櫻護謨株式会社 有価証券報告書 第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 櫻護謨株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        櫻護謨株式会社(E01107)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【事業年度】                      第159期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      櫻護謨株式会社

    【英訳名】                      SAKURA    RUBBER    CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  中 村 浩 士

    【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号

    【電話番号】                      東京(03)3466―2171(代表)

                          常務取締役総務部長  遠 藤 聡

    【事務連絡者氏名】
    【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号

                           (注)   2019年7月1日から本社事務所を下記に移転する予定であり
                             ます。なお、本店の所在の場所については、変更の予定はあ
                             りません。
                             新本社事務所:東京都渋谷区笹塚一丁目48番3号
                             電話番号:変更の予定はありません。
    【電話番号】                      東京(03)3466―2171(代表)
                          常務取締役総務部長  遠 藤 聡

    【事務連絡者氏名】
    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
           回次           第155期       第156期       第157期       第158期       第159期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)     10,169,020       10,448,743        9,811,126       10,392,443       10,449,033

     経常利益            (千円)       919,638       875,024       910,479       808,080       697,882

     親会社株主に帰属する
                 (千円)       555,924       602,463       566,025       567,520       427,973
     当期純利益
     包括利益            (千円)       614,959       446,553       611,520       561,285       319,046
     純資産額            (千円)      4,978,847       5,357,238       5,918,484       6,374,349       6,612,585

     総資産額            (千円)     12,205,930       12,892,443       13,025,807       13,258,159       13,844,120

     1株当たり純資産額             (円)       502.85       544.24       601.42      6,548.77       6,834.05

     1株当たり当期純利益             (円)        56.04       61.05       57.51       577.01       441.08

     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        40.8       41.6       45.4       48.1       47.8
     自己資本利益率             (%)        11.8       11.7       10.0        9.2       6.6

     株価収益率             (倍)         7.2       5.7       7.3       9.0       12.7

     営業活動による
                 (千円)       854,881        19,849       430,218       552,864       365,607
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 170,739      △ 445,207      △ 127,423      △ 319,596      △ 287,690
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 881,320       562,868      △ 393,982      △ 197,432      △ 191,931
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      1,966,945       2,104,454       2,013,267       2,049,101       1,935,087
     の期末残高
     従業員数             (名)         321       331       348       347       342
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
        3 2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第158期の期首に当該株
          式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第159期の期
          首から適用しており、第158期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
          指標等となっております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第155期       第156期       第157期       第158期       第159期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)      9,702,798       9,662,824       8,932,354       9,454,405       9,782,010

     経常利益            (千円)       875,045       761,758       830,947       738,002       674,232

     当期純利益            (千円)       539,084       529,590       528,268       534,773       435,074

     資本金            (千円)       506,000       506,000       506,000       506,000       506,000

     発行済株式総数             (株)     10,120,000       10,120,000       10,120,000       10,120,000        1,012,000

     純資産額            (千円)      4,650,574       5,081,003       5,581,509       6,008,357       6,333,189

     総資産額            (千円)     11,425,366       12,030,747       12,138,739       12,380,056       12,981,687

     1株当たり純資産額             (円)       469.69       516.18       567.17      6,172.77       6,545.30

     1株当たり配当額
                           5       5       5       5       60
     (内1株当たり             (円)
                         ( ―)      ( ―)     (  ―)      (  ―)       ( ―)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益             (円)        54.34       53.67       53.67       543.72       448.40
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        40.7       42.2       46.0       48.5       48.8
     自己資本利益率             (%)        12.2       10.9        9.9       9.2       7.1

     株価収益率             (倍)         7.4       6.4       7.8       9.6       12.5

     配当性向             (%)         9.2       9.3       9.3       9.2       13.4

     従業員数             (名)         290       297       307       305       299

     株主総利回り             (%)        111.2        97.3       118.6       147.8       160.7
     (比較指標:             (%)      ( 132.1   )    ( 123.4   )    ( 168.9   )    ( 203.1   )    ( 190.8   )
      東証第二部株価指数)
                                                       5,960
     最高株価             (円)         463       410       427       618
                                                       [580]
                                                       5,430
     最低株価             (円)         300       306       313       377
                                                       [486]
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
        3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
        4 2018年10月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第158期の期首
          に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
          また、株主総利回りについては、第155期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
          なお、第158期の1株当たり配当額につきましては、当該株式併合前の実際の配当額を記載しております。
        5 2018年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っているため、第159期の株価については株式
          併合後の最高株価及び最低株価を記載し、株式併合前の最高株価及び最低株価は                                      [   ] にて記載しておりま
          す。
        6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第159期の期
          首から適用しており、第158期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
          指標等となっております。
        7 2019年3月期の1株当たり配当額は、創立100周年記念配当10円を含んでおります。
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    2  【沿革】
      1918年5月        櫻護謨株式会社設立、各種ゴム製品製造を目的とする。
      戦時中        陸、海軍軍需工場に指定。
      1943年8月        事業目的に航空機部品の製造加工及び販売を追加。
      1943年12月        名古屋工場新設。
      1945年5月        本社工場、東京大空襲で全焼。
      1946年5月        本社工場復旧。
      1950年12月        「桜ファイヤーホース」の特許登録。
      1954年7月        事業目的に消防機器の製造及び販売を追加。
      1955年6月        航空機用ホース並びにゴム部品に対する航空事業法による運輸大臣仕様承認書の交付をうけ業
              界唯一の指定工場となる。
      1962年6月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携、「航空機用ダクト類」の生産開始。

      1964年3月        東京証券取引所市場第二部に上場。
      1964年10月        米国クレイン・レジストフレックス社(現 パーカーハニフィン・ストラトフレックス社)と
              技術提携、「航空機用PTFEホース」の生産開始。
      1969年9月        中野工場新設。
      1970年1月        本社工場に高圧ゴムホースJIS表示の許可。
      1972年4月        工場再配置促進法の趣旨により工場の集約を決定し、栃木県大田原市に工場用地を取得。
      1973年4月        大田原製作所第一期工事竣工。
      1974年10月        本社新社屋竣工。
      1974年11月        名古屋工場を大田原製作所へ移転集約。
      1975年11月        大田原製作所第二期工事竣工。本社工場を大田原製作所へ移転集約。
      1976年6月        桜ホース株式会社設立。(現 連結子会社)
      1977年3月        大田原製作所第三期工事竣工。中野工場を大田原製作所へ移転集約。
      1978年9月        米国クレイン・レジストフレックス社(現 パーカーハニフィン・ストラトフレックス社)と
              技術提携、「ダイナチューブ・フィッティング」の生産開始。
      1978年10月        株式会社二十一世紀設立。(現 連結子会社)

      1978年11月        本社工場跡地に笹塚ショッピング・モール竣工オープン。
      1982年10月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携、「インフレイタブルシール」の生産
              開始。
      1989年5月        米国パーカーハニフィン・ストラトフレックス社と技術提携「航空機用ライトウェートラバー

              ホース」の生産開始。
      1989年7月        神奈川工場新設。

      1989年7月        株式会社サクラフローシステムズ(現 櫻テクノ株式会社)設立。(現 連結子会社)
      1990年1月        米国ボーイング社の複合材工程認定合格。
      1996年3月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携し「民間航空機用シール」の生産開
              始。
      1999年2月        品質システム国際規格「ISO9001」の認証を取得。

      2011年4月        株式会社川尻機械設立。(現 連結子会社)
      2016年9月        日本エス・エイ・エス株式会社設立。(現 連結子会社)
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    3  【事業の内容】
       当社グループは、当社、連結子会社5社の計6社で構成されており、消防・防災事業、航空・宇宙、工業用品事
      業、不動産賃貸事業を展開しております。
       当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであり

      ます。
      (消防・防災事業)
       主に、当社、桜ホース㈱並びに日本エス・エイ・エス㈱において、消防ホース、消防用吸管、防災救助資機材、労
      働安全機器などの製造販売を行っております。
      (航空・宇宙、工業用品事業)
       主に、当社、櫻テクノ㈱並びに㈱川尻機械において、航空・宇宙関連部品、金属部品、ダクト、複合材、石油関連
      ゴム製品、建築土木関連ゴム製品及びゴム製品等製造用金型などの製造販売と防水工事、その他土木・建設工事の施
      工を行っております。
      (不動産賃貸事業)
       当社及び㈱二十一世紀において、主に笹塚ショッピング・モールの賃貸、運営を行っております。
      事業の系統図は次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                       議決権の

                       資本金又は
                                     所有(被所有)割合
                              主要な事業
          名称         住所     出資金                          関係内容
                               の内容
                                          被所有
                                    所有割合
                        (千円)
                                     (%)
                                          割合(%)
     (連結子会社)
                  東京都                             役員の兼任 3名
                              消防・防災
     桜ホース㈱ (注)2、3                     30,000             100       ―
                              事業
                  渋谷区                             消防防災機器の販売
                  東京都            不動産                 役員の兼任 2名
     ㈱二十一世紀                     15,000             100       ―
                  渋谷区            賃貸事業                 賃貸不動産の管理運営
                                               役員の兼任 2名
                              航空・宇宙
                  神奈川県
                                               工業用高圧ホースの組
     櫻テクノ㈱ (注)2                     70,000    、工業用品         100       ―
                  綾瀬市                             立販売及び土木資材の
                              事業
                                               販売・工事
                              航空・宇宙
                  東京都
     ㈱川尻機械                     10,000    、工業用品         100       ―  金型の設計製造販売
                  江戸川区
                              事業
                  東京都
                              消防・防災                 労働安全機器の輸入・
     日本エス・エイ・エス㈱                      10,000             100       ―
                              事業                 販売、並びに保守点検
                  渋谷区
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 特定子会社であります。
        3 桜ホース㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超
          えております。
          主要な損益情報等          ①   売上高                      3,348,494千円
                   ②   経常利益                        20,551    〃
                   ③   当期純利益                      11,387    〃
                   ④   純資産額              329,719    〃
                   ⑤   総資産額                    1,516,157     〃
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    5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     消防・防災事業
                                                316
     航空・宇宙、工業用品事業
     不動産賃貸事業                                            14
     全社(共通)                                            12
                合計                                342
     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
          向者を含む就業人員数であります。
        2 従業員数には嘱託社員を含めております。
        3 当社グループは、同一の従業員が消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業の両事業に従事している場
          合が多いため、従業員数について区分記載しておりません。
      (2)  提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               299             41.9             17.5             5,876
             セグメントの名称                            従業員数(名)

     消防・防災事業
                                                287
     航空・宇宙、工業用品事業
     不動産賃貸事業                                            ―
     全社(共通)                                            12
                合計                                299
     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
        2 従業員数には嘱託社員を含めております。
        3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        4 当社は、同一の従業員が消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業の両事業に従事している場合が多い
          ため、従業員数について区分記載しておりません。
      (3)  労働組合の状況

        当社の労働組合は、何れの上部団体にも属さず中正穏健であって、会社と極めて円満な労使関係を持続しており
       ます。尚、連結子会社に、労働組合はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      (1)経営方針及び目標とする経営指標
       当社グループは、顧客第一の精神に徹し「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」を
      実践することにより広く社会に貢献することを経営理念として事業を行っております。
       目標とする経営指標は、持続的な成長と企業価値の向上という観点から「連結売上高経常利益率8%以上の維
      持」としており、投資効率の向上と安定的な収益の確保を目指しております。
      (2)経営環境及び対処すべき課題

       今後のわが国経済は、人件費の上昇や10月に予定されている消費税増税の影響に加え、産油国への制裁、貿易摩
      擦、IT関連需要の減速など海外環境の悪化が国内景気へ影響を及ぼす懸念も強く、引き続き先行き不透明な状況
      下で推移することが予想されます。
       このような状況のもと、当社グループといたしましては、引き続き積極的な営業活動に注力いたしますが、原油
      価格とその影響を受ける材料価格、人件費、外注費などコスト上昇圧力の影響が大きいと想定しております。
       消防・防災事業においては、引き続き消防ホースの価格競争の激化に対し徹底的なコストダウンと新たな工法開
      発を行うとともに、他社製品と差別化したホースを開発してまいります。防災資機材については、商品ラインナッ
      プの充実化を図るとともに新たな販路を開拓し、お客様のニーズを的確にとらえた提案・開発を行い、新規需要を
      取り込んでまいります。
       航空・宇宙、工業用品事業においては、民間航空機や宇宙分野の需要拡大を最大限に取り込むべく資材調達の最
      適化、生産リードタイムの短縮、在庫回転の良化とコストダウンを実践するとともに、新製品の開発・新製造方法
      の研究を進め、さらなる顧客満足度の向上を図ってまいります。また、工業用品部門では、従来からの社会インフ
      ラ設備向けゴム製品の製造販売に加え、国内の老朽化が進む社会インフラ設備に対し改修補強工事向けの優れた商
      材の開発と取付工事の一体的な受注を図り、社会的課題の解決の一役を担う事業を進めてまいります。
       不動産賃貸事業においては、テナント様と連携して集客を図るとともに、周辺地域社会に貢献する営業を続けて
      まいります。
       これらにより、経営全般の効率化を図り、強固な経営基盤の確立と持続的な成長に向けて当社グループの総力を
      傾注し、さらなる企業の発展を目指しグループ一丸となって邁進してまいります。
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    2  【事業等のリスク】
       経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には下記のよ
      うなものがあります。
      (1)  原材料価格の高騰

        当社グループの製品群は、石油など一次産品をもとにした原材料を加工したものと金属素材が中心であり、原油
       価格や金属素材価格が急激に高騰し製品価格に転嫁できないような場合は、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす
       ことが考えられます。
      (2)  大規模自然災害リスク
        当社グループは、自然災害対策を実施しリスク管理体制の整備に努めておりますが、従業員の生命身体への影響
       や事業拠点・生産設備の損壊など直接的なリスク、社会インフラの不安定化に伴う原材料調達難、生産能力低下、
       製品供給遅延など間接的なリスクにより、経営成績及び財政状態に影響を及ぼすことが考えられます。
      (3)  製品の欠陥
        当社グループは、国内及び海外の品質基準により製品の製造を行い、全ての製品につき欠陥が発生しないように
       万全の品質保証体制を整えておりますが、万が一品質不良、品質事故が発生した場合、追加コストの発生や製品の
       評価の低下により、経営成績及び財政状態に影響を及ぼすことが考えられます。
      (4)  固定資産の減損
        当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、今後、事業環境が大幅に悪化する
       などの場合は、減損損失が発生し、経営成績及び財政状態に影響を及ぼすことが考えられます。
      (5)  外国為替の変動
        当社グループは、外貨建の輸入等に係る通貨変動に対するリスクを、為替予約などのヘッジ取引により一定限度
       まで低減しておりますが、短期及び中長期の予測を超えた為替変動があった場合、経営成績及び財政状態に影響を
       及ぼすことが考えられます。
      (6)  金融市場の動向
        当社グループは、資金調達に係る金利変動に対するリスクを金利の固定化や金利スワップなどのヘッジ取引によ
       り一定限度まで低減していますが、今後の急激な金利の上昇がある場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼすこ
       とが考えられます。
      (7)  退職給付制度について
        当社グループの退職給付債務及び退職給付費用は、合理的な見積に基づく基礎率の設定と数理計算を行っており
       ますが、主として確定給付型企業年金制度を採用しているため、年金資産の運用状況の急激な悪化や従業員の就業
       環境等の変化があった場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼすことが考えられます。
      (8)  情報セキュリティについて
        当社グループは、事業の遂行を通じて取引先等の機密情報に多数接しているほか、当社グループの技術・営業・
       その他事業に関する機密情報を保有しております。これらの機密情報について、情報セキュリティ、サイバー攻撃
       に対する方針、リスク管理等の諸規定に基づき情報漏洩防止に努めておりますが、不正アクセス、コンピュータ
       ウィルスの感染により機密情報が社外に流出した場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼすことが考えられま
       す。
      (9)  知的財産権について
        当社グループは、事業活動に関連する有用な知的財産権の取得並びに保護に努めております。その知的財産権に
       ついて訴訟やクレーム等の問題が発生した場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼすことが考えられます。
      (10)人材の確保について
        当社グループは、事業活動と持続的な成長にあたり、研究開発部門の技術者、製造部門の熟練技能者をはじめ、
       品質管理、販売、調達並びに経営管理の各部門の業務遂行とマネジメントなどに有能な人材の確保が不可欠であ
       り、定期的な人材の採用と育成に努めております。今後、企業間の人材獲得競争が激しくなるなど人材の確保が困
       難な状況となった場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼすことが考えられます。
       なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年6月27日)現在において、当社グループが

