カネヨウ株式会社 有価証券報告書 第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 カネヨウ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       カネヨウ株式会社(E00551)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    令和元年6月26日
      【事業年度】                    第87期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【会社名】                    カネヨウ株式会社
      【英訳名】                    KANEYO    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  西野 幸信
      【本店の所在の場所】                    大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
      【電話番号】                    06-6243-6500(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役職能担当  保坂 和孝
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
      【電話番号】                    06-6243-6500(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役職能担当  保坂 和孝
      【縦覧に供する場所】                    株式会社 東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
        提出会社の状況
               回次              第83期       第84期       第85期       第86期       第87期
                            平成27年       平成28年       平成29年       平成30年       平成31年

              決算年月
                             3月       3月       3月       3月       3月
                       (千円)     9,568,985       9,604,644       8,890,194      11,019,289       13,575,536
     売上高
                       (千円)       11,515       11,258      126,453       195,928       100,978

     経常利益
                       (千円)       41,215       10,558      144,312       213,939       80,070

     当期純利益
                       (千円)         -       -       -       -       -

     持分法を適用した場合の投資利益
                       (千円)      703,310       703,310       703,310       703,310       703,310

     資本金
                       (株)    14,066,208       14,066,208       14,066,208       14,066,208       1,406,620

     発行済株式総数
                       (千円)     1,074,048       1,042,520       1,203,194       1,306,619       1,420,271

     純資産額
                       (千円)     5,073,024       4,981,360       4,571,613       5,553,381       5,620,299

     総資産額
                       (円)      765.42       742.97       857.50       931.32      1,012.38

     1株当たり純資産額
                              0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
     1株当たり配当額
                       (円)
     (内1株当たり中間配当額)                         ( 0.00  )    ( 0.00  )    ( 0.00  )    ( 0.00  )    ( 0.00  )
                       (円)       29.37       7.52      102.85       152.48       57.07
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当期純利
                       (円)        -       -       -       -       -
     益金額
                       (%)       21.2       20.9       26.3       23.5       25.3
     自己資本比率
                       (%)        3.9       1.0      12.9       17.0       5.9

     自己資本利益率
                       (倍)       29.6       87.7       9.4       9.0      12.4

     株価収益率
                       (%)        -       -       -       -       -

     配当性向
                       (千円)      264,051       533,267       325,893       762,037       29,346

     営業活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)        121     67,157       59,927    △ 1,044,687        △ 5,399

     投資活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)     △ 129,891      △ 276,576      △ 537,255       414,339      △ 76,001

     財務活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)      566,091       891,128       739,694       885,009       845,608

     現金及び現金同等物の期末残高
                               33       35       33       65       64
     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                          ( 6 )      ( 3 )      ( 6 )      ( 2 )      ( 5 )
                       (%)       124.3       94.3      138.6       195.7       100.7
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)                  (%)      ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                                                         1,280
                       (円)        131       123       144       198
     最高株価
                                                         (158)
                                                          550
                       (円)        52       56       51       88
     最低株価
                                                         (117)
      (注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、
           記載しておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
         4.持分法を適用した場合の投資利益は、持分法を適用する重要な関連会社がないため記載しておりません。
         5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
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         6.  当社は、平成30       年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第83期の期首
           に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しておりま
           す。また、第87期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式併合
           前 の最高株価及び最低株価を記載しております。
      2【沿革】

        年月                            概要
      昭和10年11月        現兼松㈱の羊毛研究所として兵庫県揖保郡(現たつの市)揖保川町にて創業を開始。
      昭和14年2月        兼松羊毛研究所を独立法人とし、兼松羊毛工業㈱となる。資本金250万円。
      昭和17年2月        戦時中、国の企業整備要綱に基づき、兼松系と栗原系が合併、社名大同毛織㈱となる。資本金670万
              円。
      昭和24年10月        企業再建整備令により、兼松系と栗原系は分離、兼松系は兼松羊毛工業㈱として発足し、竜野工場、
              東京支店、大阪営業所を傘下にする。資本金1,500万円。
      昭和26年2月        株式を大阪証券取引所に上場。資本金1億円に増資。
      昭和27年8月        資本金2億5千万円に増資。
      昭和37年7月        資本金6億2千5百万円に増資。
      昭和39年10月        数度の増資の後、現在の資本金7億331万400円となる。
      昭和58年1月        シロン㈱の毛皮部、宝飾部を吸収合併し、当社シロン事業部として発足。
      昭和62年4月        紡績製造部門の竜野工場を分離し、100%出資子会社兼羊タツノ㈱を設立。
      昭和62年8月        兼羊タツノ㈱へ紡績部門の営業を譲渡。
      昭和62年10月        兼松寝装㈱と合併し、当社寝装本部として発足。
      昭和63年7月        シロン事業部、寝装本部の事業所を統合し本社を大阪市中央区瓦町に移転。
      平成6年11月        中国に合弁会社「浙江正松紡織有限公司」を設立。
      平成7年3月        東京支店を閉鎖。
      平成7年12月        竜野工場(兼羊タツノ㈱)を閉鎖。
              100%出資子会社㈱カネックスを設立。
      平成11年10月        兼松㈱よりリビング部門の営業譲渡を受け、当社第四事業部として発足。
              東京営業所、広島営業所開設。
      平成12年3月        中国の合弁会社「浙江正松紡織有限公司」の出資持分を譲渡撤退。
      平成12年10月        商号を兼松羊毛工業㈱からカネヨウ㈱へ変更。
      平成13年1月        本社を大阪市中央区淡路町に移転。
      平成13年9月        大和高田営業所開設。
      平成14年4月        上海駐在員事務所開設。
      平成15年6月        大和高田営業所閉鎖。
      平成16年10月        広島営業所閉鎖。
      平成17年12月        上海駐在員事務所閉鎖。
      平成23年5月        本社を現在地に移転。
      平成25年7月        大阪証券取引所が現物市場を東京証券取引所に統合したことにより、当社株式は東京証券取引所市場
              第二部に上場となる。
      平成29年10月        フォワード・アパレル・トレーディング株式会社より事業の一部を譲り受け、原料・テキスタイル貿
              易部、中東貿易部及びミラノ支店、ジャカルタ・台湾・香港事務所を新設。
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      3【事業の内容】
        当社の企業集団は、子会社1社(㈱カネックス)、その他の関係会社1社(兼松㈱)で構成され、寝装用原料、寝
       装製品、リビング・インテリア用品、生地反物等繊維製品、生活関連用品等の国内販売及び繊維素材の輸出を主な事
       業内容としております。当社は、㈱カネックスに商品の保管と配送を一部委託しております。
        事業の系統図は次のとおりであります。

                                得意先
                  ↑  商品                            ↑  商品

                    当社                          子会社 ㈱カネックス

                                   →
        寝装用原料、寝装製品、リビング・インテリア用品、
                                   ←
           生地反物等繊維製品、生活関連用品、                                   保管・配送
           輸出用原料・テキスタイルセグメント
                  ↑  商品                            ↑  商品
                                仕入先

      4【関係会社の状況】

        その他の関係会社
                             主要な事業
       名称       住所        資本金             議決権の被所有割合             関係内容         摘要
                             の内容
     兼松株式会社       神戸市中央区        27,781,141千円        卸売業       被所有 30.9%         役員の兼任           (注)

      (注) 有価証券報告書の提出会社であります。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                  平成31年3月31日現在
          従業員数              平均年齢             平均勤続年数              平均年間給与
            64   ( 5 人)

                             48.4  才      10 年 8 ヶ月               6,200   千円
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  ▶     ( 1 )
      寝装用原料
                                                  6     ( - )
      寝装製品
                                                  5     ( 1 )
      リビング・インテリア用品
                                                  3     ( 1 )
      生地反物等繊維製品
                                                  -     ( - )
      生活関連用品
                                                 30     ( - )
      輸出用原料・テキスタイル
      全社(共通)                                           16     ( 2 )
                                                 64     ( 5 )

                  合計
      (注)1.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は海外の現地従業員を含んでおりません。
         2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4.  全社(共通)として記載されている従業員は、管理部門に属しているものであります。
       (2)労働組合の状況

         当社の組合は、カネヨウ労働組合を結成し、会社とは正常な労使関係を維持しております。
         なお、組合員数は11名であります。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      (1)  経営方針
       当社は、    2021年   3月期を最終年度とする新中期3ヶ年計画において、3つの基本方針(収益基盤の拡大と強化、安
      定した財務体質の維持、早期復配の実現)を掲げており、その実現に向けて取り組んでまいります。また、リスク管
      理の一環として商品管理・与信管理・コンプライアンス管理を強化・徹底すると同時に、財務報告に係る内部統制の
      整備・充実を通じて、強固なコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
      (2)  経営戦略等

       当社は、    上記3   つの基本方針(収益基盤の拡大と強化、安定した財務体質の維持、早期復配の実現)の実現に向
      け、以下の重点施策に取組んでまいります。
        •事業拡大の為の人材と資金の投入
        •グローバル取引と社内シナジーの強化
        •安定的な配当に向けた分配可能利益の蓄積
        •人材の採用と教育
        •ガバナンスの強化
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

       2021年   3月期を最終年度とする新中期3ヶ年計画において、収益基盤の拡大と強化、安定した財務体質の維持、早
      期復配の実現を目標としていることから、その達成状況判断に適した次の客観的な指標等を定めております。
         ・経常利益3億円超(最終年度目標)
         ・ネットDER0.5倍未満維持
         ・純資産比率30%超(最終年度目標)
      (4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

       今後の経営環境は、少子化による国内人口の減少により、消費の面では依然として不透明且つ厳しい環境が続くと
      予想されます。
       当社は消費者動向や嗜好の変化を的確に捉え、より良い商品を開発、提案していくことに努めてまいります。
       更に、事業領域の拡大、収益力の強化を目的として新たに加わった、輸出事業及び海外拠点を機能させることでこ
      の局面を乗り越えてまいります。
       新旧ビジネス、組織、人材が一体となることで、速やかに社内シナジーを生み出し、最大限活かせる体制にするこ
      と及び新たな人材の採用とその教育が今後の課題であると捉えております。
       また、事業領域の拡大に伴い、今後は、海外与信、カントリーリスク、輸出安全保障貿易管理の強化についても新
      たな課題として積極的に取り組んでまい                   ります。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
       性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       1.為替相場の変動による影響
         当社の取扱商品には海外からの輸入及び海外への輸出が含まれ、外貨建ての取引が発生いたします。そのため当
        社は、為替相場の変動によるリスクに備えるため、常時為替予約等のヘッジ取引を行っております。しかしなが
        ら、急激な為替相場の変動リスクを販売価格に転嫁できない場合、当社の財政状態及び業績は少なからず影響を受
        ける可能性があります。
       2.季節変動に関する影響

