株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース 有価証券報告書 第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース
カテゴリ 有価証券報告書

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                                             株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース(E04629)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    令和元年6月28日
                          第61期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース
                          The  Kuwana    Country    Club   Rokkoku    Course    Co.,Ltd.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  三澤 孝行
      【本店の所在の場所】                    三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
                          0594(72)3611
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    経理部長   山田 章之
      【最寄りの連絡場所】                    三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
                          0594(72)3611
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    経理部長   山田 章之
      【縦覧に供する場所】                    該当なし
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
             回次             第57期       第58期       第59期       第60期       第61期
            決算年月            平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高又は営業収益              (千円)       490,006       521,631       515,630       515,329       511,082

     経常利益              (千円)        9,647       29,479       30,414       41,770       46,930

                   (千円)        5,119       19,942       20,594       30,219       31,998

     当期純利益
     持分法を適用した場合の投資

                   (千円)          -       -       -       -       -
     利益
                   (千円)        90,000       90,000       90,000       90,000       90,000
     資本金
                    (株)        1,620       1,620       1,620       1,620       1,620

     発行済株式総数
                   (千円)       642,788       662,730       683,324       713,544       745,543

     純資産額
                   (千円)      7,523,975       7,519,581       7,293,695       7,177,524       7,028,626

     総資産額
                    (円)       396,782       409,092       421,805       440,459       460,211

     1株当たり純資産額
                             -       -       -       -       -

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                       ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)        3,160       12,309       12,712       18,654       19,752

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当

                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)         8.5       8.8       9.4       9.9       10.6
     自己資本比率
                    (%)         0.8       3.1       3.0       4.2       4.4

     自己資本利益率
                    (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
                    (%)         -       -       -       -       -

     配当性向
     営業活動によるキャッシュ・
                   (千円)       105,476       100,018        82,993       94,248       96,841
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)       △ 8,981       △ 925        -      1,620        533
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 160,280       △ 33,525      △ 250,274      △ 154,155      △ 196,569
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                   (千円)       293,618       359,186       191,905       133,618        34,424
     高
                             12       12       12       11        9
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 2 )      ( 2 )      ( 2 )      ( 2 )      ( 3 )
                    (%)         -       -       -       -       -

     株主総利回り
     (比較指標: - )               (%)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)         -       -       -       -       -

     最高株価
                    (円)         -       -       -       -       -

     最低株価
      (注)1.売上高又は営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         2.当社は連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載しておりま
           せん。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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         4.持分法を適用した場合の投資利益は、持分法適用会社がないため記載しておりません。
         5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
         6.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますの
           で記載しておりません。
      2【沿革】

      昭和33年7月26日
                当会社を設立
                三重県桑名市大字嘉例川に18ホールのゴルフ場ならびに附帯設備の建設を開始しました。
      昭和34年12月1日
                人格なき社団の桑名カントリー倶楽部に一括賃貸し、ゴルフ場をオープンしました。
      昭和53年5月11日
                三重県員弁郡北勢町大字阿下喜(現いなべ市北勢町大字阿下喜)に18ホールのゴルフ場ならび
                に附帯設備を建設し、直営事業として六石ゴルフ倶楽部を開設しました。
      平成7年5月9日          六石ゴルフ倶楽部は9ホール増設し、27ホールとしました。
      平成25年4月1日           新設分割による会社分割によりゴルフ場賃貸事業を新設会社(商号:株式会社桑名カントリー
                倶楽部 以下「新設会社」という)へ承継し、商号を株式会社桑名カントリー倶楽部六石コー
                スに変更し、本店所在地を三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地に変更しました。
      3【事業の内容】

       (1)事業の内容
         当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントと                       して  、六石ゴルフ倶楽部を運営し、入会保証金及び入会登録料を
        納入した六石ゴルフ倶楽部の会員及びビジターのゴルフプレーの利用に供しております。
       (2)事業系統図(平成31年3月31日現在)

         事業系統図の概要は次のとおりであります。(コース管理・食堂売店は業務委託であります。)
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      4【関係会社の状況】
        該当事項はありません。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                  平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

             9(3)                50              11            3,656

       (注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で
           記載しております。
          2.当社は、ゴルフ場経営事業のみの単一セグメント・単一事業部門であるため、当社全体での従業員数を記
           載しております。
          3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (2)労働組合の状況

         平成18年8月に労働組合は解散しましたが、労使間は円満な関係を維持しており、特記事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       経営方針
         当社は、ゴルフを通し、地域社会に貢献すると共に、スポーツ振興及び生涯スポーツとしてゴルフライフを楽し
        んでいただける社交場を提供することを目指しております。
       経営指針
        1.健全な会員制ゴルフ倶楽部の確立
         会員の皆様に愛されるゴルフ倶楽部を目指し、ご満足いただける倶楽部ライフの提供に努めます。
        2.高いコースクオリティの維持向上
         最良のコースコンディションの維持管理に努め、ゴルフプレーの楽しさと快適なプレー環境作りに取り組んで
         いきます。
        3.心温まるサービスの提供
         お客様に安心とくつろぎを感じていただけるサービスの提供に努めます。
        4.安定経営のための財務体質の健全化
         確実に営業利益を確保し、再投資によるゴルフ場評価の向上を目指すとともに内部留保の充実を図り、財務体
         質の健全化に取り組んでいきます。
        5.ゴルファー人口の拡大と社会貢献
         多くの人々にゴルフの楽しさを伝え、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいきます。
         以上の経営方針、経営指標に基づき、年間入場者数50,000人を経営目標と定めております。

       経営環境及び対処すべき課題等

         今後のゴルフ業界の見通しにつきましては、多様なニーズの対応や料金の低廉化など、厳しい状況は続くものと
        思われます。
         なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       1.小規模組織であることについて

         当社は平成31年3月31日現在、従業員9名と小規模組織であります。小規模組織で人的資源に限りがある中、
        個々の役職員の働きに依存している面もあり、役職員に業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出
        した場合には、業務に支障が生じる可能性があります。
       2.入会保証金について

         当社のゴルフ場経営事業であります六石ゴルフ倶楽部は、各会員様より入会の折には、入会保証金をお預りし、
        その資金によりコース・クラブハウス等の維持を行っております。
         この入会保証金は、入会の日から10年間もしくは20年間据置くものとし、据置期間経過後に退会する場合は、申
        し出によりこれを返還することになり、この返還の申し出の数が急激に増加いたしますと、事業運営において支障
        が生じる可能性があります。
       3.経営成績の季節的変動について

         ゴルフ場経営は、猛暑が続く夏や、降雪量が多い冬など天候により入場者数が左右され、その結果、売上に影響
        を及ぼす可能性があります。
       4.重要事象等について

