づいた企業活動を行うこと

            を徹底する体制を整備する            とともに、関連部署が連携して適切な教育・啓蒙活動を実施する。
           ・内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・維持のた
            め、社内業務の実施状況の把握、業務の執行における法令・定款及び社内規程等の運用状況を監視・検証
            する。
           ・社内規程の周知徹底を図るため、社内規程を社内イントラネットに掲載し、取締役及び使用人がいつでも
            縦覧できるように整備をする。
           ・社内における法令・定款・その他諸規程に違反する行為、不正行為等の早期発見及び是正を目的として
            「ヘルプライン規程」を定め、取締役及び使用人からの内部通報を受ける窓口を社内に設置するととも
            に、監査等委員会へ直接通報できる体制を整える。
          2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           ・株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等の取締役の職務の執行に係る文書、資料、情報及び
            電磁的記録等については、            「情報管理規程」「文書管理規程」その他の社内規程に従って適切に保存及び
            管理を行うとともに、当該文書等について閲覧の要求があった場合は直ちに提出する。
          3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           ・経営に重大な影響を与える不測の緊急事態が発生または発生が予測される場合には、「危機管理規程」に
            基づき迅速に対応し、損害の拡大防止に努める。
           ・内部統制委員会は、定期的にリスクの精査、対応策の検討を行い、全社的なリスクマネジメントを整備・
            推進する。日常におけるリスク全般の管理について、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するための
            マップ等を整備するとともに、各部署における発生可能性のあるリスクを明確化し、防止策を立案の上、
            運用する。
           ・情報セキュリティについては、情報セキュリティに関する諸規程を制定し、情報セキュリティ研修を行い
            周知徹底する。情報セキュリティに関する施策については、情報セキュリティ委員会にて審議する。
          4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           ・毎月1回定例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を
            決定し、取締役の職務の執行を監督する。
           ・経営戦略に関わる重要事項については、グループ経営会議において審議した上で取締役会にて決定し、実
            効性を高める。
           ・取締役会での決定事項の職務の執行については、「業務分掌規程」、「決裁権限規程」の定めに従い、各
            本部長及び各部署責任者の管理・監督の下で適正かつ効率的に行う。
           ・社会情勢、経済情勢、その他環境変化に対応した経営計画に基づき、代表取締役社長は、取締役会の機能
            をより強化し、経営効率を向上させるため、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務の執行が効率
            的に行われるように監督する。
          5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           ・ 当社は、親会社との取引に係る取引条件については、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等の
            ものとする。
            また、当社において親会社内部監査部門等の監査を必要に応じて受け入れ、その報告を受けるとともに、
            親会社の管理部署と情報交換を行い、企業集団における業務の適正を確保する。
           ・当社は子会社を「関係会社管理規程」に基づき必要事項を監督し、関係会社の経営状況を把握する。
          6)  監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並
            びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
           ・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会と協議の上、必要に
            応じて社員を補助すべき使用人として指名することができる。
           ・監査等委員会がその職務の遂行のために指名する使用人の任命、解任、人事異動、人事考課、懲戒処分に
            ついては、監査等委員会の同意を得た上で決定する。
          7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監
           査等委員会への報告に関する体制
           ・取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)及び使用人は、必要な報告及び情
            報提供を行うとともに、会社、子会社または関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した
            場合には、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の監査等委員会に対する報告等に関
            する規程」に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
           ・取締役は、取締役会並びに監査等委員である取締役が出席する重要な会議において、職務の執行状況及び
            経営に大きな影響を及ぼす重要課題について適宜報告する。
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          8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           ・監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行う他、重要な意思決定の過
            程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議または委員会に出席する。
           ・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見
            交換を行う等、常に連携を図る。また、内部監査部門の長の任命等については、監査等委員会の意見を踏
            まえ決定する。
           ・監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、社外の専門家に対して助言を求める、または調
            査、鑑定その他の事務を委託することができるものとし、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でな
            いと認められる場合を除き、会社はこれを拒むことができない。
        ④ 責任限定契約の内容の概要
          当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
         る契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額を最低責任
         限度額としております。
        ⑤ 取締役の定数
          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨
         定款に定めております。
        ⑥ 取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を
         行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うも
         のとし、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑦ 中間配当
          当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会
         の決議をもって、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
        ⑧ 自己株式の取得
          当社は、機動的に自己の株式の取得を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議を
         もって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
        ⑨ 株主総会の特別決議要件
          当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会
         社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の
         3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
        ⑩ 取締役の会社に対する損害賠償責任の免除
          当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役が職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発
         揮できるよう、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任につ
         き、法令の限度において取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。
          なお、当社は、2016年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、第39
         期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定
         に基づき、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度におい
         て、取締役会の決議をもって免除することができる旨併せて定款に定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    6 名 女性      - 名 (役員のうち女性の比率               - %)
                                                        所有株式数
         役職名        氏名      生年月日                 略歴             任期
                                                        (千株)
                              1985年4月     ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
                              2001年10月     ニチメンメディア株式会社           代表取締役社長
                              2004年1月     スタイライフ株式会社         代表取締役社長
                              2008年8月     株式会社ハイマックス         代表取締役社長
                              2013年4月     株式会社AXES      取締役社長
                              2013年12月     株式会社エンジェリーベ          取締役副社長
                              2014年2月     株式会社馬里邑      取締役副社長
                              2014年11月     株式会社エンジェリーベ          代表取締役社長
                              2015年3月     夢展望株式会社      社外取締役
                              2016年6月     健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグルー
       代表取締役社長
                岩本  眞二
                      1962年9月12日      生                         (注)3      6
                                  プ株式会社)取締役
        社長執行役員
                              2016年7月     当社取締役
                              2016年10月     当社専務取締役
                              2017年4月     当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
                              2017年5月     MISEL株式会社      取締役(現任)
                              2018年10月     マルコ株式会社      代表取締役社長社長執行役員
                                  (現任)
                              2019年1月     RIZAPグループ株式会社         執行役員(現任)
                              2019年4月     株式会社エンジェリーベ          代表取締役会長
                              2019年6月     株式会社エンジェリーベ          代表取締役会長兼社
                                  長(現任)
                              1984年1月     九州マルコ株式会社入社
                              1988年10月     当社入社
                              2002年11月     当社取締役
                              2007年4月     当社執行役員      営業部長
                              2008年9月     当社執行役員      事業企画部長
                              2009年6月     当社執行役員      営業部長
                              2010年11月     当社取締役(現任)
         取締役
                渡辺  純二
                      1960年11月13日      生  2014年4月     当社執行役員      販売本部長
                                                     (注)3      21
        常務執行役員
                              2015年4月     当社執行役員      教育部長
                              2016年4月     当社執行役員      教育・コンプライアンス本部長
                              2017年4月     当社常務執行役員       外商・教育本部長
                              2017年10月     当社常務執行役員外商本部長
                              2018年10月     当社常務執行役員(現任)
                              2018年10月     マルコ株式会社      取締役常務執行役員        外商・教
                                  育本部長(現任)
                              1994年4月     株式会社タイトー入社
                              2010年5月     ノーマディック株式会社          取締役
                              2010年6月     株式会社ハイマックス         取締役
                              2011年9月     スタイライフ株式会社         取締役経営管理部長
                              2012年12月     株式会社ビットサーフ         管理部長
                              2016年9月     シグノシステムジャパン株式会社             総務部長
         取締役
                中   研悟           2017年4月     当社入社    経営企画部長
                      1971年1月8日      生                         (注)3      0
      執行役員経営企画部長
                              2017年10月     当社執行役員      経営企画部長(現任)
                              2018年3月     株式会社エンジェリーベ          取締役(現任)
                              2018年6月     当社取締役(現任)
                              2018年7月     瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司             董事長兼総
                                  経理(現任)
                              2018年10月     マルコ株式会社      取締役(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名        氏名      生年月日                 略歴             任期
                                                        (千株)
                              1973年4月     丸紅株式会社入社
                              1999年9月     当社入社    経理部長
                              2010年10月     当社執行役員      総務部長
                              2011年11月     当社取締役
         取締役
                              2014年4月     当社執行役員      管理本部長
                饗庭  光夫
        (監査等委員)              1951年4月1日      生                         (注)4      23
                              2016年4月     当社執行役員      販売サポート本部長
         (常勤)
                              2016年11月     当社内部監査部長
                              2017年5月     MISEL株式会社      監査役(現任)
                              2017年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                              2018年10月     マルコ株式会社      監査役(現任)
                              1974年4月     金沢国税局採用
                              1974年4月     出向  大阪国税局
                              1993年7月     大阪国税局退官
         取締役
                大田  敏信
                      1955年10月8日      生                         (注)4      -
                              1993年8月     大田税務会計事務所入所          所長(現任)
        (監査等委員)
                              2000年11月     当社社外監査役
                              2016年6月     当社社外取締役(監査等委員)(現任)
                              1997年4月     大阪弁護士会登録
         取締役
                平田  佳之           1999年12月     平田佳之法律事務所開設          所長(現任)
                      1962年9月26日      生                         (注)4      -
        (監査等委員)
                              2018年6月     当社社外取締役(監査等委員)(現任)
                                         計                  52
     (注)1.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

          定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり1名選任しております。
                                                      所有株式数
             氏名        生年月日                  略歴
                                                       (千株)
                           2007年9月     弁護士登録
                           2007年9月     弁護士法人中央総合法律事務所入所
            古川    純平
                   1983年6月14日生                                         -
                           2015年1月     同所パートナー(現任)
                           2016年6月     夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
        2.饗庭光夫、大田敏信、平田佳之の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、                                             大田敏信及び平田佳之

