北海道中央バス株式会社 有価証券報告書 第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 北海道中央バス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     北海道中央バス株式会社(E04161)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    北海道財務局長
      【提出日】                    令和元年6月28日
                          第76期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    北海道中央バス株式会社
                          HOKKAIDO     CHUO   BUS  CO.,   LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  二 階 堂 恭 仁
      【本店の所在の場所】                    小樽市色内1丁目8番6号
                          (0134)24-1111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員 大 森 正 昭
      【最寄りの連絡場所】                    小樽市色内1丁目8番6号
                          (0134)24-1111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員 大 森 正 昭
      【縦覧に供する場所】                    証券会員制法人札幌証券取引所
                           (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】

      1【主要な経営指標等の推移】

       (1)  連結経営指標等
             回次            第72期        第73期        第74期        第75期        第76期
            決算年月            平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

                   (千円)      36,801,185        37,503,599        38,999,083        39,298,374        38,771,767

     売上高
                   (千円)      1,269,910        1,878,171        2,014,857        1,580,295        1,196,367

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                   (千円)       854,628       1,127,127        1,357,672         899,537        158,184
     純利益
                   (千円)      1,204,195         764,576       1,542,474         843,341        14,695
     包括利益
                   (千円)      27,837,676        28,432,783        29,824,945        30,604,371        30,443,033

     純資産額
                   (千円)      37,903,227        40,402,133        40,840,725        41,982,914        41,135,118

     総資産額
                   (円)      10,530.49        10,774.62        11,302.05        11,561.08        11,489.80

     1株当たり純資産額
                   (円)       325.47        430.21        518.37        343.55        60.43

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)        72.94        69.84        72.47        72.09        73.11
     自己資本比率
                   (%)        3.15        4.03        4.69        3.00        0.52

     自己資本利益率
                   (倍)        11.12        9.29        9.93       16.24        70.49

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (千円)      2,029,681        3,749,550        3,456,503        3,337,811        2,354,146
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (千円)     △ 1,829,689       △ 1,967,110       △ 3,656,702       △ 2,432,874       △ 2,274,579
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (千円)      △ 147,432       △ 169,602       △ 150,312       △ 151,006       △ 176,033
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (千円)      6,462,117        8,074,954        7,724,443        8,478,373        8,381,907
     残高
                   (人)        3,007        3,042        3,062        3,003        2,968
     従業員数
                            ( 614  )      ( 615  )     ( 614  )      ( 646  )      ( 652  )
      (注)1 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 従業員数は就業人員であり、休職者、使用人兼務役員は含んでおりません。また、パートタイマー・アルバ
           イト等の臨時従業員の平均雇用人員を( )内に外数で記載しております。
         4 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第72期の期首
           に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
         5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度以前に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を
           遡って適用した後の指標等となっております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
             回次            第72期        第73期        第74期        第75期        第76期
            決算年月            平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

                   (千円)      21,505,153        22,210,967        22,632,850        22,513,833        22,352,452

     売上高
                   (千円)       709,688       1,243,688        1,262,324        1,208,599        1,099,859

     経常利益
                   (千円)       619,339        757,549        824,346        757,123        272,221
     当期純利益
                   (千円)      2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000

     資本金
                   (千株)        31,460        31,460        31,460        3,146        3,146

     発行済株式総数
                   (千円)      22,475,744        23,057,417        23,868,729        24,313,197        24,186,137

     純資産額
                   (千円)      30,194,946        31,925,461        31,979,622        33,515,523        32,256,411

     総資産額
                   (円)      7,731.24        7,949.00        8,229.80        8,385.71        8,342.70
     1株当たり純資産額
                            5.00        5.00        5.00       60.00        50.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
                   (円)       213.03        261.09        284.20        261.09        93.89
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)        74.43        72.22        74.63        72.54        74.98
     自己資本比率
                   (%)        2.81        3.32        3.51        3.14        1.12

     自己資本利益率
                   (倍)        16.99        15.31        18.12        21.37        45.37

     株価収益率
                   (%)        23.47        19.14        17.59        22.98        53.25

     配当性向
                   (人)        1,740        1,745        1,730        1,701        1,674
     従業員数
                            ( 49 )      ( 51 )      ( 56 )      ( 58 )      ( 55 )
                   (%)        123.6        138.0        178.5        194.9        152.2
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                   (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                   (円)         385        440        560       5,840        5,500
     最高株価
                                                  (590)
                   (円)         296        360        374       4,900        4,000
     最低株価
                                                  (485)
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 従業員数は就業人員であり、休職者、使用人兼務役員、関係会社等への出向者を含まず、関係会社からの出
           向者を含んでおります。また、パートタイマー・アルバイト等の臨時従業員の平均雇用人員を( )内に外数
           で記載しております。
         4 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第72期の期首
           に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
         5 第75期の1株当たり配当額には、創立75周年記念配当10円を含んでおります。
         6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業経営基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度以前に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適
           用した後の指標となっております。
         7 最高株価及び最低株価は札幌証券取引所におけるものであります。
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      2【沿革】
        昭和19年1月        札幌、小樽、後志、石狩、空知地区の21業者の統合により、「北海道中央乗合自動車株式会社」
                を設立。
        昭和23年8月        事業目的の旅客自動車運輸事業を一般乗合旅客自動車運送事業に改め、新たに事業目的に一般貸
                切旅客自動車運送事業、特定乗合旅客自動車運送事業、特定貸切旅客自動車運送事業を加える。
        昭和24年6月        商号を「北海道中央バス株式会社」に変更。
        昭和25年4月        札幌証券取引所に株式を上場。
        昭和26年4月        札幌―小樽線運行開始により全社路線の連絡が実現。
        昭和27年5月        事業目的の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業を特定旅客自動車運送
                事業に改める。
        昭和44年5月        事業目的を1       自動車による旅客運送事業 2               自動車整備事業 3          前各号に付帯する一切の業
                務に変更。
        昭和46年12月        ㈱泰進建設が子会社となる。(現・連結子会社)
        昭和47年2月        フアーストソニック㈱を設立。
        昭和47年5月        事業目的に観光並びに索道事業、不動産及び動産の賃貸業を加える。
        昭和47年12月        虻田郡ニセコ町に「ニセコアンヌプリ国際スキー場」を新設。
        昭和53年4月        小樽、札幌、空知の3地区でそれぞれ車両清掃等の業務を行っていた会社を合併し、商号を中央
                ビルメンテナンス㈱とする。(現・連結子会社)
        昭和54年4月        札幌第一観光バス㈱を設立。(現・連結子会社)
        昭和54年12月        小樽天狗山の施設を整備、「小樽天狗山スキー場」をオープン。
        昭和55年7月        勝井建設工業㈱が子会社となる。(現・連結子会社)
        昭和57年9月        ㈱中央バス自動車学園を設立。(現・連結子会社)
        昭和58年11月        ハイグレード車(ハイデッカー)を高速道路経由便に投入、愛称を付し、「都市間高速バス」とし
                て運行を開始。(「高速いわみざわ号」;札幌―岩見沢間)
        平成2年2月        北空知バス㈱を設立。
        平成2年3月        他社と都市間高速バスの共同運行を開始。(札幌―帯広、士別・名寄間)
        平成3年5月        子会社の中央バス観光商事㈱の観光事業部門が分離独立して中央バス観光開発㈱として発足。
        平成3年6月        中央バス観光商事㈱が商号を中央バス商事㈱に変更。
        平成8年3月        当社初の本格的テナントビル「北広島ターミナルビル」完成。
        平成8年12月        直営の飲食店であるワインカフェ「小樽バイン」を開業。
        平成10年8月        テナントビル「サンケン札幌ビル」を購入。
        平成12年1月        中央観光バス㈱を設立。
        平成12年8月        テナントビル「キョウエイ札幌ビル」を購入。
        平成13年4月        中央バス商事㈱と中央バス観光開発㈱が合併し、中央バス観光商事㈱となる。
        平成14年2月        中央バス綜合事務管理㈱が商号を中央バスビジネスサービス㈱に変更。(現・連結子会社)
        平成14年4月        温泉宿泊施設「ホテルニセコいこいの村」の運営を開始。
        平成14年8月        札幌市白石区の営業所跡地に公衆浴場「南郷の湯」を開業。
        平成15年7月        「南郷の湯」隣接地にセルフ式讃岐うどん店「はなまるうどん札幌南郷店」を開業。
        平成16年4月        札幌第一観光バス㈱が中央観光バス㈱を吸収合併。北空知バス㈱が商号を空知中央バス㈱に変
                更。(現・連結子会社)
        平成21年12月        ㈱泰進建設が北海道開発設備電業㈱を吸収合併。
        平成22年7月        砂川ハイウェイオアシス管理㈱が子会社となる。
        平成23年6月        長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」フランチャイズ道内第1号店としてイオン苫小牧店を
                開業。(現在、道内4店舗を運営)
        平成23年8月        当社グループが道内初の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)認定事業者
                となる。
        平成24年10月        小樽市にサービス付き高齢者向け住宅「マイラシーク塩谷」を開業。
        平成27年4月        中央バス観光商事㈱の不動産事業を当社が、物品販売業をフアーストソニック㈱が、それぞれ吸
                収分割により承継し、中央バス観光商事㈱は中央バス観光開発㈱に、フアーストソニック㈱は中
                央バス商事㈱に商号を変更。(両社とも現・連結子会社)
        平成27年6月        「ホテルニセコいこいの村」の名称をニセコ温泉郷「いこいの湯宿                               いろは」に変更。
        平成29年6月
                砂川ハイウェイオアシス管理             ㈱が商号を     砂川ハイウェイオアシス観光             ㈱に変更。(現・連結子会
                社)
        平成29年9月
                ダイヤ冷暖工業㈱が子会社となる。                 (現・連結子会社)
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      3【事業の内容】
        当社グループは、北海道中央バス㈱(当社)、子会社14社及び関連会社3社(うち関連会社1社はその他の関係会社
       でもあります)により構成されており、これらの会社が行っている主な事業の内容と、当該事業におけるこれらの会
       社の位置付けは、次のとおりであります。なお、セグメントと同一内容で区分しております。
       (1)  旅客自動車運送事業
         当社と子会社の空知中央バス㈱、ニセコバス㈱及び札幌第一観光バス㈱の4社が乗合運送事業及び貸切運送事業
        を行っております。
         当社は、一部路線の運行管理を子会社の空知中央バス㈱、ニセコバス㈱及び札幌第一観光バス㈱に、乗車券発売
        業務の一部を子会社の中央バスビジネスサービス㈱に、車両の清掃・誘導及び施設の清掃・警備を子会社の中央ビ
        ルメンテナンス㈱に委託しており、子会社の中央バス商事㈱から物品類及びバス機器を、関連会社・その他の関係
        会社である中央バス総業㈱から車両燃料等をそれぞれ購入しております。また、㈱シィービーツアーズから貸切バ
        スの斡旋を受け、子会社の㈱中央バス自動車学園が当社及び当社の子会社のバス乗務員研修を実施しております。
        なお、関連会社の中央振興㈱からは保険商品を購入しております。
       (2)  建設業
         子会社の㈱泰進建設、勝井建設工業㈱、藤信建設㈱及びダイヤ冷暖工業㈱の4社が行っており、当社及び当社の
        子会社の施設の建築は主にこれらの会社が行っております。
       (3)  清掃業・警備業
         子会社の中央ビルメンテナンス㈱が行っております。
       (4)  不動産事業
         当社と子会社の㈱泰進建設が土地建物の賃貸及び土地等の売買の仲介を行っております。
       (5)  観光事業
        ① スキー場
          子会社の中央バス観光開発㈱がニセコアンヌプリと小樽天狗山でスキー場を運営しております。
        ② ホテル業
          当社が行っております。
        ③ 観光施設業
          子会社の砂川ハイウェイオアシス観光㈱が当社の観光施設を運営しております。
       (6)  その他の事業
        ① 飲食業
          当社が行っております。
        ② 公衆浴場業
          当社が行っております。
        ③ 介護福祉事業
          子会社の㈱泰進建設が行っております。
        ④ 物品販売業
          子会社の中央バス商事㈱が当社バスターミナルの売店等において各種商品の小売りを行っており、関連会社・
         その他の関係会社の中央バス総業㈱が石油製品の卸売りを行っております。
        ⑤ 自動車教習所
          子会社の㈱中央バス自動車学園が行っております。
        ⑥ サービス業
          子会社の中央バスビジネスサービス㈱が当社の乗車券発売業務を受託しております。
        ⑦ 情報記録物製造業
          子会社の中央バス商事㈱が行っております。
        ⑧ 旅行業
          子会社の㈱シィービーツアーズが行っております。
        ⑨ 保険代理店業
          関連会社の中央振興㈱が行っております。
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         以上に述べた事項の事業系統図は、次のとおりであります。
       事業系統図

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      4【関係会社の状況】
                                         関係内容
         会社名                議決権の
                  主要な事業の
         (住所)                所有割合                                摘要
                    内容
                              役員の
                                  資金
         資本金                 (%)
                                       営業上の取引          設備の賃貸借
                              兼務(人)     援助
     (連結子会社)
                 旅客自動車運送
                                     当社の一部路線の運行
      空知中央バス㈱
                                               当社は事務所等を賃貸
                          100      2  なし
                                               しております。
                                     管理を受託しておりま
                 事業
      (滝川市)
                                     す。
            50,000千円
      ニセコバス㈱
                                     当社の一部路線の運行
                 旅客自動車運送          50
                                               当社は事務所等を賃貸
                                  なし   管理を受託しておりま
      (虻田郡ニセコ町)                           2
                                               しております。
                 事業
                          [50]
                                     す。
            10,000千円
      札幌第一観光バス㈱
                                     当社の一部路線の運行
                 旅客自動車運送
                                               当社は事務所等を賃貸
      (札幌市豊平区)                    100      2  なし   管理を受託しておりま
                                               しております。
                 事業
                                     す。
            50,500千円
      ㈱泰進建設           建設業
                                     当社及び当社の子会社
                                               当社は事務所等を賃貸
                 不動産事業                 なし   の施設の建築をしてお
      (滝川市)                    100      ▶                        (注)6
                                               しております。
                                     ります。
           152,000千円      介護福祉事業
      勝井建設工業㈱
                                     当社及び当社の子会社
                          100
                 建設業                2  なし   の施設の建築をしてお             なし
      (岩見沢市)
                          (100)
                                     ります。
            50,000千円
      藤信建設㈱
                                     当社及び当社の子会社
                          100
                                               当社は事務所を賃貸し
      (虻田郡倶知安町)           建設業                2  なし   の施設の建築をしてお
                                               ております。
                          (100)
                                     ります。
            50,000千円
      ダイヤ冷暖工業㈱
                                     当社及び当社の子会社
                 建設業                 なし   の施設の建築をしてお             なし
      (札幌市南区)                     75      3
                                     ります。
            24,000千円
      中央ビルメンテナンス㈱
                                     当社及び当社の子会社
                                               当社は事務所等を賃貸
                 清掃業・警備業          100      ▶  なし   の施設等の清掃及び警
      (札幌市東区)
                                               しております。
                                     備をしております。
            10,000千円
                                               当社はスキー場用地・
      中央バス観光開発㈱
                                     当社のホテルの業務運
                 観光事業
                                               施設を賃貸し、同社所
                                  なし   営を受託しておりま
      (小樽市)                    100      3
                                               有地を賃借しておりま
                 (スキー場)
                                     す。
           100,000千円
                                               す。
      砂川ハイウェイオアシス
                                     当社の観光施設の管理
      観光㈱                    100
                                               当社は観光施設等を賃
                 観光事業                ▶  なし   業務を受託しておりま
                                               貸しております。
      (砂川市)                    (10)
                                     す。
            50,000千円
      ㈱中央バス自動車学園
                                     当社及び当社の子会社
                                               当社は土地等を賃貸し
      (札幌市北区)           自動車教習所          100      2  なし   のバス乗務員研修をし
                                               ております。
                                     ております。
            50,000千円
      中央バスビジネス
      サービス㈱                               当社の乗車券発売業務          当社は事務所等を賃貸
                 サービス業                 なし
                          100      2
      (小樽市)
                                     を受託しております。          しております。
            20,000千円
      中央バス商事㈱
                                     当社は物品類及びバス
                 物品販売業
                                               当社は事務所等を賃貸
      (札幌市西区)                    100      3  なし   機器を購入しておりま
                                               しております。
                 情報記録物製造業
                                     す。
            10,000千円
      ㈱シィービーツアーズ
                                     当社は貸切バスの斡旋          当社は事務所等を賃貸
      (札幌市中央区)           旅行業          100      3  あり
                                     を受けております。          しております。
            10,000千円
     (持分法適用関連会社)
      中央バス総業㈱
                                     当社は車両燃料等を購
                           0
                 物品販売業                7                        (注)5
                                  なし                なし
      (札幌市中央区)
                                     入しております。
                          [49.5]
            40,000千円
      中央振興㈱
                           0
                                     当社は保険商品を購入          当社は事務所を賃貸し
      (札幌市中央区)           保険代理店業                0  なし
                                     しております。          ております。
                          [100]
            20,000千円
      その他     1社
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      (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2 議決権の所有割合については、間接所有割合を( )内に内数で、緊密な者又は同意している者の所有割合を
           [ ]内に外数でそれぞれ記載しております。
         3 有価証券報告書等を提出している会社はありません。
         4 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過会社はありません。
         5 中央バス総業㈱はその他の関係会社であり、議決権の被所有割合は40.0%(間接所有2.8%含む)でありま
           す。
         6 ㈱泰進建設については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を
           超えております。
           主要な損益情報等
           (a)  売上高               8,395,982千円
           (b)  経常利益                142,032千円
           (c)  当期純利益                 90,155千円
           (d)  純資産額               3,563,900千円
           (e)  総資産額               4,839,336千円
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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
                                                 平成31年3月31日現在
                                           従業員数(人)
              セグメントの名称
                                                     2,095    ( 70 )
     旅客自動車運送事業
     建設業                                                 176   ( 23 )
     清掃業・警備業                                                 379  ( 359  )