         当社は、当事業年度において想定以上の入会保証金の返還請求が急増し、現金及び預金残高が大幅に減少したた
        め、預託金の返還の履行が困難な状況になっております。これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前
        提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
         当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状
        況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況
         当事業年度におけるわが国の経済は、海外経済の回復と情報関連財の好調さ、雇用や所得環境の改善と消費の持
        ち直し、民間企業設備投資の堅調さなどにより、緩やかな回復基調が継続されました。しかしながら、ゴルフ場業
        界においては、少子高齢化によるゴルフ人口の減少、異常気象によるコースコンディション維持の困難さの他、会
        員権価格の低落や利用料金の低廉化は継続しており、厳しい経営環境ではありました。
         このような状況の中、当社が経営するゴルフ場は、コースの維持管理に努めるとともに、利用料金や人気企画の
        見直しを図り、来場者の増員に努めました。その結果、当期は、暖冬により冬季のクローズが少なかったものの、
        休場日の見直しをはかったことにより営業日数は前年度より営業日数が5日減少いたしましたが、当事業年度の来
        場者総数といたしましては、前年同期比746名増加の49,061名、1日当たり平均入場者は前年同期比5名増加の153名
        となりました。この結果、当事業年度の経営成績は、売上高が511,082千円で、前年比4,246千円の減少(前年同期
        比0.8%減)となり、営業利益は46,612千円(前年同期比13.5%増)、経常利益は46,930千円(前年同期比12.4%
        増)、当期純利益は31,998千円(前年同期比5.9%増)となりました。
         また、当事業年度も入会保証金の返還請求により預り保証金が減少(純減少額153,942千円)し、現金及び預金
        が前事業年度末の133,618千円から34,424千円と99,194千円減少したこと等により、前事業年度末に比べ資産合計
        が148,898千円減少し7,028,626千円となり、負債合計が180,896千円減少し6,283,083千円となり、純資産合計が
        31,998千円増加し745,543千円となりました。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年
        度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益を計上したものの、預
        り保証金の償還による支出等により99,194千円減少し、当事業年度末には34,424千円となりました。
         また当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          当事業年度において営業活動の結果得られた資金は96,841千円(前年同期比2.8%増)となりました。これは
         主に、税引前当期純利益が47,417千円(前年同期比13.6%増)と増加し、売上債権の増加額が6,272千円(前年
         同期比27.2%増)と増加したものの、仕入債務の増加額が7,637千円(前年同期比173.4%増)となったこと等に
         よるものであります。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          当事業年度において投資活動の結果得られた資金は533千円(前年同期比67.1%減)でした。これは主に、固
         定資産の売却による収入が533千円(前年同期はなし)あったものの、会員権売却による収入がなかった(前年
         同期は1,620千円の収入)ことによります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          当事業年度において財務活動の結果使用した資金は196,569千円(前年同期比27.5%増)となりました。これ
         は主に、預り保証金の返還による支出が154,942千円(前年同期比8.4%減)と減少したものの、預り保証金によ
         る収入が1,000千円(前年同期比95.8%減)と減少し、かつ短期借入金の純増減がなかった(前年同期は35,000
         千円の増加)こと等によるものであります。
        ③販売の実績

            事業の内容                  金額(千円)                 前年同期比(%)
      (ゴルフ場経営事業)
       ゴルフ場収益                           444,780                   100.6
       食堂・売店売上高                            62,601                   91.9
       入会登録料                            3,700                   69.8

             合計                     511,082                    99.2

      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
        ①当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社の当事業年度の経営成績等は「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載の
        とおりでありますが、当社はスポーツ振興及び生涯スポーツとしてのゴルフライフを楽しんでいただける社交場を
        提供することを目指し、高いコースクオリティの維持向上やゴルファー人口の拡大と社会貢献に努めた結果、当事
        業年度は目標とする入場者数50,000人には達しなかったものの、確実に営業利益を確保し、内部留保の充実を図る
        という経営指針を遂行することができたものと判断しております。
         具体的な当事業年度の経営成績等の状況に関する分析は次のとおりであります。
        a.経営成績等
         1)財政状態
          当事業年度の資産合計は、前事業年度末に比べ148,898千円減少し7,028,626千円となりました。
          流動資産は95,327千円減少し119,375千円となりました。これは主に現金及び預金が99,194千円減少したこと
         によるものであり、分析につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記
         載のとおりです。
          固定資産は53,571千円減少し6,909,251千円となりました。これは主に設備投資が少なく、減価償却費の計上
         があったことによるものであります。
          当事業年度の負債合計は、前事業年度末に比べ180,896千円減少し6,283,083千円となりました。
          流動負債は4,689千円減少し128,714千円となりました。これは主に未払金が12,954千円増加したものの、一年
         内返済予定長期借入金が14,992千円減少したこと等によるものであります。
          固定負債は176,207千円減少し6,154,368千円となりました。これは主に入会保証金の返還請求により、預り保
         証金が153,942千円減少したことによるものであります。
          当事業年度の純資産合計は、前事業年度に比べ31,998千円増加し745,543千円となりました。これは主に当期
         純利益の計上により、繰越利益剰余金が32,213千円増加したことによるものであります。
          なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業
         年度の期首より適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。
         2)経営成績

          売上高は、来場者総数が前事業年度より746名増加の49,061名となったものの、前事業年度より単価が低く
         なったため、前事業年度に比べ0.8%減の511,082千円となりました。
          売上原価は、退職による人件費の減少および、新規の設備投資が少なく、減価償却費が減少したこと等によ
         り、前事業年度に比べ2.8%減の418,400千円となりました。
          販売費及び一般管理費は、経年劣化による修理費が増加した結果、前事業年度に比べ5.1%増の46,070千円と
         なりました。
         3)キャッシュ・フローの状況

          当事業年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・
         フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

          今後のゴルフ業界の見通しとしては、レジャーの多様化や少子高齢化の影響や季節及び気候により、当社の経
         営成績に重要な影響を与える入場者数の変動が懸念され、厳しい状況は続くものと思われるほか、財政状態に重
         要な影響を与える入会保証金の返還請求への対応は引き続き重要な課題と認識しております。特に、当事業年度
         においては、想定以上の入会保証金の返還請求が発生したことにより、現金及び預金が大幅に減少しました。こ
         れらに対して、集客目標を50,000人と設定し、実現のために乗用カートの増台や料金設定の見直しを図り確実に
         営業利益を確保するとともに、入会保証金の返還に対して確実な資金繰り計画を立てることを検討いたしており
         ます。
        ②資本の財源及び資金の流動性

         当社の契約債務として重要な入会保証金は、入会日から10年間もしくは20年間据置した後、退会を希望する会員
        に返還することとなっております。現在、据置期間が経過した返還請求中の会員数が多く、再度返還計画を見直す
        こととしております。その他、設備投資については、耐用年数に見合ったリース期間のリース取引契約を締結する
        ことを基本としており、また、短期の運転資金需要は自己資金及び金融機関からの短期借入金で調達しておりま
        す。
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         なお、平成31年3月31日現在、契約債務の残高としては、預り保証金6,113,872千円、有利子負債が長期借入金
        41,690千円、短期借入金35,000千円、リース債務15,306千円となっております。
       (3)  重要事象    について

         当社は、現金及び預金残高の減少により預託金の返還の履行が困難な状況になっております。当該状況により、
        継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
         当社は、当該状況を解消及び改善すべく、遊休不動産の売却交渉及び預託金返還請求者に対して返還請求の延期
        等の対応をしております。
         しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提
        に関する重要な不確実性が認められます。
      4【経営上の重要な契約等】

       当社は、阿下喜生産森林組合及び北勢町治田財産区と土地賃貸借契約を締結しています。
       (契約内容)
        1.賃借物件  六石コースの一部(詳細については設備の状況を参照)
        2.賃借料   阿下喜生産森林組合 年額25,942千円
                北勢町治田財産区  年額30,001千円
        3.保証金   阿下喜生産森林組合 100,000千円(内、阿下喜自治会 50,000千円)
        4.賃借期間  阿下喜生産森林組合 令和13年10月1日および令和16年1月1日まで
                          (なお、期間満了時には協議によって更新する)
                北勢町治田財産区  令和15年11月27日まで
                          (なお、期間満了時には協議によって更新する)
      5【研究開発活動】

        特記事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社では、コース整備の充実及び高いサービスを提供し続けるため、芝刈機1台5,868千円の設備投資を実施しまし
       た。
        なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

         当社は主として直営設備を有しており、主要な設備は以下のとおりであります。
                                          平成31年3月31日現在
                                     六石コース
                  事業所名
                                   (三重県いなべ市)
                 (所在地)
                               面積(㎡)            金額(千円)
             種類別の帳簿価額

                                   7,793.42

              建物
                                                 734,327
                                   [434.36]
              構築物                                    421,021
              機械及び装置                                       0

              車両運搬具                                       12

              工具、器具及び備品                                     1,039

                                  488,674.42
              土地                                   1,467,085
                                  (797,866.0)
              立木                                    324,083
              コース勘定                                   3,500,025

