株式会社シダー 有価証券報告書 第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社シダー
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社シダー(E05478)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【事業年度】                    第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社シダー
      【英訳名】                    CEDAR.Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  座小田 孝安
      【本店の所在の場所】                    福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目7番19号
      【電話番号】                    093-513-7855(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長 下屋敷 寛
      【最寄りの連絡場所】                    福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目7番19号
      【電話番号】                    093-513-7855(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長 下屋敷 寛
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次              第34期       第35期       第36期       第37期       第38期
             決算年月              2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                      (千円)    10,791,150       11,731,771       12,733,681       13,861,945       14,258,600
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                 (千円)     △ 245,956       70,648     △ 136,726       250,603       218,054
     親会社株主に帰属する当期純利益
     又は親会社株主に帰属する当期純                 (千円)     △ 368,369        9,421     △ 137,988       224,003       16,412
     損失(△)
                      (千円)     △ 367,841       10,233     △ 139,945       219,503       15,531
     包括利益
                      (千円)     1,018,207       1,028,440        888,495      1,110,981       1,080,609
     純資産
                      (千円)    14,864,297       16,285,014       18,043,252       18,035,039       18,316,601
     総資産
                       (円)      88.73       89.62       77.42       96.81       94.16
     1株当たり純資産
     1株当たり当期純利益又は1株
                       (円)     △ 32.10       0.82     △ 12.02       19.52       1.43
     当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                       (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                       (%)       6.9       6.3       4.9       6.2       5.9
     自己資本比率
                       (%)      △ 30.5       0.9     △ 14.4       22.4       1.5
     自己資本利益率
                       (倍)        -     282.6        -      18.5      139.1
     株価収益率
     営業活動による
                      (千円)      262,080       508,828       604,836      1,177,152        886,646
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                      (千円)     △ 789,944     △ 2,050,536      △ 1,133,714       △ 450,394      △ 404,131
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                      (千円)      398,835      1,346,723        451,583      △ 544,545      △ 533,770
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残高                 (千円)      953,093       758,108       680,814       863,027       811,772
                              862       921      1,020       1,057       1,160

     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 786  )     ( 790  )     ( 789  )     ( 837  )     ( 884  )
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 第35期、第37期及び第38期連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存
           在しないため、記載しておりません。第34期及び第36期連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利
           益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 第34期及び第36期連結会計年度の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりま
           せん。
         4 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は平均人員を( )外数で記載しております。
         5  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次              第34期       第35期       第36期       第37期       第38期
             決算年月              2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                      (千円)    10,242,422       11,159,728       12,134,872       13,245,308       13,620,062
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                 (千円)     △ 283,537       47,533     △ 134,479       210,407       225,634
     当期純利益又は当期純損失(△)                 (千円)     △ 386,360        1,267     △ 132,986       198,458       30,023

                      (千円)      432,280       432,280       432,280       432,280       432,280

     資本金
                       (株)    11,476,000       11,476,000       11,476,000       11,476,000       11,476,000
     発行済株式総数
                      (千円)      997,383       998,651       865,664      1,064,106       1,048,226
     純資産
                      (千円)    14,129,712       15,607,596       17,345,742       17,335,507       16,823,338
     総資産
                       (円)      86.91       87.02       75.43       92.73       91.34
     1株当たり純資産
                               -       -       -      4.00       2.00
     1株当たり配当額
                       (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     1株当たり当期純利益又は1株
                       (円)     △ 33.67       0.11     △ 11.58       17.29       2.62
     当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                       (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                       (%)       7.1       6.4       5.0       6.1       6.2
     自己資本比率
                       (%)      △ 32.3       0.1     △ 14.3       20.6       2.8
     自己資本利益率
                       (倍)        -    2,100.1         -      20.9       76.1
     株価収益率
                       (%)        -       -       -      23.1       76.4
     配当性向
                              827       885       973      1,000       1,084

     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 750  )     ( 747  )     ( 744  )     ( 760  )     ( 758  )
                       (%)       99.5      107.9       109.8       169.8       95.3
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)                  (%)      ( 128.3   )    ( 112.0   )    ( 125.7   )    ( 142.7   )    ( 132.3   )
                       (円)       286       378       455       482       389

     最高株価
                       (円)       193       191       173       210       168
     最低株価
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 第35期、第37期及び第38期事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し
           ないため、記載しておりません。第34期及び第36期事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい
           ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 第34期及び第36期事業年度の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
           ん。
         4 第34期、第35期及び第36期事業年度の配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。
         5 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は平均人員を( )外数で記載しております。
         6 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
         7  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年
           度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適
           用した後の指標等となっております。
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      2【沿革】
       当社は、医療法人財団池友会(本部:福岡県北九州市小倉北区、理事長:蒲池真澄、以下「池友会」という。)
      傘下の病院にリハビリ職員として勤務しておりました山崎嘉忠(現・当社代表取締役会長)、座小田孝安(現・当
      社代表取締役社長)が中心となり2000年10月に事業を開始いたしました。事業開始に当たっては、池友会理事の蒲
      池真澄が100%所有していた休眠会社株式会社福岡メディカル販売(1981年4月に大阪府大阪市に株式会社新鉱産
      業として設立。1993年4月に株式会社福岡メディカル販売に商号を変更、本店を福岡県福岡市に移転。)を運営会
      社として利用することとし、同社の商号を株式会社シダーに、本店を福岡県北九州市小倉北区にそれぞれ変更いた
      しました。その後、2001年1月に池友会の職員168名が当社に移籍しております。
       株式会社シダーとして介護サービス事業を開始して以降の経緯は、次のとおりです。
        年月                            概要
              介護事業への参入を企図して、株式会社福岡メディカル販売から株式会社シダーに商号変更し、本店
      2000年10月
              を福岡県北九州市小倉北区大畠一丁目7番19号に移転
              福岡県及び山口県にて通所介護(デイサービス)事業、訪問看護(訪問看護・訪問リハビリ)事業、

      2001年1月
              訪問介護(ホームヘルプサービス)事業、居宅介護支援(ケアプラン作成サービス)事業を開始
              千葉県八千代市に「八千代デイサービスセンター」を開設(関東地区第一号施設)

      2001年12月
              滋賀県八日市(現         東近江市)に「建部デイサービスセンター」を開設(東海地区第一号施設)
      2004年8月
      2004年11月       福岡県北九州市にて認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業を開始
      2005年3月       株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場
              特定施設入居者生活介護            (介護付有料老人ホーム) 事業を開始

      2005年9月
              千葉県千葉市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ あすみが丘」を開設(関東地区第一号施設)
              福岡県北九州市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ ふじまつ」を開設(九州地区第一号施設)

      2005年10月
              香川県高松市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ こうざい」を開設(四国地区第一号施設)
      2006年3月
              北海道札幌市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ ていね」を開設(北海道地区第一号施設)
      2006年6月
              大阪府大阪市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ つるみ」を開設(関西地区第一号施設)
      2006年8月
              岡山県岡山市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ くにとみ」を開設(中国地区第一号施設)
      2006年11月
      2007年1月       岡山県岡山市にて小規模多機能型居宅介護事業を開始
              山梨県山梨市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ こうふ」を開設(甲信地区第一号施設)
      2009年5月
              ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダー

      2010年4月
              ド)  に上場
              秋田県秋田市に介護付有料老人ホーム「ラ・ナシカ あきた」を開設(東北地区第一号施設)

      2010年5月
      2011年10月       介護付有料老人ホーム2施設を運営する株式会社パインの株式100%を取得し、連結子会社とする。
      2012年8月       高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合と、資本・業務提携契約を締結
              大阪証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)                                            に上

      2013年7月
              場
      2017年4月       給食事業を運営する味屋フーズ株式会社を設立し、連結子会社とする。

      2019年3月       高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合と、                     資本・業務提携契約を解消
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社(株式会社シダー)及び子会社2社により構成されており、九州・山口地区及び関東地区を
       中心に、介護保険法の適用を受けるサービスを提供する事業を展開しております。
        当社グループにおける事業内容は、次のとおりであります。
        なお、事業区分は報告セグメントの区分と同一であります。
       ① デイサービス事業
         この事業は、介護保険法に基づく要介護・要支援認定者に対し、デイサービスセンターにおいて食事、入浴、そ
        の他日常生活の世話、機能訓練などを行い元気な意義のある生活を支援していく事業であり、当社グループの主力
        となる事業であります。
         朝のお迎えより仕事が始まり夕方自宅にお送りするまで、事故のないようサービスに努めておりますとともに、
        当社グループは、特に理学療法士や作業療法士等の専門家により「リハビリテーションを中心としたサービスを積
        極的に行い、お客様が元気な生活が送れるよう支援する」ことを大きなテーマとして事業を展開しております。
         また、カラオケやシアタールームなどの設備も完備し、多くのお客様が趣味や娯楽、また催し物など一日一日を
        楽しく過ごせますようサービスに努めております。営業は月曜日から日曜日まで毎日行っており、特に日曜日など
        はバスハイクやピクニック、観光、買い物など多彩なサービスを提供し、楽しみながら社会生活適応技能、心身活
        動の向上を目指しております。
       ② 施設サービス事業
         この事業は、要介護・要支援認定者が、その施設において特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事
        等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスであ
        る「特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)」の事業と要介護・要支援認定者で認知症の状態にある方
        についてその共同生活を営む住居において入浴・排せつ・食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を
        行う「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の事業を介護保険法に基づき運営しております。
       ③ 在宅サービス事業
         この事業は、介護や療養が必要な方が、住み慣れた自宅において安心して元気な生活を送ることを支援する為
        に、「訪問リハビリテーション」「訪問看護」「訪問介護(ホームヘルパー)」「ケアプラン作成」の事業を行っ
        ております。
        a 訪問看護・訪問リハビリテーション
           このサービスは、主に介護保険又は医療保険による給付対象のサービスで、看護師がお客様の自宅を訪問
          し、かかりつけ医の指示書のもとに療養の世話や、診療補助又は援助等の医学的なケアサービスを行う訪問
          看護事業と、介護保険の趣旨である在宅において元気な生活が行われるように支援する為に、特に理学療法
          士、作業療法士などの専門家が医師の指示書のもとに自宅でリハビリテーションを行う訪問リハビリの事業
          を行っております。
        b 訪問介護(ホームヘルパー)
           このサービスは、要介護・要支援認定者の日常生活の世話を行う事業で、介護福祉士、ヘルパー1級、ヘ
          ルパー2級及び介護職員初任者研修終了の資格保持者がお客様の自宅を訪問し生活全般に亘る援助を行って
          おります。
           訪問介護のサービスは、ケアマネージャーがお客様及びヘルパー事業所と綿密に打合せをして計画された
          サービス計画書に基づいて行われるもので、オムツ交換、清拭、食事介助、通院介助などの身体介助サービ
          スや調理、掃除、洗濯、買い物などの生活援助サービスがあります。
        c ケアプラン作成
           このサービスは、介護保険法に基づく要介護・要支援認定者について、専門知識を持ったケアマネー
          ジャーがお客様個人個人の要望と必要に応じたサービス計画を立てて介護サービスの選択、マネジメントを
          行う事業で、介護保険を利用するには絶対に欠かせないサービスであります。
       ④ その他事業
         その他事業には、福祉用具事業、障害支援事業及び給食事業が含まれております。
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         事業の系統図は、次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所有割合
                         資本金
        名  称          住 所      又は出資金       主要な事業の内容          又は被所有割合           関係内容
                         (千円)
                                            (%)
     (連結子会社)

     株式会社パイン           福岡県福岡市                         所 有

                           40,000    施設サービス事業                   役員の兼任2名
     (注)1           東区                             100.0
     味屋フーズ株式会社                                    所 有

                東京都台東区           10,000      その他事業                 役員の兼任2名
     (注)1                                        70.0
      (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

         2 損害保険ジャパン日本興亜株式会社及び高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合は、2019年3月19日をもっ
           て、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                      従業員数(人)
          セグメントの名称
                                        206             ( 314  )
      デイサービス事業
                                        703             ( 403  )
      施設サービス事業
                                        156              ( 56 )
      在宅サービス事業
                                       1,065              ( 773  )
       報告セグメント計
                                         17             ( 94 )
      その他
      全社(共通)                                   78             ( 17 )
                                       1,160              ( 884  )

             合計
      (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          1,084    ( 758  )           42.6              6.0             4,284

                                      従業員数(人)

          セグメントの名称
                                        206             ( 314  )
      デイサービス事業
                                        649             ( 373  )
      施設サービス事業
                                        156              ( 56 )
      在宅サービス事業
                                       1,011              ( 743  )
       報告セグメント計
      全社(共通)                                   73             ( 15 )
                                       1,084              ( 758  )

