ユアサ・フナショク株式会社 有価証券報告書 第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ユアサ・フナショク株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                   ユアサ・フナショク株式会社(E00456)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
      【事業年度】                    第48期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    ユアサ・フナショク株式会社
      【英訳名】                    YUASA   FUNASHOKU     CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  山田 共之
      【本店の所在の場所】                    千葉県船橋市宮本四丁目18番6号
      【電話番号】                    (047)433-1211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  黒坂 幸夫
      【最寄りの連絡場所】                    千葉県船橋市宮本四丁目18番6号
      【電話番号】                    (047)433-1211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  黒坂 幸夫
      【縦覧に供する場所】                    ユアサ・フナショク㈱東京支店
                         (東京都墨田区横網一丁目2番28号)
                         ユアサ・フナショク㈱横浜支店
                         (神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目24番8号)
                         ユアサ・フナショク㈱埼玉支店
                         (埼玉県熊谷市大字万吉字夏目3703番地1)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第44期       第45期       第46期       第47期       第48期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)        101,892       104,445       105,148       107,879       108,581
     売上高
                   (百万円)         1,892       2,024       2,041       2,203       2,086
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                   (百万円)         1,177       1,316       1,367       1,130       1,167
     純利益
                   (百万円)         2,453        733      2,384       1,445        952
     包括利益
                   (百万円)         27,053       27,333       29,262       30,254       30,753
     純資産額
                   (百万円)         49,555       49,977       53,289       54,429       54,312
     総資産額
                    (円)       5,933.33       5,992.52       6,419.56       6,640.07       6,751.07
     1株当たり純資産額
                    (円)        261.84       292.84       304.15       251.44       259.86
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        53.84       53.91       54.15       54.72       55.86
     自己資本比率
                    (%)         4.59       4.91       4.90       3.85       3.88
     自己資本利益率
                    (倍)        12.49       10.76        9.96       15.05       14.14
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)         1,972       2,180       2,060       1,654       2,047
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)         △ 429      △ 506       △ 56      △ 215      △ 778
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)         △ 900      △ 727      △ 861     △ 1,027      △ 1,558
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         5,342       6,285       7,427       7,836       7,549
     残高
                             367       384       376       382       379
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 408  ]     [ 398  ]     [ 427  ]     [ 415  ]     [ 423  ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.平均臨時雇用者数[外書]は、月間158時間換算によるものです。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第44期の期首に当
           該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
         5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年
           度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って
           適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第44期       第45期       第46期       第47期       第48期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         86,536       89,129       90,564       93,188       95,340
     売上高
                   (百万円)         1,936       2,045       1,920       2,088       1,968
     経常利益
                   (百万円)         1,225       1,261       1,197       1,127       1,145
     当期純利益
                   (百万円)         5,599       5,599       5,599       5,599       5,599
     資本金
                   (千株)        48,977       48,977       48,977        4,897       4,897
     発行済株式総数
                   (百万円)         26,455       26,688       28,481       29,530       29,948
     純資産額
                   (百万円)         45,892       46,152       49,478       50,781       51,045
     総資産額
                    (円)       5,883.23       5,936.08       6,335.69       6,569.95       6,663.77
     1株当たり純資産額
                    (円)        10.00       10.00       10.00       100.00       100.00
     1株当たり配当額
     (内1株当たり中間配当
                    (円)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
                    (円)        272.42       280.60       266.43       250.82       254.81
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        57.65       57.83       57.56       58.09       58.67
     自己資本比率
                    (%)         4.82       4.75       4.34       3.89       3.85
     自己資本利益率
                    (倍)        12.00       11.23       11.37       15.09       14.42
     株価収益率
                    (%)        36.71       35.64       37.53       39.87       39.25
     配当性向
                             245       258       258       257       256
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 218  ]     [ 202  ]     [ 214  ]     [ 211  ]     [ 216  ]
                    (%)        135.3       134.5       133.7       168.1       167.7
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み  
                    (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                             359       423       326      3,950       3,815
                    (円)
     最高株価
                                                  (342)
                             235       293       268      3,200       3,360
                    (円)
     最低株価
                                                  (290)
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.平均臨時雇用者数[外書]は、月間158時間換算によるものです。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第44期の期首に当
           該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
         5.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第47期以降の1株
           当たり配当額につきましては、当該株式併合を踏まえた金額としております。
         6.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
         7.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第47期の株価につ
           いては株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式併合前の最高株価及び最低株価を
           記載しております。
         8.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の
           期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した
           後の指標等となっております。
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      2【沿革】
       1937年1月       株式会社湯浅商店設立。(船橋町五日市)
              肥料・米・雑穀・小麦粉・各種飼料の卸販売。
       1951年7月       米穀卸売販売業者の指定を受ける。
       1953年10月       東京営業所を開設。(1956年10月支店と改称、2008年1月現所在地に移転)
       1954年3月       千葉営業所を開設。(1981年6月支店と改称、1985年10月現所在地に移転)
       1955年6月       昭和食糧工業㈱を吸収合併。
       1956年7月       旭営業所を開設。(1975年6月支店と改称、2002年2月現所在地に移転)
       1961年6月       木更津営業所を開設。(1982年3月に移転、2006年4月千葉支店と統合)(現・連結子会社へ賃
              貸)
       1962年1月       本社を船橋市宮本町に移転。
          10月    旭澱粉㈱を吸収合併。
       1964年2月       昭和産業㈱船橋工場(JR船橋駅前)の土地を買収。
       1966年12月       松戸営業所を開設。(1975年6月支店と改称、1983年11月現所在地に移転)
       1967年9月       JR船橋駅前ビルを新築。㈱そごう・西武に賃貸。(2018年2月賃貸終了)
       1969年3月       埼玉営業所を開設。(1975年6月支店と改称、1993年5月現所在地に移転)
          5月    日の出精米工場を大型工場に増改築。(1988年8月現所在地に移転)
       1970年6月       商号を湯浅株式会社と変更。
       1972年3月       船橋食品㈱を吸収合併し、商号をユアサ・フナショク株式会社と変更。
       1973年12月       JR両国駅前にパールホテル両国新築。
       1975年12月       東京証券取引所市場第二部へ株式を上場。
       1976年8月       印旛郡八街町に食品専用倉庫を増設。
          12月    プリマーベ㈱(パン製造販売)を吸収合併。
              ㈱古屋(食品の輸入販売)を吸収合併し、横浜支店開設。(2013年12月現所在地に移転)
              神戸支店を開設。(1980年7月関西支店と改称、2004年11月現所在地に移転)
       1977年6月       山幸運輸㈱(一般貨物運送業)を設立。(1995年2月商号を「ワイ・エフ物流株式会社」と変
              更 現・連結子会社)
       1980年11月       船橋市高瀬町に高瀬工場を新築。
          12月    東京都中央区新川にパールホテル茅場町新築。(賃借)
       1988年8月       船橋市高瀬町に大型精米工場を新築移転。
       1989年10月       山野㈱(ビジネスホテル経営)を吸収合併。
       1992年6月       ワイ・エフ石油㈱(ガソリンスタンド経営)を設立。(現・連結子会社)
       1993年2月       東京都江戸川区東葛西にパールホテル葛西新築。(賃借)
          9月    太田市飯田町にパールホテル太田新築。
       1994年6月       旭市鎌数に事業所を新設、飼料畜産本部を移転。
       1995年7月       パールプラザにボウリング場を設置。(2016年7月閉館)
       1997年10月       ㈱湘南商事(酒類卸売業)の全株式を取得。
       2000年1月       ㈱仁茂田(酒類卸売業)の全株式を取得。
          10月    川崎市川崎区小川町のビジネスホテルを購入、営業開始。(2001年4月パールホテル川崎と改称)
       2001年9月       ㈱仁茂田と㈱湘南商事が合併し、商号をユアサフナショク・リカー㈱と変更。(現・連結子会社)
       2001年10月       川崎市高津区二子のビジネスホテルを購入、パールホテル溝ノ口と改称し、営業開始。
       2002年2月       旭市鎌数に物流センターを新築し、旭支店を統合。
       2003年3月       ㈱ニュー・ノザワ・フーズ(米穀卸売業)の全株式を取得。(現・連結子会社)
       2004年11月       千葉支店内に低温物流センターを新築。
       2005年3月       東京都中央区八重洲にパールホテル八重洲新築。(一部賃借)
       2006年3月       製パン事業から撤退し、高瀬工場、草加工場を閉鎖。
       2009年2月       高瀬工場を売却。
       2009年10月       ホテルサンライト㈱(ビジネスホテル経営)の全株式を取得。(現・連結子会社)
       2010年3月       草加工場跡地に草加物流センター新築。
       2013年4月       本社を船橋市宮本に新築移転。
       2015年6月       厚木物流センター開設。
       2018年11月       東京都新宿区住吉町にパールホテル新宿曙橋新築。(賃借)
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      3【事業の内容】
      (1)企業集団等の概況
         当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社・子会社11社及び関連会社1社で構成され、商事部門(食
        品・食材の卸売)を中核に、ホテル部門(ビジネスホテルの経営)及び不動産部門(不動産の賃貸)の3部門によ
        り事業活動を展開しており、子会社、関連会社の事業は主に当社の補完的な業務を行っております。
         当社グループが営んでいる主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けとセグメントとの関連

        は、次のとおりであります。
         なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等                              (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ
        ントの区分と同一であります。
          商事部門…………当社が米の集荷及び販売をするほか、メーカーより小麦粉、澱粉、砂糖、油脂、飼料、畜
                  産、加工食品、酒類その他を仕入れて販売し、ユアサフナショク・リカー㈱、ワイ・エフ石
                  油㈱、㈱ニュー・ノザワ・フーズ、太陽商事㈱、東京太陽㈱、ワイケイフーズ㈱、関連会社
                  日本畜産振興㈱が当社より仕入れて販売しております。
                  また、ユアサフナショク・リカー㈱より酒類を、㈱ニュー・ノザワ・フーズより米穀を、東
                  京太陽㈱より飼料を、ワイケイフーズ㈱より加工食品を、日本畜産振興㈱より畜産を当社が
                  仕入れて販売しております。
          ホテル部門………当社及びホテルサンライト㈱がホテル、レストラン等のサービス業を営んでおります。
          不動産部門………主に当社が不動産賃貸業を営んでおり、一部子会社ワイ・エフ石油㈱ほか4社に対して事務
                  所等を賃貸しております。
         子会社ワイ・エフ物流㈱については商事部門に関連する物流業務を委託し、子会社ワイ・エフ・エージェンシー
        ㈱は損害保険代理業を営んでおり、当企業集団の保険契約の取り次ぎを行っております。
         事業の系統図は次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所有

                             資本金
          名称           住所             主な事業内容       割合又は被所           関係内容
                            (百万円)
                                         有割合(%)
                                                当社商品、製品の運搬。

     (連結子会社)                                           役員の兼任あり。
                   千葉県八街市             25    商事部門         100.0
                                                資金援助あり。
     ワイ・エフ物流㈱
                                                建物及び設備の貸与。
                                                商品の販売及び購入。
     ワイ・エフ石油㈱             千葉県船橋市             25    商事部門         100.0    役員の兼任あり。
                                                土地、建物及び設備の貸与。
                                                商品の販売及び購入。
                                                役員の兼任あり。
     ユアサフナショク・リカー㈱             千葉県市川市             52    商事部門         100.0
                                                資金援助あり。
                                                土地、建物及び設備の貸与。
                                                商品の販売及び購入。
     ㈱ニュー・ノザワ・フーズ             東京都東村山市             50    商事部門         100.0    役員の兼任あり。
                                                資金援助あり。
                                                商品、製品の販売。
     太陽商事㈱             神奈川県横須賀市            180    商事部門         57.5
                                                役員の兼任あり。
                                             57.5

     東京太陽㈱             東京都中央区             30    商事部門             商品の販売及び購入。
                                            〔57.5〕
                   東京都新宿区                ホテル部門             役員の兼任あり。

     ホテルサンライト㈱                          10             100.0
                                                商品の販売及び購入。

     ワイケイフーズ㈱             千葉県船橋市             40    商事部門         62.5    役員の兼任あり。
                                                土地、建物及び設備の貸与。
     (持分法適用関連会社)                                           商品の販売及び購入。
                   茨城県取手市             80    商事部門         45.4
     日本畜産振興㈱                                           役員の兼任あり。
      (注)1.主な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.議決権の所有割合の〔                 〕内は、間接所有割合で内数であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  252  [ 200  ]
     商事部門
                                                   96 [ 223  ]
     ホテル部門
                                                   - [ - ]
     不動産部門
                                                   31 [ - ]
     管理部門
                                                  379  [ 423  ]
                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[外書]に記載しております。(月間158時間換算による)
         2.従業員数が前連結会計年度末に比べ3名減少しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           256              42             18.1               4,682,871

               〔 216  〕
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  160  [ 52 ]

     商事部門
                                                   65 [ 164  ]
     ホテル部門
                                                   - [ - ]
     不動産部門
                                                   31 [ - ]
     管理部門
                                                  256  [ 216  ]
                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時従業員は[外書]に記載しておりま
           す。(月間158時間換算による)
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  経営方針
        当社は、食品流通事業を中心にビジネスホテルの経営、不動産賃貸事業を行う総合食品商社として、安定的な成
       長と収益力を備えた力強い企業づくりを進めてまいります。
        また、安心・安全な商品の提供を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献するなかで、企業価値の最大
       化を図ってまいります。
       (2)  中長期的な会社の経営戦略及び経営課題

        当社は食品流通事業を行う商事部門、ビジネスホテルの経営を行うホテル部門、不動産賃貸業を行う不動産部門
       を柱として、強固な経営基盤を構築するとともに、収益力の向上に努めてまいります。
        商事部門では、少子高齢化、人口減少などの構造的変化が進み、食生活も一層多様化するなか、食品メーカー、
       小売業などお取引先との連携を強化し、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応するとともに、物流機能、情報
       機能、リテールサポート機能のレベルアップに取り組み、卸売機能の強化を図ってまいります。
        また、加工食品、低温食品、酒類、業務用商品、飼料畜産、米穀のトータル営業を推進し、フルライン体制を強
       化するとともに、物流の効率化などによるローコストオペレーションを進めるなかで、適正利潤を確保してまいり
       ます。
        ホテル部門では、機能サービスの充実と快適で魅力ある客室の提供に努め、集客力の向上を図ってまいります。
        また、収益を重視するなかで、東京エリアを中心に地域の特性、立地など事業環境の再検討を行うとともに、既
       存ホテルの変革を行い、事業の最適化を図ってまいります。
        不動産部門では、安定的な収益確保を図ってまいります。
        また、コーポレート・ガバナンスの有効性が継続的に確保されることを課題として、コンプライアンス体制の強
       化に取り組むとともに、人材の育成、公正で透明性の高い経営を行ってまいります。
       (3)  目標とする経営指標