     不動産事業                                                 10   ( - )

                                                       81  ( 80 )

     観光事業
                                                      227  ( 120  )
     その他の事業
                                                     2,968   ( 652  )
                  合計
      (注)従業員数は就業人員であり、休職者、使用人兼務役員は含んでおりません。また、パートタイマー・アルバイト
         等の臨時従業員の平均雇用人員を( )内に外数で記載しております。
       (2)  提出会社の状況

                                                 平成31年3月31日現在
         従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
             1,674   ( 55 )            48.7              14.8           4,636,311
                                           従業員数(人)

              セグメントの名称
                                                      1,664   ( 55 )
     旅客自動車運送事業
                                                       10  ( - )
     不動産事業
                                                      1,674   ( 55 )
                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員であり、休職者、使用人兼務役員、関係会社等への出向者を含まず、関係会社からの出
           向者を含んでおります。また、パートタイマー・アルバイト等の臨時従業員の平均雇用人員を( )内に外数
           で記載しております。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)  労働組合の状況

         北海道中央バス労働組合(組合員数1,475人)、ニセコバス労働組合(組合員数57人)、中央バス自動車学校労働組
        合(組合員数28人)がそれぞれ単独で組織されており、3労働組合とも、全国交通運輸労働組合総連合北海道地方総
        支部及び連合北海道に加盟しております。
         なお、労使関係については安定しており、特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

        本項文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在(平成31年3月31日)において当社グループが判断し
       たものであります。
       (1)   会社の経営の基本方針

         当社グループは、当社を中核とした17社で構成されており、バス事業、建設業、清掃・警備業、不動産事業、観
        光・旅行事業など地域社会に密着した様々な事業を展開しております。
         これらグループ各社が連帯・協調しながら、バス事業にあっては「安全輸送と旅客サービスの提供」、その他の
        事業にあっては「安全・安心な商品・サービスの提供」を通じて、地域社会と共に歩み貢献する企業集団として、
        連携し発展を図ることを経営の基本方針としております。
       (2)   目標とする     経営指標

         当社グループは、持続的な成長、発展のためには、収益基盤を一層強化し、着実に企業価値を向上させることが
        必要であると考えております。そのために、中長期的な総資産の効率的運用、収益性の向上を目指しております。
       (3)   中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

         当社グループを取り巻く経営環境は、不安定な原油価格、英国のEU離脱問題や米国の経済政策への懸念などに
        より、道内・外の景気の先行きは不透明であり、さらに中・長期にわたり、少子高齢化、人口減少が進む中、あら
        ゆる分野において「雇用の維持・確保」「事業の在り方」等、その対応を迫られており、引き続き厳しい状況が続
        いております。また、「第4次産業革命」と言われる情報通信技術の飛躍的な発展により、国民生活の仕組みが急
        速に変化する中で、今後の事業経営に様々な影響を与える状況にあります                                  。
         このような情勢のもと、当社グループは、バス事業にあっては「安全輸送と旅客サービスの提供」、その他の事
        業にあっては「安全・安心な商品・サービスの提供」を通じて、地域社会と共に歩み貢献する企業集団として、グ
        ループの経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)を有効活用し、グループの総合力と挑戦心・スピード感を持って経
        営にあたるとともに、企業倫理活動を徹底し、地域社会から真に信頼されるよう弛まぬ努力を重ねてまいります                                                    。
         また、当社グループは、地域の一員として信頼される事業活動を行ううえで、地球環境問題に対する温暖化対策
        の取り組みを、企業の社会的責務であると考えております。バス事業においては、引き続き長年取り組んでおりま
        す燃料節約運転の推進などにより、CO2排出量の削減に取り組むとともに、「人と環境にやさしいバス」の利用
        を促進するPR活動を幅広く展開してまいります                       。
          事業別の対処すべき課題は、次のとおりであります。
         旅客自動車運送事業においては、人手不足が深刻な経営課題であり、安定的な雇用の確保や、働き方改革などの
        時代の変化に対応した施策に努めるとともに、引き続き法令を遵守し安全最優先の経営に努め、社員一丸となり安
        全・安心なバス輸送サービスの提供に取り組んでまいります。
         乗合運送事業では、関係する地域や自治体との協議を進め、不採算路線対策を引き続き行うとともに、今後とも
        民間企業として、地域公共交通であるバス事業が担う役割を果たしてまいります。また、訪日外国人旅行者が急増
        する環境下にありますので、ニーズを迅速に把握するとともに、多言語案内の更なる充実を図るなど、受入れ体制
        の強化に引き続き取り組んでまいります。
         貸切運送事業では、旅行形態が団体から個人・小グループへと一層進んでおりますので、この変化に適切な対応
        をしてまいります        。
         建設業は、受注競争の激化、建設資材の高騰、技能労働者の不足が引き続き見込まれる厳しい環境のもとで、施
        工の安全を経営の最優先とし、営業力・技術力の強化、施工品質の向上を図ることで、顧客の信頼確保と優良案件
        の受注獲得を目指すとともに、ドローンやICT建設機械を活用した施工により生産性の更なる向上を図ってまい
        ります。
         清掃業・警備業は、競争の激化や人手不足が引き続き見込まれる中、人材の確保・育成を図りながら、清掃用ロ
        ボットを活用する取組みなどにより、生産性を向上させるとともに、新規物件を獲得するための積極的な営業活
        動、関係団体や顧客からの情報収集と提案力の強化、原価管理の徹底などを推進し、経営基盤の強化を図ってまい
        ります。
         不動産事業は、グループ内で連携を図り、新規賃貸契約の獲得や遊休不動産の有効活用につなげてまいります。
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         観光事業は、ニセコアンヌプリ国際スキー場では、ニセコ全山4スキー場において協働し、国内外のスキー客や
        観光客をニセコに誘致するためのプロモーション活動を引き続き行ってまいります。夏期シーズンにおいてはイベ
        ント開催など活性化を図ってまいります。ニセコ温泉郷「いこいの湯宿いろは」は、顧客ニーズにこたえるべくイ
        ンターネットからの情報発信を強化し、個人客の増加を図ってまいります。砂川ハイウェイオアシス館は、観光客
        はもとより地元客にもより一層利用される観光施設として、ニーズに合わせた商品やメニューの提供に努めるとと
        もに、地域周辺の自治体と連携・協力したイベントを引き続き開催し、認知度を向上させ集客に努めてまいりま
        す。
         また、各事業における外国人観光客の集客や対応について、グループ内で連携を図り、一体となった訴求効果の
        高い宣伝活動の実施や更なる利便性の向上に努めてまいります。
         その他の事業においては、飲食業は、品質やサービスの向上を引き続き図ってまいります。介護福祉事業は、長
        年培ってきた「中央バスグループの安全・安心」ブランドを守りながら、利用者へ質の高いサービスを提供してま
        いります。自動車教習所は、国が民間参入を促進している事業を積極的に受け入れ事業の拡大を図り、全車種教習
        の優位性を活かしながら事業を推進してまいります。
      2【事業等のリスク】

        当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主
       な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断
       上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しておりま
       す。本項文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在(平成31年3月31日)において当社グループが判断
       したものであり、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対
       応に努める所存であります。
        ① 安全管理について

          旅客自動車運送事業においては、安全輸送が経営の根幹かつ社会的使命であり、運行管理体制の確立や乗務員
         の労務管理、健康管理、教育等を徹底することにより事故防止に万全を期しております。しかしながら万一、不
         測の重大事故等が発生した場合は社会的信用の失墜を招くとともに、車両の使用停止、事業計画の一定期間停止
         等の処分対象となり、業績に大きな影響を与える可能性があります。
        ② 補助金及び事業の公共性について

          路線単位の収支状況等に基づき、国や地方自治体から補助金を受けておりますが、国及び地方自治体の財政状
         況等の変化により補助制度が改廃される可能性があります。乗合運送事業は公共性が高く社会的責務も大きいこ
         とから、補助金削減により直ちに路線から撤退することは容易ではなく、このような場合、業績に影響を与える
         可能性があります。
        ③ 燃料油価格の変動について

          車両燃料につきましては、環境を念頭においた燃料節約運動を推進するなど、節減に努めておりますが、今後
         の海外情勢等により燃料油価格が変動した場合、その価格の動向は業績に重大な影響を与える可能性がありま
         す。
        ④ 利用者の減少について

          少子高齢化や札幌圏を除く道内での過疎化等により、バス利用者の減少が続いております。今後も輸送需要の
         減少傾向は続くと予想され、業績に影響を与える可能性があります。
        ⑤ 労働力不足について

          当社グループは、主要事業である旅客自動車運送事業をはじめとし労働集約型の事業が多く、社員採用におい
         て困難な状況が続き、労働力が不足することは、今後の事業展開に支障をきたす恐れがあり、業績に影響を与え
         る可能性があります。
        ⑥ 貸切運送事業における特定旅行会社からの受注について

          貸切運送事業は、大部分を特定の旅行会社からの受注に依存しており、旅行会社の経営状態等に何らかの変化
         が生じた場合、利用客確保に大きな影響を与える可能性があります。
        ⑦ 建設市場の動向について

          建設業は、国及び地方自治体の公共工事予算の減少や、景気低迷による民間設備投資の減少によって、熾烈な
         受注競争が繰り広げられ、業績に大きな影響を与える可能性があります。
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        ⑧ 不動産事業のリスクについて

          不動産事業は、景気動向、企業業績、需給動向の影響を受けやすい傾向があります。景気低迷等によるテナン
         トの退去や競争激化による賃料等契約条件の引き下げの動きが生じ、業績に影響を与える可能性があります。
        ⑨ その他の事業におけるリスクについて

          観光事業は、スキー場における雪不足や悪天候、夏期営業期間においても悪天候等により来客数が減少する
         と、業績に影響を与える可能性があります。
          宿泊施設、飲食施設等では、衛生管理及び設備の保守管理に万全を期しておりますが、万一、飲食施設での食
         中毒や宿泊施設での火災等、不測の事態が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。
        ⑩ 地震等の自然災害について

          当社グループは、多数の営業拠点を保有して事業展開しておりますが、大規模地震やその他の自然災害発生時
         には、当社グループの各事業において被害が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑪ 法的規制について

          当社グループは、道路運送法、道路交通法、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)、建設業
         法、公衆浴場法、食品衛生法等様々な法令や規則等の適用を受けており、法令遵守を徹底し事業活動を行ってお
         りますが、これらの法令や規則の変更等があった場合、業績に大きな影響を与える可能性があります。
        ⑫ 業績の季節的変動

          観光事業は、スキー場の営業が冬期間中心であるため、第4四半期の売上高が他の四半期に比べて高くなる季
         節的変動があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
        う。)の状況の概要は次のとおりであります。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会
        計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
        ① 財政状態及び経営成績の状況

         イ 財政状態
           資産合計は41,135百万円(前連結会計年度比2.0%減)となりました。これは、有形固定資産の合計が958百
          万円減少したこと、受取手形及び売掛金が317百万円増加したこと等によるものであります。
           負債合計は10,692百万円(前連結会計年度比6.0%減)となりました。これは、支払手形及び買掛金が461百
          万円、設備関係支払手形が274百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
           純資産合計は30,443百万円(前連結会計年度比0.5%減)となりました。これは、その他有価証券評価差額
          金が232百万円減少したこと等によるものであります。
         ロ 経営成績
           当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で緩やかな回復基調が続きました
          が、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動への懸念により、先行きは不透明な状況で推移しました。道内
          の経済においては、平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の影響により、一時的に観光客が減少し
          たものの、徐々に回復がみられたほか、個人消費の増加や堅調な民間設備投資を背景に、緩やかな回復基調で
          推移しました。
           このような経営環境の中、当社グループは、地域社会に密着した事業を積極的に展開するとともに、経営
          効率を高め収支改善や経営体質の強化など、企業価値の向上に取り組んでまいりました。
           当連結会計年度の業績は、売上高は38,771百万円(前連結会計年度比1.3%減)、営業利益は1,021百万円
          (同27.8%減)、経常利益は1,196百万円(同24.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は、旧滝川ター
          ミナルを減損処理したことにより、158百万円(同82.4%減)となりました。
           事業別の経営成績は、次のとおりであります。
          (旅客自動車運送事業)
            乗合運送事業においては、訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加に対応するべく、国の国際観光振興
           に関する施策を受け、道内のバス事業者と連携して外国人向け周遊パスの対象路線を拡大するとともに、定
           期観光バスにおいて多言語音声案内のコースを増やすなど、受入体制の強化を図りました。また、多言語対
           応のバスロケーションシステムを札幌市内南方面の路線バス、新千歳空港連絡バス、一部の都市間高速バス
           に導入するとともに、車内の無料Wi-Fiの導入を拡大するなど、バスサービスの向上を図りました。国内外
           の利用客の増加が続く新千歳空港連絡バスにおいては、札幌都心とを結ぶ便数を増やし、都市間高速バスに
           おいても、札幌市と帯広市を結ぶ便数を増やし、利便性の向上を図りました。これらにより、不採算路線対
           策としての減便による減収を上回る増収効果がありましたが、北海道胆振東部地震の影響による運休等が大
           きく影響し、乗合運送事業は減収となりました。
            貸切運送事業は、受注の減少に加え、北海道胆振東部地震や台風の影響によるキャンセルもあり、減収と
           なりました。
            この結果、売上高は21,667百万円(前連結会計年度比1.3%減)、平成26年以来の原油価格高騰に伴うバ
           ス燃料費の増加などもあり、営業利益は344百万円(同36.4%減)となりました。
          (建設業)
            建設業は、受注競争が激化する中、受注高、完成工事高とも減少しました。
            この結果、売上高は10,758百万円(前連結会計年度比10.6%減)、営業利益は210百万円(同67.2%減)
           となりました。
          (清掃業・警備業)
            清掃業・警備業は、受注の減少により減収となりました。
            この結果、売上高は2,968百万円(前連結会計年度比2.4%減)、営業利益は112百万円(同5.1%減)とな
           りました。
          (不動産事業)
            不動産事業は、新規の賃貸契約を獲得したことなどにより増収となりました。
            この結果、売上高は802百万円(前連結会計年度比2.7%増)、営業利益は384百万円(同9.8%増)となり
           ました。
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          (観光事業)
            ニセコアンヌプリ国際スキー場は、山麓部の初心者向けリフトの利用客が増加しました。小樽天狗山ス
           キー場は、夏期間の天候不順や台風、さらには北海道胆振東部地震の影響がありましたが、冬期間に外国人
           観光客が大きく増加し、ロープウェイの利用客が増加しました。ニセコ温泉郷「いこいの湯宿いろは」は、
           北海道胆振東部地震の影響がありましたが、政府の復興支援策「北海道ふっこう割」の効果もあり、個人客
           が増加しました。道央自動車道に直結した観光施設の砂川ハイウェイオアシス館は、北海道胆振東部地震の
           影響がありましたが、札幌圏を含めた地元客にもより多く利用してもらえるよう平成29年度に改修・整備を
           図ったことにより、個人客が大きく増加しました。
            この結果、売上高は1,861百万円(前連結会計年度比18.6%増)、71百万円の営業損失(前連結会計年度
           は189百万円の営業損失)となりました。
          (その他の事業)
            介護福祉事業は、サービス付き高齢者向け住宅の入居者数が増加しました。自動車教習所は、平成29年度
           の期中に開始した技能講習事業が、増収に寄与しました。旅行業は、団体旅行の取扱いが大きく減少する
           中、北海道胆振東部地震の影響によるツアーの催行中止もあり、減収となりました。
            この結果、売上高は3,917百万円(前連結会計年度比1.6%減)、営業利益は48百万円(同26.7%減)とな
           りました。
           (注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ② キャッシュ・フローの状況

          当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から96百万円
         減少し、8,381百万円(前連結会計年度比1.1%減)となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
            税金等調整前当期純利益613百万円に減価償却費等を加減した結果、得られた資金は2,354百万円(前連
           結会計年度比29.5        %減  )となりました       。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
            有形固定資産の取得による支出が2,466百万円あったこと等により、使用した資金は2,274百万円(前連結
           会計年度比6.5%減)となりました。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
            配当金の支払額が173百万円あったこと等により、使用した資金は176百万円(前連結会計年度比16.6                                               %
           増 )となりました。
        ③ 生産、受注及び販売の実績

