オーミケンシ株式会社 有価証券報告書 第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 オーミケンシ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      オーミケンシ株式会社(E00531)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
                          第154期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    オーミケンシ株式会社
                          OMIKENSHI     CO.,LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  石原 美秀
      【本店の所在の場所】                    大阪市中央区南本町四丁目1番1号
                          大阪(06)6205-7300(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  近藤 武彦
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市中央区南本町四丁目1番1号
                          大阪(06)6205-7300(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  近藤 武彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第150期       第151期       第152期       第153期       第154期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         15,156       13,140       13,999        9,835       9,746
     売上高
     経常利益又は経常損失
                   (百万円)           63      △ 208      1,517        105      △ 168
     (△)
     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰             (百万円)         △ 667      △ 102       146        65      △ 840
     属する当期純損失(△)
                   (百万円)         △ 647      △ 384        39       100      △ 678
     包括利益
                   (百万円)         8,261       5,899       5,850       5,951       5,119
     純資産額
                   (百万円)         29,350       29,102       27,533       26,914       26,341
     総資産額
                    (円)        52.47       73.20       73.52       747.26       624.37
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失              (円)       △ 11.82       △ 1.90       2.23       6.75     △ 127.36
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -      1.88        -       -
     当期純利益
                    (%)         27.5       20.1       21.2       22.1       19.4
     自己資本比率
                    (%)        △ 7.9      △ 1.5       2.5       1.1      △ 15.2
     自己資本利益率
                    (倍)          -       -      34.5       185.3         -
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)          657      △ 292      2,340        156       105
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)         △ 865      △ 244      △ 229      △ 193      △ 414
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)           90       604     △ 1,929       △ 672       305
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         1,626       1,608       1,903       1,176       1,179
     残高
                             815       535       223       228       255
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 103  )      ( 92 )      ( 87 )      ( 79 )      ( 63 )
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第153期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
           いため、第150期、第151期及び第154期は潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載
           しておりません。
         3.株価収益率については、1株当たり当期純損失の年度は記載しておりません。
         4.  当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、第
           153期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、                                  1株当たり当期純利益又は1株当
           たり当期純損失(△)          及び  潜在株式調整後1株当たり当期純利益                  を算定しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
               回次              第150期       第151期       第152期       第153期       第154期
              決算年月              2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                      (百万円)        11,968       10,549       12,205       9,495       9,406
     売上高
                      (百万円)          81       33     1,567        205       133
     経常利益
     当期純利益又は当期純損失(△)                (百万円)        △ 775       123     △ 2,058        164      △ 544
                      (百万円)        5,305       3,205       3,205       3,205       3,205
     資本金
     発行済株式総数
                              66,024       66,024       66,024       66,024       6,602
      普通株式
                      (千株)
                              2,000       2,000       2,000       2,000       2,000
      A種優先株式
                              7,000        -       -       -       -
      B種優先株式
                      (百万円)        10,589       8,723       6,584       6,749       6,047
     純資産額
                      (百万円)        30,620       30,959       27,808       27,579       27,123
     総資産額
                       (円)       90.59      116.72       84.64      868.20       765.09
     1株当たり純資産額
     1株当たり配当額
                               1.00       1.00        -      2.00        -
      普通株式
      (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                       (円)       11.515       11.285         -     10.53        -
      A種優先株式
      (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                              12.765         -       -       -       -
      B種優先株式
      (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     1株当たり当期純利益又は1株当
                       (円)      △ 13.46       1.52     △ 31.20       21.79      △ 82.55
     たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当期純
                       (円)         -       -       -     21.09        -
     利益
                       (%)        34.6       28.2       23.7       24.5       22.3
     自己資本比率
                       (%)       △ 7.0       1.3     △ 26.9       2.5      △ 8.5
     自己資本利益率
                       (倍)         -      51.3        -      57.8        -
     株価収益率
                       (%)         -      65.8        -      91.7        -
     配当性向
                               236       221       196       204       224
     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                          ( 99 )     ( 89 )     ( 84 )     ( 76 )     ( 46 )
                       (%)       118.6       135.6       133.9       220.3       100.5
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)                 (%)       ( 128.3   )    ( 112.0   )    ( 125.7   )    ( 142.7   )    ( 132.3   )
                                                          864
                       (円)         94      119       105       193
     最高株価
                                                         (131)
                                                          478
                       (円)         51       58       64       68
     最低株価
                                                         (83)
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.2015年9月10日付けでB種優先株式の買取り消却を実施しました。
         3.1株当たり配当額のうち、第149期の普通株式1円は株式上場65周年記念配当、第150期の普通株式1円は機能
           繊維分野進出20周年記念配当、第151期の普通株式1円は加古川工場操業60周年記念配当、第153期の普通株
           式2円は創立100周年記念配当であります。
         4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第150期、第152期及び第154期は潜在株式は存在するも
           のの1株当たり当期純損失であり、第151期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
           おりません。
         5.株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失の年度は記載しておりません。
         6.  当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、第

           153期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、                                  1株当たり当期純利益又は1株当
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           たり当期純損失(△)          及び  潜在株式調整後1株当たり当期純利益                  を算定しております。また株主総利回りの
           算定にあたって、第153期以前の計算基礎となる株価及び配当額に調整を加えております。
         7.最高株価・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。第154期の株価については株式
           併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
      2【沿革】

       1917年8月       滋賀県彦根市に近江絹綿株式会社を設立。
              絹紡糸の半製品(ペニー)の生産開始。
       1919年12月       商号を近江絹絲紡績株式会社に変更。
       1939年10月       岡徳織布を買収。
       1943年2月       中山織布株式会社を買収。
          5月    日本絹絲紡績株式会社を買収。
          9月    関東紡績株式会社を買収。
       1949年5月       東京・大阪証券取引所へ株式を上場。
       1950年2月       本社を彦根市より大阪市に移転。
       1956年11月       加古川工場を新設。
       1960年6月       公正企業株式会社を設立。
       1968年8月       商号をオーミケンシ株式会社に変更。
       1969年8月       ミカレディ株式会社を設立。
       1973年6月       ブラジルにオーミ・ジロー・ローレンゼッチ繊維工業株式会社(現、連結子会社「オーミ・ド・ブ
              ラジルテキスタイル株式会社」)を設立。
       1979年2月       ミカレディ株式会社より飯田工場を買収。
       2000年12月       レーヨン事業の製造部門をオーミケンシレーヨン株式会社に移管。
       2004年4月       当社を分割会社とし、オーミ・リアルエステート株式会社(旧、公正企業株式会社)を承継会社と
              する会社分割を実施し、不動産事業、保有有価証券等資産の運用・管理及び子会社等に対する金銭
              の貸付・管理に関する営業を分割。
       2006年1月       中国に近絹(上海)商貿有限公司(現、連結子会社)を設立。
        2006年10月        ソフトウェア開発業務をオーミケンシソリューション株式会社(現、連結子会社)に移管。
       2010年10月       当社を存続会社とし、連結子会社であるオーミ・リアルエステート株式会社、ミカレディ株式会
              社、オーミケンシレーヨン株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施。
       2018年7月       株式会社宇美フーズを買収。
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社(オーミケンシ株式会社)及び子会社6社及び関連会社1社(2019年3月31日現在)により
       構成されており、繊維製品の製造販売、不動産事業、その他のサービスの事業活動を展開しております。
        当社グループの事業に係る位置づけは、次のとおりであります。
        なお、事業区分は報告セグメントと同一であります。
       [繊維]
         当社は繊維製品(レーヨン綿、紡績糸、編織物等)の製造・加工・販売を行っております。連結子会社である近
        絹(上海)商貿有限公司は繊維原料・繊維製品の卸売販売を行っております。
       [不動産]
         当社は不動産の賃貸及び販売を行っております。また連結子会社であるオーミケンシソリューション㈱は不動産
        の賃貸等を行っております。
       [その他]
         当社は園芸事業を行っております。連結子会社であるオーミケンシソリューション㈱は電子機器等の仕入れ及び
        ソフトウェアの開発、㈱宇美フーズは食料品の製造加工販売を行っており、当社はそれらの販売を行っておりま
        す。
        事業の系統図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                          議決権の

                           資本金
          名称          住所           主要な事業の内容          所有割合          関係内容
                          (百万円)
                                           (%)
     (連結子会社)

                                                当社はFAシステムの構
     オーミケンシソリュー                          不動産             100   築・ソフトウェア開発を
                  大阪市中央区            10
     ション㈱                          その他                委託しております。
                                                役員の兼任等……有
     近絹(上海)商貿有限            中国

                              50  繊維             100   役員の兼任等……有
     公司            上海市
     オーミ・ド・ブラジル

                  ブラジル         千レアル
     テキスタイル㈱                           -             70.8   資金の援助………有
                  サンパウロ州          26,347
     (注)2、3、4
                                                資金の援助………有

     ㈱宇美フーズ(注)5            福岡県糟屋郡            10  その他             100
                                                役員の兼任等……有
      (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

         2.特定子会社に該当しております。
         3.  債務超過会社で債務超過の額は、2018年12月末時点で1,077百万円となっております。
         4.  2016年11月をもって事業を停止しております。
         5.  株式会社宇美フーズは、当連結会計年度において新たに株式を取得したことにより当連結会計年度から連結
         子会社に含めております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  210   ( 39 )
      繊維
                                                   1  ( - )
      不動産
                                                  211   ( 39 )
       報告セグメント計
                                                   21  ( 22 )
      その他
      全社(共通)                                             23   ( 2 )
                                                  255   ( 63 )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
           向者を含む。)であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)               平均年齢(歳)              平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           224    ( 46 )          42.5              18.0           4,226,317

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  201   ( 39 )
      繊維
                                                   1  ( - )
      不動産
                                                  202   ( 39 )
       報告セグメント計
                                                   3  ( 5 )
      その他
      全社(共通)                                             19   ( 2 )
                                                  224   ( 46 )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従
           業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループには、オーミケンシ労働組合が組織(組合員数177人)されており、UAゼンセンに加盟して
         おります。
         なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針

       1.人と地球と暮らしへの優しさを追求
        環境配慮型の事業構造を構築し環境を守る企業としての存在感を創ります。
       2.収益性と企業価値観の向上
        世界において存在感のある素材メーカーとしての地位を確立し、
        その素材を生かしたテキスタイル・製品展開により心のゆとりと豊かさを提案します。
      (2)目標とする経営指標

        当社グループは、事業活動の成果を示す売上高、営業利益、経常利益を重要視しています。また、財務体質強化の
       観点からキャッシュ・フローについても重要視しております。
      (3)中長期的な会社の経営戦略、経営環境及び対処すべき課題

        当社グループは「人と地球と暮らしへの優しさを追求」及び「収益性と企業価値の向上」の2つの目標を掲げ現在
       も継続しております。原油価格や為替による内外経済の                          不安定感等の懸念材料があり、今後も厳しい経営環境が予想
       されますが、      環境を守る企業として地位を確立しつつ、安定的に収益を計上できる体制作りを目指して、設備改善、
       研究開発体制の強化による高付加価値商品の開発、販売力の強化に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に最大
       限努める所存であります。
        また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)当社グループの工場に於ける生産に対しては水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の環境関連等様々な公的規制が
        あります。当社グループはこれらの規制に対しては設備面で充分な対応を行っておりますが、今後これらの規制が
        強化された場合、追加の設備投資が必要となる等、業績に影響を与える可能性があります。
       (2)当社グループは、地震・火災等の災害発生の場合、早期に生産再開が可能な体制の構築に取り組んでおります

        が、状況によっては顧客への製品の供給が遅延する等の可能性があり、その場合、業績に影響を与える可能性があ
        ります。
       (3)当社グループは繊維部門において、パルプその他の原材料を、また自家発電用燃料として石炭や重油等を購入し

        ておりますが、需給バランス等により購入価格が高騰することがあり、製品価格への転嫁や、コストダウンでの対
        応が困難な場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)当社グループは、借入金の圧縮を進めておりますが、金利情勢が大幅に変動した場合は業績に影響を与える可能

        性があります。
       (5)当社グループは、事業用の土地を多く保有しておりますが、今後、不動産の賃貸契約の解約による収益性の低下

        や地価が大きく下落した場合等による減損損失等、業績に影響を与える可能性があります。
       (6)当社グループは、国内及び海外の子会社に対する投融資を行っておりますが、今後様々なリスクによって投融資

        が回収できない場合は、業績に影響を与える可能性があります。
       (7)当社グループの製品は、国際規格の品質管理基準に基づいて製造を行っておりますが、今後、これらの製品につ

        いて品質問題が発生する可能性があります。必要と認められる製品について製造物責任賠償保険等に加入しており
        ますが、賠償額が多大になった場合、負担増や信用失墜による売上高低下等により業績に影響を与える可能性があ
        ります。
       (8)当社グループは食料品の製造加工販売を行なっております、㈱宇美フーズでの食品の安全性について、食品業界

