昭和化学工業株式会社 有価証券報告書 第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 昭和化学工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      昭和化学工業株式会社(E01172)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
      【事業年度】                    第92期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    昭和化学工業株式会社
      【英訳名】                    Showa   Chemical     Industry     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 石橋 健藏
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂二丁目14番32号
      【電話番号】                    03(5575)6300番
      【事務連絡者氏名】                    総務企画部長 保田 勝之
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂二丁目14番32号
      【電話番号】                    03(5575)6300番
      【事務連絡者氏名】                    総務企画部長 保田 勝之
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         昭和化学工業株式会社 大阪オフィス
                         (大阪市北区堂山町1番5号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第88期       第89期       第90期       第91期       第92期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       7,561,992       7,876,875       8,114,374       8,113,531       8,318,875
     売上高
                    (千円)        282,046       559,495       775,744       741,240       663,345
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                    (千円)        137,075       560,136       462,196       490,844       476,915
     利益
                    (千円)        348,091       365,504       591,011       707,050       260,581
     包括利益
                    (千円)       3,380,027       3,715,774       4,269,670       4,944,847       5,153,585
     純資産額
                    (千円)      10,984,266       10,721,696       11,127,437       11,670,048       11,603,485
     総資産額
                    (円)        324.16       355.60       402.80       466.20       485.57
     1株当たり純資産額
                    (円)        13.23       54.04       43.78       46.34       45.02
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         30.6       34.5       38.3       42.3       44.3
     自己資本比率
                    (%)         4.3       15.9       11.6       10.7        9.5
     自己資本利益率
                    (倍)         27.4        7.1       8.5       9.7       9.8
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)        550,475       606,708       889,027       755,744       426,313
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)       △ 614,210      △ 162,804      △ 378,062      △ 217,911      △ 252,838
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)       △ 135,023      △ 288,130      △ 368,096      △ 329,849       △ 91,976
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)       1,053,297       1,215,009       1,378,793       1,584,647       1,664,506
     高
                    (名)         222       211       215       221       219
     従業員数
      (注)1.売上高には、消費税等は含んでおりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡及
           適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第88期       第89期       第90期       第91期       第92期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       6,902,425       7,055,829       7,243,506       7,269,142       7,348,922
     売上高
                    (千円)        156,116       364,111       583,302       562,914       492,535
     経常利益
                    (千円)        59,903       279,863       423,799       331,073       332,066
     当期純利益
                    (千円)        598,950       598,950       598,950       598,950       598,950
     資本金
                    (株)      11,979,000       11,979,000       11,979,000       11,979,000       11,979,000
     発行済株式総数
                    (千円)       3,339,126       3,410,159       3,957,495       4,401,544       4,514,956
     純資産額
                    (千円)       9,336,342       9,043,715       10,010,836       10,436,730       10,367,406
     総資産額
                    (円)        303.74       310.21       360.03       400.43       410.75
     1株当たり純資産額
                    (円)         3.00       3.00       3.00       5.00       5.00
     1株当たり配当額
     (内1株当たり中間配当額)               (円)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)         5.45       25.46       38.55       30.12       30.21
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         35.8       37.7       39.5       42.2       43.5
     自己資本比率
                    (%)         1.8       8.3       11.5        7.9       7.4
     自己資本利益率
                    (倍)         66.4       15.0        9.6       15.0       14.6
     株価収益率
                    (%)         55.1       11.8        7.8       16.6       16.6
     配当性向
                    (名)         144       135       162       165       163
     従業員数
                    (%)        107.4       113.8       112.1       136.8       135.6
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み東証第
                    (%)        ( 134.2   )    ( 127.5   )    ( 177.1   )    ( 215.5   )    ( 205.6   )
     二部株価指数)
                    (円)         386       535       446       617       509
     最高株価
                    (円)         323       281       303       352       391
     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含んでおりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第90期の従業員数が増加した主な要因は、2016年10月1日付で当社連結子会社であった東興パーライト工業
           株式会社を合併したためであります。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡及適用した
           後の指標等となっております。
         5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものです。
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      2【沿革】
       1930年11月         東亜商会を設立、事務所を大阪市港区の喜田善蔵商店に置き濾過助剤製造に着手することにな
               り、岡山県真庭郡八束村に工場を建設しました。
       1931年8月         東亜商会を解散し喜田商店鉱業部に改め製品名をラヂオライトとして発売しました。
       1933年11月         喜田商店鉱業部を改組し、資本金20万円をもって昭和化学工業株式会社設立、製品名ラヂオライ
               トを商標登録しました。
       1934年10月         岡山工場にトンネルキルンを建設して焼成品の製造を開始しました。
       1936年8月         本店を岡山県真庭郡八束村に移転しました。
       1940年9月         白山工業株式会社(現、連結子会社)を設立しました。
       1943年12月         倉吉市西倉吉町に倉吉工場を建設しました。
       1944年11月         本店を神戸市神戸区に移転しました。
       1949年5月         本店を神戸市葺合区に移転しました。
          9月      本店を神戸市生田区に移転しました。
       1953年4月         倉吉工場に研究室を設置しました。
       1960年3月         秋田県北秋田郡鷹巣町に秋田工場を新設しました。
       1962年5月         本店を東京都中央区に移転しました。
       1963年7月         本店を東京都渋谷区に移転しました。
       1964年3月         日昭輸送株式会社(現、日昭株式会社)を設立しました(現、連結子会社)。
       1965年9月         東興パーライト工業株式会社に資本参加しました。
       1966年3月         日本トーライト株式会社と合併し、資本金1億9千万円となり、大分工場を開設しました。
          10月      研究所を東京都国分寺市へ新設移転しました。
       1967年3月         岩尾生産株式会社と合併し、資本金2億円となりました。
          12月      倉吉工場を閉鎖し、岡山県真庭郡八束村に岡山工場を新設しました。
       1969年10月         株式会社若戸スポールと合併し、資本金3億円となりました。
       1971年11月         東京証券取引所市場第二部に株式を上場しました。
       1972年9月         名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場しました(2014年11月に上場廃止)。
       1973年3月         本店を東京都目黒区に移転しました。
       1991年10月         研究所を鳥取県倉吉市に移転拡張しました。
       2001年3月         大分工場を白山工業株式会社へ生産移管の為、閉鎖しました。
       2006年3月         日本パーライト工業株式会社を解散し、事業を当社鶴岡事業所へ移管しました。
       2006年7月         珪藻土製品製造工場を買収し、秋田第二工場を新設しました。
       2008年6月         アーステクノス株式会社を設立しました。
       2010年9月         北京瑞来特貿易有限公司を設立しました(現、連結子会社)。
       2015年4月         研究所を研究分析センターに改称しました。
       2016年1月         アーステクノス株式会社をSKK不動産株式会社に商号変更しました(現、連結子会社)。
          10月      東興パーライト工業株式会社を吸収合併しました。
          10月      研究分析センターを新設移転しました。
       2017年9月         本店を東京都港区に移転しました。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(昭和化学工業株式会社)、連結子会社4社及び持分法適用会社
       2社により構成されており、珪藻土・パーライト事業を主力事業としております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。なお、当社グ
       ループは単一セグメントであるため製品別に位置づけを記載いたします。
        珪藻土・パーライト事業

           濾過助剤……………         自社で製造販売するほか、当社は連結子会社 白山工業(株)に珪藻土製品の製造の一部
                    を業務委託しております。また、連結子会社 北京瑞来特貿易有限公司は、持分法適用
                    会社 白山市長富遠通鉱業有限公司より製品供給を受け世界に製品を販売しておりま
                    す。
           建材・充填材………         自社で製造販売するほか、当社は連結子会社 白山工業(株)に珪藻土製品の製造の一部
                    を業務委託しております。また、連結子会社 日昭(株)は、当社工場において請負契約
                    により製造を行っております。
           化成品………………当社が製品を仕入れて販売しております。
           その他製品等………自社で製造販売するほか、当社は商品を仕入れて販売しております。
        また、持分法適用会社オーベクス㈱は、サインペンのペン先や医療機器の製造販売を行っており、当社との事業上

       の取引関係はありません。
        以上を事業系統図に示すと以下のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所有
                          資本金又
                    住所            主要な事業の内容                    関係内容
          名称
                          は出資金                割合(%)
     (連結子会社)

                                                当社工場において請負契約によ
                               パーライト製品の製造
     日昭株式会社              東京都港区        10,000千円                  100.0    り製造を行っております。
                               業務請負
                                                役員を兼任しております。
                                                業務委託契約に基づき当社の製
                (注)                             93.5
     白山工業株式会社              東京都港区        50,000千円     珪藻土製品製造                品の一部を製造しております。
                2                           (24.9)
                                                役員を兼任しております。
                                                グループ会社が所有する不動産
                               不動産の売買、賃貸及                の売買、賃貸及び管理を行って
     SKK不動産株式会社              東京都港区        10,000千円
                                            100.0
                               び管理                おります。
                                                役員を兼任しております。
                                                白山市長富遠通鉱業有限公司よ
                (注)
     北京瑞来特貿易有限公司             北京市朝陽区             珪藻土製品販売                り製品供給を受け、製品を販売
                          1,500千US$                  100.0
                2、4
                                                しております。
     (持分法適用関連会社)
                (注)                サインペンのペン先、

     オーベクス株式会社             東京都墨田区       1,939,834千円                      役員を兼任しております。
                                            15.2
                3               医療機器の製造
     白山市長富遠通鉱業              白山市長白                             北京瑞来特貿易有限公司に製品

                          715,761千円     珪藻土製品製造             40.0
     有限公司             朝鮮族自治県                             を供給しております。
      (注)1.「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
         2.特定子会社に該当しております。
         3.有価証券報告書を提出しております。
         4.北京瑞来特貿易有限公司は、2018年4月18日付で増資を行い、増資後の資本金は1,500千US$となりまし
           た。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
         当社グループ(当社及び連結子会社)の総従業員数は2019年3月31日現在で                                    219  名(従業員数は就業人員数)で
        あります。なお、当社グループは単一セグメントであるため内訳の記載を省略しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
               163             45.9              17.9           5,158,984

      (注)1.従業員数は就業人員数であります。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社は単一セグメントであるため内訳の記載を省略しております。
       (3)労働組合の状況

         当社グループ(当社及び連結子会社)には、①昭和化学工業労働組合(組合員数18名)、②白山工業分会(組合
        員数19名)、③昭和化学工業大分工場労働組合(組合員数1名)が組織されており、①はUAゼンセンへ、②③は
        全国一般労働組合にそれぞれ属しております。なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)経営方針

        当社グループは、「お客様のため、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活用し、広く
       産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ことを経営理念とし、お客様各位の事業活動あるいは消費活
       動に大いに貢献できる製品・サービスの安定的な提供に尽力してまいりました。近年では、新製品・サービスの開発
       促進等を通じ安定成長と収益基盤の充実を図ることにより、全ステークホルダーの皆様のご期待にお応えしていく所
       存であります。
      (2)経営戦略等

        当社グループは、変化の激しい経営環境に適応しつつ、お客様が抱える潜在ニーズに対応できる会社となるため、
       「お客様サイドの発想への挑戦」・「業務品質向上への挑戦」・「新領域への挑戦」の3つの挑戦に取り組んでおり
       ます。また、安定的に利益を生み出し社会に還元していくことが企業の使命と認識し、引き続き利益の創出に尽力し
       ていく所存であります。
        具体的には、       当社製品等をお使いいただくお客様のニーズに即した新製品開発のみならず、お客様の立場にたった
       提案型営業を実践していくなど、国内外に向けた営業活動を推進するとともに、役職員一丸となったコスト削減策の
       実行を通して財務基盤の一層の強化を図り収益の安定化を実現していきます。
      (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループの目標とする経営指標につきましては、外部要因に影響を受けることなく、安定的に事業の収益性向
       上を図ることを目的とし、売上高及び経常利益を指標として経営を執行しております。
      (4)経営環境

        当社グループをとりまく経営環境は、                   雇用・所得環境の改善や公的需要などの内需が景気の下支えとなるものの、
       通商問題の動向が世界経済に与える影響や金融資本市場の変動リスクなど、今後も予断を許さない状況が続くと予想
       されます。
        当社グループの経営陣は、現在の経営環境を合理的に分析及び判断し、常に最善の経営方針に基づいた職務執行を
       実践しておりますが、製造原価の上昇や輸送費の増加に加え、同業他社との競争や国内需要の伸び悩みによる影響は
       避けられず、先行きは不透明な状況が続くとことが予想されます。
      (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当社グループは、経営理念として掲げている「お客様のため、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限
       りなく有効に活用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ことを実践し、更なる成長に向け
       た基盤づくりのため、次の課題に対処してまいります。
         ①既存事業の深化と拡大
         ②     M&Aを含めた      新規事業の構築と育成
         ③生産工程の見直し及び販売管理費の圧縮による収益性の向上                                 と財務体質の強化
         ④     長期的な原料供給体制の構築
         ⑤環境と安全に配慮した経営の推進
         ⑥人材の育成及び社内制度の改善等による組織活性化の推進
        対処方針としましては、持続的成長と利益創出のため、長期的視野から収益構造の再構築を図り、前項の対処すべ

       き課題を着実に実践することであります。
        なお、具体的な取組状況等に関しては以下の通りでございます。

        事業の育成という観点では、「お客様サイドの発想への挑戦」と「新領域への挑戦」を掲げ、既存事業の深化と拡
       大、ならびにM&Aを含めた新規事業の構築と育成の両面を積極的に展開します。具体的な取り組みとしては、お客様
       の持っている多種多様な課題や潜在的なニーズに向き合い、技術力及びご提案能力の向上を図るため、2018年4月に
       商品分野別の営業組織に再編し、事業・業務スタイルの転換に取り組んでおります。また、他社との技術提携やM&A
       などにより、当社が保有しない新たな技術を導入することにより、既存事業の充実と新事業展開を図っていきます。
        収益性の向上と財務体質強化という観点では、引き続き全社規模でのコスト削減策を実施するとともに、人手不足
       や社員の高齢化を踏まえた生産工程の省力化に取り組みます。また、成長投資と内部留保のバランスを意識した中長
       期的な財務戦略を立案し、財務体質の強化を図ります。
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        原料の安定確保という観点では、お客様への安定供給のための最重要事項として、国内原料のみならず世界各地か
       らの良質な原料調達など、長期的な計画に基づいた調査及び取組を進めてまいります。
        環境と安全に配慮した経営という観点では、従前より地域に根差した工場運営を前提とした製造工程管理を行って
       おります。近年ではLNGへの燃料転換をはじめ、木質バイオマス資源を原料とする熱エネルギーの工業利用に関する
       技術開発及び設備導入プロジェクトに着手するなど、排出CO                             2ならびに    廃棄物削減活動を行うと共に、徹底した安
       全教育の実施に取り組んでおります。
        人材育成という観点では、「業務品質向上への挑戦」を掲げ、ダイバーシティ&インクルージョンの推進やキャリ
       ア採用の実施により、お客様対応力の底上げと既存社員の意識向上を図っております。また、2017年9月に実施した
       本社移転を契機として、業務の生産性向上や社員同士のコミュニケーションの活性化を図るべく、様々な工夫を取り
       入れております。また、人事制度の見直しや風土改革などの各種施策により引き続き社員の意欲を刺激し、自律した
       人材の育成と活力ある組織作りを実践していく所存であります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループ(当社ならびに連結子会社及び持分法適用会社、以下同様)の業績は、様々なリスク要因により甚大
       な影響を被る可能性があります。当社グループは、事業展開上のリスクとなる可能性がある主な要因を以下に列挙
       し、これらリスク発生の可能性を認識した上で予防もしくは適切な対応に努める方針であります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)    原料、原材料等の調達について

