株式会社クワザワ 有価証券報告書 第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社クワザワ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       株式会社クワザワ(E02610)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項

      【提出先】                    北海道財務局長

      【提出日】                    2019年6月28日

      【事業年度】                    第70期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      【会社名】                    株式会社クワザワ

      【英訳名】                    KUWAZAWA     Trading    Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  桑澤 嘉英

      【本店の所在の場所】                    札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

      【電話番号】                    011-864-1111

      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員経営企画部長  藤川 俊明

      【最寄りの連絡場所】                    札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

      【電話番号】                    011-864-1111

      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員経営企画部長  藤川 俊明

      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                         証券会員制法人札幌証券取引所

                         (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

                         株式会社クワザワ東京本部

                         (東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル8階)

                         上記の株式会社クワザワ東京本部は、法定の縦覧場所ではありませんが、

                         投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)  連結経営指標等
              回次             第66期       第67期       第68期       第69期       第70期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         88,073       83,906       89,338       90,372       92,834
     売上高
                   (百万円)          1,334       1,282       1,309       1,042       1,156
     経常利益
     親会社株主に帰属する
                   (百万円)           999       726       531       590       765
     当期純利益
                   (百万円)          1,135        658       632       707       684
     包括利益
                   (百万円)         11,032       11,485       12,037       12,397       13,023
     純資産額
                   (百万円)         37,506       36,530       38,623       42,457       42,513
     総資産額
                    (円)       1,333.01       1,430.51       1,499.56        815.92       857.67
     1株当たり純資産額
                    (円)        122.31        90.74       66.88       38.95       50.96
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         29.1       31.1       30.8       28.9       30.3
     自己資本比率
                    (%)          9.6       6.5       4.6       4.9       6.1
     自己資本利益率
                    (倍)          4.1       5.1       9.5       11.7        9.1
     株価収益率
     営業活動による
                   (百万円)           918      △ 892      2,064        721      1,414
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)           190       △ 91     △ 1,028      △ 2,562       △ 121
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)          △ 317       △ 93       328      1,514       △ 654
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                   (百万円)          6,434       5,362       6,727       6,402       7,095
     期末残高
                    (名)          988       996      1,075       1,077       1,061
     従業員数
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 第66期連結会計年度の期中において、株式会社建材社を新たに連結の範囲に含めております。また、期首に
           おいて連結子会社であった株式会社エフケー・ツタイの石油事業を事業譲渡しております。なお、株式会社
           エフケー・ツタイは期中に当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
         4 第68期連結会計年度の期中において、原木屋産業株式会社および原木屋セーフティーステップ株式会社の2
           社を新たに連結の範囲に含めております。                    また、連結子会社であった株式会社建材社は期首に当社を存続会
           社とする吸収合併により消滅しております。
         5 第70期     連結会計年度の期中において、非連結子会社であった余市レミコン株式会社は2018年10月1日に連結
           子会社である株式会社ニッケーを存続会社とする吸収合併により消滅しております。
         6   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
         7   当社は、2018      年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第69期の期首に
           当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
              回次             第66期       第67期       第68期       第69期       第70期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         64,635       60,582       66,764       68,286       69,480
     売上高
                   (百万円)           420       334       479       357       346
     経常利益
                   (百万円)           307       208       387       200       334
     当期純利益
                   (百万円)           417       417       417       417       417
     資本金
                   (千株)         8,347       8,347       8,347       16,694       16,694
     発行済株式総数
                   (百万円)          6,587       6,541       6,909       6,810       6,988
     純資産額
                   (百万円)         23,874       25,681       26,987       29,001       29,197
     総資産額
                    (円)        804.50       823.17       869.46       452.76       464.60
     1株当たり純資産額
                            10.00       10.00       10.00       12.00        6.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)         37.56       26.08       48.73       13.23       22.22
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         27.6       25.5       25.6       23.5       23.9
     自己資本比率
                    (%)          4.8       3.2       5.8       2.9       4.8
     自己資本利益率
                    (倍)         13.3       17.8       13.0       34.6       20.8
     株価収益率
                    (%)         26.6       38.3       20.5       45.4       27.0
     配当性向
                    (名)          387       392       456       445       447
     従業員数
                    (%)         115.1       109.0       150.1       215.8       221.2

     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                    (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                    (円)          622       537       706       972       569
     最高株価
                                                        (1,080)
                    (円)          422       412       410       590       295

     最低株価
                                                         (923)

      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 第66期事業年度の期中において、当社の連結子会社であった株式会社エフケー・ツタイを吸収合併しており
           ます。
         4 第68期事業年度の期首において、当社の連結子会社であった株式会社建材社を吸収合併しております。
         5 第69期の1株当たり配当額12円には、東京証券取引所市場第二部上場記念配当2円を含んでおります。
         6 第70期の1株当たり配当額6円には、東京証券取引所市場第一部上場記念配当1円を含んでおります
         7   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
         8 当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第69期の期首に
           当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式総数、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定し
           ております。なお、第69期の1株当たりの配当額については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載して
           おります。ならびに、          第70期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、( )
           内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
         9 最高株価および最低株価は、2018年3月19日以前は札幌証券取引所、2018年3月20日から2019年3月19日は
           東京証券取引所市場第二部、2019年3月20日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものです。なお、第
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           69期の株価は札幌証券取引所におけるものであり、東京証券取引所における最高株価は935円、最低株価は
           849円となっております。
      2【沿革】

        当社は、1933年に創業者桑澤清が札幌㋝タイル煉瓦問屋を開業したことに始まり、1939年には浅野セメント(現、
       太平洋セメント株式会社)製品の取扱いを開始したことから、今日の礎を築きました。
        その後順次業容の拡大を見せましたが、1951年2月に法人化した以降の当社および主要な関係会社の主な変遷は、
       次のとおりであります。
        1951年2月       資本金5百万円の株式会社に改組。商号を株式会社桑澤商店に変更。

        1961年3月       札幌アサノ運輸株式会社設立(現、連結子会社)。
        1963年1月       桑澤建材工業株式会社設立(現、連結子会社株式会社クワザワ工業)。
        1963年7月       山光運輸株式会社設立(現、連結子会社)。
        1964年2月       本社を現在地に移転。
        1967年3月       株式会社住まいのクワザワ設立(現、連結子会社)。
        1968年4月       恵庭コンクリート株式会社設立(現、子会社恵庭アサノコンクリート株式会社)。
        1971年3月       商号を株式会社クワザワに変更。
        1972年2月       児玉建材株式会社を吸収合併。
        1973年9月       札幌証券取引所に上場。
        1974年6月       三和建材株式会社に資本参加(現、連結子会社北翔建材株式会社)。
        1981年2月       クワザワサッシ工業株式会社設立(現、連結子会社)。
        1983年4月       株式会社クワザワエージェンシー設立(現、連結子会社)。
        1984年4月       一般建設業建設大臣許可。
        1993年4月       北海道管材株式会社設立。
        1998年12月       日桑建材株式会社設立(現、子会社)。
        1999年5月       当社、越智産業株式会社、日本ベニア株式会社(現、株式会社ジューテック)の3社業務提携によ
               るネストグループ発足。
        2002年4月       株式会社クワザワリフォームセンター設立(現、連結子会社)。
        2003年5月       丸三商事株式会社に資本参加(現、連結子会社)。
        2005年10月       株式会社光和に資本参加(現、連結子会社)。
        2005年12月       和寒コンクリート株式会社、東日本自工株式会社に資本参加(現、連結子会社)。
        2007年10月       北海道管材株式会社の株式一部譲渡により、連結子会社から持分法適用関連会社化。
        2011年4月       特定建設業国土交通大臣許可。
        2011年7月       株式会社ニッケーに資本参加(現、連結子会社)。
        2011年10月       株式会社サツイチに資本参加(現、連結子会社)。
        2014年10月       連結子会社株式会社エフケー・ツタイを吸収合併。
        2016年4月       原木屋産業株式会社、原木屋セーフティーステップ株式会社                            に資本参加(現、連結子会社)。
        2016年4月       連結子会社株式会社建材社            を吸収合併。
        2018年3月       東京証券取引所市場第二部に上場。
        2018年10月       株式会社ニッケーが非連結子会社余市レミコン株式会社を吸収合併。
        2019年3月       東京証券取引所市場第一部に指定。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社および関係会社)は、当社、連結子会社16社、持分法適用関連会社1社、非連結子会社3社お
       よび持分法非適用関連会社4社で構成され、建設資材の販売および工事施工を主な事業の内容とし、さらに関連する
       物流および周辺サービス等の事業活動を展開しており、北海道地域を事業基盤として各地域に展開しております。
        当社グループの事業内容、各事業に係る位置付けは、次のとおりであります。なお、以下に示す事業区分は、「第
       5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
       (1)  建設資材

        建設資材は、当社グループのコア事業であり、主に国内の資材メーカー、代理店および商社より仕入れた建設資材
       等を、国内の建材販売店、ハウスメーカー、ゼネコンおよび工務店に販売しております。
        当該事業においては、セメント、生コンクリート、コンクリート用化学混和剤、土木資材および鉄鋼製品などの
       「基礎資材」、外装材、内装材、断熱材およびガラス・サッシなどの「建築資材」、住宅機器(キッチン、バスルー
       ム、洗面化粧台、トイレ、給湯機器、暖房機器等)および省エネルギー・創エネルギー機器などの「住宅資材」に係
       る仕入販売等を行っており、うち生コンクリートおよび住宅用・ビル用サッシについては製造・加工販売を行ってお
       ります。
        当該事業を展開する当社グループは以下のとおりであります。
       <建設資材の販売等>
         当社、北翔建材㈱、㈱光和、原木屋産業㈱、原木屋セーフティーステップ㈱、北海道管材㈱(※)、
         日桑建材㈱(○)、㈱ベストヨコヤマ(*)、ホクセイ産業㈱(*)
       <建築資材の製造等>
         クワザワサッシ工業㈱、和寒コンクリート㈱、㈱ニッケー、恵庭アサノコンクリート㈱(○)、
         大野アサノコンクリート㈱(*)
       (2)  建設工事

        建設工事は、各種工事の請負・施工等を主体としており、建設資材の販売に伴う外壁取付やユニットバスなどの工
       事施工等を行う「資材関連工事」、ゼネコン等の下請けとなる内装工事や戸建住宅の建築請負に係る元請工事などを
       行う「専業工事」、リフォーム専業子会社による「住宅リフォーム工事」等を展開しております。
        当該事業を展開する当社グループは以下のとおりであります。
       <建設工事の請負施工等>
         当社、㈱クワザワ工業、㈱住まいのクワザワ、丸三商事㈱、㈱クワザワリフォームセンター、
         ㈱インシュレーション(*)
       (3)  資材運送

        資材運送は、当社グループおよび外部企業等を顧客として、セメントや建設資材およびその他の運送業務を展開す
       るほか、車両のリース業務および倉庫業務等を事業展開しております。
       <貨物運送等>
         札幌アサノ運輸㈱、山光運輸㈱、㈱サツイチ
       (4)  その他

        不動産賃貸、太陽光発電、保険代理業、車両整備、施設管理等を行っております。
       <セグメントに属する関係会社>
         当社、㈱ニッケー、㈱クワザワエージェンシー、東日本自工㈱、和光クリーン㈱(○)
       無印は連結子会社、(※)印は持分法適用関連会社、(○)印は非連結子会社、(*)印は持分法非適用関連会社でありま

       す。
        以上の当社グループにおける事業の系統図は、次のとおりであります。

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      (注) 無印は連結子会社、※印は持分法適用関連会社、○印は非連結子会社、*印は持分法非適用関連会社








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      4【関係会社の状況】
                                     議決権の所有
                          資本金
                              主要な事業
            名称          住所              〔又は被所有〕             関係内容
                         (百万円)       の内容
                                     割合(%)
     (連結子会社)
                      札幌市                   100  商品の販売および工事の外注等
      ㈱クワザワ工業    (注)3、5                      68  建設工事
                      白石区                     役員の兼任2名
                                         (-)
     (連結子会社)
                                           商品の販売および工事の外注等
                      札幌市                   100
      ㈱住まいのクワザワ  (注)3                      50  建設工事             役員の兼任1名
                      白石区                   (-)
                                           資金の貸付
     (連結子会社)
                      札幌市                   100  商品の販売等
      北翔建材㈱                      20  建設資材
                      西区                   (-)  資金の借入
     (連結子会社)
                      札幌市                   100
      クワザワサッシ工業㈱                      10  建設資材             商品の販売および製品の仕入等
                      白石区
                                         (-)
     (連結子会社)
                      札幌市                   100  保険契約代理
      ㈱クワザワエージェンシー                        その他
                            10
                      白石区                     役員の兼任2名
                                         (-)
     (連結子会社)
                      札幌市                   100  商品の販売および工事の外注等
      ㈱クワザワリフォームセンター                      30  建設工事
                      厚別区                   (-)  資金の貸付
     (連結子会社)
                                           商品の販売および工事の外注等
                      仙台市                   100
      丸三商事㈱                      35  建設工事             役員の兼任1名
                      若林区                   (-)
                                           資金の借入
     (連結子会社)
                      北海道                   100
      ㈱光和                        建設資材             商品の販売等
                            10
                      網走市
                                         (-)
     (連結子会社)
                      札幌市                   100
      東日本自工㈱                      30  その他             資金の貸付
                      西区                   (-)
     (連結子会社)
                      北海道
                                         100  商品の販売および製品の仕入等
      和寒コンクリート㈱               上川郡       20  建設資材
                                         (-)  資金の借入
                      和寒町
     (連結子会社)
                      北海道
                              建設資材           100  商品の販売および製品の仕入等
      ㈱ニッケー               余市郡       12
                              その他           (-)  資金の貸付
                      余市町
     (連結子会社)
                      札幌市                   100
      ㈱サツイチ                      26  資材運送             倉庫の賃借および商品運送の委託等
                      北区                   (-)
     (連結子会社)
                                           商品の販売等
                      栃木県                   100
                              建設資材             役員の兼任1名
      原木屋産業㈱                      10
                      栃木市
                                         (-)
                                           資金の借入
     (連結子会社)
                                           仮設資材の賃借等
                      栃木県                   100
      原木屋セーフティーステップ㈱                      10  建設資材             役員の兼任1名
                      栃木市                   (-)
                                           資金の借入
     (連結子会社)
                      札幌市                   100
      山光運輸㈱                      13  資材運送             商品運送の委託等
                      白石区                   (10)
     (連結子会社)
                                           商品運送の委託等
                      札幌市                    60
                              資材運送             役員の兼任2名
      札幌アサノ運輸㈱                      20
                      東区
                                         (-)
                                           資金の借入
     (持分法適用関連会社)
                      札幌市                    28
      北海道管材㈱                      30  建設資材             商品の販売等
                      北区                   (-)
      (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
         2 「議決権の所有〔又は被所有〕割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
         3 特定子会社であります。
         4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社は、ありません。
         5 ㈱クワザワ工業については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が
           10%を超えております。
            ㈱クワザワ工業の主要な損益情報等                     ① 売上高              11,166百万円
                                 ② 経常利益                453百万円
                                 ③ 当期純利益                275百万円
                                 ④ 純資産額               3,111百万円
                                 ⑤ 総資産額               6,260百万円
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社における状況
                                                   2019年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                          376

     建設資材
                                                          304
     建設工事
                                                          276
     資材運送
                                                           23
     その他
     全社(共通)                                                      82
                                                         1,061

                  合計
      (注) 従業員数は、就業人員であります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                 447             43.7              11.5             4,875

                                           従業員数(名)

               セグメントの名称
                                                          250
     建設資材
                                                          115
     建設工事
                                                           -
     資材運送
                                                           -
     その他
     全社(共通)                                                      82
                                                          447

                  合計
      (注)1 従業員数は、就業人員であります。
         2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりません。また労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度(2019年3月31日)現在において当社グループが判断したものであり
       ます。
       (1)  経営方針

         当社グループは、「住宅・建設業界において、良質なサービス(製造・販売・施工・運送など)を提供して、安
        全・健康・快適な生活空間を創造する」ことを社業の基本としております。
         経営の基本としましては、地域に密着した顧客ニーズへの対応と堅実な経営による安定した財務体質の維持を掲
        げ、本州市場への積極的な取り組みと工事施工分野の拡充を進めております。
         グループ経営においては、各社の機能を有機的に結合してグループ総合力の強化を図り、経営の効率化を推進す
        る方針であります。
       (2)  経営環境