             合計
      (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

          労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針
        当社グループの経営理念は、介護保険制度の目的に沿って、社会的ニーズのあった介護サービスを中心として、特
       に心身に多少なり障害のある要支援者から要介護認定者に対して、リハビリテーションを中心としたサービスを積極
       的に行い、また在宅要介護者については、適切な訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーションを行い、より人間ら
       しく生きるために積極的な生活支援を行うことにより、社会に貢献することであります。
        また、経営方針につきましては、
        1.利用者およびその家族の尊厳とニーズを尊重し、質の高いサービスを提供する。
        2.地域一番を目指し信頼され必要とされるサービスを提供する。
        3.積極的なリハビリテーションを中心としたサービスを提供し自立できる生活支援を行う
          こととしております。
        こうした経営理念、経営方針のもと、当社グループは「いつも春の陽だまりでありたい」をコンセプトに、介護
       サービス事業を展開してまいりました。今や、高齢社会を迎え、地域に根差したノーマライゼーションのまちづくり
       が改めて見つめ直されるなか、当社グループでは介護サービスを通してより良い健康文化を提供しております。今後
       においても、常に利用者やその家族の立場に立ち、ニーズを幅広く収集しながら、きめ細かなサポートを提供し地域
       に信頼される企業を目指して積極的に取り組んでまいります。
      (2)中長期的な会社の経営戦略
        当社グループといたしましては、介護保険法の趣旨に沿って、リハビリテーションに特化したサービスの提供に取
       り組み、さらなる事業規模の拡大を図る考えであります。主力事業であるデイサービス事業においては、介護保険制
       度の改定に伴い、利用単価の変動等が予想されますが、介護予防に対応したサービスや利用者のニーズにあったサー
       ビスを提供することで幅広い新規顧客の獲得を積極的に推進してまいります。
        当社グループにおけるもう一方の主力事業として成長した施設サービス事業については、介護付き有料老人ホーム
       を中心とした施設を積極的に展開し、将来の事業基盤を構築していく考えであります。既存施設の効率的な運営と
       サービスの充実を図り、施設稼働率を高く安定的に維持していくことで、新規の施設展開に伴う多額の開設経費の吸
       収を図ってまいりたいと考えております。
        北海道地区、東北地区、関東地区、甲信・東海地区、関西地区、中国・四国地区、九州地区等に展開した有料老人
       ホームやデイサービスを核としてドミナントエリアの拡大を目指し、在宅サービスとの連携やシナジーを最大限に活
       用することで利用者の利便性を向上させ営業収益の増加を図ります。また、介護保険制度の改定等による影響を受け
       ない介護保険外のサービス事業を積極的に開発することで、事業の多角化を推進して行く考えです。
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
        当社グループは、わが国の介護保険を取り巻く環境を踏まえ、継続的な売上成長と、スケールメリットを追求する
       ことが必要と認識しております。これらを実現するためには、収益性、投資効率等の観点から、売上高伸長率、売上
       高経常利益率並びにROE(自己資本利益率)を主要な経営指標として位置づけとしております。当連結会計年度に
       おける売上高伸長率は2.9%(              前連結会計年度       は8.9%)であり、売上高経常利益率は1.5%(                      前連結会計年度       は
       1.8%)であり、ROE(自己資本利益率)は1.5%(                         前連結会計年度       は22.4%)でした。引き続きこれらの指標につ
       いて、改善されるよう取り組んでまいります。
      (4)経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題
       ①介護保険制度の改正について
        2017年度の介護報酬改定では、介護人材の処遇改善について、職場定着の推進、介護サービス事業者等による昇給
       や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、キャリアアップの仕組みの構築を促すため、
       更なる加算の拡充が行われております。
        また、2018年4月の介護報酬改定では改定率0.5%のプラスとなっており「質の高いサービス」や「自立支援・重度
       化防止に資するサービス」については1.0%相当のプラス改定が行われております。一方で給付の適正化で0.5%のマ
       イナス部分もあり今後どのように事業の運営を行っていくのかが問われる改定となっています。
        当社グループといたしましては、介護保険制度のもと事業活動を行う中で、今後も予想される制度リスクともいう
       べき法改正に柔軟に対応しつつ、当社グループの強みであるリハビリテーションにおける豊富なノウハウを積極的に
       活用し、快適、上質なサービスで他社との差別化を目指す考えです。また、社会的にも多くの需要が見込まれるリハ
       ビリテーションに特化したサービスをさらに強化し、サービスの向上と業容の拡大を図ってまいりたいと考えており
       ます。
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       ②人材の確保について
        当社グループといたしましては、グループの事業拡大に伴い、サービスを提供する人材の確保は重要な課題の一つ
       として認識しております。有資格者や介護経験の豊富な職員を適正に配置するため、雇用条件の見直しや
       働きやすい職場環境を構築することに努めております。また、各種教育研修プログラムの充実を図ることでサービス
       の質の向上や優秀な人材の育成に取り組んでおります。さらに、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るために
       は、介護職員が将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じた処遇が適
       切になされることが重要となります。「介護職員処遇改善加算」等を活用して、こうしたキャリアパスに関する仕組
       みを整備・拡充することで、社内の人事考課制度をさらに充実させる必要があると考えております。
        また、日本人介護スタッフとは別に外国人技能実習生の受入れについては最長5年とのことでありましたが、新た
       な就労資格を得れば、10年にわたって滞在できるようになり、受け入れ態勢や技術やノウハウの教育に力をいれてい
       く必要があると考えております。
       ③法令遵守への取り組みについて
        当社グループといたしましては、介護保険制度のもと、介護サービス事業を営んでいくうえで関係法令を遵守する
       ことは勿論、社会的な責務の遂行や地域での信頼関係を構築することを第一に考えております。また、事業所での教
       育指導の徹底を図るとともに、内部監査体制の強化や社員教育、マニュアルの整備等を行うことで、法令を遵守した
       適切な事業運営に努めてまいる所存です。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       1 デイサービス事業・施設サービス事業に伴うリスク

        (1)施設設置基準について
          当社グループは、2019年3月末現在、デイサービスセンター32施設、有料老人ホーム42施設、グループホーム
         3施設を運営しております。
          デイサービスセンター(通所介護施設)については、人員、設備等に関して「指定居宅サービス等の事業の人
         員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」(以下「基準省令」という)により各種
         基準が定められており、介護保険上の通所介護事業者となるためには、設備基準として食堂及び機能訓練室(3
         ㎡に利用定員を乗じて得た面積以上)、相談室、事務室、その他必要な設備及び備品を設けること、また、人員
         基準として利用定員が11人以上の事業所の場合、生活相談員、介護職員、看護職員、管理者を配置することとさ
         れており、さらには機能訓練加算を請求する場合は機能訓練指導員を配置する必要があります。
          有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)については、基準省令第177条において耐火建築物又は準耐火建
         築物であること、居室の定員は原則1名とされ13㎡以上の床面積を確保すること等が定められており、基準省令
         第175条においては看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で要介護者である利用者の数が3またはそ
         の端数を増すごとに1人を、看護職員は、利用者の数が30を超える特定施設にあっては、常勤換算方法で1に利
         用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた人数、機能訓練指導員、計画作成担当者はそれぞ
         れ1名ずつ、生活相談員は利用者の数が100又はその端数を増すごとに1名以上配置することが定められており
         ます。
          グループホーム(認知症対応型共同生活介護施設)については、設備基準として1ユニット定員は5人以上9
         人以下とし、居室においては定員を1名、床面積7.43㎡以上とし、ほかに居間、食堂、台所、浴室など日常生活
         を営む上で必要な設備を設けること、人員基準として介護従事者、計画作成者に加えて施設ごとに認知症介護に
         関する専門知識を有する常勤で専任の管理者を置くことなどが定められております。
          現在、開設済みの当社グループ施設は、上記基準に定めるすべての基準を満たしておりますが、今後欠員が生
         じた場合や上記基準の変更により追加的な人員補充が必要となった場合等、上記基準を満たせなくなった場合に
         は、現在提供している介護保険法上のサービスが通常の介護報酬で請求できなくなる(減額請求)可能性があり
         ます。
          また、事業拡張に伴う施設の増設に当たっては、建物や有資格者の人員の確保について、制約を受けることと
         なります。
        (2)デイサービスセンター及び有料老人ホームの新規開設について
          当社グループの今後の事業拡大においては、主力事業であるデイサービスセンター及び有料老人ホームを展開
         していく必要があります。しかし、デイサービスセンター及び有料老人ホームの開設については、訪問系介護
         サービス施設に比べ、施設規模が大きいため多額の資金負担が生じます。また、デイサービスセンター及び有料
         老人ホームの運営は人件費等の固定的な費用が多いため、新規施設では多くの利用者や入居者を獲得し経営が軌
         道に乗るまでは赤字が継続することとなり、一時期に複数のデイサービスセンターや有料老人ホームを新設した
         場合は、業績が一時的に悪化する可能性があります。更に、有料老人ホームについては市町村もしくは広域連合
         の公募により選定されますので、時期や開設数を当社グループでコントロールできない可能性があります。
       2 在宅サービス事業に伴うリスク
        (1)設置基準について
          当社グループは、2019年3月末現在、訪問看護ステーション6事業所、ヘルパーステーション3事業所、ケア
         プランセンター16事業所を運営しております。
          これらの在宅サービス事業を行なうには、各事業所毎に厚生労働省令で定められた人員基準を満たす必要があ
         ります。また、人員基準を満たすには所定の有資格者を配置することが必要となります。現在、当社グループが
         運営している事業所は、人員基準をすべて満たしておりますが、今後欠員が生じた場合や基準の変更により追加
         的な人員補充が必要となった場合等、人員基準を満たせなくなった場合には、現在提供している介護保険法上の
         サービスが通常の介護報酬で請求できなくなる可能性があります。
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       3 事業全体に係るリスク
        (1)競合について
          2000年4月の介護保険法の施行より、介護サービス業者の新規設立、大手企業や異業種の新規参入、地方自治
         体、医療法人等の様々な事業主体が介護市場に参入しました。高齢化社会の進展により要介護認定者の増加基調
         が予想されることから、今後も既事業者の事業拡大及び新規参入業者の増加が予想されます。したがって、今後
         の新規参入や競争の激化に伴い、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
        (2)従業員の確保について
          当社グループが事業規模を維持・拡大していくためには、それに見合った人員の確保が必要となります。介護
         保険事業の拡大に伴い、全般的に有資格者に対する需要が増大している中、こうした資格を持つ人材の獲得は容
         易ではなく、また、人材の育成も施設の増設を中心とした事業規模の拡大に追いつかないおそれがあります。こ
         のことは、新たな施設の増設ができない等、当社グループの事業拡大に当たり影響を与える可能性があります。
        (3)介護保険法に基づく指定等について
          当社グループは、介護保険法第70条及び第79条により都道府県知事の指定を受け、デイサービス事業、施設
         サービス事業、在宅サービス事業を行っております。
          2006年4月1日の法改正により、指定介護予防サービス(指定介護予防通所介護事業、指定介護予防訪問看護
         事業、指定介護予防訪問介護事業、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業)を法第115条の二による都道府
         県知事の指定を受け、当該事業を行っております。居宅介護支援事業につきましては、法第115条二十一により
         指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)より一部業務の委託を受けて支援事業を行っております。認
         知症対応型共同生活介護事業につきましては、指定・監督権限が都道府県知事から市町村長に移行し、地域密着
         型サービス事業(指定認知症対応型共同生活介護事業)及び地域密着型介護予防サービス事業(指定介護予防認
         知症対応型共同生活介護事業)を法第78条の二及び第115条の十一により市町村長の指定を受け、当該事業を
         行っております。また、これらの指定に関して、介護保険法では2006年4月より6年間の有効期限が設けられて
         おり、引き続き指定事業所として事業を行う場合は、更新手続が必要になっております。
          さらに有料老人ホームの開設にあたっては老人福祉法第29条により都道府県知事への届け出が必要となりま
         す。
          また、介護保険法第77条及び第84条、第115条の八、十七及び二十六に指定の取消し事由として、設備基準や
         人員基準等の各種基準が充足できなくなった場合の他、介護報酬の不正請求、帳簿書類等の虚偽報告、検査の忌
         避等が定められております。現在、当社グループには、これらの指定の取消し事由に該当する事実は発生してお
         りません。
          今後も引続き関係法令の遵守に努める所存ですが、万一、指定の取消し事由に該当する事実が発生した場合に
         は、上記指定が取消されることとなり、当社グループ事業の継続に影響を及ぼす可能性があります。
        (4)介護保険法による影響について
          当社グループの事業は、介護保険法の適用を受けるサービスの提供を内容とし、各種介護サービス費用の約9
         割(ケアプランは10割)は、介護保険により給付されるため、当社グループの事業には介護保険制度の影響を受
         ける部分が多くあります。
          介護保険法は、施行後5年を目処として法律全般に検討が加えられ、その結果に基づいて見直しが加えられる
         こととされておりますが(同法附則第2条)、法令解釈や自治体等の実務的な取扱が必ずしも一定していない側
         面があるため、関係法令の改正や法解釈、実務的な取扱の変更により、現状の当社グループ事業の円滑な運営が
         阻害され、または、事業内容の変更を余儀なくされる可能性があります。
          また、介護報酬の基準単位もしくは一単位あたりの単価又は支給限度額は、当社グループの事業の状況に関わ
         りなく介護保険法及びそれに基づく政省令により定められているため、その改定により事業の採算性に問題が生
         じる可能性もあります。さらに、不況による保険料徴収の減少や少子高齢化による負担者層の減少が予想される
         など、介護保険の財政基盤は磐石ではなく、介護保険の自己負担分が引上げられた場合などには、介護保険制度
         の利用が抑制される可能性があり、この場合、当社グループの業績も影響を受けるおそれがあります。
          さらに、介護保険法及びそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に
         対する行為について詳細に規定されており、当社グループも介護サービス事業者としてこれらの規定に従って事
         業を行うことが法令上求められております。当社グループは、従業員の教育や業務マニュアルの整備等により法
         令遵守のために必要な体制を構築してまいりましたが、万一、法令違反等により監督官庁から何等かの処分を受
         けることとなった場合には、施設の運営に影響を受ける可能性があります。
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        (5)情報管理について
          当社グループが提供しているサービスは業務上、極めて重要な個人情報を取り扱います。在宅介護サービスで
         は、利用者の家庭に上がってサービスを実施しているため、当社グループスタッフは利用者本人のみならず、そ
         の家族等を含めた様々な個人情報に接することになります。
          当社グループは、顧客情報については十分な管理を行っておりますが、万一、顧客の情報が外部に流出した場
         合には、当社グループの信用力が低下し、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、
         利用者の増加に伴って管理すべき情報の電子化や高度なセキュリティシステムが必要になるなど情報管理に関す
         るコストが増加する可能性があります。
        (6)高齢者等に対する事業であることについて
          当社グループの事業は、要介護認定を受けた高齢者等に対するものであることから、サービス提供中の転倒事
         故や感染症の集団発生等、施設内並びに在宅介護サービス提供中の安全衛生管理には細心の注意を払い、従業員
         の教育指導はもとより運営ノウハウが蓄積された業務マニュアルの遵守を徹底する等、万全を期しております。
         しかしながら、万一、事故等が発生した場合には、当社グループの信用力が低下し、当社グループの業績に影響
         を及ぼす可能性があります。
        (7)自然災害や感染症の流行について
          地震、台風、大雨、大雪等の自然災害が発生しやむなく業務を停止せざるを得なくなる場合には、当社グルー
         プの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、インフルエンザ等の感染症が流行した場合には、利用者が当
         社グループ施設の利用を控えることが想定されるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (8)風評等の影響について
          介護サービス事業は、利用者及びその介護に関わる方々の信頼関係や評判が当社グループの事業運営に大きな
         影響を与えると認識しております。社員には、当社グループの経営理念を浸透させ、利用者の信頼を得られる質
         の高いサービスを提供するよう日頃から指導・教育をしておりますが、何らかの理由により当社グループに対す
         るネガティブな情報や風評が流れた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (9)金利変動リスクについて
          新規施設の開設には多額の投資が必要であり、当社グループの事業計画を達成する上で新規施設開設のための
         資金調達が不可欠となります。当社グループは従来、新規施設開設資金を銀行からの借入金により調達してまい
         りましたので、有利子負債の残高が2019年3月期末現在14,376,010千円となっており、総資産に占める有利子負
         債残高の比率は2019年3月期末78.5%と借入金依存度が高い水準にあります。
          なお、当社グループの売上高に対する支払利息の比率は、2019年3月期において2.2%となっております。今
         後は資本市場からの調達等、資金調達手段の多様化のための施策を講じてまいりますが、他の手段により必要な
         資金が調達できない場合には、引続き銀行等からの借入により対応することとなり、それにより借入金が増加す
         ることが想定されます。この場合、今後金利の上昇があれば当社グループの利益を圧迫する可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       1  経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       (1)財政状態及び経営成績の状況
       ①経営成績の状況
          当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が堅実に推移し、雇用・所得環境の改善により、緩やかな回
         復基調が続いております。一方、海外においては、米中間の通商問題や英国のEU離脱の行方など海外経済に関
         する不確実性が高まっており、先行きの不透明な状況が続いております。
          介護サービス業界におきましては、引き続き超高齢化社会への移行に伴い、介護サービスの利用者数は増加
         し、需要は更に高まっております。
          その一方で、様々な業種にて人材不足が叫ばれている中、介護サービス業界におきましても、海外の人材も含
         め、人材確保に取り組むことは急務となっており、有資格者の確保はとりわけ困難な状況となっております。そ
         れらを改善するために、業界では、介護事業に従事することが社会において魅力があり、生きがいを持てる環境
         造りが求められております。
          このような状況のもと当社グループにおきましては、収益面では、                                既存施設において施設稼働率を上昇させる
         ため、新規利用者の獲得とサービスの向上に努めました。また、有料老人ホーム1施設及びケアプランセンター
         1施設を新規開設しており、積極的な施設展開を図ってまいりました。利益面では、介護職員に係る人件費の増
         加や業務拡大に伴う管理部門の強化による販管費の増加等により、費用が増加しました。
          この結果、当連結会計年度の売上高は14,258,600千円(前連結会計年度比2.9%増)となり、営業利益は
         494,850千円(同7.5%減)、経常利益は218,054千円(同13.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は
         16,412千円(同92.7%減)となりました。
          セグメント別の状況は次のとおりであります。
         (デイサービス事業)
          当セグメントにおきましては、              既存デイサービス施設のサービスの質の向上により施設稼働率の向上に努めて
         まいりましたが、         売上高は3,438,668千円(前連結会計年度比2.6%減)、セグメント利益は345,756千円(同
         23.8%減)となりました。
         (施設サービス事業)
          当セグメントにおきましては、              既存有料老人ホームの入居者獲得に注力し、入居率の向上に努めました。                                  その
         結果、売上高は9,908,347千円(同5.2%増)、セグメント利益は1,226,400千円(同25.5%増)となりました。
         (在宅サービス事業)
          当セグメントにおきましては、              利益率の改善のため人員配置や業務手順の見直し等、効率的な運営に取り組む
         ことに注力してまいりましたが、               売上高は841,853千円(同1.4%減)、セグメント損失は97,335千円(前連結会
         計年度はセグメント損失           67,379千    円)となりました。
       ②財政状態の状況

