株式会社昭文社 有価証券報告書 第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社昭文社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社昭文社(E00721)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【事業年度】                    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社昭文社
      【英訳名】                    Shobunsha     Publications,Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  黒田 茂夫
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区麹町三丁目1番地
      【電話番号】                    03(3556)8111
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理統括本部長  加藤 弘之
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区麹町三丁目1番地
      【電話番号】                    03(3556)8171
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理統括本部長  加藤 弘之
      【縦覧に供する場所】                    株式会社昭文社 大阪支社
                         (大阪市淀川区西中島六丁目11番23号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第56期       第57期       第58期       第59期       第60期
            決算年月            2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                  (千円)      12,395,933       13,035,362       10,314,458        9,158,456       8,770,072

     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)       △ 887,519       363,102     △ 2,206,325      △ 1,018,190       △ 590,539
     (△)
     親会社株主に帰属する当
     期純利益又は親会社株主
                  (千円)      △ 6,582,221        513,703     △ 3,423,407      △ 1,768,342      △ 1,815,120
     に帰属する当期純損失
     (△)
                  (千円)      △ 6,294,662        △ 45,019     △ 3,147,393      △ 1,618,212      △ 1,961,493
     包括利益
                  (千円)      22,438,426       22,088,469       19,596,169       17,612,708       15,286,797

     純資産額
                  (千円)      28,328,450       28,063,361       24,550,885       22,188,332       19,695,365

     総資産額
     1株当たり純資産額             (円)       1,349.43       1,326.73       1,076.49        967.47       839.57

     1株当たり当期純利益金
     額又は1株当たり当期純             (円)       △ 395.85        30.89      △ 205.46       △ 97.28      △ 99.85
     損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当た
                  (円)          -      28.26         -       -       -
     り当期純利益金額
                  (%)         79.2       78.6       79.7       79.3       77.5
     自己資本比率
                  (%)        △ 25.6        2.3      △ 16.4       △ 9.5      △ 11.1

     自己資本利益率
                  (倍)          -      19.88         -       -       -

     株価収益率
     営業活動による
                  (千円)       1,210,565       △ 942,120      △ 787,015      △ 646,825      △ 589,319
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (千円)       △ 504,096      △ 524,266     △ 1,185,165        238,962      △ 322,422
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (千円)        629,152      △ 366,454      △ 354,037      △ 363,975      △ 364,654
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                  (千円)      11,782,287        9,949,446       7,899,931       7,132,362       5,845,914
     期末残高
                           458       468       467       447       333
     従業員数
                  (人)
     [外、平均臨時雇用者数]
                           [ 162  ]     [ 174  ]     [ 160  ]     [ 137  ]     [ 142  ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.  第57期において売上高が増加した要因は、期首において市販出版物の返品が減少したことや新刊商品の売
           上が拡大したことなどによります。経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に結び付いた主な要因
           は、前期におけるデータベースの減損処理に伴う償却負担の減少や市販出版物の原価削減による売上原価
           の減少、販売費及び一般管理費の削減、投資有価証券の売却による特別利益の計上があったためです。
         3.  第58期において売上高が減少した要因は、ナビゲーション事業において継続的にあった大型案件の失注や
           想定を上回る市販出版物の返品があったことなどによります。経常損失に転じた主な要因は、売上高の大
           幅な減少に加えて、退職給付費用の増加や人事制度変更に伴う賞与引当金計上額の増加により、原価、販
           売費及び一般管理費が増加したためです。大幅な親会社株主に帰属する当期純損失となった要因は、当社
           及び連結子会社が保有する固定資産について減損損失を計上したことによるものです。
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         4.  第59期において売上高が           減少した要因は、電子売上においてPND(簡易型カーナビゲーション)関連の売上
           減少や市販出版物において前年にあったようなガイドブックシリーズの改訂がなかったことなどによりま
           す。経常損失が改善した要因は、構造改革による効率化の効果や人員削減による人件費削減効果などによ
           ります。親会社株主に帰属する当期純損失が改善した要因は、持分法適用関連会社の除外による持分変動
           損失の計上、主にカーナビゲーションの経路探索に用いる交通規制情報等の調達に関する契約の中途解約
           に伴う解約違約金の計上及び当社及び連結子会社が保有する固定資産について減損損失を計上したもの
           の、前連結会計年度に計上した減損損失に比べ少なかったことによるものです。
         5.  第60期において売上高が           減少した要因は、市販出版物において地図商品の売上減少などによります。経常
           損失が改善した要因は、事業構造改革による効率化の効果で売上原価が減少したことなどによります。親
           会社株主に帰属する当期純損失が悪化した要因は、希望退職者の募集に伴う特別退職金の計上及び当社及
           び連結子会社が保有する固定資産について前連結会計年度を超える額の減損損失を計上したことによるも
           のです。
         6.第60期の従業員数が第59期と比較して従業員数が114人減少して                               おりますが、その主な理由は、当社グルー
           プにおける希望退職者の募集によるものであります。
         7.第56期、第58期、第59期及び第60期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在
           株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
         8.第56期、第58期、第59期及び第60期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記
           載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第56期       第57期       第58期       第59期       第60期
            決算年月            2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                  (千円)      11,125,595       12,218,431        9,681,831       8,973,009       8,483,459

     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)      △ 1,110,225        252,616     △ 1,994,319       △ 902,380      △ 452,414
     (△)
     当期純利益又は当期純
                  (千円)      △ 6,303,906        421,581     △ 3,225,772      △ 1,616,829      △ 1,790,927
     損失(△)
                  (千円)       9,903,870       9,903,870       10,141,136       10,141,136       10,141,136
     資本金
                  (株)      17,307,750       17,307,750       18,178,173       18,178,173       18,178,173

     発行済株式総数
                  (千円)      21,850,456       21,639,549       19,165,908       17,234,298       14,960,075

     純資産額
                  (千円)      27,223,077       27,234,481       23,669,100       21,595,779       19,186,171

     総資産額
                  (円)       1,314.07       1,299.73       1,052.82        946.65       821.59

     1株当たり純資産額
                           20.00       20.00       20.00       20.00         -

     1株当たり配当額
                  (円)
     (うち1株当たり中間配
                            ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
      当額)
     1株当たり当期純利益
     金額又は1株当たり当             (円)       △ 379.11        25.35      △ 193.60       △ 88.94      △ 98.52
     期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当
                  (円)          -      23.19         -       -       -
     たり当期純利益金額
                  (%)         80.3       79.4       80.9       79.7       77.8
     自己資本比率
                  (%)        △ 25.3        1.9      △ 15.8       △ 8.9      △ 11.1

     自己資本利益率
                  (倍)          -      24.22         -       -       -

     株価収益率
                  (%)          -      78.9        -       -       -

     配当性向
                            382       393       394       322       237

     従業員数
                  (人)
     [外、平均臨時雇用者数]
                           [ 119  ]     [ 130  ]     [ 113  ]      [ 99 ]      [ 93 ]
                  (%)         133.5        94.5       109.5       123.1        73.1

     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                  (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX(東証株価指数))
                  (円)         1,025        998       734       837       850
     最高株価
                  (円)          595       595       531       693       351

     最低株価
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。

         2.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
         3.  第57期において売上高が増加した要因は、期首において市販出版物の返品が減少したことや新刊商品の売
           上が拡大したことなどによります。経常利益及び当期純利益に結び付いた主な要因は、前期におけるデー
           タベースの減損処理に伴う償却負担の減少や市販出版物の原価削減による売上原価の減少、販売費及び一
           般管理費の削減、投資有価証券の売却による特別利益の計上があったためです。
         4.  第58期において売上高が減少した要因は、ナビゲーション事業において継続的にあった大型案件の失注や
           想定を上回る市販出版物の返品があったことなどによります。経常損失に転じた主な要因は、売上高の大
           幅な減少に加えて、退職給付費用の増加や人事制度変更に伴う賞与引当金計上額の増加により、原価、販
           売費及び一般管理費が増加したためです。大幅な当期純損失となった要因は、固定資産について減損損失
           を計上したことによるものです。
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         5.第59期において売上高が減少した要因は、                      電子売上においてPND(簡易型カーナビゲーション)関連の売上
           減少や市販出版物において前年にあったようなガイドブックシリーズの改訂がなかったことなどによりま
           す。経常損失が改善した要因は、構造改革による効率化の効果や人員削減による人件費削減効果などによ
           ります。当期純損失が改善した要因は、主にカーナビゲーションの経路探索に用いる交通規制情報等の調
           達に関する契約の中途解約に伴う解約違約金の計上及び当社が保有する固定資産について減損損失を計上
           したものの、前事業年度に計上した減損損失に比べ少なかったことによるものです。
         6.第59期の従業員数が第58期と比べて72人減少しておりますが、その主な理由は、当社から子会社への出向
           者が増加したことによるものです。
         7.  第60期において売上高が           減少した要因は、市販出版物において地図商品の売上減少などによります。経常
           損失が改善した要因は、事業構造改革による効率化の効果で売上原価が減少したことなどによります。当
           期純損失が悪化した要因は、希望退職者の募集に伴う特別退職金の計上及び当社が保有する固定資産につ
           いて前事業年度を超える額の減損損失を計上したことによるものです。
         8.第60期の      従業員数が第59期と比べて85人減少しておりますが、その主な理由は、希望退職者の募集による
           ものであります       。
         9.第56期、第58期、第59期及び第60期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式
           は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
         10.第56期、第58期、第59期及び第60期における株価収益率、配当性向については、1株当たり当期純損失で
           あるため記載しておりません。
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                                                        株式会社昭文社(E00721)
                                                            有価証券報告書
      2【沿革】
        当社は、1960年5月31日に地図の出版販売を目的として、商号株式会社昭文社をもって設立いたしました。
        その後、1989年3月31日に株式会社成文社(1989年3月15日設立)が、株式会社昭文社の営業を譲り受けるととも
       に、商号を株式会社昭文社に変更し実体会社となりました。
        さらに、1991年4月1日を合併期日として、株式会社昭栄社(1983年5月14日設立)が、株式会社昭文社を吸収合
       併するとともに、商号を株式会社昭文社に変更し実体会社となりました。
        また、当社の株式の額面金額を1株50,000円から50円に変更するため、1995年4月1日を合併期日として株式会社
       昭文社(1964年6月11日設立、旧株式会社東裁)を存続会社とする合併を行っております。
        営業譲渡および合併により形式的な実体会社は変動いたしましたが、実質的な実体会社は商号を株式会社昭文社と
       している会社であり、以下の記載につきましては別段の記述のない限り、実質的な実体会社である株式会社昭文社に
       ついて記載しております。
        年月                            事項
      1960年5月        各種地図の出版販売を目的として株式会社昭文社を大阪市東区に設立
      1962年6月        名古屋市中区に名古屋営業所を設置
      1963年10月        東京進出のため東京都新宿区に東京営業所を設置
      1965年2月        東京営業所を東京都文京区に移転
      1966年3月        札幌市に札幌営業所を設置
      1968年4月        福岡県福岡市に福岡営業所を設置
      1968年10月        本社を東京都文京区に移転
      1971年5月        宮城県仙台市に仙台営業所を設置
      1972年5月        横浜市神奈川区に横浜営業所を設置
      1972年7月        大阪市淀川区に大阪営業所を設置
      1972年10月        一般書籍の出版販売を目的として株式会社昭文社出版部(株式会社昭文社地図研究所)を設立
      1973年1月        広島県広島市に広島営業所を設置
      1973年6月        千葉県千葉市に千葉営業所を設置
      1973年10月        京都市中京区に京都営業所を設置
      1974年4月        石川県金沢市に金沢営業所、埼玉県浦和市(現 さいたま市)に浦和営業所を設置
      1976年9月        大阪営業所を大阪支社に昇格
      1977年10月        業容の拡大に伴い本社を東京都千代田区に移転
      1978年3月        東京都立川市に立川営業所を設置
      1978年10月        東京都足立区(堀之内)に東京商品センターを設置
      1979年2月        大阪府摂津市(鳥飼下)に大阪商品センターを設置
      1984年11月        東京都足立区(西新井)に東京商品センターを移転
      1988年11月        大阪府摂津市(鳥飼上)に大阪商品センターを移転
      1989年3月        経営多角化の見地から、株式会社成文社が株式会社昭文社の製作および販売部門を引き継ぐとと
              もに商号を株式会社昭文社へ変更
      1991年4月        安定した経営基盤の確立と業績向上を図るため株式会社昭栄社が株式会社昭文社を吸収合併する
              とともに商号を株式会社昭文社へ変更
      1992年10月        取引形態が異なるコンビニエンスストア市場への販路拡大を目的として、株式会社エアリアマッ
              プを設立
      1993年7月        埼玉県大利根町(現 加須市)に埼玉製本センターを設置
      1994年4月        業務の効率化を図るため株式会社エアリアマップを吸収合併
      1995年4月        額面変更のため株式会社昭文社(東京都千代田区)を被合併会社として合併
      1996年3月        地図情報の調査・収集を行うことを目的として、株式会社昭文社データリサーチを設立
      1996年9月        日本証券業協会に株式を店頭登録
      1997年5月        新潟県新潟市に新潟営業所を設置
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                                                        株式会社昭文社(E00721)
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        年月                            事項
      1997年10月
              当社製品の販売子会社として株式会社昭文社ディーエム千代田および株式会社昭文社ディーエム
              新宿を設立
      1998年4月        東京都江東区に制作本部を設置
      1999年3月        東京証券取引所市場第二部上場
      1999年3月        株式会社昭文社データリサーチ、株式会社昭文社ディーエム千代田および株式会社昭文社ディー
              エム新宿の子会社3社を解散
      1999年4月        本社を東京都千代田区麹町に移転
      2000年1月        旅行・レジャーガイド情報等のデジタルデータベースの企画・制作・販売を目的として、子会社
              株式会社マップル・ドットコムを設立
      2000年3月        東京証券取引所市場第一部上場
      2000年11月        株式会社マップル・ドットコムを解散
      2001年7月        株式会社シビルソリューションズに出資
      2002年3月        株式会社昭文社地図研究所を企業統合の結果解散
      2002年12月        日本コンピュータグラフィック株式会社を子会社化
      2003年12月        株式会社シビルソリューションズとの資本関係を解消
      2005年4月        北京方正万普信息技術有限公司(現、昭文社(北京)信息技術有限公司)に出資
      2006年7月        モバイル(携帯情報端末)を中心とするローカル広告事業等を目的として、子会社株式会社リ
              ビットを設立
      2006年9月        高精度3次元道路ネットワークデータの整備・構築及び同データを活用した次世代ナビゲーショ
              ン用地図ソフトウェアの開発・企画制作・販売を目的として子会社キャンバスマップル株式会社
              を設立
      2008年1月        子会社キャンバスマップル株式会社を完全子会社化
      2008年4月        子会社日本コンピュータグラフィック株式会社を完全子会社化
      2008年5月        電子事業におけるシステム開発拠点、テクノセンターを設置
      2008年10月        子会社日本コンピュータグラフィック株式会社の商号を株式会社昭文社デジタルソリューション
              に変更
      2010年10月        子会社株式会社リビットの商号を株式会社マップル・オンに変更
      2012年4月        テクノセンターを廃止し、制作本部に統合
      2013年6月        子会社株式会社昭文社デジタルソリューションの「国内におけるデータ作成受託業務」等の事業
              を事業譲渡
      2016年2月        インバウンド事業に関連する旅行関連プラットフォーム提供事業を目的として、子会社株式会社
              トリプコンを設立
      2016年11月        WeChatPayをはじめとするモバイル決済事業を日本のマーケットにて展開させることを
              目的として、QF        Pay  Japan株式会社に出資
      2017年3月
              株式会社トラベラーズが運営する海外旅行者向けレストラン予約サービス「グルヤク」を譲受
      2017年4月
              子会社キャンバスマップル株式会社を吸収合併
              子会社株式会社昭文社デジタルソリューションの商号を株式会社昭文社クリエイティブに変更
      2017年5月
              現地発着型ツアー予約事業を目的として、米国ハワイ州にSHOBUNSHA                                HAWAII    CORPORATIONを設立
      2017年6月
              現地発着型ツアー予約事業            を目的として、米国グアム準州にSHOBUNSHA                     GUAM   CORPORATIONを設立
      2017年7月
              ヘッドスプリング株式会社と合弁で株式会社マップル・スプリングを設立
      2017年8月
              現地発着型ツアー予約事業を目的として、シンガポール共和国にSHOBUNSHA                                   SINGAPORE     PTE.LTD.
              を設立
      2018年3月
              株式会社Avenry(旧QF           Pay  Japan株式会社)を持分法適用関連会社から除外
      2018年6月
              コールセンター事業を営む株式会社Kuquluを買収
      2018年9月
              アクティビティの催行及びリゾート施設の運営を目的として、米国グアム準州にGUAM                                        OCEAN
              PARK   CORPORATIONを設立
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      3【事業の内容】
        当社グループは、独自開発による地図データ・ガイドデータを主たる事業用データベース資産と位置づけ、それを
      活用した地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売ならびに同製品を媒体とした広告事業や同製品から派
      生する特注品開発、および上記データベース資産を編集加工したデジタルデータベース製品の企画・制作・販売およ
      びそれらを活用したシステム製品やサービスの開発・提供等「地図・旅行情報の提供およびそこから派生する各種事
      業」を主たる事業として展開しております。
        また当社グループは、当社、連結子会社8社、持分法適用関連会社1社、持分法非適用関連会社1社で構成されま
      す。㈱マップル・オンではモバイル(情報端末/携帯電話・スマートフォン)向けアプリケーションソフトの企画開
      発及び販売とWeb広告事業を行っております。また、㈱昭文社クリエイティブでは当社デジタルデータベースの企
      画・制作業務を担当しております。㈱トリプコンにおいては、旅行関連プラットフォーム提供事業を行っておりま
      す。2018年6月に連結子会社となりました株式会社Kuquluではコールセンター事業を行っております。海外子会社で
      あるSHOBUNSHA       HAWAII    CORPORATION、SHOBUNSHA            GUAM   CORPORATION、SHOBUNSHA            SINGAPORE     PTE.LTD.では、現地発着
      型ツアー予約事業を行っております。2018年9月に現地のアクティビティ催行及びリゾート施設運営を目的として、
      海外子会社GUAM        OCEAN   PARK   CORPORATIONを設立しております。
     [  事業系統図       ]