      判断したものであります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の概要

      ①  経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、自然災害発生の影響による一時的な停滞はあったものの、欧米各国の緩
      やかな景気回復と、省力化投資など国内設備投資の堅調さを背景に底堅く推移しました。一方、国内では労働需給
      のひっ迫による人件費の上昇、海外では米中貿易摩擦をはじめとした各国の政治・経済政策動向の影響から世界経
      済の減速懸念が台頭し、先行きにつきましては不透明感が増す状況となっております。
       このような状況のもと、当社は、当期に創立100周年を迎えることができました。これまで当社をご支持いただい
      たお客様、株主様、お取引先様、その他ステークホルダーの皆様に改めまして感謝申し上げます。
       当社グループは、災害救助活動へ対応する機材やインフラ設備の構成部材を提供する企業として、安心・安全な
      社会の維持に貢献するべく、当連結会計年度におきましても国内外の新規市場並びに新規顧客の開拓、新事業の展
      開、既存事業の掘り起しなどの積極的な営業活動と、付加価値の高い製品の企画・開発、一層のコスト削減活動及
      び生産効率の向上などの努力をいたしました。しかしながら、当連結会計年度においては、人件費の上昇に加え、
      周年記念事業や次期に予定する本社移転に対しての先行支出など、一時的な費用計上もあり増収減益となりまし
      た。
       その結果として、売上高は10,449百万円(前期比0.5%増)、営業利益725百万円(前期比9.7%減)、経常利益
      697百万円(前期比13.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益427百万円(前期比24.6%減)となりました。
       当連結会計年度における報告セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。 

      (消防・防災事業)
       災害対策向け大量送水用ホース並びに特殊車両などの販売は減少しましたが、救助資機材や災害対策用資機材の
      販売が増加したことにより、売上高5,038百万円(前期比4.7%増)、セグメント利益(営業利益)は201百万円(前
      期比1.5%増)となりました。
      (航空・宇宙、工業用品事業)
       航空・宇宙部門では、航空機向けシール材等のゴム製品並びに金具類の販売が増加しました。工業用品部門で
      は、タンクシールの販売は増加しましたが、子会社における塗装工事は単価が低下したことにより大幅な販売減と
      なりました。
       その結果、航空・宇宙、工業用品事業の売上高は4,923百万円(前期比3.5%減)、セグメント利益(営業利益)
      は811百万円(前期比0.0%減)となりました。 
      (不動産賃貸事業)
       売上高は487百万円(前期比2.0%増)、セグメント利益(営業利益)は104百万円(前期比3.2%増)となりまし
      た。
      ②  財政状態の状況
       (流動資産)
        当連結会計年度末の流動資産残高は9,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ522百万円の増加となりまし
       た。主として、現金及び預金が114百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が446百万円、棚卸資産が156百万円
       それぞれ増加したことによるものです。
       (固定資産)
        当連結会計年度末の固定資産残高は4,365百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円の増加となりまし
       た。主として、有形固定資産が39百万円、投資その他の資産が24百万円それぞれ増加したことによるものです。
       (流動負債)
        当連結会計年度末の流動負債残高は4,851百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となりまし
       た。主として、支払手形及び買掛金が288百万円増加した一方、1年内償還予定の社債が200百万円、短期借入金が
       40百万円それぞれ減少したことによるものです。
       (固定負債)
        当連結会計年度末の固定負債残高は2,380万円となり、前連結会計年度末に比べ300百万円の増加となりました。
       主として、社債が180百万円、退職給付に係る負債が120百万円それぞれ増加したことによるものです。
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       (純資産)
        当連結会計年度末の純資産残高は6,612百万円となり、前連結会計年度末に比べ238百万円の増加となりました。
       主として、利益剰余金は親会社株主に帰属する当期純利益による427百万円の増加と剰余金処分による48百万円の
       減少、その他の包括利益累計額においては、その他有価証券評価差額金35百万円、退職給付に係る調整累計額72百
       万円がそれぞれ減少したことによるものです。
      ③  キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より114百万円
       減の1,935百万円となりました。
        営業活動によるキャッシュ・フローは、365百万円の資金の増加(前期は552百万円の資金の増加)となりまし
       た。これは、主として税金等調整前当期純利益698百万円に対し、減価償却費261百万円、仕入債務の増加額288百
       万円などの資金増加要因と、売上債権の増加額446百万円、たな卸資産の増加額156百万円、法人税等の支払額267
       百万円などの資金減少要因によるものです。
        投資活動によるキャッシュ・フローは、287百万円の資金の減少(前期は319百万円の資金の減少)となりまし
       た。これは、主として有形固定資産の取得による支出257百万円などによるものです。
        財務活動によるキャッシュ・フローは、191百万円の資金の減少(前期は197百万円の資金の減少)となりまし
       た。これは、主として社債及び借入金による収支90百万円の減少、配当金の支払額57百万円などによるものです。
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      ④  生産、受注及び販売の状況
       a.  生産実績
        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       生産高(千円)              前期比(%)

     消防・防災事業                                      1,469,370           △11.4

     航空・宇宙、工業用品事業                                      4,479,233            △0.6

                合計                          5,948,604            △3.5

     (注)   1 金額は、販売価格によっております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.  受注実績

        当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
        セグメントの名称              受注高(千円)          前期比(%)        受注残高(千円)           前期比(%)

     消防・防災事業                    5,166,621          +7.1          236,986        +118.3

     航空・宇宙、工業用品事業                    4,473,556          △11.2         3,401,643          △11.7

           合計              9,640,178          △2.2         3,638,629          △8.1

     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       c.  販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)              前期比(%)

     消防・防災事業                                      5,038,213            +4.7

     航空・宇宙、工業用品事業                                      4,923,511            △3.5

     不動産賃貸事業                                       487,308           +2.0

                合計                          10,449,033            +0.5

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                         前連結会計年度                   当連結会計年度
             相手先
                     販売高(千円)           割合(%)         販売高(千円)           割合(%)
          官公庁             1,094,205            10.5       1,503,273            14.4

          川重商事㈱             1,169,820            11.3       1,147,831            11.0

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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産、負債の報告数値及び報告期間における収入、
       費用の報告数値に影響を与える見積りを行わなければなりません。
        経営陣は、貸倒債権、たな卸資産、投資、引当金、退職給付債務、法人税等(繰延税金資産の回収可能性を含む)
       及び財務活動等に関する見積り及び判断に対して継続して評価を行っております。また、過去の実績や状況に応じ
       て合理的だと考えられる見積り及び判断を行いますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場
       合があります。
      ②  経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高については前期比増収となったものの、営業利益、経常利
       益、親会社株主に帰属する当期純利益の各段階損益は前期比減益となりました。この結果、営業利益率6.9%(前
       期7.7%)、経常利益率6.7%(前期7.8%)となり、当社グループの目標とする経営指標「連結売上高経常利益率
       8%以上の維持」は、前連結会計年度に続き2期連続の未達成となりました。
        当期は、消防・防災事業の増収が航空・宇宙、工業用品事業の減収を補い、売上高は前期比0.5%増となりまし
       た。売上原価についても、材料価格の値上げ要請や人件費の上昇など原価増加要因はあったものの、生産効率の改
       善や価格交渉の成果により前期比0.6%増と、概ね売上高増加率に比例する上昇に留めることができました。その
       結果、売上総利益は前期比0.3%増となり、当社グループの目標とする経常利益率に対し、事業は順調に成果を得
       られたと判断しております。
        一方、販売費及び一般管理費は前期比4.6%増となり、当社グループの目標とする経常利益率未達の主因となり
       ました。販売費及び一般管理費の増加には、売上高増加に連動する変動費要因、当期における一過性の要因、最近
       の事業環境からの要因に大別されますが、一過性の要因として、当社創立100周年に関連する記念事業費、次期に
       予定する本社移転の先行費用が挙げられます。また、最近の事業環境からの要因として、営業強化に伴う人員数の
       増加や雇用環境改善に伴う人件費の上昇、予定する本社移転先の賃料発生(現在の本社は自社不動産)が挙げられ
       ます。一過性の要因は次期に剥落しますが、事業環境からの要因は次期以降も継続的に発生する費用となります。
        これらの要因により当期の経常利益率は押し下げられましたが、営業強化や事務所移転に伴う業務効率化への投
       資結果であり、当社グループの事業基盤を強化し、目標とする経常利益率達成のため適切なものと判断しておりま
       す。
        営業外損益は、保険返戻金収益など一過性の要因による変動を除けば、支払利息などの資金調達コストは安定的
       に推移しております。
        特別損益は、固定資産の更新や整理に伴う除売却損益を計上しており、重要性のある取引はありません。
        税金費用では、税効果会計適用後の法人税等の負担率が38.8%となりました。交際費等永久に損金に算入されな
       い一時差異や留保金課税が負担率を上昇させる主な要因となっております。
        親会社株主に帰属する当期純利益は、上述の各要因から前期比減益となり、売上高に対する純利益率4.1%(前
       期5.5%)、自己資本利益率(ROE)6.6%(前期9.2%)の各指標は前期に比べ低下しましたが、単年度損益の追
       求のみならず、将来事業環境への布石も含めた当期の経営成績は一定の成果が得られたものと認識しております。
        報告セグメントごとの営業利益までの経営成績では次のとおりであります。
      (消防・防災事業)
        頻発し大規模化する国内の自然災害などに対し、当社グループが提供する災害対策用並びに救助用資機材がお客
       様のニーズを捉えたことから、売上高は前期比4.7%の増収となりました。資機材の売上高増加に伴い購入比率も
       高まりましたが、粗利率を適切に維持した結果、売上高増加率に概ね連動して粗利高も増加しております。
        一方、販売費及び一般管理費では人件費の上昇が大きく影響した結果、セグメント営業利益は前期比1.5%の増
       加に留まり、セグメント営業利益率は4.0%(前期4.1%)と前期比同水準となっております。
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      (航空・宇宙、工業用品事業)
        航空・宇宙部門では、金属素材による金具類並びに配管類が主要製品の中心ですが、近年、航空機向けシール材
       などのゴム製品分野の取扱いが伸張しております。工業用品部門でも、タンクシール材が前期の交換需要期終了に
       よる販売減から当期は持ち直しております。一方、子会社における防水塗装工事分野では、材料変更に伴う受注単
       価の大幅な下落が起きており、これが事業セグメント売上高減少の主因となっております。
        当事業は、当社グループ内生産品の販売が売上高に占める割合の高さが特徴です。当期においては、外注費を抑
       制し内製化による付加価値向上へ対処しましたが、材料費や人件費の上昇、棚卸資産評価減の影響により、売上原
       価の大きな改善には至りませんでした。しかし、セグメント内において、相対的に粗利率の低い防水塗装工事分野
       の占める割合が低下したことから、事業セグメントの粗利率は良化しております。
        販売費及び一般管理費については、人件費は上昇しておりますが、減価償却費が前期比減少しております。これ
       らの要因により、セグメント営業利益は前期比0.0%減となったものの、セグメント営業利益率は16.4%(前期
       15.9%)と良化しております。
      (不動産賃貸事業)
        当事業の主たる収益は、当社の本社所在地に隣接する商業施設の固定賃料並びに歩合賃料収入であり、商業施設
       全体の販売促進活動をテナントと一体となり実施しております。当期は、前期に引き続き歩合賃料が減収となった
       ものの、設備更新に伴う駐車場管理手法の改善の結果、駐車場に関する収益が伸びております。また、オープンか
       らまもなく40年を経過した商業施設は、過去にも規模の大きい修繕や改修を実施しておりますが、継続的なメンテ
       ナンスが必要な状況にあります。当期は、設備更新に伴う減価償却費の増加もありましたが、セグメント営業利益
       率は21.4%(前期21.1%)と若干良化し、セグメント営業利益は前期比3.2%増、安定した収益により当社グルー
       プの経営成績に貢献しております。
      ③  財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容

      (流動資産)
        主要な科目残高の前期比は、現金及び預金94.9%、受取手形及び売掛金110.2%、棚卸資産(商品及び製品、半
       製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の合計)106.8%となり、それぞれ安定した水準を維持しております。
        受取手形及び売掛金は、例年、消防・防災事業の販売が顧客予算との関連性から年度後半に集中しますが、当期
       は例年以上に第4四半期に集中し前期に比べ残高が増加しております。また、航空・宇宙、工業用品事業は、航
       空・宇宙部門の販売が好調であるものの、他の事業と比較して回収サイトが長い傾向であることが現在の状況の一
       因となっております。
        棚卸資産は、航空・宇宙、工業用品事業の航空・宇宙部門において、好調な受注、生産、販売の状況から現在の
       在庫水準となっておりますが、対処すべき課題に記載のとおり、さらなる資材調達の最適化、生産リードタイムの
       短縮、在庫回転の良化が必要であると認識しております。
      (固定資産)
        有形固定資産の当期投資額279百万円(建設仮勘定を除く)に対し、有形・無形固定資産の減価償却費261百万円
       となり、当期の投資額と償却費との間に大きなかい離はないことから、財政状態に重要な影響を与える要因はあり
       ませんでした。なお、当期において過年度に減損処理済みの遊休不動産の売却を実施しております。
      (流動負債、固定負債)
        支払手形及び買掛金残高は前期比119.0%となり増加しております。主に消防・防災事業において、受取手形及
       び売掛金の増加要因と同様に、例年以上に第4四半期に販売が集中したことに相関して、購買取引も同四半期に増
       加したことが要因となっております。
        資金調達関連として、社債(1年内償還予定含む)、長期借入金(1年内返済予定含む)、短期借入金の合計残
       高は前期比97.4%となりました。当社は、財務体質の強化を目指しており、現金及び預金残高を一定水準に保持し
       つつ、有利子負債を圧縮した結果となり、有効な資金調達を実現していると認識しております。
        引当金関連(退職給付に係る負債含む)の合計残高は前期比112.4%となりましたが、退職給付に係る負債の増
       加が主な要因となっております。これは、割引率の低下、年金資産運用環境の軟化、人件費の上昇などから認識す
       べき債務が増加した結果となっております。
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      (純資産)
        株主資本は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、当期においても取締役会決議に基づく自己株式の取得
       を実施しております。利益の配分については、株主配当と内部留保のバランスを考慮し、配当政策に基づいた剰余
       金の配当実施しております。その結果、株主資本の残高は前期比105.4%となりました。その他の包括利益累計額
       については、株式市場の運用環境の軟化、退職給付債務の増加により、マイナス幅を拡大させております。
        その結果、自己資本比率は47.8%(前期48.1%)となり、前期と比べ若干の悪化となっております。これは第4
       四半期への販売集中と売上債権の増加に伴い、総資産が拡大したことによる一過性の状況であり、経営基盤の安定
       性は確保されていると判断しております。
      ④  キャッシュ・フローの状況、資本の財源及び資金の流動性に関する認識及び分析・検討内容