        当社グループは、天然資源である珪藻土・パーライトを原料とし、燃料その他各種原材料を用いて製品を製造して
       おりますが、万一、資源の枯渇等により良質の原料を入手できない場合、あるいは燃料等が長期にわたって高騰し続
       けた結果、製造コストの上昇が想定以上に顕著となった場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可
       能性があります。
      (2)特定製品への依存について

        当社グループの売上高の58.0%を珪藻土・パーライトを原料とする濾過助剤が占めております。売上高における特
       定製品に対する依存傾向については従来からその改善に努めておりますが、技術革新により濾過技術が進歩し、珪藻
       土・パーライト濾過助剤の優位性が低下した場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があり
       ます。
      (3)需給バランスの悪化について

        当社グループ製品は天然資源を原料としており、製造ラインにおいては同時に複数種の製品が生産されておりま
       す。これに対し、市況の変化等が発生し需給バランスに変化が生じたことにより生産調整等せざるを得ない状況と
       なった場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (4)特定取引先への依存について

        当社グループの主要な仕入先または販売先、あるいは不動産等の賃貸借契約先など、特定の取引先との納入条件の
       変更や契約条件の見直しなどが生じた場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (5)夏の天候の影響について

        当社グループの製品等をご利用いただいているお客様には、プール関連ならびにビール・飲料関係など夏期に需要
       が高まる業種が多いため、夏の天候不順の場合、製品の消費量が減少する傾向があり、当社グループの業績及び財務
       状況等に影響を与える可能性があります。
      (6)製品の安全性について

        当社は、変化が目まぐるしい経済環境において、お客様のご要望や潜在的ニーズに対し専門性の高いご提案や解決
       策を提供させていただきつつ、お客様との密な意思疎通を継続することで、安全と品質の徹底管理については厳格な
       体制を構築、維持しております。しかしながら万一、当社の製造工程における品質上の欠陥、異物混入、あるいは予
       期せぬ風評被害などの重大な問題が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があり
       ます。
      (7)製品の欠陥について

        当社グループは、世界的に認められている品質管理基準に従って製品製造を行っております。しかしながら、全て
       の製品について欠陥がなく、将来において製品回収などの事態が発生しないという保証、あるいは契約中の製造物賠
       償責任保険が最終的に負担する賠償額を充足できるという保証、さらには今後もこのような保険契約を継続できると
       いう保証はありません。よって、大規模な製品回収や製造物賠償責任に発展するような製品等の欠陥が発生した場
       合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (8)事業投資について

        当社グループは、既存事業の拡大や新たな事業展開を図るため、子会社又は合弁会社の設立、事業会社への出資な
       どの投資活動を行っています。当社グループが投資時点においてその想定した通りに投資先が事業を展開できない場
       合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。また、これらの投資活動に伴って取得し
       た出資持分などを含む資産の価値が下落した場合、評価損が発生するなど、当社グループの業績及び財務状況等に影
       響を与える可能性があります。
      (9)中国での事業展開について

        当社グループは、中国に販売子会社及び合弁会社を設立しております。中国における法的規制、政情・経済の変動
       など予測不能な事態が発生し、現地グループ会社の事業展開に影響が出た場合、当社グループの業績及び財務状況等
       に影響を与える可能性があります。
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      (10)金利上昇について
        当連結会計年度末における当社グループの有利子負債総額(リース債務を除く)は39億77百万円であり、その支払
       利息は40百万円であります。しかしながら、今後の経済状況により金利水準に大きな変動があった場合など、当社グ
       ループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (11)法的規制について

        当社グループの事業活動は、食品衛生法や労働安全衛生法を始めとした各種法規から規制を受けておりますが、こ
       れら法規等の変更あるいは予期し得ない法規等が導入され、新たな設備投資等が必要となった場合、当社グループの
       業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (12)国内経済動向について

        当社グループは、海外での売上高に占める割合に比し、国内における売上高が多くを占めているため、国内景気動
       向により当社予想を超える需要の増減が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性が
       あります。
      (13)国際情勢・為替変動について

        当社グループは、製品の輸出及び資材の輸入を行っております。これに関し、現地の政治情勢、関係法規の改正や
       経済状況の変化など予期せぬ事態が発生した場合、これらの輸出入を円滑に行うことができなくなる可能性がありま
       す。また、競合品には輸入品も多種あることから、国際情勢や為替の変動により市場価格が変動する可能性があり、
       結果、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (14)製造設備管理について

        当社グループの各製造拠点では、各種機械装置の運転及び保守管理と安全化管理との両面から労働災害やトラブル
       防止の徹底を図っておりますが、万が一、重大かつ予測不可能な労働災害や設備トラブルなどが発生した場合、当社
       グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (15)自然災害・感染症・人的災害等について

        当社グループは国内各地及び中国に生産拠点を有しておりますが、これらの拠点が地震、台風、洪水等の自然災
       害、新型インフルエンザ等各種伝染病、あるいはテロなどの人的災害によって事業活動に甚大な影響を被った結果、
       製品供給能力の低下その他多額の復旧費用等を計上せざるを得なくなった場合、当社グループの業績及び財務状況等
       に影響を与える可能性があります。
      (16)情報セキュリティについて

        当社グループは、お客様情報その他の機密情報についてコンピュータ管理を行っております。このため、社内ネッ
       トワークシステムのセキュリティを高く設定し常時監視しておりますが、自然災害、戦争、テロ、通信インフラの破
       壊や故障、コンピュータウィルスやハッカーの犯罪行為などにより、当社グループの基幹システムもしくはインター
       ネットシステム全般が正常に稼働しない状態に陥ってしまった場合、あるいは業務用コンピュータの突発的不具合に
       対する復旧費用が発生した場合など、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (17)訴訟について

        当社グループは、事業活動において訴訟対象となるリスク要因が複数存在することを十分に認識しており、顧問弁
       護士と連携を図りつつコンプライアンス経営を推進しております。当期において、事業に重大な影響を及ぼす訴訟は
       提起されておりませんが、将来において事業に重大な影響を及ぼす訴訟が提起された場合、当社グループの業績及び
       財務状況等に影響を与える可能性があります。
      (18)その他有価証券に係る時価について

        当社グループは、投資有価証券を2019年3月31日現在で25億77百万円保有しております。しかしながら、今後の経
       済状況により当該投資有価証券の時価が大きく変動した場合、当社グループの業績及び財務状況等に影響を与える可
       能性があります。
      (19)製品配送について

        近年、慢性的な人材不足により、安定供給のための物流確保が困難になっており、関連コストは上昇傾向にありま
       す。当社グループとしましては、円滑な製品配送体制の維持に尽力しておりますが、万一、ドライバー不足やコスト
       上昇が予期せぬ以上に深刻化し、出荷調整等せざるを得ない状況となった場合、当社グループの業績及び財務状況等
       に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)   経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社ならびに連結子会社及び持分法適用会社、以下同様)の財政状態、
       経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①経営成績

        当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善や堅調な雇用環境を背景に、緩やかな回復基調で推移しま
       した。一方で、中国経済の減速による輸出の減少など、通商問題の動向や世界経済の不確実性が景気の下押し圧力と
       なる可能性もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
        当業界におきましては、国内需要の伸び悩みなどにより、引き続き厳しい状況で推移しております。
        このような経営環境の中、            当社グループにおきましては、お客様のご要望や潜在的ニーズに対し、より専門性の高
       いご提案や解決策を提供させていただくための営業組織再編を行うなど、積極的な拡販活動を展開しました。
        その結果、売上高は83億18百万円(前期比2.5%増)となりました。                               利益面では、      全社規模でのコスト削減策を実
       施するなど、各種施策を推進しましたが、製造原価の上昇に加え、輸送費が増加した影響などにより、経常利益は6
       億63百万円(同10.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は4億76百万円(同2.8%減)となりました。
        なお、当社グループは単一セグメントであるため、製品別の業績を記載すると次のとおりであります。
       濾過助剤

        当該商品は、主にビール類・清涼飲料水・甘味料・調味料などの食品工業、抗生物質などの製薬工業、油脂・合成
       樹脂などの化学工業、ごみ焼却場などで使用される当社の主力製品群です。
        当連結会計年度におきましては、国内市場での清涼飲料向け製品、甘味料向け製品及び化学工業向け製品の売上が
       増加したことに加え、海外市場での売上が増加しました。                           この結果、売上高は48億28百万円と前年同期比2億34百万
       円(同5.1%)の増収となりました。この分野の売上は、当社グループ売上全体の58.0%を占めております。
       建材・充填材

        当該商品は、       主に住宅用建材や土木資材、シリコーンゴムなどに使用される製品群です。
        当連結会計年度におきましては、                 国内市場及び海外市場での売上が全般的に伸び悩みました。                            この結果、売上高は
       14億81百万円と前年同期比65百万円(同4.2%)の減収となりました。この分野の売上は、当社グループ売上全体の
       17.8%を占めております。
       化成品

        当該商品は、主にプールや温浴施設及び浄化槽向けの塩素系消毒剤、産業排水向けの高活性微生物剤などの水処理
       関連製品群です。
        当連結会計年度におきましては、                 各種塩素剤の他、スポットで発生した水処理関連薬剤により売上が増加しまし
       た。  この結果、売上高は13億55百万円と前年同期比61百万円(同4.8%)の増収となりました。この分野の売上は、当
       社グループ売上全体の16.3%を占めております。
       その他の製品

        当該商品は、主に珪藻土粒状品及びデオドラント製品や浴室関連機器などの生活関連用品、その他スポットで発生
       する製品群です。
        当連結会計年度におきましては、                 各種化学品等の売上が増加したものの、浴室関連機器の売上が減少しました。
       この結果、売上高は6億53百万円と前年同期比26百万円(同3.9%)の減収となりました。この分野の売上は、当社
       グループ全体の7.9%を占めております。
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       ② 財政状態
        当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ66百万円減少し、116億3百万円となりました。主
       な増加は、現金及び預金69百万円であり、主な減少は投資有価証券2億43百万円であります。負債は、前連結会計年
       度末に比べ2億75百万円減少し、64億49百万円となりました。主な増加は、短期借入金3億71百万円であり、主な減
       少は、長期借入金3億39百万円、支払手形及び買掛金1億21百万円、未払法人税等62百万円、社債60百万円でありま
       す。純資産は、前連結会計年度末に比べ2億8百万円増加し、51億53百万円となりました。主な増加は、親会社株主
       に帰属する当期純利益4億76百万円であり、主な減少は、その他有価証券評価差額金1億90百万円であります。な
       お、自己資本比率は、前連結会計年度末の42.3%から44.3%となりました。
       ③キャッシュ・フロー

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より79百万円増加
       し、16億64百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果得られた資金は、4億26百万円となりました。
         これは、主に税金等調整前当期純利益6億54百万円、減価償却費2億84百万円に対し、法人税等の支払額2億17
        百万円、仕入れ債務の減少1億54百万円、持分法による投資利益82百万円があったことによります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は、2億52百万円となりました。
         これは、主に有形固定資産の取得による支出2億58百万円があったことによります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は、91百万円となりました。
         これは、主に短期借入金の純増減額の増加3億71百万円、社債の発行による収入1億96百万円に対し、長期借入
        金の返済による支出3億38百万円、社債の償還による支出2億80百万円、配当金の支払額52百万円があったことに
        よります。
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       ④生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
         当連結会計年度における生産実績を示すと、次のとおりであります。
             区分                 金額(千円)                 前年同期比(%)
     濾過助剤                            4,161,429                     6.8

     建材・充填材                            1,363,374                    △2.4

     その他                             190,407                    9.9

             合計                    5,715,211                     4.5

      (注)1.金額は販売価格によります。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.当社グループは単一セグメントであるため製品別の実績を記載しております。
       b.商品仕入実績

         当連結会計年度における商品仕入実績を示すと、次のとおりであります。
             区分                 金額(千円)                 前年同期比(%)
     濾過助剤                             711,069                    4.4

     化成品                            1,355,276                     4.8

     その他                             597,281                   △8.1

             合計                    2,663,627                     1.5

      (注)1.金額は販売価格によります。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.当社グループは単一セグメントであるため商品別の実績を記載しております。
       c.販売実績

         当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。
             区分                 金額(千円)                 前年同期比(%)
     濾過助剤                            4,828,837                     5.1

     建材・充填材                            1,481,216                    △4.2

     化成品                            1,355,276                     4.8

     その他                             653,545                   △3.9

             合計                    8,318,875                     2.5

      (注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
          2.当社グループは単一セグメントであるため製品・商品別の実績を記載しております。
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      (2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社、
       以下同様)が判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積もり

        当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお
       ります。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき会計上の見
       積もりを行っております。
       ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        売上高につきましては、主力の濾過助剤分野において、国内及び海外への販売が堅調に推移したことや、化成品分
       野での塩素系消毒剤の伸びが、建材・充填材分野の落ち込みをカバーする形となりました。なお、当連結会計年度に
       おいて、海外市場での売上高が連結売上高に占める割合が1割を超えるなど、国内需要が減少傾向にある中で順調に
       売上高を伸ばしております。利益面につきましては、各種原材料価格上昇や人手不足を背景にした製造原価、物流費
       などの増加が、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を押し下げる結果となりました。
        当社グループの業績に重要な影響を与える可能性がある要因は以下のとおりであり、影響を最小限にするため、当
       社グループは適時適切な対策を実施しております。
        a.各種原材料価格の上昇、あるいは一部取引先が生産調整に踏み切る等の状況が長期化した場合、結果として当社
         グループの製品需給バランスが大幅に変化し、業績に重要な影響を与える可能性があります。
        b.濾過助剤及びプール用塩素剤は、冬期に比べ夏期に受注量が集中する傾向にあるため、夏期天候不順が長期化し
         た場合、業績に重要な影響を与える可能性があります。
        なお、要因ごとの分析は、第2事業の状況 2事業等のリスクの項目をご参照下さい。
        当社グループの資本財源及び資金の流動性については、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資