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      4【関係会社の状況】
                                          議決権の
                                    主要な事業
          名 称           住 所         資本金            所有割合         関係内容
                                     の内容
                                          (%)
     〈連結子会社〉
                                               モバイル(スマートフォ
                                               ン)向けサービスへのコン
                                    モバイル
     ㈱マップル・オン             東京都新宿区            80百万円            100.0     テンツ提供及び資金援助。
                                     事業
                                               役員の兼任及び営業上の取
                                               引
     〈連結子会社〉
                                    デジタル           当社データベースの企画・

     ㈱昭文社クリエイティブ             千葉県市原市            458百万円       データ     100.0     制作。役員の兼任及び営業
                                     制作          上の取引
     〈連結子会社〉

                                    旅行関連           旅行プラットフォームの提
                                    プラット
     ㈱トリプコン             東京都千代田区            90百万円            100.0     供。役員の兼任及び営業上
                                    フォーム
                                     事業          の取引
     〈連結子会社〉

                                               コールセンター業務の提

                                    コールセ
     株式会社Kuqulu             東京都千代田区            10百万円      ンター事      100.0     供。役員の兼任及び営業上
                                      業
                                               の取引
     〈連結子会社〉

     SHOBUNSHA     HAWAII

                              1,300千米                 ツアー予約システム提供及
                                    旅行関連
                  米国 ハワイ州                        100.0
                                     事業
                                ドル               び運用。役員の兼任。
     CORPORATION
     〈連結子会社〉

     SHOBUNSHA     GUAM

                              700千米ド                 ツアー予約システム提供及
                                    旅行関連
                  米国 グアム準州                        100.0
                                     事業
                                 ル              び運用   。役員の兼任。
     CORPORATION
     〈連結子会社〉

                                               アクティビティの催行及び

     GUAM   OCEAN   PARK
                              1,700千米
                                    旅行関連
                  米国 グアム準州                        100.0     リゾート施設の運営。役員
                                     事業
                                ドル
     CORPORATION
                                               の兼任。
     〈連結子会社〉

                              535千シン

     SHOBUNSHA     SINGAPORE
                                               ツアー予約システム提供及
                                    旅行関連
                  シンガポール共和国           ガポールド             100.0
                                     事業
                                               び運用。    役員の兼任。
     PTE.LTD.
                                 ル
     〈持分法適用関連会社〉

                                    新規事業

                                               ノウハウ等の提供。役員の
     ㈱マップル・スプリング             東京都千代田区            10百万円      の企画・      50.0
                                               兼任。
                                     立案
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
         2019年3月31日現在
        従業員数(人)
          333    [ 142  ]

     (注)1.従業員数は就業人員であり、契約社員・嘱託及び臨時従業員数(1人1日7時間換算)については[ ]内に
          年間の平均人員を外数で記載しております。
        2.当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
        3.従業員数が前連結会計年度末と比べて114人減少しておりますが、その主な理由は、当社グループにおける希
          望退職者の募集によるものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           237     [ 93 ]           43.6              16.5           5,523,396

     (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、契約社員・
          嘱託及び臨時従業員数(1人1日7時間換算)については[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
          す。
        2.平均年間給与は税込支給給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
        3.平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与は当社から社外への出向者を含んでおりません。
        4.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
        5.従業員数が前期末と比べて85人減少しておりますが、その主な理由は、希望退職者の募集によるものでありま
          す 。
       (3)労働組合の状況

         特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
         当社は創業以来、「地図をベースに限りない挑戦により変化の時代を拓き、社会に貢献する」という経営理念の

        もと、顧客のニーズに応えた最高の地図をつくり、もっとも信頼される新鮮な情報を提供することに邁進してまい
        りました。
         また、「革新を追求」という社是を実践し、今日の地図・旅行ガイドブックを中心とした出版事業を確立してま
        いりました。
         しかし近年、情報提供方法も従来の紙媒体から電子媒体へと移り、多くの利用者に多種多様な情報を大量に提供
        することが可能となってまいりました。この様な事業環境において当社グループでは、単なる地理情報の提供か
        ら、「旅やおでかけの特選情報を提供し、“幸せの記憶となる体験”のお手伝いをする」ことで、多くの人々に喜
        びを感じてもらい、旅と好奇心で日本を元気にすることを、旅を通じて紛争のない平和で豊かな世界を実現するこ
        とを目指して、社会貢献するべく、『旅でもっとつながる世界へ。好奇心でもっと感じる世界へ。』を新たな企業
        理念といたしました。
         また、上記企業理念に基づき、以下の4つを経営の基本方針として積極的な事業展開を図ってまいります。
         1.旅行活動のトータルサポーターを目指します。
         2.旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。
         3.“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。
         4.共鳴力と協働力を大切にします。
         上記経営方針に基づき、以下を中長期的な経営戦略としております。

         1.「旅行活動のトータルサポーターを目指します。」においては、旅のきっかけ作りから計画、手配、滞在や
           回遊の支援、思い出整理まで、お客さま視点で旅の体験価値を高めることを目指します。
         2.「旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。」においては、商品ブランド“まっぷる” “こと
           りっぷ”と、その基盤となるコーポレートブランド“MAPPLE”のブランド価値を育成し、選ばれる旅のブラ
           ンドであり続けます。
         3.「“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。」においては、地方が主体の持続可能
           な観光産業の発展を応援します。旅というリアルなつながりによって理解と共感が連鎖する、そして誰もが
           安心して旅に出られる平和で豊かな世界の実現を応援します。
         4.「共鳴力と協働力を大切にします。」においては、既存の仕組みにとらわれず、新しいこと、おもしろいこ
           とに共鳴する力。ユーザー、取引先、社員同士がともに力を合わせ作り上げる協働の力。この2つの力を大
           切にイノベーションを起こします。
         当社グループおきましては、              厳しい事業環境が続く中にあって、早急な業績改善を当社の最重要課題と位置付

        け、三事業本部体制の導入、データベースの外部発注業務の内製化、データベース制作業務の子会社への集中施策
        等を実施してまいりましたが、主力事業である出版事業及び電子事業において、長期化する出版不況、無料ナビア
        プリの普及拡大等、引き続き外的経営環境の変化による業績への多大なる影響が継続しております。かかる事態に
        対応すべく、さらなる構造改革に向けて80名程度の希望退職者の募集を行い、(結果は2019年3月7日に公表した通
        り96名)これによる特別損失を含め大幅な当期純損失を計上することとなりました。
         こうした状況を踏まえ、すでに当社の主たる製品・サービスのユーザ行動を「旅マエ」(旅行前)、「旅ナカ」
        (旅行中)、「旅アト」(旅行後)に再整理していることに加え、従来の三事業本部体制を、紙とデジタル、ネッ
        トとリアル、既存と新規等、事業の枠組みとなっていた概念を取り払い、ユーザ視点に立って、本やWEB・アプリ
        等のメディアを通じてユーザニーズに沿った話題性の高い情報・サービスの提供を行う「メディア事業」、媒体の
        形態やネットかリアルにかかわりなく、またはそれらを統合したビジネス・自治体ユーザ向けのデータソリュー
        ションを提供する「ソリューション事業」、国内海外にかかわりなく、またネット送客のみならず現地でのリアル
        なアクティビティサービス提供を含めて、世界中の旅行ニーズに沿った対応を行っていく「グローバル事業」の三
        事業本部へと改組し、自由で柔軟な発想と行動で、この苦境に対応していくための体制を整備いたしております。
         一方で、上記記載の新規事業や新規取り組みを積極的に展開していくためには、各種システム開発やデータベー
        スの強化充実等の投資も必要となります。また海外企業との提携等も積極的に行っていく必要もあり、それらに係
        る投資も積極的に行うとともに、システム開発人材を有効活用し迅速に対応してまいります。
         上記課題に対して、グループ一丸となり、経営資源を投入して解決してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
       可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (データベースに関するリスク)