        現金及び現金同等物の期末残高は前期比94.4%と減少しておりますが、当期に計画外の重要な資金支出はなく、
       当社グループの資金の流動性を確保するための残高は十分に維持しております。また、営業活動による資金収入か
       ら、設備など投資支出を行い、かつ、財務上も有利子負債の圧縮を実現しており、資金の期末残高は減少したもの
       の、バランスを保持した資金の流動性確保であると判断しております。
        営業活動によるキャッシュ・フローは、購買・生産・販売に関する経営成績の状況並び財政状態の状況と相関性
       をもっており、その他の項目についても当期のキャッシュ・フローに重要な影響を与える事象はなく、資金収入は
       適切に確保したと認識しております。なお、当期は例年以上に第4四半期に売上が集中する結果となったため、回
       収及び支払は翌期以降となる取引も多く、連結貸借対照表上、受取手形及び売掛金並びに支払手形及び買掛金が大
       きく増加しております。その結果、営業キャッシュ・フローは対前期で大きく減少しておりますが、重要な問題は
       ないと認識しております。
        投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出257百万円が主たる支出の要因です。こ
       の他、次期に予定する本社移転にあたり、賃借不動産への敷金支出が当期の一過性の要因となっております。
        財務活動によるキャッシュ・フローは、資金の流動性を確保したうえで、有利子負債の圧縮や自己株式の取得を
       実施しており、当期の営業活動並びに投資活動に対する資本の効率性に配慮した結果と判断しております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
       当社は米国エスターライン・カークヒル・テー・エー社及びパーカーハニフィン・ストラトフレックス社との間に
      技術援助契約を締結しておりますが、その概要は次のとおりであります。
      (a)―1    エスターライン・カークヒル・テー・エー社
        (1) 技術の種類              ジェットスターターダクト、航空機用ダクト、航空機用シリコンプロダクト
                     の製造技術
        (2)  技術援助の内容
                     日本における製造、販売並びに東南アジアにおける販売のライセンスの受入
        (3) 契約の期限              2022年7月1日

        (4) 特許使用料              製造販売高の5%
      (a)―2    エスターライン・カークヒル・テー・エー社

        (1) 技術の種類              航空機用インフレイタブルシールの製造技術
        (2) 技術援助の内容
                     日本における製造、販売並びに東南アジアにおける販売のライセンスの受入
        (3) 契約の期限              2019年12月31日

        (4) 特許使用料              製造販売高の5%
      (b)―1    パーカーハニフィン・ストラトフレックス社

        (1) 技術の種類              航空機用PTFEホース、継手金具(ダイナチューブ、ナットロック)の製
                     造技術
        (2) 技術援助の内容              日本における製造、販売の独占的ライセンス並びに東南アジアにおける販売
                     ライセンスの受入
        (3) 契約の期限              2020年6月12日
        (4)  特許使用料
                     製品の工場渡し正味販売価格の1.5%~9.5%
      (b)―2    パーカーハニフィン・ストラトフレックス社

        (1) 技術の種類              航空機用ライトウェートラバーホース並びにその継手金具の製造技術
        (2) 技術援助の内容              日本における製造、販売の独占的ライセンスの受入
        (3) 契約の期限              2020年6月12日
        (4) 特許使用料              製品の工場渡し正味販売価格の5%
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    5  【研究開発活動】
       当企業集団における研究開発活動は、連結財務諸表を作成する当社のみが行っており、お客様や市場のニーズをと
      らえたものと、当社の技術的なシーズを製品化するためのもの、両面から取り組んでおります。
       当連結会計年度の研究開発活動については、以下のとおりであります。
       (1)  消防・防災事業

       新ホースの開発や製造方法の研究などを実施しております。
       (2)  航空・宇宙、工業用品事業

       航空・宇宙部門においては、次期基幹ロケットに対応可能な金属部品及び金属配管の開発、新製造方法の研究、環
      境に配慮した材料の研究などを実施しております。工業用品部門では、高分子素材の性能改良、インフラ向けシール
      の開発や改良、防水性塗料の多用途展開並びに製造工程の改良などを実施しております。
       これらの結果、当連結会計年度における研究開発費は、                            240  百万円であります。なお、消防・防災事業および航

      空・宇宙、工業用品事業の両事業の研究開発活動を同一部署が包括的に行っているため、セグメントごとの研究開発
      費は集計しておりません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度における当社グループの設備投資は、総額                           279  百万円(有形固定資産のほか無形固定資産への投資
      を含む)を投下しました。
       主な設備投資として、消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業において大田原製作所の合理化・更新設備や
      研究設備などに191百万円、不動産賃貸事業において賃貸商業施設の改装工事などに                                       53 百万円、全社共通では提出会
      社が予定する本社移転先への入居工事などに34百万円を投下いたしました。
       なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
    2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                               2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
       事業所名        セグメント      設備の
                                                         員数
                          建物     機械装置
       (所在地)         の名称      内容
                                      土地    リース
                                                         (名)
                          及び      及び              その他      合計
                                     (面積㎡)      資産
                          構築物      運搬具
                     本社
     本社他
                     機能、                 20,580
     (注)2、3          ―            99,521        ―       12,382     3,749     136,234      48
                     販売業                 (1,151)
     (東京都渋谷区他)
                     務施設
              消防・防災
     名古屋営業所他 
              事業及び航
     (注)4 
                     販売業
              空・宇宙、              628       ―     ―    ―   199      828    24
     (名古屋市西区他)
                     務施設
              工業用品事
              業
              消防・防災
              事業及び航
     大田原製作所
                     生産                238,724
              空・宇宙、            344,450      358,996           2,092    16,391      960,656     227
                     設備                (50,948)
     (栃木県大田原市)
              工業用品事
              業
              航空・宇
     神奈川工場
                     生産                 81,400
              宙、工業用               0      ―          ―    ―   81,400      ―
                     設備                 (1,043)
     (神奈川県綾瀬市)
              品事業
                     賃貸
     笹塚ショッピング
                     商業
              不動産
                                     999,257
     モール他
                     施設、    1,385,875          ―       21,643     9,175    2,415,950       ―
                                      (7,965)
              賃貸事業
                     賃貸
     (東京都渋谷区)
                     住居
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」の内容は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は除いております。なお、上
          記金額には消費税等は含まれておりません。
        2.連結会社以外から建物の一部賃借を開始し、当期の年間賃借料は4,362千円であります。
        3.福利厚生施設を含んでおります。
        4.連結会社以外から建物を賃借しており、年間賃借料は14,783千円であります。
      (2)  国内子会社

        主要な設備はありません。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
      (1)  重要な設備の新設等
                            投資予定額
         事業所名                                         完了予定     完成後の
              セグメント
    会社名                設備の内容                 資金調達方法       着手年月
               の名称
         (所在地)                                          年月    増加能力
                           総額     既支払額
                          (千円)      (千円)
        移転予定先
                    本社移転
     提出                                        2019年     2019年
        本社事務所
               ―     工事及び       75,200      44,500    自己資金                 (注)
        (東京都渋
     会社                                         2月     4月
                    備品購入
        谷区)
     (注) 本社機能の移転であり、完成後の増加能力を算定することが困難なため、記載を省略しております。なお、上
        記金額に消費税等は含まれておりません。
      (2)  重要な設備の除却等

        更新設備以外の重要な設備除却等はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     1,800,000

                 計                                    1,800,000

     (注)2018年6月28日開催の第158回定時株主総会において、株式併合に関する議案(普通株式10株を1株に併合)が
        承認可決されたことにより、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、発行可能株式総数は
        16,200,000株減少し、1,800,000株となっております。
       ②  【発行済株式】
               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
              (2019年3月31日)          (2019年6月27日)
                                  東京証券取引所
       普通株式           1,012,000          1,012,000                単元株式数 100株
                                   (市場第二部)
        計          1,012,000          1,012,000          ―            ―

     (注)   1 2018年6月28日開催の第158回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割
          合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は9,108,000株減少し、1,012,000株となって
          おります。
        2 2018年3月22日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式
          数を1,000株から100株に変更しております。
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2018年10月1日            △9,108,000        1,012,000           ―    506,000          ―    285,430
     (注)株式併合(10:1)によるものであります。
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      (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     7     3     89      7     ―    390     496       ―
     (人)
     所有株式数
               ―   1,111       7   2,426      538      ―   6,006     10,088      3,200
     (単元)
     所有株式数
               ―   11.01      0.07     24.05      5.33       ―   59.54      100       ―
     の割合(%)
     (注) 1     自己株式44,406株は「個人その他」に444単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
         2  2018年3月22日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式
          数を1,000株から100株に変更しております。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数の
                                                    割合(%)
     中 村 浩 士                東京都世田谷区                           120       12.48
     岩 﨑 哲 也                東京都豊島区                           112       11.57

     梶 原 祐理子                東京都八王子市                           83       8.68

     中 村 惠美子                東京都世田谷区                           60       6.26

     中 村 一 雄                東京都世田谷区                           54       5.59

     ㈱光通信                東京都豊島区西池袋1丁目4-10                           51       5.34

     ㈱金陽社                東京都品川区大崎1丁目2-2                           49       5.14

     徳力精工㈱                東京都府中市緑町3丁目10-1                           38       3.97

      BBH   FOR  FIDELITY     PURITAN    TR
                      245   SUMMER    STREET    BOSTON,
     : FIDELITY     SR  INTRINSIC
                      MA  02210   U.S.A.                      37       3.85
     OPPORTUNITIES       FUND
                     (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
     (常任代理人      ㈱三菱UFJ銀行)
     ㈱りそな銀行                大阪市中央区備後町2丁目2-1                           33       3.41
            計                    ―                 641       66.33

     (注) 1     発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は自己株式44,406株を控除し、小数点第
          3位以下を切り捨てて算定しております。
         2  2018年3月22日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式
          数を1,000株から100株に変更しております。
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      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                               2019年3月31日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                     普通株式      44,400
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                9,644            ―
                          964,400
     単元未満株式                普通株式      3,200        ―              ―
     発行済株式総数                    1,012,000          ―              ―

     総株主の議決権                     ―           9,644            ―

     (注) 1     「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
         2  2018年6月28日開催の第158回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割
          合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は9,108,000株減少し、1,012,000株となって
          おります。
         3  2018年3月22日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式
          数を1,000株から100株に変更しております。
       ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                    東京都渋谷区笹塚
       (自己保有株式)
                                 44,400       ―       44,400        4.39
       櫻護謨株式会社
                    一丁目21番17号
          計              ―          44,400       ―       44,400        4.39
     (注)   1 2018年6月28日開催の第158回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割
          合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は9,108,000株減少し、1,012,000株となって
          おります。
        2 2018年3月22日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式
          数を1,000株から100株に変更しております。
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    2  【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】            会社法第155条第3号、第7号及び第9号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
     取締役会(2018年9月20日)での決議状況
                                       60,000               33,360
     (取得期間2018年9月21日)
     当事業年度前における取得自己株式                                     ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                  55,000               30,580
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                   5,000               2,780
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    8.3               8.3
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―

     提出日現在の未行使割合(%)                                    8.3               8.3
    (注)2018年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。上記の株式数は、当該株式併合前
       の数を記載しております。
               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

     取締役会(2018年10月23日)での決議状況
                                        117               689
     (取得期間2018年10月23日)
     当事業年度前における取得自己株式                                     ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                    117               689
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                     ―               ―
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                     ―               ―
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―

     提出日現在の未行使割合(%)                                     ―               ―
    (注)2018年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しており、当該株式併合により発生した1株に満
       たない端株の処理について、会社法第235条第2項、会社法第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の
       買取りを行ったものであります。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                    387               873
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―
     (注)   1.  2018年10月1日付株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、「当事業年度にお
          ける取得株式」387株の内訳は、当該株式併合前が258株、当該株式併合後が129株であります。
        2.  当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
          による株式数は含めておりません。
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      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                      44,406        ―          44,406        ―
     (注)   1.  2018年6月28日開催の第158回定時株主総会の決議に基づき、2018年10月1日付で普通株式10株を1株とす
          る株式併合を実施しております。
        2.  当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
       配当政策につきましては、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要政策と考えており、業績
      に応じた配当を行うことを基本方針としております。
       一方、設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実な
      どを考慮した利益配分に努めてまいります。
       剰余金の配当は、中間配当を行うことができる旨を当社定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回を基本
      的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、業績の内容を勘案するとともに、2018年5月に当社創立
      100周年を迎えられたことを株主の皆様へ還元すべく10円の記念配当を加え、期末配当1株につき60円(年間配当金
      60円)としました。
     (注) 基準日が当事業年度(2019年3月期)に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

        なお、当社は2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
                        配当金の総額         1株当たり配当額
            決議年月日
                          (千円)           (円)
       2019年6月27日
                             58,055            60
       定時株主総会決議 
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、顧客第一の精神に徹し、「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」を実践す
       ることにより広く社会に貢献することを経営理念として掲げ、事業を行っております。
        この経営理念を実践することで会社の持続的な成長と企業価値を向上させるとともに、株主の皆様、お客様、
       仕入先、地域社会、従業員など当社を取り巻く全てのステークホルダーの方々の権利や利益を尊重し、コーポ
       レートガバナンスの強化を図ってまいります。
        また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいりま
       す。
       (コーポレートガバナンスに関する基本方針)

        (1)株主の権利・平等性の確保に努力します。
        (2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努力します。
        (3)適切な情報開示と透明性の確保に努力します。
        (4)取締役会において透明・公正かつ果断な意思決定ができるよう努力します。
        (5)株主との対話を通して企業価値を高めていけるよう努力します。
        なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、当事業年度末日現在の状況を記載しておりますが、有価

       証券報告書提出日までに変化のありました事項については補足して記載しております。
      ②  企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

