図書印刷株式会社 有価証券報告書 第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 図書印刷株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       図書印刷株式会社(E00694)
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     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年6月27日

     【事業年度】                      第107期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     【会社名】                      図書印刷株式会社

     【英訳名】                      Tosho Printing Company,             Limited

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  川田 和照

     【本店の所在の場所】                      東京都北区東十条三丁目10番36号

     【電話番号】                      03(5843)9700(代表)

     【事務連絡者氏名】                      執行役員財務本部長兼管理部長  塩谷 晶正

     【最寄りの連絡場所】                      東京都北区東十条三丁目10番36号

     【電話番号】                      03(5843)9839

     【事務連絡者氏名】                      執行役員財務本部長兼管理部長  塩谷 晶正

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
            回  次

                       第103期       第104期       第105期       第106期       第107期
           決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                         55,692       55,271       53,842       53,684       52,435

     売上高            (百万円)
                          843       911       788       577       511

     経常利益            (百万円)
     親会社株主に帰属する
                          370       463      10,687         875       104
                 (百万円)
     当期純利益
                         23,059       △ 1,452       7,554       8,658       5,005
     包括利益            (百万円)
                         61,239       59,603       66,970       75,943       80,090

     純資産額            (百万円)
                         92,328       90,536       101,614       107,593       115,115

     総資産額            (百万円)
                         713.15       693.85      1,559.39       1,749.31       1,844.41

     1株当たり純資産額             (円)
                          4.32       5.42      249.76        20.46        2.43

     1株当たり当期純利益             (円)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
                          66.1       65.6       65.7       69.6       68.5
     自己資本比率             (%)
                          0.7       0.8       16.9        1.2       0.1

     自己資本利益率             (%)
                          78.2       101.1         4.1       46.8       420.6

     株価収益率             (倍)
     営業活動による
                         2,219       2,069       3,407      △ 3,808       1,618
                 (百万円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                        △ 1,410      △ 1,496       3,493       4,213      △ 2,781
                 (百万円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                         △ 186      △ 182      △ 188     △ 1,214       △ 858
                 (百万円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                         12,283       12,673       19,386       18,576       16,555
                 (百万円)
     の期末残高
                         1,562       1,547       1,529       1,617       1,579
     従業員数             (名)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3 2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第105期の期首
          に当該株式併合が実施されたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第107期の期首
          から適用しており、第106期に係る主要な経営指標については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等
          となっております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回  次

                       第103期       第104期       第105期       第106期       第107期
           決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                         47,230       47,336       47,433       45,348       43,745

     売上高            (百万円)
                           782       748       650       379       739

     経常利益            (百万円)
                           354       402      10,640        2,111         475

     当期純利益            (百万円)
                         13,898       13,898       13,898       13,898       13,898

     資本金            (百万円)
                         86,267       86,267       86,267       43,133       43,133

     発行済株式総数            (千株)
                         60,274       58,891       66,145       75,409       79,928

     純資産額            (百万円)
                         90,895       89,174       100,638       104,226       112,898

     総資産額            (百万円)
                         704.09       688.06      1,545.84       1,762.61       1,868.29

     1株当たり純資産額             (円)
                          2.00       2.00       4.00       20.00        4.00
     1株当たり配当額
                  (円)
     (1株当たり中間配当額)
                         (  ―)      (  ―)      (  ―)      (  ―)      (  ―)
                          4.14       4.70      248.66        49.34       11.11
     1株当たり当期純利益             (円)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
                          66.3       66.0       65.7       72.4       70.8
     自己資本比率             (%)
                           0.7       0.7       17.0        3.0       0.6

     自己資本利益率             (%)
                          81.7       116.7         4.1       19.4       92.2

     株価収益率             (倍)
                          48.3       42.6        3.2       40.5       36.0

     配当性向             (%)
                         1,326       1,313       1,289       1,260       1,201

     従業員数             (名)
                          76.1       123.5       116.1       111.1       119.0
     株主総利回り             (%)
     (比較指標:配当込
                  (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                                                1,144
     最高株価             (円)         594       563       585              1,089
                                                (545)
                                                 817
     最低株価             (円)         306       331       421               635
                                                (478)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3 2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第105期の期首
          に当該株式併合が実施されたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第106期の株価につ
          いては株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を( )内
          に記載しております。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第107期の期首
          から適用しており、第106期に係る主要な経営指標については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等
          となっております。
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     2  【沿革】
       1911年3月        川口印刷所として創立。
       1943年3月        川口印刷株式会社に改組。
       1944年5月        帝国印刷株式会社に商号変更。
       1947年9月        図書印刷株式会社に商号変更。
       1948年5月        学校図書株式会社(現・連結子会社)を設立し、教科書出版事業に進出。
       1949年5月        東京証券取引所に株式を上場。
       1954年11月        製版・印刷・製本を一貫生産できる原町工場(静岡県沼津市)を開設。(現沼津工場)
       1970年3月        凸版印刷株式会社と業務提携契約を締結。
       1982年10月        関西図書印刷株式会社(現・連結子会社)を設立。
       1987年11月        本社事務所を港区三田から港区高輪に移転。
       1999年9月        川越工場(埼玉県川越市)を開設。
       2000年9月        読売新聞大阪本社と神戸地区における新聞印刷に関する業務委託契約を締結、新聞印刷事業に進
               出。
       2001年11月        関西図書印刷株式会社神戸工場(神戸市北区)を開設。(新聞印刷工場)
       2003年2月        読売新聞大阪本社と京都地区における新聞印刷に関する業務委託契約を締結。
       2003年5月        川越工場・沼津工場がISO14001の認証を取得。
       2004年4月        関西図書印刷株式会社京都工場(京都府八幡市)を開設。(新聞印刷工場)
       2005年6月        図書印刷グループの全事業所でISO14001の認証を取得。
       2006年3月        プライバシーマークの認証を取得。
       2006年5月        川越工場二期工事竣工。
       2006年5月        沼津工場がFSC-COCの認証を取得。
       2006年10月        川越工場がFSC-COCの認証を取得。
       2007年4月        株式会社トッパングラフィック王子を吸収合併。
       2007年10月        凸版印刷株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施。凸版印刷株式会社が当社の親会社とな
               る。
       2007年11月        学校図書株式会社の株式を取得。当社の子会社となる。
       2009年12月        北区東十条に本社ビルを建設。港区三田から北区東十条に本社を移転。
       2011年3月        読売新聞大阪本社と連結子会社関西図書印刷株式会社が、同社茨木工場の新聞印刷に関する業務
               委託契約を締結。
       2011年4月        関西図書印刷株式会社茨木工場(大阪府茨木市)を開設。(新聞印刷工場)
       2011年5月        PEFC-COCの認証を全社で取得。
       2017年11月        株式会社桐原書店の株式を取得。当社の子会社となる。
       2018年1月        教育ソリューション事業を統括する持株会社として株式会社KGエデュケーションホールディン
               グスを設立。学校図書株式会社及び株式会社桐原書店の株式を譲渡。
       2018年10月        株式会社KGエデュケーションホールディングスが株式会社シー・ティー・エスの全株式を取
               得。当社の子会社となる。
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     3  【事業の内容】
       当社グループは、図書印刷株式会社(当社)及び関係会社9社(親会社1社、連結子会社8社)で構成されており、出
      版印刷物及び商業印刷物の製造販売を主な事業内容としております。
       当社グループの事業に係わる位置づけは以下のとおりであります。
       なお、次の2事業は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に掲げるセグメント情
      報の区分と同一であります。
                            当社が製造販売しております。
       情報デザイン事業                   ……
                            なお、新聞印刷については、連結子会社関西図書印刷㈱が行ってお
       (出版印刷分野・マーケティング分野)
                            ります。
                            学校図書㈱及び㈱桐原書店は、教科書等を中心とした書籍の製作・
       教育ソリューション事業                   ……
                            販売を行っております。㈱シー・ティー・エスは企業向け語学研修
                            サービスを行っております。
       事業の系統図は次のとおりであります。

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     4  【関係会社の状況】
                                                  2019年3月31日現在
                                              関係内容
                                議決権の
                                      役員の兼任
                     資本金     主要な事業
                               所有割合又は
        名 称        住 所
                                被所有割合
                    (百万円)      の内容
                                     当社   当社
                                           資金援助     営業上の取引      設備の賃貸借
                                 (%)
                                     役員   従業員
                                     (名)   (名)
     (親会社)
                                被所有    
     凸版印刷㈱          東京都                                 印刷物等の
                                                      土地・建物等
                                             ―
                     104,986    印刷事業他              1
                                          ―
                                                      の賃貸借
     (注)1          台東区                                 受託・委託
                                  51.5 
     (連結子会社)
                                            貸付金
              大阪府                                        土地・建物・
                                  65.0 
     関西図書印刷㈱                  30  新聞印刷              2
                                          ―         ―
                                            あり
              茨木市                                        機械等の賃貸
              東京都          教育事業の                   貸付金
     ㈱KGエデュケーション
                                 100.0 
                       10                3   1
                                                   ―      ―
     ホールディングス
              北区          統括管理                   あり
                                            貸付金
              東京都          教科書等の         100.0 
     学校図書㈱                  50                3        印刷物等の受託       建物の賃貸
                                          ―
              北区          編集、出版        (100.0)
                                            あり
              東京都          教科書等の         51.0 
     ㈱桐原書店                  96                3   1     印刷物等の受託
                                             ―            ―
              新宿区          編集、出版         (51.0)
              大阪府          語学研修         100.0 
     ㈱シー・ティー・エス                  10                2   1
                                             ―     ―      ―
              大阪市北区          サービス        (100.0)
              東京都          児童書等の        100.0 
     ㈱星の環会                  5               1 
                                          ―    ―     ―      ―
              北区          編集、出版        (100.0)
     Kirihara
                                  40.0 
              フィリピン      百万PHP    フィリピンに
     Holdings    Inc.
                                 (40.0)
                                      ―   ―    ―     ―      ―
              マカティ市         1 おける経営管理
     (注)2                            [60.0]
     Firstwellness
              フィリピン      百万PHP             100.0 
                        語学学校
                                      ―   ―    ―     ―      ―
     Education    Inc.
              セブ州         3          (100.0)
      (注)   1 有価証券報告書の提出会社であります。
        2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
        3 議決権の所有割合又は被所有割合の()内は、間接所有割合を内数で記載しております。また、[]内は、緊
          密な者又は同意している者の所有割合を外数で記載しております。
        4 資本金の表示はすべて現地通貨単位であります。
     5  【従業員の状況】

      (1)  連結会社の状況
                                                2019年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                1,354

              情報デザイン事業
                                                 225

            教育ソリューション事業
                                                1,579

                 合 計
      (注)   従業員数は就業人員であります。
      (2)  提出会社の状況

                                                2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               1,201              43.0             20.9             6,074

      (注)   1 従業員数は就業人員であります。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 提出会社の従業員は、情報デザイン事業に従事するものであります。
      (3)  労働組合の状況

        当社の労働組合として、図書印刷労働組合があり、2019年3月31日現在における組合員数は958名であります。労
       働条件その他に関する労使交渉関係事項は、2018年12月に締結した労働協約に基づいて円満に行われております。
        図書印刷労働組合は、日本労働組合総連合会(連合)の構成組織である印刷情報メディア産業労働組合連合会に加
       盟しております。
        連結子会社である学校図書㈱及び㈱桐原書店には各々の労働組合があり、各組合は上部団体である日本出版労働
       組合連合会に加盟しております。
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     第2   【事業の状況】

     1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  経営方針

        当社グループは、「印刷技術を核とした情報産業の担い手としてあらゆるお客様に信頼され評価される企業経営
       を通して文化の向上と社会の発展に貢献します」という「企業理念」のもと、情報に付加価値を提供してお客様へ
       届ける「情報をデザインする企業」への変革を目指してまいります。
      (2)  中長期的な会社の経営戦略
        情報に付加価値を提供してお客様へ届ける「情報をデザインする企業」への変革を目指し、「市場変化を見据え
       た事業構造転換」「新しい市場創出に向けた積極投資」「文化・教育分野の事業領域拡大」に取り組んでまいりま
       す。
      (3)  目標とする経営指標
        中期経営計画において目標とする経営指標としては、売上高営業利益率、償却前売上高営業利益率及び連結自己
       資本当期純利益率(ROE)を重視し、事業構造転換と事業領域拡大により収益力を高め各指標の改善に努めてまいり
       ます。なお、現行の中期経営計画最終年度である2020年3月期において売上高営業利益率2.0%を目標としておりま
       す。
      (4)  経営環境
        今後のわが国経済の見通しにつきましては、不透明さが残るものの、引き続き緩やかな回復基調が続くと思われ
       ます。印刷業界におきましては、ペーパーメディアのデジタルシフトはますます加速し、また教育業界についても
       少子化の影響が引き続き懸念されるなど、依然として厳しい経営環境が継続するものと思われます。
      (5)  対処すべき課題
       ①情報デザイン事業
        情報デザイン事業については、当社グループの強みを発揮できる分野に経営資源を再配分し差別化を進めてまい
       ります。具体的には、沼津工場を中心とした製造ソリューションの拡販強化や多様な出版ニーズに幅広く対応でき
       る体制の構築など、出版業界に対する当社グループのプレゼンスを強化するとともに、営業部門と企画部門を融合
       することで市場ニーズに即したソリューション型営業への転換や採算性重視の営業活動を継続して行うことで既存
       事業の高収益化を図ってまいります。さらに、紙とデジタルを組み合わせた企画提案力を強化することで、デジタ
       ルを起点とした総合的なマーケティング支援サービスの展開を進めてまいります。
       ②教育ソリューション事業
        教育ソリューション事業については、当社グループの新たな成長分野と位置付け、重点的に経営資源を投下し主
       力事業の一つに育ててまいります。具体的には、㈱KGエデュケーションホールディングスが中心となり、図書印
       刷グループ各社の販売チャネルや商品等のリソースを活用するとともに、人員補強によるサービス・商材の売り込
       みの強化や幼児から社会人までを含めたニーズに対応することで英語教育サービスを拡充し、グループシナジーの
       最大化に取り組んでまいります。さらに、教育ICT分野では、サービスの開発と拡販強化を進めることと併せ
       て、M&Aやアライアンスによる事業領域の拡大を図ってまいります。
       ③その他
        新事業への人員シフトなど事業ポートフォリオの変化に柔軟に対応すべく組織体制の構築を進めるとともに、お
       客様の課題解決に向けた人財の育成に努めてまいります。あわせて、「働き方改革」を継続的に推進し、ワークラ
       イフバランスの充実に努め、従業員一人ひとりが「働きがい」を感じられる職場づくりに積極的に取り組んでまい
       ります。
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     2  【事業等のリスク】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  出版印刷市場の動向