       金」という。)が、前連結会計年度末より79百万円増加し、16億64百万円となりました。
        得られた資金の主な内訳は、税金等調整前当期純利益6億54百万円、減価償却費2億84百万円、短期借入金の純増
       加額3億71百万円、社債の発行による収入1億96百万円であります。使用した資金の主な内訳は、法人税等の支払額
       2億17百万円、仕入債務の減少額1億54百万円、持分法による投資利益82百万円、有形固定資産の取得による支出2
       億58百万円、長期借入金の返済による支出3億38百万円、社債の償還による支出2億80百万円であります。今後も売
       上原価の低減、経費の更なる節減に努め、営業活動から得られる資金を確保、増加させていく所存であります。ま
       た、この結果得られた資金を、設備投資、有利子負債の圧縮及び配当金の支払い等に適切に配分していく予定であり
       ます。
        当社グループでは、「お客様のため、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活用し、広

       く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ことを経営理念として掲げており、全ての活動の根幹とし
       ております。この経営理念のもと、お客様の様々なご要望にお応えするために、国内外での新市場開発・営業力強化
       及び原価削減等に取り組んでおります。
        経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、外部要因に影響を受けることなく安定的に
       事業の収益性向上を図ることを目的とし、売上高及び経常利益を指標として経営を執行しております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
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      5【研究開発活動】
        当社グループ(当社及び連結子会社)は、常にお客様のご要望に即応でき、お客様に安心してお使いいただける
       よう、珪藻土・パーライト製品の機能強化や新製品開発に取り組んでおります。同時に、大学や公的研究機関、お客
       様各社の研究開発部門・製造部門との情報交換や技術交流を積極的に行っております。
        以下、当連結会計年度における主な研究開発活動を記載しますが、当社グループは単一セグメントであるため分
       野ごとの活動を記載すると次のとおりであります。
       (1)   珪藻土製品関連

        従来の粉末製品と比較してハンドリングに優れた粒状製品、珪藻土に他の物質を担持させた製品、特殊な物質の濾
       過に適した製品など、様々なお客様や公的機関等と連携しながら用途開発を進めております。
       (2)   パーライト製品関連

        新たな機能や品質特性を付与したパーライト製品は、乾式工法建材やグラウト材などで用途が拡大しています。今
       後もお客様のご要望にそった供給体制の整備と製品開発を進めてまいります。
       (3)   農業向け製品関連

        農作物の生長促進を計るため、珪藻土・パーライトの物質的特性を生かす試みにおいては、各種植物において日本
       国内のみならず海外でも実証データが蓄積され、関連特許も取得いたしました。研究機関や農業生産者様からの要請
       に応えて出荷を始めております。
       (4)新エネルギー関連

        NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の実証事業として岡山工場において「真庭市北
       部におけるバイオマスエネルギーによる地域自立システム実証事業」を行っており、2019年秋の完成を目指し木質バ
       イオマス燃料利用設備の建設を進めております。将来、当社工場がエネルギー調達、雇用創生、農・林・工連携など
       地方の活性化に繋がる新たな事業拠点になるという地域の期待に応えることを目指し、積極的に研究に取り組んでお
       ります。
        以上のとおり、主力製品である珪藻土・パーライト濾過助剤の高機能化・品質改良をはじめ、多岐に亘る研究開発

       活動の充実に鋭意努力してまいります。なお、上記事業に係る研究開発費は総額                                     93 百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資については、                   珪藻土・パーライト事業の生産設備の更新を中心に総額                          267  百万円   実施
       しました。     重要な設備の取得、売却等は以下のとおりであります。
        なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
       (1)重要な設備の取得

        当連結会計年度において、取得した重要な設備は次のとおりであります。
                                                    2019年3月31日現在

       提出会社
                                      帳簿価額(千円)
         事業所名                                               従業員数
                    設備の内容
                           建物及び構      機械装置及       土地
         (所在地)                                                (名)
                                              その他      合計
                           築物      び運搬具      (面積㎡)
     秋田工場            珪藻土製造設備改修
                               -    30,042       -      -    30,042       39
                  工事一式
     (秋田県北秋田市)
     鶴岡事業所
                  倉庫設置工事一式            13,368        -      -      -    13,368       22
     (山形県鶴岡市)
     鶴岡事業所            パーライト製造設備
                               -    52,458       -      -    52,458       22
     (山形県鶴岡市)            設置工事一式
     岡山工場
                  バイオマス設備建屋
                             16,100        -      -      -    16,100       24
     (岡山県真庭市)             設置工事一式
     岡山工場             バイオマス設備設置
                               -    20,500       -      -    20,500       24
     (岡山県真庭市)            工事一式
       子会社

                                       帳簿価額(千円)
               事業所名                                         従業員数
        会社名                設備の内容
                                          土地
                              建物及び構     機械装置及
               (所在地)                                          (名)
                                               その他      合計
                              築物     び運搬具     (面積㎡)
             大分工場        珪藻土製造設備設置
      白山工業(株)                            -    16,992       -     -    16,992      29
             (大分県玖珠郡)        工事一式
       (注)1.金額に消費税等は含まれておりません。
       (2)重要な設備の売却

        該当事項はありません。
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      2【主要な設備の状況】
        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントであるた
       め、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
       (1)提出会社

                                                     2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
        事業所名                                                従業員数
                  設備の内容
        (所在地)                                土地                 (名)
                          建物及び構築      機械装置及び
                                             その他      合計
                          物      運搬具       (面積㎡)
     秋田工場           珪藻土、パーライト                        144,251
                            267,598      150,902             1,986     564,739       39
                製造設備一式
     (秋田県北秋田市)                                  (197,105)
     栃木工場                                   80,218
                珪藻土製造設備一式            19,804      21,020            1,067     122,110       22
     (栃木県芳賀郡市貝町)                                   (32,142)
     岡山工場                                   690,225
                珪藻土製造設備一式            306,716      170,717            26,495     1,194,154        24
     (岡山県真庭市)
                                       (677,256)
     研究分析センター                                   15,665
                研究開発設備、倉庫等
                            78,554        -           9,306     103,526       7
     (鳥取県倉吉市)                                   (6,002)
     その他           太陽光発電設備、                        198,736
                            64,973      202,774             7,004     473,487       -
     (注)2、3、4           バイオマス研究設備等                       (1,380,820)
       (2)子会社

                                                     2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(千円)
             事業所名                                           従業員数
      会社名              設備の内容
            (所在地)              建物及び構      機械装置及       土地                 (名)
                                             その他      合計
                           築物      び運搬具
                                       (面積㎡)
           大分工場
                   珪藻土製造設備                     14,699
           (大分県玖珠郡
                             111,969      45,408            1,910     173,987       29
                   一式                    (188,874)
           九重町)
     白山工業㈱
           本社                                0
                   その他設備            -      -          1,943      1,943       1
           (東京都港区)
                                         (414)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品またはリース資産であります。なお、金額には消費税等を
           含んでおりません。
         2.提出会社「その他」の「建物及び構築物」は太陽光発電施設、バイオマス研究設備、福利厚生施設または賃
           貸資産であり、主要なものとして太陽光発電設備(21,396千円)、バイオマス研究設備(15,790千円)を含
           んでおります。
         3.提出会社「その他」の「機械装置及び運搬具」は太陽光発電施設、バイオマス研究設備等であり、主要なも
           のとして太陽光発電設備(176,219千円)、バイオマス研究設備(25,137千円)を含んでおります。
         4.提出会社「その他」の「土地」は、福利厚生施設または賃貸資産、遊休地等であり、主要なものとして三田
           社宅38,874千円(58㎡)を含んでおります。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、将来の生産計画、需要予測、利益に対する投資割
       合、主要設備の更新時期等を総合的に勘案して、原則的には連結会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全
       体で重複投資とならないように各社間で調整を図っております。
        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係わる投資予定金額は269百万円ですが、その所要資
       金の調達については、概ね自己資金で賄う予定であります。
        なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
       (1)重要な設備の計画の変更

        該当事項はありません。
       (2)重要な設備の新設等

        当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
        提出会社

                     2019年3月末投資予定金額                        着工及び完了予定
           事業所                                              完成後の
                                  設備の主な内容
          (所在地)                                              生産能力
                      総額     既支払額
                                            着工       完了
                     (千円)      (千円)
     秋田工場                           珪藻土製造設備改修
                       40,000        -            2019年4月       2019年8月        -
     (秋田県北秋田市)                           工事一式
     岡山工場
                       45,000        -  事務所建替工事一式          2019年10月       2020年3月        -
     (岡山県真庭市)
     鶴岡事業所
                                 パーライト製造設備
                       24,000        -            2019年4月       2019年5月        -
     (山形県鶴岡市)                           改修工事一式
      (注)上記金額には、消費税等は含んでおりません。
       (3)重要な設備の除却等

        当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           32,000,000

                  計                                32,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数             提出日現在発行数
                                     上場金融商品取引所
                 (株)            (株)
        種類                              名又は登録認可金融                内容
              (2019年3月31日)            (2019年6月28日)            商品取引業協会名
                                       東京証券取引所
                  11,979,000            11,979,000
       普通株式                                           単元株式数 100株
                                        市場第二部
                  11,979,000            11,979,000           -            -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      1990年5月18日           1,089,000       11,979,000          54,450       598,950       △54,450        527,529

      (注) 無償株主割当(1:0.1)、発行価格50円、資本組入額50円。
       (5)【所有者別状況】

                                                     2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品     その他の
                                                        (株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           取引業者      法人
                                  個人以外       個人
     株主数(人)           -      7     11     56      6      6    1,805     1,891       -
     所有株式数
                -    19,176       132    50,950       28      25    49,448     119,759      3,100
     (単元)
     所有株式数の
                -     16.0      0.1     42.6      0.0      0.0     41.3     100.0       -
     割合(%)
      (注)自己株式987,039            株は、「個人その他」に9,870単元及び「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             1,938          17.63

     シグマ株式会社               東京都目黒区上目黒1丁目8番10号
                                             1,419          12.91
     石橋 健藏               東京都目黒区
                                             1,000          9.10
     公益財団法人石橋奨学会               福岡県福岡市博多区店屋町6番25号
                                              770         7.01
     朝日生命保険相互会社               東京都千代田区大手町2丁目6番1号
                                              426         3.88
     白山工業株式会社               東京都港区赤坂2丁目14番32号
                                              396         3.61
     昭和化学工業取引先持株会               東京都港区赤坂2丁目14番32号
                                              390         3.55
     株式会社三井住友銀行               東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
                                              331         3.01
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町1丁目5番5号
                                              320         2.91
     石橋 敬子               東京都品川区
                                              255         2.32
     北沢産業株式会社               東京都渋谷区東2丁目23番10号
                              -                7,247          65.93
            計
      (注)1.上記のほか、自己株式が987千株あります。
         2.上記の所有株式の他、2019年5月31日現在の役員持株会での持分として、                                        石橋健藏が21,518株を所有して
           おります。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                           株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                        内容
                                  -            -       -

      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -            -       -
      議決権制限株式(その他)                             -            -       -

      完全議決権株式(自己株式等)                         1,413,700                -       -

                        普通株式
      完全議決権株式(その他)                        10,562,200             105,622          -
                        普通株式
                                 3,100              -       -
      単元未満株式                  普通株式
                              11,979,000                -       -
      発行済株式総数
                                  -         105,622          -
      総株主の議決権
      (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式39株が含まれております。
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        ②【自己株式等】
                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
                    東京都港区赤坂
                                987,000          -     987,000          8.24
      昭和化学工業株式会社
                    2丁目14番32号
                    東京都港区赤坂
                                426,700          -     426,700          3.56
      白山工業株式会社
                    2丁目14番32号
                       -         1,413,700           -    1,413,700           11.80
           計
      2【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      66            29,964

      当期間における取得自己株式                                      -              -

      (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           987,039           -    987,039           -
      (注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          り及び売渡による株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。さらに、長期的視点による事業の維持拡大
       をめざし、適時、効果的な設備投資及び研究開発を実践していくため内部留保の確保に努めております。
        また、当社は、年1回の剰余金の配当を行うこととしており、その決定機関は株主総会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株につき5円の配当を実施することを決定いたしました。
        内部留保金につきましては、生産体制の整備及び財務体質の強化に充当する予定であり、長期安定的な経営基盤の
       確立のため、資金の有効活用を図ってまいります。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額(円)                 1株当たり配当額(円)
            決議年月日
           2019年6月27日
                                 54,959,805                       5
           定時株主総会決議
                                 22/86

















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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、経営理念である「お客様のため、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活
        用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ための一環として、コーポレート・ガバナン
        スに関する取り組みを行っております。
         具体的には、法令等の遵守を徹底し、経営の透明性を高め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を図ること
        により、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。同制度の下、社外取締役が過半数を占める監査等委員
        である取締役が取締役会に議決権をもって参加することで、経営の監査・監督機能の強化と意思決定における健
        全性の一層の向上が図れるものと考えております。
         また、取締役会が重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することにより、さらなる経営の効率性を高
        めることに資するものと考えております。
        ・取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取

         締役2名)から構成され、原則として毎月1回(必要に応じて臨時に)開催し、法令・定款に定める事項の
         他、「取締役会規則」「決裁権限規程」に定める重要な業務執行に関する事項などの審議、報告を行っており
         ます。
          (取締役会構成員の氏名等)
          議 長:代表取締役社長            石橋健藏
          構成員:専務取締役          田子 薫、     取締役(監査等委員)小関 肇、
               社外取締役(監査等委員)波光史成、社外取締役(監査等委員)神谷宗之介
        ・監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名から構成され、原則として毎月

         1回(必要に応じて臨時に)開催し、経営の監査・監督を行っております。
          (監査等委員会構成員の氏名等)
          議 長:    取締役(監査等委員)小関 肇
          構成員:    社外取締役(監査等委員)波光史成、社外取締役(監査等委員)神谷宗之介
        ・経営会議は、常勤取締役3名から構成され、原則として毎月1回(必要に応じて臨時に)開催し、取締役会が

         決定した目標に対し、その進捗や成果を評価・協議するとともに、「決裁権限規程」に規定されている重要事
         項の審議・報告を行っております。
          (経営会議構成員の氏名等)
          議 長:代表取締役社長            石橋健藏
          構成員:専務取締役          田子 薫、     取締役(監査等委員)小関 肇
        ・グループ全体における重要会議体として、常勤取締役及び部門長を招集する全体会議を開催し、半期毎に業績

         状況の分析や経営戦略の適正性等に関し協議しております。
        ・万一に備え、グループにおける法令違反、あるいはコンプライアンスに関する重要事実の発見と是正を目的と