         当社の主力取扱商品である寝装品、インテリア用品等は主に秋冬物商品であるため上半期の業績は相対的に低調
        となる傾向があります。そのため秋冬物商談時期及び暖冬等の季節変動リスクによっては、業績に大きく影響を与
        える可能性があります。
       3.季節商品在庫に関する影響

         当社の主力商品である寝装・インテリア商品の中の季節商品等は、販売時期により需要が変動し、販売価格に影
        響を受ける場合があり、販売時期を逃した商品を処分した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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       4.カントリーリスクに関する影響

         当社は、海外の会社との取引があり、当該会社が所在している国の政治・経済・社会情勢に起因した、代金回収
        や事業遂行の遅延・不能等が発生               し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       5.上場廃止基準への抵触について

         当社株式は、平成30年12月における月末時価総額が10億円未満となりました。東京証券取引所有価証券上場規程
        第601条第1項第4号a本文では、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要
        と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっては、3ヶ月)以内に、毎月
        の月間平均時価総額および月末時価総額が10億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されております。
         当社は、上記の書面を平成31年2月1日に提出しましたが、その場合であっても、本年9月末までに毎月の月間
        平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならないときは上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できな
        くなるため換金性が著しく低下することとなります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
        当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の
       概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況
         当事業年度においては、米中間の貿易摩擦や通商問題の動向が世界経済に影響を与え、経済環境の不確実性、金
        融・資本市場の変動など、不透明な経済状況が続きました。また、我が国の経済環境においては、猛暑や大型台風
        などの異常気象や、地震などの影響が懸念されたものの、雇用環境や企業業績において改善が見られ、緩やかな景
        気回復基調で推移しました。
         このような環境の中、当社は、2021年3月期を最終年度とする新中期3ヶ年計画を掲げ、収益基盤の拡大と強
        化、安定した財務体質の維持、早期復配の実現を目指してまいりました。
         当社のコア商権である寝装用原料事業及び寝装・インテリア事業は、原料費の高騰や物流コストの大幅なアップ
        にも関わらず      リビング・インテリア事業を中心に                 収益の増加に貢献いたしましたが、テキスタイルの輸出事業につ
        きましては、当社が得意とする中東市場の低迷、EUにおけるBrexitなどの影響もあり、目標とする経常利益を                                                   獲得
        するには至りませんでした。
         また、新システム導入に伴う一時的な費用の増加もあり、全体としては減益となり、下方修正を余儀なくされま
        した。
         以上の結果、当        事業年度    の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態
         当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ66百万円増加し、56億20百万円となりました。当事業年度末の
        負債合計は、前事業年度末に比べ46百万円減少し、42億円となりました。ネットDERは0.4倍となり0.5倍未満を
        維持しました。当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ1億13百万円増加し14億20百万円となり、目標
        には届かなかったものの、当期純利益の計上等により純資産比率は前事業年度末に比べ1.74ポイント増加し25.3                                                    %
        となりました。
        b.経営成績
         当事業年度の売上高は135億75百万円(前年同期比23.2%増)、営業利益は93百万円(同56.9%減)、経常利益
        は1億円(同48.5%減)、当期純利益は80百万円(                        同62.6%減     )となりました。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

        〔寝装用原料〕
          羽毛原料は、従来からの取引先に加え、新規取引先との取り組みがスタートしたことで売上高を伸ばすことが
         出来ましたが、原料価格の高止まりを受けて利益率は低下しました。
          羊毛原料は、敷き布団の不振が続いたことから、取扱数量、売上高ともに減少しました。
          合繊原料の取扱数量は、寝装用途は減少しましたが、不織布用途を増やすことができました。
          その結果、当セグメントの売上高は41億80百万円(前年同期比23.8                                %増  )、営業利益は1億5百万円(同
         24.3  % 減)となりました。
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        〔寝装製品〕

          羽毛布団は、暖冬等の影響により小売やテレビ通販等多くの販売チャネルにおいて売上高が伸び悩みました。
         また、ムートンも年明け以降売上高を伸ばすことが出来ませんでした。
          その結果、当セグメントの売上高は11億19百万円(前年同期比11.1%減)、営業利益は45百万円(同35.7%
         減)となりました。
        〔リビング・インテリア用品〕

          リビング・インテリア用品は、競合する                   国内のカーペット販売業           者 の撤退が相次いだことにより、その商権を
         得ることで売上高が伸びました。また、カーテンの輸入取引を大きく伸ばすことが出来ました。
          その結果、当セグメントの売上高は17億99百万円(前年同期比23.8%増)、営業利益は98百万円(同26.3%
         増)となりました。
        〔生地反物等繊維製品〕

          生地反物等繊維製品は、           狭幅の生地販売からの撤退、手袋用生地の不振、羽毛布団の不振に伴う寝装用生地の
         減少、暖冬によるアパレル製品の伸び悩み等により売上高が減少しました。
          その結果、当セグメントの売上高は7億72百万円(前年同期比28.4%減)、営業利益は25百万円(同38.2%
         減)となりました。
        〔生活関連用品〕

          生活関連用品は、        海外商品との価格競争により農業資材が苦戦しましたが、一般包装資材は堅調に推移し、売
         上高を伸ばすことが出来ました。しかし原料高が続いた影響で利益を伸ばすことが出来ませんでした。
          その結果、当セグメントの売上高は7億93百万円(前年同期比6.4%増)、営業利益は11百万円(同40.9%
         減)となりました。
        〔輸出   用原料・テキスタイル〕

         輸出用原料・テキスタイル事業は、                 世界的に地政学リスクが高まる中で、主力の中東市場向け生地輸出は、付
        加価値税の導入など経済政策による混乱により市場の低迷が続いたこと及び日本品を中心に生産や加工遅れの問
        題が発生し、予定通りの出荷が出来なかったことにより売上高を伸ばすことが出来ませんでした。また、                                                顧客の
        ニーズに応じて迅速なサービスを提供するため、                       欧州域内で生機を備蓄するオペレーションでは、Brexitの問題
        等で市場環境の悪化が続き、苦戦を余儀なくされました。
         一方、欧州市場向けの生地輸出は堅調に推移し、増収増益となりました。
         その結果、当セグメントの売上高は49億9百万円、営業利益は1億64百万円となりました                                          。 (平成29年10月以
        降のセグメントにつき前年同期比較は省略しております。)
         ②キャッシュ・フローの状況

         当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて39百万円減少し、8
        億45百万円となりました。当期のキャッシュ・フローの内訳は以下の通りであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          当期において営業活動の結果獲得した資金は29百万円(前期は7億62百万円の獲得)となりました。これは主
         に、仕入債務の増加2億16百万円、売上債権の増加76百万円によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          当期において投資活動の結果使用した資金は5百万円(前期は10億44百万円の使用)となりました。これは主
         に、有形固定資産の取得による支出21百万円によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          当期において財務活動の結果使用した資金は76百万円(前期は4億14百万円の獲得)となりました。これは主
         に、長期借入金の返済64百万円によるものであります。
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         ③仕入及び販売の実績
       a.  仕入実績
        当事業年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
                                  金額(千円)

             セグメントの名称                                    前年同期比(%)
     寝装用原料                                  3,826,992                 119.47

     寝装製品                                  1,025,602                  90.18
     リビング・インテリア用品                                  1,987,583                 148.24
     生地反物等繊維製品                                   745,322                 75.99
     生活関連用品                                   729,942                102.71
     輸出用原料・テキスタイル                                  4,321,368                 128.52
                合計                       12,636,812                  117.71
      (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.  販売実績

        当事業年度における商品販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
             セグメントの名称                     金額(千円)              前年同期比(%)

     寝装用原料                                  4,180,758                  123.8

     寝装製品                                  1,119,688                  88.9
     リビング・インテリア用品                                  1,799,979                  123.8
     生地反物等繊維製品                                   772,596                 71.6
     生活関連用品                                   793,366                 106.4
     輸出用原料・テキスタイル                                  4,909,148                  158.2
                合計                       13,575,536                  123.2
      (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する                         認識及び    分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中における将来に関する事項につきましては、当事業年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り
         当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。当社の
        財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5経理の状況 2財務諸表等                                    注記事項    ( 重要な会計方針)        」に記載
        しているとおりであります。
         当社は、税効果会計、貸倒引当金、投資その他の資産の評価等に関して、過去の実績や当該取引の状況に照らし
        て、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び利益・費用の金額に反映し
        て財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合
        があります。
       ②当  事業  年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
         当社の当事業年度における経営成績等は、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
        の分析     (1)経営成績等の状況の概要               ①財政状態及び経営成績の状況              」に記載のとおりであります。
         当社の    経営成績に重要な影響を与える要因については、「2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
         当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金につきましては、借入及び債権の流動化により資金調
        達することとしております。売上債権及び在庫の圧縮等、資金の効率を高め、財務基盤の健全化を進めていく方針
        であります。
         当社は、健全な財務状態及び営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力があることにより、当社の成長
        を維持するために将来必要となる資金を調達することが可能と考えております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        記載すべき事項はありません。
      2【主要な設備の状況】

        平成31年3月末における設備、投下資本額並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。
                                     帳簿価額
       事業所名      セグメント                                          従業
                   設備の内容                   土地
                               機械
      (所在地)        の名称                                         員数
                         建物及び
                               及び               その他     合計
                          構築物
                               装置     面積     金額
     ㈱カネックス
             共通              千円    千円       ㎡    千円    千円     千円     人
     (兵庫県              貸与設備
             (全社)             64,871      30  14,256.37      458,765      306  523,973       -
     たつの市)
     本社
             共通      営業及び統
     (大阪市                     19,054      -      -     -   5,195    24,250     58(3)
             (全社)      括業務設備
     中央区)
      (注)1.兵庫県たつの市の事業所につきましては、子会社㈱カネックスに賃貸しております。
         2.本社の建物につきましては賃借しております。
         3.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
         4.従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)  重要な設備の新設等
          該当事項はありません。
       (2)  重要な設備の除却等

          該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                             2,000,000

                  計                                   2,000,000

     (注)     平成30年6月27日開催の第86回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。
         これにより、株式併合の効力発生日(平成30年10月1日)をもって、発行可能株式総数は2,000,000株となりま
        した。
        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                  名又は登録認可金融              内容
              (平成31年3月31日)              (令和元年6月26日)
                                         商品取引業協会名
                                                   権利内容に何ら限
                                                   定のない当社にお
                                         東京証券取引所市場          いて標準となる株
                   1,406,620              1,406,620
      普通株式
                                         第二部          式であり、単元株
                                                   式数は100株であり
                                                   ます。
                   1,406,620              1,406,620           -          -
        計
     (注)   1.平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式
          総数は12,659,588株減少し、1,406,620株となっております。
        2.平成30年6月27日開催の第86回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。
          これにより、株式併合の効力発生日(平成30年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更と
          なっております。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式総
                          発行済株式総        資本金増減      資本金残高      資本準備金増       資本準備金残
          年月日         数増減数
                          数残高(株)        額(千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                    (株)
     平成30年10月1日             △12,659,588          1,406,620          -    703,310          -       -