        当社グループの売上高は約6割を書籍、雑誌等の出版印刷物に依存しておりますが、出版市場は少子化や携帯端
       末の普及による書籍離れ等により、回復の兆しが見えない状況が続いております。当社グループにおきましてもデ
       ジタルコンテンツの受注拡大、書籍印刷の小ロット・短納期への対応を促進しておりますが、今後の出版市場の動
       向に的確な対応ができない場合、当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。
      (2)  商業印刷市場の動向
        商業印刷市場では、広告や販促物の媒体が、インターネットや電子カタログなど多様化しております。当社グ
       ループは、デジタルビジネスへの対応を進めておりますが、今後、広告や販促物の主体がインターネットやデジタ
       ル媒体へ急速に移行し、紙媒体の需要が大幅に減少した場合、当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があり
       ます。
      (3)  原材料費・動力費の変動
        当社グループの主要材料である用紙やインキの価格や電力料金等の動力費は、市況等のさまざまな要因により変
       動します。今後、原材料の仕入価格や動力費が著しく上昇し、原材料及び動力費以外のコスト削減でカバーできな
       い場合や販売価格への転嫁ができない場合、当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。
      (4)  情報セキュリティと個人情報保護
        当社グループは、ネットワークやサーバーの障害、人的ミスによる情報の紛失・漏洩を防止するため「情報セ
       キュリティ管理規程」に則りセキュリティ管理体制の整備を行っております。また、「プライバシーマーク」の認
       証を取得し、個人情報の安全かつ正確な管理体制の構築に努めております。しかし、何らかの原因で障害事故や漏
       洩事故が発生した場合、社会的な信用失墜や事後対応コストの発生により当社グループの業績に悪影響が生じる可
       能性があります。
      (5)  法的規制への対応
        当社グループは事業を行うにあたり、製造物責任法、個人情報保護法、環境関連諸法令等さまざまな法的規制を
       受けております。今後これらの規制が強化、あるいは新たに制定された場合、事業活動に対する制約の拡大や変化
       に対応するための負荷やコストの増加により当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。
      (6)  災害リスク
        当社グループでは、地震、風水害、その他の事故・災害による被害を最小限に抑えるため、建物や主要設備に、
       防火、免震・耐震対策等を実施するとともに、生産拠点の分散化を図っておりますが、巨大地震など想定を超える
       災害が発生した場合、当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。
      (7)  株価の変動
        当社グループでは、市場性のある有価証券を保有しています。したがって、株式市場及び金利相場等の変動に
       よっては、有価証券の時価に影響を与え、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  戦略的な事業提携・資本提携及び企業買収
        当社グループが戦略的な事業・資本提携や企業買収を実施するにあたり、提携先や買収先の企業や対象事業を取
       り巻く事業環境が悪化し、当初期待した効果や成果が得られない場合、当社グループの業績に悪影響が生じる可能
       性があります。
     3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)経営成績等の状況の概要
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期
       首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との
       比較・分析を行っております。
        当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状況、経営成績及びキャッシュ・フロー
       (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
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       ①財政状態及び経営成績の状況
        a.財政状態
         当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ75億2千2百万円増加し、1,151億1千5百万円となり
        ました。
         流動資産は、43億2百万円減少し、416億4千5百万円となりました。これは主に、有価証券の減少によるもの
        です。
         固定資産は、118億2千4百万円増加し、734億7千万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加によ
        るものです。
         負債は、前連結会計年度末に比べ33億7千5百万円増加し、350億2千4百万円となりました。
         流動負債は、7億5千3百万円増加し、185億8千7百万円となりました。これは主に、設備関係支払手形の増
        加によるものです。
         固定負債は、26億2千1百万円増加し、164億3千7百万円となりました。これは主に、繰延税金負債の増加に
        よるものです。
         純資産は、前連結会計年度末に比べ41億4千7百万円増加し、800億9千万円となりました。これは主に、その
        他有価証券評価差額金の増加によるものです。
        b.経営成績

         当期におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移し、個人消費や雇用環境についても改善が続くなど、緩や
        かな回復基調が続きました。印刷業界におきましては、インターネット広告を中心とした企業の広告宣伝費の拡
        大や電子書籍が増加するなどデジタルメディアが拡大する一方で、ペーパーメディア需要の縮小には歯止めがか
        からず、また、教育業界についても、少子化の影響が懸念され、依然として厳しい経営環境が継続しました。
         このような環境の中で当社グループは、情報に付加価値を提供してお客様へ届ける「情報をデザインする企
        業」への変革を目指し、中期経営計画に掲げた「市場変化を見据えた事業構造転換」「新しい市場創出に向けた
        積極投資」「文化・教育分野の事業領域拡大」について引き続き取り組んでまいりました。
         その結果、当社グループの通期の業績は、売上高は524億3千5百万円(前期比2.3%減)、売上総利益は95億
        4千9百万円(前期比6.6%増)、営業損失は4千8百万円(前期は営業利益5千5百万円)、経常利益は5億1千
        1百万円(前期比11.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は1億4百万円(前期比88.1%減)となりまし
        た。
         セグメント別の業績は、次のとおりであります。

         (情報デザイン事業)
         情報デザイン事業セグメントは、出版印刷分野とマーケティング分野から構成されております。
         出版印刷分野では、学習参考書や絵本などが増加したものの、雑誌、コミックなどが減少した結果、当分野の
        売上高は308億5千9百万円(前期比5.3%減)となりました。マーケティング分野では、カタログ・パンフレッ
        ト、POPなどが増加したものの、リーフ・チラシなどが減少した結果、当分野の売上高は163億7千万円(前期
        比3.7%減)となりました。
         その結果、当事業の売上高は472億2千9百万円(前期比4.8%減)と減少したものの、営業活動における利益管
        理の徹底や生産部門の固定費圧縮により、セグメント利益は3億4千万円(前期はセグメント損失1億2千2百
        万円)と増加しました。
         (教育ソリューション事業)
         当事業では、2017年11月に連結子会社化した株式会社桐原書店の売上について、今期は通年分全てを計上した
        ことで、売上高は52億6百万円(前期比27.1%増)と増加しましたが、教科書、指導書の売上減と株式会社桐原書
        店の赤字期間の業績を取り込んだことで、セグメント損失は3億6千6百万円(前期はセグメント利益1億8千
        1百万円)となりました。
      (注)消費税等の処理方法は税抜方式によっているため、記載している金額には消費税等は含まれておりません。

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       ②キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ20億2千1百万円減少し、165億
       5千5百万円となりました。
        各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果増加した資金は、16億1千8百万円(前連結会計年度は38億8百万円の減少)となりました。主
       な増加要因は減価償却費の計上17億8千2百万円、主な減少要因はたな卸資産の増加5億2百万円、仕入債務の減
       少4億5千6百万円であります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果減少した資金は、27億8千1百万円(前連結会計年度は42億1千3百万円の増加)となりまし
       た。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出13億6千2百万円、子会社株式の取得による支出12億7千9百
       万円であります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果減少した資金は、8億5千8百万円(前連結会計年度は12億1千4百万円の減少)となりまし
       た。主な減少要因は配当金の支払いによる支出8億5千3百万円であります。
       ③生産、受注及び販売の実績

        a.生産実績
        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                      生産高(百万円)              前期比(%)

     情報デザイン事業                                        47,394          △4.1
     教育ソリューション事業                                        5,206          27.1
                 合計                            52,600          △1.7
      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 金額は、販売価格によっております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.受注実績

        当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称             受注高(百万円)           前期比(%)         受注残高(百万円)            前期比(%)

     情報デザイン事業                     47,433         △4.5            2,533         8.8
     教育ソリューション事業                     5,206         27.1             ―        ―
          合計                52,639         △2.1            2,533         8.8
      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        c.販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                      販売高(百万円)              前期比(%)

     情報デザイン事業                                        47,229          △4.8
     教育ソリューション事業                                        5,206          27.1
                 合計                            52,435          △2.3
      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績の10%以上の
          相手先がないため記載を省略しております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
       ①重要な会計方針及び見積り
        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。この連結財務諸表の作成にあたって、連結決算日における貸借対照表の残高、当連結会計年度における
       損益計算書の数値に影響を与える見積りは、主に退職給付に係る負債、貸倒引当金、賞与引当金、有価証券、繰延
       税金資産、繰延税金負債等であり、継続して評価を行っております。
        なお、見積り及び判断については、会計基準に基づき、過去の実績や現況に応じて合理的と考えられる方法等に
       より行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため異なる場合があります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの当連結会計年度の経営成績等は次のとおりであります。
        a.経営成績等の状況
         当連結会計年度は、2017年2月に公表した中期経営計画の第1ステージの2年目にあたり、「市場変化を見据えた
        事業構造転換」「新しい市場創出に向けた積極投資」「文化・教育分野の事業領域拡大」について引き続き取り
        組んでまいりました。
         情報デザイン事業では、事業構造の転換を図るため、採算性重視の営業活動へのシフトや、固定費の圧縮によ
        る収益改善に取り組んでまいりました。製造部門においては、お客様の業務負荷軽減を図るため効率的なWEB
        校正システムの稼働を開始するとともに、工場の繁閑差に対応するため人員配置の見直し、多能工化、省力化に
        より、市場環境に見合った最適生産体制の整備に努めてまいりました。また、物流収支の改善に努めるととも
        に、全社的な業務効率の改善を図るための新業務システムの2020年度導入に向けた開発を進めてまいりました。
        新しい市場創出に向けては、小ロット印刷に対応した高品質なデジタル印刷システム「デジタルショートラン
        (デジタル印刷機を活用した印刷ビジネスモデル)」を2018年10月に導入し、当社主力商品である教材やコミッ
        クスなどを中心に新たなニーズの掘り起こしを進めてまいりました。加えて、高付加価値印刷機による新商材の
        開発や特徴のある各種設備の導入を進めてまいりました。デジタルソリューション分野では、IT系人財の採用
        と育成を進め、デジタルマーケティング体制整備を進めてまいりました。
         教育ソリューション事業では、文化・教育分野の多面的な発展を図るため、2018年10月に企業向け語学研修
        サービスを提供しております株式会社シー・ティー・エスを子会社化し、既存の教科書等のコンテンツの提供や
        語学留学サービスなどとあわせて、英語教育を軸とした事業領域拡大の体制整備を進めました。さらに、デジタ
        ル教科書の開発や「BIZSTEP」などの教育デジタルサービスの拡販に努めてまいりました。
         また、管理職層に対する人事制度を抜本的に見直し、会社が求める職責に対する実行性を高めるための「役割
        等級制度」を導入し、組織の再構築に取り組んでまいりました。加えて、人財開発への取り組みとして、新たに
        お客様の課題解決型人財を育成するための研修を導入するなど、市場の変化に適応した人財の育成を進めてまい
        りました。
         以上のように、経営全般にわたる諸施策を実施しました結果、当社グループの通期の業績は、売上高は524億3
        千5百万円(前期比2.3%減)、売上総利益は95億4千9百万円(前期比6.6%増)、営業損失は4千8百万円(前
        期は営業利益5千5百万円)、経常利益は5億1千1百万円(前期比11.5%減)、親会社株主に帰属する当期純
        利益は1億4百万円(前期比88.1%減)となりました。
        b.資本の財源及び資金の流動性についての分析

         当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については「3                              経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
        シュ・フローの状況の分析(1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
        ・資金需要
         当社グループの資金需要の主なものは、製品製造のための材料、部品の購入及び設備投資のほか、事業構造改
        革、事業領域拡大を目的とした投資によるものであります。
        ・財務政策
         当社グループは、必要な運転資金及び投資資金については、自己資金と営業活動によるキャッシュ・フローか
        ら創出することを基本とし、必要に応じて借入金等による調達も実施いたします。
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     4  【経営上の重要な契約等】
        当社は、2018年9月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社KGエデュケーションホー
       ルディングスが、株式会社シー・ティー・エスの全株式を取得し子会社化することを決議いたしました。これに伴
       い株式譲渡契約を締結し、2018年10月30日付で全株式を取得いたしました。
        詳細は、「第5         経理の状況      1  連結財務諸表等        注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
     5  【研究開発活動】

      当社グループは、さらなる収益力の改善に向けて、市場環境変化を見据えた事業構造変換を図るため業務プロセスを
     見直し、受注から製造までの業務を効率化するとともに、従来の紙媒体のインターネット化・デジタル化が進む市場環
     境下において当社グループのコアコンピタンスである「紙メディア」の印刷ノウハウを活かした新たな印刷需要を掘り
     起こすための研究開発活動に取組んでおります。
      業務プロセスの見直しでは、2020年度の導入に向け基幹となる業務システムの開発を進めています。また、製造部門
     においては、これまで研鑽・蓄積してきた製本加工技術や印刷から製本の一貫製造技術で差別化を図るとともに、メー
     カー等と共同開発した高品質・高効率な生産設備や省力・省人化を実現する機器を活用し、大ロット印刷から多品種小
     ロット印刷までを網羅しつつ、収益力を確保できる製造体制の構築を目指しております。
      情報デザイン事業では、ドライヤーレス、コンパクトな機械構造、品質・精度・効率を向上させる制御を実現したB
     横全判4色UV輪転機、高速印刷に対応したUVインキなどをメーカーと共同で開発、紙の風合を活かした携帯性に優
     れるコンパクトなカラーの辞書・ガイドブックなどの書籍をタイムリーに制作することを可能としました。また、小
     ロット印刷に対応した高品質なデジタル印刷システム「デジタルショートラン(デジタル印刷機を活用した印刷ビジネ
     スモデル)」を2018年10月に導入し、学習参考書向けの高速印刷、カタログ向けの高品質印刷、後加工機などを対象と
     してWEB上で発注・生産管理が出来るデジタル印刷のメリットを活かしたソリューションサービスを開発していま
     す。さらに、高付加価値印刷機は素材メーカーとの開発協力を積極的に実施することで、新開発の特殊インキや特殊原
     反の用途開発に取組み、これらの素材を組み合わせた付加価値の高い特長のある新商材の開発を進めています。
      教育ソリューション事業においては、教育サービス・商品の開発に積極的に取り組むことで幼児から社会人までの
     様々な教育ニーズの取り込みを推進し、教育サービス分野への進出を加速させます。特に、DXへの取り組みとして、
     ビックデータ解析技術などのデジタル技術活用による、教育ICTの普及に対応したLMS(学習管理システム)やe-
     ラーニングなど、デジタルサービスの商品開発を積極的に推進してまいります。
      今後も引き続き、高付加価値を提供可能なサービス・ソリューション開発や特長ある新商材開発を積極的に進め、売
     上拡大につなげてまいります。
      当社グループの当連結会計年度における研究開発費は                         76 百万円であります。なお、研究開発活動費については、セグ

     メント別に明確な関連付けができないため、その総額を記載しております。
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     第3   【設備の状況】

     1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度における設備投資額は、ソフトウェアへの投資を含め、                                 3,384   百万円(消費税等抜き)で、主に事業
      領域拡大や効率化を目的とした設備の新設・更新によるものであります。
      セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