          当社グループは、旅客自動車運送事業等の役務の提供を主体とする事業を行っているため、生産、受注の実績
         については記載を省略し、販売の実績については「                        (1)  経営成績等の状況の概要             ① 財政状態及び経営成績の
         状況  」に記載しております。
       (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ① 重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成し
         ております。この連結財務諸表作成に際し、経営者は決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間におけ
         る収入・費用の報告数値に影響を与える様々な要因・仮定に対し、過去の実績等を勘案し合理的に判断して見積
         りを行っております。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま
         す。
          なお、個々の「重要な会計方針及び見積り」については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連
         結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
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        ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
         イ 財政状態
           財政状態の分析につきましては、「                 (1)  経営成績等の状況の概要             ① 財政状態及び経営成績の状況               」に記
          載のとおりであります。
         ロ 経営成績
           経営成績の分析につきましては、「                 (1)  経営成績等の状況の概要             ① 財政状態及び経営成績の状況               」に記
          載のとおりであります。
         ハ 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
           経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載の
          とおりであります。
         ニ 資本の財源及び資金の流動性
          (キャッシュ・フロー)
            キャッシュ・フローの状況につきましては、「                      (1)  経営成績等の状況の概要             ② キャッシュ・フローの
           状況  」に記載のとおりであります。
          (資金需要)
            当社グループの運転資金需要のうち主なものは、旅客自動車運送事業におけるバスの運行に係る人件費・
           バス燃料費のほか、建設業等における材料仕入、製造費、各事業についての販売費及び一般管理費等の営業
           費用であります。投資を目的とした資金需要は、輸送の安全の確保、輸送サービスの向上及び事業拡大のた
           めの設備投資等によるものであります。
          (資金の流動性)
            運転資金につきましては、自己資金を基本としており、一時的な資金調達につきましては、銀行借入(当
           座貸越契約)によっております。
         ホ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
           当社グループは、持続的な成長、発展のためには、収益基盤を一層強化し、着実に企業価値を向上させるこ
          とが必要であると考えております。そのために、中長期的な総資産の効率的運用、収益性の向上を目指してお
          ります。具体的な指標等はありません。
         ヘ セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
           セグメントごとの経営成績の状況につきましては、「                         (1)  経営成績等の状況の概要             ① 財政状態及び経営
          成績の状況     」に記載のとおりであります。
           旅客自動車運送事業のセグメント資産は、減損損失を計上したこと等により、16,925百万円(前連結会計年
          度比1.3%減)となりました。
           建設業のセグメント資産は、受取手形及び売掛金の増加等により、3,559百万円(前連結会計年度比1.5%
          増)となりました。
           清掃業・警備業のセグメント資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したこと等により、
          1,471百万円(前連結会計年度比3.6%減)となりました。
           不動産事業のセグメント資産は、有形固定資産の減価償却等により、5,254百万円(前連結会計年度比1.8%
          減)となりました。
           観光事業のセグメント資産は、有形固定資産の減価償却等により、3,199百万円(前連結会計年度比4.4%
          減)となりました。
           その他の事業のセグメント資産は、現金及び預金の増加等により、2,313百万円(前連結会計年度比6.0%
          増)となりました。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】

        当社グループは利用者のサービス向上及び営業体制の強化を目的とし、旅客自動車運送事業を中心に全体で                                                   2,342
       百万円の設備投資を実施いたしました。
        旅客自動車運送事業におきましては、営業用バスの購入等、                             2,184   百万円の投資を行いました。
        なお、当連結会計年度中に重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

       (1)  提出会社
                                                   平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                      従業
        事業所名        セグメント      設備の
                                                      員数
                                                         摘要
                 の名称      内容
        (所在地)                   建物及び            土地
                                                      (人)
                                車両運搬具            その他      合計
                            構築物          (面積㎡)
     札幌北営業所                                 3,544,465
                旅客自動車     運行管理
     (札幌市東区)                      1,037,601     5,913,802      (320,618)      216,054    10,711,924     1,457
                運送事業     設備
     ほか 全18営業所
                                       [69,756]
     サンケン札幌ビル
                     テナント                  334,589
                不動産事業            257,256                 2,125     593,972
                                    ―
                                                        ―
     (札幌市中央区)                ビル                   (533)
     キョウエイ札幌ビル                テナント                  104,405
                不動産事業            172,208                  662    277,276
                                    ―
                                                        ―
     (札幌市中央区)                ビル                   (590)
                                       561,432
     ニセコアンヌプリ国際
                            596,349          (1,368,400)       220,772
     スキー場           観光事業     スキー場
                                  16,110               1,394,665      72  (注)5
                            <72,020>          [337,780]      <1,031>
     (虻田郡ニセコ町)
                                       <10,410>
     南郷の湯                                  19,096
                公衆浴場業     公衆浴場       92,213                16,127     127,437      3 (注)6
                                    ―
     (札幌市白石区)                                  (5,510)
     はなまるうどん
                                        2,227
     札幌南郷店           飲食業     飲食店       17,893                  847    20,968     1 (注)7
                                    ―
                                        (595)
     (札幌市白石区)
                不動産事業     サービス付
     マイラシーク塩谷
                                         318
                介護福祉事     き高齢者向       249,165                  511    249,994     23  (注)8
                                    ―
     (小樽市)
                                        (3,041)
                業     け住宅
                不動産事業     サービス付
     マイラシーク南郷                                  10,503
                介護福祉事     き高齢者向       565,213                 6,853     582,570     16  (注)8
                                    ―
     (札幌市白石区)                                  (3,039)
                業     け住宅
       (2)  国内子会社

                                                   平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                      従業
            事業所名     セグメント      設備の
      会社名                                                員数   摘要
                  の名称     内容
            (所在地)                建物及び            土地
                                                      (人)
                                車両運搬具            その他      合計
                            構築物          (面積㎡)
           本社
     札幌第一            旅客自動車     業務統括                 14,894
           (札幌市豊平                  28,628     49,205           3,233     95,962    141  (注)9
     観光バス㈱            運送事業     設備ほか                 (3,945)
           区)
           本社            業務統括                 115,314
     ㈱泰進建設            建設業            42,667      6,853          18,451     183,286     156
           (滝川市)            設備
                                       (29,879)
     勝井建設工     本社            業務統括                 39,530
                 建設業
                             12,679      1,401            312    53,923     21
                      設備
     業㈱     (岩見沢市)                             (3,763)
     中央ビルメ     本社、札幌事
                 清掃業・     業務統括                 374,220
     ンテナンス     業本部
                             3,344     10,182           17,867     405,616     382  (注)10
                 警備業     設備                  (644)
     ㈱     (札幌市東区)
           中央バス自動
     ㈱中央バス            自動車教習     自動車教                 57,281
           車学校
                            109,478      3,414          21,774     191,949     51  (注)11
     自動車学園            所     習所                 (36,126)
           (札幌市北区)
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      (注)1 帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。
         2 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、工具、器具及び備品の合計であります。
         3 連結会社以外から賃借中の土地の面積を〔                        〕内に外書きで、また連結会社以外へ賃貸中の土地の面積及び
           土地以外の設備の帳簿価額を<                >内に内書きでそれぞれ記載しております。
         4 各事業所の設備には、当該事業所に所属する車庫・住宅・機材保管場所等が含まれております。
         5 ニセコアンヌプリ国際スキー場の諸施設は、提出会社が子会社の中央バス観光開発㈱に賃貸しております。
           また、従業員数は中央バス観光開発㈱が雇用している従業員について記載しております。
         6 従業員数は子会社の中央ビルメンテナンス㈱が雇用している従業員について記載しております。
         7 従業員数は子会社の中央バスビジネスサービス㈱が雇用している従業員について記載しております。
         8 マイラシーク塩谷及びマイラシーク南郷の施設は、提出会社が子会社の㈱泰進建設に賃貸しております。ま
           た、従業員数は㈱泰進建設が雇用している従業員について記載しております。
         9 提出会社から賃借中の建物及び構築物28,514千円、土地3,945㎡、その他2,567千円が含まれております。
         10 提出会社から賃借中の建物2,713千円、土地191㎡が含まれております。
         11 提出会社から賃借中の土地36,126㎡が含まれております。
         12 現在休止中の主要な設備はありません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当連結会計年度末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】

       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                        発行可能株式総数(株)
                 普通株式                            6,000,000

                  計                           6,000,000

        ②【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在
                                    上場金融商品取引所
                 発行数(株)          発行数(株)
         種類                           名又は登録認可金融                内容
               (平成31年3月31日)          (令和元年6月28日)           商品取引業協会名
                                              完全議決権株式であり、権利

                                              内容に何ら限定のない当社に
                    3,146,000          3,146,000
        普通株式                             札幌証券取引所
                                              おける標準となる株式
                                              単元株式数は100株
                    3,146,000          3,146,000          ―             ―

         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                 (千円)       (千円)
                   (千株)       (千株)                      (千円)       (千円)
                   △28,314
      平成29年10月1日(注)                      3,146         ―   2,100,000           ―    751,101
      (注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発
         行済株式総数は28,314,000株減少し、3,146,000株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                  平成31年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び
                       金融商品     その他の                 個人
                                                        (株)
            地方公共     金融機関                                  計
                       取引業者      法人                その他
             団体
                                  個人以外      個人
     株主数
                -     13      -     51      7     2   1,276     1,349       -
     (人)
     所有株式数
                -   4,232       -   14,526       165      21   12,334     31,278      18,200
     (単元)
     所有株式数
                -   13.53       -   46.44      0.52     0.06     39.43      100      -
     の割合(%)
      (注) 自己株式246,921             株は、「個人その他」に2,469単元、「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しておりま
          す。
       (6)【大株主の状況】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                    発行済株式(自

                                                     己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
          氏名又は名称                      住所
                                              (千株)
                                                    対する所有株式
                                                     数の割合(%)
                      北海道札幌市中央区北二条東2丁目1-16

                                                 1,073        37.02
     中央バス総業株式会社
                      キョウエイ札幌ビル
                      北海道札幌市中央区大通西3丁目7                            144        4.96
     株式会社北洋銀行
                      北海道札幌市中央区大通西4丁目1                            143        4.96

     株式会社北海道銀行
                      北海道小樽市色内1丁目8-6                            94       3.26

     北海道中央バス社員持株会
                      北海道札幌市中央区北二条東2丁目1-16
                                                  81       2.80
     中央振興株式会社
                      キョウエイ札幌ビル
                      東京都千代田区丸の内1丁目2-1                            39       1.36
     東京海上日動火災保険株式会社
                      北海道札幌市北区北二十条西4丁目2-22                            39       1.34

     株式会社昭和総業
                      北海道滝川市明神町2丁目1-15                            34       1.17

     株式会社菱友
                      北海道滝川市明神町2丁目1-15                            30       1.03

     極東建設株式会社
                      東京都千代田区丸の内2丁目1-1                            27       0.96

     明治安田生命保険相互会社
                                 ―                1,707        58.91

             計
      (注) 前事業年度末現在主要株主であった加藤和子氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、株式会社昭和総
          業が新たに主要株主となりました。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
                        株式数(株)         議決権の数(個)
            区分                                      内容
                               -          -          -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                         -          -          -
     議決権制限株式(その他)                         -          -          -

                                           権利内容に何ら限定のない当社にお
                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                   -
                                           ける標準となる株式
                            246,900
                      普通株式
                                           単元株式数は100株
     完全議決権株式(その他)                      2,880,900            28,809
                      普通株式                            同上
                                           権利内容に何ら限定のない当社にお
                            18,200            -
     単元未満株式                 普通株式                     ける標準となる株式
                                           1単元(100株)未満の株式
                           3,146,000              -          -
     発行済株式総数
     総株主の議決権                         -        28,809            -
      (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                      発行済株式
                                 自己名義       他人名義       所有株式数
                                                      総数に対する
        所有者の氏名
                                 所有株式数       所有株式数        の合計
                      所有者の住所
                                                      所有株式数
         又は名称
                                  (株)       (株)       (株)
                                                      の割合(%)
     (自己保有株式)             北海道小樽市色内
                                   246,900          -    246,900         7.84
                   1丁目8-6
     北海道中央バス株式会社
                         ―          246,900          -    246,900         7.84
           計
                                 20/89











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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(平成29年11月10日)での決議状況

                                           30,000           165,000,000
     (取得期間 平成29年11月13日~平成30年4月26日)
     当事業年度前における取得自己株式                                        ―              ―

     当事業年度における取得自己株式                                        ―              ―
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                     30,000           165,000,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                       100              100
     当期間における取得自己株式                                        ―              ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       100              100
                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(平成30年4月27日)での決議状況
                                           30,000           165,000,000
     (取得期間 平成30年5月1日~平成30年11月13日)
     当事業年度前における取得自己株式                                        ―              ―
     当事業年度における取得自己株式                                        ―              ―
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                     30,000           165,000,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                        ―              ―
     当期間における取得自己株式                                        ―              ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       100              100
                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(平成30年11月13日)での決議状況
                                           30,000           150,000,000
     (取得期間 平成30年11月14日~平成31年4月26日)
     当事業年度前における取得自己株式                                        ―              ―
     当事業年度における取得自己株式                                        ―              ―
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                     30,000           150,000,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                       100              100
     当期間における取得自己株式                                        ―              ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       100              100
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                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
     取締役会(平成31年4月26日)での決議状況
                                           30,000           150,000,000
     (取得期間 令和元年5月7日~令和元年11月12日)
     当事業年度前における取得自己株式                                        ―              ―
     当事業年度における取得自己株式                                        ―              ―
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                     30,000           150,000,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                        ―              ―
     当期間における取得自己株式                                        ―              ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       100              100
      (注)    当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含ま
         れておりません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     当事業年度における取得自己株式                                       280           1,272,080

     当期間における取得自己株式                                        ―              ―

     (注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
         取りによる株式数は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                              当事業年度                   当期間

             区分
                                  処分価額の総額                  処分価額の総額
                          株式数(株)                  株式数(株)
                                    (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った
                                ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                          ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                                ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(―)                          ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                       246,921            ―      246,921            ―

      (注)    当期間における保有自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         りによる株式数は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とする年1回の期末配当を基本方針としております。
        利益配分につきましては、当社の主要な事業である旅客自動車運送事業が極めて公益性の高い事業であることを踏
       まえ、長期にわたり安定的な経営基盤の確立を図りながら内部留保を充実させ、安定した配当を継続することを基本
       方針としております。
        内部留保資金につきましては、今後の事業環境の変化に柔軟に対応するため、輸送の安全を確保する投資はもとよ
       り、輸送サービスの向上、事業拡大などの投資に活用し、経営基盤の安定強化を図ってまいります。
        当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき、1株当たり50円とさせていただきました。この結果、当
       期の配当性向(連結)は、82.74%となりました。
      (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

                      配当金の総額            1株当たり配当額
          決議年月日
                       (百万円)              (円)
        令和元年6月27日
                              144             50
        定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
           当社は、バス事業にあっては「安全輸送と旅客サービスの提供」、その他の事業にあっては「安全・安心な
          商品・サービスの提供」を通じて、地域社会と共に歩み貢献することを経営の基本方針としており、変化する
          経営環境に対応し企業価値を向上させるため、経営判断の迅速化、経営の透明化及び公正な経営システムの強
          化により、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
         ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

           当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化と、業務執行の効率化を図っております。
           取締役会は、取締役12名(当社代表取締役会長                       平尾一彌、二階堂恭仁、加藤幸嗣、大森正昭、泉山利彦、
          橋本雄二、戸井宣夫、岡田浩司、杉江俊太郎(社外取締役)、菊井隆則、安田徹、阿部一三)で構成されてお
          り、年4回四半期ごとに開催するほか必要に応じて開催し、経営の基本方針、法令、定款、取締役会規程で定
          められた事項、その他経営に関する重要事項を取り扱い、的確かつ迅速な意思決定と職務執行状況に対する監
          督機能の充実を期しております。
           また、取締役常務執行役員以上の役員(当社代表取締役社長                            二階堂恭仁、平尾一彌、加藤幸嗣、大森正
          昭、泉山利彦、橋本雄二)で構成される常務会及び経営改革会議を随時開催し、常務会においては、取締役会
          の議論を充実させるべく事前審議を行い、重要事項の決定等に反映させ、経営改革会議では、経営方針・事業
          計画その他職務執行に関する重要事項が円滑に合意できるよう横断的な討議を行っております                                           。
           当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役3名(平間俊一、冨岡公治(社外監査役)、森川潤
          一(社外監査役))で構成されております。また、監査役が取締役会や定期的に開催される社内会議に出席す
          ること等により、経営監視機能の強化を図っております。さらに、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの
          職歴、経験、知識を活かして、社外の立場から当社の経営全般に対し、助言・提言を行うことにより、経営監
          視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。
         ③ 企業統治に関するその他の事項
          イ 内部統制システムの整備の状況
            当社は、取締役会において決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、社内体制及び諸規程の整
           備を行い内部統制システムの強化を図っております。
            企業倫理体制及び危機管理体制の確立・周知・定着を図るため、社長を委員長とした企業倫理並びに危機
           管理委員会を設置し、年間活動計画に基づき、企業倫理と危機管理に係る社内体制・社内規程等の整備及び
           運用状況の確認、社員等への教育・啓発活動等を実施するとともに、企業行動指針として制定した「中央バ
           スグループ企業倫理規範」に基づく教育を実施し、法令・定款・社内規程等を遵守する組織運営や企業風土
           の醸成を図っております。また、法令及び社内規程を遵守し適正に会社業務を行い、業務の適法性・効率性
           の確保、危機管理の徹底に努めるため、取締役会に直属する部署として「内部監査室」を設置するととも
           に、法令違反行為等の未然防止のため、内部通報窓口を設けております                                 。
          ロ リスク管理体制の整備の状況
            当社は、各部署とグループ会社の業務に関する損失の危険の把握、マニュアル等の整備、経営危機発生時
           の緊急体制の整備等、危機ごとの対応策及び防止策を、危機管理規程に基づき講じており、危機管理規程及
           び関連する個別規程に関し、企業倫理並びに危機管理委員会において経営環境の変化に応じて整備するとと
           もに、運用状況の確認を行っております。また、危機管理に関する事項について、年間活動計画に基づき、
           社員等に対する教育・訓練を行っております                     。
          ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
            当社の経営企画室は、経営トップの指示のもとで、統括管理部門として関係会社管理規程等に基づきグ
           ループ会社の管理及び指導を行っております。グループ会社における経営上の重要な事項は、グループ会社
           が、事前に経営トップに上申したうえで、必要な手続きを経て実施しております。
            また、当社の役員等がグループ会社の取締役、監査役に就任するとともに、定期的に開催される経営会議
           に出席し、職務執行状況の監督等を行い、業務の適正を確保しております。
          ニ 責任限定契約の内容の概要
            当社は、社外取締役及び各社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、各氏がその任務
           を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がな
           いときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締
           結しております。
          ホ 取締役の定数
            当社の取締役の定数は、15名以内とする旨を定款に定めております。
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          ヘ 取締役の選任の決議要件