         して、「内部通報に関する規程」による内部通報制度を採用しております。
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           (企業統治の概要図)
       ③企業統治に関するその他の事項











         イ.内部統制システムの整備の状況
          当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に                         適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
         するための体制について、2016年6月29日開催の取締役会において以下の内容を決議しております。
          1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           ①当社及び当社子会社の全ての役職員が、法令及び定款、経営理念を遵守した行動をとるための「経営計画
            書」を定めるとともに、「職務分掌規程」により職務範囲を明確にすることで、適正な事業活動を推進で
            きる体制を整備しております。
           ②内部監査室の設置やコンプライアンス研修会など、コンプライアンスに係る各種取り組みを行い、社内啓
            蒙を積極的に推進しております。
           ③法令上疑義のある行為等について、外部専門家による相談窓口を設置しております。
          2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
            当社は、法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記載された文書または電磁的媒体を関連資料とと
            もに記録し、規定に基づき、整理及び保管しております。
          3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
            当社及び当社子会社は、業務遂行に伴うリスク管理をするための「リスク管理規程」に基づき、リスク管
            理委員会によるリスク抽出と分析、及びその対応策を検討することで適切にリスク管理を行っておりま
            す。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           ①当社は、原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法
            令・定款に定める事項のほか、「取締役会規則」「決裁権限規程」に定める重要な業務執行に関する事項
            などの審議、報告を行っております。
           ②当社は、取締役会が決定した目標に対し、その進捗や成果を評価・協議するとともに、「決裁権限規程」
            に規定されている重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しております。当該会議には、担当取
            締役及び常勤の監査等委員が出席し、適宜適切に運営しております。
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          5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           ①当社及び当社子会社は、連結経営を基軸に関係各社の強みを最大限に活用しつつ経営計画の効率的達成に
            尽力しております。
           ②当社子会社におけるコンプライアンスに係る各種取り組みは当社の体制に準拠しております。
           ③当社子会社の経営意思決定にかかる重要事項については、稟議手続を通じて当社に報告され、当社の取締
            役会において審議決裁が行われております。
          6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
            監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、その職務を補助する使用
            人を本社管理部門から選任することができるものとしております。
          7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及
            び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           ①監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会の
            指示した業務については、必要な情報の収集権限を有し、監査等委員会以外からの指揮命令は受けない
            ものとしております。
           ②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、あらかじめ監査等委員
            会の承認を得なければならないものとし独立性を確保しております。
          8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他の
            監査等委員への報告に関する体制
           ①監査等委員は、毎月開催の取締役会及びその他重要な会議に出席し、事業や取締役(監査等委員である
            取締役を除く。)の職務執行状況等に係る報告を受けるとともに監視を行っております。
           ②前記に関わらず、監査等委員は必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に
            対し各種報告を求めることができるものとしております。
           ③当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令等の違反行為
            等、当社及び当社子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実について、発見次第、直ちに当社の監査
            等委員又は監査等委員会に対し報告を行うことにしております。
           ④上記の報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
          9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           ①監査等委員は、取締役会及びその他重要会議に出席することで、適宜、取締役(監査等委員である取締
            役を除く。)その他重要な使用人から職務の執行状況を聴取するほか、関係資料を閲覧しております。
           ②監査等委員は会計監査人、内部監査室等と定期的に協議するなど緊密性を保ち、会社が対処すべき課
            題、監査等委員監査の環境整備の状況、その他監査上の重要課題等について意見や情報交換を行い、監
            査が適正に実施される体制を整備しております。
           ③監査等委員会は、その職務の執行にあたり必要に応じて独自に外部専門家を起用することができる機会
            を保障されるものとしております。
           ④監査等委員が当社に対してその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担
            した債務の弁済を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監
            査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとしておりま
            す。
          10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
            当社グループは反社会的勢力による不当要求に対し毅然とした態度を堅持し、当該勢力との一切の関係
            を持たないことを原則としております。統括部署は総務企画部とし、平素より外部専門機関等から情報
            収集を行い、事案の発生時には関係行政機関や顧問弁護士等の助言をもとに速やかに対応できる体制を
            構築しております。
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         ロ.リスク管理体制の整備の状況
          当社では、「リスク管理規程」に則り、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、各部門
         にて具体的なリスク事項の抽出とその対応策について定期に協議しております。その結果、対策が必要と判断
         される場合は、代表取締役社長の指示により予防もしくは適切な対応を実施することを基本方針としておりま
         す。
         ハ.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況

          当社子会社におけるコンプライアンスに係る各種取り組みは当社の体制に準拠しております。また、当社子会
         社の経営意思決定にかかる重要事項については、稟議手続を通じて当社に報告され、当社の取締役会において審
         議決裁が行われております。
         ニ.責任限定契約の内容

          当社と取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決
         議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。ま
         た、  当社と社外取締役は、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がな
         いときは、金1,000万円以上で予め定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負
         担する契約を締結することができる                旨定款に定めております           。
         ホ.取締役の定数

          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨
         定款に定めております。
         ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会
         において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過
         半数をもって行う        旨定款に定めております           。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする                             旨定
         款に定めております         。
         ト.取締役会で決議できる株主総会決議要件

          1.自己の株式の取得
            当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することがで
           きる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする
           ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
          2.取締役の責任免除

            当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であっ
           たもの、及び      第89期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役または監査役
           であったものを含む。          )の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって法
           令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに
           あたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするもの
           であります。
         チ.株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
         株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めて
         おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
         ことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  5 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                1997年6月      ORIX  USA  Corporation入社
                                1998年7月      当社入社
                                1999年4月      経営企画室長
                                2000年6月      取締役
                                2001年10月      常務取締役生産部長
                                     兼経営企画室長
                                2003年3月      代表取締役社長(現任)
         代表取締役                                          (注)2
                  石橋 健藏      1968年11月9日      生  2005年3月      白山工業株式会社                    1,440
         社   長
                                                  (注)4
                                     代表取締役社長(現任)
                                2010年3月      日昭株式会社 代表取締役社長
                                     (現任)
                                2010年6月      オーベクス株式会社
                                     社外取締役(現任)
                                2010年9月      北京瑞来特貿易有限公司
                                     執行董事(現任)
                                1978年4月      小野田セメント株式会社(現太
                                     平洋セメント株式会社)入社
                                2009年12月      当社入社
                                     経営企画室長
                                2010年7月      経営企画室長
         専務取締役
                                     兼海外営業部担当部長             (注)2
         技術開発         田子 薫      1955年8月4日      生                             10
                                2011年6月      取締役経営企画室長
                                                  (注)4
         推進部長
                                     兼海外営業部担当部長
                                2011年8月      取締役経営企画室長
                                2015年4月      取締役技術開発推進部長
                                2017年6月      専務取締役技術開発推進部長
                                     (現任)
                                1984年3月      当社入社
         取締役                      2009年4月      内部監査室長             (注)3
                  小関 肇      1960年9月22日      生                             6
        (監査等委員)                        2012年6月      監査役
                                                  (注)4
                                2016年6月
                                     取締役(監査等委員)(現任)
                                1998年4月      公認会計士登録
                                2000年10月      税理士法人青山トラスト 代表             (注)1
         取締役
                  波光 史成      1969年9月5日      生        社員(現任)             (注)3         5
        (監査等委員)
                                2004年6月      監査役             (注)4
                                2016年6月
                                     取締役(監査等委員)(現任)
                                1996年11月      司法試験合格
                                1999年4月      弁護士登録(東京弁護士会)
                                                  (注)1
         取締役                      2005年1月      ニューヨーク州弁護士登録
                 神谷 宗之介      1974年6月25日      生                     (注)3         2
        (監査等委員)                        2007年1月      神谷法律事務所 所長(現任)
                                                  (注)4
                                2015年6月
                                     取締役
                                2016年6月
                                     取締役(監査等委員)(現任)
                             計
                                                         1,465
      (注)1.取締役 波光史成、神谷宗之介は社外取締役であります。
         2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
         3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         4.所有株式数には役員持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。なお、提出日(2019年6月28日)現在
           の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年5月31日現在の所有株式数を記載してお
           ります。
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        ②社外役員の状況

         当社の社外取締役は2名であります。
         社外取締役       波光史成は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その
        豊富な経験と専門知識を当社の経営に反映してもらうため選任しております。同氏は、税理士法人レゾンパート
        ナーズの代表社員、及び東洋製罐グループホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と
        当該会社等との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、役員持
        株会を通じて当社の株式を保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関
        係その他の利害関係はありません。
         社外取締役       神谷宗之介は、弁護士として培ってきた豊富な経験と専門知識、ならびに高い法令順守の意識を当
        社の経営に反映してもらうため選任しております。同氏は、神谷法律事務所の所長及び株式会社パシフィックネッ
        トの社外取締役、株式会社日本デジタル研究所の社外監査役を兼職していますが、当社と当該会社等との間には人
        間関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、役員持株会を通じて当社の株式
        を保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあ
        りません。
         当社は、社外取締役を選任するための独立性に関し、中立の客観的見地から当社経営陣に対して経営監視機能を
        果たせること、当社の企業理念や事業活動を十分に理解し、経営者または専門家としての十分な経験による見識を
        持ち合わせていることを基本方針とするとともに、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に判断して
        おります。
        ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

        との関係
         当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の全3名で構成
        されております。監査等委員会監査については、全監査等委員である取締役が取締役会に出席し、特に社外取締役
        2名は専門家としての十分な経験と見識に基づき、中立の客観的見地から当社経営陣に対して経営監視機能を果た
        しております。その他重要な会議には、常勤監査等委員が出席することを原則とし法令、定款違反や株主利益を侵
        害する事実の有無等の監査をするほか、取締役や重要な使用人との意見や情報交換を適宜実施しております。ま
        た、当社は監査等委員に対し、関係資料の閲覧、監査等委員補助社員の選任、外部専門家起用機会、職務の執行に
        ついて生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還などを保障することで、効率的な監査の実施と監査等委員
        の機能強化を両立させる体制を確保しております。
         内部統制については、内部監査機能を充実させるため内部監査室を設置しております。内部監査室は、定期的に
        当社の全部門に対する内部監査を実施し、業務執行の適正性確保に努めております。なお、一斉監査時など業務量
        が一時的に増加することが想定される場合は、状況に応じ補助者を追加任命することとしております。
         会計監査業務については、八重洲監査法人が執行しており、当該法人から適切な情報の提供と厳正な監査を受け
        ております。また、監査法人及び業務執行社員と当社との間に特段の利害関係はありません。
         以上より、監査等委員会・内部監査・会計監査人の各機関の監査の結果、何らかの不具合が認められる、あるい
        はその可能性が見受けられる状況となった場合は、各部門に対しその改善策の実行と取締役会等への状況報告を義
        務付けております。また、各機関は監査計画や実施状況、関係法令の動向確認など適宜協議を行うことで相互連携
        を深め、情報の共有化と業務の執行状態の適正性確保に努めております。
       (3)【監査の状況】

        ①監査等委員会監査の状況
         監査等委員会監査については、全監査等委員                     (3名)が取締役会に出席するとともに、その他重要な会議には常
        勤 監査等委員     が出席することを原則とし、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査をするほ
        か、取締役や重要な使用人との意見や情報交換を適宜実施しております。また、当社は                                        監査等委員     に対し、関係
        資料の閲覧、      監査等委員     補助社員の選任、外部専門家起用機会、職務の執行について生ずる費用の前払いまたは
        支出した費用等の償還などを保障することで、効率的な監査の実施と監査等委員の機能強化を両立させる体制を
        確保しております。なお、監査等委員                  波光史成は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度
        の知見を有しております。
        ②内部監査の状況

         当社は、内部監査機能を充実させるため、内部監査室(兼任者1名)を設置しております。一斉監査時など業務
        量が一時的に増加することが想定される場合は、状況に応じ補助者を追加任命することで、全ての部門に対する
        監査を実施し、業務執行の適正性確保に努めております。
                                 28/86


                                                           EDINET提出書類
                                                      昭和化学工業株式会社(E01172)
                                                            有価証券報告書
         なお、監査等委員会・内部監査・会計監査人の各機関の監査の結果、何らかの不具合が認められる、あるいは
        その可能性が見受けられる状況となった場合は、各部門に対しその改善策の実行と取締役会等への状況報告を義
        務付けております。また、各機関は監査計画や実施状況、関係法令の動向確認など適宜協議を行うことで相互連
        携 を深め、情報の共有化と業務の執行状態の適正性確保に努めております。
        ③会計監査の状況

         会計監査業務については八重洲監査法人が執行しており、当該法人から適切な情報の提供と厳正な監査を受け
        ております。なお、当該業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数及びその補助者は以下のとおりであり
        ます。また、監査法人及び業務執行社員と当社との間に特段の利害関係はありません。
         a.監査法人の名称
           八重洲監査法人
         b.業務を執行した公認会計士
           武田 勇蔵
           渡邊 考志
         c.監査業務にかかわる補助者の構成
           当社の監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他3名であり                                 ます。
         d.監査法人の選定方針と理由
           会計監査人の選定については、公益社団法人                     日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基
          準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考としたうえで、                              当社の業務内容に対応して効率的な監査業
          務を実施することができる一定の監査品質を保っていること、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに
          監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
         e.監査等委員会による監査法人の評価
           公益社団法人       日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務
          指針」を踏まえ、会計監査人である八重洲監査法人からの監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に
          行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を総合的に検討した結果、会
          計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しておりま
          す。
        ④監査報酬の内容等

        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日                                          内閣府令第3号)によ
       る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置
       を適用しております。
         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
              監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
              報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                       18           -           18           -

        提出会社
                       -           -           -           -

       連結子会社
                       18           -           18           -

         計
         b.  その他重要な報酬の内容

           該当事項はありません。
         c.  監査報酬の決定方針

           当社の監査報酬の決定方針は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日程及び監査業務に係る人数等につい
          て検討し、監査法人と協議のうえ決定しております。
         d.  監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬実績の推移、報酬見積
          もりの算定根拠等が適切であるか否かについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて報酬等の額につい
          て同意いたしました。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社では、株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞ
        れの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を考慮したうえ
        で、取締役報酬は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定
        しております。
         当社の役員の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第89期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除
        く。)について年額2億40百万円以内(使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50百万
        円と決議いただいております。
         当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、次のとおりでありま
        す。
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定権限を有する者は、                                       取締役会より委任された代
        表取締役社長       石橋健藏であり、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、                                会社の業績や経営内容、社会
        情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等                   を総合的に勘案して決定しております。また、監査等委員である取締役の
        報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し
        て、監査等委員会の協議により決定しております。
         なお、   取締役(監査等委員である取締役を除く。)                     の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、代
        表取締役社長       石橋健藏が     会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等                                を総合的に勘案し
        て決定する旨を決議しております。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数