     (注)平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数
        は12,659,588株減少し、1,406,620株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                  平成31年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の状
        区分                              外国法人等
             政府及び
                        金融商品      その他の               個人その
                                                       況(株)
             地方公共      金融機関                                 計
                        取引業者      法人               他
             団体
                                    個人以外      個人
     株主数(人)            1      5     18      23      12     1    1,372    1,432       -

     所有株式数
                 1    1,408       895     4,737       248     1    6,730    14,020      4,620
     (単元)
     所有株式数の
                0.01     10.04      6.38     33.79      1.77    0.01     48.00    100.00        -
     割合(%)
      (注)1.自己株式3,712            株のうち37単元については「個人その他」に、12株については「単元未満株式の状況」に含
           めて記載しております。
         2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                 発行済株式(自己株式を

                                          所有株式数
         氏名又は名称                    住所                   除く。)の総数に対する
                                          (千株)
                                                 所有株式数の割合(%)
                     兵庫県神戸市中央区伊藤町119                         432           30.83

     兼松株式会社
                                               50           3.59
     守国 綾一                兵庫県神戸市西区
                     東京都千代田区丸の内2丁目7-1                          49           3.50
     株式会社三菱UFJ銀行
                     東京都千代田区神田駿河台3丁目9                          42           3.01
     三井住友海上火災保険株式会社
                     東京都千代田区丸の内1丁目2-1                          42           3.01
     東京海上日動火災保険株式会社
                     徳島県徳島市中通町3丁目5-1                          32           2.28
     徳島合同証券株式会社
                                               30           2.14
     福島 和幸                神奈川県厚木市
                                               27           1.93
     小谷野 正己                千葉県印西市
                     堺市南区原山台5丁15-1                          26           1.85
     株式会社オーノ
                                               25           1.84
     森 紘夫                神奈川県横須賀市
                              -                757           53.97
            計
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
            区分               株式数(株)             議決権の数(個)              内容
                                    -       -           -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                               -       -           -
     議決権制限株式(その他)                               -       -           -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                      -           -
                                   3,700
                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                           1,398,300             13,983         -
                      普通株式
                                   4,620        -           -
     単元未満株式                 普通株式
                                 1,406,620          -           -
     発行済株式総数
                                    -         13,983         -
     総株主の議決権
      (注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。ま
         た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                     発行済株式総数
                            自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称             所有者の住所
                            式数(株)        式数(株)        計(株)        式数の割合
                                                     (%)
     (自己保有株式)            大阪市中央区久太郎
                                 3,700      -          3,700         0.26
                  町4丁目1-3
     カネヨウ株式会社
                      -           3,700      -          3,700         0.26
          計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(株)                 価額の総額(千円)
                                                           70
     当事業年度における取得自己株式                                   73
     当期間における取得自己株式                                   -                   -
      (注)1.当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
          の 買取による株式は含まれておりません。
         2.     平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったため、自己株式が32,751株減少
          し ております。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                当事業年度                   当期間
              区分
                                   処分価額の総額                  処分価額の総額
                           株式数(株)                  株式数(株)
                                     (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -         -         -         -
     消却の処分を行った取得自己株式                           -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                 -         -         -         -
     行った取得自己株式
     その他                           -         -         -         -
     保有自己株式数                          3,712          -       3,712          -
      (注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけており、内部留保の充実を図りなが
       ら、経営成績及び財政状態を勘案した成果配分として、継続的かつ安定的に利益配分を行うことを基本方針としてお
       ります。
        また、    機動性のある経営体制の構築及び利益配分を目的として、平成29年6月28日開催の定時株主総会決議によ
       り、取締役の任期を2年から1年に短縮し、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金
       の配当を行うことができる旨を定款に定めました。
        当期末の配当に関しましては、未だ利益剰余金の蓄積は十分ではないため、見送りとさせて頂きます。
      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業として適法性を確保し社会的責任を果たす
         べく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。株主、お取引先、従業員を含む全てのステークホル
         ダーに評価され、企業価値を高めることを目的にコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
        ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
        ・企業統治の体制の概要
          当社は、企業として適法性を確保し社会的責任を果たすとともに、企業価値を高め社会・市場から評価される
         企業を目指すことを基本方針としております。そのためホームページを通じてのIR活動、経営方針・経営上の
         重要事項に対する意思決定の迅速化を図っております。
          当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
           取締役会
            取締役会は毎月1回定例及び必要に応じ適時開催し、経営方針等の重要事項に関する意思決定を行ってお
           ります。
            なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めており、令和元年6月26日時点では、当社において
           豊富な業務経験を持つ取締役(3名)と、客観的かつ専門的な視点や多様な知見を持つ社外取締役(1名)
           の計4名で構成されております。
           監査役会
            当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会への出席を通じて取締役の業務執行を監査して
           おります。令和元年6月26日時点で、当社における豊富な業務経験を持つ常勤監査役(1名)と、客観的か
           つ専門的な視点や多様な知見を持つ社外監査役(2名)の計3名で構成されております。
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           経営会議

            経営会議は取締役(4名)で構成され、毎週1回定例及び必要に応じ適時開催し、経営方針等の重要事項
           に関する意思決定を行うと同時に、取締役会付議事項の審議を行っております。
           内部監査チーム

            内部監査チームは職能担当を中心とし、案件毎にチームを構成し、定期的に社内各部門の監査を実施し、
           改善・改良の指示をしております。
           (会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表)

        ・企業統治の体制を採用する理由







          当社では、経営の基本方針その他重要事項を迅速に決定し、業務執行状況の指揮・指導にあたることを目的
         に、会社の機関として取締役会のみならず経営会議を組織し、週1回以上開催しております。
          また、取締役の職務執行を監査する体制として、監査役制度を採用しております。監査役会は3名で構成さ
         れ、1名は常勤監査役であり2名が社外監査役であります。非常勤監査役2名を含む3名の監査役による監査は
         有効に機能しており、社内及び子会社監査を適時実施するとともに、取締役会の他、経営会議、その他重要会議
         または委員会に出席しております。
          さらに、法令遵守の重要性を鑑み、コンプライアンス体制を整備し、同情報を得やすくするとともに、役員、
         従業員が業務執行上常に遵法意識を持つことを推進しています。同時に顧問弁護士、公認会計士には適法性の観
         点から経営、業務執行全般に対し適時必要なアドバイスを受けております。
          なお、会社と社外取締役、社外監査役、顧問弁護士、公認会計士との人的関係、資本関係または取引関係その
         他の利害関係はありません。
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        ③   企業統治に     関する   その他の    事項

        ・内部統制システムの整備の状況
          当社に内在するリスクを総合的に評価し、業務の有効性・効率性を追求するとともに財務報告の信頼性を確保
         するため、内部統制委員会を設置し、内部統制システムを構築して参ります。
          体制の整備の状況は以下のとおりであります。
          情報管理につきましては、会計帳簿及び、貸借対照表ならびに会社の基本的権利に関する契約及び財産に関す
         る証書、その他これに準ずる文書の保管、保存及び破棄に関する基準を定めております。また、会社の重要な資
         産としての情報保全管理、個人情報保護などコンプライアンスとしての情報保全管理を目的として、電子ネット
         ワーク利用規定を定め情報セキュリティ強化も図っております。
          業務上発生し得るリスクに対しては、職務権限規定ならびに組織・業務分掌規定に基づきそれぞれ担当部署を
         定め、社内規定やガイドラインを制定、研修などを通じて周知徹底を図っております。また、必要に応じ社内横
         断的な委員会を設置し、リスクのコントロールを行っています。
          ビジネスリスク極小化のため、職務権限規定に基づいた社内稟議体制を構築しており、投資リスクをコント
         ロールし、財務経理規定に基づき相場リスクを、審査法務規定に基づき信用リスクを、横断的委員会の一つであ
         る新規商材承認委員会により商品リスクをそれぞれコントロールしております。
          コンプライアンスについては、企業の法令遵守の重要性を鑑み、コンプライアンス委員会を設置し、社内コン
         プライアンス体制の強化を図っております。コンプライアンスマニュアルを整備し、経営トップから全従業員ま
         でに周知徹底しております。
          また、コンプライアンス委員会への情報集中を一段と強化し、直接報告・相談ができるホットライン制度も導
         入しております。
          会計記録の適正を期するとともに、業務が適正に遂行されているか監視するために、案件毎に内部監査チーム
         を構成し、内部監査を実施しております。
        ・リスク管理体制の整備の状況

          当社は、法令遵守とリスク管理の重要性を鑑み、コンプライアンス体制を整備し、「コンプライアンス委員
         会」を設置するとともにコンプライアンスマニュアルを作成し、同情報を得やすくするとともに、役員、従業員
         が業務執行上常に遵法意識を持つことを推進しております。また、クレーム、新商品等を含むリスクに関する情
         報を業務管理部に集約し、重要な事項は業務管理部から取締役会に報告し、取締役会で対応を審議・決定するこ
         ととしております。
        ・提出会    社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

          子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、子会社管理規定に定める「子会社管理に関する職務権限
         表」に従い、基本方針の樹立・経営上の重要事項に関し、原則として事前に協議のうえ当社の承認を得る体制と
         すおります     。
          原則月1回、当社グループのトップマネジメントが集まり、経営に関する情報を共有し、相互理解とコーポ
         レート・ガバナンスの共通認識の徹底を図っております。
          当社は、当社のリスクの統制・管理活動と連携が図られるよう、子会社のリスク管理に関する指導・調整を行
         うとともに、子会社における事業リスクの統制および管理の状況について内部監査を実施しております。また、
         子会社の危機管理体制の整備を指導し、危機リスク発生の場合には、当社グループで連携し対応できるよう調整
         しております。
        ・責任限定     契約の内容の概要

          当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、
         同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
         額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務
         執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がな
         いときに限られます。
        ・ 取締役の定数

          当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
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        ・取締役の選任及の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
          また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ・取締役会で決議できる株主総会決議事項

          当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合
         を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
        ・株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
       (2)【役員の状況】