          の両氏は、社外取締役であります。
        3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        5.当社では、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
        6.所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義またはMRKホールディングス社員持株会名義の株式数を含
          めて記載しております。
        ② 社外役員の状況
         イ.社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
           当社の社外取締役は2名(両名とも監査等委員である取締役)であります。
           両名とも当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
         ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
           当社の社外取締役は、両名とも監査等委員であり、監査等委員として取締役等の職務の執行についての適法
          性・妥当性について監査する機能・役割を果たすとともに、税理士等の専門的な立場や長年の豊富な経験・知
          識に基づく視点を監査に活かし、専門的見地により取締役の意思決定、業務執行の適法性について厳正な監査
          を行う役割を担っております。
         ハ.社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針
           社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、
          経歴、当社との関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、当社経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十
          分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。
        ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
          門との関係
          社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開
         催される監査等委員会において、内部監査部門から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえた
         コンプライアンスの状況報告を受け、内部監査部門及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。
          監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換
         及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、
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         内部監査部または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて
         発言を行っております。
       (3)【監査の状況】

        ① 監査等委員会監査の状況
          当社における監査役監査は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が、定例の監査等委員会に
         おいて、監査の方針・計画・方法その他監査に関する重要な事項について意思決定し、当該決定に基づき毎月開
         催される取締役会、その他重要な会議に出席するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からの聴
         取、重要な文書等の調査、業務遂行の適法性及び財務の状況等に関する監査を行う等監査体制の充実を図ってお
         ります。
          なお、監査等委員である取締役大田敏信氏は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する相当
         程度の知見を有しております。
        ② 内部監査の状況
          当社は、代表取締役社長直轄の組織である内部監査部(8名)が、販売・管理の各部門・営業店舗等の業務監
         査及び財務報告に係る内部統制監査を実施の上、チェック・指導し、毎月開催される監査等委員会にて内部監査
         の状況・結果を報告する体制を取っております。
          監査等委員会は、上記の内部監査部が実施した監査の状況についての報告を受け、当該監査に関する意見交換
         等を行い、また、会計監査人から会計監査計画及び会計監査結果報告等を適宜受けるとともに、会計上及び内部
         統制上の課題等について情報共有、意見交換等を定期的に行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しておりま
         す。また、内部監査部も同様に会計監査人との連携を図っております。
          更に、監査等委員会は、内部統制部門とも情報共有、意見交換等を定期的に行い、内部監査部及び会計監査人
         と情報共有を図っております。
        ③ 会計監査の状況
         a.監査法人の名称
          東邦監査法人
         b.業務を執行した公認会計士
          佐藤 淳 氏
          藤嵜 研多氏
         c.監査業務に係る補助者の構成
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名で、監査業務を執行しております。
          同監査法人に対しては、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を依頼しております。
          なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係は
         ありません。
         d.監査法人の選定方針と理由
          監査等委員が東邦監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の長年にわたる会計監査の実
         績、独立性をはじめ職務的専門家としての適格性、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制など
         を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
          監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさ
         わしくない非行があるなど、会社法第340条第1項各号に該当した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計
         監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる
         場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等
         委員会は、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。
        ④ 監査報酬の内容等
         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)によ
        る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過
        措置を適用しております。
         a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく
                報酬(千円)           報酬(千円)           報酬(千円)           報酬(千円)
                      20,000            1,000           29,000             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      20,000            1,000           29,000             -

         計
                                 28/90


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         b.その他重要な報酬の内容
         (前連結会計年度)
           該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
           該当事項はありません。
         c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
         (前連結会計年度)
           当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレ
          ター作成業務を委託し対価を支払っております。
         (当連結会計年度)
           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針
           当社の監査公認会計士等に対する、監査報酬の決定方針としましては、監査日数、人員等を勘案した上で、
          監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によって決定しております。
         e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
           監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算定根拠等を確
          認し、会計監査人が適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月28日
         開催の第39期定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額280,000千円以内
         (うち社外取締役分は年額40,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内と決議い
         ただいており、それぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、「役員規程」に定める役位毎の報酬範囲額内で、毎
         年、常勤または非常勤の別、業務分担の状況及び会社への貢献度等を参考に、また、監査等委員である取締役の
         報酬額は、「役員規程」に定める報酬範囲額内で定めています。なお、会社の業績(営業成績)その他の理由に
         より、取締役会の決議に基づいて臨時に役員報酬を報酬範囲額内で減額することができるものとしております。
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会決議によって決定します。
          監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
          なお、2019年5月15日付で            社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置し、報酬の決定に際して
         は、今後より慎重に対応することとしております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                         報酬等の種類別の総額
                                                      対象となる
                                            (千円)
                              報酬等の総額
                                                      役員の員数
                役員区分
                               (千円)
                                                       (人)
                                            基本報酬
           取締役(監査等委員を除く。)
                                   42,759             42,759           6
             (社外取締役を除く)
             取締役(監査等委員)
                                   14,070             14,070           1
             (社外取締役を除く)
                                    8,400             8,400          3

                社外役員
         (注)   1.上記には、2018年6月28日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員

              を除く)3名及び取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
            2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれており
              ません。
       (5)【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、子会社株式として保有する株式のほか、業務提携、良好な取引関係の維持発展など、純投資以外のグ
         ループ戦略上重要であると判断した株式を保有しています。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
         a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、提出会社の保有方針及び保有の合理性を検証する
          方法
          保有目的の合理性及びその保有株の連結貸借対照表計上額が総資産の一定割合以下とするなどの条件を満たす
         範囲で行うことを基本方針とし、個別に保有の合理性を確認した上で、取締役会において、縮減の是非を判断
         し、決定しております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
     非上場株式                 5            962

     非上場株式以外の株式                 -             -

         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)
                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      2             60

     非上場株式                                会社分割及び増資による増加
                      -             -  -
     非上場株式以外の株式
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
         号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

         「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
          また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
         ります。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31
        日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、東邦監査
        法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

         当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
        内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益
        財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人やその他団体が主催するセミナー等に随時参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       9,291,037              4,359,868
         現金及び預金
                                       3,462,711              5,357,066
         売掛金
                                       1,384,911              2,222,724
         商品及び製品
                                        258,272              394,338
         原材料及び貯蔵品
                                        422,697             1,356,048
         その他
                                        △ 41,961             △ 91,546
         貸倒引当金
                                       14,777,669              13,598,500
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                              785,286             1,108,519
          車両運搬具(純額)                               1,622               811
          工具、器具及び備品(純額)                               86,487              161,817
                                        830,724              830,724
          土地
          リース資産(純額)                              208,889              158,218
                                           615               -
          建設仮勘定
                                      ※1 1,913,625             ※1 2,260,089
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        273,691                 -
          のれん
                                         93,559              207,895
          その他
                                        367,251              207,895
         無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※2 1,790,000              ※2 962,462
          投資有価証券
                                        220,000                 -
          関係会社長期貸付金
                                        723,143              735,809
          差入保証金
                                        686,313              635,387
          繰延税金資産
                                         98,277               5,383
          退職給付に係る資産
                                         24,744              25,842
          その他
                                       3,542,478              2,364,885
          投資その他の資産合計
                                       5,823,355              4,832,870
         固定資産合計
                                       20,601,025              18,431,371
       資産合計
                                 32/90








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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       1,575,691              1,356,824
         支払手形及び買掛金
                                        395,500                 -
         短期借入金
                                         9,960              9,994
         1年内返済予定の長期借入金
                                         64,763              54,570
         リース債務
                                        382,625              244,946
         未払法人税等
                                        107,378              151,800
         賞与引当金
                                         13,000              11,000
         返品調整引当金
                                        460,000               98,200
         ポイント引当金
                                         77,177              181,285
         株主優待引当金
                                         7,090              3,698
         資産除去債務
                                       1,175,305              1,557,431
         その他
                                       4,268,492              3,669,751
         流動負債合計
       固定負債
                                         16,005               6,011
         長期借入金
                                        182,792              127,466
         リース債務
                                           -            80,126
         繰延税金負債
                                         8,340              7,609
         退職給付に係る負債
                                        308,421              339,380
         資産除去債務
                                         4,055               600
         その他
                                        519,615              561,195
         固定負債合計
                                       4,788,107              4,230,946
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       6,491,360              6,491,360
         資本金
                                       6,473,978              6,473,978
         資本剰余金
                                       2,856,442              1,328,038
         利益剰余金
                                          △ 22             △ 23
         自己株式
                                       15,821,759              14,293,353
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         6,448              6,407
         為替換算調整勘定
                                        △ 15,289             △ 99,337
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 8,841             △ 92,929
         その他の包括利益累計額合計
                                       15,812,918              14,200,424
       純資産合計
                                       20,601,025              18,431,371
      負債純資産合計
                                 33/90








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 14,916,470             ※1 18,540,370
      売上高
                                      ※2 7,182,356             ※2 9,328,124
      売上原価
                                       7,734,114              9,212,246
      売上総利益
      返品調整引当金戻入額                                   14,000              13,000
                                         13,000              11,000
      返品調整引当金繰入額
                                       7,735,114              9,214,246
      差引売上総利益
                                    ※3 , ※4 6,834,891           ※3 , ※4 8,832,731
      販売費及び一般管理費
                                        900,223              381,514
      営業利益
      営業外収益
                                         1,241              4,596
       受取利息
       受取配当金                                  9,819              16,012
                                         25,007              97,374
       受取手数料
                                         24,000              12,000
       業務受託料
                                           376             20,110
       債務勘定整理益
                                         17,027              28,899
       その他
                                         77,472              178,993
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           696             3,484
       支払利息
                                         32,323                -
       株式交付費
                                         77,177              117,330
       株主優待引当金繰入額
                                         94,808              161,267
       株主優待費用
                                         1,508              5,630
       その他
                                        206,514              287,712
       営業外費用合計
                                        771,180              272,794
      経常利益
      特別利益
                                        341,077                 -
       退職給付制度改定益
                                         9,731                -
       その他
                                        350,808                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                           -            877,537
       投資有価証券評価損
                                         3,129              6,886
       固定資産除却損
                                        ※5 3,793            ※5 354,574
       減損損失
                                         3,672              27,163
       その他
                                         10,595             1,266,161
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                       1,111,393              △ 993,367
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   268,634              262,107
                                           -            84,497
      過年度法人税等
                                       △ 685,720               87,137
      法人税等調整額
                                       △ 417,085              433,742
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  1,528,479             △ 1,427,109
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                       1,528,479             △ 1,427,109
      帰属する当期純損失(△)
                                 34/90