              リース資産                                     14,208

                                  496,467.84
             合計                      [434.36]             6,461,803
                                  (797,866.0)
             従業員数                                    9(3)名
           (注)1.土地の面積の( )書きは、賃借部分を示しており、外書きであります。

              2.建物の面積の[ ]書きは、賃貸部分を示しており、内書きであります。
              3.従業員数の( )書きは、平均臨時雇用者数を示しており、外書きであります。
              4.当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており
                ます。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当事業年度末現在における重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                              1,800

                  計                                  1,800

        ②【発行済株式】

             事業年度末現在発行数                         上場金融商品取引所名
                         提出日現在発行数(株)
       種類         (株)                      又は登録認可金融商品                内容
                         (令和元年6月28日)
             (平成31年3月31日)                         取引業協会名
                                                  権利内容に何ら限定

                                                  のない当社における
                                                  標準となる株式であ
     普通株式              1,620             1,620         非上場
                                                  り、単元株制度は採
                                                  用しておりません。
                                                  (注)
        計            1,620             1,620           -            -

     (注)当社株式の譲渡又は取得について、株主および取得者は取締役会の承認を得なければなりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式
                        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高      資本準備金増        資本準備金残
         年月日        総数増減
                        数残高(株)         (千円)       (千円)      減額(千円)        高(千円)
                   (株)
     平成26年7月31日(注)                -      1,620     △1,112,950         90,000      △409,099           -

      (注)    資本金及び資本準備金の減少は、会社法第447条第1項及び第448条第1項に基づき、その他資本剰余金に振り替
        えたものであります。
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       (5)【所有者別状況】
                                                    平成31年3月31日現在
                               株式の状況
       区分                             外国法人等                   端株の状況
            政府及び地           金融商品取      その他の法
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者      人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          ー      3     ー      79     ー     ー    1,415      1,497     ー
     所有株式数
               ー      7     ー     198      ー     ー    1,415      1,620     ー
     (株)
     所有株式数の
               ー     0.4      ー     12.2      ー     ー     87.3      100    -
     割合(%)
       (6)【大株主の状況】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
     株式会社ノリタケカンパニー
                    名古屋市西区則武新町3丁目1番36号                           14         0.86
     リミテド
                                               6        0.37
     株式会社中日新聞社               名古屋市中区三の丸1丁目6番1号
                                               5        0.30

     日本ガイシ株式会社               名古屋市瑞穂区須田町2丁目56番地
                                               5        0.30

     株式会社川本製作所               名古屋市中区大須4丁目11番39号
                                               ▶        0.24

     東邦瓦斯株式会社               名古屋市熱田区桜田町19番18号
                                               ▶        0.24
     中部電力株式会社               名古屋市東区東新町1番地
                              ―                38         2.35

            計
     (注)所有株式数第7位にあたる3株を所有する株主の人数が15名となっておりますので、上位6名のみの記載としてお
        ります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

      議決権制限株式(その他)                        -            -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                        -            -            -

                                                 権利内容に何ら限定の
      完全議決権株式(その他)                    普通株式  1,620                  1,620     ない当社における標準
                                                 となる株式
      端株                        -            -            -
      発行済株式総数                          1,620          -            -

      総株主の議決権                        -             1,620          -

        ②【自己株式等】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
                            ー         ー         ー         ー
         -          -
                            ー         ー         ー         ー
         計          -
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 該当事項はありません。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           該当事項はありません。
      3【配当政策】

        当社は、利益配分につきましては、経営体質の一層の充実ならびに将来の設備改善に役立てるため内部留保を確保
       しつつ、金銭によるものも含め年1回の期末配当を行うことを検討しております。
        なお、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        当会社は株主や倶楽部会員及びビジターのゴルフ場施設利用に供し、健全スポーツであるゴルフの発展を尊重し、
       企業価値を高める事を経営者の責務とし、経営執行の過程において取締役会の合議機能、監査役会の監視機能あるい
       は社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させる事によって、経営の健全性、公平性、透明性を確保
       する事が基本であると考えております。尚、ゴルフ倶楽部の運営に関しましては業務執行機関であります理事会に基
       づき各委員会を設置し、倶楽部会員及びビジターの健全性、公平性を確保することを基本であると考えております。
       ① 会社の機関の内容

          当社は、監査役制度を導入しており、監査役会による経営監視・監督体制をとっております。具体的には監査
         役会を年5回開催し、監査役間での情報の共有化を図っております。
          取締役会については、定時開催に加え、必要に応じて臨時の書面決議が行える体制を整えております。また当
         社は、会計監査の適正さを確保する為、監査役会及び取締役会が、会計監査人から会社法・金融商品取引法に基
         づく会計監査の報告を受けております。
          その他、業務執行体制として、当社は倶楽部会員で構成されるゴルフ倶楽部運営のための理事会及び委員会を
         おき、取締役会から委譲された権限の範囲において、ゴルフ倶楽部運営の重要事項について審議を行っておりま
         す。当理事会及び委員会には、必要に応じ監査役、取締役会のメンバー参加の下、倶楽部運営の基本的事項の検
         討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制をとっております。
       ② 内部統制システムの整備の状況










        a 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」並びに、「文書保存規程」を定め、これ
         に従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理、保存しております。
          「文書管理規程」並びに「文書保存規程」は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとしております。
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        b 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われる事を確保する為の体制
          代表取締役は、常務取締役を使用人の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、中期経営計画および年次
         経営計画に基づいた目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督しております。
        c 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

          取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナン
         ス体制を強化しております。
          代表取締役は、常務取締役を使用人の職務が法令及び定款に適合している事に関しての総括責任者に任命し、
         問題点の把握と改善に努めるものとします。
        d 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

          監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、常務取締役は監査役と協議の上、監査役を補
         助すべき使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中は指名された使用人の指揮権は
         監査役に移譲されたものとしております。
        e 運用状況

         当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の取り組みを行っております。
        (1)  当社取締役会は、各部門における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報共有と経営管理
         を行っております。
        (2)  当社監査役は、当社の取締役会に出席しております。また、当社の監査を実施し、業務の適正性の確認を
         行っております。
        (3)  反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等の外部関係機関との連携を含め、組織全体で毅然とした対応の徹
        底を図っております。
       ③ リスク管理体制の整備の状況

          代表取締役は、常務取締役をリスク管理に関する総括責任者に任命し、必要に応じて、「リスク管理規程」を
         新たに制定しております。
          監査役はリスク管理状況を監査し、必要に応じて取締役会に報告しております。
       ④ 役員報酬

         当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬であります。
           社内取締役に支払った報酬   4,200千円(社外取締役 -千円)
           社内監査役に支払った報酬                      -千円(社外監査役 -千円)
            計             4,200千円
       ⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件

        a 取締役の定数
          当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
        b 取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
         が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によ
         らないものとする旨定款に定めております。
       ⑥ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
        議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これ
        は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも
        のであります。
       ⑦ 取締役会の書面決議

         当社は、取締役会の決議事項について取締役の全員が書面により同意し、かつ監査役が異議を述べなかったとき
        は、当該決議事項を可決できる旨定款に定めております。
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       ⑧ 取締役及び監査役の責任免除
         当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役
        (取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除するこ
        とができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発
        揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
       ⑨ 取締役、監査役及び会計監査人の責任限定契約