        ① 役員一覧
        男性  7 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                               昭和56年4月      兼松江商株式会社(現兼松株式会
                                     社)入社
                               平成11年10月      兼松繊維株式会社(現フォワード・
                                     アパレル・トレーディング株式会
                                     社)へ転籍
                               平成16年4月      同社 大阪アパレル部部長
                               平成20年4月      同社 東京本社アパレル第2本部
        取締役社長                             本部長
                西野 幸信      昭和32年7月24日       生                       (注)3        10
       (代表取締役)                        平成24年4月      同社 東京本社アパレル第2本部
                                     執行役員兼本部長
                               平成27年1月      フォワード・アパレル・トレーディ
                                     ング株式会社
                                     東京本社アパレル本部
                                     執行役員兼本部長
                               平成30年1月      当社入社 営業統括
                               平成30年6月      当社代表取締役社長就任(現)
                               昭和54年4月      兼松江商株式会社(現兼松株式会

                                     社)入社
                               平成11年10月      当社入社    第四事業部東京リビング部
                                     部長
                               平成21年10月      当社東京営業部部長
        常務取締役
                川辺 保司      昭和31年4月7日       生                       (注)3        11
                               平成23年4月      当社営業担当役員補佐兼東京営業部
        営業担当
                                     部長
                               平成25年6月      当社取締役営業担当就任
                               平成30年6月      当社常務取締役営業担当就任寝装・
                                     インテリア部部長兼ライフマテリア
                                     ル部部長(現)
                               平成2年4月      兼松株式会社入社
                               平成11年9月      同社ジャカルタ駐在員事務所部長
                               平成17年7月      同社財務部資金課課長
                               平成19年12月      同社財務部外国為替課課長
         取締役
                保坂 和孝      昭和42年6月29日       生                       (注)3        3
                               平成24年2月      PT.  Kanematsu    Trading
        職能担当
                                     Indonesia    取締役副社長
                               平成27年5月      兼松トレーディング株式会社取締役
                               平成30年6月
                                     当社取締役職能担当就任(現)
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                                                        所有株式数

         役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              昭和58年4月      兼松江商株式会社(現兼松株式会社)
                                    入社
                              平成18年2月      同社電子機器部長
                              平成24年6月      同社取締役、電子・IT部門副担当
         取締役       宮部 佳也      昭和34年1月21日       生                       (注)3        -
                              平成25年4月      同社取締役、車両・航空部門担当
                              平成26年6月
                                    同社常務執行役員、車両・航空部門長
                              平成30年6月      同社取締役専務執行役員就任(現)
                              平成30年6月      当社取締役就任(現)
                              昭和58年11月      兼松羊毛工業株式会社(現カネヨウ株

                                    式会社)入社
                              平成19年4月      当社人事総務部部長
        常勤監査役        大田 幸一      昭和31年5月8日       生  平成21年6月      当社人事総務部部長兼業務管理部部長               (注)4        8
                              平成26年4月      当社職能担当役員補佐兼人事総務部部
                                    長兼業務管理部部長
                              平成29年6月
                                    当社監査役就任(現)
                              昭和59年4月      農林中央金庫入社

                              平成15年12月      同金庫青森支店長
                              平成19年9月      同金庫総合企画部副部長兼グループ戦
                                    略室長
                              平成21年4月      同金庫総合企画部主任考査役
         監査役       小川 荘平      昭和36年4月26日       生                       (注)4        -
                                    同金庫JASTEM新システム対策部
                              平成23年7月
                                    長
                              平成25年6月      同金庫業務監査部長兼主任業務監査役
                              平成27年6月      兼松株式会社監査役就任(現)
                                    当社監査役就任(現)
                              平成6年4月      兼松株式会社入社

                              平成16年8月      兼松米国会社シリコンバレー支店部長
                              平成23年4月      兼松コミュニケーションズ株式会社 
                                    出向 シニアマネージャー
         監査役       石井 周二      昭和45年12月4日       生                       (注)4        -
                              平成27年11月      兼松株式会社企画部経営企画室副室長
                              平成30年3月      同社電子事業創造室室長(現)
                              平成29年6月
                                    当社監査役就任(現)
                              計                              32
      (注)1.     取締役   宮部佳也は     、社外取締役であります。
         2.監査役     小川荘平及び      石井周二は、社外監査役であります。
         3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                       所有株式数
               氏名         生年月日
                                         略歴
                                                       (百株)
                              平成13年10月      弁護士登録

             山根 睦弘       昭和40年11月13日生                                        -
                              平成19年10月
                                    米田総合法律事務所入所(現)
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        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
          社外取締役宮部佳也と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の取締役専務執行役員であり、当
         社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役小川荘平と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の社外監査役であり、当社との直
         接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役石井周二と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の業務執行者であり、当社との直
         接的な   資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
         ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員
         としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役は取締役会において適宜質問を行っております。
          社外監査役には内部監査担当部署及び内部統制担当部署の業務実施状況                                 、常勤監査役の監査結果が共有されて
         おります。また、        社外監査役と会計監査人のEY新日本有限責任監査法人は定期的にコミュニケーションを取り相
         互連携を行っております。
       (3)【監査の状況】

        ① 監査役監査の状況
          当社の監査役会は3名で構成され、1名は常勤監査役であり2名が社外監査役であります。監査役は取締役会
         への出席を通じて取締役の業務執行を監査しております。
          また、監査役は監査役会で定められた業務分担及び監査計画に基づいて、取締役会、経営会議等の重要会議に
         出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、または業務に関する報告を受け監査を遂行しております。また、内部
         監査チーム及び会計監査人の監査結果について報告を受け、連携を図っております。
          なお、社外監査役小川荘平氏は金融機関における長年の経験があり、また、社外監査役石井周二氏は豊富なビ
         ジネス経験と幅広い見識があり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        ② 内部監査の状況

          当社の内部監査組織は、内部統制統括の取締役1名と内部監査担当部署が内部監査計画を立案し、社内各部門
         及び子会社に対して実地監査及び書面監査を実施しております。監査に当たっては関連法規、経営方針、事業計
         画、社内諸規定についての適合性を調査し、指摘事項の改善指導により会社の財産の保全、経営の健全性・効率
         性の保持に努めております。また、当社では、内部統制機能の強化を目的として、各種委員会を設置しており、
         内部統制担当部署が事務局となって活動状況の報告や意見交換を行なっております。
        ③   会計監査の状況

         a.監査法人の名称
            EY新日本有限責任監査法人
         b.業務を執行した公認会計士

            梅原  隆
            上田 美穂
         c.監査業務に係る補助者の構成

            当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他4名でありま
           す。
         d.監査法人の選定方針と理由

            当社の監査法人の選定方針は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘
           案し選定することとしており、同監査法人が十分に要件を満たしていると判断しております。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

            当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価においては、会計監査
           人の監査の方法と結果は相当であると評価しております。
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        ④ 監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度
      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               17,000                -            18,000                -

        b.監査公     認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明             業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

           監査報酬の決定方針に関しましては、公認会計士の監査工数を基にした監査報酬の見積もりに対し、監査
          役会の同意を得た上で決定しております。
        e.監査役     会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
          した理由は、      公認会計士による監査工数を基にした監査報酬の見積もりは妥当であると判断したことによる
          ものであります。
       (4)【役員の報酬等】

         ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          取締役の報酬は、株主総会で限度額を決議しており、その範囲内で取締役会にて決定しております。個別の
         報酬は役位ごとの基準を設け、取締役会で決定しております。
          当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成6年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報
         酬額を「月額10百万円以内」、監査役の報酬額を「月額3百万円以内」とするものであります。
         ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                   報酬等の種類別の総額
                                       (千円)             対象となる
                        報酬等の総額
                                                   役員の員数
              役員区分
                         (千円)
                                                    (人)
                                固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
         取締役

                          35,656       35,656         -       -       5
         (社外取締役を除く。)
         監査役
                          11,531       11,531         -       -       1
         (社外監査役を除く。)
         社外役員                  9,450       9,450        -       -       3

         ③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

            総額(千円)          対象となる役員の員数(人)                      内容
                14,400                 3   使用人としての給与であります。

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       (5)【株式の保有状況】
       ①   投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先
        との長期的・安定的な関係の構築や、営業推進などを目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から区分
        を決定しております。
       ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
         取締役会は株式の保有の要否を、上記保有目的に合致しているか、過度な資金負担となっていないかの観点から
        検証しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      1           57,460

     非上場株式
                      2           27,463
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -                        -

     非上場株式
                      1            245
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会の定期購入によるものであります。
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      3           9,869
     非上場株式以外の株式
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       c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     47,000         47,000

     ㈱三菱UFJフィナン
                                  取引関係強化                      有
     シャル・グループ
                     25,850         32,759
                       -        4,268

     ダイワボウホール
                                  取引関係強化                      無
     ディングス㈱
                       -       19,911
                       -        7,040

     ㈱池田泉州ホール
                                  取引関係強化                      無
     ディングス
                       -        2,816
                     1,788         1,598
     フランスベッドホー
                                  取引関係強化                      無
     ルディングス㈱
                     1,613         1,505
                       -        1,000

     ㈱千趣会                             取引関係強化                      無
                       -         594
       (注)上記銘柄の定量的な保有効果については、毎年3月の取締役会において保有目的が適切か、保有に伴う便益
       やリスクが資本コストに見合っているかを具体的に精査し保有の経済合理性を確認しております。
                               当事業年度

           区分
                    受取配当金の
                               売却損益の          評価損益の
                    合計額(千円)
                              合計額(百万円)          合計額(百万円)
       非上場株式                   800           -      (注)1
       非上場株式以外の株式                  1,029            -         7,686
       (注)1.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
          「評価損益の合計額」は記載しておりません。
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     第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
       て作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日
       まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

        連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社で
       は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状
       態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、
       連結財務諸表は作成しておりません。
        なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
        資産基準          0.4%

        売上高基準          0.7%
        利益基準          1.9%
        利益剰余金基準          0.9%
         ※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。
      4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
       適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構への加入、同機構や監査法人等による研修への参加、会計専門誌等による情報収集等を行っておりま
       す。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        885,009              845,608
         現金及び預金
                                       ※1 581,817             ※1 613,416
         受取手形
                                       ※1 143,626             ※1 99,707
         電子記録債権
                                       1,436,624              1,525,612
         売掛金
                                       1,219,350              1,252,363
         商品
                                         13,874              16,082
         前払費用
                                        224,622              262,729
         未収消費税等
                                         18,376              43,393
         その他
                                        △ 7,772             △ 5,856
         貸倒引当金
                                       4,515,529              4,653,058
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        398,383              411,344
          建物
                                       △ 319,126             △ 326,513
            減価償却累計額
                                        ※2 79,257             ※2 84,830
            建物(純額)
          構築物                               27,704              28,733
                                        △ 25,794             △ 26,232
            減価償却累計額
            構築物(純額)                              1,909              2,500
          機械及び装置                               36,245              43,232
                                        △ 36,208             △ 42,037
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                               37             1,194
          車両運搬具                               2,676              2,676
                                        △ 2,659             △ 2,668
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                               16               8
          工具、器具及び備品                               22,508              19,664
                                        △ 20,316             △ 18,046
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              2,192              1,618
                                     ※2 , ※3 458,765           ※2 , ※3 458,765
          土地
                                           -            11,079
          リース資産
                                           -            △ 1,292
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               -             9,786
                                        542,179              558,705
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        155,809              121,332
          のれん
                                           -            10,287
          ソフトウエア
                                         8,235                -
          ソフトウエア仮勘定
                                         3,395              3,395
          電話加入権
                                        167,439              135,015
          無形固定資産合計
                                 24/58