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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  1,528,479             △ 1,427,109
      その他の包括利益
                                           17             △ 40
       為替換算調整勘定
                                         10,118             △ 84,047
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 10,135             ※ △ 84,088
       その他の包括利益合計
                                       1,538,615             △ 1,511,197
      包括利益
      (内訳)
                                       1,538,615             △ 1,511,197
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 35/90
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計

     当期首残高               3,707,729         3,570,452         1,327,962         △ 492,673        8,113,470

     当期変動額
      新株の発行              2,783,631         2,783,631                           5,567,263
      親会社株主に帰属す
                                      1,528,479                  1,528,479
      る当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 17        △ 17
      自己株式の処分                        119,893                  492,669         612,563
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計               2,783,631         2,903,525         1,528,479          492,651        7,708,288
     当期末残高               6,491,360         6,473,978         2,856,442           △ 22      15,821,759
                   その他の包括利益累計額

                     退職給付に      その他の包        純資産合計
                為替換算調
                     係る調整累      括利益累計
                整勘定
                     計額      額合計
     当期首残高             6,431    △ 25,407     △ 18,976        8,094,494
     当期変動額
      新株の発行                               5,567,263
      親会社株主に帰属す
                                     1,528,479
      る当期純利益
      自己株式の取得
                                       △ 17
      自己株式の処分                                612,563
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純             17    10,118      10,135         10,135
      額)
     当期変動額合計
                   17    10,118      10,135        7,718,424
     当期末残高             6,448    △ 15,289     △ 8,841       15,812,918
                                 36/90








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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計

     当期首残高               6,491,360         6,473,978         2,856,442           △ 22      15,821,759

     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 101,295                 △ 101,295
      親会社株主に帰属す
                                     △ 1,427,109                 △ 1,427,109
      る当期純損失(△)
      自己株式の取得
                                                  △ 1        △ 1
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                  -         -     △ 1,528,404            △ 1     △ 1,528,405
     当期末残高
                    6,491,360         6,473,978         1,328,038           △ 23      14,293,353
                   その他の包括利益累計額

                     退職給付に      その他の包        純資産合計
                為替換算調
                     係る調整累      括利益累計
                整勘定
                     計額      額合計
     当期首残高
                  6,448    △ 15,289     △ 8,841       15,812,918
     当期変動額
      剰余金の配当                               △ 101,295
      親会社株主に帰属す
                                    △ 1,427,109
      る当期純損失(△)
      自己株式の取得                                 △ 1
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純             △ 40   △ 84,047     △ 84,088        △ 84,088
      額)
     当期変動額合計
                   △ 40   △ 84,047     △ 84,088       △ 1,612,493
     当期末残高             6,407    △ 99,337     △ 92,929       14,200,424
                                 37/90









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                       1,111,393              △ 993,367
       損失(△)
                                        143,582              267,525
       減価償却費
                                         3,793             354,574
       減損損失
                                         2,299              36,279
       のれん償却額
                                         3,220              5,785
       長期前払費用償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  37,515              49,585
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,730              44,422
       返品調整引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,000             △ 2,000
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                  87,000             △ 361,800
       株主優待引当金の増減額(△は減少)                                  77,177              104,108
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                △ 195,669               △ 731
                                        △ 1,241             △ 4,596
       受取利息
                                        △ 9,819             △ 16,012
       受取配当金
                                           696             3,484
       支払利息
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            877,537
                                         4,027              6,886
       固定資産除却損
                                           470              660
       賃貸借契約解約損
       売上債権の増減額(△は増加)                               △ 2,403,121             △ 1,894,480
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 277,298             △ 974,585
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                △ 121,155              △ 27,365
       前払費用の増減額(△は増加)                                 △ 16,768             △ 12,637
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                 △ 26,051             △ 251,302
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 148,191             △ 218,304
       未払金の増減額(△は減少)                                 206,047              △ 43,282
       未払費用の増減額(△は減少)                                  99,432              206,589
       前受金の増減額(△は減少)                                 △ 15,859               △ 638
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 94,555              234,582
                                         72,953               2,284
       その他
                                      △ 1,466,850             △ 2,606,797
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  9,916              21,753
                                         △ 690            △ 3,484
       利息の支払額
                                        △ 74,752             △ 412,034
       法人税等の支払額
                                      △ 1,532,376             △ 3,000,562
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 38/90








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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 133,925             △ 571,638
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 51,674             △ 149,887
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 17,227             △ 32,885
       資産除去債務の履行による支出
                                       △ 220,000             △ 590,000
       関係会社貸付けによる支出
                                           -            220,000
       貸付金の回収による収入
                                       △ 265,126              △ 50,000
       子会社株式の取得による支出
                                        △ 65,661             △ 66,936
       差入保証金の差入による支出
                                         47,688              53,364
       差入保証金の回収による収入
                                         2,926             △ 11,532
       その他
                                       △ 703,000            △ 1,199,515
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -           △ 395,500
                                         △ 831            △ 9,960
       長期借入金の返済による支出
                                       5,534,940                  -
       株式の発行による収入
                                        △ 44,197             △ 64,750
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                          △ 17              △ 1
       自己株式の取得による支出
                                        612,563                 -
       自己株式の売却による収入
                                          △ 71           △ 100,593
       配当金の支払額
                                        △ 83,819             △ 159,328
       株主優待費用による支出
                                       6,018,565              △ 730,134
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           521             △ 956
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  3,783,709             △ 4,931,169
                                       5,507,328              9,291,037
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 9,291,037             ※1 4,359,868
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 39/90











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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          1.連結の範囲に関する事項
           (1)連結子会社の状況
            連結子会社の数
             3 社
            主要な連結子会社の名称
             マルコ株式会社
             瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司
             株式会社エンジェリーベ
            連結の範囲
             当連結会計年度において、2018年10月1日付で、当社の運営する主要な事業を会社分割により当社
            100%出資の子会社「マルコ株式会社」に承継し、連結子会社として連結の範囲に含めております。
           (2)非連結子会社の状況

            非連結子会社の数
             1 社
            主要な非連結子会社の名称
             MISEL株式会社
            連結の範囲から除いた理由
             非連結子会社の会社間取引等消去後の総資産額、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
            金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
          2.持分法の適用に関する事項

           (1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社
            該当する事項はありません。
           (2)  持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

            主要な会社の名称
             MISEL株式会社
            持分法を適用しない理由
             持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合
            う額)等からみて持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても
            重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項

             連結子会社のうち、瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成
            にあたっては、12月31日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連
            結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。
          4.会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            ① 有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
              均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               総平均法による原価法を採用しております。
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            ② たな卸資産

             イ.  商品・製品
              移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
             採用しております。
             ロ.  原材料・貯蔵品
              移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
             採用しております。
             一部の貯蔵品につきましては、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
             簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

            ① 有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに
             2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
              なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
              建物及び構築物     3~50年
              車両運搬具       4年
              工具、器具及び備品   2~15年
            ② 無形固定資産(リース資産を除く)
              自社利用のソフトウエア
              社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
            ③ リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
            ④ 長期前払費用
              定額法を採用しております。
           (3)重要な引当金の計上基準

            ① 貸倒引当金
              債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
             の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
            ② 賞与引当金
              従業員に対する賞与の支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
             き額を計上しております。
            ③ 返品調整引当金
              当連結会計年度末日後に、予想される返品による損失に備えるため、過去の返品実績等に基づき、計
             上しております。
            ④ ポイント引当金
              顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末における将来利用見込額を計
             上しております。
            ⑤ 株主優待引当金
              株主優待の費用負担に備えるため、実績等を基礎に、当連結会計年度末において将来見込まれる株主
             優待費用に対する所要額を計上しております。
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           (4)重要な収益及び費用の計上基準

             割賦販売の会計処理
             製商品の引渡し時に販売価額の総額を売上高に計上しております。
           (5)退職給付に係る会計処理の方法

            確定給付制度と確定拠出年金制度を採用しております。
            ① 確定給付制度
              従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
             づき  計上しております。
             なお、一部の連結子会社につきましては、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
             係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
             イ.  退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
             いては、給付算定式基準によっております。
             ロ.  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
              過去勤務費用については、発生年度に全額費用処理することとしております。
              数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する
             こととしております。
            ② 確定拠出制度
              確定拠出型の確定給付に係る費用は、拠出した時点で費用と認識しております。
           (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

              手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
             スクしか負わない取得日から概ね3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

             消費税等の会計処理
              税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
          (収益認識に関する会計基準)
           ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日企業会計基準委員会)
           ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日企業会計基
            準委員会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会
           において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
             企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
           (2)適用予定日

             2022年3月期の期首から適用します。
           (3)当該会計基準等の適用による影響

             「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
           中であります。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
          度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた
          522,180千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」686,313千円として組み替えております。
          (連結損益計算書)

           前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「債務勘定整理益」は、重要性が増し
          たため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた17,404
          千円は、「債務勘定整理益」376千円、「その他」17,027千円として組み替えております。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     有形固定資産の減価償却累計額                              2,797,177     千円             2,833,242     千円
          ※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)
                                     40,000千円                  90,000千円
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         (連結損益計算書関係)
          ※1.売上高には下記の項目を含んでおります。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     ポイント引当金戻入額                              △373,000千円                  △460,000千円
                                     460,000                  98,200
     ポイント引当金繰入額
          ※2.通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は以下のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     売上原価                                81,634   千円              276,673    千円
          ※3.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     給料・賞与等                              2,253,982     千円             2,491,225     千円
                                     23,386                 101,800
     賞与引当金繰入額
                                     89,046                  66,744
     退職給付費用
                                     974,248                 1,124,565
     不動産賃借料
     貸倒引当金繰入額                                39,953                  49,599
                                     507,572                  935,808
     広告宣伝費
                                     276,604                  422,918
     販売促進費
     (表示方法の変更)

      前連結会計年度において、主要な費用として表示しておりませんでした「広告宣伝費」は、販売費及び一般管理費の
     総額の100分10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる
     ため、前連結会計年度の金額についても記載しております。
          ※4.一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                前連結会計年度                             当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                             至 2019年3月31日)
                           16,918   千円                         21,677   千円
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          ※5.減損損失