        におきましては、消費者の品質に対する要求は一段と高まっております。将来において当社の想定を超える異常な
        事態が発生した場合、又は当社製品に直接関係がない場合であっても、風評等により当社製品のイメージが低下す
        るなどの事態が発生した場合、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
       下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度におけるわが国経済は、                    企業収益や雇用環境が改善するなど緩やかな回復基調にあるものの、海外
       の貿易摩擦問題等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。
        このような状況のもと、当社は繊維各部門において機能レーヨンの国内外の販売強化に取り組むとともに、繊維事
       業以外の事業展開を図ってまいりました。繊維部門は高付加価値製品の販売に注力してまいりましたが、原材料のコ
       ストアップやそれに伴う価格転嫁などの問題、ブラジル子会社の為替差損の発生、固定資産の減損損失の計上等によ
       り減益となりました。          不動産部門は売上高、営業利益とも微減ながら堅調に推移しました。
        この結果、      当社グループの当連結会計年度の業績は売上高9,746百万円(前年同期比0.9%減)となり、営業利益148
       百万円(前年同期比48.8%減)、経常損失168百万円(前年同期は経常利益105百万円)、親会社株主に帰属する当期純
       損失840百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益65百万円)となりました。
        当社グループの財政状態は当連結会計年度末の総資産は26,341百万円で前連結会計年度末に比べ572百万円の減少
       となりました。流動資産は4,950百万円で、前連結会計年度末に比べ72百万円の増加となりました。主な要因は、商
       品及び製品が155百万円増加したことによるものであります。固定資産は21,367百万円で、前連結会計年度末に比べ
       652百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産が605百万円減少したことによるものであります。繰延資
       産は24百万円で、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。負債合計は21,222百万円で、前連結会計年
       度末に比べ259百万円の増加となりました。主な要因は、長短借入金が288百万円増加したことによるものでありま
       す。純資産は5,119百万円で、利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ832百万円の減少となりました。な
       お、自己資本比率は19.4%で、前連結会計年度末より2.7ポイント減少しております。
       セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

       繊維
        繊維部門につきましては、             原材料のコストアップに対する価格転嫁などの問題や売上の減少等により減収減益とな
       りました    。 この結果、繊維部門全体では売上高は7,880百万円(前年同期比1.6%減)と減収となり、セグメント利益は
       8百万円(前年同期比95.1           %減  )となりました。
       不動産
        不動産部門につきましては、売上高1,107百万円(前年同期比2.5%減)、セグメント利益757百万円(前年同期比3.8%
       減)となりました。
       その他
        その他部門につきましては、売上高758百万円(前年同期比10.0%増)、セグメント損失84百万円(前年同期は9百万
       円のセグメント損失)となりました。
       ②キャッシュ・フロー

        当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が837百万円となり、仕入債務の減少額128百万
       円、たな卸資産の増加額106百万円等がありましたが、減損損失677百万円、減価償却費323百万円、売上債権の減少
       額184百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは105百万円の資金の増加(前年同期は156百万円の資金
       の増加)となりました。
        投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の回収による収入87百万円等がありましたが、有形固定資産の取得に
       よる支出239百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出182百万円等があり、414百万円の資金の
       減少(前年同期は193百万円の資金の減少)となりました。
        財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出398百万円、社債の償還による支出210百万
       円、配当金の支払額152百万円等がありましたが、長期借入による収入687百万円、社債の発行による収入487百万円
       等があり、305百万円の資金の増加(前年同期は672百万円の資金の減少)となりました。
        これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より3百万円増加し、1,179百万
       円となりました。
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       ③生産、受注及び販売の状況
       a.生産実績
        当連結会計年度におけるセグメントのうち繊維の生産実績を示すと、次のとおりであります。
        なお、不動産、その他につきましては、生産規模を金額で示すことはしておりません。
                                当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日
           セグメントの名称                                     前年同期比(%)
                               至   2019年3月31日)
      繊維(百万円)                                7,172                △0.8
            合計(百万円)                          7,172                △0.8

      (注)1.金額は製造原価により算出しており、製品仕入高を含んでおります。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.受注状況

        当社グループは主として見込み生産を行っているため、受注状況の記載を行っておりません。
       c.販売実績

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自    2018年4月1日
           セグメントの名称                                     前年同期比(%)
                               至   2019年3月31日)
      繊維(百万円)                                7,880                △1.6
      不動産(百万円)                                1,107                △2.5

       報告セグメント計(百万円)

                                      8,988                △1.7
      その他(百万円)                                 758                10.0

            合計(百万円)                          9,746                △0.9

      (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
           あります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                 相手先
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                          金額(百万円)          割合(%)       金額(百万円)          割合(%)
            ゼンノ株式会社                   1,509         15.4        1,521         15.6
            岡村化成株式会社                    992        10.1        1,010         10.4
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお
       ります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの経営成績等             は売上高9,746百万円(前年同期比0.9%減)となり、営業利益148百万円(前年同期比
       48.8%減)、経常損失168百万円(前年同期は経常利益105百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失840百万円(前年
       同期は親会社株主に帰属する当期純利益65百万円)となりました。
        当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、                             原材料のコストアップやそれに伴う価格転嫁などの問
       題、ブラジル子会社の為替差損の発生、固定資産の減損損失の計上等                                があります。
        当社グループの資本の財源及び資金の流動性について                          は、次のとおりであります。
        当社グループの資金需要は、原燃料費、製造費、営業費用等の運転資金、設備投資資金等であります。必要な資金
       は、金融機関からの借入、私募債により調達しており、安定した資金の確保に努めております。
        当社グループの財政状態は当連結会計年度末の総資産は26,341百万円で前連結会計年度末に比べ572百万円の減少
       となりました。流動資産は4,950百万円で、前連結会計年度末に比べ72百万円の増加となりました。主な要因は、商
       品及び製品が155百万円増加したことによるものであります。固定資産は21,367百万円で、前連結会計年度末に比べ
       652百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産が605百万円減少したことによるものであります。繰延資
       産は24百万円で、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。負債合計は21,222百万円で、前連結会計年
       度末に比べ259百万円の増加となりました。主な要因は、長短借入金が288百万円増加したことによるものでありま
       す。純資産は5,119百万円で、利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ832百万円の減少となりました。な
       お、自己資本比率は19.4%で、前連結会計年度末より2.7ポイント減少しております。
        経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第2 事業の
       状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
        セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容につきましては、「第2 事業の
       状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」
       に記載のとおりであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループでは、「レーヨンメーカーからセルロース総合企業」を目指し、繊維を中心に研究開発活動を行って
       おります。
        繊維の中心となる「レーヨン」繊維は、植物から得られるセルロースを再生して繊維化しており、原料の植物は、
       再生可能な生物由来の資源で「バイオマス」と呼ばれております。当社のレーヨン繊維は、2009年8月に日本有機資
       源協会よりバイオマスマーク商品の認定を受けました。(バイオマスマークは、自然の恵みで持続的に発展可能な社
       会づくりに貢献することを目指したマークであります。)
        研究開発状況としましては、機能レーヨン関係では、当社のレーヨン練り込み技術に注目いただきアパレルメー
       カーやテキスタイルメーカーと独自成分を練り込んだ機能レーヨンを数社と共同開発を進めています。美容フェイス
       マスク用不織布向けに椿、アボカド、ひまわりなど植物オイルを練り込んだレーヨン「ボタニフルシリーズ」が海外
       のアパレルメーカーに注目されています。
        当社の古紙パルプの溶解パルプ化技術が注目され、新規に古紙パルプを用いたレーヨン開発を検討いたしました。
       今期は新たに「タイヤコード用CNT複合溶剤法セルロース繊維の開発」のテーマでNEDO2018年度戦略的エネル
       ギー技術革新プログラムに採択されました。今後3年間で技術開発を行なっていきます。
        染色加工技術を用いた機能加工シリーズとして、前年度から引き続き日本に古来から存在する天然由来の美容成分
       加工した生地「温故知新シリーズ」としてメロンより抽出したプラセンター加工を開発しました。
        これらの研究を含め今後とも当社では、大学等の研究機関と連携した再生セルロースの基礎的な研究開発、従来か
       らの練り込み技術を駆使した機能レーヨン、染色加工技術による生地の機能加工、セルロースと多糖類を複合化した
       複合体の食品への応用など、人と地球環境にやさしい再生セルロース及び再生セルロースの複合体の研究開発に邁進
       してまいります。
        また、従来からのレーヨン繊維に様々な機能を付加させ、地球環境にやさしい繊維の開発も引き続き行っており、
       清潔、健康、安心、安全、快適な暮らしを提供する機能素材の開発を実施してまいります。
        今後も消費者ニーズに合った地球環境にやさしいレーヨン繊維の開発に邁進していく所存であります。
        不動産、その他におきましても、既存事業の発展と新規事業の育成、所有不動産の積極的活用等を推進すべく、研
       究開発に取り組んでおります。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、                      113  百万円であり、主として繊維であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、繊維を中心に                 218  百万円の設備投資を実施しました。
        繊維においては、生産設備の更新や高付加価値商品生産のために、加古川工場のレーヨン綿製造設備を中心に、
       213  百万円の設備投資を行いました。
        当連結会計年度において、重要な固定資産の売却、撤去、滅失はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                             (2019年3月31日現在)
                                   帳簿価額(百万円)
                                                   従業
        事業所名       セグメント
                     設備の内容           機械装置                   員数
       (所在地)       の名称              建物及び          土地
                                 及び運搬          その他     合計
                                                   (人)
                            構築物         (面積千㎡)
                                 具
                    レーヨン綿・紡績
              繊維
                    糸・編物製造設備
                                                    155
     加古川工場                                 13,688
                               661     305          77   14,733
              不動産     賃貸土地
     (兵庫県加古川市)                                  (445)             (34)
              その他     その他設備
     飯田                                  349
              不動産     賃貸建物           66     -         -    416
     (長野県飯田市)                                  (53)
     中津川                                  3,307
              不動産     賃貸土地           -     -         -   3,307
     (岐阜県中津川市)
                                       (34)
     大垣                                  806
              不動産     賃貸土地
                               -     -         -    806
     (岐阜県大垣市)                                  (23)
     彦根
                                        32
              不動産     賃貸土地           -     -         -     32
     (滋賀県彦根市)                                  (86)
     東京                                  491
              不動産     賃貸土地           -     -         -    491
     (東京都大田区)                                   (1)
     宇美                                   56             7
              その他     その他設備
                               55     16          3    133
     (福岡県糟屋郡)                                   (6)            (15)
       (2)在外子会社
                                                   (2019年3月31日現在)
                                         帳簿価額(百万円)
                                                         従業
               事業所名       セグメント
                                                         員数
       会社名                     設備の内容           機械装置
              (所在地)       の名称             建物及び          土地
                                       及び運搬          その他     合計    (人)
                                  構築物
                                           (面積千㎡)
                                       具
     オーミ・ド・ブ
            レンソイス工場
                                              5
     ラジルテキスタ                その他     休止設備          24     -         -     30    1
            (ブラジル)                                 (499)
     イル㈱
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には
           消費税等を含めておりません。
         2.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
         3.提出会社の中津川の土地は㈱バローホールディングスへ、彦根の土地は㈱カインズへそれぞれ賃貸しており
           ます。
         4.上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。
            提出会社
              事業所名                                  従業員数       年間賃借料
                       セグメントの名称              設備の内容
             (所在地)                                   (人)      (百万円)
           本社           全社的管理業務            その他設備                 58
                                                          57
           (大阪市中央区)           販売業務            (建物賃借)                 (7)
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          24,000,000

        A種優先株式                                          11,000,000

                  計                                24,000,000

      (注)1.2018年6月28日開催の第153回定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会において、株式併合に関
          する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、発行
          可能株式総数は216,000,000株減少し、24,000,000株となっております。
         2.当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は35,000,000株となりますが、当社定款に定める発行可
          能株式総数は24,000,000株としております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致
          については、会社法上要求されておりません。
        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月27日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                                      (注1)
                                        東京証券取引所
                    6,602,459             6,602,459
     普通株式
                                                      単元株式数
                                        市場第二部
                                                       100株
     A種優先株式
                                                      (注2~8)
     (行使価額修正
                    2,000,000             2,000,000             -
                                                      単元株式数
     条項付新株予約
                                                       1,000株
     権付社債等)
                    8,602,459             8,602,459             -           -
         計
      (注)1.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、株式併合後

          の普通株式は59,422,135株減少し、6,602,459株となっております。また、2018年6月28日開催の第153回定時
          株主総会および普通株式にかかる種類株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。
          これにより、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、普通株式の単元株式数が1,000株から100株
          に変更となっております。
         行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質は、以下のとおりであります。

