仙波糖化工業株式会社 有価証券報告書 第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 仙波糖化工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      仙波糖化工業株式会社(E00494)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
                          第72期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    仙波糖化工業株式会社
                          Semba   Tohka   Industries      Co.,Ltd
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  小林 光夫
                          栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
      【本店の所在の場所】
                          0285-82-2171
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役  芝山 哲
                          栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
      【最寄りの連絡場所】
                          0285-82-2171
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役  芝山 哲
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注)当連結会計年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第68期        第69期        第70期        第71期        第72期
            決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                  (千円)      15,928,354        17,295,640        17,624,040        18,675,322        20,555,888

     売上高
                  (千円)        458,870        662,248        727,552        865,082       1,019,142

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                  (千円)        226,683        304,774        439,703        569,785        735,045
     純利益
                  (千円)        467,811        247,027        497,482        582,905        662,297
     包括利益
                  (千円)       7,483,498        7,639,406        8,027,034        8,584,841        9,110,480

     純資産額
                  (千円)      16,261,309        16,150,796        16,710,966        19,733,997        20,656,722

     総資産額
                   (円)        657.36        671.06        705.12        754.12        800.29

     1株当たり純資産額
                   (円)        19.91        26.77        38.62        50.05        64.57

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)         46.0        47.3        48.0        43.0        43.6
     自己資本比率
                   (%)         3.1        4.0        5.6        6.9        8.4

     自己資本利益率
                   (倍)         20.5        17.2        13.1        20.5        11.2

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)       1,117,850         766,681       1,202,575        1,108,030        1,700,654
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 663,444       △ 882,658       △ 722,143       △ 947,144       △ 902,221
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)       △ 454,808       △ 76,498      △ 262,675       △ 14,915       348,332
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                  (千円)       1,834,417        1,638,792        1,855,601        2,001,999        3,138,039
     残高
                            371        373        391        526        544
     従業員数
                   (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                      [ 120  ]      [ 127  ]      [ 144  ]      [ 569  ]      [ 567  ]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年
           度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適
           用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第68期        第69期        第70期        第71期        第72期
            決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                  (千円)      15,303,676        16,532,050        16,912,242        17,793,327        18,448,205

     売上高
                  (千円)        497,262        695,649        663,852        785,151        804,518

     経常利益
                  (千円)        284,409        369,736        407,618        591,271        568,752

     当期純利益
     資本金             (千円)       1,500,500        1,500,500        1,500,500        1,500,500        1,500,500

                  (千株)        11,400        11,400        11,400        11,400        11,400

     発行済株式総数
                  (千円)       7,151,050        7,378,384        7,743,020        8,236,252        8,638,289

     純資産額
                  (千円)      13,867,629        13,792,452        14,642,530        15,278,809        17,127,162

     総資産額
                   (円)        628.16        648.13        680.17        723.50        758.82

     1株当たり純資産額
                           8.00       10.00        10.00        12.00        15.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
      額)
     1株当たり当期純利益             (円)        24.98        32.48        35.81        51.94        49.96
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)         51.6        53.5        52.9        53.9        50.4
     自己資本比率
                   (%)         4.1        5.1        5.4        7.4        6.7

     自己資本利益率
                   (倍)         16.3        14.2        14.1        19.8        14.4

     株価収益率
                   (%)         32.0        30.8        27.9        23.1        30.0

     配当性向
                            292        294        312        328        334
     従業員数
                   (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 15 ]      [ 14 ]      [ 20 ]      [ 15 ]      [ 19 ]
                   (%)        136.8        157.2        175.7        350.7        255.3
     株主総利回り
     (比較指標:JASDAQ          INDEX
                   (%)        ( 121.1   )    ( 125.0   )    ( 155.7   )    ( 207.5   )    ( 190.9   )
     スタンダード)
                   (円)         505        618        537       1,085        1,434
     最高株価
                   (円)         286        399        448        484        600

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の
           期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した
           後の指標等となっております。
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      2【沿革】
         年月                            概要
       1947年7月        栃木県真岡市にカラメルの製造販売を目的として仙波糖化工業株式会社を設立する。
       1952年12月        東京都世田谷区に東京支社を開設する。
       1961年4月        大阪市東淀川区に大阪営業所(現 大阪支店)を開設する。
       1964年3月        粉末製品の製造販売を開始する。
       1966年10月        東京都千代田区に東京支社を移転する。
       1967年7月        茨城県水戸市に水戸工場を新設する。
       1967年9月        東京都墨田区に東京支社を移転する。
       1971年11月        栃木県真岡市に真岡第二工場を新設する。
       1972年5月        本社内にスプレードライ技術研究所を新設し、スプレー技術コンサルタント業務を開始する。
       1974年3月        真岡第二工場の第二期工事を完了し、凍結乾燥製品の製造販売を開始する。
       1974年5月        包装部門として仙波包装株式会社(現・連結子会社)を設立し、包装業務を始める。
       1976年3月        東京都千代田区に東京支社を移転する。
       1977年9月        本社工場に造粒設備を新設し、造粒製品の製造販売を開始する。
       1978年7月        「粉末タレ」「粉末味噌汁」等のブレンド製品の製造販売を開始する。
       1979年9月        栃木県真岡市に真岡第三工場を新設し、噴霧乾燥及び造粒装置を増強する。
       1983年3月        栃木県真岡市に仙波包装㈱第二工場を新設する。
       1985年5月        真岡第二工場にドラムドライヤーを新設する。
       1987年6月        本社内にブレンド工場を新設する。
       1988年9月        水戸工場を閉鎖し、カラメル製造ラインを真岡第三工場へ移転する。
       1989年5月        技術研究所を拡充新築する。
       1990年7月        冷凍山芋製造を目的として株式会社東北センバを秋田県北秋田郡比内町(現 大館市比内町)
               に設立する。
       1993年8月        東京都台東区に東京支社を移転する。
       1994年11月        日本証券業協会に株式を店頭登録する。
       1998年11月        真岡第二工場において国際規格「ISO9001」の認証を取得する。
       2000年3月        真岡第三工場において国際規格「ISO9001」の認証を取得する。
       2002年4月        東京都台東区にクリエイトインターナショナル株式会社(現・連結子会社)を設立する。
       2003年11月        粉末製品及び凍結乾燥製品等の生産、供給力を強化・拡充する目的として福州仙波糖化食品有
               限公司(現・連結子会社)を中国福建省福州市に設立する。
       2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する。
       2006年4月        真岡第二工場に昆布エキス製造工場を新設する。
       2006年9月        真岡第二工場に粉末茶製造工場を新設する。
       2007年8月        真岡第二工場に鰹節エキス調味料設備を新設する。
       2010年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場
               する。
       2012年11月        株式会社東北センバ(現・連結子会社)が冷凍山芋・冷凍和菓子及び凍結乾燥製品等の製造工
               場を秋田県大館市二井田に新設する。
       2013年7月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダー
               ド)に上場する。
       2016年10月        粉末製品の販売拠点として、ベトナムホーチミン市に合弁出資で現地法人SEMBA-NFC                                       VIETNAM
               COMPANY    LIMITED(現・連結子会社)を設立する。
       2018年1月        海外生産拠点の拡充及び中国市場の開拓強化、原料調達ネットワークの強化を図るため、持分
               法適用会社であった福建龍和食品実業有限公司(現・連結子会社)を子会社とする。
       2019年3月        東南アジア市場開拓を図るため、SEMBA                   TOHKA   VIETNAM    COMPANY    LIMITED(現・連結子会社)を
               設立する。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(仙波糖化工業株式会社)、子会社7社、その他の関係会社1
       社により構成されており、食料品の製造販売を主な事業内容とし、当該事業に関連する研究活動及びその他のサービ
       ス等の事業活動を展開しております。
        当社が製造販売するほか、子会社㈱東北センバ、福州仙波糖化食品有限公司が製造しており、㈱東北センバについ
       ては当該製品のほとんどを当社で仕入れて販売しており、福州仙波糖化食品有限公司については海外にて販売をして
       おります。更に、製品・商品の一部については、包装加工を子会社仙波包装㈱に委託しており、子会社福建龍和食品
       実業有限公司から製品・商品の一部を子会社クリエイトインターナショナル㈱を通じ、当社で仕入れて販売しており
       ます。また、SEMBA-NFC           VIETNAM    COMPANY    LIMITEDは、海外にてその他商品を販売しております。なお、その他の関
       係会社である東洋水産㈱は、他の国内得意先同様、製品・商品を販売しております。次に、SEMBA                                             TOHKA   VIETNAM
       COMPANY    LIMITEDをベトナムで2019年3月に設立しました。同社は、2020年5月頃を目途に食品・食品素材及び食品
       添加物等の製造販売を開始する予定です。
        なお、当社グループは食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、事業の内容については、製品の種類別
       区分ごとに記載しております。
       カラメル製品

        カラメル色素、焙焼製品等を製造、販売するほか、子会社福州仙波糖化食品有限公司でも焙焼製品等を製造、販売
       しております。
       乾燥製品類

        粉末茶、粉末醤油等を製造、販売するほか、子会社㈱東北センバが粉末山芋等を製造、販売しており、当該製品の
       ほとんどを当社で仕入れて販売しております。また、子会社福州仙波糖化食品有限公司が粉末製品等を製造、販売し
       ており、一部を当社で仕入れて販売しております。子会社福建龍和食品実業有限公司が凍結乾燥野菜等を製造、販売
       しており、一部を子会社クリエイトインターナショナル㈱を通じ、当社で仕入れて販売しております。
       組立製品類

        コーンスープ、粉末ソース、味噌汁、小麦粉加工品等を製造、販売しております。
       冷凍製品

        子会社㈱東北センバが冷凍山芋・冷凍和菓子等を製造、販売しております。
       その他

        子会社仙波包装㈱が食品包装加工を行っております。また、その他仕入品を仕入れて販売しております。
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        以上の事業の系統図は下記のとおりであります。
      (注)1.仙波包装㈱、㈱東北センバ、クリエイトインターナショナル㈱、福州仙波糖化食品有限公司、SEMBA-NFC











           VIETNAM    COMPANY    LIMITED、福建龍和食品実業有限公司、SEMBA                     TOHKA   VIETNAM    COMPANY    LIMITEDは、連結子
           会社であります。
         2.その他の関係会社である東洋水産㈱へは、他の国内得意先同様、製品・商品を販売しております。
         3.仙波包装㈱、㈱東北センバ、福州仙波糖化食品有限公司及び福建龍和食品実業有限公司に、粉末製品製造設
           備、凍結乾燥製品製造設備、冷凍製品製造設備の一部を賃貸しております。
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      4【関係会社の状況】
       (1)連結子会社
                                      議決権の
                          資本金     主要な事業の
         名称          住所                   所有割合           関係内容
                         (千円)     内容
                                       (%)
                                            当社製品の包装加工を委託してお
                               食品の包装加             ります。なお、建物及び機械装置
     仙波包装㈱           栃木県真岡市          75,000             100.00
                               工             を貸与しております。
                                            役員の兼任等…有
                                            同社の製品を購入しております。
                               冷凍食品及び             なお、建物、機械装置及び運搬具
     ㈱東北センバ           秋田県大館市          75,000    凍結乾燥製品         100.00    並びに工具、器具及び備品を貸与
                               の製造             しております。
                                            役員の兼任等…有
                                            同社を通じて子会社から商品等を
                               農産物加工食             購入しております。
     クリエイトインター
                東京都台東区          10,000    品の輸出入及         100.00    当社が事務業務を受託しておりま
     ナショナル㈱
                               び国内販売             す。
                                            役員の兼任等…有
                                            同社の製品を購入しております。
                               カラメル製品
     福州仙波糖化食品           中華人民共和国         千米ドル                  なお、粉末製品製造設備を貸与し
                               及び乾燥食品         100.00
     有限公司           福建省福州市          1,200                 ております。
                               の製造
                                            役員の兼任等…有
                ベトナム社会主

     SEMBA-NFC     VIETNAM
                         百万ドン     食品の国内及
                義共和国                       60.00    役員の兼任等…有
     COMPANY    LIMITED                 1,320    び輸出販売
                ホーチミン市
                                            同社製品を購入しております。

                               冷凍食品及び
     福建龍和食品実業           中華人民共和国         千人民元                  なお、凍結乾燥製品製造設備を貸
                               凍結乾燥製品         70.00
     有限公司           福建省福州市          60,209                 与しております。
                               の製造販売
                                            役員の兼任等…有
                               食品・食品素
                ベトナム社会主
     SEMBA   TOHKA   VIETNAM
                         千米ドル     材及び食品添
                義共和国                       100.00    役員の兼任等…有
     COMPANY    LIMITED                 1,327    加物等の製造
                ドンナイ省
                               販売
      (注)福建龍和食品実業有限公司は、特定子会社に該当しております。
       (2)その他の関係会社

                                      議決権の
                          資本金     主要な事業の
         名称          住所                   被所有割            関係内容
                          (千円)     内容
                                      合(%)
                               魚介類の仕入
                               加工販売
                               加工食品の製
                                        直接
                               造、仕入加
                                        17.61    当社製品を販売しております。
     東洋水産㈱           東京都港区        18,969,524
                               工、販売
                                        間接     役員の兼任等…無
                                         8.78
                               冷蔵庫の保管
                               作業、凍結業
                               務
      (注)有価証券報告書を提出しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
                                                544    [ 567  ]

                連結会社合計
      (注)1.当社グループは食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、区分表示を記載しておりません。
         2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)                                        平均年間給与(円)
                       平均年齢             平均勤続年数
           334  [ 19 ]                                      6,085,991

                       41 歳 0 ヶ月           17 年 2 ヶ月
      (注)1.当社は食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、区分表示を記載しておりません。
         2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループでは、仙波糖化工業㈱のみに1983年より仙波糖化工業株式会社労働組合が結成されており、2019年
        3月31日現在197名で組織されております。
         なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営方針