         今後の当社グループを取り巻く環境は、2019年10月に予定されている消費税増税に関して政府が大規模な増税対
        策を講じた結果、消費の大幅な落ち込みは回避される見込みです。他方、海外経済の減速を背景に輸出が低迷し、
        輸出企業を中心に設備投資の増勢も鈍化し、景気は力強さに欠ける展開が続く見通しです。
         今後の事業環境につきましては、住宅投資は2019年度前半に持家を中心に駆け込み需要が発生するものの年度後
        半はその反動減により着工戸数が減少するとみられます。一方、公共投資が「防災・減災、国土強靭化のための3
        か年緊急対策」(2018年12月)に伴う押し上げ効果や東京オリンピック・パラリンピック開催に向けたインフラ整備
        により増加し、設備投資も都市部の再開発などの内需関連が底堅く、建設投資全体としては堅調に推移すると予想
        されます。
       (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、企業価値の向上のために収益性を重視するとともに、キャッシュ・フローを重視した財務基盤
        の安定に注力しております。このため、経営の効率化やコストダウンを図り、売上高経常利益率および自己資本比
        率を重要な経営指標として、その向上に取り組んでおります。
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       (4)  対処すべき課題および経営戦略等
         当社グループは、安定的かつ持続的な成長を実現するために、以下の課題に対応すべく、様々な施策を講じてお
        ります。
       (経営戦略)

         今後の安定的な収益基盤を構築するために、以下の項目に取り組んでおります。
        ① 本州市場における事業強化
          当社グループは、従来北海道を主体とした事業展開をしてきましたが、近年は本州において拠点新設やM&A
         を行う等事業領域を拡大しております。
          2016年4月に栃木県を営業基盤とする原木屋セーフティーステップ株式会社を買収し、建設現場での仮設資材
         (足場)リース事業を新たな収益基盤に加えましたが、関東地区でのさらなる顧客開拓を目指して茨城県で新たな
         施設を設置いたしました。2017年4月には東海・北陸地方における取引拡充を目的として株式会社クワザワ名古
         屋営業所を開設し、東海地区の営業基盤を強化いたしました。2019年4月には首都圏営業一部、首都圏営業二
         部、首都圏営業三部を関東営業本部に集約再編するなど、関東地区の営業基盤を強化いたしました。
        ② リフォーム事業の強化
          新設住宅着工の縮小が見込まれることから、当社グループは、成長が期待される分野として、リフォーム工事
         に注力しております。
          リフォーム工事の専担部署を北海道と本州に配置し、小売業との協業に伴いリフォーム工事を請け負うなど、
         顧客開拓に努めております。また、マンションの給排水管の更新工事にも注力しておりますが、今後はリノベー
         ションや空家対策に係る大規模リフォーム事業にも積極的に取り組んでまいります。
        ③ 建設就労者や運転手の確保
          建設業界における就労者の減少が見込まれる中、職人不足に伴う受注機会の逸失を回避するため、2013年に職
         方育成支援制度を創設し、職人確保に努めております。また、運転手不足も業界で深刻な問題となっております
         が、運転免許取得のための補助金支給等の諸施策を講じるなど運転手の確保に取り組んでおります。
       (投資戦略)

         収益基盤の多様化や合理化等を目的として、以下の方針に基づき投資しております。
        ① M&A投資につきましては、当社グループと同業種の建設関連で、シナジー効果が見込まれるものを対象とし
         ております。
        ② 展示会等への投資につきましては、業績向上に資するよう、その内容、効果等を勘案して実施しております。
         また、取引先等との協同による展示会につきましても、同様の趣旨により開催しております。
       (合理化の推進)

         コストの見直し・削減につきましては、2018年3月に老朽化した旧本社屋の建替えに伴いグループ会社の一部を
        新社屋に集約し、効率の良いグループ運営を実現いたしました。2018年4月は、士別支店を旭川支店に統合したこ
        とに加え、業務改革推進部の設置に伴い全社的な業務の合理化・効率化及び労働生産性の向上に努めております。
        2019年4月には、札幌営業四部を廃止し、北見支店を旭川支店北見営業所とするなど、営業部門の合理化に取り組
        みました    。
       (5)  内部統制の強化とコーポレート・ガバナンス

         当社グループは、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめステークホルダーからの信頼に応えるべ
        く、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実など、コーポレート・ガバナンスの強化に取り
        組んでおります。2018年12月には、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強
        化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置
        いたしました。
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      2【事業等のリスク】
        当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主要な事
       項を以下に記載しております。
        当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の迅速な対応に努める方針
       であります。なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年3月31日)現在において当社グ
       ループが判断したものであります。
       (1)  外部環境について

        当社グループの事業は、主に建設工事等に関連する事業領域において展開しており、国内における民間設備投資や
       住宅着工、公共工事等の動向に影響を受けております。
        今後、景気や税制・金利・不動産市況等の動向等により民間設備投資や新設住宅着工の減少が生じた場合、また、
       国や地方公共団体における公共工事の削減等が生じた場合には、建設需要の減少等により当社グループの経営成績お
       よび財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  特定地域への集中について

        当社グループの事業は、北海道地域を中心に事業展開しており、連結売上高に占める北海道の割合は約8割と、当
       該地域への依存度が高くなっております。
        このため、当社グループの事業は、北海道の経済環境や建設需要等の動向に影響を受けます。当社グループは、こ
       うした地域集中リスクを低減させるため、北海道の事業基盤強化に加えて、北海道外における事業展開の強化を推進
       しておりますが、当面は北海道への依存状況が継続するとみられ、当社グループの経営成績および財政状態に影響を
       及ぼす可能性があります。
       (3)  季節変動等について

        当社グループの事業は、主に建設工事に関連する事業領域で展開しており、その事業の性質上、取り巻く経済環境
       や建設需要などの季節変動等による影響を受けております。また、当社グループは、工事等の大型案件を受注した際
       には進捗管理の徹底に努めておりますが、工事の遅延等により当初予定から案件の進捗が遅れる場合に、当該売上高
       等を本来の時期の翌月や翌期に計上するいわゆる月ずれ、期ずれが発生し、当社グループの経営成績および財政状態
       が影響を受ける可能性があります。
       (4)  建設資材について

        当社グループは、建設資材では、仕入価格に適正なマージンを加味した販売価格を設定しております。また、建設
       工事においては、原材料コストを考慮して適正利潤の維持に努めております。建設資材価格が需要動向等により著し
       く変動した場合または仕入価格等の変動に応じた販売価格への転嫁が困難となる場合には、当社グループの事業活動
       に直接または間接的な影響が生じ、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  外注企業の確保について

        当社グループの建設工事および資材運送においては、外注先として工事施工業者や運送業者等を活用しておりま
       す。今後において、外注先の確保に支障が生じた場合、当社グループの事業活動の制約要因となる可能性があるほ
       か、外注コストの上昇が生じた場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
       す。
       (6)  瑕疵の発生および訴訟等について

        当社グループは、関連法令に基づき品質管理体制を構築し業務を運営しておりますが、当社グループの工事業務に
       おける設計・施工不良等を起因とした重大な瑕疵が発生した場合、その責任を問われ、補修・補償等に係る負担が生
       じ、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        また、当社グループの事業活動に関連して、予期せぬトラブル・問題が生じた場合には、当社グループの瑕疵に関
       わらずこれらに起因する損害賠償請求、あるいは訴訟を提起される可能性があります。偶発的に発生する訴訟やク
       レーム等が発生する可能性があり、これらの訴訟内容や損害賠償額およびその進展または結果によっては、当社グ
       ループの経営成績および財政状態ならびに社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)  取引先に対する信用リスクについて

        当社グループの主要な販売先は、国内の建材販売店、工務店および建築関連企業であります。当社グループは、取
       引先の経営状況に応じた与信枠設定および継続的な経営状態の把握により売上債権に係る信用リスクのコントロール
       に努めております。しかし、外部環境の急激な変化や取引先における業績や資金繰りの悪化等により売上債権に係る
       貸倒れ等が発生する可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態は影響を受ける可能性があります。
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       (8)  企業買収等について
        当社グループは、事業基盤強化および新たな事業展開を推進するために、M&Aやアライアンス、事業所の再編等
       を行っております。
        これらを実施する際には、対象企業の財務内容、契約内容の精査やマーケット調査等の事前調査を行いリスク低減
       に努めております。他方、企業買収等は、将来における不確実性もあり、想定出来ない事業計画の遅延や収益性の低
       下、未認識リスクの発生等が生じる可能性やグループでのシナジー効果が十分に発揮されない可能性があり、当社グ
       ループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)  人材の確保および育成について

        当社グループは、業容拡大および取引先ニーズの多様化等に対応するため必要な人材の確保と育成に努めていく方
       針です。しかしながら、必要な人材確保が進捗しなかった場合や、既存の人材が社外に流出した場合には、当社グ
       ループの事業展開、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (10)個人情報管理について

        当社グループは、事業の遂行にあたって個人情報を有しております。当社グループは、「プライバシーポリシー」
       を定めるとともに、規程やマニュアルの策定およびシステム対応の強化等を図り、また、従業員に対する継続的な教
       育研修の実施等を行うことにより、個人情報漏えいの防止および情報管理体制の強化に努めております。
        他方、当社グループの保有する個人情報について、当社グループの役職員の故意または過失による外部漏えいや第
       三者による不正取得および不正利用等が発生した場合、当社グループに対する損害賠償請求や社会的信用の低下等が
       生じる可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (11)法的規制について

        当社グループの事業活動においては、倉庫業法、建設業法、いわゆる廃棄物処理法、宅地建物取引業法およびその
       他の関連法令等の各種法規制を受けております。また、法令等に基づき、各事業運営等に係る許認可等を取得してお
       り、その主な内容は以下のとおりであります。
        当社グループは、法令遵守のためのコンプライアンス体制強化を推進しており、現時点において、各許認可に係る
       取消しまたは欠格事由に該当する事実等は無いものと認識しております。
        しかし、違反その他事由によりこれら許認可の停止または取消を含む法的処分が発生した場合や法規制の見直しや
       新たな制定等により規制強化が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績および財政状態に影響を受ける
       可能性があります。
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         許認可の名称             法律名         監督省庁等                      有効期限

                                         対象企業※
                                       当社
      倉庫業[登録]             倉庫業法          国土交通省          山光運輸㈱             期間の定めなし
                                       ㈱サツイチ
                                       当社
                   建設業法          国土交通省                      許可取得から5年間
      一般建設業[許可]                                 北翔建材㈱
                                       ㈱光和 他9社
                                       当社
                   建設業法          国土交通省          ㈱クワザワ工業            許可取得から5年間
      特定建設業[許可]
                                       ㈱住まいのクワザワ
                                       札幌アサノ運輸㈱
                   廃棄物の処理および
      産業廃棄物収集運搬業[許可]                       北海道          山光運輸㈱            許可取得から5年間
                   清掃に関する法律
                                       ㈱サツイチ
                                       当社
                   宅地建物取引業法          北海道                      免許取得から5年間
      宅地建物取引業者[免許]
                                       ㈱住まいのクワザワ
         ※当社および2019年3月期末の連結子会社について記載しております。
       許認可の名称(順同上)                               取消事由
                    法人もしくは、その役員が不法行為で処せられた場合、登録・認可条件に違反した場合、営業に関し不
      倉庫業[登録]
                    正な行為をした場合等は営業の停止又は登録の取消(倉庫業法第21条)
                    不正な手段による許可の取得や役員等の欠格条項違反等に該当した場合は許可の取消(建設業法第29
      一般建設業[許可]
                    条)、不正入札等不誠実な行為があった場合は業務停止等の処分(同法第28条)
      特定建設業[許可]              同上
                    禁錮以上の刑に処せられた後5年未満の場合、暴力団対策法の規定に違反し刑に処せられた場合、不正
                    の手段により許可を受けた場合は、許可の取消(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の四)
      産業廃棄物収集運搬業[許可]              この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をした場合、又は他人に対して違反行為を要求
                    し、依頼し、若しくは唆し、若しくは違反行為を助けた場合は、一定期間事業の全部または一部の停止
                    (同法律第7条の三)
                    法人の役員または政令で定める使用人が暴力団員等に該当する場合、不正の手段により免許を受けた場
                    合は、免許の取消(宅地建物取引業法第66条)、業務に関し関係者に損害を与えた場合、取引の公正を
      宅地建物取引業者[免許]
                    害する行為をした場合、この法律に基づく処分・指示に従わない場合は、全部または一部の業務停止
                    (同法第65条)
       (12)自然災害等について

        大規模の地震または火災等の災害が発生した場合、当社グループの事業拠点等が重大な損害を受ける可能性があり
       ます。その場合、当社グループの業務処理の停滞・遅延が発生し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を
       及ぼす可能性があります。
       (13)減損リスクについて

        当社グループは、保有する固定資産およびリース資産に対して減損会計基準に基づき適切な減損処理を実施してお
       ります。しかし、それらの価値が著しく低下した場合には追加の減損処理が必要となり、こうした場合には当社グ
       ループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (14)退職給付債務について

        当社グループの退職給付制度は、確定給付型の確定給付企業年金制度および退職一時金制度を採用しております。
       退職給付費用および退職給付債務は、数理計算上設定した退職給付債務の割引率および年金資産の期待運用収益率と
       いった前提条件に基づいて算出しております。しかしながら、実際の結果が前提条件と異なる場合には、当社グルー
       プの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        また、当社グループの一部子会社は総合設立方式の厚生年金基金制度および企業年金基金制度を採用しております
       が、運用環境、基金制度や給付制度の変更等により、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性
       があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       業績等の概要
       (1)  業績
         当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用所得環境の改善を背景に個人消費が緩やかに回復したことに加え、
        企業収益の堅調に伴い設備投資が底堅く推移したものの、中国経済を中心とした海外経済の減速により輸出が低迷
        したことから、景気は力強さを欠く動きとなりました。
         当社グループの位置する建設業界におきましては、設備投資は人手不足を背景とした省力化・合理化投資が好調
        に推移しましたが、公共工事は              自然災害からの復旧・復興需要が一部あったものの全体的には力不足で、住宅投資
        も貸家を中心としたピークアウトに伴い横這い圏で推移していることに加えて、労務費や建設資材価格の高騰もあ
        り、厳しい経営環境となりました。
         このような環境において当社グループは、顧客獲得と販売シェアの拡大を重点に事業活動を展開いたしました。
         この結果、当連結会計年度の業績は、売上高                      928億34百万円       (前年同期比      2.7%増    )となり、     営業利益は9億24百
        万円  (同  2.1%増    )、  経常利益は11億56百万円           (同  11.0%増    )、  親会社株主に帰属する当期純利益は7億65百万円
        (同  29.8%増    )となりました。
          セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

         建設資材

          住宅投資が減少基調にあるものの               売上高は    606億1百万円       (前年同期比      1.2%増    )となりましたが、競争激化に
         よる利益率低下などから           セグメント利益は7億61百万円              (同  5.5%減    )となりました。
         建設工事

          大型物件の完工などもあり売上高は                  280億63百万円       (同  6.7%増    )となりましたが、労務費の上昇など                  から  セグ
         メント利益は8億53百万円            (同  15.5%減    )となりました。
         資材運送

          売上高は     37億39百万円      (同  0.4%減    )となり、     燃料費の高騰などから          セグメント利益は1億3百万円              (同  8.9%
         減 )となりました。
         その他

          売上高は     4億30百万円      (同  1.5%増    )、  セグメント利益は1億28百万円              (同  25.9%減    )となりました。
       (2)  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は                        70億95百万円      となり、前連結会計年度末と比べ               6億93百万円の
        増加  となりました。
         営業活動によるキャッシュ・フローは                   14億14百万円      となり、前連結会計年度と比べ              6億92百万円の増加         となりま
        した。
         投資活動によるキャッシュ・フローは                   △1億21百万円       となり、前連結会計年度と比べ              24億40百万円の増加         となり
        ました。
         財務活動によるキャッシュ・フローは                   △6億54百万円       となり、前連結会計年度と比べ              21億68百万円の減少         となり
        ました。
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       生産、受注及び販売の実績
       (1)  受注実績
         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                      受注高(百万円)         前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)

         セグメントの名称
                              -         -           -         -

     建設資材
                            28,252          105.8           8,831         102.2
     建設工事
                              -         -           -         -
     資材運送
                              -         -           -         -
     その他
                            28,252          105.8           8,831         102.2
            合計
      (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)  販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             販売高(百万円)                   前年同期比(%)
          セグメントの名称
                                      60,601                   101.2
     建設資材
                                      28,063                   106.7
     建設工事
                                       3,739                   99.6
     資材運送
                                        430                  101.5
     その他
                                      92,834                   102.7
             合計
      (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