         当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割が十分発揮できるよう、当社定款により全社
        外取締役、全社外監査役及び会計監査人である公認会計士櫻井由美子との間で、任務を怠ったことによる損害賠償
        責任を限定する契約を締結しております。
         その契約内容の概要は次のとおりであります。
         社外取締役、社外監査役及び会計監査人が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、社外取締
        役、社外監査役及び会計監査人がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低
        責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負うものとする。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                         所有株
       役職名       氏名       生年月日                  略歴              任期    式数
                                                         (株)
                            昭和37年10月      山重組運輸株式会社設立
                                  同社代表取締役
                            平成5年6月      当社取締役
                            平成11年6月      当社常務取締役
                            平成11年10月      山重組運輸株式会社代表取締役会長(現任)
     代表取締役社長        三澤 孝行       大正15年1月18日
                                                     (注)3      1
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部常務取締役
                            平成26年6月      当社代表取締役社長(現任)
                            平成27年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  代表取締役社長(現任)
                            昭和51年3月      株式会社藤原カントリー(現株式会社リオフ
                                  ジワラカントリー)入社
                            昭和56年6月      桑名カントリー倶楽部入社
                            平成19年4月      同倶楽部支配人
     常務取締役        吉田 克己       昭和27年8月12日
                                                     (注)3      -
                            平成27年6月      同倶楽部総支配人(現任)
                            平成27年6月      当社常務取締役(現任)
                            平成27年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  常務取締役(現任)
                            平成17年6月      中部日本放送株式会社         取締役社長室長
                            平成20年6月      同社代表取締役社長
                            平成26年6月      同社代表取締役会長(現任)
     取締役        大石 幼一       昭和28年2月6日                                 (注)3      1
                            令和元年6月      当社取締役(現任)
                            令和元年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  取締役(現任)
                            昭和29年6月      株式会社大矢鋳造所設立
                            昭和60年5月      同社代表取締役社長(現任)
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部取締役(現
     取締役        大矢 正明       大正14年1月24日                                 (注)3      1
                                  任)
                            平成25年6月      当社取締役(現任)
                            平成9年6月      日本特殊陶業株式会社取締役
                            平成16年4月      同社代表取締役社長
                            平成21年6月      当社取締役(現任)
                            平成23年6月      日本特殊陶業株式会社代表取締役会長
     取締役        加藤 倫朗       昭和18年3月24日                                 (注)3      -
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  取締役(現任)
                            平成25年6月      日本特殊陶業株式会社相談役
                            昭和54年10月      カネソウ株式会社代表取締役社長
                            平成10年8月      同社代表取締役会長
                            平成12年6月      当社監査役
                            平成18年6月      当社取締役(現任)
     取締役        小林 昭三       昭和3年3月19日                                 (注)3      1
                            平成20年3月      カネソウ株式会社
                                  代表取締役名誉会長(現任)
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部取締役(現
                                  任)
                            昭和58年6月      日本ガイシ株式会社取締役
                            平成6年6月      同社代表取締役社長
                            平成14年6月      同社代表取締役会長
                            平成23年4月      同社取締役相談役
                            平成23年6月      同社相談役
     取締役        柴田 昌治       昭和12年2月21日                                 (注)3      -
                            平成24年6月      当社取締役(現任)
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  取締役(現任)
                             平成29年2月      日本ガイシ株式会社特別顧問(現任)
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                                                         所有株
       役職名       氏名       生年月日                  略歴              任期    式数
                                                         (株)
                            平成12年6月      株式会社ノリタケカンパニーリミテド取締役
                            平成20年4月      同社代表取締役副社長
                            平成20年6月      同社代表取締役社長
                            平成25年6月      同社代表取締役会長
                            平成26年6月      当社取締役(現任)
     取締役         種村 均      昭和23年3月27日                                 (注)3      -
                            平成26年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  取締役(現任)
                            平成30年6月      株式会社ノリタケカンパニーリミテド相談役
                                  (現任)
                            昭和57年6月      株式会社大垣共立銀行取締役
                            平成5年6月      同社取締役頭取
                            平成14年6月      当社取締役(現任)
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部
     取締役         土屋 嶢      昭和21年8月9日
                                                     (注)3      -
                                  取締役(現任)
                            令和元年6月      株式会社大垣共立銀行取締役会長
                                  (現任)
                            昭和41年11月      光精工株式会社取締役
                            昭和57年12月      同社代表取締役社長
                            平成11年6月      当社取締役(現任)
                            平成25年4月      株式会社桑名カントリー倶楽部
     取締役        西村 憲一       昭和13年4月2日
                                                     (注)3      1
                                  取締役(現任)
                            平成27年12月      光精工株式会社
                                  代表取締役会長(現任)
                            昭和46年11月      森田フードシステム株式会社           取締役
                            昭和57年1月      同社代表取締役社長
                            平成25年11月      同社代表取締役会長(現任)
     常勤監査役        森田 好博       昭和13年7月25日                                 (注)4      1
                            平成26年6月      当社監査役(現任)
                            平成26年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  監査役(現任)
                            昭和49年4月       辻内鋳物鉄工株式会社取締役
                            平成12年4月      同社代表取締役社長(現任)
                            平成29年6月      当社監査役(現任)
     監査役         辻内 倫夫       昭和19年2月18日                                 (注)5      1
                            平成29年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  監査役(現任)
                            昭和61年4月      株式会社名古屋集成社取締役
                            平成元年9月      同社代表取締役社長(現任)
                            平成30年6月      当社監査役(現任)
     監査役         長谷川 治彦       昭和16年2月10日                                 (注)6      1
                            平成30年6月      株式会社桑名カントリー倶楽部
                                  監査役(現任)
                                              計
                                                           8
      (注)1.取締役 大石幼一、大矢正明、加藤倫朗、小林昭三、柴田昌治、種村均、土屋嶢、西村憲一は、社外取締役

          であります。
         2.監査役 森田好博、辻内倫夫、長谷川治彦は、社外監査役であります。
         3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         4.平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
         6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役又は社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と当社の間には、重要
         な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有
         株式数」欄に記載のとおりであります。
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       (3)【監査の状況】
       ① 監査役監査の状況
          当社の監査役監査は、社外監査役3名で監査役会を構成し常勤監査役を1名定めております。各監査役は、監
         査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締
         役の職務遂行の監査を行っております。また、監査役は経営者に対するモニタリングの機能を果たし内部統制の
         有効性を高めるために、会計監査人と随時コミュニケーションを行い、監査役会には会計監査人の出席を促し、
         相互連携を図っております。
          なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している監査役はおりません。
       ② 内部監査の状況

          当社は小規模組織であり、内部監査体制はありません。
       ③ 会計監査の状況

        a 会計監査人
          当社の会計監査業務を執行した公認会計士は責任者櫻井由美子、その他会計監査業務に係る補助者は公認会計
         士1名、その他1名であります。また、連続して監査関連業務を行っており、監査年数は15年であります。
          なお、監査の審査体制としては、監査業務に携わっていない独立の立場の公認会計士1名を審査担当員として
         監査意見の表明に対し、監査責任者の意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成され
         ていることを確かめるため、監査意見、監査の実施状況、監査調書の査閲を受け、監査責任者の意見に同意する
         か否かの確認を行っております。
        b 会計監査人の選定方針と理由
          当社では、会計監査人の当社との独立性に関する事項、会計監査人の事務所の品質管理の方針及び諸制度の適
         正性を確認しております。さらに、当該会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が
         確立されていることを選定方針としております。
          また監査役会が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断した時は、会計監査人を解任する方針でありま
         す。また、監査役会はその他公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合及び公序良俗に反する行為等があった
         と判断した場合、その事実に基づき解任または再任・不再任の決定を行う方針であります。
        c   監査役及び監査役会による会計監査人の評価
          監査役会は会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方
         針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
       ④ 監査報酬の内容等

        a   監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度

      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               2,100               -            2,100               -
        b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

          該当事項はありません。
        c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        d 監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が会社法第399条第1項の同意を
         行った理由を取締役会において報告を受け、監査公認会計士から提示された監査報酬が、監査日数、当社の規
         模、業務の特性等の要素を勘案して、適切なものであるかを吟味し決定しております。
        e   監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容
         及び報酬見積りの額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績、報酬総額、時間当たりの報酬単価
         等との比較検討を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
         す。
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       (4)【役員の報酬等】

        当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
        なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナ
       ンスの概要」に記載しております。
       (5)【株式の保有状況】

        当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
       1.当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
        て作成しております。
       2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第61期事業年度(平成30年4月1日から平成31年

        3月31日まで)の財務諸表について、公認会計士櫻井由美子により監査を受けております。
       3.当社は、子会社はありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