          当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて281,561千円増加して18,316,601千円となり
         ました。その内訳は、流動資産の増加14,149千円、固定資産の増加267,412千円によるものであります。負債に
         つきましては、前連結会計年度末に比べて311,933千円増加して17,235,991千円となりました。その内訳は、流
         動負債の増加258,155千円、固定負債の増加53,778千円によるものであります。また、純資産につきましては、
         前連結会計年度末に比べて30,371千円減少して1,080,609千円となりました。その内訳は、利益剰余金の減少
         29,491千円によるものであります。
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       (2)キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて51,255                                                    千
        円減少して811,772         千 円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は886,646千円(前連結会計年度比24.7%減)となりま
        した。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前当期純利益120,265千円、減価償却費619,267千円、支出要因
        として売上債権の増加額61,267千円であります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は404,131千円(同10.3%減)となりました。その主な
        内訳は、支出要因として有形固定資産の取得による支出362,496千円、預り保証金の返還による支出88,488千円、
        敷金及び保証金の差入による支出23,364千円、収入要因として預り保証金の受入による収入90,188千円でありま
        す。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は533,770千円(同2.0%減)となりました。その主な内
        訳は、支出要因として短期借入金の返済による支出1,830,000千円、長期借入金の返済による支出781,878千円、
        リース債務の返済による支出161,204千円、収入要因として短期借入れによる収入1,995,000千円、長期借入れによ
        る収入290,000千円であります。
       (3)生産、受注及び販売の実績

        ①生産実績
         当社グループは生産を行っていないため、該当事項はありません。
        ②受注実績

         当社グループは受注を行っていないため、該当事項はありません。
        ③販売実績

         当連結会計年度における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         なお、当社グループは一般顧客を対象とした介護サービス事業ですので、特定の販売先等はありません。
                              当連結会計年度

           セグメントの名称                 (自 2018年4月1日                       前年同期比(%)
                             至 2019年3月31日)
      デイサービス事業(千円)                            3,438,668                    97.4%
      施設サービス事業(千円)                            9,908,347                   105.2%
      在宅サービス事業(千円)                             841,853                   98.6%
       報告セグメント計(千円)                           14,188,869                    102.8%
      その他事業(千円)                             69,730                  114.2%
            合計(千円)                     14,258,600                    102.9%
      (注)1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3 施設サービス事業において、新規に有料老人ホーム1施設を開設しております。また、在宅サービス事業
          において、新規にケアプランセンター1施設を開設しております。
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       2  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        (1)重要な会計方針及び見積り
          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して
         おります。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、第5 経理の状況の「連結財務
         諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
        (2)  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        ①経営成績の分析
         a  当連結会計年度につきましては、新規開設した有料老人ホームの入居者獲得及びデイサービスの利用者獲得
          に注力したことから、          売上高は14,258,600千円(前連結会計年度比2                     .9 %増)   となりました。
         b 売上原価につきましては、主に、新規施設の開設初期費用に加え、有料老人ホームの入居者の増加に伴う介
          護職員の増員      により   人件費が上昇      、入居促進のための入居紹介業者への手数料が増加いたしました。その結
          果、12,586,789千円(          前連結会計年度比1.9          %増)となりました。
         c 販売費及び一般管理費につきましては、事業規模の拡大に伴う管理費用の増大や内部監査体制の強化及び美
          化・サービスについての社員教育に係る費用により、1,176,960千円(同20.3%増)となりました。
         d 営業利益につきましては、有料老人ホームの入居者獲得及びデイサービスの利用者獲得に注力したことによ
          り、営業利益494,850千円(同7.5%減)となりました。
         e 営業外収益につきましては、40,695千円(同0.1%減)となりました。これは主に、受取賃貸料によるもの
          であります。
           営業外費用につきましては、317,490千円(同2.4%減)となりました。これは主に、銀行借入及びリース取
          引に伴う支払利息によるものであります。
         f 特別損失につきましては、97,789千円となりました。これは、建物及び構築物、土地等の減損損失によるも
          のであります。
        セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
         (デイサービス事業)
          当セグメントにおきましては、              既存デイサービス施設のサービスの質の向上により施設稼働率の向上に努めて
         まいりましたが、介護報酬改定の影響もあり、                      売上高は3,438,668千円(前連結会計年度比2.6%減)、セグメン
         ト利益は345,756千円(同23.8%減)となりました。
         (施設サービス事業)
          当セグメントにおきましては、              神奈川県横浜市に「靏見の鄕」を新規開設いたしました。また、                              新規及び    既存
         の有料老人ホームの入居者獲得に注力し、入居率の向上に努めました。                                 その結果、売上高は9,908,347千円(同
         5.2%増)、セグメント利益は1,226,400千円(同25.5%増)となりました。
         (在宅サービス事業)
          当セグメントにおきましては、千葉県松戸市に「馬橋ケアプランセンター」を新規開設いたしました。また、
         利益率の改善のため人員配置や業務手順の見直し等、効率的な運営に取り組むことに注力してまいりましたが、
         売上高は841,853千円(同1.4%減)、セグメント損失は97,335千円(前連結会計年度はセグメント                                             損失  67,379千
         円)となりました。
          当社グループは、わが国の介護保険を取り巻く環境を踏まえ、継続的な売上成長と、スケールメリットを追求

         することが必要と認識しております。これらを実現するためには、収益性、投資効率等の観点から、売上高伸長
         率、売上高経常利益率並びにROE(自己資本利益率)を主要な経営指標として位置づけとしております。当連
         結会計年度における売上高伸長率は2.9%(                    前連結会計年度       は8.9%)であり、売上高経常利益率は1.5%(                      前連
         結会計年度     は1.8%)であり、ROE(自己資本利益率)は1.5%(                          前連結会計年度       は22.4%)でした。引き続き
         これらの指標について、改善されるよう取り組んでまいります。
        ②財政状態の分析

         a  流動資産
          当連結会計年度における流動資産は、3,355,293千円(前連結会計年度比0.4%増)となり、前連結会計年度に
         比べ14,149千円増加しました。この主な要因は、現金及び預金が51,255千円減少し、売掛金が61,267千円増加し
         たことによるものであります。
         b 固定資産
          当連結会計年度における固定資産は、14,961,307千円(同1.8%増)となり、前連結会計年度に比べ267,412千
         円増加しました。この主な要因は、有料老人ホーム及びデイサービス施設の建物及び構築物が267,625千円減少
         し、リース資産が499,844千円増加したことによるものであります。
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         c  流動負債