         当社の取締役に対する報酬等の総額は以下のとおりであります。
                                 報酬等の種類別の総額(百万円)
                      報酬等の総額                               対象となる役員
           役員区分
                      (百万円)                              の員数(人)
                               固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
     取締役(監査等委員を除く。)                      78        78        -        -         2
     (  う  ち  社  外  取  締  役  )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     取  締  役  (  監  査  等  委  員  )       20        20        -        -         3
     (  う  ち  社  外  取  締  役  )       ( 7 )      ( 7 )      ( - )      ( - )       ( 2 )
                           99        99        -        -         5
            計
       (注)1.     役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略
            しております。
          2.  取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
          3.  役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
            なお、当社は2006年6月29日開催の第79期定時株主総会において、役員退職慰労引当金制度を廃止する
            ことを決議いただいております。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、専ら株式の
        価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、
        それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として分類しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
          証の内容
          当社は、     保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当社                              事業戦略や取引先との事業上の関
         係において、当社の事業活動又は財務活動の取引強化に資するかどうかを判断した上で保有しております。
          保有している株式については、事業環境の変化を踏まえ、個別の銘柄毎に保有の意義や経済合理性等を検証
         したうえで、保有意義の乏しい銘柄については、株価や市場動向を総合的に判断したうえで売却いたします。
          また、取締役会に対しては、期末時点で当社が保有する上場有価証券の状況を報告のうえ、上記方針に基づ
         いて保有の適否を判断しております。
          なお、保有株の議決権行使については、当該企業の状況や取引関係等を踏まえた上で議案の内容を精査し、
         当該企業の持続的な企業価値向上に資するかどうか、また、当社グループの株主価値を毀損する恐れがないか
         等を考慮して、議案毎に賛否を判断しております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      6           9,995

     非上場株式
                      20          1,199,509
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      3           1,821
     非上場株式以外の株式                                持株会による増加
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                    219,496         218,352
     四国化成工業(株)
                                  化のため。持株会での買増しによる増                      有
                    265,590         343,032
                                  加。
                    262,000         262,000
                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     岡部(株)
                                                        有
                                  展のため。
                    250,734         261,214
                                  中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                    226,595         226,376
     (株)オオバ                             化のため。持株会での買増しによる増                      有
                    144,567         145,786
                                  加。
                    227,000         227,000
                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     (株)ヤマト                                                   有
                                  展のため。
                    111,457         172,520
                    134,000         134,000

     高橋カーテンウォー
                                  同上                      有
     ル工業(株)
                     97,418         127,836
                     21,197         21,197

     (株)三井住友フィナ                             中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                                                        有
     ンシャルグループ                             化のため。
                     82,159         94,496
                    232,000         232,000

                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     北沢産業(株)
                                                        有
                                  展のため。
                     61,712         70,760
                     40,057         40,057

     (株)ほくほくフィナ                             中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                                                        有
     ンシャルグループ                             化のため。
                     46,185         57,802
                     18,678         18,678

     日新製糖ホールディ
                                  同上                      有
     ングス(株)
                     37,766         39,093
                     12,100         12,100

                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     古林紙工(株)
                                                        有
                                  展のため。
                     30,492         33,892
                     99,980         99,980

     (株)みずほフィナン                             中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                                                        有
     シャルグループ                             化のため。
                     17,126         19,136
                     7,900         7,900

                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     (株)石井鐵工所                                                   有
                                  展のため。
                     15,570         15,128
                     7,200         7,200

     (株)ビーロット                             同上                      無
                     11,534         16,718
                     6,500         65,000

     (株)アサヒペン                             同上                      有
                     11,472         12,350
                     3,000         3,000

     浅香工業(株)
                                  同上                      有
                     5,313         5,007
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  中長期的・安定的な取引関係の継続・強
                     1,877         1,832
     群栄化学工業(株)
                                  化のため。持株会での買増しによる増                      無
                     4,852         6,423
                                  加。
                      400         400
                                  中長期的・安定的な取引関係の継続・強
     (株)伊藤園                                                   無
                                  化のため。
                     2,300         1,672
                     1,000         1,000

                                  相互の情報交換、将来の取引関係への発
     (株)ロイヤルホテル                                                   無
                                  展のため。
                     1,801         1,926
                     1,000         1,000

                                  中長期的・安定的な取引関係の継続・強
     オーウイル(株)
                                                        無
                                  化のため。
                     1,138         1,369
                      120         120

     (株)伊藤園(優先株
                                  同上                      無
     式)
                      316         278
      (注)   定量的な保有効果の記載については困難ですが、                       当社  事業戦略や取引先との事業上の関係において、当社の事業
        活動又は財務活動の取引強化に資するかどうかを取締役会で判断した上で                                  保有しております。
        d.保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
        す。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、八重洲監査法
       人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しておりま
       す。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                      ※2 1,945,632             ※2 2,015,178
         現金及び預金
                                      ※5 2,532,994             ※5 2,547,612
         受取手形及び売掛金
                                        222,644              244,588
         商品及び製品
                                        436,456              439,563
         仕掛品
                                        108,087              142,999
         原材料及び貯蔵品
                                         47,963              65,506
         その他
                                        △ 6,062             △ 4,045
         貸倒引当金
                                       5,287,716              5,451,401
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       2,682,338              2,884,088
          建物及び構築物
                                      △ 1,748,275             △ 1,953,906
            減価償却累計額
                                       ※2 934,063             ※2 930,181
            建物及び構築物(純額)
                                       4,421,398              4,516,149
          機械装置及び運搬具
                                      △ 3,765,630             △ 3,831,909
            減価償却累計額
                                       ※2 655,767           ※2 , ※6 684,239
            機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2 665,309             ※2 652,458
          土地
                                        663,583              663,583
          原料用地
                                       △ 168,910             △ 179,416
            減価償却累計額
            原料用地(純額)                             494,673              484,167
          リース資産                              328,339              187,185
                                       △ 266,255             △ 156,940
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             62,083              30,245
          建設仮勘定                               84,116              88,316
                                        105,491              112,643
          その他
                                        △ 71,735             △ 80,945
            減価償却累計額
            その他(純額)                             33,755              31,697
                                       2,929,769              2,901,306
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         10,147               4,651
          リース資産
                                         43,786              46,393
          その他
                                         53,933              51,045
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                    ※1 , ※2 2,821,692           ※1 , ※2 2,577,811
          投資有価証券
                                         68,930              67,180
          長期貸付金
                                         25,611              91,193
          繰延税金資産
                                       ※4 586,062             ※4 565,292
          その他
                                       △ 103,668             △ 101,746
          貸倒引当金
                                       3,398,628              3,199,731
          投資その他の資産合計
                                       6,382,332              6,152,083
         固定資産合計
                                       11,670,048              11,603,485
       資産合計
                                 35/86





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※5 1,038,822              ※5 917,475
         支払手形及び買掛金
                                                    ※2 2,570,758
                                       2,198,801
         短期借入金
                                        260,000              240,000
         1年内償還予定の社債
                                       ※2 337,356             ※2 368,386
         1年内返済予定の長期借入金
                                         19,600              15,435
         リース債務
                                        146,158               83,852
         未払法人税等
                                         44,682              44,494
         賞与引当金
                                        432,592              405,094
         その他
                                       4,478,014              4,645,497
         流動負債合計
       固定負債
                                        500,000              440,000
         社債
                                       ※2 697,954             ※2 358,068
         長期借入金
                                         39,679              24,243
         リース債務
                                         60,820              44,657
         繰延税金負債
                                         18,998              18,998
         役員退職慰労引当金
                                        827,158              817,521
         退職給付に係る負債
                                        102,577              100,914
         その他
                                       2,247,187              1,804,402
         固定負債合計
                                       6,725,201              6,449,899
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        598,950              598,950
         資本金
                                        571,209              570,908
         資本剰余金
                                       3,380,542              3,804,643
         利益剰余金
                                       △ 421,682             △ 420,322
         自己株式
                                       4,129,019              4,554,179
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        756,643              565,957
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 11,240             △ 11,210
         土地再評価差額金
                                         63,198              34,779
         為替換算調整勘定
                                        808,601              589,525
         その他の包括利益累計額合計
                                         7,226              9,879
       非支配株主持分
       純資産合計                                4,944,847              5,153,585
                                       11,670,048              11,603,485
      負債純資産合計
                                 36/86








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       8,113,531              8,318,875
      売上高
                                      ※1 5,363,356             ※1 5,625,413
      売上原価
                                       2,750,174              2,693,461
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        835,732              888,160
       発送費
                                        385,049              380,523
       給料及び手当
                                         24,972              23,903
       賞与引当金繰入額
                                         43,217              37,347
       退職給付費用
                                         1,967             △ 1,786
       貸倒引当金繰入額
                                         28,620              32,492
       減価償却費
                                        870,891              842,277
       その他
                                      ※2 2,190,450             ※2 2,202,918
       販売費及び一般管理費合計
                                        559,724              490,543
      営業利益
      営業外収益
                                           684              203
       受取利息
                                         34,426              39,303
       受取配当金
                                         55,852              54,773
       固定資産賃貸料
                                         82,441              82,290
       持分法による投資利益
                                         28,576              26,314
       売電収入
                                         56,754               9,508
       補助金収入
                                         26,935              58,209
       その他
                                        285,671              270,604
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         44,493              40,589
       支払利息
                                         19,727              19,744
       売電費用
                                         5,267                -
       補助金費用
                                                      ※5 15,386
                                           -
       減損損失
                                         34,667              22,082
       その他
                                        104,155               97,802
       営業外費用合計
                                        741,240              663,345
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 602            ※3 1,806
       有形固定資産売却益
                                         27,288                -
       投資有価証券売却益
                                         27,891               1,806
       特別利益合計
      特別損失
                                           -              700
       災害による損失
                                        ※5 28,333
                                                         -
       減損損失
                                        ※4 6,550             ※4 9,468
       固定資産除却損
       事務所移転費用                                  16,220                -
                                         17,366                -
       事業所閉鎖損
                                            0              30
       投資有価証券売却損
                                           -              179
       会員権売却損
                                         10,616                -
       会員権評価損
                                         79,087              10,378
       特別損失合計
                                        690,044              654,772
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   230,201              180,767
                                        △ 34,847              △ 5,676
      法人税等調整額
                                        195,353              175,090
      法人税等合計
                                        494,690              479,682
      当期純利益
                                         3,846              2,766
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        490,844              476,915
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 37/86


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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        494,690              479,682
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        200,797             △ 188,411
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 2,128             △ 1,638
       為替換算調整勘定
                                         13,690             △ 29,050
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1 212,359            ※1 △ 219,100
       その他の包括利益合計
                                        707,050              260,581
      包括利益
      (内訳)
                                        703,175              257,840
       親会社株主に係る包括利益
                                         3,874              2,741
       非支配株主に係る包括利益
                                 38/86
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      598,950         571,209        2,921,387         △ 421,682        3,669,864
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 31,689                △ 31,689
      親会社株主に帰属する当期
                                        490,844                 490,844
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      459,155           -      459,155
     当期末残高
                      598,950         571,209        3,380,542         △ 421,682        4,129,019
                          その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券       土地再評価差額       為替換算調整勘       その他の包括利
                  評価差額金       金       定       益累計額合計
     当期首残高               556,588      △ 11,242       50,924      596,270        3,536     4,269,670
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △ 31,689
      親会社株主に帰属する当期
                                                       490,844
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                     200,055         1     12,274      212,331        3,689      216,021
      変動額(純額)
     当期変動額合計               200,055         1     12,274      212,331        3,689      675,176
     当期末残高               756,643      △ 11,240       63,198      808,601        7,226     4,944,847
                                 39/86










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 598,950         571,209        3,380,542         △ 421,682        4,129,019
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 52,815                △ 52,815
      親会社株主に帰属する当期
                                        476,915                 476,915
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 29        △ 29

      連結子会社所有の親会社株

                                △ 300                1,390         1,089
      式の処分
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -       △ 300       424,100         1,360        425,160
     当期末残高                 598,950         570,908        3,804,643         △ 420,322        4,554,179
                          その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券       土地再評価差額       為替換算調整勘       その他の包括利
                  評価差額金       金       定       益累計額合計
     当期首残高               756,643      △ 11,240       63,198      808,601        7,226     4,944,847
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △ 52,815
      親会社株主に帰属する当期
                                                       476,915
      純利益
      自己株式の取得

                                                        △ 29
      連結子会社所有の親会社株

                                                        1,089
      式の処分
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 190,686         30    △ 28,419      △ 219,075        2,653     △ 216,421
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 190,686         30    △ 28,419      △ 219,075        2,653      208,738
     当期末残高               565,957      △ 11,210       34,779      589,525        9,879     5,153,585
                                 40/86








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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        690,044              654,772
       税金等調整前当期純利益
                                        282,200              284,549
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,426             △ 3,938
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  2,067              △ 188
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 3,575             △ 9,637
                                        △ 35,111             △ 39,507
       受取利息及び受取配当金
                                         44,493              40,589
       支払利息
                                         28,333              15,386
       減損損失
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 82,441             △ 82,290
       有形固定資産売却損益(△は益)                                  △ 602            △ 1,806
                                         6,550              9,468
       固定資産除却損
       移転費用                                  16,220                -
                                         17,366                -
       事業所閉鎖損
       会員権売却損益(△は益)                                    -              179
       会員権評価損                                  10,616                -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 27,288                30
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 169,388              △ 14,618
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  20,483             △ 59,963
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 113,514             △ 154,121
                                         91,644             △ 10,586
       その他
                                        999,700              628,319
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  44,016              73,860
                                        △ 42,554             △ 40,839
       利息の支払額
                                        △ 16,220                -
       移転費用の支払額
                                         △ 300            △ 17,063
       事業所閉鎖損の支払額
                                       △ 228,898             △ 217,963
       法人税等の支払額
                                        755,744              426,313
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 590,500             △ 493,000
       定期預金の預入による支出
                                        621,252              503,313
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 189,148             △ 258,494
       有形固定資産の取得による支出
                                           602             2,854
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 2,603               △ 37
       固定資産の除却による支出
                                        △ 14,976              △ 1,821
       投資有価証券の取得による支出
                                         49,289                -
       投資有価証券の売却による収入
                                         33,750               1,750
       貸付金の回収による収入
                                        △ 42,400                -
       敷金及び保証金の差入による支出
                                        △ 83,175              △ 7,404
       その他
                                       △ 217,911             △ 252,838
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 148,902              371,956
                                        100,000               30,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 402,486             △ 338,856
       長期借入金の返済による支出
                                        196,531              196,531
       社債の発行による収入
                                       △ 320,000             △ 280,000
       社債の償還による支出
                                        △ 20,922             △ 19,600
       リース債務の返済による支出
                                           -             1,022
       子会社の所有する親会社株式の売却による収入
                                           -             △ 29
       自己株式の取得による支出
                                        △ 31,689             △ 52,815
       配当金の支払額
                                         △ 185             △ 185
       非支配株主への配当金の支払額
                                       △ 329,849              △ 91,976
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 2,128             △ 1,638
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   205,854               79,858
                                       1,378,793              1,584,647
      現金及び現金同等物の期首残高
      現金及び現金同等物の期末残高                                  1,584,647              1,664,506
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1 連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社の数               ▶ 社
         連結子会社の名称
          白山工業㈱
          日昭㈱
          SKK不動産㈱
          北京瑞来特貿易有限公司
       (2)主要な非連結子会社の名称等