         当社グループにおける経営の基本方針はすべてのステークホルダーから信頼を得て、ブランド力を向上させるこ
        とです。言い換えれば、よいものを作り、顧客信頼度を向上させ、収益を伸ばすことで株主、従業員、地域社会へ
        の還元を増やす企業を目指して取り組んでまいります。
       (2)中長期的な会社の経営戦略

         食品業界は、人口減少による国内市場の伸び悩みから競争がさらに激化するとともに、少子高齢化の進行に伴う
        市場構造の変化が懸念されます。当社グループは、市場ニーズの発掘と自社商材新製品の素早い投入とグループ経
        営力強化で中期的な収益拡大を図っております。成果は徐々に浸透しつつあるものの、今後も更なる収益力向上に
        向けて、海外顧客開拓を意識した新製品の開拓加速や営業強化に取り組むとともに、内・外生産拠点の整備に注力
        してまいります。
         自社商材開発は、市場が求めるテーマを主体的に見つけ、営業部門と研究開発部門、生産部門の連携強化でス
        ピーディーに新製品上市を図ります。グループ経営力強化は、HALAL対応を含めた内・外生産体制の最適化推
        進など、製造コスト低減に加え海外市場への本格参入に向けた様々な布石も着実に行ってまいります。
       (3)目標とする経営指標

         経営方針に基づき、これまでは営業利益率の改善及び営業利益の拡大と中期的な海外売上比率10%を目標に掲げ
        てまいりました。今後は、簡易営業キャッシュフロー(営業利益+減価償却費)の最大化を目指し、更なる企業価
        値の向上を図ってまいります。
       (4)経営環境及び対処すべき課題

         当社グループは、いかなる経済環境においても安定して高い収益を確保できる事業構造への転換を図っていくた
        め、下記の課題解決に積極的に取り組むことにより、ステークホルダーの皆様からのご期待に応えていく所存であ
        ります。
         ① 既存事業の市場変化対策
           既存製品では、特にカラメル・焙焼品、サプリメント商材、メディケア関連市場商材等が競合激化に加え、
          商品寿命が短期化しております。新規ユーザーの獲得も含めて、当社の商材開発力を前面に出した提案営業を
          徹底させてまいります。
         ② 海外市場開拓
           当社収益は、人口減少や少子高齢化が進み、食品消費量の伸びが期待しにくい国内市場に極めて依存してお
          ります。一方、近年は、アジア市場での日本食文化が浸透しており、日本食需要も拡大しております。当社グ
          ループでは、アジア市場における日本食需要の立ち上がりに対応すべく、新商材の開発やベトナム販売子会社
          の輸出対応強化に加え、ベトナム新会社設立による生産体制の確立と中国子会社の再構築を図るなど、海外市
          場開拓を着実に進めてまいります。
         ③ 原燃料高騰
           世界的にエネルギーや食料資源需給が引き締まり傾向を示す中、加工食品会社は原燃料コスト上昇に加え、
          販売に必要な原材料を確保できなくなるのではないかと危惧しており、適切な値上げや製品設計まで遡った抜
          本的見直しが急速に迫られております。当社グループでは、メーカーとしての原点に還って構造改革を推進し
          てまいります。
         ④ 人材育成
           人材育成は会社発展の基本であることが益々切実となって来ております。グループ経営力強化策の深耕で
          は、海外業務の拡大も急務となっており、当たり前ではありますが実力と自信を兼ね備えた人材の必要性が顕
          著になって来ております。各部門での基本力の育成を徹底させてまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
       績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
       であります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)食品の安全性について

         当社グループは、製品の安心、安全の思想を基点に、品質管理システム(HACCP、FSSC等)に従って各
        種製品を製造しております。また、品質管理のさらなる強化を徹底するために、トレーサビリティの構築にも努め
        ております。しかしながら、当社グループにおいても偶発的な事由によるものを含めて製品事故が発生する可能性
        があるほか、社会全般に亘る品質問題などが上記の取り組みの範囲を超えて発生した場合には、当社グループの業
        績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)原材料の調達及び価格の変動について

         異常気象などによる原材料価格の急騰や安定調達リスクに加え、円安進行に伴うユーティリティーコストや原材
        料価格の高騰は、製造コストの上昇につながり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
        す。
       (3)海外市場での事業拡大に伴うリスクについて

         当社グループは、中国における事業の拡大を重要課題の一つとしております。しかし、中国事業及び投資は、人
        民元の切り上げによる為替リスク、インフレ進行による人件費の高騰、日本における食品衛生等に関する法的基準
        に適合しない農薬等の薬品使用などによる商品事故等の要因によって影響を受ける可能性があります。これらの要
        因により、当社グループの事業成長及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)情報・システム管理について

         当社グループは、生産・物流・販売・開発等の情報をコンピュータにより管理しております。システム上のトラ
        ブル等、万一の場合に備えて最大限の保守・保全対策の徹底を進めておりますが、情報への不正アクセスや予測不
        能のコンピュータウィルス感染等により情報システム障害が発生する可能性があります。その場合、顧客対応に支
        障をきたし、それに伴う費用発生等により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)法的規制について

         当社グループは、食品添加物カラメル、粉末調味料、凍結乾燥及び冷凍和菓子等の業務用食品素材の製造販売を
        主力業務としております。主な法的規制として食品衛生法、製造物責任法、食品及び包装容器リサイクル法等、各
        種法的規制の適用を受けております。当社グループは法令を遵守し、的確な対応を行っておりますが、当社グルー
        プの事業を規制する新たな法令の制定・施行への対応のほか、新たな事業に適用される法的規制への対応により、
        当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)減損会計について

         当社グループでは事業の用に供する不動産をはじめとして様々な資産を所有しておりますが、時価の下落や将来
        のキャッシュ・インフローの状況によっては、これらの資産が減損会計の適用を受ける可能性があり、当社グルー
        プの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)災害によるリスク

         当社グループは、主要な生産拠点を栃木県真岡市に有しており、この地域で大規模な地震やその他の自然災害が
        発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1) 経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績等及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調が続いている
        ものの、米中貿易摩擦の世界経済への影響懸念が高まり、先行き不透明の状況が続いております。
         食品業界におきましては、消費者の節約志向や選別消費傾向の高まりに加え、原材料価格や物流費の上昇もあ
        り、依然として厳しい状況が続いております。
         このような状況下、当社グループは自社商材の拡販と提案営業の強化に加え、海外市場取り込みに向けた様々な
        取り組みを強化いたしました。その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は205億55百万円(前年同期比
        10.1%増)となりました。
         製品の種類別売上高では、カラメル製品は、飲料向けに加えデザート関連製品が堅調で、38億31百万円(前年同
        期比6.4%増)となりました。乾燥製品類は、国内の粉末茶や粉末調味料などの自社商材が好調に推移する一方
        で、中国の新規連結子会社の効果も加わり、66億79百万円(前年同期比9.1%増)となりました。組立製品類は、
        ヘルスケア関連製品の受注が好調に推移し、53億34百万円(前年同期比1.9%増)となりました。冷凍製品は、国
        内の冷凍和菓子が順調に拡大する一方で、中国子会社のデザート関連製品などが新規に加わり、34億55百万円(前
        年同期比40.3%増)となりました。その他は、子会社の受託加工がやや増加し、12億54百万円(前年同期比0.1%
        増)となりました。
         利益面につきましては、ユーティリティーや物流コストが上昇したものの、増収効果や生産性改善効果などで吸
        収し、営業利益は10億78百万円(前年同期比16.3%増)、経常利益は10億19百万円(前年同期比17.8%増)、親会
        社株主に帰属する当期純利益は7億35百万円(前年同期比29.0%増)となりました。
        a.財政状態

         (流動資産)
          当連結会計年度末における流動資産の残高は、118億50百万円(前連結会計年度末は109億3百万円)となり
         9億46百万円増加しました。その主なものは、現金及び預金の増加(11億36百万円)等であります。
         (固定資産)
          当連結会計年度末における固定資産の残高は、88億6百万円(前連結会計年度末は88億30百万円)となり23
         百万円減少しました。その主なものは、建物及び構築物の減少(1億60百万円)等であります。
         (流動負債)
          当連結会計年度末における流動負債の残高は、88億8百万円(前連結会計年度末は84億62百万円)となり3
         億45百万円増加しました。その主なものは、短期借入金の増加(3億91百万円)等であります。
         (固定負債)
          当連結会計年度末における固定負債の残高は、27億37百万円(前連結会計年度末は26億86百万円)となり51
         百万円増加しました。その主なものは、長期借入金の増加(84百万円)等であります。
         (純資産)
          当連結会計年度末における純資産の残高は、91億10百万円(前連結会計年度末は85億84百万円)となり5億
         25百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加(5億98百万円)等であります。
          なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結
         会計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行って
         おります。
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        b.経営成績
         (売上高)
          当連結会計年度における売上高は、カラメル製品の飲料向け製品及びデザート関連製品等が堅調に推移した
         ため、205億55百万円と前連結会計年度に比べ18億80百万円の増加(前年同期比10.1%増)となりました。
         (売上原価、販売費及び一般管理費)
          売上原価は、売上高の増加に伴い161億62百万円と前連結会計年度に比べ13億54百万円の増加となりました。
         売上高に対する売上原価率は0.7ポイント低下し78.6%となりました。
          販売費及び一般管理費は、売上高の増加に伴い運賃等が増加し、33億15百万円と前連結会計年度に比べ3億
         74百万円の増加となりました。
         (営業利益)
          営業利益は、増収効果に加え、生産性改善効果もあり10億78百万円と前連結会計年度に比べ1億51百万円の
         増加となりました。
         (経常利益)
          経常利益は、増収効果に加え、生産性改善効果もあり10億19百万円と前連結会計年度に比べ1億54百万円の
         増加となりました。
         (税金等調整前当期純利益)
          当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、上記の結果、10億19百万円と前連結会計年度に比べ1億64百
         万円の増加となりました。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
          当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、7億35百万円と前連結会計年度に比べ1億65百万円
         の増加となりました。また、1株当たり当期純利益64.57円(前連結会計年度は1株当たり当期純利益50.05
         円)となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して11億36
        百万円増加し、当連結会計年度末には31億38百万円(前年同期比56.7%増)となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は17億円(前年同期は11億8百万円の獲得)となりました。
         これは減価償却費9億32百万円等によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は9億2百万円(前年同期は9億47百万円の使用)となりました。
         これは有形固定資産の取得による支出8億28百万円等によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果得られた資金は3億48百万円(前年同期は14百万円の使用)となりました。
         これは長期借入れによる収入6億30百万円等によるものであります。
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        ③生産、受注及び販売の実績
       当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、「生産、受注及び販売の実績」については

       製品の種類別区分ごとに記載しております。
        a.生産実績

                                当連結会計年度
             区分                (自 2018年4月1日                    前年同期比(%)
                               至 2019年3月31日)
       カラメル製品(千円)                             3,792,522                    97.8

       乾燥製品類(千円)                             5,010,837                    108.9

       組立製品類(千円)                             5,538,831                    106.7

       冷凍製品(千円)                             2,783,162                    119.6

       その他(千円)                             1,310,912                    104.5

           合計(千円)                        18,436,263                    106.9

      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.商品仕入実績

                                当連結会計年度
             区分                (自 2018年4月1日                    前年同期比(%)
                               至 2019年3月31日)
       乾燥製品類(千円)                             1,626,156                    98.4

       冷凍製品(千円)                              358,833                   86.2

       その他(千円)                              294,579                   115.2

           合計(千円)                         2,279,570                    98.0

      (注)1.金額は仕入価格によっております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        c.受注実績

                                     当連結会計年度
                                   (自 2018年4月1日
                                    至 2019年3月31日)
            区分
                         受注高                   受注残高
                                前年同期比(%)                   前年同期比(%)
                        (千円)                   (千円)
      カラメル製品                   3,836,067          106.5           80,708         106.4

      乾燥製品類                   6,686,419          109.2           90,605         107.8

      組立製品類                   5,487,903          104.9          340,644          181.9

      冷凍製品                   3,506,478          142.4           93,505         220.9

      その他                   1,281,557          102.2           87,267         143.9

            合計             20,798,424           111.4          692,729          153.9

      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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        d.販売実績
                                当連結会計年度
             区分                (自 2018年4月1日                    前年同期比(%)
                               至 2019年3月31日)
      カラメル製品(千円)                              3,831,227                   106.4

      乾燥製品類(千円)                              6,679,874                   109.1

      組立製品類(千円)                              5,334,552                   101.9

      冷凍製品(千円)                              3,455,300                   140.3

      その他(千円)                              1,254,933                   100.1

           合計(千円)                        20,555,888                   110.1

      (注)1.前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
           は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                 相手先             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                           金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)

            東洋水産㈱                2,771,593          14.8       2,709,888          13.2

            UNITED    FOODS
                            1,793,202           9.6       1,655,606           8.1
            INTERNATIONAL㈱
         2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用・資産・負債及び収益・費
        用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘
        案して合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性の存在により、これらの見積りと異なる
        場合があります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務
        諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しています
        が、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと考えています。
         a.貸倒引当金

