高周波熱錬株式会社 有価証券報告書 第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 高周波熱錬株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      高周波熱錬株式会社(E01400)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月26日

    【事業年度】                      第108期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      高周波熱錬株式会社

    【英訳名】                      Neturen    Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  溝口 茂

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区東五反田二丁目17番1号

    【電話番号】                      03(3443)5441(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理本部 経理部長 青井 隆明

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区東五反田二丁目17番1号

    【電話番号】                      03(3443)5441(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理本部 経理部長 青井 隆明

                          株式会社東京証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
                         第104期       第105期       第106期       第107期       第108期
             回次
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高

                   (百万円)        46,895       42,905       43,396       48,980       53,015
     経常利益              (百万円)         3,620       2,758       3,589       4,165       4,080

     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰              (百万円)         2,105       △ 687      2,834       3,003        950
     属する当期純損失(△)
     包括利益              (百万円)         5,460      △ 3,203       2,671       4,768       △ 127
     純資産額              (百万円)        66,176       62,202       63,319       66,120       64,598

     総資産額              (百万円)        81,828       76,610       76,230       82,110       80,650

     1株当たり純資産額               (円)      1,411.70       1,322.16       1,381.64       1,458.40       1,427.94

     1株当たり当期純利益又は

                    (円)        49.41      △ 16.12       66.98       72.73       23.21
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
     自己資本比率               (%)        73.5       73.6       75.5       72.8       72.2
     自己資本利益率               (%)         3.6      △ 1.2       5.0       5.1       1.6

     株価収益率               (倍)        18.0        -      13.5       15.0       38.4

     営業活動による
                   (百万円)         4,692       4,574       4,985       6,483       4,622
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)        △ 3,017      △ 2,442      △ 3,263      △ 5,880      △ 5,510
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)        △ 1,393      △ 1,393      △ 2,589      △ 1,370       △ 130
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                   (百万円)        13,422       14,054       13,098       12,507       11,286
     期末残高
                           1,312       1,329       1,407       1,526       1,597
     従業員数
                    (名)
     (ほか、平均臨時雇用人員)                       ( 205  )     ( 214  )     ( 204  )     ( 222  )     ( 265  )
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 第104期、第106期、第107期及び第108期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存
          在しないため記載しておりません。なお、第105期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1
          株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 第105期の親会社株主に帰属する当期純損失の計上及び第108期の親会社株主に帰属する当期純利益の大幅な
          減少は、固定資産の減損損失の計上等によるものであります。
        4 第105期の株価収益率は、1株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第108期の
          期首から適用しており、第107期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
             回次            第104期       第105期       第106期       第107期       第108期
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高              (百万円)        34,543       32,236       33,625       36,608       38,578

     経常利益              (百万円)         2,851       2,134       3,308       2,262       2,251

     当期純利益              (百万円)         2,344        289      3,266       2,118        307

     資本金              (百万円)         6,418       6,418       6,418       6,418       6,418

     発行済株式総数               (株)     44,713,930       44,713,930       43,790,500       43,790,500       43,790,500

     純資産額              (百万円)        49,244       47,247       49,971       50,358       49,347

     総資産額              (百万円)        61,910       58,699       61,153       63,964       62,716

     1株当たり純資産額               (円)      1,155.38       1,108.54       1,199.96       1,228.03       1,209.30

                                                        25.00
     1株当たり配当額                       14.00       14.00       25.00       22.00
                    (円)
     (1株当たり中間配当額)
                           ( 7.00  )     ( 7.00  )     ( 7.00  )    ( 11.00   )    ( 12.00   )
     1株当たり当期純利益               (円)        54.99        6.79       77.18       51.30        7.51
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
     自己資本比率               (%)        79.5       80.5       81.7       78.7       78.7
     自己資本利益率               (%)         4.9       0.6       6.7       4.2       0.6

     株価収益率               (倍)        16.2       112.6        11.7       21.2       118.8

     配当性向               (%)        25.5       206.3        32.4       42.9       333.1

     従業員数                        752       758       800       859       908
                    (名)
     (ほか、平均臨時雇用人員)                       ( 167  )     ( 179  )     ( 166  )     ( 170  )     ( 191  )
     株主総利回り               (%)        137.4       120.4       145.4       176.9       150.8
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     最高株価               (円)         937       994       966      1,319       1,197
     最低株価               (円)         632       720       675       846       739

     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 第105期及び第108期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損損失の計上等によるものであります。
        4 第106期の1株当たり配当額には、設立70周年記念配当4円を含んでおります。
        5 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
        6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第108期の
          期首から適用しており、第107期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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    2  【沿革】
      当社の前身は東亜無線電機株式会社で、1940年7月に資本金195千円で東京都世田谷区玉川上野毛町に設立され、無
     線送受信機、テレビジョン装置等の研究並びに製作販売を開始、その後1945年7月に日本高周波重工業株式会社の傘
     下に入りました。
      日本高周波重工業株式会社は、財団法人応用科学研究所に依頼して開発した高周波表面焼入技術を企業化するた
     め、東亜無線電機株式会社玉川工場において1945年11月より熱処理部門の業務を開始して、1946年5月同社の商号を
     高周波熱錬株式会社に変更しました。
      当社及び重要な関係会社等の主な変遷は以下のとおりであります。
      1946年5月       玉川工場において高周波誘導加熱装置の製作、各種機械部品の高周波表面焼入加工の受託業務を

             開始。
      1948年12月       熱処理工場として東京工場、大阪工場を新設。
      1952年11月       熱処理工場として名古屋工場を新設。
      1955年4月       玉川工場を東京工場に集約合理化。
      1955年9月       当社役員・従業員等が日本高周波鋼業株式会社(注)より当社株式を譲り受ける。
      1962年4月       高周波焼入装置の製造工場として川崎工場を新設。
      1962年11月       PC鋼棒の製造工場として平塚工場を新設。
      1964年4月       株式を東京証券取引所市場第二部に上場公開。
      1970年4月       神奈川県平塚市に研究所を新設。
      1971年10月       PC鋼棒の製造工場として赤穂工場を新設。
      1971年10月       熱処理工場として刈谷工場を新設。
      1972年11月       株式を大阪証券取引所市場第二部に上場公開。
      1974年12月       熱処理工場として寒川工場を新設。
      1975年3月       東京証券取引所、大阪証券取引所市場第二部上場株式を第一部へ指定替。
      1975年5月       決算期を年1回(3月31日)に変更し、中間配当制度を導入。
      1983年6月       株式会社ネツレン甲府〔現・株式会社ネツレン・ヒートトリート(連結子会社)〕を設立。
      1991年10月       PC鋼棒の製造工場として、いわき工場を新設。
      1992年4月       川崎工場を平塚工場に集約合理化。
      1993年10月       赤穂工場に太物PC工場(第2工場)を新設。
      2001年2月       熱処理工場として刈谷工場の隣接地に第7工場を建設し、名古屋工場を集約合理化。
      2001年7月       本社を品川区東五反田「オーバルコート大崎マークウエスト」に移転。
      2002年4月       いわき工場に第2工場を新設し、平塚工場(製品事業部)を集約合理化。
      2003年4月       中空ラックバー製造工場として刈谷工場の隣接地に西境工場を新設。
      2003年4月       熱処理工場として岡山工場を新設。
      2003年7月       中国(上海市)に合弁会社上海中煉線材有限公司(連結子会社)を設立。
      2003年11月       大阪証券取引所市場第一部の上場を廃止。
      2005年8月       中国(江蘇省)に合弁会社塩城高周波熱煉有限公司(連結子会社)を設立。
      2006年10月       熱処理工場として岡山工場の隣接地に第2工場を新設。
      2007年1月       米国(オハイオ州)に合弁会社ネツレンアメリカコーポレーション(連結子会社)を設立。
      2007年12月       熱処理工場として尼崎工場を新設。
      2008年2月       中空ラックバー製造工場として可児工場を新設し、西境工場を集約合理化。
      2009年6月       建設機械部品等の製造工場として神戸工場を新設。
      2011年3月       中国(山東省)に高周波熱錬(中国)軸承有限公司(連結子会社)を設立。
      2013年1月       チェコ共和国(ウスティ州)に合弁会社ネツレン・チェコ有限会社(連結子会社)を設立。
      2013年9月       インドネシア共和国(西ジャワ州)に合弁会社PT.ネツレン・インドネシア(連結子会社)を設立。
      2013年11月       熱処理工場として茨城工場を新設。
      2015年4月       メキシコ合衆国(アグアスカリエンテス州)にネツレン・メキシコ,S.A.                                  de  C.V.(連結子会社) 
             を設立。
      (注) 日本高周波鋼業株式会社は、政令291号(昭和24年8月公布)にもとづき日本高周波重工業株式会社の本邦内財
        産を継承して設立された会社です。
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    3  【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(高周波熱錬株式会社)、子会社18社及び関連会社4社により構成
     されており、土木・建築に使用されるPC鋼棒・異形PC鋼棒、主に自動車・二輪車用サスペンションばね等に使用
     される高強度ばね鋼線(ITW)の製造販売、自動車部品・建設機械部品等の製造販売、各産業分野に向けた誘導加熱
     装置等の製造販売を行うほか、自動車・工作機械・建設機械等の重要保安部品の熱処理受託加工を主な事業内容とし
     ております。
      また、オフィスビル等の賃貸事業及び各事業に関連する研究開発を展開しております。
      当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。
      なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                                連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメン
     トの区分と同一であります。
     (製品事業部関連事業)
      PC鋼棒関連製品…… 当社が製造販売するほか、関連会社の高麗熱錬株式会社(韓国)でも製造販売しておりま
                す。
      ばね鋼線関連製品…… 当社が製造販売するほか、子会社の上海中煉線材有限公司(中国)、ネツレンアメリカコー
                ポレーション(米国)、ネツレン・チェコ有限会社(チェコ共和国)及び関連会社のユーエスチ
                タCO.,    LTD.(米国)でも製造販売しております。
     (IH事業部関連事業)

      熱処理受託加工関連… 当社が受託加工を行うほか、子会社の株式会社ネツレン・ヒートトリート、九州高周波熱
                錬株式会社、株式会社ネツレン・ヒラカタ、株式会社ネツレン小松、広州豊東熱煉有限公司
                (中国)、塩城高周波熱煉有限公司(中国)、PT.ネツレン・インドネシア(インドネシア共和国)
                及びネツレン・メキシコ,S.A.               de  C.V.(メキシコ合衆国)でも受託加工を行っております。
                 また、関連会社の天津豊東熱処理有限公司(中国)でも受託加工を行っております。
      自動車部品関連……… 当社が中空ラックバー及びEPS用ウォームホイール等の自動車部品の製造販売を行うほ
                か、子会社の塩城高周波熱煉有限公司でもEPS用ウォームホイールの製造販売を行ってお
                ります。
                 また、関連会社のエヌティーケー精密アクスル株式会社(米国)でも、自動車部品の製造販
                売を行っております。
      建設機械部品関連…… 当社が建設機械用旋回輪の製造販売を行うほか、子会社の高周波熱錬(中国)軸承有限公司
                でも製造販売を行っております。
      誘導加熱装置関連…… 当社が製造販売を行うほか、子会社の塩城高周波熱煉有限公司及び韓国熱錬株式会社(韓
                国)でも製造販売を行っております。
                 子会社の株式会社ネツレンハイメックでは、主として航空機・自動車等の油圧・空圧シス
                テムの試験装置を製造販売しており、子会社の株式会社ネツレンタクトでは、主として産業
                用機械を製造販売しております。
                 また、子会社の株式会社旭電波工業所では、主として産業用機械部品の製造販売を行って
                おります。
                 なお、PT.ネツレン・インドネシア、ネツレン・メキシコ,S.A.                                         de  C.V.では、装置のメン
                テナンスサービスを行っております。
     (その他)

      賃貸事業……………… 当社が「オーバルコート大崎マークウエスト」に所有するフロア等の賃貸事業でありま
                す。
      その他………………… 上記以外の事業であります。
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      事業の系統図は次のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
                              資本金

                                    主要な事業       議決権の所
          名称            住所                             関係内容
                                     の内容      有割合(%)
                              (百万円)
     (連結子会社)
                                                 金属熱処理加工を行っ
     ㈱ネツレン・ヒートトリート                               IH事業部
                                                 ております。
                   東京都品川区              80             100
     (注)2                               関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 機械装置等の製造販売
                                    IH事業部
                                                 を行っております。
     ㈱ネツレンハイメック               東京都品川区              80             100
                                    関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 金属熱処理加工を行っ
                   福岡県北九州市                IH事業部
                                                 ております。
     九州高周波熱錬㈱                             36             100
                   若松区                関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 機械装置等の製造販売
                                    IH事業部
                                                 を行っております。
     ㈱ネツレンタクト               静岡県浜松市東区              83             100
                                    関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 金属熱処理加工を行っ
     ㈱ネツレン小松                               IH事業部
                                                 ております。
                   石川県小松市              40             40
     (注)4                               関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 機械部品等の製造販売
                                    IH事業部
                                                 を行っております。
     ㈱旭電波工業所               東京都東久留米市              80             100
                                    関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 金属熱処理加工を行っ
                                    IH事業部
                                                 ております。
     ㈱ネツレン・ヒラカタ               大阪府枚方市              20             55
                                    関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 米国における合弁会社
     ネツレン・
                   米国                IH事業部
                                 19               の管理及び誘導加熱装
     ユー・エス・エーInc.                                         100
                               百万US$                  置等のメンテナンス事
                   デラウェア州                関連事業
     (注)2
                                                 業を行っております。
                                                 米国において、高強度
     ネツレンアメリカ
                                                 ばね鋼線及び自動車部
                   米国                製品事業部
                                 23            64.3
                                                 品の製造販売を行って
     コーポレーション
                               百万US$              (64.3)
                   オハイオ州                関連事業
                                                 おります。
     (注)2、5
                                                 役員の兼任あり
                                                 中国において、高強度
     上海中煉線材有限公司                            152   製品事業部             ばね鋼線の製造販売を
                   中国上海市                           40
                                                 行っております。
     (注)2、4                         百万中国元      関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 中国において、誘導加
                                                 熱装置、自動車部品等
     塩城高周波熱煉有限公司                             83  IH事業部             の製造販売及び金属熱
                   中国江蘇省                           50
                                                 処理加工を行っており
     (注)2、4                         百万中国元      関連事業
                                                 ます。
                                                 役員の兼任あり
                                                 中国において、金属熱
                                 25  IH事業部             処理加工を行っており
     広州豊東熱煉有限公司               中国広東省                           60
                                                 ます。
                             百万中国元      関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 中国において、建設機
     高周波熱錬(中国)軸承有限公
                                 195   IH事業部             械部品等の製造販売を
     司
                   中国山東省                           100
                                                 行っております。
                             百万中国元      関連事業
     (注)2
                                                 役員の兼任あり
                                                 チェコにおいて、高強
                                 400
     ネツレン・チェコ有限会社               チェコ共和国                製品事業部             度ばね鋼線の製造販売
                                              90
                             百万チェコ
                                                 を行っております。
     (注)2               ウスティ州                関連事業
                               コルナ
                                                 役員の兼任あり
                                                 インドネシアにおい
                               53,365
                                                 て、メンテナンスサー
                   インドネシア
                                    IH事業部             ビス事業及び金属熱処
                             百万インド
     PT.ネツレン・インドネシア               共和国                          91.6
                                                 理加工を行っておりま
                               ネシア
                                    関連事業
                   西ジャワ州
                                                 す。
                               ルピア
                                                 役員の兼任あり
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                              資本金
                                    主要な事業       議決権の所
          名称            住所                             関係内容
                                     の内容      有割合(%)
                              (百万円)
                                                 メキシコにおいて、
                                                 メンテナンスサービ
     ネツレン・メキシコ,S.A.               メキシコ合衆国              186
                                    IH事業部          100   ス事業及び金属熱処
     de  C.V.
                   アグアスカリエン          百万メキシ
                                              (2)  理加工を行っており
                                    関連事業
                   テス州            コペソ
     (注)2、5
                                                 ます。
                                                 役員の兼任あり
                                                 韓国において、誘導
                                                 加熱装置等の製造販
                   大韓民国             1,000    IH事業部
                                                 売を行っておりま
     韓国熱錬㈱                                          91
                   慶尚北道永川市             百万W    関連事業
                                                 す。
                                                 役員の兼任あり
     (持分法適用関連会社)
                                                 韓国において、異形
                   大韓民国             1,500    製品事業部             PC鋼棒の製造販売
     高麗熱錬㈱                                          49
                                                 を行っております。
                   慶尚北道浦項市             百万W    関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 米国において、ばね
     ユーエスチタCO.,LTD.               米国               2  製品事業部             の製造販売を行って
                                              20
                                                 おります。
                                              (20)
     (注)5               ケンタッキー州            百万US$     関連事業
                                                 役員の兼任あり
                                                 米国において、自動
     エヌティーケー精密
                   米国              30  IH事業部             車部品等の製造販売
                                              20
     アクスル㈱
                                              (20)   を行っております。
                   インディアナ州            百万US$     関連事業
     (注)5
                                                 役員の兼任あり
                                                 中国において、金属
                                 83  IH事業部             熱処理加工を行って
     天津豊東熱処理有限公司               中国天津市                           25
                                                 おります。
                             百万中国元      関連事業
                                                 役員の兼任あり
     (注)   1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2 特定子会社に該当しております。
        3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        4 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
        5 議決権の所有割合の( )内の数字は間接所有割合を内数で示しております。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                                  2019年3月31日現在
              セグメントの名称                             従業員数(名)
     製品事業部関連事業                                             409    ( 17 )

     IH事業部関連事業                                            1,065    ( 230  )

     報告セグメント計                                            1,474    ( 247  )

                                                      ( 2 )

     その他                                              75
     全社(共通)                                              48    ( 16 )

                 合計                                1,597    ( 265  )

     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
          向者を含む就業人員数であります。なお、当連結会計年度における臨時従業員の平均雇用人員を( )外数で
          記載しております。
        2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
          のであります。
     (2)  提出会社の状況

                                                  2019年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           908    ( 191  )           38.9              13.5             5,817

              セグメントの名称                             従業員数(名)

     製品事業部関連事業                                            253     ( 16 )

     IH事業部関連事業                                            532    ( 157  )

     報告セグメント計                                            785    ( 173  )

                                                      ( 2 )

     その他                                             75
     全社(共通)                                             48    ( 16 )

                 合計                                908    ( 191  )