            当社グループは主に以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           場所              用途                種類            金額(千円)
                                 建   物   及   び   構   築   物        2,705
     東  京  都  千  代  田  区  他  店            舗  工  具  、  器  具  及  び  備  品         912
                                 長   期   前   払   費   用         175
                                                         3,793
                          合  計
             イ 減損損失の認識に至った経緯

               当連結会計年度において、収益性の低下及び移転の意思決定により、上記資産グループの帳簿価
              額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(3,793千円)として特別損失に計上しており
              ます。
             ロ グルーピングの方法
               当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基礎とし店舗単位でグルー
              ピングしております。本社、物流センター及び事務所等については全社共用資産であり、共用資産を
              含む、より大きな単位である全社単位でグルーピングを行っております。また、処分予定資産につい
              ては物件単位ごとにグルーピングを行っております。
             ハ 回収可能価額の算定方法
               回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナ
              スであるため回収可能価額を零と評価しております。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           場所              用途                種類            金額(千円)
            ―       そ      の      他  の        れ        ん       317,539
                                 建   物   及   び   構   築   物       36,940
     愛  知  県  名  古  屋  市  他  店            舗
                                 工  具  、  器  具  及  び  備  品         94
                                                        354,574
                          合  計
             イ 減損損失の認識に至った経緯

               当連結会計年度において、店舗の収益性の低下及び移転の意思決定により、上記資産グループの
              帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(37,034千円)として特別損失に計上
              しております。上記ののれんの減損損失は、当社連結子会社である㈱エンジェリーベにおいて、主
              力事業であるマタニティ・ベビー関連部門は順調に成長しているものの、出産後の内祝いギフト市
              場の開拓部門が、計画を下回って推移し、当連結会計年度業績の悪化の主な要因となりました。こ
              のような状況を踏まえ、事業計画の大幅な見直しを実施し、「連結財務諸表における資本連結手続
              に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第7号 最終改定平成26年11月28
              日)第32項の規定に基づき、同のれんの減損処理を行い317,539千円を特別損失として計上いたしま
              した。
             ロ グルーピングの方法
               当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基礎とし、店舗単位でグ
              ルーピングしております。のれんについては、事業単位でグルーピングしております。
             ハ 回収可能価額の算定方法
               回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナ
              スであるため回収可能価額を零と評価しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                   17千円              △40千円
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △24,797               △97,471
      組替調整額                                 27,327              △22,787
       税効果調整前
                                        2,529             △120,259
       税効果額                                7,588               36,211
       退職給付に係る調整額
                                       10,118              △84,047
        その他の包括利益合計
                                       10,135              △84,088
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式

      普通株式      (注)1
                       87,047,071          14,248,000              -      101,295,071
           合計            87,047,071          14,248,000              -      101,295,071

     自己株式

      普通株式      (注)2

                        1,567,734              35       1,567,700              69
           合計             1,567,734              35       1,567,700              69

     (注)1.普通株式の発行済株式総数の増加14,248,000株は公募による新株発行及び第三者割当による新株発行による増
          加であります。
        2.普通株式の自己株式の増加35株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,567,700株は、公募によ
          る自己株式の処分によるものであります。
          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
              該当事項はありません。
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

               株式の種      配当金の総額               1株当たり

        決議                    配当の原資              基準日         効力発生日
               類      (千円)               配当額(円)
     2018年6月28日

               普通株式        101,295      利益剰余金            1   2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式

      普通株式                101,295,071               -          -      101,295,071

           合計            101,295,071               -          -      101,295,071

     自己株式

      普通株式      (注)

                           69           ▶          -          73
           合計                69           ▶          -          73

     (注)普通株式の自己株式の増加4株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
               株式の種       配当金の総額        1株当たり配当額

        決議                                   基準日          効力発生日
               類        (千円)           (円)
     2018年6月28日

               普通株式          101,295             1   2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

               株式の種      配当金の総額               1株当たり

        決議                    配当の原資                基準日        効力発生日
                 類     (千円)              配当額(円)
     2019年6月27日

               普通株式        101,294      利益剰余金            1   2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  9,291,037千円              4,359,868千円
     現金及び現金同等物                                  9,291,037              4,359,868
           2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳

             前連結会計年度 (自 2017年4月1日  至 2018年3月31日)
      株式の取得により新たに株式会社エンジェリーベを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会
     社エンジェリーベ株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
          流動資産                                                                           847,450千円
          固定資産                                                                            96,263
          のれん                                                                             275,991
          流動負債                                                                        △864,792
          固定負債                                                                         △24,913
          非支配株主持分                                                                 -
          株式会社エンジェリーベ株式の取得価額                                               330,000
          株式会社エンジェリーベ現金及び現金同等物                                    104,873
          差引:株式会社エンジェリーベ取得のための支出                                       225,127
             当連結会計年度 (自 2018年4月1日  至 2019年3月31日)

      該当事項はありません。
           3 重要な非資金取引の内容

     ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額                                   264,380千円                 -千円
         (リース取引関係)

         (借主側)
          ファイナンス・リース取引
           所有権移転外ファイナンス・リース取引
           ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
               主として、婦人下着及びその関連事業における複合機(工具、器具及び備品)及び、社用車(車両
               運搬具)であります。
             (イ)無形固定資産
               主として、ソフトウエアであります。
           ② リース資産の減価償却の方法
             連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借
            入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な
            取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに                      晒されております。
             また、一部の営業債権である売掛金は、主に信販会社・カード会社に対するものであり、相手先の信用
            リスクに晒されております。             一部外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
             投資有価証券は非上場株式であり、発行会社の信用リスクに晒されております。
             差入保証金は、出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
             営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのもの
            については、為替の変動リスクに晒されております。
             デリバティブ取引(金利スワップ)は、金利変動によるリスクの軽減を目的としており、その他、投機
            を目的とする取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
             営業債権である売掛金については、主に顧客の信用リスクであり、与信管理規程に沿ってリスク低減を
            図っております。
             また、一部の営業債権である売掛金については、信販会社・カード会社に対するものであり、相手先ご
            との月次の期日管理や残高管理などの方法により管理しており、財務状況の悪化等による回収懸念の早期
            把握や軽減を図っております。一部外貨建ての営業債権の連結子会社についても、同様の管理を行ってお
            ります。
             投資有価証券は非上場株式であり、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握する等の管理を
            行っております。
             差入保証金については、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状
            況の把握に努めております。
             デリバティブ取引(金利スワップ)については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定している
            ため信用リスクはほとんどないと考えております。
            ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             営業債務である支払手形、買掛金及び未払金については、1年以内の支払期日であります。一部外貨建
            てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、短期間で債務の履行を行うことにより為
            替の変動リスクを回避しております。
             借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部について
            は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引
            (金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。連結子会社についても、同様の管理を行ってお
            ります。
            ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
             年度資金計画及び月次資金繰り表等により必要資金を把握するとともに、計画的に借入枠(コミットメ
            ントライン含む)を設定し、リスクを管理しております。また、月次で資金繰り状況について取締役会ま
            で報告するとともに、日次では社内各部署からの報告に基づき経理部門が随時資金繰り計画を更新し、手
            元流動性資金を適正な範囲に維持することで流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、
            同様の管理を行っております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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             2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           9,291,037           9,291,037               -

                                                           0
     (2)売掛金                           3,462,711           3,462,711
     (3)関係会社長期貸付金                            220,000           219,837            △162
     (4)差入保証金                            723,143           723,817             673
              資産計                 13,696,892           13,697,404               511

     (1)支払手形及び買掛金                           1,575,691           1,575,691               -

     (2)短期借入金                            395,500           395,500              -
     (3)未払金                            468,507           468,507              -

     (4)未払費用                            554,349           554,349              -

     (5)未払法人税等                            382,625           382,625              -

     (6)前受金                            48,978           48,978             -

     (7)預り金                            47,754           47,754             -

     (8)未払消費税等                            55,715           55,715             -

     (9)長期借入金 (※1)                            25,966           25,956             △9

     (10)リース債務 (※2)                            247,555           247,555              -
              負債計                  3,802,644           3,802,634              △9

     (※1)1年内に返済予定の長期借入金を含めております。
     (※2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を含めております。
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            当連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           4,359,868            4.59,868              -

                                                          413
     (2)売掛金                           5,357,066           5,357,480
     (3)差入保証金                            735,809           739,611            3,802
              資産計                 10,452,744           10,456,960              4,215

     (1)支払手形及び買掛金                           1,356,824           1,356,824               -

     (2)未払金                            421,271           421,271              -
     (3)未払費用                            760,915           760,915              -

     (4)未払法人税等                            244,946           244,946              -

     (5)前受金                            48,263           48,263             -

     (6)預り金                            36,683           36,683             -

     (7)未払消費税等                            290,298           290,298              -

     (8)長期借入金 (※1)                            16,005           15,999             △5

     (9)リース債務 (※2)                            182,037           182,037              -
              負債計                  3,357,245           3,357,240              △5

     (※1)1年内に返済予定の長期借入金を含めております。
     (※2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を含めております。
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      (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
         資 産
         (1)現金及び預金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
         ております。
         (2)売掛金
          これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利
         率により割り引いた現在価値によっております。なお、短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額と
         近似していることから、当該帳簿価額によっております。
         (3)差入保証金
          差入保証金の時価の算定は、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引い
         た現在価値によっております。
         負 債

         (1)支払手形及び買掛金、(2)未払金、(3)未払費用、(4)未払法人税等、(5)前受金、(6)預り金、(7)未払消費税
         等
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
         ております。
         (8)長期借入金
          長期借入金のうち、変動金利によるものは帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって
         おります。また、固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利
         率で割り引いた現在価値により算定しております。
         (9)リース債務
          リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
               区分
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        非上場株式                             1,790,000                   962,462
       (注)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め
         ておりません。
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         3.金銭債権の決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
        現金及び預金                  9,291,037             -         -         -
        売掛金                  2,121,763         1,340,948             -         -
        関係会社長期貸付金                      -       220,000            -         -
              合計            11,412,801          1,560,948             -         -
       (注)差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含まれておりません。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
        現金及び預金                  4,359,868             -         -         -
        売掛金                  3,253,090         2,103,975             -         -
              合計             7,612,959         2,103,975             -         -
       (注)差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含まれておりません。
     4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)