          当連結会計年度における流動負債は、5,226,430千円(同5.2%増)となり、前連結会計年度に比べ258,155千
         円増加しました。この主な要因は、短期借入金が165,000千円、1年内返済予定の長期借入金が33,859千円増加
         したことによるものであります。
         d 固定負債
          当連結会計年度における固定負債は、12,009,561千円(同0.4%増)となり、前連結会計年度に比べ53,778千
         円増加しました。この主な要因は、長期借入金が525,737千円減少し、リース債務が538,398千円、退職給付に係
         る負債が48,379千円増加したことによるものであります。
         e  純資産
          当連結会計年度における純資産は、1,080,609千円(同2.7%減)となり、前連結会計年度に比べ30,371千円減
         少しました。この主な要因は、利益剰余金が29,491千円減少したことによるものであります。
          これらの結果、当連結会計年度における総資産は18,316,601千円(同1.6%増)となり、                                          前連結会計年度に比
         べ281,561千円増加しました。
        (3)経営成績に重要な影響を与える要因について

          当社グループの事業において、各種介護サービス費用の約9割は、介護保険により給付され、介護報酬の基準
         単位もしくは一単位あたりの単価又は支給限度額は、当社グループの事業の状況に関わりなく介護保険法及びそ
         れに基づく政省令により定められていることから、介護保険制度が改正されることにより、経営成績が重要な影
         響を受ける場合があります。
        (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析

          当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、第2 事業の状況の「3 経営者による
         財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 1                             経営成績等の状況の概要 (2)キャッシュ・フ
         ローの状況」をご参照下さい。
          当社グループの業容拡大についてはデイサービスセンターと有料老人ホームの新規開設に負う部分が大きく、
         今後も事業拡大のため積極的に事業所開設を行う考えでありますが、開設に係る用地取得資金、建設資金及び建
         物の賃借契約にかかる敷金・建設協力金等につきましては、獲得した営業活動によるキャッシュ・フローや銀行
         借入を含めた収支のバランスを勘案しながら最善の資金調達手段を検討していく考えであります。
        (5)経営者の問題認識と今後の方針について

          経営者の問題意識と今後の方針につきましては、第2 事業の状況の「1 経営方針、経営環境及び対処すべ
         き課題等」をご参照下さい。
      4【経営上の重要な契約等】

        当社は、2019年3月18日開催の取締役会において、ACA株式会社を無限責任組合員、損害保険ジャパン日本興亜
       株式会社を有限責任組合員とする高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合との間の資本・業務提携を解消することを
       決議し、2019年3月19日付で高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合との間の資本・業務提携契約を解消いたしまし
       た。なお    、2019年3月19日をもって、損害保険ジャパン日本興亜株式会社及び高齢社会戦略1号投資事業有限責任組
       合は、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は                                     1,125,216     千円であり、セグメント
       ごとの設備投資について示すと次のとおりであります。
       (1)デイサービス事業
          当連結会計年度の主な設備投資は、                202,508    千円であります。この主な内訳は、新規開設予定1施設の建物及
         び構築物の建築68,761千円(建設仮勘定からの振替額含む)及び既存施設の設備の更新及びリフォームによるも
         のであります。
          なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
       (2)施設サービス事業
          当連結会計年度の主な設備投資は、                886,340    千円であります。この主な内訳は、新規開設1施設の建物及び構
         築物の建築735,618千円であります。
          なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
       (3)在宅サービス事業
          当連結会計年度の主な設備投資は、                2,504   千円であります。この主な内訳は、備品等及びソフトウエアの購入
         によるものであります。
          なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
       (4)全社(共通)
          当連結会計年度の主な設備投資は、33,863千円であります。この主な内訳は、本社における備品等及びソフト
         ウエアの購入によるものであります。
          なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                   2019年3月31日現在
                                       帳簿価額(千円)
                                                          従業
              セグメント       事  業  設備の
       事業所名
                                                          員数
                             建 物    工具、器具      土地
       (所在地)
              の   名   称  所  数  内  容
                                           リース資産      その他     合計
                                                          (人)
                            及び構築物     及び備品    (面積㎡)
                                                           46
                         本社及び
     本社
                                        39,000
                -     -        55,627     6,671           -    6,752    108,051
                         介護拠点
     (北九州市小倉北区)
                                       (431.76)                   (10)
                                       100,000                    59
              施設サービス事業        3施設   介護拠点
     北海道地区                        276,719      3,244         194,550       -   574,514
                                      (1,875.91)                    (20)
                                         -                  23

              施設サービス事業        2施設   介護拠点
     東北地区                          -    2,336         663,590       -   665,927
                                         (-)                  (25)
              デイサービス事業        9施設
                                       582,481                   273
              施設サービス事業       13施設    介護拠点
     関東地区
                             764,690     26,702         1,717,799        -  3,091,673
                                      (6,478.09)                    (207)
              在宅サービス事業        5施設
              デイサービス事業        5施設
                                       149,321                   163
              施設サービス事業        9施設   介護拠点
     甲信・東海地区                        696,986     11,584         1,432,198        -  2,290,090
                                      (3,042.67)                    (121)
              在宅サービス事業        1施設
                                         -                  85
              施設サービス事業        4施設   介護拠点
     関西地区                       1,181,333      11,093          15,625       -  1,208,052
                                         (-)                  (39)
              デイサービス事業        3施設
                         介護拠点
                                       379,114                   110
              施設サービス事業        4施設
                         及び
     中国・四国地区
                             338,213      5,072         57,704       -   780,104
              在宅サービス事業        3施設
                                      (4,067.67)                    (80)
                         賃貸施設
             そ   の   他   1施設
              デイサービス事業       16施設
                                       808,744                   325
              施設サービス事業        7施設   介護拠点
     九州地区                       1,223,345      29,218          29,543     68,761    2,159,613
                                      (11,876.63)                    (245)
              在宅サービス事業       16施設
                                      2,058,662                   1,084
                             4,536,916      95,923         4,111,012      75,513   10,878,027
               合計
                                      (27,772.73)                    (747)
                                 18/76



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      (注)1 帳簿価額には消費税等を含んでおりません。
         2 帳簿価額のうち、「その他」は車両運搬具及び建設仮勘定であります。
         3 現在休止中の設備はありません。
         4 従業員数の( )は、期末時点の臨時雇用者数を外書きしております。
         5 上記の他、主要な設備の賃借及びリース設備として以下のものがあります。
                                                 年間リース料
                 事業所名
                              セグメントの名称           設備の内容        及び年間賃借料
                 (所在地)
                                                  (千円)
          ラ・ナシカふじまつ
          (福岡県北九州市)他 12事業所                    施設サービス事業            介護拠点           329,115
          (所有権移転外ファイナンス・リース)
          宇佐町デイサービスセンター
                              デイサービス事業
          (福岡県北九州市)他 42事業所                               介護拠点           442,682
                              施設サービス事業
          (オペレーティング・リース)
                              本        社
          小文字デイサービスセンター
                                         業務車両
                              デイサービス事業
          (福岡県北九州市)他 99事業所                                          141,385
                              施設サービス事業
                                          456台
          (オペレーティング・リース)
                              在宅サービス事業
                           合計                         913,183

       (2)子会社

                                                   2019年3月31日現在
                                        帳簿価額(千円)
                                                          従業
               セグメント      事  業  設備の
          事業所名
                                                          員数
      会社名
                             建 物    工具、器具      土地
          (所在地)
               の  名  称  所  数  内  容
                                           リース資産      その他     合計
                                                          (人)
                             及び構築物     及び備品
                                      (面積㎡)
                         本社及び
               施設サービス事業
     株式会社                                    -                 12
                      1施設   介護拠点
          関東地区
                               5,454     9,011         718,090       -   732,555
               そ  の  他
     パイン                                    (-)                  (1)
                         そ の 他
                         本社及び

               施設サービス事業
     株式会社                                  229,619                    48
                      4施設   介護拠点
          九州地区
                              390,498      9,015         16,223       -   645,357
               そ  の  他
     パイン
                                       (3,209.52)                    (53)
                         そ の 他
     味屋フー

                         本社及び
                                          -                 16
               そ  の  他  1施設
     ズ株式会     関東地区
                                -    320          -     -    320
                         そ の 他
                                         (- )                (96)
     社
                                        229,619                    76

                              395,952     18,347         734,314       -  1,378,234
                合計
                                       (3,209.52   )                (150)
      (注)1 帳簿価額には消費税等を含んでおりません。
         2 現在休止中の設備はありません。
         3 従業員数の( )は、期末時点の臨時雇用者数を外書きしております。
                                 19/76






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      3【設備の新設、除却等の計画】
       (1)重要な設備の新設等
                                                    2019年3月31日現在
                                               着手及び完成
                                投資予定額
                                                予定年月
        事業所名
                セグメント                         資金調達               完成後の
                       設備の内容
       (所在地)
                 の名称                       方  法               収容能力
                               総額    既支払額
                                              着手     完成
                              (千円)     (千円)
      西原デイサービス         デイサービス

                       介護拠点       175,000     156,123     借入金    2018年6月     2019年5月      60名
      熊本市東区西原           事業
      (注) 上記金額には消費税等が含まれておりません。

       (2)重要な設備の除却等

         特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           20,000,000

                  計                                20,000,000

        ②【発行済株式】

                事業年度末現在
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                 発行数(株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月27日)
               (2019年3月31日)                         取  引  業  協  会  名
                                          東京証券取引所
                                                      単元株式数
                                           JASDAQ
                   11,476,000             11,476,000
     普通株式
                                                       100株
                                         (スタンダード)
                   11,476,000             11,476,000             -          -

         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総数        発行済株式総数        資本金増減額        資本金残高       資  本  準  備  金  資本準備金

        年月日
                増減数(株)        残高(株)        (千円)        (千円)      増減額(千円)        残高(千円)
      2014年1月1日 

                 5,738,000       11,476,000            -     432,280          -     308,030
        (注)
      (注)  株式分割(1:2)によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状況
            政府及び地            金融商品      その他
                  金融機関                          個人その他       計     (株)
            方公共団体            取引業者      の法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)
               -      2     14     24     12      6   1,748      1,806       -
     所有株式数
               -     308    1,511     25,280       327      30   87,293     114,749       1,100
     (単元)
     所有株式数の
               -    0.27     1.32     22.03      0.28      0.03     76.07       100      -
     割合(%)
     (注)   自己株式137株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             2,915          25.40
     山 崎 嘉 忠               福岡県北九州市小倉南区
     高齢社会戦略1号投資事業
                                             1,935          16.86
                    東京都千代田区永田町1-11-30 
     有限責任組合
                    大阪府大阪市北区梅田3-3-5                          918         7.99
     大和ハウス工業株式会社
                    福岡県古賀市青柳362-1                          711         6.19
     有限会社タチバナ
                    福岡県北九州市小倉北区大畠1-7-19                          602         5.24
     シダー取引先持株会
                                              574         5.00
     座小田 孝 安               福岡県北九州市若松区
                    東京都港区新橋5-32-7                          264         2.30
     富士産業株式会社
                    福岡県福岡市博多区下川端町3-1                          241         2.10
     西日本ユウコー商事株式会社
                                              179         1.55
     久 保 賢 司               高知県高知市
                    福岡県北九州市小倉北区大畠1-7-19                          178         1.55
     シダー従業員持株会
                              -                8,519          74.23
            計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -           -            -

      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -            -
      議決権制限株式(その他)                             -           -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                             100           -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         11,474,800            114,748              -
                         普通株式
                                 1,100            -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               11,476,000               -            -
      発行済株式総数
                                   -        114,748              -
      総株主の議決権
     (注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                          自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
      所有者の氏名又は
                                                   対する所有株式数
                  所有者の住所
                          株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
      名称
                                                   の割合(%)
                福岡県北九州市
                               100      -          100          0.0
     株式会社シダー
                小倉北区大畠1-7-19
                    -           100      -          100          0.0
          計
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      2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】          該当事項はありません。

       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
          該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                     当期間
             区分
                       株式数    (株)   処分価額の総額        (千円)     株式数    (株)   処分価額の総額        (千円)
       引き受ける者の募集を行っ
                           -            -        -            -
       た取得自己株式
       消却の処分を行った取得自
                           -            -        -            -
       己株式
       合併、株式交換、会社分割
                           -            -        -            -
       に係る移転を行った取得自
       己株式
       その他   (   -   )             -            -        -            -
                           137            -        137            -

       保有自己株式数
       (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
          による株式は含めておりません。
      3【配当政策】

        当社は、中長期的な企業価値の向上及び経営基盤強化のため、事業拡大による成長のための投資資金及び内部留保
       の充実と利益配分とのバランスを念頭に、株主への安定継続した配当に加え業績の伸長に応じた配当を実施すべきも
       のと考えております。
        当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり2円の配当を実施することを決定しました。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、コスト競争力を高めるとともに新規
       事業への展開を図るために、有効に投資してまいりたいと考えております。
        また、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款
       に定めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額         1株当たり配当額