       4.財務諸表等の適正性を確認するための特段の取組について

         当社は、財務諸表の適正性を確認するための特段の取組は行っておりません。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        133,618               34,424
         現金及び預金
                                         34,349              40,628
         売掛金
                                           193              228
         商品及び製品
                                         1,074               797
         原材料及び貯蔵品
                                         44,803              43,229
         前払費用
                                           662               66
         その他
                                        214,702              119,375
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物(純額)                              755,508              734,327
          構築物(純額)                              452,959              421,021
          機械及び装置(純額)                                 0              0
          車両運搬具(純額)                                169               12
          工具、器具及び備品(純額)                               1,321              1,039
                                      ※1 1,524,903             ※1 1,524,857
          土地
                                        324,083              324,083
          立木
                                       3,500,025              3,500,025
          コース勘定
                                         13,908              14,208
          リース資産(純額)
                                      ※2 6,572,879             ※2 6,519,575
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        165,510              165,510
          借地権
                                        165,510              165,510
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        100,050              100,050
          差入保証金
                                        124,115              124,115
          自社会員権
                                           266               -
          長期前払費用
                                        224,432              224,165
          投資その他の資産合計
                                       6,962,822              6,909,251
         固定資産合計
                                       7,177,524              7,028,626
       資産合計
                                 21/51









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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※1 35,000             ※1 35,000
         短期借入金
                                        ※1 36,650
                                                       21,658
         1年内返済予定の長期借入金
                                         4,709              5,912
         リース債務
                                           -            12,954
         未払金
                                         38,048              32,731
         未払費用
                                         6,961              9,724
         未払法人税等
                                         5,615              4,479
         未払消費税等
                                         3,295              3,511
         預り金
                                         2,455              2,100
         賞与引当金
                                           669              642
         その他
                                        133,404              128,714
         流動負債合計
       固定負債
         長期借入金                                41,690              20,032
                                         10,236               9,393
         リース債務
                                         1,153               945
         繰延税金負債
                                       6,267,815              6,113,872
         預り保証金
                                         4,126              4,441
         退職給付引当金
                                         5,555              5,683
         資産除去債務
                                       6,330,576              6,154,368
         固定負債合計
                                       6,463,980              6,283,083
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         90,000              90,000
         資本金
         資本剰余金
                                        547,668              547,668
          その他資本剰余金
                                        547,668              547,668
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                         4,762              4,548
            固定資産圧縮積立金
                                         71,113              103,326
            繰越利益剰余金
                                         75,875              107,874
          利益剰余金合計
         株主資本合計                                713,544              745,543
                                        713,544              745,543
       純資産合計
                                       7,177,524              7,028,626
      負債純資産合計
                                 22/51








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      売上高
                                        441,910              444,780
       ゴルフ場収益
                                         68,118              62,601
       食堂・売店売上高
                                         5,300              3,700
       入会登録料
                                        515,329              511,082
       売上高合計
      売上原価
                                         61,025              56,018
       食堂・売店売上原価
                                           285              193
         商品期首たな卸高
                                         60,933              56,054
         当期商品仕入高
                                         61,218              56,247
         合計
                                           193              228
         商品期末たな卸高
                                         41,802              36,589
       給与及び手当
                                         1,189               806
       退職給付費用
                                         6,005              5,822
       賞与引当金繰入額
                                         56,295              56,295
       土地賃借料
                                         16,916              20,438
       水道光熱費
                                         78,666              78,666
       コース管理費
                                         13,920              13,920
       業務委託費
       諸税金                                  12,045              11,500
                                         23,252              27,261
       広告宣伝費
                                         64,896              58,420
       減価償却費
                                         54,389              52,660
       その他
                                        430,406              418,400
       売上原価合計
                                         84,922              92,682
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         4,200              4,200
       役員報酬
                                         7,376              7,282
       給料及び手当
                                           396              268
       退職給付費用
                                         1,059              1,027
       賞与引当金繰入額
                                         5,510              2,410
       支払報酬
                                         7,674              7,961
       支払手数料
                                           546              526
       諸税金
                                           922              706
       減価償却費
                                         16,160              21,686
       その他
                                         43,846              46,070
       販売費及び一般管理費合計
                                         41,076              46,612
      営業利益
                                 23/51








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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業外収益
                                           22               5
       受取利息
                                           555              555
       受取賃貸料
                                           919              787
       受取手数料
                                         1,069               389
       雑収入
                                         2,567              1,738
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         1,872              1,417
       支払利息
                                           -               2
       雑損失
                                         1,872              1,420
       営業外費用合計
                                         41,770              46,930
      経常利益
      特別利益
                                                        ※ 486
                                           -
       固定資産売却益
                                           -              486
       特別利益合計
      特別損失
                                           39              -
       会員権売却損
                                            0              -
       その他
                                           39              -
       特別損失合計
                                         41,730              47,417
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   11,803              15,626
                                         △ 292             △ 207
      法人税等調整額
                                         11,510              15,418
      法人税等合計
                                         30,219              31,998
      当期純利益
                                 24/51












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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                              株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                                   純資産合計
                               その他利益剰余金              株主資本合
               資本金
                    その他資本     資本剰余金               利益剰余金     計
                     剰余金    合計     固定資産圧     繰越利益剰     合計
                              縮積立金     余金
     当期首残高           90,000     547,668     547,668      4,987     40,669     45,656     683,324     683,324
     当期変動額
      固定資産圧縮積
                                △ 224     224      -     -     -
      立金の取崩
      当期純利益
                                     30,219     30,219     30,219     30,219
     当期変動額合計             -     -     -    △ 224    30,444     30,219     30,219     30,219
     当期末残高           90,000     547,668     547,668      4,762     71,113     75,875     713,544     713,544
          当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

                                                  (単位:千円)
                              株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                                   純資産合計
                               その他利益剰余金              株主資本合
               資本金
                    その他資本     資本剰余金               利益剰余金     計
                     剰余金    合計     固定資産圧     繰越利益剰     合計
                              縮積立金     余金
     当期首残高           90,000     547,668     547,668      4,762     71,113     75,875     713,544     713,544
     当期変動額
      固定資産圧縮積
                                △ 214     214      -     -     -
      立金の取崩
      当期純利益                               31,998     31,998     31,998     31,998
     当期変動額合計             -     -     -    △ 214    32,213     31,998     31,998     31,998
     当期末残高
                90,000     547,668     547,668      4,548    103,326     107,874     745,543     745,543
                                 25/51









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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         41,730              47,417
       税引前当期純利益
                                         65,818              59,126
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 90             △ 355
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,793               315
                                          △ 22              △ 1
       受取利息及び受取配当金
                                         1,872              1,417
       支払利息
       固定資産売却損益(△は益)                                    -             △ 486
       会員権売却損益(△は益)                                    39              -
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 4,931             △ 6,272
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 367              241
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  2,793              7,637
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  1,451              △ 666
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  2,717              2,165
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  △ 318              182
                                           600              394
       その他
       小計                                 105,500              111,116
       利息及び配当金の受取額                                    19               5
                                        △ 1,872             △ 1,417
       利息の支払額
                                        △ 9,398             △ 12,863
       法人税等の支払額
                                         94,248              96,841
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           -              533
       固定資産の売却による収入
                                         1,620                -
       会員権の売却による収入
                                         1,620               533
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  35,000                -
                                        △ 38,330             △ 36,650
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 169,200             △ 154,942
       預り保証金の返還による支出
                                         24,000               1,000
       預り保証金の預りによる収入
                                        △ 5,625             △ 5,977
       リース債務の返済による支出
                                       △ 154,155             △ 196,569
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 58,286             △ 99,194
                                        191,905              133,618
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 133,618              ※ 34,424
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
           当社は、現金及び預金残高の減少により預託金の返還の履行が困難な状況になっております。当該状況によ
          り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
           当社は、当該状況を解消及び改善すべく、遊休不動産の売却交渉及び預託金返還請求者に対して返還請求の
          延期等の対応をしております。
           しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の
          前提に関する重要な不確実性が認められます。
           なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財
          務諸表には反映しておりません。
         (重要な会計方針)