     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。な
          お、当事業年度における臨時従業員の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
          のであります。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループの労働組合は、当社及び九州高周波熱錬㈱にそれぞれ組織されております。
       なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社は、グループの目指すべき方向を共有し、社会的な責任を全うすることを目的に以下のグループ経営理念を
      掲げております。
       ① 熱処理技術を中核として、常に新商品・新事業の開発を進め社会の発展に貢献します。
       ② 世界をリードする技術力、高品質、高いお客様満足度、そして透明で公正な企業文化を背景に社会から信頼
        されるパートナーを目指します。
       ③ たゆまぬ自己変革に努め、常に成長することを目指します。
       ④ 安全及び健康を基本とし、人を育て、活力ある企業グループを目指します。
       ⑤ 地球環境との共生を基本とし、企業の社会的責任を果たします。
     (2)  目標とする経営指標

       企業価値の最大化を目指し、収益性及び資本効率の向上に注力しております。
       具体的には、ROA(総資産経常利益率)及びROE(自己資本当期純利益率)を中長期的な経営指標としておりま
      す。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、「NETUREN               VISION    2020   の総仕上げとさらなる進化の基盤づくり」を基本方針とする第14次中
      期経営計画「Accomplish            V-20」(2018年4月より2021年3月までの3カ年計画)を進捗させ、収益力を向上させる
      ことを最重要課題として取り組んでまいります。
       なお、同計画において、            2021年3月期の連結経営目標を以下のとおり定めております。
        売上高                  570億円
        営業利益                   45億円
        営業利益率                    7.9%
        ROA(総資産経常利益率)                    7%以上
        ROE(自己資本当期純利益率)                  6%以上
     (4)  経営環境及び対処すべき課題

       当社グループを取り巻く経営環境は、米中貿易摩擦や中国経済の減速懸念など先行き不透明な状況で推移してお
      ります。
       このような状況の中、当社グループは、第14次中期経営計画「Accomplish                                   V-20」の連結経営目標を達成するため
      に次の施策を実施してまいります。
       ① 新技術・新商品・新規事業の迅速な開発と市場投入
        ・市場性と事業スキームを見極めた迅速な新技術・新商品開発、グローバルネットワークの拡充及び活用によ
         る市場ニーズの取込みと早期に利益につながる新規事業を具現化すること。
        ・中長期的な視点で次世代に繋がる事業創出活動の展開を遂行すること。 
       ② 現在と将来を担うグローバル人財の確保と育成
        ・全社視点から多角的かつ柔軟な人財確保と育成を行うため、人財育成システムを再構築し、確実に実行する
         こと。
        ・育成とともに多様な人財を活かせる「働き方改革」を担う機能、組織を強化すること。
       ③ 安全・品質・CSR活動のグローバル体制の構築
        ・全社がつながり、安全、品質、CSR活動において、全社で情報を即時に共有でき、早期対応、対策が取れ
         るシステムを構築すること。
        ・グローバル企業として、全社員一人ひとりがコンプライアンスを理解、行動し、信頼される会社創りを目指
         していくこと。
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     (5)  株式会社の支配に関する基本方針について
       当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施
      行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
       ① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
        当社グループは、熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進めることにより、社会の発展に貢献
       することを企業理念に掲げております。この理念に沿って、株主の皆様から経営についての負託を受けた当社取
       締役会は、当社の財務及び事業の方針を決定するにあたり、中長期的な視点から経営戦略を立案・実行し、当社
       グループの競争力・収益力を向上させることにより、企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上を目指すこと
       が株主の皆様に対する責務であると考え、これを実行してまいりました。
        他方、当社の財務及び事業の方針の決定に関する支配権の交代を意図する者(以下「買収提案者」といいま
       す。)が現われた場合には、そのような者を受け入れるか否かの最終判断は、株主の皆様に委ねられるべきものと
       考えております。しかしながら、株主の皆様が、買収提案者の提案が当社の企業価値を最大限に反映しているも
       のか否かを適切に判断することは必ずしも容易ではありません。特に、当社株式の急激な大量買付け行為が行わ
       れ、株主の皆様に十分な情報も時間も与えられない状況下で判断を迫られるような場合には、適切な判断を行う
       ことは極めて困難であることが予想されます。したがいまして、当社取締役会は、買収提案者の提案について、
       その提案がなされた時点における株主の皆様が十分な情報を相当な検討期間に基づいた適切な判断(インフォーム
       ド・ジャッジメント)を行えるよう、合理的なルールを予め策定し、これによって、株主の皆様が当社の企業価値
       の最大化された利益を享受できるようにすることが、当社取締役会の責務であると考えております。もとより、
       このようなルールは、取締役が自己の地位の維持を図るなど、取締役会による恣意的判断の入る余地のない公正
       で透明性の高いものでなければなりません。
       ② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
        の取り組み
        当社は、買収を行おうとする者が具体的買付け行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株
       式の大量買付けに関する適正ルール(「株主意思確認型」買収防衛策)」(以下「適正ルール」といいます。)
       を2007年11月15日開催の取締役会の決議により導入して以来、更新を重ねながら維持してまいりましたが、その
       信頼性・法的安定性を一層高めるべく、適正ルールの導入・更新等について株主意思の確認を行う仕組みに変更
       することとし、2017年6月28日開催の第106回定時株主総会で株主の皆様にご承認いただきました。
        適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するため、必要な情報と相当な期間を確保するこ
       とにより、株主の皆様が買収提案に関し、インフォームド・ジャッジメント(必要な情報と相当な検討期間に基
       づいた適切な判断)を行えるようにすることを目的としており、当社の株券等を20%以上取得しようとする者
       (買収提案者)がいる場合、買収提案者の買収提案が適正ルールに定める要件(必要情報及び検討期間)を満た
       すときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置である新株予約権の発行(無償割当てを含む。以下同じ)
       の可否に関し、直接判断を下す仕組みを定めております。
        適正ルールに基づく新株予約権の発行は、買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合及び株主の
       皆様が新株予約権の発行に賛同した場合に限られます。 
        また、当社は、当社の社外取締役又は社外監査役の中から当社取締役会の決議に基づき選任される3名の者に
       より構成される委員会(適正ルールにおいて「独立委員会」といいます。)を設置しております。独立委員会
       は、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議しようとする場合に、当社取締役会の諮問に応じて意見を述
       べるものとしております。
        当社は、当該適正ルールを2017年5月11日付「株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)の変更に
       関するお知らせ」として公表しております。
       ③ 上記取り組みについての取締役会の判断
        適正ルールは、買収提案がなされた場合に対抗措置(新株予約権の発行)を発動するか否かを株主の皆様に必要
       な情報と相当な検討期間に基づき判断していただくためのルール及び手続きを定めたものです。
        適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を当社株主の皆様に委ねることにより、当社の企
       業価値及び株主共同の利益の確保・向上を図るものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、ま
       た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
        以上から、当社取締役会は、適正ルールが上記「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
       する基本方針」に沿うものであると判断しております。
       ④ 適正ルールの有効期間
        適正ルールの有効期間は、2017年6月28日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
       主総会の終結の時までとします。当社は、株主総会の際に出席株主の議決権の過半数の賛同を得たうえで、適正
       ルールの有効期間を3年間更新することができるものとし、その後も同様とします。
    2  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
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     能性のある事項には以下のものがあります。なお、将来に関する記載事項につきましては、当連結会計年度末現在に
     おいて当社グループが判断したものであります。
     (1)  製品品質に関するリスク

       当社グループは、主として土木・建築業界や、自動車業界等に幅広く製品を提供しております。これらの製品
      は、非常に重要な部位に使用されるため、供給者としての責任を自覚し、品質検査及び性能確認には十分注意を
      払っております。
       しかしながら、万一、品質上のトラブルが発生し、人的、社会的な被害が生じた場合は、当社グループの信用及
      び業績に影響を与える可能性があります。
     (2)  電気料金に関するリスク

       当社グループの事業の中核である熱処理技術を用いた工程は、主として電力をエネルギーとして使用しているた
      め、電気料金は、製造コストを構成する重要な要素です。
       今後の電気料金の値上げの状況によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (3)  資材調達に関するリスク

       鋼材を中心とする原材料価格につきましては、比較的短期間で変動しています。当社グループの事業のうち、特
      に製品事業部関連事業の主要な材料は鋼材であり、製造コストを構成する重要な要素であります。
       想定以上に価格が変動した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (4)  グローバル事業展開に関するリスク

       当社グループは、今後とも事業のグローバル展開を促進していく方針であります。グローバル事業においては、
      進出国の経済情勢、法制度、政治的動向や治安に至るまでのリスクを認識しなければなりません。また、事業の投
      資額が多額となることもあります。
       進出国において、想定外の法制度の変更、政治や経済状況の変化が生じた場合は、当社グループの業績に影響を
      与える可能性があります。
     (5)  重要顧客からの急激な受注の変動に関するリスク

       当社グループの受注先については、自動車関連業界の比率が高まっているものの、建設機械業界や土木・建築業
      界からの受注増加に対応すべく、生産拠点の拡充などの設備投資等を積極的に推進してまいりました。
       しかしながら、これら重要顧客からの受注が予想以上に減少した場合、減価償却費など固定費の負担が相対的に
      重くなり、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。さらには、設備投資資金の回収が遅れた
      場合は、減損損失発生の要因となる可能性もあります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
      度との比較・分析を行っております。
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や個人所得の改善が進み設備投資が増加するなど緩やかな景気
      回復が続きました。一方、世界経済においては、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題などに加え、中国経済の減速
      感も増すなど先行きが不透明な状況で推移いたしました。
       このような状況のもと、当社グループは、第14次中期経営計画「Accomplish                                    V-20」(2018年4月より2021年3月
      までの3ヵ年計画)に掲げた基本方針である「新技術・新商品・新規事業の迅速な開発と市場投入」、「現在と将
      来を担うグローバル人財の確保と育成」、「安全・品質・CSR活動のグローバル体制の構築」を推進し、企業価
      値の向上を図ってまいりました。
       この結果、当連結会計年度の             売上高は53,015百万円          ( 前年同期比8.2%増         )、人件費などのコストが増加したため、
      営業利益は3,569百万円           ( 前年同期比2.4%減         )、  経常利益は4,080百万円           ( 前年同期比2.0%減         )、特別損失に1,950百万
      円の減損損失及び464百万円の投資有価証券評価損を計上したことなどにより、                                     親会社株主に帰属する当期純利益は
      950百万円     ( 前年同期比68.3%減         )となりました。
       セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

      (製品事業部関連事業)
        建築関連製品の売上高は、当社の製品が採用された大型プロジェクトが好調に推移したことから、前年同期と
       比較し増加したものの、土木関連製品の売上高は、主要顧客が販売する市場が伸びなかったこと、更に、関連部
       材の製造開始遅延等に伴う着工遅れなどにより、前年同期と比較し減少いたしました。一方、高強度ばね鋼線
       (ITW)の売上高は、海外での販売が堅調に推移したことにより、前年同期と比較し増加いたしました。
        この結果、     売上高は21,552百万円          ( 前年同期比1.3%増         )となりましたが、輸送費などのコストが増加したため、
       営業利益は1,446百万円           ( 前年同期比7.4%減         )となりました。
        なお、第2四半期連結会計期間から、新商品であるダブルスタークの製造販売を開始しております。
      (IH事業部関連事業)

        熱処理受託加工関連の売上高は、自動車向けや工作機械向けの受注が堅調に推移したこと及び新規事業である
       マイルド浸炭事業を順調に進捗させることができたことなどにより、前年同期と比較し増加いたしました。ま
       た、自動車部品関連の売上高は、前年同期並みの売上を確保できました。
        建設機械部品関連の売上高は、国内における販売が伸びたことにより前年同期と比較し増加いたしました。
        誘導加熱装置関連の売上高は、国内や韓国での販売が伸びたことにより前年同期と比較し増加いたしました。
        この結果、     売上高は31,332百万円           ( 前年同期比13.7%増          )、人件費などのコストが増加したため、                    営業利益は
       2,065百万円      ( 前年同期比1.5%増         )となりました。
      (その他)

        当該セグメントは、報告セグメントに含まれない不動産賃貸事業などであります。
        当社保有の賃貸物件については、小規模ではありますが安定的に業績に寄与しております。
        この結果、     売上高は130百万円         ( 前年同期比2.0%増         )、  営業利益は57百万円         ( 前年同期比2.9%減         )となりました。
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       財政状態及びセグメントごとの資産は次のとおりであります。
       当連結会計年度末における総資産は                 80,650百万円      ( 前年同期比1.8%減         )となりました。この主な要因は、固定資産
      の減損損失を計上したことにより有形固定資産が減少したことや、保有株式の時価下落などにより投資有価証券が
      減少したことなどによります。
       セグメントごとの資産は、製品事業部関連事業においては減少し、IH事業部関連事業においては増加いたしま
      した。なお、セグメントごとの資産は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項 
      (セグメント情報等)」に記載しております。
       当連結会計年度末における負債は                16,052百万円      ( 前年同期比0.4%増         )となりました。この主な要因は、長期借入金
      が増加したことなどによります。
       当連結会計年度末における純資産は                 64,598百万円      ( 前年同期比2.3%減         )となりました。この主な要因は、その他有
      価証券評価差額金や為替換算調整勘定が減少したことに加え、自己株式を取得したことなどによります。
       この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は                         72.2%   となりました。
      ②  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、                                      11,286百万円      ( 前連結会計年度
      末と比べて1,220百万円の減少              )となっておりますが、その内訳は以下のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動の結果得られた資金は、               4,622百万円      ( 前年同期は6,483百万円の収入              )であります。
       これは、税金等調整前当期純利益を2,016百万円計上したこと、売上債権の増加が1,212百万円あったことなどに
      よります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果支出した資金は、               5,510百万円      ( 前年同期は5,880百万円の支出              )であります。
       これは、有形固定資産の取得による支出が4,688百万円あったことなどによります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果支出した資金は、               130百万円     ( 前年同期は1,370百万円の支出              )であります。
       これは、長期借入れによる収入が2,073百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が569百万円、配当金
      の支払額が943百万円あったことなどによります。
         キャッシュ・フロー指標

                 項目                  前連結会計年度              当連結会計年度
     自己資本比率                                       72.8              72.2

     時価ベースの自己資本比率                                       54.4              45.1

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率                                       0.3              0.8

     インタレスト・カバレッジ・レシオ                                      170.6              109.7

     (注)   1 各指標の算出方法
          自己資本比率                                :自己資本/総資産
          時価ベースの自己資本比率                             :株式時価総額(株価終値×発行済株式総数)/総資産
          キャッシュ・フロー対有利子負債比率 :有利子負債/営業キャッシュ・フロー
          インタレスト・カバレッジ・レシオ                    :営業キャッシュ・フロー/利払い金額
        2 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。営業キャッシュ・フローは、
          連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、
          連結貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、利払い金額については、連結損益及
          び包括利益計算書に計上されている支払利息の金額を使用しております。
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      ③  生産、受注及び販売の実績
      a.生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   金額(百万円)                   前期比(%)
     製品事業部関連事業                                 17,609                   103.6

     IH事業部関連事業                                 24,924                   115.0

            合計                         42,533                   110.0

     (注)   1 金額は、製造費によっており、セグメント間の取引については消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      b.受注実績

       当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                          受注高         前期比         受注残高          前期比
         セグメントの名称
                         (百万円)          (%)        (百万円)          (%)
     製品事業部関連事業                       22,367          105.9         2,535         147.4
     IH事業部関連事業
                             7,445         102.2         4,094          83.8
     (誘導加熱装置関連)
     (注)   1 IH事業部関連事業のうち、熱処理受託加工関連は継続的な取引が多く、加工賃収入のため受注高及び受注
          残高の把握が困難のため、誘導加熱装置関連の受注状況を記載しております。
        2 受注金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については消去しております。
        3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      c.販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   金額(百万円)                   前期比(%)
     製品事業部関連事業                                 21,552                   101.3

     IH事業部関連事業                                 31,332                   113.7

     その他                                  130                 102.0

            合計                         53,015                   108.2

     (注)   1 上記の金額は、セグメント間の内部売上高を消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  重要な会計方針及び見積り

       当社グループ(当社及び連結子会社)の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に
      基づいて作成されております。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第5 経
      理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                  連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
      項」に記載されているとおりであります。
       また、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告
      数値に影響を与える見積りは、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行っておりますが、見
      積り特有の不確実性があるために実際の結果とは異なる場合があります。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、次のとおりであります。
       売上高は、     53,015   百万円と前連結会計年度に比べ              4,035百万円の増加となりました。
       営業利益は、      3,569   百万円と前連結会計年度に比べ               87百万円の減少となりました。               これは、自動車業界を中心に受
      注が堅調に推移したものの、人件費などのコストが増加したことなどによります。
       営業外損益は、511百万円の利益であり、前連結会計年度に比べ2百万円の増益となりました。これは、当連結会
      計年度において、持分法による投資損失を計上したものの、為替差益を計上したこと、受取保険金及び配当金やス
      クラップ売却益が増加したことなどによります。
       特別損益は、2,064百万円の損失であり、前連結会計年度に比べ2,545百万円の減益となりました。これは、当連
      結会計年度において、1,950百万円の減損損失及び464百万円の投資有価証券評価損を計上したことなどによりま
      す。
       この結果、     親会社株主に帰属する当期純利益は、950                   百万円となり、前連結会計年度に比べ                  2,052百万円の減益と
      なっております。
       なお、財政状態の分析については、「(1)                     経営成績等の状況の概要 ①               財政状態及び経営成績の状況」に、
      キャッシュ・フローの分析については、「(1)                      経営成績等の状況の概要 ②              キャッシュ・フローの状況」に記載し
      ております。
       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、次のとおりであります。
       製品品質に関するリスクについては、これまでもISO9000の認証取得などについて積極的に取り組み、品質保
      証体制の確立に鋭意努めております。また品質保証本部を設置しており、全社横断的な品質保証体制を構築してお
      ります。
       電気料金に関するリスクについては、設備投資を含む省エネ策を推進していくとともに、これまで生産革新活動
      の展開で培ってきた現場力をフル活用して生産効率の向上を図ってまいります。
       資材調達に関するリスクについては、調達先との連携を密にするとともに、継続的なコスト低減を遂行してまい
      ります。さらには、販売戦略も含めて対応していかなければなりません。
       グローバル事業展開に関するリスクについては、事業計画立案時から事業運営に至る各プロセスにおいて、主幹
      事業部と事業開発本部をはじめとする各機能本部が連携し、課題の抽出とその解決のためのコントロールを着実に
      実施できる体制の整備を図ってまいります。
       重要顧客からの急激な受注の変動に関するリスクについては、当社が製品を提供している業界の動向はもとよ
      り、顧客からの受注状況等を勘案したうえで、素早く適切な対策を講じ、事業環境の変化に迅速に対応してまいり
      ます。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のように認識しております。
       当社グループは、設備投資計画に照らして、設備投資に必要な資金は自己資金及び金融機関からの借入でまか
      なっております。また、短期的な運転資金は主に銀行借入により調達しております。なお、設備投資額及び設備投
      資予定額につきましては、「第3 設備の状況」に記載のとおりであります。
       セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「(1)                                           経営成績等の状況の
      概要 ①     財政状態及び経営成績の状況」及び「(2)                    経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内
      容 ②    当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」に記載のとおりであります。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      技術援助契約(供与)
     契約会社名        相手方の名称         国名     契約品目             契約内容             契約期間
                          誘導加熱装置       1 技術情報、ノウハウ及び技術指導                   2005年8月5