            決議年月日
                        (千円)           (円)
          2019年6月27日
                           22,951            2
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、コーポレート・ガバナンスについて、当社の利害関係者と良好な関係を構築するに当たっての重要事
         項と考えております。当社の意思決定や行動が法令や市場のルールに反していないかという適法性を重視するだ
         けでなく、社会に貢献しているか、社会の要請に反していないかという企業の社会性も重視しています。そし
         て、コーポレート・ガバナンスが適確に機能するためには、徹底した透明性が必要であると考えております。法
         令等で義務付けられた範囲に限定することなく、株主や投資家をはじめ、従業員、地域社会や顧客に対して積極
         的に情報開示を行っていく考えであります。
         ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         a 企業統治体制の概要
          ⅰ    取締役会





          当社の取締役会は、代表取締役社長                  座小田孝安が議長を務めております。構成メンバーは、代表取締役会長
         山崎嘉忠、代表取締役社長             座小田孝安、取締役          寺戸靖和、取締役         下屋敷寛、社外取締役           中村儀成の取締役5
         名(うち社外取締役1名)で構成されており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築してお
         ります。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監督・監視する体制となっておりま
         す。
          ⅱ 監査役会
          当社の監査役会は、監査役(常勤)                  二之宮さおり、社外監査役(非常勤)                  板鳥博子、社外監査役(非常勤)
         大野繁樹の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役の独立性と客観性を確保するた
         め、社外監査役(非常勤)を2名選任しており、取締役会の業務執行の監督・監視機能を強化しております。
          ⅲ 内部監査室
          代表取締役の直轄組織として内部監査室(7名)を設置しており、内部監査室長は白川敬子が務めておりま
         す。内部監査室においては、当社各事業部門が関係法令や社内規程を順守し、適切な運営がなされているか監
         査・指摘・検証を行っております。
          ⅳ 会計監査人
          会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。詳細は「(3)監査の状況」に記載のとお
         りであります。
         b 当該体制を採用する理由

          当該体制を採用する理由としましては、事業内容及び会社規模等に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバ
         ランスを効率的に発揮する観点から上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためであります。
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         ③   企業統治に関する        その他の    事項

         a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ⅰ 当社は、企業行動指針を定め、リスク管理及びコンプライアンスに関する体制を全体に統括する組織とし
            て、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
          ⅱ コンプライアンスに関する体制を整備するため、コンプライアンス管理規程を定め、周知・徹底する。
         b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          ⅰ 取締役の職務執行に係る文書その他の情報について、法令及び文書・情報に係る社内規程に従い、適切に
            保存・管理を行う。
         c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ⅰ 当社の経営に重大な影響を及ぼす全社のリスクを把握し管理を行うため、リスク管理規程を定め、社長を
            委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
          ⅱ リスク管理規程に基づき、リスク管理に関する体制にかかる責任者及び各部門内のリスク管理に係るリス
            ク管理担当者を定め、リスクを適時に認識・把握し、適切な対応を行う。
         d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ⅰ 取締役会を月1回定時に開催し、また、必要に応じて適宜臨時に開催し、法定事項のほか、業務執行に関
            する基本事項・重要事項の方針について決定する。
         e 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
          ⅰ 監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を設置することができる。
          ⅱ 取締役からの独立性を確保するため、監査役補助者の人事等については、監査役と事前に協議し決定す
            る。
         f 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査
           が実効的に行われることを確保するための体制
          ⅰ 取締役または使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、当社に重大な影響を及ぼす職務の執行の状況
            について報告する。
          ⅱ 監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて
            取締役又は使用人にその説明を求める。
          ⅲ 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等連携
            を図っていく。
          上記の内部統制システムを整備することによって、不測の事態や業務上の人為的な過誤を未然に防ぎ、株主や
         投資家の信頼を失うことが無いよう、全社を挙げて内部統制システムの確立に取り組み、運用の徹底を図ってま
         いる所存です。
          また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の内部監査部門は、定期的に子会社の業務監査を行う
         ことに加えてコンプライアンス・リスク管理体制等に関しましても監査を実施し、その結果を社長及び監査役に
         報告することとしております。また、子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報
         告し、承認を得て行うこととしております。
         ④ 取締役の定数

          当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
         ⑤ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
         ⑥ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
         ⑦ 中間配当

          当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配
         当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためでありま
         す。
         ⑧ 自己の株式の取得

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          当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる
         旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市
         場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
         ⑨ 取締役及び監査役の責任免除

          当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締
         役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す
         ることができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十
         分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  6 名 女性    2 名 (役員のうち女性の比率             25.0  %)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名     生年月日                略歴              任期
                                                         (株)
                            1975年3月      下関カマチ病院入職
                            1981年9月      小文字病院入職
        代表取締役              1955年1月11
                            1997年4月      下関第一病院入職
                山崎 嘉忠                                    (注)3    2,915,400
         会長              日 生
                            2000年10月      当社入社、当社代表取締役社長就任
                            2016年6月
                                  当社代表取締役会長就任(現任)
                            1985年3月      昭和病院入職
                            1986年4月      小文字病院入職
                            2000年7月      株式会社メディックスジャパン入社
        代表取締役
                      1963年1月25
         社長       座小田 孝安                                    (注)3     574,100
                            2000年10月      当社入社、当社専務取締役営業本部長就任
                       日 生
        営業本部長
                            2013年11月      当社代表取締役専務営業本部長就任
                            2016年6月      当社代表取締役社長兼営業本部長就任
                                  (現任)
                            1968年4月      山十株式会社入社
                            1981年9月      小文字病院入職
                            1994年1月      株式会社トータル・メディカルサービス入社
         取締役             1944年4月5
                            1994年11月      小文字病院入職
                寺戸 靖和                                    (注)3      7,700
        事業本部長                日 生
                            2003年3月      当社入社、当社常勤監査役就任
                            2016年6月      当社取締役管理本部長就任
                            2018年6月      当社取締役事業本部長就任(現任)
                            1987年4月      日本金属㈱入社
                            1997年9月      日本エスエム㈱入社
                            2000年12月      小文字病院入職
         取締役             1962年12月16
                            2001年2月      当社入社
                下屋敷 寛                                    (注)3      15,900
        管理本部長                日 生
                            2005年4月      当社経理部長
                            2018年4月      当社管理本部長就任
                            2018年6月
                                  当社取締役管理本部長就任(現任)
                            1986年4月      小文字病院入職
                            1988年3月      牧山中央病院入職
                            2008年4月      小倉リハビリテーション学院入職
                      1964年10月6
         取締役       中村 儀成                                    (注)3       -
                       日 生   2008年9月      NPO法人列島会 理事長就任(現任)
                            2011年9月      特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任)
                            2017年6月      当社取締役就任(現任)
                            1995年4月      小文字病院入職
                            1997年5月      徳力クリニック入職
                            1998年5月      下関第一病院入職
                      1973年8月20
                            2000年10月      株式会社メディックスジャパン入社
        常勤監査役       二之宮 さおり                                     (注)4      8,100
                       日 生
                            2001年1月      当社入社、デイサービス主任就任
                            2003年3月      内部監査室長就任
                            2016年6月      当社監査役就任(現任)
                            1974年4月      三栄食品株式会社入社
                            1979年4月      東洋リノリューム株式会社入社
                      1956年9月27
                            1988年2月      司法書士登録
         監査役       板鳥 博子
                                                    (注)4      25,100
                       日 生
                            1988年7月      司法書士開業
                            2004年6月      当社監査役就任(現任)
                            1986年7月      小文字病院入職
                            1987年7月      和白病院入職
                            1992年7月      ㈲シー・エフ・デイ(現 株式会社トータ
                      1958年5月11
         監査役       大野 繁樹                                    (注)4     125,000
                                  ル・メディカルサービス)専務取締役就任
                       日 生
                            2008年6月      株式会社トータル・メディカルサービス
                                  代表取締役就任(現任)
                            2016年6月      当社監査役就任(現任)
                              計                           3,671,300
      (注)1 取締役中村儀成は、社外取締役であります。
         2 監査役板鳥博子及び大野繁樹は、社外監査役であります。
         3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
         4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
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        ② 社外役員の状況
         当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
         当社においては、社外取締役及び社外監査役は役員会等の重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書
        を閲覧し、必要に応じて常勤取締役及び常勤監査役または使用人にその説明を求め、専門的見地及び会社経営者と
        しての長年の実務経験等から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしておりま
        す。
         なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、基準等は特段設けておりませんが、経営に対する客観性及び
        中立性を重視しております。
         社外取締役である中村儀成氏は、NPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりの理事長を兼任しておりま
        す。同氏は、老人介護・障害支援事業に関する幅広い見識と経験を有していることから、当社の経営について指
        導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表理事を務めるNPO法人列島会及び特定非営利活動法人
        ゆとりと当社との間には、特別な利害関係はありません。
         社外監査役である板鳥博子氏は、司法書士としての職歴やリーガル知識など、会社が社会に対して公正な役割を
        果たしているかを監督するという観点から、また、法律の専門家として高い見識を有していることから、当社の経
        営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏の法律事務所と当社との間には、現在及び過去に
        おいて顧問契約関係は存在せず、当社株式の保有を除き、特別な利害関係はありません。
         社外監査役である大野繁樹氏は、株式会社トータル・メディカルサービスの代表取締役等を兼任しております。
        同氏は、自ら医療関連の会社を経営しており、長年の会社経営の豊富な実務経験を生かし、経営の客観性及び中立
        性の観点から、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表取締役を務める株
        式会社トータル・メディカルサービス等と当社との間には、                            当社株式の保有を除き、           特別な利害関係はありませ
        ん。
         なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         当社では、社外取締役(非常勤)を1名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構
        築しております。また、常勤監査役のほか社外監査役を2名選任しており、取締役会等に出席して意見を述べるほ
        か、取締役の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を受けるとともに、取締役
        の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。
         監査役と会計監査人は、会計監査人の本社往査時に適宜ミーティングを行い、意見交換や連絡を密にしておりま
        す。監査役は、会計監査人からの指摘事項の把握に努め、適切かつ円滑な監査が行われるよう社内整備を推進する
        などして連携を図っております。また、監査役と内部監査室との連携は、必要不可欠であるという認識のもと、内
        部監査室の監査については監査役と監査方針の打ち合わせを行い、重点的な監査項目について意見交換や監査結
        果、改善指導事項及び改善状況について書面、または、口頭で報告を受け連携を図っております。
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       (3)【監査の状況】
        ①   監査役監査の状況
          当社では、常勤監査役1名のほか社外監査役を2名選任しており、取締役会等に出席して意見を述べるほか、
         取締役の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を受けるとともに、取締役の
         業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。
          常勤監査役である二之宮さおりは、当社の内部監査室長の経歴を持ち、当社の事業内容に精通しており、幅広
         い見識を有しております。また、社外監査役である板鳥博子は、司法書士としての職歴やリーガル知識など、会
         社が社会に対して公正な役割を果たしているかを監督するという観点から、また、法律の専門家としての高い見
         識を有しております。さらに、社外監査役である大野繁樹は、自ら医療関連の会社を経営しており、長年の会社
         経営の豊富な実務経験を活かし、経営の客観性及び中立性の観点から、当社の経営について指導、助言、監督に
         あたっております。
        ②   内部監査の状況

          当社では、内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査室には、社内業務に通じた専任の人員を
         7名配属し、計画的な内部監査活動を実施することで、法令遵守や業務上の過誤による不測の事態の発生を予防
         するとともに、業務改善と経営効率の向上を目指しております。また、監査法人や監査役との連携を図るため適
         宜、関係部署と会合をもち情報を共有しております。
        ③   会計監査の状況

       a 監査法人の名称
          有限責任監査法人トーマツ
       b 業務を執行した公認会計士

          中野 宏治
          室井 秀夫
       c 監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、会計士試験合格者等2名、その他5名であります。
       d 監査法人の選定方針と理由

         当社が監査法人を選定するに当たって、監査法人の沿革と監査実績、当社が属する業界の知見、公認会計士法に
        基づく処分や会社法上の欠格事由の有無、監査法人の品質管理体制、監査法人の独立性、専門性、監査の実施体
        制、監査テクノロジー、監査報酬見積額等の適切性を考慮するものとしており、これらを総合的に勘案した結果、
        効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、有限責任監査法人トーマツは適任であると判断した
        ものであります。
       e 監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会
        が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び監査法人が定めたガバナン
        ス・コードを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別
        な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びに経営者等とのコミュニケーションの状況等を評価し、
        監査法人の品質管理体制及び監査の方法並びに監査結果等を勘案の上、行っております。
        ④   監査報酬の内容等

       a   監査公認会計士等に対する報酬

                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      22,000             -         23,000             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      22,000             -         23,000             -