            取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
           し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票に
           よらないものとする旨を定款に定めております。
          ト 株主総会の特別決議要件
            会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
           を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主
           総会特別決議の定足数の充足に確実性を期し、株主総会の円滑な運営を図ることを目的とするものでありま
           す。
          チ 自己株式の取得
            当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によっ
           て自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    15 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                          所有
                                                         株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (百株)
                                 昭和41年4月      当社入社
                                 平成5年6月      当社取締役
                                 平成9年6月      当社常務取締役
                                 平成12年6月      当社専務取締役
                                 平成14年6月      当社代表取締役専務
         取締役会長                        平成17年6月      中央バス総業㈱代表取締役社長
                  平 尾 一 彌       昭和17年9月18日       生                      (注)3     26
                                       (現任)
        (代表取締役)
                                 平成17年6月      当社代表取締役社長
                                 平成24年6月      当社代表取締役会長
                                 平成27年6月      中央バス商事㈱取締役会長
                                 平成30年1月      当社代表取締役会長兼社長
                                 平成30年6月      当社代表取締役会長(現任)
         取締役社長
                                 昭和58年4月      当社入社
        (代表取締役)
                                 平成23年6月      当社取締役運輸部長
                  二 階 堂 恭   仁
                         昭和35年11月9日       生                      (注)3     13
                                 平成27年6月      当社取締役常務執行役員
      総括 経営企画本部担当
                                 平成30年6月      当社代表取締役社長(現任)
      運輸・輸送安全推進本部長
                                 昭和47年4月      当社入社
                                 平成11年6月      当社取締役総務部長兼広報室長
                                 平成13年6月      当社取締役運輸部長
                                 平成17年6月      当社常務取締役札幌事業部長
       取締役専務執行役員
                  加 藤 幸 嗣       昭和23年10月13日       生  平成23年6月      当社常務取締役              (注)3     98
         整備担当
                                 平成26年6月
                                       中央ビルメンテナンス㈱
                                       代表取締役社長(現任)
                                 平成26年6月      当社専務取締役
                                 平成27年6月      当社取締役専務執行役員(現任)
                                 昭和49年4月      当社入社
                                 平成17年6月      当社取締役総務部長
                                 平成23年6月      当社常務取締役内部監査室長兼
       取締役専務執行役員
                                       総務部長
        財務・総務担当          大 森 正 昭       昭和26年9月5日       生  平成26年4月      当社常務取締役内部監査室長              (注)3     23
                                 平成27年6月      当社取締役常務執行役員
        内部監査室長
                                 平成30年4月      中央バス商事㈱代表取締役社長
                                       (現任)
                                 平成30年6月      当社取締役専務執行役員(現任)
                                 昭和52年4月      サッポロビール㈱入社
                                 平成21年9月      同社北海道本社代表
                                 平成23年3月      同社執行役員北海道本社代表
                                 平成25年3月      同社北海道本社相談役
                                 平成26年3月      同社退職
       取締役専務執行役員
                                 平成27年6月      中央バス商事㈱代表取締役社長
                  泉 山 利 彦       昭和27年5月4日       生                      (注)3      ▶
      関連事業・観光開発担当
                                 平成27年6月      砂川ハイウェイオアシス観光㈱
                                       代表取締役社長(現任)
                                 平成27年6月      当社取締役
                                 平成28年6月      当社取締役常務執行役員
                                 平成30年6月
                                       当社取締役専務執行役員(現任)
                                 昭和51年4月      当社入社
                                 平成19年6月      当社取締役小樽事業部長
                                 平成21年4月      当社取締役労務部長
       取締役常務執行役員
                  橋 本 雄 二       昭和29年1月1日       生  平成25年6月      当社常務取締役労務部長
                                                      (注)3     22
         労務担当
                                 平成27年6月      中央バスビジネスサービス㈱
                                       代表取締役社長
                                 平成27年6月
                                       当社取締役常務執行役員(現任)
                                 昭和48年6月      当社入社
                                 平成5年6月      当社取締役
                                 平成11年6月      当社常務取締役
                                 平成15年6月      中央ビルメンテナンス㈱
          取締役        戸 井 宣 夫       昭和17年1月15日       生                      (注)3     42
                                       代表取締役社長
                                 平成15年6月      当社取締役(現任)
                                 平成19年6月      ㈱泰進建設代表取締役社長(現任)
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                                                         株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (百株)
                                 昭和58年4月      当社入社
                                 平成21年4月      当社小樽事業部長
                                 平成23年6月      当社取締役経営企画室長
          取締役        岡 田 浩 司       昭和35年12月19日       生                      (注)3     20
                                 平成26年4月      中央バス観光開発㈱代表取締役
                                       社長(現任)
                                 平成26年4月      当社取締役(現任)
                                 平成3年2月
                                       杉商㈱代表取締役社長(現任)
                                 平成19年7月      札樽ヨコハマタイヤ㈱代表取締役
                  杉 江 俊   太 郎
          取締役               昭和30年11月21日       生        社長(現任)              (注)3     195
                                 平成22年11月
                                       小樽商工会議所副会頭(現任)
                                 平成28年6月      当社取締役(現任)
                                 昭和61年4月      当社入社
                                 平成27年6月      当社執行役員
                                 平成27年9月
                                       当社執行役員(ニセコ在勤)
                                       経営企画室付 ニセコエリア
                                       観光事業統括マネージャー
     取締役執行役員(ニセコ在勤)
                                 平成28年5月      当社執行役員(ニセコ在勤)
      スキー場事業・ホテル事業
                  菊 井 隆 則       昭和38年10月15日       生        経営企画室付 ニセコエリア              (注)3      5
         現地統括
                                       観光事業統括マネージャー兼
                                       関連事業部いこいの湯宿いろは
                                       統轄マネージャー
                                 平成30年6月      当社取締役執行役員(ニセコ在
                                       勤)(現任)
                                 平成4年4月      当社入社

                                 平成26年4月      当社総務部長
        取締役執行役員
                                 平成27年6月      当社執行役員総務部長
                  安 田  徹       昭和42年8月15日       生                      (注)3      7
     総務部長    兼 IT戦略推進室長                       平成29年6月      当社執行役員総務部長兼
                                       IT戦略推進室長
                                 平成30年6月      当社取締役執行役員(現任)
                                 平成4年4月      当社入社
        取締役執行役員
                                 平成26年4月      当社  経営企画室長
                  阿 部 一 三       昭和43年4月5日       生
                                                      (注)3      7
                                 平成27年6月      当社執行役員経営企画室長
        経営企画室長
                                 平成30年6月      当社取締役執行役員(現任)
                                 昭和48年4月      当社入社
                                 平成13年6月      当社取締役関連事業部長
                                 平成19年6月      当社常務取締役
                                 平成20年6月
         常勤監査役         平 間 俊 一       昭和23年8月26日       生        中央バスビジネスサービス㈱              (注)4     26
                                       代表取締役社長
                                 平成24年6月      当社取締役退任
                                 平成24年6月      当社監査役(現任)
                                 昭和46年9月      最高裁判所司法修習生
                                 昭和47年4月      札幌弁護士会入会(水原法律事務所
                                       勤務)
          監査役        冨 岡 公 治       昭和16年7月16日       生  昭和49年8月      冨岡公治法律事務所所長(現任)              (注)4      1
                                 昭和60年4月      札幌弁護士会副会長
                                 昭和61年4月      札幌弁護士会常議員会議長
                                 平成16年6月
                                       当社監査役(現任)
                                 昭和55年9月
                                       公認会計士登録(現任)
                                 平成3年8月      センチュリー監査法人(現          EY新日
                                       本有限責任監査法人)代表社員
                                 平成19年6月      日本公認会計士協会北海道会会長
          監査役        森 川 潤 一       昭和22年12月8日       生  平成22年6月      新日本有限責任監査法人(現           EY新   (注)4     -
                                       日本有限責任監査法人)退社
                                 平成22年7月      森川公認会計士事務所所長(現任)
                                 平成22年7月      日本公認会計士協会監事
                                 平成24年6月
                                       当社監査役(現任)
                              計                            489
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      (注)1 取締役杉江俊太郎氏は、社外取締役であります。
         2 監査役冨岡公治及び森川潤一の両氏は、社外監査役であります。
         3 令和元年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
         4 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
         5 当社は執行役員制度を導入しております。取締役が兼務しない執行役員は次の7名であります。
            執行役員 柴田 隆夫  砂川ハイウェイオアシス観光㈱ 常務取締役
            執行役員 久郷 智廣  労務部長
            執行役員 臼井 広宗  空知中央バス㈱ 代表取締役社長
            執行役員 桑島 靖明  経営企画室観光関連統括マネージャー
            執行役員 中川原            清行    バス事業部長
            執行役員 伊藤 正道  関連事業部長
            執行役員 田下 義則  運輸部長
         6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                  所有
              氏名       生年月日                略歴            株式数
                                                 (百株)
                           昭和40年9月
                                 公認会計士登録(現任)
                           昭和49年11月      監査法人榮光会計事務所(現            EY新日本
                                 有限責任監査法人)代表社員
                           平成12年5月      監査法人太田昭和センチュリー
                                 (現  EY新日本有限責任監査法人)退社
            北 市 久 淑       昭和9年7月29日生
                                                   3
                           平成12年10月      北市公認会計士事務所所長(現任)
                           平成13年6月      当社監査役    (平成24年6月      当社監査役
                                 退任)
                           平成28年6月      当社補欠監査役(現任)
         ② 社外役員の状況

           当社の社外取締役である杉江俊太郎氏は、杉商株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社から車両燃料
          等を購入しておりますが、取引の性質、規模に照らし、当社と同社との間には特別の関係はありません。
           当社の社外監査役は、冨岡公治氏と森川潤一氏の2名であり、森川氏を当社の独立役員として指定しており
          ます。
           冨岡公治氏は、冨岡公治法律事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありませ
          ん。また、同氏は当社の子会社である株式会社泰進建設及び中央ビルメンテナンス株式会社の監査役でありま
          す 。
           森川潤一氏は、森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありま
          せん。同氏は和弘食品株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
          また、同氏は、平成3年から平成22年まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現                                            EY新日本有限
          責任監査法人)の代表社員でありましたが、当社と同監査法人との間には特別の関係はありません。
           社外監査役は、常勤監査役と連絡を密にとり、会計監査人と監査情報の交換を行うとともに、内部監査室と
          の連携を図ることにより、監査機能を強化しております。
           また、監査役が取締役会や定期的に開催される社内会議に出席すること等により、経営監視機能の強化を
          図っております。さらに社外取締役及び社外監査役が、それぞれの職歴、経験、知識を活かして、社外の立場
          から当社の経営全般に対し、助言・提言を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されてい
          ると考えております。
           なお、当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はな
          いものの、選任にあたっては、札幌証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準である「企業行動規範に
          関する規則」及び「企業行動規範に関する規則の取扱い」を参考にしております。
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       (3)【監査の状況】
         ① 監査役監査の状況
           監査役監査については、業務の適正な運営・実施状況の調査及び業務効率の改善を図ることを目的として適
          宜実施しております。また、監査役は会計監査人と監査情報の交換を行い、さらに内部監査室との連携を図る
          ことにより、監査機能を強化しております。なお、社外監査役冨岡公治氏は、弁護士として企業法務に精通し
          ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役森川潤一氏は、公認会計
          士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
         ② 内部監査の状況

           内部監査については、内部監査室(人員構成4名、うち専任3名)が、各部門から独立した立場で法令、定
          款、社内規程等に基づく業務処理の遵守状況及び危機管理体制(輸送の安全確保を含む)を定期的に監査して
          おります。
         ③ 会計監査の状況

          イ 監査法人の名称
             EY新日本有限責任監査法人
           (注)新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更してお
           ります。
          ロ 業務を執行した公認会計士
             藤原 明
             萩原 靖之
          ハ 監査業務に係る補助者の構成
            当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名で構成されております。なお、同監査
           法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
          ニ 会計監査人の選定方針と理由
            会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性を具備していることから適任と判断し、依頼してお
           ります。
            当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株
           主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
            また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
           合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
           に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
          ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
            当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価にあたり、監査法人の不
           正リスク評価を含めた品質管理体制、監査チームの構成、監査報酬の水準、監査役や経営者等とのコミュニ
           ケーション等について問題がないか確認しました。
            この結果、特段問題として取り上げることはなく、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価し
           ております。
         ④ 監査報酬の内容等

           「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号によ
          る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過
          措置を適用しております。
          イ 監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                         20           -           19           -

     提出会社
                         -           -           -           -
     連結子会社
                         20           -           19           -
         計
          ロ その他の重要な報酬の内容
            該当事項はありません。
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          ハ 監査報酬の決定方針

            監査報酬は、提示された監査計画について監査法人と検討・協議を行い、決定しております。また、その
           金額は監査役会の同意を得ております。
          ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
            当社監査役会は、当事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会
           計監査人の説明のもとに、前事業年度の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると
           全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
       (4)【役員の報酬等】

         ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
           取締役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲内で、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、
          取締役会の委任を受けた代表取締役が協議し決定しております。
           役員退職慰労金は、株主総会での決議を経たうえで、内規に基づき支給することとしております。
           平成28年6月29日開催の第73回定時株主総会決議における取締役の報酬額は、年額186百万円以内(うち社
          外取締役12百万円以内)であります。(決議時の取締役数11名、うち社外取締役1名)
           平成28年6月29日開催の第73回定時株主総会決議における監査役の報酬額は、年額42百万円以内でありま
          す。(決議時の監査役数3名)
         ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                               対象となる
                      報酬等の総額
                                               役員の員数
                                       退職慰労金
             役員区分
                       (千円)
                                     (役員退職引当金           (人)
                               固定報酬
                                      繰入額を含む)
         取締役
                       119,692        114,018         5,674           12
         (社外取締役を除く。)
         監査役
                       9,510        8,510        1,000            1
         (社外監査役を除く。)
                       13,500        12,600         900           3
         社外役員
         (注) 当事業年度末の取締役は12名でありますが、上記には、当事業年度中に退任の取締役1名を含めており
            ます。
         ③ 役員ごとの連結報酬等の総額

           連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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       (5)【株式の保有状況】
         ① 投資株式の区分の基準及び考え方
           当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外である投資株式の区分について、専ら価
          値の変動又は配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目的の株式として区分し
          ております。
         ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

          イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
           の内容
            当社は、政策保有株式については、当社グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断され
           る場合において、限定的に保有しております。この検証に当たっては、発行会社の財政状態、経営成績、株
           価及び配当等の状況を継続的に精査するとともに、取引関係の維持                               、地域経済の活性化等の保有目的に沿っ
           ているかを確認しております。この結果、保有の妥当性があると判断しております。
          ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(千円)
                          28           273,620
         非上場株式
                          ▶          518,872
         非上場株式以外の株式
           (当事業年度において株式数が増加した銘柄)
            該当事項はありません。
           (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
            該当事項はありません。
          ハ 特定投資株式の銘柄ごとの、株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                   1,350,000         1,300,000

                                  取引関係の維持
     ㈱北洋銀行                                                   有
                                  (注)1
                    373,950         461,500
                     57,145         57,145

                                                        有
     ㈱ほくほくフィナン
                                  同上
                                                       (注)2
     シャルグループ
                     65,888         82,460
                    205,100         205,100

     明治海運㈱
                                  同上                      有
                     70,964         87,782
                     5,000         5,000