        当社は、監査役会設置会社であります。当社の最高意思決定機関である株主総会は、取締役、監査役並びに会
       計監査人を選任いたします。それぞれ独立した立場から取締役、監査役並びに会計監査人が職務を行うことによ
       り、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のため
       の統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。
        経営の意思決定機関として、取締役会を取締役12名(うち社外取締役3名)及び監査役3名(うち社外監査役2
       名)、常務会を取締役5名で構成し、毎月交互に定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務
       会を開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解
       して監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に対処しております。なお、取締役会及び
       常務会の構成人数は当事業年度末日現在における人数であります。
        取締役の職務執行に対する監査として、監査役は各取締役からの業務報告の聴取などを通じて、その業務の適
       法性、妥当性の監査を行い、監査体制の強化に努めており、取締役の職務執行を十分に監視しております。ま
       た、当社の会計事項に関する監査として、会計監査人による会計監査の検証を行い、会計報告に関する適正性を
       監視しております。なお、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、監査に関する重要事項の報
       告、協議、決定を行っております。
        会計監査人は独立した会計監査機関として、当社及び連結子会社の財産及び損益状況その他会計に関する報告
       について、法令及び企業会計基準等のもとに適切に作成されているか、一般に公正妥当と認められる監査の基準
       に準拠して監査しております。
      ③  企業統治に関するその他の事項

       a.当社及び子会社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
         当社は、企業行動憲章及びコンプライアンス規定を定め、経営理念の実現を目指し、公正、透明で自由な競
        争並びに適正な取引を行うとともに、環境保全の取組や情報セキュリティ等の多様化する社会的ニーズに応
        え、企業市民としてあるべき体制の整備に努めております。
         当社子会社は、当社の子会社管理規定の下、当社企業行動憲章を遵守し、適法性、企業倫理性、財務報告の
        信頼性を確保するため、各子会社の規模並びに事業内容に応じて当社に準じた体制の整備に努め、当社グルー
        プ全体としての内部統制システムを構築しております。
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         取締役会の決定に基づく業務の執行については、職務規定、分課分掌規定において、それぞれの責任者及び
        その責任、執行手続の詳細について定めております。業務執行部門は個々のミーティング、営業会議、製作所
        会議等を通じ、業務執行の計画、行動、報告、評価、課題の解決を周知徹底して実行しております。取締役の
        職務執行に係る情報については、文書管理規定等に基き保存・管理しております。
         法務面では、法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを戴きながら経営上の法律問題等に
        対処しております。重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実の発生は直ちに会社生命に危
        機をもたらすという認識のもと、取締役が重要な事実を発見した場合には遅滞なく監査役及び取締役会へ報告
        する体制を整備しております。また、内部通報制度運用規定を定め、法令遵守義務のある行為等について、社
        内及び社外に法令違反事実の通報窓口を設置し、会社は通報内容の守秘及び通報者への不利益な扱いを行わな
        い体制を整備しております。
         財務報告に係る内部統制システムについては、各業務フローの内部監査を進めるとともに、昨今の経営環境
        変化のスピードに対応しつつ、財務報告の信頼性並びに業務の有効性及び効率性を高めるため、随時、IT環
        境の整備を含めた内部統制システムの改善を行い当社の経営理念に帰結するよう対応しております。
         リスク管理体制については、社内規定の整備やリスク管理規定を定め、不測の事態が発生した場合には、社
        長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める管理体制を整備しておりま
        す。また、反社会勢力の排除のため、反社会勢力との関係を一切遮断し、反社会勢力の排除を目的とする外部
        専門機関との緊密な連携関係の構築、情報の収集及び適切な対応のための啓発を実施しております。
       b.責任限定契約の内容の概要

          当社は、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(業務
         執行取締役等である者を除く)及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第
         1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
         規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除
         く)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
       c.取締役の定数及び選任決議要件

         当社は、取締役の定数を18名以内とする旨を定款で定めております。
         また、取締役の選任の決議要件を議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出
        席しその議決権の過半数をもって行う旨、選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
       d.取締役会で決議できる株主総会決議事項

        イ.自己株式の取得
         当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する
        ことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己
        の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
        ロ.中間配当
         当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議によ
        り、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
        ハ.取締役の責任免除
         当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を
        怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
        議によって免除することができる旨を定款に定めております。
        ニ.監査役の責任免除
         当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を
        怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
        議によって免除することができる旨を定款に定めております。
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       e.株主総会の特別決議要件
         当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使する
        ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その決議の3分の2以上をもって行う旨を定
        款で定めております。
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      (2)  【役員の状況】
      ①  役員の一覧
    男性  15 名 女性     ―名 (役員のうち女性の比率              ―%)
                                                       所有
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   株式数
                                                       (株)
                                1993年10月      当社入社
                                1995年6月      取締役総合企画部長
        代表取締役
                                1997年6月      常務取締役総合企画担当兼総合企
         社長
                                     画部長
                 中村 浩士      1961年1月7日                            (注)3   120,824
          兼                      2001年6月      専務取締役営業本部長兼総合企画
                                     部長
        営業本部長
                                2003年2月      代表取締役社長兼営業本部長(現
                                     任)
                                1991年4月      当社入社
                                1995年6月      取締役大田原製作所技術部長
                                1997年6月      常務取締役大田原製作所技術担当
                                     兼技術部長
        代表取締役
                 岩﨑 哲也      1962年1月12日        2003年6月      専務取締役(代表取締役)大田原製              (注)3   112,004
         副社長
                                     作所長
                                2010年6月      ㈱二十一世紀代表取締役社長(現
                                     任)
                                 〃    代表取締役副社長(現任)
                                1976年4月      当社入社
                                2000年4月      大阪営業所長兼営業一課長
                                2004年4月      営業本部営業第一部担当部長
                                2009年6月      桜ホース㈱代表取締役社長(現任)
        常務取締役
                                 〃    取締役営業本部営業第一部長
        営業本部PM          伊藤 宏      1952年10月26日                            (注)3     150
                                2010年6月      取締役営業本部PM兼営業一部長
       (消防・防災部門)
                                2011年6月
                                     取締役営業本部PM(消防・防災
                                     部門)
                                2014年6月
                                     常務取締役営業本部PM(消防・
                                     防災部門)(現任)
                                1977年4月      当社入社
                                2001年4月      大田原製作所工務部次長
                                2008年7月      総務部担当部長
        常務取締役
                  遠藤 聡      1955年1月23日        2009年7月      執行役員総務部担当部長              (注)3     100
         総務部長
                                2011年6月      取締役総務部長
                                2015年4月      取締役総務部長兼物流部長
                                2017年6月      常務取締役総務部長(現任)
                                1975年4月      当社入社
                                2003年4月      総合企画部長
                                2007年4月      営業本部名古屋営業所長
         取締役
                                2010年6月      営業本部PM兼営業三部長
        営業本部PM
       (工業用品部門)           佐藤 彰      1951年7月26日        2011年7月      執行役員営業本部PM(工業用品              (注)3     100
          兼
                                     部門)兼営業三部長
        営業三部長
                                2013年6月      取締役営業本部PM(工業用品部
                                     門)兼営業三部長(現任)
                                2014年6月      櫻テクノ㈱代表取締役社長(現任)
                                1977年4月      当社入社
                                2001年11月      大田原製作所技術担当部長兼消防
                                     技術課長
                                2007年4月      営業本部総合企画部長
         取締役
                                2010年7月      執行役員営業本部PM兼営業二部
        営業本部PM          藤生 克好      1952年11月22日                            (注)3     100
                                     長
       (航空・宇宙部門)
                                2011年7月      執行役員営業本部PM(航空・宇
                                     宙部門)
                                2013年6月      取締役営業本部PM(航空・宇宙
                                     部門)(現任)
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                                                       所有
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   株式数
                                                       (株)
                                1983年4月      当社入社
                                2004年4月      大阪営業所長兼営業一課長
                                2009年4月      営業本部営業第一部次長
         取締役
         営業本部         黒川 洋二      1964年5月15日        2010年7月      営業本部営業一部担当部長兼営業              (注)3     200
        営業一部長
                                     一課長
                                2011年7月      執行役員営業本部営業一部長
                                2015年6月      取締役営業本部営業一部長(現任)
                                1990年4月      当社入社
                                2007年4月      大田原製作所技術部航空二課長
         取締役
                                2017年6月      大田原製作所技術部長
        大田原製作所
                                2018年7月      執行役員大田原製作所技術部長
         所長        國府田 文彦       1967年2月3日                            (注)3     200
                                2019年4月      執行役員大田原製作所長兼技術部
          兼
                                     長
         技術部長
                                     取締役大田原製作所所長兼技術部
                                2019年6月
                                     長(現任)
                                1979年4月      当社入社
                                2004年10月      大田原製作所技術部長兼航空技術
                                     課長兼高分子生産技術課長
                                2008年7月      資材部長
         取締役
                                2011年7月      執行役員大田原製作所生産部長兼
        大田原製作所
                 土田 久敏      1953年6月11日                            (注)3     300
                                     生産技術部長
         所長代理
                                2018年6月      取締役大田原製作所所長代理兼生
                                     産部長兼生産技術部長
                                     取締役大田原製作所所長代理(現
                                2019年6月
                                     任)
                                1982年4月      信越化学工業㈱入社
                                1988年4月      ㈱金陽社入社
                                1991年6月      ㈱金陽社取締役
         取締役        中村 一雄      1957年11月7日                            (注)3    54,152
                                2001年6月      ㈱金陽社代表取締役副社長
                                2003年6月      当社取締役(現任)
                                2008年6月      ㈱金陽社代表取締役会長(現任)
                                1964年4月      大成建設㈱入社
                                1998年6月      同社専務取締役営業本部長
                                2000年6月      大成プレハブ㈱取締役社長
         取締役        熊野 隆喜      1942年2月10日        2003年6月      大成ユーレック㈱(大成プレハブ              (注)3      ―
                                     ㈱から社名変更)取締役会長
                                2005年6月      同社非常勤顧問
                                2016年6月      当社取締役(現任)
                                1994年4月      三菱電機㈱入社
                                2010年4月      慶應義塾大学准教授(システムデ
                                     ザイン・マネジメント研究科)
                                2010年8月      和歌山大学客員教授
                                2014年4月      九州工業大学非常勤講師
                                2015年12月      内閣府革新的研究開発推進プログ
                                     ラムプログラム・マネージャー
         取締役        白坂 成功      1969年4月23日                            (注)3      ―
                                2016年4月      宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工
                                     学研究系客員准教授
                                2016年6月      当社取締役(現任)
                                2017年4月      慶應義塾大学教授(システムデザ
                                     イン・マネジメント研究科)(現
                                     任)
                                2018年2月      ㈱シニスペクティブ取締役(現任)
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                                                       所有
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   株式数
                                                       (株)
                                1975年3月      航空自衛隊入隊
                                2001年4月      同第1術科学校第1教育部長
                                2002年8月      同北部航空方面隊司令部装備部長
                                2004年12月      同第1補給処副処長
        常勤監査役         越智 賢史      1952年11月5日                            (注)4      ―
                                2008年8月      同空将補
                                2008年10月      当社入社
                                2010年10月      営業本部航空機器部長
                                2016年6月      常勤監査役(現任)
                                1967年4月      伊藤忠商事㈱入社
                                1983年8月      アジア開発銀行入行
                                1990年5月      IMF(国際通貨基金)アジア局上
                                     席エコノミスト
         監査役
                 岩﨑 惠弘      1944年7月13日        2002年1月      アジア開発銀行南アジア局長              (注)4     700
         (非常勤)
                                2007年2月      岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)
                                2009年6月      岩崎不動産㈱代表取締役社長(現
                                     任)
                                2010年6月      当社監査役(現任)
                                1978年4月      日本信託銀行㈱入社
                                2006年6月      三菱UFJ信託銀行㈱執行役員本
                                     店法人営業第2部長
                                2009年6月      同行常務取締役兼㈱三菱UFJ
                                     フィナンシャル・グループ常務執
                                     行役員リテール連結事業本部副本
                                     部長
                                2011年6月      エム・ユー・トラスト・アップル
         監査役
                 矢崎 晴久      1955年7月8日                            (注)4      ―
                                     プランニング㈱代表取締役社長
         (非常勤)
                                 〃    ㈱タナベ経営非常勤監査役
                                2012年6月      当社監査役(現任)
                                2013年6月      アールワイ保険サービス㈱代表取
                                     締役社長
                                2017年6月      アールワイ保険サービス㈱代表取
                                     締役会長
                                2018年6月      アールワイ保険サービス㈱顧問
                             計                          288,830
     (注)   1 中村一雄、熊野隆喜及び白坂成功は、社外取締役であります。
        2 岩﨑惠弘及び矢崎晴久は、社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        5 代表取締役副社長           岩﨑哲也は、代表取締役社長              中村浩士の弟であります。
      ②  社外取締役及び社外監査役

        当社の社外役員は、当事業年度末日現在、社外取締役3名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立
       した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提
       言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主
       要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務
       執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
        社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務
       執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であ
       り、また、当社と㈱金陽社との間には、製商品の販売や原材料の仕入れなどの取引関係がありますが、一般的な
       取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係は
       ありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は
       低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が
       ㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。
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        社外取締役熊野隆喜氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務
       執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。
       同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
        社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び
       業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありませ
       ん。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ておりま
       す。
        社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見
       を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業
       ㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間には、スポット的な製商品の販売
       取引がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。
       当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取
       引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、
       同氏と直接利害関係はありません。
        社外監査役矢崎晴久氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
       ており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。なお、同氏は当社取引
       先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引は
       ありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係は
       ありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出て
       おります。
      ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
      制部門との関係
        社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役
       員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化
       しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図
       り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施して
       おります。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活
       かされております。
      (3)  【監査の状況】

      ①  監査役監査の状況
        常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会などの重要
       な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役ま
       たは使用人からの説明を受けております。
        監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図り監査
       の実効性を高めております。また、監査役は会計監査人による会計監査への立会いを通して、財務報告における
       会計基準等の専門的な分野への理解を共有し、監査の実効性を確認しております。
      ②  内部監査の状況

        内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任1名と必要に応じて他部署兼任のサポートメン
       バー複数名が内部統制の運用状況を中心に定期的に内部監査を実施する体制を整備しております。内部監査室は
       年度単位の監査計画を立案のうえ監査要点を定め監査を実施し、内部統制の運用状況及びその有効性について取
       締役会へ内部監査結果報告を行うとともに、必要に応じて内部統制システムの改善について提言を行っておりま
       す。代表取締役社長は内部監査報告に基づき、内部統制の有効性の確認及び改善を十分に行える体制となってお
       ります。
        監査役、会計監査人及び内部監査室は必要に応じて連絡、協議を行い、それぞれの監査視点からの情報を集積
       し相互の連携を維持しております。
      ③  会計監査の状況

       a.監査法人の名称
         藍監査法人
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         当社は、会計方針とその適用方法、一定の前提条件を必要とする見積り評価、財政状態並びに経営成績に関
        して、関係会社を含め必要とされる会計記録及び資料を全て提供し会計監査を受けるとともに、監査し易い環
        境 づくりに努めております。また、通常の会計監査の一環として適宜助言を受けております。
       b.業務を執行した公認会計士の氏名

            業務を執行した公認会計士の氏名                       所属する監査法人             継続監査年数
         指定社員・業務執行社員 古谷義雄                            藍監査法人             4年
         指定社員・業務執行社員 小林新太郎                            藍監査法人             3年
     (注)   当社と藍監査法人または業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
       c.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名であります。
       d.監査法人の選定方針と理由

         監査役会は、会計監査人を選定するにあたり、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、監査業務を遂行
        する組織体制並びに監査報酬の水準等を総合的に判断し決定しております。また、監査役会は、監査法人の職
        務遂行状況を総合的に判断し、監査役会が決定した「会計監査人の解任または不再任の決定方針」(会社法第
        340条、公益社団法人日本監査役協会発行の実務指針、等)に基づき、監査の適正性及び信頼性が確保できない
        と認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
       e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