        当社は、営業基盤の拡充と経営の一層の効率化を進め、安定的かつ継続的に利益を確保することを重視してお
       り、2020年3月期は連結売上高1,120億円、経常利益22億円を見込んでおります。
        また、2022年3月期を最終年度とする中期数値目標を連結売上高1,300億円以上、経常利益26億円以上としており
       ます。
       (4)  経営環境

        当連結会計年度における日本経済は、政府の経済政策を背景に企業業績や雇用環境が緩やかな回復を続けました
       が、個人消費は回復が遅れ、また、海外情勢を要因として為替市場が不安定に推移するなど、景気の先行きは不透
       明な状況にありました。
        食品業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、商品価格の改定が行われるなど、企業間競争は一段と厳し
       い状況が続きました。
        ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ順調に推移
       しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。
        このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物
       流の効率化、ホテル部門では新規ホテル                   (パールホテル新宿曙橋)のオープン及び                    客室のリニューアルなどを行っ
       てまいりました。
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       (5)株式会社の支配に関する基本方針について
       ① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
         当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、株式市場における自由な取引を通じて決
        せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合において
        も、これに応じるか否かは最終的には株主の皆様の意思に基づいて判断されるべきものと考えております。
         しかしながら、株券等の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会社の利益ひいては株主共
        同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会
        社の経営陣や株主が株券等の大量買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の経営陣が代替案を提案す
        るための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたら
        すために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同
        の利益に資さないものも少なくありません。
         また、外部者である大量買付者が大量買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量
        買付者の属性、大量買付行為の目的、大量買付者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を
        回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の大量買付者の情報を把握した上で、大量
        買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる
        情報が明らかにされないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主
        共同の利益が著しく害される可能性があります。
         当社は、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこ
        れに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような
        者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値及び会社の利益
        ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
       ② 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

         当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆
        様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記①の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以
        下の施策を実施しております。
         この取組みは、下記1)に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値
        及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討されたものであります。した
        がって、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の
        地位の維持を目的とするものでもありません。
        1)当社の企業価値の源泉について
          当社は、1937年に肥料・米・雑穀・小麦粉・飼料等の販売を目的に設立された株式会社湯浅商店を母体と
         し、食品流通事業として食文化、食生活の変遷と共に多様な商品を取り扱い、また、安心・安全な商品の供給
         を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献していくことを経営の基本として事業展開をしてまいりま
         した。
          一方、安定した収益を確保するため、1967年に不動産の賃貸事業、1971年にビジネスホテル事業を開始し、
         これら3つの事業を中心に、企業価値を向上させてまいりました。
          当社の企業価値の源泉は、①食品流通事業においては、千葉県を中核とした首都圏での中堅・中小スーパー
         を中心とした販売網、きめ細かい対応を行う営業・物流網及び長年にわたって培われた多くの食品メーカー等
         との信用を背景とした食品(酒類・飲料を含みます。)、業務用食材、自社精米商品並びに小麦粉、油脂、砂
         糖等の原材料、加えて飼料、畜産物等の豊富な品揃えにあります。②ビジネスホテル事業においては、東京
         都、神奈川県を中心に利便性の高い駅前の好立地に展開するビジネスホテル及び快適な客室を提供する運営ノ
         ウハウにあります。③不動産賃貸事業においては、賃貸ビル等による安定収益にあります。
          そしてこれらの企業価値の源泉の根幹には、長年にわたって築き上げてきたお取引先、お客様との堅い信頼
         関係や中長期的な人材育成により培われた従業員の優秀な業務遂行能力及び従業員一人ひとりがその能力を存
         分に発揮することのできる企業風土があります。
          当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値及び会社の利益ひ
         いては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
        2)企業価値向上のための取組み
          当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、食品流通事業においては、消費者の生活圏にある中堅・中
         小食品スーパーを中心にドラッグストアー、ホームセンター等への営業を展開するとともに、少子高齢化、人
         口減少等の構造的変化が進み、食生活も一層多様化する中、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応し、物
         流機能、情報機能、リテールサポート機能等の卸売機能の強化を図っております。また、食品の安全に対する
         関心が高まるなか、お取引先とともに安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に
         貢献してまいります。
          また、総合食品商社として、食品(酒類・飲料を含みます。)、低温食品、業務用商品、飼料畜産、米穀の
         部門構成の中で、お取引先が必要とする食品のすべての品揃えに応えるフルライン体制を強化するともに、食
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         品メーカーへ小麦粉、油脂、砂糖等の原材料を販売しそのメーカーの商品を販売する取組み、養豚養鶏の生産
         者に飼料を販売しその生産物を食肉加工メーカーに販売する取組み等に加え、米穀は自社工場による精米商品
         の 製造を拡充するなど、食に関わる多様なお取引のなかで、営業基盤の強化を図っております。
          ビジネスホテル事業においては、設備の充実を継続的に行うとともに、接遇の向上を図るなかで快適で魅力
         ある客室を提供しております。また、ビジネス客、観光客等の国内利用に加え、中国・韓国・台湾を中心とす
         る海外からの旅行者の集客に努め、稼働率の維持、向上を図り収益を確保しております。
          不動産賃貸事業においては、安定的な収益の確保に努めております。
          当社は、これらの事業を3本の柱と位置付けて、食品流通事業を中心に、ビジネスホテル事業、不動産賃貸事
         業を行う総合食品商社として、安定した業績と健全な財務体質を築くことにより、当社の企業価値及び会社の
         利益ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。
        3)コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み
          当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、継続的に企業価値を高めるた
         め、経営の効率化、判断の迅速化をすすめるとともに、経営チェック機能の充実及び適時かつ適切な情報開示
         を行い経営の透明性を高めることを重要な課題と位置付けております。
          また、当社の事業内容は、お取引先から信頼を得ることが経営上の重要事項であります。
          そのため、当社は、監査役会設置会社として、取締役が業務執行を直接担当することで、経営者がお取引先
         との関係をより身近に感じ、経営に反映させることができる会社形態をとっております。
          業務執行については、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月1回開催しており、役付取締役で構成
         される常務会及び役付取締役、各本部長で構成される本部長会議を原則毎月2回開催し、業務全般にわたる迅速
         な意思決定と情報の共有化を図っております。
          経営チェック機能としては、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しており、透明性の高い公正な経営監
         視体制の確立に努めております。
          なお、当社は、従来から取締役の解任について、会社法の原則(会社法第339条第1項、第341条)に従い、議
         決権の過半数を有する株主の皆様が株主総会に出席し、かつその議決権の過半数を有する株主の皆様が当社の
         現行の経営陣に反対された場合には、いつでもこれを交代させることが可能である、という普通決議によるこ
         ととしております。
       ③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

         取組みの内容の概要
         当社としては、大量買付行為(当社の株券等に対する20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案
        を言います。以下同じとします。)が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資
        するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じる
        か否かを決定していただくためには、大量買付者(大量買付行為を行いまたは行おうとする者をいいます。以下
        同じとします。)及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保
        されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共
        同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合
        には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案
        等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。
         当社は、このような考え方に立ち、2017年5月12日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への
        対応策(買収防衛策)の具体的内容(以下「本プラン」といいます。)を決定し、2017年6月29日開催の当社第46
        回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)にて、株主の皆様より承認、可決され、本プランを更
        新いたしました。本プランの有効期間は2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
         本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場
        合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると
        判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります。(なお、本プランの詳細につき
        ましては、当社のホームページ(http://www.yuasa-funashoku.com)で公表している2017年5月12日付プレスリ
        リース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。)
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        1)本プランに係る手続の設定
          本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、事前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情
         報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のための一定の期間を確保した上で、必要
         に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会とし
         て、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行っていくための手続を定めています。
        2)新株予約権無償割当て等の対抗措置
          本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かか
         る手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当
         社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かか
         る大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
         また、会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された
         場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
          本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、大量買付者及び
         その関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係
         者以外の株主の皆様に当社普通株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
          本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその
         関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
        3)独立委員会の設置
          本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守
         された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要か
         つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、
         その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会
         を設置することとします。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、
         税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験
         のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
        4)情報開示
          当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付行為があった事実、大量買付者から十分な情
         報が提供された事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の実施または不実施の決定の概要、対抗措置の実施
         に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示します。
       ④ 本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

         位の維持を目的とするものではないこと及びその理由)
         当社は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なう
        ものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
        1)買収防衛策に関する指針(経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益
          の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」)の要件等を完全に充足していること
        2)企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること
        3)株主意思を重視するものであること
        4)独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視
        5)合理的な客観的要件の設定
        6)独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
        7)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
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      2【事業等のリスク】
        当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には下記のよう
       なものがあります。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生した場合の対応、業績への影
       響を最小限にとどめるため最大限の努力をいたす所存です。また、下記事項には、将来に関するものが含まれます
       が、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではあ
       りません。
      (1)取引先の信用リスクについて
         当社は、多数の取引先と掛売り取引を行っております。当社は、信用情報の収集、与信限度額の定期的な見直し
        等を行い、信用リスクの回避に努めておりますが、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に問題が発生した場
        合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)市況変動について
         米穀及び畜産の仕入価格は比較的短期間に大きく変動する場合があります。米の作況や流通状況、食肉の輸入制
        限措置などに伴う相場の動向によっては業績に影響を与える可能性があります。
      (3)投資有価証券について
         投資有価証券の大部分は上場株式であります。今後の株式市況の動向によっては業績に影響を与える可能性があ
        ります。
      (4)金利動向について
         有利子負債には変動金利による借り入れがあります。今後の金利動向によっては業績に影響を与える可能性があ
        ります。
      (5)退職給付債務について
         従業員退職給付債務については、割引率など数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。
        今後、経済情勢の変化、年金資産の運用環境によっては費用負担の増加など業績に影響を与える可能性がありま
        す。また、当社が加入していた千葉県の同業種企業により設立された総合設立型の厚生年金基金は、2017年3月30
        日付にて厚生労働大臣より基金解散認可され、同日付で解散しております。当連結会計年度末現在、清算手続中で
        ありますが解散に伴う損失負担は発生しない見込みであります。
      (6)食品の安全性について
         食品業界においては、異物混入、表示違反など食品の安全性に係わる問題が発生し消費者の安心・安全に対する
        関心が高まっております。食肉業界においては、鳥インフルエンザ、豚流行性下痢の蔓延が懸念されております。
        今後、社会全般にわたる一般的な品質問題などが生じ、生産、流通に支障が生じた場合には業績に影響を与える可
        能性があります。
      (7)品質管理について
         当社は、製造設備として精米工場ならびにホテル部門ではレストランの経営を行っております。精米工場及びレ
        ストランにおいては、厳正な衛生管理、品質管理、製造工程の管理など行い万全を期しておりますが、万が一、食
        中毒の発生、異物混入問題などが生じた場合には業績に影響を与える可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
        シュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計
        年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
       ①経営成績の状況

        当連結会計年度における日本経済は、政府の各種政策を背景に企業業績や雇用環境が緩やかな回復基調を続けまし
       たが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動などにより、景気の先行きは不透明な状況にありました。
        食品流通業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、消費者の低価格志向は継続しており、企業間競争は一段
       と厳しい状況が続きました。
        ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ引き続き順調
       に推移しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。
        このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物流
       の効率化、ホテル部門では新規ホテル(パールホテル新宿曙橋)のオープン及び既存ホテルの客室リニューアルなど
       を行ってまいりました          。
        その結果、当連結会計年度の売上高は1,085億81百万円(前期比0.7%増)となりました。営業利益は販売費及び一
       般管理費の増加等により18億40百万円(前期比9.0%減)、経常利益は20億86百万円(前期比5.3%減)、親会社株主
       に帰属する当期純利益は、パールプラザ建物(千葉県船橋市)の取り壊しなどに伴う固定資産処分損3億18百万円を
       計上したものの、前期に計上した投資有価証券評価損、減損損失の減少により11億67百万円(前期比3.3%増)とな
       りました    。
        セグメントの概況は次のとおりであります。

        1)商事部門
         商事部門につきましては、消費者の節約志向が継続するなか、一部商品において価格改定が行われるなど、販売
        競争は一段と厳しいものとなりました。
         このようななかで、商品供給を的確に行うとともに、新規取引の獲得、新商材の提案などを積極的に行ってまい
        りました。
         部門別の売上高は、食品では、砂糖、酒類、冷凍・チルド商品、菓子が低調に推移しましたが、加工食品が順調
        に推移したことにより増収となりました。業務用商品では、小麦粉は販売数量が前年並みに推移したものの販売価
        格が上昇し、また澱粉、油脂、業務用食材などいずれも順調に推移したことにより増収となりました。飼料畜産で
        は、飼料は養豚、養鶏の生産者向けの販売が堅調に推移しましたが、畜産は成豚集荷頭数、食肉販売とも低調に推
        移したことにより減収となりました。米穀は、業務用精米、玄米の販売が順調に推移しましたが、家庭用精米が低
        調に推移したことにより減収となりました。
         その結果、商事部門の売上高は1,039億20百万円(前期比0.7%増)、営業利益は14億92百万円(前期比3.1%
        増)となりました        。
         商事部門売上高

                         前連結会計年度             当連結会計年度
                       (自   2017年4月1日          (自   2018年4月1日
                                                  前年同期比(%)
                        至  2018年3月31日)           至  2019年3月31日)
     食品(酒類・飲料含む)(百万円)                          69,049             69,408             100.5
     業務用商品(百万円)                          14,743             15,590             105.7
     米穀(百万円)                          7,884             7,797             98.9
     飼料・畜産(百万円)                          11,500             11,124              96.7
        商事部門合計(百万円)                       103,178             103,920              100.7
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        2)ホテル部門
         ホテル部門につきましては、都心部においては、競合ホテルの新規出店などが相次ぎましたが、客室単価、稼働
        率は堅調に推移し、また引き続き増加する訪日外国人客の取込みに加え、国内の団体客、観光利用客、一般利用客
        も堅調に推移しました。また、2018年11月30日には新規にパールホテル新宿曙橋をオープンし、順調に推移してお
        ります   。
         その結果、ホテル部門の売上高は42億62百万円(前期比7.1%増)、営業利益は7億80百万円(前期比4.2%増)
        となりました。
        3)不動産部門

         不動産部門につきましては、JR船橋駅前ビルの賃貸契約が2018年2月28日に終了したことに伴い、売上高は3
        億97百万円(前期比44.8%減)、営業利益は3億45百万円(前期比45.2%減)となりました。
       ②財政状態の状況

         当連結会計年度末における総資産は543億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億17百万円減少しており
        ます。主な内容は、現金及び預金が2億80百万円減少、受取手形及び売掛金が3億66百万円増加、未収入金2億14
        百万円増加など流動資産の増加が1億74百万円、投資有価証券が3億70百万円減少、差入保証金が1億70百万円増
        加など固定資産の減少が2億92百万円によるものです。
         当連結会計年度末における負債は235億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億16百万円減少しておりま
        す。主な内容は、支払手形及び買掛金が6億62百万円増加、短期借入金が9億31百万円減少など流動負債の減少が
        3億87百万円などによるものです。
         当連結会計年度末における純資産は307億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億99百万円増加しており
        ます。主な内容は利益剰余金が7億18百万円増加、その他有価証券評価差額金が2億74百万円減少などによるもの
        です。
       ③キャッシュ・フローの状況

         キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは20億47百万円(前期比3億93
        百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億35百万円、売上債権の増減額△3億66百
        万円、仕入債務の増減額6億62百万円などによるものです                           。
         投資活動によるキャッシュ・フローは△7億78百万円(前期比5億62百万円の支出増)となりました。これは主
        に有形固定資産の取得による支出△5億17百万円、有形固定資産の除却による支出△3億13百万円などによるもの
        です  。
         財務活動によるキャッシュ・フローは△15億58百万円(前期比5億31百万円の支出増)となりました。これは主
        に短期借入金の純増減額△8億63百万円、配当金の支払額△4億49百万円などによるものです。
         これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物期末残高は前連結会計年度末から2億86百万円減少し75
        億49百万円となりました           。
       資本の財源及び資金の流動性について

         当社グループの事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源として
        おり、将来にわたって必要な営業活動及び債務の返済に備えるために、自己資金のほか金融機関からの資金調達を
        行っております。
         今後の設備投資で必要になる資金についても自己資金を元にしていく予定であります。
         また、金融機関からの十分な調達枠を有しており、戦略投資を機動的に実施することが可能となっています。
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       ④生産、受注及び販売の実績
       a.仕入実績
         当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
           セグメントの名称
                               至 2019年3月31日)
        食品(百万円)                               63,374               100.7
        業務用商品(百万円)                               14,809               105.8
        米穀(百万円)                               6,825               95.6
        飼料・畜産(百万円)                               10,785               96.5
                                                      100.6
      商事部門計(百万円)                                 95,795
      ホテル部門(百万円)                                  113              98.8
      不動産部門(百万円)                                   -              -
           合計(百万円)                            95,908               100.5
      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
           セグメントの名称
                               至 2019年3月31日)
        食品(百万円)                               69,408               100.5
        業務用商品(百万円)                               15,590               105.7
        米穀(百万円)                               7,797               98.9
        飼料・畜産(百万円)                               11,124               96.7
      商事部門計(百万円)                                103,920               100.7
      ホテル部門(百万円)                                 4,262              107.1
      不動産部門(百万円)                                  397              55.2
           合計(百万円)                           108,581               100.7
      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成され
       ています。この連結財務諸表の作成に当たっては、当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
       ローの状況に影響を与えるような見積り及び判断を必要としています。
        当グループの経営陣は連結財務諸表作成の基礎となる見積り及び判断を過去の経験や状況に応じ合理的と判断され
       る入手可能な情報により継続的に検証し、意思決定を行っております。
        しかしながら、これらの見積り及び判断は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。
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       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
       a.経営成績の分析
                                                 親会社株主に帰属する
                 売上高           営業利益            経常利益
                                                    当期純利益
                     前期比            前期比            前期比            前期比
                百万円            百万円            百万円            百万円
                     (%)            (%)            (%)            (%)
      2019年3月期          108,581       0.7      1,840     △9.0       2,086     △5.3       1,167      3.3
      2018年3月期          107,879       2.6      2,022      12.2      2,203      7.9      1,130     △17.3

        (売 上)

         当期の売上高は、食品流通業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、消費者の低価格志向は継続してお
        り、企業間競争は一段と厳しい状況が続きました。
         ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ引き続き順
        調に推移しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。
         このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物
        流の効率化、ホテル部門では新規ホテル(パールホテル新宿曙橋)のオープン及び既存ホテルの客室のリニューア
        ルなどを行ってまいりました。
         それらの結果グループ全体では1,085億81百万円(前期1,078億79百万円)となり7億1百万円(前期比0.7%
        増)増加いたしました。
        (売上原価、販売費及び一般管理費)

         売上原価は、963億83百万円(前期958億48百万円)となり5億34百万円(0.6%増)増加いたしました。
         また、販売費及び一般管理費のうち販売手数料等が増加し103億57百万円(前期100億7百万円)となり3億49百
        万円(3.5%増)増加いたしました。
        (営業利益)

         営業利益は、18億40百万円(前期20億22百万円)となり1億82百万円(9.0%減)減少いたしました。
        (営業外収益・費用)

         営業外収益は、受取配当金等の増加などにより、2億68百万円(前期2億25百万円)となり、43百万円(19.2%
        増)増加いたしました。
         営業外費用は、持分法による投資損失の減少などにより、21百万円(前期44百万円)となり、22百万円(50.9%
        減)減少いたしました。
        (経常利益)

         経常利益は、20億86百万円(前期22億3百万円)となり、1億16百万円(5.3%減)減少いたしました。
        (特別利益・損失)

         特別損失は、減損損失及び投資有価証券評価損等の減少などにより、3億51百万円(前期5億29百万円)とな
        り、1億77百万円(33.5%減)減少いたしました。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)

         親会社株主に帰属する当期純利益は、11億67百万円(前期11億30百万円)となり、37百万円(3.3%増)増加い
        たしました。
         これらの結果、1株当たり当期純利益は259円86銭(前期251円44銭)となりました。
        ※当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連
        結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。
         なお、セグメント別の分析は、第一部〔企業情報〕 第2〔事業の状況〕 3〔経営者による財政状態、経営成
        績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕(1)経営成績等の状況の概要をご参照ください。
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       b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当連結会計年度におけるキュッシュ・フローの状況                         の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性                         につき
        ましては、第一部〔企業情報〕 第2〔事業の状況〕 3〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
        ローの状況の分析〕         (1)経営成績等の状況の概要             ③キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループによる当連結会計年度の設備投資は、総額                           496  百万円(無形固定資産及び長期前払費用を含む)実施
       いたしました。その主な内容は、ホテル部門の両国ホテル改修工事160百万円、新宿曙橋ホテル新設工事151百万円、
       商事部門の精米設備購入費用59百万円、営業車購入費用20百万円であります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                  (2019年3月31日現在)
                                         帳簿価額
                                                        従業員数
        事業所名       セグメントの名                                        (平均臨時
                        設備の内容      建物及び     機械装置及       土地
                称                                        雇用者数)
        (所在地)                                       その他     合計
                              構築物     び運搬具
                                         (百万円)
                                                         (人)
                                              (百万円)     (百万円)
                              (百万円)     (百万円)      (面積㎡)
     東京支店                                       -              19
                商事部門       営業事務所
                                 0      2          0     3
     (東京都墨田区)                                       (-)               [3]
     草加物流センター
                                            13              -
                商事部門       物流倉庫          199      -           0    213
     (埼玉県草加市)                                    (4,935.37)                 [- ]
     千葉支店                  物流倉庫                      5              43
                商事部門                 129       6          2    143
                       営業事務所
     (千葉県八街市)                                   (28,938.31)                  [4]
     旭支店                  物流倉庫                     150               14
                商事部門                 86      5          0    243
     (千葉県旭市)                  営業事務所                  (9,918.00)                  [6]
     松戸支店                  物流倉庫                     502               14
                商事部門                 12      3          0    518
     (千葉県流山市)                  営業事務所
                                         (8,535.29)                 [18]
     精米工場                                       10               8
                商事部門       精米工場
                                 91     213           3    318
     (千葉県船橋市)                                    (8,440.97)                  [5]
     賃貸資産
                       物流倉庫                     526               -
                商事部門                 12      -           0    539
     (千葉県市川市)                  営業事務所                  (3,160.70)                 [- ]
     パールホテル両国                  ビジネスホテル                    2,241                8
                ホテル部門                 721       ▶          55    3,023
                       飲食店
     (東京都墨田区)                                    (1,425.66)                 [32]
     パールホテル茅場町                  ビジネスホテル                      -              13
                ホテル部門                 52      2          21     76
     (東京都中央区)                  飲食店                     (-)              [27]
     パールホテル八重洲
                       ビジネスホテル                     472               10
                ホテル部門                 152      -          20    645
     (東京都中央区)                  飲食店
                                          (128.55)                [16]
     パールホテル新宿曙橋                  ビジネスホテル                      -               7
                ホテル部門
                                 31      -          92    124
                       飲食店
     ( 東京都新宿区     )                                 (-)               [2]
     本社                                       51              31
                管理部門       統括業務設備他
                                 382      10          33    478
     (千葉県船橋市)                                    (1,582.44)                  [0]
      (注)1.金額には、消費税等を含めておりません。
         2.東京支店の建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は8百万円であります。
         3.提出会社の千葉県市川市に所有する土地、建物及び構築物は、連結子会社であるユアサフナショク・リカー
           ㈱に賃貸しております。
         4.パールホテル茅場町の土地、建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は247百万円であります。
         5.パールホテル八重洲の土地、建物及び構築物は一部賃借によるもので、年間賃借料は94百万円であります。
         6.  パールホテル新宿曙橋の土地、建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は51百万円であります。
         7.平均臨時雇用者数[外書]は、月間158時間換算によるものです。
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       (2)国内子会社
                                                  (2019年3月31日現在)
                                         帳簿価額
                                                        従業員数
                                                        (平均臨時
             事業所名     セグメント
       会社名                 設備の内容
                              建物及び     機械装置及       土地
             (所在地)      の名称                            その他     合計    雇用者数)
                              構築物     び運搬具      (百万円)
                                              (百万円)     (百万円)      (人)
                              (百万円)     (百万円)      (面積㎡)
            本社倉庫
     ユアサフナショ
                        物流倉庫                    -               9
            (千葉県市川      商事部門               0      8           0     8
     ク・リカー㈱                   営業事務所
                                            (- )             [29]
            市)
            本社精米工
     ㈱ニュー・ノザ       場            精米工場                    834               21
                  商事部門               21      38           10    904
     ワ・フーズ       (東京都東村            営業事務所
                                         (4,587.46)                 [4]
            山市)
            本社
     ホテルサンライ                   ビジネスホ                    996               29
            (東京都新宿      ホテル部門              537      -           25    1,559
     ト㈱                   テル飲食店
                                          (904.10)                [59]
            区新宿)
      (注)1.ユアサフナショク・リカー㈱の土地、建物及び構築物については、当社が賃貸しているものであります。
         2.平均臨時雇用者数[外書]は、月間158時間換算によるものです。
      3【設備の新設、除却等の計画】

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                           9,850,000

                  計                                9,850,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引所名

             事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
        種類                                 又は登録認可金融商品              内容
               (2019年3月31日)              (2019年6月28日)
                                        取引業協会名
                                          東京証券取引所

                                                      単元株式数
                    4,897,723             4,897,723
       普通株式
                                          (市場第二部)
                                                       100株
                    4,897,723             4,897,723            -          -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                 (百万円)       (百万円)
                   (株)        (株)                    (百万円)       (百万円)
     2017年4月1日~
                 △44,079,508         4,897,723           -      5,599         -      5,576
     2018年3月31日
     (注)2017年6月29日開催の第46回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で
        株式併合を行い、発行済株式総数は44,079,508株減少し、4,897,723株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
              政府及び
                                                        株式の状
        区分                             外国法人等
                         金融商品     その他の
              地方公共     金融機関                         個人その他       計
                                                        況(株)
                         取引業者     法人
                                   個人以外      個人
              団体
     株主数(人)            -     13     13     97     44      2   2,094     2,263       -
     所有株式数(単元)            -   12,827       799    16,274      4,391       3   14,514     48,808     16,923

     所有株式数の割合
                  -    26.28      1.64     33.34      9.00     0.01     29.73     100.00       -
     (%)
      (注)1.自己株式403,487              株は、「個人その他」に4,034単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載してお
           ります。
         2.上記「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                    2019年3月31日現在
                                                     発行済株式(自

                                                     己株式を除
                                              所有株式数
                                                     く。)の総数に
          氏名又は名称                      住所
                                              (千株)
                                                     対する所有株式
                                                     数の割合(%)
                                                 334        7.44

     昭和産業株式会社                  東京都千代田区内神田2丁目2番1号
                                                 240        5.34

     株式会社榎本武平商店                  東京都江東区新大橋2丁目5番2号
                       MERRILL LYNCH FINANC
     MLI    FOR    CLIENT       GE
                       IAL CENTRE 2 KING ED
     NERAL      OMNI     NON    CO
                       WARD STREET LONDON E
                                                 228        5.07
     LLATERAL         NON    TREA
                       C1A 1HQ
     TY-PB(常任代理人 メリルリ
                       (東京都中央区日本橋1丁目4番1号
     ンチ日本証券株式会社)
                       日本橋一丁目三井ビルディング)
                                                 223        4.96
     株式会社千葉銀行                  千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
                                                 223        4.96

     株式会社千葉興業銀行                  千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
                                                 211        4.69

     双日食料株式会社                  東京都港区六本木3丁目1番1号
                                                 189        4.22

     損害保険ジャパン日本興亜株式会社                  東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
                                                 145        3.23

     三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
                                                 137        3.05

     株式会社光通信                  東京都豊島区西池袋1丁目4番10号
                       東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 
                                                 118        2.63
     日本生命保険相互会社
                       日本生命証券管理部内 
                                 -               2,051         45.65
             計
      (注)上記のほか、当社は自己株式403千株を保有しております。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
            区分               株式数(株)             議決権の数(個)              内容
                              -              -           -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                        -              -           -
     議決権制限株式(その他)                        -              -           -

     完全議決権株式(自己株式等)                             403,400         -           -

                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                            4,477,400           44,774         -
                      普通株式
                                   16,923        -           -
     単元未満株式                普通株式
                                  4,897,723          -           -
     発行済株式総数
                              -               44,774         -
     総株主の議決権
      (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含ま
            れております。
         2.単元未満株式の普通株式には、自己株式87株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                     発行済株式総数
                               自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       に対する所有株
       所有者の氏名又は名称               所有者の住所
                               株式数(株)       株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                       (%)
                   千葉県船橋市宮本四丁目
                                  403,400         -     403,400          8.23
     ユアサ・フナショク株式会社
                   18番6号
                        -          403,400         -     403,400          8.23
           計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号による取得
                  区分                   株式数(株)            価額の総額(百万円)
      当事業年度における取得自己株式                                      544               1
      当期間における取得自己株式                                       21              0

      (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                 当期間
                区分
                                     処分価額の総額                処分価額の総額
                             株式数(株)                株式数(株)
                                      (百万円)                (百万円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                  -        -        -        -
      取得自己株式
      その他(-)                            -        -        -        -
                                                          -

      保有自己株式数                          403,487           -     403,487
      (注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
           売渡しによる株式は含まれておりません。
         2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主の皆様に長期的に安定した配当を継続することを基本方針としております。内部留保金につきまして
       は、財務体質の強化を図る中で、競争力強化、効率化などの設備投資等に有効に充当し、変動する事業環境に備えて
       まいります。
        剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、配当決定機関は、株主総会で
       あります。
        当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき年間100円とさせていただきました。
        (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                           配当金の総額(百万円)                   1株当たり配当額(円)