                                  地域経済の活性化                      有
     ㈱ロジネットジャパ
                                  (注)1                     (注)3
     ン
                     8,070         9,475
         (注)1.定量的な保有効果の検証が困難であります。そのため、発行会社の財政状態、経営成績、株価及び配
             当等の状況を継続的に精査するとともに、取引関係の維持、地域経済の活性化等の保有目的に沿ってい
             るかを確認し、保有の合理性を検証しております。
            2.子会社の㈱北海道銀行が保有しております。
            3.子会社の札幌通運㈱が保有しております。
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         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                           1        105,980              1        105,980

     非上場株式
                           7       1,611,747               7       1,804,217
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                         1,845             -        (注)

     非上場株式
                        65,438             -       1,334,338
     非上場株式以外の株式
      (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益
         の合計額」は記載しておりません。
         ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

           該当事項はありません。
         ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

           該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

       (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
        準拠して作成しております。
         なお、当連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のう
        ち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣
        府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3
        項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しており
        ます。
       (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に準拠して作成しております。
         なお、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正
        府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
        第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31
       日まで)の連結財務諸表及び第76期事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、EY
       新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、適切な開示資料を作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、早
       期の情報収集と検討を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                      ※2 6,362,917             ※2 6,237,655
         現金及び預金
                                      ※3 3,812,415             ※3 4,129,475
         受取手形及び売掛金
                                       2,744,072              3,000,000
         有価証券
                                         21,790              31,111
         商品
                                        187,640              176,443
         原材料及び貯蔵品
                                         28,730              15,119
         未成工事支出金
                                        240,046              514,939
         その他
                                        △ 4,857             △ 4,021
         貸倒引当金
                                       13,392,756              14,100,723
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       20,670,702              20,709,568
          建物及び構築物
                                      △ 15,201,790             △ 15,564,215
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            5,468,912              5,145,353
          機械及び装置                             3,049,238              3,083,028
                                      △ 2,460,681             △ 2,543,373
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             588,556              539,654
                                       27,248,244              27,750,040
          車両運搬具
                                      △ 21,076,252             △ 21,616,586
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                            6,171,991              6,133,454
                                       1,681,782              1,667,093
          工具、器具及び備品
                                      △ 1,369,715             △ 1,404,735
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             312,067              262,357
                                       10,715,904              10,217,924
          土地
                                       23,257,432              22,298,744
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                151,486              147,003
         投資その他の資産
                                      ※1 4,543,807             ※1 3,817,774
          投資有価証券
                                         33,928              33,275
          長期貸付金
                                         42,157              44,058
          長期前払費用
                                        327,796              403,784
          繰延税金資産
                                        257,846              313,684
          その他
                                        △ 24,297             △ 23,930
          貸倒引当金
                                       5,181,238              4,588,647
          投資その他の資産合計
                                       28,590,157              27,034,395
         固定資産合計
                                       41,982,914              41,135,118
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※3 2,284,278
                                                      1,822,397
         支払手形及び買掛金
                                        470,598              453,415
         未払費用
                                        222,038              324,922
         未払消費税等
         未払法人税等                                245,118              181,233
                                        526,488              520,719
         前受金
                                        227,462              233,818
         賞与引当金
                                         3,204              2,509
         完成工事補償引当金
                                           -             4,741
         工事損失引当金
                                       1,631,162              1,356,740
         設備関係支払手形
                                        205,299              371,465
         設備関係未払金
                                       1,203,059              1,191,043
         その他
                                       7,018,712              6,463,007
         流動負債合計
       固定負債
                                        159,624              153,736
         繰延税金負債
                                       3,296,311              3,185,028
         退職給付に係る負債
                                        347,196              328,606
         役員退職慰労引当金
                                        556,698              561,706
         その他
                                       4,359,831              4,229,078
         固定負債合計
                                       11,378,543              10,692,085
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,100,000              2,100,000
         資本金
                                        759,341              759,341
         資本剰余金
                                       28,212,964              28,197,188
         利益剰余金
                                      △ 1,214,547             △ 1,215,819
         自己株式
                                       29,857,759              29,840,710
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        972,096              739,177
         その他有価証券評価差額金
                                       △ 564,332             △ 504,170
         退職給付に係る調整累計額
                                        407,764              235,007
         その他の包括利益累計額合計
                                        338,848              367,315
       非支配株主持分
                                       30,604,371              30,443,033
       純資産合計
                                       41,982,914              41,135,118
      負債純資産合計
                                 35/89








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      売上高
                                       21,861,739              21,571,395
       旅客自動車運送事業営業収益
                                       10,962,932              10,458,383
       完成工事高
                                       6,473,702              6,741,988
       その他の事業収益
                                       39,298,374              38,771,767
       売上高合計
      売上原価
                                      ※2 18,145,372             ※2 18,209,699
       旅客自動車運送事業営業費
                                      ※2 9,778,180             ※2 9,482,675
       完成工事原価
                                      ※2 6,892,434             ※2 6,925,956
       その他の事業売上原価
                                       34,815,986              34,618,332
       売上原価合計
                                       4,482,387              4,153,434
      売上総利益
                                      ※1 3,066,659             ※1 3,131,531
      販売費及び一般管理費
                                       1,415,728              1,021,902
      営業利益
      営業外収益
                                         17,148              14,211
       受取利息
                                         88,767              94,192
       受取配当金
                                         14,175              20,135
       助成金収入
                                         18,697              20,337
       持分法による投資利益
                                         27,492              27,758
       その他
                                        166,281              176,634
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           533              716
       支払利息
                                           851              848
       支払手数料
                                           323              251
       手形売却損
                                           -              350
       貸倒損失
                                            ▶              ▶
       その他
                                         1,714              2,169
       営業外費用合計
                                       1,580,295              1,196,367
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 20,629             ※3 29,825
       固定資産売却益
                                         17,610              270,170
       補助金収入
                                         2,932              5,381
       その他
                                         41,172              305,377
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 80,440             ※4 29,457
       固定資産除売却損
                                        ※5 14,635            ※5 263,810
       固定資産圧縮損
                                        ※6 16,126            ※6 594,546
       減損損失
                                           554              175
       その他
                                        111,756              887,989
       特別損失合計
                                       1,509,711               613,756
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   583,248              434,242
                                         1,143             △ 8,103
      法人税等調整額
                                        584,391              426,139
      法人税等合計
                                        925,320              187,617
      当期純利益
                                         25,782              29,432
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        899,537              158,184
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 36/89




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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                        925,320              187,617
      当期純利益
      その他の包括利益
                                       △ 166,618             △ 227,594
       その他有価証券評価差額金
                                         87,042              60,161
       退職給付に係る調整額
                                        △ 2,403             △ 5,488
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※ △ 81,979            ※ △ 172,921
       その他の包括利益合計
                                        843,341               14,695
      包括利益
      (内訳)
                                        817,615              △ 14,572
       親会社株主に係る包括利益
                                         25,725              29,267
       非支配株主に係る包括利益
                                 37/89
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      2,100,000         759,340       27,458,441        △ 1,209,654        29,108,127
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 145,013                △ 145,013
      親会社株主に帰属する当期
                                        899,537                 899,537
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 4,895        △ 4,895
      自己株式の処分                           1                 1         3
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         1      754,523         △ 4,893        749,631
     当期末残高                2,100,000         759,341       28,212,964        △ 1,214,547        29,857,759
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                   その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                1,141,060         △ 651,374         489,685         227,132       29,824,945
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 145,013
      親会社株主に帰属する当期
                                                         899,537
      純利益
      自己株式の取得                                                   △ 4,895
      自己株式の処分                                                     3
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 168,964         87,042        △ 81,921        111,716         29,794
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 168,964         87,042        △ 81,921        111,716         779,425
     当期末残高                 972,096        △ 564,332         407,764         338,848       30,604,371
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          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                2,100,000         759,341       28,212,964        △ 1,214,547        29,857,759
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 173,961                △ 173,961
      親会社株主に帰属する当期
                                        158,184                 158,184
      純利益
      自己株式の取得
                                                △ 1,272        △ 1,272
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      △ 15,776        △ 1,272       △ 17,048
     当期末残高                2,100,000         759,341       28,197,188        △ 1,215,819        29,840,710
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                   その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 972,096        △ 564,332         407,764         338,848       30,604,371
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 173,961
      親会社株主に帰属する当期
                                                         158,184
      純利益
      自己株式の取得
                                                         △ 1,272
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 232,918         60,161       △ 172,756         28,467       △ 144,289
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 232,918         60,161       △ 172,756         28,467       △ 161,338
     当期末残高                 739,177        △ 504,170         235,007         367,315       30,443,033
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,509,711               613,756
       税金等調整前当期純利益
                                       2,320,138              2,422,010
       減価償却費
                                         16,126              594,546
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   504            △ 1,201
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  4,675              6,355
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  17,758             △ 24,719
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  18,661             △ 18,589
                                       △ 105,916             △ 108,403
       受取利息及び受取配当金
                                           533              716
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 18,697             △ 20,337
                                         80,431              28,439
       固定資産除却損
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 20,620             △ 28,808
                                        △ 17,610             △ 270,170
       補助金収入
                                         14,635              263,810
       固定資産圧縮損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 832,934             △ 317,106
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 11,995              15,487
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 24,698              10,852
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 354,538             △ 462,171
       未払費用の増減額(△は減少)                                 △ 7,640             △ 17,184
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 100,788              102,884
       前受金の増減額(△は減少)                                △ 334,181              △ 5,768
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 239,144              △ 12,016
                                        △ 38,803               7,783
       その他
                                       4,019,764              2,780,166
       小計
                                        106,258              108,487
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 533             △ 714
       利息の支払額
                                       △ 787,677             △ 533,791
       法人税等の支払額
                                       3,337,811              2,354,146
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 458,073             △ 430,777
       定期預金の預入による支出
                                        478,970              498,973
       定期預金の払戻による収入
                                           -           △ 100,000
       有価証券の取得による支出
                                      △ 2,625,060             △ 2,466,888
       有形固定資産の取得による支出
                                         39,740              50,854
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 102,702              △ 5,587
       無形固定資産の取得による支出
                                         97,937              20,775
       固定資産取得のための補助金収入
                                       △ 349,312              △ 91,287
       投資有価証券の取得による支出
                                        492,409              251,286
       投資有価証券の売却及び償還による収入
                                        △ 8,513             △ 11,044
       貸付けによる支出
                                         3,459              5,012
       貸付金の回収による収入
                                        △ 1,729              4,103
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 2,432,874             △ 2,274,579
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 4,895             △ 1,272
       自己株式の取得による支出
                                       △ 145,013             △ 173,961
       配当金の支払額
                                        △ 1,100              △ 800
       非支配株主への配当金の支払額
                                            3              -
       その他
                                       △ 151,006             △ 176,033
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   753,930              △ 96,466
                                       7,724,443              8,478,373
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 8,478,373              ※ 8,381,907
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           すべての子会社(         14 社)を連結しております。
           主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しておりま
          す。
         2.持分法の適用に関する事項

           すべての関連会社(          3 社)に持分法を適用しております。
           主要な持分法適用関連会社名
            中央バス総業㈱
            中央振興㈱
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ①  有価証券
            ・満期保有目的の債券
              償却原価法(定額法)
            ・その他有価証券
              時価のあるもの
               期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
               平均法により算定)
              時価の把握が極めて困難なもの
               移動平均法による原価法
           ②  たな卸資産
            ・商品、並びに原材料及び貯蔵品
              評価基準…原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
              評価方法…主として先入先出法
            ・未成工事支出金
              評価基準…原価法
              評価方法…個別法
          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
            有形固定資産
            定率法
             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得し
            た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおり
            であります。
             建物及び構築物 2~60年
             車両運搬具   2~10年
          (3)  重要な引当金の計上基準
           ①  貸倒引当金
              債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
             の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ②  賞与引当金
              従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づく当期負担額を計上しております。
           ③  完成工事補償引当金
              完成工事に関する瑕疵、補償サービスによる損失に備えるため、過去の補修費の支出割合により補償
             見積額を計上しております。
           ④  工事損失引当金
              工事損失の発生に備えるため、当連結会計年度末において工事損失が見込まれ、かつ、その損失を合
             理的に見積もることが可能な工事について損失見積額を計上しております。
           ⑤  役員退職慰労引当金
              役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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          (4)  退職給付に係る会計処理の方法
            従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産
           の額を控除した額を計上しております。
            ①  退職給付見込額の期間帰属方法
               退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
              ついては、期間定額基準によっております。
            ②  数理計算上の差異の費用処理方法
               各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法
              により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
            ③  未認識数理計算上の差異の処理方法
               税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計
              上しております。
          (5)  重要な収益及び費用の計上基準
            完成工事高及び完成工事原価
            ・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
              工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
            ・その他の工事
              工事完成基準
          (6)  消費税等の会計処理方法
            消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理は、税抜方式によっております。
          (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
           金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内
           に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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         (未適用の会計基準等)
         1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び「収
           益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
           員会)
          (1)概要
            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会
           において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
          (2)適用予定日
            令和4年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
           であります。
         2.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日 企業会計基準委員会)及び「企

           業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月
           16日 企業会計基準委員会)
          (1)概要
            「企業結合に関する会計基準」等は、企業会計基準委員会において基準諮問会議からの、企業会計基準第
           21号「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取扱い
           について検討を求める提言等を踏まえ、企業会計基準委員会で審議が行われ改正されたものです。
            主な改正内容として、「企業結合に関する会計基準」において、「条件付取得対価」の定義に「返還され
           る取得対価」が追加されるとともに、「対価が返還される条件付取得対価」の会計処理が追加されました。
            また、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「結合分離適用指針」とい
           う。)の記載内容が改正されたことに伴い、結合当事企業の株主に係る会計処理に関する結合分離適用指針
           の記載について、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)と記載内容
           の整合性を図るための改正が行われるとともに、分割型会社分割が非適格組織再編となり、分割期日が分離
           元企業の期首である場合の分離元企業における税効果会計の取扱いについて、平成22年度税制改正において
           分割型会社分割のみなし事業年度が廃止されていることから、関連する定めが削除されました。
          (2)適用予定日
            令和2年3月期の期首以後実施される組織再編から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「企業結合に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定で
           あります。
         (表示方法の変更)

         1.連結損益計算書
           前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、営業外
          収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法
          の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示しておりました
          41,667千円は、「助成金収入」14,175千円、「その他」27,492千円として組替えております。
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         2.連結キャッシュ・フロー計算書
          (1)前連結会計年度において独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「のれん償却
           額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示することといた
           しました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており
           ます。
            この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示しておりました、営業活動に
           よるキャッシュ・フローの「のれん償却額」16,863千円は、「その他」として組替えております。
          (2)前連結会計年度において独立掲記しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「連結の範囲の

           変更を伴う子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から
           「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年
           度の連結財務諸表の組替えを行っております。
            この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示しておりました、投資活動に
           よるキャッシュ・フローの「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」△51,527千円は、
           「その他」として組替えております。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
          表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更して
          おります。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」187,444千円は、投資
          その他の資産の「繰延税金資産」327,796千円に含めて表示しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係
          る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
          ております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項
          に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 関連会社株式は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              関連会社株式                     328,063千円                  340,553千円
          ※2 担保資産

             ㈱シィービーツアーズが、営業取引のために担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              定期預金                       3,000千円                  3,000千円
          ※3 期末日満期手形

             期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
             なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれ
            ております。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              受取手形                      27,432   千円               14,882千円
              支払手形                      27,638                    -
           4 当座貸越契約

             当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しており
            ます。
             連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              当座貸越極度額                    7,040,000千円                  7,040,000千円
              借入実行残高                        -                  -
                 差引額                 7,040,000                  7,040,000
           5 受取手形割引高

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              受取手形割引高                     103,185    千円                 - 千円
         (連結損益計算書関係)

          ※1 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                    当連結会計年度
                          (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                     至 平成31年3月31日)
              人件費                     2,085,697     千円              2,177,931     千円
                                    44,660                   47,967
              賞与引当金繰入額
                                    45,136                   45,395
              退職給付費用
              役員退職慰労
                                    24,494                   28,469
              引当金繰入額
                                    116,141                   124,378
              減価償却費
                                    158,385                   155,820
              租税公課
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             (注)各費目の内訳は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                          (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                        旅客自動車                   旅客自動車

                               建設業     その他事業              建設業     その他事業
                        運送事業                   運送事業
                               (千円)      (千円)             (千円)      (千円)
                         (千円)                   (千円)
              人件費            826,744      560,896      698,056       848,924      635,687      693,319
              賞与引当金繰入額             1,617      20,379      22,663       1,847      21,877      24,243
                          28,146                   27,984
              退職給付費用                   9,731      7,259            10,322       7,089
              役員退職慰労
                          17,583       3,096            10,688      13,481
                                       3,815                   4,300
              引当金繰入額
              減価償却費            57,342      10,075      48,723       55,071      15,384      53,922
              租税公課            132,183       21,320       4,881      129,076       21,305       5,438
          ※2 旅客自動車運送事業営業費、完成工事原価及びその他の事業売上原価に含まれる引当金繰入額は、次の

            とおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                          (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                        旅客自動車                   旅客自動車