         監査役及び監査役会は、藍監査法人に対して評価を行っております。藍監査法人の専門性、組織としての体
        制、職務内容、これまでの会計監査人の職務の遂行状況から、実効性のある監査が行われていると認識してお
        り、また、その独立性にも問題は無いと評価しております。
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      ④  監査報酬の内容等
        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)によ
       る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措
       置を適用しております。
       a.監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              23,600             ―        23,600             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計             23,600             ―        23,600             ―

     (注) 上記報酬は各事業年度に係る監査契約に基づく金額であります。非監査業務はありません。
       b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
       c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画、監査日数、当社の規
        模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
       e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表
        する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析、評価、監査計画における監
        査時間・配員、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報
        酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
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      (4)  【役員の報酬等】
      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       当社の役員の報酬等は、業績連動しない固定報酬、業績連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しており
      ます。
       役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
       (固定報酬)
       株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決
      議し、監査役の固定報酬は監査役の協議により決定します。
       固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
       ・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
       ・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
       (賞与)
       当期の利益、過去の支給実績、その他一般の事情を勘案し、株主総会における賞与支給決議を経て、取締役の賞
      与は取締役会において決議し、監査役の賞与は監査役の協議により決定します。
       業績連動報酬である賞与の総額の算定は、当社が目標とする経営指標「連結売上高経常利益率8%以上の維持」
      の達成状況と連動することが望ましいと考えており、当該指標を基礎として、連結損益計算書上の各段階損益の金
      額、当該指標並びに損益の金額の対前期増減の状況を総合的に判断し決定しております。
       (退職慰労金)
       退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金
      は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
       役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限と、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締

      役分については、取締役会決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が各取締役の報酬等について決定
      しております。監査役分については、監査役の協議により各監査役の報酬等について決定しております。
       当事業年度の賞与実績は、連結売上高経常利益率6.7%、連結損益計算書上の各段階損益の金額も対前期で減益と
      なったことを踏まえ、賞与の総額は対前期比2.7%減で決定し、当事業年度に係る株主総会に付議し決議されており
      ます。
       当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長による決定内容に
      ついて、法令、定款、当社の決定方針に沿い手続に問題がないか検証しております。
       なお、報酬等の額又は算定方法の決定に関する役職ごとの具体的な方針、固定報酬と業績連動報酬である賞与の
      支給割合の決定に関する具体的な方針は、ともに定めておりません。
      ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額
                                                     対象となる
               報酬等の総額
                                     賞与
       役員区分
                                                     役員の員数
                          固定報酬
                                           役員退職慰労引当金
                 (千円)
                                  (業績連動報酬)
                                                       (名)
                                            繰入額(千円)
                           (千円)
                                    (千円)
     取締役
     (社外取締役除く)               222,548          135,808          65,800          20,940         9
     監査役
     (社外監査役除く)                9,797          8,010          1,160           627        1
     社外役員               21,930          14,490          6,040          1,400         5

     (注) 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なも
        のはありません。
      ③  役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ①  投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを保有目的とする株式を純投資
       目的の株式と位置づけております。
      ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
       内容
         純投資以外の目的である保有投資株式については、当該株式が安定的かつ長期的な取引関係の維持・強化等
        の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断され株主の利益に繋がる場合に、株式の政策保有
        を行う方針です。
         取締役会においては、上記方針に則り、政策保有の意義の検討を継続的に行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               9             5,774
         非上場株式以外の株式               8            154,826
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式以外の株式               1              136          持株会取引による取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

                         当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                         保有目的、定量的な保有効果
                         株式数(株)         株式数(株)
             銘柄                                           式の保有
                                          及び株式数が増加した理由
                       貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                        の有無
                          (千円)         (千円)
                            48,000         24,000
     日本ドライケミカル㈱                                     営業取引関係の維持・強化               有
                            51,696         57,672
                            71,250         71,250
                                         資金調達及び経営管理の円
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                                                    有
                                         滑化
                            39,187         49,661
                            15,000         15,000
     ㈱丸山製作所                                     営業取引関係の維持・強化               有
                            20,610         28,095
                            50,000         50,000
                                         資金調達及び経営管理の円
     ㈱栃木銀行                                                    有
                                         滑化
                            11,750         20,500
                             7,200         7,200
     ㈱ミライト・ホールディングス                                     営業取引関係の維持・強化               有
                            11,642         12,196
                            19,300         19,300
                                         資金調達及び経営管理の円
     ㈱りそなホールディングス                                                    有
                                         滑化
                             9,258        10,846
                             4,194         4,135
     芦森工業㈱                                     営業取引関係の維持・強化               無
                             6,673         9,445
                             2,000         2,000
     トーヨーカネツ㈱                                     営業取引関係の維持・強化               無
                             4,008         6,130
    (注)日本ドライケミカル㈱は2018年10月1日付で普通株式株1株を2株とする株式分割を行っております。
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    みなし保有株式
      該当事項はありません。
      ③  保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基
      づいて作成しております。
       なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令第
      7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係
      るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、藍監査法人により監
     査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するた
     め、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、最新情報の入手と研修会の実施により、連結財務諸表等の適正性を確
     保する取組みを行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
       (1)  【連結財務諸表】
         ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,218,301              2,104,287
                                   ※2 , ※3  4,376,508           ※2 , ※3  4,822,923
        受取手形及び売掛金
        商品及び製品                                132,909               97,654
        半製品                                491,028              532,876
        仕掛品                               1,108,656              1,185,053
        原材料及び貯蔵品                                580,473              653,711
        その他                                55,288              87,245
                                        △ 6,579             △ 4,943
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,956,587              9,478,809
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             6,761,856              6,885,970
           減価償却累計額                           △ 4,944,113             △ 5,049,139
                                       △ 24,170             △ 22,298
           減損損失累計額
                                     ※1  1,793,572            ※1  1,814,532
           建物(純額)
         構築物
                                        341,188              341,610
                                       △ 306,254             △ 309,290
           減価償却累計額
                                      ※1  34,933            ※1  32,320
           構築物(純額)
         機械及び装置
                                       2,686,255              2,761,645
                                      △ 2,304,744             △ 2,403,682
           減価償却累計額
                                      ※1  381,510            ※1  357,963
           機械及び装置(純額)
         車両運搬具
                                        23,598              25,288
                                       △ 23,304             △ 23,473
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                               293             1,814
         工具、器具及び備品
                                        267,211              268,781
           減価償却累計額                            △ 243,635             △ 238,747
                                         △ 149               -
           減損損失累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             23,426              30,033
                                     ※1  1,339,962            ※1  1,339,962
         土地
         リース資産
                                        34,038              61,092
                                       △ 13,448             △ 24,973
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             20,589              36,118
         建設仮勘定                                 -            21,287
         有形固定資産合計                             3,594,288              3,634,033
        無形固定資産
                                        13,347              12,384
        投資その他の資産
                                      ※1  301,360            ※1  252,147
         投資有価証券
         破産更生債権等                                238               -
         繰延税金資産                              218,820              266,857
         その他                              173,754              199,889
                                         △ 238               -
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              693,935              718,893
        固定資産合計                               4,301,571              4,365,310
      資産合計                                13,258,159              13,844,120
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※3  1,517,965            ※3  1,805,996
        支払手形及び買掛金
                                   ※1 , ※4  1,230,000           ※1 , ※4  1,190,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                220,000               20,000
                                      ※1  725,846            ※1  729,298
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                 6,603              12,446
        未払法人税等                                132,280              145,158
        賞与引当金                                249,314              246,277
        役員賞与引当金                                75,000              73,000
                                      ※3  46,060            ※3  43,987
        設備関係支払手形
                                        600,847              584,881
        その他
        流動負債合計                               4,803,917              4,851,044
      固定負債
        社債                                80,000              260,000
                                      ※1  919,278            ※1  892,124
        長期借入金
        リース債務                                15,727              26,655
        繰延税金負債                                23,842              20,996
        役員退職慰労引当金                                202,446              226,870
        退職給付に係る負債                                598,386              718,797
        資産除去債務                                11,731              12,001
                                        228,479              223,046
        その他
        固定負債合計                               2,079,891              2,380,490
      負債合計                                6,883,809              7,231,535
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                506,000              506,000
        資本剰余金                                285,430              285,430
        利益剰余金                               5,835,920              6,215,224
                                       △ 141,179             △ 173,322
        自己株式
        株主資本合計                               6,486,171              6,833,333
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                98,446              62,482
                                       △ 210,268             △ 283,230
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               △ 111,821             △ 220,748
      純資産合計                                6,374,349              6,612,585
     負債純資産合計                                 13,258,159              13,844,120
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                 10,392,443              10,449,033
                                   ※1 , ※3  7,734,048           ※1 , ※3  7,783,597
     売上原価
     売上総利益                                  2,658,395              2,665,436
                                   ※2 , ※3  1,855,229           ※2 , ※3  1,939,909
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   803,165              725,526
     営業外収益
      受取利息                                    47              42
      受取配当金                                  7,825              7,452
      受取地代家賃                                  11,333              11,944
      保険返戻金                                  29,954               8,323
      為替差益                                  2,055                -
      貸倒引当金戻入額                                    -            1,874
                                         9,861              8,876
      雑収入
      営業外収益合計                                  61,078              38,514
     営業外費用
      支払利息                                  44,867              42,146
      社債利息                                  1,739              1,424
      社債発行費                                  2,509              7,179
      為替差損                                    -            2,672
                                         7,047              12,735
      雑支出
      営業外費用合計                                  56,163              66,157
     経常利益                                   808,080              697,882
     特別利益
                                       ※4  6,127            ※4  2,422
      固定資産売却益
                                        24,164                 -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  30,291               2,422
     特別損失
                                       ※5  1,795            ※5  1,510
      固定資産除売却損
      特別損失合計                                  1,795              1,510
     税金等調整前当期純利益                                   836,577              698,794
     法人税、住民税及び事業税
                                        295,842              276,789
                                       △ 26,785              △ 5,968
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   269,056              270,821
     当期純利益                                   567,520              427,973
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   567,520              427,973
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   567,520              427,973
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  10,780             △ 35,964
                                       △ 17,015             △ 72,962
      退職給付に係る調整額
                                      ※  △  6,234           ※  △  108,926
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   561,285              319,046
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 561,285              319,046
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                         株主資本                その他の包括利益累計額
                                        その他    退職給付     その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     に係る    包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     調整累計額     累計額合計
     当期首残高           506,000     285,430    5,317,604     △ 84,963    6,024,071      87,666    △ 193,253    △ 105,587    5,918,484
     当期変動額
     剰余金の配当                   △ 49,204         △ 49,204                  △ 49,204
     親会社株主に帰属す
                         567,520          567,520                   567,520
     る当期純利益
     自己株式の取得                        △ 56,216    △ 56,216                  △ 56,216
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                   10,780    △ 17,015    △ 6,234    △ 6,234
     額)
     当期変動額合計              -     -  518,315    △ 56,216    462,099     10,780    △ 17,015    △ 6,234    455,865
     当期末残高           506,000     285,430    5,835,920     △ 141,179    6,486,171      98,446    △ 210,268    △ 111,821    6,374,349
     当連結会計年度(自         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                         株主資本                その他の包括利益累計額
                                        その他    退職給付     その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     に係る    包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     調整累計額     累計額合計
     当期首残高           506,000     285,430    5,835,920     △ 141,179    6,486,171      98,446    △ 210,268    △ 111,821    6,374,349
     当期変動額
     剰余金の配当                   △ 48,668         △ 48,668                  △ 48,668
     親会社株主に帰属す
                         427,973          427,973                   427,973
     る当期純利益
     自己株式の取得                        △ 32,142    △ 32,142                  △ 32,142
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                  △ 35,964    △ 72,962    △ 108,926    △ 108,926
     額)
     当期変動額合計              -     -  379,304    △ 32,142    347,162    △ 35,964    △ 72,962    △ 108,926     238,235
     当期末残高           506,000     285,430    6,215,224     △ 173,322    6,833,333      62,482    △ 283,230    △ 220,748    6,612,585
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 836,577              698,794
      減価償却費                                 267,299              261,185
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  2,016             △ 1,874
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  1,710             △ 3,037
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,000             △ 2,000
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 47,915              24,424
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  37,487              16,178
      受取利息及び受取配当金                                 △ 7,873             △ 7,494
      支払利息                                  46,606              43,571
      社債発行費                                  2,509              7,179
      保険返戻金                                 △ 29,954              △ 8,323
      固定資産除売却損益(△は益)                                 △ 4,331             △ 2,422
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 24,164               1,510
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 168,860             △ 446,414
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 8,665            △ 156,228
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 102,256              288,030
                                       △ 51,868             △ 46,960
      その他
      小計                                 944,829              666,119
      利息及び配当金の受取額
                                         7,514              7,097
      利息の支払額                                 △ 45,741             △ 42,788
      法人税等の支払額                                △ 353,738             △ 267,768
                                           -            2,947
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 552,864              365,607
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の払戻による収入                                  10,000                 -
      有形固定資産の取得による支出                                △ 373,133             △ 257,873
      有形固定資産の売却による収入                                  6,239              2,422
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 100               -
      投資有価証券の売却による収入                                  25,299                 -
                                        12,098             △ 32,239
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 319,596             △ 287,690
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      社債の発行による収入                                  97,490              192,821
      社債の償還による支出                                 △ 36,000             △ 220,000
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 90,000             △ 40,000
      長期借入れによる収入                                 780,000              780,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 838,200             △ 803,702
      自己株式の取得による支出                                 △ 56,216             △ 32,142
      配当金の支払額                                 △ 46,904             △ 57,382
                                        △ 7,603             △ 11,524
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 197,432             △ 191,931
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   35,834             △ 114,014
     現金及び現金同等物の期首残高                                  2,013,267              2,049,101
                                     ※  2,049,101             ※  1,935,087
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項

        すべての子会社を連結しております。
        ・連結子会社の数            5 社
        ・連結子会社の名称 桜ホース㈱、㈱二十一世紀、櫻テクノ㈱、㈱川尻機械、日本エス・エイ・エス㈱
    2.持分法の適用に関する事項
        該当事項はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項
        全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項
     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①有価証券
       その他有価証券
       時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法
               (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの…移動平均法による原価法
      ②デリバティブ
        時価法
      ③たな卸資産
       通常の販売目的で保有するたな卸資産
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        a商品及び製品、半製品、仕掛品…主として先入先出法
        b原材料及び貯蔵品…主として移動平均法
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       但し、1998年4月1日に以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法を採用しております。不動産賃貸部門においては定額法を採用しておりま
      す。また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度か
      ら5年間で均等償却する方法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりです。
       建物及び構築物   3年~65年
       機械及び装置    4年~10年
       工具、器具及び備品 2年~10年
      ②無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
      ③リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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     (3)  重要な引当金の計上基準
      ①貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
      ③役員賞与引当金
        役員に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。
      ④役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規を基礎として算定された支給見積額のうち、当連結会計年度末に
       おいて発生していると認められる額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、期
       間定額基準によっております。
      ②数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)
       による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③小規模企業等における簡便法の採用
        当社の退職一時金制度の一部と一部の連結子会社では、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
       給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要なヘッジ会計の方法
      ①ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
       を採用しております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       ・ヘッジ手段
        為替予約、金利スワップ
       ・ヘッジ対象
        外貨建金銭債権債務、借入金の利息
      ③ヘッジ方針
        主として内部規定に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
      ④ヘッジ有効性の評価方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、
       ヘッジ有効性を評価しています。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し
       ております。
     (6)  繰延資産の処理
        社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
       かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であります。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2018年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2018年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一
     部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
     金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」114,162千円のうち
     113,228千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうち86,402千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」
     218,820千円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税金資産」114,162千円のうち933千円を「固定負債」の
     「繰延税金負債」23,842千円に含めて表示しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
     基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
      ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
     取扱いに従って記載しておりません。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 担保資産