       (1)  重要な会計方針および見積り
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。
         この連結財務諸表の作成にあたりましては、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収入・費
        用の報告数値に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りおよび判断・評価につきましては、過去の実
        績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際
        の結果は異なる場合があります。この連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項につきましては、「第5 
        経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に記載しております。
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       (2)  財政状態の分析
         当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務
        方針としております。
         当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末比                            55百万円増加      して  425億13百万円       となりました。流動
        資産は同    6億61百万円増加        の 313億41百万円       、固定資産は同       6億5百万円減少        の 111億72百万円       となりました。
         流動資産の増加の主なものは、現金及び預金の増加によるものであります。
         固定資産のうち有形固定資産は、同                  2億72百万円減少        の 77億90百万円      となりました。この減少の主なものは、建
        物及び構築物の減少によるものであります。
         無形固定資産は、同          1億38百万円減少        の 4億87百万円      となりました。この減少の主なものは、のれんの償却によ
        る減少によるものであります。
         投資その他の資産は、同            1億95百万円減少        の 28億94百万円      となりました。この減少の主なものは、投資有価証券
        の減少によるものであります。
         当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末比                              5億71百万円減少        して  294億89百万円       となりまし
        た。流動負債は、同         1億52百万円減少        して  254億46百万円       、固定負債は同       4億18百万円減少        して  40億42百万円      とな
        りました。
         流動負債の減少の主なものは、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
         固定負債の減少の主なものは、長期借入金の減少によるものであります。
         当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末比                            6億26百万円増加        して  130億23百万円       となりました。
        この増加の主なものは、利益剰余金の増加によるものであります。
         この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の                        28.9%   から  30.3%   となりました。
         なお、    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会
        計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
       (3)  経営成績の分析

         当連結会計年度の経営成績は、売上高が前連結会計年度と比較して                               2.7%増加     の 928億34百万円       となりました。
         前連結会計年度においては倉庫や新社屋の建設に係る費用計上があったこともあり、販売費及び一般管理費は                                                   前
        連結会計年度と比較して           1.1%減少     の 73億88百万円      となり、営業利益は前連結会計年度と比較して                      2.1%増加     の 9億
        24百万円    となりました。
         営業外収益は、保険解約返戻金などの計上があったことから前連結会計年度と比較して                                        38.1%増加     の 3億33百万
        円 となりました。営業外費用は支払利息の減少などにより前連結会計年度と比較して                                      3.2%減少     の 1億円   となりま
        した。経常利益は前連結会計年度と比較して                     11.0%増加     の 11億56百万円      となりました。
         特別利益は、固定資産売却益の増加などから前連結会計年度と比較して                                 678.4%増加      の 2億82百万円      となりまし
        た。特別損失は、固定資産除却損の増加などから前連結会計年度と比較して                                   97.7%増加     の 2億10百万円      となりまし
        た。
         これらの結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度と比較して                                 26.3%増加     の 12億28百万円      となり、法人
        税等は、前連結会計年度と比較して                 22.2%増加     の 4億62百万円      となりました。このうち法人税、住民税及び事業税
        は 4億66百万円      、過年度法人税等は         26百万円    、法人税等調整額は         △30百万円     となりました。
         親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比較して                              29.8%増加     の 7億65百万円      となりました。
         なお、当連結会計年度における各セグメントの概況は、次のとおりです。

         建設資材においては、札幌圏を中心とした再開発等の民間の建築需要が引き続き底堅く推移したことなどからセ
        メントや生コンクリートなどの基礎資材の販売が増加し、当事業の売上高は前連結会計年度より                                            7億21百万円増加
        の 606億1百万円       となりました。しかしながら競争激化による利益率低下などからセグメント利益は前連結会計年
        度より   44百万円減少      の 7億61百万円      となりました。
         建設工事においては、大型物件の完工などもあり当事業の売上高は前連結会計年度より                                        17億50百万円増加        の 280
        億63百万円     となりました。しかしながら労務費の上昇などもありセグメント利益は前連結会計年度より                                          1億56百万
        円減少   の 8億53百万円      となりました。
         資材運送においては、売上高は前連結会計年度より                        16百万円減少      の 37億39百万円      となり、燃料費の高騰などから
        セグメント利益は前連結会計年度より                  10百万円減少      の 1億3百万円      となりました。
         その他事業においては、売上高は前連結会計年度より                         6百万円増加      の 4億30百万円      となり、セグメント利益は前
        連結会計年度より        44百万円減少      の 1億28百万円      となりました。
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       (4)  キャッシュ・フローの状況の分析
         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ                                               6億93百万
        円増加   し、当連結会計年度末には            70億95百万円      となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状
        況とそれらの要因は次のとおりです。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果、         増加した資金は14億14百万円             となりました。
         前連結会計年度に比べ           6億92百万円の増加         となった主な要因は、たな卸資産の増減額の減少などによるものであ
        ります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果、         減少した資金は1億21百万円             となりました。
         前年同期の本社屋および倉庫の建設に伴う固定資産の取得による支出の減少などにより、前連結会計年度に比べ
        24億40百万円の増加         となりました。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果、         減少した資金は6億54百万円             となりました。
         短期借入金の返済が進んだことによる短期借入金の純増減額の減少などにより、前連結会計年度に比べ                                                21億68百
        万円の減少     となりました。
       (5)  資本の財源および資金の流動性

        ① 資金需要
          当社グループの運転資金需要の主なものは、商品仕入および工事費用の他、販売費及び一般管理費等の営業費
         用によるものであります。営業費用の主なものは人件費であります。設備資金需要の主なものは、営業拠点等に
         係る固定資産の取得によるものであります。
        ② 財務政策
          当社グループは、運転資金および設備資金について、内部資金または借入およびリース等により資金調達して
         おります。運転資金につきましては、内部資金および短期借入金により、設備資金につきましては、設備の特性
         や金利動向等の調達環境を勘案したうえで、短期借入金および長期借入金またはリース等から適切な資金調達方
         法を選択しております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループは、主に販売拠点の拡充、新設他、老朽設備の代替等について適宜設備投資を実施しております。
        当連結会計年度については、セグメント間消去後のグループ全体で                                264  百万円の設備投資を実施いたしました。
        セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、設備投資にはリース資産を含めた有形
       固定資産および無形固定資産への投資を記載しております。
       (1)  建設資材

         当連結会計年度の主な設備投資は、事業用車両の取得を中心として総額                                  31 百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (2)  建設工事

         当連結会計年度の主な設備投資は、建設資材用倉庫を中心として総額                                 46 百万円の設備投資を実施いたしました。
         なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (3)  資材運送

         当連結会計年度の主な設備投資は、事業用車両の取得を中心として総額                                  11 百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (4)  その他

         当連結会計年度の主な設備投資は、車両整備機器の取得を中心として総額16百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (5)  全社共通

         当連結会計年度の主な設備投資は、クワザワグループ本社ビル外構工事を中心として総額                                          172  百万円の設備投資
        を実施いたしました。
         なお、重要な設備の除却または売却はありません。
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      2【主要な設備の状況】
       (1)  提出会社
                                                 (2019年3月31日現在)
                                      帳簿価額(百万円)

                                                          従業
        事業所名
                 セグメント       設備の
                                                          員数
                             建物    機械装置
        (所在地)                                土地
                  の名称      内容                    リース
                                                          (名)
                             及び     及び               その他     合計
                                      (面積㎡)
                                             資産
                            構築物     運搬具
                                         〔4〕
                 建設資材       事務所
     本社他
                                        1,507
                             2,091        2          379     105    4,086    249
                 建設工事       倉庫
     (札幌市白石区他)
                 その他       その他              (391,204)
                                          35
     苫小牧支店                        〔6〕
                 建設資材       事務所
                                    -           -     0    59   15
     (北海道苫小牧市)                         24
                 建設工事       倉庫               (2,768)
                                          81
     道東支店                             〔1〕
                 建設資材       事務所
                              51                -     0    133    25
     (北海道帯広市他)                               -
                 建設工事       倉庫               (5,819    )
     北見支店
                 建設資材       事務所
                              -      -      -     -     0     0   6
     (北海道北見市)
                 建設工事       倉庫
                                          17
     函館支店
                 建設資材       事務所
                               8     -           -     0    26   14
     (北海道函館市)
                 建設工事       倉庫               (2,409)
                                          55
     旭川支店
                 建設資材       事務所
                              25      -           -     0    81   20
     (北海道旭川市)
                 建設工事       倉庫               (6,812)
                                          17
     稚内支店
                 建設資材       事務所
                              61      0          -     0    79   12
     (北海道稚内市)
                 建設工事       倉庫               (7,083)
     東京本部
                             〔24〕            〔0〕
                 建設資材
     東京営業部                               -           -     1     ▶   22
                        事務所
                               3           -
                 建設工事
     (東京都千代田区他)
     横浜事業所                        〔24〕            〔0〕
                 建設資材       事務所
                                    -           -     0     0   20
     (横浜市都筑区)                         -           -
                 建設工事       倉庫
                                         〔0〕
     千葉事業所                        〔2〕
                 建設資材       事務所
                                          67
                                    -           -     0    106    28
     (千葉市若葉区他)                         37
                 建設工事       倉庫
                                       (1,655)
                                         〔0〕
     茨城支店                        〔13〕
                 建設資材       事務所
                                          40
                                    -           -     0    42   17
     (茨城県つくば市)                         2
                 建設工事       倉庫
                                       (1,884)
     仙台支店
                 建設資材       事務所
                               0     -      -     -     0     0   8
     (仙台市若林区)           建設工事       倉庫
     青森支店                        〔8〕
                 建設資材       事務所
                                    -      -     -     0     0   11
     (青森県青森市他)                         0
                 建設工事       倉庫
      (注)1 上記中〔外書〕は連結会社以外からの賃借設備の年間賃借料であります。
         2 現在休止中の主要な設備はありません。
         3 本社他の中には、連結会社以外への貸与中の土地886百万円(31,640㎡)、建物409百万円を含んでおりま
           す。
         4 帳簿価額の「その他」は工具、器具及び備品であります。
         5 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2 )国内子会社
                                                 (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額(百万円)

                                                          従業
               事業所名
                     セグメント      設備の
                                                          員数
        会社名                        建物    機械装置
               (所在地)                           土地
                      の名称      内容                  リース
                                                          (名)
                                及び     及び             その他     合計
                                        (面積㎡)
                                              資産
                               構築物     運搬具
                                          〔2〕
               本社他
                                〔87〕
                                          150
               (札幌市                       -          9    5    192    89
     ㈱クワザワ工業                建設工事      事務所
                                 27
               白石区他)
                                        (1,607)
                                          〔30〕
               本社他
                           事務所
                                〔1〕     〔1〕              〔2〕
     ㈱住まいの
                                           5
               (札幌市                                 -         7   71
                     建設工事      モデル
                                 -     -              2
     クワザワ
               白石区他)
                           ハウス              (227)
                                          〔1〕
               本社
                                〔4〕     〔5〕              〔0〕
                                           -
     北翔建材㈱         (札幌市                                 -         0   11
                     建設資材      事務所
                                 0     -              -
               西区)
                                        (34,687)
               本社
     クワザワサッシ                                〔0〕
                           事務所
               (札幌市                  0          -     -    0     0   13
                     建設資材
     工業㈱                                 0
                           工場
               白石区)
               本社他
                                〔2〕          〔0〕        〔0〕
     ㈱クワザワ                      事務所
               (札幌市      その他                 0         -         0   12
                                 0          -        -
     エージェンシー                      店舗
               白石区他)
               本社
     ㈱クワザワ
                                〔1〕                   〔0〕
               (札幌市                       -     -     -        -    3
     リフォーム                建設工事      事務所
                                 -                   -
               厚別区)
     センター
                                          〔1〕
               本社
                                〔0〕                   〔0〕
                                           90
     丸三商事㈱         (仙台市                        0         -        107    26
                     建設工事      事務所
                                 17                   -
               若林区)
                                        (1,647)
                                          〈18〉
               本社他                 〔0〕
                                     〔3〕              〔0〕
                                          293
               (北海道                 〈6〉               -        350    29
     ㈱光和                建設資材      事務所
                                      0              0
               網走市他)                  55
                                        (10,359)
               本社
                                          100
                                                   〔1〕
                           事務所
     東日本自工㈱         (札幌市                  11     10          -        122    11
                     その他
                                                    0
                           工場             (3,622)
               西区)
               本社
                                           15
     和寒         (北海道
                           事務所
                                 5     13          -    0    34    9
                     建設資材
     コンクリート㈱         上川郡
                           工場             (28,541)
               和寒町)
               本社
                                          〈13〉
               (北海道                 〈1〉
                     建設資材      事務所
                                          147
                                      17         290     0    541    12
     ㈱ニッケー
               余市郡      その他      工場      85
                                        (53,293)
               余市町)
                                          〈77〉
               本社他
                               〈201〉
                           事務所
               (札幌市                        1    128     -    5    943    82
     ㈱サツイチ                資材運送
                                808
                           倉庫
               北区他)
                                        (19,426)
                                          〔0〕
               本社他
                                〔0〕                   〔0〕
                                           25
     原木屋産業㈱         (栃木県                        8         -        68   19
                     建設資材      事務所
                                 33                   1
               栃木市他)
                                        (1,553)
               本社
     原木屋セーフ                           〔7〕     〔2〕     〔3〕    〔1〕    〔2〕
               (栃木県                                         16   33
                     建設資材      事務所
     ティーステップ㈱                            8     6     -     -    1
               栃木市)
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                                       帳簿価額(百万円)
                                                          従業
               事業所名      セグメント      設備の
                                                          員数
        会社名                        建物    機械装置
               (所在地)                           土地
                      の名称      内容                  リース
                                                          (名)
                                及び     及び             その他     合計
                                        (面積㎡)      資産
                               構築物     運搬具
                                          〈63〉
               本社他                 〔0〕    〔172〕               〔0〕
                           事務所
                                          132
     山光運輸㈱         (札幌市                〈394〉      〈1〉          -   〈0〉     555   160
                     資材運送      倉庫
               白石区他)            車両     404      18  (10,718)            0
                                          〔0〕
               本社他
                                          〈16〉
                                〔0〕                   〔0〕
                           事務所
     札幌アサノ運輸㈱         (札幌市                        0         -        78   34
                     資材運送
                                           73
                                 5                   0
                           車両
               東区他)
                                        (5,213)
      (注)1 上記中〔外書〕は連結会社以外からの賃借設備の年間賃借料であります。
         2 上記中〈内書〉は連結会社以外への賃貸設備であります。
         3 帳簿価額の「その他」は工具、器具及び備品であります。
         4 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)  【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                       36,000,000
                 普通株式
                                                       36,000,000
                  計
       (注) 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行
       可能株式総数は18,000,000株増加し、36,000,000株となっております。
        ②【発行済株式】
             事業年度末現在発行数            提出日現在発行数
                                   上場金融商品取引所名
                (株)           (株)
       種類                            又は登録認可金融商品                 内容
             (2019年3月31日)           (2019年6月28日)           取引業協会名
                                   東京証券取引所
                                               単元株式数は100株でありま
                  16,694,496           16,694,496      (市場第一部)
      普通株式
                                               す。
                                   札幌証券取引所
                  16,694,496           16,694,496           -             -
        計
     (注)     2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を
     行っております。これにより、              発行済株式総数は8,347,248株増加し、16,694,496株となっております。
       (2)  【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
       (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
                  総数増減数        総数残高                      増減額        残高
         年月日
                                 (百万円)       (百万円)
                   (千株)       (千株)                     (百万円)       (百万円)
     2018年7月1日(注)                8,347       16,694         -       417        -       318

      (注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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       (5)  【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
                                                        株式の状
        区分      政府及び                       外国法人等
                         金融商品     その他の                個人
                                                        況(株)
               地方公共     金融機関                                計
                         取引業者      法人               その他
                団体                    個人以外      個人
     株主数(人)            -     12     13     99     13     10    5,429     5,576       -
     所有株式数
                  -   19,209      1,419     73,612      1,497       30   71,049     166,816      12,896
     (単元)
     所有株式数の割合
                  -    11.51      0.85     44.13      0.90     0.02     42.59     100.00       -
     (%)
      (注)1 自己株式1,652,214              株は、「個人その他」に16,522単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれておりま
           す。
         2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
       (6)  【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)
                                                     株式数の割合
                                                      (%)
                                                2,900         19.28

     太平洋セメント株式会社                  東京都港区台場2丁目3-5号
                       札幌市中央区南1条西4丁目13                         1,394          9.27
     桑澤商事株式会社
                                                 497         3.31
     桑澤 嘉英                  札幌市中央区
                       東京都千代田区丸の内1丁目2-1                          483         3.21
     東京海上日動火災保険株式会社
                       東京都千代田区丸の内3丁目3-1                          402         2.68
     吉野石膏株式会社
                       札幌市白石区中央2条7丁目1-1                          384         2.56
     クワザワ従業員持株会
                       大阪市中央区高麗橋2丁目4-2                          363         2.41
     上田八木短資株式会社
     株式会社LIXIL                  東京都江東区大島2丁目1-1                          339         2.26
                                                 324         2.15

     株式会社北海道銀行                  札幌市中央区大通西4丁目1番地
                       札幌市中央区大通西3丁目7                          310         2.06
     株式会社北洋銀行
                                -                7,400         49.20
             計
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       (7)  【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                        株式数(株)           議決権の数(個)
            区分                                        内容
                                -       -              -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                          -       -              -
     議決権制限株式(その他)                          -       -              -

                      (自己保有株式)
                                       -
                            1,652,200
                      普通株式
     完全議決権株式(自己株式等)                                               -
                      (相互保有株式)
                                       -
                              49,500
                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                      14,979,900             149,799           -
                      普通株式
                              12,896         -              -
     単元未満株式                 普通株式
     発行済株式総数                      16,694,496           -              -
     総株主の議決権                          -         149,799           -