              セグメントの名称                            金額(百万円)
                                                      3,346
              情報デザイン事業
                                                       38
             教育ソリューション事業
                                                      3,384
                 合計
     2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                                2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
                                                         従業
       事業所名
             セグメント      設備の内
                                                         員数
              の名称       容
       (所在地)
                          建物    機械装置       土地     リース     工具器具
                                                         (名)
                                                     合 計
                        及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)       資産      備品
     沼津工場                                3,947
             情報デザ      印刷設
                          1,978      3,473            236      45    9,679    310
             イン事業      備他
     (静岡県沼津市)                              (50,589)
     川越工場                                2,574
             情報デザ      印刷設
                          1,945      1,264             ―     21    5,805    129
             イン事業      備他
     (埼玉県川越市)                              (14,859)
     神戸工場
             情報デザ      工場建
                           676      32      ―      ―     10     719    ―
             イン事業      物
     (神戸市北区)
     本社・営業所等
             情報デザ      本社建
                          2,731       86      ―      ―    154    2,972    762
             イン事業      物他
     (東京都北区他)
     その他                                 140
                   その他
             全社資産               ―      ―           ―      ―    140    ―
                   設備
     (静岡県沼津市)                               (1,413)
                                     6,661
       合 計                   7,331      4,856            236      231    19,317    1,201
                                   (66,861)
      (注)   1 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。
        2 上記中神戸工場は関西図書印刷㈱に賃貸しております。
        3 上記の他、主要な賃借設備は、下記のとおりであります。
                                        年間賃借料
             事業所名        セグメントの名称          設備の内容
                                        (百万円)
           本社(東京都北区)          情報デザイン事業          土地                108
        4 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)  国内子会社
                                                2019年3月31日現在
                                          帳簿価額(百万円)
                                                          従業
              事業所名
       会社名             セグメントの名称        設備の内容                             員数
              (所在地)
                                  建物及び     機械装置      土地    工具器具
                                                          (名)
                                                     合 計
                                  構築物    及び運搬具     (面積㎡)      備品
             本社他
     関西図書印刷㈱               情報デザイン事業         印刷設備
                                    599      ▶     ―     ▶    608   153
             (大阪府茨木市)
      (注)   1 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。
        2 現在休止中の設備はありません。
        3 上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
                     事業所名        セグメントの                年間賃借料
             会社名                        設備の内容
                     (所在地)          名称              (百万円)
                  神戸工場
           関西図書印刷㈱                 情報デザイン事業        土地及び印刷設備
                                                330
                  (神戸市北区)
                  京都工場
           関西図書印刷㈱                 情報デザイン事業        土地及び印刷設備
                                                302
                  (京都府八幡市)
                  茨木工場
           関西図書印刷㈱                 情報デザイン事業        建物及び印刷設備
                                                762
                  (大阪府茨木市)
        4 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
     3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設等
                                  投資予定額
                                                        完成後の
             事業所名                             資金         完了予定
       会社名             セグメントの名称        設備の内容                   着手年月         増加能力
             (所在地)                            調達方法          年月
                                 総額    既支払額
                                                        (月産)
                                (百万円)     (百万円)
            沼津工場                                   2018年     2019年
      図書印刷㈱              情報デザイン事業        印刷設備              自己資金
                                 1,160      793                 (注)1
            (静岡県沼津市)                                    4月     6月
      (注)   1 完成後の増加能力については、受注内容によって個々に作業内容を異にし、その種類が複雑多岐にわたるた
          め、一定の生産能力を算定し正確な稼働率を算定することが困難なため、記載を省略しております。
        2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)  重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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     第4   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種 類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                    100,000,000

                  計                                  100,000,000

       ②  【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種 類         発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融               内 容
                                   商品取引業協会名
               (2019年3月31日)          (2019年6月27日)
                                  東京証券取引所
                                            単元株式数は100株でありま
                  43,133,904          43,133,904
       普通株式
                                   (市場第一部)         す。
                  43,133,904          43,133,904
         計                              ―            ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式        資本金      資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数       総数残高       増減額              増減額       残高
                   (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2017年10月1日(注)1              △43,133        43,133          ―    13,898          ―    12,992
      (注)   1 株式併合(2:1)によるものであります。
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      (5)  【所有者別状況】
                                                2019年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区 分                            外国法人等                  株式の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                個人以外      個人
     株主数
                    21     22     93     97      2   3,224     3,459
               ―                                          ―
     (人)
     所有株式数
                  67,402      2,720    254,040      60,278       10   46,152     430,602      73,704
               ―
     (単元)
     所有株式数
                  15.65      0.63     59.00     14.00      0.00     10.72
               ―                                  100.00        ―
     の割合(%)
      (注)   1 自己株式352,415株は、「個人その他」に3,524単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
        2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                                2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
          氏名又は名称                     住 所
                                             (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数の
                                                    割合(%)
     凸版印刷㈱                 東京都台東区台東1-5-1                         22,002        51.42
     日本マスタートラスト信託銀行㈱

                      東京都港区浜松町2-11-3                         3,064        7.16
     (退職給付信託口・DIC㈱口)
     INTERTRUST TRUS
                      190 ELGIN AVENUE, GE
     TEES (CAYMAN) L
                      ORGE TOWN, GRAND CA
     IMITED SOLELY I
                      YMAN KY1-9005, CAYMAN 
     N ITS CAPACITY 
                                               2,862        6.69
                      ISLANDS
     AS TRUSTEE OF J
                      (東京都港区港南2-15-1品川インターシ
     APAN-UP
                      ティA棟)
     (常任代理人㈱みずほ銀行)
     東洋インキSCホールディングス
                      東京都中央区京橋2-2-1                         1,157        2.70
     ㈱
     日本マスタートラスト信託銀行㈱
                      東京都港区浜松町2-11-3                          868       2.02
     (信託口)
     日本トラスティ・サービス信託銀
                      東京都中央区晴海1-8-11                          803       1.87
     行㈱(信託口)
     三井住友信託銀行㈱
                      東京都千代田区丸の内1-4-1
                                                699       1.63
     (常任代理人日本トラスティ・
                      (東京都中央区晴海1-8-11)
     サービス信託銀行㈱)
                      BAHNHOFSTRASSE               45 C
     BNY FOR GCM RE 
                      H-8021 ZURICH,              SWITZE
     GASBU
                                                671       1.56
                      RLAND
     (常任代理人㈱三菱UFJ銀行)
                      (東京都千代田区丸の内2-7-1)
                      東京都北区東十条3-10-36                          605       1.41
     図書印刷従業員持株会
                      東京都品川区西五反田2-11-8                          505       1.18

     ㈱学研ホールディングス
                                               33,239        77.69

             計                    ―
      (注)   1 日本マスタートラスト信託銀行㈱(退職給付信託口・DIC㈱口)の所有株式は、DIC㈱から委託された信
          託財産であり、議決権行使の指図者はDIC㈱です。
        2 日本マスタートラスト信託銀行㈱、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式は、全て信託業務に係
          る株式です。
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      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                                2019年3月31日現在
           区 分             株式数(株)          議決権の数(個)               内 容
     無議決権株式                          ―          ―         ―

     議決権制限株式(自己株式等)                          ―          ―         ―

     議決権制限株式(その他)                          ―          ―         ―

                      (自己保有株式) 
     完全議決権株式(自己株式等)                                     ―         ―
                            352,400
                      普通株式
                           42,707,800
                      普通株式
                                       427,078
     完全議決権株式(その他)                                             ―
                             73,704

                      普通株式
     単元未満株式                                     ―  1単元(100株)未満の株式
                           43,133,904

     発行済株式総数                                     ―         ―
                                       427,078

     総株主の議決権                          ―                   ―
      (注)   1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)が
          含まれております。
        2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が15株含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                                2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名
                                                    総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    所有株式数
         又は名称
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)
                  東京都北区東十条3-10-36               352,400              352,400        0.81
                                           ―
     図書印刷株式会社
                                  352,400              352,400        0.81
           計              ―                   ―
     2  【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】
                   会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区 分                 株式数(株)               価額の総額(百万円)
     当事業年度における取得自己株式                                 1,504                   1

     当期間における取得自己株式                                   55                 0

      (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
         よる株式数は含めておりません。
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      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                            当事業年度                   当期間

            区 分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                 (百万円)                  (百万円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(単元未満株式の買増請求
                              ―         ―         ―         ―
     による売渡)
     保有自己株式数                      352,415         ―         352,470         ―
      (注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
     3  【配当政策】

        株主の皆様への利益還元は、経営の最重要課題の一つと位置付け、企業体質強化のための内部留保にも配慮しな
       がら当期利益の範囲内で積極的に還元することを基本方針としております。
        当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中
       間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
        内部留保資金は、財務体質強化並びに機動的な資本政策遂行の為に充当してまいります。
        当連結会計年度末の配当金は、1株当たり4円としております。
       なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
      (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                          配当金の総額               1株当たり配当額
          決議年月日
                           (百万円)                 (円)
     2019年6月27日
                                   171                 ▶
     定時株主総会決議
                                 18/82










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     4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、「印刷技術を核とした情報産業の担い手として、あらゆるお客様に信頼され評価される企業経営を通
        して、文化の向上と社会の発展に貢献する」との企業理念のもと、株主をはじめとしたステークホルダーとの円
        滑な関係を維持するとともに、持続的な成長を図るため、以下の3点をコーポレート・ガバナンスの基本方針と
        しております。
         1.経営基盤の強化による健全性の確保
         2.法令と企業倫理の遵守、情報セキュリティの強化、環境マネジメントの充実並びにリスクマネジメントの推
          進
         3.透明性を重視した適時・適切な情報開示
      ②企業統治の体制

      a.企業統治の体制の概要
          当社は、社外取締役3名を含む取締役11名で構成された取締役会が、基本方針に基づいた経営戦略・経営計
         画の策定や重要な業務執行を決定しております。また、当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役2名を
         含む監査役3名で構成された監査役会が、取締役会に対して監視・監督を行っております。
          更に「図書印刷グループリスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置することで、損失の
         発生の未然防止、並びに、顕在化したリスクに関する対応策の水平展開に努めております。あわせて、内部監
         査部門の内部監査室と内部統制部門のCSR推進部が各部門のコーポレート・ガバナンスの運営状況について
         適法性・妥当性を適宜チェックすることで、ガバナンスの強化を図っております。
          また、子会社の業務の適正を確保するため、「図書印刷グループ関係会社事前協議規程」を定め、重要事項
         に関する協議や報告を受けるとともに、関係会社担当取締役を中心に子会社の各種重要会議に出席し業務執行
         状況を把握しております。更に、CSR推進部や内部監査室が子会社の関連部門と連携し、法令順守体制や内
         部統制の維持向上に努めております。
        <取締役会>
          重要事項の決定及び業務執行の監督機関として、社外取締役3名を含む11名で構成される取締役会を設置
         し、定例取締役会として毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
        <経営会議>
          社長の諮問機関として、取締役会で決議すべき事項を協議するため、業務執行取締役を構成員とする経営会
         議を毎月1回開催しております。本会議には常勤監査役が出席するとともに、取締役会での意見陳述の参考に
         するため、社外取締役の傍聴参加が可能となっております。
        <監査役会>
          取締役の職務執行の監査機関として、監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役2名を含む3
         名で構成されており、監査役会を月1回、その他必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役監査
         につきましては、年次の監査方針、監査計画等に基づき、通常は常勤監査役2名が実施し、その他必要に応じ
         て非常勤監査役1名も参加しております。あわせて、各監査役は、職務分担に則り、取締役会、経営会議、幹
         部戦略会議及びその他各種重要会議に出席し意見を述べるなど日常業務におけるガバナンス体制の強化に努め
         ております。
        <内部監査室・会計監査人>
          相互の連携を密にし、監査結果についても情報を共有化し、効率的な監査を実施しております。
        <その他>
          業務執行に係る計画及び実績の報告等を行う目的として、業務執行取締役、常勤監査役及び経営幹部が参加
         する幹部戦略会議を毎月1回開催しております。
                                 19/82




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          機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
         役職名                 氏名          取締役会      経営会議      監査役会
         代表取締役社長                 川田 和照            ◎      ◎
         取締役副社長                 髙坂 範之            ○      ○
         専務取締役                 矢野 誠之            ○      ○
         常務取締役                 藤野 俊二            ○      ○
         常務取締役                 岡沢 宏和            ○      ○
         取締役                 金子 眞吾            ○
         取締役                 太田 貴久            ○      ○
         取締役                 大内 哲夫            ○      ○
         取締役(社外取締役)                 北村 信彦            ○
         取締役(社外取締役)                 大野 仁            ○
         取締役(社外取締役)                 内藤 平            ○
         常勤監査役(社外監査役)                 萩原 恒昭            ○      ○      ◎
         常勤監査役                 菅原 健司            ○      ○      ○
         監査役(社外監査役)                 尾関 純            ○            ○
          当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

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      b.当該体制を採用する理由
        当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監査体制を構築しております。こ
       れにより、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保することができ企業統治が有効に機能すると判断し、現在の
       体制を採用しております。
      ③その他の企業統治に関する事項

      a.リスクマネジメント体制
          当社は、「図書印刷グループリスク管理規程」に基づき、職務の執行に際して予想される損失を未然に防止
         するため、必要な対策や教育を実施しております。
          更には、リスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理を推進すると同時に、各担当取締役は、主管する
         事業上のリスクを適切に把握するため、定期的なリスクの洗出しを行い、層別化し、そのリスクに基づく重大
         な損失の危険の発生を、未然に防止するための措置を講じております。
          万一、多大な損失及び信用を失墜するような不祥事等企業価値を大きく毀損するような重大な事態が発生す
         る恐れのある事象が生じた場合には、委員会の委員長及び担当取締役は、関係部門や代表取締役と協議し、対
         応するとともに、必要に応じて経過・対応策・再発防止策を取締役会で報告する体制を構築しております。
          また、反社会的勢力との取引によるリスクを防止するため、「反社会的勢力排除方針」を策定し、従業者に
         周知徹底しております。更に、反社会的勢力からの接近があった場合に備えて、不当要求防止責任者を選任
         し、外部専門機関との連携の強化及び情報収集を行っております。
      b.コンプライアンス
          当社は、コンプライアンス基本規程として「図書印刷グループ行動指針」を定め、この周知徹底を図ること
         で使用人の職務の執行の適法性を確保しております。そのために、コンプライアンスを推進するCSR推進部
         を設置し、法令順守体制の維持・向上と法令順守意識の高揚に努めております。
          また、「職務分掌・権限規程」を策定し、各職務を明確にしております。加えて、内部監査室を設置し、
         「内部監査規程」に基づいて、業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告する体制を構
         築しております。
          更に、法律事務所を窓口とした内部通報制度である「図書印刷グループヘルプライン」を設置し、法令違反
         の早期発見と迅速かつ適切な対応を行っております。
      ④取締役の定数