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        建物                       1,701,910千円                1,705,751千円
                                 31,950    〃
        構築物                                         29,734 〃
                                375,547    〃
        機械及び装置                                        357,181 〃
                               1,204,733     〃
        土地                                       1,204,733 〃
                                 59,580    〃
        投資有価証券                                         47,710 〃
                               3,373,721     〃
          計                                       3,345,110 〃
      上記に対応する債務
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期借入金                       1,230,000千円                1,190,000千円
                               1,645,124     〃
        長期借入金                                       1,621,422 〃
                                (725,846     〃)           (729,298     〃)
        (うち1年内返済予定の長期借入金)
                               2,875,124     〃
          計                                       2,811,422 〃
      このうち工場財団抵当として担保に供している資産

      大田原製作所
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        建物                        199,400千円                257,217千円
                                 11,579    〃
        構築物                                         10,926 〃
                                375,547    〃
        機械及び装置                                        357,181 〃
                                 40,724    〃
        土地                                         40,724 〃
                                627,251    〃
          計                                        666,049 〃
      上記に対応する債務
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期借入金                        800,000千円                940,000千円
                               1,073,046     〃           1,260,551      〃
        長期借入金
                                (458,712     〃)           (608,504     〃)
        (うち1年内返済予定の長期借入金)
                               1,873,046     〃
          計                                       2,200,551 〃
     ※2 債権流動化による受取手形裏書譲渡高

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                                 231,744    千円            250,720    千円
     ※3    期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        受取手形                         17,608千円                53,843千円
                                159,320    〃            203,059    〃
        支払手形
                                 1,708   〃            21,751    〃
        設備関係支払手形
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     㯿ᐰ_卹㸰欰䨰䐰昰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ᖈ䳿ࡒ䶐⍽偏᪊࡞瑞꛿ᚈ䳿र桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽
      結しております。
       連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        当座貸越極度額の総額                       2,550,000千円                2,550,000千円
                               1,180,000     〃
        借入実行残高                                       1,130,000 〃
                               1,370,000     〃
        差引額                                       1,420,000 〃
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      (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

      ます。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        売上原価                        57,974   千円              70,943   千円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        給料及び手当                       605,031    千円             639,225    千円
        役員報酬                       178,574     〃             180,991     〃
        賞与引当金繰入額                        80,471    〃              82,859    〃
        役員賞与引当金繰入額                        75,000    〃              73,000    〃
        退職給付費用                        43,010    〃              46,780    〃
        役員退職慰労引当金繰入額                        27,455    〃              24,424    〃
        減価償却費                        77,694    〃              45,411    〃
     ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)               至    2019年3月31日)
                               249,727    千円             240,200    千円
     ※4    固定資産売却益の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)               至    2019年3月31日)
        建物                          ― 千円              1,983   千円
        機械及び装置                          12  〃                ―  〃
        土地                        6,114    〃               438   〃
        計                        6,127    〃              2,422    〃
     ※5 固定資産除売却損の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                          0千円                 ―千円
                                1,677   〃               638  〃
        機械及び装置
                                  0 〃                0 〃
        車両運搬具
                                  0 〃               164  〃
        工具、器具及び備品
                                 117  〃               707  〃
        処分費用
                                1,795   〃              1,510   〃
        計
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                                                            有価証券報告書
      (連結包括利益計算書関係)
     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                20,302千円                △49,609千円
                               △1,844    〃
         組替調整額                                            -
          税効果調整前
                                18,457    〃            △49,609     〃
                               △7,677    〃             13,645    〃
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                      10,780    〃            △35,964     〃
        退職給付に係る調整額
         当期発生額
                               △64,397千円                △150,742千円
                                40,090    〃             46,510    〃
         組替調整額
          税効果調整前
                               △24,307     〃            △104,231     〃
          税効果額                      7,292   〃             31,269    〃
          退職給付に係る調整額                     △17,015     〃            △72,962     〃
                               △6,234    〃            △108,926     〃
             その他の包括利益合計
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               10,120,000               ―           ―      10,120,000
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 279,095           107,248              ―        386,343
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         取締役会決議による取得(自己株式立会外買付取引) 106,000株 
         単元未満株式の買取りによる増加                                          1,248株
     3.新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)   配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2017年6月29日
                普通株式           49,204          5.00    2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
                                 51/95




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      (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2018年6月28日
              普通株式      利益剰余金         48,668        5.00   2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               10,120,000               ―       9,108,000           1,012,000
        (変動事由の概要)

         減少数は、2018年10月1日付の10株につき1株とする株式併合によるものであります。
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 386,343           55,504          397,441           44,406
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         株式併合前の取締役会決議による取得(自己株式立会外買付取引)                                                          55,000株 
         株式併合前に行った単元未満株式の買取りによる増加                                                                     258株
         株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加                                                                       117株
         株式併合後に行った単元未満株式の買取りによる増加                                                             129株
        減少数の内訳は、次のとおりであります。

         2018年10月1日付の株式併合(10株につき1株)による減少                                                    397,441株 
     3.新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)   配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2018年6月28日
                普通株式           48,668          5.00    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
     (注)2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。1株当たりの配当額は、当該
        株式併合が行われる前の金額を記載しております。
      (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2019年6月27日
              普通株式      利益剰余金         58,055         60  2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        現金及び預金                      2,218,301千円                 2,104,287千円
        預入期間が3ヵ月を超える
                              △169,200     〃            △169,200     〃
        定期預金
                              2,049,101     〃            1,935,087     〃
        現金及び現金同等物
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引

    (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①  リース資産の内容
       ・有形固定資産         主として、商業施設管理設備(機械及び装置)、車両(車両運搬具)、通信機器(工具、器具
        及び備品)であります。
      ②  リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)                                        重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
    2.オペレーティング・リース取引

       重要性がないため、記載を省略しております。
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      (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)  金融商品に関する取組方針
        当社グループの資金運用は、余資がある場合に短期的な預金等で行うことに限定しております。資金調達は、
       運転資金及び設備資金の調達のために金利動向や長短のバランスを勘案して銀行借入を行うほか、必要に応じて
       社債発行や債権流動化を行っております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投
       機的な取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
        受取手形及び売掛金には顧客の信用リスクが存在しますが、当該リスク管理のため与信管理規定に従い、取引
       先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク軽減を図っております。なお、連結子会社も上記に準じてリスク
       軽減を図っております。
        投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、定期的に市場価格(時価)や発行体の財務状況等を確認しております。 
        支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。なお、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建て債務が
       あり為替変動リスクが存在しますが、取引額の一定の範囲内で先物為替予約等を利用しリスク回避を行っており
       ます。
        借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在しますが、借入額の一定の範囲内で金利ス
       ワップ取引を利用し、キャッシュ・フローの固定化を図りリスク回避を行っております。また、長期借入金の返
       済日及び社債の償還日については、原則として5年以内としております。
        デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び変動金利の借入金
       調達に係る金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした取引であります。契約先がいずれも信用度の高い金融
       機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しており、また、内部規定により
       実需に対して一定の範囲内の取引に限定し投機的な契約は排除しております。デリバティブ取引の執行及び管理
       は、内部規定に従い、財務担当部署が取締役会の決議または定められた執行管理手続を経て行っております。な
       お、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連
       結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の「4.会計方針に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方
       法」のとおりであります。
        当社グループは、各部署からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新することにより、資金調達に係
       る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を管理しております。
      (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因が含まれるため、当該価額算定時の前提条件等と異なる前提
       条件等を採用した場合、当該価額も異なる結果となることがあります。また、(デリバティブ取引関係)注記に
       おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
       すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注3)を参照下さい。)。
     前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
                                         (千円)           (千円)
                             (千円)
     (1)  現金及び預金
                               2,218,301           2,218,301               ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                               4,376,508
       貸倒引当金                         △6,579
                               4,369,929           4,369,929               ―
     (3)  投資有価証券
        その他有価証券                           295,585           295,585              ―
     (4)  支払手形及び買掛金
                              (1,517,965)           (1,517,965)                ―
     (5)  短期借入金
                              (1,230,000)           (1,230,000)                ―
     (6)  設備関係支払手形
                                (46,060)           (46,060)              ―
     (7)  社債
                                (300,000)           (300,202)             (202)
     (8)  長期借入金
                              (1,645,124)           (1,646,185)             (1,061)
     (9)  リース債務
                                (22,330)           (22,331)              (1)
     (※1)    受取手形及び売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
     (※2)    社債、長期借入金及びリース債務に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ1年内償還予定
         の社債、1年返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)を含んでおります。
     当連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
                                         (千円)           (千円)
                             (千円)
     (1)  現金及び預金
                               2,104,287           2,104,287               ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                               4,822,923
       貸倒引当金
                                △4,943
                               4,817,980           4,817,980               ―
     (3)  投資有価証券
        その他有価証券                           246,372           246,372              ―
     (4)  支払手形及び買掛金
                              (1,805,996)           (1,805,996)                ―
     (5)  短期借入金
                              (1,190,000)           (1,190,000)                ―
     (6)  設備関係支払手形
                                (43,987)           (43,987)              ―
     (7)  社債
                                (280,000)           (279,910)             (△90)
     (8)  長期借入金
                              (1,621,422)           (1,621,960)              (538)
     (9)  リース債務
                                (39,102)           (39,097)             (△4)
     (※1)    受取手形及び売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
     (※2)    社債、長期借入金及びリース債務に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ1年内償還予定
         の社債、1年返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)を含んでおります。
     (注1)    負債に計上される項目については、( )で表示しております。
     (注2)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資産
         (1)   現金及び預金、並びに(2)            受取手形及び売掛金
           これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
          ります。
         (3)   投資有価証券
           これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
          注記事項については、(有価証券関係)注記を参照下さい。
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         負債
         (4)   支払手形及び買掛金、(5)            短期借入金、並びに(6)           設備関係支払手形
           これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
          ります。
         (7)   社債
           社債の時価は、当社発行の社債が全て市場価格のないものであるため、元利金の合計額を当該社債の残存
          期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
         (8)   長期借入金、並びに(9)リース債務
           これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定さ
          れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
         (10)   デリバティブ取引 
           時価の算定方法及び取引の種類ごとのデリバティブ取引に関する注記事項については、(デリバティブ取
          引関係)注記を参照下さい。
     (注3)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                           2018年3月31日              2019年3月31日
                区分
                             (千円)              (千円)
          非上場株式                        5,774              5,774
           非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価
          証券 その他有価証券」には含めておりません。
     (注4)    金銭債権の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                           1年以内           1年超
                科目
                           (千円)          (千円)
          現金及び預金                  2,218,301              ―
          受取手形及び売掛金                  4,376,508              ―
                合計             6,594,810              ―
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                           1年以内           1年超
                科目
                           (千円)          (千円)
          現金及び預金                  2,104,287              ―
          受取手形及び売掛金                  4,822,923              ―
                合計             6,927,120              ―
     (注5)    社債、長期借入金、リース債務その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              1,230,000          ―      ―      ―      ―      ―
        社債               220,000       20,000      20,000      20,000      20,000         ―
        長期借入金               725,846      533,006      227,685      106,942       51,645         ―
        リース債務                6,603      6,603      6,603      2,521        ―      ―
             合計         2,182,449       559,609      254,288      129,463       71,645         ―
                                 56/95






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          当連結会計年度(2019年3月31日)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              1,190,000          ―      ―      ―      ―      ―
        社債               20,000      20,000      20,000      20,000      200,000         ―
        長期借入金               729,298      407,861      257,867      171,713       54,683         ―
        リース債務               12,446      12,446       8,364      5,843        ―      ―
             合計         1,951,744       440,307      286,231      197,556      254,683         ―
                                 57/95

















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      (有価証券関係)
     1.その他有価証券

     前連結会計年度(2018年3月31日)

                    連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
          区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      株式                       284,738             142,873             141,864
          小計                 284,738             142,873             141,864
     連結貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      株式                       10,846             11,041              △194
          小計                  10,846             11,041              △194
          合計                 295,585             153,914             141,670

     (注)   1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
        2 株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50%以上の下落をしている場
          合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して、必要と認められた
          額について減損処理を行うこととしております。
     当連結会計年度(2019年3月31日)

                    連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
          区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      株式                       204,754             105,381              99,372
          小計                 204,754             105,381              99,372
     連結貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      株式                       41,618             48,930             △7,311
          小計                  41,618             48,930             △7,311
          合計                 246,372             154,311              92,060

     (注)   1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
        2 株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50%以上の下落をしている場
          合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して、必要と認められた
          額について減損処理を行うこととしております。
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     2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
     株式                        25,314             24,164               ―
          合計                  25,314             24,164               ―
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

       該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要

      当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制
     度を採用しております。
      確定給付制度として、規約型確定給付企業年金(積立型)、退職一時金(非積立型)を採用しており、確定給付企業年
     金では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。また、その他の退職一時金として、一時
     金を支給しております。
      なお、当社の退職一時金の一部と一部の連結子会社が採用している確定給付企業年金及び退職一時金については、
     簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
      確定拠出制度として、当社及び一部の連結子会社は確定拠出年金を採用しております。また、一部の連結子会社は
     中小企業退職金共済(中退共)を採用しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 1,988,611              2,100,052
        勤務費用                                 113,288              117,100
        利息費用                                  6,164              5,040
        数理計算上の差異の発生額                                 63,891             108,785
        退職給付の支払額                                △71,904             △120,687
       退職給付債務の期末残高                                 2,100,052              2,210,290
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,533,259              1,581,679
        期待運用収益                                 46,764              50,455
        数理計算上の差異の発生額                                  △506            △41,956
        事業主からの拠出額                                 73,315              94,690
        退職給付の支払額                                △71,154             △119,487
       年金資産の期末残高                                 1,581,679              1,565,381
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       退職給付に係る負債の期首残高                                  81,240              80,013
        退職給付費用                                  5,581              6,082
        退職給付の支払額                                 △5,716             △10,453
        制度への拠出額                                 △1,091              △1,753
       退職給付に係る負債の期末残高                                  80,013              73,887
                                 60/95






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     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                                 2,101,404              2,210,910
       年金資産                                △1,597,752              △1,580,194
                                        503,652              630,716
       非積立型制度の退職給付債務                                  94,734              88,081
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  598,386              718,797
       退職給付に係る負債                                  598,386              718,797

       退職給付に係る資産                                     ―              ―
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  598,386              718,797
     (注) 簡便法を適用した制度を含めております。
     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       勤務費用                                  113,288              117,100
       利息費用                                   6,164              5,040
       期待運用収益                                 △46,764              △50,455
       数理計算上の差異の費用処理額                                  40,090              46,510
       簡便法で計算した退職給付費用                                   5,581              6,082
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  118,361              124,277
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       数理計算上の差異                                 △24,307             △104,231
       合計                                 △24,307             △104,231
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       未認識数理計算上の差異                                  300,383              404,615
       合計                                  300,383              404,615
     (8)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       債券                                   52%              67%
       株式                                   28%              19%
       一般勘定                                    8%              0%
       オルタナティブ                                    8%              5%
       短期資産                                    4%              9%
       合計                                   100%              100%
     (注) オルタナティブはヘッジファンド等であります。
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      ②長期期待運用収益率の設定方法
        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       割引率                                  0.24%              0.12%
       長期期待運用収益率                                  3.05%              3.19%
       予想昇給率                                  2.67%              2.66%
    3.確定拠出制度