         2.A種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加しま
          す。修正の基準、修正の頻度及び取得価額の下限は以下のとおりであります。
           修正の基準:東京証券取引所における当社普通株式の毎日の終値の平均値
                 詳細については、(注)3.A種優先株式の内容(20)取得請求と普通株式の交付に記載のと
                 おりであります。
           修正の頻度:1年に1回
           取得価額の下限:当初取得価額の80%
         3.A優先株式について、全部の取得を可能とする旨の条項の定めは、2011年4月1日以降、権利者の意思にか
          かわらず、全部または一部を取得できる旨を定めております。詳細については、(注)3.A種優先株式の内
          容(16)取得条項に記載のとおりであります。
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         4.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
          (1)種類株式の名称                  オーミケンシ株式会社A種優先株式
                            (以下「A種優先株式」という。)
          (2)発行株式数                  A種優先株式 11,000,000株
          (3)発行価額                  1株につき500円
          (4)発行価額の総額                  5,500,000,000円
          (5)発行価額中資本に組入れない額                  1株につき250円
          (6)資本組入額の総額                  2,750,000,000円
          (7)申込期日                  2004年3月29日
          (8)払込期日                  2004年3月29日
          (9)配当起算日                  2004年3月30日
         (10)発行方法                   第三者割当ての方法により、株式会社三菱東京UFJ銀行に
                            4,900,000株、株式会社みずほコーポレート銀行に3,200,000株、東洋
                            商事株式会社に2,000,000株、株式会社三井住友銀行に900,000株を割
                            当てる。
         (11)継続保有に関する事項                   該当なし
         (12)優先配当金
            当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)ま
            たはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有
            する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
            という。)に先立ち、A種優先株式1株につき下記(イ)に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配
            当金」という。)を支払う。ただし、下記(13)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、当該A
            種優先中間配当金を控除した額とする。
           (イ)優先配当金の額
             1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式の1株あたりの発行価額(500円)に、それぞれの
             事業年度ごとに下記の配当年率(以下「A種優先配当年率」という)を乗じて算出された額とする。た
             だし、初年度のA種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数(初日お
             よび最終日を含む。)で日割り計算した額とする。
             A種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の
             結果、A種優先配当金が1株につき50円を超える場合は、50円とする。
             A種優先配当年率は、2004年3月30日以降、次回の配当年率修正日(下記に定義される。)の前日まで
             の各事業年度について、下記の算式により計算される年率とする。
                 A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+2.00%
             「配当年率修正日」は、2004年3月30日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営
             業日を配当年率修正日とする。
             「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、2004年3月31日までは2004年3月30日(配当起算日)におい
             て全国銀行協会より午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として公表される数値をいい、そ
             れ以降は各配当年率修正日およびその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点
             において、午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数
             値の平均値をいうものとする。2004年3月30日、配当年率修正日またはその直後の10月1日(当日が銀
             行休業日の場合は前営業日)に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日(当日が銀
             行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間
             市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)に
             よって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて
             用いるものとする。
             日本円TIBOR(6ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、%位未満小数第4位まで算出し、そ
             の小数第4位を四捨五入する。
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           (ロ)累積条項
             2005年3月末日を決算期日とする事業年度までの間において、A種優先株主またはA種優先登録株式質
             権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「A
             種未払配当金」という。)は累積するものとし、累積したA種未払配当金(以下「A種累積未払配当
             金」という。)は、A種優先配当金およびB種優先配当金並びに普通株主または普通登録株式質権者に
             対する剰余金の配当に先立って支払われるものとする。2006年3月末日を決算期日とする事業年度以降
             のある事業年度におけるA種未払配当金は翌事業年度以降に累積しない。
           (ハ)非参加条項
             A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当を行わない。
         (13)優先中間配当金
            当会社は、定款第38条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対
            し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先配当金の2分の1ま
            たは1株につき25円のいずれか低い額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
         (14)残余財産の分配
            当会社の残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま
            たは普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき500円を支払う。
            A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。
         (15)現金を対価とする取得請求権
            A種優先株主は、2011年以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「A種優先株式取得請求可能
            期間」という。)において、前事業年度における分配可能額の2分の1から、当会社が、当該取得請求が
            なされた事業年度において、その発行しているすべての種類の優先株式の取得を既に行ったか、行う決定
            を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部または一部を1株につき500
            円の交付と引き換えに取得することを請求することができる。当会社は、A種優先株式取得請求可能期間
            の満了日から1ヵ月以内に、法令の定めにしたがって、取得手続を行うものとする。ただし、上記限度額
            を超えて優先株主(ただし、種類は問わないものとする)からの取得請求があった場合、取得の順位は、
            優先株式の種類を問わず、A種優先株式取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法によ
            り決定する。
         (16)取得条項
            当会社は、2011年4月1日以降いつでもA種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわら
            ず、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法によ
            り行う。取得の対価としての取得価額は、1株につき500円に取得日の属する事業年度におけるA種優先
            配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数(初日および取得日を含む。)で日
            割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額とす
            る。
         (17)議決権
            A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
         (18)株式の併合または分割
            当会社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について、株式の併合、分割または無償割当てを行わ
            ない。
         (19)新株引受権等の付与
            当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、新株予約権の無償割当てを行わず、ま
            た、募集株式、募集新株予約権および募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
         (20)取得請求と普通株式の交付
            A種優先株主は、下記の条件にしたがって、当会社に対し、その保有するA種優先株式を当会社が取得す
            るのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。
           (イ)取得を請求することができる期間
             A種優先株主は、2008年4月1日以降いつでも、当会社に対し、その保有するA種優先株式を当会社が
             取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。
           (ロ)取得の条件
             A種優先株主は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)から(c)に定める取得価額により、A種優
             先株式を当会社が取得するのと引き換えに当会社の普通株式の交付を請求することができる。
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            (a)当初取得価額
              当初取得価額は、2004年3月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に
              おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を
              除く。)を円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入した額とする。
            (b)取得価額の修正
              取得価額は、2009年4月1日以降、毎年4月1日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、
              各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」という。)
              の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)
              の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数第2位まで算出
              し、その小数第2位を四捨五入する。なお、各時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整
              事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整され
              る。)。ただし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の80%に相当する金額(円位未
              満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、
              下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当
              初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す
              る。以下「上限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。)を上回る場合には上限取
              得価額をもって修正後取得価額とする。
            (c)取得価額の調整
             Ⅰ A種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得
               価額調整式」という。)により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数
               第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
                                          新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額
                                既発行普通株式数
                                       +
                                               1株あたりの時価
                調整後取得価額        調整前取得価額
                      =        ×
                                      既発行普通株式数+新規発行普通株式数
              i 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を
                処分する場合を含む。)
                調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の
                翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は、取得価額調整式における「新規発行普通
                株式数」に算入される。
              ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合
                調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余
                金の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普
                通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の減少の決議をする株主総会の終結
                の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金
                の額を減少して資本金の額を増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを
                適用する。
              ⅲ 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式
                の交付を請求することができる株式または権利行使により発行される普通株式1株あたりの発行
                価額(ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資され
                る財産の額の合計額の普通株式1株当たりの額により算出されるものとする。)が取得価額調整
                式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合
                調整後取得価額は、その証券(権利)の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合は
                その日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が取得またはすべての新株予約権が行使され
                たものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。
             Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必
               要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により調整される。
             Ⅲ 取得価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱ
               ただし書きの場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引
               所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない
               日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す
               る。なお、上記45取引日の間に、上記ⅠまたはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、
               取得価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
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             Ⅳ 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得
               価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその
               日、また、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の
               発行済普通株式数とする。なお、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普
               通株式数から控除される。
             Ⅴ 取得価額調整式で使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
              ⅰ 上記Ⅰⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって募集株式の発行等をする場合に
                は、当該払込金額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
              ⅱ 上記Ⅰⅱの株式分割により普通株式を発行する場合は0円
              ⅲ 上記Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付の請求ま
                たは上記Ⅰⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該取得
                価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額(ただし、当
                該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合計
                額の普通株式1株当たりの額により算出されるものとする。)
             Ⅵ 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまる
               ときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発
               生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額
               からこの差額を差し引いた額を使用する。
           (ハ)取得請求により交付すべき普通株式数
             A種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
                         A種優先株主が取得請求のために提出したA種優先株式の発行価額の総額
             取得請求により交付
                       =
             すべき普通株式数
                                        取得価額
             取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じたときは、これを切捨
             てる。
           (ニ)取得の請求により交付する株式の内容
             当会社普通株式
           (ホ)取得請求受付場所
             大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
             三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
           (ヘ)取得請求の効力の発生
             取得請求の効力は、取得請求書およびA種優先株式の株券が前述(ホ)に記載する取得請求受付場所に
             到着したときに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要し
             ないものとする。
           (ト)取得請求による普通株式の交付後第1回目の配当
             A種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当または中間配当金は、
             取得の請求がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。ただ
             し、普通株式について中間配当として金銭の分配がなされた事業年度において、取得の請求が当該事業
             年度の10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に取得があったものとみなしてこれを
             支払う。
         (21)優先順位
            当会社の発行する各種の種類株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配の支払順位は、同
            順位とする。
        5.(1)A種優先株式11,000,000株のうち9,000,000株については、2007年9月10日に取締役会決議に基づく買取り
            及び消却を行なっております。
          (2)A種優先株式には会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けておりません。
          (3)A種優先株式は資金調達を目的として金融機関及び取引先に対して議決権のない株式を発行したものであ
            り、議決権を有しないこととしている理由は、既存の株主への影響を考慮したためであります。
        6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
          該当はありません。
        7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
          該当はありません。
        8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
          該当はありません。
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       (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式         発行済株式                        資本準備金         資本準備金 
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日       総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                               (百万円)        (百万円)
                 (千株)        (千株)                      (百万円)        (百万円)
      2015年8月20日

                    -        -     △2,100         3,205       △1,400          875
        (注)1
      2015年9月10日

                  △7,000        68,024          -      3,205         -       875
        (注)2
      2018年10月1日

                 △59,422         8,602         -      3,205         -       875
        (注)3
      (注) 1.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰

           余金に振り替えたものであります。
         2.自己株式(B種優先株式)の買入れ消却を行ったものであります。
         3.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、普通株式

           の発行済株式総数は59,422,135株減少し、6,602,459株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
        ① 普通株式
                                                    2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品      その他の 
                                                       (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           取引業者     法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      7     32     42     19      ▶    4,327     4,431     -
     所有株式数
               -    5,776     1,318     10,279       834      7   47,730     65,944      8,059
     (単元)
     所有株式数の
               -     8.76     2.00     15.59      1.26     0.01     72.38     100.00     -
     割合(%)
      (注)1.自己株式4,961             株は、「個人その他」に49単元及び「単元未満株式の状況」に61株を含めて記載しておりま
           す。
         2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
        ② A種優先株式

                                                    2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数           1,000  株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品      その他の 
                 金融機関                           個人その他       計    (株)
            方公共団体           取引業者     法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     -     -      1     -     -     -      1   -
     所有株式数
               -     -     -    2,000       -     -     -    2,000     -
     (単元)
     所有株式数の
               -     -     -    100.00       -     -     -    100.00     -
     割合(%)
                                 20/84












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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    大阪市中央区瓦町2-5-14                         2,572          29.91
     東洋商事株式会社
                                              654         7.60
     龍寶 裕子               東京都渋谷区
                                              336         3.91
     丸山 三千夫               山梨県中巨摩郡昭和町
                    東京都千代田区丸の内2-7-1                          294         3.42
     株式会社三菱UFJ銀行
                    愛知県刈谷市司町6-27                          200         2.32
     竹甚板硝子株式会社
                    東京都中央区日本橋2-7-1                          200         2.32
     太陽生命保険株式会社
                                              156         1.82
     河合 裕               堺市堺区
                    熊本県荒尾市増永1850                          101         1.18
     第一紡績株式会社
                                               66         0.77
     丸山 光子               山梨県中巨摩郡昭和町
                                               64         0.74
     龍寶 惟男               東京都渋谷区
                              -                4,646          54.04
            計
       なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

                                                   2019年3月31日現在
                                                   総株主の議決権に
                                           所有議決権数
                                                   対する所有議決権
         氏名又は名称                    住所
                                            (個)
                                                   数の割合(%)
                                             6,542          9.92
     龍寶 裕子               東京都渋谷区
                    大阪市中央区瓦町2-5-14                         5,723          8.68
     東洋商事株式会社
                                             3,368          5.11
     丸山 三千夫               山梨県中巨摩郡昭和町
                    東京都千代田区丸の内2-7-1                         2,947          4.47
     株式会社三菱UFJ銀行
                    愛知県刈谷市司町6-27                         2,000          3.03
     竹甚板硝子株式会社
                    東京都中央区日本橋2-7-1                         2,000          3.03
     太陽生命保険株式会社
                                             1,567          2.37
     河合 裕               堺市堺区
                    熊本県荒尾市増永1850                         1,015          1.54
     第一紡績株式会社
                                              664         1.00
     丸山 光子               山梨県中巨摩郡昭和町
                                              640         0.97
     龍寶 惟男               東京都渋谷区
                              -               26,466          40.16
            計
                                 21/84







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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                           株式数(株)            議決権の数(個)
             区分                                        内容
                                                 「1(1)② 発行済株
                               2,000,000           -
      無議決権株式                 A種優先株式                          式」の「内容」の記載
                                                 を参照
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                            4,900        -            -

                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                          6,589,500             65,895         -

                       普通株式
                                                 一単元(100株) 未
                                  8,059        -
      単元未満株式                 普通株式
                                                 満の株式
                               8,602,459           -            -
      発行済株式総数
                                   -          65,895         -

      総株主の議決権
      (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、
          「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有          他人名義所有          所有株式数の 
      所有者の氏名 
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
      又は名称
                                                   の割合(%)
               大阪市中央区南本
     オーミケンシ株式
                             4,900       -          4,900           0.05
               町4-1-1
     会社
                   -          4,900       -          4,900           0.05
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】
          会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第9号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