     高周波熱錬㈱       塩城高周波熱煉              の製造・販売       2 中国における独占的且つ非譲渡的                   日から
                      中国
      (当社)      有限公司              及び熱処理受          製造販売権                 2035年8月4
                          託加工       (注)1                   日まで
                                  1 技術情報、ノウハウ及び技術指導                   2007年7月2
            ネツレンアメリ
     高周波熱錬㈱                      ITWの製造       2 米国における独占的且つ非譲渡的                   日から
            カコーポレー          米国
      (当社)                    技術及び販売          製造販売権                 2019年6月30
            ション
                                  (注)2                   日まで
     (注)   1 対価として売上高の一定料率のロイヤルティを受け取っております。
        2 対価として販売量の一定料率のロイヤルティを受け取っております。
    5  【研究開発活動】

      当社グループ(当社及び連結子会社)は、IH(誘導加熱)技術を基幹として、ニーズに沿った商品や技術をス
     ピーディーに市場に提供できるよう、また、次世代ニーズを先取りできるよう研究開発に取り組んでおります。
      研究開発体制は、中長期的な開発テーマの推進や誘導加熱に関する基礎研究など当社グループ全体に係わる研究開
     発、技術課題への対応及び調査分析・試験を広範に実施する研究開発本部とオリジナルブランド製品の設計や開発機
     能の強化など当社グループにおける新規技術案件の起案から開発、FS、事業化を目指した活動を実施する製品技術
     本部を中心とした組織で構成されております。この両組織と各事業部門が密接に連携、情報共有することで、より効
     果的かつスピーディーな研究開発活動が実施できると考えております。
      また、当社グループの研究開発活動においては、大学及び研究機関等との共同研究も多数行っております。
      なお、当連結会計年度における研究開発費は、                      851  百万円となり、案件の内訳は製品事業部関連事業が                        127  百万円、
     IH事業部関連事業が          285  百万円、当社グループ全体に係わる研究開発が                      438  百万円となっております。
      当社グループ全体及び各セグメントにおける研究開発の主な成果は以下のとおりであります。

     (研究開発本部)
      各事業部門はもとよりお客様とも協働して高強度化と定・低(ダブル・テイ)変形焼入技術開発の進化を目指した
     二重硬化層高周波焼入れ(WIQ)の適用拡大など種々の高周波熱処理技術の開発実用化を進めております。
      「多周波電源」については、社内工場での実用化により対象部品を拡大しております。電源開発においては、次世
     代のパワー半導体素子SiCを用いた高性能電源を開発し、従来の半導体素子Siを用いた電源に対し、大幅な小
     型、軽量、高効率化が図れており、販売を開始いたしました。さらに、適用周波数拡大開発を引き続き進めておりま
     す。また、当社の固有技術のひとつの直接通電加熱(DH)についても、種々の薄鋼板を対象に部分加熱技術を新た
     に開発し、実用化を目指しております。
      省エネ省資源が特徴の「軸肥大」加工技術では、長尺品や特殊部材などの受託加工で実績を積み重ねており、さら
     に温間での加工により適用範囲の拡大や生産性の向上のための開発を行っております。
      高周波熱処理シミュレーション(CAE)技術は、温度や焼入硬化層分布に加えて変形や残留応力予測も可能なこ
     とを活用し、実物品データとリンクした適用例を増やしながら高精度化を進めており、現業での活用が進むだけでな
     くお客様からの依頼も多く、当社グループ各部門の技術開発と営業活動を支えております。また、IT技術を今まで
     蓄積してきた技術情報と技術技能の伝承に役立てております。
     (製品技術本部)

      従来の高周波加熱技術以外を進化させ、無酸化焼入れ、非鉄金属の加熱、融着等の従来とは異なる新しい工法開発
     に取り組んでおります。自動車のEV化による部品軽量化ニーズに応えるため、EPS(電動パワーステアリング)
     用の各種中空ラックバーの開発も継続して実施しております。
      また、各種開発案件の成果を当社グループの生産現場へ供給するとともに、その技術を用いた自動化、工程改善を
     実施し、新製品の工程検討、設備製作、生産ラインの工程検討、設備導入等により各事業所の収益改善を支援してお
     ります。ネツレン社内にてIoT               / AIを活用した工程改善にも取り組んでおります。
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     (製品事業部関連事業)
      当分野におきましては、材料・IH熱処理・機械加工の各技術を組み合わせ、高強度による省資源化、高耐久性化
     による信頼性向上を図り、お客様のニーズにお応えできる研究開発を進めております。
      建築・土木分野では、既存製品の機能を拡張する工法開発や高強度せん断補強筋に関する開発、さらに、新しいコ
     ンセプトによる新商品の開発を行っており、既存製品の機能向上のみならず新たな製品の開発にも継続的に取り組ん
     でおります。
      当連結会計年度は、IH技術の特徴を活かした世界初となる複合強度鉄筋「ダブルスターク」を実用化いたしまし
     た。
      高強度ばね鋼線(ITW)では、高度化する顧客ニーズを実現すべく、戦略的にグローバル展開を視野に入れた生
     産技術・性能保証技術開発、高強度・高耐久性を目指した材料・熱処理開発を進めております。
      機械部品分野では、軸部品のさらなる高精度化・高生産性を実現する熱処理・機械加工技術の開発に継続的に取組
     んでおります。
     (IH事業部関連事業)

      当分野におきましては、あらゆる産業分野において、様々な形状・寸法・鋼種の機械部品の高周波熱処理への対応
     をはじめ、自動車部品、建設機械部品の一貫加工を目指した生産技術開発を行っております。CAE(熱処理シミュ
     レーションシステム)技術やFTC(ファインテクノセンター)での最先端のIH熱処理技術を活用し、高周波熱処
     理の幅広い用途開発を製品技術本部・研究開発本部と協働しながら実施しております。最近ではその一例として高周
     波無酸化焼入技術の量産化に成功しました。更に高周波熱処理だけでなく浸炭など、他の表面改質技術との複合処理
     にも力を入れております。
      IH熱処理装置に関する研究開発では、より高効率と低コスト、省スペース化を目指した短時間定格高周波電源や
     SiCパワー半導体を用いた高周波電源等を実用化いたしました。
      熱処理装置ではお客様の多種多様なご要望にお応えし、さらに長寿命な加熱コイル製作の技術開発と実用化で信頼
     性の高いIH熱処理装置がお客様の満足度を高めると同時に、当社グループの海外展開でも重要な役割を果たしてお
     ります。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当社グループ(当社及び連結子会社)は、新商品、新規事業関連及び受注対応のための設備投資に注力してまいりま
     した。また、事業環境の変化に対応できるよう、合理化投資にも意を用いて実施してまいりました。個々の投資案件
     については、その投資効果について、投資回収の基準を設定し、厳しく吟味をしております。
      設備投資に用いる資金は、基本的に自己資金を充当することとしておりますが、新規子会社の設立や新工場の建設
     など大規模な投資が必要な場合は、外部からの資金調達を含め対応しております。
      当連結会計年度の設備投資額は、               4,872   百万円となりますが、各セグメントの主な内容は以下のとおりであります。
     (製品事業部関連事業)

      主として増産対応及び合理化投資を実施しております。
      当セグメントにおける設備投資額は、                  609  百万円となりました。
     (IH事業部関連事業)

      主として工場の増築、増産対応及び合理化投資を実施しております。
      当セグメントにおける設備投資額は、                  3,983   百万円となりました。
     (その他)

      主として研究開発に係るものであります。
      当セグメントにおける設備投資額は、                  248  百万円となりました。
      上記以外に全社に係る設備投資を               30 百万円実施しております。

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    2  【主要な設備の状況】
     (1)  提出会社
                                                  2019年3月31日現在
                                                       従業員数
                                      帳簿価額(百万円)
               セグメントの
        事業所名                                                (名)
                      設備の内容
                 名称
        (所在地)                                               外(臨時雇
                            建物及び      機械装置      土地
                                             その他      合計
                                                        用者)
                             構築物     及び運搬具      (面積㎡)
                IH事業部
     茨城工場
                                          356                36
                     熱処理設備
                               333      185            15     890
                関連事業
     (茨城県ひたちなか市)
                                        (20,000)                  (16)
     尼崎工場           IH事業部
                                         1,248                 43
                     熱処理設備
                               435      109            3   1,797
     (兵庫県尼崎市)           関連事業
                                        (12,948)                  (10)
     刈谷工場           IH事業部
                                          783                110
                     熱処理設備
                               411    1,533             57    2,786
     (愛知県刈谷市)           関連事業
                                        (16,157)                  (84)
     岡山工場           IH事業部
                                          208                64
                     熱処理設備
                               339       0           9    557
     (岡山県総社市)           関連事業
                                        (19,534)                  (20)
     可児NH工場           IH事業部
                                          296                46
                     熱処理設備
                               882    2,018            336    3,533
     (岐阜県可児市)           関連事業
                                        (8,813)                  (2)
     可児工場           IH事業部      自動車部品等
                                          695                61
                               189      586            26    1,498
                     製造設備
     (岐阜県可児市)           関連事業
                                        (20,682)                  (14)
     神戸工場           IH事業部
                     建設機械部品
                                          919                46
                               475      494           212    2,101
     (兵庫県神戸市北区)           関連事業      等製造設備
                                        (38,300)                  (2)
                IH事業部
     平塚工場
                                          611                92
                     機械製造設備
                               198      56           48     915
                関連事業
     (神奈川県平塚市)
                                        (24,697)                  (8)
                製品事業部
     赤穂工場
                     PC鋼棒等製
                                          185                120
                               451      508            45    1,191
                関連事業      造設備
     (兵庫県赤穂市)
                                        (62,630)                  (9)
     いわき工場           製品事業部
                     PC鋼棒等製
                                          879                72
                               539      223           123    1,767
                     造設備
     (福島県いわき市)           関連事業
                                        (56,345)                  (1)
     本社
                                          885                69
                全社共通      その他設備
                               586       0          34    1,507
     (東京都品川区)
                                        (2,992)                 (16)
     (2)  国内子会社

                                                  2019年3月31日現在
                                                       従業員数
                                      帳簿価額(百万円)
        会社名       セグメントの                                         (名)
                      設備の内容
        (所在地)         名称                                      外(臨時雇
                            建物及び      機械装置      土地
                                             その他      合計
                                                        用者)
                             構築物     及び運搬具      (面積㎡)
     九州高周波熱錬㈱           IH事業部
                                          143                24
                     熱処理設備
                               20      87            3    255
     (福岡県北九州市若松区)           関連事業
                                        (5,265)                  (6)
     ㈱ネツレン小松           IH事業部
                                          101                41
                     熱処理設備
                               244      192            ▶    543
     (石川県小松市)           関連事業
                                        (5,980)                 (10)
     ㈱旭電波工業所           IH事業部
                     機械部品等 
                                          168                18
                               20      2           0    191
                     製造設備
     (東京都東久留米市)           関連事業
                                         (591)                 (2)
     ㈱ネツレンハイメック           IH事業部
                                          132                25
                     機械製造設備
                               21      5           0    159
     (神奈川県平塚市)           関連事業
                                        (1,983)                  (4)
     ㈱ネツレン・ヒラカタ           IH事業部
                                          172                30
                     熱処理設備
                               17     103            1    295
     (大阪府枚方市)           関連事業
                                        (2,249)                  (1)
     ㈱ネツレン・ヒートト
                IH事業部
                                                          42
     リート 山口工場
                     熱処理設備
                                3    304      -      18     327
                関連事業
                                                         (10)
     (山口県山陽小野田市)
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     (3)  在外子会社
                                                  2019年3月31日現在
                                                       従業員数
                                      帳簿価額(百万円)
                                                        (名)
        会社名       セグメントの
                      設備の内容
                                                       外(臨時雇
        (所在地)         名称
                            建物及び      機械装置      土地
                                             その他      合計
                                                        用者)
                             構築物     及び運搬具      (面積㎡)
     上海中煉線材有限公司           製品事業部
                     高強度ばね鋼
                                                          82
                               477      558      -      ▶   1,039
                     線製造設備
     (中国上海市)           関連事業
                                                          -
     ネツレンアメリカ
                製品事業部
                     高強度ばね鋼
                                          73                40
     コーポレーション
                               705      452            8   1,240
                     線製造設備
                関連事業
                                        (55,658)                  -
     (米国オハイオ州)
     塩城高周波熱煉
                IH事業部      機械製造設備
                                                         130
     有限公司
                               697      241      -      6    944
                関連事業      熱処理設備
                                                          (4)
     (中国江蘇省)
     広州豊東熱煉有限公司           IH事業部
                                                          72
                     熱処理設備
                               161      346      -      42     549
     (中国広東省)           関連事業
                                                          -
     高周波熱錬(中国)軸承
                IH事業部      建設機械部品
                                                          29
     有限公司
                               316      537      -      74     928
                     等製造設備
                関連事業
                                                          -
     (中国山東省)
     ネツレン・チェコ
                製品事業部
     有限会社                 高強度ばね鋼
                                          106                39
                               638      875            7   1,626
                関連事業      線製造設備
     (チェコ共和国ウスティ                                   (53,580)                  (1)
     州)
     ネツレン・メキシコ,
                IH事業部
     S.A.  de C.V.
                                          101                18
                     熱処理設備
                               236       0           0    338
                関連事業
     (メキシコ合衆国アグア
                                        (45,142)                  -
     スカリエンテス洲)
     (注)   1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        2 帳簿価額の「その他」は工具器具備品、リース資産及び建設仮勘定であります。
        3 提出会社の本社には、他のセグメントに所属する従業員が含まれております。
        4 提出会社の本社には、賃貸事業用設備が含まれております。このうち、連結会社以外へ賃貸している主なも
          のは以下のとおりであります。
           三井不動産㈱  建物及び構築物 264百万円 土地 404百万円(1,495㎡ 東京都品川区)
        5 提出会社の平塚工場には、賃貸事業用土地が含まれております。
        6 連結会社以外から賃借している設備については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
     (1)  重要な設備の新設等
       製品事業部関連事業では、合理化投資及び生産設備の自動化など生産性の向上を目的とした設備投資を中心に実
      施していく予定であります。
       IH事業部関連事業では、増産対応投資及び合理化投資を中心に実施していく予定であります。
       また、当社グループ全体として、地球環境保全及び電力コスト低減の観点から、省エネ対策に関する設備投資を
      計画的に実施しております。
       当連結会計年度後1年間の重要な設備の新設等に係わる投資予定金額は5,600百万円を予定しております。このた
      めの資金調達については、それぞれ最適な手段を選択して実施していく予定でありますが、基本的には自己資金で
      まかなう計画であります。なお、個々の設備投資案件については、その効果を厳しく吟味しつつ実施してまいりま
      す。
       設備投資予定額のセグメントごとの内訳は以下のとおりであります。
      セグメントの名称            投資予定額(百万円)                    設備等の主な内容・目的
     製品事業部関連事業                      2,500    合理化投資及び生産性向上投資等

     IH事業部関連事業                      2,600    増産対応投資及び合理化投資等

     報告セグメント計                      5,100

     その他                       300   研究開発設備等

     全社(共通)                       200   IT投資等

         合計                 5,600

     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)
                普通株式                                  150,000,000

                 計                                150,000,000

      ②  【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名
             事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品               内容
               (2019年3月31日)             (2019年6月26日)
                                         取引業協会名
                                         東京証券取引所           単元株式数
      普通株式             43,790,500            43,790,500
                                          (市場第一部)            100株
        計            43,790,500            43,790,500             -           -
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日        総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
     2017年3月17日             △923,430       43,790,500           -      6,418         -      1,535
     (注) 自己株式の消却による減少であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                                  2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状況
             政府及び
                        金融商品     その他の                個人
                                                        (株)
             地方公共     金融機関                                計
                        取引業者      法人               その他
              団体
                                  個人以外      個人
                                                          -

     株主数(人)           -     24     20     178     125      28    14,038     14,413
     所有株式数(単元)

                -   125,145      1,960    107,240     109,222       55    94,029     437,651      25,400
     所有株式数の割合
                                                   100.00       -
                -    28.59      0.45     24.50     24.96      0.01     21.48
     (%)
     (注) 自己株式2,983,616株は、「個人その他」に29,836単元及び「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                                  2019年3月31日現在
                                                     発行済株式
                                                     (自己株式を
                                             所有株式数       除く。)の総数
           氏名又は名称                      住所
                                              (千株)      に対する所有
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     新日鐵住金株式会社                    東京都千代田区丸の内2-6-1                        3,101        7.60
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                        東京都港区浜松町2-11-3                        2,840        6.96
     (信託口)
     株式会社三菱UFJ銀行                    東京都千代田区丸の内2-7-1                        1,432        3.51
                        50  BANK   STREET    CANARY    WHARF   LONDON
     NORTHERN     TRUST   CO.(AVFC)     RE  NVI01
                        E14  5NT,UK                      1,130        2.77
     (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
                        (東京都中央区日本橋3-11-1)
     知多鋼業株式会社
                        愛知県春日井市前並町2-12-4                        1,029        2.52
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式
                        東京都中央区晴海1-8-11                        1,010        2.48
     会社(信託口)
     株式会社メタルワン                    東京都千代田区丸の内2-7-2                         976       2.39
     BNP  PARIBAS    SECURITIES      SERVICES
                        33  RUE  DE  GASPERICH,      L-5826    HOWALD-
     LUXEMBOURG      / JASDEC    / JANUS   /
                        HESPERANGE,      LUXEMBOURG                   950       2.33
     HENDERSON     / HORIZON    FUND
                        (東京都中央区日本橋3-11-1)
     (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
     STATE   STREET    BANK   AND  TRUST   COMPANY     AIB  INTERNATIONAL       CENTRE    P.O.   BOX
     505019                    518  IFSC   DUBLIN,    IRELAND                945       2.32
     (常任代理人 香港上海銀行東京支店)                    (東京都中央区日本橋3-11-1)
     株式会社三井住友銀行                    東京都千代田区丸の内1-1-2                         907       2.22
             計                    -               14,324        35.10