           決議年月日
          2019年6月27日

                                        449                   100
           定時株主総会
                                 24/95
















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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
           当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、継続的に企業価値を高めるた
          め、経営の効率化、判断の迅速化を進めるとともに、経営チェック機能の充実ならびに適時適切な情報開示を
          行い、経営の透明性を高めることを重要な課題と位置付けております。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

           企業統治の体制として、監査役設置会社の体制を採用しており、会社法に規定する「取締役会」「監査役
          会」を設置しております。
           取締役会は、公正で透明性の高い経営を実現するために毎月1回開催し担当取締役より業務執行に関する報
          告を受け重要事項を審議し、法令・定款等に定められた事項並びに当社グループ会社の重要事項を決定致しま
          す。
           監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されており、取締役の業務執行を牽制するととも
          に、内部監査部門等と連携を図り経営状態を監視し、法令・定款等に基づき、取締役の意思決定の過程や業務
          執行の状況の監査を行います。
           常務会は、役付取締役で構成され、取締役会の決定した基本方針に基づいて全般的業務執行方針及び計画な
          らびに重要な業務の実施に関し審議します。
           本部長会は、取締役、各本部長等で構成され、原則毎月2回開催し、業務全般にわたる迅速な意思決定と情
          報の共有化を図っており、取締役会や常務会の審議、決議事項の詳細について指示報告されるとともに、具体
          的な業務執行の進捗度合いの確認を致します。また、取締役を補佐するため執行役員を任命しております。
           当社は、これら体制により、適正な企業統治が確保されているものと考えております。
          (設置機関)

                               取締役会
           氏名            役職               氏名             役職

      1  諸澤 隆芳         代表取締役会長(議長)                8  高橋 隆夫         取締役

      2  山田 共之         代表取締役社長                9  林 伸二         取締役

      3  黒坂 幸夫         常務取締役                10  足立 政治         取締役(社外)

                                             監査役(常勤)
      ▶  和泉 正則         常務取締役                11  吉富 聰
      5  白鳥 剛         常務取締役                12  篠原 啓慶         社外監査役

      6  和氣 満美子         取締役(社外)                13  野澤 務         社外監査役

      7  奥田 良三         取締役                14  安良 博男         社外監査役

                               監査役会

           氏名            役職               氏名             役職

      1  吉富 聰         監査役(常勤)(議長)                3  野澤 務         社外監査役

      2  篠原 啓慶         社外監査役                ▶  安良 博男         社外監査役

                               常務会

           氏名            役職               氏名             役職

      1  諸澤 隆芳         代表取締役会長                ▶  和泉 正則         常務取締役

      2  山田 共之         代表取締役社長(議長)                5  白鳥 剛         常務取締役

      3  黒坂 幸夫         常務取締役

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                               本部長会
           氏名            役職               氏名             役職

      1  諸澤 隆芳         代表取締役会長                7  高橋 隆夫         取締役

      2  山田 共之         代表取締役社長(議長)                8  林 伸二         取締役

      3  黒坂 幸夫         常務取締役                9  坂田 清和         執行役員

      ▶  和泉 正則         常務取締役                10  斉藤 進         本部長

      5  白鳥 剛         常務取締役                11  須河内 秀実         本部長

      6  奥田 良三         取締役                12  遠藤 順士         子会社社長

        ③ 企業統治に関するその他の事項

         a.内部統制システムの整備の状況
           内部統制報告制度導入に伴う内部統制構築の初期の目的が達成できたことから、内部監査部門と管理部門の
          連携を一層高め、内部統制システムの充実を図っております。
           また、従来の内部統制部門は、経営企画室を総括部署とし管理部門の各担当部、監査部及び監査役が連携し
          ていましたが、現在の内部統制部門は、経営企画室を総括部署とし管理部門の各担当部、監査室及び監査役が
          連携して、業務の適正を確保する機能の点検、評価等を行い、必要に応じて会計監査人と意見交換を行ってお
          ります。
         b.リスク管理体制の整備の状況
           リスク管理体制として、役付取締役、各本部長を委員としたリスク管理委員会を原則年2回開催し、経営全
          般に係るリスクの認識、評価等を行うとともに、法令遵守のための体制整備を図っております。
         c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
           当社の子会社は業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき子会社を管理し、子会社は子会社協
          議・報告基準に基づいて当社へ協議・報告することとしております。
         d.取締役の定数及び選任の決議要件
           当社は、取締役の員数を20名以内とする旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議
          決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は
          累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
         e.自己の株式の取得
           当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第
          2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
         f.株主総会の特別決議要件
           当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件につ
          いて、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分
          の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  13 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             7.14  %)
                                                         所有
                                                         株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1970年3月     株式会社湯浅商店入社
                                1995年4月     当社横浜支店長
                                1999年6月     当社食品本部長
         取締役会長
                                2000年6月     当社取締役
                  諸澤 隆芳      1947年4月28日      生
                                                    (注)3       17
                                2003年6月     当社常務取締役
         (代表取締役)
                                2007年5月     当社専務取締役
                                2008年4月     当社代表取締役社長
                                2019年4月
                                     当社代表取締役会長(現)
                                1981年3月     当社入社

                                2001年4月     当社旭支店長
                                2007年5月     当社執行役員千葉支店長
         取締役社長
                  山田 共之      1958年5月2日      生
                                                    (注)3       5
                                2011年6月     当社取締役
         (代表取締役)
                                2015年4月     当社常務取締役
                                2019年4月
                                     当社代表取締役社長(現)
                                1974年3月     当社入社

                                2001年6月     当社経営企画室長兼経理部長
         常務取締役
                                2008年4月     当社執行役員管理本部副本部長
         管理本部長、          黒坂 幸夫      1956年1月10日      生                      (注)3       ▶
                                     兼経理部長
         経営企画室長
                                2012年6月     当社取締役
                                2016年4月     当社常務取締役(現)
                                1978年10月     山野株式会社入社

                                1985年10月     同社両国ホテル支配人
                                1989年10月     当社両国パールホテル支配人
         常務取締役
                                2005年7月     当社執行役員ホテル事業本部副本部長
                  和泉 正則      1955年6月27日      生                      (注)3       2
                                2012年10月     当社執行役員ホテル事業本部長兼ホテ
        ホテル事業本部長
                                     ル事業部長
                                2013年6月     当社取締役
                                2016年4月     当社常務取締役(現)
                                1980年3月     当社入社

         常務取締役
                                2005年2月     当社菓子部長
         食品本部長、
                                2010年4月     当社執行役員菓子部長
         商品部長、          白鳥 剛     1961年8月10日      生  2015年4月     当社執行役員千葉支店長兼低温食品本
                                                    (注)3       1
                                     部長
        米穀本部担当、
                                2015年6月     当社取締役
        低温食品本部担当
                                2019年4月     当社常務取締役(現)
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                                                         所有
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期    株式数
                                                        (千株)
                                2000年10月     弁護士登録
                                2003年4月     日本弁護士連合会弁護士業務改革委員
                                     会幹事
                                2005年4月     第二東京弁護士会弁護士業務委員会副
                                     委員長
          取締役        和氣 満美子      1967年9月14日      生                      (注)3       -
                                2006年6月     はる総合法律事務所所属
                                2010年4月     東京簡易裁判所民事調停委員
                                2015年6月     当社取締役(現)
                                2017年5月     はる法律事務所所属
                                2017年10月
                                     東京簡易裁判所民事調停官(現)
                                1985年4月     当社入社

          取締役
                                2002年4月     当社松戸支店長
       業務用商品本部長、
                                2013年4月     当社業務用商品本部副本部長、兼食品
        業務用食材部長、           奥田 良三      1963年1月29日      生       原料部長               (注)3       0
                                2016年4月     当社執行役員業務用商品本部長、兼食
         開発室長、
                                     品原料部長、開発室長
        飼料畜産本部担当
                                2016年6月     当社取締役(現)
                                1979年3月     当社入社

                                2007年4月     当社松戸支店長
          取締役
                                2017年4月     当社米穀本部長、兼米穀部長
                  高橋 隆夫      1961年3月24日      生                      (注)3       0
                                2018年4月     当社執行役員米穀本部長
         東京支店長
                                2019年4月     当社執行役員東京支店長
                                2019年6月
                                     当社取締役(現)
                                1983年4月     当社入社

          取締役
                                2012年4月     当社松戸支店長
                   林 伸二     1963年8月9日      生                      (注)3       0
                                2018年4月     当社執行役員松戸支店長
         松戸支店長
                                2019年6月     当社取締役(現)
                                1979年8月     公認会計士登録

                                2005年6月     有限責任監査法人トーマツ代表社員
                                2009年7月     日本公認会計士協会品質管理主席レ
                                     ビューアー
          取締役        足立 政治      1951年8月16日      生                      (注)3       -
                                2015年3月     アライドテレシスホールディングス株
                                     式会社常勤監査役
                                2017年6月
                                     株式会社カオナビ社外監査役(現)
                                2019年6月
                                     当社取締役(現)
                                1977年4月     株式会社千葉興業銀行入行

                                2003年4月     同行関連事業室長
                                2004年2月     当社管理本部部長
         常勤監査役          吉富 聰     1951年12月28日      生  2004年5月     当社管理本部経営企画室長               (注)4       1
                                2006年11月     当社管理本部副本部長
                                2008年4月     当社執行役員監査本部長
                                2012年6月     当社常勤監査役(現)
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          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期    株式数
                                                        (千株)
                                1974年2月     監査法人中央会計事務所入社
                                1978年2月     税理士事務所開設(現)
                                1987年7月     中央新光監査法人代表社員就任
          監査役        篠原 啓慶      1939年6月9日      生  1998年6月     当社監査役(現)               (注)4       1
                                2001年4月     独立行政法人国立博物館(現 独立行
                                     政法人国立文化財機構)監事
                                2006年6月     株式会社熊谷組監査役
                                1978年4月     株式会社千葉銀行入行

                                1998年2月     同行新稲毛支店長
                                2000年6月     同行事務企画部副部長
                                2004年6月     同行事務企画部長
                                2006年6月     同行執行役員事務企画部長
                                2008年6月     同行常務執行役員
                                2009年6月     同行取締役常務執行役員
          監査役         野澤 務     1955年10月14日      生                      (注)4       -
                                2010年6月     ちばぎんコンピューターサービス株式
                                     会社取締役副社長
                                2011年6月     同社取締役社長
                                2012年6月     株式会社千葉銀行常勤監査役
                                2016年6月     ちばぎんディーシーカード株式会社取
                                     締役会長(現)
                                     当社監査役(現)
                                1977年4月     株式会社千葉興業銀行入行

                                1998年1月     同行資金証券部長代理
                                2002年5月     同行稲毛支店長
                                2004年7月     同行参事第二エリア営業本部長
                                2006年6月     同行執行役員リスク統括部長
                                2009年5月     同行常務執行役員
          監査役        安良 博男      1952年8月22日      生                      (注)4       -
                                2009年6月     同行常務取締役
                                2012年6月     ちば興銀ビジネスサービス株式会社代
                                     表取締役社長
                                2016年6月     ちば興銀コンピュータソフト株式会社
                                     監査役
                                     当社監査役(現)
                                          計                 36
      (注)1.取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の2氏は、社外取締役であります。
         2.監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の3氏は、社外監査役であります。
         3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
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        ② 社外役員の状況
          当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
          社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験を当
         社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
          社外監査役である篠原啓慶氏は、公認会計士として長年培われた企業会計に関する知識及び経験、会社経営に
         関する充分な見識を有しておられることから、経営に対して独立性を確保した立場から監査機能を果たすことを
         目的として、社外監査役に選任しております。社外監査役である野澤務氏、安良博男氏は、金融機関での経験を
         活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選
         任しております。
          社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての
         豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
          社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営
         に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
          また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門(監査
         室)との連携を図っております。
          なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及
         び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
          また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行ってお
         ります。
                                 30/95













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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、毎月取締役会に出席するとともに、取締役の業務執行の
         状況を監査し、定例及び随時の監査役会において意見交換を行っております。
          社外監査役篠原啓慶氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
         また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
        ②   内部監査の状況

          内部監査の組織として、監査室(2名)を設置しており、各部支店などの監査(内部統制の整備、運用状況の
         検証を含む)を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。
          また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門(監査室)は、四半期ごとの打ち合わせ会に加え、必要の都
         度、相互の情報交換・意見交換を行うなど連携しており、監査の実効性は確保されております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           仰星監査法人
         b.業務を執行した公認会計士

           野口 哲生
           小川 聡
         c.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、公認会計士試験合格者等7名であります。
         d.監査法人の選定方針と理由

           監査役会は、会計監査人の選定に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、当社
          の広範な業務内容に対する理解があること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的
          な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断致しま
          す。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査
          人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
          の職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規
          則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従っ
          て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は
          ないと評価し、会計監査人の再任を決議致しました。
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        ④ 監査報酬の内容等
         a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                         34           -           33           -
      提出会社
                         -           -           -           -
      連結子会社
                         34           -           33           -
          計
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計
          監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検
          証を行った結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
           当社の役員の報酬等は、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して公正かつ公平に決定しております。
           当社は、2008年6月27日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制
          度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止ま
          での在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
           当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月27日であり、決議の内容は、取締役年間
          報酬総額の上限を200百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役年間報酬総
          額の上限を36百万円とするものです                。各取締役の報酬については取締役会からの委任を受けた代表取締役が、
          社外取締役に諮問のうえ、限度額の範囲内で決定し、各監査役の報酬については監査役会の協議により決定し
          ております。
           なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
           当事業年度については、2018年6月28日の取締役会において、代表取締役社長が社外取締役に諮問のうえ決
          定する旨を決議しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(百万円)
               報酬等の総額                                      対象となる役員
       役員区分
               (百万円)                                     の員数(人)
                          固定報酬         業績連動報酬          退職慰労金
     取締役

     (社外取締役を               126          126          -          -         8
     除く。)
     監査役
     (社外監査役を                7          7         -          -         1
     除く。)
                     13          13          -          -         ▶

     社外役員
        ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

           連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人給与

      総額(百万円)          使用人兼務役員(人)                           内容

            19               2  給与及び賞与

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       (5)【株式の保有状況】
         ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、株式の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目
         的である投資株式とし、その他の株式を純投資目的以外の投資株式に区分しております。
         ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

          a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
          の内容
          当社は、事業機会の創出や取引の維持・強化のための手段の一つとして、純投資目的以外の株式を取得・保有
          する場合があります。
          当社は、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上を資することを取締役会において検証し、確認し
          たうえで新規保有や継続保有を判断し、その意義が乏しいと判断する株式については縮減していきます。
          b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      15             374

     非上場株式
                      53            8,193
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1            300