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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         投資その他の資産
                                        115,046               84,923
          投資有価証券
                                         2,717              2,717
          出資金
                                         1,605              1,425
          株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
                                           200              857
          破産更生債権等
                                         43,615              26,769
          繰延税金資産
          その他                              165,464              157,471
                                         △ 417             △ 643
          貸倒引当金
                                        328,232              273,520
          投資その他の資産合計
                                       1,037,851               967,241
         固定資産合計
                                       5,553,381              5,620,299
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 1,077,345              ※1 958,624
         支払手形
                                       ※1 356,764             ※1 276,797
         電子記録債務
                                        705,492             1,120,895
         買掛金
                                       1,250,000              1,250,000
         短期借入金
                                         64,000              64,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         10,691              12,907
         リース債務
                                        189,395              100,878
         未払金
                                         7,160               275
         未払費用
                                         27,355              28,170
         未払法人税等
                                         45,049              23,782
         未払消費税等
                                         59,898              66,919
         預り金
                                         6,151              8,071
         1年内返還予定の預り保証金
                                         18,800              12,400
         賞与引当金
                                         83,754              14,984
         その他
                                       3,901,858              3,938,706
         流動負債合計
       固定負債
                                        120,000               56,000
         長期借入金
                                         13,157              10,036
         リース債務
                                       ※3 137,696             ※3 137,696
         再評価に係る繰延税金負債
                                         74,048              57,587
         その他
                                        344,902              261,320
         固定負債合計
                                       4,246,761              4,200,027
       負債合計
                                 25/58








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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                        703,310              703,310
         資本金
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        311,208              391,278
            繰越利益剰余金
                                        311,208              391,278
          利益剰余金合計
                                        △ 2,903             △ 2,973
         自己株式
                                       1,011,615              1,091,615
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         21,281               7,686
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 47,264               △ 16
         繰延ヘッジ損益
                                       ※3 320,986             ※3 320,986
         土地再評価差額金
                                        295,004              328,656
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                1,306,619              1,420,271
                                       5,553,381              5,620,299
      負債純資産合計
                                 26/58














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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                       11,019,289              13,575,536
      売上高
      売上原価
                                        642,257             1,219,350
       商品期首たな卸高
                                       10,735,509              12,636,812
       当期商品仕入高
                                       11,377,767              13,856,162
       合計
                                       1,219,350              1,252,363
       商品期末たな卸高
                                       10,158,416              12,603,799
       商品売上原価
                                        860,873              971,737
      売上総利益
                                       ※2 642,940             ※2 877,916
      販売費及び一般管理費
                                        217,932               93,821
      営業利益
      営業外収益
                                         1,373              1,466
       受取利息
                                         4,524              2,489
       受取配当金
                                        ※1 13,800             ※1 13,800
       受取賃貸料
                                         2,700                -
       ゴルフ会員権退会益
                                         21,175              72,844
       為替差益
                                           -             6,319
       受取保険金
                                           253             3,298
       その他
                                         43,827              100,217
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         43,865              70,085
       支払利息
                                         11,959              10,620
       賃貸収入原価
                                         7,843              12,341
       手形売却損
                                         2,161                12
       その他
                                         65,830              93,060
       営業外費用合計
                                        195,928              100,978
      経常利益
      特別利益
                                           -            19,705
       投資有価証券売却益
                                         95,313                -
       関係会社株式売却益
                                         95,313              19,705
       特別利益合計
      特別損失
                                           -             3,017
       投資有価証券評価損
                                         3,083                -
       関係会社株式評価損
                                         57,979                -
       固定資産除却損
                                         61,062               3,017
       特別損失合計
                                        230,178              117,667
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   32,120              37,200
                                        △ 15,881                397
      法人税等調整額
                                         16,239              37,597
      法人税等合計
                                        213,939               80,070
      当期純利益
                                 27/58






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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                        株主資本                   評価・換算差額等
                     利益剰余金
                  その他利益                  その他有価                   純資産合計
                                 株主資本         繰延ヘッジ     土地再評価     評価・換算
               資本金    剰余金          自己株式         証券評価差
                       利益剰余金          合計         損益     差額金     差額等合計
                                     額金
                       合計
                  繰越利益剰
                  余金
     当期首残高          703,310     97,268     97,268    △ 2,634    797,944     84,994    △ 1,489    321,743     405,249    1,203,194
     当期変動額
      当期純利益             213,939     213,939         213,939                       213,939
      自己株式の取得                        △ 269    △ 269                       △ 269
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      △ 63,713    △ 45,775     △ 756  △ 110,245    △ 110,245
      (純額)
     当期変動額合計            -   213,939     213,939     △ 269   213,670    △ 63,713    △ 45,775     △ 756  △ 110,245     103,425
     当期末残高          703,310     311,208     311,208     △ 2,903   1,011,615      21,281    △ 47,264    320,986     295,004    1,306,619
          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                        株主資本                   評価・換算差額等
                     利益剰余金
                  その他利益                  その他有価                   純資産合計
                                 株主資本         繰延ヘッジ     土地再評価     評価・換算
               資本金    剰余金          自己株式         証券評価差
                       利益剰余金          合計         損益     差額金     差額等合計
                                     額金
                       合計
                  繰越利益剰
                  余金
     当期首残高
               703,310     311,208     311,208     △ 2,903   1,011,615      21,281    △ 47,264    320,986     295,004    1,306,619
     当期変動額
      当期純利益              80,070     80,070         80,070                       80,070
      自己株式の取得
                              △ 70    △ 70                       △ 70
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      △ 13,595     47,247      -   33,652     33,652
      (純額)
     当期変動額合計            -   80,070     80,070     △ 70   79,999    △ 13,595     47,247      -   33,652     113,652
     当期末残高
               703,310     391,278     391,278     △ 2,973   1,091,615      7,686     △ 16  320,986     328,656    1,420,271
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        230,178              117,667
       税引前当期純利益
                                         19,329              16,126
       減価償却費
                                           686             2,044
       無形固定資産償却費
                                         17,312              34,477
       のれん償却額
                                           131               -
       長期前払費用償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,145             △ 1,689
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   400            △ 6,400
       関係会社株式売却損益(△は益)                                 △ 95,313                 -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -           △ 19,705
                                        △ 2,700                -
       ゴルフ会員権退会益
                                         3,083                -
       関係会社株式評価損
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            3,017
                                         57,979                 -
       固定資産除却損
                                        △ 5,898             △ 3,955
       受取利息及び受取配当金
       支払利息                                  43,865              70,085
       売上債権の増減額(△は増加)                                 111,175              △ 76,668
       破産更生債権等の増減額(△は増加)                                   758             △ 656
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 413,444              △ 33,012
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 242,334              216,714
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                △ 224,622              △ 38,107
                                         28,061             △ 145,828
       その他
                                        832,061              134,109
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  5,930              4,037
                                        △ 42,900             △ 71,979
       利息の支払額
                                        △ 33,054             △ 36,821
       法人税等の支払額
                                        762,037               29,346
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 3,067             △ 21,573
       有形固定資産の取得による支出
                                            -           △ 4,097
       無形固定資産の取得による支出
                                        142,581                 -
       関係会社株式の売却による収入
                                            -            29,575
       投資有価証券の売却による収入
                                           180              180
       長期貸付金の回収による収入
                                      △ 1,175,723                  -
       事業譲受による支出
                                        △ 8,657             △ 9,484
       その他
                                      △ 1,044,687               △ 5,399
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 250,000                 -
                                        200,000                 -
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                 △ 24,700             △ 64,000
                                        △ 10,691             △ 11,983
       リース債務の返済による支出
                                         △ 269              △ 17
       自己株式の取得による支出
                                        414,339              △ 76,001
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         13,626              12,653
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   145,315              △ 39,400
                                        739,694              885,009
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 885,009              ※ 845,608
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
         より算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
        デリバティブ
        時価法
     3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
        商品
        移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切り下げの方法)
     4.固定資産の減価償却の方法
       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
          定額法(主な耐用年数8年~45年)
         建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物以外
          定率法
       (2)無形固定資産(リース資産及びのれんを除く)
         定額法
          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
         おります。
       (3)リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (4)のれん
         のれんの    償却については5年間の均等償却を行っております。
     5.引当金の計上基準
       (1)貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
         については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
          従業員の賞与金の支給に備えるため、賞与支給見込額を計上しております。
     6.ヘッジ会計の方法
       (1)ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         (ヘッジ手段)
          為替予約取引
         (ヘッジ対象)
          輸出入取引により生じる外貨建金銭債権債務
       (3)ヘッジ方針
          為替リスクの低減のため、対象債権債務及び成約高の範囲内でヘッジを行っております。
       (4)ヘッジの有効性評価の方法
          ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又
         はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の評価を省略
         しております。
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       (5)その他リスク管理方法の内ヘッジ会計に係るもの

          デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当
         部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
     7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容
       易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到
       来する短期投資からなっております。
     8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
         (会計方針の変更)

       (重要なヘッジ会計の方法の変更)
         当社は、従来、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を適用しておりましたが、為替
        予約に対する管理体制の見直しを行ったことを契機として、デリバティブ取引に係る損益をより的確に表示する
        ため当事業年度より原則的な処理方法に変更いたしました。
         なお、当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響が軽微であるため、遡及適用しておりません。
         また、この変更による当事業年度の損益に与える影響は、従来の方法に比べ売上総利益が48,386千円、経常利
        益が4,   646千円それぞれ減少しております。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
       はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12
       月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する
       包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま
       す。
         (表示方法の変更)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
         計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
         し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しており
         ます。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」36,156千円は、「投資その他
         の資産」の「繰延税金資産」43,615千円に含めて表示しております。
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         (貸借対照表関係)
      ※1    期末日満期手形等
         期末日満期手形等の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融
        機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     受取手形                               51,588   千円              35,696千円
     電子記録債権                               34,348                  5,584
     支払手形                               57,394                 37,747
      電子記録債務                                76,881                 61,332
      ※2 担保資産