        当社グループにおいては、地図及びガイドデータベースを根幹に事業を営んでおります。このデータベースの保
       管については複数箇所で保管するなどバックアップ体制等に万全を期しておりますが、予期せぬ事態が発生し、
       データベースが消失した場合や使用不可能となった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性が
       あります。
      (データベース強化・充実のための投資費用の回収不能リスク)
        当社グループにおいては、コア・コンピタンスであるデータベースの強化・充実のため、積極的に整備を行って
       おります。この整備は当社グループの事業拡大のため不可欠であり、多くの資源を投入して参りました。その構築
       したデータベースが出版事業および電子事業において、投入した資源に見合うだけの充分な収益を計上できない場
       合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (システムに関するリスク)
        当社グループが運営する配信システムに障害が発生した場合(システムのダウンや地図が正常に配信できない
       等)には、当社グループにおいてはシステムが復旧するまでの間の収益機会を喪失するだけでなく、取引先等から
       当社グループのシステムに対する信用を失い、取引先等に損害が発生した場合には損害賠償を求められる可能性が
       あります。当社グループにおいては、かかる事態が発生しないようシステム開発を行っておりますが、損害が重大
       なものであった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (技術革新に関するリスク)
         当社グループの事業を取り巻く環境においては、技術革新は急激に進化しております。当社グループにおいて
       も、研究開発を進めておりますが、開発の遅延や開発した技術及び構築した資産の陳腐化により、投入した資源に
       見合うだけの十分な収益を計上できない場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (返品制度に関するリスク)
        出版事業における取次・書店取引においては、出版業界における取引慣行として返品制度があります。この制度
       に基づき当社グループにおいては、取次・書店に対し一旦商品を出庫し売上計上したものについても、後日取引先
       より同条件にて返品を受ける約束となっております。よって特殊要因等により出版物の価値が減少した場合には、
       書店店頭にある在庫分については、取引先との取引時期にかかわらず返品を受けることとなります。返品について
       は売上高の減算項目として会計処理している関係上、それにより売上高が出庫の減少以上に減少する可能性があり
       ます。また、当社グループの商品が情報誌である特性から、一度返品された商品については再度在庫として扱い再
       出庫することが難しく、基本的に廃棄処分としております。これに対して通常の返品率における返品による損失に
       備え、その売買利益相当額および返品に伴い発生する廃棄損相当額について返品調整引当金を計上しております
       が、通常の返品率を超える返品が発生した場合には、売上原価に対する売上高の割合が減少する状態となり、売上
       総利益率の減少率が売上高の減少率を上回る可能性があります。
      (新商品および新サービス開発に関するリスク)
        当社グループの事業継続においては、社会環境の変化や顧客ニーズの変化に伴う、新商品および新サービスの提
       供が不可欠であります。現在は、時代に則した新商品および新サービスの投入を積極的に展開しておりますが、開
       発の遅延やコストの増大、開発の継続が出来ない場合や技術革新に伴う第三者の競合商品およびサービスの影響や
       利用者ニーズの変化等の影響により売上計画が達成できない場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす
       可能性があります。
      (新規事業における投資費用の回収不能リスク)
        当社グループにおいては、「訪日観光客向けインバウンド事業」「旅ナカ事業(旅行中のグルメ、アクティビ
       ティニーズに対応する事業。以下、同じ。)」等、特に発展可能性の高い分野であると判断する新規事業に参入
       し、多くの資源を投入してまいりました。この様な新規事業が事業計画を達成できず、投入した資源に見合うだけ
       の十分な収益を計上できない場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (海外企業との提携に関するリスク)
        当社グループの新規事業である「訪日観光客向けインバウンド事業」「旅ナカ事業」においては、海外企業との
       事業提携等が特に重要となります。これにより事業が大きく拡大する可能性がある半面、取引習慣や法律等の違い
       による損失の可能性もあるため、慎重な事業推進が必要となってきます。この影響により当社グループの業績に重
       大な影響を及ぼす可能性があります。
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      (海外における事業投資に関するリスク)
        当社は、現在、海外に4社(うち3社は米国、1社はシンガポール)の事業法人を設立し、営業を開始しており
       ます。これにより「旅ナカ事業」が大きく拡大・成長する可能性がある反面、急激な外国為替変動等に伴うリスク
       をはじめ、現地における政変、クーデター、テロリズム、当該外国と他の外国との間の外交的、軍事的緊張の高ま
       り等による地政学的リスク、日本と当該外国の関係悪化等の外交的リスク、現地における地震、台風、津波等の自
       然災害リスク等、予期せぬ事態の発生により、それまでの投資に見合う収益が得られない、さらには投資で獲得し
       た資産そのものを喪失する可能性があります。
      (品質問題に関するリスク)
        当社グループにおいては、品質の確保を図るため最善の努力を払っておりますが、予想し得ない欠陥が生じる可
       能性は否定できません。欠陥が生じた場合には、回収コストや損害賠償・訴訟費用の発生、信用の失墜、売上の減
       少等により、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (知的財産権に関するリスク)
        日本におきまして、第三者によるデジタル地図やインターネット事業関連の特許出願を多数確認しております
       が、当社グループの現在の事業に重要な問題をもたらすものではないと認識しております。しかしながら、今後新
       たな特許出願がなされ、または出願中のものに対して特許権が認可されるなど、当社グループの事業関連技術等に
       ついて何らかの特許侵害問題となった場合、当社グループが損害賠償義務を負う場合や抵触する特許権について使
       用を継続することができなくなる場合、当社グループによる第三者保有特許権の使用が認められた場合においても
       ロイヤリティの支払い等が発生する場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
        また、上記のほか、当社グループにおいては、著作権を含む知的財産権について第三者の権利を侵害しないよう
       に充分に注意を払っておりますが、当社グループが認識していない範囲において第三者の知的財産権を侵害する可
       能性があります。何らかの知的財産権侵害となった場合、当社グループが損害賠償義務を負う場合や抵触する知的
       財産権について使用を継続することができなくなる場合、当社グループによる第三者保有知的財産権の使用が認め
       られた場合においても使用料の支払い等が発生する場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性が
       あります。
      (特定の取引先への依存に関するリスク)
        従来より、当社グループにおいては、地図、ガイドブックを中心とした出版事業を営んできましたが、その事業
       の成果である地図データ、ガイドデータの構築に伴い、そのデータベースを活用した電子事業を当社グループの事
       業の2本目の柱とすべく、その発展・拡大を目指しておりました。現在においては、新規事業である「訪日観光客
       向けインバウンド事業」「旅ナカ事業」等の発展・拡大を目指しております。しかしながら現状においては、いま
       だ売上高の過半(約71.7%)を出版事業に依存している状況にあります。
        その出版事業における中心的販路である書店との取引においては、日本全国に及ぶ中小書店への物流システムの
       確保および信用リスク回避のため2大取次と言われる㈱トーハンおよび日本出版販売㈱を通した取引が出版事業全
       体の約68.0%を占めております。これにより、この両社の経営状況次第によっては当社グループの業績に重大な影
       響を及ぼす可能性があります。
      (信用リスク)
        当社グループにおいては、取引先などの信用リスクに備えておりますが、取引先の不正行為や経営の悪化等によ
       る予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、損失の追加計上や貸倒引当金の計上が発生する場合には、当社グループの業
       績に影響を及ぼす可能性があります。
      (財務リスク)
        ・減損会計
        当社グループにおいては、当連結会計年度において、データベース・ソフトウェア・土地等の減損処理を行い、
       減損損失を計上しております。将来においても、保有する固定資産等の回収可能性や使用状況により更に減損損失
       を計上する可能性があり、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
         ・退職給付債務
        当社グループにおいては、割引率・給与水準・退職率・年金資産の長期期待運用収益率等によって算出される退
       職給付費用および退職給付債務を負担しております。この数理計算においては各種見積りに基づき算出しておりま
       すが、実際の結果はその見積りと大きな差異が発生する可能性があり、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす
       可能性があります。
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      (資金調達に関するリスク)
        当社グループにおいては、既存事業の拡大や新規事業である「訪日観光客向けインバウンド事業」「旅ナカ事
       業」の発展・拡大を図るため、データベース強化、各種システム開発、先端技術の研究開発をはじめ、海外拠点の
       拡充も含めた積極的な投資を行っております。利用者ニーズの変化の早い電子事業や新規事業においては今後も継
       続的な多額の投資が必要となる可能性があります。そのような状況の中、主要取引先の経営状況やその他の取引先
       からの資金回収に不能や遅延が生じた場合、外部からの資金調達が必要になる可能性があり、外部から資金調達を
       得られない場合には、当社グループの事業存続において重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (個人情報の取扱いに関するリスク)
        当社グループの顧客等の個人情報につきましては、個人情報管理規程や社内ネットワーク管理規程等を設け社内
       の管理体制の充実を図る等、情報漏洩防止に努めております。しかしながら、万一、これらの個人情報が当社グ
       ループや業務提携・委託先などにおいて、外部からの不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外
       部流出等が発生した場合には、当社グループの業績及び社会的信用に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (内部管理体制に関するリスク)
        当社グループにおいては、従業員等が遵守すべき倫理憲章・行動規範・コンプライアンスガイドラインを定めた
       倫理綱領を制定し、周知および遵守徹底を図るとともに、内部統制システムの体制整備を行っております。しかし
       ながら内部統制システムには限界があり、内部管理に関するリスクを全て解決できる保証はなく、法令違反等が発
       生する可能性を否定できません。法令違反等が発生した場合には、行政指導や信用の失墜、訴訟費用の発生等によ
       り当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (人材の確保に関するリスク)
        当社グループにおいては、優秀な人材の採用および育成が事業成長に不可欠であると認識しております。実際に
       優秀な人材の確保ができない場合や優秀な人材の流出があった場合には、今後の事業展開に支障をきたし、当社グ
       ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (国土地理院の動向に関するリスク)
        当社グループの地図データについては、その基本部分について国土地理院が発行している地形図等の情報を基に
       構築・更新を行っております。国土地理院が今後その使用を認めなくなった場合や当社グループの事業の根幹に係
       る事項について制約が設けられる場合、また、国土地理院において当社同様の地図データの制作および無償提供等
       が行われた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (法的規制に関するリスク)
        当社グループの事業活動においては、知的財産権を始めとする様々な法令または公的規制の下、事業活動を行っ
       ております。これらの法令等に重大な変更や当社グループの事業に関係する重大な法令等の新設がある場合には、
       当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (自然災害に関するリスク)
        当社グループの主たる事業拠点は首都圏に集中しており、この地区において地震や台風等による大規模災害が発
       生した場合には、設備被害による生産停止や物流体制の混乱等による出庫遅延等が発生する可能性があり、また、
       商品を保管している商品センターが災害にあい、商品の焼失等があった場合には、一時的ではあるが商品の出庫が
       できず、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、主力事業である出版事業においては
       編集から製本作業までを外注先に委託していることから、当社グループの設備が被害を免れた場合においても、外
       注先の被害状況によっては、上記同様のリスクが発生する可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりです。
       ①財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)におけるわが国の経済は、最近の保護主義的な通商政策による
       海外経済の減速の動きが足元の輸出や生産に影響を与えていますが、国内需要の面では企業収益や業況感が総じて
       良好な水準を維持するもとで設備投資は増加傾向を続け、個人消費は、雇用・所得環境の着実な改善を背景に、不
       安定ながらも緩やかに増加しています。
        このような状況において、当社グループにおきましては、前連結会計年度に実施した体制改革後の新体制のも
       と、データベース制作部門の子会社集中による効率化と体制強化、及び市販出版物における返品の抑制施策につい
       て、引き続き注力しております。また、前連結会計年度より新たに当社が主たる事業対象としている旅行者の行動
       を、「旅マエ」(旅行前)、「旅ナカ」(旅行中)、「旅アト」(旅行後)に再整理しておりますが、旅マエにお
       いて、4月に「いつもと違う、新しい発見がある」をコンセプトとした旅行ガイドブックの新シリーズ『COLOR+
       (カラープラス)』を創刊し、6月に当社としては初めての地図絵本ジャンルの企画となる実用書『シティーズとう
       きょう』を、11月にはリアル脱出ゲームを企画運営する株式会社SCRAPが企画し、当社と共同で制作した、多くの企
       画で遊びながら海外旅行を楽しむことができるまったく新しい書き込みタイプのガイドブック『ドラマを起こすガ
       イドブック』を発売するなど、旅行者の新たなニーズを喚起すべく、独創的な企画に基づいた出版物を継続的に発
       売しております。また、2016年3月に初版を発行した『大人の小さな旅』シリーズが2019年3月に初版発行以来の累
       計部数で100万部を突破し、息の長い人気ガイドブックシリーズとなっております。
        旅ナカにおいては、6月より旅行ガイドブックに付属する無料電子書籍アプリ『まっぷるリンク』にて、同アプリ
       を現地でご利用になるユーザを対象にした位置連動型広告配信サービス「観光客ターゲティング広告」の配信を開
       始いたしております。(『まっぷるリンク』は2019年春、累計1,500万コンテンツダウンロードを突破しておりま
       す。)同じく6月に、株式会社Kuquluを同社株主からの100%株式取得により買収いたしました。同社は当社の旅ナ
       カ事業に対応するコールセンター業務を主たる事業としておりますが、現在、旅ナカに留まらず、幅広い事業の
       コールセンター業務に従事しております。また、旅ナカサービス拡充の一環として、現地オプショナルツアー予
       約・販売代行サービス『MAPPLEアクティビティ』及び『TAYLOR』事業の取り扱い対象エリアについて、9月末時点で
       世界32エリア、126都市・地域に拡大しております。さらに、旅ナカ事業の新たな試みとして、9月にグアムにて主
       催会社としてマリンアクティビティサービスを提供する現地法人GUAM                                 OCEAN   PARK   CORPORATIONを設立いたしまし
       た。
        また、当社は人々のライフスタイルを充実させるような生活・趣味分野、地域貢献に関連する情報サービスにも
       注力いたしており、10月より社会貢献の一助となる新規事業として、道に迷われた方などを対象に、身につけてい
       ただくシールに印刷したQRコードをスマホで読み取ることで、発見者の方がご家族や介護者の方にその方の居場所
       を発信できる、おかえり支援サービス『おかえりQR』を、日本郵便株式会社関東支社のご協力を得て販売開始いた
       しましたが、同サービスを、2月にはアマゾンジャパン合同会社が運営するAmazonの専用販売ページにて、3月には
       楽天株式会社の運営する楽天市場の専用販売ページにて販売を開始し、これらのオンライン販売の開始により、い
       つでもどこでもご購入いただけるようになりました。また、当社ガイドブックシリーズ『ことりっぷ』発売10周年
       を記念して11月に「日本のよいもの、かわいいもの」をテーマに、ことりっぷの書籍・WEBで紹介されたお店や編集
       者おすすめのショップを日本全国から集めて、「ことりっぷ旅するマルシェ」と題した大型イベントを開催し、3月
       には、読者の皆様への感謝を込めて期間限定のコラボカフェ及びワークショップを開催いたしました。
        当連結会計年度における業績は、電子売上においては、売上は下げ止まりつつありますが、引き続き無料ナビア
       プリの影響により当社PND(簡易型カーナビゲーション)関連の売上が減少するとともに、無料地図サービスの影響
       で地図配信サービスも減少したことにより、売上高は2,269百万円となり、前連結会計年度に対して50百万円減少い
       たしました。また、市販出版物においては、業績悪化の要因となっている返品を抑制すべく、引き続き市場在庫管
       理を進めたことにより、返品額は前連結会計年度に比べ456百万円減少いたしましたが、売上において、上記新シ
       リーズおよび新刊の発売によりガイドブックと実用書で前年を超える売上を計上したものの、地図は前年を割り込
       む売上となり、雑誌においては、前年に新シリーズ発売があったこともあり、全体として売上高が減少いたしまし
       た。この結果、市販出版物の売上高は前連結会計年度に対して379百万円減少し、4,992百万円となりました。広告
       掲載対象の雑誌点数の減少に伴い広告収入も減少し、広告収入の売上高は前連結会計年度に対して94百万円減少
       し、676百万円となりました。一方、手数料収入においては上記の通り買収した株式会社Kuquluのコールセンター事
       業の収入が新たに計上されたこと、旅ナカ事業の収入が堅調に伸びたこと等により、前連結会計年度に対して137百
       万円増加し、209百万円となりました。この結果、売上高合計は前連結会計年度に対して388百万円(4.2%)減少
       し、8,770百万円となりました。
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        損益面におきましては、売上原価においては、返品調整引当金繰入差額の負担が前連結会計年度に対して56百万
       円減少し、事業構造改革による効率化の効果も継続しており、前連結会計年度に対して、売上高の減少分を超えて
       減少いたしました。また販売費及び一般管理費においては、広告宣伝費、研究開発費、業務委託費等の費用項目に
       おいては削減努力の結果減少した一方で、海外を含め連結子会社が増加したことによる給料手当・賞与の増加額95
       百万円、取引先の倒産の影響に伴う貸倒引当金繰入額の増加額68百万円、修繕費の増加額36百万円及び、のれん償
       却額負担14百万円等により、前連結会計年度に対して103百万円増加いたしました。これにより営業損失は655百万
       円と前連結会計年度に比べ405百万円改善いたしました(前連結会計年度は、営業損失1,060百万円)。経常損失は
       427百万円改善し、590百万円となりました(前連結会計年度は、経常損失1,018百万円)。
        なお、10月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました通り、当社が株式を保有する株式会社
       Avenryの清算に伴い投資有価証券清算益54百万円を特別利益に計上する一方で、12月13日に「希望退職者の募集な
       らびに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました通り、さらなる構造改革に向けて希望退職者の募集を
       行い、その結果96名が応募したことによる特別退職金413百万円を特別損失に計上いたしております。
        上記結果から当連結会計年度において多額の損失計上となるとともに、次期(2020年3月期)においても、厳しい
       事業環境は続くものと想定されます。これに伴い、当社及び連結子会社が保有する固定資産につきまして、「固定
       資産の減損に係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を検討した結果、特別損失として751百万円の減損損失を計
       上いたしました。減損損失の主な内訳は、土地の時価が下がったことによる538百万円、ソフトウェア163百万円、
       機械装置及び運搬具14百万円等となっております。
        この結果、親会社株主に帰属する当期純損失は1,815百万円となりました(前連結会計年度は、親会社株主に帰属
       する当期純損失1,768百万円)。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッ
       シュ・フローにおいて589百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて322百万円の資金を使
       用、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて364百万円の資金を使用した結果、現金及び現金同等物の増減額が
       1,286百万円減少となり、その期末残高は5,845百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果使用した資金は589百万円となり、前連結会計年度に比べ57百万円減少しました。
         これは主に、減損損失が407百万円増加したこと、賞与引当金の減少額が255百万円減少したこと、その他流動
        負債の増減額が、前年同期は208百万円の減少だったのに比べ120百万円の増加となったことに対して、前連結会
        計年度にあった解約違約金232百万円がなかったこと、貸倒引当金の減少額が293百万円減少したこと、売上債権
        の減少額が282百万円減少したこと、前連結会計年度になかった解約違約金の支払額232百万円があったことによ
        るものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は322百万円となり、前連結会計年度が238百万円の資金の獲得だったことに対し
        て561百万円減少しました。
         これは主に、無形固定資産の取得による支出が116百万円減少したことに対し、前連結会計年度にあった有価証
        券償還による収入500百万円、投資有価証券償還による収入100百万円がそれぞれ当連結会計年度はなかったこ
        と、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出195百万円があったことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果使用した資金は364百万円となり、前連結会計年度に比べ0百万円増加しました。
         これは主に、前連結会計年度にはなかった短期借入金の純減額0百万円があったことによるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の状況
       a.生産実績
        当連結会計年度の生産実績を区分ごとに示すと、次のとおりであります。
                          当連結会計年度(千円)
              区分                               前年同期比(%)
                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
        市販出版物