      (注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)
           含まれております。
         2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株および相互保有株式32株が含まれておりま
           す。
         3   2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式
           総数は8,347,248株増加し、16,694,496株となっております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                       発行済株式
                                    自己名義所      他人名義所      所有株式数      総数に対す
                                     有株式数      有株式数       の合計     る所有株式
       所有者の氏名又は名称                  所有者の住所
                                     (株)      (株)      (株)      数の割合
                                                        (%)
     (自己保有株式)               札幌市白石区中央2条7丁目
                                     1,652,200          -   1,652,200         9.90
                     1-1
     株式会社クワザワ
     (相互保有株式)               北海道北見市西三輪6丁目
                                      40,000       9,500      49,500       0.30
                     1-2
     ホクセイ産業株式会社          (注)
                           -         1,692,200        9,500    1,701,700        10.19
            計
      (注)1      ホクセイ産業株式会社は、当社の取引先会社で構成される持株会(クワザワ取引先持株会                                           札幌市白石区中
           央2条7丁目1-1         )に加入しており、同持株会名義で当社株式9,500株を所有しております。
         2   2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
       (1)  【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)  【取締役会決議による取得の状況】

            該当事項はありません。
       (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           会社法第155条第7号による取得
                                    株式数(株)             価額の総額(円)
                 区分
                                            67            50,680
     当事業年度における取得自己株式
                                            33            19,404
     当期間における取得自己株式
      (注)1 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
           よる株式数は含めておりません。
         2 2018    年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取得
           自己株式67株の内訳は、株式分割前37株、株式分割後30株であります。
       (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
                                  -        -        -        -
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                  -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                  -        -        -        -
     取得自己株式
     その他(-)                             -        -        -        -
                               1,652,214         -        1,652,247         -
     保有自己株式数
      (注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
          る株式数は含めておりません。
      3【配当政策】

        当社の利益配分に関しましては、将来に備えた経営基盤の強化に配慮しながら、株主の皆様のご期待にお応えでき
       るよう、安定的な配当水準を維持することを基本としております。また、内部留保金につきましては、財務内容の一
       層の強化とグループ内の経営効率化に努め、あわせて経営基盤の拡大を図るため、適宜実施する投資の資金として充
       当する方針でおります。
        この基本方針に基づき、当期の利益配当につきましては、普通配当5円と記念配当1円(東証一部指定記念配当)
       をあわせ1株につき6円とさせていただきました。
        なお、当社はこれまで期末配当のみを実施してまいりましたが、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるた
       め、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うこと
       ができる旨を定款に定めたほか、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を
       行うことができる旨を定款に定めました。
       (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                              配当金の総額(百万円)                 1株当たり配当額(円)
                 決議年月日
            2019年5月14日
                                          90                 6
            取締役会決議
                                 25/93





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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的考えは、コーポレートガバナンスが企業の持続的成
         長および価値の増大のために必要不可欠な企業統治と考えて、株主、顧客、地域社会および従業員等のステーク
         ホルダーに対する責任を全うすること、ならびに当社グループ全体の持続的な収益力向上と企業価値の最大化を
         実現することを目的として、コーポレートガバナンスの充実強化に取り組みます。当社グループは、コーポレー
         トガバナンスの充実強化の取り組みにあたって、常に当社経営理念を念頭に置きながら、経営活動における効率
         的な意思決定と業務の執行、様々なステークホルダーの最適な権益バランスの充足、会社情報の適時適切な開示
         の確保などを基本的な方針として執り行います。
          なお、当社は、コーポレートガバナンスの充実化に取り組むべく「株式会社クワザワコーポレートガバナンス
         に関する基本方針」を制定し、当社ホームページ(https://www.kuwazawa.co.jp/)に公開をいたします。
        ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置して、経営の重要な意思決定、業
         務執行の監督ならびに監査を行っております。監査役会設置会社の形態を採用している理由としては、迅速な意
         思決定、適正な業務執行、監査の実効性等を確保する体制として、この形態が最もふさわしいと考えているため
         です。
          当社の取締役会は、社外取締役2名を含む6名で構成され、取締役会規則に基づき、毎月1回定例的に開催す
         る他、必要がある場合は随時開催して、法定事項を含む重要事項について審議、決定をしております。取締役会
         には監査役も出席しており、取締役の監督とともに、必要に応じて提言・助言など行っております。
          また、執行役員制度を導入し、業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営の意
         思決定の迅速化を図ると共に業務執行の効率化を図り、経営機能と執行機能の充実を期しております。
          なお、グループ会社の経営状況等については、グループ会社の取締役を兼務している当社取締役等より逐次報
         告され、業務の執行状況が把握できる体制になっております。
          その他に、経営会議を月に1回以上、業務執行会議を2ヵ月に1回以上、全国支店長会議を年1回それぞれ開
         催し、取締役、常勤監査役、執行役員、各部門長が出席して、取締役会において決定された経営方針等に基づ
         き、具体的な業務執行の報告、各部門の業務の進捗状況の確認、検証等が行われております。
          グループ会社については、関係会社責任者会議を年2回開催し、各子会社の代表取締役またはそれに準ずる取
         締役が出席して、業務執行状況の確認や当社からコンプライアンスに関連した重要事項について、指示、教育を
         行っております。
          当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照ら
         し、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査役会
         規則に基づき、原則毎月1回開催する他、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け協
         議を行うとともに、監査の方針や監査の職務に関する事項の決定を行っております。
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          提出日現在の会社の機関・内部統制の関係を図によって示すと、次のとおりであります。
        ③ 企業統治に関する          その他の    事項










          当社の内部統制システムは、内部統制が効率的かつ効果的になるよう、外部のコンサルティング会社と契約し
         て、有効な手法を取入れて構築してまいりました。また、整備・運用については、当社の経営企画部8名が主管
         となって、より効果的になるよう整備・改善・指導・教育を行い、内部監査室3名は、独立性を保つよう、整
         備・運用状況の評価のみに専念しております。
          当社のリスク管理体制は、リスク管理に関する体制を整備するために、リスク管理の基本方針や規程を定めて
         おります。また、グループ内リスク管理体制強化のため、リスク管理委員会を設置し、社長が委員長となって経
         営企画部に事務局を置き、各委員は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、経理規程、関係会社管理規程、
         文書管理規程、規程管理規程に照らし合わせながら、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備および運
         用状況を評価・分析し、必要に応じてマニュアルを作成するなどして、その有効性を高めております。
          また、当社の       子会社の業務の適正を確保するため                 、当社グループのコンプライアンスを徹底し、リスクを管理
         しながら業務を適性かつ効率的に遂行するとともに、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の
         確保」、「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、グループ全体の内部統制の仕組みを整備、構築
         し、業務の改善に努めております。
         a.  当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
          ア 当社グループは、関係会社管理規程、コンプライアンス規程等を定め、子会社が重要な法令違反その他コ
           ンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合は、遅滞なく当社へ報告する旨定めております。
          イ 子会社は、関係会社管理規程に定める承認事項および報告事項に関して当社に報告し、企業集団全体に関
           する会議にも参加します。
         b . 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ア 当社グループは、リスク管理基本方針およびリスク管理規程等を定め、グループ内リスク管理体制強化の
           ためにリスク管理委員会を設置し、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備および運用状況を評
           価・分析し、その有効性を高めております。
          イ 子会社は、会社の財務状況の把握に努め、取締役会や経営会議等において損益状況を報告し、損失に影響
           を与える重要事実が発見された場合は、速やかに当社に報告します。
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         c . 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ア 当社は、子会社が効率的な業務執行を行うために必要な支援を行うとともに、事業運営に関する重要事項
           について経営企画部が事務局となり情報交換および適切な指導を行います。
          イ 子会社は、業務執行を効率的に行うために、業務の合理化および手続き等の簡略化に努め、必要な場合は
           当社より助言を得ます。また、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進します。
         d . 当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          ア 子会社は、コンプライアンス規程および倫理規程等を定めるとともに、コンプライアンス管理責任者を配
           置し、業務の適正の確保に努めます。
          イ 子会社の取締役等および使用人のコンプライアンス違反に対する通報体制として、内部通報制度および外
           部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置を
           とります。
          ウ 内部監査室長は、内部監査規程に基づき子会社を定期的に監査し、その結果を社長に報告します。
        ④ 責任限定契約の内容の概要

          当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
         責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としてお
         ります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行
         について善意かつ重大な過失がなかったときに限られます。
          また、当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、
         当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
         a . 受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意または重大な過失があった場合
           を除き、受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として委嘱者から受け、または
           受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、委嘱
           者に対する損害賠償責任の限度とする。
         b . 受嘱者の行為が(a.)の要件を充足するか否かについては、委嘱者がこれを判断し、速やかに受嘱者に結果を
           通知するものとする。
        ⑤ 取締役の定数

          当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
        ⑥ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
         席し、その議決権の過半数をもって行うとする旨を定款に定めております。
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        ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

         a.剰余金の配当等の決定機関
           当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を
          除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当
          等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
         b.中間配当
           当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであ
          ります。
         c . 自己の株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
          することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を
          可能とすることを目的とするものであります。
         d . 取締役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
          む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定め
          ております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問
          わず広く適任者を得られるようにすることを目的とするものであります。
         e . 監査役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含
          む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定め
          ております。これは、監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問
          わず広く適任者を得られるようにすることを目的とするものであります。
        ⑧ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
         以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主
         総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま
         す。
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       (2)  【役員の状況】
        ① 役員一覧
         男性   10 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                         所有株
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   式数
                                                         (千株)
                                  1976年4月      東京海上火災保険株式会社(現、東
                                        京海上日動火災保険株式会社)入社
                                  1981年7月      当社入社
                                  1984年2月      当社札幌建材支店長
         代表取締役社長           桑澤 嘉英      1953年6月8日      生   1985年5月      当社取締役              (注)3    497
                                  1987年5月      当社常務取締役
                                  1990年6月      当社専務取締役
                                  1995年6月      当社代表取締役副社長
                                  1997年6月      当社代表取締役社長(現任)
                                  1978年4月      当社入社
                                  2005年9月      当社札幌営業三部長
                                  2009年4月      当社北海道本部副本部長
                                  2010年3月      当社東京本部副本部長
                                  2010年6月      当社取締役
          取締役                        2013年4月      当社東京本部長
                   小玉 明彦      1955年5月12日      生                       (注)3     8
                                  2013年6月      当社常務取締役
      専務執行役員営業統括本部長
                                  2014年4月      当社営業統括本部副本部長
                                  2016年6月      当社取締役(現任)
                                  2016年6月      当社常務執行役員
                                  2017年6月      当社専務執行役員(現任)
                                  2017年6月      当社営業統括本部長(現任)
                                  1975年4月      株式会社北海道拓殖銀行入行
                                  1998年11月      株式会社北洋銀行入行
                                  2006年4月      当社入社
                                        当社審査部長兼経営相談室長
                                  2014年4月      当社管理本部副本部長
          取締役
                                  2014年4月      当社総務部長
       常務執行役員管理本部長            佐藤 喜美夫      1952年7月27日      生                       (注)3     23
                                  2014年6月      当社取締役(現任)
         兼経営相談室長
                                  2016年6月      当社常務執行役員(現任)
                                  2017年3月      株式会社クワザワエージェンシー代
                                        表取締役社長(現任)
                                  2017年10月      当社経営相談室長(現任)
                                  2018年4月
                                        当社管理本部長(現任)
                                  1968年3月      桑澤建材工業株式会社(現、株式会
                                        社クワザワ工業)入社
                                  1987年2月      同社営業本部一部長
                                  1989年4月      同社取締役
          取締役         芝山 好一      1946年1月13日      生
                                                      (注)3     17
                                  1997年4月      同社常務取締役
                                  2001年6月      同社専務取締役
                                  2002年6月      同社代表取締役社長(現任)
                                  2002年6月
                                        当社取締役(現任)
                                  1965年4月      東京海上火災保険株式会社(現、東
                                        京海上日動火災保険株式会社)入社
                                  1990年6月      同社北海道本部札幌支店長
                                  1994年5月      株式会社東管札幌支店長
                                        札幌東管サービス株式会社代表取締
          取締役         山下 信行      1940年4月22日      生                       (注)3     10
                                        役社長
                                  2001年6月      北海道交通株式会社常務取締役
                                  2004年6月      株式会社百景園代表取締役社長
                                  2009年5月
                                        同社取締役顧問(現任)
                                  2013年6月
                                        当社取締役(現任)
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                                                         所有株
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   式数
                                                         (千株)
                                  1972年4月      株式会社東海銀行(現、株式会社三
                                        菱UFJ銀行)入行
                                  1988年4月      株式会社北海道銀行本店営業部入行
                                  1992年10月      同行澄川支店長
                                  1995年2月      同行八戸支店長
                                  2000年4月      同行薄野支店長
          取締役         佐藤 博志      1948年11月17日      生                       (注)3     2
                                  2003年10月      岩田建設株式会社(現、岩田地崎建
                                        設株式会社)入社
                                  2006年6月      同社執行役員経営企画室長
                                  2014年10月      太田・小幡綜合法律事務所入所企業
                                        支援部長(現任)
                                  2017年6月      当社取締役(現任)
                                  1974年4月      当社入社
                                  2003年3月      当社経理部次長
         監査役(常勤)           坂井 邦與      1951年9月15日      生   2010年4月      当社経理部長              (注)4     -
                                  2016年4月      当社管理本部担当部長
                                  2016年6月
                                        当社監査役(現任)
                                  1965年4月      沖電気工業株式会社入社

                                  1980年6月      北第百通信電気株式会社入社
                                        同社専務取締役
                                  1989年10月      同社代表取締役社長
                                  1991年2月      株式会社ケーデーテーシステムズ代
          監査役         伊藤 裕康      1941年11月19日      生                       (注)5     -
                                        表取締役社長(現任)
                                  2007年3月      北第百通信電気株式会社取締役会長
                                        (現任)
                                  2009年6月
                                        当社監査役(現任)
                                  1976年4月      東京海上火災保険株式会社(現、東

                                        京海上日動火災保険株式会社)入社
                                  1993年10月      Tokio   Marine   Europe   Insurance
                                        Limited   パリ支店長
                                  2002年7月      東京海上火災保険株式会社(現、東
                                        京海上日動火災保険株式会社)札幌
          監査役         山本 賢正      1954年1月11日      生                       (注)5     -
                                        支店長
                                  2006年7月      同社東北コンプライアンス・オフィ
                                        サー
                                  2010年7月      同社内部監査部・主任監査役
                                  2014年3月      同社定年退職
                                  2017年6月      当社監査役(現任)
                                  1993年4月      秩父セメント株式会社(現、太平洋

                                        セメント株式会社)入社
                                        同社企画経理部
                                  1994年10月      同社熊谷工場業務部
                                  1999年1月      同社東京支店業務部
                                  2001年1月      同社グループ経営推進部
          監査役         吉田 泰治      1969年9月30日      生                       (注)6     -
                                  2004年4月      同社経理部
                                  2005年6月      サンシン電機株式会社
                                  2011年6月      太平洋セメント株式会社
                                        東京支店業務部
                                  2019年5月
                                        同社北海道支店業務部長(現任)
                                  2019年6月
                                        当社監査役(現任)
                              計                            559
     (注)1 取締役 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
        2 監査役 伊藤裕康、山本賢正、吉田泰治の3氏は、社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
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        4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        6 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなりま
          す。前任監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会
          終結の時までであります。
        7 当社では、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機
          能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。な
          お、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は7名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊
          明、常務執行役員営業統括本部副本部長 福本剛、常務執行役員北日本営業本部長兼グリーンヴィラ開発部
          長 熊谷隆弘、常務執行役員関東営業本部長 土屋浩樹、常務執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執
          行役員管理本部副本部長兼業務部長 遠藤裕揮、執行役員北日本営業本部副本部長 酒巻雄一で構成されて
          おります。
        ② 社外役員の状況