     非上場株式                                企業間取引の強化
                      5             3
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会を通じた株式の取得
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1            300

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
          c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

           特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                   1,233,120         1,233,120

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     昭和産業㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                     3,696         3,410
                   2,593,992         2,593,992

                                  (保有目的)金融取引の円滑化
     ㈱千葉銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                     1,558         2,217
                    101,549         101,549

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     マルハニチロ㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                      402         345
                                 34/95



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     86,061         86,061

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     東洋水産㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                      362         355
                     67,400         67,400

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱エイジス                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                      236         201
                    566,467         566,467

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     双日㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                      220         193
                    439,224         439,224

                                  (保有目的)金融取引の円滑化
     ㈱千葉興業銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                      131         202
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     53,569         53,070
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     イオン㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                      124         100
                                  を通じた株式の取得
                     25,757         25,757
     SOMPOホール                             (保有目的)金融取引の円滑化
                                                        無
     ディングス㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                      105         110
                     13,000         13,000

     日清食品ホールディ                             (保有目的)企業間取引の強化
                                                        有
     ングス㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       98         95
                     50,000         50,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱ジャパンミート                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       98         97
                    341,640         341,640

                                  (保有目的)金融取引の円滑化
     ㈱めぶきフィナン
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     シャルグループ
                       96         139
                     28,749         28,749

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     フジッコ㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       61         68
                     10,530         10,530

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     キッコーマン㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       57         45
                     16,932         16,932

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     カゴメ㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       52         63
                     10,000         10,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     伊藤忠食品㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       47         56
                    214,674         214,674

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     石井食品㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       44         46
                     4,712         4,712

     明治ホールディング                             (保有目的)企業間取引の強化
                                                        無
     ス㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       42         38
                                 35/95



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     11,169         11,169

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     豊田通商㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       40         40
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     8,052         7,907
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     森永製菓㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                       38         37
                                  を通じた株式の取得
                     31,864         31,864
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ミヨシ油脂㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       35         45
                     15,383         15,383

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     伊藤忠商事㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       30         31
                     6,000         6,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱ベルク                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       30         36
                     6,183         6,183

     三井住友トラスト・                             (保有目的)金融取引の円滑化
                                                        無
     ホールディングス㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       24         26
                     13,866         13,866

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     味の素㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       24         26
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     12,618         60,874
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     丸大食品㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                       23         31
                                  を通じた株式の取得(注2)
                     5,600         5,600
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     出光興産㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       20         22
                     84,000         84,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     塩水港精糖㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       19         22
                     6,500         6,500

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     日本たばこ産業㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       17         19
                     5,812         5,812

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     日本製粉㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       11          9
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     3,310         6,285
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     はごろもフーズ㈱
                                                        有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                       8         8
                                  を通じた株式の取得(注3)
                     2,800         2,800
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     三井製糖㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       7         11
                     2,000         2,000

     日清オイリオグルー                             (保有目的)企業間取引の強化
                                                        無
     プ㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       6         5
                                 36/95


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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     1,441         1,441

     ハウス食品グループ                             (保有目的)企業間取引の強化
                                                        有
     本社㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       6         5
                     1,775         1,775

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     理研ビタミン㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       6         7
     MS&ADインシュ
                     1,738         1,738
                                  (保有目的)金融取引の円滑化
     アランスグループ
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       5         5
     ホールディングス㈱
                     5,600         5,600
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱ユニカフェ                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       5         6
                     1,723         1,723

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     三菱商事㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       5         ▶
                     1,397         1,397

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     加藤産業㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       5         5
                     1,186         1,186

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     森永乳業㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       ▶         5
                     1,330         1,330

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     正栄食品工業㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       ▶         5
                     1,000         1,000

                                  (保有目的)金融取引の円滑化
     ㈱三井住友フィナン
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     シャルグループ
                       3         ▶
                      880         440

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     エスビー食品㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       3         5
                     1,353         1,353

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     キューピー㈱                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       3         3
                     1,100         1,100

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱マルタイ                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       3         3
                     1,139         1,139

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱日清製粉グループ
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     本社
                       2         2
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     1,563         1,366
                                  (定量的な保有効果)(注1)
     ㈱吉野家ホールディ
                                                        無
     ングス
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                       2         2
                                  を通じた株式の取得
                      621         621
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     日新製糖㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       1         1
                                 37/95



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     1,000         1,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ヤマエ久野㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       1         1
                      200        1,000

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     木徳新糧㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       0         0
                      893         893

     野村ホールディング                             (保有目的)金融取引の円滑化
                                                        無
     ス㈱                             (定量的な保有効果)(注1)
                       0         0
                      193         193

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ボーソー油脂㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       0         0
                       10         10

                                  (保有目的)企業間取引の強化
     スターゼン㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注1)
                       0         0
      (注)1.当社は、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたしま
           す。当社は、毎期、個別の純投資目的以外の株式について保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基
           準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有している
           ことを確認しております。
         2.2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
         3.2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。
          みなし保有株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     97,800         97,800

                                  (保有目的)議決権行使の指示
     イオン㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注2)
                      226         185
                    200,000         200,000

                                  (保有目的)議決権行使の指示
     ㈱千葉銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注2)
                      120         171
      (注)   1.  貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
         2    .当社は、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたしま
           す。当社は、毎期、個別の純投資目的以外の株式について保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基
           準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有している
           ことを確認しております。
         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法人によ
      り監査を受けております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
      務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
                                 39/95














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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※2 7,877             ※2 7,596
         現金及び預金
                                        ※4 13,845             ※4 14,212
         受取手形及び売掛金
                                         1,377              1,416
         商品及び製品
                                           31              27
         仕掛品
                                           878              899
         原材料及び貯蔵品
                                         3,468              3,682
         未収入金
                                           280               82
         その他
                                          △ 33             △ 17
         貸倒引当金
                                         27,724              27,899
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※3 13,796             ※3 13,246
          建物及び構築物
                                        △ 9,991             △ 9,558
            減価償却累計額
                                        ※2 3,804             ※2 3,688
            建物及び構築物(純額)
                                        ※3 1,953             ※3 1,838
          機械装置及び運搬具
                                        △ 1,609             △ 1,492
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                               343              346
                                        ※2 10,446             ※2 10,405
          土地
                                        ※3 1,418             ※3 1,571
          その他
                                        △ 1,184             △ 1,232
            減価償却累計額
            その他(純額)                               234              338
                                         14,828              14,778
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           36              30
          ソフトウエア
                                           103               94
          その他
                                           140              125
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 , ※2 9,080           ※1 , ※2 8,709
          投資有価証券
                                           296              272
          長期貸付金
                                           13              12
          繰延税金資産
                                         2,270              2,440
          差入保証金
                                           209              208
          その他
                                         △ 135             △ 135
          貸倒引当金
          投資その他の資産合計                               11,735              11,508
                                         26,704              26,412
         固定資産合計
                                         54,429              54,312
       資産合計
                                 40/95






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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※2 , ※4 16,749           ※2 , ※4 17,411
         支払手形及び買掛金
                                        ※2 3,140             ※2 2,208
         短期借入金
                                           290              200
         未払法人税等
                                           74              70
         賞与引当金
                                            8              11
         ポイント引当金
                                        ※2 1,796
                                                        1,769
         その他
                                         22,059              21,671
         流動負債合計
       固定負債
                                           15               5
         社債
                                          ※2 13
                                                         -
         長期借入金
                                           636              623
         繰延税金負債
                                           798              718
         退職給付に係る負債
                                            5              6
         役員退職慰労引当金
                                           32              27
         長期未払金
                                           61              12
         環境対策引当金
                                         ※2 554             ※2 493
         その他
                                         2,115              1,886
         固定負債合計
                                         24,175              23,558
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         5,599              5,599
         資本金
                                         5,588              5,588
         資本剰余金
                                         16,641              17,359
         利益剰余金
                                         △ 871             △ 873
         自己株式
                                         26,957              27,673
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         3,002              2,728
         その他有価証券評価差額金
                                         △ 114              △ 61
         退職給付に係る調整累計額
                                         2,888              2,667
         その他の包括利益累計額合計
                                           408              412
       非支配株主持分
                                         30,254              30,753
       純資産合計
                                         54,429              54,312
      負債純資産合計
                                 41/95








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        107,879              108,581
      売上高
                                         95,848              96,383
      売上原価
                                         12,030              12,197
      売上総利益
                                        ※1 10,007             ※1 10,357
      販売費及び一般管理費
                                         2,022              1,840
      営業利益
      営業外収益
                                           22              19
       受取利息
                                           159              178
       受取配当金
                                           -              18
       持分法による投資利益
                                           43              52
       その他
                                           225              268
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           26              20
       支払利息
                                           13              -
       持分法による投資損失
                                            3              1
       その他
                                           44              21
       営業外費用合計
                                         2,203              2,086
      経常利益
      特別利益
                                            0              0
       投資有価証券売却益
                                          ※2 0             ※2 0
       固定資産売却益
                                            0              -
       厚生年金基金解散損失引当金戻入額
                                            0              1
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 18            ※3 318
       固定資産処分損
                                           207               -
       投資有価証券評価損
                                         ※4 264              ※4 0
       減損損失
                                          ※5 37             ※5 33
       環境対策費
                                            0              -
       ゴルフ会員権償還損
                                           529              351
       特別損失合計
                                         1,674              1,735
      税金等調整前当期純利益
                                           598              478
      法人税、住民税及び事業税
                                          △ 58              85
      法人税等調整額
                                           539              563
      法人税等合計
                                         1,135              1,172
      当期純利益
                                            ▶              ▶
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         1,130              1,167
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 42/95







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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         1,135              1,172
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           378             △ 273
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 68              53
       退職給付に係る調整額
                                         ※1 310            ※1 △ 220
       その他の包括利益合計
                                         1,445               952
      包括利益
      (内訳)
                                         1,438               946
       親会社株主に係る包括利益
                                            6              5
       非支配株主に係る包括利益
                                 43/95
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       5,599         5,588        15,960         △ 869       26,278
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 449                △ 449
      親会社株主に帰属する当期
                                         1,130                 1,130
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 2        △ 2
      自己株式の処分                            0                 0         0
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         0        680         △ 2        678
     当期末残高                  5,599         5,588        16,641         △ 871       26,957
                          その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価        退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金        累計額         計額合計
     当期首残高                  2,626         △ 46       2,579         403       29,262
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                          △ 449
      親会社株主に帰属する当期
                                                          1,130
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 2
      自己株式の処分                                                     0
      株主資本以外の項目の当期
                        376        △ 68        308         5        313
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   376        △ 68        308         5        992
     当期末残高                  3,002         △ 114        2,888         408       30,254
                                 44/95









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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  5,599         5,588        16,641         △ 871       26,957
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 449                △ 449
      親会社株主に帰属する当期
                                         1,167                 1,167
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 1        △ 1
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -        718         △ 1        716
     当期末残高                  5,599         5,588        17,359         △ 873       27,673
                          その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価        退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金        累計額         計額合計
     当期首残高                  3,002         △ 114        2,888         408       30,254
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 449
      親会社株主に帰属する当期
                                                          1,167
      純利益
      自己株式の取得
                                                           △ 1
      株主資本以外の項目の当期
                       △ 274         53       △ 221         3       △ 217
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 274         53       △ 221         3        499
     当期末残高                  2,728         △ 61       2,667         412       30,753
                                 45/95










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,674              1,735
       税金等調整前当期純利益
                                           547              517
       減価償却費
                                           264               0
       減損損失
       持分法による投資損益(△は益)                                    15             △ 17
                                            8              8
       のれん償却額
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    51              △ 3
       厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減
                                           △ 9              -
       少)
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   △ ▶              1
       長期未払金の増減額(△は減少)                                  △ 136              △ ▶
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 2             △ 15
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0              2
       環境対策引当金の増減額(△は減少)                                    37             △ 48
                                         △ 181             △ 197
       受取利息及び受取配当金
                                           26              20
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                    2             △ 2
       投資有価証券評価損益(△は益)                                   207               -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 0             △ 0
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                    18              318
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 686             △ 366
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 116              △ 55
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  △ 124             △ 182
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   610              662
       その他の負債の増減額(△は減少)                                   △ 9             142
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                    10             △ 74
                                           △ ▶             △ ▶
       その他
                                         2,199              2,436
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   184              195
                                          △ 27             △ 20
       利息の支払額
                                         △ 702             △ 563
       法人税等の支払額
                                         1,654              2,047
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 46/95









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                                                   ユアサ・フナショク株式会社(E00456)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 30              △ 1
       定期預金の払込による支出
                                           90               0
       定期預金の払戻による収入
                                          △ 71             △ 517
       有形固定資産の取得による支出
                                            0              41
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 225             △ 313
       有形固定資産の除却による支出
                                           △ 5             △ 7
       無形固定資産の取得による支出
                                           △ 3             △ 6
       投資有価証券の取得による支出
                                            1              1
       投資有価証券の売却による収入
                                           24              24
       貸付金の回収による収入
                                            ▶              -
       その他
                                         △ 215             △ 778
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 222             △ 863
                                         △ 172              △ 81
       長期借入金の返済による支出
                                           △ 2             △ 1
       自己株式の取得による支出
                                          △ 10             △ 10
       社債の償還による支出
                                         △ 449             △ 449
       配当金の支払額
                                           △ 1             △ 1
       非支配株主への配当金の支払額
                                         △ 168             △ 150
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                            0              -
       その他
                                        △ 1,027             △ 1,558
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           △ 2              2
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     409             △ 286
                                         7,427              7,836
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※1 7,836             ※1 7,549
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 47/95