         地図                       2,225,815                  △13.8

         雑誌                       4,508,451                  △10.6

         ガイドブック                       1,079,398                  △15.4

         実用書                        245,402                  34.9

        小計                        8,059,067                  △11.3

        特別注文品                         594,173                  △6.5

        電子売上                         762,560                 △67.4

        合計                        9,415,801                  △21.9

      (注)1.金額は販売価格によって記載しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.受注実績

         当社グループでは、民間企業や官公庁などに販売する特別注文品と電子売上の一部を受注生産しております。
        当連結会計年度の受注実績を区分ごとに示すと、次のとおりであります。
            区分       受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

        特別注文品               594,173           △6.5         28,608          △49.4

        電子売上              2,230,030            △4.6         138,950          △22.1

       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       c.販売実績
        当連結会計年度の販売実績を区分ごとに示すと、次のとおりであります。
                          当連結会計年度(千円)
              区分                               前年同期比(%)
                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
        市販出版物

         地図                       1,500,818                  △16.0

         雑誌                       2,658,443                   △5.2

         ガイドブック                        677,075                   1.5

         実用書                        156,441                  38.0

        小計                        4,992,779                   △7.1

        特別注文品                         622,100                  △0.3

        広告収入                         676,147                 △12.2

        電子売上                        2,269,405                   △2.2

        手数料収入                         209,639                  189.2

        合計                        8,770,072                   △4.2

       (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
          2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお
             りであります。
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
            相手先
                       金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)
     日本出版販売株式会社                    2,707,390            29.6       2,452,856            28.0

     株式会社トーハン                    1,867,534            20.4       1,824,844            20.8

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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。この連結財務諸表の作成にあたりましては「第5                            経理の状況」の冒頭に記載のとおり、「連結財務諸表
       の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
        重要な会計方針についての詳細および見積りに関する事項につきましては「連結財務諸表作成のための基本とな
       る重要な事項」に記載のとおりであります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当連結会計年度における業績は、電子売上においては、売上は下げ止まりつつありますが、引き続き無料ナビア
       プリの影響により当社PND(簡易型カーナビゲーション)関連の売上が減少するとともに、無料地図サービスの影響
       で地図配信サービスも減少したことにより、売上高は2,269百万円となり、前連結会計年度に対して50百万円減少い
       たしました。また、市販出版物においては、業績悪化の要因となっている返品を抑制すべく、引き続き市場在庫管
       理を進めたことにより、返品額は前連結会計年度に比べ456百万円減少いたしましたが、売上において、上記新シ
       リーズおよび新刊の発売によりガイドブックと実用書で前年を超える売上を計上したものの、地図は前年を割り込
       む売上となり、雑誌においては、前年に新シリーズ発売があったこともあり、全体として売上高が減少いたしまし
       た。この結果、市販出版物の売上高は前連結会計年度に対して379百万円減少し、4,992百万円となりました。広告
       掲載対象の雑誌点数の減少に伴い広告収入も減少し、広告収入の売上高は前連結会計年度に対して94百万円減少
       し、676百万円となりました。一方、手数料収入においては上記の通り買収した株式会社Kuquluのコールセンター事
       業の収入が新たに計上されたこと、旅ナカ事業の収入が堅調に伸びたこと等により、前連結会計年度に対して137百
       万円増加し、209百万円となりました。この結果、売上高合計は前連結会計年度に対して388百万円(4.2%)減少
       し、8,770百万円となりました。
        損益面におきましては、売上原価においては、返品調整引当金繰入差額の負担が前連結会計年度に対して56百万
       円減少し、事業構造改革による効率化の効果も継続しており、前連結会計年度に対して、売上高の減少分を超えて
       減少いたしました。また販売費及び一般管理費においては、広告宣伝費、研究開発費、業務委託費等の費用項目に
       おいては削減努力の結果減少した一方で、海外を含め連結子会社が増加したことによる給料手当・賞与の増加額95
       百万円、取引先の倒産の影響に伴う貸倒引当金繰入額の増加額68百万円、修繕費の増加額36百万円及び、のれん償
       却額負担14百万円等により、前連結会計年度に対して103百万円増加いたしました。これにより営業損失は655百万
       円と前連結会計年度に比べ405百万円改善いたしました(前連結会計年度は、営業損失1,060百万円)。経常損失は
       427百万円改善し、590百万円となりました(前連結会計年度は、経常損失1,018百万円)。
        なお、10月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました通り、当社が株式を保有する株式会社
       Avenryの清算に伴い投資有価証券清算益54百万円を特別利益に計上する一方で、12月13日に「希望退職者の募集な
       らびに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました通り、さらなる構造改革に向けて希望退職者の募集を
       行い、その結果96名が応募したことによる特別退職金413百万円を特別損失に計上いたしております。
        上記結果から当連結会計年度において多額の損失計上となるとともに、次期(2020年3月期)においても、厳しい
       事業環境は続くものと想定されます。これに伴い、当社及び連結子会社が保有する固定資産につきまして、「固定
       資産の減損に係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を検討した結果、特別損失として751百万円の減損損失を計
       上いたしました。減損損失の主な内訳は、土地の時価が下がったことによる538百万円、ソフトウェア163百万円、
       機械装置及び運搬具14百万円等となっております。
        この結果、親会社株主に帰属する当期純損失は1,815百万円となりました(前連結会計年度は、親会社株主に帰属
       する当期純損失1,768百万円)。
        近年、当社グループにおきましては、従来の主力事業である出版事業のみならず電子事業におけるデジタルデー
       タ製品やシステム製品の提供事業においても、スマートフォンアプリやインターネット等の電子情報提供媒体の普
       及、また、そのような電子プラットフォームにおいて提供される無料情報サービスやSNSに代表される消費者間の情
       報交換サービス等の急速な台頭により、当社の主力事業が多大な影響を受け、かかる厳しい事業環境のもと業績も
       継続的に悪化する状況が続いております。こうした状況において、当社は、紙とデジタル、ネットとリアル、既存
       事業と新規事業といった、これまでの事業の枠組みとなっていた概念を取り払い、自由で柔軟、かつ迅速な発想と
       行動を促す組織体制とすべく、従来の三本部体制を、新たに「メディア事業統括本部」、「ソリューション事業統
       括本部」、「グローバル事業統括本部」の新・三本部体制に改組いたしました。
        しかし一方で、最新の事業環境において、ドローン、AI、自動運転車等をはじめとする技術革新やそれをベー
       スとした新たなサービスが次々と開始され、事業環境が劇的に変化しつつあります。このような市場への対応次第
       では、当社グループにおける今後の業績において大きく異なる結果となる可能性があります。なお、詳細なリスク
       等につきましては、「第2             事業の状況      2  事業等のリスク」に記載しております。
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         当連結会計年度における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況は以下のとおりとなっております。

        当連結会計年度末における資産合計は19,695百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,492百万円(11.2%)減少
       いたしました。この主な要因は、のれんが179百万円増加、貸倒引当金が295百万円減少したことにより資産は増加
       した一方で、現金及び預金が1,284百万円、受取手形及び売掛金が201百万円、商品及び製品が170百万円、仕掛品が
       96百万円、建物及び構築物(純額)が129百万円、土地が599百万円、投資有価証券が136百万円、投資その他の資産
       その他が294百万円減少したことであります。負債合計は4,408百万円となり、前連結会計年度末に比べ167百万円
       (3.7%)減少いたしました。この主な要因は、未払費用が285百万円、流動負債その他が24百万円増加した一方
       で、支払手形及び買掛金が157百万円、未払消費税等が14百万円、賞与引当金が88百万円、返品調整引当金が124百
       万円、繰延税金負債が17百万円、退職給付に係る負債が31百万円、固定負債その他が31百万円減少したことであり
       ます。純資産においては、親会社株主に帰属する当期純損失の計上に加え、資本剰余金を原資とした配当金の支払
       いを実施いたしておりますが、さらに2018年6月28日開催の定時株主総会において決議いたしましたとおり、資本剰
       余金の額のうち4,259百万円を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えて欠損填補を行ったことにより、資本
       剰余金が4,622百万円減少する一方で、利益剰余金が2,443百万円増加いたしました。これにより、純資産合計は
       2,325百万円(13.2%)減少し、15,286百万円となりました。
        この結果、自己資本比率は77.5%と1.8ポイント悪化しております。
        当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッ

       シュ・フローにおいて589百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて322百万円の資金を使
       用、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて364百万円の資金を使用した結果、現金及び現金同等物の増減額が
       1,286百万円減少となり、その期末残高は5,845百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
        営業活動によるキャッシュ・フローは、589百万円の支出となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損
       失が1,771百万円であったことに加え、減価償却費及びその他の償却費が150百万円、減損損失が751百万円、特別退
       職金が413百万円、売上債権の減少額が214百万円、たな卸資産の減少額が266百万円、その他固定資産の減少額が306
       百万円、その他流動負債の増加額が120百万円あった一方で、投資有価証券清算益が54百万円、貸倒引当金の減少額
       が295百万円、退職給付に係る資産の増加額が63百万円、賞与引当金の減少額が88百万円、返品調整引当金の減少額
       が124百万円、仕入債務の減少額が157百万円、解約違約金の支払額が232百万円あったことであります。
        投資活動によるキャッシュ・フローは、322百万円の支出となりました。その主な要因は、投資有価証券の清算に
       よる収入が80百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出47百万円、無形固定資産の取得による支出が182
       百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が195百万円あったことであります。
        財務活動によるキャッシュ・フローは、364百万円の支出となりました。その主な要因は、配当金の支払額が363
       百万円あったことであります。
         資本の財源及び資金の流動性につきましては、当社グループの運転資金需要のうち主なものは製造費、販売費及