         計
       b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬(aを除く)

        該当事項はありません。
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       c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません          。
       d 監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、                                     監査  公認会計士等からの見積提
        案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案した上で決定
        しております。
       e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をし
        た理由は、     会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し検討
        した結果によるものであります              。
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       (4)【役員の報酬等】
         ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、当該方針に従い、役員の担当する職務、業績、貢
         献度等の要素を総合的に勘案して役員の報酬等の額を決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成
         されております。
          当社の役員の報酬の額の決定に当たっては、取締役の報酬は取締役会、監査役の報酬は監査役会にて協議の
         上、決定しております。取締役の報酬限度額は、2002年5月28日開催の第21期定時株主総会において、年額300百
         万円以内、監査役の報酬限度額は、2004年6月25日開催の第23期定時株主総会において、年額100百万円以内と決
         議しております。
          当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における活動としては、取締役会は2018年6月28日、監
         査役会は2018年6月28日に協議の上、決定しております。
         ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                     対象となる
                               報酬等の種類別の総額(千円)
                  報酬等の総額
                                                     役員の員数
        役員区分
                   (千円)
                           固定報酬        業績連動報酬         退職慰労金
                                                       (人)
      取締役
                     69,450         69,450           -         -         ▶
     (社外取締役を除く)
      監査役
                     7,200         7,200          -         -         1
     (社外監査役を除く)
                     2,880         2,880          -         -         3
      社外役員
         ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

          報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載を省略しております。
         ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

          使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
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       (5)【株式の保有状況】
       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式、純投資目的以外の目的である投資株式のいずれも保有しておりま
       せん。
       ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        該当事項はありません。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
        係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
       法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、改正に適時に対応できる体制を整備するための人員を配置し、これらの者を監査法人等の行う各
       種の会計セミナー等に派遣しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        863,027              811,772
         現金及び預金
                                       2,271,752              2,333,020
         売掛金
                                        208,774              212,466
         その他
                                        △ 2,410             △ 1,964
         貸倒引当金
                                       3,341,144              3,355,293
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 5,200,494             ※2 4,932,868
          建物及び構築物(純額)
          車両運搬具(純額)                               2,634              6,752
          工具、器具及び備品(純額)                              118,779              114,270
                                      ※2 2,204,476             ※2 2,288,282
          土地
          リース資産(純額)                             4,345,481              4,845,326
                                           -            68,761
          建設仮勘定
                                      ※1 11,871,866             ※1 12,256,262
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         49,704              48,354
          ソフトウエア
                                         8,627              8,305
          その他
                                         58,332              56,659
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        104,399               72,062
          繰延税金資産
                                        157,635              186,972
          長期前払費用
                                       2,170,195              2,172,357
          敷金及び保証金
                                        331,554              219,428
          その他
                                          △ 88            △ 2,435
          貸倒引当金
                                       2,763,696              2,648,385
          投資その他の資産合計
                                       14,693,895              14,961,307
         固定資産合計
                                       18,035,039              18,316,601
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        227,170              208,294
         買掛金
                                      ※2 2,600,000             ※2 2,765,000
         短期借入金
                                       ※2 731,256             ※2 765,115
         1年内返済予定の長期借入金
                                        157,229              179,291
         リース債務
                                        169,565              175,994
         未払金
                                        374,653              393,663
         未払費用
                                        115,150               87,800
         未払法人税等
                                        124,744              131,630
         預り金
                                        243,624              251,925
         前受収益
                                        195,062              211,603
         賞与引当金
                                         29,817              56,111
         その他
                                       4,968,275              5,226,430
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 5,354,203             ※2 4,828,466
         長期借入金
                                       5,299,739              5,838,137
         リース債務
                                        377,061              425,440
         退職給付に係る負債
                                         99,900              101,405
         資産除去債務
                                        824,878              816,112
         その他
                                       11,955,783              12,009,561
         固定負債合計
                                       16,924,058              17,235,991
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        432,280              432,280
         資本金
                                        308,030              308,030
         資本剰余金
                                        372,305              342,814
         利益剰余金
                                          △ 33             △ 33
         自己株式
                                       1,112,582              1,083,091
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 1,600             △ 2,481
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 1,600             △ 2,481
         その他の包括利益累計額合計
                                       1,110,981              1,080,609
       純資産合計
                                       18,035,039              18,316,601
      負債純資産合計
                                 35/76








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       13,861,945              14,258,600
      売上高
                                       12,348,134              12,586,789
      売上原価
                                       1,513,811              1,671,811
      売上総利益
                                       ※1 978,589            ※1 1,176,960
      販売費及び一般管理費
                                        535,221              494,850
      営業利益
      営業外収益
                                         11,340              10,805
       受取利息
                                         14,051              14,255
       受取賃貸料
                                         3,109              6,490
       自動販売機収入
                                         12,216               9,144
       その他
                                         40,717              40,695
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        320,828              314,468
       支払利息
                                         4,507              3,022
       その他
                                        325,335              317,490
       営業外費用合計
                                        250,603              218,054
      経常利益
      特別損失
                                                      ※2 97,789
                                           -
       減損損失
                                           -            97,789
       特別損失合計
                                        250,603              120,265
      税金等調整前当期純利益
                                         71,793              71,130
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 42,193              32,722
      法人税等調整額
                                         29,600              103,852
      法人税等合計
                                        221,003               16,412
      当期純利益
      非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                   △ 3,000                -
                                        224,003               16,412
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 36/76










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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        221,003               16,412
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 1,499              △ 880
       退職給付に係る調整額
                                        ※ △ 1,499              ※ △ 880
       その他の包括利益合計
                                        219,503               15,531
      包括利益
      (内訳)
                                        222,503               15,531
       親会社株主に係る包括利益
                                        △ 3,000                -
       非支配株主に係る包括利益
                                 37/76
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       432,280         308,030         148,302          △ 16      888,596
     当期変動額
      剰余金の配当

      親会社株主に帰属する当期純

                                        224,003                 224,003
      利益
      自己株式の取得                                            △ 17        △ 17

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      224,003          △ 17      223,985
     当期末残高                 432,280         308,030         372,305          △ 33      1,112,582
                     その他の包括利益累計額

                                     純資産合計
                   退職給付に係る        その他の包括利益
                    調整累計額         累計額合計
     当期首残高                  △ 100        △ 100       888,495
     当期変動額
      剰余金の配当

      親会社株主に帰属する当期純

                                        224,003
      利益
      自己株式の取得

                                         △ 17
      株主資本以外の項目の

                       △ 1,499        △ 1,499        △ 1,499
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 1,499        △ 1,499        222,486
     当期末残高                 △ 1,600        △ 1,600       1,110,981
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 432,280         308,030         372,305          △ 33      1,112,582
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 45,903                △ 45,903

      親会社株主に帰属する当期純

                                        16,412                 16,412
      利益
      自己株式の取得

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      △ 29,491          -      △ 29,491
     当期末残高
                       432,280         308,030         342,814          △ 33      1,083,091
                     その他の包括利益累計額

                                     純資産合計
                   退職給付に係る        その他の包括利益
                    調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 △ 1,600        △ 1,600       1,110,981
     当期変動額
      剰余金の配当

                                       △ 45,903
      親会社株主に帰属する当期純

                                        16,412
      利益
      自己株式の取得

      株主資本以外の項目の

                       △ 880        △ 880        △ 880
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 880        △ 880      △ 30,371
     当期末残高
                       △ 2,481        △ 2,481       1,080,609
                                 39/76









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        250,603              120,265
       税金等調整前当期純利益
                                        624,061              619,267
       減価償却費
                                           -            97,789
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,248              1,900
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  12,541              16,541
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  41,545              47,113
                                        △ 11,340             △ 10,805
       受取利息
                                        320,828              314,468
       支払利息
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 112,582              △ 61,267
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 14,527             △ 18,876
                                        387,827              180,268
       その他
                                       1,496,709              1,306,665
       小計
       利息の受取額                                  1,413              1,260
                                       △ 319,988             △ 314,509
       利息の支払額
                                        △ 7,855            △ 106,770
       法人税等の支払額
                                         6,873                -
       法人税等の還付額
                                       1,177,152               886,646
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 434,262             △ 362,496
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 17,542             △ 21,955
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 25,197             △ 23,364
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         14,629                412
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 74,135             △ 88,488
       預り保証金の返還による支出
                                         86,285              90,188
       預り保証金の受入による収入
                                         △ 171             1,573
       その他
                                       △ 450,394             △ 404,131
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,600,000              1,995,000
       短期借入れによる収入
                                      △ 2,320,000             △ 1,830,000
       短期借入金の返済による支出
                                       1,010,000               290,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 688,592             △ 781,878
       長期借入金の返済による支出
                                         3,000                -
       非支配株主からの払込みによる収入
                                       △ 148,844             △ 161,204
       リース債務の返済による支出
                                          △ 91           △ 45,687
       配当金の支払額
                                          △ 17              -
       自己株式の取得による支出
                                       △ 544,545             △ 533,770
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   182,213              △ 51,255
                                        680,814              863,027
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1 863,027             ※1 811,772
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
      (1)連結子会社の数            2 社
         連結子会社の名称
          株式会社パイン
          味屋フーズ株式会社
      (2)非連結子会社の名称等
         非連結子会社
          該当事項はありません。
      2.持分法の適用に関する事項

        該当事項はありません。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
      4.会計方針に関する事項

      (1)重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法を採用しております。
          ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
         ては、定額法を採用しております。
          主な耐用年数は下記のとおりであります。
           建物及び構築物        …………4~41年
           工具、器具及び備品 ……2~20年
          なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却を採用しております。
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法を採用しております。
          ただし、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
         す。
        ③ リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース
          取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
      (2)重要な引当金の計上基準
        ① 貸倒引当金
          債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
         は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ② 賞与引当金
          当社及び連結子会社の従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上して
         おります。
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      (3)   退職給付に係る会計処理の方法
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異については、発生時の翌連結会計年度に全額費用処理しております。
        ③ 小規模企業等における簡便法の採用
          連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
         職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (4)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び随時引き出し可能な
         預金からなっております。
      (5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          消費税等の会計処理
           消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。
           なお、固定資産に係る控除対象外消費税は、投資その他の資産「その他」に計上し、5年間で均等償却を
          行っております。
         (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準
      委  員会)
       (1)概要
         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
        基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
        Topic   606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic                                         606は2017年12月15
        日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
        的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
        を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
        点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
        には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
      税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が122,076千円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が122,076千円増加しております。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が18,498千円
      減少しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
      に従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     有形固定資産の減価償却累計額                             4,593,055     千円             5,160,284     千円
      ※2 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物及び構築物                             4,872,195千円                 4,591,261千円
     土地                             2,057,396                 2,141,202
               計                    6,929,591                 6,732,463
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                             1,048,054千円                 1,578,590千円
     1年内返済予定の長期借入金                              702,684                 736,543
     長期借入金                             5,308,968                 4,661,800
               計                    7,059,706                 6,976,933
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     役員報酬                               83,880   千円              108,730    千円
                                    277,904                 361,132
     給料及び手当
                                    14,187                 18,111
     賞与引当金繰入額
                                     3,501                 4,442
     退職給付費用
                                    247,944                 234,124
     租税公課
                                    14,651                 13,648
     減価償却費
      ※2 減損損失

      当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
             用途            場所              種類          金額(千円)

            事業用資産         福岡県福岡市(2施設)             建物及び構築物、土地等                  97,789

      当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フローを生み出す最小単位を基礎として資産のグルーピングを行ってお

     り、原則として、事業所を単位としてグルーピングを行っております。
      回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(97,789千
     円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物91,925千円、土地3,556千円、工具、器具及び備
     品2,122千円等であります。
      なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、土地について、
     固定資産税評価額等を基礎に算定した金額により、その他の固定資産については、備忘価額で評価しております。
      なお、前連結会計年度については、該当事項はありません。
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △2,299千円               △3,565千円
      組替調整額                                   144              2,299
       税効果調整前
                                       △2,155               △1,265
       税効果額                                  655               384
       退職給付に係る調整額
                                       △1,499                 △880
        その他の包括利益合計
                                       △1,499                 △880
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                   株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                11,476,000               -          -      11,476,000
           合計            11,476,000               -          -      11,476,000
     自己株式
      普通株式 (注)                     86          51          -          137
           合計                86          51          -          137
       (注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り51株による増加分であります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
            該当事項はありません。
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決 議       株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
       2018年6月28日
                普通株式        45,903     利益剰余金           ▶   2018年3月31日         2018年6月29日
       定時株主総会
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                   株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                11,476,000               -          -      11,476,000
           合計            11,476,000               -          -      11,476,000
     自己株式
      普通株式                    137           -          -          137
           合計                137           -          -          137
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                               1株当たり
                       配当金の総額
         決 議       株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                        (千円)
                                (円)
       2018年6月28日
                 普通株式         45,903          ▶  2018年3月31日         2018年6月29日
       定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決 議       株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
       2019年6月27日
                普通株式        22,951     利益剰余金           2   2019年3月31日         2019年6月28日
       定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                              863,027    千円             811,772    千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                                -                 -
      現金及び現金同等物                              863,027                 811,772
     2 重要な非資金取引の内容

        ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
       ファイナンス・リース取引に係る
                                    42,542   千円             720,416    千円
       資産及び債務の額
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         (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
         有形固定資産
          主として施設サービス事業における事業所建物(建物及び構築物)であります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(1)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
         なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年3月31日以前のリース取引
        については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
       (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
                                                     (単位:千円)
                                 前連結会計年度(2018年3月31日)
                         取得価額相当額           減価償却累計額相当額              期末残高相当額
     建物                        3,955,945             1,961,892             1,994,053
     合計                        3,955,945             1,961,892             1,994,053
                                                     (単位:千円)
                                 当連結会計年度(2019年3月31日)
                         取得価額相当額           減価償却累計額相当額              期末残高相当額
     建物                        3,955,945             2,128,319             1,827,626
     合計                        3,955,945             2,128,319             1,827,626
       (2)未経過リース料期末残高相当額等
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     未経過リース料期末残高相当額
      1年内                               157,918                   167,686
      1年超                              2,585,722                   2,418,036
       合計                             2,743,640                   2,585,722
       (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     支払リース料                                329,115                   329,115
     減価償却費相当額                                166,426                   166,426
     支払利息相当額                                180,372                   171,197
       (4)減価償却費相当額の算定方法

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
       (5)利息相当額の算定方法

         リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法に
        よっております。
      (減損損失について)

       減損の対象となるリース資産がないため、項目等の記載は省略しております。
      2.オペレーティング・リース取引

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                463,736                   484,938
     1年超                               5,270,867                   6,123,338
     合計                               5,734,604                   6,608,276
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         (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、営業に係る運転資金につきましては銀行借入により調達しており、新規施設の開設等に係
         る設備投資資金につきましては銀行借入及びリース債務により調達しております。資金運用につきましては、
         安全性の高い金融資産で運用する方針であります。また、デリバティブの利用もなく、投機的な取引は行わな
         い方針であります。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グ
         ループの債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
          敷金及び保証金は、契約締結時に賃貸人等に対して差し入れたものであり、差入先ごとに期日及び残高を管
         理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握に努めております。
          営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
          借入金及びリース債務は、主に短期的な運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、返済日
         は最長で決算日後29年であります。
          資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理については、各部署か
         らの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動
         性リスクを管理しております。
        (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
         とにより、当該価額が変動することがあります。
       2.金融商品の時価等に関する事項

         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
              前連結会計年度(2018年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
         (1)                                               -
              現金及び預金                  863,027           863,027
         (2)                                               -
              売掛金                 2,271,752           2,271,752
         (3)
              敷金及び保証金                 2,170,195           2,189,175            18,979
              資産計                 5,304,976           5,323,955            18,979
         (1)                                               -
              買掛金                  227,170           227,170
         (2)                                               -
              短期借入金                 2,600,000           2,600,000
         (3)                                               -
              未払金                  169,565           169,565
         (4)                       115,150
              未払法人税等                            115,150             -
         (5)                                               -
              預り金                  124,744           124,744
         (6)     長期借入金(※1)
                              6,085,459           6,085,459               -
         (7)     リース債務(※2)
                              5,456,969           6,029,076            572,106
              負債計                14,779,059           15,351,166            572,106
         (※1)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
         (※2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
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              当連結会計年度(2019年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
         (1)                                               -
              現金及び預金                  811,772           811,772
         (2)                                               -
              売掛金                 2,333,020           2,333,020
         (3)
              敷金及び保証金                 2,172,357           2,236,266            63,908
              資産計                 5,317,150           5,381,059            63,908
         (1)                                               -
              買掛金                  208,294           208,294
         (2)                                               -
              短期借入金                 2,765,000           2,765,000
         (3)                                               -
              未払金                  175,994           175,994
         (4)                       87,800
              未払法人税等                             87,800             -
         (5)                                               -
              預り金                  131,630           131,630
         (6)     長期借入金(※1)                 5,593,581           5,593,581               -
         (7)     リース債務(※2)                 6,017,429           6,668,901            651,472
              負債計                14,979,730           15,631,202            651,472
         (※1)流動負債の1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
         (※2)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)売掛金
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)敷金及び保証金
           敷金及び保証金の時価は、契約期間による償還予定に基づく将来キャッシュ・フローを、合理的に見積も
           られた割引率で割り引いた現在価値により算定しております。
         負 債
          (1)買掛金、(2)短期借入金、(3)                  未払金   、(4)未払法人税等、(5)預り金
           これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (6)長期借入金
           長期借入金はすべて変動金利であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (7)リース債務
           リース債務     の時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引
           いた現在価値により算定しております。
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        2.     金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                           (千円)
                                     (千円)         (千円)
           現金及び預金                   863,027           -         -         -
           売掛金                  2,271,752            -         -         -
           敷金及び保証金                   130,525         904,677         285,500         849,492
                合計            3,265,305          904,677         285,500         849,492
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                           (千円)
                                     (千円)         (千円)
           現金及び預金                   811,772           -         -         -
           売掛金                  2,333,020            -         -         -
           敷金及び保証金                   297,501         740,190         336,237         798,429
                合計            3,442,293          740,190         336,237         798,429
        3.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
          短期借入金         2,600,000           -       -       -       -       -

          長期借入金           731,256       759,996       692,666       599,788       535,632      2,766,121
          リース債務           157,229       164,806       172,805       180,606       182,124      4,599,396
            合計       3,488,485        924,802       865,471       780,394       717,756      7,365,517

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
          短期借入金         2,765,000           -       -       -       -       -

          長期借入金           765,115       714,456       607,288       543,132       436,494      2,527,096
          リース債務           179,291       187,412       195,795       196,644       196,178      5,062,105
            合計       3,709,406        901,868       803,083       739,776       632,672      7,589,201

                                 51/76






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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社グループは、従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく退職一時金制度を制定しております。
      2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              333,360千円              377,061千円
                                        61,004              65,061
          勤務費用
                                        1,130              1,286
          利息費用
          数理計算上の差異の発生額                              2,299              3,565
          退職給付の支払額                             △20,734              △21,534
         退職給付債務の期末残高                              377,061              425,440
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                              377,061千円              425,440千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              377,061              425,440
         退職給付に係る負債                              377,061              425,440
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              377,061              425,440
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                               61,004千円              65,061千円
         利息費用                               1,130              1,286
         数理計算上の差異の費用処理額                                144             2,299
         確定給付制度に係る退職給付費用                               62,279              68,646
       (4)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                              △2,155千円              △1,265千円
       (5)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               2,299千円              3,565千円
       (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(割引率については加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         割引率                                0.36%              0.36%
         予想昇給率                             1.01~1.39%              1.01~1.41%
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度           当連結会計年度
                              (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                         59,632千円           62,047千円
         退職給付に係る負債                         114,608           129,065
         減損損失                           -         29,737
                                  102,384            75,483
         その他
        繰延税金資産小計
                                  276,625           296,334
                                 △148,252           △200,509
        評価性引当額(注)
        繰延税金資産合計                           128,372            95,824
        繰延税金負債
                                 △23,972           △23,762
         資産除去債務に対応する除去費用
        繰延税金負債合計                          △23,972           △23,762
        繰延税金資産の純額                           104,399            72,062
       (注)評価性引当額が52,257千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失及び退職給付に

         係る負債に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                               前連結会計年度           当連結会計年度
                              (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.7%           30.4%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.8           2.0
       住民税均等割                             5.5           12.5
       評価性引当額                           △25.9            38.8
       その他                             0.8           2.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   11.8           86.3
         (資産除去債務関係)

         資産除去債務につきましては、その総額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

         賃貸等不動産につきましては、その総額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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         (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
      1.報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
        の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社は、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部が、取り扱うサービスについての包括的な戦略を企
        画・立案し、事業活動を展開しております。従いまして、当社は、事業本部を基礎としたサービス別のセグメント
        から構成されており、「デイサービス事業」、「施設サービス事業」及び「在宅サービス事業」の3つを報告セグ
        メントとしております。
        ① デイサービス事業
          この事業は、要介護・要支援認定者に対し、デイサービスセンターにおいて日常生活の介護、機能訓練等を行
         う事業であります。
        ② 施設サービス事業
          この事業は、要介護・要支援認定者が、施設において日常生活等の介護・相談・助言及び、機能訓練等のサー
         ビスを利用する「介護付有料老人ホーム」の事業及び、認知症の状態にある方についての「グループホーム」の
         事業を、主に運営しております。
        ③ 在宅サービス事業
          この事業は、要介護・要支援認定者などに対し、医師の指示書のもとに在宅でリハビリ・療養・介護のサービ
         スを行う「訪問リハビリテーション」「訪問看護」「訪問介護(ホームヘルパー)」の事業と、介護サービスの
         選択・マネジメントを行う「ケアプラン作成」の事業であります。
      2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
        ける記載と概ね同一であります。
         報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
         セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいております。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会
        計年度の期首から適用し、前連結会計年度のセグメント資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数
        値となっております。
      3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                その他
                                                       合計
                    デイサービス       施設サービス       在宅サービス
                                                (注)
                                          計
                      事業       事業       事業
        売上高
                     3,530,876       9,416,253        853,746     13,800,876         61,069     13,861,945
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部
                        -       -       -       -    232,468       232,468
         売上高又は振替高
                     3,530,876       9,416,253        853,746     13,800,876        293,537      14,094,414
             計
        セグメント利益又は
                      453,974       977,560      △ 67,379     1,364,155        37,588      1,401,743
        セグメント損失(△)
                     2,759,913      13,366,934        144,199     16,271,047         36,999     16,308,046
        セグメント資産
        その他の項目
                      91,662      511,301        2,458      605,422        3,987      609,409
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                      122,997       323,264        1,482      447,744         -     447,744
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具事業、障害支援事業及
           び給食事業であります。
                                 54/76






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        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                その他
                                                       合計
                    デイサービス       施設サービス       在宅サービス
                                                (注)
                                          計
                      事業       事業       事業
        売上高
                     3,438,668       9,908,347        841,853     14,188,869         69,730     14,258,600
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部
                        -       -       -       -    449,836       449,836
         売上高又は振替高
                     3,438,668       9,908,347        841,853     14,188,869        519,567      14,708,437
             計
        セグメント利益又は
                      345,756      1,226,400       △ 97,335     1,474,821        65,201      1,540,023
        セグメント損失(△)
                     2,896,866      13,685,898        153,153     16,735,917         36,487     16,772,405
        セグメント資産
        その他の項目
                      92,668      506,102        2,965      601,736        3,882      605,619
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                      202,508       863,840        2,504     1,068,853          -    1,068,853
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具事業、障害支援事業及
           び給食事業であります。
      4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                     (単位:千円)
                   売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
        報告セグメント計                                 13,800,876             14,188,869
        「その他」の区分の売上高                                   61,069             69,730
        連結財務諸表の売上高                                 13,861,945             14,258,600
                                                     (単位:千円)

                    利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
        報告セグメント計                                 1,364,155             1,474,821
        「その他」の区分の利益                                   37,588             65,201
        セグメント間取引消去                                   △266              △58
        全社費用(注)                                 △866,255            △1,045,114
        連結財務諸表の営業利益                                  535,221             494,850
        (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

                    資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                         16,271,047             16,735,917
        報告セグメント計
        「その他」の区分の資産                                   36,999             36,487
        全社資産(注)                                 1,726,993             1,544,196
        連結財務諸表の資産合計                                 18,035,039             18,316,601
        (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現金及び預金であります。
                                                     (単位:千円)

                         報告セグメント計               調整額         連結財務諸表計上額
             その他の項目
                        前連結会計      当連結会計      前連結会計      当連結会計      前連結会計      当連結会計
                        年度      年度      年度      年度      年度      年度
                         605,422      601,736       18,639      17,531
        減価償却費(注1)                                          624,061      619,267
        有形固定資産及び
                         447,744     1,068,853        17,325      32,363      465,070     1,101,216
        無形固定資産の増加額(注2)
        (注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社有形固定資産の減価償却費であります。
           2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額及び報告セグメントに配分前の
             建設仮勘定であります。
                                 55/76



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          【関連情報】
        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
           製品及びサービスごとの外部顧客への売上高は、セグメント情報に同様の情報が記載されているため、記載
          を省略しております。
        2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

           顧客はすべて一般の個人利用者であり特定の主要な顧客が存在しないため、記載を省略しております。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
           製品及びサービスごとの外部顧客への売上高は、セグメント情報に同様の情報が記載されているため、記載
          を省略しております。
        2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