         主要な非連結子会社の名称
          綴子珪藻土㈲、㈱真庭の恵、不二薬品産業㈱
         連結の範囲から除いた理由
          非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
          金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
       2 持分法の適用に関する事項
       (1)持分法を適用した関連会社数                 2 社
         持分法適用会社の名称
          オーベクス㈱、白山市長富遠通鉱業有限公司
       (2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等
          綴子珪藻土㈲、㈱真庭の恵、不二薬品産業㈱
         持分法を適用しない理由
          持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が
          軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
       (3)持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項
          決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。
       3 連結子会社の事業年度等に関する事項
          連結子会社4社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を
          使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
       4 会計方針に関する事項
       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①有価証券
          その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
             平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         ②デリバティブ取引
            時価法
         ③たな卸資産
          a 商品及び製品
             総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
          b 原材料及び貯蔵品、仕掛品
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①有形固定資産(リース資産を除く)
          当社及び国内連結子会社については以下の方法によっております。
          定率法
           ただし、土地のうち原料用地については生産高比例法を採用しております。
           また、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び太陽光発電設備並びに2016年4月1日
           以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
           なお、在外連結子会社については、定額法を採用しております。
           主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物及び構築物       2~60年
          機械装置及び運搬具     2~22                  年
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         ②リース資産

          所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (3)重要な繰延資産の処理方法
          社債発行費
           支払時に全額費用として処理しております。
       (4)重要な引当金の計上基準
         ①貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生
          債権については、財務内容評価法により計上しております。
         ②賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ③役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき、当連結会計年度末における要支給額を計上しておりま
          す。なお、当社は2006年6月29日の株主総会において、役員退職慰労引当金制度を廃止することを決議しまし
          た。
       (5)退職給付に係る会計処理の方法
          当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
          額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
          ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
          益及び費用は在外子会社等の期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
          勘定に含めて計上しております。
       (7)重要なヘッジ会計の方法
         ①ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。ただし金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特
          例処理を採用しております。
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         (ヘッジ手段)
          金利スワップ
         (ヘッジ対象)
          借入金の利息
         ③ヘッジ方針
          借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
          行っております。
         ④ヘッジ有効性評価の方法
          金利スワップは特例処理の要件を満たしているので連結決算日における有効性の評価を省略しております。
       (8)のれんの償却方法及び償却期間
          のれんについては、5年間の定額法により償却を行っております。なお、金額が僅少なものについては、発生
          年度において一括償却しております。
       (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
          負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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         (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
     (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
     発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を
     公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始す
     る事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
     れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
     便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計
     基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
     損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
     (2)適用予定日

      2022年3月期の期首より適用を予定しております。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

      「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首か
     ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
     更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が36百万円減少し、「投資そ
     の他の資産」の「繰延税金資産」が6百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が29百万円減少
     しております。
      なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が29百万円減少し
     ております。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                          1,184,873千円                 1,203,761千円
      ※2 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     現金及び預金                            10,000千円                 10,000千円
     建物及び構築物                           110,320千円                 114,086千円
     機械装置及び運搬具                           190,081千円                 176,219千円
     土地                            17,108千円                 17,108千円
     投資有価証券                          1,101,485千円                 1,000,613千円
            計                   1,428,995千円                 1,318,027千円
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                              -千円               50,000千円
     長期借入金※                           348,570千円                 267,890千円
             計                    348,570千円                 317,890千円
        ※長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
        3 受取手形割引高

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形割引高                            1,995   千円               1,330   千円
      ※4 投資その他の資産の「その他」のうち減価償却累計額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     投資その他の資産の「その他」のうち減価
                                 33,277   千円              34,109   千円
     償却累計額
      ※5 連結会計年度末日満期手形

        連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結
       会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれ
       ております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                           107,031千円                  114,586千円
     支払手形                           36,427千円                  27,553千円
      ※6 有形固定資産等に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳額

      有形固定資産等に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                             -千円               57,233千円
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げ額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     売上原価                            △ 847  千円               1,532   千円
      ※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                                 77,420   千円              93,784   千円
      ※3 有形固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                             451千円                 1,806千円
     土地                             150千円                  -千円
           計                         602千円                 1,806千円
      ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                             746千円                  -千円
     機械装置及び運搬具                              0千円                9,429千円
     解体・撤去費用                            2,603千円                   37千円
     その他                            3,200千円                    2千円
           計                        6,550千円                  9,468千円
      ※5 減損損失

         当社グループは以下の通り減損損失を計上いたしました。
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    減損損失
           場所              用途              種類
                                                    (千円)
         岡山県真庭市               遊休資産               土地             28,333
         当社及び連結子会社は、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定し、減損損失の認識を行っておりま
        す。当該資産は遊休資産として認識し、減損処理をいたしました。
         なお、上記資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は主として公示価格等を勘案
        して算定しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    減損損失
           場所              用途              種類
                                                    (千円)
        秋田県北秋田市               遊休資産               土地              9,782
         栃木県芳賀郡               遊休資産               土地              5,113

                                                     490
         山形県鶴岡市               遊休資産               土地
         当社及び連結子会社は、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定し、減損損失の認識を行っておりま
        す。当該資産は遊休資産として認識し、減損処理をいたしました。
         なお、上記資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は主として公示価格等を勘案
        して算定しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
       ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                322,864千円              △264,590千円
      組替調整額                                △27,288千円                   -千円
       税効果調整前
                                       295,576千円              △264,590千円
       税効果額                               △94,778千円                 76,179千円
       その他有価証券評価差額金
                                       200,797千円              △188,411千円
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △2,128千円               △1,638千円
      組替調整額                                   -千円               -千円
       税効果調整前
                                       △2,128千円               △1,638千円
       税効果額                                  -千円               -千円
       為替換算調整勘定
                                       △2,128千円               △1,638千円
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                 13,690千円              △29,050千円
      組替調整額                                   -千円               -千円
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       13,690千円              △29,050千円
        その他の包括利益合計
                                       212,359千円              △219,100千円
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   11,979,000              -          -      11,979,000

            合計             11,979,000              -          -      11,979,000

     自己株式

      普通株式                   1,387,874             -          -      1,387,874

            合計             1,387,874             -          -      1,387,874

         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     2017年6月29日
                  普通株式            32,976           3  2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     2018年6月28日
               普通株式         54,960    利益剰余金            5  2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   11,979,000              -          -      11,979,000

            合計             11,979,000              -          -      11,979,000

     自己株式

      普通株式                   1,387,874             66        2,150        1,385,790

            合計             1,387,874             66        2,150        1,385,790

     (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加66株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
        2.普通株式の自己株式の株式数の減少2,150株は、連結子会社所有の親会社株式を売却したことによります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     2018年6月28日
                  普通株式            54,960           5  2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     2019年6月27日
               普通株式         54,959    利益剰余金            5  2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                             1,945,632     千円            2,015,178     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金等                             △360,984     千円            △350,671     千円
      現金及び現金同等物                             1,584,647     千円            1,664,506     千円
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針

           当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借り入れや社債発行)を調達しており
          ます。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して
          おります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であり
          ます。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク

           営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う
          にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
           投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
           借入金、社債の使途は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算
          日後、11年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金
          利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
           デリバティブ取引は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワ
          ップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の
          評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関す
          る事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制

          ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
           当社は、与信管理規定に従い、営業債権について各事業部門における営業管理部が主要な取引先の状況を
          定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回
          収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規定に準じて、同様の
          管理を行っております。
          ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
           当社及び一部の連結子会社は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワ
          ップ取引を利用しております。
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有
          目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
          ます。
           デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規定に従い、担当部
          署が決済担当者の承認を得て行っております。月次の取引実績は、経営会議に報告しております。
          ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性
          の維持などにより流動性リスクを管理しております。
          ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
          ることにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ
          リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
          のではありません。
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          2.   金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性の乏し
            い科目については記載を省略しております。また、時価を把握することが極めて困難と認められるものは
            含まれておりません。((注2)参照)。
            前連結会計年度(2018年3月31日)                    (単位:千円)

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金及び預金                   1,945,632            1,945,632                -
         (2)受取手形及び売掛金                   2,532,994            2,532,994                -
         (3)投資有価証券(*1)                   2,390,140            2,083,004            △307,135
          資産計                   6,868,767            6,561,631            △307,135
         (4)支払手形及び買掛金                   1,038,822            1,038,822                -
         (5)短期借入金                   2,198,801            2,198,801                -
         (6)社債(*2)                    760,000            759,896             △103
         (7)長期借入金(*3)                   1,035,310            1,035,693               383
          負債計                   5,032,933            5,033,214               280
         (8)デリバティブ取引                       -            -            -
          (*1)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めております。
          (*2)社債につきましては、1年内償還予定の社債260,000千円を含めて表示しております。
          (*3)長期借入金につきましては、1年内返済予定の長期借入金337,356千円を含めて表示しております。
            当連結会計年度(2019年3月31日)                    (単位:千円)

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金及び預金                   2,015,178            2,015,178                -
         (2)受取手形及び売掛金                   2,547,612            2,547,612                -
         (3)投資有価証券(*1)                   2,169,293            1,793,060            △376,233
          資産計                   6,732,084            6,355,850            △376,233
         (4)支払手形及び買掛金                    917,475            917,475               -
         (5)短期借入金                   2,570,758            2,570,758                -
         (6)社債(*2)                    680,000            679,920              △79
         (7)長期借入金(*3)                    726,454            722,479            △3,974
          負債計                   4,894,687            4,890,634             △4,053
         (8)デリバティブ取引                       -            -            -
          (*1)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めております。
          (*2)社債につきましては、1年内償還予定の社債240,000千円を含めて表示しております。
          (*3)長期借入金につきましては、1年内返済予定の長期借入金368,386千円を含めて表示しております。
       (注1) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資産
          (1)現金及び預金、ならびに(2)受取手形及び売掛金
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
          ております。
          (3)投資有価証券
           これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事
          項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負債
          (4)支払手形及び買掛金、ならびに(5)短期借入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
          す。
          (6)社債
           当社の発行する社債は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた
          現在価値により算定しております。
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          (7)長期借入金
           これらは元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっ
          ております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理対象とされており(下記(8)参照)、当該
          金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積
          られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
          (8)デリバティブ取引
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
         (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                区分
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
          非上場株式                         10,163                  9,995
          関係会社株式                         421,388                  398,522
                合計                   431,552                  408,517
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有
         価証券」には含めておりません。
         (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)                 (単位:千円)
                区分           1年以内
          現金及び預金                 1,945,632
          受取手形及び売掛金                 2,532,994
                合計            4,478,626
          当連結会計年度(2019年3月31日)                 (単位:千円)

                区分           1年以内
          現金及び預金                 2,015,178
          受取手形及び売掛金                 2,547,612
                合計            4,562,790
         (注4) 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                        5年超
                       2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
               (千円)                                        (千円)
                       (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     社債           260,000        200,000        160,000        120,000        20,000          -
     長期借入金           337,356        360,996        139,086        52,412        31,680       113,780
        合計        597,356        560,996        299,086        172,412        51,680       113,780
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                        5年超
                       2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
               (千円)                                        (千円)
                       (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     社債           240,000        200,000        160,000        60,000        20,000          -
     長期借入金           368,386        143,696        58,412        37,680        21,180        97,100
        合計        608,386        343,696        218,412        97,680        41,180        97,100
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         (有価証券関係)
         1.その他有価証券
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                      連結決算日における連結
            区分                          取得原価(千円)             差額(千円)
                      貸借対照表計上額(千円)
      連結貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
         株式                     1,556,502             464,271           1,092,231
            小計                   1,556,502             464,271           1,092,231
      連結貸借対照表計上額が取得
      原価を超えないもの
         株式                       70,152            84,898           △14,745
            小計                   70,152            84,898           △14,745
            合計                 1,626,655             549,169           1,077,485
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                      連結決算日における連結
            区分                          取得原価(千円)             差額(千円)
                      貸借対照表計上額(千円)
      連結貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
         株式                     1,306,396             466,092            840,303
            小計                   1,306,396             466,092            840,303
      連結貸借対照表計上額が取得
      原価を超えないもの
         株式                       57,658            84,898           △27,239
            小計                   57,658            84,898           △27,239
            合計                 1,364,054             550,990            813,063
         2.売却したその他有価証券

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                      売却益の合計額            売却損の合計額

                         売却額(千円)
            種類
                                        (千円)            (千円)
      (1) 株式                         49,289            27,288              -
      (2) 債券                           -            -            -
       ① 国債・地方債等                           -            -            -
       ② 社債                           -            -            -
       ③ その他                           -            -            -
      (3) その他                           -            -            -
            合計                   49,289            27,288              -
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                                                      昭和化学工業株式会社(E01172)
                                                            有価証券報告書
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                      売却益の合計額            売却損の合計額

                         売却額(千円)
            種類
                                        (千円)            (千円)
      (1) 株式                           -            -            -
      (2) 債券                           -            -            -
       ① 国債・地方債等                           -            -            -
       ② 社債                           -            -            -
       ③ その他                           -            -            -
      (3) その他                           -            -            -
            合計                     -            -            -
         (注)当連結会計年度における連結損益計算上の投資有価証券売却損には、連結子会社による親会社株式の売却
         損のうち非支配株主持分相当額を含んでおります。
         3.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
           該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
      前連結会計年度(2018年3月31日)
      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        該当事項はありません。
      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        金利関連
       ヘッジ会計の方                      主なヘッジ         契約額等         契約額等のうち
                  取引の種類                                 時価(千円)
          法                     対象       (千円)      1年超(千円)
        金利スワップ         金利スワップ取引
                             長期借入金          95,000        35,000        (注)
        の特例処理         変動受取・固定支払
      (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
        その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      当連結会計年度(2019年3月31日)
      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        該当事項はありません。
      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        金利関連
       ヘッジ会計の方                      主なヘッジ         契約額等         契約額等のうち
                  取引の種類                                 時価(千円)
          法                     対象       (千円)      1年超(千円)
        金利スワップ         金利スワップ取引
                             長期借入金          35,000        10,000        (注)
        の特例処理         変動受取・固定支払
      (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
        その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。当社グループが有する退職一時
       金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度
       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                   至    2018年3月31日)            至    2019年3月31日)
     退職給付に係る負債の期首残高(千円)                                 830,734              827,158
      退職給付費用                                 81,351              71,514
      退職給付の支払額                                △84,926              △81,152
     退職給付に係る負債の期末残高(千円)                                 827,158              817,521
       (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      非積立型制度の退職給付債務(千円)                                827,158              817,521
                                      827,158              817,521
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)
      退職給付に係る負債(千円)