      会社法第155条第9号による普通株式の取得
                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
      取締役会(2018年10月25日)での決議
                                         188            129,689
      (取得日 2018年10月25日)
      当事業年度前における取得自己株式                                   -              -
      当事業年度における取得自己株式                                   188            129,689

      残存決議株式の総数及び価額の総額                                   -              -

      当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                   -              -
      当期間における取得自己株式                                   -              -

      提出日現在の未行使割合(%)                                   -              -
      (注)2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当該株式併合により生じた
         1株に満たない端数の処理について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株
         式の買取りを行ったものであります。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      会社法第155条第7号に該当する普通株式
                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                   49            34,287
      当期間における取得自己株式                                    5            2,610

      (注)1.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における
           取得自己株式数49株は、株式併合後に取得したものであります。
         2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                   処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                     (円)                (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                          -         -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                          -         -       -        -
      合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                -         -       -        -
      行った取得自己株式
      その他
                              42,525           -       -        -
      (株式併合による減少)
      保有自己株式数                        4,961          -      4,966          -
      (注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
           買取りによる株式は含まれておりません。
         2.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
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      3【配当政策】
        当社は、株主各位への配当政策は最重要政策の一つとして認識しており、収益状況、内部留保の充実等を総合的に
       勘案し、安定配当を行うことを基本としております。
        また、期末配当を基本方針としておりますが、中間配当の制度も定めております。
        これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        2019年3月期の業績につきましては、原材料のコストアップに対する価格転嫁などの問題や、ブラジル連結子会社
       の為替差損の発生、固定資産の減損損失の計上等により、多額の損失を計上することとなりました。
        以上の状況を勘案し、誠に遺憾ではございますが、2019年3月期の普通株式及びA種優先株式に係る期末配当金に
       つきましては無配とさせていただきました。
        内部留保資金につきましては、財務体質の改善を図りつつ、今後の事業展開等に有効投資してまいりたいと考えて
       おります。
        今後、安定配当を確実なものとする収益体質を早急に確立し、出来る限り早期の普通配当の復配を目指して努力致
       します   。
        当社は、「毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、中間配当を行うことができる。」旨を定款に
       定めております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、会社経営にあたり、内部統制機能を強化し、取締役会の活性化、経営の意思決定の迅速化を図るととも
        に、経営の透明性を高め、経営参画を高める等の施策に取り組み、企業価値を高めていくことを基本方針としてお
        ります。
       ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        ・企業統治の体制の概要
          当社は監査役会設置会社であります。企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株
         主総会及び取締役の他、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に内部監
         査室を設置しております。
          現行の体制につきましては、取締役の人数は7名(うち社外取締役2名、提出日現在)であり、執行役員は4
         名(提出日現在)であります。取締役会には重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告され
         ております。また当社は監査役制度を採用しており、監査役の人数は4名(うち社外監査役3名、提出日現在)
         であります。各監査役は取締役の職務の執行を監査しております。
          取締役会では、業務遂行の監督と経営上の重要事項の決定の機能を担っており、事業計画等の経営の基本方針
         その他の経営上の重要事項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている、重要な業務執行
         の意思決定を行っております。社外取締役2名を含む7名の取締役から構成され、取締役会の決議により選任さ
         れた取締役が議長を務めております。また、社外監査役3名を含む監査役4名が出席し、適宜意見を述べており
         ます。
          監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名からなり、監査方針を決定し、監査に関する重要な事項の報
         告・協議・決議を行っております。
          当社の経営組織の概要は次のとおりであります。
         ・企業統治の体制を採用する理由





          当社は会社運営にあたり、内部統制の機能を強化し、取締役会の活性化、経営の意思決定の迅速化を図るとと
         もに、経営の透明性を高め、経営参画の意識を高める等の施策に取り組み、企業価値を高めていくために企業統
         治の体制を採用しております。
          企業統治の体制を採用することにより、十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
       ③ 企業統治に関するその他の事項
        ・内部統制システムの整備の状況
          当社の内部統制システムといたしましては企業行動規範をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を役
         職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としております。また、その徹底を図るた
         め、内部統制担当部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に役職
         員教育等を行い、コンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は取締役会及び監査役会に報告し
         ております。また、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として通報窓口を設置・
         運営しております。
        ・リスク管理体制の整備の状況
          当社のリスク管理体制につきましてはコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理
         等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの規定、研修の実施、マニュアルの
         作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部統制担当部門が行うものとし
         ております。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることと
         しております。また、当社では複数の顧問弁護士と顧問契約を結んでおり、必要に応じて法律面でのアドバイス
         を受けております。
        ・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
          当社の子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、コンプライアンス体制、リスク
         管理体制を整備するとともに、内部通報制度を子会社にも適用し、当社の内部監査部門を中心に、子会社の業務
         監査を実施しております。
       ④ 取締役の定数

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         当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
       ⑤ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
        し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
         また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
       ⑥ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
        有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会におけ
        る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
       ⑦ 自己の株式の取得

         当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議を
        もって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
       ⑧ 中間配当

         当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、中間配当金として剰余金の配当を行うことが
        できる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       ⑨ 種類株式(A種優先株式)について議決権を有しないこととしている理由

         優先株式は資金調達を目的として金融機関及び取引先に対して議決権のない株式を発行したものであり、既存の
        株主への影響を考慮したためであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             9.1  %)
                                                          所有
                                                         株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (千株)
                                  1963年4月      大蔵省(現 財務省)入省
                                  1989年6月      国税庁調査査察部長
                                  1991年6月      退官
                                                         普通株式
                                  1992年6月      当社取締役就任
         取締役会長          龍寶 惟男       1940年9月20日      生
                                                      (注)4
                                                           64
                                  1998年6月      代表取締役社長就任
                                  2010年6月      代表取締役会長就任
                                  2017年6月
                                        取締役会長(現)
                                  1970年4月      当社入社

                                  2000年6月      経営企画部長
         取締役社長                                               普通株式
                                  2004年6月      取締役就任
                   石原 美秀       1947年4月21日      生
                                                      (注)4
        (代表取締役)                                                   1
                                  2010年6月      代表取締役専務取締役就任
                                  2017年6月
                                        代表取締役社長就任(現)
                                  1973年4月      当社入社

                                  2006年4月      生産・技術開発事業部長
         専務取締役
                                  2010年6月      取締役就任
                                                         普通株式
        (代表取締役)           前田 利文       1949年5月27日      生                      (注)4
                                  2017年6月
                                        代表取締役専務取締役就任(現)
                                                            1
         管理本部長
                                  2017年7月      商品開発本部長
                                  2019年6月      管理本部長(現)
                                  1991年5月      当社入社

                                  2011年4月      ライフスタイル事業部長兼海外事
                                        業部長
          取締役                                               普通株式
                   中田 邦彦       1955年12月16日      生
                                                      (注)4
                                  2012年6月      取締役就任(現)
        製品事業本部長                                                   0
                                  2017年7月      営業統括
                                  2019年6月      製品事業本部長(現)
                                  1989年4月      当社入社

                                  2010年6月      加古川工場長
          取締役                                               普通株式
                                  2014年6月
                                        取締役就任(現)
                   髙口    彰
                          1964年7月18日      生                      (注)4
     素材事業本部長兼素材販売部長                                                      0
                                  2015年7月
                                        素材販売部長(現)
                                  2019年6月      素材事業本部長(現)
                                  1963年4月      経済企画庁(現 内閣府)入庁

                                  1999年4月      経済企画庁物価局物価政策課庶務
                                        室長
                                  2001年1月      内閣府国民生活局消費者調整課課
                                        長補佐
                                  2003年3月      退官
                                                         普通株式
          取締役         浅田 美津子       1942年10月19日      生                      (注)4
                                  2004年1月      内閣府経済財政諮問会議民間議員
                                                            2
                                        室
                                  2006年11月      社団法人(現 一般社団法人)日
                                        本リサーチ総合研究所員(現)
                                  2008年6月      当社監査役就任
                                  2016年6月
                                        当社取締役就任(現)
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                                                          所有

          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期   株式数
                                                         (千株)
                                  1974年4月      株式会社三菱銀行(現 株式会社
                                        三菱UFJ銀行)入行
                                  2001年6月      同行執行役員就任
                                  2005年6月      同行常務取締役就任
                                  2008年10月      同行専務取締役就任
                                  2009年6月      同行常任顧問就任
                                  2011年6月      丸の内キャピタル株式会社代表取
          取締役        原沢 隆三郎         1951年1月30日      生                      (注)6      -
                                        締役会長就任
                                        株式会社チノー社外監査役就任
                                        (現)
                                  2015年6月      瀧上工業株式会社社外監査役就任
                                  2017年6月      同社社外取締役(監査等委員)就
                                        任
                                  2019年6月      当社取締役就任(現)
                                  1973年4月      当社入社

                                  2006年4月      総務・人事グループ部長
                                                         普通株式
                   和田    昇
         常勤監査役                 1949年11月30日      生  2008年6月      ミカレディ株式会社常務執行役員              (注)5
                                                            0
                                        経営管理部長
                                  2010年6月      常勤監査役就任(現)
                                  1948年4月      株式会社三菱銀行(現 株式会社

                                        三菱UFJ銀行)入行
                                                         普通株式
          監査役         﨑山 信弘       1925年11月7日      生                      (注)5
                                  1977年6月
                                        同行検査部長(参与)
                                                            5
                                  1985年7月
                                        当社監査役就任(現)
                                  1956年4月      大蔵省(現 財務省)入省

                                  1995年7月      大阪国税局南税務署長
                                                         普通株式
          監査役         豊田 智郎       1937年9月9日      生                      (注)5
                                  1996年7月      退官
                                                            2
                                  1996年10月      税理士登録(現)
                                  2004年6月      当社監査役就任(現)
                                  1964年4月      大蔵省(現 財務省)入省

                                  1999年7月      北海道財務局理財部金融検査監理
                                        官
                                  2000年7月      福岡財務支局長崎財務事務所長
                                  2002年3月      退官
                                                         普通株式
                                  2003年4月      国家公務員共済組合連合会新小倉
          監査役         桑野 哲雄       1945年6月8日      生                      (注)5
                                                            1
                                        病院事務部長
                                  2007年4月      財団法人交通事故紛争処理セン
                                        ター福岡支部事務局長
                                  2013年6月      退職
                                  2016年6月
                                        当社監査役就任(現)
                                                         普通株式

                                           計
                                                           77
      (注)1.取締役浅田美津子及び原沢隆三郎は、社外取締役であります。
         2.監査役﨑山信弘、豊田智郎及び桑野哲雄は、社外監査役であります。
         3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は食品事業部長                                  浅見孝志、ソリューション事業部長                 小
           田晃三、オーミ・ド・ブラジルテキスタイル株式会社取締役社長                              横山眞一、管理部長          近藤武彦の4名であ
           ります。
         4.2018年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
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        ② 社外役員の状況
         当社は独立性を保ち豊富な経験、知識を経営に活かしていただくことを目的として社外取締役を選任してお
        ります。また独立性を保ち中立的な立場から客観的に監査を実施していただくとともに、豊富な知識と判断力
        に基づく取締役の職務執行に対する監査を実施していただくことを目的として社外監査役を選任しておりま
        す。なお、当社は独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、東京証券取引所における「独立性
        に関する判断基準について」等を参考にしております。
         当社の社外取締役は取締役7名中2名、社外監査役は監査役4名中3名であります。取締役浅田美津子は経済
        行政に携わった経験で培われた豊富な知識を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外
        取締役として選任しております。取締役原沢隆三郎は銀行や金融部門における役員経験のほか、製造業の監査役
        を複数社経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外
        取締役として選任しております。監査役﨑山信弘は金融機関での永年の勤務経験があり、海外経験も深いことか
        ら企業経営を客観的中立的に監査できるため、社外監査役として選任しております。監査役豊田智郎は税理士と
        して会社会計に関する豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役
        として選任しております。監査役桑野哲雄は                     金融行政等に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく
        取締役の職務執行への監査機能に期待するため、                       社外監査役として選任しております。社外取締役1名及び社外
        監査役3名は、当社の株式を所有しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には取引等の利害関係
        はありません。なお、社外取締役原沢隆三郎は過去に㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)の専務取締
        役に就任しておりました。㈱三菱UFJ銀行は現在当社の普通株式を所有しており、当社は現在㈱三菱UFJ銀
        行から借り入れを行っております。社外取締役浅田美津子及び原沢隆三郎、社外監査役豊田智郎及び桑野哲雄は
        東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役は取締役会、監査役会等においてそれぞ
        れ専門的見地から適宜質問し意見を述べており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携を保っております。取
        締役会には内部統制担当部門の責任者も出席して、社外取締役及び社外監査役との連携を保っております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         当社は、内部監査担当部門として3名で組織された内部監査室を設置しており、内部監査規程に基づき各部門
        及び関係会社の監査にあたっております。また、当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と社外監査
        役3名が執務し、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営に係る重要な会
        議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることと
        しております。また、監査役は「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実
        効性を確保するとともに内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保ち、必要に応じて監査の内容について報告
        を受けることにより、監査効率、監査成果の達成を図っております。内部監査室は会計監査人と協議の上作成さ
        れた年間計画に基づき、内部監査を行っております。また、内部監査室と内部統制担当部門は会計監査人と進捗
        管理及び情報交換を行うことで連携を図っております。監査役、社外監査役及び社外取締役は会計監査人と会計
        監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を図っております。
         なお、監査役豊田智郎は、税理士の資格を有しております。
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       (3)【監査の状況】
       ① 監査役監査の状況
         当社における監査役監査は            常勤監査役1名と社外監査役3名(提出日現在)が執務し、重要な意思決定のプロセ
        スや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営に係る重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に
        係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとしております。また、監査役は「監査役会規
        則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに内部監査室及び会計監
        査人と進捗管理及び情報交換を行い、必要に応じて監査の内容について報告を受けるとともに往査等に同行するこ
        とにより、密接な連携を保ち、監査効率、監査成果の達成を図っております。
         なお、監査役豊田智郎は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
       ② 内部監査の状況