          1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
             商品………最終仕入原価法
              (貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
             貯蔵品……最終仕入原価法
          2.固定資産の減価償却方法
             ①有形固定資産(リース資産を除く)
               定額法
              なお、残存価額については備忘価額(1円)としております。
              また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物          14~59年
               構築物          8~50年
             ②リース資産
               リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
          3.引当金の計上基準
           (1)賞与引当金……使用人に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込み額のうち当期の
             負担額を計上している。
          (2)退職給付引当金……使用人の退職給付に備えるため、退職金の規定に基づく当事業年度末における退
             職給付債務を計上している。
          4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金・要求払預金及び取得日から3ケ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
            であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資
          5.消費税等の会計処理
             税抜方式
         (表示方法の変更)

          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度
          の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
          示する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,563千円は、「投資その
          他の資産」の「繰延税金資産」への組替えを行い、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺しております。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     土地                          34,960千円                  34,960千円
             担保付債務は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     短期借入金                          35,000千円                  35,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                          16,658                          -
              合計                 51,658                        35,000
          ※2 減価償却累計額

             前事業年度(平成30年3月31日)
              有形固定資産は、取得価額から減価償却累計額                      3,949,176     千円を直接控除して表示しております。
             当事業年度(平成31年3月31日)

              有形固定資産は、取得価額から減価償却累計額                      4,008,302     千円を直接控除して表示しております。
           3 保証債務

            会社分割により、下記会社の債務については重畳的債務引受を行っております。
                                前事業年度                  当事業年度

                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     株式会社桑名カントリー倶楽部
      預り保証金                         515,000千円                       515,000千円
              合計                515,000                       515,000
         (損益計算書関係)


          ※ 固定資産      売却益   の 内容  は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     土地                             -千円                          486千円
              合計                    -                          486
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         (株主資本等変動計算書関係)
         前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
     発行済株式

      普通株式                     1,620           -          -        1,620

            合計               1,620           -          -        1,620

     自己株式

      普通株式                       -          -          -          -

            合計                 -          -          -          -

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
             該当事項はありません。
          (2)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

            該当事項はありません。
         当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
     発行済株式

      普通株式                     1,620           -          -        1,620

            合計               1,620           -          -        1,620

     自己株式

      普通株式                       -          -          -          -

            合計                 -          -          -          -

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
             該当事項はありません。
          (2)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

            該当事項はありません。
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         (キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
     現金及び預金勘定                                   133,618千円               34,424千円
         計                              133,618               34,424
     現金及び現金同等物                                   133,618               34,424
         (リース取引関係)

      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1)リース資産の内容
        有形固定資産
        主として、芝刈機及びコンピューター端末機などであります。
      (2)リース資産の減価償却の方法

        重要な会計方針「2.固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
          1.金融商品の状況に関する事項
            (1)   金融商品に対する取組方針
               預り保証金返還計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的
              な   運転資金を銀行借入により調達しており、一時的な余資はリスクの僅少な預金等で運用し、
              投機的な取引は行わない方針であります。
            (2)   金融商品の内容及びそのリスク
               営業債権である売掛金は、クレジット会社への債権及びゴルフ場会員の年会費、プレー代金等の債
              権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
               差入保証金は土地賃貸借契約に際しての保証金で、差入先の信用リスクに晒されております。当該
              リスクにつきましては差入先との関係を勘案して、継続的に検討しております。
               自社会員権は、六石ゴルフ倶楽部の会員権であり、ゴルフ会員権の取引相場の価格変動リスクに晒
              されております。
               リース債務は、主に設備投資に係るものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。
               借入金は、主に預り保証金の償還に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
              後3年であります。
               預り保証金は、ゴルフ場会員権に付随する債務であり、会員契約に基づき退会を希望される場合に
              は返済する義務が発生いたします。
            (3)   金融商品に関するリスク管理体制
             ① 信用リスク(取引先の売掛金不払い等に係るリスク)管理
               営業債権については、当倶楽部規約により発生が会員に限定されており、さらには入会当初に預り
              保証金を受領しておりその預り保証金額までの範囲内であれば相殺する事と規定されており、信用リ
              スクは僅少であります。
             ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
               借入金については、変動金利の長期借入金に関しましては、金利の変動リスクに晒されておりま
              す。当該リスクについては、担当部署が金利動向を監視し、支払金利の変動リスクが高まった場合に
              は、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として検討する管理体制を構築しており
              ます。また、リース債務については金利は短期であり、金利変動によるリスクは僅少であります。
             ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを出来なくなるリスク)の管理
               経理部門が、毎月の支払状況に基づき資金繰り計画を作成・更新する手許流動性の維持などにより
              流動性リスクを管理しております。
             ④ 価格変動リスクの管理
               自社会員権については、担当部署がゴルフ会員権取扱業者が作成する取引相場表を参考にしつつ
              も、その信頼性には限界を認識しており、相対取引を行うことでリスクを管理しております。
            (4)   金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
               金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
              金額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
              件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
             平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであ
            ります。なお、時価を把握することが困難なものは含まれておりません。
                        貸借対照表計上額(千円)              時価(千円)           差額(千円)
                               133,618
           (1) 現金及び預金                               133,618             -
           (2) 売掛金                     34,349          34,349            -
           資産計                     167,968          167,968             -
           (3) 短期借入金                                            -
                                35,000          35,000
           (4) リース債務(※1)                                           △253
                                14,946          14,692
           (5) 未払費用                                            -
                                38,048          38,048
           (6) 未払法人税等・                                            -
                                12,576          12,576
              未払消費税等
                                                     △87
                                78,340          78,252
           (7) 長期借入金(※2)
           負債計                     178,910          178,569           △341
          (※1)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
          (※2)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
          (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
           資産
           (1)現金及び預金、(2)売掛金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
            す。
           負債
           (3)短期借入金、(5)未払費用、(6)未払法人税等・未払消費税等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
            す。
           (4)リース債務、(7)長期借入金
            これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入の実行又はリース契約をした場合に想定さ
            れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
            2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
               区分                    貸借対照表計上額(千円)
               (1) 差入保証金
                                            100,050
               (2)    自社会員権
                                            124,115
                                           6,267,815
               (3) 預り保証金
              (1) 差入保証金については、賃借期間が確定してないため将来キャッシュ・フローを見積もること
                 ができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時
                 価の表示をしておりません。
              (2)    自社会員権については、ゴルフ会員権取扱業者が提示する相場があるものの、当該相場は価格
                 の信頼性と実現可能性を確保できるほどの市場の厚みがなく、時価を把握することが極めて困
                 難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
              (3) 預り保証金については、市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッ
                 シュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と
                 認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
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          3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                    1年以内(千円)
             現金及び預金                                  131,536
             売掛金                                  34,349
             合 計                                  165,886
          4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               35,000         -       -       -       -       -

     長期借入金               36,650       21,658       20,032         -       -       -
     リース債務                4,709       4,644       3,658       1,718        213        -
          合計           76,359       26,302       23,690        1,718        213        -