       び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要で主なものは、データベースやソフトウェア等
       の固定資産取得及び当社事業戦略に沿った提携先や当社事業との相乗効果が見込まれる事業会社への出資または取
       得(M&A)によるものであります。
         当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
         運転資金は内部資金及び銀行等金融機関からの借入や社債発行を基本としております。
         なお当連結会計年度末における有利子負債の残高は770百万円となっております。また、当連結会計年度末にお
       ける現金及び現金同等物の残高は5,845百万円となっております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループは、当社設立以来「出版事業」を中核とし、出版事業で収集した膨大な量の地図及びガイドの情報
       をデジタル化し、地図データベース、ガイドデータベースを構築することにより、「電子事業」へと事業分野を広
       げて参りました。現在は、近年新たな事業として開始した「インバウンド事業」及び「旅ナカ事業」の拡大を当社
       グループにおける重要課題として推進しております。上記の事業は、今後さらなる発展が可能な分野であると認識
       し、経営資源を積極的に投入することで、早期に当社の中核事業とするべく全社をあげて取り組んでおります。
        そのような取り組みの中、今後の事業の拡大に向けて様々な分野での研究開発活動を行っております。当連結会
       計年度におきましては、当社及び連結子会社において、①Web環境及び携帯電話やスマートフォンを中心とする
       携帯端末上での情報配信のための技術開発、②ナビゲーション事業におけるPND用及び新デバイス向けの新しい
       アプリケーションソフトの開発等の研究開発活動を行ってまいりました。
        当連結会計年度において上記開発に要した研究開発費は                          14 百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度におきましては、               232  百万円の設備投資を実施いたしました。
        主な内容として、各種サービスに活用するソフトウェア等177百万円、車両運搬具・OA機器などの有形固定資産45
       百万円について投資を実施いたしました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                 2019年3月31日現在
                                     帳簿価額
                                                      従業
           事業所名
                                                      員数
                   設備の内容       建物及び      機械装置      土地
           (所在地)
                                           その他      合計
                           構築物     及び運搬具                      (人)
                                     (千円)
                                           (千円)      (千円)
                          (千円)      (千円)     (面積㎡)
         本社                             2,222,073                  145

                  総括業務施設         702,612      10,439           8,558    2,943,683
         (東京都千代田区)
                                      (446.2)                 [18]
                                      420,452

                  制作業務施設         558,876      1,670            192    981,192
                                     (1,205.5)
         制作本部                                               54
         (東京都江東区)
                                                       [19]
                  (無形固定資産)
                             -      -      -      -      -
                  データベース
         大阪支社                              54,612                 21
                  総括業務施設
                           164,199      1,752           1,364     221,928
         (大阪市淀川区)                             (487.1)                  [5]
         東京商品センター
                                      287,057                  2
                  物流倉庫         36,703       -           450    324,211
         (東京都足立区)                            (1,025.9)                  [24]
         大阪商品センター                              269,307                  1
                  物流倉庫         63,930       537           280    334,055
         (大阪府摂津市)                            (2,132.0)                  [20]
         埼玉製本センター                              44,295                 1
                  物流倉庫
                           175,604        -           -   219,899
         (埼玉県加須市)                            (2,398.4)                  [2]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
         2.従業員数の[ ]は、契約社員・嘱託及び臨時従業員を外書しております。
         3.制作本部の土地が前期に比べ520百万円減少しておりますが、その理由は、減損損失の計上によるもので
           す。
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        (2)国内子会社
                                                  2019年3月31日現在
                                          帳簿価額
                                                         従業
                事業所名
                                     機械装置
        会社名                 設備の内容                  土地              員数
                                 建物及び
                (所在地)                                その他     合計
                                     及び運搬具
                                                        (人)
                                 構築物         (千円)
                                               (千円)     (千円)
                                 (千円)
                                          (面積㎡)
                                     (千円)
       ㈱マップル・       本社          統括、研究、販売、                                  7
                                  2,147      -     -     -    2,147
       オン                 制作業務施設
              (東京都新宿区)                                           [2]
              本社ビル

                        統括、研究、販売、                   134,025              20
                                 230,017       -          -   364,042
             (千葉県市原市)          制作業務施設
                                          (1,895.0)               [15]
       ㈱昭文社
       クリエイティブ
              根田ビル                              72,015              -
                        賃貸施設
                                  83,006       -          -   155,021
             (千葉県市原市)                            (1,108.7)                [-]
              本社                                            3

       ㈱Kuqulu                 統括業務施設           2,691      -     -    1,451     4,142
             (東京都千代田区)
                                                         [-]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
         2.帳簿価額については、国内子会社における期末帳簿価額を記載しております。
         3.従業員数の[ ]は、契約社員・嘱託及び臨時従業員を外書しております。
         4.根田ビルの一部を連結会社以外の者に賃貸しております。
        (3)在外子会社

                                                  2019年3月31日現在
                                          帳簿価額
                                                         従業
                事業所名
                                     機械装置
        会社名                 設備の内容                               員数
                                 建物及び           土地
                (所在地)                                その他     合計
                                     及び運搬具
                                 構築物         (千円)              (人)
                                               (千円)     (千円)
                                 (千円)         (面積㎡)
                                     (千円)
       GUAM  OCEAN
              本社                                            2
       PARK                 統括、販売業務施設            -     -     -   3,219     3,219
             (米国 グアム準州)                                            [3]
       CORPORATION
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
         2.従業員数の[ ]は、臨時従業員を外書しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、事業環境、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
        2019年3月31日時点での重要な設備の新設、拡充計画といたしましては、今後におきましても、当連結会計年度
       同様、当社グループにおけるコア・コンピタンスである地図およびガイドデータベースの強化・充実を継続的に実
       施してまいります。また、同データベースを活用する製品・サービスのためのアプリケーション開発、システム製
       品開発および新規事業のためのシステム開発や設備の拡充等を積極的に行ってまいります。総額として305百万円の
       投資を行う予定となっております。なお、この投資のための資金調達につきましては、自己資金により行ってまい
       ります。
        2019年3月31日時点での重要な設備の除却、売却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           57,000,000

                  計                                57,000,000

        ②【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名
           事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品                内容
             (2019年3月31日)             (2019年6月27日)
                                       取引業協会名
                                         東京証券取引所
                  18,178,173             18,178,173
      普通株式                                              単元株式数 100株
                                         (市場第一部)
                  18,178,173             18,178,173             -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」
         の(ストック・オプション等関係)に記載しています。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
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        ③【その他の新株予約権等の状況】
        会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
                          株式会社昭文社            株式会社昭文社            株式会社昭文社
                         第1回新株予約権            第2回新株予約権            第3回新株予約権
                                      2015年5月29日
       決議年月日
                                            1,300
       新株予約権の数(個)                         6,000                        1,000
       新株予約権のうち自己新株予約権
                                             -            -
                                 -
       の数(個)
       新株予約権の目的となる株式の種
                         普通株式        600,000      普通株式        130,000      普通株式        100,000
       類、内容及び数(株)
       新株予約権の行使時の払込金額
                                 847           1,058            1,694
       (円)
                               自   2015年6月15日  至            2019年12月27日
       新株予約権の行使期間
       新株予約権の行使により株式を発
                                     発行価格       1,059.60      発行価格       1,694.15
                         発行価格  857.20
       行する場合の株式の発行価格及び
                         資本組入額 (注)
                                     資本組入額        (注)     資本組入額        (注)
       資本組入額(円)
       新株予約権の行使の条件                  各本新株予約権の一部行使はできない。
       新株予約権の譲渡に関する事項                  本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
       組織再編成行為に伴う新株予約権
                         該当事項なし。
       の交付に関する事項
      ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
        現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
     (注)   (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
          本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に
          際して払込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時
          点で有効な交付株式数で除した額とする。
        (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
          本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に
          従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端
          数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備
          金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
         該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
     2015年6月26日
                    -   17,307,750            -    9,903,870       △2,000,000         8,708,236
     (注)1
     2016年4月1日~
     2017年3月31日             870,423      18,178,173         237,266      10,141,136         237,266       8,945,502
     (注)2
     2017年6月29日
                    -   18,178,173            -   10,141,136       △3,077,805         5,867,696
     (注)3
      (注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を2,000,000千円減少し、その他資本剰余金に振り替えた
           ものであります。
         2.転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使によるものであります。
         3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を3,077,805千円減少し、その他資本剰余金に振り替えた
           ものであります。
         4.2019年6月27日開催の定時株主総会において、資本準備金を1,790,927千円減少し、欠損填補することを決
           議しております。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数               100  株)
                                                       単元未満
                                                      株式の状況
       区分     政府及び                       外国法人等
                       金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
             地方公共     金融機関                                計
                       取引業者     法人                その他
             団体
                                 個人以外      個人
     株主数(人)           -     24     22     106      35      6   20,367     20,560         -

     所有株式数

                -   19,110      1,387     32,624     18,743        6  109,570     181,440       34,173
     (単元)
     所有株式数の
                -    10.53      0.77     17.98     10.33      0.00     60.39     100.00         -
     割合(%)
      (注)1.自己株式401          株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
        2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己

                                            所有株式数        株式を除く。)の
            氏名又は名称                     住所
                                             (千株)       総数に対する所有
                                                    株式数の割合(%)
                                              3,574         19.66

     黒田 敏夫                     東京都目黒区
                           東京都新宿区西新宿3-20-2                   2,704         14.87
     株式会社エムティーアイ
                                              1,699          9.34

     黒田 茂夫                     東京都港区
     MSCO     CUSTOMER         SECURI        1585   Broadway         New

     TIES                     York,      New    York
                                              1,422          7.82
     (常任代理人       モルガン・スタンレーMUFG証               10036,    U.S.A.
     券株式会社)                     (東京都千代田区大手町1-9-7)
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
                           東京都中央区晴海1-8-11                    783         4.30
     社(信託口)
                           東京都千代田区麹町3-1                    629         3.46
     昭文社社員持株会
                           東京都千代田区丸の内1-1-2                    347         1.91

     株式会社三井住友銀行
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                           東京都港区浜松町2-11-3                    258         1.42
     (信託口)
     DFA    INVESTMENT           TRUST
                           6300   BEE    CAVE     ROA
     COMPANY-JAPANESE                 SMA
                           D,BUILDING           ONE
                                               196         1.08
     LL   COMPANY        SERIES(常任
                           AUSTIN       TX   78746   US
     代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支
                           (東京都新宿区新宿6-27-30)
     店)
                           東京都千代田区麹町3-1                    180         0.99
     株式会社ファウンダー・マップル
                                  -            11,796          64.89

               計
      (注)2017年11月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アールエムビー・キャピタル・マネジ

         メント,エル・エル・シーが2017年11月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社
         として実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
         なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                                         保有株券等の数          株券等保有割合
             氏名又は名称                 住所
                                           (千株)          (%)
           アールエムビー・
                      アメリカ合衆国イリノイ州
           キャピタル・マネジ
                                          株式         1,279          7.04
                      60603,シカゴサウス・ラサール
           メント,エル・エ
                      通り115番,34階
           ル・シー
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                             400       -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         18,143,600             181,436
                         普通株式                        単元株式数 100株
                                 34,173         -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               18,178,173           -            -
      発行済株式総数
                                   -         181,436          -
      総株主の議決権
      (注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数5個)含まれてお
         ります。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(数)         式数(数)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               東京都千代田区麹
                              400      -           400          0.00
      株式会社昭文社
               町3-1
                   -           400      -           400          0.00
         計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     101            67,528

      当期間における取得自己株式                                 -              -

     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他                             -        -       -        -

      保有自己株式数                             401         -       401         -

     (注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけており、利益配分につきましてはこれまで会社の業
       績や経営環境を勘案しつつ、安定的な配当を行う基本方針のもと、利益剰余金がマイナスの状態においても資本剰余
       金からの配当を実施してまいりましたが、当連結会計年度より当面の間、本来の姿である利益剰余金からの配当を実
       施する方針とさせていただいております。
        当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うべく定款に定めております。
        これらの剰余金の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        また内部留保金につきましては、今後の事業展開上、特に発展可能性の高い分野であると判断する「電子事業」に
       おける急成長を実現させるべく、データベースの更なる強化・充実やそれを活用したサービスのためのシステム開発
       や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応するべく他企業との
       提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。
        当期の配当金につきましては、              利益剰余金が大幅なマイナスの状態となったため、誠に遺憾ながら無配とさせてい
       ただきます。
        当社は、「取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に
       定めております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。
        当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、継続的に株主価値を増大させることが重要であると考えて
        おります。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠
        でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにもコーポレー
        ト・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。
        ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社は2016年6月29日開催の第57期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
         この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであ
         ります。
          取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名の計6名、うち
         社外取締役2名により構成され、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとる
         べく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経
         営に関する重要事項の審議、各事業本部における業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。
          また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に執行役員
         が出席する「執行役員会」を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、積極的討議が十分に行われる体制を
         とっております。
          2017年6月29日より、任意の諮問機関として社外取締役2名を含む取締役3名で構成する報酬諮問委員会を設
         置しております。報酬諮問委員会において取締役の報酬等に係る基本方針や報酬額について取締役会の諮問を受
         けて審議、答申することで、その公正性及び客観性を確保してまいります。
          監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)で構成され、毎月1回定期的
         に開催し、会社の健全な経営に資するため、公正かつ独立した立場から職務の執行について監査・監督を行って
         おります。
          以上のことから、企業統治の十分機能する体制が整っているものと判断しております。
        ③  内部統制システムの整備の状況