         当社における内部監査は           内部監査室3名で組織されており、内部監査規程に基づき各部門及び関係会社の監査に
        あたっております。また、会計監査人と協議の上作成された年間計画に基づき、内部監査を実施し、改善事項の提
        言及び改善状況の確認を行っております。内部監査室は会計監査や往査に立ち会うとともに、監査役や会計監査人
        と進捗管理及び情報交換を行うことで連携を図っております。
       ③ 会計監査の状況

       a.監査法人の名称
          永和監査法人
       b.業務を執行した公認会計士

          津村 玲
          清水 巧
       c.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名                         であります。
       d.監査法人の選定方針と理由

         当社は監査法人を選定するに当たり、監査法人の規模、過去の実績、現在監査を行っている他の会社の状況、
        監査報酬等を考慮しております。
       e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、相当である旨
        の評価をいただいております             。
       ④監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
          区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく            監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく 
               報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                        18           -           18           -

        提出会社
                        -           -           -           -

        連結子会社
          計              18           -           18           -

       b.  その他重要な報酬の内容

          該当事項はありません。
       c.監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模等を勘案し、監査
         役会の同意を得た上で適切に決定しております。
       d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をし
        た理由は、     監査日数、当社の規模等を勘案し、適正であると判断したためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
       ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社の役員報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、在職年数等を勘案して
        決定しております。
         当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は                         1982年7月21日であり、取締役の報酬限度額は年額144百
        万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されておりま
        す。
         当社では、経営陣の報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長石原美秀が規則に基づき、株主総
        会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を勘案して、他の取締役と協議の
        上決定しています。
         当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、経営陣の報酬の決定を代表
        取締役社長石原美秀に一任するとともに、必要に応じて代表取締役社長石原美秀と協議しております。
         なお、退職慰労金については株主総会の承認に基づき内規に従って算定しております。
       ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(百万円)
                                              対象となる
                    報酬等の総額
                                              役員の員数
           役員区分
                     (百万円)
                                                (人)
                            固定報酬     業績連動報酬       退職慰労金
       取締役

                         43      28      -      15       5
       (社外取締役を除く。)
       監査役
                         8      7      -       1      1
       (社外監査役を除く。)
                         19      18      -       1      6
       社外役員
        (注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
       ③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

         該当事項はありません。
       ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
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       (5)【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投
        資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しており
        ます。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
          容
          当社は投資目的以外で保有する株式については、取引関係の維持・強化を目的として最小限の保有としていま
          す。保有に伴う資本コスト等への合理性については、取締役会にて検証を行います。また、同株式に係る議決
          権の行使は、議案が保有方針に適合するかを総合的に勘案して行っております。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      5             15

     非上場株式
                      1             14
     非上場株式以外の株式
      (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
      (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
        該当事項はありません。
        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     12,600         12,600

      ㈱T&Dホール
                                   取引関係の維持・強化                      無
     ディングス
                       14         21
     (注)定量的な保有効果の記載は困難であります。
        保有の合理性は、目的、取引状況等を踏まえて検証しております。
       ③保有目的が純投資目的である投資株式
          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「 財務諸表等規則       」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、永和監査法人
       による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※3 1,199             ※3 1,195
         現金及び預金
                                        ※5 1,348             ※5 1,172
         受取手形及び売掛金
                                         1,609              1,764
         商品及び製品
                                          ※3 96             ※3 99
         仕掛品
                                           449              456
         原材料及び貯蔵品
                                           176              263
         その他
                                           △ 1             △ 0
         貸倒引当金
                                         4,878              4,950
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※3 1,086              ※3 993
          建物及び構築物(純額)
                                         ※3 741             ※3 373
          機械装置及び運搬具(純額)
                                        ※3 19,565             ※3 19,481
          土地
                                           196              136
          その他(純額)
                                        ※1 21,589             ※1 20,984
          有形固定資産合計
                                           153              195
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                          ※2 54             ※2 54
          投資有価証券
                                           390              272
          その他
                                         △ 169             △ 140
          貸倒引当金
                                           275              186
          投資その他の資産合計
                                         22,019              21,367
         固定資産合計
       繰延資産
                                           16              24
         社債発行費
                                           16              24
         繰延資産合計
                                         26,914              26,341
       資産合計
                                 34/84










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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※5 1,835             ※5 1,711
         支払手形及び買掛金
                                        ※3 1,386             ※3 8,517
         短期借入金
                                         ※3 210             ※3 300
         1年内償還予定の社債
                                           103              109
         リース債務
                                           11              32
         未払法人税等
                                           77              83
         賞与引当金
                                           42               2
         事業構造改善引当金
                                           662              575
         その他
                                         4,329              11,332
         流動負債合計
       固定負債
                                         ※3 485             ※3 685
         社債
                                        ※3 8,266             ※3 1,423
         長期借入金
                                           283              195
         リース債務
                                         5,426              5,394
         繰延税金負債
         役員退職慰労引当金                                  123              105
                                           77              77
         環境対策引当金
                                           846              864
         退職給付に係る負債
                                         1,124              1,143
         その他
                                         16,633               9,890
         固定負債合計
                                         20,963              21,222
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         3,205              3,205
         資本金
                                         2,724              2,724
         資本剰余金
                                         1,863               869
         利益剰余金
                                           △ ▶             △ ▶
         自己株式
                                         7,788              6,794
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                            8              5
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 0              0
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 1,844             △ 1,680
         為替換算調整勘定
                                        △ 1,836             △ 1,675
         その他の包括利益累計額合計
                                         5,951              5,119
       純資産合計
                                         26,914              26,341
      負債純資産合計
                                 35/84








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         9,835              9,746
      売上高
                                      ※1 , ※3 7,697           ※1 , ※3 7,747
      売上原価
                                         2,137              1,999
      売上総利益
                                      ※2 , ※3 1,846           ※2 , ※3 1,850
      販売費及び一般管理費
                                           290              148
      営業利益
      営業外収益
                                           16               5
       受取利息
                                            1              1
       受取配当金
                                           34              90
       保険差益
                                           -              42
       助成金収入
                                           134               55
       その他
                                           187              194
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           216              224
       支払利息
                                           59              192
       為替差損
                                           49              41
       操業休止経費
                                           46              54
       その他
                                           372              512
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                     105             △ 168
      特別利益
                                          ※4 3            ※4 10
       固定資産売却益
                                            1              -
       関係会社株式売却益
                                            ▶              10
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※5 11             ※5 0
       固定資産廃棄損
                                                       ※6 677
                                           -
       減損損失
                                           11              678
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                           99             △ 837
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     51              34
                                           △ ▶             △ 30
      法人税等調整額
                                           46               3
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                     52             △ 840
      非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                    △ 12              -
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                           65             △ 840
      帰属する当期純損失(△)
                                 36/84







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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                           52             △ 840
      当期純利益
      その他の包括利益
                                            0             △ 3
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 0              0
       繰延ヘッジ損益
                                           47              163
       為替換算調整勘定
                                           48              161
       その他の包括利益合計
                                       ※1 , ※2 100          ※1 , ※2 △ 678
      包括利益
      (内訳)
                                           100             △ 678
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 37/84
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       3,205         2,724         1,797         △ 3       7,722
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                          65                 65
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -        65        △ 0        65
     当期末残高
                       3,205         2,724         1,863         △ ▶       7,788
                          その他の包括利益累計額

                                              純資産合計
                  その他有価証券              為替換算調整勘       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益
                  評価差額金              定       益累計額合計
     当期首残高                  8      △ 0    △ 1,879      △ 1,871       5,850
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                  65
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                       0      △ 0      34       35       35
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  0      △ 0      34       35      100
     当期末残高                  8      △ 0    △ 1,844      △ 1,836       5,951
                                 38/84










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  3,205         2,724         1,863         △ ▶       7,788
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 153                △ 153
      親会社株主に帰属する当期
                                        △ 840                △ 840
      純損失(△)
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                                   △ 993         △ 0       △ 993
     当期末残高                  3,205         2,724         869         △ ▶       6,794
                          その他の包括利益累計額

                                              純資産合計
                  その他有価証券              為替換算調整勘       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益
                  評価差額金              定       益累計額合計
     当期首残高                  8      △ 0    △ 1,844      △ 1,836       5,951
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 153
      親会社株主に帰属する当期
                                                 △ 840
      純損失(△)
      自己株式の取得
                                                  △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 3       0      163       161       161
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 3       0      163       161      △ 832
     当期末残高                  5       0    △ 1,680      △ 1,675       5,119
                                 39/84










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                           99             △ 837
       損失(△)
                                           313              323
       減価償却費
                                            -             677
       減損損失
                                            -              6
       のれん償却額
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    66              17
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    14             △ 17
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 13              △ 2
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    2              6
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                    7             △ 9
                                          △ 17              △ 7
       受取利息及び受取配当金
                                           216              224
       支払利息
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 110              184
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 114             △ 106
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   276             △ 128
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                   △ 37             △ 21
                                         △ 129              △ 3
       その他
                                           573              306
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    17               7
                                         △ 211             △ 219
       利息の支払額
                                         △ 196              △ 28
       法人税等の支払額
                                            1              39
       法人税等の還付額
                                          △ 29               -
       特別退職金の支払額
                                           156              105
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                            -              3
       定期預金の払戻による収入
                                          △ 23               -
       定期預金の預入による支出
                                         △ 230             △ 239
       有形固定資産の取得による支出
                                           17              11
       有形固定資産の売却による収入
                                           11               -
       関係会社株式の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                      ※2 △ 182
                                            -
       支出
                                           95              87
       敷金の回収による収入
                                          △ 57               -
       敷金の差入による支出
                                           △ 6             △ 95
       その他
                                         △ 193             △ 414
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 203               -
                                           300              687
       長期借入れによる収入
                                         △ 455             △ 398
       長期借入金の返済による支出
                                            -             487
       社債の発行による収入
                                         △ 210             △ 210
       社債の償還による支出
                                         △ 102             △ 107
       リース債務の返済による支出
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                           △ 0            △ 152
       配当金の支払額
                                         △ 672              305
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 17               7
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 727               3
                                         1,903              1,176
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※1 1,176             ※1 1,179
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 40/84




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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
      (1)連結子会社の数           ▶ 社
        主要な連結子会社名
         オーミケンシソリューション㈱
         近絹(上海)商貿有限公司
         オーミ・ド・ブラジルテキスタイル㈱
         ㈱宇美フーズ
         上記のうち、㈱宇美フーズについては、当連結会計年度において新たに株式を取得したことにより、連結の範
        囲に含めております。
      (2)主要な非連結子会社の名称等
        主要な非連結子会社
         オーミ建設株式会社
        (連結の範囲から除いた理由)
         非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰
        余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
     2.持分法の適用に関する事項
      (1)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
        主要な会社等の名称
         (非連結子会社)
          オーミ建設株式会社
         (関連会社)
          9 ディグリーズ エナリー株式会社
        持分法を適用していない理由
         持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分
        に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし
        ても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項
       連結子会社のうちオーミ・ド・ブラジルテキスタイル株式会社及び近絹(上海)商貿有限公司の決算日は、12月31
      日及び株式会社宇美フーズの決算日は2月28日であります。
       連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に発
      生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
     4.会計方針に関する事項
      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券
          満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用しております。
          その他有価証券
           時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
                    原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。
       ② デリバティブ
         時価法
       ③ たな卸資産
         移動平均法による原価法(ただし、販売用不動産の評価については、個別法による原価法)を採用しておりま
        す。
         なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
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      (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ① 有形固定資産(リース資産を除く)
           当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年4月1日以降に取得した構
          築物については、定額法を採用しております。
          また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物及び構築物    3~47年
          機械装置及び運搬具  2~10年
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)
               ……主として定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
                 る利用可能期間(5年)に基づいております。
        ③ リース資産
               所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
               所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (3)重要な引当金の計上基準
       ① 貸倒引当金
         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       ② 賞与引当金
         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。
       ③  事業構造改善引当金
         事業構造の改善に伴い発生する損失に備えるため、今後発生が見込まれる費用について、合理的に見積もられ
        る金額を計上しております。
       ④  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
       ⑤  環境対策引当金
         PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しており
        ます。
      (4)退職給付に係る会計処理の方法
         当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)重要な収益及び費用の計上基準
        完成工事高及び完成工事原価の計上基準
       ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
       ② その他の工事
         工事完成基準
      (6 )重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
       す。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相
       場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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      (7)重要なヘッジ会計の方法
       ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ
        なお、金利スワップのうち金融商品会計基準に定める特例処理の適用要件を満たしているものについては、特例
       処理を行っております。
       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段……金利スワップ、金利オプション、為替予約
        ヘッジ対象……変動金利借入金、買掛金
       ③ ヘッジ方針
        リスク管理方針に関する社内規定に従い、ヘッジ対象の金利上昇リスクや為替変動リスクを回避することを目的
       としております。
       ④ ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの相場変動額又はキャッシュ・フロー変動額を基礎にして、ヘッジの有効
       性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しておりま
       す。
      (8)のれんの償却方法及び償却期間
       のれんの償却期間については、10年間の均等償却を行っております。
      (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期性預金等からなっておりま
       す。
      (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       ① 繰延資産の処理方法
         社債発行費……社債の償還までの期間にわたり、定額法により償却しております。
       ② 消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
       ③ 連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。
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         (未適用の会計基準等)
      (「収益認識に関する会計基準」等関係)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
      (「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等関係)