     (注)   1 自己株式(所有株式数            2,983千株     、発行済株式総数に対する所有株式数の割合                     6.81%   )は、上記の表には含ま
          れておりません。
        2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                                2,840千株
           日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                             1,010千株
        3 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付けで日本製鉄株式会社に商号変更しております。
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        4 2019年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャ
          ル・グループ及びその共同保有者(株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国
          際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)が2019年3月25日現在で以下の株式を
          所有している旨が記載されているものの、当社として株式会社三菱UFJ銀行を除き、当事業年度末時点に
          おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
          なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                          保有株券等の数         株券等保有割合
          氏名又は名称                    住所
                                                      (%)
                                            (千株)
     株式会社三菱UFJ銀行                  東京都千代田区丸の内2-7-1                   株式      1,432          3.27
     三菱UFJ信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1-4-5                   株式      1,096          2.50

     三菱UFJ国際投信株式会社                  東京都千代田区有楽町1-12-1                   株式       140         0.32

     三菱UFJモルガン・
                       東京都千代田区丸の内2-5-2                   株式       341         0.78
     スタンレー証券株式会社
     (7)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                                  2019年3月31日現在
            区分             株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      -           -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                      -           -             -

     議決権制限株式(その他)                      -           -             -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                 -             -
                      普通株式      2,983,600
                      普通株式     40,781,500
     完全議決権株式(その他)                                   407,815            -
                      普通株式       25,400

     単元未満株式                                 -             -
     発行済株式総数                      43,790,500           -             -

     総株主の議決権                      -             407,815            -

      ②  【自己株式等】

                                                  2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                                             所有株式数
                                自己名義       他人名義
                                                    に対する所有
      所有者の氏名又は名称               所有者の住所                         の合計
                                所有株式数       所有株式数
                                                    株式数の割合
                                 (株)       (株)
                                               (株)
                                                      (%)
                  東京都品川区東五反田
     (自己保有株式)
                                2,983,600          -   2,983,600           6.81
     高周波熱錬㈱
                  2-17-1
          計             -         2,983,600          -   2,983,600           6.81
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
     取締役会(2019年2月7日)での決議状況
                                         200,000            179,200,000
     (取得期間2019年2月8日)
     当事業年度前における取得自己株式                                       -              -
     当事業年度における取得自己株式                                     200,000            179,200,000

     残存決議株式の総数及び価額の総額                                       -              -

     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                       -              -

     当期間における取得自己株式                                       -              -

     提出日現在の未行使割合(%)                                       -              -

     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                       700            712,672

     当期間における取得自己株式                                       -              -

     (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                当事業年度                  当期間
              区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                            株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                            -        -        -        -

     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
     た取得自己株式
     その他
                                 -        -        -        -
     (単元未満株式の売渡請求による売渡)
     保有自己株式数                         2,983,616            -     2,983,616            -
     (注)   1   当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          売渡による株式は含まれておりません。
        2   当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、安定した配当を継続していくという方針に加え、業績に応じた利益配分を行うこととし、当社グループを
     取り巻く経営環境及び財務の状況等を勘案のうえ、決定していくことを基本方針としております。
      なお、原則として、「安定した配当」については、当面、年10円を下限とし、また、「業績に応じた利益配分」に
     ついては、当期から連結配当性向40%以上を目処とすることに変更しております。
      当期の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、親会社株主に帰属する当期純利益が悪化したものの、そ
     の主たる要因は、固定資産の減損損失の計上という特別な損失であること、また、株主還元を重視するという当社の
     経営姿勢に基づき、当初の予定(2018年5月10日公表)どおり、通期配当金は1株について普通配当                                               25 円(うち中間配
     当 12 円)とさせていただきました。この結果当期は、配当性向                           333.1%    、自己資本利益率        0.6%   、純資産配当率       2.1%   、
     連結配当性向は       107.7%    となりました。
      また、内部留保金につきましては、新規事業投資、合理化投資など環境変化に対応しつつ、将来の利益に貢献する
     分野を中心に投資する所存であります。
      当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配
     当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。
      当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中
     間配当を行なうことができる。」旨を定款に定めております。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                             配当金の総額                 1株当たり配当額
           決議年月日
                               (百万円)                   (円)
          2018年11月6日
                                       492                 12.0
           取締役会決議
          2019年6月26日
                                       530                 13.0
          定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社では、「株主、顧客、従業員、調達先、地域社会などとの調和及び共生を通じた企業価値の増大化」を図
       るため、コーポレート・ガバナンスを「経営の透明性、公正性を確保する最重要な経営機能」の一つと位置付け
       ております。
        このような認識のもと、将来に向けて当社が持続的に成長する会社となることを目指し、経営における意思決
       定の迅速化、効率化に注力するとともに、業務執行に対する監督機能強化のための体制を整備してまいります。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社の会社の機関及び体制は以下のとおりとなっております。
        取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する
       ための機関として、定時取締役会を毎月1回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し
       ております。当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締
       役10名のうち2名は社外取締役であります。
        また、取締役の任期は1年としております。これは、急激に変化する経営環境に迅速に対応するとともに、機
       動的かつ効率的な事業展開を行い、事業年度毎の取締役の経営責任をより明確にするためであります。
        一方、経営における意思決定の迅速化、効率化に対応するため、役付取締役を構成員とした常務会を毎月1回
       以上開催し、経営の基本方針、戦略、計画及び重要事項を協議しております。なお、常務会には社外取締役及び
       監査役も出席することができることになっております。
        また、取締役及び各部門の部門長を構成員とした経営会議を毎月1回以上開催し、各部門及び関係会社の経営
       状況及び経営課題につき報告、審議を行っております。
        このほか、コンプライアンス委員会、全社CSR推進委員会及び内部統制推進委員会等を設置し、コーポレー
       ト・ガバナンスの強化に努めております。
        当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であり
       ます。
        当社と社外取締役である寺浦康子氏及び花井嶺郎氏、監査役である稲垣均氏、社外監査役である吉峯寛氏及び
       中野竹司氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結
       しており、その限度額は法令が定める額としております。
        当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記記載のとおり、会議、委員会及び社内規程等によるものに加
       え、本社部門及び事業部等各部門間の相互牽制体制を確立することにより機能していると認識しております。こ
       れを社外取締役と監査役会等が連携することで、より一層の体制確保が可能になると判断しているためでありま
       す。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

       (内部統制システムの整備の状況)
        当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並び
       に当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のとおり定
       めております。
        a 当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「CSR基本規程」及び「コ
         ンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行動基準、会社規程等に従い、当社及び当社グループの役員・
         従業員等は、法令及び定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果たすこ
         ととしております。
          当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識
         の醸成に努めることとしております。また、当社グループは「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプラ
         イン)を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員等から直接情報提供が行
         える体制をとることとしております。
          当社及び当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体に
         おいて、社会的な秩序及び企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持た
         ないこととしております。
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        b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          法令及び会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等とい
         う)に記録し、適切に保存し、管理することとしております。
          取締役及び監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
        c 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制の整備)
          品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、
         「関係会社管理規程」及び「リスクマネジメント基本規程」を定め、管理本部企画管理部及び安全衛生・環
         境対策室が組織横断的にリスク状況の監視及び全社的対応を行うこととしております。また、内部監査室が
         定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に
         報告することとしております。
          「危機管理規程」を定め、危機(重大な不測の事態)が発生した場合の情報収集、報告方法及び緊急対策本
         部設置等の対応方法を明確化するとともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定め
         ることとしております。
        d 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限及び意思決定ルールを明確化するとともに、
         当社グループにこれに準拠した体制を構築させることとしております。
          グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗及び経営状況を把握し、グループ全体の重点経
         営目標を定めることとしております。
          取締役会は原則月1回以上開催するとともに、月1回以上役付取締役、社外取締役及び常勤監査役の出席
         による常務会を開催することにより、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図る
         こととしております。
        e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門及び管理担当部門長を定め、当該管理担
         当部門長は担当会社のコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・
         整備を行うこととしております。
          監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室及びコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査する
         ことにより、グループ内において業務の適正を確保することとしております。
          財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室及び内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告
         に係る内部統制運用規程」に基づき、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これ
         を適切に運用することとしております。
        f 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
          「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重
         要な情報について、関係会社に報告を求めるとともに、年2回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の
         代表者は経営内容等について報告することとしております。
          不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとしております。
        g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
          監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとして
         おります。
        h 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          前号補助者の人事異動及び人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとし
         ております。
          前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととしております。
        i 取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
          当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を
         及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することと
         しております。
          監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じ
         て、意見を述べることができるものとしております。
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        j 当社子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告する
         ための体制
          当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時
         は、速やかに適切な報告を行うものとしております。
          当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・
         従業員等からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対し報告するものとしております。
        k 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
          当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由
         として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとし
         ております。
        l 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生
         ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
          当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を
         した時は、管理本部企画管理部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執
         行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。
        m その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          監査役と代表取締役及びその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとして
         おります。
          監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査
         人から報告を求めることができるものとしております。
       (責任限定契約の内容の概要)

        当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第
       423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法
       令が定める額を限度として負担するものとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業
       務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が
       ないときに限られます。
        当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する会社規程を定め、職務の適正性及び独立性が損なわれな
       いよう配慮しております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付け
       る独立役員としております。
        会計監査人の再任については、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、毎年、監
       査役会に諮り決議することとしております。
       (ディスクロージャー方針及びIR活動)

        ディスクロージャーにつきましては、金融商品取引法及び東京証券取引所適時開示規則等に基づき、迅速性、
       正確性、公平性及び平易性を重視のうえ、適時開示を行うことを基本方針としております。さらに、従来からの
       「IRミーティング」の実施、「機関投資家向け決算説明会」、「機関投資家向け工場見学会」及び「個人投資
       家向けIRセミナー」の開催に加え、事業内容の理解促進を通じた投資家層の拡大を図るため、積極的な情報開
       示を行っております。
       (取締役の選任の決議要件)

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
        また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
       (株主総会特別決議の要件)

        当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
       有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会に
       おける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま
       す。
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       (株主総会決議事項の取締役会での決議)
       自己の株式の取得
        当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
       ことができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行すること
       を目的とするものであります。
       中間配当
        当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規
       定による中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うこ
       とを目的とするものであります。
       取締役及び監査役の責任免除
        当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含
       む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。こ
       れは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
     (2)  【役員の状況】

      ① 役員一覧
     男性  12 名 女性    1 名(役員のうち女性の比率            7.7  %)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1977年4月      当社入社
                                2003年6月      当社製品事業部製造部長
                                2007年6月      当社取締役
    取締役社長
                                2011年4月      当社常務取締役
    (代表取締役)
                 溝口  茂      1953年9月1日      生                       (注)5      37
                                2013年4月      当社専務取締役
    安全衛生・環境担当
                                2014年6月      当社代表取締役社長
    人財本部管掌
                                2019年4月      当社代表取締役社長、安全衛
                                      生・環境担当、人財本部管掌(現
                                      任)
                                1983年4月      当社入社
                                2011年4月      当社IH事業部電機部長
                                2012年6月      当社取締役
                                2015年4月      ネツレンアメリカコーポレー
                                      ション代表取締役社長(現任)
    常務取締役
                                2016年6月      当社常務取締役
    設備担当
                 大宮 克己      1960年3月24日      生   2017年4月      ㈱ネツレンタクト代表取締役社              (注)5      18
    製品事業部長
                                      長(現任)
    事業開発本部長
                                2019年4月      当社常務取締役、設備担当、製
                                      品事業部長、事業開発本部長(現
                                      任)
                                2019年4月      高周波熱錬(中国)軸承有限公
                                      司董事長(現任)
                                1982年4月      当社入社
                                2014年4月      当社IH事業部営業部長、営業
                                      本部(現事業開発本部)副部長
                                2014年6月      当社取締役
                                2017年6月      PT.ネツレン・インドネシア代表
                                      取締役社長(現任)
    常務取締役
                                2018年4月      ㈱ネツレン・ヒートトリート代
    TQM推進担当            村田 哲之      1959年12月29日      生                       (注)5       9
                                      表取締役社長、広州豊東熱煉有
    IH事業部長
                                      限公司董事長、ネツレン・メキ
                                      シコ,   S.A.  de C.V.代表取締役
                                      社長(現任)
                                2018年6月      当社常務取締役
                                2019年4月      当社常務取締役、TQM推進担
                                      当、IH事業部長(現任)
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                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1986年4月      当社入社
                                2011年2月      ㈱ネツレン・名南代表取締役社
                                      長(現任)
    取締役
                 安川 知克      1963年1月6日      生                       (注)5      20
                                2011年6月      当社管理本部副本部長、管理本
    管理本部長
                                      部企画管理部長
                                2012年6月      当社取締役
                                2019年4月      当社取締役、管理本部長(現任)
                                1985年4月      当社入社
                                2012年4月      当社製品事業部業務部長、調達
                                      本部副部長
    取締役
                                2016年6月      当社取締役
    情報戦略担当
    製品事業部副事業部長            鈴木  孝      1962年6月29日      生   2019年4月      当社取締役、情報戦略担当、製              (注)5       7
    調達本部長
                                      品事業部副事業部長、調達本部
    製品事業部業務部長
                                      長、製品事業部業務部長(現任)
                                2019年6月      ネツレン・チェコ有限会社代表
                                      取締役社長(現任)
                                1982年4月      TRWオートモーティブジャパ
                                      ン㈱入社
                                2001年2月      日本コーリン㈱(現フクダコー
                                      リン㈱)入社
    取締役
                                2001年4月      当社入社
    製品技術本部長
                                2006年2月      東洋ファスナー㈱入社
    IH事業部副事業部長
                                2007年4月      当社入社
    IH事業部電機部長
                 一色 信元      1959年10月9日      生   2016年10月      当社製品技術本部長、製品技術              (注)5       2
    製品技術本部生産技術開発部
                                      本部生産技術開発部長
    長
                                2017年6月      当社取締役
    製品技術本部IH技術開発部
                                2019年4月      当社取締役、製品技術本部長、
    長
                                      IH事業部副事業部長、IH事
                                      業部電機部長、製品技術本部生
                                      産技術開発部長、製品技術本部
                                      IH技術開発部長(現任)
                                1982年4月      当社入社
                                2005年2月      慶応義塾大学工学博士号取得
                                2014年4月      当社研究開発センター(現研究
    取締役
                                      開発本部)長
    研究開発本部長            三阪 佳孝      1958年9月27日      生                       (注)5       3
                                2017年6月      当社取締役
    研究開発本部材料技術部長
                                2018年4月      当社取締役、研究開発本部長、
                                      研究開発本部材料技術部長(現
                                      任)
                                1986年4月      住友金属工業株式会社(現日本
                                      製鉄㈱)入社
                                2000年2月      早稲田大学工学博士号取得
    取締役
                 村井 暢宏      1961年4月24日      生   2017年4月      当社入社              (注)5       0
    品質保証本部長
                                2018年4月      当社品質保証本部長
                                2018年6月      当社取締役、品質保証本部長
                                      (現任)
                                2000年4月      弁護士登録(第一東京弁護士会)
                                2006年10月      アメリカ合衆国ニューヨーク州
                                      弁護士資格取得
                                2010年3月      エンデバー法律事務所設立、同
    取締役            寺浦 康子      1970年10月16日      生                       (注)5       3
                                      事務所パートナー弁護士
                                      (現任)
                                2014年6月      当社取締役(現任)
                                1972年4月      日本電装㈱(現㈱デンソー)入
                                      社
                                2000年3月      名古屋工業大学工学博士号取得
    取締役            花井 嶺郎      1947年7月19日      生                       (注)5       1
                                2006年6月      ㈱デンソー専務取締役
                                2008年6月      アスモ㈱代表取締役社長
                                2017年6月      当社取締役(現任)
                                 32/93




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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1976年4月      ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀
                                      行)入行
                                2005年4月      当社入社
    監査役
                 稲垣  均      1952年10月15日      生                       (注)3      13
    (常勤)
                                2011年4月      当社管理本部財務部長、管理本
                                      部情報システム部長、秘書室長
                                2013年6月      当社監査役(現任)
                                2007年10月      国際投信投資顧問㈱(現三菱UF
                                      J国際投信㈱)代表取締役社長
    監査役            吉峯  寛      1951年8月10日      生   2012年6月      当社監査役(現任)              (注)4       2
                                2013年6月      公益財団法人三菱経済研究所副
                                      理事長(現任)
                                1995年4月      公認会計士登録
                                2006年10月      弁護士登録(東京弁護士会)
                                2011年6月      中野公認会計士事務所設立、同
                                      事務所長(現任)
    監査役            中野 竹司      1968年8月11日      生                       (注)4       2
                                2015年12月      石澤・神・佐藤法律事務所(現
                                      奥・片山・佐藤法律事務所)
                                      パートナー弁護士(現任)
                                2016年6月      当社監査役(現任)
                             計                             123
     (注) 1 取締役寺浦康子及び取締役花井嶺郎は、社外取締役であります。
        2 監査役吉峯寛及び監査役中野竹司は、社外監査役であります。
        3 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        4 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
      ② 社外役員の状況

        有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
        社外取締役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに専門的な知識、経験を有する者を選任するこ
       とを方針としております。
        社外監査役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに法令で定められた義務を遂行するための知
       識、経験を有する者を選任することを方針としております。
        社外取締役である寺浦康子氏及び花井嶺郎氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から経営を監督す
       ることが選任の最大の理由であります。その役割として、寺浦康子氏に期待するところは、取締役会・常務会の
       みならずコンプライアンス委員会等に出席し、弁護士としての専門的な知識と経験をもって、法的な側面からの
       助言、監督を受けることや、女性活躍等働き方の多様化に関する適切な助言を受けることであります。また、花
       井嶺郎氏に期待するところは、製造業に関する専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績をもっ
       て、当社とは独立した立場からの助言及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことや、技術的な
       将来構想に対する適切な助言を受けることであります。
        寺浦康子氏及び花井嶺郎氏の社外取締役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、寺浦康子
       氏及び花井嶺郎氏が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立
       役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
        寺浦康子氏はエンデバー法律事務所のパートナー弁護士であります。同事務所と当社との間に重要な取引はあ
       りません。
        社外監査役である吉峯寛氏及び中野竹司氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から取締役の職務執
       行などについて監査するためであります。特に、吉峯寛氏は他社における経営者としての豊富な知識と経験を
       もって、中野竹司氏は公認会計士・弁護士としての専門的な知識と経験をもって、監査体制の中立性及び独立性
       を高めることを目的としております。
        吉峯寛氏及び中野竹司氏の社外監査役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、吉峯寛氏及
       び中野竹司氏が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員
       である旨の独立役員届出書を提出しております。
        吉峯寛氏は公益財団法人三菱経済研究所の副理事長であります。同法人と当社との間に重要な取引はありませ
       ん。
                                 33/93