                              1年超        2年超        3年超        4年超
                      1年以内
                              2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
                      (千円)
                               (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
        短期借入金               395,500           -        -        -        -
        長期借入金                9,960        9,960        4,046        1,997          -
        リース債務                64,763        54,791        53,410        52,652        21,938
            合計           470,223         64,752        57,457        54,650        21,938
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超        2年超        3年超        4年超
                      1年以内
                              2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
                      (千円)
                               (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
        長期借入金                9,994        4,046        1,964          -        -
        リース債務                54,570        53,189        52,431        21,846          -
                        64,564
            合計                    57,236        54,395        21,846          -
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
          前連結会計年度(2018年3月31日)
           非上場株式(当連結会計年度の貸借対照表計上額は、1,790,000千円)については、市場価格がなく、時価
          を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

           非上場株式(当連結会計年度の貸借対照表計上額は、962,462千円)については、市場価格がなく、時価を
          把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
           2.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(2018年3月31日)
            前連結会計年度において、該当事項はありません。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

            当連結会計年度において、有価証券について827,538千円(その他有価証券で時価のない株式827,538千
          円)減損処理を行っております。
           なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理
          を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を
          行っております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、積立型の確定給付企業年金制度及び確定拠出企業年金制度を設けております。
           2017年4月1日付で確定給付企業年金制度の一部を確定拠出企業年金制度へ移行しました。
            なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
           合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                    3,285,083               2,237,618
         退職給付債務の期首残高                                千円               千円
                                     109,775                96,875
          勤務費用
                                      19,845               17,900
          利息費用
                                      78,868               85,360
          数理計算上の差異の発生額
                                    △175,974                △84,493
          退職給付の支払額
                                   △1,079,981
          確定拠出年金制度への移行による減少額                                             -
                                    2,237,618               2,353,262
         退職給付債務の期末残高
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                    3,063,761               2,335,896
         年金資産の期首残高                                千円               千円
                                      34,998               35,038
          期待運用収益
                                      54,070              △12,111
          数理計算上の差異の発生額
                                      89,590               84,316
          事業主からの拠出額
                                    △175,974                △84,493
          退職給付の支払額
                                    ※△730,551
          確定拠出年金制度への移行による減少額                                             -
                                    2,335,896               2,358,645
         年金資産の期末残高
        ※確定拠出年金制度への移行に伴う資産の移管は完了しております。

       (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                               - 千円             8,340   千円
                                       309              2,690
          退職給付費用
                                                     △2,497
          退職給付の支払額                              -
                                       △65               △924
          制度への拠出額
                                      8,096
          企業結合の影響による増減額                                             -
                                      8,340               7,609
         退職給付に係る負債の期末残高
                                 56/90





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       (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

       産の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                           2,237,618     千円           2,353,262     千円
         年金資産                          △2,335,896               △2,358,645
                                     △98,277                △5,383
         非積立型制度の退職給付債務                             8,340               7,609
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                     △89,937                 2,225
         純額
         退職給付に係る負債                             8,340               7,609
         退職給付に係る資産                            △98,277                △5,383
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                     △89,937                 2,225
         純額
       (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     109,775                96,875
         勤務費用                                千円               千円
                                      19,845               17,900
         利息費用
                                     △34,998               △35,038
         期待運用収益
                                      18,974              △22,787
         数理計算上の差異の費用処理額
                                       309              2,690
         簡便法で計算した退職給付費用
                                     113,907                59,640
         確定給付制度に係る退職給付費用
        (注)前連結会計年度については、上記の他に、確定給付年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したこ
        と  に伴い、特別利益として341,077千円を計上しております。
       (6)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      2,529              120,259
         数理計算上の差異                                千円               千円
                                      2,529              120,259
         合計
       (7)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                            △22,031    千円            143,136    千円
         合計                            △22,031                143,136
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       (8)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                       44.3               43.1
           債券                              %               %
                                       31.3               29.3
           株式
                                       18.2               18.2
           一般勘定
                                       6.2               9.4
           その他
                                      100.0               100.0
             合 計
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
          割引率                             0.8  %              0.6  %
          長期期待運用収益率                             1.5  %              1.5  %
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度95,086千円、当連結会計年度106,805千円でありま
           す。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                      (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            未払事業税・事業所税                               43,367千円            29,437千円
            退職給付に係る負債                                2,553            2,329
            一括償却資産                                2,223            2,793
            賞与引当金                               32,858            51,604
            返品調整引当金                                3,978            3,773
            ポイント引当金                               140,760             33,682
            貸倒引当金                               12,840            29,483
            株主優待引当金                               23,616            55,473
            棚卸資産評価損                               31,859            59,754
            減損損失                               211,140            210,673
            投資有価証券評価損                                 -          268,526
            税務上の繰越欠損金(注)2                               704,068            723,009
            資産除去債務                               96,546            110,292
                                           78,982            140,973
            その他
           繰延税金資産小計
                                          1,384,794            1,721,807
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                                 -        △321,834
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額(注)1                                 -        △702,719
                                          △660,217           △1,024,553
           評価性引当額小計
           繰延税金資産合計                                724,576            697,253
           繰延税金負債
            退職給付に係る資産                              △29,485             △6,647
            資産除去費用                               △8,777            △26,172
                                             -        △109,172
            その他
           繰延税金負債合計                               △38,263            △141,993
           繰延税金資産の純額                                686,313            555,260
          (注)1.評価性引当額の主な変動要因は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額268,526千円の増加であり

              ます。
          (注)2.税務上の繰越欠損金額及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
           当連結会計年度(2019年3月31日)
                         1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)                             (千円)      (千円)
                         (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
            税務上の繰越
                     6,690     41,725      51,291      136,704      33,251      453,345       723,009
            欠損金(※1)
            評価性引当金         △6,690     △41,725      △51,291      △136,704      △33,251      △52,171      △321,834

                                                        (※1)

            繰延税金資産           0      0      0      0      0   401,174
                                                        401,174
          (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産のうち373,066千円については、当社で2016年3月期に計上
              した土地の減損損失が、2017年3月期に同土地を売却し税務上認識されたことにより生じたもので、
              将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断したものであります。
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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           法定実効税率                               30.8%              30.6%
           (調整)
            住民税均等割                               9.7             △7.5
            留保金課税                               -            △1.6
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               2.9             △6.0
            評価性引当額の増減                             △80.8              △49.6
                                           -            △8.8
            過年度法人税等
                                          △0.1              △0.8
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                              △37.5              △43.7
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         (企業結合等関係)
          共通支配下の取引等
           当社は、2018年6月28日開催の定時株主総会において承認された吸収分割契約に基づき、2018年10月1日付
          で持株会社体制へ移行し、当社が営む婦人下着及びその関連事業に関して有する権利義務を当社100%出資の
          子会社「マルコ分割準備株式会社」に継承いたしました。
           また、同日付で当社の商号を「MRKホールディングス株式会社」に、マルコ分割準備株式会社の商号を「マ
          ルコ株式会社」に変更いたしました。
         1.取引の概要

         (1)結合当事企業、対象となった事業の名称及びその事業の内容
                    マルコ株式会社(2018年10月1日付で「MRKホールディングス株式会社」
           吸収分割会社
                    に商号変更)
           対象事業の内容          婦人下着及びその関連事業

                    マルコ分割準備株式会社(2018年10月1日付で「マルコ株式会社」に商

           吸収分割承継会社
                    号変更)
         (2)企業結合日

           2018年10月1日
         (3)企業結合の法的形式

           当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるマルコ株式会社を承継会社とする吸収分割
         (4)結合後企業の名称

           マルコ株式会社
         (5)その他取引の概要に関する事項

           当社は、創業以来、すべての女性が心身ともに美しく輝いていただけるためのサポートを行うことが我々の
          使命と考え、お客様それぞれのライフステージに寄り添った商品・サービスを総合的に提供できる『美の総合
          総社』になることを目標に掲げ、役職員一丸となって取り組んでおります。今般、当社が価値創造力を高め、
          さらなる企業価値向上を実現するためには、市場環境の変化に即応できる機動的かつ柔軟な事業運営を可能と
          する経営体制への移行、M&A及びアライアンス等を活用した業容拡大を図るグループ運営体制の構築、各事
          業における経営責任の明確化、次世代経営人材の育成を推進することが必要と考え、持株会社体制へ移行する
          方針を決定いたしました。
         2.実施した会計処理の概要

           「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
          き、共通支配下の取引として処理しております。
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         (資産除去債務関係)
          1.  資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           (1)当該資産除去債務の概要
            店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
           (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から10年または18年と見積り、割引率は主に1.0%を使用して資産除去債務の金額を
            計算しております。
           (3)   当該資産除去債務の総額の増減

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
              期首残高                         321,036千円              315,511千円
              有形固定資産の取得に伴う増加額                          11,042              56,788
              時の経過による調整額                           882              750
              資産除去債務の履行による減少額                         △17,450              △29,971
              期末残高                         315,511              343,079
          2.連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

           (1)当該資産除去債務の金額を連結貸借対照表に計上していない旨
            当社及び連結子会社が使用している事業所に関する建物及び構築物に係る資産除去債務は、連結貸借対照
            表に計上しておりません。
           (2)当該資産除去債務の金額を連結貸借対照表に計上していない理由

            当社及び連結子会社が使用している事業所については、不動産賃貸借契約により、事業終了時又は退去時
            における原状回復費用等に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確で
            なく、現在のところ移転等も予定されていないものについては資産除去債務を合理的に見積ることができ
            ません。そのため、当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
            り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
            ものであります。
             補整下着及び美容関連商品の販売を行う「婦人下着及びその関連事業」と、マタニティ・ベビー向けの
            アパレル及びギフト販売を行う「マタニティ及びベビー関連事業」の2つを報告セグメントとしておりま
            す。
             (報告セグメントの変更に関する事項)