      ・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9
       月14日 企業会計基準委員会)
      ・「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成30年9月14日 企業会計基
       準委員会)
      (1)概要

        企業会計基準委員会において実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する
       当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しが検討
       されてきたもので、主な改正内容は、連結決算手続において、「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の
       統一」の当面の取扱いに従って、在外子会社等において、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包
       括利益に表示する選択をしている場合には、当該資本性金融商品の売却を行ったときに、連結決算手続上、取得原
       価と売却価額との差額を当該連結会計年度の損益として計上するように修正することとされています。
        また、減損処理が必要と判断される場合には、連結決算手続上、評価差額を当該連結会計年度の損失として計上
       するように修正することとされています。
      (2)適用予定日

        2020年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の適用による連結財務諸表に与
       える影響額については、現時点で評価中であります。
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      (「企業結合に関する会計基準」等関係)

      ・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日 企業会計基準委員会)
      ・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16
       日 企業会計基準委員会)
      (1)概要

        「企業結合に関する会計基準」等は、企業会計基準委員会において基準諮問会議からの、企業会計基準第21号
       「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取扱いについて検
       討を求める提言等を踏まえ、企業会計基準委員会で審議が行われ改正されたものです。
        主な改正内容として、「企業結合に関する会計基準」において、「条件付取得対価」の定義に「返還される取得
       対価」が追加されるとともに、「対価が返還される条件付取得対価」の会計処理が追加されました。
        また、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「結合分離適用指針」という。)
       の記載内容が改正されたことに伴い、結合当事企業の株主に係る会計処理に関する結合分離適用指針の記載につい
       て、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)と記載内容の整合性を図るため
       の改正が行われるとともに、分割型会社分割が非適格組織再編となり、分割期日が分離元企業の期首である場合の
       分離元企業における税効果会計の取扱いについて、平成22年度税制改正において分割型会社分割のみなし事業年度
       が廃止されていることから、関連する定めが削除されました。
      (2)適用予定日

        2020年3月期の期首以後実施される組織再編から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「企業結合に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定でありま
       す。
         (表示方法の変更)

      (連結貸借対照表)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
      更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた2百万円
      は、「投資その他の資産」の「その他」390百万円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
      に従って記載しておりません。
      (連結損益計算書)

       前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「貯蔵品売却益」及び「受取補償金」はそれぞれ営
      業外収益の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反
      映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「貯蔵品売却益」に表示していた38百万
      円及び「受取補償金」に表示していた24百万円は、「その他」として組み替えております。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                      7,895   百万円                         8,150   百万円
      ※2 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                 23百万円                 23百万円
     (うち、共同支配企業に対する投資の
      金額)                               (5百万円)                 (5百万円)
      ※3 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     預金                                 23百万円                 16百万円
     仕掛品                                  5                 5
     建物及び構築物、機械装置および土地                               18,996                 18,968
               計                      19,025                 18,990
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金(1年内返済予定の長期借入金                                1,386百万円                 8,397百万円
     を含む)
     1年内償還予定の社債                                 210                 300
     社債                                 485                 685
     長期借入金                                8,266                 1,061
               計                      10,347                 10,444
       4 受取手形割引高

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形割引高                                 740  百万円                912  百万円
      ※5 期末日満期手形

       期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日が
      金融機関の休日であったため、当連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末日残高に含まれております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                 0百万円                 45百万円
     支払手形                                 77百万円                 111百万円
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(△は戻入額)が売上原価
        に含まれております。
               前連結会計年度                           当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
                            14 百万円                         △ 50 百万円
      ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     1.運送費                                188  百万円                208  百万円
                                      474                  458
     2.給料賃金
                                      31                  34
     3.賞与引当金繰入額
                                      27                  35
     4.退職給付費用
      ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                111  百万円                          113  百万円
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     土地                                 3百万円                 9百万円
     建物                                 -                  0
      ※5 固定資産廃棄損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     建物他                                 9百万円                 -百万円
     機械装置他                                 1                 0
      ※6 減損損失

         当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて、繊維事業の経営環境の悪化により収益
        性が著しく低下したため減損損失を計上しました。
           場所              用途              種類             減損損失
                   レーヨン綿、紡績糸
      兵庫県加古川市                           土地及び機械装置他                  646百万円
                   製造設備他
      三重県津市              賃貸設備              土地及び建物他                  30百万円
       当社グループは、事業用の資産については継続的に損益を把握している管理会計の区分に基づき、工場別・製品別
      等の単位によりグルーピングしております。また、遊休資産等については個別に取り扱っております。
       当連結会計年度において、兵庫県加古川市の加古川工場の設備他について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
      当該減少額を減損損失(677百万円)として特別損失に計上いたしました。
       なお、回収可能価額は主として正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価等により評価しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※1     その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                   0百万円              △4百万円
      組替調整額                                  -               -
      計
                                         0              △4
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                  △0                 0
      組替調整額                                   0               0
      計
                                        △0                 0
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  47               163
      税効果調整前合計
                                        48               160
      税効果額                                  △0                 1
     その他の包括利益合計
                                        48               161
      ※2     その他の包括利益に係る税効果額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                                   0百万円              △4百万円
      税効果額                                  △0                 1
      税効果調整後
                                         0              △3
     繰延ヘッジ損益:
      税効果調整前                                  △0                 0
      税効果額                                  -               △0
      税効果調整後
                                        △0                 0
     為替換算調整勘定:
      税効果調整前                                  47               163
      税効果額                                  -               -
      税効果調整後
                                        47               163
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                                  48               160
      税効果額                                  △0                 1
      税効果調整後
                                        48               161
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                    期首株式数(千株)          増加株式数(千株)          減少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                   66,024            -          -        66,024
      A種優先株式                    2,000            -          -        2,000
           合計               68,024            -          -        68,024
     自己株式
      普通株式(注)                      46           0          -          47
           合計                 46           0          -          47
          (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
            該当事項なし。
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                         配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)
                          (百万円)        配当額(円)
                 普通株式             131        2.00    2018年3月31日          2018年6月29日
     2018年6月28日
     定時株主総会
                 A種優先株式             21       10.53     2018年3月31日          2018年6月29日
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                    期首株式数(千株)          増加株式数(千株)          減少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式 (注)1.2.                   66,024            -        59,422          6,602
      A種優先株式                    2,000            -          -        2,000
           合計               68,024            -        59,422          8,602
     自己株式
      普通株式 (注)1.3.4.                      47           0          42          ▶
           合計                 47           0          42          ▶
        (注)    1.当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
          2.普通株式の発行済株式総数の減少59,422千株は株式併合によるものであります。
          3.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
          4.普通株式の自己株式の株式数の減少42千株は、株式併合によるものであります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (百万円)        配当額(円)
                 普通株式             131        2.00    2018年3月31日          2018年6月29日
     2018年6月28日
     定時株主総会
                 A種優先株式             21       10.53     2018年3月31日          2018年6月29日
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

            該当事項なし。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                   1,199百万円              1,195百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                   △23              △16
     現金及び現金同等物                                   1,176              1,179
      ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳

          株式の取得により新たに株式会社宇美フーズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに
         同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は、以下のとおりであります。
               流動資産                    23         百万円

               固定資産                    142

               のれん                    91

               流動負債                    60

               固定負債                    11
               同社株式の取得価額                    185

               同社の現金及び現金同等物                    △2
               差引:同社取得のための支出                    182

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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、資金運用については短期的な預金等を中心に行っており、資金調達については主に銀
           行等金融機関からの借入により行っております。デリバティブは、後述するリスクの回避を目的としてお
           り、投機的な取引は行わない方針であります。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行
           うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛
           金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
            投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
            営業債務である支払手形及び買掛金は、5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについ
           ては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除
           き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
            借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債
           務は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。営業債務、借入金、社債及びリース債務
           は、流動性リスクに晒されております。
            デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
           物為替予約取引であります。当社グループのデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であ
           るため、信用リスクは極めて低いと認識しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
           象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる
           重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制
           ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
           ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替
           予約を利用してヘッジしております。
            投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
           ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
            当社グループでは、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などに
           より、流動性リスクを管理しております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
           が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
           用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」にお
           けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク
           を示すものではありません。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                                  差  額(百万円)
                                      時価(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          1,199             1,199              -
     (2)受取手形及び売掛金                          1,348             1,348              -
     (3)投資有価証券
       その他有価証券                            21             21             -
      資産計                          2,569             2,569              -
     (1)支払手形及び買掛金                          1,835             1,835              -
     (2)  短期借入金
                               1,386             1,386              -
     (3)  1年内償還予定の社債
                                210             210             -
     (4)  社債
                                485             485             -
     (5)長期借入金                          8,266             8,266              -
      負債計                        12,183             12,183               -
     デリバティブ取引(※)                           (0)             (0)             -
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                                  差  額(百万円)
                                      時価(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          1,195             1,195              -
     (2)受取手形及び売掛金                          1,172             1,172              -
     (3)投資有価証券
       その他有価証券                            21             21             -
      資産計                          2,389             2,389              -
     (1)支払手形及び買掛金                          1,711             1,711              -
     (2)  短期借入金
                               8,517             8,517              -
     (3)  1年内償還予定の社債
                                300             300             -
     (4)  社債
                                685             685             -
     (5)長期借入金                          1,423             1,423              -
      負債計                        12,637             12,637               -
     デリバティブ取引(※)                            0             0            -
       (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
          ついては( )で示しております。
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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資産
        (1)  現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (3)  投資有価証券
         投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。
       負債
        (1)  支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (3)  1年内償還予定の社債、(4)             社債
         社債の時価については、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味し
        た利率で割り引いた現在価値により算定しております。
        (5)  長期借入金
         長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
        算定する方法によっております。
       デリバティブ取引
         注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
       2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
             区分
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
      非上場株式                                 33                  33
      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)                                                投資有価証券
     その他有価証券」には含めておりません。
       3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

         前連結会計年度(2018年3月31日)
                  1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内             10年超
                  (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     現金及び預金                 1,199            -          -          -
     受取手形及び売掛金                 1,348            -          -          -
         合計             2,548            -          -          -
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                  1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内             10年超
                  (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     現金及び預金                 1,195            -          -          -
     受取手形及び売掛金                 1,172            -          -          -
         合計             2,368            -          -          -
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       4.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                 5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                 (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      短期借入金               1,023        -       -       -       -       -
      社債                210       230       70       70       70       45
      長期借入金                363      7,411        138       138       138       440
      リース債務                103       104       89       62       27       -
          合計          1,700       7,746        297       270       235       485
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                 5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                 (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      短期借入金               1,023        -       -       -       -       -
      社債                300       140       140       140       115       150
      長期借入金               7,494        249       249       249       154       520
      リース債務                109       107       58       27       1       1
          合計          8,927        496       447       417       270       672
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                               連結貸借対照表
                                                   差   額(百万円)
                       種類                  取得原価(百万円)
                                計上額(百万円)
                   (1)株式                   21           8          12
                   (2)債券                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                   (3)その他                   -          -          -
                       小計               21           8          12
                   (1)株式                   -          -          -
                   (2)債券                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                   (3)その他                   -          -          -
                       小計               -          -          -
                合計                      21           8          12
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                               連結貸借対照表
                                                   差   額(百万円)
                       種類                  取得原価(百万円)
                                計上額(百万円)
                   (1)株式                   21          13           8
                   (2)債券                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                   (3)その他                   -          -          -
                       小計               21          13           8
                   (1)株式                   -          -          -
                   (2)債券                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                   (3)その他                   -          -          -
                       小計               -          -          -
                合計                      21          13           8
          2.売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

             該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
         1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            該当事項はありません。
         2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