          2019年3月15日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、
         以下のとおり決議しております。
         1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

           当社は、「昭文社企業倫理綱領」に定める「行動規範」や「コンプライアンスガイドライン」等コンプライ
          アンス体制に係る規定に基づき、取締役及び使用人が法令・定款を常に遵守し、倫理を尊重した行動を取るよ
          う徹底する。
           コンプライアンス担当役員を置くとともに、管理統括本部総務部を「コンプライアンス担当部署」として位
          置づけ、コンプライアンス上重要と思われる事項について検討するとともに、「昭文社企業倫理綱領」を取締
          役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス違反等について、通常の職制を通じた報告制度と別
          に直接情報提供を行える仕組みとして公益通報者保護規程を定めるとともに、「コンプライアンス・ホットラ
          イン」を設置し、コンプライアンス経営の強化を図る。
           内部監査部門は、コンプライアンスの状況についても監査を実施し、その結果を報告する体制を構築する。
         2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

           当社は、取締役の職務の執行に係る情報(特に取締役の意思決定や取締役への報告事項等)について、情報
          セキュリティ管理規程、営業秘密管理規程、文書管理規程等に基づき文書または電磁的媒体(以下文書等とい
          う。)に記録し、適切に保存・管理する。
           保存された文書等は、取締役が常時閲覧できるものとする。
         3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           当社は、損失の危機の管理について、リスク管理担当役員を置くとともに、「リスク管理委員会」を設置
          し、リスク管理に関するリスク管理規程の制定、マニュアルの策定等を行う。
           また、組織横断的に各業務におけるリスクの識別と対応について明確にし、全社員への啓蒙教育を行うこと
          で、リスクを未然に防止し、リスクが発生した場合にも迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限度に抑え
          られる体制を構築する。
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         4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           当社は、意思決定機関である取締役会において的確な判断が迅速に行えるよう、常勤の取締役が取締役会付
          議事項や重要事項について事前に積極的討議を行う。
           また、中期経営計画や年度事業計画を適宜策定することで、各部門における具体的目標とスケジュールを明
          確化し効率的な活動ができる体制を築くとともに、その進捗状況を常に監視し計画実現に向けて邁進できる体
          制とする。
           ITの主管部署を設置し、業務の効率化、迅速化及び適正性を確保するために、IT環境の整備を行う。
           組織規程、職務権限規程、契約承認規定に基づき、各取締役の責任と執行手続きを明確にする。
         5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

           当社は、関係会社管理規程に基づき子会社管理担当部署を設け、取締役等の職務の執行状況について定期的
          に報告を受けるとともに、子会社に関する情報を常に詳細に入手し管理すべく、子会社社長との議論、意見交
          換の場を設ける。
           また、当社役員もしくは管理職使用人を子会社の取締役もしくは監査役として派遣し、グループの事業方針
          に合った意思決定がなされるよう指導、監視する。
           コンプライアンス体制やリスク管理体制においても、グループ全体としての方針に沿った活動が行われるよ
          うな体制を築き、各種規定及びマニュアルを作成するとともに、その運用状況についても監査を行う。
         6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監

           査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に
           対する指示の実効性の確保に関する事項
           監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて当社取
          締役及び当社使用人に監査等委員会の職務を補助させるものとする。
           当社は、当該取締役及び使用人の任命、異動、人事考課について、監査等委員会の意見を聴取し尊重したう
          えで行うものとし、その指揮命令権は監査等委員会にあり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から
          の独立性を確保する。
           監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指示に従い、当該職務に優先的に従
          事する。
         7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用

           人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会へ
           の報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
           保するための体制
           当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用
          人は、当社グループの業務や業績に対して重要な影響を与える事項や職務執行に関する法令違反、定款違反及
          び不法行為の事実や、当社グループに著しい損害を与える事実を発見した場合には、遅滞なく当社監査等委員
          会に報告するものとする。また、当社監査等委員会は必要に応じて、当社の取締役及び使用人並びに当社子会
          社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
           当社は、当社の監査等委員会への報告を行った者について、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱
          いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底する。
         8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払ま

           たは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
           当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還等については、その適正性に留意し
          つつ、監査等委員の請求に従い処理をする。
         9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

           当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見交換
          会の開催、会計監査人や内部監査室との連携、子会社の監査役との連絡会の開催等の体制を構築する。
         10.反社会的勢力排除に向けた体制

           (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
             当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持た
           ず、毅然とした態度で対応する。
           (2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
            ①当社の企業倫理綱領担当取締役を責任者とし、当社管理統括本部総務部を担当部署とする。
            ②警察署や弁護士等との連携を図り、問題に対処してゆく。
            ③関係行政機関や関係団体等からの情報収集に努める。
            ④倫理綱領に基本的な考え方を定めるとともに、周知徹底を図る。
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        ④  責任限定契約の内容の概要









          当社は、社外取締役として期待される役割を十分に果たし、また有用な人材を迎えることができるようにする
         ため、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第
         423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠
         償責任の限度額は、法令で定める額としております。当該定款に基づき、社外取締役全員と当該契約を締結して
         おります。
       ⑤  取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、当社の監査等委員である取締役は4名以内とす
        る旨定款に定めております。
       ⑥  取締役の選任決議要件

         当社は、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる
        株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によら
        ないものとする旨を定款に定めております。
       ⑦  自己株式の取得

         当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第
        165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めておりま
        す。
       ⑧  剰余金の配当等の決定機関

         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
        毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
       ⑨  株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
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       ⑩  取締役の責任免除
         当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定
        により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取
        締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  6 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                         所有株
         役職名         氏名       生年月日                 略歴             任期   式数
                                                         (千株)
                               1992年3月     当社入社
                               1998年7月     当社GIS営業本部長
                               1999年3月     有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長
                               1999年4月     当社開発本部長
                               1999年6月     当社取締役開発本部長
                               1999年12月     株式会社ケイエイチケイインベストメント代
                                    表取締役社長
                               2000年12月     当社取締役デジタルコンテンツビジネス本部
                                    長
                               2002年6月     当社常務取締役デジタルコンテンツビジネス
                                    本部長
                               2002年12月     日本コンピュータグラフィック株式会社
                                                      (注)
       代表取締役社長         黒田 茂夫      1965年7月10日      生                             1,699
                                    (現:株式会社昭文社クリエイティブ)代表
                                                       3
                                    取締役会長
                               2004年6月     当社常務取締役
                               2005年10月     当社代表取締役社長
                               2017年5月     SHOBUNSHA    HAWAII   CORPORATION     President
                                    (現任)
                               2017年6月     SHOBUNSHA    GUAM  CORPORATION     President
                                    (現任)
                               2017年7月     株式会社マップル・スプリング代表取締役社
                                    長(現任)
                               2017年8月     SHOBUNSHA    SINGAPORE    PTE.LTD.    President
                                    (現任)
                               2017年12月     当社代表取締役兼代表執行役員(現任)
                               1984年9月     当社入社
                               2006年4月     当社営業推進部長
                               2007年4月     当社営業本部副本部長兼営業推進部長
                               2010年4月     当社出版営業本部長兼営業推進室長
                               2010年6月     当社取締役出版営業本部長兼営業推進室長
                               2010年7月     当社取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼
                                                      (注)
         取締役        清水 康史      1962年3月20日      生                              10
                                                       3
                                    クロスメディア営業本部長
                               2011年4月     当社取締役出版営業本部長兼クロスメディア
                                    営業本部長
                               2013年4月     当社取締役
                               2017年4月     当社取締役兼執行役員出版事業本部長
                               2017年12月     当社取締役(現任)
                                 34/99







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                                                         所有株

         役職名         氏名       生年月日                 略歴             任期   式数
                                                         (千株)
                               2014年9月     グルヤク株式会社設立         代表取締役社長
                               2016年3月     株式会社トラベラーズ入社
                               2017年2月     当社入社
                                                      (注)
         取締役        上原 嗣則      1968年9月8日      生                               0
                               2017年4月     当社執行役員デジタルメディア事業本部長
                                                       3
                               2017年12月     当社社長室長
                               2018年6月     当社取締役(現任)
                               1986年3月     当社入社
                               2012年4月     当社デジタルコンテンツ営業本部長
                               2013年4月     当社ソリューション営業本部長
         取締役
                                                      (注)
                 飯塚 新真      1962年11月26日      生                              10
                               2017年4月     株式会社昭文社クリエイティブ取締役
       (監査等委員)                                               4
                               2017年12月     当社内部監査室
                               2018年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                               1993年4月     弁護士登録
                               1993年4月     本林・青木・千葉法律事務所入所
         取締役
                                                      (注)
                               2003年6月     当社監査役
                 関  聡介      1966年6月29日      生                               7
       (監査等委員)                                               4
                               2004年1月     銀座プライム法律事務所開設(現任)
                               2016年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                               1993年4月     弁護士登録
                               1993年4月     濱田・松本法律事務所入所
                               2003年9月     骨董通り法律事務所開設
         取締役                                             (注)
                桑野 雄一郎       1966年5月18日      生
                                                            6
                               2005年6月     当社監査役
       (監査等委員)                                               4
                               2016年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                               2018年3月     高樹町法律事務所開設(現任)
                                          計                1,734
     (注)1.     取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
        2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
          委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
        3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、うち監査等委員は2名です。
          社外取締役(監査等委員)の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的
         な見識を幅広く有していることから、当社における監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えて
         おります。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との
         間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
          また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的
         関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
          以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任し
         ております。
          社外取締役(監査等委員)の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専
         門的な見識を幅広く有していることから、当社における監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考
         えております。
          また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には、
         人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
          また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的関
         係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
          以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任し
         ております。
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          当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、
         その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上する
         ものと考えております。
          当社は現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定して
         おり、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、当社およ
         び取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

          の関係
           社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役(監査等委員)と監査情報の
          交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査
          状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共
          有を図っております。
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       (3)【監査の状況】
       ①監査等委員会監査の状況
          当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名で構成されております。
          取締役の職務執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限を行使するうえで、客観的な立場にお
         いて適切な判断を行うために、独自の監査等基準や内部統制システムに係る監査の実施基準、また会計監査人の
         評価・選定基準を制定し運用しております。
          また、監査等委員会に期待される重要な役割・責務を意識し、取締役面談、事業本部長面談、各部署往査や
         能動的・積極的な権限の行使により顕在化した問題点は、監査等委員会での協議を経て取締役会あるいは経営陣
         に対して確認および必要に応じて意見具申しております。
          なお、常勤監査等委員の1名は、長年にわたり当社の制作部門、営業部門及び内部監査部門で業務に従事、
         並びに子会社役員に就任した経験があり、財務及び会計に関する知見を有しております。
       ② 内部監査の状況

          業務部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室(専任者1名)を設置し、社内における監査体
         制の整備を実施しております。
          内部監査におきましては、管理統括本部内にある経理部が会社全般を掌握しておりますが、内部監査部門の独
         立性を重視し、業務担当部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、常に独立した立場に
         て各部署に対する監視と検証を行うとともに、監査等委員会や会計監査人とも連携を取り監査体制の充実を図っ
         ております。また、内部監査室は監査等委員会の監査業務の補助等を行うことで監査等委員会監査業務の向上を
         可能としております。
          内部監査室における監査結果におきましては、代表取締役に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され
         ます。また、内部監査室につきましては、定期的に監査委員会に参加し、意見交換するとともに、内部統制管理
         部門である経理部とも連携を図り、内部統制システムにおける問題点等を検証し、改善すべき対処法を検討して
         おります。
       ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          監査法人A&Aパートナーズ
        b.業務を執行した公認会計士

          指定社員 業務執行社員  村田 征仁
          指定社員 業務執行社員  永利 浩史
        c.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他5名であります。
        d.監査法人の選定方針と理由

          当社では、監査等委員会規則に会計監査人の選任時の手続きを定めるとともに、公益社団法人日本監査役協
         会が公表する実務指針にもとづき、独自の会計監査人の評価及び選定基準を策定しております。具体的には、
         監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について確認し、面談等を行い選定しております。
          現会計監査人については、この選定基準に基づき上記の方法により検討したところ、独立性・専門性とも十
         分有していると認められたことから選定いたしました。
        e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

          当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する実務指針に基づき、独自の評価基準を策定
         し、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実
         施状況報告等を通じて、独立性と専門性の有無について継続的に確認を行っております。
          また、監査等委員会において、会計監査人が公表している品質管理システム概要書並びに会社計算規則第131
         条に基づく通知等を通じ、外部会計監査人に求められる独立性と専門性の有無を確認しております。
          なお、当社の監査等委員会は、当社外部会計監査人である監査法人A&Aパートナーズについて、独立性・
         専門性共に問題はないものと評価し、監査法人A&Aパートナーズの再任を妨げないとする決議をいたしまし
         た。
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        f.監査法人の異動
          当社の監査人は次のとおり異動しております。
           前々連結会計年度及び前々事業年度  有限責任監査法人トーマツ
           前連結会計年度及び前事業年度    監査法人A&Aパートーナーズ
          なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりとなります。

          異動に係る監査公認会計士等の名称

            選任する監査公認会計士等の名称
             監査法人A&Aパートナーズ
            退任する監査公認会計士等の名称
             有限責任監査法人トーマツ
          異動の年月日

            平成29年6月29日
          退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

            平成28年6月29日
          退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

            該当事項はありません。
          異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

             当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、平成29年6月29日開催予定の第58期定時株主総
           会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として新たに監査法人A&Aパートナー
           ズを会計監査人として選任するものであります。
             監査等委員会が監査法人A&Aパートナーズを監査公認会計士等の候補者としたのは、同監査法人の独
           立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断した
           ためであります。
          上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