           売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
          の債権については個別に回収可能性を検討し、必要な貸倒引当金を計上しております。顧客の財政状態が悪化
          し、その支払能力が低下した場合には、追加の引当が必要となる可能性があります。
         b.投資有価証券の減損
           投資有価証券を保有しておりますが、時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券につい
          ては原価法を採用しております。また、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ
          50%以上下落した場合には減損処理を行い、30%から50%の下落の場合は、回復可能性等を考慮して必要と認
          められた額について減損処理を行っております。時価のない有価証券については、実質価額が取得価額と比べ
          著しく下落した場合、回復の見込みが確実と認められる場合を除き、減損処理しております。将来の市況悪化
          または投資先の業績不振等により、新たに減損処理が必要となる可能性があります。
         c.固定資産の減損
           資産を事業単位等にグルーピングし、各グループの単位で将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場
          合、回収可能価額まで帳簿価額を減額しております。将来の企業環境の変化等により、回収可能価額が帳簿価
          額を著しく下回ることとなった場合には減損処理が必要となり、損益に影響を与える可能性があります。
         d.繰延税金資産
           将来の課税所得の見込み及びタックスプランニングに基づき、回収可能性を十分に検討し、回収可能な額を
          計上しております。なお、繰延税金資産の回収見込額に変動が生じた場合には、繰延税金資産の取崩または追
          加計上により利益が変動する可能性があります。
         e.退職給付費用及び債務
           非積立型の確定給付制度(退職一時金制度)及び既退職の年金受給者を対象とする確定拠出年金制度におけ
          る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提
          条件には、割引率、将来の給付水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長
          期期待運用収益率などが含まれます。実績が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来
          期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性があります。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.財政状態
           当連結会計年度末の資産残高は、206億56百万円(前連結会計年度末は197億33百万円)となり9億22百万円
          増加しました。これは主に、流動資産の現金及び預金の増加(11億36百万円)等であります。
           負債の残高は、115億46百万円(前連結会計年度末は111億49百万円)となり3億97百万円増加しました。こ
          れは主に、流動負債の短期借入金の増加(3億91百万円)等であります。
           純資産の残高は、91億10百万円(前連結会計年度末は85億84百万円)となり5億25百万円増加しました。こ
          れは主に、利益剰余金の増加(5億98百万円)等であります。
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         b.経営成績

           売上高は、自社商材の拡販と提案営業の強化に加え、海外市場取り込みに向けた様々な取り組みを強化した
          結果、当連結会計年度は205億55百万円(前連結会計年度は186億75百万円)となり18億80百万円増加しまし
          た。
           営業利益は、ユーティリティーや物流コストが上昇したものの、増収効果や生産性改善効果などで吸収し、
          10億78百万円(前年同期は9億26百万円)となり1億51百万円増加しました。
           経常利益につきましては、10億19百万円(前連結会計年度は8億65百万円)となり1億54百万円増加し、親
          会社株主に帰属する当期純利益は、7億35百万円(前連結会計年度は5億69百万円)となり1億65百万円増加
          しました。
        ③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         a.キャッシュ・フローの状況
           当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の内容 3 経営者による財政
          状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フロー
          の状況」に記載のとおりであります。
         b.  資本の財源及び資金の流動性についての分析

           当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金
          を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによっ
          て流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づ
          き、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘
          案し、長期借入金によって流動性を維持しております。
           当社グループの当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べて11億36百万円増加し、31億38百万円
          となりました。
           営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、たな卸資産の減少等により前連結
          会計年度に比べて5億92百万円増加し、17億円の獲得となりました。
           投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により前連結会計年度に比
          べて44百万円減少し、9億2百万円の使用となりました。
           財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加、長期借入れによる収入の増加により3億63百万
          円増加し、3億48百万円の獲得となりました。
           なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                        返済            返済
                           合計
                                       1年以内             1年超
           短期借入金                  3,528            3,528              -
           長期借入金                  1,557             384           1,173

           リース債務                   193            43            150

               合計              5,279            3,955            1,323

         c.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

           当社グループは、営業利益率の改善と営業利益の拡大に向けて、国内は顧客ニーズに対応する高付加価値の
          自社商材上市や受託商材への提案営業を強化する一方で、中・長期的な収益拡大のための海外市場取り込みに
          向けた取り組みを強化してまいりました。この結果、当連結会計年度の営業利益率は第68期の2.9%から5.2%
          まで向上し、営業利益は10億78百万円と最高益を更新できました。また、海外売上比率はそれまでの1%前後
          から当連結会計年度には7.3%まで拡大いたしました。2019年3月にはベトナムに製造子会社SEMBA                                              TOHKA
          VIETNAM    COMPANY    LIMITEDを設立したことで、新工場完成後の海外売上比率は目標の10%が視野に入ってまい
          りました。
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          また、各種指標は以下のとおりです。
                                                    (単位:百万円)
                              第68期       第69期       第70期       第71期       第72期
           営業利益                      466       704       720       926      1,078

           減価償却費                      763       790       780       764       932

           簡易営業キャッシュフロー (注)                     1,230       1,494       1,501       1,691       2,010
           営業利益率       (%)
                                2.9       4.1       4.1       5.0       5.2
          (注)簡易営業キャッシュフロー=営業利益+減価償却費
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループの研究開発活動は、当社の開発部門を基軸として、関連部署、グループ各社との綿密な連携と支援体
       制のもと、グローバル化、多様化する消費者及び顧客のニーズに合った製品開発と当社コア・コンピタンスに基づい
       た独自の技術開発に注力して活動を行っております。また、昨年度より開発部門内に新設した開発戦略室を海外及び
       国内の販路拡大に向けた積極的な活動拠点として、ターゲットユーザーの開発動向の検証とマーケット、競合メー
       カー、原料メーカーの実態把握に注力した研究開発活動を展開しております。
        当連結会計年度における研究開発として、カラメル製品部門(カラメル、焙焼シラップ)では、飲料向けカラメル
       及びチルドデザート、冷菓、チョコレートなどの和洋菓子用途の新規シラップやソースの開発に加え、独自の新技術
       を導入し刷新した、焙焼シラップの生産ラインを活用した製品開発に取組んでおります。
        乾燥製品部門の和風調味料におきましては、幅広く顧客の要望に応えられるように製品の種類を充実させるべく開
       発にあたっております。粉末茶製品については、従来からの給茶機、通信販売向け及び量販店などでの一般市販品の
       他、東南アジア諸国向けラテ系飲料の開発にも重点的に取り組んでおります。粉末山芋製品では用途開発の一環とし
       てお好み焼き用ミックス粉を初めとし、製菓、製麺用などの製剤化にも力を入れております。また、凍結乾燥製品で
       は欧米諸国に向けた具材や惣菜等の開発にも着手しております。
        組立製品部門(造粒、ブレンド)では、OEM製品ではありますが、当社設計のインスタントスープ、粉末飲料、
       粉末調味料、ヘルスケア食品やスポーツサプリメントの加工技術の向上に取り組みました。
        冷凍製品部門(和菓子、山芋)におきましては、製品形態のバラエティ化を進め、介護・医療分野ばかりではなく
       学校給食・お弁当分野など幅広い業態に、より親しみやすい製品を提供出来るよう開発を進めております。
        また既存製品におきましては、天候不順や新興国の旺盛な穀物需要などによる農産物価格の高騰や原料の入手難、
       及び穀物類の遺伝子組み換え作物への転換などの原料事情に対応するため、設計の変更や原料切り替えを随時実施し
       ております。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、                      319  百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、設備の新設、改修及び更新に対処するために、                                930  百万円の設備投資を実施しました。
        その主要な設備としては、当社の真岡第三工場の粉末製品製造設備等であります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                 (2019年3月31日現在)
                                    帳簿価額

                                                          従業
       事業所名
              設備の内容                                            員数
                    建物及び      機械装置及        土地      リース
       (所在地)                                       その他       合計
                                                          (人)
                    構築物      び運搬具       (千円)       資産
                                             (千円)      (千円)
                     (千円)      (千円)       (面積㎡)      (千円)
              カラメル

     真岡第二工場        製品                     39,684                         50
                      660,942      259,138               -     6,852     966,617
     (栃木県真岡市)         粉末製品                    (21,634)                         [6]
              製造設備
              カラメル

              製品
              粉末製品
     真岡第三工場                             281,802                         117
              造粒製品        797,681      938,706               -    32,758     2,050,948
     (栃木県真岡市)                             (34,811)                         [11]
              ブレンド
              製品製造
              設備
     本社                             34,804                         53
              事務所         67,982      38,037            21,587       2,223     164,635
     (栃木県真岡市)                             (13,332)                         [1]
              粉末製品
              凍結乾燥
              製品
                                     -
     本社                                                      -
              冷凍製品        386,885      174,362               -     3,024     564,272
                                    (-)
     (栃木県真岡市)                                                      [-]
              その他製
              品・商品
              製造設備
                                     -
     研究所        研究開発                                              52
                      19,437       8,299              -     7,451      35,188
                                    (-)
     (栃木県真岡市)         設備                                              [1]
                                     -

     東京支社                                                      53
              事務所           0      -            -      313      313
                                    (-)
     (東京都台東区)                                                      [-]
     大阪支店                              5,067                         9

              事務所         6,118        -            -       0    11,185
     (大阪市東淀川区)                               (250)                       [-]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

         2.研究所の土地については本社に含めて表示しております。
         3.本社の粉末製品製造設備、その他製品・商品製造設備は、子会社福建龍和食品実業有限公司に貸与している
           設備であります。また、凍結乾燥製品及び冷凍製品製造設備は、子会社㈱東北センバに貸与している設備で
           あります。
         4.現在休止中の主要な設備はありません。
         5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
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       (2)国内子会社
                                                 (2019年3月31日現在)
                                      帳簿価額

                                                         従業
              事業所名
       会社名            設備の内容                 土地                     員数
                         建物及び    機械装置及び
              (所在地)                           リース資産      その他      合計
                         構築物     運搬具     (千円)                      (人)
                                         (千円)     (千円)     (千円)
                         (千円)     (千円)     (面積㎡)
            本社工場       包装加工                                       29
                                      -
     仙波包装㈱                    151,328     102,814           126,270      9,052     389,465
            (栃木県真岡市)       設備
                                                          [38]
                                      (-)
            松山工場
                   包装加工                                       13
                                      -
     仙波包装㈱                    137,883      59,361           20,631      4,104     221,980
            (栃木県真岡市)       設備                                       [30]
                                      (-)
            本社工場       冷凍製品                 131,604                      43
     ㈱東北センバ                    734,940     172,157                 21,674    1,060,376
                                            -
                   製造設備
            (秋田県大館市)                         (31,860)                      [58]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
         2.現在休止中の主要な設備はありません。
         3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
       (3)在外子会社

                                                 (2018年12月31日現在)
                                        帳簿価額

                                                          従業
               事業所名
       会社名               設備の内容      建物及び    機械装置及び       土地                   員数
               (所在地)                           リース資産      その他     合計
                            構築物     運搬具     (千円)                    (人)
                                          (千円)     (千円)     (千円)
                           (千円)     (千円)     (面積㎡)
            本社工場         粉末製品、
                                                           7
     福州仙波糖化 
                                        -
            (中華人民共和国         カラメル製品             35,966                782    36,748
                              -               -
     食品有限公司                                                     [-]
                                        (-)
                     製造設備
             福建省福州市)
            本社工場         凍結乾燥製
                                                          117
     福建龍和食品 
                                        -
            (中華人民共和国
                     品、その他の       533,235     278,431            -    5,629    817,297
                                        (-)                  [422]
     実業有限公司
             福建省福州市)         製品製造設備
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
         2.現在休止中の主要な設備はありません。
         3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案し
       て策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たっては提出会
       社を中心に調整を図っております。
        なお、当連結会計年度末における重要な設備の新設、拡充等は次のとおりであり、改修及び除却等の計画はありま
       せん。
       (1)重要な設備の新設

                            投資予定額                着手及び完了予定年月
       会社名                                                 完成後の
              所在地      設備の内容                 資金調達方法
                           総額    既支払額
       事業所名                                                 増加能力
                                            着手      完了
                          (千円)     (千円)
                    土地使用権
                     建屋
     SEMBA   TOHKA
             ベトナム社会
                   カラメル製品                 自己資金及び
     VIETNAM        主義共和国             910,000     350,000            2019.10      2020.5         -
                    粉末製品                銀行借入
             ドンナイ省
     COMPANY   LIMITED
                   ブレンド製品
                    製造設備
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
        2.当社グループの生産品目は多種多様にわたっており、その生産形態も幾多の機種で分担生産を行う予定である
          ため、生産能力の算定が非常に困難であります。したがって、完成後の増加能力は記載しておりません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                          36,000,000

                  計                              36,000,000

        ②【発行済株式】

                 事業年度末現在発行数
                                            上場金融商品取引所
                               提出日現在発行数(株)
                     (株)
         種類                                   名又は登録認可金融            内容
                                (2019年6月28日)
                  (2019年3月31日)                          商品取引業協会名
                                            東京証券取引所
                                                       単元株式数
                                            JASDAQ
                     11,400,000              11,400,000
      普通株式
                                                        100株
                                            (スタンダード)
                     11,400,000              11,400,000             -        -
          計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                 資本金増減額        資本金残高
          年月日         総数増減数       総数残高                     増減高       残高
                                  (千円)       (千円)
                   (千株)       (千株)                     (千円)       (千円)
     2001年8月22日(注)               1,000       11,400       160,000       1,500,500        160,000       1,194,199

      (注) 第三者割当
          割当先    東洋水産㈱
                  1,000千株
             発行価格         320円
             資本組入額       160円
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の状
       区分                             外国法人等
            政府及び
                       金融商品     その他の                個人その
                                                       況(株)
            地方公共      金融機関                                  計
                       取引業者     法人                他
            団体
                                  個人以外      個人
     株主数
               -     11     20     78     12      1   2,532     2,654       -
     (人)
     所有株式数
               -   14,660       565    61,451       432      64   36,782     113,954      4,600
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    12.86      0.50     53.93      0.38     0.06     32.28     100.00       -
     (%)
      (注)自己株式16,092           株は、「個人その他」に160単元及び「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しておりま
         す。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                   総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                      東京都港区港南2-13-40                        2,005          17.61

      東洋水産株式会社
      UNITED FOODS
                      東京都千代田区猿楽町1-5-18
                                              1,393          12.23
      INTERNATIONAL
                      千代田ビル
      株式会社
                      愛知県知多郡武豊町字川脇34-1                        1,000          8.78
      ユタカフーズ株式会社
                      栃木県宇都宮市桜4-1-25                         558         4.90

      株式会社足利銀行
      株式会社常陽銀行

                      茨城県水戸市南町2-5-5
      (常任代理人 日本マスター                                         542         4.76
                      (東京都港区浜松町2-11-3)
      トラスト信託銀行株式会社)
                      東京都江東区新大橋2-5-2                         325         2.85