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        【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           (1)連結子会社の数           8 社
             主要な子会社の名称
             ワイ・エフ物流㈱、ワイ・エフ石油㈱、ユアサフナショク・リカー㈱、㈱ニュー・ノザワ・フーズ、太
             陽商事㈱、東京太陽㈱、ホテルサンライト㈱、ワイケイフーズ㈱
           (2)主要な非連結子会社の名称
             ワイ・エフ・エージェンシー㈱
              非連結子会社3社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、かつ
             全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。
         2.持分法の適用に関する事項
           (1)持分法適用の関連会社数               1 社
             主要な会社名
              日本畜産振興㈱
           (2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
             ワイ・エフ・エージェンシー㈱
              非連結子会社3社については、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か
             つ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。
           (3)日本畜産振興㈱の決算日は6月30日でありますが、12月31日にて仮決算を行っております。また、連結
             財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を
             行っております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
            連結子会社のうち、太陽商事㈱の決算日は2月28日であります。
            連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要
           な取引については連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項
           (1)有価証券の評価基準及び評価方法
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
              移動平均法により算定)によっております。
              時価のないもの
               移動平均法による原価法によっております。
           (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
              主たる商品、製品、原材料、仕掛品については月別移動平均法による原価法、貯蔵品については最終
             仕入原価法によっております。
              貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。
           (3)固定資産の減価償却の方法
            1)有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法によっております。
              ただし、精米工場の建物・構築物・機械装置、ホテル部門の建物・構築物、1998年4月1日以降取
             得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物につい
             ては定額法によっております。
              なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
              建物及び構築物   3~47年
              機械装置及び運搬具 2~12年
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            2)無形固定資産(リース資産を除く)及び投資その他の資産
              定額法によっております。
              なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額
             法によっております。
            3)リース資産
              所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
           (4)引当金の計上基準
            1)貸倒引当金
              債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破
             産更生債権等については財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法によって、回収不能見込額を
             計上しております。
            2)賞与引当金
              従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込み相当額を計上しております。
            3)ポイント引当金
              将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用さ
             れると見込まれる金額に基づき、計上しております。
            4)役員退職慰労引当金
              一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき役員
             退職慰労引当金を計上しております。
            5)環境対策引当金
              PCB及びアスベスト廃棄物の処理に関する支出に備えるため、当連結会計年度末において、合理的
             に見積もることができる金額を計上しております。
           (5)退職給付に係る会計処理の方法
            1)退職給付見込額の期間帰属方法
              当社の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
             法については、期間定額基準によっております。
            2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
              数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数(5年)による定額法により按分した金額を発生の翌連結会計年度から処理しております。
              過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
             による定額法により費用処理しております。
           (6)のれんに関する事項
             のれんは15年間で均等償却しております。
           (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
             クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8)消費税等の処理方法
             税抜処理によっております。
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       (未適用の会計基準等)
       ・「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2018年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
       (1)概要

          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日

          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

          影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
       (表示方法の変更)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基
         準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
         表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が69百万円減少、
         「固定資産」の「繰延税金資産」が41百万円減少しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1億
         11百万円減少しております。
          なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が1億11
         百万円減少しております。
          また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る
         会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加してお
         ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定め
         る経過的な取扱いに従って記載しておりません。
        (連結損益計算書関係)

          前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していなかった「販
         売手数料」は「販売費及び一般管理費」の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より注記に記載する
         こととしております。
          この結果、前連結会計年度において表示していなかった「販売手数料」1,000百万円は、「販売費及び一般管
         理費」の主要な費目及び金額の注記に記載することとしております。
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       (連結貸借対照表関係)
          ※1 非連結子会社及び関連会社に係る注記
            下記の科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          投資有価証券                            303百万円                 320百万円
          ※2 担保資産及び担保付債務

            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          定期預金                             40百万円                 40百万円
          建物及び構築物                            123                 116
          土地                            929                 929
          投資有価証券                           2,875                 2,511
                 合計                    3,968                 3,597
            担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          支払手形及び買掛金                           4,434百万円                 4,577百万円
          短期借入金                            231                 163
                                                        -
          その他流動負債                             2
                                                        -
          長期借入金                             13
          その他固定負債                             10                 10
                 合計                    4,691                 4,750
          ※3 圧縮記帳額

            国庫補助金等により有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおり
           であります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          建物及び構築物                            104百万円                 104百万円
          機械装置及び運搬具                             ▶                 ▶
          その他                             0                 0
                 合計                     108                 108
          ※4 連結会計年度末日満期手形

            連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な
           お、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年
           度末残高に含まれております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          受取手形                             91百万円                 100百万円
          支払手形                             64                 113
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       (連結損益計算書関係)
          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
         給料手当                            2,088   百万円               2,096   百万円
                                     1,905                 1,894
         運賃・保管料
                                     1,403                 1,484
         物流手数料
                                     1,000                 1,114
         販売手数料
                                      223                 235
         租税公課
                                       80                 77
         賞与引当金繰入額
                                      138                 120
         退職給付費用
                                      433                 420
         減価償却費
                                      △ 1                 8
         貸倒引当金繰入額
          ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          機械装置及び運搬具                              0 百万円                 0 百万円
          ※3 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          建物及び構築物                              6百万円                △4百万円
          機械装置及び運搬具                              2                 0
                                       -
          土地                                               8
          その他                              0                 0
          処分関連費用                              9                314
                 合計                      18                 318
          当連結会計年度に土地と建物等が一体となった固定資産を売却した際、土地については売却損、建物等につい
          ては売却益が発生しているため、売却損益を通算して固定資産処分損を計上しております。
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          ※4 減損損失
            当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
            前連結会計年度(自 2017年4月1日                   至 2018年3月31日)
                用途            種類          場所     件数
              事業用資産          建物及び構築物等            千葉県     2件
              事業用資産           什器及び運搬具           神奈川県      1件
               遊休資産             土地         茨城県     1件
               遊休資産             〃         千葉県     1件
            当社グループは、事業用資産については各事業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については、各物
           件単位で、資産のグルーピングを行っています。
            事業用資産(千葉県)のうち1件につきましては、取り壊しを決定したことから、帳簿価額の全額を減
           損損失として計上いたしました。その内容は建物及び構築物等2億58百万円であります。
            事業用資産(千葉県)のうち1件につきましては、収益性の低下により各資産の帳簿価額を回収可能価
           額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は建物及び構築物等5百万円であります。
            事業用資産(神奈川県)につきましては、収益性の低下により各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減
           額し減損損失として計上いたしました。その内容は什器及び運搬具等0百万円であります。
            なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値については将来キャッシュ・フロー
           がマイナスと見込まれるため、回収可能価額を零としております。
            遊休資産(茨城県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失とし
           て計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。
            遊休資産(千葉県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失とし
           て計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。
            なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額で評価しており、固定資産税評価額に合理的な調整を
           行って算出した金額を使用しております。
            当連結会計年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

                用途            種類          場所     件数
               遊休資産             土地         千葉県     1件
            当社グループは、事業用資産については各事業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については、各物
           件単位で、資産のグルーピングを行っています。
            遊休資産(千葉県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失とし
           て計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。
            なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額で評価しており、固定資産税評価額に合理的な調整を
           行って算出した金額を使用しております。
          ※5 環境対策費

            前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
            PCB及びアスベスト廃棄物処分等に係る処理費用見込額であります。
            当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

            PCB及びアスベスト廃棄物処分等に係る処理費用見込額等であります。
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       (連結包括利益計算書関係)
          ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          その他有価証券評価差額金:
           当期発生額                           337百万円                △392百万円
           組替調整額                           206                 △0
            税効果調整前
                                      544                △393
            税効果額                          166                △120
            その他有価証券評価差額金
                                      378                △273
          退職給付に係る調整額:
           当期発生額                          △112                   36
           組替調整額                            14                 39
            税効果調整前
                                      △97                  76
            税効果額                          △29                  23
            退職給付に係る調整額
                                      △68                  53
           その他の包括利益合計
                                      310                △220
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式 (注2)                     48,977            -        44,079          4,897

            合計               48,977            -        44,079          4,897

     自己株式

      普通株式 (注3,4)                     4,023            0        3,620           402

            合計               4,023            0        3,620           402

     (注)1.当社は2017年10月1日を効力発効日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
        2.普通株式の発行済株式の減少は、株式併合によるものであります。
        3.自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取及び株式併合に伴う端数株式の買取による増加であります。
        4.自己株式の株式数の減少は、単元未満株式売渡しによる減少0千株及び株式併合に伴う減少3,620千株です。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)        配当額(円)
     2017年6月29日
                  普通株式            449       10.00     2017年3月31日          2017年6月30日
     定時株主総会
      (注)当社は2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。2017年
         6月29日定時株主総会決議による1株当たり配当額につきましては当該株式併合前の実際の配当額を記載してお
         ります。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              配当額(円)
     2018年6月28日
                普通株式          449    利益剰余金         100.00     2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     4,897           -          -        4,897

            合計               4,897           -          -        4,897

     自己株式

      普通株式 (注)                      402           0         -         403

            合計                402           0         -         403

     (注)   自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)        配当額(円)
     2018年6月28日
                  普通株式            449       100.00     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          449    利益剰余金         100.00     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
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       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          現金及び預金勘定                           7,877百万円                 7,596百万円
          預金期間が3ヶ月を超える定期預
                                      △40                 △46
          金
          現金及び現金同等物                           7,836                 7,549
          2 重要な非資金取引の内容

             新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          ファイナンス・リース取引に係る
                                       71百万円                 69百万円
          資産の額
          ファイナンス・リース取引に係る
                                       71                 69
          債務の額
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       (リース取引関係)
          1.ファイナンス・リース取引
          (借主側)
          所有権移転外ファイナンス・リース取引
           ①  リース資産の内容
            イ.有形固定資産
             ホテル部門におけるビジネスホテル飲食店設備(建物及び構築物、その他)等であります。
            ロ.無形固定資産
             ソフトウエアであります。
           ②  リース資産の減価償却の方法
             連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(3)固定資産の減価償却
            の方法」に記載のとおりであります。
             なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年3月31日以前の
            リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のと
            おりであります。
     (1)  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

                                                    (単位:百万円)
                                 前連結会計年度(2018年3月31日)
                                      減価償却累計額
                         取得価額相当額                          期末残高相当額
                                        相当額
     建物及び構築物                            54             54             -
     合計                            54             54             -
     (注)取得価格相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み
        法により算定しております。
                                                    (単位:百万円)

                                 当連結会計年度(2019年3月31日)
                                      減価償却累計額
                         取得価額相当額                          期末残高相当額
                                        相当額
     建物及び構築物                            -             -             -
     合計                            -             -             -
     (2)  未経過リース料期末残高相当額等

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     未経過リース料期末残高相当額
      1年内                                  -                   -
      1年超                                  -                   -
       合計                                 -                   -
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     (3)  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     支払リース料                                   3                  -
     減価償却費相当額                                   3                  -
     (4)  減価償却費相当額の算定方法

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
       (減損損失について)
         リース資産に配分された減損損失はありません。
          2.オペレーティング・リース取引

          (借主側)
          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                  392                   492
     1年超                                  188                  6,044
     合計                                  580                  6,537
          3.オペレーティング・リース取引

          (貸主側)
          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                  215                   19
                                                           2
     1年超                                   5
     合計                                  220                   22
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       (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に関する取組方針
             当グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、銀行等金融機関からの借入によ
            り資金調達を行っております。デリバティブ取引は後述するリスクを回避するため利用しております。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
             営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客による信用リスクに晒されております。当
            該リスクに関しては、取引先ごとに債権限度額を設定し、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等
            の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
             有価証券及び投資有価証券は、主に株式であります。当該株式は、市場価格の変動リスクに晒されてお
            りますが、主に取引企業との業務等に関連する株式であり、上場株式については毎月時価の把握を行って
            おります。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
             営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部に
            は、飼料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関し
            ては、デリバティブ取引(通貨オプション)を利用しております。
             借入金は、主に営業取引に係る資金調達や設備投資資金であり、返済期限は決算日後、最長で2年後で
            あります。
             デリバティブ取引の管理体制としましては、社内規定に基づき経営会議等の承認を受けて行っており、
            取引実績については逐次、代表取締役、担当役員、担当部長等に報告しております。なお、信用リスクに
            ついては、当グループのデリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方の
            契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。
             なお、今現在デリバティブ取引は行っておりません。
          2.金融商品の時価等に関する事項

       前連結会計年度(2018年3月31日)
                     連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)              差額(百万円)
                       (百万円)
                             7,877              7,877               -
     (1)現金及び預金
                             13,845              13,845                -
     (2)受取手形及び売掛金
                             8,301              8,301               -

     (3)投資有価証券
                             3,468              3,468               -
     (4)未収入金
                             33,491              33,491                -

      資産計
     (1)支払手形及び
                             16,749              16,749                -
        買掛金
     (2)短期借入金(※)                        3,058              3,058               -
                             19,808              19,808                -

      負債計
      (※)1年内返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。
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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                     連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)              差額(百万円)
                       (百万円)
                             7,596              7,596               -
     (1)現金及び預金
                             14,212              14,212                -
     (2)受取手形及び売掛金
                             7,913              7,913               -

     (3)投資有価証券
     (4)未収入金                        3,682              3,682               -
                             33,403              33,403                -

      資産計
     (1)支払手形及び
                             17,411              17,411                -
        買掛金
     (2)短期借入金(※)                        2,195              2,195               -
                             19,606              19,606                -

      負債計
      (※)1年内返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。
          (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

            資 産
            (1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
            (3)投資有価証券
              これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。投資信託については、取引金融機
              関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について
              は、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
            (4)未収入金
              短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
              す。
            負 債

            (1)支払手形及び買掛金並びに(2)短期借入金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
          (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                           前連結会計年度(百万円)                    当連結会計年度(百万円)
              区分
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      非上場株式等(※1)                                   778                   796
      差入保証金(※2)                                  2,270                   2,440

             (※1)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
                 ら、「        (3)投資有価証券」には含めておりません。
             (※2)これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから上
                 記時価の表には含めておりません。
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          3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                     1年以内         1年超5年以内            5年超10年以内             10年超
                    (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                         7,853            -           -           -
     (1)現金及び預金
                         13,845             -           -           -

     (2)受取手形及び売掛金
     (3)投資有価証券

      その他有価証券のうち
      満期があるもの
     (1)債券
                           -           -           -           -

      ① 国債・地方債等
                           -           -          100           -

      ② 社債
                           -           -           -           -

      ③ その他
                           -           -           -           -

     (2)その他
                         3,468            -           -           -

     (4)未収入金
                         25,166             -          100           -

          合計
      (注)差入保証金2,270百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                     1年以内         1年超5年以内            5年超10年以内             10年超
                    (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                         7,570            -           -           -
     (1)現金及び預金
                         14,212             -           -           -

     (2)受取手形及び売掛金
     (3)投資有価証券

      その他有価証券のうち
      満期があるもの
     (1)債券
                           -           -           -           -

      ① 国債・地方債等
                           -           -          100           -

      ② 社債
      ③ その他                    -           -           -           -

                           -           -           -           -

     (2)その他
                         3,682            -           -           -

     (4)未収入金
                         25,465             -          100           -

          合計
      (注)差入保証金2,440百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。
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          4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                   5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (百万円)                                  (百万円)
                        (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                    3,058        -       -       -       -       -
     短期借入金
                     10       10       5      -       -       -

     社債
                     81       13       -       -       -       -

     長期借入金
                     145       96       52       33       21       36

     リース債務
                    3,295        119       57       33       21       36

         合計
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                   5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (百万円)                                  (百万円)
                        (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                    2,195        -       -       -       -       -
     短期借入金
                     10       5      -       -       -       -