          (1)通貨関連
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                             契約額等のう
                                       契約額等                 時価
                                             ち1年超
          ヘッジ会計の方法            取引の種類        主なヘッジ対象
                                      (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                   為替予約取引
                    売建
                                           -        -        -
                     米ドル         売掛金
         原則的
         処理方法
                   為替予約取引
                    買建
                                           15        -       △0
                     米ドル         買掛金
                                           15        -       △0
                      合計
         (注)   時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                             契約額等のう
                                       契約額等                 時価
                                             ち1年超
          ヘッジ会計の方法            取引の種類        主なヘッジ対象
                                      (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                   為替予約取引
                    売建
                                           -        -        -
                     米ドル         売掛金
         原則的
         処理方法
                   為替予約取引
                    買建
                                           65        -        0
                     米ドル         買掛金
                                           65        -        0
                      合計
         (注)   時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
         (2)金利関係

           前連結会計年度(2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
         1.採用している退職給付制度の概要
           当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を採用しており、自己都合による期末要支給額を
          退職給付債務とする簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
         2.確定給付制度

          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                               780百万円              846百万円
           退職給付費用                               80              81
           退職給付の支払額                              △14              △63
          退職給付に係る負債の期末残高                               846              864
          (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

            退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債とは一致しております。
          (3)退職給付費用

            簡便法で計算した退職給付費用  前連結会計年度80百万円  当連結会計年度81百万円
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        退職給付に係る負債                                  258百万円              264百万円
        役員退職慰労引当金                                  37              32
        減損損失                                  55             215
        賞与引当金                                  23              25
        貸倒引当金                                  46              38
        環境対策引当金                                  23              23
        たな卸資産評価損                                  93              77
        税務上の繰越欠損金(注)2                                  387              142
                                          29              25
        その他
       繰延税金資産小計
                                          955              845
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                                  -            △142
                                          -            △701
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                                  △953              △843
       繰延税金資産合計                                    2              1
       繰延税金負債
        土地評価差額                                △5,391              △5,349
        固定資産圧縮積立金                                 △19              △19
                                         △15              △26
        その他
       繰延税金負債合計                                 △5,426              △5,394
       繰延税金負債の純額                                 △5,424              △5,392
       (注)1.評価性引当額が減少した主な要因は税務上の繰越欠損金の減少であります。

       (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        当連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    80      48      2      ▶      0      ▶       142
        損金(※)
                                     △4      △0
        評価性引当額           △80      △48      △2                 △4       △142
        繰延税金資産            -      -      -      -      -      -        -

        (※)    税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

        主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                          30.8%      税金等調整前当期純損失
       (調整)
                                                のため、記載を省略してお
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                                ります。
                                           4.3
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                          △0.4
        住民税均等割等
                                          15.9
        繰越欠損金の使用
                                         △45.1
        欠損子会社の未認識税務利益                                    64.7
                                           0.3
        在外子会社の留保利益に係る税効果
                                         △23.7
        評価性引当額の増減等
                                          46.8
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
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         (企業結合等関係)
       取得による企業結合
       1.企業結合の概要
       (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
          被取得企業の名称 株式会社宇美フーズ
          事業の内容 食料品製造加工販売事業
       (2)企業結合を行った主な理由
          可食セルロース食品の事業化に着手するため。
       (3)企業結合日
          2018年7月1日
       (4)企業結合の法的形式
          現金による株式取得
       (5)結合後企業の名称
          変更ありません。
       (6)取得した議決権比率
          取得した議決権比率           100%
       (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
          当社が現金を対価とした株式取得により、被取得企業の議決権の100%を取得したためです。
       2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
           2018年7月1日から2019年2月28日まで。但し2019年3月1日から3月31日までの期間に発生した重要な取
          引については、連結上必要な調整を行っております。
       3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
          取得の対価            現金 185百万円
          取得原価                   185百万円
       4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
       (1)発生したのれんの金額
          91百万円
       (2)発生原因
          主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
       (3)償却方法及び償却期間
          10年間にわたる均等償却
       5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          流動資産                 23百万円
          固定資産                142
          資産合計
                          166
          流動負債
                           60
          固定負債                 11
          負債合計
                           72
       6.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響
        の概算額及びその算定方法
         当該影響額は軽微なため、記載を省略しております。
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         (資産除去債務関係)
        重要性が乏しいため、注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

        当社及び一部の連結子会社では、兵庫県や岐阜県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸
       土地や賃貸建物を所有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,015百万円
       (賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に
       関する賃貸損益は988百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                              9,743                 9,742
         期中増減額                               △1                 △10
         期末残高                              9,742                 9,731
     期末時価                                  12,785                 12,886
     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物
          件については、       一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額によっており                                          ま
          す。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営
         資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
          当社グループは、製品・サービス別の生産販売体制を有し、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の
         包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
          したがって、当社グループは、生産販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお
         り、「繊維」、「不動産」の2つを報告セグメントとしております。
         「繊維」は、レーヨン綿、紡績糸、編織物等の生産販売を行う事業、「不動産」は、不動産賃貸等を行う事業
        であります。
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のため
         の基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
          棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。
          報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
          セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
        前連結会計年度(自 2017年4月1日                    至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                        連結
                            報告セグメント
                                        その他          調整額     財務諸表
                                              合計
                                       (注)1          (注)2      計上額
                         繊維     不動産      計
                                                       (注)3
         売上高

                         8,009     1,136     9,145      689    9,835       -    9,835
           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上
                           -     -     -     -     -     -     -
           高又は振替高
                         8,009     1,136     9,145      689    9,835       -    9,835
                計
         セグメント利益又は損失
                           169     787     956     △ 9    947    △ 656     290
         (△)
                         14,607      8,826     23,434       707    24,141      2,772     26,914
         セグメント資産
         その他の項目
                           218      0    219      41     260      52     313
           減価償却費
           有形固定資産及び無形固定
                           105      -     105      2    108     111     219
           資産の増加額
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        当連結会計年度(自 2018年4月1日                    至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                        連結
                            報告セグメント
                                        その他          調整額     財務諸表
                                              合計
                                       (注)1          (注)2      計上額
                         繊維     不動産      計
                                                       (注)3
         売上高

                         7,880     1,107     8,988      758    9,746       -    9,746
           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上
                           -     -     -     -     -     -     -
           高又は振替高
                         7,880     1,107     8,988      758    9,746       -    9,746
                計
         セグメント利益又は損失
                            8    757     765     △ 84     681    △ 532     148
         (△)
                         13,950      8,928     22,879       760    23,639      2,702     26,341
         セグメント資産
         その他の項目
                           216      0    217      49     266      57     323
           減価償却費
                           644      -     644      2    646      30     677
           減損損失
           有形固定資産及び無形固定
                           213      -     213      2    215      2    218
           資産の増加額
         (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販
             売、食料品製造加工販売、園芸事業等を含んでおります。
            2.調整額の内容は以下のとおりであります。
             セグメント利益又は損失(△)                                     (単位:百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
              セグメント間取引消去                             20               21
              全社費用※                           △677               △554
                    合計                     △656               △532
              ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
             セグメント資産                                           (単位:百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
              債権の相殺消去等                             -              △83
              全社資産※                           2,772               2,785
                    合計                     2,772               2,702
              ※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない操業を停止した工場跡地及び管理部門に係る資産等
              であります。
              有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門に係る設備投資額であります。
            3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
            前連結会計年度(自 2017年4月1日                     至 2018年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
                                   (単位:百万円)
                日本         その他の地域             合計
                    8,916            918          9,835

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報
                                              (単位:百万円)
              顧客の名称又は氏名                 売上高           関連するセグメント名
             ゼンノ株式会社                        1,509    繊維

             岡村化成株式会社                         992   繊維

            当連結会計年度(自 2018年4月1日                     至 2019年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
                                   (単位:百万円)
                日本         その他の地域             合計
                    8,852            894          9,746

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報
                                              (単位:百万円)
              顧客の名称又は氏名                 売上高           関連するセグメント名
             ゼンノ株式会社                        1,521    繊維

             岡村化成株式会社                        1,010    繊維

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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
            前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
            該当事項はありません。
            当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
            セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております                                    。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
             その他セグメントにおけるのれんの償却額は                      6 百万円、未償却残高は          84 百万円であります。なお「その
           他」の区分はセグメント情報に記載しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

             該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

           該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                      747.26円      1株当たり純資産額                      624.37円

      1株当たり当期純利益又は1株当た                       6.75円     1株当たり当期純利益又は1株当た                     △127.36円
      り当期純損失(△)                            り当期純損失(△)
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
      は、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有してい                            は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失
      ないため記載しておりません。                            であるため記載しておりません。
      (注)1     . 当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連
          結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株
          当たり当期純損失を算定しております。
         2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
     純損失(△)
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親
      会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 65                △840
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                 21                 -
       (うち優先配当額(百万円))                                (21)                 (-)
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
      期純利益又は親会社株主に帰属する当期                                 44                △840
      純損失(△)(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                6,597                 6,597
                           A種優先株式(発行価額の総額                 A種優先株式(発行価額の総額
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
                           1,000百万円)                 1,000百万円)
     後1株当たり当期純利益の算定に含めな
                           なお、概要は「第4 提出会社の状                 なお、概要は「第4 提出会社の状
                           況、1 株式等の状況」に記載のと                 況、1 株式等の状況」に記載のと
     かった潜在株式の概要
                           おりであります。                 おりであります。
      (注)3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                  5,951               5,119
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                  1,021               1,000
      (うち優先株式払込金額(百万円))                                (1,000)               (1,000)
      (うち優先配当額(百万円))                                  (21)               (-)
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                  4,930               4,119
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
                                       6,597               6,597
     株式の数(千株)
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                                当期首残高      当期末残高
         会社名          銘柄       発行年月日                  利率(%)       担保    償還期限
                                (百万円)      (百万円)
                           年月日                             年月日

                                   300      160
                                            6ヶ月円 
       オーミケンシ㈱                                            なし
              第1回無担保変動利付社債            2013.1.31                            2020.1.31
                                            TIBOR+1.12
                                   (140)      (160)
                                   395      325
                                            6か月円 
       オーミケンシ㈱                                            なし
                                                       2023.   9.29
              第2回無担保変動利付社債            2016.9.30
                                             TIBOR
                                   (70)      (70)
                                         500
                                    -
                                             6ヶ月円
       オーミケンシ㈱                                            なし
                                                       2026.   3.31
              第3回無担保変動利付社債            2019.3.29
                                             TIBOR
                                    -      (70)
       (注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
          2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
             1年以内       1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内

             (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                 300         140         140         140         115

         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率

                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                              1,023        1,023      2.1      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                               363       7,494      1.9      -
     1年以内に返済予定のリース債務                               103        109     2.0      -
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                              8,266        1,423      2.2   2020年~2035年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               283        195     2.1      -
     その他有利子負債                               -        -     -      -
                 合計                  10,039        10,246       -      -
      (注)1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
      長期借入金                     249          249          249          154
      リース債務                     107           58          27           1
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100
         分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                     2,301          4,832          7,366          9,746
     税金等調整前四半期(当期)
                           △36          △296          △239          △837
     純損失(△)(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期

     (当期)純損失(△)(百万
                           △33          △310          △257          △840
     円)
     1株当たり四半期(当期)純

                          △5.94          △48.72          △41.49          △127.36
     損失(△)(円)
     (注)当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、当連結会計
     年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失
                          △5.94          △42.79            7.24         △88.29
     (△)(円)
     (注)当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、当連結会計
     年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)を算定して
     おります。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         ※1 975            ※1 1,079
         現金及び預金
                                         ※4 397             ※4 428
         受取手形
                                         ※2 970             ※2 743
         売掛金
                                         1,428              1,456
         商品及び製品
                                          ※1 96             ※1 99
         仕掛品
                                           449              443
         原材料及び貯蔵品
                                           64              68
         前払費用
                                        ※2 1,299              ※2 500
         その他
                                           △ 2             △ 1
         貸倒引当金
                                         5,679              4,818
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         ※1 937             ※1 866
          建物
                                         ※1 116             ※1 45
          構築物
                                           740              356
          機械及び装置
                                            0              0
          車両運搬具
                                           168              116
          工具、器具及び備品
                                        ※1 19,601             ※1 19,462
          土地
                                           25              16
          建設仮勘定
                                         21,591              20,863
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           139              102
          ソフトウエア
                                           13               7
          その他
                                           153              110
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           31              24
          投資有価証券
                                           97              282
          関係会社株式
                                                      ※2 1,080
                                            -
          長期貸付金
          その他                                216              128
                                         △ 208             △ 208
          貸倒引当金
                                           137             1,307
          投資その他の資産合計
                                         21,882              22,281
         固定資産合計
       繰延資産
                                           16              24
         社債発行費
                                           16              24
         繰延資産合計
                                         27,579              27,123
       資産合計
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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         ※4 563             ※4 624
         支払手形
                                        ※2 1,224             ※2 1,024
         買掛金
                                        ※1 1,386             ※1 8,517
         短期借入金
                                         ※1 210             ※1 300
         1年内償還予定の社債
                                           103              108
         リース債務
                                         ※2 250             ※2 196
         未払金
                                           129              126
         未払費用
                                           10              27
         未払法人税等
                                           90              101
         前受金
                                           42              44
         預り金
                                           37              47
         設備関係支払手形
                                           42               2
         事業構造改善引当金
                                           76              79
         賞与引当金
                                           39              10
         その他
                                         4,207              11,211
         流動負債合計
       固定負債
                                         ※1 485             ※1 685
         社債
                                        ※1 8,266             ※1 1,423
         長期借入金
                                           283              194
         リース債務
                                         5,414              5,377
         繰延税金負債
                                           846              864
         退職給付引当金
                                           123              105
         役員退職慰労引当金
                                           77              77
         環境対策引当金
                                         1,052              1,062
         長期預り敷金保証金
                                           71              72
         その他
                                         16,621               9,864
         固定負債合計
                                         20,829              21,076
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         3,205              3,205
         資本金
         資本剰余金
                                           875              875
          資本準備金
                                         1,849              1,849
          その他資本剰余金
                                         2,724              2,724
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                           816              118
            繰越利益剰余金
                                           816              118
          利益剰余金合計
                                           △ ▶             △ ▶
         自己株式
                                         6,741              6,043
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                            8              ▶
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 0              0
         繰延ヘッジ損益
                                            7              ▶
         評価・換算差額等合計
                                         6,749              6,047
       純資産合計
                                         27,579              27,123
      負債純資産合計
                                 69/84