      株式会社榎本武平商店
                                               268         2.36
      魚住昭義                栃木県真岡市並木町
                      栃木県真岡市並木町2-1-10                         261         2.29

      仙波糖化工業従業員持株会
                      東京都千代田区三崎町2-9-18                         150         1.31

      理研ビタミン株式会社
                      栃木県真岡市鬼怒ケ丘8-3                         147         1.29
      芳賀通運株式会社
                               -              6,651          58.42

             計
      (注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示して
         おります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式数(株)             議決権の数(個)
             区分                                          内容
                                   -             -          -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -             -          -
      議決権制限株式(その他)                             -             -          -

      完全議決権株式(自己株式等)                           16,000               -          -

                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                         11,379,400              113,794            -
                       普通株式
                                 4,600              -          -
      単元未満株式                 普通株式
                               11,400,000                 -          -
      発行済株式総数
                                   -          113,794            -
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                             自己名義所有       他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)       株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
                  栃木県真岡市並木町
       仙波糖化工業㈱                        16,000          -      16,000          0.14
                  2丁目1番地10
                      -         16,000          -      16,000          0.14
          計
      (注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                  株式数(株)              価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                   47             50,713

      当期間における取得自己株式                                   -               -

        (注)   当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
           取りによる株式は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           16,092          -     16,092          -
      3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策と位置付けており、収益力の一層の向上と財務体質の強化を図
       り、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指し、安定配当を維持することを基本方針としております。
        当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当を行う場合は取締役会としておりま
       す。
        当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき期末配当金1株当たり15円(年間)を実施することを決定
       いたしました。
        内部留保資金につきましては、財務体質の強化、競争力を高めるための技術、製造開発体制の強化等の原資として
       有効に活用してまいります。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定め
       ております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                     配当金の総額         1株当たり配当額
           決議年月日
                      (千円)           (円)
          2019年6月27日
                        170,758            15.00
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、スピーディーな意思決定、経営の効率性・透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的
         な考えとしております。株主の権利を重視し、社会からの信頼に応え、企業価値の向上を目指し、コーポレー
         ト・ガバナンスの拡充に取り組んでまいります。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         a.企業統治の体制の概要
           コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置
          しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年と
          しております。
          (取締役会)
           当社の取締役会は、代表取締役社長                  小林光夫が議長を務めております。その他のメンバーは常務取締役                               保
          坂晴彦、常務取締役          岩渕 広、常務取締役           前田立志、取締役         芝山 哲、取締役         石塚則行、取締役         田中明
          子、取締役      市川剛久、社外取締役           齋藤英昭の取締役        9名(うち社外取締役1名)、子会社社長2名で構成さ
          れており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・
          定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監
          督しております。
           また、取締役会にはすべての監査役4名(うち2名は社外監査役)が出席し、取締役の業務執行の状況を監
          視できる体制となっております。
          (監査役会)
           当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役                               松本英男、監査役         張替 泰、社外監査役
          髙橋正志、社外監査役           掛川清崇の常勤監査役3名及び非常勤監査役1名で構成されており、うち2名が社外
          監査役であります。監査役会は四半期毎の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しておりま
          す。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて適宜意見の具申を行う等、取締役の業務執行を監視できる体
          制となっております。
           また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を
          図っております。
          (内部監査室)
           内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業
          務実施の有効性及び正確性等を年間計画に沿って監査を行っております。その監査結果を代表取締役社長に随
          時報告しております。
           また、内部監査結果及び是正状況については、監査役及び会計監査人に報告し、意見交換を行っておりま
          す。
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         当社の経営の意思決定、業務執行及び監査に係る体制は以下のとおりであります。

         b.当該企業統治の体制を採用する理由






           当社は、監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の意思決定機関である取締役会に業
          務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する
          監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現できると考えております。上記の体制に
          より、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高める当社グループのさらなる企業価値の向上
          を目指しております。
        ③ 企業統治に関するその他の事項

         a.内部統制システムの整備の状況
           当社の総務部が中心となり、法令及び社会的倫理規範の遵守に関する内部統制の構築を行い、その他必要な
          体制を整備しております。また、内部通報制度である「社内通報規程」によって、当社グループ内の役職員や
          外部者が直接不利益を受けることなく情報を伝達できる体制を構築しております。
           規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を
          実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
         b.リスク管理体制

           当社では、リスク管理を重要な経営課題と位置付け、リスク管理体制の強化・充実を進めるとともに経営の
          健全性の維持と収益の確保に努めております。具体的には、グループ全体の統合的なリスク管理部署である総
          務部が、法務リスク、事務・システムリスクを始めとする各種リスクやコンプライアンス問題への対処にあ
          たっております。重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事象は、顧問契約をしている法律事務所によ
          り必要に応じて随時助言等を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
          会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題等について随時相談、検討を実施しております。
         c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

           当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、グループ経営理念やグループ業績報告
          会の定期的な開催、「関連会社管理規程」によるグループ全体の連携管理、内部監査室を持たない子会社に対
          する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体の適切な管理・運営をし、業務適正性を確保しておりま
          す。
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        ④ 責任限定契約の内容の概要
           当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
          責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監
          査役とも法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社
          外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
        ⑤ 取締役の定数

           当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
        ⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件

           当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
          株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
        ⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

         a.自己株式の取得
           当社は、資本政策を機動的に実行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって
          市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
         b.中間配当

           当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決
          議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
        ⑧ 株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
          株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
          ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可
          能とすることを目的としております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  12 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率             7.7  %)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                         (千株)
                                 1977年4月     当社入社
                                 1996年4月     東京支社営業一部長
                                 2002年2月     大阪支店長
                                 2005年4月     経営企画部長
                                 2006年3月     総務部長
         取締役社長
                                 2006年6月     取締役就任 総務部長
                  小林 光夫       1953年12月9日      生                      (注)3       30
        (代表取締役)
                                 2009年6月     取締役管理本部長兼総務部長就任
                                 2013年6月     常務取締役就任 管理本部長兼総務
                                      部長
                                 2016年6月     代表取締役社長就任(現任)
                                 2017年7月     福建龍和食品実業有限公司董事長
                                 1986年4月     当社入社
                                 2010年4月     営業二部長
                                 2012年4月     営業本部長
                                 2013年5月     クリエイトインターナショナル株式
                                      会社 代表取締役社長就任(現任)
                                 2013年6月     取締役就任 営業本部長
                                 2018年4月     取締役東京支社・生販管理部・資材
         常務取締役
                                      部担当
      東京支社・大阪支店担当            保坂 晴彦       1963年12月9日      生                      (注)3       11
                                 2018年6月     常務取締役就任 東京支社・生販管
      生販管理部・資材部統括
                                      理部・資材部担当
                                 2019年3月     SEMBA   TOHKA   VIETNAM   COMPANY
                                      LIMITED 代表取締役社長就任(現
                                      任)
                                 2019年6月     常務取締役東京支社・大阪支店担
                                      当 生販管理部・資材部統括(現
                                      任)
                                 1983年4月     当社入社
                                 2006年4月     物流部長
                                 2012年4月     生産管理本部長
                                 2014年4月     生産副本部長兼真岡第三工場長
                                 2014年6月     取締役就任 生産副本部長兼真岡第
                                      三工場長
                                 2016年6月     取締役生産本部長兼真岡第三工場長
         常務取締役
                   岩渕 広      1960年11月18日      生
                                                    (注)3       15
        中国事業部担当                         2017年4月     取締役生産本部長
                                 2018年4月     取締役中国事業部・大阪支店担当
                                 2018年6月     常務取締役就任 中国事業部・大阪
                                      支店担当
                                 2019年6月     常務取締役中国事業部担当(現任)
                                 2019年6月     福建龍和食品実業有限公司 董事長
                                      就任(現任)
                                 1984年4月     当社入社
                                 2010年4月     特販部長
                                 2013年3月     大阪支店長
         常務取締役
                  前田 立志       1961年6月20日      生   2015年6月     取締役就任 大阪支店長              (注)3       10
      生産部・生産技術部担当
                                 2018年4月     取締役生産部・生産技術部担当
                                 2019年6月     常務取締役就任 生産部・生産技術
                                      部担当(現任)
                                 1978年4月     当社入社
                                 2009年5月     経理部長
                                 2009年6月     取締役就任 経理部長
                                 2016年6月     取締役管理本部長兼経理部長
          取締役
                   芝山 哲      1955年5月30日      生
                                 2017年4月     取締役経営管理本部長              (注)3       23
     経理部・情報システム部担当
                                 2018年4月     取締役総務部・経理部・情報システ
                                      ム部担当
                                 2019年6月     取締役経理部・情報システム部担当
                                      (現任)
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                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                         (千株)
                                 1991年4月     当社入社
                                 2013年4月     生産管理部長
                                 2015年10月     開発部長
          取締役
                                 2016年6月     開発本部長
                  石塚 則行       1965年9月11日      生                      (注)3       11
      開発部・開発戦略室担当
                                 2017年6月     取締役就任 開発本部長
                                 2018年4月     取締役開発部・開発戦略室担当(現
                                      任)
                                 1985年4月     当社入社
                                 2016年4月     マーケティング部長
                                 2018年4月     生販管理部長
          取締役
                  田中 明子       1963年9月18日      生                      (注)3        2
      生販管理部・資材部担当
                                 2018年6月     執行役員生販管理部長
                                 2019年6月     取締役就任 生販管理部・資材部担
                                      当(現任)
                                 1993年4月     当社入社
                                 2016年4月     総務部長
          取締役
                                 2018年6月     執行役員総務部長
                  市川 剛久       1970年1月14日      生                      (注)3        3
       総務部長・物流部担当
                                 2019年6月     取締役就任 総務部長・物流部担当
                                      (現任)
                                 1973年6月     藤井産業株式会社入社
                                 2000年6月     同社取締役総務部長
                                 2007年6月     同社常務取締役 管理部門統括
          取締役        齋藤 英昭       1947年9月3日      生                      (注)3       -
                                 2012年6月     同社常勤監査役
                                 2015年6月     当社取締役就任(現任)
                                 1970年3月     当社入社
                                 1994年6月     経理部長
                                 2002年6月     取締役就任 経理部長
                                 2009年6月     常勤監査役就任(現任)
         常勤監査役         松本 英男       1951年6月4日      生                      (注)4       28
                                 2011年4月     仙波包装株式会社監査役就任(現
                                      任)
                                 2011年4月     株式会社東北センバ監査役就任(現
                                      任)
                                 1977年4月     当社入社
                                 1994年7月     技術研究所カラメル研究部長
                                 2003年12月     技術開発部長
                                 2004年6月     取締役就任 技術開発部長
         常勤監査役          張替 泰      1952年12月19日      生
                                                    (注)5       26
                                 2005年4月     取締役開発本部長
                                 2009年6月     当社顧問
                                 2011年6月     常勤監査役就任(現任)
                                 1979年4月     東洋水産株式会社入社
                                 2009年7月     北海道事業部 業務部長
                                 2011年4月     北海道事業部 札幌工場長
         常勤監査役         髙橋 正志       1957年4月1日      生   2014年6月     株式会社いらご研究所 常務取締役              (注)5       -
                                      就任
                                 2016年6月     同社代表取締役社長就任
                                 2017年6月     当社常勤監査役就任(現任)
                                 1974年4月     株式会社足利銀行入行
                                 2006年10月     同行上席執行役
                                 2009年6月     株式会社足利不動産 代表取締役就
                                      任
          監査役        掛川 清崇       1951年6月14日      生                      (注)4       -
                                 2012年6月     労働金庫連合会 専務執行役員
                                 2012年11月     同会専務理事
                                 2016年6月     同会退任
                                 2017年6月     当社監査役就任(現任)
                                            計               162
     (注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
        2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
        3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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        ② 社外役員の状況
          当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
          社外取締役       齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで当社の社外取締役として
         ふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
         助言・提言を行っております。
          社外監査役       髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定
         の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
          社外監査役       掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定
         の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
          なお、社外取締役個人(1名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。
          当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定め
         ておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          監査役は提出日現在4名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきま
         しては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図ってお
         ります。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になってお
         り、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行
         うなど連携を取っております。
          内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実
         施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問
         題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど
         連携を取っております。
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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
           監査役は、常勤監査役3名、非常勤監査役1名の4名でうち2名は社外監査役であります。業務監査の観点
          から公正で率直な討論を行い、ガバナンスの実効性及び有効性に関する監視を行う監査活動を実施しておりま
          す。監査役監査の方法は、監査役会で定めた監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、取締役や
          主要な管理職社員との面談、重要な資料の閲覧などを通じて、有効な監査活動を行っております。社外監査役
          につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化
          を図っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っ
          ております。
        ② 内部監査の状況

           内部監査は、通常の業務執行部門から独立した3名体制の内部監査室を代表取締役社長の直轄部署として、
          年間の監査計画に基づき、各部署の会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施し、監視
          と業務改善に向けた助言を行うことで、企業のコンプライアンスとガバナンスを強化しております。また、必
          要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           有限責任監査法人トーマツ
         b.業務を執行した公認会計士

           伊藤 治郎
           松浦 竜人
         c.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他4名であります。
         d.監査法人の選定方針と理由

           当社の選定方針としては、当社の事業内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質
          管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し適任と判断し選定を行っております。
           当社の監査役会が有限責任監査法人トーマツを選任した理由は、監査品質、独立性及び専門性を有し、当社
          の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているものと判断したことから、同監査法人
          を当社の会計監査人として選任したものであります。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。有限責任監査法人トーマツによる会計監
          査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
           また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が
          公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価してお
          ります。
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        ④ 監査報酬の内容等
           「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)によ
          る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経
          過措置を適用しております。
         a.監査公認会計士等に対する報酬

                         前連結会計年度                     当連結会計年度
            区分
                  監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく           監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく
                  く報酬(千円)           報酬(千円)           く報酬(千円)           報酬(千円)
                         41,000           4,500          41,700           9,000

        提出会社
                           -           -           -           -

        連結子会社
                         41,000           4,500          41,700           9,000