          当社の取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役および社外監査役を選任しており
         ます。
          社外取締役は2名で、山下信行は、                  会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助
         言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、                                        株式会社百景園の取締役
         顧問で、同社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。                                    佐藤博志は、金融業界の経歴およ
         び法律分野の経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断
         し選任しております。なお、太田・小幡綜合法律事務所の企業支援部長で、同所は当社と                                         人的、資本的、取引関
         係等の   特別な関係はありません。
          社外取締役山下信行は、当社株式を10,600株、社外取締役                           佐藤博志は、2,400株所有しております。
          社外監査役は3名で、伊藤裕康は、                  会社経営者としての経歴またその経験を有しており、                         企業経営および財務
         会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し                                選任しております。なお、            北第百通信電気
         株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーテーシステムズの代表取締役社長で、両社は当社と人的、資本
         的、取引関係等の特別な関            係はありません。        山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造
         詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。吉田泰治は、当社株式を
         2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、                                           特に当社事業との
         関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深
         く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、                                             当社と商品販
         売などの取引がありますが、いずれの取引も当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、
         監査役個人と直接利害関係を有するものではありません。
          当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針につきまして
         は、選任にあたって、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関す
         る判断基準等を参考にしつつ、当社制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しており
         ます。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役および社外監査役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的
         に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員
         とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共
         有が十分に図れている体制にあります。
          監査役、内部監査室、監査法人は、各々が                     独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進
         めるため、     監査実施状況等について           定期的に意見交換をしております。                 取締役会および監査役会は、会計監査人
         と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代
         表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
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       (3)  【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照ら
         し、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査役会
         規則に基づき、原則毎月1回開催する他、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け協
         議を行うとともに、監査の方針や監査の職務に関する事項の決定を行っております。                                       監査役は監査役監査基準に
         基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務遂行につい
         て監査しております。また、監査役は会計監査人から定期的に監査計画や監査結果の報告を受け、意見交換等を
         するなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
          常勤監査役坂井邦與は、当社の経理部に1986年3月から2016年3月まで在籍し、通算30年にわたり決算ならび
         に財務諸表の作成等に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
          社外監査役伊藤裕康は、            会社経営者としての経歴またその経験を有しており、                         企業経営および財務会計への造
         詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
          社外監査役山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、                                         財務および会計に関
         する相当程度の知見を有しております。
          社外監査役吉田泰治は、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、                                               特に当社
         事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造
         詣が深く、     財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
        ② 内部監査の状況

          当社の    内部監査部門として社長直属の内部監査室(3名)を設置し、内部統制システムに関する基本方針、内
         部監査規程および年度監査計画に基づき監査を実施し、業務改善に向けた助言・勧告を行うとともに取締役・監
         査役に監査結果を報告しております。あわせて、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況
         の有効性評価を行っております。               内部監査室は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念しており
         ます。   なお  、当連結会計年度における運用状況等については、重大な欠陥や不備はなく、有効であることを取締
         役会において確認しております。また、当社の内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改
         善に取り組んでおります。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
          EY新日本有限責任監査法人
          (注)当社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監
             査法人に名称を変更しております。
         b.業務を執行した公認会計士
          指定有限責任社員 業務執行社員 下田 琢磨
          指定有限責任社員 業務執行社員 板垣 博靖
         c.監査業務に係る補助者の構成
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名                               であります。
         d.監査法人の選定方針と理由
           監査法人     としての品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、適任と
          判断したためであります。また、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認
          められる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人が
          職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、監査法人の解任または不再任を株主総
          会の議案として提出することを決議いたします。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
           監査役会は監査法人の選任ならびに評価に関する基準を策定し、監査法人に対して評価を行っております。
          この評価については、監査法人の独立性と専門性について相当であることを確認しております。
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        ④ 監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく
                 報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                         36           -           35           -

     提出会社
                         -           -           -           -
     連結子会社
                         36           -           35           -
         計
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
          該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
          該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針
           当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の
          規模等を勘案して監査報酬を決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
           取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計
          画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議し
          た結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております                                           。
       (4)  【役員の報酬等】

        ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。
         その個別の報酬は、職務内容、人物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しておりま
         す。
          社外取締役および監査役の報酬は、その独立性および中立性の確保の観点を重視して固定報酬のみとしており
         ます。また、取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、その
         構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において審議を行い、取締役会では同委員会の答申
         を尊重して最終的な方針決定を行います。なお、                       当委員会は、当事業年度中に1回開催し、委員長の選定、職務
         代行者の決定を行いました。当事業年度以降の提出日現在までに2回開催し、取締役の選任および取締役の報酬
         について審議し、審議内容・結果を取締役会へ報告・具申しております。
          当社は役員の報酬支給限度額に関しては、2007年6月28日開催の株主総会において決議しております。決議の
         内容は、取締役の報酬額を年間180百万円以内、監査役の報酬額を年間18百万円以内と定めております。
          当社は役員退職慰労金に関して、2008年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止いたしま
         した。同年6月27日開催の株主総会にて当時在任中であった取締役7名に対し、在任期間相当の役員退職慰労金
         の支給を決議しております。なお、当事業年度末において未払いとなっている取締役は1名おります。
        ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                           報酬等の種類別の総額(百万円)
                                               対象となる
                  報酬等の総額
                                               役員の員数
         役員区分
                  (百万円)
                                                (名)
                          固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
     取締役

                       73       73       -       -        5
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       8       8       -       -        1
     (社外監査役を除く。)
                       5       5       -       -        ▶
     社外役員
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        ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
         該当事項はありません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
       (5)  【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準
         を設けております。
         a.純投資目的である投資株式に区分するもの
           価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
         b.純投資目的以外の目的である投資株式に区分するもの
           政策上保有した株式であり、              価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的としない株
          式。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           株式の政策保有にあたっては、取引先との関係強化等の総合的な観点から、当社の企業価値向上に資すると
          認められる株式を、限定的に保有することとします。当社グループとの取引状況や投資先企業の経営状況等を
          定期的に把握した上、資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。
           取締役会では、毎年、政策保有している上場株式について、保有によるメリット、リスク、資本コストとの
          バランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、売却する銘柄を決定します。政策保有株式に係る議決
          権行使については、全ての議案内容を精査し、投資先企業において、株主価値を大きく毀損する行為がある、
          長期間にわたり業績が著しく悪化し回復の見込みがない、その他議案に賛成することに重大な疑義がある、の
          いずれかの項目に該当する議案には、会社提案・株主提案に関わらず、肯定的な議決権の行使を行いません。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      23             136

     非上場株式
                      23             567
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                -             -  -

     非上場株式以外の株式                 2             2  取引先持株会による拠出

         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)         保有目的、定量的な保有効果(注1)
                                                      当社の株式の
         銘柄
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     39,106         39,106
     TOTO㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                      183         219
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     40,195         40,195
     太平洋セメント㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                      148         155
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     24,038         23,516
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化
     住友林業㈱
                                  を図るため                      有
                                  なお、株式数の増加は、同社の取引先持
                       36         40
                                  株会に拠出しているもの
                                  借入金等の取引を行っており、主要取引
                    110,000         110,000
     ㈱北洋銀行                             金融機関としての関係を勘案し良好な関                      有
                       30         39
                                  係の維持・強化を図るため
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                     40,079         40,079
     戸田建設㈱
                                  の関係を勘案し、事業上の関係を勘案し                      無
                       27         30
                                  良好な関係の維持・強化を図るため
                                  同社の子会社である㈱土屋ホーム等と建
                    160,024         160,024
     ㈱土屋ホールディン                             設工事等の取引を行っており、事業上の
                                                        無
     グス                             関係を勘案し良好な関係の維持・強化を
                       26         31
                                  図るため
                                  同社の子会社である㈱LIXIL等と建設資
                     12,056         12,056
     ㈱LIXILグルー                             材等の取引を行っており、事業上の関係
                                                      無(注2)
     プ                             を勘案し良好な関係の維持・強化を図る
                       17         28
                                  ため
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                     1,154         1,084
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化
     大東建託㈱
                                  を図るため                      無
                                  なお、株式数の増加は、同社の取引先持
                       17         19
                                  株会に拠出しているもの
                                  建設資材および建設工事等の取引を行っ
                     11,907         11,907
     ㈱大林組                             ており、事業上の関係を勘案し良好な関                      無
                       13         13
                                  係の維持・強化を図るため
                                  同社の子会社である㈱北海道銀行と借入
                     10,996         10,996
     ㈱ほくほくフィナン                             金等の取引を行っており、主要取引金融
                                                      無(注2)
     シャルグループ                             機関としての関係を勘案し良好な関係の
                       12         15
                                  維持・強化を図るため
                                  同社の子会社である㈱みずほ銀行と借入
                     58,450         58,450
                                  金等の取引および、みずほ信託銀行㈱と
     ㈱みずほフィナン                             証券代行業務・企業年金等の取引を行っ
                                                      無(注2)
     シャルグループ                             ており、主要取引金融機関としての関係
                       10         11  を勘案し良好な関係の維持・強化を図る
                                  ため
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                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)         保有目的、定量的な保有効果(注1)
                                                      当社の株式の
         銘柄
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  当社の子会社が、同社の子会社であるあ
                     2,747         2,747
     MS&ADインシュ                             いおいニッセイ同和損害保険㈱等と保険
     アランスグループ
                                  代理業等の取引を行っておりますが、事                      無
     ホールディングス㈱
                                  業上の関係を勘案した結果、保有の優位
                       9         9
                                  性が希薄になったことから売却を検討
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     3,355         3,355
     大建工業㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                       7         8
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     4,522         4,522
     ㈱栗本鐵工所                             の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                       6         9
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っておりますが、
                     3,600         3,600
     高島㈱
                                  事業上の関係を勘案した結果、保有の優                      無
                       6         7
                                  位性が希薄になったことから売却を検討
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                     1,000         1,000
     住友不動産㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
                       ▶         3
                                  を図るため
                                  同社の子会社である第一生命保険㈱と生
                     1,700         1,700
     第一生命ホールディ
                                  命保険等の取引を行っており、事業上の
                                                      無(注2)
     ングス㈱
                                  関係を勘案し良好な関係の維持・強化を
                       2         3
                                  図るため
                                  同社の子会社である日本製紙ユニテック
                     1,000         1,000
                                  ㈱等と建設工事等の取引を行っておりま
     日本製紙㈱
                                  すが、事業上の関係を勘案した結果、保                      無
                                  有の優位性が希薄になったことから売却
                       2         1
                                  を検討
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                      200         200
     東建コーポレーショ
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
     ン㈱
                       1         2
                                  を図るため
                     7,200         7,200
                                  事業上の関係が希薄になったことから売
     ㈱筑波銀行                                                   無
                                  却を検討
                       1         2
                                  同社の子会社である㈱三菱UFJ銀行と借
                     1,200         1,200
     ㈱三菱UFJフィナ                             入金等の取引を行っておりますが、事業
                                                        無
     ンシャル・グループ                             上の関係を勘案した結果、保有の優位性
                       0         0
                                  が希薄になったことから売却を検討
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                      575         575
     ㈱ピーエス三菱                             の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
                       0         0
                                  を図るため
                      200         200
                                  事業上の関係が希薄になったことから売
     イオン北海道㈱
                                                        無
                                  却を検討
                       0         0
      (注)1      定量的な保有効果については記載が困難であります。2019年3月を基準として、                                     保有によるメリット、リス
           ク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、継続保有もしくは売却する銘柄
           を決定いたしまいた。
         2 同社は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。
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        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
         該当事項はありません。
        ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
        ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
        係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
        条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表および事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有
       限責任監査法人により監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。会計基準等の内容を適切に
       把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該機構が主催するセミナーへ参加して
       おります。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)  【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         6,417              7,110
         現金及び預金
                                        ※4 17,134             ※4 17,526
         受取手形及び売掛金
                                        ※4 2,542             ※4 2,835
         電子記録債権
                                            3              1
         リース投資資産
                                           418              416
         商品及び製品
                                         1,183              1,001
         販売用不動産
                                         2,498              2,209
         未成工事支出金
                                           27              55
         原材料及び貯蔵品
                                           496              266
         その他
                                          △ 40             △ 82
         貸倒引当金
                                         30,679              31,341
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※2 5,925           ※2 , ※5 5,813
          建物及び構築物
                                        △ 2,209             △ 2,215
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                              3,716              3,597
          機械装置及び運搬具                               1,334              1,303
                                        △ 1,259             △ 1,222
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                               75              80
                                        ※2 3,342             ※2 3,313
          土地
                                         1,146              1,142
          リース資産
                                         △ 376             △ 486
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               769              655
          建設仮勘定                                 45              -
                                                       ※5 247
                                           222
          その他
                                         △ 108             △ 104
            減価償却累計額
            その他(純額)                               113              143
                                         8,062              7,790
          有形固定資産合計
         無形固定資産
          のれん                                452              312
                                           173              174
          その他
                                           625              487
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 , ※2 1,375           ※1 , ※2 1,215
          投資有価証券
                                           132              120
          長期貸付金
                                           196              198
          繰延税金資産
          退職給付に係る資産                                225              212
                                         1,301              1,285
          その他
                                         △ 142             △ 137
          貸倒引当金
                                         3,089              2,894
          投資その他の資産合計
                                         11,778              11,172
         固定資産合計
                                         42,457              42,513
       資産合計
                                 40/93




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                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※2 , ※4 12,946           ※2 , ※4 12,148
         支払手形及び買掛金
                                      ※2 , ※4 6,034           ※2 , ※4 7,154
         電子記録債務
                                         3,030              2,880
         短期借入金
                                                       ※2 290
                                           300
         1年内返済予定の長期借入金
                                           96              93
         リース債務
                                           184              280
         未払法人税等
                                           207              220
         賞与引当金
                                           25              25
         役員賞与引当金
                                           30              33
         完成工事補償引当金
                                         2,742              2,318
         その他
                                         25,599              25,446
         流動負債合計
       固定負債
                                                      ※2 2,286
                                         2,577
         長期借入金
                                           402              321
         リース債務
                                           530              472
         繰延税金負債
                                           79              85
         退職給付に係る負債
         資産除去債務                                   3              3
                                           224              224
         厚生年金基金解散損失引当金
                                           642              649
         その他
                                         4,460              4,042
         固定負債合計
                                         30,060              29,489
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                           417              417
         資本金
                                           327              326
         資本剰余金
                                         11,673              12,384
         利益剰余金
                                         △ 446             △ 446
         自己株式
                                         11,971              12,680
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           298              222
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 7             △ 12
         退職給付に係る調整累計額
                                           291              209
         その他の包括利益累計額合計
                                           134              133
       非支配株主持分
                                         12,397              13,023
       純資産合計
                                         42,457              42,513
      負債純資産合計
                                 41/93







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         90,372              92,834
      売上高
                                         81,996              84,522
      売上原価
                                         8,375              8,312
      売上総利益
                                        ※1 7,470             ※1 7,388
      販売費及び一般管理費
                                           905              924
      営業利益
      営業外収益
                                           37              35
       受取利息
                                           38              37
       受取配当金
                                           -              97
       保険解約返戻金
                                           34              33
       持分法による投資利益
                                            0              1
       保証債務取崩額
                                           130              126
       雑収入
                                           241              333
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           74              73
       支払利息
                                           22              17
       債権売却損
                                            0              0
       保証債務費用
                                            6              8
       雑損失
                                           103              100
       営業外費用合計
                                         1,042              1,156
      経常利益
      特別利益
                                          ※2 24            ※2 197
       固定資産売却益
                                           12               1
       投資有価証券売却益
                                                        ※5 83
                                           -
       補助金収入
                                           36              282
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 3
                                                         -
       固定資産売却損
                                          ※4 66            ※4 108
       固定資産除却損
                                                        ※5 82
                                           -
       固定資産圧縮損
                                          ※6 10             ※6 16
       減損損失
                                           -               0
       投資有価証券売却損
                                           21               2
       投資有価証券評価損
                                            5              -
       厚生年金基金解散損失引当金繰入額
       特別損失合計                                   106              210
                                           972             1,228
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     400              466
                                           -              26
      過年度法人税等
                                          △ 22             △ 30
      法人税等調整額
                                           378              462
      法人税等合計
                                           593              766
      当期純利益
                                            3              0
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                           590              765
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 42/93





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        【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                           593              766
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           49             △ 76
       その他有価証券評価差額金
                                           64              △ 5
       退職給付に係る調整額
                                         ※1 113            ※1 △ 82
       その他の包括利益合計
                                           707              684
      包括利益
      (内訳)
                                           703              684
       親会社株主に係る包括利益
                                            3              0
       非支配株主に係る包括利益
                                 43/93
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                        417         327       11,163         △ 178       11,729
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 79                △ 79
      親会社株主に帰属する
                                         590                 590
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 267        △ 267
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -        510        △ 267         242
     当期末残高                   417         327       11,673         △ 446       11,971
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                   その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高
                        249        △ 71        177         131       12,037
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 79
      親会社株主に帰属する
                                                          590
      当期純利益
      自己株式の取得                                                   △ 267
      株主資本以外の項目の
                         49         64        113         3        116
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                         49         64        113         3        359
     当期末残高                   298         △ 7        291         134       12,397
                                 44/93










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                   417         327       11,673         △ 446       11,971
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 90                △ 90
      親会社株主に帰属する
                                         765                 765
      当期純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      連結子会社と非連結子会社
                                 △ 1        34                 33
      との合併による増減
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -        △ 1        710         △ 0        709
     当期末残高                   417         326       12,384         △ 446       12,680
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                   その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                   298         △ 7        291         134       12,397
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 90
      親会社株主に帰属する
                                                          765
      当期純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0
      連結子会社と非連結子会社
                                                           33
      との合併による増減
      株主資本以外の項目の
                        △ 76        △ 5       △ 81        △ 0       △ 82
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 76        △ 5       △ 81        △ 0        626
     当期末残高                   222        △ 12        209         133       13,023
                                 45/93