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        ※2 9,495             ※2 9,406
      売上高
                                        ※2 7,563             ※2 7,607
      売上原価
                                         1,931              1,798
      売上総利益
                                      ※1 , ※2 1,558           ※1 , ※2 1,573
      販売費及び一般管理費
                                           373              225
      営業利益
      営業外収益
                                          ※2 43             ※2 33
       受取利息及び受取配当金
                                           34              90
       保険差益
                                         ※2 107             ※2 91
       その他
                                           185              214
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           213              212
       支払利息
                                           140               94
       その他
                                           353              306
       営業外費用合計
                                           205              133
      経常利益
      特別利益
                                          ※3 3
                                                         -
       固定資産売却益
                                            1              -
       関係会社株式売却益
                                            ▶              -
       特別利益
      特別損失
                                                       ※5 677
                                           -
       減損損失
                                          ※4 11
                                                         -
       固定資産廃棄損
                                           11              677
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                     198             △ 544
      法人税、住民税及び事業税                                     38              35
                                           △ ▶             △ 34
      法人税等調整額
                                           33               0
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                     164             △ 544
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                 株主資本
                         資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                   株主資本合
               資本金                     剰余金          自己株式
                         その他資本     資本剰余金          利益剰余金          計
                    資本準備金
                         剰余金     合計          合計
                                   繰越利益剰
                                   余金
     当期首残高           3,205      875    1,849     2,724      651     651     △ 3   6,576
     当期変動額
      当期純利益
                                      164     164          164
      自己株式の取得                                          △ 0    △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -     -     -    164     164     △ 0    164
     当期末残高           3,205      875    1,849     2,724      816     816     △ ▶   6,741
                  評価・換算差額等

               その他有価               純資産合計
                    繰延ヘッジ     評価・換算
               証券評価差
                    損益     差額等合計
               額金
     当期首残高             8    △ 0     7   6,584
     当期変動額
      当期純利益                           164
      自己株式の取得
                                 △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額            0    △ 0     0     0
      (純額)
     当期変動額合計             0    △ 0     0    165
     当期末残高
                  8    △ 0     7   6,749
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                 株主資本
                         資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                   株主資本合
               資本金                     剰余金          自己株式
                         その他資本     資本剰余金          利益剰余金          計
                    資本準備金
                         剰余金     合計          合計
                                   繰越利益剰
                                   余金
     当期首残高
                 3,205      875    1,849     2,724      816     816     △ ▶   6,741
     当期変動額
      剰余金の配当                               △ 153    △ 153         △ 153
      当期純損失                               △ 544    △ 544         △ 544
      自己株式の取得
                                                △ 0    △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                                △ 697    △ 697     △ 0   △ 697
     当期末残高
                 3,205      875    1,849     2,724      118     118     △ ▶   6,043
                  評価・換算差額等

               その他有価               純資産合計
                    繰延ヘッジ     評価・換算
               証券評価差
                    損益     差額等合計
               額金
     当期首残高             8    △ 0     7   6,749
     当期変動額
      剰余金の配当                          △ 153
      当期純損失
                                △ 544
      自己株式の取得                           △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額           △ ▶     0    △ 3    △ 3
      (純額)
     当期変動額合計
                 △ ▶     0    △ 3   △ 701
     当期末残高             ▶     0     ▶   6,047
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      ①子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
       時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
               平均法により算定)
       時価のないもの…移動平均法による原価法
     (2)デリバティブの評価基準及び評価方法
      時価法
     (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
      移動平均法による原価法(ただし、販売用不動産の評価については、個別法による原価法)
      なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定
     2.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       建物・構築物(2016年4月1日以降取得分)…………定額法
       上記以外…………定率法
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物      7~47年
       機械及び装置  5~7年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
       なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
     (3)リース資産
        所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
      ついては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
       従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)   事業構造改善引当金
       事業構造の改善に伴い発生する損失に備えるため、今後発生が見込まれる費用について、合理的に見積もられる金額
      を計上しております。
     (4)退職給付       引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
     (5)役員退職慰労         引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (6)環境対策引当金
       PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しておりま
      す。
     4.収益及び費用の計上基準
      完成工事高及び完成工事原価の計上基準
      (1)当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
        工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
      (2)その他の工事
        工事完成基準
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     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)繰延資産の処理方法
      社債発行費……社債の償還までの期間にわたり、定額法により償却しております。
     (2)ヘッジ会計の方法
      ①ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ
       なお、金利スワップのうち金融商品会計基準に定める特例処理の適用要件を満たしているものについては、特例処
      理を行っております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段……金利スワップ、金利オプション、為替予約
       ヘッジ対象……変動金利借入金、買掛金
      ③ヘッジ方針
       リスク管理方針に関する社内規定に従い、ヘッジ対象の金利上昇リスクや為替変動リスクを回避することを目的とし
      ております。
      ④ヘッジ有効性評価の方法
       ヘッジ開始時から有効性判定時点までの相場変動額又はキャッシュ・フロー変動額を基礎にして、ヘッジの有効性を
      評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
     (3)消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
     (4)連結納税制度の適用
       連結納税制度を適用しております。
         (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「貯蔵品売却益」は金額的重要性が乏しくなったため、
      当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替
      えを行っております。
       この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「貯蔵品売却益」に表示していた38百万円は、
      「その他」として組み替えております。
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4
      項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追
      加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定め
      る経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     預金                                  0百万円                 0百万円
     仕掛品                                  5                 5
     建物及び構築物および土地                               18,996                 18,856
               計                      19,002                 18,862
         担保に係る債務

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金(1年内返済予定の長期借入金                                1,386百万円                 8,397百万円
     を含む)
     1年内償還予定の社債                                 210                 300
     社債                                 485                 685
     長期借入金                                8,266                 1,061
              計                               10,347                 10,444
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期金銭債権                                1,274百万円                   356百万円
     長期金銭債権                                 -                1,080
     短期金銭債務                                 14                 36
       3 受取手形割引高

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形割引高                                740  百万円                912  百万円
       ※4 期末日満期手形

       期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の
      休日であったため、当期末日満期手形が当期末日残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                 0百万円                 45百万円
     支払手形                                 77百万円                 111百万円
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         (損益計算書関係)
      ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47%、当事業年度45%、一般管理費に属する費用のおおよそ
        の割合は前事業年度53%、当事業年度55%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     運送費                                180  百万円                197  百万円
                                      394                  370
     給料賃金
                                      31                  30
     賞与引当金繰入額
                                      27                  35
     退職給付費用
                                      14                  17
     役員退職慰労引当金繰入額
                                      50                  58
     減価償却費
      ※2 関係会社との取引高

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                                165百万円                  373百万円
      仕入高                                325                  404
     営業取引以外の取引による取引高                                 45                  35
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     土地                                 3百万円                 -百万円
      ※4 固定資産廃棄損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物他                                  9百万円                 -百万円
     機械及び装置                                  1                 -
              計                        11                  -
      ※5 減損損失

         当事業年度において、当社グループは以下の資産グループについて、繊維事業の経営環境の悪化により収益性が
        著しく低下したため減損損失を計上しました。
           場所              用途              種類             減損損失
                   レーヨン綿、紡績糸
      兵庫県加古川市                           土地及び機械装置他                  646百万円
                   製造設備他
      三重県津市              賃貸設備              土地及び建物他                  30百万円
       当社グループは、事業用の資産については継続的に損益を把握している管理会計の区分に基づき、工場別・製品別
      等の単位によりグルーピングしております。また、遊休資産等については個別に取り扱っております。
       当事業年度において、兵庫県加古川市の加古川工場の設備他について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
      減少額を減損損失(677百万円)として特別損失に計上いたしました。
       なお、回収可能価額は主として正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価等により評価しております。
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式277百万円、関連会社株式5百万円、
        前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式92百万円、関連会社株式5百万円)は、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        退職給付引当金                                  258百万円              264百万円
        役員退職慰労引当金                                  37              32
        減損損失                                  55             215
        賞与引当金                                  23              24
        貸倒引当金                                  64              63
        環境対策引当金                                  23              23
        たな卸資産評価損                                  93              77
        子会社株式評価損                                  948              948
        税務上の繰越欠損金                                  350              105
                                          26              23
        その他
       繰延税金資産小計
                                         1,882              1,779
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                  -            △105
                                          -           △1,673
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                                 △1,882              △1,779
       繰延税金資産合計                                    -              -
       繰延税金負債
        土地評価差額                                △5,391              △5,349
        固定資産圧縮積立金                                 △19              △19
                                          △3              △9
        その他
       繰延税金負債合計                                 △5,414              △5,377
       繰延税金負債の純額                                 △5,414              △5,377
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

        主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                         30.8%        税引前当期純損失のた
       (調整)                                         め、記載を省略しておりま
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                  2.2      す。
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △0.2
        住民税均等割等                                  7.7
        繰越欠損金の使用                                △22.5
        その他                                 △0.9
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         17.1
         (企業結合等関係)

       取得による企業結合
        連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
                                                        減価償却

       区分      資産の種類         当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
                                        11

      有形固
            建物
                         937        2              61      866    3,410
      定資産
                                       (9)
                                        65
            構築物
                         116        ▶              10      45     963
                                       (65)
                                       323
            機械及び装置
                         740       96              157      356    2,414
                                      (323)
                                        0
            車両運搬具
                          0       0              0      0     19
                                       (0)
                                       103
            工具、器具及び備品
                         168       89              38      116     313
                                      (103)
                                       140
            土地
                       19,601         1              -    19,462       -
                                      (139)
                                       224
            建設仮勘定
                          25      214               -      16     -
                                       (30)
                                       868
               計
                       21,591        409              268     20,863      7,122
                                      (672)
      無形固
            ソフトウェア
                         139        2       -       39      102      99
      定資産
                                        ▶
            その他
                          13       -               1      7     6
                                       (4)
                                        ▶
               計
                         153        2              41      110     106
                                       (4)
       (注)当期減少額の( )書きは、内数で減損損失を表示しています。当期減損損失したものは、主に兵庫県加古川
          市の加古川工場の設備他(構築物65百万円、機械装置323百万円、工具器具備品103百万円、土地118百万円、
          建設仮勘定30百万円)及び、三重県津市の賃貸設備(建物9百万円、土地20百万円)であります。
         【引当金明細表】
                                           (単位:百万円)
           科目          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

      貸倒引当金                    210         1        2       209

      賞与引当金                    76        79        76        79
      事業構造改善引当金                    42         -        40         2
      役員退職慰労引当金                    123         17        34        105
      環境対策引当金                    77         -        0        77
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  4月1日から3カ月以内

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

                        1単元株あたりの売買委託手数料相当額を、買取った単元未満株式数で按

       買取手数料
                        分した額
                        当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない
                        事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、大阪市に
                        おいて発行する朝日新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        http://www.omikenshi.co.jp/ekoukoku/index.html
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
     (注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に

         応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに取得請求権付株式の取得を請求する
         権利以外の権利を有しておりません。
        2.当社は、2018年6月28日開催の第153回定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会において、株式
         併合(10株を1株に併合)の効力発生日である2018年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100
         株に変更する旨決議いたしました。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第153期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日近畿財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
        2018年6月28日近畿財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
        (第154期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日近畿財務局長に提出
        (第154期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日近畿財務局長に提出
        (第154期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日近畿財務局長に提出
      (4)臨時報告書
        2018年7月4日近畿財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
        く臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                             2019年6月27日

     オーミケンシ株式会社

       取締役会 御中

                             永和監査法人

                                     公認会計士

                             業務執行社員
                                            津村  玲        印
                             業務執行社員        公認会計士

                                            清水  巧        印
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるオーミケンシ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オー
     ミケンシ株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オーミケンシ株式会社の2019
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、オーミケンシ株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

         形で別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             2019年6月27日

     オーミケンシ株式会社

       取締役会 御中

                             永和監査法人

                                     公認会計士

                             業務執行社員
                                            津村  玲        印
                             業務執行社員        公認会計士

                                            清水  巧        印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるオーミケンシ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第154期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オーミケ
     ンシ株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

         別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 84/84




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2024年5月8日

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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