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     建物(帳簿価額)                               67,084千円                 62,370千円
     土地(帳簿価額)                              458,765                 458,765
               計                     525,850                 521,135
     (注)上記担保提供資産に対応する債務はありません。
      ※3 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を

         改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評
         価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
         地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
        再評価の方法
        「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める                                                固定資産税評
        価額  と第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額を勘案し算出しております。
        再評価を行った年月日 平成14年3月31日
      4    受取手形割引高

                                前事業年度                  当事業年度

                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     受取手形割引高                              386,796    千円              299,023    千円
        なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は、次のとお

        りであります。
                                前事業年度                 当事業年度

                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     銀行手形買取残高                              386,796千円                 299,023千円
         (損益計算書関係)

      ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                             前事業年度                   当事業年度
                         (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                          至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     受取賃貸料                              13,800千円                   13,800千円

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      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55%、当事業年度59%、一般管理費に属する費用のおおよ

        その割合は前事業年度45%、当事業年度41%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前事業年度                   当事業年度
                         (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                          至 平成30年3月31日)                     至 平成31年3月31日)
     役員報酬                              38,570   千円                56,637   千円
                                   297,163                   388,659
     給料・賞与
                                   18,800                   12,400
     賞与引当金繰入額
                                   38,148                   44,515
     法定福利費
                                   43,187                   51,148
     旅費通信費
                                    5,047                   4,600
     交際費
                                   55,152                   61,598
     賃借料
                                   23,762                   24,975
     手数料
                                   12,977                   10,635
     減価償却費
                                   17,312                   34,477
     のれん償却額
                                  △ 10,100                     494
     貸倒引当金繰入額
                                   14,612                   14,121
     諸税金
         (株主資本等変動計算書関係)

          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
           発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当事業年度期首株式数           当事業年度増加株式数           当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
                    (株)           (株)           (株)           (株)
     発行済株式
      普通株式             14,066,208               -           -       14,066,208
         合計          14,066,208               -           -       14,066,208
     自己株式
      普通株式(注)               34,842            1,548             -         36,390
         合計            34,842            1,548             -         36,390
        (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,548株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

           発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当事業年度期首株式数           当事業年度増加株式数           当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
                    (株)           (株)           (株)           (株)
     発行済株式
      普通株式(注2)             14,066,208               -       12,659,588            1,406,620
         合計          14,066,208               -       12,659,588            1,406,620
     自己株式
      普通株式(注2、3)               36,390             73         32,751            3,712
         合計            36,390             73         32,751            3,712
     (注)1.当社は、平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
        2.普通株式の発行済株式総数の減少12,659,588株は株式併合によるものであります。
        3.普通株式の自己株式の株式数の増加73株は、単元未満株式の買取りによる増加73株(株式併合前2株、株式
         併合後71株)によるものであります。
        4.普通株式の自己株式の株式数の減少32,751株は、株式併合によるものであります。
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         (キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※   現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
      現金及び預金勘定                              885,009    千円             845,608    千円
      現金及び現金同等物                              885,009                 845,608
         (リース取引関係)

      1.ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
        イ.有形固定資産
         主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ端末機(「工具、器具及び備品」)であります。
        ロ.無形固定資産
         ソフトウエアであります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
         (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び受取手形の流動化により
        運転資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は
        行わない方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク
         営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
         投資有価証券は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
         営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外
        貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしておりま
        す。
         借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。
         デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予
        約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等
        については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          営業債権については、審査法務規定に従い、業務管理部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ご
         とに残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
          デリバティブ取引については、取引相手先を高い外部格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リス
         クは僅少であると認識しております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替
         予約を利用してヘッジしております。
          投資有価証券及び関係会社株式については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、保
         有状況を継続的に見直しております。
          デリバティブの執行・管理については内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしております。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
          各部署からの報告に基づき財経部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などに
         より流動性リスクを管理しております。
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      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
        ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
        り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に
        関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
       前事業年度(平成30年3月31日)

                       貸借対照表計上額
                                  時価(千円)          差額(千円)
                         (千円)
      (1)現金及び預金                      885,009          885,009            -
      (2)受取手形
        貸借対照表計上額                    581,817
        貸倒引当金                    △1,546
        貸倒引当金控除後金額                    580,270          580,270            -
      (3)電子記録債権
        貸借対照表計上額                    143,626
        貸倒引当金                     △381
        貸倒引当金控除後金額                    143,244          143,244            -
      (4)売掛金
        貸借対照表計上額                   1,436,624
        貸倒引当金                    △3,817
        貸倒引当金控除後金額                   1,432,806          1,432,806             -
      (5)投資有価証券                       57,586          57,586            -
       資産計                     3,098,918          3,098,918             -
      (1)支払手形                     1,077,345          1,077,345             -
      (2)電子記録債務                      356,764          356,764            -
      (3)買掛金                      705,492          705,492            -
      (4)短期借入金                     1,250,000          1,250,000             -
      (5)1年内返済予定の長期借入金                       64,000          64,000            -
      (6)長期借入金                      120,000          120,000            -
       負債計                     3,573,603          3,573,603             -
       デリバティブ取引※                      (67,539)          (67,539)             -
       ※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては( )で表示しております。
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       当事業年度(平成31年3月31日)
                       貸借対照表計上額
                                  時価(千円)          差額(千円)
                         (千円)
      (1)現金及び預金                      845,608          845,608            -
      (2)受取手形
        貸借対照表計上額                    613,416
        貸倒引当金                    △1,585
        貸倒引当金控除後金額                    611,830          611,830            -
      (3)電子記録債権
        貸借対照表計上額                    99,707
        貸倒引当金                     △257
        貸倒引当金控除後金額                    99,450          99,450            -
      (4)売掛金
        貸借対照表計上額                   1,525,612
        貸倒引当金                    △3,943
        貸倒引当金控除後金額                   1,521,668          1,521,668             -
      (5)投資有価証券                       27,463          27,463            -
       資産計                     3,106,020          3,106,020             -
                            958,624
      (1)支払手形                                958,624            -
      (2)電子記録債務                      276,797          276,797            -
      (3)買掛金                     1,120,895          1,120,895             -
                                     1,250,000
      (4)短期借入金                     1,250,000                       -
      (5)1年内返済予定の長期借入金                       64,000          63,637          △362
      (6)長期借入金                       56,000          55,368          △631
       負債計                     3,726,317          3,725,324            △993
       デリバティブ取引※                        6,295          6,295           -
       ※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては( )で表示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)売掛金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (5)投資有価証券
            これらの時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項
           については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
          (1)支払手形、(2)電子記録債務、(3)買掛金、(4)短期借入金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (5)1年内返     済予定の長期借入金、          (6)  長期借入金
            これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
           により算定しております。
         デリバティブ取引
          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                  区分
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
           非上場株式
            その他有価証券                             57,460                 57,460
           これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められることから「(5)投資有価証券」には含めておりません。
         3.金銭債権の決算日後の償還予定額

           前事業年度(平成30年3月31日)
                                  1年超          5年超
                       1年以内                               10年超
                                 5年以内          10年以内
                       (千円)                              (千円)
                                 (千円)          (千円)
           現金及び預金                884,759             -          -          -
           受取手形                581,817             -          -          -
           電子記録債権                143,626             -          -          -
           売掛金               1,436,624              -          -          -
              合計           3,046,827              -          -          -
           当事業年度(平成31年3月31日)

                                  1年超          5年超
                       1年以内                               10年超
                                 5年以内          10年以内
                       (千円)                              (千円)
                                 (千円)          (千円)
           現金及び預金                845,250             -          -          -
           受取手形                613,416             -          -          -
           電子記録債権                99,707            -          -          -
           売掛金               1,525,612              -          -          -
              合計           3,083,985              -          -          -
         4.短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

           前事業年度(平成30年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
           短期借入金         1,250,000           -       -       -       -       -

           長期借入金          64,000       64,000       56,000         -       -       -

            合計       1,314,000         64,000       56,000         -       -       -

           当事業年度(平成31年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
           短期借入金         1,250,000           -       -       -       -       -

           長期借入金          64,000       56,000         -       -       -       -

            合計       1,314,000         56,000         -       -       -       -

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         (有価証券関係)
       前事業年度(平成30年3月31日)
        1.その他有価証券
                          貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)             差額(千円)
                            (千円)
                     株式           53,264            25,805            27,459
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                     小計           53,264            25,805            27,459
                                 4,321

                     株式                        6,672           △2,350
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
                     小計            4,321            6,672           △2,350
               合計                 57,586            32,477            25,108

      (注) 非上場株式(貸借対照表計上額 57,460千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
          難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
          行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ
          ております。
        2.事業年度中に売却したその他有価証券

                                     売却益の合計額             売却損の合計額
             種類           売却額(千円)
                                      (千円)             (千円)
        株式                      142,581              95,313               -

             合計                 142,581              95,313               -

        3.減損    処理を行った有価証券

           当事業年度において、3,083千円(子会社株式3,083千円)減損処理を行っております。
           なお、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、期末の財政状態及び今後の収益性等
          を考慮し、実質価額が著しく低下したと認められた場合に、必要と認められた額について減損処理を行ってお
          ります。
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       当事業年度(平成31年3月31日)
        1.その他有価証券
                          貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)             差額(千円)
                            (千円)
                     株式           25,850            18,048             7,802

        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                                25,850
                     小計                        18,048             7,802
                                 1,613            1,728

                     株式                                    △115
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
                                 1,613            1,728
                     小計                                    △115
               合計                 27,463            19,776             7,686

      (注) 非上場株式(貸借対照表計上額 57,460千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
          難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
          行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ
          ております。
        2.事業年度中に売却したその他有価証券

                                     売却益の合計額             売却損の合計額
             種類           売却額(千円)
                                      (千円)             (千円)
        株式                      29,575             19,705               -
                              29,575

             合計                               19,705               -
        3.減損    処理を行った有価証券

           当事業年度において、3,017千円(その他有価証券で時価のあるもの3,017千円)減損処理を行っておりま
          す。
           なお、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、期末の財政状態及び今後の収益性等
          を考慮し、実質価額が著しく低下したと認められた場合に、必要と認められた額について減損処理を行ってお
          ります。
         (デリバティブ取引関係)

      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       通貨関連
        前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
         該当事項はありません。
        当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                    契約額等の
                            契約額等
                                               時価        評価損益
           区分         取引の種類                  うち1年超
                            (千円)
                                              (千円)         (千円)
                                     (千円)
                  為替予約取引
                  買建
       市場取引以外の取引
                   米ドル              945,455           -        6,407        6,407
                                3,308
                   ユーロ                         -
                                                  △95        △95
                               948,763                   6,311        6,311
                   計                         -
       (注)時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
        前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                              契約額等の
        ヘッジ会計の                              契約額等                  時価
                   取引の種類         主なヘッジ対象                    うち1年超
          方法                            (千円)                 (千円)
                                              (千円)
                 為替予約取引