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          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
          1.金融商品の状況に関する事項
            (1)   金融商品に対する取組方針
               預り保証金返還計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的
              な   運転資金を銀行借入により調達しており、一時的な余資はリスクの僅少な預金等で運用し、
              投機的な取引は行わない方針であります。
            (2)   金融商品の内容及びそのリスク
               営業債権である売掛金は、クレジット会社への債権及びゴルフ場会員の年会費、プレー代金等の債
              権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
               差入保証金は土地賃貸借契約に際しての保証金で、差入先の信用リスクに晒されております。当該
              リスクにつきましては差入先との関係を勘案して、継続的に検討しております。
               自社会員権は、六石ゴルフ倶楽部の会員権であり、ゴルフ会員権の取引相場の価格変動リスクに晒
              されております。
               リース債務は、主に設備投資に係るものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。
               借入金は、主に預り保証金の償還に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
              後2年であります。
               預り保証金は、ゴルフ場会員権に付随する債務であり、会員契約に基づき退会を希望される場合に
              は返済する義務が発生いたします。
            (3)   金融商品に関するリスク管理体制
             ① 信用リスク(取引先の売掛金不払い等に係るリスク)管理
               営業債権については、当倶楽部規約により発生が会員に限定されており、さらには入会当初に預り
              保証金を受領しておりその預り保証金額までの範囲内であれば相殺する事と規定されており、信用リ
              スクは僅少であります。
             ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
               借入金については、変動金利の長期借入金に関しましては、金利の変動リスクに晒されておりま
              す。当該リスクについては、担当部署が金利動向を監視し、支払金利の変動リスクが高まった場合に
              は、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として検討する管理体制を構築しており
              ます。また、リース債務については金利は短期であり、金利変動によるリスクは僅少であります。
             ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを出来なくなるリスク)の管理
               経理部門が、毎月の支払状況に基づき資金繰り計画を作成・更新する手許流動性の維持などにより
              流動性リスクを管理しております。
             ④ 価格変動リスクの管理
               自社会員権については、担当部署がゴルフ会員権取扱業者が作成する取引相場表を参考にしつつ
              も、その信頼性には限界を認識しており、相対取引を行うことでリスクを管理しております。
            (4)   金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
               金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
              金額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
              件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
             平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであ
            ります。なお、時価を把握することが困難なものは含まれておりません。
                        貸借対照表計上額(千円)              時価(千円)           差額(千円)
                               34,424
           (1) 現金及び預金                                34,424            -
           (2) 売掛金                     40,628          40,628            -
           資産計                      75,052          75,052            -
           (3) 短期借入金
                                                      -
                                35,000          35,000
           (4) リース債務(※1)
                                                     △223
                                15,306          15,083
                                                      -
           (5) 未払金                      12,954          12,954
                                                      -
           (6) 未払費用                      32,731          32,731
                                                      -
           (7) 未払法人税等・                      14,204          14,204
              未払消費税等
                                                     △59
                                41,690          41,630
           (8) 長期借入金(※2)
           負債計                     151,886          151,604           △282
          (※1)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
          (※2)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
          (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
           資産
           (1)現金及び預金、(2)売掛金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
            す。
           負債
           (3)短期借入金、(5)未払金、(6)未払費用、(7)未払法人税等・未払消費税等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま
            す。
           (4)リース債務、(8)長期借入金
            これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入の実行又はリース契約をした場合に想定さ
            れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
            2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
               区分                    貸借対照表計上額(千円)
               (1) 差入保証金
                                            100,050
               (2)    自社会員権
                                            124,115
                                           6,113,872
               (3) 預り保証金
              (1) 差入保証金については、賃借期間が確定してないため将来キャッシュ・フローを見積もること
                 ができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時
                 価の表示をしておりません。
              (2)    自社会員権については、ゴルフ会員権取扱業者が提示する相場があるものの、当該相場は価格
                 の信頼性と実現可能性を確保できるほどの市場の厚みがなく、時価を把握することが極めて困
                 難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
              (3) 預り保証金については、市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッ
                 シュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と
                 認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
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          3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                    1年以内(千円)
             現金及び預金                                  33,255
             売掛金                                  40,628
             合 計                                  73,884
          4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               35,000         -       -       -       -       -

     長期借入金               21,658       20,032         -       -       -       -
     リース債務                5,912       4,926       2,986       1,481         -       -
          合計           62,570       24,958        2,986       1,481         -       -

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         (有価証券関係)
         該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
         (退職給付関係)

         前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
         1.採用している退職給付制度の概要
           当社は従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、非積立型の退職一時金制度を採用してお
          ります。
           なお、当社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上しております。
         2.確定給付制度

          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付引当金の期首残高                                 9,920千円
              退職給付費用            1,478
              退職給付の支払額                            △7,272
             退職給付引当金の期末残高                              4,126
          (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

             非積立型制度の退職給付債務                                          4,126千円
             貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,126
             退職給付引当金                                                4,126千円

             貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,126
          (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用                                        1,478千円
         当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要
           当社は従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、非積立型の退職一時金制度を採用してお
          ります。
           なお、当社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上しております。
         2.確定給付制度

          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付引当金の期首残高                                 4,126千円
              退職給付費用             658
              退職給付の支払額                             △343
             退職給付引当金の期末残高                              4,441
          (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

             非積立型制度の退職給付債務                                          4,441千円
             貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,441
             退職給付引当金                                                4,441千円

             貸借対照表に計上された負債と資産の純額       4,441
          (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用                                           658千円
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         (ストック・オプション等関係)
         該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

           前事業年度(平成30年3月31日)                            当事業年度(平成31年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
       内訳                            内訳
     繰延税金資産                            繰延税金資産
      賞与引当金損金算入限度超過額                     824千円      賞与引当金損金算入限度超過額                     705千円
      退職給付引当金損金算入限度超過額                    1,386       退職給付引当金損金算入限度超過額                    1,491
      固定資産除去債務                    1,865       固定資産除去債務                    1,909
      未払事業税                     591      未払事業税                     839
      その他                     675      その他                     633
     繰延税金資産小計                            繰延税金資産小計
                           5,344                            5,579
      評価性引当額                   △3,780         評価性引当額                   △3,926
     繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
                           1,563                            1,653
     繰延税金負債                            繰延税金負債
      固定資産圧縮積立金                    2,408       固定資産圧縮積立金                    2,300
      その他                     308      その他                     297
     繰延税金負債合計                     2,717      繰延税金負債合計                     2,598
     繰延税金負債の純額                     1,153      繰延税金負債の純額                      945
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

                                 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
       との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
                                   との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳
                                   なった主要な項目別の内訳
                          (%)
                                   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
     法定実効税率                     33.59
                                  との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
     (調整)
                                  注記を省略しております。
      評価性引当額取崩                    △5.85
      その他                    △0.16
     税効果会計適用後の法人税等の
     負担率
                           27.58
                                 38/51









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                                                            有価証券報告書
         (持分法損益等)
         該当事項はありません。
         (企業結合等関係)

         該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

         前事業年度末(平成30年3月31日)
          資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
           イ.当該資産除去債務の概要
             新・旧クラブハウス建築の際に使用した建材に含有されているアスベストの除去債務であります。
           ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
             建物の耐用年数の残年数から、旧クラブハウスを11年、新クラブハウスを43年と見積り、割引率は、
             2.308%を使用して資産除去債務を計算しております。
           ハ、当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
              期首残高                     5,429   千円
                                    125
              時の経過による調整額
              期末残高                     5,555
         当事業年度末(平成31年3月31日)

          資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
           イ.当該資産除去債務の概要
             新・旧クラブハウス建築の際に使用した建材に含有されているアスベストの除去債務であります。
           ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
             建物の耐用年数の残年数から、旧クラブハウスを11年、新クラブハウスを43年と見積り、割引率は、
             2.308%を使用して資産除去債務を計算しております。
           ハ、当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
              期首残高                     5,555   千円
                                    128
              時の経過による調整額
              期末残高                     5,683
         (賃貸等不動産関係)

         前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
       当社では、滋賀県甲賀市、東近江市に不動産を所有しております。当該不動産は遊休不動産であり、損益は把握して
      おりません。
       また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                   貸借対照表計上額(千円)

                                               当事業年度末の時価
                                                  (千円)
       当事業年度期首残高              当事業年度増減額             当事業年度末残高
               57,771               -           57,771             89,473
      (注) 当事業年度末の時価の算定方法は、固定資産税評価額を合理的に調整した金額であります。
         当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

       当社では、滋賀県甲賀市、東近江市に不動産を所有しております。当該不動産は遊休不動産であり、損益は把握して
      おりません。
       また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                   貸借対照表計上額(千円)