             特段の意見はない旨の回答を得ております。
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       ④監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      30,500              -         28,000              -

      提出会社
      連結子会社                  -           -           -           -

                      30,500              -         28,000              -

         計
     (注)前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、前任監査人である有限責任監査法人トーマツに対する訂
        正報告等に係る報酬2,500千円を含んでおります。
        b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
        c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          (前連結会計年度)
           該当事項はありません。
          (当連結会計年度)

           該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          該当事項はありません。
        e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社の監査等委員会は、会計監査人の評価基準に基づく評価結果ならびに会計監査人の監査計画の内容や報
         酬見積りなどが適切であるか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
         各取締役の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役の決議により決定し、監
        査等委員である取締役については、監査等委員会の協議にて決定しております。
         当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおり
        であります。
         a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百
        万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用
        人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
         b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
        ② 役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                    報酬等の種類別の総額
                                                 対象となる
                           報酬等の総額            (千円)
             区        分                                役員の員数
                            (千円)
                                                  (名)
                                       基本報酬
        取締役(監査等委員を除く。)
                              81,528            81,528            ▶
        (社外取締役を除く。)
        取締役(監査等委員)
                              9,234            9,234           2
        (社外取締役を除く。)
                              10,176            10,176            2
        社     外     役     員
                             100,938            100,938            8

        合              計
     (注)1.     上記には、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)(社外取締役
          を除く。)1名、並びに2018年12月31日に退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1
          名を含んでおります。
        2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含
          まれておりません。
        3.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議してお
          り、支給時期は取締役の退任時としております。
        4.第60期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
        ③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

         報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式
        の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株
        式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
          の内容
          当社は、経営戦略、取引先や事業提携先等との関係構築・維持・強化等を総合的に勘案し、当社グループの
         中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、他社の株式を保有することとしております。
          保有する政策保有株式の継続保有、縮減については、担当役員が適宜精査し、必要に応じて取締役会にて諮
         ることとしております。
          なお、政策保有株式に係る議決権行使については、その議案が当社及び保有先企業の企業価値や株主利益に
         影響を与える可能性等を総合的に勘案し適切に行使しております。
        b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                       (銘柄)        合計額(千円)
                          11           302,225

          非上場株式
                          14          1,230,023
          非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1           9,990

     非上場株式                                事業提携のため
                      3           1,346
     非上場株式以外の株式                                持株会による株式取得ならびに株式分割のため
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                       (銘柄)       価額の合計額(千円)
                           1             -

          非上場株式
                          -             -
          非上場株式以外の株式
         (注)非上場株式の銘柄数の減少は、会社清算によるものです。
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        c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    672,000         672,000

      ㈱エムティーアイ                              円滑な取引関係を維持するため                      有
                    425,376         442,176
                    240,000         240,000

      応用地質㈱
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
                    268,320         356,880
                     20,937         20,937

      ソフトバンクグ
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ループ㈱
                    224,968         166,449
                    240,000         240,000
      共立印刷㈱
                                   円滑な取引関係を維持するため                      有
                     53,520         85,920
                    120,000         120,000

      ㈱三菱UFJフィナン
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     シャル・グループ
                     66,000         83,640
                    122,050         122,050

      ㈱りそなホール
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ディングス
                     58,547         68,592
                     11,016         11,016

      日本電信電話㈱
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
                     51,808         53,978
                     9,013         8,858

      ㈱セブン&アイ・
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ホールディングス
                     37,640         40,430
                     9,000         9,000

      第一生命ホール
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ディングス㈱
                     13,842         17,482
                     25,000         25,000

      ㈱文教堂グループ
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ホールディングス
                     5,950         9,900
                     2,656         1,771

      ㈱ゼンリン                              円滑な取引関係を維持するため                      有
                     6,509         5,968
                     6,000         6,000

      ジャパンベストレ
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     スキューシステム㈱
                     9,108         5,958
                     5,984         5,382

      ㈱三洋堂ホール
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
     ディングス
                     5,673         5,350
                     1,610         1,610

      ミニストップ㈱
                                   円滑な取引関係を維持するため                      無
                     2,759         3,508
                                 42/99




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        ③保有目的が純投資目的である投資株式
                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                          -           -           -           -

     非上場株式
                           3        20,905             3        20,897
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          -           -           -

     非上場株式
                          432           -           7
     非上場株式以外の株式
                                 43/99
















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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
        係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
        条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人
       A&Aパートナーズによる監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
       内容を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ
       加入し、監査法人等が主催する研修会への参加並びに会計専門書の定期購読を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       7,132,362              5,847,544
         現金及び預金
                                       2,924,247              2,722,415
         受取手形及び売掛金
                                       1,796,127              1,625,858
         商品及び製品
                                        328,711              232,062
         仕掛品
                                           645              668
         原材料及び貯蔵品
                                        196,314              141,927
         その他
                                         △ 287            △ 22,682
         貸倒引当金
                                       12,378,121              10,547,794
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       7,404,971              7,299,205
          建物及び構築物
                                      △ 5,230,982             △ 5,254,823
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            2,173,989              2,044,382
          機械装置及び運搬具                              456,820              440,714
                                       △ 448,654             △ 433,687
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                              8,165              7,026
          工具、器具及び備品                              752,134              732,860
                                       △ 751,168             △ 728,189
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                               965             4,671
          土地                             4,213,950              3,614,234
                                           -             3,446
          建設仮勘定
                                       6,397,071              5,673,761
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           -            179,804
          のれん
                                           -             1,774
          その他
                                           -            181,578
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※ 1,880,312              ※ 1,744,269
          投資有価証券
                                       1,355,548              1,346,949
          退職給付に係る資産
                                        ※ 698,837              ※ 404,537
          その他
                                       △ 521,559             △ 203,526
          貸倒引当金
                                       3,413,138              3,292,230
          投資その他の資産合計
                                       9,810,210              9,147,571
         固定資産合計
                                       22,188,332              19,695,365
       資産合計
                                 45/99







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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        998,012              840,961
         支払手形及び買掛金
                                        770,000              770,000
         短期借入金
                                        544,502              829,700
         未払費用
                                         87,799              76,058
         未払法人税等
                                         72,938              57,965
         未払消費税等
                                        350,380              261,940
         賞与引当金
                                        721,871              597,652
         返品調整引当金
                                        163,258              187,997
         その他
                                       3,708,761              3,622,276
         流動負債合計
       固定負債
                                        548,619              531,374
         繰延税金負債
                                        101,201               69,275
         退職給付に係る負債
                                        217,042              185,642
         その他
                                        866,862              786,291
         固定負債合計
                                       4,575,624              4,408,568
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       10,141,136              10,141,136
         資本金
                                       10,581,938               5,959,300
         資本剰余金
                                      △ 3,894,606             △ 1,450,645
         利益剰余金
                                         △ 220             △ 288
         自己株式
                                       16,828,247              14,649,502
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        744,447              625,532
         その他有価証券評価差額金
                                         4,270             △ 6,030
         為替換算調整勘定
                                         9,602             △ 7,555
         退職給付に係る調整累計額
                                        758,320              611,946
         その他の包括利益累計額合計
                                         26,140              25,348
       新株予約権
                                       17,612,708              15,286,797
       純資産合計
                                       22,188,332              19,695,365
      負債純資産合計
                                 46/99









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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       9,158,456              8,770,072
      売上高
                                       7,093,279              6,252,536
      売上原価
                                       2,065,176              2,517,536
      売上総利益
      返品調整引当金戻入額                                   789,746              721,871
                                        721,871              597,652
      返品調整引当金繰入額
                                        △ 67,875             △ 124,219
      返品調整引当金繰入差額
                                       2,133,051              2,641,755
      差引売上総利益
                                    ※1 , ※2 3,193,938           ※1 , ※2 3,297,628
      販売費及び一般管理費
      営業損失(△)                                 △ 1,060,886              △ 655,873
      営業外収益
                                         1,168               749
       受取利息
                                         35,233              33,090
       受取配当金
                                         38,539              38,254
       受取賃貸料
                                         4,009              3,760
       保険配当金
                                         13,225              10,104
       古紙売却収入
       投資事業組合運用益                                  11,525              10,796
                                         8,825              6,147
       その他
                                        112,527              102,903
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,454              11,296
       支払利息
                                         1,700                -
       株式交付費
                                         24,386              18,766
       賃貸収入原価
                                         31,849               4,650
       持分法による投資損失
                                           441             2,855
       その他
                                         69,831              37,569
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                 △ 1,018,190              △ 590,539
      特別利益
                                        ※3 1,136             ※3 1,543
       固定資産売却益
                                           -               0
       投資有価証券売却益
                                           -            54,993
       投資有価証券清算益
                                         1,628                -
       事業譲渡益
                                         2,764              56,538
       特別利益合計
      特別損失
                                                      ※4 21,811
                                           -
       固定資産売却損
                                        ※5 3,424
                                                         -
       固定資産除却損
                                         1,333                -
       投資有価証券売却損
                                         8,589              3,610
       投資有価証券評価損
                                         6,080               165
       会員権評価損
                                        117,524                 -
       持分変動損失
                                       ※6 344,086             ※6 751,579
       減損損失
                                       ※7 232,143
                                                         -
       解約違約金
                                                     ※8 413,246
                                           -
       特別退職金
                                           -            47,083
       退職給付制度終了損
                                        713,182             1,237,496
       特別損失合計
      税金等調整前当期純損失(△)                                 △ 1,728,608             △ 1,771,496
      法人税、住民税及び事業税                                   35,677              38,683
                                         4,056              4,939
      法人税等調整額
                                         39,733              43,623
      法人税等合計
      当期純損失(△)                                 △ 1,768,342             △ 1,815,120
      親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 △ 1,768,342             △ 1,815,120
                                 47/99



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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純損失(△)                                 △ 1,768,342             △ 1,815,120
      その他の包括利益
                                         50,491             △ 118,914
       その他有価証券評価差額金
                                         4,270             △ 10,300
       為替換算調整勘定
                                         95,368             △ 17,158
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 150,129             ※ △ 146,373
       その他の包括利益合計
                                      △ 1,618,212             △ 1,961,493
      包括利益
      (内訳)
                                      △ 1,618,212             △ 1,961,493
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 48/99
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                     10,141,136         10,945,502        △ 2,126,264            -     18,960,373
     当期変動額
      剰余金の配当                        △ 363,563                         △ 363,563
      親会社株主に帰属する当期
                                      △ 1,768,342                △ 1,768,342
      純損失(△)
      自己株式の取得                                           △ 220        △ 220
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -      △ 363,563       △ 1,768,342          △ 220     △ 2,132,126
     当期末残高                10,141,136         10,581,938        △ 3,894,606          △ 220      16,828,247
                           その他の包括利益累計額

                                               新株予約権       純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                  評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                     693,955              △ 85,765       608,190        27,605     19,596,169
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 363,563
      親会社株主に帰属する当期
                                                       △ 1,768,342
      純損失(△)
      自己株式の取得                                                   △ 220
      株主資本以外の項目の当期
                     50,491        4,270       95,368       150,129       △ 1,465      148,664
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     50,491        4,270       95,368       150,129       △ 1,465     △ 1,983,461
     当期末残高                744,447        4,270       9,602      758,320        26,140     17,612,708
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                10,141,136         10,581,938        △ 3,894,606          △ 220      16,828,247
     当期変動額
      欠損填補                       △ 4,259,081         4,259,081                    -
      剰余金の配当                        △ 363,557                         △ 363,557
      親会社株主に帰属する当期
                                      △ 1,815,120                △ 1,815,120
      純損失(△)
      自己株式の取得                                           △ 67        △ 67
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -     △ 4,622,638         2,443,960           △ 67     △ 2,178,745
     当期末残高
                     10,141,136         5,959,300        △ 1,450,645          △ 288      14,649,502
                           その他の包括利益累計額