     社債
                     13       -       -       -       -       -

     長期借入金
                     134       61       37       27       22       20

     リース債務
                    2,352        66       37       27       22       20

         合計
                                 63/95













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       (有価証券関係)
          前連結会計年度(2018年3月31日)
          1.その他有価証券
                           連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                    種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                   7,840           3,478           4,361
                (1)株式
                (2)債券
                                     -           -           -
                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                     -           -           -
     額が取得価額を超え            ② 社債
     るもの
                                     -           -           -
                 ③ その他
                                     26            9           16
                (3)その他
                    小計               7,866           3,488           4,378
                                    434           485           △50
                (1)株式
                (2)債券
                                     -           -           -
                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                     -           -           -
     額が取得価額を超え            ② 社債
     ないもの
                                     -           -           -
                 ③ その他
                                     -           -           -
                (3)その他
                    小計                434           485           △50
                                   8,301           3,973           4,327
               合計
      (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額475百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
          2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
           種類
                       (百万円)              (百万円)              (百万円)
                                1              0             -
     (1)株式
     (2)債券
                               -              -              -
       ① 国債・地方債等
                               -              -              -
       ② 社債
                               -              -              -
       ③ その他
                               -              -              -
     (3)その他
                                1              0             -
           合計
                                 64/95









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          当連結会計年度(2019年3月31日)
          1.その他有価証券
                           連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                    種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                   7,515           3,416           4,099
                (1)株式
                (2)債券
                                     -           -           -
                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                     -           -           -
     額が取得価額を超え            ② 社債
     るもの
                                     -           -           -
                 ③ その他
                                     23            9           13
                (3)その他
                                   7,538           3,425           4,113
                    小計
                                    375           554          △179
                (1)株式
                (2)債券
                                     -           -           -
                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                     -           -           -
     額が取得価額を超え            ② 社債
     ないもの
                                     -           -           -
                 ③ その他
                                     -           -           -
                (3)その他
                    小計                375           554          △179
                                   7,913           3,979           3,934
               合計
      (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額475百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
          2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
           種類
                       (百万円)              (百万円)              (百万円)
                                1              0             -
     (1)株式
     (2)債券
                               -              -              -
       ① 国債・地方債等
                               -              -              -
       ② 社債
                               -              -              -
       ③ その他
                               -              -              -
     (3)その他
                                1              0             -
           合計
                                 65/95










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       (退職給付関係)
        1.採用している退職給付制度の概要
          当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しておりま
         す。
          当社の退職一時金制度(非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものが
         あります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
          なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
         する簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
        2.確定給付制度

         (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          退職給付債務の期首残高                           960百万円                1,167百万円
          勤務費用                           63                 62
          利息費用                           11                 11

                                                       -
          過去勤務費用の当期発生額                           204
          数理計算上の差異の発生額                            9               △41

          退職給付の支払額                          △80                △114
          退職給付債務の期末残高                          1,167                 1,087

         (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          年金資産の期首残高                           371百万円                 431百万円
                                      -                 -
          期待運用収益
          数理計算上の差異の発生額                           59                △4
          年金資産の期末残高                           431                 427

         (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                           60百万円                 62百万円
          退職給付費用                           10                 9
          退職給付の支払額                           △9                △13
          退職給付に係る負債の期末残高                           62                 58

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         (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係
          る資産の調整表
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          積立型制度の退職給付債務                          1,167百万円                 1,087百万円
          年金資産                          △431                 △427
                                     736                 660

          非積立型制度の退職給付債務                           62                 58
          連結貸借対照表に計上された負債
                                     798                 718
          と資産の純額
          退職給付に係る負債                           798                 718

          連結貸借対照表に計上された負債
                                     798                 718
          と資産の純額
         (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          勤務費用                           63百万円                 62百万円
          利息費用                           11                 11
                                      -                 -
          期待運用収益
          数理計算上の差異の費用処理額                           △7                △23

          過去勤務費用の費用処理額                           62                 62

          簡便法で計算した退職給付費用                           10                 9
          確定給付制度に係る退職給付費用                           141                 123

         (6)退職給付に係る調整額

          退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          数理計算上の差異                           43百万円                 13百万円
          過去勤務費用                          △141                  62
          合計                          △97                  76

         (7)退職給付に係る調整累計額

          退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          未認識数理計算上の差異                          △83  百万円               △ 97百万円
          未認識過去勤務費用                           248                 185
          合計                           164                 88

                                 67/95



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         (8)年金資産に関する事項
          ① 年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          株式                           83%                 82%
          その他                           17                 18
          合計                           100                 100

          (注)年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が100%含まれております。
          ② 長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
           成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
         (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

          主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          割引率                            1%                 1%
          長期期待運用収益率                            0%                 0%
                           2017年12月31日時点の職能点に基                 2018年12月31日時点の職能点に基
                           づき算定した予定ポイント昇給指                 づき算定した予定ポイント昇給指
          予想昇給率                 数、報酬標準給与に基づき算定し                 数、報酬標準給与に基づき算定し
                           た予定給与昇給指数を使用してお                 た予定給与昇給指数を使用してお
                           ります。                 ります。
       (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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       (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           貸倒引当金損金算入限度超過額                           45 百万円                48 百万円
           退職給付に係る負債                          370                 346
           役員退職慰労金未払金                            9                 8
           未実現利益の消去に係る繰延税
                                     848                 848
           金資産
           減損損失                          145                 68
           税務上の繰越欠損金                          142                 158
           その他                          121                 101
                  繰延税金資産小計                   1,682                 1,580
                    評価性引当額                 △221                 △228
                  繰延税金資産合計                   1,461                 1,351
          繰延税金負債

           固定資産圧縮積立金                         △162                 △161
           退職給付信託設定益                          △76                 △76
           資本連結上の評価差額に係る繰
                                    △528                 △528
           延税金負債
           その他有価証券評価差額金                        △1,316                 △1,196
                  繰延税金負債合計                  △2,084                 △1,963
            繰延税金資産(負債)の純額                        △622                 △611
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           法定実効税率
                                     30.5   %              30.5   %
           (調整)
           交際費等永久に損金に算入され
                                     0.5                 0.4
           ない項目
           受取配当金等永久に益金に算入
                                    △2.5                 △2.5
           されない項目
                                     1.9                 1.8
           受取配当金連結消去に伴う影響
                                     0.6                 0.1
           投資損失引当金の消去
           住民税均等割額                          1.2                 1.2
           評価性引当額の増減                         △2.6                  0.1
           その他                          2.6                 0.9
           税効果会計適用後の法人税等の
                                     32.2                 32.5
           負担率
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       (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
       (資産除去債務関係)

         1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           該当事項はありません。
         2.連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

           当社グループは、賃貸借契約に基づき使用するホテル等について、退去時における原状回復に係る債務
          を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないこと
          から、資産除去債務を合理的に見積る事ができません。仮に退去が発生した場合の連結財務諸表に及ぼす影響
          も軽微であります。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
       (賃貸等不動産関係)

          当社及び一部の子会社では、千葉県その他の地域において、商業施設等賃貸等不動産(土地を含む。)を有し
         ております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5億71百万円(主な賃貸収入は売上
         高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、減損損失2億58百万円であります。当連結会計年度における当該賃貸
         等不動産に関する賃貸損益は3億3百万円(主な賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、固定
         資産処分損2億95百万円であります。
          これらの賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
        期首残高                           3,682百万円                   3,400百万円

        期中増減額                           △282                   △27

        期末残高                           3,400                   3,373

     期末時価                              8,816                   9,065

      (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は賃貸不動産の取り壊しを決定したことによる減損損失(2
           億58百万円)であります。当連結会計年度の主な増加は自社利用から賃貸利用への変更(40百万円)であり
           ます。主な減少は賃貸不動産の減価償却費(23百万円)、土地等の売却(44百万円)であります。
         3.期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額、その他の物件
           については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
           む)であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ
           る指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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       (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
            1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
            営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
             当社グループは、卸売事業を中核に、ホテル事業、不動産賃貸事業の3つの事業活動を展開しておりま
            す。
             従って、当社グループは事業の種類別のセグメントから構成されており、「商事部門」、「ホテル部
            門」、「不動産部門」の3部門を報告セグメントとしております。
            「商事部門」は、食品・食材・酒類等の卸売を行っております。
            「ホテル部門」は、ビジネスホテル・レストラン等の経営を行っております。
            「不動産部門」は、不動産の賃貸事業を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と概ね同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
             セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
             なお、当連結会計年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018
            年2月16日)等を適用したため前連結会計年度のセグメント資産については遡及適用後の数値を記載して
            います。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                                      連結財務諸表
                             報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                    商事部門      ホテル部門       不動産部門         計
      売上高
                     103,178        3,980        720     107,879          -    107,879
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上
                        35        1      52       88      △ 88       -
      高又は振替額
                     103,214        3,981        772     107,967         △ 88    107,879
           計
                      1,448        749       630      2,827       △ 805      2,022
      セグメント利益
                      26,453        7,788       3,449      37,691       16,738       54,429
      セグメント資産
      その他の項目
                       171       289        46      507        40      547
      減価償却費
                        0       5      258       264        0      264
      減損損失
      有形固定資産及び無形固
                       145        90       43      279        7      286
      定資産の増加額
      (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△805百万円には、のれんの償却△8百万円、各報告セグメントに配分していな
             い全社費用△804百万円、その他8百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属
             しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額16,738百万円は、債権の相殺消去△1,029百万円、各報告セグメントに配分して
             いない全社資産17,767百万円が含まれております。全社資産は、主に現金及び預金や投資有価証券であ
             ります。
          (3)減価償却費の調整額40百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
          (4)減損損失の調整額0百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に対するものであります。
          (5)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7百万円は、各報告セグメントに配分していないもの
             であります。
         2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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             当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                                      連結財務諸表
                             報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                    商事部門      ホテル部門       不動産部門         計
      売上高
                     103,920        4,262        397     108,581          -    108,581
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上
                        35        0      52       88      △ 88       -
      高又は振替額
                     103,955        4,263        450     108,669         △ 88    108,581
           計
                      1,492        780       345      2,618       △ 777      1,840
      セグメント利益
                      26,357        8,146       2,519      37,022       17,289       54,312
      セグメント資産
      その他の項目
                       162       294        26      483        33      517
      減価償却費
                        -       -       -       -        0       0
      減損損失
      有形固定資産及び無形固
                       113       366        9      490        19      509
      定資産の増加額
      (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△777百万円には、のれんの償却△8百万円、各報告セグメントに配分していな
             い全社費用△778百万円、その他9百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属
             しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額17,289百万円は、債権の相殺消去△1,029百万円、各報告セグメントに配分して
             いない全社資産18,319百万円が含まれております。全社資産は、主に現金及び預金や投資有価証券であ
             ります。
          (3)減価償却費の調整額33百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
          (4)減損損失の調整額0百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に対するものであります。
          (5)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額19百万円は、各報告セグメントに配分していないもの
             であります。
         2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
               本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
             (2)有形固定資産

               本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
            3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載は
              ありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
               本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
             (2)有形固定資産

               本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
            3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載は
              ありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                 商事部門         ホテル部門         不動産部門         全社・消去           合計
                      0         5        258          0        264
      減損損失
      (注)「全社・消去」の金額は、全社資産に対するものであります。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                 商事部門         ホテル部門         不動産部門         全社・消去           合計
      減損損失                -         -         -          0         0

      (注)「全社・消去」の金額は、全社資産に対するものであります。
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       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                 商事部門         ホテル部門         不動産部門         全社・消去           合計
                      -          8         -         -          8
     当期償却額
                      -         58         -         -         58
     当期末残高
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                 商事部門         ホテル部門         不動産部門         全社・消去           合計
                      -          8         -         -          8
     当期償却額
                      -         49         -         -         49
     当期末残高
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません。
       【関連当事者情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           関連当事者との取引
            重要な取引がないため、記載を省略しております。
           親会社又は重要な関連会社に関する注記

            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           関連当事者との取引
            重要な取引がないため、記載を省略しております。
           親会社又は重要な関連会社に関する注記

            該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                   6,640.07    円    1株当たり純資産額                   6,751.07    円

     1株当たり当期純利益                    251.44   円    1株当たり当期純利益                    259.86   円
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                                        同左
     は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
      (注)1.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の
          期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                  1,130                1,167
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        1,130                1,167
      当期純利益(百万円)
      期中平均株式数(千株)                                  4,495                4,494
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
                               当期首残高      当期末残高
                                            利率(%)
       会社名          銘柄        発行年月日                          担保     償還期限
                               (百万円)      (百万円)
                                   25      15
              第4回無担保社債             年月日                              年月日
      東京太陽㈱                                         注2
                                                  なし
             (期限前償還条項付)            2015.8.31                              2020.8.31
                                   (10)      (10)
                                   25      15
                  -         -                   -     -      -
        合計
                                   (10)      (10)
      (注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
         2.当該社債の利率は、㈱三菱UFJ銀行が呈示する「短期プライムレート-1.00%」と「6ヶ月TIBOR
           +0.1%」のいずれか高い方の金利が適用されます。
         3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
     1年以内(百万円)
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                    -           -           -

             10            5
       【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                              3,058        2,195       0.7      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                               81        13      1.3      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               145        134       -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                               13        -      -     -

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               240        170       -   2020~2026年

                 合計                  3,538        2,513        -     -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                                27           22

     リース債務                   61           37
       【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)
                         第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(百万円)                        27,201         54,093         83,184         108,581
     税金等調整前四半期(当期)
                               607        1,134         1,585         1,735
     純利益(百万円)
     親会社株主に帰属する          四半期(当期)
                               424         775        1,076         1,167
     純利益(百万円)
     1株当たり四半期(当期)
                              94.34         172.64         239.44         259.86
     純利益(円)
           (会計期間)

                         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
     1株当たり四半期純利益(円)                        94.34         78.30         66.80         20.42
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※1 7,247             ※1 6,958
         現金及び預金
                                         ※5 431             ※5 439
         受取手形
                                        ※3 11,955             ※3 12,543
         売掛金
                                         1,021              1,135
         商品及び製品
                                           27              22
         仕掛品
                                           579              649
         原材料及び貯蔵品
                                           248               44
         前払費用
                                        ※3 3,393             ※3 3,615
         未収入金
                                         ※3 896             ※3 896
         短期貸付金
                                            1              2
         その他の流動資産
                                          △ 14             △ 14
         貸倒引当金
                                         25,787              26,293
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 , ※4 3,092           ※1 , ※4 3,014
          建物
                                           46              45
          構築物
                                         ※4 206             ※4 229
          機械及び装置
                                           46              47
          車両運搬具
                                         ※4 161             ※4 261
          什器備品
                                        ※1 8,912             ※1 8,871
          土地
                                           -              13
          建設仮勘定
                                         12,466              12,483
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           32              28
          ソフトウエア
                                           39              39
          その他の無形固定資産
                                           72              67
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※1 8,736             ※1 8,343
          投資有価証券
                                         2,009              2,009
          関係会社株式
                                         △ 297             △ 289
          投資損失引当金
          長期貸付金                                296              272
                                         1,654              1,808
          差入保証金
                                           58              57
          退職給与引当保険掛金
                                            0              ▶
          破産更生債権等
                                           129              128
          その他の投資
                                         △ 135             △ 135
          貸倒引当金
                                         12,455              12,200
          投資その他の資産合計
                                         24,993              24,751
         固定資産合計
                                         50,781              51,045
       資産合計
                                 78/95