            計
        (注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、5,000千円の追加報酬の額を含んでおりま
             す。
           2.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
           (前連結会計年度)
             当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導について対価を支払っております。
           (当連結会計年度)
             当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導について対価を支払っております。
         b.その他重要な報酬の内容

           (前連結会計年度)
            当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte                                      Touche    Tohmatsu
           Certified     Public    Accountants      LLPに対して、業務改善に関する助言指導業務について対価を支払っており
           ます。
           (当連結会計年度)
            該当事項はありません。
         c.監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て決
         定しております。
         d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認
         し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の取締役の報酬等は、役員が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社グループの企業価値増
         大に資するよう、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各役員の役位、職責等に応じて決定しております。
          賞与につきましては、業績に連動するものであり、当該年度の業績および各役員の業績等を勘案して決定して
         おります。
          なお、退職慰労金につきましては、当社は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって取締
         役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。これに伴い、当社の定める一定基準に従い、相当額の
         範囲内で慰労金を打ち切り支給することを決議しており、支給時期については、各取締役及び監査役の退任時に
         支給することを決議しております。
          当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおり決議しております。
           取締役 1988年6月14日 月額20,000千円以内
           監査役 1995年6月29日 月額                 3,000千円以内
         (基本報酬)

          取締役の基本報酬につきましては、取締役会で個人配分を含め総額決議しております。
          監査役の基本報酬につきましては、個人配分を含め総額を監査役の協議で決定しております。
         (賞与)
          取締役の賞与につきましては、株主総会で総額決議し、取締役会で個人配分を決議しております。
          監査役の賞与につきましては、株主総会で総額決議し、個人配分を監査役の協議で決定しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる
                     報酬等の総額
                                                      役員の員数
            役員区分
                      (千円)
                                                       (人)
                               固定報酬         賞与       退職慰労金
        取締役

                        113,972         96,772        17,200          -       7
        (社外取締役を除く。)
        監査役
                         21,600        21,600          -        -       2
        (社外監査役を除く。)
                         16,800        16,800          -        -       3

        社外役員
        ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

          連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

          使用人兼務役員の重要なものがないため、記載をしておりません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準
         及び考え方の方針は定めておりません。ただし、当社は取引先との長期的・安定的な関係を構築・維持すること
         が重要と考えております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
          内容
           当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、原材料等の安定調達など経営戦略の一環と
          して、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企
          業の株式を保有しています。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに
          処分、縮減をしていく基本方針のもと、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社
          グループの持続的な成長と企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示
          するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認めら
          れない株式については、適時・適切に売却をします。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(千円)
                          8           49,708

         非上場株式
                          18           505,885
         非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                       銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                              株式数の増加の理由
                      (銘柄)       価額の合計額(千円)
                          -             -           -

         非上場株式
                          6           7,044
         非上場株式以外の株式                                取引先持株会を通じた株式の取得
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                      (銘柄)       価額の合計額(千円)
                          -             -

         非上場株式
                          -             -
         非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     44,000         44,000

                                  (保有目的)取引先との関係強化
     協和醗酵キリン㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)
                    106,040         102,828
                     8,800         8,800

     日清食品ホールディ                             (保有目的)取引先との関係強化
                                                        無
     ングス㈱                             (定量的な保有効果)(注)
                     66,880         64,944
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     19,630         19,333
                                  (定量的な保有効果)(注)
     正栄食品工業㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     61,836         80,233
                                  を通じた株式の取得
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     19,001         18,328
                                  (定量的な保有効果)(注)
     昭和産業㈱                                                   有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     56,965         50,696
                                  を通じた株式の取得
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     12,511         12,006
                                  (定量的な保有効果)(注)
     理研ビタミン㈱
                                                        有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     43,916         49,465
                                  を通じた株式の取得
                                  (保有目的)金融機関との安定的な取引
                    146,988         146,988
     ㈱めぶきフィナン
                                  維持
                                                        有
     シャルグループ
                     41,597         60,118
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     20,000         20,000
                                  (保有目的)取引先との関係強化
     日本製粉㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     38,000         32,980
                     50,000         50,000

                                  (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱ヤマト                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     24,550         38,000
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     6,253         6,072
                                  (定量的な保有効果)(注)
     カゴメ㈱                                                   無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     19,449         22,682
                                  を通じた株式の取得
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     18,109         16,448
                                  (定量的な保有効果)(注)
     新田ゼラチン㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     12,404         13,290
                                  を通じた株式の取得
                                  (保有目的)金融機関との安定的な取引
                     35,000         35,000
                                  維持
     ㈱栃木銀行                                                   有
                     8,225         14,350
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     3,000         3,000
                                  (保有目的)取引先との関係強化
     ユタカフーズ㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     5,439         6,168
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                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     2,573         2,573

                                  (保有目的)取引先との関係強化
     ブルドックソース㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     5,387         5,712
                     1,850         1,850

                                  (保有目的)取引先との関係強化
     和弘食品㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     5,237         5,422
                                  (保有目的)取引先との関係強化
                     1,448         1,381
                                  (定量的な保有効果)(注)
     群栄化学工業㈱
                                                        無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     3,744         4,842
                                  を通じた株式の取得
                      960         960
                                  (保有目的)取引先との関係強化
     ソレキア㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     3,158         3,801
                     1,200         1,200

                                  (保有目的)取引先との関係強化
     フジッコ㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)
                     2,581         2,872
                                  (保有目的)金融機関との安定的な取引
                     2,760         2,760
     ㈱みずほフィナン
                                  維持
                                                        無
     シャルグループ
                      472         528
                                  (定量的な保有効果)(注)
        (注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
           ついて記載しております。当社は、決算期末日において、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検
           証し、その結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認し
           ております。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
        ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

          該当事項はありません。
        ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
        下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項
        に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しており
        ます。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財

        務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
        条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
       法人トーマツによる監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、連結財務諸表等の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加
       入し、監査法人等が開催するセミナーへ参加するなど適宜情報収集を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,016,999              3,153,039
         現金及び預金
                                      ※4 4,498,813             ※4 4,733,209
         受取手形及び売掛金
                                       2,286,848              1,950,630
         商品及び製品
                                        661,969              824,980
         仕掛品
                                        983,173              924,369
         原材料及び貯蔵品
                                        456,554              264,713
         その他
                                         △ 440             △ 582
         貸倒引当金
                                       10,903,919              11,850,361
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                   ※1 , ※2 , ※3 9,885,165         ※1 , ※2 , ※3 10,048,586
          建物及び構築物
                                      △ 6,227,872             △ 6,552,151
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            3,657,292              3,496,434
                                    ※1 , ※3 12,543,089           ※1 , ※3 12,710,037
          機械装置及び運搬具
                                      △ 10,356,581             △ 10,642,761
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            2,186,507              2,067,275
                                       ※3 848,303             ※3 873,584
          工具、器具及び備品
                                       △ 757,020             △ 779,716
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             91,282              93,867
                                     ※1 , ※3 492,962           ※1 , ※3 492,962
          土地
                                        252,487              309,335
          リース資産
                                       △ 130,959             △ 140,846
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             121,528              168,489
                                        ※1 3,942            ※1 180,778
          建設仮勘定
                                       6,553,516              6,499,808
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         15,555              10,679
          リース資産
                                       ※1 186,441
                                                       168,925
          土地使用権
                                         52,359              74,240
          その他
                                        254,356              253,844
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,576,454              1,547,748
          投資有価証券
                                         11,349              50,230
          長期貸付金
                                        357,255              385,358
          繰延税金資産
                                         86,374              79,062
          その他
                                        △ 9,228             △ 9,691
          貸倒引当金
                                       2,022,206              2,052,708
          投資その他の資産合計
                                       8,830,078              8,806,361
         固定資産合計
       資産合計                                19,733,997              20,656,722
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※4 3,163,283             ※4 2,813,724
         支払手形及び買掛金
                                      ※1 3,521,707             ※1 3,912,744
         短期借入金
                                         31,690              43,009
         リース債務
                                        757,338              883,043
         未払金
                                        213,946              185,190
         未払法人税等
                                        297,496              344,006
         賞与引当金
                                         12,000              17,200
         役員賞与引当金
                                        465,277              609,754
         その他
                                       8,462,738              8,808,673
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 1,089,228             ※1 1,173,388
         長期借入金
                                        116,352              150,492
         リース債務
                                         44,583               1,495
         長期未払金
                                       1,250,435              1,254,347
         退職給付に係る負債
                                        133,811              106,255
         繰延税金負債
                                         52,006              51,589
         資産除去債務
                                       2,686,417              2,737,568
         固定負債合計
                                       11,149,156              11,546,242
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,500,500              1,500,500
         資本金
                                       1,203,109              1,203,109
         資本剰余金
                                       5,051,429              5,649,867
         利益剰余金
                                        △ 5,058             △ 5,108
         自己株式
                                       7,749,981              8,348,368
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        745,377              718,023
         その他有価証券評価差額金
                                         12,323             △ 38,103
         為替換算調整勘定
                                        △ 15,212             △ 19,120
         退職給付に係る調整累計額
                                        742,488              660,800
         その他の包括利益累計額合計
                                         92,371              101,311
       非支配株主持分
                                       8,584,841              9,110,480
       純資産合計
                                       19,733,997              20,656,722
      負債純資産合計
                                 38/86








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       18,675,322              20,555,888
      売上高
                                    ※2 , ※3 14,807,381           ※2 , ※3 16,162,150
      売上原価
                                       3,867,940              4,393,737
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                      ※1 1,455,019             ※1 1,653,831
       販売費
                                    ※1 , ※2 1,485,955           ※1 , ※2 1,661,442
       一般管理費
                                       2,940,975              3,315,273
       販売費及び一般管理費合計
                                        926,965             1,078,464
      営業利益
      営業外収益
                                         1,355              3,665
       受取利息
                                         24,623              24,569
       受取配当金
                                           130               -
       受取賃貸料
                                         3,996              2,954
       受取手数料
                                         3,525              2,362
       補助金収入
                                         21,293              40,364
       その他
                                         54,924              73,917
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         22,030              60,039
       支払利息
                                         3,425              46,416
       為替差損
                                         76,242                -
       持分法による投資損失
                                         15,110              26,781
       その他
                                        116,808              133,238
       営業外費用合計
                                        865,082             1,019,142
      経常利益
      特別利益
                                        370,161                 -
       段階取得に係る差益
                                         66,975                -
       投資有価証券売却益
                                        437,136                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                       ※4 447,900
                                                         -
       減損損失
                                        447,900                 -
       特別損失合計
                                        854,318             1,019,142
      税金等調整前当期純利益
                                        293,492              311,243
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 8,562             △ 38,561
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   284,930              272,682
                                        569,388              746,460
      当期純利益
      非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                         △ 396             11,414
      帰属する当期純損失(△)
      親会社株主に帰属する当期純利益                                   569,785              735,045
                                 39/86






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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        569,388              746,460
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         15,574             △ 27,353
       その他有価証券評価差額金
                                         1,594             △ 52,901
       為替換算調整勘定
                                        △ 2,801             △ 3,907
       退職給付に係る調整額
                                         △ 850               -
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※1 , ※2 13,517          ※1 , ※2 △ 84,162
       その他の包括利益合計
                                        582,905              662,297
      包括利益
      (内訳)
                                        583,453              672,154
       親会社株主に係る包括利益
                                         △ 548            △ 9,856
       非支配株主に係る包括利益
                                 40/86
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自          2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,500,500         1,203,109         4,595,484         △ 5,058       7,294,035
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 113,839                △ 113,839
      親会社株主に帰属する当期
                                        569,785                 569,785
      純利益
      自己株式の取得
                                                           -
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      455,945           -      455,945
     当期末残高
                      1,500,500         1,203,109         5,051,429         △ 5,058       7,749,981
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る調整        その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                   評価差額金               累計額       累計額合計
     当期首残高
                     729,802        11,579       △ 12,410       728,971       4,027     8,027,034
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 113,839
      親会社株主に帰属する当期
                                                         569,785
      純利益
      自己株式の取得                                                     -
      株主資本以外の項目の当期
                     15,574        744      △ 2,801       13,517      88,343      101,861
      変動額(純額)
     当期変動額合計                15,574        744      △ 2,801       13,517      88,343      557,806
     当期末残高
                     745,377        12,323       △ 15,212       742,488       92,371      8,584,841
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          当連結会計年度(自          2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,500,500         1,203,109         5,051,429         △ 5,058       7,749,981
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 136,607                △ 136,607
      親会社株主に帰属する当期
                                        735,045                 735,045
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 50        △ 50
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      598,438          △ 50      598,387
     当期末残高                1,500,500         1,203,109         5,649,867         △ 5,108       8,348,368
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る調整        その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                   評価差額金               累計額       累計額合計
     当期首残高               745,377        12,323       △ 15,212       742,488       92,371      8,584,841
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 136,607
      親会社株主に帰属する当期
                                                         735,045
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 50
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 27,353      △ 50,426       △ 3,907      △ 81,688       8,940      △ 72,748
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 27,353      △ 50,426       △ 3,907      △ 81,688       8,940      525,639
     当期末残高               718,023       △ 38,103       △ 19,120       660,800      101,311      9,110,480
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        854,318             1,019,142
       税金等調整前当期純利益
                                        764,522              932,270
       減価償却費
                                        447,900                 -
       減損損失
       段階取得に係る差損益(△は益)                                △ 370,161                 -
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,427               605
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  22,500              46,510
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  12,000               5,200
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  34,730               5,691
       長期未払金の増減額(△は減少)                                 △ 23,943             △ 42,999
                                        △ 25,978             △ 28,234
       受取利息及び受取配当金
                                         22,030              60,039
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   △ 44              179
       持分法による投資損益(△は益)                                  76,242                -
                                         2,070              2,971
       固定資産除却損
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 66,975                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 229,904             △ 337,251
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 599,285              205,806
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  54,171              169,503
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 209,590             △ 212,669
       未払金の増減額(△は減少)                                  54,000              128,683
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  56,087              149,383
                                         3,275             △ 35,314
       その他
                                       1,293,720              2,069,515
       小計
                                         26,260              27,575
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 21,456             △ 60,957
       利息の支払額
                                       △ 190,494             △ 335,478
       法人税等の支払額
                                       1,108,030              1,700,654
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 20,000             △ 20,000
       定期預金の預入による支出
                                         20,000              20,000
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 941,199             △ 828,039
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 11,425             △ 29,632
       無形固定資産の取得による支出
                                           -              208
       有形固定資産の売却による収入
                                           -            △ 1,840
       有形固定資産の除却による支出
                                        △ 12,440              △ 7,774
       投資有価証券の取得による支出
                                      ※2 △ 131,626
                                                         -
       新規連結子会社の取得による支出
                                        108,300                 -
       投資有価証券の売却による収入
                                        △ 13,054             △ 49,125
       貸付けによる支出
                                         50,563              11,292
       貸付金の回収による収入
                                         3,058              2,822
       保険積立金の解約による収入
       その他の支出                                 △ 2,259             △ 1,963
                                         2,939              1,831
       その他の収入
                                       △ 947,144             △ 902,221
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 199,988              414,862
                                        200,000              630,540
       長期借入れによる収入
                                       △ 269,724             △ 521,358
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 31,131             △ 39,119
       リース債務の返済による支出
                                           -             △ 50
       自己株式の取得による支出
                                       △ 114,047             △ 136,542
       配当金の支払額
                                        △ 14,915              348,332
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           427            △ 10,726
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   146,398             1,136,039
                                       1,855,601              2,001,999
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 2,001,999             ※1 3,138,039
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
         連結子会社の数          7 社
         連結子会社の名称
          仙波包装株式会社
          株式会社東北センバ
          クリエイトインターナショナル株式会社
          福州仙波糖化食品有限公司
          SEMBA-NFC     VIETNAM    COMPANY    LIMITED
          福建龍和食品実業有限公司
          SEMBA   TOHKA   VIETNAM    COMPANY    LIMITED
         当連結会計年度からSEMBA            TOHKA   VIETNAM    COMPANY    LIMITEDを連結の範囲に含めております。
         これは、当連結会計年度において新たに設立したためであります。
      2.連結子会社の事業年度等に関する事項