             当社グループの報告セグメントは、従来より婦人下着及びその関連事業の単一セグメントでしたが、前
            連結会計年度より、株式会社エンジェリーベが連結子会社になったことに伴い、報告セグメントに「その
            他事業」を追加しております。なお、当連結会計年度より、重要性が増加したことに伴い、「その他事
            業」から「マタニティ及びベビー関連事業」に変更しておりますが、含まれる事業内容に変更はありませ
            ん。
             (セグメント情報におけるその他区分)

             前連結会計年度より、従来の業務とは異なり、当社の顧客基盤や営業網を活用した他社の集客支援に関
            する業務による収益を獲得できましたことから、報告セグメントに含まれない業務による収益を「その
            他」とすることといたしました。
             なお、前連結会計年度における「その他」の内容は、RIZAPグループ株式会社より、当社の顧客基盤や
            営業網を活用し同社グループ企業の集客活動を支援する業務を受託したことによるものであり、今後、体
            型を整えるだけでなく輝く生き方をトータルにサポートしていける美と健康の総合コンサルタント企業と
            しての成長を目指し、当社の顧客基盤や営業網を活用した新規事業等による収益を「その他」に計上する
            予定です。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理
            の原則及び手続と同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値でありま
            す。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場価格等を勘案し決定しております。
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           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                         報告セグメント

                                                      連結財務諸表
                                         その他       調整額
                                                       計上額
                                         (注)1       (注)2
                                                       (注)3
                  婦人下着及び       マタニティ及び
                                   計
                  その関連事業       ベビー関連事業
     売上高

                   14,329,886         285,784      14,615,670        300,800         -   14,916,470
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                       -      8,250       8,250        -    △ 8,250         -
      売上高又は振替高
                   14,329,886         294,034      14,623,920        300,800       △ 8,250     14,916,470
          計
                     654,589        35,203       689,792       218,680       △ 8,250       900,223
     セグメント利益
                   19,652,040        1,248,419       20,900,460         54,864     △ 354,298      20,601,025
     セグメント資産
     その他の項目

                     141,113        2,469      143,582         -       -     143,582
      減価償却費
                       -      2,299       2,299        -       -      2,299
      のれんの償却額
      有形固定資産及び
                     465,705          -     465,705         -       -     465,705
      無形固定資産の増加額
        (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業活動であり、集客支援等の事業を含んでおりま
             す。
           2.(1)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△8,250千円が含まれております。
             (2)  セグメント資産の調整額には、セグメント間取引消去△354,298千円が含まれております。
           3.セグメント利益は、連結財務諸表上の営業利益と調整を行っております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                         報告セグメント

                                                      連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                                         その他
                                                (注)1
                                                       (注)2
                  婦人下着及び       マタニティ及び
                                   計
                  その関連事業       ベビー関連事業
     売上高

                   15,878,460        2,661,910       18,540,370           -       -   18,540,370
      外部顧客への売上高
      セグメント間の
                       -     26,278       26,278         -    △ 26,278          -
      内部売上高又は振替高
                   15,878,460        2,688,189       18,566,649           -    △ 26,278      18,540,370
          計
     セグメント利益
                     519,996      △ 138,482       381,514         -       -     381,514
     又は損失(△)
                   18,154,062        1,029,138       19,183,200           -   △ 751,829      18,431,371
     セグメント資産
     その他の項目

                     241,585        25,939       267,525         -       -     267,525
      減価償却費
                       -     36,279       36,279         -       -      36,279
      のれんの償却額
      有形固定資産及び
                     606,366        39,489       645,855         -       -     645,855
      無形固定資産の増加額
        (注)1.セグメント資産の調整額には、セグメント間取引消去△751,829千円が含まれております。
           2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表上の営業利益と調整を行っております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報
           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90%を超えるため、記載を省略して
            おります。
           3.主要な顧客ごとの情報
             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
            略しております。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報
           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90%を超えるため、記載を省略して
            おります。
           3.主要な顧客ごとの情報
             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
            略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                    婦人下着及び       マタニティ及び
                                     その他       全社・消去         合計
                    その関連事業       ベビー関連事業
                        3,793         -        -        -      3,793
           減損損失
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                    婦人下着及び       マタニティ及び
                                     その他       全社・消去         合計
                    その関連事業       ベビー関連事業
                       37,035       317,539          -        -     354,574
           減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                    婦人下着及び       マタニティ及び
                                     その他       全社・消去         合計
                    その関連事業       ベビー関連事業
                         -     273,691          -        -     273,691
           当期末残高
           (注)のれん償却額に関しましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略してお
          ります。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                    婦人下着及び       マタニティ及び
                                     その他       全社・消去         合計
                    その関連事業       ベビー関連事業
                         -        -        -        -        -
           当期末残高
           (注)のれん償却額に関しましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略してお
          ります。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
            1.関連当事者との取引
             (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
             (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    資本金又は          議決権等の所
                                               取引金額         期末残高
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者
       種類         所在地    出資金          有(被所有)            取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)          割合(%)
                                          子会社株式

          RIZAPグルー      東京都新宿          事業持株     (被所有)
      親会社                1,400              役員の兼任            330,000     -      -
          プ株式会社      区           会社               の取得(注)
                               直接 54.30
        取引条件及び取引条件等の決定方針等

         (注)子会社株式の取得については、独立第三者の算定した評価額を勘案し決定しております。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又は          議決権等の所
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
       種類         所在地    出資金          有(被所有)            取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業           との関係
                                               (千円)         (千円)
                    (百万円)          割合(%)
                                          株主優待に
          RIZAPグルー      東京都新宿          事業持株     (被所有)
      親会社                              役員の兼任     係る商品の          未払金
                      19,200                          130,393          12,909
          プ株式会社      区           会社    直接 54.30
                                          管理・発送
            (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等

               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    資本金又は          議決権等の所
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                    出資金          有(被所有)
       種類         所在地                          取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)          割合(%)
                                                    関係会社
                                          貸付金(注
                         高級ブラン
                                                    長期貸付
          MISEL                ドバッグの     (所有)             1)     220,000         220,000
      子会社         大阪市北区                     役員の兼任                 金
                        25
                         シェアリン                 出資の引受
          株式会社                     直接 100.00                  40,000           -
                                                     -
                         グサービス                 (注2)
        取引条件及び取引条件等の決定方針等

               (注1)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
               (注2)会社設立に伴い、当社が出資を引き受けたものであります。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又は          議決権等の所
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                    出資金          有(被所有)
       種類         所在地                          取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)          割合(%)
                         高級ブラン
                                                    関係会社
          MISEL                ドバッグの     (所有)
      子会社         大阪市北区        50             役員の兼任     貸付金(注)      590,000    短期貸付     590,000
          株式会社                シェアリン     直接 100.00
                                                     金
                         グサービス
        取引条件及び取引条件等の決定方針等

               (注)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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            (ウ)連結財務諸表提出会社             と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
               の子会社等
               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                該当事項は      ありません。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                該当事項は      ありません。
             (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

             (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    資本金又は          議決権等の所
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
       種類         所在地    出資金          有(被所有)            取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業           との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)          割合(%)
          RIZAPグルー      東京都新宿          事業持株     (被所有)            資金の借入          短期借入

      親会社                1,400              役員の兼任              -       395,500
          プ株式会社      区           会社                           金
                               直接 54.30            (注)
        取引条件及び取引条件等の決定方針等

         (注)資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                該当事項はありません。
            (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等

               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                該当事項はありません。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                該当事項はありません。
            (ウ)連結財務諸表提出会社             と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

               の子会社等
               前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                該当事項は      ありません。
               当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                該当事項は      ありません。
            2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

            (1)親会社情報
             RIZAPグループ株式会社(札幌証券取引所に上場)
            (2)重要な関連会社の要約財務情報
             該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                156円11銭                140円19銭

     1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純
                                      16円05銭               △14円09銭
     損失金額(△)
      (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、当連
           結会計年度については1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載
           しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
      親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)                              1,528,479               △1,427,109
      (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
      益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金                              1,528,479               △1,427,109
      額(△)    (千円)
      普通株主の期中平均株式数(株)                              95,247,829               101,294,999
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)       (千円)       (%)
     短期借入金                            395,500          -      -      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                             9,960       9,994       0.89       -
     1年以内に返済予定のリース債務                             64,763       54,570        -      -
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             16,005        6,011       1.37      2022年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            182,792       127,466         -   2020年~2022年
     その他有利子負債                               -       -      -      -
                 合計                 669,022       198,042         -      -
      (注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           長期借入金              4,046          1,964            -          -
           リース債務             53,189          52,431          21,846            -
         【資産除去債務明細表】

           本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、
          資産除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   4,059,398          8,618,732          13,353,644          18,540,370

     税金等調整前当期純利益金額
                        △374,162          △574,060          △190,718          △993,367
     (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                        △407,682          △704,865          △482,752         △1,427,109
     利益金額(千円)
     1株当たり当期純利益金額
                          △4.02          △6.96          △4.77          △14.09
     (円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期純損失                     △4.02          △2.93           2.19         △9.32
     金額(△)(円)
                                 70/90




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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       9,164,049              2,474,035
         現金及び預金
                                       ※ 3,280,094              ※ 4,166,452
         売掛金
                                        898,358                 -
         商品及び製品
                                        251,569                739
         貯蔵品
                                        122,559               74,607
         前払費用
                                         17,215             3,208,469
         短期貸付金
                                        ※ 199,268              ※ 993,378
         その他
                                        △ 39,976             △ 55,306
         貸倒引当金
                                       13,893,139              10,862,376
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        734,517              686,673
          建物
                                         26,950              23,161
          構築物
                                         1,622                -
          車両運搬具
                                         80,617              24,359
          工具、器具及び備品
                                        830,598              830,598
          土地
                                        208,670               5,965
          リース資産
                                           615               -
          建設仮勘定
                                       1,883,592              1,570,758
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         25,102              22,982
          ソフトウエア
                                         42,012              169,520
          ソフトウエア仮勘定
                                           102              102
          その他
                                         67,216              192,604
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,750,000               872,462
          投資有価証券
                                        376,500               90,000
          関係会社株式
                                         8,888                -
          関係会社出資金
                                        220,000                 -
          関係会社長期貸付金
                                         18,368               7,410
          長期前払費用
                                        691,456              440,633
          差入保証金
                                        121,155               13,380
          前払年金費用
                                        678,724              614,744
          繰延税金資産
                                         4,800              3,546
          その他
                                       3,869,894              2,042,177
          投資その他の資産合計
                                       5,820,703              3,805,540
         固定資産合計
                                       19,713,842              14,667,917
       資産合計
                                 71/90