                               建設業     その他事業              建設業     その他事業
                        運送事業                   運送事業
                               (千円)      (千円)             (千円)      (千円)
                         (千円)                   (千円)
              賞与引当金繰入額            79,457      36,277      63,678       82,696      33,906      65,279
              役員退職慰労
                            -      -     1,300        -      -     1,300
              引当金繰入額
              工事損失引当金
                            -      -      -       -     4,741        -
              繰入額
          ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
              建物及び構築物                        40千円                  -千円
              機械及び装置                        925                  -
              車両運搬具                      16,103                  16,542
              土地                       3,559                 13,283
                  計                 20,629                  29,825
          ※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                          (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                         売却損      除却損       計      売却損      除却損       計

                         (千円)      (千円)      (千円)       (千円)      (千円)      (千円)
              建物及び構築物              -    72,827      72,827         -    23,883      23,883

              機械及び装置              -     4,409      4,409        -     3,323      3,323
              車両運搬具               8    1,336      1,345       1,017       182     1,199
              工具、器具及び
                            -     1,857      1,857        -      900      900
              備品
                            -      -      -       -      150      150
              無形固定資産
                 計           8    80,431      80,440       1,017      28,439      29,457
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          ※5 固定資産圧縮損の内容は次のとおりであり、税法基準に対して100%相当額の圧縮記帳を行っておりま
            す。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
              国庫補助金等の
                                    14,635千円                 263,810千円
              圧縮記帳
          ※6    減損損失

             当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。
             前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                  減損損失(千円)
                  用途            種類            場所
              遊休資産(9件)
                         土地、建物等            小樽市他                    15,743
              遊休資産            電話加入権                 -                382

              当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ
             ローを生み出す最少の単位によって資産のグルーピングをしております。また、遊休資産については、
             物件単位ごとにグルーピングをしております。
              遊休資産については、今後の使用見込がなく市場価格が下落していることから、当該資産の帳簿価額
             を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(16,126千円)として特別損失に計上しておりま
             す。
              減損損失の内訳は、建物及び構築物766千円、機械及び装置8,678千円、工具、器具及び備品5,175千
             円、土地1,124千円、電話加入権382千円であります。
              なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額等を
             基準に算定しております。
             当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                                  減損損失(千円)
                  用途            種類            場所
              事業用資産            建物等            滝川市                   582,496

              遊休資産(13件)
                         土地            石狩市他                    11,250
              遊休資産            電話加入権                 -                799

              当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ
             ローを生み出す最少の単位によって資産のグルーピングをしております。また、遊休資産については、
             物件単位ごとにグルーピングをしております。
              事業用資産については、使用目的を変更したことにより、遊休資産については、今後の使用見込がな
             く市場価格が下落していることから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
             損損失(594,546千円)として特別損失に計上しております。
              減損損失の内訳は、建物及び構築物97,702千円、機械及び装置0千円、工具、器具及び備品269千円、
             土地495,774千円、電話加入権799千円であります。
              なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額等を
             基準に算定しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                 至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
            その他有価証券評価差額金
             当期発生額                         △234,137千円               △322,433千円
             組替調整額                          △2,879               △5,250
              税効果調整前
                                      △237,017               △327,683
              税効果額                          70,398               100,088
              その他有価証券評価差額金
                                      △166,618               △227,594
            退職給付に係る調整額
             当期発生額                          △9,174               △47,346
             組替調整額                          134,415               133,909
              税効果調整前
                                       125,241                86,563
              税効果額                         △38,198               △26,401
              退職給付に係る調整額
                                       87,042               60,161
            持分法適用会社に対する持分相当額
             当期発生額                          △2,403               △5,488
             持分法適用会社に対する持分相当額
                                       △2,403               △5,488
               その他の包括利益合計
                                      △81,979               △172,921
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
          1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
                         株           株           株           株
     普通株式
                     31,460,000               ─       28,314,000            3,146,000
           (変動事由の概要)
           当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
           減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
            株式併合による減少                  28,314,000株
          2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
                         株           株           株           株
     普通株式
                     5,271,998              920        4,744,799            528,119
           (変動事由の概要)
           当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            単元未満株式の買取による増加                     920株
           減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
            株式併合による減少                  4,744,799株
          3.新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          4.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
         決議        株式の種類        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日         効力発生日

     平成29年6月29日                        千円          円

                 普通株式                         平成29年3月31日          平成29年6月30日
     定時株主総会                      145,013            5
      (注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。「1株当たり配
          当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の      1株当たり
         決議       株式の種類       配当の原資                      基準日         効力発生日
                              総額      配当額
     平成30年6月28日                           千円        円
                普通株式      利益剰余金                    平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会                         173,961         60
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          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

          1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
                         株           株           株           株
     普通株式
                     3,146,000               ─           ─        3,146,000
          2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
                         株           株           株           株
     普通株式
                      528,119             280            ─         528,399
           (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            単元未満株式の買取による増加                     280株
          3.新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          4.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
         決議        株式の種類        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日         効力発生日

     平成30年6月28日                        千円          円

                 普通株式                         平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会                      173,961            60
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の      1株当たり
         決議       株式の種類       配当の原資                      基準日         効力発生日
                              総額      配当額
     令和元年6月27日                           千円        円
                普通株式      利益剰余金                    平成31年3月31日          令和元年6月28日
     定時株主総会                         144,953         50
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりで
           あります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            現金及び預金勘定                       6,362,917     千円             6,237,655     千円
            有価証券勘定                       2,744,072                 3,000,000
            計
                                  9,106,990                 9,237,655
            預入期間が3ヶ月を超える
                                  △384,544                 △255,747
            定期預金
            保有期間が3ヶ月を超える
                                  △244,072                 △600,000
            有価証券
            現金及び現金同等物                       8,478,373                 8,381,907
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         (リース取引関係)
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1
         日 至 平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については、定期預金及び公社債(投資適格債)等の安全性の高い金融資産で
            運用しております。また、一時的な資金調達については、銀行借入(当座貸越契約)によっております。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク
             営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
            証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに
            晒されております。
             営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制
            ①  信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)
              営業債権については、月次決算において残高内訳表を作成し、取引相手ごとに期日、残高及び回収状
             況を把握することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。満期保有目的の債券について
             は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
            ②  市場リスク(時価等の変動リスク)
              有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保
             有目的の債券以外のものについては、保有状況を継続的に見直しております。
           (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することもあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
           前連結会計年度(平成30年3月31日)
                             連結貸借対照表
                                         時価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
            (1)  現金及び預金
                                 6,362,917           6,362,917               ─
            (2)  受取手形及び売掛金
                                 3,812,415           3,812,415               ─
            (3)  有価証券及び投資有価証券
             ①  満期保有目的の債券
                                 3,694,072           3,709,222             15,150
             ②  その他有価証券
                                 2,824,855           2,824,855               ─
            (4)  支払手形及び買掛金
                                 2,284,278           2,284,278               ─
           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                             連結貸借対照表
                                         時価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
            (1)  現金及び預金
                                 6,237,655           6,237,655               ─
            (2)  受取手形及び売掛金
                                 4,129,475           4,129,475               ─
            (3)  有価証券及び投資有価証券
             ①  満期保有目的の債券
                                 3,540,580           3,549,526             8,945
             ②  その他有価証券
                                 2,510,812           2,510,812               ─
            (4)  支払手形及び買掛金
                                 1,822,397           1,822,397               ─
            (注)   1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
                (1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
                  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                 よっております。
                (3)有価証券及び投資有価証券
                  これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金
                 融機関から提示された価格によっております。
                  また、金銭信託は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
                 簿価額によっております。
                  なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参
                 照下さい。
                (4)支払手形及び買掛金
                  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                 よっております。
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               2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                     区分
                                 (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
              非上場株式                          440,888千円               425,828千円

              関連会社株式                          328,063               340,553
                  これらは、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)                                           有
                 価証券及び投資有価証券 ②              その他有価証券」には含めておりません。
               3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

                 前連結会計年度(平成30年3月31日)
                                1年内      1年超5年内        5年超10年内         10年超
                                (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
              現金及び預金                 6,362,917           ─        ─        ─

              受取手形及び売掛金                 3,812,415           ─        ─        ─

              有価証券及び投資有価証券

               満期保有目的の債券                2,744,000         800,000        150,000          ─

               その他有価証券                    ─        ─        ─        ─

                    合計           12,919,333         800,000        150,000          ─

                 当連結会計年度(平成31年3月31日)

                                1年内      1年超5年内        5年超10年内         10年超
                                (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
              現金及び預金                 6,237,655           ─        ─        ─

              受取手形及び売掛金                 4,129,475           ─        ─        ─

              有価証券及び投資有価証券

               満期保有目的の債券                3,000,000         450,000        90,000          ─

               その他有価証券                    ─        ─        ─        ─

                    合計           13,367,131         450,000        90,000          ─

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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
           前連結会計年度(平成30年3月31日)
                               連結貸借対照表             時価          差額
                区分
                                計上額(千円)            (千円)          (千円)
     時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
       (1)  国債・地方債等
                                    100,000          100,240            240
       (2)  社債
                                    944,072          959,296           15,224
       (3)  その他
                                      ─          ─          ─
                小計                   1,044,072          1,059,536            15,464
     時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
       (1)  国債・地方債等
                                      ─          ─          ─
       (2)  社債                          150,000          149,685           △314
       (3)  その他
                                   2,500,000          2,500,000              ─
                                   2,650,000          2,649,685            △314
                小計
                合計                   3,694,072          3,709,222            15,150
           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                               連結貸借対照表             時価          差額
                区分
                                計上額(千円)            (千円)          (千円)
     時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
       (1)  国債・地方債等
                                    100,000          100,080             80
       (2)  社債                                     859,663
                                    850,000                      9,663
       (3)  その他
                                      ─          ─          ─
                小計                    950,000          959,743           9,743
     時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
       (1)  国債・地方債等
                                      ─          ─          ─
       (2)  社債                          190,580          189,783           △797
       (3)  その他
                                   2,400,000          2,400,000              ─
                                   2,590,580          2,589,783            △797
                小計
                合計                   3,540,580          3,549,526            8,945
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          2.その他有価証券
           前連結会計年度(平成30年3月31日)
                               連結貸借対照表            取得原価           差額
                区分
                                計上額(千円)            (千円)          (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       (1)  株式
                                   1,728,355           152,352         1,576,003
       (2)  債券
        ① 国債・地方債等                              ─          ─          ─
        ② 社債                              ─          ─          ─
        ③ その他                              ─          ─          ─
       (3)  その他
                                    224,740          216,824           7,916
                                   1,953,096
                小計                              369,176         1,583,919
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       (1)  株式                          738,531          922,393         △183,861
       (2)  債券
        ① 国債・地方債等                              ─          ─          ─
        ② 社債                              ─          ─          ─
        ③ その他                              ─          ─          ─
       (3)  その他                          133,228          141,727          △8,499
                                    871,759         1,064,120          △192,360
                小計
                合計                   2,824,855          1,433,296          1,391,558
       (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額440,888千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額328,063千円)につ
          いては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
          券」には含めておりません。
           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                               連結貸借対照表            取得原価           差額
                区分
                                計上額(千円)            (千円)          (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       (1)  株式
                                   1,508,823           150,619         1,358,203
       (2)  債券
        ① 国債・地方債等                              ─          ─          ─
        ② 社債                              ─          ─          ─
        ③ その他                              ─          ─          ─
       (3)  その他                          225,415          214,195           11,219
                                   1,734,238
                小計                              364,815         1,369,423
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       (1)  株式                          637,466          938,742         △301,275
       (2)  債券
        ① 国債・地方債等                              ─          ─          ─
        ② 社債                              ─          ─          ─
        ③ その他                              ─          ─          ─
       (3)  その他                          139,107          143,465          △4,358
                                    776,573         1,082,208          △305,634
                小計
                                                       1,063,789
                合計                   2,510,812          1,447,023
       (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額425,828千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額340,553千円)につ
          いては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
          券」には含めておりません。
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          3.売却したその他有価証券
           前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月
           1日 至 平成31年3月31日)
            重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          4.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び                                 当連結会計年度(自 平成30年4月
           1日 至 平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1日
         至 平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、積立型の確定給付企業年金制度及び非積立型の
           退職一時金制度を設けております。確定給付企業年金制度及び退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づ
           いた一時金を支給します。
            なお、一部の連結子会社では、確定拠出企業年金制度を設けており、また中小企業退職共済制度に加入し
           ております。連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しており
           ます。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            退職給付債務の期首残高                         4,614,546千円                 4,651,813千円
             勤務費用                         257,314                 253,774
             数理計算上の差異の発生額                         10,889                 8,204
             退職給付の支払額                        △240,827                 △316,864
             その他                          9,889                  -
            退職給付債務の期末残高                         4,651,813                 4,596,927
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            年金資産の期首残高                         1,820,618千円                 1,951,803千円
             期待運用収益                         54,618                 58,554
             数理計算上の差異の発生額                          1,715               △39,141
             事業主からの拠出額                         208,713                 204,806
             退職給付の支払額                        △133,861                 △159,606
            年金資産の期末残高                         1,951,803                 2,016,416
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            退職給付に係る負債の期首残高                          598,233千円                 596,302千円
             企業結合による増減額                         11,633                   -
             退職給付費用                         67,173                 70,654
             退職給付の支払額                        △70,407                 △52,057
             制度への拠出額                        △10,330                 △10,381
            退職給付に係る負債の期末残高                          596,302                 604,517
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           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
             に係る資産の調整表
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
            積立型制度の退職給付債務                         2,691,861千円                 2,658,204千円
            年金資産                        △2,101,107                 △2,153,271
                                      590,754                 504,933
            非積立型制度の退職給付債務                         2,705,557                 2,680,095
            連結貸借対照表に計上された負
                                     3,296,311                 3,185,028
            債と資産の純額
            退職給付に係る負債                         3,296,311                 3,185,028

            連結貸借対照表に計上された負
                                     3,296,311                 3,185,028
            債と資産の純額
            (注)簡便法を適用した制度を含みます。
           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            勤務費用                          257,314千円                 253,774千円
            期待運用収益                         △54,618                 △58,554
            数理計算上の差異の費用処理額                          134,415                 133,909
            簡便法で計算した退職給付費用                          67,173                 70,654
            確定給付制度に係る退職給付費
                                      404,285                 399,784
            用
           (6)退職給付に係る調整額

             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
            数理計算上の差異                         △125,241千円                 △86,563千円
           (7)退職給付に係る調整累計額

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
            未認識数理計算上の差異                          811,988千円                 725,425千円
           (8)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
            債券                             43%                 43%
            生命保険一般勘定                             34                 34
            株式                             20                 20
            その他                              3                 3
              合 計                           100                 100
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び将来予測される年金資産の配分と、年金資
             産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項
            主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
            割引率                             0.0%                 0.0%
            長期期待運用収益率                             3.0%                 3.0%
            予想昇給率                             6.4%                 6.4%
          3.確定拠出制度

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
            確定拠出制度への要拠出額                           3,673千円                 3,779千円
            中小企業退職共済制度への要拠
                                      10,972                 12,029
            出額
         (ストック・オプション等関係)

          前連結会計年度(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                      平成30年4月1日 
         至   平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
           繰延税金資産
            未払費用                             49,173千円              42,952千円
            未払事業税                             26,089              20,957
            賞与引当金                             68,715              71,049
            退職給付に係る負債                            1,006,678               972,945
            役員退職慰労引当金                             106,978              100,602
            税務上の繰越欠損金          (注)2                   111,761              148,045
            減損損失                             313,777              489,582
            資産除去債務                             62,766              64,210
            投資有価証券評価損                             24,973              24,162
            固定資産に係る未実現利益                             232,679              222,869
            その他                             90,579              94,235
           繰延税金資産小計
                                        2,094,174              2,251,614
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                   (注)2             -          △148,045
           将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当額                                -          △678,385
           評価性引当額小計         (注)1
                                        △637,947              △826,431
           繰延税金資産合計
                                        1,456,226              1,425,183
           繰延税金負債
            固定資産圧縮積立金                            △660,121              △652,627
            その他有価証券評価差額金                            △415,804              △315,973
            その他                            △52,503              △52,797
           繰延税金負債合計
                                       △1,128,429              △1,021,398
           繰延税金資産の純額
                                         327,796              403,784
           繰延税金負債
            子会社資産評価替                             122,856千円              122,856千円
            その他                             79,849              76,375
           繰延税金負債合計
                                         202,706              199,232
           繰延税金資産
            賞与引当金                             △6,810              △7,308
            退職給付に係る負債                            △12,324              △13,119
            役員退職慰労引当金                             △3,204              △4,438
            固定資産に係る未実現利益                            △33,236              △33,236
            その他                            △10,740              △6,559
           繰延税金資産小計
                                        △66,317              △64,662
           将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当額
                                           -            19,166
           評価性引当額小計
                                         23,235              19,166
           繰延税金資産合計
                                        △43,081              △45,495
           繰延税金負債の純額
                                         159,624              153,736
           (注)1.減損損失の計上に伴う将来減算一時差異の増加等により、評価性引当額が188,483千円増加しており