         当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。
      ⑤取締役の選任の決議要件

         当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に
        定めております。
      ⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

      a.自己株式の取得
          当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規
         定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
      b.取締役の責任免除
          当社は、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定によ
         り、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
         役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
      c.監査役の責任免除
          当社は、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定によ
         り、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
         役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
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      d.会計監査人の責任免除
          当社は、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定によ
         り、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい
         て、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
      e.中間配当
          当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日と
         して中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑦株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができ
        る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
        ております。
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      (2)  【役員の状況】
      ①役員一覧
     男性  14 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                         所有
         役職名         氏 名       生年月日               略 歴             任 期   株式数
                                                         (百株)
                                1982年4月      当社入社
                                2008年4月      当社出版営業統括本部長
                                2008年6月      当社取締役
        代表取締役
                                2011年6月      当社常務取締役
                                                     (注)4     178
                  川田 和照      1958年9月30日      生
          社長
                                2013年6月      当社専務取締役
                                2014年6月      当社取締役副社長
                                2015年6月      当社代表取締役社長(現任)
                                1979年4月      凸版印刷㈱入社
                                2001年4月      同社情報出版事業本部総務部長
         取締役
         副社長
                                2008年4月      当社入社、人事労政本部長
        社長補佐及び
                                2009年6月      当社取締役
                                                     (注)4     103
        内部監査室、          髙坂 範之      1955年12月26日      生
        CSR本部、
                                2011年6月      当社常務取締役
       人事労政本部、
                                2013年6月      当社専務取締役
        関係会社担当
                                2016年6月      当社取締役副社長(現任)
                                1981年4月      凸版印刷㈱入社
                                2004年4月      同社情報出版事業本部経理部長
                                2010年4月      当社入社、経理部長
        専務取締役
        財務本部、
                                2011年4月      当社財務本部長
                                                     (注)4     152
                  矢野 誠之      1957年12月6日      生
       事業戦略本部、
                                2011年6月      当社取締役
     業務改革プロジェクト担当
                                2014年6月      当社常務取締役
                                2016年6月      当社専務取締役(現任)
                                1979年4月      凸版印刷㈱入社
                                2006年4月      同社東北事業部事業戦略部長
                                2009年4月      当社入社、事業戦略本部長
        常務取締役
      ビジネスプロモーション
                                2011年6月      当社執行役員第一営業本部長
                                                     (注)4     71
       統括本部長及び          藤野 俊二      1957年1月29日      生
                                2013年6月      当社常務執行役員事業戦略本部長
      ビジネスソリューション
         本部担当
                                      及びクリエイティブ・センター担当
                                2014年6月      当社取締役
                                2017年6月      当社常務取締役(現任)
                                1985年4月      当社入社
                                2008年4月      当社出版営業統括本部
                                      第六営業本部長
        常務取締役
                                2015年4月      当社第二出版営業統括本部長
                                                     (注)4     107
     情報デザイン営業統轄及び            岡沢 宏和      1962年4月1日      生
                                2015年6月      当社執行役員
      DSR推進センター担当
                                      第二出版営業統括本部長
                                2017年6月      当社取締役
                                2019年6月      当社常務取締役(現任)
                                1973年4月      凸版印刷㈱入社
                                2003年6月      同社取締役
                                2006年6月      同社常務取締役
                                2008年6月      同社専務取締役
                                                     (注)4     9
         取締役        金子 眞吾      1950年11月25日      生
                                2009年6月      同社代表取締役副社長
                                2010年6月      同社代表取締役社長
                                2018年6月      当社取締役(現任)
                                2019年6月      凸版印刷㈱代表取締役会長(現任)
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                                                         所有
         役職名         氏 名       生年月日               略 歴             任 期   株式数
                                                         (百株)
                                1983年4月      当社入社
                                2013年4月      当社川越工場長
         取締役
                                2015年4月      当社沼津工場長
                                                     (注)4     34
                  太田 貴久      1959年5月6日      生
       工場統括本部長
                                2015年6月      当社執行役員沼津工場長
                                2016年6月      当社取締役(現任)
                                1988年4月      当社入社
                                2011年6月      当社品質保証本部長
         取締役
                                2013年4月      当社生産管理本部長
       生産統括本部長及び
                                                     (注)4     19
                  大内 哲夫      1965年6月6日      生
       技術開発本部、
                                2015年4月      当社生産統括本部長
       プリプレス本部担当
                                2015年6月      当社執行役員生産統括本部長
                                2016年6月      当社取締役(現任)
                                1970年3月      公認会計士登録
                                1995年7月      北村信彦公認会計士事務所開設(現
                                      任)
                                                     (注)4     186
         取締役        北村 信彦      1944年11月10日      生
                                2003年6月      前田道路㈱社外監査役(現任)
                                2004年6月      当社監査役
                                2015年6月      当社取締役(現任)
                                1970年4月      凸版印刷㈱入社
                                2007年4月      同社情報コミュニケーション事業
                                      本部製造事業部長
                                2010年4月      ㈱トッパンコミュニケーション
                                                     (注)4     47
         取締役        大野  仁      1947年8月21日      生
                                      プロダクツ代表取締役社長
                                2011年3月      同社代表取締役社長退任
                                2015年6月      当社取締役(現任)
                                1989年4月      弁護士登録
                                1997年2月      みずき総合法律事務所開設(現任)
                                                     (注)4     16
         取締役        内藤  平      1951年8月26日      生
                                2015年6月      当社補欠監査役
                                2016年6月      当社取締役(現任)
                                1978年4月      凸版印刷㈱入社
                                1998年4月      同社法務本部法務部長
                                2005年6月      同社法務本部長
                                                     (注)5
        常勤監査役         萩原 恒昭      1955年6月15日      生                             ―
                                2015年6月      同社執行役員法務本部長
                                2019年4月      同社顧問
                                2019年6月      当社常勤監査役(現任)
                                1984年4月      凸版印刷㈱入社
                                2006年4月      同社財務本部経理部長
                                                     (注)6     21
        常勤監査役         菅原 健司      1962年3月28日      生
                                2016年4月      当社入社、顧問
                                2016年6月      当社常勤監査役(現任)
                                1979年4月      東京国税局入局
                                1984年1月      監査法人朝日会計社(現有限責任
                                      あずさ監査法人)入社
                                1986年3月      公認会計士登録
                                2004年5月      有限責任    あずさ監査法人代表社員
                                                     (注)7     2
         監査役        尾関  純      1956年4月3日      生
                                2016年7月      公認会計士尾関会計事務所代表
                                      (現任)
                                2017年6月      ㈱テクノメディカ取締役監査等委員
                                      (現任)
                                2018年6月      当社監査役(現任)
                                                          945
                              計
                                 24/82




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      (注)   1 当社は、凸版印刷㈱との間に印刷加工の委託及び受託等の取引があります。
        2 取締役北村信彦、大野仁及び内藤平は、社外取締役であります。
        3 監査役萩原恒昭及び尾関純は、社外監査役であります。
        4 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
        5 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
        6 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
        7 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
        8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
          役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                     所有株式数
              氏 名          生年月日                略 歴
                                                      (百株)
                                1994年4月      弁護士登録
                                1994年4月      丸の内総合法律事務所入所
                                     (現任)
                                2015年4月      最高裁判所司法研修所
             川俣 尚高         1965年5月1日生                                  ―
                                     民事弁護教官
                                2016年6月      当社補欠監査役(現任)
                                2016年6月      トレックス・セミコンダクター㈱
                                     社外取締役(現任)
                                2017年6月      日本製粉㈱社外取締役(現任)
          (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。 
      ②社外役員の状況

      a.社外取締役
        <会社との関係>
          当社は、取締役会の監督機能の強化を図る観点から、提出日現在、社外取締役3名を選任しております。
          社外取締役北村信彦氏は、公認会計士であり、前田道路㈱の社外監査役でありますが、当社と同社との間に
         重要な取引関係はなく独立した立場にあります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する高い知見と
         中立・公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
          社外取締役大野仁氏は、当社の親会社の子会社である㈱トッパンコミニュケーションプロダクツの元取締役
         であります。当業界の経験も豊富であり、業界に精通した見識により、当社業務全般に渡って実効性のある経
         営監督機能が期待できるものと判断しております。
          社外取締役内藤平氏は、弁護士であり、弁護士として培われた専門知識と法律に関する知見により、中立・
         公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
      b.社外監査役
        <会社との関係>
          当社の監査役会は、3名で構成されており、そのうち社外監査役は2名であります。
          社外監査役萩原恒昭氏は、当社の親会社であり、かつ、取引先である凸版印刷㈱の元執行役員であり、当業
         界の経験も豊富で業界に精通した見識により、当社業務全般に渡って実効性のある経営監視を期待できるもの
         と判断しております。
          凸版印刷㈱との資本的関係、取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者
         情報」に記載しております。
          社外監査役尾関純氏は、公認会計士であり、㈱テクノメディカの取締役監査等委員でありますが、当社と同
         社との間には取引関係はなく独立した立場にあります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する高い
         知見と中立・公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
        <社外監査役の主な活動>
          社外監査役(2名)は、取締役会、監査役会に出席し、独立的な立場から適宜それらに対する提言、助言を実
         施しております。また、会計監査人、内部監査機関等と意見交換を実施するなど緊密に連携を図り、適正な監
         査に努めております。
          社外監査役のうち、常勤監査役(1名)は、代表取締役社長との定期的な会合に出席するほか、監査方針、監
         査計画等に基づき取締役の職務の執行状況についての業務監査及び会計監査の適正性の検証を行っておりま
         す。また、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、検証しております。
          非常勤監査役(1名)は、監査役会に出席し、常勤監査役からの監査実施状況の報告聴取を受けるとともに、
         経営全般に対する客観的かつ公正な監査を行っております。
                                 25/82


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      c.社外役員の取締役会等への出席の状況(当事業年度)
                        取締役会             監査役会         代表取締役社長との会合
        区分       氏名
                     出席回数       出席率      出席回数       出席率      出席回数       出席率
                      (回)      (%)       (回)      (%)       (回)      (%)
       社外取締役        北村信彦       21/21       100       ―      ―      ―      ―
              大野    仁

       社外取締役               21/21       100       ―      ―      ―      ―
       社外取締役        内藤 平       21/21       100       ―      ―      ―      ―

       社外監査役        杵村勝博       20/21       95      15/15       100      1/1      100

       社外監査役        尾関 純       16/16       100      10/10       100       ―      ―

      (注) 社外監査役尾関純氏は、2018年6月28日開催の第106回定時株主総会にて監査役に選任され、就任いたしました
         ので、2018年6月28日以降の重要な会議への出席状況を記載しております。
      d.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
          当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてお
         りませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を準用し、社外取締役や社外監査役に必要とさ
         れる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで選任しております。
      e.責任限定契約の内容の概要
          当社は、当社定款第32条第2項及び第42条第2項の規定に基づき、提出日現在、社外取締役北村信彦、大野
         仁、内藤平の各氏及び社外監査役尾関純氏との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結
         しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
      (3)  【監査の状況】

      ①監査役監査の状況
          当社は、取締役の職務執行の監査機関として監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役2名を
         含む3名で構成されており、監査役会を月1回、その他必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査
         役監査につきましては、年次の監査方針、監査計画等に基づき、通常は常勤監査役2名が実施し、その他必要
         に応じて非常勤監査役1名も参加しております。あわせて、各監査役は、職務分担に則り、取締役会、経営会
         議、幹部戦略会議及びその他各種重要会議に出席し意見を述べるなど日常業務におけるガバナンス体制の強化
         に努めております。
      ②内部監査の状況
          当社は、内部監査機関として内部監査室(4名)を設置しております。内部監査室は、内部監査計画に基づ
         き、内部統制評価及び業務監査を実施しております。監査結果については、代表取締役及び監査役に随時報告
         し、必要に応じて改善提言を行っております。
      ③会計監査の状況
       a.監査法人の名称
          有限責任     あずさ監査法人
       b.業務を執行した公認会計士
          指定有限責任社員 業務執行社員 福田秀敏
          指定有限責任社員 業務執行社員 大嶋幸児
       c.監査業務に係る補助者の構成
          監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他7名であります。
       d.監査法人の選定方針と理由
          当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、会計監査人として選
         定しております。
          当社は、監査に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を考慮した上で、長年当社の監査を担当して
         いることで、より安定的な監査の実施が期待できると判断し、有限責任                                  あずさ監査法人を選任しております。
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          なお、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会
         計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、その決定に基づき当該議案を株主総会に提
         出いたします。
       e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          監査役は、経営執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、四
         半期毎に会計監査人から会計監査についての報告聴取と随時現場立会いを行い、会計監査人が監査品質を維持
         していることの確認を行っております。
          監査役会は、監査役の前述の確認による監査報告に基づき、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性につ
         いて審議を行いました。その結果、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性及び監査品質が適
         切であると評価をしました。
      ④監査報酬の内容等
        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による
       改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を
       適用しております。
       a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
                         40                     41
        提出会社                            ―                      ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

                         40                     41

          計                          ―                      ―
       b.その他の重要な報酬の内容
          該当事項はありません。
       c.監査報酬の決定方針
          当社の監査報酬の決定方針は、監査に要する人員と時間等を総合的に考慮の上、決定することとしており、
         当社の監査役会の同意を得ております。
       d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          監査役会は、会計監査人の報酬等の同意の判断に於いて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂
         行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であることを確認しています。
      (4)  【役員の報酬等】

      ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動型の賞与で構成されております。基本報酬に関しては、職位に応じた
        経営に対する影響や責任範囲等を総合的に勘案し決定しております。業績連動型の賞与につきましては、主たる
        評価指標として連結営業利益の公表値を基礎としておりますが、取締役個人の経営に関する貢献度、過去の支給
        実績、セグメント別連結営業利益等を総合的に勘案して決定することとしております。業績連動型報酬の指標と
        なる2018年度の連結営業利益は公表値200百万円に対し、実績は連結営業損失48百万円となりました。なお、社外
        取締役及び監査役は独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与の支給はありません。
         その他、株主総会の決議により、取締役会で定めた一定の基準に従い、退任時に退職慰労金を支給しておりま
        す。
         また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の給与については、取締役会で定めた体系に基づき、業
        績・業務遂行能力の発揮度を反映し決定しております。賞与については、各執行役員の業績に対する貢献度に基
        づき決定しております。
         当社の取締役の報酬は、上記方針に基づき取締役会の決議により決定しております。各取締役の個別の報酬等
        の内容については、代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を行っており、当該決議を踏まえ、代表取締役
        社長が個別の報酬等の内容について決定しております。
         また、当社では取締役の報酬等の決定に関する透明性・客観性を担保するため、2019年3月25日開催の取締役
        会の決議により、構成員に独立社外取締役を含み、独立社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬に関する
        諮問委員会」を設置しております。
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         諮問委員会では、報酬の決定方針や個別の報酬の内容について個人ごとの業績評価の内容及びそれを踏まえた
        報酬内容等の妥当性を審議し、代表取締役社長は、諮問委員会における答申内容を十分に斟酌した上で、これら
        の 内容を決定しております。
         また、監査役の報酬は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
         報酬総額については、2006年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議により、取締役の報酬総額は年額300百
        万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬総額は年額60百万円以内と
        定められており、基本報酬及び業績連動型の賞与は当該決議の範囲内で決定しております。また、2019年6月27
        日開催の第107回定時株主総会において、退任取締役2名、退任監査役1名に対し退職慰労金を支給する旨が決議
        されております。
      ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                           報酬等の種類別の総額(百万円)
                  報酬等の総額                             役員の員数
          区分
                  (百万円)                             (名)
                          固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
          取締役
                       238       154       29       53       9
      (社外取締役を除く)
          監査役
                       16       15              1       1
                                     ―
      (社外監査役を除く)
                       46       41              5       6

         社外役員                            ―
       (注)    取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
      ③役員ごとの連結報酬等の総額
         連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      (5)  【株式の保有状況】

       ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
        株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするために保有する株式を純投資目的
        である投資株式、その他を純投資目的以外の目的である投資株式と区別しております。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
          当社は、上場株式を政策的に保有する場合、取引の経済合理性を含めて当該会社との関係強化による収益力
         向上の観点から有効性を判断するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するかどう
         かを総合的に勘案し、取締役会で決議しています。
          当社は、取締役会で政策保有株式の保有合理性を取引の経済合理性を含めて定期的に検証しており、検証結
         果を総合的に勘案して、保有合理性が著しく低い株式については適宜適切に売却するものとし、これらの取組
         みが政策保有株式の縮減に繋がるものと考えています。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                       (銘柄)
                              合計額(百万円)
                        6               58
         非上場株式
                        13             45,691
         非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

          該当株式はありません。
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        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               ―               ―
                        5               93
         非上場株式以外の株式
        c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     特定投資株式
                    当事業年度         前事業年度