           顧客はすべて一般の個人利用者であり特定の主要な顧客が存在しないため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                    (単位    : 千円)
                 デイサービス事業         施設サービス事業         在宅サービス事業           その他         合計
                       534       97,255           -         -       97,789
        減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

         該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                                  96円81銭              94円16銭

      1株当たり当期純利益                                  19円52銭              1円43銭

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    224,003              16,412
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -              -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    224,003              16,412

     期中平均株式数(千株)                                     11,475              11,475

         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                           2,600,000        2,765,000        0.214       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            731,256        765,115       0.215       -

     1年以内に返済予定のリース債務                            157,229        179,291       4.652       -

                                                     2020年4月
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           5,354,203        4,828,466        0.207
                                                     ~2034年6月
                                                     2020年4月
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                           5,299,739        5,838,137        5.536
                                                     ~2049年2月
     その他有利子負債                               -        -      -     -
                                14,142,428        14,376,009

                 合計                                 -     -
      (注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年内における返
           済予定額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
                     714,456
     長期借入金                          607,288           543,132           436,494
     リース債務               187,412           195,795           196,644           196,178
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                           第1四半期       第2四半期       第3四半期      当連結会計年度
     売上高(千円)                            3,525,114       7,097,331       10,738,776       14,258,600
     税金等調整前四半期(当期)純利益(千円)
                                   42,742       103,638       206,534       120,265
     親会社   株主に帰属する四半期          (当期)    純利益(千円)            16,908       50,190       112,951        16,412
     1株当たり四半期(当期)純利益(円)
                                    1.47       4.37       9.84       1.43
     (会計期間)                           第1四半期       第2四半期       第3四半期       第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                                    1.47       2.90       5.47      △8.41
     又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        726,075              710,059
         現金及び預金
                                       2,172,534              2,226,195
         売掛金
                                        223,246              192,289
         その他
                                        △ 2,141             △ 1,676
         貸倒引当金
                                       3,119,714              3,126,867
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 4,766,140             ※1 4,441,899
          建物
                                        104,887               95,016
          構築物
                                         2,634              6,752
          車両運搬具
                                        109,515               95,923
          工具、器具及び備品
                                      ※1 1,974,856             ※1 2,058,662
          土地
                                       4,326,371              4,111,012
          リース資産
                                           -            68,761
          建設仮勘定
                                       11,284,406              10,878,027
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         48,771              46,868
          ソフトウエア
                                         8,627              7,733
          その他
                                         57,399              54,602
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        124,000              124,000
          関係会社株式
                                         97,938              69,577
          繰延税金資産
                                        153,772              185,991
          長期前払費用
                                       2,169,130              2,123,749
          敷金及び保証金
                                        329,234              262,957
          その他
                                          △ 88            △ 2,435
          貸倒引当金
                                       2,873,987              2,763,840
          投資その他の資産合計
                                       14,215,793              13,696,470
         固定資産合計
                                       17,335,507              16,823,338
       資産合計
                                 60/76









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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        228,103              214,887
         買掛金
                                      ※1 2,550,000             ※1 2,665,000
         短期借入金
                                       ※1 677,916             ※1 702,608
         1年内返済予定の長期借入金
                                        153,146              160,665
         リース債務
                                        160,186              164,054
         未払金
                                        345,897              355,876
         未払費用
                                         95,900              86,900
         未払法人税等
                                        118,553              124,461
         預り金
                                        243,197              250,040
         前受収益
                                        186,922              201,288
         賞与引当金
                                         23,851              44,279
         その他
                                       4,783,674              4,970,061
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 4,958,698             ※1 4,406,093
         長期借入金
                                       5,284,321              5,123,655
         リース債務
                                        358,078              401,833
         退職給付引当金
                                         99,900              101,405
         資産除去債務
                                        786,728              772,063
         その他
                                       11,487,726              10,805,050
         固定負債合計
                                       16,271,401              15,775,112
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        432,280              432,280
         資本金
         資本剰余金
                                        308,030              308,030
          資本準備金
                                        308,030              308,030
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         1,000              1,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        322,829              306,950
            繰越利益剰余金
                                        323,829              307,950
          利益剰余金合計
                                          △ 33             △ 33
         自己株式
                                       1,064,106              1,048,226
         株主資本合計
                                       1,064,106              1,048,226
       純資産合計
                                       17,335,507              16,823,338
      負債純資産合計
                                 61/76








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       13,245,308              13,620,062
      売上高
                                       11,833,777              12,031,184
      売上原価
                                       1,411,531              1,588,878
      売上総利益
                                       ※1 914,779            ※1 1,087,907
      販売費及び一般管理費
                                        496,751              500,970
      営業利益
      営業外収益
                                         11,372              10,920
       受取利息
                                        ※2 6,000             ※2 6,000
       受取手数料
                                         8,039              8,126
       受取賃貸料
                                         2,399              5,780
       自動販売機収入
                                         9,661              8,935
       その他
                                         37,472              39,762
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        319,358              312,958
       支払利息
                                         4,458              2,140
       その他
                                        323,817              315,099
       営業外費用合計
                                        210,407              225,634
      経常利益
      特別損失
                                           -            97,789
       減損損失
                                           -            97,789
       特別損失合計
                                        210,407              127,844
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   51,126              69,460
                                        △ 39,178              28,360
      法人税等調整額
                                         11,948              97,821
      法人税等合計
                                        198,458               30,023
      当期純利益
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        【売上原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                          (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                    注記                  構成比                   構成比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                    番号                  (%)                   (%)
                                                   6,731,657

     Ⅰ 人件費               ※1           6,503,482       55.0                   56.0
                                5,330,294                   5,299,526

     Ⅱ 経費               ※2                  45.0                   44.0
        売上原価                       11,833,777       100.0            12,031,184       100.0

     (注)※1 人件費には次のものが含まれております。

                              前事業年度                  当事業年度
             項目             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     賞与引当金繰入額(千円)                                172,734                  183,177

        ※2 経費のうち主なものは、次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
             項目             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     賃借料(千円)                                857,069                  850,814

     給食委託費(千円)                               1,248,441                  1,286,209

     減価償却費(千円)                                575,842                  568,328

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                 株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益                     純資産合計
                                                   株主資本
               資本金                     剰余金          自己株式
                         資本剰余金               利益剰余金            合計
                    資本準備金          利益準備金
                          合計               合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高          432,280     308,030     308,030      1,000    124,370     125,370      △ 16   865,664     865,664
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益                              198,458     198,458          198,458     198,458
      自己株式の取得                                          △ 17    △ 17    △ 17
     当期変動額合計
                  -     -     -     -   198,458     198,458      △ 17   198,441     198,441
     当期末残高          432,280     308,030     308,030      1,000    322,829     323,829      △ 33  1,064,106     1,064,106
          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                                 株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益                     純資産合計
                                                   株主資本
               資本金                     剰余金          自己株式
                         資本剰余金               利益剰余金            合計
                    資本準備金          利益準備金
                          合計               合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高
                432,280     308,030     308,030      1,000    322,829     323,829      △ 33  1,064,106     1,064,106
     当期変動額
      剰余金の配当                              △ 45,903    △ 45,903         △ 45,903    △ 45,903
      当期純利益                               30,023     30,023          30,023     30,023
      自己株式の取得
     当期変動額合計             -     -     -     -   △ 15,879    △ 15,879       -   △ 15,879    △ 15,879
     当期末残高          432,280     308,030     308,030      1,000    306,950     307,950      △ 33  1,048,226     1,048,226
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
        子会社株式
         移動平均法による原価法
      2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。
        ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
       は、定額法によっております。
        主な耐用年数は下記のとおりであります。
           建物 ………………………4~41年
           工具、器具及び備品 ……2~20年
        なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却によっております。
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
      (3)リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
        なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引に
       ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
      3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
       別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
        算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異については、発生時の翌事業年度に全額費用処理しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計
        処理の方法と異なっております。
      (2)消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。
         なお、固定資産に係る控除対象外消費税は、投資その他の資産「その他」に計上し、5年間で均等償却を行っ
        ております。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
      ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
      しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」117,135千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」19,197千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」97,938千円として表示してお
      り、変更前と比べて総資産が19,197千円減少しております。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                             4,556,459千円                 4,213,439千円
     土地                             1,827,776                 1,911,582
               計                    6,384,236                 6,125,021
         担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                              998,054千円                1,478,590千円
     1年内返済予定の長期借入金                              649,344                 674,036
     長期借入金                             4,913,463                 4,239,427
               計                    6,560,861                 6,392,053
      2 保証債務

         次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
        債務保証
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     株式会社パイン(借入債務)                     280,538千円       株式会社パイン(借入債務)                     336,577千円
         (損益計算書関係)

      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     給料及び手当                              248,151    千円              327,288    千円
                                    14,187                 18,111
     賞与引当金繰入額
                                     3,501                 4,442
     退職給付費用
                                    246,423                 232,040
     租税公課
                                    14,308                 13,259
     減価償却費
     おおよその割合

      販売費                                0.9%                 0.8%
      一般管理費                                99.1%                 99.2%
      ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     関係会社からの受取手数料                                 6,000千円                 6,000千円
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         (有価証券関係)
        子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式で時価のあるものはありません。
         なお、関連会社株式は保有しておりません。
        (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                当事業年度

                区分
                            (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         子会社株式                         124,000                124,000

          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
          「子会社株式及び関連会社株式」には記載しておりません。
         (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度           当連結会計年度
                              (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
       繰延税金資産
         賞与引当金                         56,842千円           61,211千円
         退職給付引当金                         108,891           122,197
         減損損失                           -         29,737
                                  100,233            65,885
         その他
       繰延税金資産小計
                                  265,967           279,033
                                 △143,357           △185,693
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                           122,610            93,339
       繰延税金負債
                                 △24,671           △23,762
         資産除去債務に対応する除去費用
       繰延税金負債合計                          △24,671           △23,762
       繰延税金資産の純額                           97,938           69,577
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                                前事業年度           当事業年度
                              (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
       法定実効税率                            30.7%           30.4%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.0           1.9
        住民税均等割                            6.2           10.9
        評価性引当額                          △32.6            33.1
        その他                            0.4           0.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    5.7           76.5
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
      区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
                                    105,064
          建物
                      4,766,140        47,506             266,683      4,441,899       2,382,844
                                    (91,567)
                                      357
          構築物            104,887        4,041             13,554       95,016      148,277
                                     (357)
          車両運搬具             2,634       6,945       1,830        996      6,752       4,554
                                     2,200
      有形
          工具、器具及び備品            109,515       50,862              62,254       95,923      847,912
                                    (2,122)
      固定
                                     3,556
      資産
          土地
                      1,974,856        87,362               -    2,058,662          -
                                    (3,556)
          リース資産
                      4,326,371          -       -     215,359      4,111,012       1,415,486
          建設仮勘定              -     68,761         -       -     68,761         -
                                    113,009
              計        11,284,406        265,479              558,848      10,878,027       4,799,074
                                    (97,604)
                                      185
          ソフトウエア             48,771       20,128              21,845       46,868         -
                                     (185)
      無形
      固定     その他             8,627        -       -      894      7,733        -
      資産
                                      185
              計         57,399       20,128              22,739       54,602         -
                                     (185)
      (注)「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。また、当期増加額のうち主なものは、
        次のとおりであります。
          (1)土地
              デイサービス事業の新規            施設の取得によるもの                    1施設       87,362千円
          (2)建設仮勘定

              デイサービス事業の          新規施設の建築費の支払によるもの                      1施設       68,761千円
         【引当金明細表】

                                                      (単位:千円)
            科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
      貸倒引当金                      2,229          3,640          1,759          4,111

      賞与引当金                     186,922          201,288          186,922          201,288

      (注) 貸倒引当金の「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収によるものであります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ――――――――
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

      公告掲載方法                  日本経済新聞

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

      (注)  当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取
          得を請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社には、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度 第37期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日福岡財務支局長に提出。
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
        2018年6月28日福岡財務支局長に提出。
       (3)四半期報告書及び確認書
        第38期第1四半期          (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月14日福岡財務支局長に提出。
        第38期第2四半期          (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日福岡財務支局長に提出。
        第38期第3四半期          (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日福岡財務支局長に提出。
       (4)臨時報告書
        2018年7月3日福岡財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月27日

     株式会社シダー

       取締役会 御中

                          有限責任監査法人トーマツ

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            中野  宏治         印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            室井  秀夫         印
                          業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社シダーの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
     表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
     作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社シダー及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社シダー(E05478)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シダーの2019年3月
     31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社シダーが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
           出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 75/76










                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社シダー(E05478)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月27日

     株式会社シダー

       取締役会 御中

                          有限責任監査法人トーマツ

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            中野  宏治         印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            室井  秀夫         印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社シダーの2018年4月1日から2019年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     シダーの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
           出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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