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        中野竹司氏は中野公認会計士事務所の所長及び奥・片山・佐藤法律事務所のパートナー弁護士であります。両
       事務所と当社の間に重要な取引はありません。なお、中野竹司氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関
       する相当程度の知識を有しております。
        また、当期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)における社外取締役及び社外監査役の取締役会等への出
       席状況及び発言状況は以下のとおりであります。
        区分         氏名                   出席状況及び発言状況
                        当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門
     取締役         寺浦 康子
                       的な知識・経験からの発言を行っております。
                        当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、主に製造業に関する専門
     取締役         花井 嶺郎         的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績からの発言を行っておりま
                       す。
                        当期に開催された取締役会18回のうち17回に出席し、また、当期に開催され
     監査役         吉峯  寛         た監査役会14回のすべてに出席し、経営者としての豊富な経験・知見からの発
                       言を行っております。
                        当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、また、当期に開催された
     監査役         中野 竹司         監査役会14回のすべてに出席し、主に公認会計士、弁護士としての専門的な知
                       識・経験からの発言を行っております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

       統制部門との関係
        社外取締役及び社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
       統制部門との関係につきましては、コンプライアンス委員会等への出席を通じ、随時、監査の状況及び内部統制
       の状況を把握できる体制となっております。
     (3)  【監査の状況】

      ① 監査役監査の状況
        当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であり
       ます。
        監査役は随時監査役会を開催するとともに、取締役会等の重要な会議への出席及び重要書類の閲覧等により取
       締役の職務執行状況を監査するほか、会計監査人及び内部監査室との相互連携並びに関係会社から経営状況の報
       告を受けることなどにより、監査の実効性を高めております。
        監査役は、会計監査人から監査方針を含む監査計画の説明を受けるとともに、随時、会計監査の状況及び結果
       について意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査に立会い監査状況の確認を行っておりま
       す。
        当事業年度におきましては、監査役会を14回開催しております。
        監査役会における主な議題は、決議事項として、当事業年度の監査計画の策定、前事業年度の監査報告書の作
       成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、報告事項として、会計監査人の監査計画、内部監査の実施状
       況(四半期ごと)、内部統制の評価と実施状況(四半期ごと)、会計監査人の四半期レビュー、取締役ヒアリン
       グ等となっております。
        各監査役の監査役会への出席状況は、常勤監査役、社外監査役ともに当期に開催された14回の全てに出席して
       おります。
        常勤監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会など社内の重要な会議に出席するとともに、重要書類の監
       査、本社、主要な事業所及び子会社の監査などを実施いたしました。
      ② 内部監査の状況

        内部監査室の状況につきましては、内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。なお、組織上の人員
       は1名で構成されておりますが、監査役及び会計監査人のほか、必要に応じて内部統制統括室、安全衛生・環境
       対策室、品質保証本部等のモニタリング機能を有する専門部門との連携により監査の実効性を高めております。
        監査役は、内部監査室と監査計画及び結果に関する意見交換を行うとともに、随時、内部監査室の監査に立会
       い監査の実効性を高めております。
        なお、内部統制につきましては、内部統制統括室が整備、運用し、内部監査室がモニタリングしております。
                                 34/93



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      ③ 会計監査の状況
       a.監査法人の名称
        井上監査法人
       b.業務を執行した公認会計士

        萱嶋 秀雄
        吉松 博幸
       c.監査業務にかかる補助者の構成

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
       d.監査法人の選定方針と理由

        当社は、日本監査役協会により公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務
       指針」に基づき、監査の品質、監査体制及び独立性について検討し、選定することを方針としております。
        監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当すると認められる場合に
       は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
        また、監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、解任
       又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
       e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会により公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に
       関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理基準、監査役等とのコミュニケーション及び不正
       リスク等の評価基準項目について検討し、総合的に評価しております。
      ④ 監査報酬の内容等

     「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改
    正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用して
    おります。
       a.監査公認会計士等に対する報酬
                        前連結会計年度                     当連結会計年度
         区分
                  監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                 基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                 28           0          28           0
        連結子会社                  -           -           -           -

          計                28           0          28           0

        当社における非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達における特別措置法第17
       条第1項の規定に基づく、賦課金に係る特例の認定申請の確認書面に関する業務であります。
       b.その他重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
       c.監査報酬の決定方針

        該当事項はありませんが、監査日数及び会社の規模を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しておりま
       す。
       d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人
       の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の実績の推移、報酬見積もりの算定根拠等を確認し、検討
       した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規
       程の定める基準に基づき、取締役報酬については取締役会により、また、監査役報酬については監査役の協議に
       より決定しております。
        当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の授権を受
       けた代表取締役社長溝口茂であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、担当職務、各期の
       業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
        取締役の報酬額は、前事業年度の業績等を勘案した上で決定しており、業績向上のインセンティブを高めるた
       め、当社における重要な経営指標である「営業利益」を本業での利益獲得度を計る指標として設定し、前事業年
       度からの増減率を基準として評価を行っております。当事業年度における指標の目標は「営業利益」の向上であ
       ります。
        また、社外取締役及び監査役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しておりま
       す。
        当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議
       の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。定款で定める取締役の
       員数は11名以内とする。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。定款
       で定める監査役の員数は4名以内とする。)とするものであります。なお、この報酬額には、使用人としての職
       務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
        なお、2018年12月に任意の報酬委員会を新設し、経営陣の報酬について、引き続き、情報収集を行い、持続的
       な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能する方策を検討しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                      対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                             役員の員数
                   (百万円)
                                                       (名)
                          固定報酬      業績連動報酬         賞与      退職慰労金
     取締役
                       173        -       173        -       -      9
     (社外取締役を除く)
     監査役
                       16       16       -       -       -      1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                   28       28       -       -       -      ▶
                                 36/93










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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、もっぱら株
       式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株
       式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、企業価値向上のための中長期的な持続的発展を目的に、株式の政策保有を行っております。
         当社は政策保有株式の検証にあたっては、取締役会において、個別の政策保有株式ごとに保有に伴う便益や
        リスクが資本コスト等社内で定める基準に見合っているか、取引先との関係維持・強化及び事業戦略上のシナ
        ジー効果等の保有目的に沿っているかを基に精査しています。なお、保有の妥当性が認められないと判断した
        場合には縮減するなどの見直しを行います。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式                 7            242
         非上場株式以外の株式                 42           4,974
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式                 1             1  CSR・防災対策の一環として購入
         非上場株式以外の株式                 6            16   取引先持株会を通じた購入
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式                 -             -
         非上場株式以外の株式                 5            254
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

                当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果(注1)
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                                               式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                 (百万円)         (百万円)
                   823,800         823,800
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     知多鋼業㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     614         712
                   144,400         144,400
     電気興業㈱                            協業関係強化のため。                       有
                     480         456
                  1,381,000         1,381,000
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     NTN㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     452         613
                   203,800         203,800
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     新日鐵住金㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     398         476
                                 37/93



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                当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果(注1)
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                                               式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                 (百万円)         (百万円)
                   501,780         501,780
     旭コンクリ-ト工業                            主として製品事業部の取引先であり、関係維
                                                        有
     ㈱                            持・強化のため。
                     368         368
                   448,050         448,050
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     日本ヒュ-ム㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     342         352
                   113,000         113,000
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     三谷セキサン㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     341         281
                    45,800         45,800
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     大成建設㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     235         247
                   309,600         309,600
     アジアパイルホール                            主として製品事業部の取引先であり、関係維
                                                        無
     ディングス㈱                            持・強化のため。
                     187         203
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                   166,762         157,925
                                 持・強化のため。
     日本精工㈱                                                    無
                     172         225
                                 持株会へ加入しているため。
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                    60,457         60,118
                                 持・強化のため。
     THK㈱                                                    有
                     165         264
                                 持株会へ加入しているため。
                   169,400         169,400
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     岡部㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                     162         168
                   283,390         283,390
     ㈱三菱UFJフィナ
                                 金融取引の円滑化のため。                       無
     ンシャル・グループ
                     155         197
                    93,000         93,000
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     ㈱立花エレテック                                                    有
                                 持・強化のため。
                     154         195
                   106,000         106,000
     日本パーカライジン                            主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                                                        有
     グ㈱                            持・強化のため。
                     146         184
                    61,000         61,000
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     NOK㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                     105         126
                    40,200         40,200
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     ㈱ト-ヨ-アサノ                                                    有
                                 持・強化のため。
                      95         87
                    44,800         44,800
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     ケイヒン㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                      61         74
                    17,047         17,047
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     日立建機㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      50         69
                    27,500         27,500
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     いすゞ自動車㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      39         44
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                    9,203         8,822
                                 持・強化のため。
     KYB㈱                                                    無
                      25         44
                                 持株会へ加入しているため。
                    23,300         23,300
     ㈱オーネックス                            協業関係強化のため。                       有
                      23         45
                    16,363         16,363
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     ㈱ジェイテクト                                                    無
                                 持・強化のため。
                      22         25
                    22,050         22,050
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     日野自動車㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      20         30
                    13,591         12,517
                                 協業関係強化のため。
     住友電気工業㈱                                                    無
                                 持株会へ加入しているため。
                      19         20
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                    7,284         7,020
                                 持・強化のため。
     ㈱IHI                                                    無
                      19         23
                                 持株会へ加入しているため。
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
                    7,062         6,474
                                 持・強化のため。
     ㈱小松製作所                                                    無
                      18         22
                                 持株会へ加入しているため。
                    22,000         22,000
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     ㈱ピーエス三菱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      14         15
                    7,500         7,500
     JFEホールディン                            主として製品事業部の取引先であり、関係維
                                                        無
     グス㈱                            持・強化のため。
                      14         16
                    6,580         6,580
     オ-エスジ-㈱                            協業関係強化のため。                       無
                      14         16
                    25,000         25,000
     ㈱大和証券グループ
                                 金融取引の円滑化のため。                       無
     本社
                      13         16
                                 38/93


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                当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果(注1)
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                                               式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                 (百万円)         (百万円)
                    10,000         10,000
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     東京鐡鋼㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                      12         15
                    13,000         13,000
     ㈱ヨ-タイ                            協業関係強化のため。                       無
                      6        10
                    3,000         3,000
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     ㈱クボタ                                                    無
                                 持・強化のため。
                      ▶         5
                    1,000         1,000
     ㈱三井住友フィナン
                                 金融取引の円滑化のため。                       無
     シャルグループ
                      3         ▶
                    1,000         1,000
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     川崎重工業㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      2         3
                    2,000        10,000
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     ㈱メタルア-ト                                                    無
                                 持・強化のため。
                      2         3
                    5,500         5,500
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     ジオスタ-㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      2         3
                    2,000         2,000
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     ㈱富士ピー・エス                                                    無
                                 持・強化のため。
                      1         1
                     149         149
     三井住友トラスト・
                                 金融取引の円滑化のため。                       無
     ホールディングス㈱
                      0         0
                    1,000         1,000
     ㈱ヤマウ                            協業関係強化のため。                       無
                      0         0
                     200         200
                                 主としてIH事業部の取引先であり、関係維
     三菱自動車工業㈱                                                    無
                                 持・強化のため。
                      0         0
                      -       72,500
     デンヨー㈱                            協業関係強化のため。                       有
                      -        137
                      -      141,660
                                 主として当社の取引先であり、関係維持・強
     ナカバヤシ㈱                                                    有
                                 化のため。
                      -         86
                      -       62,700
                                 主として製品事業部の取引先であり、関係維
     新東工業㈱                                                    有
                                 持・強化のため。
                      -         69
                      -       3,120
     ㈱ティラド                            協業関係強化のため。                       有
                      -         12
                      -       1,262
     SOMPOホール
                                 損害保険契約取引等のため。                       無
     ディングス㈱
                      -         5
     (注)   1 定量的な保有効果については、個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。保有の合理性
         は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
        2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
        3 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付けで日本製鉄株式会社に商号変更しております。
        4 株式会社メタルアートは、2018年10月1日付けで普通株式5株につき1株の割合で株式併合しております。
        5 アジアパイルホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるジャパン
         パイル株式会社は当社株式を保有しております。
        6 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株
         式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガ
         ン・スタンレー証券株式会社は当社株式を保有しております。
        7 JFEホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるJFEスチール
         株式会社及びJFE商事株式会社は当社株式を保有しております。
        8 株式会社大和証券グループ本社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大和証券株式会社
         は当社株式を保有しております。
        9 株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会
         社三井住友銀行及びSMBC日興証券株式会社は当社株式を保有しております。
        10 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三
         井住友信託銀行株式会社は当社株式を保有しております。
        11 SOMPOホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である損害保険
         ジャパン日本興亜株式会社は当社株式を保有しております。
    みなし保有株式

                当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)
                                 39/93

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        銘柄                           保有目的、定量的な保有効果(注2)                    当社の株
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                     及び株式数が増加した理由                  式の保有
                 (百万円)         (百万円)
                                                       の有無
                    58,000         58,000
                                 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図
     新日鐵住金㈱                                                    有
                                 権。
                     113         135
     (注)   1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
        2 定量的な保有効果については、個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。保有の合理性
         は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
        3 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付けで日本製鉄株式会社に商号変更しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません
                                 40/93















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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
      第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
      係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
      す。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、井上監査法人により
     監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
     人財務会計基準機構へ加入し、適宜、当該公益法人の行う研修への参加を実施しております。
                                 41/93












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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                      ※3  14,110
        現金及び預金                                               13,506
                                      ※4  12,293            ※4  12,779
        受取手形及び売掛金
                                      ※4  3,907            ※4  4,450
        電子記録債権
        リース債権及びリース投資資産                                  15              -
        商品及び製品                                  940             1,188
        仕掛品                                 1,820              1,795
        原材料及び貯蔵品                                 1,844              2,041
        その他                                 1,501              1,658
                                         △ 29             △ 29
        貸倒引当金
        流動資産合計                                36,404              37,391
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               20,086              20,578
                                       △ 11,518             △ 11,975
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                              8,567              8,602
                                      ※2  47,844            ※2  49,758
         機械装置及び運搬具
                                       △ 37,619             △ 39,317
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             10,224              10,441
                                      ※2  9,933            ※2  9,833
         土地
         リース資産                                154              150
                                         △ 88             △ 76
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                               66              74
         建設仮勘定
                                         1,948               956
         その他                               2,489              2,603
                                        △ 2,250             △ 2,311
           減価償却累計額
           その他(純額)                               239              292
         有形固定資産合計                               30,980              30,201
        無形固定資産
         借地権                                744              679
         のれん                               1,282              1,070
         リース資産                                 0              0
                                          151              145
         その他
         無形固定資産合計                               2,179              1,896
        投資その他の資産
                                      ※1  11,825            ※1  10,343
         投資有価証券
         長期貸付金                                 39              34
         退職給付に係る資産                                103               76
         繰延税金資産                                 45              214
         その他                                613              573
                                         △ 81             △ 80
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               12,546              11,161
        固定資産合計                                45,706              43,259
      資産合計                                  82,110              80,650
                                 42/93



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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※4  3,046            ※4  2,906
        支払手形及び買掛金
        電子記録債務                                 5,083              4,887
                                      ※3  1,478
        短期借入金                                               1,396
        リース債務                                  29              54
        未払法人税等                                  672              351
        賞与引当金                                  619              610
                                         2,667              2,615
        その他
        流動負債合計                                13,597              12,822
      固定負債
        長期借入金                                  785             2,159
        リース債務                                  58              37
        繰延税金負債                                  545               40
        退職給付に係る負債                                  899              922
        その他                                  102               69
        固定負債合計                                 2,392              3,229
      負債合計                                  15,989              16,052
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 6,418              6,418
        資本剰余金                                 4,758              4,724
        利益剰余金                                48,521              48,529
                                        △ 2,461             △ 2,641
        自己株式
        株主資本合計                                57,236              57,030
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 1,541              1,177
        為替換算調整勘定                                 1,093                98
                                         △ 66             △ 36
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 2,568              1,238
      非支配株主持分                                  6,315              6,328
      純資産合計                                  66,120              64,598
     負債純資産合計                                   82,110              80,650
                                 43/93








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      ②  【連結損益及び包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                   48,980              53,015
                                    ※1 , ※6  37,799          ※1 , ※6  41,756
     売上原価
     売上総利益                                   11,180              11,259
     販売費及び一般管理費
      販売費                                  2,449              2,654
                                      ※6  5,074            ※6  5,036
      一般管理費
                                      ※2  7,524            ※2  7,690
      販売費及び一般管理費合計
     営業利益                                    3,656              3,569
     営業外収益
      受取利息                                    41              55
      受取配当金                                   155              168
      受取保険金及び配当金                                    60              104
      持分法による投資利益                                   148               -
      スクラップ売却益                                    93              115
      為替差益                                    -              24
                                          71              127
      その他
      営業外収益合計                                   570              595
     営業外費用
      支払利息                                    37              42
      持分法による投資損失                                    -              20
      為替差損                                    12              -
      休止固定資産減価償却費                                    2              10
                                           8              10
      その他
      営業外費用合計                                    61              84
     経常利益                                    4,165              4,080
     特別利益
                                      ※7  1,221
      段階取得に係る差益                                                  -
                                        ※3  2            ※3  ▶
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                   369              128
      受取保険金                                    22              286
      補助金収入                                   636               10
      その他                                    -               2
      特別利益合計                                  2,253               432
     特別損失
                                        ※4  19             ※4  0
      固定資産売却損
                                        ※5  46            ※5  49
      固定資産除却損
                                      ※8  1,134            ※8  1,950
      減損損失
      投資有価証券売却損                                   101               7
      投資有価証券評価損                                    -              464
      災害による損失                                    -              17
                                       ※9  428             ※9  ▶
      損害賠償金
                                          41               2
      その他
      特別損失合計                                  1,772              2,496
                                 44/93