                                                       当社の株
                                      保有目的、定量的な保有効果
                    株式数(株)         株式数(株)
          銘柄                                             式の保有
                                       及び株式数が増加した理由
                  貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                    (百万円)         (百万円)
                                    営業政策等の取引関係の維持と強化
                                    を保有目的とする。事業資産と投資
                     13,950,000         13,950,000
     ㈱リクルートホールディ
                                    資産としての価値の両面から総合的                    有
     ングス                  44,095         36,890
                                    に分析し、定期的に取締役会で検証
                                    している。
                                    営業政策等の取引関係の維持と強化
                                    を保有目的とする。事業資産と投資
                       115,370         115,370
     ㈱学研ホールディングス                               資産としての価値の両面から総合的                    有
                         593         553
                                    に分析し、定期的に取締役会で検証
                                    している。
                                    営業政策等の取引関係の維持と強化
                                    を保有目的とする。事業資産と投資
                       100,000         100,000
     ㈱サンリオ                               資産としての価値の両面から総合的                    有
                         264         193
                                    に分析し、定期的に取締役会で検証
                                    している。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       46,000         46,000
     DIC㈱
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    有
                         148         163
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       28,600         28,600
     ㈱SCREEN        ホ  ー  ル
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    有
     ディングス                    127         279
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       30,665         30,665
     日本紙パルプ商事㈱
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    無
                         127         131
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       32,194         32,194
     ㈱三井住友フィナンシャ
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    無
     ルグループ                    124         143
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    営業政策等の取引関係の維持と強化
                                    を保有目的とする。事業資産と投資
                       59,100         59,100
     カドカワ㈱
                                    資産としての価値の両面から総合的                    無
                         68         65
                                    に分析し、定期的に取締役会で検証
                                    している。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       50,000         50,000
     ㈱CDG
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    無
                         67         95
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                       36,300         36,300
     ㈱小森コーポレーション                               ての価値の両面から総合的に分析                    無
                         45         48
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                        4,036         4,036
     三井住友トラスト・ホー
                                    ての価値の両面から総合的に分析                    無
     ルディングス㈱
                         16         17
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
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                    当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                      保有目的、定量的な保有効果
                    株式数(株)         株式数(株)
          銘柄                                             式の保有
                                       及び株式数が増加した理由
                  貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                    (百万円)         (百万円)
                                    事業上の関係の維持と強化を保有目
                                    的とする。事業資産と投資資産とし
                        4,000         4,000
     ㈱ムサシ                               ての価値の両面から総合的に分析                    有
                          9         8
                                    し、定期的に取締役会で検証してい
                                    る。
                                    営業政策等の取引関係の維持と強化
                                    を保有目的とする。事業資産と投資
                        7,150         7,150
     野村ホールディングス㈱
                                    資産としての価値の両面から総合的                    無
                          2         ▶
                                    に分析し、定期的に取締役会で検証
                                    している。
                                 7,128
                          ―
     日本電信電話㈱
                                     ―                    無
                          ―        34
                                 5,148
                          ―
     ㈱電通                                ―                    無
                          ―        24
                                 6,600
                          ―
     KDDI㈱
                                     ―                    無
                          ―        17
                                17,500
                          ―
     ㈱日立製作所                                ―                    無
                          ―        13
                                 2,800
                          ―
     中部電力㈱
                                     ―                    無
                          ―         ▶
      (注)   1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
        2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会で政策保有株式の保有合理
          性を取引の経済合理性を含めて定期的に検証しております。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

          該当株式はありません。
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     第5   【経理の状況】

     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基
       づいて作成しております。
        なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令第
       7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係
       るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

       諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
       による改正後の財務諸表規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条
       第2項により、改正前の財務諸表規則に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あず
       さ監査法人により監査を受けております。
     3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
       し、各種情報を取得するとともに、会計基準設定主体等が行う研修・セミナーに参加し、会計基準等の内容を適切
       に把握し、会計基準等の変更に対して的確に対応することが出来る体制を整備しております。
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     1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※1  5,086            ※1  5,192
         現金及び預金
                                        ※3  17,433            ※3  16,989
         受取手形及び売掛金
                                          20,900              16,501
         有価証券
                                            700              791
         商品及び製品
                                            950             1,304
         仕掛品
                                            493              575
         原材料及び貯蔵品
                                            421              314
         その他
                                           △ 39             △ 24
         貸倒引当金
                                          45,947              41,645
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※2  18,902            ※2  18,990
           建物及び構築物
                                         △ 10,595             △ 11,017
             減価償却累計額
                                          8,307              7,972
             建物及び構築物(純額)
           機械装置及び運搬具                               19,380              19,914
                                         △ 14,919             △ 15,051
             減価償却累計額
                                          4,461              4,862
             機械装置及び運搬具(純額)
           工具、器具及び備品                                1,279              1,317
                                         △ 1,070             △ 1,064
             減価償却累計額
                                            208              252
             工具、器具及び備品(純額)
                                          6,680              6,662
           土地
                                                          245
           リース資産
                                             ―
                                                          △ ▶
                                             ―
             減価償却累計額
                                                          241
             リース資産(純額)                                ―
                                                          735
           建設仮勘定                                  ―
                                          19,657              20,727
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                            496             1,271
           のれん
                                            323             1,013
           その他
                                            820             2,284
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                          40,801              50,081
           投資有価証券
                                            201              202
           繰延税金資産
                                            301              254
           その他
                                          △ 136              △ 80
           貸倒引当金
                                          41,167              50,458
           投資その他の資産合計
                                          61,645              73,470
         固定資産合計
                                         107,593              115,115
       資産合計
                                 32/82





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※3  6,274            ※3  5,108
         支払手形及び買掛金
                                        ※3  7,565            ※3  8,285
         電子記録債務
                                           210              264
         未払法人税等
                                           405              317
         未払消費税等
                                           543              562
         賞与引当金
                                           39              35
         役員賞与引当金
                                           77              83
         返品調整引当金
                                         ※3  537           ※3  1,257
         設備関係支払手形
                                          2,180              2,673
         その他
                                         17,833              18,587
         流動負債合計
       固定負債
                                           350              350
         長期借入金
         役員退職慰労引当金                                  454              537
         退職給付に係る負債                                 2,666              2,689
                                           116              123
         資産除去債務
                                         10,224              12,516
         繰延税金負債
                                            3             220
         その他
                                         13,815              16,437
         固定負債合計
                                         31,649              35,024
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         13,898              13,898
         資本金
                                         16,489              16,489
         資本剰余金
                                         18,588              17,837
         利益剰余金
                                          △ 209             △ 210
         自己株式
                                         48,767              48,014
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         25,866              30,766
         その他有価証券評価差額金
                                            0             △ 0
         為替換算調整勘定
                                           206              125
         退職給付に係る調整累計額
                                         26,073              30,891
         その他の包括利益累計額合計
                                          1,103              1,184
       非支配株主持分
                                         75,943              80,090
       純資産合計
                                         107,593              115,115
      負債純資産合計
                                 33/82







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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         53,684              52,435
      売上高
                                       ※1  44,728            ※1  42,885
      売上原価
                                          8,956              9,549
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                          2,433              2,101
       運搬費
                                          3,790              4,230
       役員報酬及び給料手当
                                           189              216
       賞与引当金繰入額
                                           39              34
       役員賞与引当金繰入額
                                           145              135
       退職給付費用
                                           79              87
       役員退職慰労引当金繰入額
                                           54             △ 58
       貸倒引当金繰入額
                                           36              124
       のれん償却額
                                          2,132              2,727
       その他
                                          8,900              9,598
       販売費及び一般管理費合計
                                           55             △ 48
      営業利益又は営業損失(△)
      営業外収益
                                            9              10
       受取利息
                                           496              392
       受取配当金
                                                         113
       保険解約返戻金                                    ―
                                           78              83
       その他
                                           585              600
       営業外収益合計
      営業外費用
                                            6              2
       支払利息
                                           22               0
       控除対象外消費税等
                                           23              26
       投資事業組合運用損
                                           10              10
       その他
                                           63              40
       営業外費用合計
                                           577              511
      経常利益
      特別利益
                                         ※2  52            ※2  29
       固定資産売却益
                                           748               59
       投資有価証券売却益
                                           271
                                                          ―
       退職給付制度改定益
                                          1,072                89
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3  150             ※3  15
       固定資産除売却損
                                                          6
       投資有価証券売却損                                    ―
                                           89
       投資有価証券評価損                                                   ―
       固定資産撤去費用                                    38               ―
                                           43              102
       退職特別加算金
                                           17
                                                          ―
       その他
                                           339              124
       特別損失合計
                                          1,310               476
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     123              163
                                           144              125
      法人税等調整額
                                           267              288
      法人税等合計
                                          1,043               187
      当期純利益
                                           167               83
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                           875              104
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 34/82



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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                          1,043               187
      当期純利益
      その他の包括利益
                                          7,501              4,899
       その他有価証券評価差額金
                                            0             △ 1
       為替換算調整勘定
                                           113              △ 80
       退職給付に係る調整額
                                       ※1  7,615            ※1  4,818
       その他の包括利益合計
                                          8,658              5,005
      包括利益
      (内訳)
                                          8,464              4,922
       親会社株主に係る包括利益
                                           193               82
       非支配株主に係る包括利益
                                 35/82
















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       ③【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                             (単位:百万円)
                                 株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
                     13,898       16,489       18,055        △ 203      48,240
     当期首残高
     当期変動額
                                    △ 342              △ 342
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する
                                    875              875
      当期純利益
                                            △ 6      △ 6
      自己株式の取得
                              0              0       0
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                              0      533       △ 6      526
     当期変動額合計                  ―
     当期末残高                13,898       16,489       18,588        △ 209      48,767
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                  評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高                18,365         ―      118      18,483         245      66,970
     当期変動額
                                                         △ 342
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する
                                                          875
      当期純利益
                                                          △ 6
      自己株式の取得
                                                           0
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
                     7,501         0       87      7,589        857      8,446
      当期変動額(純額)
                     7,501         0       87      7,589        857      8,973
     当期変動額合計
                     25,866         0      206      26,073        1,103       75,943
     当期末残高
                                 36/82










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       当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                             (単位:百万円)
                                 株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
                     13,898       16,489       18,588        △ 209      48,767
     当期首残高
     当期変動額
                                    △ 855              △ 855
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する
                                    104              104
      当期純利益
                                            △ 1      △ 1
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                    △ 751       △ 1      △ 752
     当期変動額合計                  ―       ―
                     13,898       16,489       17,837        △ 210      48,014
     当期末残高
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                  評価差額金              調整累計額       累計額合計
                     25,866         0      206      26,073        1,103       75,943
     当期首残高
     当期変動額
                                                         △ 855
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する
                                                          104
      当期純利益
                                                          △ 1
      自己株式の取得
      自己株式の処分                                                     ―
      株主資本以外の項目の
                     4,899        △ 0      △ 80      4,818         81      4,899
      当期変動額(純額)
                     4,899        △ 0      △ 80      4,818         81      4,147
     当期変動額合計
                     30,766         △ 0      125      30,891        1,184       80,090
     当期末残高
                                 37/82










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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                          1,310               476
       税金等調整前当期純利益
                                          1,781              1,782
       減価償却費
                                           36              124
       のれん償却額
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 293              △ 92
                                          △ 41              15
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                           35             △ 70
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                          △ 506             △ 402
       受取利息及び受取配当金
                                            6              2
       支払利息
                                                        △ 113
       保険解約返戻金                                    -
                                           98             △ 13
       有形固定資産除売却損益(△は益)
                                          △ 748              △ 53
       投資有価証券売却損益(△は益)
                                           89
       投資有価証券評価損益(△は益)                                                  -
                                          △ 602              565
       売上債権の増減額(△は増加)
                                           19             △ 502
       たな卸資産の増減額(△は増加)
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 431             △ 456
                                           197               ▶
       その他
                                           950             1,266
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   514              405
                                           △ 6             △ 2
       利息の支払額
                                         △ 5,267              △ 132
       法人税等の支払額
                                            0              82
       法人税等の還付額
                                         △ 3,808              1,618
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           △ 9             △ 18
       定期預金の預入による支出
                                            8              9
       定期預金の払戻による収入
                                          6,500              2,900
       有価証券の償還による収入
                                         △ 1,991             △ 1,362
       有形固定資産の取得による支出
                                           458               80
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 1,600             △ 2,815
       投資有価証券の取得による支出
                                           780              161
       投資有価証券の売却による収入
                                          △ 148             △ 602
       無形固定資産の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴う
                                        ※2  225
                                                         -
       子会社株式の取得による収入
       連結の範囲の変更を伴う
                                                     ※2   △  1,279
                                           -
       子会社株式の取得による支出
                                          △ 15
       貸付けによる支出                                                  -
                                            1              0
       貸付金の回収による収入
                                                         147
       保険積立金の解約による収入                                    -
                                            3             △ 3
       その他
                                          4,213             △ 2,781
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           350
       長期借入れによる収入                                                  -
                                         △ 1,206               △ 1
       長期借入金の返済による支出
                                                         △ 1
       リース債務の返済による支出                                    -
                                           △ 6             △ 1
       自己株式の取得による支出
                                            0
       自己株式の処分による収入                                                  -
                                          △ 341             △ 853
       配当金の支払額
                                          △ 10              △ 1
       非支配株主への配当金の支払額
                                         △ 1,214              △ 858
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                            0             △ 0
      現金及び現金同等物に係る換算差額
                                          △ 809            △ 2,021
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                         19,386              18,576
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  18,576            ※1  16,555
      現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1 連結の範囲に関する事項
      (1)  すべての子会社を連結の範囲に含めております。
      (2)  連結子会社数             8 社
        連結子会社名は「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
        なお、当連結会計年度中に新規設立した株式会社星の環会及び当連結会計年度中に株式を取得した株式会社
       シー・ティー・エスを当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
     2 持分法の適用に関する事項

       非連結子会社及び関連会社はありません。
     3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社のうち、株式会社桐原書店、株式会社シー・ティー・エスの決算日は7月31日、Kirihara                                                 Holdings
      Inc.の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務
      諸表を使用しております。
       連結子会社のうち、Firstwellness                 Education     Inc.の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたって
      は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っており
      ます。
       なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
     4 会計方針に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       a 有価証券
         満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用しております。
         その他有価証券
          時価のあるもの…連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理
                  し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
          時価のないもの…移動平均法による原価法
                  但し、投資事業有限責任組合出資金については、当該投資事業有限責任組合の純資産の当社
                  持分相当額を計上しております。
       b たな卸資産
          商品及び製品  …主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
          仕掛品     …主として売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
          原材料及び貯蔵品…主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       a 有形固定資産(リース資産を除く)
         主として定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
         た建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物・・・・・3~53年
         機械装置及び運搬具・・・2~10年
       b 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
         市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく
         均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。
       c リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
         を零として算定する定額法によっております。
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      (3)  重要な引当金の計上基準
       a 貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を計上し、貸倒懸念債
         権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       b 賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
       c 役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
       d 返品調整引当金
         出版物の返品による損失に備えるため、過去の返品率に基づき計上しております。
       e 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法
        退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付
        債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
         給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(確定給付企業年金制度について
         は2年、退職一時金制度については5年)による定額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(確定給
         付企業年金制度については2年、退職一時金制度については13年)による定額法により按分した額をそれぞれ
         発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他
         の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
       ③小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
         を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。
      (6)  のれんの償却方法及び償却期間
        一定の年数(5年~10年)で均等償却しております。
      (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
        つ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
      (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の会計処理
         税抜方式によっております。
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       (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2018年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2018年3月30日)
      (1)  概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)  適用予定日
        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)

     ・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)
      (1) 概要
        対価が返還される条件付対価の会計処理について明確化されました。
      (2) 適用予定日
        2020年3月期の期首以後実施される企業結合等から適用予定であります。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定であります。
       (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一
      部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
      金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」320百万円及び「固定負
      債」の「繰延税金負債」のうちの271百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」201百万円に含めて表示し、
      「固定負債」の「繰延税金負債」は10,224百万円として表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
      ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取
      扱いに従って記載しておりません。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1 担保資産
        担保に供している資産は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         現金及び預金                         9百万円                 9百万円
     ※2 圧縮記帳

        国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま
       す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         圧縮記帳額                        150百万円                 150百万円
         (うち、建物)                        150百万円                 150百万円
     ※3 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

        なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたもの
       として処理しております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         受取手形                       229百万円                 233百万円
         支払手形                        47百万円                 40百万円
         電子記録債務                       428百万円                 400百万円
         設備関係支払手形                       209百万円                 209百万円
       (連結損益計算書関係)

     ※1    当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                 57                 76
                                   百万円                 百万円
     ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
          機械装置及び運搬具                        40百万円                 29百万円
          その他                        12百万円                 ―百万円
          計                        52百万円                 29百万円
     ※3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
          建物及び構築物                        14百万円                 6百万円
          機械装置及び運搬具                        44百万円                 7百万円
          土地                        85百万円                 1百万円
          その他                        6百万円                 0百万円
             計                       150百万円                 15百万円
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       (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額                       10,683百万円                 7,096百万円
                                  89百万円                △60百万円
          組替調整額
           税効果調整前
                               10,772百万円                 7,036百万円
                               △3,270百万円                 △2,136百万円
           税効果額
           その他有価証券評価差額金                       7,501百万円                 4,899百万円
         為替換算調整勘定
                                  0百万円                △1百万円
          当期発生額
         退職給付に係る調整額
          当期発生額                         78百万円                △14百万円
                                  84百万円               △100百万円
          組替調整額
           税効果調整前
                                 162百万円                △115百万円
                                △49百万円                  34百万円
           税効果額
           退職給付に係る調整額                        113百万円                △80百万円
              その他の包括利益合計                  7,615百万円                 4,818百万円
       (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増 加           減 少        当連結会計年度末
       普通株式(株)             86,267,808               ―      43,133,904           43,133,904
      (注) 当社は2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。
         (変動事由の概要)
          株式併合を実施したことによる減少                      43,133,904株
      2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増 加           減 少        当連結会計年度末
       普通株式(株)               689,690           10,441          349,220           350,911
      (注) 当社は2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。
         (変動事由の概要)
          単元未満株式の買取りによる増加(株式併合前)                                    8,746株
          単元未満株式の買取りによる増加(株式併合後)                                    1,695株
          株式併合を実施したことによる減少                                        349,218株
          単元未満株式の買増請求による減少(株式併合後)                                       2株
      3 新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                           配当金の総額        1株当たり
        決議         株式の種類                          基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2017年6月29日
                  普通株式             342        ▶  2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
      (注) 当社は2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。2017年3月
         期の1株当たり配当額については当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しております。
       (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決 議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2018年6月28日
               普通株式      利益剰余金           855        20  2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
      (注) 2018年3月期期末配当金の内訳 普通配当8円00銭 特別配当12円00銭
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増 加           減 少        当連結会計年度末
       普通株式(株)             43,133,904               ―           ―      43,133,904
      2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増 加           減 少        当連結会計年度末
       普通株式(株)               350,911            1,504             ―        352,415
         (変動事由の概要)

          単元未満株式の買取りによる増加                           1,504株
      3 新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                           配当金の総額        1株当たり
        決議         株式の種類                          基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2018年6月28日
                  普通株式             855        20  2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
      (注) 2018年3月期期末配当金の内訳 普通配当8円00銭 特別配当12円00銭
       (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決 議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年6月27日
               普通株式      利益剰余金           171        ▶  2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     
       す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         現金及び預金                        5,086百万円                 5,192百万円
                                20,900百万円                 16,501百万円
         有価証券
                計
                                25,987百万円                 21,694百万円
         預入期間が3か月超の定期預金                         △9百万円                △136百万円
                               △7,401百万円                 △5,002百万円
         償還期間が3か月を超える債券等
         現金及び現金同等物                       18,576百万円                 16,555百万円
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     ※2    株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         株式の取得により新たに株式会社桐原書店及びその海外子会社2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及
        び負債の内訳並びに株式会社桐原書店株式の取得価額と株式会社桐原書店取得による収入(純額)との関係は次
        のとおりです。
         流動資産                 2,228百万円
         固定資産                  452百万円
         のれん                  424百万円
         流動負債                 △433百万円
         固定負債                 △871百万円
                          △674百万円
         非支配株主持分
          株式の取得価額
                          1,126百万円
                         △1,352百万円
         現金及び現金同等物
          差引:取得による収入                 225百万円
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         株式の取得により新たに株式会社シー・ティー・エスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳
        並びに株式会社シー・ティー・エス株式の取得価額と株式会社シー・ティー・エス取得による支出(純額)との
        関係は次のとおりです。
         流動資産                  211百万円
         固定資産                  360百万円
         のれん                  899百万円
         流動負債                  △64百万円
                          △87百万円
         固定負債
          株式の取得価額
                          1,320百万円
                          △41百万円
         現金及び現金同等物
          差引:取得による支出               △1,279百万円
       (リース取引関係)

     1 ファイナンス・リース取引(借主側)
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
        ①  リース資産の内容
         有形固定資産…主として、情報デザイン事業における生産設備(機械及び装置)であります。
        ②  リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)                                        重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりであります。
     2 オペレーティング・リース取引(借主側)

        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料については、重要性が乏しいため、
       記載を省略しております。
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       (金融商品関係)
      1 金融商品の状況に関する事項
       (1)   金融商品に対する取組方針
         当社グループは、主に印刷物の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行から
         の借入)を調達しております。一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは
         借入金の金利変動リスクなどのリスクヘッジ目的に限定して利用し、投機的な取引は行わない方針でありま
         す。
       (2)   金融商品の内容及びそのリスク
         営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の経営状況の悪化や倒産等により債務の弁済が不履行となる信
         用リスクを内包しております。
         有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先に関連した株式であり、その発行体のデ
         フォルトにより元本が毀損する信用リスクや市場環境の変化により時価が変動する市場リスクを内包しており
         ます。
         営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は、金
         融機関からの借入金であり、返済日は決算日後2年以内であります。
       (3)   金融商品に係るリスク管理体制
         当社グループは保有する金融商品に係るリスクに対処するため、金融商品リスク管理ガイドラインを制定し運
         用管理しております。また当該リスク管理を担保するため、経理規程他諸規程を遵守し、内部統制手続を通じ
         て継続的な管理を行っております。
       ①信用リスクの管理
         営業債権については、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状
         況の確認と回収遅延の早期把握を行うことでリスクの軽減を図っております。
         有価証券及び投資有価証券については、資金運用規程及び有価証券管理規程に従い、運用対象を格付けの高い
         債券に限定することなどによりリスクの軽減を図っております。
       ②市場リスクの管理
         有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することでリスクの軽減を
         図っております。
       ③流動性リスクの管理
         当社グループは、毎月資金繰り計画を見直し手元流動性の水準を適正に維持管理することで、リスク回避を
         行っております。
       ④その他
         当社グループは、外貨建ての金融商品は保有しておりませんので関連するリスクはありません。またデリバ
         ティブ取引も行っていないため関連するリスクはありません。
       (4)   金融商品の時価に関する事項についての補足説明
         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定した価額が含まれ
         ております。当該価額の算定には変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
         当該価額が変動する場合があります。
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      2 金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握すること
         が  極  め  て  困  難  と  認  め  ら  れ  る  も  の  は  、  次  表  に  は  含  め  て  お  り  ま  せ  ん  ((  注  2)  参
         照)。                                  
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                          5,086            5,086              ―
     (2)受取手形及び売掛金                         17,433            17,433               ―

     (3)有価証券及び投資有価証券

      ①満期保有目的の債券                        21,507            21,504              △2

      ②その他有価証券                        39,697            39,697               ―

     資産計                         83,724            83,722              △2

     (1)支払手形及び買掛金                          6,274            6,274              ―

     (2)電子記録債務                          7,565            7,565              ―

     (3)設備関係支払手形                           537            537             ―

     (4)長期借入金                           350            355             5

     負債計                         14,727            14,733               5

       当連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                          5,192            5,192              ―
     (2)受取手形及び売掛金                         16,989            16,989               ―

     (3)有価証券及び投資有価証券

      ①満期保有目的の債券                        18,915            18,923               8

      ②その他有価証券                        46,699            46,699               ―

     資産計                         87,796            87,804               8

     (1)支払手形及び買掛金                          5,108            5,108              ―

     (2)電子記録債務                          8,285            8,285              ―

     (3)設備関係支払手形                          1,257            1,257              ―

     (4)長期借入金                           350            354             ▶

     負債計                         15,001            15,005               ▶

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      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資産
       [現金及び預金]並びに[受取手形及び売掛金]
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       [有価証券及び投資有価証券]
       これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され
       た価格によっております。
       また保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」注記を参照ください。
      負債
       [支払手形及び買掛金]、[電子記録債務]並びに[設備関係支払手形]
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       [長期借入金]
       これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
       値により算定しております。
      (注2)   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                 (単位:百万円)
              区分              2018年3月31日                 2019年3月31日
             非上場株式                          63                 63
           投資事業組合出資金                            434                 905
               計                       497                 968
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「資産(3)②その他有価証
       券」には含めておりません。
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      (注3)   金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
        現金及び預金                      5,086           ―         ―         ―
        受取手形及び売掛金                      17,433           ―         ―         ―

        有価証券及び投資有価証券

          ①満期保有目的の債券

           社債                    1,400         1,600           ―         ―

           国内譲渡性預金                    7,000           ―         ―         ―

           その他                    11,500           ―         ―         ―

          ②その他有価証券のうち満期が
           あるもの
           社債                      ―         ―         7         ―
           その他                    1,000           ―         ―         ―

               合計               43,419         1,600           7         ―

       当連結会計年度(2019年3月31日)

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
        現金及び預金                      5,192           ―         ―         ―
        受取手形及び売掛金                      16,989           ―         ―         ―

        有価証券及び投資有価証券

          ①満期保有目的の債券

           社債                     502        3,413           ―         ―

           国内譲渡性預金                    4,500           ―         ―         ―

           その他                    10,499           ―         ―         ―

          ②その他有価証券のうち満期が
           あるもの
           社債                      ―         ―         7         ―
           その他                    1,000           ―         ―         ―

               合計               38,684         3,413           7         ―

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      (注4)    長期借入金の連結決算日後の返済予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)

               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
               (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     長期借入金               ―        ―       350         ―        ―        ―
       当連結会計年度(2019年3月31日)

               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
               (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     長期借入金               ―       350         ―        ―        ―        ―
       (有価証券関係)

     1 満期保有目的の債券
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額                 時価             差額
           区 分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額を
                                ―             ―             ―
     超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上額を
                              21,507             21,504              △2
     超えないもの
            合計                  21,507             21,504              △2
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額                 時価             差額
           区 分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額を
                              2,114             2,127              13
     超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上額を
                              16,801             16,795              △5
     超えないもの
            合計                  18,915             18,923               8
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     2 その他有価証券
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                       連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
            区分
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                         38,528             1,385            37,143
       債券                            7            7            0

            小計                  38,536             1,392            37,143

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                           160            160            △0
       債券                            ―            ―            ―

       その他                          1,000            1,000              ―

            小計                   1,160            1,160             △0

            合計                  39,697             2,553            37,143

     (注)時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、上記の表に記載しておりません。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
            区分
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                         45,621             1,413            44,208
       債券                            7            7            0

            小計                  45,628             1,420            44,208

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                           70            98           △28
       債券                            ―            ―            ―

       その他                          1,000            1,000              ―

            小計                   1,070            1,098             △28

            合計                  46,699             2,519            44,179

     (注)時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、上記の表に記載しておりません。
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     3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
       株式                           780            748             ―
       債券                            ―            ―            ―

       その他                            ―            ―            ―

            合計                    780            748             ―

       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                           売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
       株式                           161             59             6
       債券                            ―            ―            ―

       その他                            ―            ―            ―

            合計                    161             59             6

     4 連結会計年度中に減損処理を行った有価証券

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        その他有価証券の株式89百万円の減損処理を行っております。
        なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対し50%以
       上下落した場合には「著しい下落」があったものとし、減損処理を行っております。また、取得原価に対する時価
       の下落率が50%未満であっても、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前の株価推移等を勘案して、一時的な下落と
       認められないものについては、減損処理を行っております。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
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       (退職給付関係)
     1 採用している退職給付制度の概要
       当社及び一部の連結子会社は、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しておりまし
      たが、2017年10月1日より制度を改定し、確定給付企業年金制度については、一部を除き確定拠出年金制度へ移行し
      ております。
       なお、2014年4月1日付で図書印刷企業年金基金は、凸版印刷企業年金基金と統合しております。
       (注)一部の連結子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

     2   確定給付制度(簡便法を適用した制度を含む)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                7,623百万円              5,149百万円
        勤務費用                                358百万円              321百万円
        利息費用                                 5百万円              4百万円
        数理計算上の差異の発生額                                54百万円              37百万円
        退職給付の支払額                               △528百万円              △484百万円
        連結の範囲の変更による増減額                                377百万円               ―百万円
        確定拠出年金制度への移行に伴う減少額                              △2,743百万円                 ―百万円
       退職給付債務の期末残高                                5,149百万円              5,028百万円
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                4,878百万円              2,482百万円
        期待運用収益                                94百万円              62百万円
        数理計算上の差異の発生額                                133百万円              22百万円
        事業主からの拠出額                                157百万円              85百万円
        退職給付の支払額                               △379百万円              △312百万円
        確定拠出年金制度への移行に伴う減少額                              △2,400百万円                 ―百万円
       年金資産の期末残高                                2,482百万円              2,339百万円
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表上に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                                2,571百万円              2,348百万円
       年金資産                                2,482百万円              2,339百万円
                                        88百万円              9百万円
       非積立型制度の退職給付債務                                2,578百万円              2,679百万円
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                2,666百万円              2,689百万円
       退職給付に係る負債                                2,666百万円              2,689百万円

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                2,666百万円              2,689百万円
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       勤務費用                                 358百万円              321百万円
       利息費用                                  5百万円              4百万円
       期待運用収益                                △94百万円              △62百万円
       数理計算上の差異の費用処理額                                 39百万円            △100百万円
       過去勤務費用の費用処理額                                 44百万円              ―百万円
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 354百万円              163百万円
       特別退職金支払額                                 43百万円             102百万円
       退職給付制度改定益(注)                                △271百万円                ―百万円
       (注) 特別利益に計上しております。
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      (5)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       過去勤務費用                                 44百万円              ―百万円
       数理計算上の差異                                 117百万円             △115百万円
       合計                                 162百万円             △115百万円
      (6)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       未認識過去勤務費用                                  ―百万円              ―百万円
       未認識数理計算上の差異                                 311百万円              196百万円
       合計                                 311百万円              196百万円
      (7)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       債券                                   16.0%              17.2%
       株式                                   13.0%              14.1%
       現金及び預金                                   38.8%              34.2%
       生命保険一般勘定                                   32.2%              34.5%
       合計                                  100.0%              100.0%
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       割引率                                   0.1%              0.1%
       長期期待運用収益率                                   2.5%              2.5%
                                      主として     5.6%         主として     5.6%
       予想昇給率
     3 確定拠出年金制度

       当社及び連結子会社の確定拠出年金制度への要拠出額は、前連結会計年度111百万円、当連結会計年度171百万円で
      あります。
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       (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       賞与引当金                              164百万円              170百万円
       未払事業税                               42百万円              41百万円
       税務上の繰越欠損金(注)2                              432百万円              437百万円
       未実現利益                               4百万円             12百万円
       貸倒引当金                               49百万円              28百万円
       会員権評価損                               31百万円              31百万円
       退職給付に係る負債                              810百万円              817百万円
       減損損失                               40百万円              19百万円
                                      325百万円              355百万円
       その他
      繰延税金資産小計
                                     1,900百万円              1,914百万円
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                               ―            △241百万円
                                       ―            △493百万円
       将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計(注)1                              △630百万円              △734百万円
      繰延税金資産合計                              1,270百万円              1,179百万円
      繰延税金負債