        国内連結子会社の決算日は3月31日であり、在外連結子会社の決算日は、12月31日であります。
        連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生
       じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
      3.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ① 有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
          より算定)を採用しております。
          時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
        ② たな卸資産
          総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
         ります。
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          当社及び国内連結子会社のうち、冷凍製品製造に係る大館工場の有形固定資産及び2016年4月1日以後に取得
         した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外は定率法を採用しております。また、在外連結子会社
         は定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物及び構築物   15年~31年
          機械装置及び運搬具 4年~10年
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          当社及び国内連結子会社は定額法を採用しております。
          在外連結子会社の土地使用権については、土地使用契約期間に基づいております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
        ③ リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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       (3)重要な引当金の計上基準
        ① 貸倒引当金
          売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、一般債権については、
         貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
         計上しております。
        ② 賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計
         年度に負担する金額を計上しております。
        ③ 役員賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における支給見込額を計上しており
         ます。
       (4)退職給付に係る会計処理の方法
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
         給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異及び未認識数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
         による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
          未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職
         給付に係る調整累計額に計上しております。
       (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により
        円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
       (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な現金及
        び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
        の到来する短期投資からなっております。
       (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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         (未適用の会計基準等)
          (収益認識に関する会計基準)
           ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
           ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基
            準委員会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
            的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる利益」(IASBにおいてはIFRS第15
            号、FASBにおいてはTopic606)公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
            Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会
            において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
             企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
            と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
            入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
            配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
            ております。
           (2)適用予定日

             2022年3月期の期首から適用します。
           (3)当該会計基準等の適用による影響

             「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
            中であります。
         (表示方法の変更)

          (連結損益計算書)
           前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用の総額の
          100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させ
          るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた18,535
          千円は、「為替差損」3,425千円、「その他」15,110千円として組み替えております。
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計
          基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
          示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更してお
          ります。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」149,016千円は、
          「投資その他の資産」の「繰延税金資産」357,255千円に含めて表示しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係
          る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加してお
          ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定
          める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物及び構築物                     3,169,989千円       (1,389,243千円)           2,479,189千円       (1,458,623千円)
      機械装置及び運搬具                     1,203,219       (1,203,219  )           1,184,741       (1,184,741  )
                                 (      3,240  )               (     29,160  )
      建設仮勘定                       3,240                  29,160
                                 (   276,259  )                 (   276,259  )
      土地                      424,759                   424,759
                                 (           -  )              (           -  )
      土地使用権                      186,441                     -
              計            4,987,650       (2,871,962  )           4,117,851       (2,948,785  )
        担保付債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      短期借入金                          2,291,651千円                    1,577,241千円
      長期借入金                            790,575                   781,936
              計                  3,082,226                   2,359,177
      上記のうち、( )内書は工場財団抵当であり、担保付債務については工場財団との区分が困難であるため合算で記
     載しております。
      ※2 有形固定資産の保険差益による圧縮記帳額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物及び構築物                            26,674千円                     26,674千円
      ※3 有形固定資産の補助金等による圧縮記帳額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物及び構築物                           359,470千円                   359,470千円
      機械装置及び運搬具                           107,871                   107,871
      工具、器具及び備品                            15,166                   15,166
      土地                           135,240                   135,240
              計
                                 617,749                   617,749
      ※4 連結会計年度末日満期手形

        当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日
       に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      受取手形                            30,654千円                   22,451千円
      支払手形                            16,330                   15,906
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         (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      給料賞与手当                          301,026    千円               353,166    千円
                                 42,744                   51,578
      賞与引当金繰入額
                                 20,669                   23,887
      退職給付費用
                                 △ 3,427                    605
      貸倒引当金繰入額
                                 488,694                   561,902
      運賃
        一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                    当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      給料賞与手当                          413,998    千円               432,437    千円
                                 51,900                   56,278
      賞与引当金繰入額
      役員賞与引当金繰入額                           12,000                   17,200
                                 24,971                   24,304
      退職給付費用
      研究開発費                          283,753                   319,963
     ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                     283,753    千円                        319,963    千円
     ※3 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸評価損(△は戻入益)が売上原価に含ま

       れております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                     △ 30,296   千円                        △ 44,148   千円
     ※4 減損損失

         当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           用途              場所              種類            減損損失
     無形固定資産              中華人民共和国福建省福州市               のれん                  447,900千円

        前連結会計年度において、当社連結子会社福建龍和食品実業有限公司の将来キャッシュ・フロー予測に基づく回収
       可能価額を検討した結果、のれんの全額を減損損失として計上しております。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
         (連結包括利益計算書関係)
       ※1 その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △34,316千円               △36,427千円
      組替調整額                                 66,975                  -
      計
                                       32,658              △36,427
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  1,594              △52,901
      計
                                        1,594              △52,901
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △6,575               △8,823
      組替調整額                                  2,546               3,204
      計
                                       △4,028               △5,619
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                △6,468                  -
      組替調整額                                  5,618                 -
      計
                                        △850                 -
      税効果調整前合計
                                       29,374              △94,947
      税効果額                                △15,856                 10,785
     その他の包括利益合計
                                       13,517              △84,162
       ※2 その他の包括利益に係る税効果額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                                 32,658千円              △36,427千円
      税効果額                                △17,084                 9,073
      税効果調整後
                                       15,574              △27,353
     為替換算調整勘定:
      税効果調整前                                  1,594              △52,901
      税効果額                                   -               -
      税効果調整後
                                        1,594              △52,901
     退職給付に係る調整額:
      税効果調整前                                △4,028               △5,619
      税効果額                                  1,227               1,711
      税効果調整後
                                       △2,801               △3,907
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      税効果調整前                                  △850                 -
      税効果額                                   -               -
      税効果調整後
                                        △850                 -
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                                 29,374              △94,947
      税効果額                                △15,856                 10,785
      税効果調整後
                                       13,517              △84,162
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自          2017年4月1日 至          2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     11,400            -          -        11,400

            合計               11,400            -          -        11,400

     自己株式

      普通株式                       16          -          -          16

            合計                 16          -          -          16

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                          配当金の総額
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
     2017年6月29日
                   普通株式          113,839          10.00    2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                     配当金の総額
     (決議)         株式の種類             配当の原資                 基準日        効力発生日
                      (千円)             配当額(円)
     2018年6月28日
               普通株式        136,607     利益剰余金           12.00    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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                                                            有価証券報告書
         当連結会計年度(自          2018年4月1日 至          2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     11,400            -          -        11,400

            合計               11,400            -          -        11,400

     自己株式

      普通株式                       16          0         -          16

            合計                 16          0         -          16

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                          配当金の総額
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
     2018年6月28日
                   普通株式          136,607          12.00    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                     配当金の総額
     (決議)         株式の種類             配当の原資                 基準日        効力発生日
                      (千円)             配当額(円)
     2019年6月27日
               普通株式        170,758     利益剰余金           15.00    2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                           2,016,999千円                   3,153,039千円
      預金期間が3ヶ月を超える定期預金                            △15,000                  △15,000
      現金及び現金同等物                            2,001,999                  3,138,039
      ※2 出資持分の追加取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         前連結会計年度において持分法適用会社であった福建龍和食品実業有限公司を連結したことに伴う連結開始時の
        資産及び負債の内訳ならびに取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次のとおりであります。
         流動資産                    1,044,939千円

                             1,190,977
         固定資産
                              447,900
         のれん
                            △1,905,958
         流動負債
                             △147,950
         固定負債
                             △88,892
         非支配株主持分
                              541,015
          小計
         支配獲得時までの持分法評価額                     68,905
                             △370,161
         段階取得に係る差益
                              239,759
          追加取得価額
                             △108,132
         現金及び現金同等物
                              131,626
          差引:取得のための支出
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
         (リース取引関係)

      (借主側)
      ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
        (イ)    有形固定資産
           主として、粉末製品部門における包装加工設備及びコンピュータ端末機(「機械装置及び運搬具」、「工
          具、器具及び備品」)であります。
        (ロ) 無形固定資産
           ソフトウェアであります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
           1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的
            な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
            す。なお、デリバティブ取引については、内規に従い、実需の範囲で行うこととしております。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
             営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
             有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒
            されております。また、内規に従い、当社従業員に対し長期貸付を行っております。
             営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
             借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であり
            ます。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社グループは、内規に従い、営業債権について、与信管理担当部門が主要な取引先の状況を定期的に
            モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念
            の早期把握や軽減を図っております。
            ② 市場リスク(為替や金利等のリスク)の管理
             当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務については、定期的に為替の変動リスクを把握
            しております。
             有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
             当社グループは、各部門からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
            に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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           2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
           することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                         時価(千円)            差額(千円)
                              (千円)
         (1)現金及び預金                       2,016,999           2,016,999               -
         (2)受取手形及び売掛金                       4,498,813           4,498,813               -
         (3)投資有価証券                       1,526,745           1,526,745               -
                                8,042,558
          資産計                                   8,042,558               -
         (1)支払手形及び買掛金                       3,163,283           3,163,283               -
         (2)短期借入金                       3,521,707           3,521,707               -
         (3)長期借入金                       1,089,228           1,083,549            △5,678
                                7,774,218
          負債計                                   7,768,540            △5,678
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                         時価(千円)            差額(千円)
                              (千円)
         (1)現金及び預金                       3,153,039           3,153,039               -
         (2)受取手形及び売掛金                       4,733,209           4,733,209               -
         (3)投資有価証券                       1,498,040           1,498,040               -
                                9,384,289
          資産計                                   9,384,289               -
         (1)支払手形及び買掛金                       2,813,724           2,813,724               -
         (2)短期借入金                       3,912,744           3,912,744               -
         (3)長期借入金                       1,173,388           1,171,454            △1,933
                                7,899,856
          負債計                                   7,897,923            △1,933
          (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
            資 産
              (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
                これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
              (3)投資有価証券
                これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引所の価格又は取引金融
               機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について
               は、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
            負 債
              (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
                これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
              (3)長期借入金
                長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
               いた現在価値により算定しております。
             2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          非上場株式                         49,708千円                 49,708千円
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 
          投資有価証券」には含めておりません。
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                                                            有価証券報告書
             3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
               前連結会計年度(2018年3月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                             10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
          現金及び預金                  2,016,999             -         -         -
          受取手形及び売掛金                  4,498,813             -         -         -
          有価証券及び投資有価証券
          (1)その他有価証券のうち
            満期があるもの
             その他(注)
                               -        5,000           -         -
                合計
                           6,515,813            5,000           -         -
          (注)    早期償還条項が付与されております。
               当連結会計年度(2019年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                             10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
          現金及び預金                  3,153,039             -         -         -
          受取手形及び売掛金                  4,733,209             -         -         -
          有価証券及び投資有価証券
          (1)その他有価証券のうち
            満期があるもの
             その他(注)
                               -        5,000           -         -
                合計
                           7,886,249            5,000           -         -
          (注)    早期償還条項が付与されております。
             4.借入金の連結決算日後の返済予定額