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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     税金等調整前当期純利益                                    4,645              2,016
     法人税、住民税及び事業税
                                         1,078               876
                                          88             △ 367
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,166               508
     当期純利益                                    3,479              1,507
     (内訳)
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    3,003               950
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     475              556
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   268             △ 349
      為替換算調整勘定                                   640            △ 1,041
      退職給付に係る調整額                                    71              29
                                          308             △ 274
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※10  1,289           ※10   △  1,634
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    4,768              △ 127
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  4,157              △ 378
      非支配株主に係る包括利益                                   611              251
                                 45/93













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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                            (単位:百万円)
                                株主資本
                  資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高                6,418       4,763       46,718       △ 1,777       56,121
     当期変動額
     剰余金の配当                             △ 1,200              △ 1,200
     親会社株主に帰属する当
                                   3,003              3,003
     期純利益
     自己株式の取得                                     △ 683      △ 683
     自己株式の処分                        0              0       0
     連結子会社の増資による
                             △ ▶                     △ ▶
     持分の増減
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -       △ ▶      1,803       △ 683      1,115
     当期末残高                6,418       4,758       48,521       △ 2,461       57,236
                          その他の包括利益累計額

                  その他                     その他の
                                              非支配株主持分        純資産合計
                         為替換算      退職給付に係る
                  有価証券                      包括利益
                         調整勘定       調整累計額
                  評価差額金                      累計額合計
     当期首残高                1,270        283      △ 138      1,415       5,782       63,319
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 1,200
     親会社株主に帰属する当
                                                         3,003
     期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 683
     自己株式の処分                                                     0
     連結子会社の増資による
                                                          △ ▶
     持分の増減
     株主資本以外の項目の当
                     271       809        71      1,153        532      1,686
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 271       809        71      1,153        532      2,801
     当期末残高                1,541       1,093        △ 66      2,568       6,315       66,120
                                 46/93









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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                            (単位:百万円)
                                株主資本
                  資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高                6,418       4,758       48,521       △ 2,461       57,236
     当期変動額
     剰余金の配当                              △ 943              △ 943
     親会社株主に帰属する当
                                    950              950
     期純利益
     自己株式の取得                                     △ 179      △ 179
     自己株式の処分                                             -
     連結子会社の増資による
                            △ 34                     △ 34
     持分の増減
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      △ 34        7      △ 179      △ 206
     当期末残高                6,418       4,724       48,529       △ 2,641       57,030
                          その他の包括利益累計額

                  その他                     その他の
                                              非支配株主持分        純資産合計
                         為替換算      退職給付に係る
                  有価証券                      包括利益
                         調整勘定       調整累計額
                  評価差額金                      累計額合計
     当期首残高                1,541       1,093        △ 66      2,568       6,315       66,120
     当期変動額
     剰余金の配当                                                   △ 943
     親会社株主に帰属する当
                                                          950
     期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 179
     自己株式の処分                                                     -
     連結子会社の増資による
                                                         △ 34
     持分の増減
     株主資本以外の項目の当
                     △ 364      △ 995        29     △ 1,329         13     △ 1,316
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 364      △ 995        29     △ 1,329         13     △ 1,522
     当期末残高                1,177         98      △ 36      1,238       6,328       64,598
                                 47/93









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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  4,645              2,016
      減価償却費                                  2,897              3,267
      減損損失                                  1,134              1,950
      のれん償却額                                   103              129
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    11              △ 0
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 27              △ 8
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                    17              21
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    78              66
      受取利息及び受取配当金                                  △ 197             △ 223
      支払利息                                    37              42
      為替差損益(△は益)                                   △ 56              24
      持分法による投資損益(△は益)                                  △ 148               20
      有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 0             △ ▶
      有形固定資産処分損益(△は益)                                    46              49
      無形固定資産売却損益(△は益)                                    17              -
      段階取得に係る差損益(△は益)                                 △ 1,221                -
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 267             △ 121
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,067             △ 1,212
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 697             △ 521
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,764              △ 281
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              464
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 194              267
                                          83             △ 297
      その他
      小計                                  6,960              5,649
      利息及び配当金の受取額
                                          243              270
      利息の支払額                                   △ 26             △ 38
                                         △ 694            △ 1,257
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  6,483              4,622
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                 △ 1,718             △ 2,744
      定期預金の払戻による収入                                  1,212              1,931
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 4,650             △ 4,688
      有形固定資産の売却による収入                                    8              12
      無形固定資産の取得による支出                                   △ 20             △ 25
      無形固定資産の売却による収入                                    68              -
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 316             △ 192
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                   959              321
      貸付けによる支出                                   △ 11             △ 15
      貸付金の回収による収入                                    12              10
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                     ※2   △  1,372
                                                         -
      る支出
      長期前払費用の取得による支出                                   △ 26             △ 73
                                         △ 26             △ 46
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 5,880             △ 5,510
                                 48/93




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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                   772             1,661
      短期借入金の返済による支出                                  △ 744            △ 1,848
      長期借入れによる収入                                   987             2,073
      長期借入金の返済による支出                                  △ 413             △ 569
      自己株式の取得による支出                                  △ 683             △ 179
      配当金の支払額                                 △ 1,200              △ 943
      非支配株主への配当金の支払額                                   △ 58             △ 271
                                         △ 28             △ 52
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,370              △ 130
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     175             △ 202
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 591            △ 1,220
     現金及び現金同等物の期首残高                                   13,098              12,507
                                      ※1  12,507            ※1  11,286
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数         17 社
       主要な連結子会社の名称
        ㈱ネツレン・ヒートトリート、㈱ネツレン小松、㈱ネツレン・ヒラカタ、ネツレン・ユー・エス・エーInc.、
       ネツレンアメリカコーポレーション、上海中煉線材有限公司、塩城高周波熱煉有限公司、広州豊東熱煉有限公
       司、高周波熱錬(中国)軸承有限公司、ネツレン・チェコ有限会社、PT.ネツレン・インドネシア、ネツレン・メキ
       シコ,S.A.      de  C.V.、韓国熱錬株式会社
     (2)  主要な非連結子会社の名称等
       会社名
        ㈱ネツレン・名南
       (連結の範囲から除いた理由)
        ㈱ネツレン・名南は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等
       は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した非連結子会社数                  1 社
       会社名 ㈱ネツレン・名南
     (2)  持分法を適用した関連会社数               ▶ 社
       主要な会社名
        高麗熱錬㈱、ユーエスチタCO.,LTD.、エヌティーケー精密アクスル㈱、天津豊東熱処理有限公司
     (3)  持分法を適用した会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を
      使用しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社17社の決算日はすべて12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使
     用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
         法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② デリバティブ
        時価法
      ③ たな卸資産
        主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        当社及び国内連結子会社は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
       く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、在外連結子会社
       は主として定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物及び構築物                     5~50年
        機械装置及び運搬具                     4~12年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支給に充てるため、期末在籍従業員に対し、協定に基づいて計算した賞与支給見込額を計上し
       ております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法
        未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退
       職給付に係る調整累計額に計上しております。
     (5)  のれんの償却方法及び償却期間
       10年間の定額法により償却しております。
     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び
      容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から3ヶ月以内に償還期限
      の到来する短期投資からなっております。
     (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日
        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
      法に変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が467百万円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が6百万円増加しております。また、「流動負債」の「繰延税金負債」
      が0百万円減少し、「固定負債」の「繰延税金負債」が460百万円減少しております。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が460百万円
      減少しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
      計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
      す。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過
      的な取扱いに従って記載しておりません。
     (連結損益及び包括利益計算書関係)

       前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したた
      め、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年
      度の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた
      22百万円は、「受取保険金」22百万円として組み替えております。
      (連結貸借対照表関係)

     ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券(株式)                            4,925   百万円              4,585   百万円
     ※2 圧縮記帳

      前連結会計年度(2018年3月31日)
     (1)  当社いわき工場の土地取得価額について工場立地奨励金                          100百万円     を控除しております。
     (2)  当社いわき工場の機械及び装置取得価額について、企業立地促進事業費補助金                                    56百万円    を控除しております。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

     (1)  当社いわき工場の土地取得価額について工場立地奨励金                          100百万円     を控除しております。
     (2)  当社いわき工場の機械及び装置取得価額について、企業立地促進事業費補助金                                    56百万円    を控除しております。
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     ※3 担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        現金及び預金                             228百万円                 -百万円
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期借入金                              38百万円                 -百万円
     ※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                             283百万円                 171百万円
        電子記録債権                              60                129
        支払手形                              5                 5
      (連結損益及び包括利益計算書関係)

     
      に含まれております。
                 前連結会計年度                          当連結会計年度
                (自 2017年4月1日                          (自 2018年4月1日
                至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
                       △ 34 百万円                        △ 3 百万円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        運搬費                            1,437   百万円              1,565   百万円
        給料                            1,391                 1,470
        賞与引当金繰入額                             186                 171
        福利厚生費                             618                 669
        退職給付費用                             107                 92
        減価償却費                             193                 195
        技術研究費                             959                 851
     ※3    固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                              2 百万円                ▶ 百万円
        その他                              0                -
                計                      2                 ▶
     ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                              1 百万円                0 百万円
        有形固定資産 その他                              0                 0
        借地権                             17                 -
                計                     19                 0
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     ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        建物及び構築物                             24 百万円                20 百万円
        機械装置及び運搬具                             20                 13
        建設仮勘定                              1                13
        有形固定資産 その他                              1                 2
                計                     46                 49
     ※6 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

                 前連結会計年度                          当連結会計年度
                (自 2017年4月1日                          (自 2018年4月1日
                至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
                        959  百万円                        851  百万円
     ※7 段階取得に係る差益

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      韓国熱錬株式会社の株式の段階取得に伴い発生したものであります。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      該当事項はありません。
     ※8 減損損失

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
                  場所                   用途              種類
        韓国熱錬株式会社(大韓民国慶尚北道永川市)                              -         のれん
      当社グループは、資産を管理会計上の区分を基準に、主として工場単位(事業の相互補完性が認められる場合は、
     複数工場をひとつのグルーピングとする。)でのグルーピングを行っております。また、連結子会社は主として会社
     単位でのグルーピングを行っております。
      これらの資産グループのうち、韓国熱錬株式会社の株式を当社が追加取得し、連結子会社とした際に計上したのれ
     んについて、将来キャッシュ・フロー予測に基づく回収可能性を検討した結果、減損損失を1,134百万円計上いたしま
     した。なお、割引率は8.1%を使用しております。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
                  場所                用途          種類         減損損失
                                       建物及び構築物、
        当社岡山工場(岡山県総社市)                               機械装置及び運搬具、              1,141百万円
                                       土地等    
                                熱処理設備
                                       建物及び構築物、
        当社茨城工場(茨城県ひたちなか市)                                              448百万円
                                       機械装置及び運搬具等
        ネツレン・メキシコ,          S.A.   de  C.V.
                                                      314百万円
        (メキシコ合衆国アグアスカリエンテス州)
                                熱処理設備等       同上
         PT.ネツレン・インドネシア
                                                       46百万円
        (インドネシア共和国西ジャワ州)
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      当社グループは、資産を管理会計上の区分を基準に、主として工場単位(事業の相互補完性が認められる場合は、
     複数工場をひとつのグルーピングとする。)でのグルーピングを行っております。また、連結子会社は主として会社
     単位でのグルーピングを行っております。
      これらの資産グループのうち、当社岡山工場及び当社茨城工場においては、人件費など固定費が想定以上に増加し
     たこと、ネツレン・メキシコ,               S.A.   de  C.V.(連結子会社)及びPT.ネツレン・インドネシア(連結子会社)において
     は、想定以上に販売が伸び悩んだことなどにより、固定資産に収益性の低下が認められたため、その固定資産の帳簿
     価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,950百万円)として特別損失に計上しております。
      減損損失の資産別内訳は、建物及び構築物140百万円、機械装置及び運搬具1,654百万円、土地82百万円、建設仮勘
     定26百万円、その他46百万円であります。
      なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、建物及び土地については不動産鑑
     定評価額に基づき評価し、その他の資産については零として評価しております。
     ※9 損害賠償金

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      当社が加工、納入した部品の品質不良に対して納入先に支払う損害賠償金であります。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      前期に発生した損害賠償金の見込額と確定額との差額であります。
     ※10 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                             606  百万円            △1,010    百万円
                                     △267                 343
         組替調整額
          税効果調整前
                                      338              △667
                                      △70                317
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                            268              △349
        為替換算調整勘定:
         当期発生額                             640             △1,041
                                       -               -
         組替調整額
          税効果調整前
                                      640             △1,041
                                       -               -
          税効果額
          為替換算調整勘定                            640             △1,041
        退職給付に係る調整額:
         当期発生額                              18              △44
                                       85               87
         組替調整額
          税効果調整前
                                      103                43
                                      △31               △13
          税効果額
          退職給付に係る調整額                             71               29
        持分法適用会社に対する持分相当額:
         当期発生額                             308              △274
                                       -               -
         組替調整額
          持分法適用会社に対する持分相当額                            308              △274
           その他の包括利益合計                          1,289              △1,634
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                                                      高周波熱錬株式会社(E01400)
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                 株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                  43,790             -           -         43,790
         合計              43,790             -           -         43,790
     自己株式
      普通株式     (注)1、2
                        2,146            636            0         2,782
         合計               2,146            636            0         2,782
      (注)1      自己株式の増加636千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得635千株及び単元未満株式の買取り 
          0千株によるものであります。
        2 自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による売渡しによるものであります。
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
        (決議)         株式の種類                           基準日        効力発生日
                          (百万円)        配当額(円)
     2017年6月28日
                  普通株式            749        18.0    2017年3月31日         2017年6月29日
     定時株主総会
     2017年11月7日
                  普通株式            451        11.0    2017年9月30日         2017年12月6日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
        (決議)        株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)             配当額(円)
     2018年6月27日
                 普通株式          451   利益剰余金          11.0    2018年3月31日         2018年6月28日
     定時株主総会
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                 株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                  43,790             -           -         43,790
         合計              43,790             -           -         43,790
     自己株式
      普通株式     (注)
                        2,782            200           -         2,983
         合計               2,782            200           -         2,983
      (注) 自己株式の増加200千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得200千株及び単元未満株式の買取り0千株
         によるものであります。
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
        (決議)         株式の種類                           基準日        効力発生日
                          (百万円)        配当額(円)
     2018年6月27日
                  普通株式            451        11.0    2018年3月31日         2018年6月28日
     定時株主総会
     2018年11月6日
                  普通株式            492        12.0    2018年9月30日         2018年12月10日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
        (決議)        株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)             配当額(円)
     2019年6月26日
                 普通株式          530   利益剰余金          13.0    2019年3月31日         2019年6月27日
     定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     
      す。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                            14,110   百万円              13,506   百万円
        流動資産 その他                              47                225
        預入期間が3ヶ月を超える定期預金                           △1,650                 △2,445
        現金及び現金同等物                            12,507                 11,286
     ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       株式の追加取得により新たに韓国熱錬株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同
      社株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
        流動資産                      741   百万円
        固定資産                      318
        のれん                     2,445
        流動負債                     △255
        固定負債                     △12
        為替換算調整勘定                     △14
                             △71
        非支配株主持分
         小計
                             3,152
        支配獲得時までの持分法評価額                     △339
                            △1,221
        段階取得に係る差益
         株式の取得価額
                             1,591
                             △219
        現金及び現金同等物
         差引:取得のための支出                     1,372
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      (リース取引関係)

     (借主側)
    1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ① リース資産の内容
      有形固定資産
       主として、工場で使用するフォークリフト、事務部門で使用するIT機器(「機械装置及び運搬具」、「工具、器
      具及び備品」)であります。
      無形固定資産
       主として、事業運営に係る各種システムのソフトウェアであります。
     ② リース資産の減価償却の方法
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)                                        重要な減価償却資産の減価
      償却の方法」に記載のとおりであります。
    2.オペレーティング・リース取引

      該当事項はありません。
    3.転リース取引

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                            有価証券報告書
      (金融商品関係)
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして、設備投資に必要な資金は自己資金及び銀行借入でまかなっておりま
      す。一時的な余資は安全性及び流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金は主に銀行借入により調
      達しております。デリバティブ取引は、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用することがあり
      ますが、投機的な取引では一切行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク
       営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リス
      クに関しては、社内規程に従い、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリス
      ク軽減を図っております。
       有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び一時的な余資運用の債券等であり、定
      期的に時価を把握しております。また、主に関係会社等に対して貸付を行っております。
       営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
       短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資を
      目的とした資金調達であります。
       デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権及び貸付金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
      為替予約等、また、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引を利用
      することがあります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制
      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社グループでは、社内規程に従い、営業債権及び貸付金について、営業部、事業開発本部及び管理本部が主
       要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の
       悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        満期保有目的の債券は、社内規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であ
       ります。
        デリバティブ取引利用に際しては、カウンターパーティリスクを軽減するため信用力の高い金融機関とのみ取
       引を行います。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社グループは、輸出取引をはじめとする為替変動リスクに備えるため外貨建の売掛金や貸付金について為替
       予約取引や通貨スワップ取引を利用することがあります。これは主として外貨建の売上債権や貸付債権をヘッジ
       するためのものであり、外貨建売掛金及び貸付金の範囲内で行うこととしております。また、変動金利支払利息
       の固定化を目的とする金利スワップ取引を利用することがあります。当該デリバティブ取引に係るリスク管理
       は、社内規程に基づき管理本部経理部がこれを行っており、取引の基本方針は取締役会に付議の上決定しており
       ます。
        有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しておりま
       す。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社グループでは、各部署からの報告に基づき担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、流
       動性を一定水準に維持するなどにより流動性リスクを管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
     お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                                14,110            14,110              -
     (2)  受取手形及び売掛金
                                12,293            12,293              -
     (3)  電子記録債権
                                3,907            3,907              -
     (4)  投資有価証券
       満期保有目的の債券                            207            206            △0
       その他有価証券                           6,461            6,461              -
            資産計                    36,979            36,979              △0
     (1)  支払手形及び買掛金
                                3,046            3,046              -
     (2)  電子記録債務
                                5,083            5,083              -
            負債計                    8,130            8,130              -
     デリバティブ取引(※)
      ヘッジ会計が適用されていないもの                             (15)            (15)             -
         デリバティブ取引計                        (15)            (15)             -
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
      は、( )で示しております。 
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
        資 産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金並びに(3)              電子記録債権
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (4)  投資有価証券
          これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関等から提示された価
         格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」
         をご参照下さい。
        負 債
        (1)  支払手形及び買掛金並びに(2)              電子記録債務
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        デリバティブ取引
          時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
        2 非上場株式(連結貸借対照表計上額                  231百万円     )は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積も

          ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                      投資有価証券 その他有
          価証券」には含めておりません。
        3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                          1年超       5年超
                                  1年以内                    10年超
                                         5年以内       10年以内
                                  (百万円)                    (百万円)
                                          (百万円)        (百万円)
        現金及び預金                            14,110         -       -       -
        受取手形及び売掛金                            12,293         -       -       -
        電子記録債権                             3,907        -       -       -
        投資有価証券
         満期保有目的の債券                              -      100       100       -
                   合計                 30,310        100       100       -
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして、設備投資に必要な資金は自己資金及び金融機関からの借入でまか
      なっております。一時的な余資は安全性及び流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金は主に銀行
      借入により調達しております。デリバティブ取引は、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用す
      ることがありますが、投機的な取引では一切行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク
       営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リス
      クに関しては、社内規程に従い、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリス
      ク軽減を図っております。
       有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び一時的な余資運用の債券等であり、定
      期的に時価を把握しております。また、主に関係会社等に対して貸付を行っております。
       営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
       短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資を
      目的とした資金調達であります。
       デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権及び貸付金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
      為替予約等、また、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引を利用
      することがあります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制
      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社グループでは、社内規程に従い、営業債権及び貸付金について、営業部、事業開発本部及び管理本部が主
       要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の
       悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        満期保有目的の債券は、社内規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であ
       ります。
        デリバティブ取引利用に際しては、カウンターパーティリスクを軽減するため信用力の高い金融機関とのみ取
       引を行います。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社グループは、輸出取引をはじめとする為替変動リスクに備えるため外貨建の売掛金や貸付金について為替
       予約取引や通貨スワップ取引を利用することがあります。これは主として外貨建の売上債権や貸付債権をヘッジ
       するためのものであり、外貨建売掛金及び貸付金の範囲内で行うこととしております。また、変動金利支払利息
       の固定化を目的とする金利スワップ取引を利用することがあります。当該デリバティブ取引に係るリスク管理
       は、社内規程に基づき管理本部経理部がこれを行っており、取引の基本方針は取締役会に付議の上決定しており
       ます。
        有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しておりま
       す。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社グループでは、各部署からの報告に基づき担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、流
       動性を一定水準に維持するなどにより流動性リスクを管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することがあります。
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                                                            有価証券報告書
    2.金融商品の時価等に関する事項
      2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
     お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                                13,506            13,506              -
     (2)  受取手形及び売掛金
                                12,779            12,779              -
     (3)  電子記録債権
                                4,450            4,450              -
     (4)  投資有価証券
       満期保有目的の債券                            205            206             0
       その他有価証券                           5,311            5,311              -
            資産計                    36,253            36,254               0
     (1)  支払手形及び買掛金
                                2,906            2,906              -
     (2)  電子記録債務
                                4,887            4,887              -
            負債計                    7,794            7,794              -
     デリバティブ取引(※)
      ヘッジ会計が適用されていないもの                             28            28            -
         デリバティブ取引計                         28            28            -
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
      は、( )で示しております。 
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
        資 産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金並びに(3)              電子記録債権
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (4)  投資有価証券
          これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関等から提示された価
         格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」
         をご参照下さい。
        負 債
        (1)  支払手形及び買掛金並びに(2)              電子記録債務
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        デリバティブ取引
          時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
        2 非上場株式(連結貸借対照表計上額                  242百万円     )は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積も

          ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                      投資有価証券 その他有
          価証券」には含めておりません。
        3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                          1年超       5年超
                                  1年以内                    10年超
                                         5年以内       10年以内
                                  (百万円)                    (百万円)
                                          (百万円)        (百万円)
        現金及び預金                            13,506         -       -       -
        受取手形及び売掛金                            12,779         -       -       -
        電子記録債権                             4,450        -       -       -
        投資有価証券
         満期保有目的の債券                              -      100       100       -
                   合計                 30,736        100       100       -
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      (有価証券関係)
      前連結会計年度
    1.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
                        連結貸借対照表計上額
             区分                          時価  (百万円)          差額  (百万円)
                           (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額を超える
     もの
     ① 国債・地方債等                             -            -            -
     ② 社債                             103            104             1
     ③ その他                             -            -            -
             小計                     103            104             1
     時価が連結貸借対照表計上額を超えな
     いもの
     ① 国債・地方債等                             -            -            -
     ② 社債                             103            101            △2
     ③ その他                             -            -            -
             小計                     103            101            △2
             合計                     207            206            △0
    2.その他有価証券(2018年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
             区分                         取得原価(百万円)             差額(百万円)
                           (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
     ① 株式                            5,299            2,390            2,908
     ② 債券(社債)                             -            -            -
     ③ その他                             -            -            -
             小計                    5,299            2,390            2,908
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
     ① 株式                            1,162            1,644            △482
     ② 債券(社債)                             -            -            -
     ③ その他                             -            -            -
             小計                    1,162            1,644            △482
             合計                    6,461            4,035            2,425
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額231百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

             区分             売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)            売却損の合計額(百万円)
     株式                             795            359            101

     その他                             163             10            -
             合計                     959            369            101
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    4.減損処理を行った有価証券
      該当事項はありません。
      なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、次のとおりであります。
      下落率が50%以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上するこ
     ととしております。
      下落率が30%以上50%未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式につい
     て減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。
      具体的には、次の①から③のうち、いずれかに該当する場合を減損処理の対象としております。
       ① 時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある。
       ② 債務超過の状態である。
       ③ 2期連続で経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。
      当連結会計年度

    1.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
                        連結貸借対照表計上額
             区分                          時価  (百万円)          差額  (百万円)
                           (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額を超える
     もの
     ① 国債・地方債等                             -            -            -
     ② 社債                             102            103             0
     ③ その他                             -            -            -
             小計                     102            103             0
     時価が連結貸借対照表計上額を超えな
     いもの
     ① 国債・地方債等                             -            -            -
     ② 社債                             103            102            △0
     ③ その他                             -            -            -
             小計                     103            102            △0
             合計                     205            206             0
    2.その他有価証券(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
             区分                         取得原価(百万円)             差額(百万円)
                           (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
     ① 株式                            4,072            2,217            1,855
     ② 債券(社債)                             -            -            -
     ③ その他                             -            -            -
             小計                    4,072            2,217            1,855
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
     ① 株式                            1,139            1,244            △105
     ② 債券(社債)                             -            -            -
     ③ その他                             99            100            △0
             小計                    1,238            1,344            △106
             合計                    5,311            3,561            1,749
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額242百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    3.  売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
             区分             売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)            売却損の合計額(百万円)
     株式                             321            128             7

     その他                             -            -            -
             合計                     321            128             7
    4.減損処理を行った有価証券

      当連結会計年度において、有価証券について464百万円(その他有価証券の株式464百万円)減損処理を行っており
     ます。
      なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、次のとおりであります。
      下落率が50%以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上するこ
     ととしております。
      下落率が30%以上50%未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式につい
     て減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。
      具体的には、次の①から③のうち、いずれかに該当する場合を減損処理の対象としております。
       ① 時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある。
       ② 債務超過の状態である。
       ③ 2期連続で経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。
      (デリバティブ取引関係)

      前連結会計年度(2018年3月31日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      通貨関連
                                     契約額等の
                              契約額等                 時価       評価損益
         区分           取引の種類                  うち1年超
                              (百万円)               (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                 通貨スワップ取引
     市場取引以外の取引
                  受取日本円・
                                  512        512       △15        △15
                  支払チェココルナ
               合計                   512        512       △15        △15
      (注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      通貨関連
                                     契約額等の
                              契約額等                 時価       評価損益
         区分           取引の種類                  うち1年超
                              (百万円)               (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                 通貨スワップ取引
     市場取引以外の取引
                  受取日本円・
                                  512        512        28        28
                  支払チェココルナ
               合計                   512        512        28        28
      (注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度(確定給付企業年金制度
     及び退職一時金制度)と確定拠出制度を併用しております。なお、当社は退職一時金制度に退職給付信託を設定してお
     ります。
      確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給
     しております。
      退職一時金制度(非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがありま
     す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
      また、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債
     及び退職給付費用を計算しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                             2,467   百万円              2,516   百万円
         勤務費用                             160                 160
         利息費用                             22                 22
         数理計算上の差異の発生額                              0                 8
         退職給付の支払額                            △134                 △74
        退職給付債務の期末残高                             2,516                2,634
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        年金資産の期首残高                             1,597   百万円              1,674   百万円
         期待運用収益                             26                 28
         数理計算上の差異の発生額                             19               △36
         事業主からの拠出額                             166                 178
         退職給付の支払額                            △134                 △74
        年金資産の期末残高                             1,674                1,770
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        退職給付に係る負債の期首残高                              54 百万円              △46  百万円
         退職給付費用                             22                 27
         退職給付の支払額                             △1                 △4
         新規連結に伴う
                                     △114                  -
         退職給付に係る資産の増加額
         その他                             △6                  6
        退職給付に係る負債と資産の純額                             △46                 △16
        退職給付に係る負債                              57                 59

        退職給付に係る資産                             △103                 △76
        退職給付に係る負債と資産の純額                             △46                 △16
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     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                             2,676   百万円              2,808   百万円
        年金資産                            △1,938                 △2,021
                                      737                 787
        非積立型制度の退職給付債務                              57                 59
        連結貸借対照表に計上された
                                      795                 846
        負債と資産の純額
        退職給付に係る負債                              899                 922

        退職給付に係る資産                             △103                 △76
        連結貸借対照表に計上された
                                      795                 846
        負債と資産の純額
       (注)簡便法を適用した制度を含みます。
     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        勤務費用                              160  百万円               160  百万円
        利息費用                              22                 22
        期待運用収益                             △26                 △28
        数理計算上の差異の費用処理額                              85                 87
        簡便法で計算した退職給付費用                              22                 27
        確定給付制度に係る退職給付費用                              264                 269
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        数理計算上の差異                             △103   百万円              △43  百万円
        合計                             △103                 △43
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        未認識数理計算上の差異                              95 百万円               52 百万円
        合計                              95                 52
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     (8)  年金資産に関する事項
      ① 年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        国内債券                             12.2  %              12.0  %
        国内株式                             17.1                 15.9
        外国債券                              4.1                 4.3
        外国株式                              9.8                11.3
        保険資産(一般勘定)                             47.2                 50.0
        その他                              9.6                 6.5
        合計                             100.0                100.0
      ② 長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        割引率                              1.0  %               1.0  %
        長期期待運用収益率                              1.9                 1.9
        予想昇給率                              2.6                 2.6
    4.確定拠出制度

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     63百万円    、当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                             67百万円    であります。
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        たな卸資産                                34 百万円              36 百万円
        有形固定資産                                6               ▶
        連結会社間内部利益消去                                48               64
        無形固定資産                                21               16
        投資有価証券                                22                7
        貸倒引当金                                36               28
        未払事業税                                46               29
        賞与引当金                               215               208
        退職給付に係る負債                               428               434
        役員退職金未払金                                3               3
        環境対策費                                8               ▶
        減損損失                               956              1,438
        その他有価証券評価差額金                               148               174
                                       294               352
        その他
       繰延税金資産小計
                                      2,271               2,804
                                      △837              △1,076
       評価性引当額(注)
       繰延税金資産合計
                                      1,434               1,727
       繰延税金負債
        連結子会社等の留保利益                              △549               △495
        特定資産買い換え                              △353               △345
        特別償却準備金                               △56               △59
        その他有価証券評価差額金                              △890               △571
        退職給付信託設定益                               △70               △70
                                       △13               △12
        その他
       繰延税金負債合計                              △1,934               △1,554
       繰延税金資産(負債)の純額                               △500                173
       (注)評価性引当額が238百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び連結子会社において、減損損
         失に係る評価性引当額を131百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                       30.9  %             30.6  %
        (調整)
       交際費等損金不算入項目                                0.3               0.7
       受取配当金等益金不算入項目                               △2.2               △8.4
       持分法による投資利益                               △1.0                0.3
       連結子会社からの配当金等                                2.1               8.6
       評価性引当額の増減額                               △0.7                4.6
       住民税均等割                                0.9               2.1
       海外子会社等の留保利益                                1.2              △2.6
       のれんの償却                                0.7               2.0
       海外子会社の税率差異                               △2.9               △8.5
       税額控除                               △3.5               △5.0
                                      △0.7                0.8
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                25.1               25.2
      (資産除去債務関係)

      前連結会計年度末(2018年3月31日)
       当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する工場、事務所等について、退去時における原状回復に係わる債務
      を有しておりますが、ほぼ全ての契約物件において、以前より当該契約を更新し継続使用しており、現在のところ
      移転も予定されていないことから、当該債務に関連する賃貸資産等の使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理
      的に見積もることができません。
       このため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
      当連結会計年度末(2019年3月31日)

       当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する工場、事務所等について、退去時における原状回復に係わる債務
      を有しておりますが、ほぼ全ての契約物件において、以前より当該契約を更新し継続使用しており、現在のところ
      移転も予定されていないことから、当該債務に関連する賃貸資産等の使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理
      的に見積もることができません。
       このため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
      (賃貸等不動産関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、「製品事業部」、「IH事業部」という二つの事業部を核とした事業部制を採用しており、各事業部は、
     管理本部、事業開発本部などの組織と連携し、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案
     し、事業活動を展開しております。また、当社の関係会社は、各事業部の管轄のもと、事業運営を行っております。
      したがって、当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「製品事業
     部関連事業」、「IH事業部関連事業」の2つを報告セグメントとしております。
      「製品事業部関連事業」は、土木・建築に使用されるPC鋼棒、異形PC鋼棒、せん断補強筋、主に自動車・二輪
     車用サスペンションばね等に使用される高強度ばね鋼線(ITW)等を生産しております。「IH事業部関連事業」
     は、自動車・工作機械等の重要保安部品の熱処理受託加工を行うほか、自動車部品及び建設機械部品等の生産、各産
     業分野に向けた誘導加熱装置等の生産をしております。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却後)ベースの数値であります。セグ
     メント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
    3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                               (注)
                      製品事業部        IH事業部
                                       計
                      関連事業        関連事業
     売上高
      外部顧客への売上高

                         21,282        27,569        48,852         128      48,980
      セグメント間の内部
                           -        3        3       -        3
      売上高又は振替高
            計             21,282        27,573        48,856         128      48,984
     セグメント利益                    1,562        2,034        3,597         59      3,656

     セグメント資産                    21,369        39,312        60,682        2,063       62,745

     その他の項目

      減価償却費                    794       1,983        2,777         86      2,864

      有形固定資産及び
                          939       6,173        7,112         59      7,172
      無形固定資産の増加額
     (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
       2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、のれんの計上額を含んでおります。
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    4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                    (単位:百万円)
                              売上高
     報告セグメント計                                                   48,856

     「その他」の区分の売上高                                                     128

     セグメント間取引消去                                                     △3

     連結財務諸表の売上高                                                   48,980

                                                    (単位:百万円)

                               利益
     報告セグメント計                                                    3,597

     「その他」の区分の利益                                                     59

     セグメント間取引消去                                                     -

     連結財務諸表の営業利益                                                    3,656

                                                    (単位:百万円)

                               資産
     報告セグメント計                                                   60,682

     「その他」の区分の資産                                                    2,063

     全社資産(注)                                                   19,365

     連結財務諸表の資産合計                                                   82,110

     (注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、親会社の現金及び預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管
        理部門に係る資産等であります。
                                                    (単位:百万円)

                                                   連結財務諸表
         その他の項目            報告セグメント計            その他          調整額
                                                     計上額
     減価償却費                      2,777           86          32        2,897
     有形固定資産及び
                           7,112           59          39        7,211
     無形固定資産の増加額
     (注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額
        であります。
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     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、「製品事業部」、「IH事業部」という二つの事業部を核とした事業部制を採用しており、各事業部は、
     管理本部、事業開発本部などの組織と連携し、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案
     し、事業活動を展開しております。また、当社の関係会社は、各事業部の管轄のもと、事業運営を行っております。
      したがって、当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「製品事業
     部関連事業」、「IH事業部関連事業」の2つを報告セグメントとしております。
      「製品事業部関連事業」は、土木・建築に使用されるPC鋼棒、異形PC鋼棒、せん断補強筋、主に自動車・二輪
     車用サスペンションばね等に使用される高強度ばね鋼線(ITW)等を生産しております。「IH事業部関連事業」
     は、自動車・工作機械等の重要保安部品の熱処理受託加工を行うほか、自動車部品及び建設機械部品等の生産、各産
     業分野に向けた誘導加熱装置等の生産をしております。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却後)ベースの数値であります。セグ
     メント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
    3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                               (注)
                      製品事業部        IH事業部
                                       計
                      関連事業        関連事業
     売上高
      外部顧客への売上高

                         21,552        31,332        52,885         130      53,015
      セグメント間の内部
                           -        5        5       -        5
      売上高又は振替高
            計             21,552        31,338        52,890         130      53,021
     セグメント利益                    1,446        2,065        3,511         57      3,569

     セグメント資産                    18,499        42,867        61,366        1,817       63,184

     その他の項目

      減価償却費                    808       2,425        3,233         14      3,248

      有形固定資産及び
                          609       3,983        4,593         248       4,841
      無形固定資産の増加額
     (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
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    4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                    (単位:百万円)
                              売上高
     報告セグメント計                                                   52,890

     「その他」の区分の売上高                                                     130

     セグメント間取引消去                                                     △5

     連結財務諸表の売上高                                                   53,015

                                                    (単位:百万円)

                               利益
     報告セグメント計                                                    3,511

     「その他」の区分の利益                                                     57

     セグメント間取引消去                                                     -

     連結財務諸表の営業利益                                                    3,569

                                                    (単位:百万円)

                               資産
     報告セグメント計                                                   61,366

     「その他」の区分の資産                                                    1,817

     全社資産(注)                                                   17,466

     連結財務諸表の資産合計                                                   80,650

     (注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、親会社の現金及び預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管
        理部門に係る資産等であります。
                                                    (単位:百万円)

                                                   連結財務諸表
         その他の項目            報告セグメント計            その他          調整額
                                                     計上額
     減価償却費                      3,233           14          19        3,267
     有形固定資産及び
                           4,593           248          30        4,872
     無形固定資産の増加額
     (注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額
        であります。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                                     自動車
                  PC鋼棒      ばね鋼線      熱処理受託             誘導加熱
                                    建設機械             その他       合計
                  関連製品      関連製品      加工関連            装置関連
                                    関連部品
     外部顧客への売上高               9,038      11,146      14,966       6,223      6,377      1,227      48,980
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                    (単位:百万円)
        日本         アジア          北米         欧州         その他          合計
          36,225          8,929         2,671         1,149           3       48,980