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※ 1,260,410
                                                         -
         買掛金
                                                       ※ 3,766
                                         61,164
         リース債務
                                        471,464               70,380
         未払金
                                        ※ 436,655              ※ 109,617
         未払費用
                                        382,372               42,518
         未払法人税等
                                         47,032                143
         前受金
                                         39,982               2,257
         預り金
                                        104,878               12,511
         賞与引当金
                                         13,000                -
         返品調整引当金
                                        460,000                 -
         ポイント引当金
                                         77,177              181,285
         株主優待引当金
                                         7,090              3,698
         資産除去債務
                                         55,715              49,223
         未払消費税等
                                       3,416,944               475,404
         流動負債合計
       固定負債
                                        182,792               5,548
         リース債務
                                        308,421              195,872
         資産除去債務
                                           600             43,014
         その他
                                        491,814              244,434
         固定負債合計
                                       3,908,759               719,839
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       6,491,360              6,491,360
         資本金
         資本剰余金
                                       6,354,084              6,354,084
          資本準備金
                                        119,893              119,893
          その他資本剰余金
                                       6,473,978              6,473,978
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        378,793              378,793
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       2,460,973               603,968
            繰越利益剰余金
                                       2,839,767               982,762
          利益剰余金合計
                                          △ 22             △ 23
         自己株式
                                       15,805,083              13,948,077
         株主資本合計
                                       15,805,083              13,948,077
       純資産合計
                                       19,713,842              14,667,917
      負債純資産合計
                                 72/90







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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 14,622,893             ※1 8,460,711
      売上高
                                      ※1 7,022,838             ※1 3,899,768
      売上原価
                                       7,600,054              4,560,942
      売上総利益
                                         14,000              13,000
      返品調整引当金戻入額
                                         13,000              11,000
      返品調整引当金繰入額
                                       7,601,054              4,562,942
      差引売上総利益
                                    ※1 , ※2 6,723,205           ※1 , ※2 4,735,738
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                   877,849             △ 172,796
      営業外収益
                                        ※1 1,617            ※1 15,072
       受取利息
                                         9,819              16,012
       受取配当金
                                         1,200              42,540
       賃貸料収入
                                        ※1 25,007
                                                       82,347
       受取手数料
                                        ※1 24,000             ※1 12,000
       業務受託料
                                         15,353              25,975
       その他
                                         76,997              193,948
       営業外収益合計
      営業外費用
       株式交付費                                  32,323                -
                                         77,177              117,330
       株主優待引当金繰入額
                                                     ※1 161,267
                                         94,808
       株主優待費用
                                        ※1 1,909
                                                       22,389
       その他
                                                     ※1 300,987
                                        206,219
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                   748,627             △ 279,835
      特別利益
                                        341,077                 -
       退職給付制度改定益
                                         9,731                -
       その他
                                        350,808                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                           -           1,222,926
       投資有価証券評価損
                                         3,129              6,620
       固定資産除却損
                                         3,793              36,310
       減損損失
                                         3,678              1,859
       その他
                                         10,601             1,267,716
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                  1,088,835             △ 1,547,552
      法人税、住民税及び事業税                                   268,586               59,678
                                           -            84,497
      過年度法人税等
                                       △ 685,720               63,980
      法人税等調整額
                                       △ 417,134              208,157
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  1,505,969             △ 1,755,709
                                 73/90






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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                        (単位:千円)
                                    株主資本
                          資本剰余金                     利益剰余金
                          その他資本剰
                                             その他利益剰余金
                資本金            余金
                                資本剰余金                       利益剰余金合
                     資本準備金                 利益準備金
                                合計                       計
                          自己株式処分                       繰越利益剰余
                                           別途積立金
                            差益                     金
     当期首残高          3,707,729      3,570,452         -  3,570,452       378,793        -    955,003     1,333,797
     当期変動額
      新株の発行
               2,783,631      2,783,631           2,783,631
      当期純利益                                            1,505,969      1,505,969
      自己株式の取得
      自己株式の処分                      119,893      119,893
     当期変動額合計          2,783,631      2,783,631       119,893     2,903,525         -      -   1,505,969      1,505,969
     当期末残高          6,491,360      6,354,084       119,893     6,473,978       378,793        -   2,460,973      2,839,767
                  株主資本

                           純資産合計

               自己株式     株主資本合計
     当期首残高          △ 492,673     8,119,305      8,119,305

     当期変動額
      新株の発行
                      5,567,263      5,567,263
      当期純利益                1,505,969      1,505,969
      自己株式の取得           △ 17     △ 17     △ 17
      自己株式の処分          492,669      612,563      612,563
     当期変動額合計
                492,651     7,685,778      7,685,778
     当期末残高            △ 22   15,805,083      15,805,083
                                 74/90









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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                        (単位:千円)
                                    株主資本
                          資本剰余金                     利益剰余金
                          その他資本剰
                                             その他利益剰余金
                資本金            余金
                                資本剰余金                       利益剰余金合
                     資本準備金                 利益準備金
                                合計                       計
                          自己株式処分                       繰越利益剰余
                                           別途積立金
                            差益                     金
     当期首残高
               6,491,360      6,354,084       119,893     6,473,978       378,793        -   2,460,973      2,839,767
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 101,295     △ 101,295
      当期純損失(△)                                           △ 1,755,709     △ 1,755,709
      自己株式の取得
     当期変動額合計              -      -      -      -      -      -  △ 1,857,004     △ 1,857,004
     当期末残高          6,491,360      6,354,084       119,893     6,473,978       378,793        -    603,968      982,762
                  株主資本

                           純資産合計

               自己株式     株主資本合計
     当期首残高            △ 22   15,805,083      15,805,083

     当期変動額
      剰余金の配当                △ 101,295     △ 101,295
      当期純損失(△)               △ 1,755,709     △ 1,755,709
      自己株式の取得
                  △ 1     △ 1     △ 1
     当期変動額合計             △ 1  △ 1,857,006     △ 1,857,006
     当期末残高            △ 23   13,948,077      13,948,077
                                 75/90










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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
           (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
            イ.子会社株式及び関係会社出資金
             総平均法による原価法を採用しております。
            ロ.その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
            により算定)を採用しております。
            時価のないもの
             総平均法による原価法を採用しております。
           (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
            イ.   貯蔵品
             最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
            を採用しております。
          2.固定資産の減価償却の方法

           (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに
            2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物及び構築物    3~50年
             車両運搬具      4年
             工具、器具及び備品  3~15年
           (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
           (3)  リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           (4)  長期前払費用
             定額法を採用しております。
          3.引当金の計上基準

           (1)  貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)  賞与引当金
             従業員に対する賞与の支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を
            計上しております。
           (3)  株主優待引当金
             株主優待の費用負担に備えるため、実績等を基礎に、当事業年度末において将来見込まれる株主優待費
            用に対する所要額を計上しております。
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           (6)  退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
            上しております。
             ①  退職給付見込額の期間帰属方法
               退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
              ては、給付算定式基準によっております。
             ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
               過去勤務費用については、発生年度に全額費用処理することとしております。
               数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
              の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること
              としております。
          4.重要な収益及び費用の計上基準

            割賦販売の会計処理
            製商品の引渡し時に販売価額の総額を売上高に計上しております。
          5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

            (1)退職給付に係る会計処理
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と
            異なっております。
            (2)消費税等の会計処理
             税抜方式によっております。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
          期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた522,180千
          円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」678,724千円として組み替えております。
          (貸借対照表)

           前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期貸付金」は、重要性が増したため、当
          事業年度より独立掲記することとしました。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた216,484千円は、
          「短期貸付金」17,215千円、「その他」199,268千円として組み替えております。
          (損益計算書)

           前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「賃借料収入」は、重要性が増したため、
          当事業年度より独立掲記することとしました。
           この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた16,553千円は、
          「賃貸料収入」1,200千円、「その他」15,353千円として組み替えております。
         (追加情報)

           当社は、2018年10月1日付で、吸収分割による会社分割を行い、持株会社体制へ移行しております。このた
          め、当事業年度の財政状態及び経営成績は前事業年度と比較して大きく変動しております。
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         (貸借対照表関係)
          ※関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     短期金銭債権                                83,337千円                1,707,626千円
     長期金銭債権                               220,000                    -
     短期金銭債務                                66,248                 101,469
         (損益計算書関係)

          ※1.売上高には下記の項目を含んでおります。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     ポイント引当金戻入額                              △373,000千円                  △460,000千円
                                     460,000                     ―
     ポイント引当金繰入額
          ※2.関係会社との取引高

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                              306,346千円                 1,091,041千円
      仕入高                               1,475                  3,674
      販売費及び一般管理費                               67,364                  38,762
     営業取引以外の取引高                                8,187                 233,050
          ※3.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65.9%、当事業年度59.2%、一般管理費に属する費

            用のおおよその割合は前事業年度34.1%、当事業年度40.8%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     給料・賞与等                              2,237,035     千円             1,284,358     千円
                                     20,886                  40,995
     賞与引当金繰入額
                                     88,737                  36,315
     退職給付費用
                                     965,526                  860,425
     不動産賃借料
                                     144,151                  158,186
     減価償却費
                                     39,953                 △ 4,684
     貸倒引当金繰入額
                                     273,237                  152,078
     販売促進費
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         (有価証券関係)
          1.子会社株式
          前事業年度(2018年3月31日)
           子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、376,500千円)については、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
          当事業年度(2019年3月31日)

           子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、90,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
          2.関係会社出資金

          前事業年度(2018年3月31日)
           関係会社出資金(当事業年度の貸借対照表計上額は、8,888千円)については、市場価格がなく、時価を把
          握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
          当事業年度(2019年3月31日)