              ます。
           (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
               当連結会計年度(平成31年3月31日)
                                     3年超      4年超
                         1年超      2年超
                                                        合計
                  1年以内                               5年超
                                     4年以内      5年以内
                        2年以内      3年以内
                                                       (千円)
                  (千円)                               (千円)
                                     (千円)      (千円)
                        (千円)      (千円)
     税務上の繰越欠損金(※)
                   20,750       6,666      9,002      2,761      4,494     104,370      148,045
     評価性引当額             △20,750       △6,666      △9,002      △2,761      △4,494     △104,370      △148,045
     繰延税金資産                -      -      -      -      -      -      -
           (※)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ
          た主な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
           法定実効税率
                                          30.7%              30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                              4.1              5.2
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △3.0              △3.5
            住民税均等割                              2.2              5.4
            欠損金                              1.3              5.4
            減損損失                              0.0             22.8
            税率差異                              1.3              4.3
                                          2.1             △0.7
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               38.7              69.4
         (企業結合等関係)

          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1
         日 至 平成31年3月31日)
           重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (賃貸等不動産関係)
          当社グループでは、札幌市その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的としてテナントビルや賃貸土
         地・建物を所有しております。
          これら賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
         連結貸借対照表計上額

             期首残高(千円)                         5,169,877                 4,899,058

             期中増減額(千円)                         △270,818                 △525,511

                                                       4,373,546
             期末残高(千円)                         4,899,058
         期末時価(千円)                             6,710,760                 5,916,028

          (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり
               ます。
             2.期中増減額のうち、前連結会計年度及び当連結会計年度の主な減少額は事業変更による減少及び減
               価償却等によるものであります。
             3.期末の時価は、主に固定資産税評価額等に基づいて自社で算定した金額であります。
          また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
         賃貸収益(千円)                              653,594                 649,917

         賃貸費用(千円)                              391,656                 345,621

         差額(千円)                              261,938                 304,295

         その他損益(千円)                               2,434              △580,463

          (注) その他損益の主なものは、固定資産売却益及び減損損失であり、「特別利益」及び「特別損失」に計
              上されております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
            り、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と
            なっているものであります。
             当社グループは、乗合旅客自動車運送事業をはじめとする旅客自動車運送事業を基軸に、建設、清掃・
            警備、不動産、観光など地域に密着した様々な事業を積極的に展開しております。
             したがって、当社グループは、事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、
            「旅客自動車運送事業」、「建設業」、「清掃業・警備業」、「不動産事業」、「観光事業」及び「その
            他の事業」の6つを報告セグメントとしております。
             報告セグメントにおける各事業区分の事業内容は、次のとおりであります。
             (1)旅客自動車運送事業……乗合旅客自動車運送事業、貸切旅客自動車運送事業
             (2)建設業……………………土木建築工事の請負及び設計監理
             (3)清掃業・警備業…………建物施設総合管理、警備保障
             (4)不動産事業………………土地建物の賃貸、販売及び売買の仲介
             (5)観光事業…………………スキー場、ホテル業、観光施設業
             (6)その他の事業……………飲食業、公衆浴場業、介護福祉事業、物品販売業、自動車教習所、サービ
                          ス業(乗車券発売)、情報記録物製造業、旅行業
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理
            の方法と同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
             セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                        連結財務
                                                    調整額
                                                        諸表計上額
                旅客自動車          清掃業・               その他の          (注1)
                      建設業         不動産事業     観光事業           合計         (注2)
                運送事業          警備業               事業
     売上高

      外部顧客に対する売上
                21,861,739     10,962,932     1,764,234      446,635    1,555,758     2,707,073     39,298,374         -  39,298,374
      高
      セグメント間の内部売
                  98,358    1,068,675     1,276,533      335,503     13,172    1,274,694     4,066,938    △ 4,066,938        -
      上高又は振替高
          計      21,960,098     12,031,608     3,040,768      782,139    1,568,931     3,981,767     43,365,313     △ 4,066,938     39,298,374
     セグメント利益又はセグ
                 540,571     640,796     118,983     350,216    △ 189,772     66,561    1,527,356     △ 111,628    1,415,728
     メント損失(△)
     セグメント資産           17,147,523     3,507,335     1,526,723     5,351,076     3,348,330     2,181,912     33,062,901      8,920,012     41,982,914
     その他の項目
      減価償却費          1,937,601      23,670     36,198     133,174     174,771     56,776    2,362,193      △ 42,054    2,320,138
      減損損失            1,349      698     -     -   13,700      256    16,004      121    16,126
      有形固定資産及び無形
                2,529,238      32,288     30,561     105,379     748,315     86,577    3,532,361     △ 109,634    3,422,727
      固定資産の増加額
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             当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                        連結財務
                                                    調整額
                                                        諸表計上額
                旅客自動車          清掃業・               その他の
                                                   (注1)
                      建設業         不動産事業     観光事業           合計         (注2)
                運送事業          警備業               事業
     売上高

      外部顧客に対する売上
                21,571,395     10,458,383     1,792,484      468,340    1,847,552     2,633,611     38,771,767         -  38,771,767
      高
      セグメント間の内部売
                  96,114     299,967    1,175,548      334,552     13,677    1,284,290     3,204,151    △ 3,204,151        -
      上高又は振替高
          計
                21,667,509     10,758,350     2,968,033      802,892    1,861,229     3,917,902     41,975,918     △ 3,204,151     38,771,767
     セグメント利益又はセグ
                 344,020     210,298     112,895     384,509     △ 71,405     48,822    1,029,141      △ 7,238   1,021,902
     メント損失(△)
     セグメント資産           16,925,282     3,559,058     1,471,970     5,254,527     3,199,336     2,313,429     32,723,605      8,411,513     41,135,118
     その他の項目
      減価償却費          2,003,826      31,170     34,396     126,111     210,379     55,994    2,461,879      △ 39,869    2,422,010
      減損損失           595,665      5,787      -     -     -     -   601,452     △ 6,906    594,546
      有形固定資産及び無形
                2,184,723      39,238     19,656     24,474     94,655     26,662    2,389,411      △ 46,911    2,342,500
      固定資産の増加額
      (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
          (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに帰属しない全社資産でありま
            す。
          (3)減価償却費、減損損失の調整額は、未実現損益の調整額であります。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、未実現損益の調整額であります。
         2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                      平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             製品及びサービスの区分と、報告セグメントは同一であるため記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

              本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項
            はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                      平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
            セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
            重要性が乏しいため、記載を省略しております。
           当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                      平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
           1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
              連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
           会社等の                   議決権等の
                   資本金又は     事業の内容            関連当事者
       種類    名称又は     所在地               所有(被所有)           取引の内容     取引金額      科目    期末残高
                   出資金     又は職業            との関係
           氏名                   割合
                      千円             %              千円          千円
     役員が議決
                                     車両燃料     車両燃料         支払手形及
                              (被所有)
     権の過半数
           杉商㈱    小樽市      40,000    燃料小売業      直接  1           等の購入     471,654    び買掛金       46,659
                                     等の購入
     を所有して
     いる会社等
      (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
           車両燃料については、当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価格を勘案して、一般
           的取引条件と同様に決定しております。
         2.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

           1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
              連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
           会社等の                   議決権等の
                   資本金又は     事業の内容            関連当事者
       種類    名称又は     所在地               所有(被所有)           取引の内容     取引金額      科目    期末残高
                   出資金     又は職業            との関係
           氏名                   割合
                      千円             %              千円          千円
     役員が議決
                                     車両燃料     車両燃料         支払手形及
                              (被所有)
     権の過半数
               小樽市         燃料小売業                 等の購入         び買掛金
           杉商㈱          40,000                          512,177           42,258
                              直接  1
                                     等の購入
     を所有して
     いる会社等
      (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
           車両燃料については、当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価格を勘案して、一般
           的取引条件と同様に決定しております。
         2.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                               11,561.08円                11,489.80円

     1株当たり当期純利益                                 343.55円                 60.43円

      (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年
           度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定してお
           ります。
         3.算定上の基礎
          (1)1株当たり純資産額
                                前連結会計年度末                当連結会計年度末
                  項目
                                (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
           連結貸借対照表の純資産の部の
                                       30,604,371                30,443,033
           合計額(千円)
           純資産の部の合計額から控除する
                                        338,848                367,315
           金額(千円)
           (うち非支配株主持分(千円))                             (338,848)                (367,315)
           普通株式に係る純資産額(千円)                            30,265,523                30,075,717

           普通株式の発行済株式数(株)                             3,146,000                3,146,000

           普通株式の自己株式数(株)                              528,119                528,399

           1株当たり純資産額の算定に用いら
                                       2,617,881                2,617,601
           れた普通株式の数(株)
          (2)1株当たり当期純利益

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                  項目             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
           親会社株主に帰属する当期純利益
                                        899,537                158,184
           (千円)
           普通株主に帰属しない金額(千円)                                ─                ─
           普通株式に係る親会社株主に帰属す
                                        899,537                158,184
           る当期純利益(千円)
           普通株式の期中平均株式数(株)                             2,618,365                2,617,784
         (重要な後発事象)

          記載すべき事項は、ありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

          該当事項はありません。
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                    8,097,271          17,871,396          28,667,692          38,771,767
     税金等調整前四半期(当期)純利益又
     は税金等調整前四半期純損失(△)
                         △310,094          △176,055           360,961          613,756
     (千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
     純利益又は親会社株主に帰属する四                    △266,831          △200,551           157,721          158,184
     半期純損失(△)(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益又は
                          △101.93           △76.61           60.25          60.43
     1株当たり四半期純損失(△)(円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は1株当
                          △101.93            25.32          136.86           0.18
     たり四半期純損失(△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                    第75期              第76期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,245,651              1,857,624
         現金及び預金
                                      ※2 1,219,660             ※2 1,336,917
         売掛金
                                       2,744,072              3,000,000
         有価証券
                                        125,075              106,629
         原材料及び貯蔵品
                                        ※2 40,345             ※2 90,662
         短期貸付金
                                        ※2 83,447            ※2 326,844
         その他
                                        △ 1,442             △ 1,150
         貸倒引当金
                                       6,456,810              6,717,527
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 4,396,834             ※1 4,136,557
          建物
                                       ※1 773,568             ※1 727,005
          構築物
                                       ※1 574,436             ※1 525,422
          機械及び装置
                                      ※1 5,962,745             ※1 6,004,183
          車両運搬具
                                       ※1 211,712             ※1 172,237
          工具、器具及び備品
                                      ※1 9,422,404             ※1 8,928,914
          土地
                                       21,341,701              20,494,320
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        ※1 74,599             ※1 83,628
          ソフトウエア
                                         7,571              6,598
          その他
                                         82,170              90,227
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       4,148,063              3,415,324
          投資有価証券
                                       1,377,917              1,377,917
          関係会社株式
                                         21,278              28,612
          長期前払費用
                                        ※2 96,973            ※2 141,782
          その他
                                        △ 9,392             △ 9,300
          貸倒引当金
                                       5,634,839              4,954,336
          投資その他の資産合計
                                       27,058,712              25,538,884
         固定資産合計
                                       33,515,523              32,256,411
       資産合計
                                 70/89








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                                                    (単位:千円)

                                    第75期              第76期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※2 718,726             ※2 616,585
         買掛金
                                       ※2 220,528             ※2 313,152
         未払金
                                        261,209              246,467
         未払費用
                                        116,287              216,070
         未払消費税等
                                         81,447              76,601
         未払法人税等
                                       ※2 107,579
                                                       108,554
         前受金
                                       ※2 586,549             ※2 610,907
         預り金
                                       1,631,162              1,356,740
         設備関係支払手形
                                       ※2 234,007             ※2 67,042
         その他
                                       3,957,497              3,612,122
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 2,350,000             ※2 1,750,000
         長期借入金
         繰延税金負債                                314,821              189,875
                                       1,888,020              1,855,086
         退職給付引当金
                                        183,316              151,970
         役員退職慰労引当金
                                       ※2 508,669
                                                       511,220
         その他
                                       5,244,827              4,458,151
         固定負債合計
                                       9,202,325              8,070,273
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,100,000              2,100,000
         資本金
         資本剰余金
                                        751,101              751,101
          資本準備金
                                            1              1
          その他資本剰余金
                                        751,102              751,102
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        525,000              525,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       1,047,119              1,048,753
            土地圧縮積立金
                                        403,522              380,431
            償却資産圧縮積立金
                                           361              240
            特別償却準備金
                                         1,633              4,499
            買換資産積立金
                                        393,000              393,000
            配当準備積立金
                                       13,800,000              13,800,000
            別途積立金
                                       5,085,694              5,202,665
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                             21,256,331              21,354,590
                                       △ 764,500             △ 765,772
         自己株式
                                       23,342,932              23,439,920
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        970,264              746,217
         その他有価証券評価差額金
                                        970,264              746,217
         評価・換算差額等合計
                                       24,313,197              24,186,137
       純資産合計
                                       33,515,523              32,256,411
      負債純資産合計
                                 71/89





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                    第75期              第76期
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      売上高
                                      ※2 20,782,303             ※2 20,591,731
       旅客自動車運送事業営業収益
                                      ※2 1,000,757             ※2 1,035,786
       不動産事業営業収益
                                       ※2 730,773             ※2 724,934
       その他の事業収益
                                       22,513,833              22,352,452
       売上高合計
      売上原価
                                      ※2 19,069,566             ※2 19,071,145
       旅客自動車運送事業営業費
                                       ※2 763,678             ※2 708,656
       不動産事業営業費
                                       ※2 803,842             ※2 811,448
       その他の事業売上原価
                                       20,637,087              20,591,250
       売上原価合計
                                       1,876,746              1,761,202
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,179,217           ※1 , ※2 1,196,721
      一般管理費
      営業利益                                   697,528              564,480
      営業外収益
                                       ※2 499,401             ※2 522,441
       受取利息及び受取配当金
                                        ※2 16,560             ※2 17,694
       その他
                                        515,961              540,135
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        ※2 4,039             ※2 3,908
       支払利息
                                           851              848
       その他
                                         4,891              4,756
       営業外費用合計
                                       1,208,599              1,099,859
      経常利益
      特別利益
                                        ※2 21,737             ※2 26,974
       固定資産売却益
                                         16,373              268,027
       補助金収入
                                           21              139
       その他
                                         38,132              295,141
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※2 76,109             ※2 30,866
       固定資産除売却損
                                         14,635              263,378
       固定資産圧縮損
                                         15,049              595,665
       減損損失
                                       ※2 120,012             ※2 40,015
       その他
                                        225,806              929,925
       特別損失合計
                                       1,020,925               465,076
      税引前当期純利益
                                        278,741              219,477
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 14,939             △ 26,622
      法人税等調整額
                                        263,802              192,855
      法人税等合計
                                        757,123              272,221
      当期純利益
                                 72/89







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        【売上原価明細書】
                               第75期                  第76期
                           (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分
                            金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                  (%)                  (%)
     Ⅰ 旅客自動車運送事業営業費
      1 人件費                   9,290,594                  9,081,497
        (給料手当)                 (5,988,420)                  (5,848,920)
        (賞与)                 (1,654,147)                  (1,607,983)
        (退職給付引当金繰入額)                  (307,727)                  (300,388)
        (福利厚生費)                 (1,321,692)                  (1,303,648)
        (その他)                   (18,605)                  (20,556)
      2 燃料油脂費                   1,888,399                  2,075,467
      3 バス修繕費                   1,289,404                  1,363,169
      4 減価償却費                   1,789,521                  1,888,648
      5 支払保険料                    160,354                  178,617
      6 施設使用料                    160,855                  161,236
      7 租税公課                    177,061                  167,988
      8 運行委託費                   1,402,900                  1,403,300
      9 業務委託費                   1,064,846                  1,097,476
                         1,845,630                  1,653,743
      10 その他                          19,069,566       92.4           19,071,145       92.7
     Ⅱ 不動産事業営業費

      1 人件費                     59,626                  57,028
        (給料手当)                   (37,202)                  (36,686)
        (賞与)                   (12,662)                  (12,078)
        (退職給付引当金繰入額)                   (1,496)                  (1,061)
        (福利厚生費)                   (8,230)                  (7,202)
        (その他)                     (33)                  (-)
      2 修繕費                    208,398                  138,153
      3 減価償却費                    242,064                  265,864
      4 施設使用料                     27,216                  25,023
      5 租税公課                     92,757                  89,357
      6 業務委託費                     75,755                  82,867
                           57,860                  50,362
      7 その他                           763,678      3.7            708,656      3.4
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                               第75期                  第76期
                           (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分
                            金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                  (%)                  (%)
     Ⅲ その他の事業売上原価
      1 原材料費                    180,414                  180,590
      2 人件費                      581                  996
        (福利厚生費)                    (581)                  (996)
      3 修繕費                     40,944                  27,143
      4 減価償却費                     34,126                  32,198
      5 施設使用料                     29,876                  29,494
      6 租税公課                     11,356                  11,026
      7 水道光熱費                     85,642                  89,565
      8 備消品費                     19,540                  19,797
      9 諸手数料                     27,319                  30,189
      10 宣伝広告費                     12,268                  10,704
      11 業務委託費                    324,578                  345,021
                           37,192       803,842            34,720       811,448
      12 その他                                  3.9                  3.9
      売上原価合計                          20,637,087       100.0            20,591,250       100.0
                                 74/89