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
        日本         アジア          北米         欧州         その他          合計
          23,417          4,060          952        1,876          672        30,980

    3.主要な顧客ごとの情報

      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                                     自動車
                  PC鋼棒      ばね鋼線      熱処理受託             誘導加熱
                                    建設機械             その他       合計
                  関連製品      関連製品      加工関連            装置関連
                                    関連部品
     外部顧客への売上高               8,958      11,495      16,468       6,910      8,216       967     53,015
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                    (単位:百万円)
        日本         アジア          北米         欧州         その他          合計
          38,341          9,596         3,381         1,677           18       53,015

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
        日本         アジア          北米         欧州         その他          合計
          23,414          3,600         1,242         1,605          338        30,201

    3.主要な顧客ごとの情報

      該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                     製品事業部関連
                            IH事業部関連
                                               (注)
                                       計
                               事業
                       事業
     減損損失                      -      1,134        1,134         -      1,134
     (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                     製品事業部関連
                            IH事業部関連
                                               (注)
                                       計
                               事業
                       事業
     減損損失                      -      1,950        1,950         -      1,950
     (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                     製品事業部関連
                            IH事業部関連
                                               (注)
                                       計
                               事業
                       事業
     当期償却額                      -       103        103        -       103
     当期末残高                      -      1,282        1,282         -      1,282

     (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                     製品事業部関連
                            IH事業部関連
                                               (注)
                                       計
                               事業
                       事業
     当期償却額                      -       129        129        -       129
     当期末残高                      -      1,070        1,070         -      1,070

     (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                  1,458.40    円           1,427.94    円
     1株当たり当期純利益                                   72.73   円             23.21   円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                    3,003                 950

      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      -               -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                         3,003                 950
      当期純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  41,301,318               40,976,374

      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                        当期首残高         当期末残高         平均利率
            区分                                        返済期限
                         (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                        1,067          854         1.8       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                         411         541         0.3       -

     1年以内に返済予定のリース債務                         29         54         -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のも
                             785        2,159          0.3    2020年~2023年
     のを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のも
                              58         37         -   2020年~2027年
     のを除く。)
     その他有利子負債                         -         -         -      -
            合計                2,352         3,647          -      -

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債
          務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返
          済予定額の総額
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
              区分
                        (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金                  529          530          523          576
          リース債務                   13          11          8          1

       【資産除去債務明細表】

        該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高               (百万円)          13,356         26,080         39,019         53,015

     税金等調整前四半期
                   (百万円)          1,272         2,252         2,820         2,016
     (当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                   (百万円)           819        1,377         1,664          950
     四半期(当期)純利益
     1株当たり四半期(当期)
                    (円)         19.98         33.60         40.59         23.21
     純利益
           (会計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
                    (円)         19.98         13.62         6.99       △17.44
     1株当たり四半期純損失(△)
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 7,702              6,680
                                      ※4  1,260             ※4  997
        受取手形
                                      ※4  3,729            ※4  4,290
        電子記録債権
                                      ※1  7,801            ※1  7,632
        売掛金
        リース投資資産                                  15              -
        商品及び製品                                  515              648
        仕掛品                                 1,229              1,394
        原材料及び貯蔵品                                  806              968
        前払費用                                  114              115
                                       ※1  317            ※1  198
        短期貸付金
                                        ※1  71           ※1  104
        未収入金
                                        ※1  15            ※1  12
        その他
                                         △ 10             △ 10
        貸倒引当金
        流動資産合計                                23,568              23,034
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               4,566              4,692
         構築物                                339              301
                                      ※3  5,757            ※3  6,173
         機械及び装置
         車両運搬具                                 26              28
         工具、器具及び備品                                129              164
                                      ※2  8,870            ※2  8,788
         土地
         リース資産                                 50              48
                                         1,726               934
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               21,467              21,130
        無形固定資産
         施設利用権                                 0              0
         電話加入権                                 0              0
         ソフトウエア                                112               89
                                          32              51
         ソフトウエア仮勘定
         無形固定資産合計                                145              141
        投資その他の資産
         投資有価証券                               6,427              5,521
         関係会社株式                               11,657              11,651
         出資金                                 5              5
                                       ※1  550            ※1  497
         長期貸付金
         長期前払費用                                 10              38
         繰延税金資産                                 21              557
         その他                                191              217
                                         △ 81             △ 80
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               18,782              18,409
        固定資産合計                                40,396              39,681
      資産合計                                  63,964              62,716
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                        ※4  21            ※4  25
        支払手形
        電子記録債務                                 5,919              4,887
                                      ※1  2,346            ※1  2,073
        買掛金
        短期借入金                                  660              660
        1年内返済予定の長期借入金                                  385              517
        リース債務                                  24              17
        未払金                                  210              342
                                      ※1  1,365             ※1  943
        未払費用
        未払法人税等                                  390               88
        未払消費税等                                  -              157
        賞与引当金                                  568              533
                                       ※1  128            ※1  116
        その他
        流動負債合計                                12,018              10,364
      固定負債
        長期借入金                                  741             2,130
        リース債務                                  42              34
        退職給付引当金                                  745              810
                                          56              27
        その他
        固定負債合計                                 1,587              3,004
      負債合計                                  13,606              13,368
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 6,418              6,418
        資本剰余金
         資本準備金                               1,535              1,535
                                         3,227              3,227
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               4,763              4,763
        利益剰余金
         利益準備金                                945              945
         その他利益剰余金
           固定資産圧縮積立金                               907              889
           特別償却準備金                                3              1
           別途積立金                             35,006              36,006
           繰越利益剰余金                              3,433              1,817
         利益剰余金合計                               40,294              39,659
        自己株式                                △ 2,461             △ 2,641
        株主資本合計                                49,014              48,199
      評価・換算差額等
                                         1,343              1,148
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 1,343              1,148
      純資産合計                                  50,358              49,347
     負債純資産合計                                   63,964              62,716
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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※2  36,608            ※2  38,578
     売上高
                                      ※2  29,294            ※2  31,416
     売上原価
     売上総利益                                    7,314              7,162
                                     ※1 , ※2  5,710          ※1 , ※2  5,842
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    1,603              1,319
     営業外収益
                                       ※2  466            ※2  705
      受取利息及び受取配当金
                                          218              272
      その他
      営業外収益合計                                   685              977
     営業外費用
      支払利息                                    20              29
                                           5              16
      その他
      営業外費用合計                                    26              45
     経常利益                                    2,262              2,251
     特別利益
      固定資産売却益                                    0              0
      投資有価証券売却益                                   366              128
      受取保険金                                    22              286
                                          628               -
      補助金収入
      特別利益合計                                  1,018               414
     特別損失
      固定資産売却損                                    0              0
      固定資産除却損                                    45              36
      減損損失                                    -             1,589
      投資有価証券売却損                                   101               7
      投資有価証券評価損                                    -              464
      子会社株式評価損                                    -              274
      災害による損失                                    -              17
      損害賠償金                                   428               ▶
                                          41               0
      その他
      特別損失合計                                   618             2,394
     税引前当期純利益                                    2,662               271
     法人税、住民税及び事業税
                                          489              263
                                          53             △ 299
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     543              △ 36
     当期純利益                                    2,118               307
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      ③  【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                          その他     資本                          利益
                  資本金
                      資本             利益
                                       固定資産
                           資本    剰余金                          剰余金
                                           特別償却     別途   繰越利益
                      準備金             準備金
                                       圧縮
                          剰余金     合計                          合計
                                           準備金    積立金    剰余金
                                       積立金
     当期首残高              6,418    1,535    3,227    4,763     945    809     5  33,406     4,211    39,376
     当期変動額
     剰余金の配当                                              △ 1,200   △ 1,200
     当期純利益                                               2,118    2,118
     自己株式の取得
     自己株式の処分                       0    0
     固定資産圧縮積立金の積立                                   105            △ 105     -
     固定資産圧縮積立金の取崩                                   △ 7             7    -
     特別償却準備金の取崩                                       △ 1         1    -
     別途積立金の積立                                           1,600   △ 1,600      -
     株主資本以外の項目の当期
     変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -     0    0    -    98    △ 1   1,600    △ 778    918
     当期末残高              6,418    1,535    3,227    4,763     945    907     3  35,006     3,433    40,294
                   株主資本       評価・換算差額等

                          その他    評価・
                                   純資産
                     株主資本    有価証券     換算
                                   合計
                 自己株式
                      合計    評価    差額等
                          差額金     合計
     当期首残高             △ 1,777    48,780     1,190    1,190    49,971
     当期変動額
     剰余金の配当                △ 1,200            △ 1,200
     当期純利益                 2,118             2,118
     自己株式の取得             △ 683   △ 683            △ 683
     自己株式の処分              0    0             0
     固定資産圧縮積立金の積立                  -             -
     固定資産圧縮積立金の取崩                  -             -
     特別償却準備金の取崩                  -             -
     別途積立金の積立                  -             -
     株主資本以外の項目の当期
                            152    152    152
     変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 683    234    152    152    387
     当期末残高             △ 2,461    49,014     1,343    1,343    50,358
                                 81/93






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       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                          その他     資本                          利益
                  資本金
                      資本             利益
                                       固定資産
                           資本    剰余金                          剰余金
                                           特別償却     別途   繰越利益
                      準備金             準備金
                                       圧縮
                          剰余金     合計                          合計
                                           準備金    積立金    剰余金
                                       積立金
     当期首残高              6,418    1,535    3,227    4,763     945    907     3  35,006     3,433    40,294
     当期変動額
     剰余金の配当                                               △ 943   △ 943
     当期純利益                                                307    307
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     固定資産圧縮積立金の積立
     固定資産圧縮積立金の取崩                                   △ 18             18    -
     特別償却準備金の取崩                                       △ 1         1    -
     別途積立金の積立                                           1,000   △ 1,000      -
     株主資本以外の項目の当期
     変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -    -    -    -   △ 18    △ 1   1,000   △ 1,615    △ 635
     当期末残高              6,418    1,535    3,227    4,763     945    889     1  36,006     1,817    39,659
                   株主資本       評価・換算差額等

                          その他    評価・
                                   純資産
                     株主資本    有価証券     換算
                                   合計
                 自己株式
                      合計    評価    差額等
                          差額金     合計
     当期首残高             △ 2,461    49,014     1,343    1,343    50,358
     当期変動額
     剰余金の配当                 △ 943            △ 943
     当期純利益                  307             307
     自己株式の取得             △ 179   △ 179            △ 179
     自己株式の処分
     固定資産圧縮積立金の積立
     固定資産圧縮積立金の取崩                  -             -
     特別償却準備金の取崩                  -             -
     別途積立金の積立                  -             -
     株主資本以外の項目の当期
                           △ 194   △ 194   △ 194
     変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 179   △ 815   △ 194   △ 194   △ 1,010
     当期末残高             △ 2,641    48,199     1,148    1,148    49,347
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  満期保有目的の債券
       償却原価法(定額法)
     (2)  子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
     (3)  その他有価証券
       時価のあるもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
       算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      時価法
    3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

      主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
    4 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属
      設備及び構築物については、定額法によっております。
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
     (3)  リース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    5 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
      権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に充てるため、期末在籍従業員に対し、協定に基づいて計算した賞与支給見込額を計上して
      おります。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
      度末において発生していると認められる額を「退職給付引当金」または「投資その他の資産(前払退職給付費用)」
      として計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生額を定額法(10年)により按分し、それぞれ発生の翌事業年度から費用
       処理しております。
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    6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と
      異なっております。
     (2)  消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
      変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が436百万円減少し、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」が21百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が415百万円
      減少しております。
       なお、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が415百万円減少しておりま
      す。
     (損益計算書関係)

       前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、
      当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算
      書の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた22百万円は、「受取保
      険金」22百万円として組み替えております。
      (貸借対照表関係)

     ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期金銭債権                             643  百万円               844  百万円
        長期金銭債権                             540                 491
        短期金銭債務                             258                 225
     ※2 圧縮記帳(土地)

      前事業年度(2018年3月31日)
       いわき工場の土地取得価額について工場立地奨励金                        100百万円     を控除しております。
      当事業年度(2019年3月31日)

       いわき工場の土地取得価額について工場立地奨励金                        100百万円     を控除しております。
     ※3 圧縮記帳(機械及び装置)

      前事業年度(2018年3月31日)
       いわき工場の機械及び装置取得価額について、企業立地促進事業費補助金                                  56百万円    を控除しております。
      当事業年度(2019年3月31日)

       いわき工場の機械及び装置取得価額について、企業立地促進事業費補助金                                  56百万円    を控除しております。
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     ※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                             281百万円                 167百万円
        電子記録債権                              60                129
        支払手形                              ▶                 5
      (損益計算書関係)

     㯿ᄰŒ꥘묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰蠰崰湒牔࠰潒䵎譩浞瑞ꘀ㌀㛿԰ş华譩浞瑞ꘀ㌀㟿԰Ŏ'ⱻꅴڌ묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰蠰
      の割合は前事業年度64%、当事業年度63%であります。
       販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        運搬費
                                    1,265   百万円              1,410   百万円
        給料                            1,008                 1,048
        賞与引当金繰入額                             176                 161
        退職給付費用                             88                 71
        減価償却費                             86                 94
        技術研究費                             932                 823
     ※2 関係会社との取引高

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
        営業取引による取引高
         売上高                           1,913   百万円              2,236   百万円
         仕入高                           3,843                 4,069
        営業取引以外の取引高                             310                 680
      (有価証券関係)

      前事業年度(2018年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                             11,207百万円      、関連会社株式       450百万円     )は、市場価
      格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      当事業年度(2019年3月31日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                             11,201百万円      、関連会社株式       450百万円     )は、市場価
      格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        たな卸資産                               28 百万円              26 百万円
        有形固定資産                               16               14
        無形固定資産                               20               15
        投資有価証券                               217               287
        貸倒引当金                               28               27
        未払事業税                               30               15
        賞与引当金                               198               186
        退職給付引当金                               385               402
        環境対策費                                8               ▶
        減損損失                               836              1,240
        その他有価証券評価差額金                               148               174
                                       124                37
        その他
       繰延税金資産小計
                                      2,044               2,435
       評価性引当額                               △763               △862
       繰延税金資産合計
                                      1,281               1,572
       繰延税金負債
        特定資産買い換え                              △353               △345
        その他有価証券評価差額金                              △788               △551
        退職給付信託設定益                              △70               △70
                                       △48               △47
        その他
       繰延税金負債合計                              △1,259               △1,014
       繰延税金資産(負債)の純額                                21               557
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主

     要な項目別内訳
                                  前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                       30.9  %             30.6  %
        (調整)
       交際費等損金不算入項目                                0.4               4.9
       受取配当金等益金不算入項目                               △3.8               △62.4
       税額控除                               △6.0               △36.8
       評価性引当額の増減額                               △2.5                27.0
       住民税均等割                                1.5               14.9
       過年度法人税等                                -               7.1
                                      △0.1                1.4
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               20.4              △13.3
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
                                                       減価償却
        区分         資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                       累計額
                                         73
              建物              4,566       492            293     4,692      8,515
                                        (69)
                                         20
              構築物               339      25            44     301    1,627
                                        (20)
                                       1,385
              機械及び装置              5,757      3,538            1,736      6,173     31,574
                                       (1,376)
                                         0
              車両運搬具               26      17            14      28     131
                                         (0)
                                         15
     有形固定資産
              工具、器具及び備品               129      129            79     164    1,948
                                        (13)
                                         82
              土地              8,870       -            -    8,788       -
                                        (82)
              リース資産               50      20      -      21      48      61
                                       4,305
              建設仮勘定              1,726      3,513             -     934      -
                                        (26)
                                       5,883
                  計
                           21,467      7,737            2,191     21,130      43,857
                                       (1,588)
                                         0
              施設利用権                0     -            0      0      8
                                         (0)
              電話加入権                0     -      -      -      0     -
              ソフトウエア               112       5     -      28      89      57

     無形固定資産
              ソフトウエア仮勘定               32      20      1     -      51      -
                                         1
                  計
                            145      25            28     141      65
                                         (0)
     (注)   1 「機械及び装置」の「当期増加額」のうち主なものは、可児NH工場、刈谷工場及び岡山工場における建設
          仮勘定からの科目振替であります。
          「建設仮勘定」の「当期増加額」のうち主なものは、可児NH工場、刈谷工場及び岡山工場における増産対
          応及び合理化投資によるものであります。
        2 「建設仮勘定」の「当期減少額」のうち主なものは、機械及び装置等の完成による科目振替によるものであ
          ります。
        3 「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
       【引当金明細表】

                                                    (単位:百万円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
     貸倒引当金                        92          13          14          91

     賞与引当金                       568          533          568          533

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り・
     売渡し
                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                              ──────
       買取・売渡手数料             無料

                  電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない
                  事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                  公告掲載URL
                  http://www.k-neturen.co.jp/ir/kohkoku/kohkoku.html
                  毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社普通株式1単元(100
     株主に対する特典             株)以上を保有している株主に対し、QUOカード(クオカード)1,000円分を贈呈
                  いたします。
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応
        じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利
        以外の権利を有しておりません。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(第107期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月27日関東財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2018年6月27日関東財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       (第108期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月9日関東財務局長に提出。
       (第108期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日関東財務局長に提出。
       (第108期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月12日関東財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
       く臨時報告書
       2018年6月29日関東財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号並びに第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
       ローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
       2019年5月13日関東財務局長に提出。
     (5)  自己株券買付状況報告書

       2019年3月12日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月26日

    高周波熱錬株式会社
     取締役会 御中
                        井上監査法人

                         指定社員

                                   公認会計士
                                           萱嶋 秀雄        ㊞
                         業務執行社員
                         指定社員

                                   公認会計士
                                           吉松 博幸        ㊞
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる高周波熱錬株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
    作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、高
    周波熱錬株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、高周波熱錬株式会社の2019年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、高周波熱錬株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月26日

    高周波熱錬株式会社
     取締役会 御中
                        井上監査法人

                         指定社員

                                   公認会計士
                                           萱嶋 秀雄        ㊞
                         業務執行社員
                         指定社員

                                   公認会計士
                                           吉松 博幸        ㊞
                         業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる高周波熱錬株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第108期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、高周波
    熱錬株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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