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                           972             1,228
       税金等調整前当期純利益
                                           359              424
       減価償却費
                                           10              16
       減損損失
                                           139              139
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 3              36
                                          △ 75             △ 73
       受取利息及び受取配当金
                                           96              91
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 34             △ 33
                                           -             △ 83
       補助金収入
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                    45             △ 88
                                           -              82
       固定資産圧縮損
       投資有価証券売却及び評価損益(△は益)                                    9              1
       その他の営業外損益(△は益)                                   △ 0              -
       厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減
                                            5              -
       少)
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    0              5
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                    11               5
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    13              12
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                    2              3
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 7              0
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                   488             △ 547
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,110              △ 657
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 532              460
       その他の資産の増減額(△は増加)                                   147              △ 26
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,067               300
                                         △ 393              582
       未払又は未収消費税等の増減額
                                           155              △ 75
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                         1,367              1,804
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    75              73
                                          △ 96             △ 91
       利息の支払額
                                         △ 482             △ 377
       法人税等の支払額
                                            2              5
       持分法適用会社からの配当金の受取額
                                         △ 145               -
       厚生年金基金脱退による支払額
                                           721             1,414
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 35              -
       定期預金の預入による支出
                                           71              -
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 2,616              △ 381
       固定資産の取得による支出
                                           39              236
       固定資産の売却による収入
                                          △ 62             △ 107
       固定資産の除却による支出
                                           △ 3             △ 3
       投資有価証券の取得による支出
                                           41              40
       投資有価証券の売却による収入
                                         △ 201             △ 350
       貸付けによる支出
                                           203              360
       貸付金の回収による収入
                                           -              83
       補助金の受取額
                                        △ 2,562              △ 121
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  1,970              △ 150
                                           600               -
       長期借入れによる収入
                                         △ 487             △ 300
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 267              △ 0
       自己株式の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                           -             △ 15
       よる支出
                                          △ 79             △ 90
       配当金の支払額
                                           △ 0             △ 0
       非支配株主への配当金の支払額
                                         △ 219              △ 97
       リース債務の返済による支出
                                         1,514              △ 654
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 325              639
                                         6,727              6,402
      現金及び現金同等物の期首残高
      連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び
                                           -              54
      現金同等物の増加額
                                        ※1 6,402             ※1 7,095
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        (1)  連結子会社の数           16 社
           主要な連結子会社の名称
            ㈱クワザワ工業
            ㈱住まいのクワザワ
            丸三商事㈱
        (2)  主要な非連結子会社名

           日桑建材㈱
           和光クリーン㈱
           恵庭アサノコンクリート㈱
          連結の範囲から除いた理由
           非連結子会社3社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)
          および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり
          ます。なお、前連結会計年度において非連結子会社であった余市レミコン株式会社は、当社の連結子会社であ
          る株式会社ニッケーを存続会社とする吸収合併により消滅しております。
       2.持分法の適用に関する事項

        (1)  持分法を適用した関連会社数                 1 社
           会社等の名称
            北海道管材㈱
        (2)  持分法を適用しない非連結子会社および関連会社のうち主要な会社等の名称

           日桑建材㈱
           和光クリーン㈱
           恵庭アサノコンクリート㈱
           大野アサノコンクリート㈱
          持分法を適用しない理由
           持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等に及
          ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社のうち、和寒コンクリート㈱の決算日は12月31日、㈱クワザワエージェンシーの決算日は2月20
         日、東日本自工㈱の決算日は2月28日であります。
          連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
         いては、連結上必要な調整を行っております。
          上記の他の連結子会社の決算日は、全て連結決算日と同一となっております。
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       4.会計方針に関する事項
        (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
         ② たな卸資産
            評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
            未成工事支出金および販売用不動産については個別法、その他の商品については主として移動平均法に
           よっております。
        (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法によっております。
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得
           した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
            なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
         ② 無形固定資産
            定額法によっております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
           おります。
         ③ リース資産
            所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
        (3)  重要な引当金の計上基準

         ① 貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         ② 賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ③ 役員賞与引当金
            役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
         ④ 完成工事補償引当金
            完成工事に係る過去の実績を基礎に、将来発生する瑕疵担保、アフターサービス等の費用にあてるため、
           過去の実績に基づいて計算された額を計上しております。
         ⑤ 厚生年金基金解散損失引当金
            厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当該負担見込相当額を計上しております。
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        (4)  退職給付に係る会計処理の方法
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
           年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         ③ 小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
           支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
        (5)  重要な収益及び費用の計上基準

         ① 完成工事高の計上基準
          a 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
             工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
          b その他の工事
             工事完成基準
         ② ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
            リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
        (6)  のれんの償却方法及び償却期間

           5年間の定額法により償却しております。
        (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、要求払預金および取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
          り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
        (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

          消費税等の会計処理
           消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
        はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15
        日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
        的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
        を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
        点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
        には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
        ます。
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        (表示方法の変更)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
       一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
       税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が135百万円減少し、
       「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が66百万円増加しております。また、「流動負債」の「繰延税金負債」が
       3百万円減少し、「固定負債」の「繰延税金負債」が64百万円減少しております。
        なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が68百万円減
       少しております。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
       基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
       し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
       に従って記載しておりません。
        (連結貸借対照表関係)

      ※1 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)
                                      357百万円                  338百万円
      ※2 担保資産および担保付債務

         担保に供している資産および担保付債務は、次のとおりであります。
          担保に供している資産
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物                                 15百万円                  14百万円
     土地                                283百万円                  272百万円
     投資有価証券                                344百万円                  303百万円
     計                                644百万円                  590百万円
          担保付債務

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     支払手形及び買掛金                                566百万円                  567百万円
     電子記録債務                                517百万円                  471百万円
     一年内返済予定の長期借入金                                 -百万円                  30百万円
     長期借入金                                 -百万円                 269百万円
     計                               1,084百万円                  1,338百万円
       3 受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                 77 百万円                 11 百万円
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      ※4 連結会計年度末日満期手形、電子記録債権および電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われた
        ものとして処理しております。
         なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形、電子記録債権およ
        び電子記録債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                895百万円                 1,074百万円
      上記のほか     受取手形裏書譲渡高                           39百万円                  0百万円
     電子記録債権                                416百万円                  392百万円
     支払手形                                516百万円                  388百万円
     電子記録債務                               1,110百万円                  1,055百万円
      ※5 固定資産の取得価額から直接減額している国庫補助金等の圧縮記帳額は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物及び構築物                                 -百万円                  81百万円
     その他                                 -百万円                  0百万円
     計                                 -百万円                  82百万円
        (連結損益計算書関係)

      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     給料手当                               3,462   百万円               3,520   百万円
     賞与引当金繰入額                                195  百万円                206  百万円
     役員賞与引当金繰入額                                 24 百万円                 25 百万円
     退職給付費用                                121  百万円                105  百万円
     減価償却費                                152  百万円                183  百万円
     のれん償却額                                139  百万円                139  百万円
      ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 19百万円                  23百万円
     土地                                  4百万円                 173百万円
     計                                 24百万円                 197百万円
      ※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                  2百万円                 -百万円
     その他(工具、器具及び備品)
                                       0百万円                 -百万円
     計                                  3百万円                 -百万円
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      ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                 63百万円                 108百万円
     機械装置及び運搬具                                  0百万円                  0百万円
     土地                                 -百万円                  0百万円
     その他(工具、器具及び備品)
                                       3百万円                  0百万円
     その他(ソフトウエア)
                                       0百万円                 -百万円
     その他(電話加入権)
                                       0百万円                 -百万円
     計                                 66百万円                 108百万円
      ※5 補助金収入及び固定資産圧縮損

          補助金収入は札幌圏設備投資促進補助金であり、固定資産圧縮損は当該補助金により取得した固定資産の圧縮
         記帳に係るものであります。
      ※6 減損損失

          当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                         減損損失(百万円)
              用途          場所          種類
                                                  ▶
           営業店舗          札幌市厚別区          建物等
           遊休          北海道石狩市他          土地等                   5
                                                  10
                        合計
           当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づき営業店舗ごとに、賃貸資産お
          よび遊休資産については1物件ごとに区分してグルーピングを行っております。
           営業店舗につきましては継続的な収益性の低下が見られたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
          減少額を減損損失(4百万円)として特別損失に計上しております。
           時価が下落している遊休資産につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
          (5百万円)として特別損失に計上しております。
           減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
                             金額(百万円)
                  種類
                                    5
           土地
                                    ▶
           建物及び構築物
           その他(工具、器具及び備品)                          0
           その他(ソフトウエア)                          0
           営業店舗および遊休の資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額の
          算定にあたっては、原則として不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によっておりますが、重要性のない物件
          については、不動産鑑定評価額を合理的に調整した額により算定しております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                         減損損失(百万円)
              用途          場所          種類
                                                  16
           営業店舗          北海道旭川市          土地
                                                  0
           遊休          北海道石狩市他          土地
                                                  16
                        合計
           当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づき営業店舗ごとに、賃貸資産お
          よび遊休資産については1物件ごとに区分してグルーピングを行っております。
           営業店舗につきましては継続的な収益性の低下が見られたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
          減少額を減損損失(16百万円)として特別損失に計上しております。
           時価が下落している遊休資産につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
          (0百万円)として特別損失に計上しております。
           減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
                             金額(百万円)
                  種類
                                    16
           土地
           営業店舗および遊休の資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額の
          算定にあたっては、原則として不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によっておりますが、重要性のない物件
          については、不動産鑑定評価額を合理的に調整した額により算定しております。
        (連結包括利益計算書関係)

      ※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                66百万円                △107百万円
                                       3百万円                  3百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                      70百万円                △104百万円
                                     △20百万円                   27百万円
       税効果額
       その他有価証券評価差額金                               49百万円                 △76百万円
     退職給付に係る調整額
      当期発生額                                70百万円                 △26百万円
                                      24百万円                  18百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                      94百万円                 △8百万円
                                     △30百万円                   3百万円
       税効果額
       退職給付に係る調整額                               64百万円                 △5百万円
         その他の包括利益合計                            113百万円                 △82百万円
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        (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   8,347,248              -          -       8,347,248
        2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                    407,067          425,319             -        832,386

         (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            2017年5月10日の取締役会決議による自己株式の取得                               149,000株
            2017年6月14日の取締役会決議による自己株式の取得                               276,200株
            相互保有株式の増加                     54株
            単元未満株式の買取りによる増加               65株
        3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
        4 配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2017年6月29日
                               79         10
                 普通株式                          2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                             (百万円)       配当額(円)
     2018年6月28日
                                 90       12
               普通株式      利益剰余金                      2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
        1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   8,347,248          8,347,248              -      16,694,496
         (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            株式分割(1:2)による増加                                       8,347,248株
        2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                    832,386          832,582             -       1,664,968
         (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            株式分割(1:2)による増加                                         832,423株
            相互保有株式の増加                     92株
            単元未満株式の買取りによる増加               67株
        3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
        4 配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
      2018年6月28日
                               90         12
                 普通株式                          2018年3月31日         2018年6月29日
      定時株主総会
     (注)2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり配当額」につきま
        しては、当該株式分割前の金額を記載しております。
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                             (百万円)       配当額(円)
      2019年5月14日
                                 90        6
               普通株式      利益剰余金                      2019年3月31日         2019年6月12日
       取締役会
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        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                               6,417百万円                  7,110百万円
     預入期間が3ヵ月を超える定期預金                                △15百万円                  △15百万円
     現金及び現金同等物                               6,402百万円                  7,095百万円
        (リース取引関係)

       1.ファイナンス・リース取引
        (借主側)
         所有権移転ファイナンス・リース取引
         (1)リース資産の内容
            有形固定資産
             機械装置及び運搬具であります。
         (2)リース資産の減価償却の方法

            連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
           の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引

         (1)リース資産の内容
            有形固定資産
            機械装置及び運搬具および工具、器具及び備品であります。
         (2)リース資産の減価償却の方法

            連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
           の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
       2.オペレーティング・リース取引

        (借主側)
          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
                                        267                   268

     一年以内
                                        529                   555
     一年超
                                        797                   824
     合計
        (貸主側)

          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
                                        20                   18

     一年以内
                                        35                   29
     一年超
                                        55                   48
     合計
                                 57/93



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        (金融商品関係)
       1 金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
           当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入によって調達しております。一時的
          な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
        (2)  金融商品の内容およびそのリスク

           営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価
          証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされ
          ております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。
           営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金お
          よびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであ
          ります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
           当社は、債権管理規程に従い、営業債権および長期貸付金について、営業部門と管理部門が連携して主要な
          取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況の悪
          化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社と同様の管理を行って
          おります。
           当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額に
          より表わされております。
         ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関
          係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を
          維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
        (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
          とにより、当該価額が変動することもあります。
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       2 金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
         ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
         前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
     (1)  現金及び預金                           6,417           6,417             -

     (2)  受取手形及び売掛金                           17,134           17,134             -
     (3)  電子記録債権                           2,542           2,542             -

     (4)  投資有価証券                            748           748            -
                                  26,843           26,843             -

              資産計
     (1)  支払手形及び買掛金                           12,946           12,946             -

     (2)  電子記録債務                           6,034           6,034             -
     (3)  短期借入金                           3,030           3,030             -

     (4)  長期借入金                           2,877           2,879             2
                                  24,889           24,891              2

              負債計
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
     (1)  現金及び預金                           7,110           7,110             -

     (2)  受取手形及び売掛金                           17,526           17,526             -
     (3)  電子記録債権                           2,835           2,835             -

     (4)  投資有価証券                            607           607            -
                                  28,079           28,079             -

              資産計
     (1)  支払手形及び買掛金                           12,148           12,148             -
     (2)  電子記録債務                           7,154           7,154             -
     (3)  短期借入金                           2,880           2,880             -

     (4)  長期借入金                           2,577           2,582             5
                                  24,759           24,765              5

              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
        おります。
       (4)  投資有価証券

         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
        項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
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       負債
       (1)  支払手形及び買掛金、(2)            電子記録債務、(3)         短期借入金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
        おります。
       (4)  長期借入金

         これらの時価については、一定の期間ごとに分類した元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ
        れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                             2018年3月31日                   2019年3月31日
             区分
                              (百万円)                   (百万円)
                                        627                   608
           非上場株式
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証
         券」には含めておりません。
      (注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

         前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                   (百万円)         (百万円)
                             6,395           -         -         -
     現金及び預金
                             17,134           -         -         -
     受取手形及び売掛金
                             2,542           -         -         -
     電子記録債権
                             26,072           -         -         -
             合計
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                   (百万円)         (百万円)
                             7,092           -         -         -
     現金及び預金
                             17,526           -         -         -
     受取手形及び売掛金
                             2,835           -         -         -
     電子記録債権
                             27,453           -         -         -
             合計
      (注4)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

         前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                   (百万円)         (百万円)
                             3,030           -         -         -
     短期借入金
                               300        1,161         1,127          288
     長期借入金
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                   (百万円)         (百万円)
                             2,880           -         -         -
     短期借入金
                               290        1,161          867         258
     長期借入金
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        (有価証券関係)
       1 その他有価証券
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額                 取得原価              差額
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                                674             258             415
      株式
                                674             258             415

           小計
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                                74             79             △4
      株式
                                74             79             △4
           小計
                                748             338             410
           合計
      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額627百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
          困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額                 取得原価              差額
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                                525             202             323
      株式
                                525             202             323

           小計
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                                81             96            △14
      株式
                                81             96            △14
           小計
                                607             298             308
           合計
      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額608百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
          困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       2   売却したその他有価証券

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                         41              12              -
          合計                    41              12              -

          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                         39               1              0
          合計                    39               1              0

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       3 減損処理を行った有価証券
          当連結会計年度において、有価証券について2百万円(その他有価証券の株式2百万円)減損処理を行ってお
         ります。
          なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に
         は全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と
         認められた額について減損処理を行っております。
          また、非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比
         べ50%以上下落した場合には原則減損処理を行いますが、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認
         められた額について減損処理を行っております。
        (退職給付関係)

       1 採用している退職給付制度の概要
          当社および一部の連結子会社では、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度および退職一時金制度が、
         確定拠出型の制度として確定拠出年金制度および中小企業退職金共済制度があり、個社毎に1つの制度あるいは
         複数の制度を組み合わせて設計しております。
          一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度および企業年金基金制度に加入しており、このう
         ち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同
         様に会計処理しております。
          なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を
         計算しております。
       2 確定給付制度

        (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                         866                  872
     退職給付債務の期首残高
                                         70                  67
      勤務費用
                                          7                  7
      利息費用
                                          7                 △7
      数理計算上の差異の発生額
                                        △79                  △73
      退職給付の支払額
                                         872                  867
     退職給付債務の期末残高
        (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                         930                 1,018
     年金資産の期首残高
                                         27                  30
      期待運用収益
                                         77                 △34
      数理計算上の差異の発生額
                                         53                  52
      事業主からの拠出額
                                        △70                  △73
      退職給付の支払額
                                        1,018                   995
     年金資産の期末残高
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        (3 )退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に
         係る資産の調整表
                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                                         792                  782
     積立型制度の退職給付債務
                                       △1,018                   △995
     年金資産
                                        △225                  △212
                                         79                  85
     非積立型制度の退職給付債務
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △146                  △127
     純額
                                         79                  85