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        ③【株主資本等変動計算書】
          第75期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                                その他利益剰余金
                  資本金
                           その他資本     資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                            剰余金     合計         土地圧縮     償却資産     特別償却     買換資産
                                           積立金    圧縮積立金      準備金     積立金
     当期首残高            2,100,000      751,101       -   751,101     525,000    1,049,047      427,560      5,331      -
     会計方針の変更による累積的
     影響額
     会計方針の変更を反映した当
                 2,100,000      751,101       -   751,101     525,000    1,049,047      427,560      5,331      -
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
      土地圧縮積立金の積立                                     1,550
      土地圧縮積立金の取崩                                     △ 3,477
      償却資産圧縮積立金の積立                                           1,577
      償却資産圧縮積立金の取崩
                                               △ 25,615
      特別償却準備金の取崩                                               △ 4,970
      買換資産積立金の積立                                                     1,633
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分                        1     1
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -     -     1     1    -   △ 1,927    △ 24,038     △ 4,970     1,633
     当期末残高            2,100,000      751,101       1   751,102     525,000    1,047,119      403,522       361    1,633
                                 75/89










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                                                       (単位:千円)

                              株主資本                  評価・換算差額等
                        利益剰余金
                                                その他         純資産合計
                     その他利益剰余金                     株主資本          評価・換算
                                     自己株式          有価証券
                                利益剰余金           合計         差額等合計
                                               評価差額金
                  配当準備          繰越利益      合計
                      別途積立金
                  積立金          剰余金
     当期首残高             393,000    13,800,000     4,285,200     20,485,140     △ 759,607    22,576,634      1,133,013     1,133,013     23,709,647
     会計方針の変更による累積的
                            159,081     159,081          159,081               159,081
     影響額
     会計方針の変更を反映した当
                  393,000    13,800,000     4,444,282     20,644,222     △ 759,607    22,735,715      1,133,013     1,133,013     23,868,729
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                     △ 145,013    △ 145,013         △ 145,013              △ 145,013
      土地圧縮積立金の積立
                            △ 1,550      -          -               -
      土地圧縮積立金の取崩                       3,477      -          -               -
      償却資産圧縮積立金の積立                      △ 1,577      -          -               -
      償却資産圧縮積立金の取崩                      25,615       -          -               -
      特別償却準備金の取崩
                             4,970      -          -               -
      買換資産積立金の積立                      △ 1,633      -          -               -
      当期純利益                      757,123     757,123          757,123               757,123
      自己株式の取得                                △ 4,895    △ 4,895              △ 4,895
      自己株式の処分
                                        1     3               3
      株主資本以外の項目の当期
                                               △ 162,748    △ 162,748    △ 162,748
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -   641,412     612,109     △ 4,893    607,217    △ 162,748    △ 162,748     444,468
     当期末残高
                  393,000    13,800,000     5,085,694     21,256,331     △ 764,500    23,342,932      970,264     970,264    24,313,197
                                 76/89










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          第76期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                                その他利益剰余金
                  資本金
                           その他資本     資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                            剰余金     合計         土地圧縮     償却資産     特別償却     買換資産
                                           積立金    圧縮積立金      準備金     積立金
     当期首残高            2,100,000      751,101       1   751,102     525,000    1,047,119      403,522       361    1,633
     当期変動額
      剰余金の配当
      土地圧縮積立金の積立                                     1,633
      償却資産圧縮積立金の積立                                           1,555
      償却資産圧縮積立金の取崩                                         △ 24,645
      特別償却準備金の取崩
                                                      △ 120
      買換資産積立金の積立                                                     4,499
      買換資産積立金の取崩                                                    △ 1,633
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -     -    1,633    △ 23,090      △ 120    2,865
     当期末残高
                 2,100,000      751,101       1   751,102     525,000    1,048,753      380,431       240    4,499
                              株主資本                  評価・換算差額等

                        利益剰余金
                                                その他         純資産合計
                     その他利益剰余金                     株主資本          評価・換算
                                     自己株式          有価証券
                                利益剰余金           合計         差額等合計
                                               評価差額金
                  配当準備          繰越利益      合計
                      別途積立金
                  積立金          剰余金
     当期首残高             393,000    13,800,000     5,085,694     21,256,331     △ 764,500    23,342,932      970,264     970,264    24,313,197
     当期変動額
      剰余金の配当
                           △ 173,961    △ 173,961         △ 173,961              △ 173,961
      土地圧縮積立金の積立                      △ 1,633      -          -               -
      償却資産圧縮積立金の積立                      △ 1,555      -          -               -
      償却資産圧縮積立金の取崩                      24,645       -          -               -
      特別償却準備金の取崩
                              120      -          -               -
      買換資産積立金の積立                      △ 4,499      -          -               -
      買換資産積立金の取崩                       1,633      -          -               -
      当期純利益                      272,221     272,221          272,221               272,221
      自己株式の取得
                                      △ 1,272    △ 1,272              △ 1,272
      株主資本以外の項目の当期
                                               △ 224,047    △ 224,047    △ 224,047
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -   116,970      98,259    △ 1,272     96,987    △ 224,047    △ 224,047    △ 127,060
     当期末残高
                  393,000    13,800,000     5,202,665     21,354,590     △ 765,772    23,439,920      746,217     746,217    24,186,137
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.  有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
          (2)満期保有目的の債券
            償却原価法(定額法)
          (3)  その他有価証券
            時価のあるもの
             期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
             法により算定)
            時価の把握が極めて困難なもの
             移動平均法による原価法
         2.  原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法

           先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         3.  固定資産の減価償却の方法

          (1)  有形固定資産
             定率法
              ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取
             得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下
             のとおりであります。
              建物      2~50年
              構築物     2~60年
              車両運搬具   2~10年
          (2)  無形固定資産
             定額法
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
             採 用しております。
          (3)  少額減価償却資産
             取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年均等償却
          (4)  長期前払費用
             均等償却
         4.  引当金の計上基準

          (1)  貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
            の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)  退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
            ております。
             数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11
            年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
          (3)  役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
         5.  消費税等の処理方法

           消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理は、税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

          税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用
           「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業
          年度の期首から適用し、子会社株式に係る将来加算一時差異について見直しを行い、遡及適用を行っており
          ます。
           これにより、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、固定負債の「繰延税金負債」が
          159,081千円減少しております。また、前事業年度の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、「利
          益剰余金」が159,081千円増加しております。
                                 78/89



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         (表示方法の変更)
         1.損益計算書
           前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「減損損失」は、金額的重要性が
          増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事
          業年度の財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示しておりました135,061千円
          は、「減損損失」15,049千円、「その他」120,012千円として組替えております。
         2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
          る方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」57,209千円は、固定負債の「繰
          延税金負債」531,112千円と相殺しております。
         (貸借対照表関係)

          ※1 取得価額から控除される国庫補助金等の圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                                第75期                  第76期
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              建物                     938,960千円                  925,408千円
              構築物                     149,524                  149,338
              機械及び装置                      13,065                  13,065
              車両運搬具                    1,736,390                  1,918,756
              工具、器具及び備品                     316,480                  322,157
              土地                      11,212                  11,212
              ソフトウエア                     126,657                  60,445
                  計                3,292,291                  3,400,384
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

                                第75期                  第76期
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              短期金銭債権                     141,085千円                  199,431千円
              長期金銭債権                      10,627                  7,138
              短期金銭債務                     523,147                  281,153
              長期金銭債務                    2,351,441                  1,750,000
           3 保証債務

             期末における債務残高は、次のとおりであります。
                                第75期                  第76期
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              期末債務残高                       3,644千円                  2,700千円
           4 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

             期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
                                第75期                  第76期
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
              当座貸越極度額                    3,500,000千円                  3,500,000千円
              借入実行残高                        -                  -
                 差引額                 3,500,000                  3,500,000
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         (損益計算書関係)
          ※1 一般管理費中の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                 第75期                   第76期
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                    至 平成31年3月31日)
              役員報酬                      140,563    千円              134,358    千円
                                   342,036                  396,606
              給料手当
                                   131,177                  130,362
              賞与
                                    27,887                  27,680
              退職給付引当金繰入額
              役員退職慰労引当金
                                    14,433                  7,574
              繰入額
                                    56,799                  53,147
              減価償却費
                                   132,570                  128,660
              租税公課
          ※2 関係会社との取引高は、次のとおりであります。

                                第75期                  第76期
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
              営業取引による取引高                    6,159,265千円                  6,089,509千円
              営業取引以外の取引高                     590,261                  500,926
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(第75期の貸借対照表計上額は子会社株式1,362,126千円、関連会社株式15,791千
         円、第76期の貸借対照表計上額は子会社株式1,362,126千円、関連会社株式15,791千円)については、市場価格が
         なく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       第75期              第76期
                                   (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
           繰延税金負債
            土地圧縮積立金                             459,527千円              460,244千円
            償却資産圧縮積立金                             177,085              166,951
            買換資産積立金                               717             1,974
            その他有価証券評価差額金                             413,752              315,429
                                          4,108              3,268
            その他
           繰延税金負債合計                             1,055,190               947,869
           繰延税金資産
            未払事業税                            △16,960              △16,206
            未払費用                            △27,416              △22,662
            退職給付引当金                            △575,846              △565,801
            役員退職慰労引当金                            △55,911              △46,350
            投資有価証券評価損                            △67,777              △67,777
            減損損失                            △247,403              △421,818
            資産除去債務                            △62,766              △64,210
            関係会社支援損                            △74,593              △90,453
                                        △42,150              △47,787
            その他
           繰延税金資産小計                            △1,170,826              △1,343,067
           評価性引当額                              430,457              585,073
           繰延税金資産合計                             △740,369              △757,994
           繰延税金負債の純額                              314,821              189,875
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

           た主な項目別の内訳
                                       第75期              第76期
                                   (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
           法定実効税率
                                          30.7%              30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                              4.6              3.9
                                         △12.4              △28.4
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
            住民税均等割                              2.6              5.7
                                          0.0
            減損損失                                           29.5
                                          0.3              0.3
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               25.8              41.5
         (企業結合等関係)

          第76期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          記載すべき事項は、ありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
                                     106,499
            建物           4,396,834        114,663             268,441      4,136,557       10,737,468
     有形固定資産
                                     (104,579)
                                       403
            構築物            773,568       18,347             64,506      727,005      4,204,393
                                       (0)
                                       402
            機械及び装置            574,436       53,675             102,286       525,422      2,563,514
                                       (0)
            車両運搬具           5,962,745       1,922,581       205,638      1,675,505       6,004,183       20,383,926
                                      7,061
            工具、器具及び備品            211,712       67,182             99,595      172,237      1,009,021
                                      (299)
                                     504,799
            土地           9,422,404        11,308               -    8,928,914          -
                                     (489,987)
                                     824,804
               計       21,341,701       2,187,758             2,210,335      20,494,320       38,898,324
                                     (594,866)
     無形固定資産       ソフトウエア            74,599       96,388       60,445       26,914       83,628       143,986
                                       799
            その他             7,571        -             173      6,598       2,242
                                      (799)
                                     61,244
               計         82,170       96,388             27,087       90,227       146,229
                                      (799)
      (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         2.当期増加額の主な内訳
           (1)車両運搬具 営業用バス56両及びその附属品購入  1,622,554千円
           (2)バスロケーションシステム導入                      315,711千円
              車両運搬具      216,000千円
              工具、器具及び備品   7,711千円
              ソフトウエア                 92,000千円
         3.上記1.以外の当期減少額の主な内訳
           (1)車両運搬具 営業用バス53両圧縮  56,135千円
           (2)バスロケーションシステム圧縮                      205,474千円
              車両運搬具      140,579千円
              工具、器具及び備品   5,019千円
              ソフトウエア                 59,876千円
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
         科目          当期首   残高        当期増加額           当期減少額           当期末残高

     貸倒引当金                   10,835            1,437           1,821          10,450

     役員退職慰労引当金                  183,316            7,574           38,920          151,970

       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度              4月1日から3月31日まで

     定時株主総会              6月中
     基準日              3月31日
     剰余金の配当の基準日              3月31日
     1単元の株式数              100株
     単元未満株式の買取り
       取扱場所            (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                          三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
       株主名簿管理人            (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                          三井住友信託銀行株式会社
       取次所            ―
       買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                    電子公告により行う。
                    ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで
     公告掲載方法
                   きない場合は、官報に掲載して行います。
                    公告掲載URL http://www.chuo-bus.co.jp/
                  1.株主優待割引券
                     毎年3月31日及び9月30日現在において、100株以上1,980株未満の株式を所有する
                    株主に対し、次の区分により株主優待割引券を発行いたします。
                   (1)   株主優待乗車運賃半額券
                    ① 100株以上300株未満 30枚(年間60枚)
                    ② 300株以上500株未満 60枚(年間120枚)
                    ③ 500株以上700株未満 90枚(年間180枚)
                    ④ 700株以上990株未満 120枚(年間240枚)
                     株主優待乗車運賃半額券1枚で、1名様の乗合バス運賃を、バス車内で現金による
                    お支払いに限り半額といたします。(高速バス路線等の当社指定路線を除く、当社及
                    び当社グループ会社路線でご使用いただけます。)                        また、15枚で、当社が指定する高
                    速バス路線のみ、当社ターミナル等の窓口でご購入する場合に限り、普通乗車券1枚
                    又は往復乗車券1枚を半額といたします。
                   (2)   株主優待高速バス路線半額割引券
                      990株以上1,980株未満 2枚(年間4枚)
                     株主優待高速バス路線半額割引券1枚で、当社が指定する高速バス路線のみ、当社
                    ターミナル等の窓口でご購入する場合に限り、普通乗車券1枚又は往復乗車券1枚を
                    半額といたします。
                  2.株主優待乗車証
                     毎年3月31日及び9月30日現在において、990株以上の株式を所有する株主に対
     株主に対する特典
                    し、990株につき優待乗車証引換券1枚を送付いたします。乗車証は、引換券と引換
                    えに、下記のとおり発行いたします。(予約制長距離路線等の当社指定路線を除く、
                    当社及び当社グループ会社路線に適用いたします。)
                    ① 引換券1枚 1路線(又は地域市内線)乗車証1枚を発行いたします。
                            (ただし、高速バス路線を除きます。)
                    ② 引換券2枚 1路線(高速バス路線)乗車証1枚を発行いたします。
                    ③ 引換券4枚 全路線乗車証1枚を発行いたします。
                  3.株主優待利用券
                     毎年3月31日現在において、100株以上の株式を所有する株主に対し、次の種類の
                    株主優待利用券を発行いたします。
                    ① お食事ご優待券(1,000円相当)                 1枚
                    ② 「ニセコアンヌプリ国際スキー場」又は「小樽天狗山スキー場」ご優待引換券
                      2枚
                    ③ 定期観光バスご優待券(1,000円相当)                    1枚
                    ④ ニセコ温泉郷「いこいの湯宿                いろは」日帰り入浴ご優待券               2枚
                     なお、①については、ワイン&カフェレストラン小樽バイン、はなまるうどん札幌
                    南郷店、長崎ちゃんぽんリンガーハット(アリオ札幌店・イオン発寒店・イオン苗穂
                    店・イオン苫小牧店)でのみご使用いただけます。②については、ニセコアンヌプリ
                    国際スキー場       リフト・ゴンドラ券(8時間券)又は小樽天狗山スキー場                           リフト・
                    ロープウエイ券(1日券)とお引換えいたします。(なお、夏期間はニセコアンヌプ
                    リゴンドラ又は小樽天狗山ロープウエイ往復乗車券とお引換えいたします。)
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      (注)    当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に

         応じて募集株式の割当てを受ける権利以外の権利を行使することができません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】

        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第75期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 平成30年6月29日北海道財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類

         平成30年6月29日北海道財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書

         (第76期第1四半期)(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) 平成30年8月14日北海道財務局長に提出
         (第76期第2四半期)(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日) 平成30年11月14日北海道財務局長に提出
         (第76期第3四半期)(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) 平成31年2月14日北海道財務局長に提出
       (4)  臨時報告書

         平成30年7月2日北海道財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
       (5)  自己株券買付状況報告書

         報告期間(自 平成30年6月1日 至 平成30年 6月30日) 平成30年7月10日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年7月1日 至 平成30年 7月31日) 平成30年8月7日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年8月1日 至 平成30年 8月31日) 平成30年9月12日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年9月1日 至 平成30年 9月30日) 平成30年10月5日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年10月1日 至 平成30年 10月31日) 平成30年11月7日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年11月1日 至 平成30年 11月30日) 平成30年12月7日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成30年12月1日 至 平成30年 12月31日) 平成31年1月11日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成31年1月1日 至 平成31年 1月31日) 平成31年2月7日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成31年2月1日 至 平成31年 2月28日) 平成31年3月12日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成31年3月1日 至 平成31年 3月31日) 平成31年4月12日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 平成31年4月1日 至 平成31年 4月30日) 令和元年5月9日北海道財務局長に提出
         報告期間(自 令和元年5月1日 至 令和元年 5月31日) 令和元年6月7日北海道財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。

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                                                     北海道中央バス株式会社(E04161)
                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    令和元年6月28日

     北海道中央バス株式会社

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤原  明        ㊞
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        萩原 靖之        ㊞
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる北海道中央バス株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
     連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海
     道中央バス株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
     成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道中央バス株式会社の平
     成31年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、北海道中央バス株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は提出会社が別途保管してお

           ります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和元年6月28日

     北海道中央バス株式会社

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤原  明        ㊞
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        萩原 靖之        ㊞
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる北海道中央バス株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海道中
     央バス株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は提出会社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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