           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            未払事業税・事業所税                             43,198千円              12,767千円
                                                         -
            一括償却資産                              2,223
            賞与引当金                             32,092              3,828
            退職給付引当金                               -              -
            返品調整引当金                              3,978               -
            ポイント引当金                             140,760                 -
            貸倒引当金                             12,232              16,923
            株主優待引当金                             23,616              55,473
            棚卸資産評価損                             27,796                -
            減損損失                             206,505              193,770
            繰越欠損金                             393,791              403,359
            投資有価証券                             19,402             393,618
            資産除去債務                             96,546              61,068
            子会社株式に係る一時差異                               -           265,212
                                         70,051              60,591
            その他
           繰延税金資産小計                             1,072,196              1,466,613
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                               -           △30,293
                                           -          △810,293
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
           評価性引当額小計                             △347,619              △840,586
           繰延税金資産合計                              724,576              626,026
           繰延税金負債
            前払年金費用                            △37,073              △4,094
            資産除去費用                             △8,777              △6,488
                                           -            △699
            その他
           繰延税金負債合計                             △45,851              △11,282
           繰延税金資産の純額                              678,724              614,744
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           法定実効税率                               30.8%              30.6%
           (調整)
            住民税均等割                               9.9             △3.6
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               2.9             △2.9
            評価性引当額の増減                             △81.7              △31.8
            過年度法人税等                               -            △5.5
                                          △0.2              △0.2
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                              △38.3              △13.4
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         (企業結合等関係)
          共通支配下の取引等
           当社は、2018年6月28日開催の定時株主総会において承認された吸収分割契約に基づき、2018年10月1日付
          で持株会社体制へ移行し、当社が営む婦人下着及びその関連事業に関して有する権利義務を当社100%出資の
          子会社「マルコ分割準備株式会社」に継承いたしました。
           また、同日付で当社の商号を「MRKホールディングス株式会社」に、マルコ分割準備株式会社の商号を「マ
          ルコ株式会社」に変更いたしました。
         1.取引の概要

         (1)結合当事企業、対象となった事業の名称及びその事業の内容
                    マルコ株式会社(2018年10月1日付で「MRKホールディングス株式会社」
           吸収分割会社
                    に商号変更)
           対象事業の内容          婦人下着及びその関連事業

                    マルコ分割準備株式会社(2018年10月1日付で「マルコ株式会社」に商

           吸収分割承継会社
                    号変更)
         (2)企業結合日

           2018年10月1日
         (3)企業結合の法的形式

           当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるマルコ株式会社を承継会社とする吸収分割
         (4)結合後企業の名称

           マルコ株式会社
         (5)その他取引の概要に関する事項

           当社は、創業以来、すべての女性が心身ともに美しく輝いていただけるためのサポートを行うことが我々の
          使命と考え、お客様それぞれのライフステージに寄り添った商品・サービスを総合的に提供できる『美の総合
          総社』になることを目標に掲げ、役職員一丸となって取り組んでおります。今般、当社が価値創造力を高め、
          さらなる企業価値向上を実現するためには、市場環境の変化に即応できる機動的かつ柔軟な事業運営を可能と
          する経営体制への移行、M&A及びアライアンス等を活用した業容拡大を図るグループ運営体制の構築、各事
          業における経営責任の明確化、次世代経営人材の育成を推進することが必要と考え、持株会社体制へ移行する
          方針を決定いたしました。
         2.実施した会計処理の概要

          「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
          き、共通支配下の取引として処理しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:    千円  )
                                                       減価償却

       区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
                                      298,892
             建物            734,517      311,379             60,331      686,673     1,834,168
                                     (36,215)
             構築物             26,950        -     2,262      1,527      23,161      63,238
             車両運搬具             1,622        -     1,216       405       -      -

                                      114,835
             工具、器具及び備品             80,617      111,919             53,342      24,359      134,082
                                       (94)
     有形固定資産
             土地            830,598         -       -      -    830,598         -
             リース資産            208,670         -    176,799       25,905       5,965      14,216

             建設仮勘定              615     16,238       16,854        -      -      -

                                      610,860
                 計       1,883,592       439,537             141,511     1,570,758      2,045,706
                                     (36,310)
             ソフトウエア             25,102      15,065       3,760      13,424      22,982        -
                         42,012

             ソフトウエア仮勘定                   131,504        3,996        -    169,520         -
     無形固定資産
                                  -
             電話加入権              102             -      -      102       -
                                       7,756

                 計        67,216      146,570             13,424      192,604         -
        (注)1.主な増加額は、建物の出店・移転・改装(308,289千円)、工具、器具及び備品の出店・移転・改装
             (52,726千円)、TVCM制作費(43,520千円)、ソフトウエアの新設会社用ソフトウエア導入等(6,750
             千円)によるものであります。
           2.主な減少額は、会社分割によるものであります。
             建物            261,646千円
             構築物            1,800千円
             車両運搬具          1,216千円
             工具、器具及び備品     113,372千円
             リース資産         176,065千円
             長期前払費用         9,260千円   
                 計         563,361千円
           3.「当期減少額」欄の(   )内は内書で、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】
                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                     39,976          18,618           3,288          55,306

     賞与引当金                    104,878           12,511          104,878           12,511

     返品調整引当金                     13,000            -        13,000            -

     ポイント引当金                    460,000             -        460,000             -

     株主優待引当金                     77,177          181,285           77,177          181,285

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       (2)【主な資産及び負債の内容】
           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項は     ありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  9月30日、3月31日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

       取扱場所
                        三菱UFJ信託銀行株式会社               大阪証券代行部
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

       株主名簿管理人
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
                                      ──────

       取次所
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他
                        のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        https://www.mrkholdings.co.jp
                        毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された当社株式を100株
                        以上保有する株主様を対象に優待を贈呈いたします                        。
                            所有株式数                  優待内容
                                      RIZAPグループ商品(2,000円相当)
                         100株以上     200株未満
                                      マルコ商品20%割引券(1枚)
                                      RIZAPグループ商品(3,000円相当)
                         200株以上     400株未満
                                      マルコ商品20%割引券(2枚)
                                      RIZAPグループ商品(6,000円相当)
      株主に対する特典
                         400株以上     800株未満
                                      マルコ商品20%割引券(5枚)
                                      RIZAPグループ商品(12,000円相当)
                         800株以上     1,200株未満
                                      マルコ商品20%割引券(5枚)
                                      RIZAPグループ商品(15,000円相当)
                         1,200株以上      2,000株未満
                                      マルコ商品20%割引券(10枚)
                                      RIZAPグループ商品(18,000円相当)
                         2,000株以上
                                      マルコ商品20%割引券(10枚)
     (注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得

          を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以
          外の権利を有しておりません。
        2.当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、株主優待制度について、以下のとおり変更することを決議
          いたしました。
        (1)変更内容
          ①毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当社株式を100株以上保有する株主様を対象として、年1回の実
           施といたします。
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          ②贈呈商品の相当額を増額いたします。
               所有株式数                  優待内容
                         RIZAPグループ商品(4,000円相当)
            100株以上     200株未満
                         マルコ商品20%割引券(2枚)
                         RIZAPグループ商品(6,000円相当)
            200株以上     400株未満
                         マルコ商品20%割引券(4枚)
                         RIZAPグループ商品(6,000円相当)
            400株以上     800株未満
                         マルコ商品20%割引券(8枚)
                         RIZAPグループ商品(24,000円相当)
            800株以上     1,200株未満
                         マルコ商品20%割引券(8枚)
                         RIZAPグループ商品(30,000円相当)
            1,200株以上      2,000株未満
                         マルコ商品20%割引券(10枚)
                         RIZAPグループ商品(36,000円相当)
            2,000株以上
                         マルコ商品20%割引券(10枚)
          ③当社株式を継続して保有いただけることを条件として、RIZAPグループ商品との交換ポイントは、3年間の
           繰り越しが可能となります。
        (2)変更時期
          ①権利確定の変更
           2020年3月期より年1回といたします。このため、2019年9月30日を基準日とした株主優待の贈呈はござい
           ません。
          ②RIZAPグループ商品との交換ポイントの贈呈ポイント数の変更
           2020年3月31日現在の株主名簿に記載された株主様への贈呈分より変更いたします。
          ③RIZAPグループ商品との交換ポイントの繰越制度の新設
           2019年3月31日現在の株主名簿に記載された株主様への贈呈分より適用いたします。
          ④マルコ20%割引券の贈呈枚数の変更
           2019年3月31日現在の株主名簿に記載された株主様への贈呈分より適用いたします。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第41期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月29日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
         ( 第42期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月13日関東財務局長に提出
         (第42期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
         (第42期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書
         2018年6月29日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
         2019年5月20日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
         ローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。
         2019年5月30日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報
         告書であります。
      (5)臨時報告書の訂正報告書
         2019年5月30日関東財務局長に提出
         2019年5月20日提出の臨時報告書(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事
         象の発生)に係る訂正報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月27日

     MRKホールディングス株式会社

       取締役会 御中

                         東邦監査法人

                         指定社員

                                    公認会計士
                                            佐藤  淳        印
                         業務執行社員
                         指定社員

                                    公認会計士
                                            藤嵜 研多        印
                         業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているMRKホールディングス株式会社(旧会社名 マルコ株式会社)の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結
     会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計
     算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属
     明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     MRKホールディングス株式会社(旧会社名 マルコ株式会社)及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに
     同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、MRKホールディングス株式会
     社(旧会社名 マルコ株式会社)の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
     基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
     することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
     要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
     価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、MRKホールディングス株式会社(旧会社名 マルコ株式会社)が2019年3月31日現在の財務報告に係
     る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 MRKホールディングス株式会社(E00609)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月27日

     MRKホールディングス株式会社

       取締役会 御中

                         東邦監査法人

                         指定社員

                                    公認会計士
                                            佐藤  淳        印
                         業務執行社員
                         指定社員

                                    公認会計士
                                            藤嵜 研多        印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

     ているMRKホールディングス株式会社(旧会社名 マルコ株式会社)の2018年4月1日から2019年3月31日までの第42
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記
     及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MRK
     ホールディングス株式会社(旧会社名 マルコ株式会社)の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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