               前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                4年超
                           1年超       2年超       3年超
                   1年以内                                    5年超
                                                5年以内
                          2年以内       3年以内       4年以内
                   (千円)                                    (千円)
                                                (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)
                    3,162,305
          短期借入金                      -       -       -       -       -
          長期借入金            359,402       374,391       321,386       255,756        40,724       96,971
            合計       3,521,707        374,391       321,386       255,756        40,724       96,971
               当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                4年超
                           1年超       2年超       3年超
                   1年以内                                    5年超
                                                5年以内
                          2年以内       3年以内       4年以内
                   (千円)                                    (千円)
                                                (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)
                    3,528,320
          短期借入金                      -       -       -       -       -
          長期借入金            384,424       398,962       329,208       115,218       102,506       227,494
            合計       3,912,744        398,962       329,208       115,218       102,506       227,494
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                 種類
                                      取得価額(千円)             差額(千円)
                            (千円)
            (1)株式                  1,498,954             435,755            1,063,199
     連結貸借対照表
            (2)債券
                                  -            -            -
     計上額が取得原
            (3)その他                    22,790            14,098             8,692
     価を超えるもの
                 小計              1,521,745             449,853            1,071,892
            (1)株式                     -            -            -
     連結貸借対照表
            (2)債券
                                  -            -            -
     計上額が取得原
     価を超えないも
            (3)その他                    5,000            5,000              -
     の
                 小計                5,000            5,000              -
             合計                  1,526,745             454,853            1,071,892
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 49,708千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                 種類                      取得価額(千円)             差額(千円)
                            (千円)
            (1)株式                  1,420,903             372,748            1,048,155
     連結貸借対照表
            (2)債券                     -            -            -
     計上額が取得原
            (3)その他
                                22,367            14,098             8,268
     価を超えるもの
                 小計
                               1,443,270             386,846            1,056,424
            (1)株式                    49,822            70,781            △20,959
     連結貸借対照表
            (2)債券                     -            -            -
     計上額が取得原
     価を超えないも
            (3)その他
                                 4,947            5,000             △53
     の
                 小計               54,769            75,781            △21,012
             合計
                               1,498,040             462,628            1,035,412
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 49,708千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          2.売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自          2017年4月1日 至          2018年3月31日)
           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
      株式                      108,300              66,975                -

           合計                 108,300              66,975                -

            当連結会計年度(自          2018年4月1日 至          2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度)及び確定
       拠出制度を採用しております。
        なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してお
       ります。
      2.確定給付制度

       (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                             1,217,564千円             1,250,435千円
          勤務費用                              72,390             75,718
          利息費用                               8,183             8,514
          数理計算上の差異の発生額                               6,575             8,823
          退職給付の支払額                             △54,278             △89,145
         退職給付債務の期末残高                             1,250,435             1,254,347
        (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
       (2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                             1,250,435千円             1,254,347千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,250,435             1,254,347
         退職給付に係る負債                             1,250,435             1,254,347

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,250,435             1,254,347
       (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
         勤務費用                              72,390千円             75,718千円
         利息費用                               8,183             8,514
         数理計算上の差異の費用処理額                               2,546             3,204
         確定給付制度に係る退職給付費用                              83,121             87,437
       (4) 退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                               4,028千円             5,619千円
          合 計                               4,028             5,619
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       (5)    退職給付に係る調整累計額
         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                              21,875千円             27,495千円
          合 計                              21,875             27,495
       (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
         割引率                                0.8%             0.8%
         予想昇給率                            5.5%~6.4%             5.5%~6.4%
      3.確定拠出制度

       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度48,826千円、当連結会計年度49,285千円であ
      ります。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       退職給付に係る負債                                 386,225千円                387,747千円
       賞与引当金                                 93,401                108,098
       減価償却費                                 99,754                106,511
       減損損失                                 48,199                37,643
       未払金                                  8,294                32,554
       資産除去債務                                 15,841                15,714
       未払事業税                                 15,143                14,207
       貸倒引当金                                  2,944                3,129
       長期未払金                                 13,228                  174
       税務上の繰越欠損金                                 54,801                  -
                                      43,496                38,047
       その他
      繰延税金資産小計
                                     781,329                743,828
                                     △87,010                △30,592
      評価性引当額(注)
      繰延税金資産合計                                 694,319                713,236
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △326,514                △317,441
       固定資産評価差額                                △133,811                △106,255
       圧縮記帳積立金                                △10,020                 △9,960
                                      △528                △475
       その他
      繰延税金負債合計                                △470,875                △434,133
      繰延税金資産の純額                                 223,444                279,102
     (注)当社及び連結子会社の評価性引当額は、前連結会計年度87,010千円、当連結会計年度30,592千円であり、56,418
        千円減少しました。その主なものは、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少54,801千円、減損損失に係
        る評価性引当額の減少1,652千円等であります。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       法定実効税率                                  30.7%                 30.5%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  2.8                 2.3
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △0.2                 △0.2
       住民税均等割                                  0.7                 0.6
       評価性引当額                                 △4.1                 △3.6
       試験研究費の特別控除                                 △2.1                 △3.4
       持分法による投資損失                                  2.7                 -
       未実現利益                                  0.1                 0.9
       段階取得に係る差益                                 △13.3                   -
       のれん減損損失                                  16.1                  -
                                       0.0                △0.3
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  33.4                 26.8
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         (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       a.当該資産除去債務の概要
         工場建屋のアスベスト除去費用等であります。
       b.当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を建物又は機械装置の耐用年数に応じて10年~31年と見積り、割引率は0.786%~2.294%を使用し
        て資産除去債務を計上しております。
       c.当該資産除去債務の総額の増減

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      期首残高                            51,874千円                   52,006千円
      時の経過による調整額                              131                   135
      資産除去債務の履行による減少額                              -                 △552
      期末残高                            52,006                   51,589
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自          2017年4月1日         至  2018年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                     カラメル製品       乾燥製品類       組立製品類       冷凍製品       その他       合計
             外部顧客への 
                      3,602,240       6,123,034       5,233,737       2,462,113       1,254,195      18,675,322
               売上高
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
              す。
             (2)有形固定資産

                                                     (単位:千円)
                 日本            中国           東南アジア              合計
                 5,443,830            1,047,179              62,506           6,553,516

            3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  顧客の名称                 売上高               主要な製品
             東洋水産株式会社                          2,771,593        カラメル製品、乾燥製品類等

             UNITED FOODS
                                              組立製品類等
             INTERNATIONAL                          1,793,202
             株式会社
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           当連結会計年度(自          2018年4月1日         至  2019年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                     カラメル製品       乾燥製品類       組立製品類       冷凍製品       その他       合計
             外部顧客への 
                      3,831,227       6,679,874       5,334,552       3,455,300       1,254,933      20,555,888
               売上高
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
              す。
             (2)有形固定資産

                                                     (単位:千円)
                 日本            中国           東南アジア              合計
                 5,525,143             937,782             36,882           6,499,808

            3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  顧客の名称                 売上高               主要な製品
             東洋水産株式会社                          2,709,888        カラメル製品、乾燥製品類等

             UNITED FOODS
                                              組立製品類等
             INTERNATIONAL                          1,655,606
             株式会社
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
            当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
       1.関連当事者との取引
        (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
        (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
                                議決権等
                     資本金又は                関連当事
                                                取引金額         期末残高
          会社等の名称                事業の内容      の所有
      種類           所在地     出資金               者との関     取引の内容           科目
          又は氏名                又は職業      (被所                (千円)         (千円)
                                     係
                      (千円)
                                有)割合
                          魚介類の仕
                          入加工販売
                                (被所有)
                          加工食品の
                                 直接
     その他の                     製造、仕入           当社製品
                 東京都
          東洋水産㈱           18,969,524            17.6%         製品の販売      2,771,593     売掛金     713,858
                 港区
     関係会社                     加工、販売           の販売
                                 間接
                                 8.8%
                          冷蔵庫の保
                          管作業、凍
                          結業務
                                     同社製品

                                (被所有)
          UNITED   FOODS
                          加工食品           の購入及
                 東京都
     主要株主                 133,000           直接         製品の販売      1,706,990     売掛金     480,738
          INTERNATIONAL
                 千代田区
                          販売           び当社製
          ㈱
                                 12.2%
                                     品の販売
      (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

         2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
        当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

                                議決権等
                     資本金又は                関連当事
                                                取引金額         期末残高
          会社等の名称                事業の内容      の所有
      種類           所在地     出資金               者との関     取引の内容           科目
          又は氏名                又は職業      (被所                (千円)         (千円)
                      (千円)               係
                                有)割合
                          魚介類の仕
                          入加工販売
                                (被所有)
                          加工食品の
                                 直接
     その他の                     製造、仕入           当社製品
                 東京都
          東洋水産㈱           18,969,524            17.6%         製品の販売      2,709,888     売掛金     756,819
                 港区
     関係会社                     加工、販売           の販売
                                 間接
                                 8.8%
                          冷蔵庫の保
                          管作業、凍
                          結業務
                                     同社製品

                                (被所有)
          UNITED   FOODS
                          加工食品           の購入及
                 東京都
     主要株主                            直接         製品の販売          売掛金
                       133,000                         1,580,428          334,945
          INTERNATIONAL
                 千代田区
                          販売           び当社製
          ㈱
                                 12.2%
                                     品の販売
      (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

         2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
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        (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
          該当事項はありません。
        当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

          該当事項はありません。
        (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

          連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
                                議決権等
                     資本金又は                関連当事
          会社等の名称                事業の内容      の所有                取引金額         期末残高
                      出資金
      種類           所在地                    者との関     取引の内容           科目
          又は氏名                又は職業      (被所                (千円)         (千円)
                      (千円)               係
                                有)割合
                                     同社製品の

          UNITED   FOODS
                                (被所有)
                          加工食品           購入及び当     仙波包装㈱
                 東京都
     主要株主                            直接                   売掛金
                      133,000                          86,211         15,233
          INTERNATIONAL
                 千代田区
                          販売           社製品の販     製品の販売
                                 12.2%
          ㈱
                                     売
      (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

         2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
        当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

                                議決権等
                     資本金又は                関連当事
          会社等の名称                事業の内容      の所有                取引金額         期末残高
      種類           所在地     出資金               者との関     取引の内容           科目
          又は氏名                又は職業      (被所                (千円)         (千円)
                      (千円)               係
                                有)割合
                                     同社製品の

          UNITED   FOODS
                                (被所有)
                          加工食品           購入及び当     仙波包装㈱
                 東京都
     主要株主                 133,000           直接                75,177    売掛金     14,957
          INTERNATIONAL
                 千代田区
                          販売           社製品の販     製品の販売
                                 12.2%
          ㈱
                                     売
      (注)1.上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

         2.製品の販売については、市場価格等を勘案し、一般取引と同様に決定しております。
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         (1株当たり情報)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                                754.12円               800.29円

      1株当たり当期純利益                                50.05円               64.57円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               569,785               735,045

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -               -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                      569,785               735,045
      益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                11,383               11,383
         3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      純資産の部の合計額(千円)                              8,584,841               9,110,480

      普通株式に係る期末の純資産額(千円)                              8,584,841               9,110,480

      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                      11,383               11,383
      普通株式数(千株)
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                            当期首残高         当期末残高
               区分                              平均利率(%)         返済期限
                             (千円)         (千円)
     短期借入金                        3,162,305         3,528,320          0.476       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                         359,402         384,424         0.762       -

     1年以内に返済予定のリース債務                         31,690         43,009          -      -

     長期借入金
                             1,089,228         1,173,388          0.614    2020年~2028年
     (1年以内に返済予定のものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを
                              116,352         150,492           -   2020年~2025年
     除く。)
     その他有利子負債                            -         -        -      -
               計              4,758,978         5,279,634            -      -

      (注)1.「平均利率」については、財団法人地域総合整備財団からの認定を受けた地域総合整備資金(ふるさと融
           資)152,385千円を除いた当期末残高及び当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金               398,962           329,208           115,218           102,506

     リース債務                40,669           37,410           27,675           23,575

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結
         会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
         により記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                  第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                    5,099,460         10,494,823          15,763,128          20,555,888
     税金等調整前四半期(当期)純利
                           381,725          587,905          900,890         1,019,142
     益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当
                           247,301          407,581          636,361          735,045
     期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益
                            21.72          35.80          55.90          64.57
     (円)
     (会計期間)                  第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益(円)                       21.72          14.08          20.10          8.67
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,557,258              1,787,485
         現金及び預金
                                       ※6 267,076             ※6 250,098
         受取手形
                                      ※5 3,889,167             ※5 4,155,129
         売掛金
                                       2,028,232              1,896,303
         商品及び製品
                                        502,965              632,960
         仕掛品
                                        310,934              330,244
         原材料及び貯蔵品
                                         34,758                -
         前渡金
                                         31,093              31,416
         前払費用
                                        ※5 83,187             ※5 88,581
         未収入金
         関係会社短期貸付金                                35,396              34,847
                                         9,331              79,197
         その他
                                         △ 440             △ 582
         貸倒引当金
                                       8,748,961              9,285,684
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                   ※1 , ※2 , ※3 1,794,566          ※1 , ※2 , ※3 1,808,740
          建物
                                       ※1 108,618             ※1 130,306
          構築物
                                    ※1 , ※3 1,460,239           ※1 , ※3 1,405,127
          機械及び装置
                                         11,373              13,416
          車両運搬具
                                        ※3 45,909             ※3 52,624
          工具、器具及び備品
                                       ※1 361,358             ※1 361,358
          土地
                                         28,058              21,587
          リース資産
                                        ※1 3,942            ※1 29,160
          建設仮勘定
                                       3,814,067              3,822,321
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         17,722              17,722
          借地権
                                         7,987              6,138
          リース資産
                                         15,201              20,264
          ソフトウエア
                                         16,787              34,039
          その他
                                         57,698              78,165
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        636,436              582,908
          投資有価証券
          関係会社株式                             1,076,130              1,096,110
                                         1,100              1,100
          出資金
                                        495,808              644,472
          関係会社出資金
                                         8,815              8,047
          従業員に対する長期貸付金
                                           -            40,000
          長期貸付金
          関係会社長期貸付金                              132,787             1,250,000
                                         19,107              10,247
          長期前払費用
                                        232,982              256,117
          繰延税金資産
                                         5,556              2,774
          保険積立金
                                         58,584              58,905
          その他
                                        △ 9,228             △ 9,691
          貸倒引当金
                                       2,658,081              3,940,992
          投資その他の資産合計
                                       6,529,847              7,841,478
         固定資産合計
                                       15,278,809              17,127,162
       資産合計
                                 69/86