                            外貨建
                 売建
                                        113,547           -      2,625
                  ユーロ             予定取引
                                                         2,625

                  計                        113,547           -
       原則的処理方法
                 為替予約取引
                 買建
                            外貨建
                                       1,650,713                 △63,577
                  米ドル                                 154,338
                                        76,901
                  ユーロ             予定取引                       -
                                                        △6,587
                                                        △70,164
                  計                       1,727,615          154,338
                 売建
                            売掛金
                  米ドル                        433,641
                  ユーロ                         69,106           -        -
                  計                        502,748           -        -
       為替予約等の振当
       処理
                 買建
                            支払手形            926,850
                  米ドル                                   -        -
                  ユーロ                                   -        -
                                        206,319
                  計                       1,133,169            -        -
       (注)時価の算定方法
          原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の
         振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は、当
         該支払手形の時価に含めて記載しております。
        当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                              契約額等の
        ヘッジ会計の                              契約額等                  時価
                   取引の種類         主なヘッジ対象                    うち1年超
          方法                            (千円)                 (千円)
                                              (千円)
                 為替予約取引
                 買建
       原則的処理方法
                            外貨建
                                       1,022,803                  4,694
                  米ドル                                   -
                                        163,546
                  ユーロ             予定取引                       -     △4,710
                                                          △16
                  計                       1,186,350            -
       (注)時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、平成17年1月より確定拠出型年金制度へ移行しております。
      2.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)6,689千
        円、当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)7,963千円であります。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                              (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      繰延税金資産
       貸倒引当金                            2,458   千円           1,951   千円
       賞与引当金                            5,643              3,722
       未払事業税                            1,512              2,683
       有価証券評価損                            7,320              5,756
       棚卸資産評価損                            3,314              5,082
       繰延ヘッジ損失                           20,275                -
       資産調整勘定                           49,823              38,751
                                   8,164              6,345
       その他
       計
                                  98,512              64,292
       評価性引当額                          △51,068              △37,522
      繰延税金資産計
                                  47,442              26,769
      繰延税金負債
                                   3,827                -
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債計                             3,827                -
      繰延税金資産の純額
                                  43,615              26,769
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度              当事業年度
                              (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      法定実効税率
                                   30.0  %            30.0  %
       (調整)
       交際費等の損金不算入                             0.5              1.0
       住民税均等割                             0.3              0.6
       評価性引当額の増減                           △16.1              △11.5
       のれん償却額                             2.3              8.9
       過年度法人税等                             -             0.9
       適用税率差異                             0.6              0.6
       繰越欠損金控除                           △10.8                -
       その他                             0.3              1.5
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                              7.1             32.0
         (企業結合等関係)

        該当事項はありません。
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         (資産除去債務関係)
          当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認
         識しております。
          なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該
         不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の
         負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
         (賃貸等不動産関係)

      前事業年度(自 平成29年4月1日 至                     平成30年3月31日)
        当社では兵庫県において、賃貸用の建物(土地を含む)を有しております。平成30年3月期における当該賃貸不動
       産に関する賃貸損益は1,840千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                     貸借対照表計上額(千円)
                                                 当事業年度末の時価
                                                    (千円)
        当事業年度期首残高               当事業年度増減              当事業年度末残高
                            △24,720              527,760
               552,481                                         485,000
      (注)1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
         2.当事業年度増減額のうち、主な減少額は建物の除却                          18,469千円及び減価償却費6,251千円                 であります。
         3.当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。但し、第
          三者からの取得時から一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じ
          ていない場合は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
      当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

        当社では兵庫県において、賃貸用の建物(土地を含む)を有しております。平成31年3月期における当該賃貸不動
       産に関する賃貸損益は1,527千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                     貸借対照表計上額(千円)
                                                 当事業年度末の時価
                                                    (千円)
        当事業年度期首残高               当事業年度増減              当事業年度末残高
                             △4,123              523,636
               527,760                                         485,000
      (注)1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
         2.当事業年度増減額のうち、主な増加額は構築物の取得1,028千円、減少額は                                     減価償却費5,151千円          でありま
          す。
         3.当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。但し、第
          三者からの取得時から一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じ
          ていない場合は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
      1.報   告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
       配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社は、本社及び営業所の各係ごとに、取り扱う商品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま
       す。
        したがって、当社は、各係を基礎とした商品別のセグメントから構成されており、「寝装用原料」、「寝装製
       品」、「リビング・インテリア用品」、「生地反物等繊維製品」、「生活関連用品」及び、                                          「輸出用原料・テキスタ
       イル」の6     つを報告セグメントとしております。
        「寝装用原料」は、羽毛、羊毛、合繊原料等布団用原料を取り扱っております。「寝装製品」は、羽毛ふとん、羊
       毛ふとん、合繊ふとん等重寝具及び毛布、タオルケット等寝装品全般を取り扱っております。「リビング・インテリ
       ア用品」は、輸入カーペット他インテリアに関するさまざまな製品を取り扱っております。「生地反物等繊維製品」
       は、寝装用及びアパレル用ニット生地を取り扱っております。「生活関連用品」は、暮らしに役立つ様々な商品を取
       り扱っております。         「輸出用原料・テキスタイル」は輸出用のアパレル生地を中心に扱っております。
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      2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一で
       あります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
      3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前事業年度(自 平成29年4月1日                   至 平成30年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                        合計

                            リビング・イ       生地反物等             輸出用原料・
                寝装用原料       寝装製品                   生活関連用品
                            ンテリア用品        繊維製品            テキスタイル
       売上高

        外部顧客への売
                3,377,051       1,260,165       1,454,016       1,078,813        745,797     3,103,445      11,019,289
        上高
        セグメント間の
        内部売上高又は
                 121,508        4,136       7,780        32       -       -    133,457
        振替高
          計
                3,498,559       1,264,302       1,461,797       1,078,845        745,797     3,103,445      11,152,747
       セグメント利益
                 139,890       70,207       78,283       40,804       19,866      153,756       502,807
       セグメント資産
                 965,171       374,689       348,832       348,278       238,442     1,357,762       3,633,177
       その他の項目
        減価償却費
                    -       -       -       -       -       -       -
        のれん償却額
                    -       -       -       -       -    17,312       17,312
        有形固定資産及
        び無形固定資産
                    -       -       -       -       -    173,331       173,331
        の増加額
        当事業年度(自 平成30年4月1日                   至 平成31年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                        合計

                            リビング・イ       生地反物等             輸出用原料・
                寝装用原料       寝装製品                   生活関連用品
                            ンテリア用品        繊維製品            テキスタイル
       売上高

        外部顧客への売
                4,180,758       1,119,688       1,799,979        772,596       793,366     4,909,148      13,575,536
        上高
        セグメント間の
        内部売上高又は
                  73,564       6,518        408     2,726        -      239     83,457
        振替高
          計
                4,254,323       1,126,206       1,800,387        775,322       793,366     4,909,387      13,658,994
       セグメント利益
                 105,922       45,150       98,836       25,235       11,734      164,201       451,080
       セグメント資産
                1,229,660        295,314       491,892       205,375       267,689     1,269,420       3,759,352
       その他の項目
        減価償却費
                  5,822        -       -       -       -       -     5,822
        のれん償却額
                    -       -       -       -       -    34,477       34,477
        有形固定資産及
        び無形固定資産
                  6,986        -       -       -       -       -     6,986
        の増加額
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      4.報   告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                     (単位:千円)
                   売上高                   前事業年度             当事業年度
       報告セグメント計                                  11,152,747             13,658,994
       セグメント間取引消去                                  △133,457              △83,457
       財務諸表の売上高                                  11,019,289             13,575,536
                                                     (単位:千円)

                   利益                   前事業年度             当事業年度
       報告セグメント計                                   502,807             451,080
       全社費用(注)                                  △284,875             △357,259
       財務諸表の営業利益                                   217,932              93,821
       (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

                   資産                   前事業年度             当事業年度
       報告セグメント計                                  3,633,177             3,759,352
       全社資産(注)                                  1,920,204             1,860,947
       財務諸表の資産合計                                  5,553,381             5,620,299
       (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地、有価証券等であります。
                                                     (単位:千円)

                     報告セグメント計                調整額(注)             財務諸表計上額
         その他の項目
                   前事業年度       当事業年度       前事業年度       当事業年度       前事業年度       当事業年度
       減価償却費                -      5,822       20,015       12,349       20,015       18,171
       のれんの償却額              17,312       34,477         -       -     17,312       34,477
       有形固定資産及び無
                             6,986
                     173,121               12,081       26,363       185,202        33,350
       形固定資産の増加額
       (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社等の設備投資額であります。
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      【関連情報】
           前事業年度(自 平成29年4月1日                   至 平成30年3月31日)
        1.  製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
        2.  地域ごとの情報
         (1)売上高
                                                    (単位:千円)
                 アラブ
          日本              その他中東        アジア        欧州        北米        合計
                首長国連邦
                 1,325,537                        246,576        25,057      11,019,289
          8,100,359               1,084,166        237,591
       (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
         しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報
          該当  損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。
           当事業年度(自 平成30年4月1日                   至 平成31年3月31日)

        1.  製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
        2.  地域ごとの情報
         (1)売上高
                                                    (単位:千円)
               アラブ
         日本            その他中東        アジア        欧州     オセアニア        北米       合計
              首長国連邦
        9,014,579       2,094,008              400,216       554,214       78,272      63,421     13,575,536
                      1,370,823
       (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
         しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報
          該当  損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前事業年度(自 平成29年4月1日                   至 平成30年3月31日)
          「輸出用原料・テキスタイル」において、フォワード・アパレル・トレーディング株式会社からの事業譲受に
         よりのれんが発生しております。当該事象によるのれんの償却額は                               17,312   千円、当期末におけるのれんの              未償却
         残高は   155,809    千円であります。
           当事業年度(自 平成30年4月1日                   至 平成31年3月31日)