                                      827,158              817,521
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                                827,158              817,521
       (3)退職給付費用

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
     簡便法で計算した退職給付費用(千円)                                  81,351              71,514
         (ストックオプション等関係)

       該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        退職給付に係る負債                           253,275千円            250,325千円
        役員退職慰労引当金否認額                            5,817千円            5,817千円
        固定資産未実現利益                           111,333千円            111,333千円
        貸倒引当金損金算入限度超過額                           31,987千円            31,533千円
        固定資産減損損失累計額                           164,476千円            167,316千円
        投資有価証券評価損                           11,193千円            11,193千円
        繰越欠損金                           31,034千円            3,290千円
                                   50,136千円            36,379千円
        その他
       繰延税金資産小計
                                   659,255千円            617,188千円
                                  △251,179千円            △217,734千円
        評価性引当額(注)
       繰延税金資産合計
                                   408,075千円            399,453千円
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                           69,532千円            65,479千円
        特別償却準備金                           40,535千円            30,401千円
                                   333,216千円            257,037千円
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                            443,284千円            352,917千円
        繰延税金資産の純額                           △35,208千円             46,536千円
     (注)評価性引当額が33,445千円減少しております。この減少の主な内容は、海外子会社において繰越欠損金に対する
        評価性引当額が20,520千円減少したことによります。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.9%            30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.8            2.1
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.5            △1.8
       評価性引当額の増減                            △2.1            △2.2
       連結内受取配当金消去                             0.5            1.9
       住民税等均等割額                             1.8            1.7
       持分法投資損益                            △3.7            △3.8
       法人税額の特別控除額                            △0.3            △0.7
       海外子会社の適用税率の差異
                                    0.0           △0.3
       その他                            △0.1            △0.8
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   28.3            26.7
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         (企業結合等関係)
      該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

      該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

      当社及び一部の子会社では、神奈川県その他の地域において、主に賃貸用の土地を有しております。前連結会計年度に
     おける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は23,364千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)
     であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は25,628千円(主な賃貸収益は営業外収益に、
     主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
      また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      連結貸借対照表計上額
          期首残高                            458,359                 432,631
          期中増減額                            △25,727                 △15,242
          期末残高                            432,631                 417,389
      期末時価                                701,858                 693,099
      (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は土地(遊休地)の取得(3,493千円)、主な減少額は減
         損損失(28,333千円)を計上したためであります。
         当連結会計年度の主な増加額は土地(遊休地)の取得(607千円)、主な減少額は減損損失(15,386千円)を計
         上したためであります。
         3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
           行ったものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前連結会計年度(自2017年4月1日                    至2018年3月31日)及び当連結会計年度(自2018年4月1日
           至2019年3月31日)
           当社グループは、珪藻土・パーライト事業セグメント単一ですので、セグメント情報の記載を省略しており
           ます。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2017年4月1日                   至2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報                        (単位:千円)
             区分        濾過助剤       建材・充填材          化成品        その他         合計
         外部顧客への売上高             4,594,052        1,546,233        1,293,355         679,889       8,113,531

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             日本国内の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
            ます。
            (2)有形固定資産
             日本国内の有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
            略しております。
           当連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報                        (単位:千円)
             区分        濾過助剤       建材・充填材          化成品        その他         合計
         外部顧客への売上高             4,828,837        1,481,216        1,355,276         653,545       8,318,875

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                               (単位:千円)
             日本         その他          合計
              7,416,021           902,854         8,318,875

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産
             日本国内の有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
            略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自2017年4月1日                   至2018年3月31日)及び当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019
           年3月31日)
           当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自2017年4月1日                   至2018年3月31日)及び当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019
           年3月31日)
           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自2017年4月1日                   至2018年3月31日)及び当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019
           年3月31日)
           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
           該当事項はありません。
           (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

                              議決権等の
                   資本金又は
         会社等の名                事業の内容      所有(被所      関連当事者           取引金額         期末残高
      種類          所在地     出資金                      取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業      有)割合      との関係
                                               (千円)         (千円)
                    (千円)
                               (%)
         白山市長富      白山市長                     珪藻土製品                支払手

     関連                   珪藻土製品     (所有)
         遠通鉱業有      白朝鮮族      715,761                の仕入先      商品の仕入      461,652    形及び     156,937
     会社                   の製造販売      直接 40.0
         限公司      自治県                     役員の兼任                買掛金
           (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

            1.商品の仕入については、市場価格、総原価等を勘案して、毎期価格交渉の上決定しております。
         2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           該当事項はありません。
         (2)重要な関連会社の要約財務情報

            重要な関連会社であるオーベクス株式会社の要約財務情報は以下のとおりであります。
           流動資産合計                4,648,166千円

           固定資産合計                3,881,217千円
           流動負債合計                1,212,755千円

           固定負債合計                2,852,269千円
           純資産合計                4,464,358千円

           売上高                5,005,595千円

           税金等調整前当期純利益金額                 273,327千円
           当期純利益金額                 184,146千円
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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
           該当事項はありません。
           (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

                              議決権等の
                   資本金又は
                              所有(被所                 取引金額         期末残高
         会社等の名                事業の内容           関連当事者
      種類          所在地     出資金                      取引の内容           科目
         称又は氏名                又は職業      有)割合      との関係           (千円)         (千円)
                    (千円)
                               (%)
         白山市長富      白山市長                     珪藻土製品                支払手

     関連                   珪藻土製品     (所有)
         遠通鉱業有      白朝鮮族                     の仕入先      商品の仕入          形及び
                     715,761                           610,532         72,867
     会社                   の製造販売
                               直接 40.0
         限公司      自治県                     役員の兼任                買掛金
           (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

            1.商品の仕入については、市場価格、総原価等を勘案して、毎期価格交渉の上決定しております。
         2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           該当事項はありません。
         (2)重要な関連会社の要約財務情報

            重要な関連会社であるオーベクス株式会社の要約財務情報は以下のとおりであります。
           流動資産合計                4,843,473千円

           固定資産合計                3,815,690千円
           流動負債合計                1,402,384千円

           固定負債合計                2,537,449千円
           純資産合計                4,719,330千円

           売上高                5,294,656千円

           税金等調整前当期純利益金額                 450,725千円
           当期純利益金額                 317,865千円
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                466.20円                 485.57円

     1株当たり当期純利益金額                                46.34円                 45.02円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                  490,844                 476,915
     (千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                               -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                  490,844                 476,915
     純利益金額(千円)
     期中平均株式数(千株)                             10,591                 10,592
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                               当期首残高      当期末残高
        会社名         銘柄       発行年月日                   利率(%)      担保      償還期限
                               (千円)      (千円)
                                         -
                                 20,000
     昭和化学工業㈱         第24回無担保社債         2013年9月25日                     0.59     無し    2018年9月25日
                                      (       -)
                                (20,000)
                                         -
                                 20,000
     昭和化学工業㈱         第25回無担保社債         2013年9月25日                     0.58     無し    2018年9月25日
                                      (       -)
                                (20,000)
                                 30,000      10,000
     昭和化学工業㈱         第26回無担保社債         2014年9月30日                     0.44     無し    2019年9月30日
                                (20,000)      (10,000)
                                 30,000      10,000
     昭和化学工業㈱         第27回無担保社債         2014年9月30日                     0.43     無し    2019年9月30日
                                (20,000)      (10,000)
                                 50,000      30,000
     昭和化学工業㈱         第28回無担保社債         2015年7月31日                     0.43     無し    2020年7月31日
                                (20,000)      (20,000)
                                 50,000      30,000
     昭和化学工業㈱         第29回無担保社債         2015年7月31日                     0.39     無し    2020年7月31日
                                (20,000)      (20,000)
                                 70,000      50,000
     昭和化学工業㈱         第30回無担保社債         2016年9月30日                     0.15     無し    2021年9月30日
                                (20,000)      (20,000)
                                 70,000      50,000
     昭和化学工業㈱         第31回無担保社債         2016年9月30日                     0.11     無し    2021年9月30日
                                (20,000)      (20,000)
                                 80,000      60,000
     昭和化学工業㈱         第32回無担保社債         2017年3月31日                     0.35     無し    2022年3月31日
                                (20,000)      (20,000)
                                 80,000      60,000
               第33回無担保社債         2017年3月27日                          無し    2022年3月25日
     昭和化学工業㈱                                       0.44
                                (20,000)      (20,000)
                                 80,000      60,000
     昭和化学工業㈱         第34回無担保社債         2017年3月31日                     0.33     無し    2022年3月31日
                                (20,000)      (20,000)
                                 90,000      70,000
               第35回無担保社債         2017年8月31日                          無し    2022年8月31日
     昭和化学工業㈱                                       0.20
                                (20,000)      (20,000)
                                 90,000      70,000
     昭和化学工業㈱         第36回無担保社債         2017年8月31日                     0.22     無し    2022年8月31日
                                (20,000)      (20,000)
                                  -     90,000
     昭和化学工業㈱         第37回無担保社債         2018年9月28日                     0.27     無し    2023年9月29日
                                  (-)     (20,000)
                                  -     90,000
     昭和化学工業㈱         第38回無担保社債         2018年9月28日                     0.03     無し    2023年9月29日
                                  (-)     (20,000)
                                760,000      680,000
        合計         -        -                   -     -      -
                                (260,000)      (240,000)
      (注)1.「当期末残高」欄の( )書は1年以内償還予定の金額であります。
         2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
      1年以内(千円)
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
          240,000           200,000           160,000            60,000           20,000

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         【借入金等明細表】
                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                    返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                           2,198,801        2,570,758       1.50       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            337,356        368,386      1.10       -

     1年以内に返済予定のリース債務                             19,600        15,435       -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            697,954        358,068      0.79    2019年~2029年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             39,679        24,243       -   2019年~2022年

     その他有利子負債                               -        -    -      -

                 合計                3,293,391        3,336,891        -      -

      (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除
           する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
           の返済予定額は以下のとおりであります。
                  1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                    (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     長期借入金                143,696           58,412          37,680          21,180

                      7,512          6,846          9,884            -

     リース債務
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報                 等
     (累計期間)
                         第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(千円)                      2,283,471         4,426,033         6,458,557         8,318,875
     税金等調整前四半期(当期)純利益
                            199,507         361,314         529,168         654,772
     金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当
                            135,743         259,393         381,338         476,915
     期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益金
                             12.82         24.49         36.00         45.02
     額(円)
     (会計期間)                    第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額                        12.82         11.67         11.51          9.02

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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,720,687              1,808,056
         現金及び預金
                                     ※2 , ※3 815,058           ※2 , ※3 816,703
         受取手形
                                      ※2 1,507,626             ※2 1,545,107
         売掛金
                                        182,841              209,072
         商品及び製品
                                        252,899              264,708
         仕掛品
                                         84,377              111,929
         原材料及び貯蔵品
                                         20,336              19,591
         前払費用
                                        ※2 28,000             ※2 28,000
         短期貸付金
                                        ※2 14,877             ※2 44,303
         未収入金
                                        ※2 9,734             ※2 3,614
         その他
                                        △ 56,598             △ 69,687
         貸倒引当金
                                       4,579,841              4,781,400
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        504,467              518,455
          建物
                                       ※1 322,721             ※1 299,756
          構築物
                                       ※1 626,848           ※1 , ※4 635,969
          機械及び装置
                                         2,473              2,862
          車両運搬具
                                         30,432              27,458
          工具、器具及び備品
                                       ※1 656,866             ※1 643,407
          土地
                                        488,971              478,518
          原料用地
                                         62,083              30,245
          リース資産
                                         84,116              88,316
          建設仮勘定
                                       2,778,982              2,724,990
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,639              38,304
          ソフトウエア
                                         1,314              1,314
          電話加入権
                                         10,147               4,651
          リース資産
                                         1,849              1,690
          施設利用権
                                         33,650                -
          その他
                                         48,600              45,960
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 1,436,605             ※1 1,209,504
          投資有価証券
                                       ※1 797,635             ※1 835,295
          関係会社株式
                                       ※2 427,980             ※2 416,030
          長期貸付金
                                         20,536              20,536
          破産更生債権等
                                        218,976              209,138
          長期前払費用
                                        231,274              226,328
          その他
                                       △ 103,704             △ 101,781
          貸倒引当金
                                       3,029,305              2,815,054
          投資その他の資産合計
                                       5,856,888              5,586,005
         固定資産合計
                                       10,436,730              10,367,406
       資産合計
                                 67/86




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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※2 , ※3 386,880           ※2 , ※3 370,591
         支払手形
                                       ※2 642,915             ※2 703,396
         買掛金
                                       1,854,000              2,164,000
         短期借入金
                                        260,000              240,000
         1年内償還予定の社債
                                       ※1 271,440             ※1 310,370
         1年内返済予定の長期借入金
                                         19,600              15,435
         リース債務
                                       ※2 183,507             ※2 145,783
         未払金
                                         38,241              35,156
         未払費用
                                        125,206               77,434
         未払法人税等
                                         41,453              41,528
         賞与引当金
                                         69,571              69,012
         前受金
                                         22,837              32,790
         その他
                                       3,915,654              4,205,498
         流動負債合計
       固定負債
                                        500,000              440,000
         社債
                                       ※1 602,690             ※1 292,320
         長期借入金
                                         39,679              24,243
         リース債務
                                        117,958               46,112
         繰延税金負債
                                        749,539              736,275
         退職給付引当金
                                         17,406              17,406
         役員退職慰労引当金
                                         92,257              90,594
         その他
                                       2,119,531              1,646,952
         固定負債合計
                                       6,035,186              5,852,450
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        598,950              598,950
         資本金
         資本剰余金
                                        527,529              527,529
          資本準備金
                                         59,273              59,273
          その他資本剰余金
                                        586,803              586,803
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          利益準備金                              149,737              149,737
          その他利益剰余金
                                        152,296              143,331
            固定資産圧縮積立金
                                         91,846              68,884
            特別償却準備金
                                       1,000,000              1,000,000
            別途積立金
                                       1,370,589              1,679,622
            繰越利益剰余金
                                       2,764,470              3,041,576
          利益剰余金合計
                                       △ 162,330             △ 162,360
         自己株式
                                       3,787,893              4,064,969
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        613,650              449,986
         その他有価証券評価差額金
                                        613,650              449,986
         評価・換算差額等合計
                                       4,401,544              4,514,956
       純資産合計
                                       10,436,730              10,367,406
      負債純資産合計
                                 68/86