     退職給付に係る負債
                                        △225                  △212
     退職給付に係る資産
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △146                  △127
     純額
        (4)退職給付費用およびその内訳項目の金額

                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                         70                  67
     勤務費用
                                          7                  7
     利息費用
                                        △27                  △30
     期待運用収益
                                         24                  18
     数理計算上の差異の費用処理額
                                         74                  63
     確定給付制度に係る退職給付費用
        (5)退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                         94                 △8
     数理計算上の差異
        (6)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                                          9                 17
     未認識数理計算上の差異
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        (7 )年金資産に関する事項
         ① 年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                                       60.2%                  70.1%
     債券
                                       16.3%                  7.8%
     株式
                                        2.5%                  1.1%
     現金及び預金
                                       21.0%                  21.0%
     一般勘定
                                       100.0%                  100.0%
     合計
      (注) 年金資産は全額が企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。
         ② 長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構
           成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

           主要な数理計算上の計算基礎
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                        1.0%                  1.0%
     割引率
                                        3.0%                  3.0%
     長期期待運用収益率
                                        3.7%                  3.7%
     予想昇給率
       3 確定拠出制度

          確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度および企業年金基金
         制度を含む。)への要拠出額は、前連結会計年度68百万円、当連結会計年度65百万円であります。なお、このう
         ち複数事業主制度の厚生年金基金および企業年金基金への要拠出額は、前連結会計年度6百万円、当連結会計年
         度1百万円であります。
          要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は、以下のとおりであります。
        (1)複数事業主制度の直近の積立状況

                                                       (百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                              2017年3月31日現在                  2018年3月31日現在
                                       10,030                  9,797
     年金資産の額
     年金財政計算上の数理債務の額と最低責任
                                       24,863                  24,389
     準備金の額との合計額
     差引額                                 △14,833                  △14,592
        (2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

           前連結会計年度 0.4%(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
           当連結会計年度 0.1%(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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        (税効果会計関係)
       1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     (繰延税金資産)
     賞与引当金                                  100百万円                102百万円
     未払事業税および未払地方法人特別税                                   20百万円                22百万円
     退職給付に係る負債                                   27百万円                29百万円
     未払役員退職慰労金                                   31百万円                29百万円
     減損損失                                  248百万円                225百万円
     貸倒引当金                                   43百万円                57百万円
     繰越欠損金                                   67百万円                61百万円
     販売用不動産                                  254百万円                215百万円
                                       340百万円                344百万円
     その他
      繰延税金資産小計
                                      1,134百万円                1,087百万円
                                           -
     税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                                  △56百万円
                                           -
     将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                                 △692百万円
      評価性引当額小計                                △805百万円                △748百万円
      繰延税金資産合計
                                       328百万円                338百万円
     (繰延税金負債)

     その他有価証券評価差額金                                 △111百万円                 △84百万円
     グループ法人税制に基づく関係会社株式売却益の
                                      △137百万円                △137百万円
     税務上の繰延
     土地評価差額                                 △219百万円                △213百万円
     特別償却準備金                                 △91百万円                △68百万円
                                      △102百万円                △108百万円
     その他
      繰延税金負債合計                                △662百万円                △612百万円
      繰延税金負債純額(△)
                                      △334百万円                △274百万円
     (注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    -      0     -      0      2     57        61
        損金(※)
        評価性引当額            -     △0      -     △0      △2     △52        △56
        繰延税金資産            -      -      -      -      -      ▶        ▶

        (※)    税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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       2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                                        30.6%                 30.4%
     法定実効税率
     (調整)
                                         1.7%                 1.4%
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                        △0.4%                 △0.3%
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         1.1%                 0.9%
     住民税均等割等
                                        △2.7%                 △4.7%
     評価性引当額の増減
                                         4.6%                 3.5%
     子会社との税率差異
                                         4.4%                 3.4%
     のれん償却額
                                          -               2.2%
     過年度法人税等
                                        △0.3%                  0.8%
     その他
                                        38.9%                 37.6%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率
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        (資産除去債務関係)
         営業店舗等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております
        が、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         なお、不動産賃貸契約に関連する差入保証金の額が、最終的に回収が見込めないと認められる金額を上回る場合
        は、負債の計上に代えて差入保証金の額を減額し、費用に計上する方法によっております。
        (賃貸等不動産関係)

         当社および一部の子会社では、北海道その他の地域において、倉庫、事務所および土地を有しております。
         2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は89百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売
        上原価に計上)、減損損失は5百万円、固定資産除却損は62百万円(減損損失および固定資産除却損は特別損失に
        計上)であります。
         2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は157百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
        売上原価に計上)、固定資産売却益は172百万円(固定資産売却益は特別利益に計上)、減損損失は0百万円(減損
        損失は特別損失に計上)、であります。
         また、当該賃貸不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                   期首残高                   1,668百万円                 2,358百万円

     連結貸借対照表計上額             期中増減額                    690百万円                 141百万円

                   期末残高                   2,358百万円                 2,500百万円

     期末時価                                2,992百万円                 3,024百万円

      (注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。
         2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、倉庫の建設(705百万円)であり、主な減少は、減価償
           却費(34百万円)であります
           当連結会計年度の主な増加は、用途区分変更による振替(292百万円)であり、主な減少は、札幌圏設備投
           資促進補助金の交付に伴う固定資産圧縮損計上による減少(81百万円)であります。
         3 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
           行ったものを含む。)であります。
        (セグメント情報等)

        【セグメント情報】
        1 報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
          が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
          す。
           当社グループは、建設資材を基礎とした商品・製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設資
          材」、「建設工事」および「資材運送」の3つの事業を報告セグメントとしております。
           「建設資材」は、セメント・生コンクリート・土木資材等の基礎資材、外装材・内装材・トイレ・キッチ
          ン・バス等の建築資材を全国のゼネコンや建材販売店、ハウスメーカー、地場ビルダーに販売しております。
          「建設工事」は、建築一式工事や店舗・ビル・住宅の内装工事およびリフォーム工事の施工・管理を請負って
          おります。「資材運送」は、建築資材等の運送、倉庫業務を中心に、土木事業やクレーン車・ダンプ車の重機
          事業を行っております。
        2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための会計処理の方法と同一であ
          り、報告セグメントの利益又は損失は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替
          高は市場実勢価格に基づいております。
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        3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                                        連結財務
                          報告セグメント
                                         その他          調整額     諸表計上
                                               合計
                                        (注)1          (注)2       額
                    建設資材     建設工事     資材運送       計
                                                        (注)3
     売上高

                     59,879     26,313      3,755     89,948       423    90,372       -   90,372
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高
                     1,469     1,789      592    3,851       46    3,897    △ 3,897       -
      又は振替高
                     61,348     28,102      4,348     93,799       470    94,269     △ 3,897     90,372
           計
                      806    1,009      113    1,929      173    2,103    △ 1,198      905
     セグメント利益
                     19,577     14,904      3,790     38,272      2,490     40,763      1,694     42,457
     セグメント資産
     その他の項目

                      109      30     45     186      78     264      95     359
      減価償却費
      有形固定資産および
                       61     42     894     998      2   1,001     1,855     2,856
      無形固定資産の増加額
      (注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、太陽光発電事
           業、保険代理店事業および車両整備事業を含んでおります。
         2 調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△1,198百万円には、セグメント間消去△70百万円、各報告セグメントに配分し
           ていない全社費用△1,128百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理
           部門に係る一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額1,694百万円には、セグメント間消去△2,992百万円、各報告セグメントに配分し
           ていない全社資産4,687百万円が含まれております。全社資産は、親会社での余資運用資金(現金及び預
           金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。
          (3)減価償却費の調整額95百万円には、セグメント間消去20百万円、各報告セグメントに配分していない全社
           減価償却費75百万円が含まれております。全社減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に
           係る減価償却費であります。
          (4)有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額1,855百万円には、セグメント間消去414百万円、各報
           告セグメントに配分していない全社有形固定資産および無形固定資産の増加額1,440百万円が含まれており
           ます。全社有形固定資産および無形固定資産の増加額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る
           設備投資であります。
         3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                                        連結財務
                          報告セグメント
                                         その他          調整額     諸表計上
                                               合計
                                        (注)1          (注)2       額
                    建設資材     建設工事     資材運送       計
                                                        (注)3
     売上高

                     60,601     28,063      3,739     92,404       430    92,834       -   92,834
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高
                     1,502      499     624    2,626       84    2,710    △ 2,710       -
      又は振替高
                     62,103     28,563      4,364     95,030       514    95,544     △ 2,710     92,834
           計
                      761     853     103    1,718      128    1,847     △ 923     924
     セグメント利益
                     19,758     14,152      4,018     37,928      2,479     40,408      2,104     42,513
     セグメント資産
     その他の項目

                      105      8     69     183      73     256     167     424
      減価償却費
      有形固定資産および
                       31     46     11     89     16     106     158     264
      無形固定資産の増加額
      (注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、太陽光発電事
           業、保険代理店事業および車両整備事業を含んでおります。
         2 調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△923百万円には、セグメント間消去112百万円、各報告セグメントに配分してい
           ない全社費用△1,036百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門
           に係る一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額2,104百万円には、セグメント間消去△2,647百万円、各報告セグメントに配分し
           ていない全社資産4,751百万円が含まれております。全社資産は、親会社での余資運用資金(現金及び預
           金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。
          (3)減価償却費の調整額167百万円には、セグメント間消去15百万円、各報告セグメントに配分していない全
           社減価償却費151百万円が含まれております。全社減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない管理部
           門に係る減価償却費であります。
          (4)有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額158百万円には、セグメント間消去△13百万円、各報
           告セグメントに配分していない全社有形固定資産および無形固定資産の増加額172百万円が含まれておりま
           す。全社有形固定資産および無形固定資産の増加額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設
           備投資であります。
         3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
        【関連情報】

        1 製品およびサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2 地域ごとの情報

         (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
         (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
        3 主要な顧客ごとの情報

           外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあ
          りません。
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        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
                  建設資材      建設工事      資材運送        計
                      -       5      -       5      -       5      10

     減損損失
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
                  建設資材      建設工事      資材運送        計
                      11       ▶      -      16      -       0      16

     減損損失
        【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
                  建設資材      建設工事      資材運送        計
                     139       -      -      139       -      -      139

     当期償却額
                     452       -      -      452       -      -      452
     当期末残高
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
                  建設資材      建設工事      資材運送        計
                     139       -      -      139       -      -      139

     当期償却額
                     312       -      -      312       -      -      312
     当期末残高
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        【関連当事者情報】
       1 関連当事者との取引
        (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
         ① 連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主(会社等に限る)等
            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               議決権等の
                      資本金又
          会社等の名称又                事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額         期末残高
                      は出資金
      種類           所在地                        取引の内容           科目
          は氏名                又は職業     有)割合     との関係
                                               (百万円)         (百万円)
                      (百万円)
                                (%)
                                                   電子記録債
                                                          517
                                                   務
          太平洋セメント                     (被所有)          建設資材の
     主要株主            東京都港区         製造業          商品の購入
                       86,174                         3,759
                                                   買掛金       241
          株式会社                                購入
                               直接 19.3
                                                   差入保証金       241
      (注)1 記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2 取引条件および取引条件の決定方針等
           取引価格等については、市場価格、仕入原価等を勘案して双方協議のうえ決定しております。
            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等の
                      資本金又
          会社等の名称又                事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額         期末残高
                      は出資金
      種類           所在地                        取引の内容           科目
          は氏名                又は職業     有)割合     との関係          (百万円)         (百万円)
                      (百万円)
                                (%)
                                                   電子記録債
                                                          471
                                                   務
          太平洋セメント                     (被所有)          建設資材の
     主要株主            東京都港区         製造業          商品の購入
                       86,174                         3,717
                                                   買掛金       263
          株式会社                                購入
                               直接 19.3
                                                   差入保証金       243
      (注)1 記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2 取引条件および取引条件の決定方針等
           取引価格等については、市場価格、仕入原価等を勘案して双方協議のうえ決定しております。
         ② 連結財務諸表提出会社の子会社および関連会社等

            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               議決権等の
                      資本金又
                               所有(被所               取引金額         期末残高
          会社等の名称又                事業の内容          関連当事者
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容           科目
                               有)割合
          は氏名                又は職業          との関係          (百万円)         (百万円)
                      (百万円)
                                (%)
                               所有
                                                   受取手形        68
          株式会社ベスト       北海道函館                         建設資材の
                               直接 23.8
     関連会社                   42  卸売業          商品の販売            542
          ヨコヤマ       市                         販売
                                                   売掛金
                                                           58
                               間接    4.2
      (注)1 記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2 取引条件および取引条件の決定方針等
           取引価格等については、市場価格等に基づき一般取引条件を勘案しながら決定しております。
            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等の
                      資本金又
          会社等の名称又                事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額         期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容           科目
          は氏名                又は職業     有)割合     との関係          (百万円)         (百万円)
                      (百万円)
                                (%)
                               所有
                                                   受取手形        84
          株式会社ベスト       北海道函館                         建設資材の
                               直接 23.8
     関連会社                   42  卸売業          商品の販売            640
          ヨコヤマ       市                         販売
                                                   売掛金        75
                               間接    4.2
      (注)1 記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2 取引条件および取引条件の決定方針等
           取引価格等については、市場価格等に基づき一般取引条件を勘案しながら決定しております。
        (2 )連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

           該当事項はありません。
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       2 親会社または重要な関連会社に関する注記

          該当事項はありません。
        (1株当たり情報)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                   815.92円               857.67円
     1株当たり当期純利益                                   38.95円               50.96円

      (注)1.     当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定してお
          ります。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                     590               765
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                           590               765
      当期純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                   15,146               15,029
         3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                    12,397               13,023

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

                                           134               133
     (うち非支配株主持分(百万円))                                     (134)               (133)
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                    12,263               12,890

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                         15,029               15,029
     期末の普通株式の数(千株)
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                              当期首残高       当期末残高        平均利率
                区分                                      返済期限
                              (百万円)       (百万円)        (%)
                                 3,030       2,880       0.380        -

     短期借入金
                                  300       290      0.443        -
     1年以内に返済予定の長期借入金
                                  96       93       -      -
     1年以内に返済予定のリース債務
                                                   2020年6月30日~
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)                           2,577       2,286       0.444
                                                   2027年9月30日
                                                   2020年4月20日~
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)                            402       321        -
                                                   2024年7月26日
                                  -       -       -      -
     その他有利子負債
                                 6,406       5,871         -      -
                合計
      (注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2 リース債務(簡便法)の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
           リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごと
           の返済予定額の総額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                        290           290           290           290

     長期借入金
                         88           86           66           60
     リース債務
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結
        会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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       (2)  【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
              (累計期間)
                               第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度
                          (百万円)        18,475        43,450        69,926        92,834
     売上高
     税金等調整前四半期(当期)純利益
                          (百万円)         △47        441        854       1,228
     又は税金等調整前四半期純損失(△)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
     純利益
                          (百万円)         △130         193        493        765
     又は親会社株主に帰属する四半期
     純損失(△)
     1株当たり四半期(当期)純利益
                           (円)       △8.70        12.84        32.83        50.96
     又は1株当たり四半期純損失(△)
              (会計期間)                 第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                           (円)       △8.70        21.54        19.99        18.13
     又は1株当たり四半期純損失(△)
      (注) 当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の
          期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失を算
          定しております。
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      2【財務諸表等】
       (1)  【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         1,592              1,914
         現金及び預金
                                      ※1 , ※4 6,214           ※1 , ※4 6,198
         受取手形
                                      ※1 , ※4 2,068           ※1 , ※4 2,422
         電子記録債権
                                        ※1 5,953             ※1 6,337
         売掛金
                                        ※1 1,772             ※1 1,593
         完成工事未収入金
                                           32              23
         リース投資資産
                                           321              319
         商品及び製品
                                           550              627
         未成工事支出金
                                            5              8
         前渡金
         前払費用                                  14              12
                                           239              136
         その他
                                          △ 14             △ 54
         貸倒引当金
                                         18,751              19,540
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         2,961              2,964
          建物
                                         △ 714             △ 819
            減価償却累計額
            建物(純額)                              2,246              2,144
          構築物                                135              261
                                          △ 92             △ 99
            減価償却累計額
            構築物(純額)                               43              162
          機械及び装置                                 5              5
                                           △ 2             △ 2
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                                2              2
                                            2              1
          車両運搬具
                                           △ 2             △ 1
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                                0              0
                                           109              164
          工具、器具及び備品
                                          △ 32             △ 54
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                               77              110
                                        ※2 1,875             ※2 1,822
          土地
                                           664              676
          リース資産
                                         △ 225             △ 297
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               438              379
                                           42              -
          建設仮勘定
                                         4,726              4,621
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           83              103
          ソフトウエア
                                           33               1
          その他
                                           116              105
          無形固定資産合計
                                 75/93