          「輸出用原料・テキスタイル」におけるのれんの償却額は                            34,477   千円、当期末ののれんの未償却残高は
         121,332    千円であります。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
      関連当事者との取引
       財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                               議決権等の
         会社等の名称          資本金又は     事業の内容又は            関連当事者と
      種類         所在地                所有(被所           取引の内容      取引金額     科目   期末残高
         又は氏名          出資金     職業            の関係
                               有)割合
                                    有形固定資産
                        物流センターの
                               (所有)
               兵庫県      (千円)                の賃貸、商品             (千円)
     子会社   ㈱カネックス               管理運営・不動                  賃貸収入
                                                     -    -
               たつの市                直接  100%   の保管・配送
                     10,000                            13,800
                        産の賃貸管理
                                    役員の兼任
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
         2.取引条件ないし取引条件の決定方針等
           上記の取引については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上決定しております。
        当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                               議決権等の
         会社等の名称          資本金又は     事業の内容又は            関連当事者と
      種類         所在地                所有(被所           取引の内容      取引金額     科目   期末残高
         又は氏名          出資金     職業            の関係
                               有)割合
                                    有形固定資産
                        物流センターの
                               (所有)
               兵庫県      (千円)                の賃貸、商品             (千円)
     子会社   ㈱カネックス               管理運営・不動                  賃貸収入           -    -
               たつの市                直接  100%   の保管・配送
                     10,000                            13,800
                        産の賃貸管理
                                    役員の兼任
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
         2.取引条件ないし取引条件の決定方針等
           上記の取引については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上決定しております。
         (1株当たり情報)

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至   平成30年3月31日)              至   平成31年3月31日)
                                      931.32円               1,012.38円
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額                                 152.48円                 57.07円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当
         該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
        3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                                至  平成30年3月31日)              至  平成31年3月31日)
     1株当たり当期純利益金額
      当期純利益(千円)                                  213,939                 80,070
      普通株主に帰属しない金額            (千円)                        -                -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                  213,939                 80,070
      期中平均株式数(株)                                 1,403,074                1,402,947
         (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額            差引当期末
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                  又は償却累            残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                          計額             (千円)
                                           (千円)
     有形固定資産

                   398,383

      建物                    13,275        314    411,344      326,513       7,476      84,830
                    27,704

      構築物                    1,232       204     28,733      26,232        496     2,500
                                            42,037

      機械及び装置             36,245       7,317       330     43,232             6,024      1,194
                                             2,668

      車両運搬具              2,676        -      -     2,676               8      8
                                            18,046             1,618

      工具、器具及び備品             22,508        365     3,209      19,664              827
                   458,765                   458,765
      土地                      -      -            -      -    458,765
                  [458,683]                   [458,683]
      リース資産               -    11,079        -    11,079       1,292      1,292      9,786
                   946,284

       有形固定資産計                   33,269       4,059     975,495      416,789       16,126      558,705
     無形固定資産

                                      173,121       51,789
      のれん               -      -      -                 34,477      121,332
                                      12,332       2,044

      ソフトウエア               -      -      -                 2,044      10,287
      ソフトウエア仮勘定                                        -

                      -      -      -      -            -      -
      電話加入権               -      -      -     3,395        -      -     3,395

                                            53,833

       無形固定資産計              -      -      -    188,849             36,521      135,015
     (注)1.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」
         の記載を省略しております。
        2.  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34
         号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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         【借入金等明細表】
                        当期首残高         当期末残高          平均利率
             区分                                         返済期限
                         (千円)         (千円)          (%)
     短期借入金                     1,250,000         1,250,000            1.3       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                       64,000         64,000           1.3       -

     1年以内に返済予定のリース債務                       10,691         12,907           -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定の
                                     56,000
                           120,000                     1.3     令和2年
     ものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定の
                            13,157         10,036           -     令和5年
     ものを除く。)
      その他有利子負債
       支払手形(輸入荷為替手形)
                           852,655         788,563           3.0       -
      買掛金
                              -       449,473           3.0       -
             合計              2,310,504         2,630,979             -      -
      (注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は
           以下のとおりであります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金                  56,000             -           -           -
     リース債務                  4,681           2,215           2,215            923

         【引当金明細表】

                                    当期減少額         当期減少額
                  当期首残高         当期増加額                          当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                   (千円)         (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
     貸倒引当金 (注)                 8,189         6,500          189        8,000         6,500
     賞与引当金                18,800         12,400         18,800           -       12,400

      (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収不能額の見直し等に
          よる取崩額であります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 流動資産
         1)現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
     現金                                                     358

     預金

      当座預金                                                 286,393

      普通預金                                                 548,828

      通知預金                                                  10,000

      別段預金                                                    29

                  小計                                      845,250

                  合計                                      845,608

         2)受取手形

           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     (株)九装                                                  145,904

     イトキン(株)                                                   68,695

     山甚物産(株)

                                                        40,398
     大恒リビング(株)                                                   33,087

     丸高工業(株)                                                   31,397

     その他                                                  293,933

                  合計                                      613,416

           期日別内訳

                 期日別                          金額(千円)
     平成31年4月(注)                                                  116,125

     令和元年5月                                                  110,366

         6月                                              170,861

         7月                                              148,648

         8月                                               67,413

         9月以降                                                 -

                  合計                                      613,416

      (注) 平成31年4月期日の金額には期末日満期手形35,696千円が含まれております。
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         3)電子記録債権
           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     大恵ウール(株)                                                   30,989

     (株)ディノス・セシール                                                   30,578

     西川(株)

                                                        14,457
     (株)千趣会                                                   8,043

     ニッケ商事(株)                                                   6,436

     その他                                                   9,202

                  合計                                       99,707

           期日別内訳

                 期日別                          金額(千円)
     平成31年4月(注)                                                   42,352

     令和元年5月                                                   20,098

         6月                                               7,273

         7月                                               28,926

         8月                                               1,056

         9月以降                                                 -

                  合計                                       99,707

      (注) 平成31年4月期日の金              額には期末日電子記録債権5,584               千円が含まれております。
         4)売掛金

           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     モリリン(株)

                                                        195,832
     DEEPAKS                                                  172,736

     REGAL   TRADERS

                                                        73,002
     OFFICE    OF  INTESAR    ABDULAZIZ     AL

                                                        52,268
     (株)九装                                                   51,775

     その他                                                  979,995

                  合計                                     1,525,612

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           売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                           回収率(%)         滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                      (A)+(D)

                                            (C)           2
         (A)         (B)         (C)         (D)           ×100
                                           (A)+(B)            (B)
                                                       365
        1,436,624                            1,525,612

                 14,288,863         14,199,875                      90.3          38
      (注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
        5)商品

                  品名                          金額(千円)
     ニット反物                                                  474,614

     寝装原料                                                  432,046

     インテリア用品                                                  137,582

     寝装製品                                                  104,383

     産業用資材                                                   64,619

     糸                                                   24,761

     その他                                                   14,355

                  合計                                     1,252,363

        ③ 流動負債

         1)支払手形
           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     STAR   GLORY   ENTERPRISE      CO.,LTD.

                                                        151,629
     FBZ  HUNGARIA     LTD.

                                                        101,505
     DOWN   CREATORS     AD

                                                        95,376
     ANIMEX    FOODS   SP.  Z.  O.  O SP.  K.

                                                        45,643
     ヨシミツ毛織(株)

                                                        41,152
     その他                                                  523,316

                  合計                                      958,624

                                 51/58







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           期日別内訳
                 期日別                          金額(千円)
     平成31年4月(注)                                                  431,004

     令和元年5月                                                  376,946

         6月                                               87,222

         7月                                               39,135

         8月                                               12,605

         9月以降                                               11,708

                  合計                                      958,624

     (注) 平成31年        4月期日の金額には期末日満期手形37,747千円が含まれております。
         2)電子記録債務

           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     (株)ユニオンパック                                                   37,654

                                                        31,090

     (株)オーノ
                                                        25,016

     (株)イケヒコ・コーポレーション
                                                        22,687

     日本絨氈(株)
                                                        20,250

     萩原工業(株)
                                                        140,098
     その他
                                                        276,797

                  合計
           期日別内訳

                 期日別                          金額(千円)
     平成31年4月(注)                                                  131,633

     令和元年5月                                                   67,489

         6月                                               64,458

         7月                                               10,733

         8月                                               2,482

         9月以降                                                 -

                  合計                                      276,797

     (注) 平成31年        4月期日の金額には期末日電子記録債務61,332千円が含まれております。
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         3)買掛金
           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     東洋紡STC(株)                                                  214,890

     CHANGSHU     JIAMEI    IMP.&   EXP.   CO.

                                                        128,914
     NANTONG    HOME   TEXTILE    CO.,LTD.

                                                        59,943
     QINGDAO    RICH   WARM   HOME   FURNISHING      CO.,LTD.
                                                        40,317
     東レ(株)
                                                        25,413
                                                        651,415
     その他
                  計                                     1,120,895

       (3)【その他】

          当事業年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          当事業年度
                        2,837,201
     売上高(千円)                             5,942,863          10,391,387          13,575,536
     税引前四半期(当期)純損益
                                     6,695
                         △7,661                     92,881          117,667
     金額(千円)(△は損失)
     四半期(当期)純損益金額
                         △6,151           3,576          59,431          80,070
     (千円)(△は損失)
     1株当たり四半期(当期)純

                          △4.38
     利益金額、又は1株当たり四                                2.55          42.36          57.07
     半期純損失金額(△)(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金
     額、又は1株当たり四半期純                     △4.38           6.93          39.81          14.71
     損失金額(△)(円)
     (注)当社は平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当
        該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額を算
        定しております。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで
     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                   9月30日
     剰余金の配当の基準日
                   3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                   (特別口座)
      取扱場所            大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
                    三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
                   (特別口座)
      株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                    三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所                   -
      買取手数料            無料

     公告の掲載方法             電子公告(ホームページアドレス http://www.kaneyo-net.co.jp/koukoku/)(注)1.

                   株主優待制度
                   (1)対象となる株主様
                    毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された100株(1単元)以上を保有する株
                    主様を対象といたします。
                   (2)優待内容
     株主に対する特典
                    以下の区分により、当社オリジナルクオカードを年1回贈呈する予定です。
                    所有株式数      100株以上1,000株未満           クオカード1,000円分
                        1,000株以上      クオカード2,000円分
      (注)1.事故、その他やむを得ない事由により掲載できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

         2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取
          得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割り当てをうける権利を
          有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書の提出日までの間に次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第86期)           (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月27日近畿財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         平成30年6月27日近畿財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書
         (第87期第1四半期)(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)平成30年8月14日近畿財務局長に提出
         (第87期第2四半期)(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)平成30年11月14日近畿財務局長に提出
         (第87期第3四半期)(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)平成31年2月14日近畿財務局長に提出
       (4)  臨時報告書
         平成30年7月2日近畿財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
          臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和元年6月26日

     カネヨウ株式会社
        取締役会  御中
                            EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士         梅原   隆         印
                          業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士         上田  美穂         印
                          業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているカネヨウ株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第87期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カネヨウ
     株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
     ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     <内部統制監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、カネヨウ株式会社の平成3
     1年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
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                                                            有価証券報告書
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、カネヨウ株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は                                   当社(有価証券報告書提出会社)             が別途保管して
          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 58/58













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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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