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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※2 7,269,142             ※2 7,348,922
      売上高
                                      ※2 4,858,860             ※2 5,011,336
      売上原価
                                       2,410,282              2,337,585
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,962,391           ※1 , ※2 1,959,257
      販売費及び一般管理費
                                        447,890              378,327
      営業利益
      営業外収益
                                        ※2 47,486             ※2 75,523
       受取利息及び配当金
                                       ※2 146,184             ※2 121,724
       その他
                                        193,670              197,247
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         37,886              34,832
       支払利息
                                           -            15,386
       減損損失
                                        ※2 40,760             ※2 32,820
       その他
                                         78,647              83,039
       営業外費用合計
                                        562,914              492,535
      経常利益
      特別利益
                                           602             1,706
       固定資産売却益
                                         27,289                -
       投資有価証券売却益
                                         27,891               1,706
       特別利益合計
      特別損失
                                         6,550              9,379
       固定資産除却損
                                         28,333                -
       減損損失
                                           -              700
       災害による損失
                                         16,220                -
       事務所移転費用
                                         17,366                -
       事業所閉鎖損
                                         68,470              10,079
       特別損失合計
                                        522,335              484,162
      税引前当期純利益
                                        200,339              158,685
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 9,078             △ 6,588
      法人税等調整額
                                        191,261              152,096
      法人税等合計
                                        331,073              332,066
      当期純利益
                                 69/86









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        【製品製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分
                            金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                    798,211              36.8     872,605              38.0

     Ⅱ 労務費                    436,214              20.1     447,210              19.5

     Ⅲ 経費                    937,515              43.2     977,656              42.6

        内(外注費)                (324,846)                  (362,262)

                         (221,245)                  (217,094)

        内(減価償却費)
        当期総製造費用                              100.0                  100.0

                                2,171,942                  2,297,472
                                 276,061                  252,899

        期首仕掛品たな卸高
         合計

                                2,448,003                  2,550,371
                                 252,899                  264,708

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価

                                2,195,104                  2,285,663
      (注)1.原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用している。
         2.総製造費用には、次の引当金繰入額等が含まれている。
                            前事業年度           当事業年度
           賞与引当金繰入額                 16,531千円           17,625千円
           退職給付費用                 17,539千円           22,094千円
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                        (単位:千円)
                                    株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                           その他利益剰余金
              資本金
                       その他資     資本剰余                             利益剰余金
                  資本準備金              利益準備金
                       本剰余金     金合計         固定資産圧     特別償却準          繰越利益剰     合計
                                               別途積立金
                                     縮積立金     備金          余金
     当期首残高         598,950     527,529     59,273    586,803     149,737     161,625     114,728    1,000,000     1,040,281     2,466,372
     当期変動額
      剰余金の配当                                              △ 32,976    △ 32,976
      特別償却準備金
                                          △ 22,882          22,882       -
      の取崩
      固定資産圧縮積
                                      △ 9,328               9,328      -
      立金の取崩
      当期純利益                                               331,073     331,073
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                -     -     -     -     -   △ 9,328    △ 22,882       -   330,308     298,097
     当期末残高         598,950     527,529     59,273    586,803     149,737     152,296     91,846    1,000,000     1,370,589     2,764,470
                 株主資本         評価・換算差額等

                        その他有価          純資産合計
                   株主資本合          評価・換算
              自己株式          証券評価差
                   計          差額等合計
                        額金
     当期首残高         △ 162,330    3,489,795      467,699     467,699    3,957,495
     当期変動額
      剰余金の配当
                    △ 32,976               △ 32,976
      特別償却準備金
                      -               -
      の取崩
      固定資産圧縮積
                      -               -
      立金の取崩
      当期純利益              331,073               331,073
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         145,951     145,951     145,951
      額(純額)
     当期変動額合計            -   298,097     145,951     145,951     444,048
     当期末残高         △ 162,330    3,787,893      613,650     613,650    4,401,544
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                        (単位:千円)
                                    株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                           その他利益剰余金
              資本金
                       その他資     資本剰余                             利益剰余金
                  資本準備金              利益準備金
                       本剰余金     金合計         固定資産圧     特別償却準          繰越利益剰     合計
                                               別途積立金
                                     縮積立金     備金          余金
     当期首残高         598,950     527,529     59,273    586,803     149,737     152,296     91,846    1,000,000     1,370,589     2,764,470
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                    △ 54,960    △ 54,960
      特別償却準備金
                                          △ 22,961          22,961       -
      の取崩
      固定資産圧縮積
                                      △ 8,965               8,965      -
      立金の取崩
      当期純利益
                                                     332,066     332,066
      自己株式の取得
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                -     -     -     -     -   △ 8,965    △ 22,961       -   309,033     277,106
     当期末残高         598,950     527,529     59,273    586,803     149,737     143,331     68,884    1,000,000     1,679,622     3,041,576
                 株主資本         評価・換算差額等

                        その他有価          純資産合計
                   株主資本合          評価・換算
              自己株式          証券評価差
                   計          差額等合計
                        額金
     当期首残高         △ 162,330    3,787,893      613,650     613,650    4,401,544
     当期変動額
      剰余金の配当             △ 54,960               △ 54,960
      特別償却準備金
                      -               -
      の取崩
      固定資産圧縮積
                      -               -
      立金の取崩
      当期純利益              332,066               332,066
      自己株式の取得
                △ 29    △ 29               △ 29
      株主資本以外の
      項目の当期変動                  △ 163,664    △ 163,664    △ 163,664
      額(純額)
     当期変動額合計           △ 29   277,076    △ 163,664    △ 163,664     113,411
     当期末残高
              △ 162,360    4,064,969      449,986     449,986    4,514,956
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1 資産の評価基準及び評価方法
       (1)有価証券
         子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
         その他有価証券
         ①時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                    売却原価は移動平均法により算定)
         ②時価のないもの……移動平均法による原価法
       (2)デリバティブ取引……時価法
       (3)たな卸資産
         商品及び製品……総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
         原材料及び貯蔵品、仕掛品……移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
                       切下げの方法)
     2 固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法
         ただし、土地のうち原料用地については生産高比例法を採用しております。また、1998年4月1日以降取得し
         た建物(建物附属設備は除く)及び太陽光発電設備並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構
         築物については、定額法を採用しております。
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
         ております。
       (3)リース資産
         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (4)長期前払費用
         均等償却法
     3 繰延資産の処理方法

       (1)社債発行費
         支払時に全額費用として処理しております。
     4 引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債
         権については、財務内容評価法により計上しております。
       (2)賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
       (3)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。
         なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。
       (4)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
         なお、2006年6月29日開催の株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。
     5 ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。ただし金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特
         例処理を採用しております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段……金利スワップ
         ヘッジ対象……借入金の利息
       (3)ヘッジ方針
         借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
         行っております。
       (4)ヘッジ有効性評価の方法
         金利スワップは特例処理の要件を満たしているので決算日における有効性の評価を省略しております。
     6 消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
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         (表示方法の変更)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
     用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
     この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」28百万円は、「固定負債」の「繰延税金
     負債」146百万円と相殺しており、変更前と比べて総資産が28百万円減少しております。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
        (1)担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      構築物                            23,808千円                 21,396千円
      機械及び装置                            190,081千円                 176,219千円
      土地                            13,539千円                 13,539千円
     投資有価証券                           550,858千円                 419,872千円
     関係会社株式                            81,776千円                 81,776千円
               計                  860,064千円                 712,805千円
        (2)担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     長期借入金※                           298,570千円                 221,890千円
        ※長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
      ※2 関係会社項目

         関係会社に対する金銭債権債務
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      短期金銭債権                            100,404千円                 141,436千円
      長期金銭債権                            359,050千円                 348,850千円
      短期金銭債務                            249,422千円                 295,645千円
      ※3 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
         なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                           107,031千円                  114,586千円
     支払手形                           36,427千円                  27,553千円
      ※4 有形固定資産等に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳額

      有形固定資産等に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     機械及び装置                             -千円               57,233千円
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         (損益計算書関係)
      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は次のとおりであります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     発送費                           712,071    千円              745,211    千円
     貸倒引当金繰入額                           21,669   千円               13,088   千円
     給料及び賃金                           359,988    千円              354,726    千円
      賞与引当金繰入額                            24,922   千円               23,903   千円
     退職給付費用                           41,548   千円               36,415   千円
     減価償却費                           27,624   千円               31,976   千円
     おおよその割合
      販売費                               38%                  40%
       一般管理費                               62%                  60%
      ※2 関係会社との取引

                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      売上高                            65,318千円                  57,270千円
     商品仕入高                           460,392千円                  507,602千円
     その他の営業取引高                           200,218千円                  218,329千円
     受取利息                            7,220千円                  6,576千円
     受取配当金                            9,810千円                 37,090千円
     その他の営業外取引高                           10,114千円                  34,725千円
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                                                            有価証券報告書
         (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度(2018年3月31日)
                            貸借対照表計上額
               区分                         時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      関連会社株式                         113,389           456,349           342,959
       当事業年度(2019年3月31日)

                            貸借対照表計上額
               区分                         時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      関連会社株式                         113,389           429,005           315,616
      (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

                                                     (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度

               区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      子会社株式                             379,630                 417,290

      関連会社株式                             304,615                 304,615

       これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社
      株式及び関連会社株式」には含めておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金否認額                           12,693千円            12,715千円
        減損損失累計額                           155,518千円            158,357千円
        貸倒引当金損金算入限度超過額                           49,084千円            52,503千円
        退職給付引当金否認額                           229,509千円            225,447千円
        役員退職慰労引当金否認額                            5,329千円            5,329千円
        投資有価証券評価損                           10,970千円            10,970千円
        関係会社株式評価損                           60,513千円            60,513千円
        その他                           28,951千円            20,107千円
       繰延税金資産小計
                                   552,570千円            545,946千円
        評価性引当額
                                  △287,988千円            △288,866千円
       繰延税金資産合計
                                   264,582千円            257,080千円
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                           67,214千円            63,257千円
        特別償却準備金                           40,535千円            30,401千円
        その他有価証券評価差額金                           274,626千円            209,368千円
        その他                             165千円            165千円
       繰延税金負債合計
                                   382,540千円            303,192千円
        繰延税金負債の純額
                                  △117,958千円            △46,112千円
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率                            30.9%            30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            2.3            2.6
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.6            △2.3
        住民税均等割                            2.3            2.2
        評価性引当額の増減                            2.5            0.2
        法人税額の特別控除額                            △0.4            △0.9
        その他                           △0.4            △1.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   36.6            31.4
         (企業結合等関係)

      該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                       減価償却
                       当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                       累計額
       区分       資産の種類
                        (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                       (千円)
     有形固定資産        建物            504,467       45,480        -     31,492      518,455      975,580

             構築物            322,721       7,284        -     30,248      299,756      782,901
             機械及び装置            626,848      155,918       10,425      136,373      635,969     3,315,140
             車両運搬具
                          2,473      2,294        0     1,906      2,862      53,244
             工具、器具及び備品
                         30,432       6,789        2     9,761      27,458      66,913
                                      15,507
             土地            656,866       2,048              -    643,407        -
                                     (15,386)
             原料用地            488,971        -      -     10,453      478,518      176,672
             リース資産             62,083        -      -     31,838      30,245      156,940
             建設仮勘定
                         84,116      167,060      162,860        -     88,316        -
                計
                        2,778,982       386,876      188,794      252,073     2,724,990      5,527,393
                                                           -
     無形固定資産        ソフトウエア
                          1,639      44,440        -     7,775      38,304
                                                           -
             電話加入権             1,314        -      -      -     1,314
                                                           -
             リース資産             10,147        -      -     5,495      4,651
                                                           -
             施設利用権             1,849        -      -      159     1,690
                                                           -
             その他無形固定資産             33,650        -     33,650        -      -
                                                           -
                計         48,600      44,440      33,650      13,430      45,960
      (注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
      (注)2.当期増減額の主なものは次のとおりであります。
        (増加)

         建物       本社          バイオマス設備建屋                 16,100千円
                  鶴岡事業所            パーライト設備建屋              23,230千円
         機械装置     本社          バイオマス設備                   25,137千円
                  秋田工場            珪藻土製造設備                 62,687千円
                  鶴岡事業所            パーライト製造設備              61,274千円
         ソフトウェア   本社          ソフトウェア                                          44,440千円
         建設仮勘定    本社          バイオマス設備                   86,970千円
                  秋田工場            珪藻土製造設備                 22,166千円
                  鶴岡事業所            パーライト製造設備              55,910千円
        (減少)
         建設仮勘定    本社          バイオマス設備への振替               90,970千円
                  秋田工場            珪藻土製造設備への振替             26,516千円
         【引当金明細表】

                     当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

           科目
                      (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
      貸倒引当金                  160,302         13,089         1,922       171,468

      賞与引当金                  41,453        41,528        41,453        41,528

      役員退職慰労引当金                  17,406          -        -      17,406

         【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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         【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                               ―――――――
       買取手数料                 無料

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の
      公告掲載方法                  やむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞社に掲載して行う。当
                        社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.showa-chemical.co.jp/
                        年2回、3月31日現在及び9月30日現在の株主に対し、株主優待を実施
                        (株主優待の内容)
                        1.3月31日現在の1,000株以上所有の株主に対して:2,500~3,000円相当
                          の当社グループ事業所所在地域の特産品を贈呈(お送りする商品は毎
                          年当社にて選定)
      株主に対する特典
                        2.9月30日現在の1,000株以上所有の株主に対して:お米2㎏を贈呈
                          なお、株式保有期間により下記の区分により内容を変えて贈呈
                        1年以上連続保有の株主                    お米4㎏

                        2年以上連続保有の株主                    お米6㎏

      (注)  当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に

           応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡及び買増請求
           をする権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     1 有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書
       事業年度(第91期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日関東財務局長に提出。
     2 内部統制報告書及びその添付書類
       2018年6月29日関東財務局長に提出
     3 四半期報告書及び確認書
       (第92期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月14日関東財務局長に提出。
       (第92期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出。
       (第92期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出。
     4 臨時報告書
       2018年7月2日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報
       告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月18日

     昭和化学工業株式会社

       取締役会 御中

                                八重洲監査法人

                                代表社員

                                       公認会計士        武田 勇蔵       ㊞
                                業務執行社員
                                業務執行社員       公認会計士        渡邊 考志       ㊞

     <財務諸表監査>


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている昭和化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、昭和
     化学工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、昭和化学工業株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、昭和化学工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (※)1.上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

          社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月18日

     昭和化学工業株式会社

       取締役会 御中

                                八重洲監査法人

                                代表社員

                                       公認会計士
                                               武田 勇蔵       ㊞
                                業務執行社員
                                業務執行社員       公認会計士        渡邊 考志       ㊞

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ


     ている昭和化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、昭和化学
     工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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