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                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         投資その他の資産
                                         ※2 792             ※2 704
          投資有価証券
                                         2,393              2,408
          関係会社株式
                                           35              35
          出資金
                                           41              35
          長期貸付金
                                            7              13
          従業員に対する長期貸付金
                                         1,083               703
          関係会社長期貸付金
                                           121              116
          破産更生債権等
                                           33              25
          長期前払費用
                                           167              157
          前払年金費用
                                           847              841
          その他
                                         △ 116             △ 111
          貸倒引当金
                                         5,407              4,930
          投資その他の資産合計
                                         10,250               9,657
         固定資産合計
                                         29,001              29,197
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        ※4 2,252             ※4 1,984
         支払手形
                                      ※2 , ※4 5,849           ※2 , ※4 6,958
         電子記録債務
                                        ※2 4,479             ※2 3,907
         買掛金
                                        ※2 1,573             ※2 1,633
         工事未払金
                                         3,650              3,580
         短期借入金
                                           260              260
         1年内返済予定の長期借入金
                                           34              32
         リース債務
                                           635              451
         未払金
                                           -              91
         未払法人税等
                                           307              307
         未成工事受入金
                                            2              28
         前受金
                                           23              17
         預り金
                                            5              2
         前受収益
                                           119              121
         賞与引当金
                                           11              10
         完成工事補償引当金
                                            1             169
         その他
                                         19,205              19,556
         流動負債合計
       固定負債
                                         2,015              1,755
         長期借入金
                                           88              67
         リース債務
                                           172              112
         繰延税金負債
                                           162              162
         関係会社事業損失引当金
                                           546              555
         その他
                                         2,984              2,652
         固定負債合計
                                         22,190              22,208
       負債合計
                                 76/93






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                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                           417              417
         資本金
         資本剰余金
                                           318              318
          資本準備金
                                            8              8
          その他資本剰余金
                                           327              327
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           104              104
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           209              156
            特別償却準備金
                                         5,336              5,436
            別途積立金
                                           583              779
            繰越利益剰余金
                                         6,233              6,476
          利益剰余金合計
                                         △ 446             △ 446
         自己株式
                                         6,530              6,774
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           279              213
         その他有価証券評価差額金
                                           279              213
         評価・換算差額等合計
                                         6,810              6,988
       純資産合計
                                         29,001              29,197
      負債純資産合計
                                 77/93













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        ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                         56,309              56,880
       商品売上高
                                         11,977              12,599
       完成工事高
                                         68,286              69,480
       売上高合計
      売上原価
                                           357              321
       商品期首たな卸高
                                         52,844              53,446
       当期商品仕入高
                                         53,201              53,767
       合計
                                           321              319
       商品期末たな卸高
                                         52,880              53,447
       商品売上原価
                                         10,529              11,106
       完成工事原価
                                         63,409              64,554
       売上原価合計
      売上総利益
                                         3,429              3,432
       商品売上総利益
                                         1,447              1,493
       完成工事総利益
                                         4,877              4,926
       売上総利益合計
      販売費及び一般管理費
                                         2,204              2,187
       役員報酬及び給料手当
                                           119              121
       賞与引当金繰入額
                                           73              67
       退職給付費用
                                           103              141
       減価償却費
                                         2,346              2,400
       その他
                                         4,847              4,918
       販売費及び一般管理費合計
                                           29               7
      営業利益
      営業外収益
                                          ※4 37             ※4 34
       受取利息
                                         ※4 230             ※4 231
       受取配当金
                                           -               1
       保証債務取崩額
                                         ※4 111             ※4 121
       経営指導料
                                           21              -
       関係会社損失引当金戻入額
                                          ※4 49             ※4 55
       雑収入
                                           450              444
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※4 82             ※4 82
       支払利息
                                           20              16
       債権売却損
                                           12              -
       関係会社損失引当金繰入額
                                            7              6
       雑損失
                                           122              105
       営業外費用合計
                                           357              346
      経常利益
                                 78/93






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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      特別利益
                                          ※1 ▶            ※1 174
       固定資産売却益
                                            ▶             174
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※2 3
                                                         -
       固定資産売却損
                                          ※3 72             ※3 83
       固定資産除却損
                                           20               2
       投資有価証券評価損
                                           29              -
       関係会社株式評価損
                                            5              16
       減損損失
                                           131              102
       特別損失合計
                                           230              417
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     32              112
                                           -              10
      過年度法人税等
                                           △ 1             △ 39
      法人税等調整額
                                           30              83
      法人税等合計
                                           200              334
      当期純利益
        【完成工事原価明細書】

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                       構成比                  構成比

                       注記
                            金額(百万円)                  金額(百万円)
             区分
                                       (%)                  (%)
                       番号
                                   3,591      34.1            3,615      32.6

     Ⅰ 材料費
                                   6,818      64.8            7,353      66.2
     Ⅱ 外注費
                                    119                  137
                                         1.1                  1.2
     Ⅲ 経費
                                  10,529      100.0            11,106      100.0
             計
      (注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

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        ③【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                  資本金         その他     資本                          利益
                       資本             利益
                           資本    剰余金                          剰余金
                      準備金             準備金     建築   特別償却     別途   繰越利益
                           剰余金     合計                          合計
                                        積立金    準備金    積立金    剰余金
     当期首残高               417    318     8   327    104     85    261   5,036     625   6,112
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △ 79   △ 79
      建築積立金の取崩                                   △ 85             85    -
      特別償却準備金の取崩                                       △ 52         52    -
      別途積立金の積立
                                                  300   △ 300     -
      当期純利益                                                200    200
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -    -    -    -   △ 85   △ 52    300    △ 41    121
     当期末残高               417    318     8   327    104     -    209   5,336     583   6,233
                    株主資本       評価・換算差額等

                           その他         純資産
                               評価・換
                      株主資本    有価証券         合計
                  自己株式             算差額等
                       合計    評価
                                合計
                           差額金
     当期首残高              △ 178   6,677     231    231   6,909
     当期変動額
      剰余金の配当                  △ 79            △ 79
      建築積立金の取崩
                                     -
      特別償却準備金の取崩                               -
      別途積立金の積立                               -
      当期純利益                  200             200
      自己株式の取得             △ 267   △ 267            △ 267
      株主資本以外の項目の
                             48    48    48
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 267   △ 146     48    48   △ 98
     当期末残高
                   △ 446   6,530     279    279   6,810
                                 80/93






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         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                  資本金         その他     資本                          利益
                       資本             利益
                           資本    剰余金                          剰余金
                      準備金             準備金     建築   特別償却     別途   繰越利益
                           剰余金     合計                          合計
                                        積立金    準備金    積立金    剰余金
     当期首残高               417    318     8   327    104     -    209   5,336     583   6,233
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △ 90   △ 90
      建築積立金の取崩                                    -                 -
      特別償却準備金の取崩                                       △ 52         52    -
      別途積立金の積立                                            100   △ 100     -
      当期純利益
                                                      334    334
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -    -    -    -    -    -   △ 52    100    196    243
     当期末残高               417    318     8   327    104     -    156   5,436     779   6,476
                    株主資本       評価・換算差額等

                           その他         純資産
                               評価・換
                      株主資本    有価証券         合計
                  自己株式             算差額等
                       合計    評価
                                合計
                           差額金
     当期首残高              △ 446   6,530     279    279   6,810
     当期変動額
      剰余金の配当                  △ 90            △ 90
      建築積立金の取崩                  -             -
      特別償却準備金の取崩
                         -             -
      別途積立金の積立                  -             -
      当期純利益                  334             334
      自己株式の取得              △ 0   △ 0            △ 0
      株主資本以外の項目の
                            △ 65   △ 65   △ 65
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 0   243    △ 65   △ 65    178
     当期末残高              △ 446   6,774     213    213   6,988
                                 81/93






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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式および関連会社株式
            移動平均法による原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
            平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
        (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法

           評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
           未成工事支出金については個別法、その他の商品については移動平均法によっております。
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法によっております。
            ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降取得した建
           物附属設備および構築物については、定額法によっております。
            なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
        (2)  無形固定資産

           定額法によっております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
           ります。
        (3)  リース資産

           所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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       3.引当金の計上基準
        (1)  貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
          については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金

           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
        (3)  完成工事補償引当金

           完成工事に係る過去の実績を基礎に、将来発生する瑕疵担保、アフターサービス等の費用にあてるため、過
          去の実績に基づいて計算された額を計上しております。
        (4)  退職給付引当金

           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当
          事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
           なお、当事業年度末において年金資産が退職給付債務(未認識数理計算上の差異を除く)を上回ったため、こ
          の差額を前払年金費用に計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
           給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
           よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
        (5)  関係会社事業損失引当金

           関係会社の事業に伴い発生する損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
       4.収益及び費用の計上基準

        (1)  完成工事高及び完成工事原価の計上基準
         ① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
            工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
         ② その他の工事
            工事完成基準
        (2)  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

           リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
       5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)  退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異
          なっております。
        (2)  消費税等の会計処理

           消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                 83/93






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        (表示方法の変更)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。)を当事業年度の期首
       から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」38百万円は、「固定負債」の「繰
       延税金負債」と相殺して表示しております。
        (貸借対照表関係)

      ※1 関係会社に対する資産および負債
          区分掲記されたもののほか、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                436百万円                  782百万円
     電子記録債権                                176百万円                  189百万円
     売掛金                                397百万円                  443百万円
     完成工事未収入金                                 42百万円                  51百万円
      ※2 担保に供している資産および担保付債務は、次のとおりであります。

          担保に供している資産
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     土地                                118百万円                  118百万円
     投資有価証券                                344百万円                  303百万円
     計                                463百万円                  421百万円
          担保付債務

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     電子記録債務                                517百万円                  471百万円
     買掛金                                523百万円                  528百万円
     工事未払金                                 43百万円                  38百万円
     計                               1,084百万円                  1,038百万円
       3 受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                 51 百万円                 - 百万円
      ※4 期末日満期手形、電子記録債権および電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして

        処理しております。
         なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権および電子記録債務
        を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                840百万円                  930百万円
      上記のほか     受取手形裏書譲渡高                           38百万円                  -百万円
     電子記録債権                                383百万円                  373百万円
     支払手形                                411百万円                  389百万円
     電子記録債務                               1,110百万円                  1,055百万円
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        (損益計算書関係)
      ※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     車両運搬具                                 -百万円                  0百万円
     土地                                  4百万円                 173百万円
      計                                4百万円                 174百万円
      ※2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物                                  2百万円                 -百万円
     工具、器具及び備品                                  0百万円                 -百万円
      計                                3百万円                 -百万円
      ※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物                                 69百万円                  63百万円
     構築物                                  1百万円                 19百万円
     工具、器具及び備品                                  1百万円                  0百万円
     土地                                 -百万円                  0百万円
      計                                72百万円                  83百万円
      上記金額のうち、当事業年度82百万円は関係会社に除却を依頼して発生した固定資産除却損であります。
      ※4 関係会社項目

          関係会社との取引に係る営業外収益および営業外費用は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     受取利息                                  5百万円                  5百万円
     受取配当金                                212百万円                  212百万円
     経営指導料                                111百万円                  121百万円
     雑収入                                 12百万円                  21百万円
     支払利息                                 12百万円                  13百万円
        (有価証券関係)

         子会社株式および関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社
        株式および関連会社株式の時価を記載しておりません。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額は次の
        とおりです。
                              前事業年度                   当事業年度
             区分
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     子会社株式                              2,333百万円                   2,348百万円

     関連会社株式                                60百万円                   60百万円

              計                      2,393百万円                   2,408百万円

                                 85/93



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        (税効果会計関係)
       1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     (繰延税金資産)
     賞与引当金                                 36百万円                 36百万円
     未払事業税および
                                       3百万円                 8百万円
     未払地方法人特別税
     未払役員退職慰労金                                 19百万円                 18百万円
     減損損失                                 158百万円                 149百万円
     貸倒引当金                                 40百万円                 50百万円
     投資有価証券評価損                                 35百万円                 35百万円
     関係会社株式評価損                                 193百万円                 193百万円
     関係会社事業損失引当金                                 49百万円                 49百万円
                                       35百万円                 46百万円
     その他
      繰延税金資産小計
                                      570百万円                 588百万円
                                     △498百万円                 △503百万円
     評価性引当額
      繰延税金資産合計
                                       72百万円                 85百万円
     (繰延税金負債)
     その他有価証券評価差額金                                △101百万円                  △80百万円
     前払年金費用                                △50百万円                 △48百万円
     特別償却準備金                                △91百万円                 △68百万円
                                      △1百万円                 △1百万円
     その他
      繰延税金負債合計                               △245百万円                 △197百万円
      繰延税金負債純額(△)
                                     △172百万円                 △112百万円
       2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                                        30.6%                 30.4%
     法定実効税率
     (調整)
                                        6.7%                 3.7%
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       △28.3%                 △15.5%
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        2.4%                 1.3%
     住民税均等割等
                                        1.5%                 1.2%
     評価性引当額の増減
                                         -%                △2.0%
     法人税額の特別控除額
                                        0.2%                 0.8%
     その他
                                        13.1%                 19.9%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                           当期末減価
                                           償却累計額              差引
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                            又は           当期末残高
        資産の種類
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                           償却累計額            (百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
                    2,961        ▶      1    2,964       819      105     2,144
      建物
                     135      133       7     261       99      13      162
      構築物
                      5      -      -       5      2      0      2
      機械及び装置
                      2      -       1      1      1      -       0
      車両運搬具
                     109       55       0     164       54      22      110
      工具、器具及び備品
                                  53
                    1,875        0          1,822        -      -     1,822
      土地
                                  (16)
                     664       12      -      676      297       71      379
      リース資産
                      42      59      101       -      -      -      -
      建設仮勘定
                                  165
                    5,796       265           5,896      1,274       213     4,621
       有形固定資産計
                                  (16)
     無形固定資産
                     110       49      -      160       56      29      103
      ソフトウエア
                      31      -      31      -      -      -      -
      ソフトウエア仮勘定
                      1      -      -       1      -      -       1
      電話加入権
                     144       49      31      161       56      29      105
       無形固定資産計
                      40      -       1      38      13       7      25
     長期前払費用
      (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
           構築物     クワザワグループ本社ビル外構工事                                 128百万円
         2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
           土地      倶知安土地売却                                           20百万円
           建設仮勘定   業務システム                                            45百万円
           建設仮勘定   クワザワグループ本社ビル外構工事                                  36百万円
         3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
        【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                         当期末残高
                                     (目的使用)         (その他)
           区分
                     (百万円)        (百万円)                         (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
                         130         55         9        10        166
     貸倒引当金
                         119        121        119         -        121
     賞与引当金
                          11        10        -        11        10
     完成工事補償引当金
                         162         -        -        -        162
     関係会社事業損失引当金
      (注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額5百万円および債
           権回収による取崩額4百万円であります。
         2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
       (2)  【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)  【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                 4月1日から3月31日まで
     定時株主総会                 6月中

     基準日                 3月31日

     剰余金の配当の基準日                 3月31日

     1単元の株式数                 100株

     単元未満株式の買取り

                      (特別口座)
       取扱場所
                      東京都中央区八重洲一丁目2番1号  みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                      (特別口座)
       株主名簿管理人
                      東京都中央区八重洲一丁目2番1号  みずほ信託銀行株式会社
                      -
       取次所
       買取手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                      当社の公告方法は、電子公告としております。
                      ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合
                      は、日本経済新聞に掲載して行います。
     公告掲載方法
                      当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                      https://www.kuwazawa.co.jp/
                      毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の
     株主に対する特典
                      株主様を対象として、一律クオカード1,000円分を贈呈いたします。
     (注)   2018年6月28日開催の第69回定時株主総会において、中間配当制度の導入に伴い、定款に規定する「剰余金の配当
       の基準日」を変更しております。
        各配当の基準日は、以下のとおりです。
         中間配当の基準日 9月30日
         期末配当の基準日 3月31日
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                                                            有価証券報告書
     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社には、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書およびその添付書類、確認書

         事業年度 第69期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日 北海道財務局長に提出
       (2)内部統制報告書

         事業年度 第69期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日 北海道財務局長に提出
       (3)四半期報告書、四半期報告書の確認書

         第70期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日 北海道財務局長に提出
         第70期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月7日 北海道財務局長に提出
         第70期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月8日 北海道財務局長に提出
       (4)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基
         づく臨時報告書
         2018年7月6日 北海道財務局長に提出
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                                                            有価証券報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月28日

     株式会社クワザワ

      取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             下田 琢     磨   印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             板垣 博靖        印
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社クワザワの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
     照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
     表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社クワザワ及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クワザワの2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社クワザワが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

        が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       株式会社クワザワ(E02610)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月28日

     株式会社クワザワ

      取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             下田 琢磨        印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             板垣 博靖        印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社クワザワの2018年4月1日から2019年3月31日までの第70期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     クワザワの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

         が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 93/93



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2017年1月23日

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