       その他有価証券評価差額金                            △11,276百万円              △13,412百万円
       固定資産圧縮積立金                              △8百万円              △7百万円
       無形資産                               ―百万円            △64百万円
                                      △9百万円              △8百万円
       その他
      繰延税金負債合計                             △11,294百万円              △13,493百万円
      繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)                             △10,023百万円              △12,313百万円
      (注)   1 評価性引当額が104百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社学校図書株式会社におい

          て税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を101百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
        2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                           5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―     ―     2     ―    435    437百万円
         評価性引当額                ―     ―     ―    △2      ―   △238    △241百万円
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―    196   (b)196百万円
        (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b) 税務上の繰越欠損金437百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産196百万円を計上してお
          ります。当該繰延税金資産196百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高196百万円(法定実効税率
          を乗じた額)について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2018
          年3月期において投資有価証券の売却に係る未払事業税を認容したことにより生じたものであり、将来の課
          税所得の見込額により、回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
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     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      法定実効税率                              30.5%                30.3%
       (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.5%                4.6%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △2.7%                △5.1%
      住民税均等割等                               1.5%                5.9%
      評価性引当額                             △14.1%                 22.1%
      役員賞与引当金繰入額                               0.9%                2.0%
      受取配当金連結消去に伴う影響額                               0.4%                0.1%
      子会社株式取得関連費用                               1.0%                1.6%
                                     1.4%               △0.9%
      その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                              20.4%                60.6%
       (企業結合等関係)

        (取得による企業結合)
         2018年10月30日に、当社の連結子会社である株式会社KGエデュケーションホールディングスが、株式会社
        シー・ティー・エスの全株式を取得し、子会社化(当社の孫会社化)いたしました。
        1.企業結合の概要

         (1)被取得企業の名称及びその事業の概要
           被取得企業の名称  株式会社シー・ティー・エス
           事業の内容     企業向け語学研修サービス
         (2)企業結合を行った主な理由
           教育ソリューション事業の多面的発展を図るため。
         (3)企業結合日
           2018年10月30日(株式取得日)
           2018年10月31日(みなし取得日)
         (4)企業結合の法的形式
           現金を対価とする株式取得
         (5)結合後企業の名称
           変更はありません。
         (6)取得した議決権比率
           100%
         (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
           当社の連結子会社である株式会社KGエデュケーションホールディングスが被取得企業の議決権の100%を
          取得したため、取得企業となります。
        2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

          2018年11月1日から2019年3月31日まで
        3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

          取得の対価              現金                      1,320百万円
          取得原価                                    1,320百万円
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        4.主要な取得関連費用の内訳及び金額
          アドバイザリー費用               29 百万円
        5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          ①発生したのれんの金額               899  百万円
          ②発生原因             主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
          ③償却方法及び償却期間             10年間にわたる均等償却
        6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          流動資産               211  百万円
          固定資産               360  百万円
          資産合計               572  百万円
          流動負債               64 百万円
          固定負債               87 百万円
          負債合計               151  百万円
        7.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

         す影響の概算額及びその算定方法
          売上高               242  百万円
          営業利益              △66  百万円
          (概算額の算定方法)
           企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業
          の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。また、のれんが
          当連結会計年度の開始の日に発生したものとしてのれんの償却額を算定しております。
           なお、当該概算額は監査証明を受けておりません。
       (資産除去債務関係)

        資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
      1   報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が
        経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社グループは、報告セグメントを連結業績に与える影響を考慮して、情報デザイン事業と教育ソリューショ
        ン事業としております。
      2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と
        概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の取引は、市
        場価格等に基づいております。
         なお、(表示方法の変更)に記載のとおり、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第
        28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度のセグメント資産について
        は、組替え後の金額を記載しております。
      3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                       連結
                                              調整額       財務諸表
                               教育
                     情報デザイン
                                                      計上額
                            ソリューション          合計
                       事業
                               事業
      売上高
                        49,588        4,096       53,684                53,684

        外部顧客への売上高                                            ―
        セグメント間の内部
                          789         1       790       △ 790
                                                          ―
        売上高又は振替高
                        50,377        4,097       54,474        △ 790      53,684
             計
      セグメント利益又は
                         △ 122        181        58       △ 3       55
      セグメント損失(△)
                        105,402         5,922       111,324        △ 3,731       107,593
      セグメント資産
      その他の項目

                         1,754         27      1,781                1,781

        減価償却費                                            ―
       のれんの償却額                           36        36                36

                           ―                       ―
        有形固定資産及び
                         1,589          6      1,595                1,595
                                                   ―
        無形固定資産の増加額
      (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額及びのれんの計上額は含んでおりません。
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        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                       連結
                                              調整額       財務諸表
                               教育
                     情報デザイン
                                                      計上額
                            ソリューション          合計
                       事業
                               事業
      売上高
                        47,229        5,206       52,435                52,435

        外部顧客への売上高                                            ―
        セグメント間の内部
                         1,226         24      1,250       △ 1,250
                                                          ―
        売上高又は振替高
                        48,455        5,230       53,685       △ 1,250       52,435
             計
      セグメント利益又は
                          340       △ 366       △ 26       △ 22       △ 48
      セグメント損失(△)
                        114,083         7,284       121,367        △ 6,252       115,115
      セグメント資産
      その他の項目

                         1,735         46      1,782                1,782

        減価償却費                                            ―
       のれんの償却額                          124        124                124

                           ―                       ―
        有形固定資産及び
                         3,346         38      3,384                3,384
                                                   ―
        無形固定資産の増加額
      (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額及びのれんの計上額は含んでおりません。
      4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                   (単位:百万円)
                  売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                    54,474             53,685

      セグメント間取引消去                                     △790            △1,250

      連結財務諸表の売上高                                    53,684             52,435

                                                   (単位:百万円)

                  利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                      58            △26

      セグメント間取引消去                                      △3             △22

      連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)                                      55            △48

                                                   (単位:百万円)

                  資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                   111,324             121,367

      全社資産                                      140             140

      セグメント間取引消去                                   △3,871             △6,392

      連結財務諸表の資産合計                                   107,593             115,115

      (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1   製品及びサービスごとの情報
         製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一のため、記載を省略しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
         省略しております。
      3   主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
         ん。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1   製品及びサービスごとの情報
         製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一のため、記載を省略しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
         省略しております。
      3   主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
         ん。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                       情報デザイン事業           教育ソリューション事業                  合計
                                             36             36
     当期償却額                           ―
                                            496             496
     当期末残高                           ―
      (注)    教育ソリューション事業のセグメントにおいて、当社が株式会社桐原書店の株式の51%を取得したことによ
         り、同社及びその海外子会社2社を当連結会計年度より連結の範囲に含めております。当該事象によるのれん
         の増加額は、当連結会計年度において532百万円であります。
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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                    報告セグメント
                       情報デザイン事業           教育ソリューション事業                  合計
                                            124             124
     当期償却額                           ―
                                           1,271             1,271
     当期末残高                           ―
      (注)    教育ソリューション事業のセグメントにおいて、当社の連結子会社である株式会社KGエデュケーションホー
         ルディングスが、株式会社シー・ティー・エスの全株式を取得したことにより、同社を当連結会計年度より連
         結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は、当連結会計年度において899百万円でありま
         す。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
       【関連当事者情報】

     1 関連当事者との取引
       (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                           議決権等
                  資本金
          会社等                 の所有
                  又は   事業の内容           関連当事者              取引金額         期末残高
      種類    の名称    所在地             (被所有)              取引の内容            科目
                  出資金    又は職業           との関係              (百万円)         (百万円)
          又は氏名                  割合
                 (百万円)
                            (%)
                                       営業取引            受取手形
                                                 567          60
                                        加工受託            及び売掛金
                                       営業取引以外の
                           (被所有)    印刷物の受注発注
              東京都
                                       取引
      親会社    凸版印刷㈱        104,986    印刷事業他      直接    役員の兼任
              台東区
                                        株式の売却          780
                            51.5    株式の譲渡
                                                           ―
                                                     ―
                                        当該取引に係る
                                        投資有価証券
                                                 748
                                        売却益
      (注)   1 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
          親会社との取引については、当社と関連を有しない他の当事者との取引条件を参考に決定しております。
          親会社に対する株式の売却については、独立した第三者による株価算定の結果を勘案した価格を採用してお
          ります。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                           議決権等
                  資本金
          会社等                 の所有
                  又は   事業の内容           関連当事者              取引金額         期末残高
      種類    の名称    所在地             (被所有)              取引の内容            科目
                  出資金    又は職業           との関係              (百万円)         (百万円)
          又は氏名                  割合
                 (百万円)
                            (%)
                           (被所有)
              東京都                 印刷物の受注発注        営業取引            受取手形
      親会社    凸版印刷㈱        104,986    印刷事業他      直接                     620          80
              台東区                 役員の兼任         加工受託            及び売掛金
                            51.5
      (注)   1 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
          親会社との取引については、当社と関連を有しない他の当事者との取引条件を参考に決定しております。
     2 親会社及び重要な関連会社に関する注記

        親会社情報
         凸版印刷株式会社(東京証券取引所に上場) 
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       (1株当たり情報)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                             1,749.31円                  1,844.41円
     1株当たり当期純利益                               20.46円                  2.43円

      (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が実施されたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定してお
          ります。
        3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度

                               (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                項目
                                至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益                    (百万円)                 875               104
     普通株主に帰属しない金額                    (百万円)                  ―               ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                         (百万円)                 875               104
     当期純利益
     普通株式の期中平均株式数                    (千株)               42,784               42,782
        4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度末               当連結会計年度末

                項目
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額                    (百万円)               75,943               80,090

     普通株式に係る期末の純資産額                    (百万円)               74,840               78,906

     差額の主要な内訳

      非支配株主持分                    (百万円)                1,103               1,184

     普通株式の発行済株式数                    (千株)               43,133               43,133

     普通株式の自己株式数                    (千株)                350               352

     1株当たり純資産額の算定に用いられた

                         (千株)               42,782               42,781
     普通株式の数
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       (重要な後発事象)
        (株式交換契約の締結)
         当社は2019年5月13日開催の取締役会において、凸版印刷株式会社(以下「凸版印刷」といいます。)を株式
        交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを
        決議し、両社間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結しております。
        1.本株式交換の目的

         当社は2017年度に中期経営計画を発表し、紙主体の事業構造を変えていくために情報に付加価値を提供してお
        客様へ届ける「情報をデザインする企業」への変革を目指し、①市場変化を見据えた事業構造転換、②新しい市
        場創出に向けた積極投資、③文化・教育分野の事業領域拡大について取り組んでおります。しかしながら、当社
        が想定した以上にペーパーメディアを取り巻く事業環境の変化は急速に進んでおり、この流れの中で収益性強化
        に向けて更なる取組みが必要であると考えておりました。そのためには、事業構造転換を加速させていくことが
        最も重要な課題と認識しており、この課題に対して当社単独の経営リソースによる事業展開を継続するよりも、
        凸版印刷との更なる協業を進めていくことで、今よりもスピーディな対応を図ることができ、それが当社の収益
        性強化、ひいては当社の企業価値向上に繋がるものと考えておりました。
         上記のような構造的な事業環境の変化に対応するためには、当社が凸版印刷の完全子会社となることにより、
        今まで協業を行ってきた凸版印刷との長年にわたる信頼関係をベースとする迅速果断な意思決定環境を整備し、
        両社の一体的な事業運営のもとで、当社の事業構造転換と事業領域拡大を進めていくことが、当社の企業価値の
        最大化にとって最善であるとの結論に至ったため、本株式交換を実施することを決定いたしました。
        2.本株式交換の要旨

         (1)    本株式交換完全親会社の概要(2019年3月31日現在)
         名称            凸版印刷株式会社
         所在地            東京都台東区台東一丁目5番1号
         代表者の役職・氏名            代表取締役社長 金子 眞吾
                    情報コミュニケーション事業分野、生活・産業事業分野、エレクトロニクス事業
         事業内容
                    分野など
         資本金            104,986百万円
         (2)    本株式交換の日程

         株式交換契約承認定時株主総会基準日(当社)                              2019年3月31日(日)
         株式交換契約締結の取締役会決議日(両社)                              2019年5月13日(月)
         株式交換契約締結日(両社)                              2019年5月13日(月)
         株式交換契約承認定時株主総会開催日(当社)                              2019年6月27日(木)
         最終売買日(当社)                              2019年7月29日(月)(予定)
         上場廃止日(当社)                              2019年7月30日(火)(予定)
         株式交換の予定日(効力発生日)
                                       2019年8月1日(木)(予定)
       (注1)凸版印刷は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による本
           株式交換契約の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。
       (注2)本株式交換の日程は、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両社間で協
           議及び合意の上、変更されることがあります。
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         (3)    本株式交換の方式
         凸版印刷を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、2019年6月
        27日開催の当社の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受け、2019年8月1日を効力発生日として
        行われる予定です。なお、凸版印刷においては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続によ
        り、株主総会の決議による本株式交換契約の承認を得ずに、本株式交換が行われる予定です。
        (4)    本株式交換に係る割当ての内容

                               凸版印刷                当社
                            (株式交換完全親会社)               (株式交換完全子会社)
         本株式交換に係る割当比率                         1              0.80
         本株式交換により交付する株式数                      凸版印刷の普通株式:16,623,222株(予定)
       (注1)株式の割当比率
           当社の普通株式1株に対して、凸版印刷の普通株式0.80株(以下「本株式交換比率」といいます。)を割
           当交付いたします。ただし、凸版印刷が保有する当社の普通株式(2019年5月13日現在                                         22,002,461株)
           については、本株式交換による株式の割当ては行いません。
           なお、本株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社間で協議及び合意の
           上、変更することがあります。
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       ⑤ 【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区 分                                       返済期限
                        (百万円)         (百万円)          (%)
     長期借入金(1年以内に返済予定
                            350         350         0.7    2021年3月31日
     のものを除く)
           合 計                 350         350          ―      ―
      (注)   1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
                     1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
              区分
                     (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
           長期借入金               ―       350         ―        ―        ―
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
      (2)  【その他】

        当連結会計年度における四半期情報等
              (累計期間)                第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度

     売上高                   (百万円)         11,459        23,385        37,966        52,435

     税金等調整前当期純利益又は

                        (百万円)         △523        △991        △264         476
     税金等調整前四半期純損失(△)
     親会社株主に帰属する

     当期純利益又は
                        (百万円)         △421        △740        △121         104
     親会社株主に帰属する
     四半期純損失(△)
     1株当たり当期純利益又は

                         (円)        △9.86       △17.30         △2.83         2.43
     1株当たり四半期純損失(△)
              (会計期間)                第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は