      当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額(退職給付費用)は、前連結会計年度23,211千円、当連結会
     計年度24,356千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。

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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        (繰延税金資産)
         税務上の繰越欠損金          (注)
                                       ―千円               8,445千円
                                     75,397    〃          74,423    〃
         賞与引当金
                                     61,459    〃          68,830    〃
         役員退職慰労引当金
                                    179,691    〃         215,842    〃
         退職給付に係る負債
                                     2,045   〃          1,483   〃
         貸倒引当金
                                     70,552    〃          64,441    〃
         減損損失
                                     4,380   〃          4,380   〃
         投資有価証券評価損
                                     43,162    〃          50,498    〃
         たな卸資産評価減
                                     58,757    〃          57,257    〃
         その他
        繰延税金資産小計                            495,446    〃         545,603    〃
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                    (注)                      △8,445    〃
                                         ―
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性
                                                 △193,773     〃
                                         ―
         引当額
        評価性引当額小計                           △189,290     〃        △202,218     〃
                                    306,156    〃         343,384    〃
        繰延税金資産合計
        (繰延税金負債)
                                     67,702    〃          67,702    〃
         買換資産圧縮積立金
                                     43,476    〃          29,821    〃
         その他
                                    111,178    〃          97,523    〃
        繰延税金負債合計
                                    194,977    〃         245,861    〃
        繰延税金資産の純額
     (注)      税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―     ―     ―     ―   8,445      8,445千円
                                                    △8,445     〃
         評価性引当額                ―     ―     ―     ―     ―  △8,445
                                                   (b) ―    〃
         繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金8,445千円(法定実効税率を乗じた額)について、当連結会計年度末現在、回収可能と
          判断したものはないため、繰延税金資産を計上しておりません。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        法定実効税率                             30.0%             30.0%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              3.6〃             4.2〃
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.1〃             △0.1〃
        均等割                              0.6〃             0.7〃
        評価性引当額                             △3.0〃              1.8〃
        留保金課税                              3.7〃             2.7〃
        税額控除                             △3.5〃             △1.7〃
        適用税率の差                              1.0〃             0.7〃
        その他                             △0.1〃              0.5〃
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             32.2%             38.8%
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      (企業結合等関係)
       該当事項はありません。

      (資産除去債務関係)

       重要性がないため記載を省略しております。

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      (賃貸等不動産関係)
    1.賃貸等不動産の概要

       当社グループは、東京都において賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設及び賃貸住宅を所有しておりま
      す。
    2.賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当

     該時価の算定方法
                                                  (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                 期首残高                  2,483,992                  2,413,839
     連結貸借対照表計上額            期中増減額                   △70,152                  △62,825
                 期末残高                  2,413,839                  2,351,014
     期末時価                              5,580,000                  5,734,000
     (注)   1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2 期中増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
          前連結会計年度 (増加)付帯設備更新による取得16,939千円
                  (減少)減価償却及び設備更新に伴う除却
          当連結会計年度 (増加)付帯設備更新による取得23,980千円
                  (減少)減価償却
        3 期末時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価による金額を基礎として、不動産鑑定評価時から
          の経年変化を一定の指標に基づき調整し自社で算定した金額であります。
        4 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産については、賃貸等不動産として使用される部分の割合が
          低く重要性に乏しいため、賃貸等不動産には含めず注記を省略しております。
    3.賃貸等不動産に関する損益

                                                  (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     賃貸損益                               107,411                  104,636
     (注)   1 賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に含めております。
        2 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産については、賃貸等不動産として使用される部分の割合が
          低く重要性に乏しいため、賃貸等不動産には含めず注記を省略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】

     1.報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
      役会が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、本社に製品・サービス別の営業部を置き、各営業部は取り扱う製品・サービスについて国内外
      の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは営業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「消防・防災事
      業」、「航空・宇宙、工業用品事業」及び「不動産賃貸事業」の3つを報告セグメントとしております。
     (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       報告セグメントごとの主な事業内容は下記のとおりであります。
        報告セグメントの名称                              事業内容
                       消防ホースをはじめとする消防・防災用品と防災・救助資機材、テロ対応
     消防・防災事業
                       資機材などの製造販売
                       航空機用及びロケット関係部品、タンクシールなどの工業用品、ゴム等成
     航空・宇宙、工業用品事業
                       型用金型の製造販売、防水塗装工事、その他土木・建設工事
     不動産賃貸事業                  主に本社隣接地に所有する商業施設の賃貸事業

     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                       連結
                                               調整額      財務諸表
                  消防・防災       航空・宇宙、        不動産賃貸
                                         計
                                                      計上額
                    事業     工業用品事業         事業
     売上高
       外部顧客への売上高               4,813,384       5,101,160        477,898      10,392,443            ―  10,392,443
       セグメント間の内部
                       ―       ―     8,166       8,166      △ 8,166         ―
       売上高又は振替高
          計         4,813,384       5,101,160        486,064      10,400,609         △ 8,166    10,392,443
     セグメント利益                199,093       811,885       100,830      1,111,809       △ 308,643       803,165
     その他の項目
      減価償却費                25,825       141,371        90,325       257,521        9,778      267,299
     (注)   1 セグメント利益の調整額△308,643千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれてお
          ります。
        2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
        3 セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって
          いないため開示しておりません。
        4 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。
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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                       連結
                                               調整額      財務諸表
                  消防・防災       航空・宇宙、        不動産賃貸
                                         計
                                                      計上額
                    事業     工業用品事業         事業
     売上高
       外部顧客への売上高               5,038,213       4,923,511        487,308      10,449,033            ―  10,449,033
       セグメント間の内部
                       ―       ―     7,780       7,780      △ 7,780         ―
       売上高又は振替高
          計         5,038,213       4,923,511        495,089      10,456,814         △ 7,780    10,449,033
     セグメント利益                201,980       811,752       104,087      1,117,820       △ 392,293       725,526
     その他の項目
      減価償却費                36,329       119,335        96,088       251,754        9,431      261,185
     (注)   1 セグメント利益の調整額△392,293千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれてお
          ります。
        2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
        3 セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって
          いないため開示しておりません。
        4 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。
      【関連情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     川重商事㈱                              1,169,820      航空・宇宙、工業用品事業
                                        消防・防災事業
     官公庁                              1,094,205
                                        航空・宇宙、工業用品事業
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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     3.主要な顧客ごとの情報
                                                   (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
                                        消防・防災事業
     官公庁                              1,503,273
                                        航空・宇宙、工業用品事業
     川重商事㈱                              1,147,831      航空・宇宙、工業用品事業
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     1.関連当事者との取引

      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         該当事項はありません。
      (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                              議決権等
          会社等の         資本金又
                        事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額        期末残高
      種類     名称     所在地    は出資金                     取引の内容          科目
                        又は職業      (被所有)      との関係           (千円)        (千円)
          又は氏名          (千円)
                              割合(%)
     役員及び
     その近親
                              所有
                                   不動産賃貸管
     者が議決
                東京都              なし           管理業務
                                   理業務の受
     権の過半     岩崎不動産㈱              不動産賃貸業                       52,661     -    -
                    10,000
                                   託、役員の兼
                豊島区              (被所有)           収益
     数を所有
                                    任2名
                              なし
     している
     会社
     (注)   1 取引条件及び取引条件の決定方針
          不動産賃貸管理業務については、役務に係るコスト等を十分に考慮した収益が得られるよう契約しておりま
          す。
        2 岩崎不動産㈱の議決権は、当社代表取締役副社長岩﨑哲也が16.25%を直接所有及びその近親者が45.50%を
          直接所有、当社社外監査役岩﨑惠弘が38.25%を直接所有しております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                              議決権等
          会社等の         資本金又
                        事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額        期末残高
      種類     名称     所在地    は出資金                     取引の内容          科目
                        又は職業      (被所有)      との関係           (千円)        (千円)
          又は氏名          (千円)
                              割合(%)
     役員及び
     その近親
                              所有
                                   不動産賃貸管
     者が議決
                東京都              なし           管理業務
                                   理業務の受
     権の過半     岩崎不動産㈱              不動産賃貸業                       53,837     -    -
                    10,000
                                   託、役員の兼
                豊島区              (被所有)           収益
     数を所有
                                    任2名
                              なし
     している
     会社
     (注)   1 取引条件及び取引条件の決定方針
          不動産賃貸管理業務については、役務に係るコスト等を十分に考慮した収益が得られるよう契約しておりま
          す。
        2 岩崎不動産㈱の議決権は、当社代表取締役副社長岩﨑哲也が16.25%を直接所有及びその近親者が45.50%を
          直接所有、当社社外監査役岩﨑惠弘が38.25%を直接所有しております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                             6,548.77円                  6,834.05円
     1株当たり当期純利益                               577.01円                  441.08円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益を算出しておりま
          す。
        3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                項目
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
       親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                567,520              427,973
       普通株主に帰属しない金額             (千円)
                                          ―              ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       567,520              427,973
       当期純利益      (千円)
       普通株式の期中平均株式数             (株)
                                       983,555              970,287
        4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                項目
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       純資産の部の合計額          (千円)
                                      6,374,349              6,612,585
       純資産の部の合計額から控除する金額                  (千円)
                                          ―              ―
       普通株式に係る期末の純資産額               (千円)
                                      6,374,349              6,612,585
       1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                       973,366              967,594
       普通株式の数       (株)
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                              当期首残高       当期末残高       利率

       会社名          銘柄      発行年月日                         担保     償還期限
                               (千円)       (千円)      (%)
                         2013年                             2018年
              第18回無担保社債                100,000          ―   0.96     なし
                        7月25日                             7月25日
                         2013年                             2018年
              第19回無担保社債                100,000          ―   0.64     なし
                        9月30日                             9月28日
                         2018年                             2023年
                                      80,000
     当社          第22回無担保社債                100,000             0.45     なし
                                     (20,000)
                        3月26日                             3月24日
                         2018年                             2023年
              第23回無担保社債                    ―   100,000      0.48     なし
                        7月25日                             7月25日
                         2018年                             2023年
              第24回無担保社債                    ―   100,000      0.08     なし
                        9月28日                             9月29日
                                     280,000
        合計           ―        ―     300,000             ―     ―      ―
                                     (20,000)
     (注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
        2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
                20,000          20,000          20,000          20,000         200,000
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        【借入金等明細表】
                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                    1,230,000         1,190,000           1.46        ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                     725,846         729,298          1.28        ―

     1年以内に返済予定のリース債務                      6,603        12,446           ―      ―

     長期借入金(1年以内に返済予定
                         919,278         892,124          1.28    2020年~2023年
     のものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定
                          15,727         26,655           ―   2020年~2023年
     のものを除く。)
     その他有利子負債                        ―         ―         ―      ―
           合計             2,897,454         2,850,524             ―      ―

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
          貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額
          は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              407,861          257,867          171,713          54,683
          リース債務               12,446          8,364          5,843            ―

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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      (2)  【その他】
        当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高             (千円)        1,734,723         3,865,121         6,281,020         10,449,033

     税金等調整前四半期

                  (千円)          67,862         155,624         282,471         698,794
     (当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                  (千円)          36,541         85,515         162,447         427,973
     四半期(当期)純利益
     1株当たり四半期(当期)

                  (円)          37.54         87.90         167.27         441.08
     純利益
          (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり

                  (円)          37.54         50.36         79.37         273.81
     四半期純利益
     (注) 当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。当連結会
        計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
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    2  【財務諸表等】
       (1)  【財務諸表】
         ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,610,366              1,479,042
                                   ※2 , ※3 , ※4  278,931          ※2 , ※3 , ※4  257,610
        受取手形
        電子記録債権                               1,014,586              1,237,088
                                     ※4  2,896,287            ※4  3,198,572
        売掛金
        商品                                30,201              26,216
        製品                                69,463              30,969
        半製品                                491,028              532,876
        原材料                                511,171              580,752
        仕掛品                               1,104,459              1,179,681
        貯蔵品                                18,350              25,597
        前払費用                                42,873              40,076
        関係会社短期貸付金                                83,364              93,336
                                       ※4  6,321            ※4  32,664
        その他
                                        △ 6,662             △ 5,039
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,150,743              8,709,445
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  1,777,472            ※1  1,799,128
         建物
                                      ※1  33,745            ※1  31,348
         構築物
                                      ※1  375,547            ※1  357,181
         機械及び装置
         車両運搬具                                293             1,814
         工具、器具及び備品                               23,028              29,515
                                     ※1  1,339,962            ※1  1,339,962
         土地
         リース資産                               20,589              36,118
                                           -            21,287
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             3,570,639              3,616,356
        無形固定資産
         借地権                               5,894              5,894
         ソフトウエア                                483               -
                                         4,964              4,964
         その他
         無形固定資産合計                               11,341              10,858
        投資その他の資産
                                      ※1  200,322            ※1  160,600
         投資有価証券
         関係会社株式                              135,000              135,000
         関係会社長期貸付金                               20,625              13,125
         破産更生債権等                                238               -
         保険積立金                              144,196              154,050
         繰延税金資産                              119,998              138,724
         その他                               27,208              43,538
                                         △ 258              △ 13
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              647,330              645,026
        固定資産合計                               4,229,312              4,272,241
      資産合計                                12,380,056              12,981,687
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※3 , ※4  683,869           ※3 , ※4  822,963
        支払手形
                                      ※4  769,103            ※4  933,155
        買掛金
                                   ※1 , ※5  1,230,000           ※1 , ※5  1,190,000
        短期借入金
        関係会社短期借入金                                182,875              180,066
        1年内償還予定の社債                                220,000               20,000
                                      ※1  725,846            ※1  729,298
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                 6,603              12,446
                                      ※4  75,701            ※4  89,784
        未払金
                                      ※4  210,546            ※4  207,864
        未払費用
        未払法人税等                                110,805              134,814
        未払消費税等                                24,394               7,869
        預り金                                38,192              37,423
        賞与引当金                                229,214              228,277
        役員賞与引当金                                75,000              73,000
                                      ※3  46,060            ※3  43,987
        設備関係支払手形
                                        22,941              19,387
        その他
        流動負債合計                               4,651,153              4,730,337
      固定負債
        社債                                80,000              260,000
                                      ※1  919,278            ※1  892,124
        長期借入金
        リース債務                                15,727              26,655
        長期預り敷金保証金                                202,303              203,272
        退職給付引当金                                292,158              307,404
        役員退職慰労引当金                                178,252              201,220
        資産除去債務                                11,731              12,001
                                        21,093              15,482
        その他
        固定負債合計                               1,720,544              1,918,160
      負債合計                                6,371,698              6,648,497
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                506,000              506,000
        資本剰余金
                                        285,430              285,430
         資本準備金
         資本剰余金合計                              285,430              285,430
        利益剰余金
         利益準備金                              112,964              112,964
         その他利益剰余金
           買換資産圧縮積立金                             157,971              157,971
           別途積立金                             352,573              352,573
                                       4,686,453              5,072,859
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             5,309,963              5,696,369
        自己株式                               △ 141,179             △ 173,322
        株主資本合計                               5,960,214              6,314,477
      評価・換算差額等
                                        48,143              18,712
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                48,143              18,712
      純資産合計                                6,008,357              6,333,189
     負債純資産合計                                 12,380,056              12,981,687
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     ※4  9,454,405            ※4  9,782,010
     売上高
                                     ※4  7,027,864            ※4  7,318,388
     売上原価
     売上総利益                                  2,426,541              2,463,621
                                   ※1 , ※4  1,725,589           ※1 , ※4  1,789,431
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   700,951              674,190
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                  38,404              31,028
      保険返戻金                                  29,954               8,323
      貸倒引当金戻入額                                    -            1,868
                                        26,559              25,324
      その他
                                      ※4  94,918            ※4  66,544
      営業外収益合計
     営業外費用
      支払利息                                  46,571              43,977
      社債利息                                  1,739              1,424
      社債発行費                                  2,509              7,179
                                         7,047              13,921
      その他
                                      ※4  57,867            ※4  66,502
      営業外費用合計
     経常利益                                   738,002              674,232
     特別利益
                                       ※2  6,114            ※2  2,422
      固定資産売却益
                                        24,164                 -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  30,279               2,422
     特別損失
                                       ※3  1,485            ※3  1,510
      固定資産除売却損
      特別損失合計                                  1,485              1,510
     税引前当期純利益                                   766,796              675,143
     法人税、住民税及び事業税
                                        256,904              248,368
                                       △ 24,881              △ 8,298
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   232,022              240,069
     当期純利益                                   534,773              435,074
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      【売上原価明細書】
                             前事業年度                 当事業年度