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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※1 , ※5 381           ※1 , ※5 438
         支払手形
                                      ※1 , ※3 15,038           ※1 , ※3 15,772
         買掛金
                                         1,740              1,080
         短期借入金
                                          ※1 81             ※1 13
         1年内返済予定の長期借入金
                                         ※3 985             ※3 912
         未払金
                                           246              146
         未払法人税等
                                           63              64
         未払費用
                                         ※1 331
                                                         360
         預り保証金
                                         ※3 202             ※3 205
         預り金
                                           60              54
         賞与引当金
                                            8              11
         ポイント引当金
                                           102              132
         その他の流動負債
                                         19,240              19,191
         流動負債合計
       固定負債
                                          ※1 13
                                                         -
         長期借入金
                                         ※1 291             ※1 305
         長期預り保証金
                                           571              571
         退職給付引当金
                                           61              12
         環境対策引当金
                                           28              26
         長期未払金
                                           73              47
         リース債務
                                           972              942
         繰延税金負債
                                         2,010              1,905
         固定負債合計
                                         21,250              21,096
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         5,599              5,599
         資本金
         資本剰余金
                                         5,576              5,576
          資本準備金
                                            0              0
          その他資本剰余金
                                         5,576              5,576
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           866              866
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           259              257
            固定資産圧縮積立金
                                         12,148              12,148
            別途積立金
                                         2,961              3,658
            繰越利益剰余金
                                         16,234              16,930
          利益剰余金合計
                                         △ 871             △ 873
         自己株式
                                         26,538              27,232
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         2,991              2,716
         その他有価証券評価差額金
                                         2,991              2,716
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                  29,530              29,948
                                         50,781              51,045
      負債純資産合計
                                 79/95





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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        ※4 93,188             ※4 95,340
      売上高
                                        ※4 83,028             ※4 84,994
      売上原価
                                         10,160              10,346
      売上総利益
                                      ※1 , ※4 8,406           ※1 , ※4 8,740
      販売費及び一般管理費
                                         1,754              1,605
      営業利益
                                         ※4 351             ※4 374
      営業外収益
                                          ※4 17             ※4 10
      営業外費用
                                         2,088              1,968
      経常利益
      特別利益
                                            0              -
       投資有価証券売却益
                                          ※2 0
                                                         -
       固定資産売却益
                                           35               7
       投資損失引当金戻入額
                                           35               7
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 18            ※3 318
       固定資産処分損
                                           207               -
       投資有価証券評価損
                                           264               0
       減損損失
                                            0              -
       ゴルフ会員権償還損
                                          ※5 37             ※5 33
       環境対策費
                                           528              351
       特別損失合計
                                         1,595              1,624
      税引前当期純利益
                                           523              389
      法人税、住民税及び事業税
                                          △ 55              90
      法人税等調整額
                                           467              479
      法人税等合計
                                         1,127              1,145
      当期純利益
                                 80/95











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                            その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                          利益剰余金
                    資本準備金               利益準備金
                         剰余金     合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高           5,599     5,576       0   5,576      866     261    12,148      2,281     15,556
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △ 449    △ 449
      固定資産圧縮積立
                                           △ 1          1     -
      金の取崩
      当期純利益
                                                     1,127     1,127
      自己株式の取得
      自己株式の処分                       0     0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -      0     0     -     △ 1     -     679     677
     当期末残高           5,599     5,576       0   5,576      866     259    12,148      2,961     16,234
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価          純資産合計
                    株主資本合          評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          差額等合計
                         額金
     当期首残高           △ 869    25,862      2,618     2,618     28,481
     当期変動額
      剰余金の配当
                      △ 449               △ 449
      固定資産圧縮積立
                       -               -
      金の取崩
      当期純利益                1,127               1,127
      自己株式の取得           △ 2    △ 2               △ 2
      自己株式の処分            0     0               0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                      373     373     373
      (純額)
     当期変動額合計            △ 2    675     373     373    1,049
     当期末残高           △ 871    26,538      2,991     2,991     29,530
                                 81/95






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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                            その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                          利益剰余金
                    資本準備金               利益準備金
                         剰余金     合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高           5,599     5,576       0   5,576      866     259    12,148      2,961     16,234
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                     △ 449    △ 449
      固定資産圧縮積立
                                           △ 1          1     -
      金の取崩
      当期純利益                                               1,145     1,145
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     △ 1     -     697     695
     当期末残高           5,599     5,576       0   5,576      866     257    12,148      3,658     16,930
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価          純資産合計
                    株主資本合          評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          差額等合計
                         額金
     当期首残高
                 △ 871    26,538      2,991     2,991     29,530
     当期変動額
      剰余金の配当                △ 449               △ 449
      固定資産圧縮積立
                       -               -
      金の取崩
      当期純利益
                      1,145               1,145
      自己株式の取得           △ 1    △ 1               △ 1
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                     △ 275    △ 275    △ 275
      (純額)
     当期変動額合計
                 △ 1    693    △ 275    △ 275     418
     当期末残高           △ 873    27,232      2,716     2,716     29,948
                                 82/95







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        【注記事項】
       (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
           ①子会社及び関連会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
           ②その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定)によっております。
            時価のないもの
              移動平均法による原価法によっております。
          (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
            商品及び製品
              月別移動平均法による原価法によっております。
            原材料・仕掛品
              月別移動平均法による原価法によっております。
            貯蔵品
              最終仕入原価法
            貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価切下げの方法によっております。
          2.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法によっております。
              ただし、精米工場の建物・構築物・機械装置、ホテル部門の建物・構築物及び1998年4月1日以降
             取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
             ついては定額法によっております。
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)及び投資その他の資産
             自社利用のソフトウエア
              社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
             その他の無形固定資産及び投資その他の資産
              定額法によっております。
           (3)リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
                                 83/95









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          3.引当金の計上基準
           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産
           更生債権等については財務内容評価法又はキャッシュ・フロー見積法によって、回収不能見込額を計上し
           ております。
           (2)投資損失引当金
             子会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して実質価額の低下額を計上し
           ております。
           (3)賞与引当金
             従業員に支給する賞与の支払に充てるため、当社所定の計算方法による支払見込み相当額を計上してお
           ります。
           (4)ポイント引当金
             将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用され
           ると見込まれる金額に基づき、計上しております。
           (5)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づき計上
           しております。未認識数理計算上の差異については、平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)で按分した
           額を発生年度の翌事業年度より費用処理しております。また、未認識過去勤務費用については、その発生
           時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しておりま
           す。
           (6)環境対策引当金
            PCB及びアスベスト廃棄物の処理に関する支出に備えるため、当事業年度末において、合理的に見積も
           ることができる額を計上しております。
          4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           (1)退職給付に係る会計処理
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表に
            おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
           (2)消費税等の処理方法
             税抜処理によっております。
       (表示方法の変更)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首
         から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
         ております。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が52百万円減少しておりま
         す。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が52百万円減少しております。
          なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が52百万
         円減少しております。
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       (貸借対照表関係)
          ※1 以下の資産が担保に供されております。
            前事業年度(2018年3月31日)
            担保提供資産
              定期預金                 10 百万円
              建物                 87 百万円
              土地                419  百万円
              投資有価証券               2,243   百万円
                合計             2,760   百万円
            担保対象負債
              買掛金               3,535   百万円
              支払手形                128  百万円
              一年以内返済予定の長期
                               81 百万円
              借入金
              預り保証金                 2 百万円
              長期借入金                 13 百万円
              長期預り保証金                 10 百万円
                合計             3,771   百万円
               また、上記建物のうち13百万円及び土地382百万円は、ユアサフナショク・リカー株式会社の取引
              保証のため担保に供しております。
               なお、上記の他に、投資有価証券613百万円をユアサフナショク・リカー株式会社の取引保証のた
              め担保に供しております。
            当事業年度(2019年3月31日)

            担保提供資産
              定期預金                 10 百万円
              建物                 82 百万円
              土地                419  百万円
              投資有価証券               1,995   百万円
                合計             2,507   百万円
            担保対象負債
              買掛金               3,670   百万円
              支払手形                194  百万円
              一年以内返済予定の長期
                               13 百万円
              借入金
              長期預り保証金                 10 百万円
                合計             3,888   百万円
               また、上記建物のうち12百万円及び土地382百万円は、ユアサフナショク・リカー株式会社の取引
              保証のため担保に供しております。
               なお、上記の他に、投資有価証券494百万円をユアサフナショク・リカー株式会社の取引保証のた
              め担保に供しております。
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          2 偶発債務
           ① 銀行借入れに対する保証
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          ユアサフナショク・リカー㈱                            247百万円                 150百万円
          ㈱ニュー・ノザワ・フーズ                            450                 350
          太陽商事㈱                            350                 350
                 合計                     1,047                  850
           ② 商品売買取引に対する保証

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          ユアサフナショク・リカー㈱                            680百万円                 645百万円
          ※3 関係会社項目

            関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          短期金銭債権                           1,041百万円                 1,049百万円
          短期金銭債務                            211                 214
          ※4 圧縮記帳額

            国庫補助金等により有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおり
           であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          建物                             99百万円                 99百万円
          機械及び装置                              ▶                 ▶
          什器備品                              0                 0
                 合計                     104                 104
          ※5 事業年度末日満期手形

            事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当
           事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれて
           おります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          受取手形                             91百万円                 100百万円
          支払手形                             64                 112
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       (損益計算書関係)
          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
         給料手当                            1,537   百万円               1,542   百万円
                                     1,579                 1,575
         運賃・保管料
                                     1,350                 1,435
         物流手数料
                                      877                 991
         販売手数料
                                      189                 199
         租税公課
                                       56                 52
         賞与引当金繰入額
                                      128                 112
         退職給付費用
                                      323                 319
         減価償却費
                                      △ 3                 0
         貸倒引当金繰入額
         おおよその割合

          販売費                         66%                                                             66%
          一般管理費                       34〃                                                             34〃
          ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         車両運搬具                              0百万円                 -百万円
          ※3 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         建物                              6百万円                 0百万円
         機械及び装置                              0                 0
         車両運搬具                              1                 0
         什器備品                              0                 0
         土地                              -                  3
         処分関連費用                              9                314
                合計                       18                 318
          ※4 関係会社との取引高

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         売上高                            4,277百万円                 3,791百万円
         仕入高等                            1,352                 1,260
         営業取引以外の取引高                             145                 145
          ※5 環境対策費

            前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
            PCB及びアスベスト廃棄物の処理に係る処理費用及び処理費用見込額であります。
            当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

            PCB及びアスベスト廃棄物の処理に係る処理費用及び処理費用見込額等であります。
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       (有価証券関係)
          前事業年度(2018年3月31日)
           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,984百万円、関連会社株式25百万円)は、
          市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
          当事業年度(2019年3月31日)

           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,984百万円、関連会社株式25百万円)は、
          市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
       (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           貸倒引当金損金算入限度超過額                          45  百万円               45  百万円
           退職給付引当金損金算入限度超
                                     304                 304
           過額
           役員退職慰労金未払額                           8                 8
           環境対策引当金超過額                          18                 6
           未払事業税                          20                 17
           減損損失                          145                 68
           その他                          210                 207
                  繰延税金資産小計                   753                 659
                    評価性引当額                △222                 △220
                  繰延税金資産合計                   530                 439
          繰延税金負債

           固定資産圧縮積立金                         △113                 △112
           退職給付信託設定益                         △76                 △76
           その他有価証券評価差額金                        △1,313                 △1,192
                  繰延税金負債合計                 △1,503                 △1,381
            繰延税金資産(負債)の純額                       △972                 △942
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                          法定実効税率と税効果会計適用後の
                          法人税等の負担率との間の差異が法                        同左
                          定実効税率の100分の5以下であるた
                          め注記を省略しております。
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:百万円)
        資産の種類          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期償却額       当期末残高      減価償却累計額

     有形固定資産

                    3,092         149         3       222     3,014        6,997
      建物
                      46        7        0        9      45       707

      構築物
                     206        59        0       35      229       1,110

      機械及び装置
                      46        25        0       24      47        98

      車両運搬具
                     161        178         0       78      261        977

      什器備品
                                     41
                    8,912                             8,871
      土地                       -               -              -
                                    (0)
                             13                     13
      建設仮勘定                -               -        -              -
                                     45
                    12,466         433               370     12,483        9,891
       有形固定資産計
                                    (0)
     無形固定資産
                      32        14               18      28        -
      ソフトウエア                               -
                      39                       0      39        -

      その他                       -        -
                      72        14               18      67        -

       無形固定資産計                              -
      (注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
                          増加額(百万円)                                104
            建物
                                     両国ホテル改修工事
                          増加額(百万円)                                 59
            機械及び装置
                                     精米設備購入費用
                          増加額(百万円)                                105
            什器備品
                                     新宿曙橋ホテル新設
                          増加額(百万円)                                 55
            什器備品
                                     両国ホテル改修工事
         2.当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
       【引当金明細表】

                                                     (単位:百万円)
           区分           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                     149           18          18          149

      投資損失引当金                     297           25          33          289

      賞与引当金                      60          54          60          54

      ポイント引当金                      8          11           8          11

      環境対策引当金                      61          10          59          12

       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                 6月中

      基準日                 3月31日

      剰余金の配当の基準日                 3月31日

      1単元の株式数                 100株

      単元未満株式の買取り

                      (特別口座)
       取扱場所
                      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                      (特別口座)
       株主名簿管理人
                      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                           ―――――――
       買取手数料               無料

                      電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを
      公告掲載方法                 得ない事由が生じた場合は、             日本経済新聞に掲載して公告する。
                      公告掲載URL http         s://www.yuasa-funashoku.com
                      3月末日現在の1単元(100株)以上所有株主に、パールホテルチェーン店及び
      株主に対する特典                 当社直営レストランの20%割引優待券贈呈(100株以上10枚、500株以上20枚、
                      1,000株以上30枚)
      (注)  当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行
          使することができない。
          (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
          (4)  その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第47期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日関東財務局長に提出。
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2018年6月29日関東財務局長に提出。
      (3)四半期報告書及び確認書

        (第48期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出。
        (第48期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出。
        (第48期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月12日関東財務局長に提出。
      (4)臨時報告書

         2018年7月3日関東財務局長に提出。
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
        時報告書であります。
         2019年3月4日関東財務局長に提出。

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月27日

     ユアサ・フナショク株式会社

       取締役会 御中

                           仰星監査法人

                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            野口 哲生        印
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            小川  聡        印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるユアサ・フナショク株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
     連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユア
     サ・フナショク株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
     営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ユアサ・フナショク株式会社
     の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ユアサ・フナショク株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
     上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
     て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   ユアサ・フナショク株式会社(E00456)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月27日

     ユアサ・フナショク株式会社

       取締役会 御中

                           仰星監査法人

                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            野口 哲生        印
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            小川  聡        印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるユアサ・フナショク株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユアサ・
     フナショク株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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