                         (円)        △9.86        △7.44         14.47         5.27
     1株当たり四半期純損失(△)
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     2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                    (単位:百万円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                          3,471              4,188
         現金及び預金
                                       ※1 ,2  5,583           ※1 ,2  5,941
         受取手形
                                        ※1  9,305            ※1  8,912
         売掛金
                                          20,900              16,501
         有価証券
                                            73              82
         商品及び製品
                                           673              797
         仕掛品
                                           285              331
         原材料及び貯蔵品
                                            17              22
         前払費用
                                            40             4,661
         関係会社短期貸付金
                                         ※1  420            ※1  342
         その他
                                           △ 27             △ 13
         貸倒引当金
                                          40,742              41,768
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                          7,452              7,157
           建物
                                           184              174
           構築物
                                          4,441              4,839
           機械及び装置
                                            15              16
           車両運搬具
                                           181              231
           工具、器具及び備品
                                          6,661              6,661
           土地
                                                          236
           リース資産                                 ―
                                                          735
                                            ―
           建設仮勘定
                                          18,937              20,053
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           235              711
           ソフトウエア
                                            28              26
           その他
           無形固定資産合計                                263              738
         投資その他の資産
                                          40,796              50,076
           投資有価証券
                                            29              29
           関係会社株式
                                          3,354               145
           関係会社長期貸付金
                                           239              168
           その他
                                          △ 136              △ 80
           貸倒引当金
                                          44,282              50,338
           投資その他の資産合計
         固定資産合計                                 63,483              71,130
                                         104,226              112,898
       資産合計
                                 66/82





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:百万円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※1 ,2  2,663           ※1 ,2  1,799
         支払手形
                                       ※1 ,2  7,357           ※1 ,2  8,169
         電子記録債務
                                        ※1  2,908            ※1  2,803
         買掛金
                                                          700
         関係会社短期借入金                                   ―
                                                          43
         リース債務                                   ―
                                            200              655
         未払金
                                        ※1  1,102            ※1  1,100
         未払費用
                                            126              171
         未払法人税等
                                            147              139
         預り金
                                            427              446
         賞与引当金
                                            33              29
         役員賞与引当金
                                         ※2  537           ※2  1,257
         設備関係支払手形
                                            381              322
         その他
         流動負債合計                                 15,885              17,638
       固定負債
                                            350              350
         長期借入金
                                                          211
         リース債務                                   ―
                                          2,052              1,932
         退職給付引当金
                                            329              375
         役員退職慰労引当金
                                            65              66
         資産除去債務
                                          10,130              12,392
         繰延税金負債
                                             3              3
         その他
                                          12,930              15,331
         固定負債合計
                                          28,816              32,970
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                          13,898              13,898
         資本金
         資本剰余金
                                          12,992              12,992
           資本準備金
                                          3,496              3,496
           その他資本剰余金
                                          16,489              16,489
           資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            604              604
           利益準備金
           その他利益剰余金
                                            19              17
             固定資産圧縮積立金
                                          15,040              15,040
             別途積立金
                                          3,700              3,322
             繰越利益剰余金
                                          19,364              18,983
           利益剰余金合計
                                          △ 209             △ 210
         自己株式
                                          49,542              49,161
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          25,866              30,766
         その他有価証券評価差額金
                                          25,866              30,766
         評価・換算差額等合計
                                          75,409              79,928
       純資産合計
                                         104,226              112,898
      負債純資産合計
                                 67/82




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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       ※1  45,348            ※1  43,745
      売上高
                                       ※1  38,592            ※1  36,939
      売上原価
                                          6,756              6,806
      売上総利益
                                      ※1 ,2  6,939           ※1 ,2  6,521
      販売費及び一般管理費
                                          △ 183              284
      営業利益又は営業損失(△)
      営業外収益
                                         ※1  7            ※1  3
       受取利息
                                            8              9
       有価証券利息
                                        ※1  516            ※1  394
       受取配当金
                                         ※1  85            ※1  85
       その他
                                           619              493
       営業外収益合計
      営業外費用
                                                        ※1  3
                                            6
       支払利息
                                           22               0
       控除対象外消費税等
                                           23              26
       投資事業組合運用損
                                            3              7
       その他
                                           56              38
       営業外費用合計
                                           379              739
      経常利益
      特別利益
                                           40              29
       固定資産売却益
                                           748               59
       投資有価証券売却益
                                          1,046
       関係会社事業損失引当金戻入額                                                   ―
                                           323
                                                          ―
       退職給付制度改定益
                                          2,157                89
       特別利益合計
      特別損失
                                           139               13
       固定資産除売却損
                                           89
       投資有価証券評価損                                                   ―
                                           38
       固定資産撤去費用                                                   ―
                                           43              102
       退職特別加算金
                                           309              115
       特別損失合計
      税引前当期純利益                                    2,227               713
      法人税、住民税及び事業税                                      12              111
                                           103              126
      法人税等調整額
                                           115              237
      法人税等合計
                                          2,111               475
      当期純利益
                                 68/82







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       ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日) 
                                           (単位:百万円)
                                 株主資本
                                     資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
                       13,898        12,992         3,496        16,489

     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
      固定資産圧縮積立金の取崩
      当期純利益
      自己株式の取得
                                          0        0
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
                                          0        0
     当期変動額合計                    ―        ―
     当期末残高                  13,898        12,992         3,496        16,489
                                     株主資本

                                     利益剰余金
                                   その他利益剰余金
                    利益準備金                                利益剰余金合計
                           固定資産圧縮積立金          別途積立金       繰越利益剰余金
                         604         21       5,040        11,929        17,595
     当期首残高
     当期変動額
                                                △ 342       △ 342
      剰余金の配当
                                 △ 2                2
      固定資産圧縮積立金の取崩                                                    ―
                                                2,111        2,111
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
                                        10,000       △ 10,000
                                                          ―
      動額(純額)
                                 △ 2      10,000        △ 8,228        1,768
     当期変動額合計                    ―
     当期末残高                    604         19      15,040         3,700        19,364
                         株主資本               評価・換算差額等

                                                     純資産合計

                                    その他有価証券         評価・換算
                     自己株式       株主資本合計
                                     評価差額金        差額等合計
                        △ 203       47,780        18,365        18,365        66,145

     当期首残高
     当期変動額
                                △ 342                        △ 342
      剰余金の配当
      固定資産圧縮積立金の取崩                            ―                         ―
                                2,111                         2,111
      当期純利益
                         △ 6       △ 6                        △ 6
      自己株式の取得
                          0        0                         0
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
                                        7,501        7,501        7,501
                                  ―
      動額(純額)
                         △ 6      1,762        7,501        7,501        9,264
     当期変動額合計
                        △ 209       49,542        25,866        25,866        75,409
     当期末残高
                                 69/82


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      当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日) 
                                           (単位:百万円)
                                 株主資本
                                     資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
                       13,898        12,992         3,496        16,489

     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
      固定資産圧縮積立金の取崩
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                    ―        ―        ―        ―
                       13,898        12,992         3,496        16,489
     当期末残高
                                     株主資本

                                     利益剰余金
                                   その他利益剰余金
                    利益準備金                                利益剰余金合計
                           固定資産圧縮積立金          別途積立金       繰越利益剰余金
                         604         19      15,040         3,700        19,364
     当期首残高
     当期変動額
                                                △ 855       △ 855
      剰余金の配当
                                 △ 2                2
      固定資産圧縮積立金の取崩                                                    ―
                                                 475        475
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
                                 △ 2               △ 377       △ 380
     当期変動額合計                    ―                ―
                         604         17      15,040         3,322        18,983
     当期末残高
                         株主資本               評価・換算差額等

                                                     純資産合計

                                    その他有価証券         評価・換算
                     自己株式       株主資本合計
                                     評価差額金        差額等合計
                        △ 209       49,542        25,866        25,866        75,409

     当期首残高
     当期変動額
                                △ 855                        △ 855
      剰余金の配当
      固定資産圧縮積立金の取崩                            ―                         ―
                                 475                         475
      当期純利益
                         △ 1       △ 1                        △ 1
      自己株式の取得
      自己株式の処分                                                    ―
      株主資本以外の項目の当期変
                                        4,899        4,899        4,899
      動額(純額)
                         △ 1      △ 381       4,899        4,899        4,518
     当期変動額合計
                        △ 210       49,161        30,766        30,766        79,928
     当期末残高
                                 70/82



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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
      (3) その他有価証券
         時価のあるもの…事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
                 原価は移動平均法により算定しております。)
         時価のないもの…移動平均法による原価法
                 但し、投資事業有限責任組合出資金については、当該投資事業有限責任組合の純資産の当社持
                 分相当額を計上しております。
     2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

         商品及び製品、仕掛品…売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         原材料及び貯蔵品…先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     3 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
         主として定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
         た建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物・・7~53年
         機械及び装置・・・2~10年
      (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
         市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく
         均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。
      (3) リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
         を零として算定する定額法によっております。
     4 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を計上し、貸倒懸念債
         権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
                                 71/82





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      (4) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
         おります。
         なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算
         定式基準によっております。
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(確定給付企業年金制度については
         2年、退職一時金制度については5年)による定額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(確定給付企業
         年金制度については2年、退職一時金制度については13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
         事業年度から費用処理しております。
      (5) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一
      部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
      債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」271百万円は、「固定負債」の「繰
      延税金負債」10,130百万円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
      (注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりませ
      ん。
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       (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          短期金銭債権                       902  百万円              1,290   百万円
          短期金銭債務                       431  百万円               454  百万円
     ※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

        なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理
       しております。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         受取手形                       190百万円                 189百万円
         支払手形                        41百万円                 34百万円
         電子記録債務                       428百万円                 400百万円
         設備関係支払手形                       209百万円                 209百万円
       (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                               前事業年度                当事業年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
          売上高                      1,357   百万円             1,845   百万円
          仕入高                       946  百万円              793  百万円
          販売費及び一般管理費                       162  百万円              172  百万円
          営業取引以外の取引による
                                 800  百万円              31 百万円
          取引高
     ※2 販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                2,271                 1,950
          運搬費                         百万円                 百万円
                                 50                △ 59
          貸倒引当金繰入額                         百万円                 百万円
                                3,148                 3,088
          役員報酬及び給料手当                         百万円                 百万円
                                 154                 166
          賞与引当金繰入額                         百万円                 百万円
                                 33                 29
          役員賞与引当金繰入額                         百万円                 百万円
                                 107                 91
          退職給付費用                         百万円                 百万円
                                 63                 60
          役員退職慰労引当金繰入額                         百万円                 百万円
                                 132                 129
          減価償却費                         百万円                 百万円
        おおよその割合

          販売費                          73%                 71%
          一般管理費                          27%                 29%
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       (有価証券関係)
        子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は29百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は29百万円)は、市場価
       格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
       (税効果会計関係)

     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       賞与引当金                              129百万円              135百万円
       未払事業税                               35百万円              40百万円
       会員権評価損                               31百万円              31百万円
       退職給付引当金                              623百万円              586百万円
       減損損失                               19百万円              19百万円
       税務上の繰越欠損金                              292百万円              196百万円
                                      243百万円              242百万円
       その他
      繰延税金資産小計                              1,375百万円              1,253百万円
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                       ―              ―百万円
                                       ―            △223百万円
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計                              △218百万円              △223百万円
      繰延税金資産合計                              1,156百万円              1,029百万円
      繰延税金負債

       その他有価証券評価差額金                            △11,276百万円              △13,412百万円
       固定資産圧縮積立金                              △8百万円              △7百万円
                                      △1百万円              △1百万円
       その他
       繰延税金負債合計                            △11,286百万円              △13,421百万円
      繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)                             △10,130百万円              △12,392百万円
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度                当事業年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      法定実効税率                               30.5%                30.3%
       (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.7%                2.4%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △1.6%                △3.4%
      住民税均等割等                                0.6%                2.1%
      評価性引当額                              △25.8%                  0.7%
      役員賞与引当金繰入額                                0.4%                1.1%
                                      0.4%                0.1%
      その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                5.2%                33.3%
       (重要な後発事象)

       (株式交換契約の締結)
         当社は2019年5月13日開催の取締役会において、凸版印刷株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完
        全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結しております。
         なお、詳細につきましては、「第5                  経理の状況      1  連結財務諸表等        注記事項(重要な後発事象)(株式交換
        契約の締結)」に記載しております。
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       ④  【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      減価償却

                  当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
        資産の種類                                              累計額
                   (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                                      (百万円)
     有形固定資産

      建物                7,452        164        5      453      7,157       9,251

      構築物                 184        10        ―       20       174       572

      機械及び装置                4,441       1,492         40      1,053       4,839       14,880

      車両運搬具                  15       11        ―       10       16       152

      工具、器具及び備品                 181       140        0       91       231       954

      土地                6,661         ―       ―       ―     6,661         ―

      リース資産                  ―      239        ―       3      236        3

      建設仮勘定                  ―      739        ▶       ―      735        ―

       有形固定資産計              18,937        2,799         51     1,632       20,053       25,814

     無形固定資産

      ソフトウェア                 235       543        6       61       711        ―

      その他                  28        ―       ―       1       26        ―

       無形固定資産計               263       543        6       62       738        ―

      (注) 1.主な増減内容は次のとおりであります。
         種類            増加内容(百万円)                      減少内容(百万円)
                沼津工場
                                   396                       ―
                デジタル印刷機導入付帯工事
                沼津工場
                                   348                       ―
                枚葉印刷機更新
     機械及び装置
                川越工場
                                   212                       ―
                無線ライン更新
                沼津工場
                                   120                       ―
                菊倍判枚葉印刷機新設付帯工事
                沼津工場
     リース資産                             239                       ―
                輪転型デジタル印刷機導入
                沼津工場
     建設仮勘定                             686                       ―
                菊倍判枚葉印刷機新設
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         【引当金明細表】
                    当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

          科 目
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     貸倒引当金                     164           93          163           94

     賞与引当金                     427          446          427          446

     役員賞与引当金                     33          29          33          29

     役員退職慰労引当金                     329           60          14          375

      (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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     第6   【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社
       取次所             ―
       買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
                  電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法             なお、電子公告は当会社のホームページに記載しており、そのアドレスは次のとおり
                  です。
                   https://www.tosho.co.jp
                  100株以上
                  当社カレンダー1点
     株主に対する特典
                  毎年9月30日(中間決算期日)の最終の株主名簿に記録された株主を対象としており
                  ます。
      (注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
        2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
        3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
        4 株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売
          り渡すことを請求する権利。
        5 2019年6月20日開催の取締役会において、株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管
          理人、事務取扱場所及び事務取扱開始日は以下のとおりであります。
           株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
           事務取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
           事務取扱開始日 2019年6月28日
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     第7   【提出会社の参考情報】

     1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

        事業年度 第106期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出。
      (2)  内部統制報告書及びその添付書類
        事業年度 第106期 2018年6月28日関東財務局長に提出。
      (3)  四半期報告書及び確認書
        (第107期第1四半期 自2018年4月1日       2018年8月13日
                  至2018年6月30日)      関東財務局長に提出。
        (第107期第2四半期 自2018年7月1日       2018年11月13日
                  至2018年9月30日)      関東財務局長に提出。
        (第107期第3四半期 自2018年10月1日       2019年2月13日
                  至2018年12月31日)      関東財務局長に提出。
      (4)  臨時報告書
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
       く臨時報告書
        2018年6月29日関東財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換)の
       規定に基づく臨時報告書
        2019年5月13日関東財務局長に提出。
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月27日

     図 書 印 刷 株 式 会 社
          取 締 役 会 御中
                        有限責任     あずさ監査法人
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       福  田  秀  敏            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       大  嶋  幸  児            ㊞
                        業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる図書印刷株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、図
     書印刷株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、図書印刷株式会社の2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
     基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
     することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
     要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
     価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、図書印刷株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
     部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上  

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       図書印刷株式会社(E00694)
                                                            有価証券報告書
                         独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月27日

     図 書 印 刷 株 式 会 社
          取 締 役 会 御中
                        有限責任     あずさ監査法人
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       福  田  秀  敏            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       大  嶋  幸  児            ㊞
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる図書印刷株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、図書印
     刷株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上  
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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