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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※6 592,640             ※6 643,918
         支払手形
                                      ※5 1,702,121             ※5 1,816,585
         買掛金
                                      ※1 1,849,348             ※1 2,767,374
         短期借入金
                                         8,985              8,985
         リース債務
                                       ※5 401,952             ※5 581,081
         未払金
                                        207,043              136,685
         未払法人税等
                                         55,653              135,574
         未払消費税等
                                        153,814              166,621
         未払費用
                                         42,467              32,790
         預り金
                                        224,410              257,012
         賞与引当金
                                         12,000              17,200
         役員賞与引当金
                                         63,231              71,919
         設備関係支払手形
                                           184              592
         その他
                                       5,313,853              6,636,341
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 516,741             ※1 701,449
         長期借入金
                                         29,944              20,958
         リース債務
                                         41,668                572
         長期未払金
                                       1,088,342              1,077,961
         退職給付引当金
                                         52,006              51,589
         資産除去債務
                                       1,728,703              1,852,531
         固定負債合計
                                       7,042,556              8,488,872
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,500,500              1,500,500
         資本金
         資本剰余金
                                       1,194,199              1,194,199
          資本準備金
                                         8,910              8,910
          その他資本剰余金
                                       1,203,109              1,203,109
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        161,300              161,300
          利益準備金
          その他利益剰余金
            圧縮記帳積立金                             22,875              22,740
                                       3,355,340              3,355,340
            別途積立金
                                       1,260,818              1,693,098
            繰越利益剰余金
                                       4,800,333              5,232,478
          利益剰余金合計
         自己株式                                △ 5,058             △ 5,108
                                       7,498,885              7,930,979
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        737,367              707,310
         その他有価証券評価差額金
                                        737,367              707,310
         評価・換算差額等合計
                                       8,236,252              8,638,289
       純資産合計
                                       15,278,809              17,127,162
      負債純資産合計
                                 70/86





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※2 17,793,327             ※2 18,448,205
      売上高
                                      ※2 14,316,808             ※2 14,797,357
      売上原価
                                       3,476,519              3,650,847
      売上総利益
                                      ※1 2,748,265             ※1 2,920,602
      販売費及び一般管理費
                                        728,253              730,245
      営業利益
      営業外収益
                                         25,924              33,129
       受取利息及び受取配当金
                                        ※2 28,758             ※2 28,632
       受取賃貸料
                                        ※2 13,065             ※2 11,985
       受取手数料
                                         15,010              25,684
       その他
                                         82,759              99,431
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         9,941              12,625
       支払利息
                                         15,920              12,533
       その他
                                         25,861              25,158
       営業外費用合計
                                        785,151              804,518
      経常利益
      特別利益
                                         66,975                -
       投資有価証券売却益
                                         66,975                -
       特別利益合計
                                        852,126              804,518
      税引前当期純利益
                                        267,893              248,418
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 7,038             △ 12,652
      法人税等調整額
                                        260,854              235,766
      法人税等合計
                                        591,271              568,752
      当期純利益
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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分                金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                       6,737,541           67.7       6,890,199           67.1
     Ⅱ 労務費                       1,251,387           12.6       1,311,745           12.8
     Ⅲ 経費                ※2       1,966,751           19.7       2,067,206           20.1
        当期総製造費用                               100.0                  100.0
                            9,955,681                  10,269,150
        期首仕掛品たな卸高                     515,168                  502,965
        他勘定より振替高             ※3        402,548                  456,432
                             502,965                  632,960
        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価                   10,370,433                  10,595,587
      (注)1.原価計算の方法は、工程別総合原価計算であります。

        ※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
             項目              (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
         減価償却費                       481,858千円                   485,681千円
         外注加工費                       742,485千円                   803,068千円
        ※3.他勘定より振替高は、製品よりの振替高等であります。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自        2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金

                  資本金
                           その他資     資本剰余                        利益剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                           本剰余金     金合計                        合計
                                          圧縮記帳         繰越利益
                                              別途積立金
                                          積立金         剰余金
     当期首残高            1,500,500     1,194,199       8,910   1,203,109      161,300     23,021   3,355,340      783,240    4,322,902
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                                     △ 146         146      -
      剰余金の配当                                             △ 113,839    △ 113,839
      当期純利益                                              591,271     591,271
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -     -   △ 146     -   477,577     477,431
     当期末残高
                 1,500,500     1,194,199       8,910   1,203,109      161,300     22,875   3,355,340     1,260,818     4,800,333
                        株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                  その他有価証券評価         評価・換算差額等合
                   自己株式       株主資本合計
                                     差額金          計
     当期首残高
                     △ 5,058       7,021,453          721,567         721,567        7,743,020
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                          -                           -
      剰余金の配当                       △ 113,839                          △ 113,839
      当期純利益
                              591,271                           591,271
      自己株式の取得                          -                           -
      株主資本以外の項目の当期
                                        15,799         15,799         15,799
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  -      477,431          15,799         15,799        493,231
     当期末残高
                     △ 5,058       7,498,885          737,367         737,367        8,236,252
                                 73/86








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          当事業年度(自        2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金

                  資本金
                           その他資     資本剰余                        利益剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                           本剰余金     金合計                        合計
                                          圧縮記帳         繰越利益
                                              別途積立金
                                          積立金         剰余金
     当期首残高            1,500,500     1,194,199       8,910   1,203,109      161,300     22,875   3,355,340     1,260,818     4,800,333
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                                     △ 135         135      -
      剰余金の配当
                                                   △ 136,607    △ 136,607
      当期純利益                                              568,752     568,752
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -     -   △ 135     -   432,280     432,144
     当期末残高            1,500,500     1,194,199       8,910   1,203,109      161,300     22,740   3,355,340     1,693,098     5,232,478
                        株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                  その他有価証券評価         評価・換算差額等合
                   自己株式       株主資本合計
                                     差額金          計
     当期首残高                △ 5,058       7,498,885          737,367         737,367        8,236,252
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩
                                -                           -
      剰余金の配当                       △ 136,607                          △ 136,607
      当期純利益                        568,752                           568,752
      自己株式の取得                △ 50        △ 50                          △ 50
      株主資本以外の項目の当期
                                       △ 30,056        △ 30,056        △ 30,056
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 50      432,093         △ 30,056        △ 30,056        402,037
     当期末残高                △ 5,108       7,930,979          707,310         707,310        8,638,289
                                 74/86








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
          子会社株式及び関連会社株式……………………移動平均法による原価法
          その他有価証券
           時価のあるもの…………………………………決算日の市場価格等に基づく時価法
                                (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                                平均法により算定)
           時価のないもの…………………………………移動平均法による原価法
       (2)   たな卸資産の評価基準及び評価方法
          商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品…………総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
                                く簿価切下げの方法により算定)
      2.固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)………………主として定率法
                                ただし、連結子会社である㈱東北センバに貸与している冷凍製
                                品製造に係る有形固定資産及び2016年4月1日以後に取得した
                                建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                                す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                                 建物     15年~31年
                                 構築物    15年~30年
                                 機械及び装置    10年
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)………………定額法
                                なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における
                                利用可能期間(5年)に基づいております。
       (3)  リース資産……………………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
                                しております。
      3.引当金の計上基準

       (1)  貸倒引当金……………………………………………売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般
                                債権については、貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特
                                定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
                                額を計上しております。
       (2)  賞与引当金……………………………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
                                のうち当事業年度に負担する金額を計上しております。
       (3)  役員賞与引当金………………………………………役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額に
                                基づき計上しております。
       (4)  退職給付引当金………………………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における見込額
                                に基づき計上しております。
                                なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
                                年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                                によっております。
                                数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従
                                業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分
                                額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)  退職給付に係る会計処理……………………………退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、
                                連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっており
                                ます。
       (2)  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準…外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換
                                算し、換算差額は損益として処理しております。
       (3)  消費税等の会計処理…………………………………消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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         (表示方法の変更)
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計
          基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
          し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」105,778千円は、「投資そ
          の他の資産」の「繰延税金資産」232,982千円に含めて表示しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
          準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該
          内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従っ
          て記載しておりません。
         (貸借対照表関係)

      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
        担保に供している資産
                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物                          1,754,315千円                   1,767,652千円
      構築物                           88,010                  111,194
      機械及び装置                          1,203,219                   1,184,741
      建設仮勘定                            3,240                  29,160
      土地                           293,155                   293,155
              計                 3,341,940                   3,385,903
         担保に係る債務

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      短期借入金                          1,257,620千円                   1,420,199千円
      長期借入金                           278,890                   360,791
              計                 1,536,510                   1,780,990
      ※2 有形固定資産の保険差益による圧縮記帳額は次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物                           26,674千円                   26,674千円
      ※3 有形固定資産の国庫補助金による圧縮記帳額は次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      建物                           113,813千円                   113,813千円
      機械及び装置                           43,204                   43,204
      工具、器具及び備品                            5,147                   5,147
              計
                                162,166                   162,166
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      4 保証債務

        他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
      仙波包装㈱                     149,130千円        仙波包装㈱                     139,122千円
      ㈱東北センバ                    1,411,731         ㈱東北センバ                    1,473,685
      福建龍和食品実業有限公司                       -     福建龍和食品実業有限公司                     312,382
            計              1,560,861               計              1,925,189
     ※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      短期金銭債権                           794,624千円                   836,587千円
      短期金銭債務                           132,787                   458,838
     ※6 期末日満期手形
        期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたも
       のとして処理しております。期末日満期手形の金額は次のとおりです。
                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      受取手形                           30,654千円                   22,451千円
      支払手形                           16,330                   15,906
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         (損益計算書関係)
      ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度53%、当事業年度55%、一般管理費に属する費用のおおよそ
       の割合は前事業年度47%、当事業年度45%であります。
        販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      役員報酬                          113,700    千円               135,172    千円
                                 669,067                   693,713
      給料手当及び賞与
                                 90,685                  103,145
      賞与引当金繰入額
                                 12,000                   17,200
      役員賞与引当金繰入額
                                 44,648                   46,141
      退職給付費用
                                 △ 3,427                    605
      貸倒引当金繰入額
                                 229,848                   245,806
      賃借料
                                 26,436                   22,257
      減価償却費
                                 125,433                   129,930
      旅費交通費
      支払手数料                          229,308                   213,952
                                 488,789                   533,178
      運賃
                                 283,753                   319,963
      研究開発費
      ※2 関係会社との取引高

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      営業取引による取引高
       売上高                          2,848,483千円                   2,799,472千円
       仕入高                          3,839,423                   3,499,469
       原材料の有償支給                            311,058                   301,147
       その他の営業取引高                            747,113                   799,189
       営業取引以外の取引高                            52,171                   66,556
         (有価証券関係)

          子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,380千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子
         会社株式160,380千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し
         ておりません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       退職給付引当金                                 331,509千円                328,347千円
       減価償却費                                 77,496                84,072
       賞与引当金                                 68,355                78,286
       減損損失                                 41,164                30,960
       未払金                                  7,758                28,559
       資産除去債務                                 15,841                15,714
       未払事業税                                 14,568                12,226
       貸倒引当金                                  2,944                3,129
       長期未払金                                 12,692                  174
                                      21,471                23,457
       その他
      繰延税金資産小計
                                     593,802                604,927
      評価性引当額                                △27,932                △26,517
      繰延税金資産合計
                                     565,870                578,409
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △322,338                △311,856
       圧縮記帳積立金                                △10,020                 △9,960
                                       △528                △475
       その他
      繰延税金負債合計                                △332,887                △322,292
      繰延税金資産の純額                                 232,982                256,117
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

        前事業年度(2018年3月31日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
       記を省略しております。
        当事業年度(2019年3月31日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
       記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                        累計額
     有形固定
                     1,794,566        168,340        306     153,860      1,808,740       4,345,534
           建物
     資産
                      108,618       36,620        163      14,768      130,306       560,620
           構築物
                     1,460,239        288,153        606     342,658      1,405,127       7,819,812

           機械及び装置
                      11,373       10,980         0     8,937      13,416      117,215

           車両運搬具
           工具、器具及び
                      45,909       30,490         0     23,775       52,624      633,923
           備品
                      361,358         -      -       -    361,358          -
           土地
                      28,058         -      -      6,471      21,587       10,769
           リース資産
                       3,942      95,796      70,578         -     29,160         -
           建設仮勘定
                     3,814,067        630,380       71,654       550,472      3,822,321      13,487,876

              計
     無形固定

                      17,722         -      -       -     17,722         -
           借地権
     資産
                       7,987        -      -      1,848       6,138         -
           リース資産
                      15,201       12,380        -      7,317      20,264         -
           ソフトウエア
                      16,787       26,352       9,099         -     34,039         -
           その他
                      57,698       38,732       9,099       9,166      78,165         -
              計
     (注)1.「建物」の「当期増加額」は、主に粉末製品製造設備、給水設備であります。
        2.「機械及び装置」の「当期増加額」は、主に粉末製品製造設備であります。
        3.「建設仮勘定」の「当期増加額及び当期減少額」は、主に給水設備であります。
         【引当金明細表】

                                                (単位:千円)
           科目          当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
     貸倒引当金                   9,668          684          79       10,273
     賞与引当金                  224,410         257,012         224,410         257,012
                       12,000         17,200         12,000         17,200
     役員賞与引当金
     (注)貸倒引当金の当期減少額は、回収等による取崩額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 無料

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ
                        を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        https://www.sembatohka.co.jp/
                        毎年9月30日現在の株主名簿に記録された5単元(500株)以上保有の株主に
                        対し、以下のとおり保有期間に応じて優待商品(自社製品詰合わせセット)
      株主に対する特典                  を贈呈する。
                         ・3年未満  3,000円相当
                         ・3年以上  5,000円相当
        (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数
           に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をす
           る権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第71期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月29日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月29日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
        (第72期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月7日関東財務局長に提出
        (第72期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
        (第72期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         2018年7月2日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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                                                            有価証券報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月27日

     仙波糖化工業株式会社
       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             伊藤 治郎         印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             松浦 竜人         印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる仙波糖化工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、仙波
     糖化工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、仙波糖化工業株式会社の2019
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、仙波糖化工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

          する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月27日

     仙波糖化工業株式会社

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             伊藤 治郎         印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             松浦 竜人         印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる仙波糖化工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、仙波糖化
     工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

          形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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