                                               当事業年度末の時価
                                                  (千円)
       当事業年度期首残高              当事業年度増減額             当事業年度末残高
               57,771               -           57,771             85,682
      (注) 当事業年度末の時価の算定方法は、固定資産税評価額を合理的に調整した金額であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           Ⅰ 前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
            当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           Ⅱ 当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

            当社は、ゴルフ場経営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報                                                                                   (単位    千円)
                        プレー収入       食堂・売店売上          年会費       入会登録料        合  計
             外部顧客への売上高              390,950         68,118        50,960         5,300     515,329

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

              該当事項はありません。
           当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報                                                                                   (単位    千円)
                        プレー収入       食堂・売店売上          年会費       入会登録料        合  計
             外部顧客への売上高              394,188         62,601        50,592         3,700     511,082

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

              該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
             該当事項はありません。
           当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

             該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】


           前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
             該当事項はありません。
           当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

             該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】


           前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
             該当事項はありません。
           当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

             該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                  資本金
         会社名等                         関連当事
                  又は                           取引金額
                       事業の内容      議決権等の           取引の
     種類    の名称又     所在地                    者との関                 科目    期末残高
                  出資金     又は職業      所有           内容     (千円)
         は氏名                         係
                  (千円)
                                        株式会社桑
                                        名カント
                       当社代表           当社から
                                        リー倶楽部
                       取締役社長           株式会社
                                        に対する
                       株式会社桑           桑名カン           預り保証金
                                        重畳的
                             (被所有)
     役員    三澤孝行      -    -   名カント           トリー倶             515,000     -
                                                         -
                              0.0%         債務保証
                       リー倶楽部           楽部への
                                        (注)
                       代表取締役           債務保証
                       社長
     (注)当社は会社分割により株式会社桑名カントリー倶楽部の預り保証金に対して重畳的債務保証を行っており役員との

        直接取引はありません。
          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                  資本金
         会社名等                         関連当事
                  又は     事業の内容      議決権等の           取引の     取引金額
     種類    の名称又     所在地                    者との関                 科目    期末残高
                  出資金     又は職業      所有           内容
                                             (千円)
         は氏名                         係
                  (千円)
                                        株式会社桑
                                        名カント
                       当社代表           当社から
                                        リー倶楽部
                       取締役社長           株式会社
                                        に対する
                                             預り保証金
                       株式会社桑           桑名カン
                             (被所有)           重畳的
     役員    三澤孝行      -    -   名カント           トリー倶             515,000     -     -
                                        債務保証
                              0.0%
                       リー倶楽部           楽部への
                                        (注)
                       代表取締役           債務保証
                       社長
     (注)当社は会社分割により株式会社桑名カントリー倶楽部の預り保証金に対して重畳的債務保証を行っており役員との

        直接取引はありません。
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         (1株当たり情報)
      前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)                            当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
     1.1株当たり純資産額                    440,459円        1.1株当たり純資産額                    460,211円

     2.1株当たり当期純利益                     18,654円       2.1株当たり当期純利益                     19,752円
        なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい
       ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                            ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
       ん。                            ん。
      (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      当期純利益(千円)                                30,219                 31,998

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                 -

      普通株式に係る当期純利益(千円)                                30,219                 31,998

      期中平均株式数(株)                                 1,620                 1,620

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        ⑤【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          該当事項はありません。
         【有形固定資産等明細表】

                                          当期末減価償
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                                          償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)             (千円)     高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
      建物            2,275,318         ー      ー   2,275,318      1,540,991        21,181      734,327
      構築物            2,554,949         ー      ー   2,554,949      2,133,927        31,937      421,021
      機械及び装置             207,583        ー      ー    207,583      207,583        ー       0
      車両運搬具                      ー      ー
                    11,395                   11,395      11,383        157       12
      工具、器具及び備品              86,401        ー      ー     86,401      85,362        281     1,039
      土地            1,524,903         ー      46   1,524,857         ー      ー   1,524,857
      立木             324,083        ー      ー    324,083        ー      ー    324,083
      コース勘定            3,500,025         ー      ー   3,500,025         ー      ー   3,500,025
      リース資産              37,395       5,868        ー     43,263      29,054       5,567      14,208
        有形固定資産計          10,522,056        5,868        46   10,527,877       4,008,302        59,126     6,519,575
     無形固定資産
      借地権                      ー      ー             ー      ー
                   165,510                   165,510                   165,510
        無形固定資産計            165,510        ー      ー    165,510        ー      ー    165,510
     長期前払費用                266       ー      266       ー      ー      ー      ー
     繰延資産
          -
                     -      -      -      -      -      -      -
         繰延資産計
                     -      -      -      -      -      -      -
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                               当期首残高       当期末残高      平均利率
                 区分                                   返済期限
                                (千円)       (千円)      (%)
     短期借入金                            35,000       35,000      1.6       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            36,650       21,658      1.8       -

     1年以内に返済予定のリース債務                            4,709       5,912      -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            41,690       20,032      1.8   令和2年~令和3年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            10,236       9,393      -   令和2年~令和4年

                                              -

                 合計                128,286       91,996              -
      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
           を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除
           く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
                  1年超2年以内(千円)            2年超3年以内(千円)            3年超4年以内(千円)            4年超5年以内(千円)

                       20,032             -             -           -

        長期借入金
                       4,926           2,986           1,481            -

        リース債務
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      賞与引当金                   2,455        2,100        2,455          -       2,100

         【資産除去債務明細表】

          注記事項の資産除去債務関係をご参照ください。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
      現金                                              1,168

      普通預金                                             13,254

      定期預金                                             20,000

                 預金計                                  33,255

                  合計                                 34,424

        ② 売掛金

         (イ)相手先
                  区分                          金額(千円)
                                                   20,567

      六石ゴルフ倶楽部会員  247人
                                                   14,639
      株式会社中京カード
                                                   5,420
      株式会社ジェーシービー
                  合計                                 40,628

         (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                          回収率(%)          滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     (A)  +  (D)
                                          (C)             2
                                              ×100
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)  +  (B)           (B)
                                                      365
         34,349        411,335         405,057         40,628           90.9          33.3
      (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
         ③ たな卸資産

             区分                   内訳                金額(千円)
      商品                   ゴルフボール他ゴルフ用品                             228

                         煙草                               0
              計                                         228

      貯蔵品                   消耗品等                             797

              計                                         797

             合計                                        1,026

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         ④ 預り保証金
                  区分                          金額(千円)
      入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)                                            6,113,872

                  合計                                6,113,872

       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      株券の種類                  不発行

      剰余金の配当の基準日                  該当なし

      1単元の株式数                  -

      株式の名義書換え

                        三重県いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷3290番地
       取扱場所
                        株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース 経理課
       株主名簿管理人                 該当なし
       取次所                 該当なし

       名義書換手数料                 -

       新券交付手数料                 -

      端株の買取り

       取扱場所                 -

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      公告掲載方法                  中日新聞

      株主に対する特典                  所有株式数1株に対し、3枚の株主優待券を進呈。

     (注)当社株式の譲渡又は取得について、株主および取得者は取締役会の承認を得なければなりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                             株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース(E04629)
                                                            有価証券報告書
     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第60期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月28日東海財務局長に提 
         出。
       (2)半期報告書
          (第61期中)(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)平成30年12月14日東海財務局長に提出。
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                                                            有価証券報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和元年6月21日

     株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース

       取締役会 御中

                              櫻井由美子公認会計士事務所

                                     公認会計士

                                            櫻井 由美子  印
      私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

     社桑名カントリー倶楽部六石コースの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。私は、我が
     国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
     いる。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判
     断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査
     の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応
     じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
     経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の
     表示を検討することが含まれる。
      私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社桑名カン
     トリー倶楽部六石コースの平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ
     シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は預託金の返還の履行が困難な状況にあり、継続企業の前
     提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
     る。
      当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続
     企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
      当該事項は、監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と私の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以上
      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
          る形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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