                          (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                    注記                構成比                 構成比
           区分                金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                 (%)                 (%)
     Ⅰ 商品製品売上原価
       期首商品製品たな卸高                   41,288                 99,664

       当期商品仕入高                 2,806,416                 3,060,081

                        4,041,395                 3,975,632

       当期製品製造原価              ※1
         計

                        6,889,100                 7,135,378
       期末商品製品たな卸高                   99,664                 57,186

                          16,982                 20,122

       他勘定振替高              ※2
         合計                             96.4                 96.4

                               6,772,453                 7,058,068
     Ⅱ 不動産賃貸費用

       減価償却費                   88,531                        94,453

       租税公課                   44,961                        47,321

       修繕費                   24,677                        21,056

       諸手数料                   54,156                        52,391

       保険料                   16,137                        16,128

                          26,945                        28,967

       その他
         合計                       255,410      3.6            260,319      3.6

          売上原価合計                           100.0                 100.0

                               7,027,864                 7,318,388
      ※1 原価計算の方法は、総合原価計算法を採用しております。
      ※2 他勘定振替高は、主に販売費及び一般管理費の広告宣伝費への振替であります。
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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                     資本剰余金                利益剰余金
                                                       株主資本
                                    その他利益剰余金
               資本金                                    自己株式
                       資本剰余金                       利益剰余金
                                                        合計
                   資本準備金         利益準備金
                                買換資産圧         繰越利益
                         合計                       合計
                                     別途積立金
                                 縮積立金         剰余金
     当期首残高           506,000     285,430     285,430     112,964     157,971     352,573    4,200,885     4,824,394     △ 84,963   5,530,861
     当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 49,204    △ 49,204        △ 49,204
     当期純利益                                     534,773     534,773         534,773
     自己株式の取得                                             △ 56,216    △ 56,216
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     -  485,568     485,568    △ 56,216    429,352
     当期末残高           506,000     285,430     285,430     112,964     157,971     352,573    4,686,453     5,309,963     △ 141,179    5,960,214
               評価・換算差額等

               その他

                       純資産合計
                   評価・換算
               有価証券
                   差額等合計
              評価差額金
     当期首残高           50,647    50,647   5,581,509

     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 49,204
     当期純利益                   534,773
     自己株式の取得                  △ 56,216
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純          △ 2,504    △ 2,504    △ 2,504
     額)
     当期変動額合計           △ 2,504    △ 2,504    426,848
     当期末残高           48,143    48,143   6,008,357
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     当事業年度(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                     資本剰余金                利益剰余金
                                                       株主資本
                                    その他利益剰余金
               資本金                                    自己株式
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                                        合計
                   資本準備金         利益準備金
                                買換資産圧         繰越利益
                         合計                      合計
                                     別途積立金
                                 縮積立金         剰余金
     当期首残高           506,000    285,430    285,430    112,964    157,971    352,573    4,686,453    5,309,963    △ 141,179    5,960,214
     当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 48,668    △ 48,668        △ 48,668
     当期純利益                                     435,074    435,074         435,074
     自己株式の取得                                             △ 32,142    △ 32,142
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計             -    -    -    -    -    -  386,405    386,405    △ 32,142    354,262
     当期末残高           506,000    285,430    285,430    112,964    157,971    352,573    5,072,859    5,696,369    △ 173,322    6,314,477
               評価・換算差額等

               その他

                       純資産合計
                   評価・換算
               有価証券
                   差額等合計
              評価差額金
     当期首残高           48,143    48,143   6,008,357

     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 48,668
     当期純利益                   435,074
     自己株式の取得                  △ 32,142
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純         △ 29,430    △ 29,430    △ 29,430
     額)
     当期変動額合計          △ 29,430    △ 29,430    324,832
     当期末残高           18,712    18,712   6,333,189
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法

     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
      ①  子会社株式
       移動平均法による原価法
      ②  その他有価証券
       ・時価のあるもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       ・時価のないもの
        移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法
     (3)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
      通常の販売目的で保有するたな卸資産
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      ①  商品、製品、半製品、仕掛品
       先入先出法
      ②  原材料、貯蔵品
       主として移動平均法
    2.固定資産の減価償却の方法
     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法を採用しております。不動産部門においては、定額法を採用しております。
       また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年
      間で均等償却する方法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりです。
       建物及び構築物   3年~65年
       機械及び装置    4年~9年
       工具、器具及び備品 2年~10年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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    3.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (3)  役員賞与引当金
       役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
     (4)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
      ります。
       なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
      (13年)の定額法による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
     (5)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規を基礎として算定された支給見積額のうち、当事業年度末において
      発生していると認められる額を計上しております。
    4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
     (1)  繰延資産の処理方法
       社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
     (2)  ヘッジ会計の処理
       ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
       を採用しております。
       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
        ・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、借入金の利息
       ③ ヘッジ方針
        主として内部規定に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
       ④ ヘッジ有効性の評価方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、
       ヘッジ有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略
       しております。
     (3)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なって
      おります。
     (4)  消費税等の会計処理方法
       消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一
     部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
     債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」106,478千円は、「投資その他の資
     産」の「繰延税金資産」119,998千円に含めて表示しております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1 担保に供している資産

                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        建物                       1,701,910千円                1,705,751千円
                                 31,950    〃            29,734    〃
        構築物
                                375,547    〃            357,181    〃
        機械及び装置
                               1,204,733     〃           1,204,733     〃
        土地
                                 59,580    〃            47,710    〃
        投資有価証券
                               3,373,721     〃           3,345,110     〃
            計
        上記に対応する債務
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期借入金                       1,230,000千円                1,190,000千円
                               1,645,124     〃           1,621,422     〃
        長期借入金
                                (725,846     〃)           (729,298     〃)
        (うち1年内返済予定の長期借入金)
                               2,875,124     〃           2,811,422     〃
        計
        このうち工場財団抵当として担保に供している資産

        大田原製作所
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        建物                        199,400千円                257,217千円
                                 11,579    〃            10,926    〃
        構築物
                                375,547    〃            357,181    〃
        機械及び装置
                                 40,724    〃            40,724    〃
        土地
                                627,251    〃            666,049    〃
            計
        上記に対応する債務
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期借入金                        800,000千円                940,000千円
                               1,073,046     〃           1,260,551     〃
        長期借入金
                                (458,712     〃)           (608,504     〃)
        (うち1年内返済予定の長期借入金)
                               1,873,046     〃           2,200,551     〃
        計
     ※2 債権流動化による受取手形裏書譲渡高

                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                                 231,744    千円            250,720    千円
     ※3    期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして
      処理しております。
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        受取手形                         17,608千円                53,843千円
                                159,320    〃            203,059    〃
        支払手形
                                 1,708   〃            21,751    〃
        設備関係支払手形
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     ※4 関係会社に係る注記
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期金銭債権                       1,423,867千円                1,610,348千円
                                 24,312    〃            24,074    〃
        短期金銭債務
        なお、受取手形残高には債権流動化による受取手形裏書譲渡高(前事業年度214,561千円、当事業年度230,626千
       円)を含めております。
     ※5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。事業年

      度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        当座貸越極度額の総額                       2,550,000千円                2,550,000千円
                               1,180,000     〃           1,130,000     〃
        借入実行残高
                               1,370,000     〃           1,420,000     〃
        差引額
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      (損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        給料及び手当                       533,329    千円             553,831    千円
        賞与引当金繰入額                        73,977    〃             77,932    〃
        役員賞与引当金繰入額                        75,000    〃             73,000    〃
        退職給付費用                        40,597    〃             43,875    〃
        役員退職慰労引当金繰入額                        26,065    〃             22,967    〃
        減価償却費                        77,217    〃             44,959    〃
       おおよその割合
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        販売費                           60%                 60%
        一般管理費                           40%                 40%
     ※2    固定資産売却益の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)               至    2019年3月31日)
        建物                          ― 千円              1,983   千円
        土地                        6,114                  438
        計                        6,114    〃              2,422    〃
     ※3 固定資産除売却損の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                          0千円                 ―千円
                                1,455   〃               638  〃
        機械及び装置
                                  0 〃                0 〃
        車両運搬具
                                  0 〃               164  〃
        工具、器具及び備品
                                  30  〃               707  〃
        処分費用
        計                        1,485   〃              1,510   〃
     ※4 関係会社に係る注記

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        売上高                      3,593,703千円                 3,354,707千円
                               217,158    〃             237,345    〃
        売上原価
                                74,057    〃             65,813    〃
        販売費及び一般管理費
                                36,720    〃             29,799    〃
        営業外収益
                                1,703   〃              1,830   〃
        営業外費用
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      (有価証券関係)
       子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載し

      ておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                             (単位:千円)
                            前事業年度               当事業年度
              区分
                         (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         子会社株式                         135,000               135,000
       (注)関連会社株式はありません。
      (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        (繰延税金資産)
         賞与引当金                            68,764千円             68,483千円
                                     87,647    〃          92,221    〃
         退職給付引当金
                                     53,475    〃          60,366    〃
         役員退職慰労引当金
                                     2,076   〃          1,515   〃
         貸倒引当金
                                     70,552    〃          64,441    〃
         減損損失
                                     4,380   〃          4,380   〃
         投資有価証券評価損
                                     42,893    〃          49,869    〃
         たな卸資産評価減
                                     56,706    〃          55,884    〃
         その他
        繰延税金資産小計                            386,496    〃         397,161    〃
                                   △180,096     〃        △182,471     〃
        評価性引当額
        繰延税金資産合計                            206,400    〃         214,689    〃
        (繰延税金負債)
                                     67,702    〃          67,702    〃
         買換資産圧縮積立金
                                     18,447    〃          8,019   〃
         その他有価証券評価差額金
                                                    243  〃
                                      252 〃
         その他
                                     86,402    〃          75,965    〃
        繰延税金負債合計
                                    119,998    〃         138,724    〃
        繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                   前事業年度             当事業年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        法定実効税率                                ―           30.0%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                ―           4.1%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                ―          △1.2%
        均等割                                ―           0.4%
        評価性引当額                                ―           0.4%
        税額控除                                ―          △1.8%
        留保金課税                                ―           2.8%
                                        ―           0.9%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                ―           35.6%
     (注)    前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
        以下であるため注記を省略しております。
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      (重要な後発事象)
       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                  (単位:千円)

                     当期首       当期      当期      当期      当期末      減価償却
      区分      資産の種類
                      残高      増加額      減少額      償却額       残高      累計額
    有形固定資産
           建物
                     1,777,472       135,486         0    113,830     1,799,128      5,043,173
           構築物           33,745        422       ―    2,820      31,348      298,895

           機械及び装置          375,547       96,653        638    114,380      357,181     2,393,930

           車両運搬具            293     3,350        0     1,829      1,814      22,692

           工具、器具

                      23,028      16,556        164     9,904      29,515      242,071
           及び備品
           土地         1,339,962           ―      0       ―  1,339,962        ―

           リース資産           20,589      27,054         ―    11,524      36,118      24,973

           建設仮勘定             ―    32,087      10,800         ―    21,287       ―

               計      3,570,639       311,610       11,603      254,290     3,616,356      8,025,736

    無形固定資産
           借地権           5,894         ―      ―      ―    5,894      ―
           ソフトウェア            483       ―      ―     483       ―    ―

           その他           4,964         ―      ―      ―    4,964      ―

               計        11,341         ―      ―     483     10,858       ―

     (注)   1  有形固定資産の増加のうち主なものは次のとおりであります。

         増加     建物          不動産賃貸事業         賃貸商業施設更新設備                23,557千円
                                                  78,679    〃
              〃          大田原製作所         製作所更新設備
                                                  48,976    〃
              機械及び装置          〃         金属加工製造設備
        2  「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

        【引当金明細表】

                                                   (単位:千円)

           科目           当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
     貸倒引当金                      6,920         5,039         6,907         5,052
     賞与引当金                     229,214         228,277         229,214         228,277
     役員賞与引当金                      75,000         73,000         75,000         73,000
     役員退職慰労引当金                     178,252          22,967            ―      201,220
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      (2)  【主な資産及び負債の内容】
         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

         該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない
                  事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して公告する。
     公告掲載方法
                  当社公告掲載URL
                  http://www.sakura-rubber.co.jp/
     株主に対する特典             なし
     (注)   1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
          旨、定款で定めております。
         ・会社法第189条第2項各号に掲げる権利 
         ・取得請求権付株式の取得を請求する権利
         ・募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
        2.2018年3月22日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。

          なお、実施日は2018年10月1日であります。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第158期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書

       事業年度 第158期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       第159期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提出。
       第159期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月13日関東財務局長に提出。
       第159期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月14日関東財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       臨時報告書
       2018年6月29日関東財務局長に提出。
     (5)  自己株券買付状況報告書

       2018年10月12日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月20日
    櫻護謨株式会社
     取締役会 御中
                              藍 監 査 法 人
                               指  定  社  員

                                       公認会計士       古 谷 義 雄        ㊞
                               業務執行社員
                               指  定  社  員

                                       公認会計士       小 林 新太郎        ㊞
                               業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる櫻護謨株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、櫻
    護謨株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、櫻護謨株式会社の2019年3月
    31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、櫻護謨株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※ 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別
         途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月20日
    櫻護謨株式会社
     取締役会 御中
                              藍 監 査 法 人
                               指  定  社  員

                                       公認会計士       古 谷 義 雄        ㊞
                               業務執行社員
                               指  定  社  員

                                       公認会計士       小 林 新太郎        ㊞
                               業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる櫻護謨株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第159期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、櫻護謨
    株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※ 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

         途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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