                                               新株予約権       純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                  評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                     744,447        4,270       9,602      758,320        26,140     17,612,708
     当期変動額
      欠損填補                                                     -
      剰余金の配当                                                  △ 363,557
      親会社株主に帰属する当期
                                                       △ 1,815,120
      純損失(△)
      自己株式の取得                                                    △ 67
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 118,914       △ 10,300      △ 17,158      △ 146,373        △ 792     △ 147,165
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 118,914       △ 10,300      △ 17,158      △ 146,373        △ 792    △ 2,325,910
     当期末残高                625,532       △ 6,030      △ 7,555      611,946        25,348     15,286,797
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純損失(△)                               △ 1,728,608             △ 1,771,496
                                        153,083              150,334
       減価償却費及びその他の償却費
       有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)                                  8,589              3,610
       投資有価証券清算益(△は益)                                    -           △ 54,993
       持分変動損益(△は益)                                 117,524                 -
                                        344,086              751,579
       減損損失
                                        232,143                 -
       解約違約金
                                           -            413,246
       特別退職金
                                           -            47,083
       退職給付制度終了損
       持分法による投資損益(△は益)                                  31,849               4,650
                                           -              165
       会員権評価損
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,178            △ 295,637
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  7,593             △ 31,925
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 15,459             △ 63,215
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                △ 343,852              △ 88,439
       返品調整引当金の増減額(△は減少)                                 △ 67,875             △ 124,219
                                        △ 36,401             △ 33,839
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 38,539             △ 38,254
       受取賃貸料
                                         11,454              11,296
       支払利息
       売上債権の増減額(△は増加)                                 496,967              214,911
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 326,750              266,895
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  61,985              40,107
       その他の固定資産の増減額(△は増加)                                  13,310              306,532
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 66,959             △ 157,050
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  55,495             △ 16,396
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                △ 208,386              120,654
                                        △ 36,950             △ 31,400
       その他の固定負債の増減額(△は減少)
                                       △ 684,375             △ 375,801
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  36,373              33,872
                                         39,240              38,254
       賃貸料の受取額
                                        △ 11,423             △ 11,265
       利息の支払額
                                           -           △ 232,143
       解約違約金の支払額
                                        △ 26,640             △ 42,236
       法人税等の支払額
                                       △ 646,825             △ 589,319
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           -            △ 1,629
       定期預金の預入による支出
                                        500,000                 -
       有価証券の償還による収入
                                        △ 79,294             △ 47,951
       有形固定資産の取得による支出
                                         1,096              48,912
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 299,385             △ 182,785
       無形固定資産の取得による支出
                                        100,000                 -
       投資有価証券の償還による収入
                                        △ 17,795             △ 43,538
       投資有価証券の取得による支出
                                         8,667                1
       投資有価証券の売却による収入
                                           -            80,184
       投資有価証券の清算による収入
                                           -            △ 7,628
       貸付けによる支出
                                        △ 7,000                -
       従業員に対する長期貸付けによる支出
                                         3,145              3,925
       貸付金の回収による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                    ※2 △ 195,320
                                           -
       支出
                                         29,528              23,410
       その他
                                        238,962             △ 322,422
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -             △ 874
                                         △ 220              △ 67
       自己株式の取得による支出
                                       △ 363,754             △ 363,712
       配当金の支払額
                                       △ 363,975             △ 364,654
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         4,270             △ 10,051
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 767,568            △ 1,286,447
                                       7,899,931              7,132,362
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 7,132,362             ※1 5,845,914
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
        1.連結の範囲に関する事項
         (1)連結子会社の数           8 社
           主要な連結子会社の名称
            ㈱昭文社クリエイティブ
            ㈱マップル・オン
            ㈱トリプコン
            ㈱Kuqulu
            SHOBUNSHA     HAWAII    CORPORATION
            SHOBUNSHA     GUAM   CORPORATION
            SHOBUNSHA     SINGAPORE     PTE.LTD.
            GUAM   OCEAN   PARK   CORPORATION
            上記のうち、GUAM         OCEAN   PARK   CORPORATIONについては、新たに設立したため当連結会計年度より連結の
           範囲に含めております。
            また、㈱Kuquluは、当連結会計年度に株式を取得したことにより子会社となり、連結の範囲に含めており
           ます。
        2.持分法の適用に関する事項
         (1)持分法適用の関連会社数               1 社
           主要な会社名
            ㈱マップル・スプリング
         (2)持分法を適用していない関連会社(昭文社(北京)信息技術有限公司)は、当期純損益(持分に見合う額)
          及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
          であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
        3.連結子会社の事業年度等に関する事項
          連結子会社のうち、         SHOBUNSHA     HAWAII    CORPORATION、SHOBUNSHA            GUAM   CORPORATION、SHOBUNSHA            SINGAPORE
         PTE.LTD.及びGUAM         OCEAN   PARK   CORPORATIONの決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたって
         は、同日現在の決算書を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行ってお
         ります。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。
        4.会計方針に関する事項
         (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
          ① 有価証券
           満期保有目的の債券
             原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
          ② たな卸資産
            当社は主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
           り算定)を、連結子会社は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
           により算定)を採用しております。
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         (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
          ① 有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
           た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            一部の連結子会社は取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する
           方法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物及び構築物                  3~50年
            機械装置及び運搬具                  4~15年
            工具、器具及び備品                  2~20年
          ② 無形固定資産(リース資産を除く)
           データベース
            会社の定めた年数による定額法
            なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
            全事業に供するもの          20年
            電子事業に主として供するもの     10年
           ソフトウエア(自社利用)
            社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
           ソフトウエア(市場販売目的)
            社内における見込有効期間(3年)に基づく定額法
           その他
            定額法
          ③ リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         (3)重要な引当金の計上基準
          ① 貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
           定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          ② 賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
          ③ 返品調整引当金
            製品の返品による損失に備えるため、提出会社の期末の売上債権を基礎として返品見込額の売買利益相当
           額及び返品に伴い発生する廃棄損相当額を計上しております。
          ④ 受注損失引当金
            受注契約に係る将来の損失に備えるため、連結子会社の期末における受注のうち発生する原価の見積額が
           受注額を超過する可能性が高いものについて、損失見込額を計上しております。
         (4)  退職給付に係る会計処理の方法
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)によ
           る定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
           年数(5年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
          ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
            未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
           の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
          ④ 小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
           給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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         (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
           外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
          ります。
         (6)のれんの償却方法および償却期間
           のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
         (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
          金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
          償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
           消費税等の会計処理
            税抜方式を採用しております。
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         (会計方針の変更)
          (従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
           「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36
          号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対
          して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基
          準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
           ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに
          従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与
          した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
           準委員会)
          (1)  概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
           おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
          (2)  適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)  当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
           であります。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しております。
           税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
          基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び注解(注9)に記載された内容を追加しております。
          ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過
          的な取扱いに従って記載しておりません。
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                                                            有価証券報告書
         (連結貸借対照表関係)
         ※非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
      投資有価証券(株式)                              4,656千円                     6千円
      投資その他の資産 その他(出資金)                             19,000                   19,000
       計                            23,656千円                   19,006千円
         (連結損益計算書関係)

         ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      荷造発送費                            143,099    千円               141,306    千円
                                   86,866                   85,987
      販売促進費
                                  109,128                   89,328
      広告宣伝費
                                  △ 1,441                  67,167
      貸倒引当金繰入額
                                  149,723                   153,052
      役員報酬
      給料手当・賞与                           1,128,041                   1,223,057
                                  166,686                   119,486
      賞与引当金繰入額
                                  205,691                   215,125
      法定福利費
                                   65,705                   36,321
      退職給付費用
                                  145,846                   149,336
      旅費交通費
                                   88,512                   86,643
      減価償却費
                                   55,674                   48,996
      賃借料
                                  141,520                   122,291
      業務委託費
                                   54,652                   60,541
      租税公課
                                   41,634                   14,779
      研究開発費
                                     -                 14,578
      のれん償却額
                                  612,594                   669,628
      その他
       計                          3,193,938     千円              3,297,628     千円
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         ※2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                                   41,634   千円               14,779   千円
         ※3.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      機械装置及び運搬具                             1,099千円                   1,464千円
      工具、器具及び備品                               37                   79
       計                            1,136千円                   1,543千円
         ※4.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

            なお、土地と建物が一体となった固定資産を売却した際、各資産種類毎では売却益、売却損が発生して
           いるため、売却損益を通算して固定資産売却損を計上しております。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      建物及び構築物                               -千円                △4,937千円
                                                     26,748
      土地                               -
       計                              -千円                 21,811千円
         ※5.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      建物及び構築物                             3,424千円                    -千円
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         ※6.減損損失
            当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           用途              種類                     場所

      事業用資産              建物及び構築物              千葉県市原市

      事業用資産              機械装置及び運搬具              東京都千代田区 大阪府大阪市
      事業用資産              工具、器具及び備品              東京都千代田区 東京都江東区 大阪府大阪市
                                 東京都新宿区  千葉県市原市
      事業用資産              データベース              東京都江東区
      事業用資産              ソフトウェア他              東京都千代田区 東京都江東区 東京都新宿区
                                 千葉県市原市
         (減損損失を認識するに至った経緯)

          当社グループにおきましては、出版市場の縮小や無料ナビアプリの影響といった厳しい事業環境となってお
         ります。そのような中、体制改革や各種効率化に加え、情報提供にとどまらないサービスの提供といった新規
         事業も積極的に展開しておりますが、当社グループを取り巻く事業環境の変化を勘案し、今後も著しい業績改
         善が期待できるものではなく、市場環境の厳しい状況は変わらないものと想定されます。
          また、新規事業等への積極的投資も必要であることを総合的に判断し                                 、当社グループの固定資産の減損につ
         いて検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上いたしました。
         (減損損失の金額)

           種類              金額

      有形固定資産

       建物及び構築物                  27,200千円
       機械装置及び運搬具                   9,763
       工具、器具及び備品                  16,095
      無形固定資産
       データベース                  16,044
       ソフトウェア他                  274,982
           合計              344,086千円
         (資産グルーピングの方法)

          当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを実
         施しており、遊休資産については個別資産ごとに資産のグルーピングを行っております。
         (回収可能価額の算定方法)

          回収可能価額は使用価値又は正味売却価額によって測定しております。
          使用価値は将来キャッシュ・フローに基づく評価額が零であるため、回収可能価額は零と算定しておりま
         す。
          また、正味売却価額は市場価額を基礎として合理的な見積りにより評価しております。
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            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
           用途              種類                     場所

      事業用資産              土地              東京都江東区  埼玉県加須市

      事業用資産              建物及び構築物              米国ハワイ州
      事業用資産              機械装置及び運搬具              東京都千代田区 大阪府大阪市
      事業用資産              工具、器具及び備品              東京都千代田区 東京都江東区  東京都足立区
                                 大阪府大阪市        東京都新宿区  千葉県市原市
                                 米国ハワイ州        米国グアム準州 シンガポール共和国
      事業用資産              データベース              東京都江東区
      事業用資産              ソフトウェア              東京都千代田区 東京都江東区  東京都新宿区
                                 千葉県市原市
         (減損損失を認識するに至った経緯)

          当社グループにおきましては、厳しい事業環境が続く中にあって、早急な業績改善を最重要課題と位置付
         け、三事業本部体制の導入、データベースの外部発注業務の内製化、データベース制作業務の子会社への集中
         施策等を実施してまいりましたが、主力事業である出版事業及び電子事業において、長期化する出版不況、無
         料ナビアプリの普及拡大等、引き続き外的経営環境の変化による業績への多大なる影響が継続しております。
          今後においても、厳しい事業環境は続くものと想定し、当社グループが保有する固定資産につきまして、
         「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで
         減額し当該減少額を減損損失として計上いたしました。
         (減損損失の金額)

           種類              金額

      有形固定資産

       土地                  538,426千円
       建物及び構築物                  12,163
       機械装置及び運搬具                  14,597
       工具、器具及び備品                  14,324
      無形固定資産
       データベース                   8,851
       ソフトウェア                  163,215
           合計              751,579千円
         (資産グルーピングの方法)

          当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを実
         施しており、遊休資産については個別資産ごとに資産のグルーピングを行っております。
         (回収可能価額の算定方法)

          回収可能価額は使用価値又は正味売却価額によって測定しております。
          使用価値は将来キャッシュ・フローに基づく評価額が零であるため、回収可能価額は零と算定しておりま
         す。
          また、正味売却価額は市場価額を基礎として合理的な見積りにより評価しております。
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         ※7.解約違約金の内容は次のとおりであります。
         前連結会計年度       (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
          主にカーナビゲーションの経路探索機能で使用する交通規制情報等を調達し、その情報を用いて当社の地図
         データベースを加工し、販売することについて国内の第三者法人と契約を締結しておりますが、当社のカーナ
         ビ事業の状況を鑑み、同契約について解約金を支払い中途解約した結果、計上したものであります。
         当連結会計年度       (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
         ※8.特別退職金        の内容は次のとおりであります。

         前連結会計年度       (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度       (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

          希望退職者の募集に伴い、希望退職者に対して特別退職金413,246千円を計上しております。
         (連結包括利益計算書関係)

         ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 59,727千円              △133,526千円
       税効果調整前
                                       59,727              △133,526
       税効果額                               △9,236                14,611
       その他有価証券評価差額金
                                       50,491              △118,914
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  4,270              △10,300
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 91,843              △26,307
      組替調整額                                 45,614                1,576
       税効果調整前
                                       137,458               △24,730
       税効果額                               △42,089                 7,572
       退職給付に係る調整額
                                       95,368              △17,158
        その他の包括利益合計
                                       150,129千円              △146,373千円
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  期首  株式数(千株)         増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     発行済株式

       普通株式                 18,178             -           -         18,178

         合計               18,178             -           -         18,178

     自己株式

       普通株式    (注)1

                          -           0          -           0
         合計                 -           0          -           0

     (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.新株予約権に関する事項

                          新株予約権
                                  新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                       当連結会計
                          の目的とな
       区分       新株予約権の内訳                                        年度末残高
                                当連結会計      当連結会計      当連結会計      当連結会計
                          る株式の種
                                                       (千円)
                                年度期首      年度増加      年度減少      年度末
                            類
      提出会社
            第1回新株予約権              普通株式       600,000        -      -   600,000       6,120
     (親会社)
            第2回新株予約権              普通株式       130,000        -      -   130,000        208
            第3回新株予約権              普通株式       100,000        -      -   100,000        15

            第4回新株予約権(ストッ
            ク・オプションとしての新
                            -       -      -      -      -    19,797
            株予約権)
               合計              -       -      -      -      -    26,140
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       2017年6月29日
                   普通株式          363,563           20   2017年3月31日         2017年6月30日
        定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額               1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             配当額(円)
      2018年6月28日
                普通株式        363,557     資本剰余金            20   2018年3月31日         2018年6月29日
       定時株主総会
                                 61/99






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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  期首  株式数(千株)         増加株式数(千株)           減少株式数(千株)            株式数(千株)
     発行済株式

       普通株式                 18,178             -           -         18,178

         合計               18,178             -           -         18,178

     自己株式

       普通株式    (注)1

                           0           0          -           0
         合計                 0           0          -           0

     (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
         2.新株予約権に関する事項

                          新株予約権
                                  新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                       当連結会計
                          の目的とな
       区分       新株予約権の内訳                                        年度末残高
                                当連結会計      当連結会計      当連結会計      当連結会計
                          る株式の種
                                                       (千円)
                                年度期首      年度増加      年度減少      年度末
                            類
      提出会社
            第1回新株予約権              普通株式       600,000        -      -   600,000       6,120
     (親会社)
            第2回新株予約権              普通株式       130,000        -      -   130,000        208
            第3回新株予約権              普通株式       100,000        -      -   100,000        15

            第4回新株予約権(ストッ
            ク・オプションとしての新
                            -       -      -      -      -    19,005
            株予約権)
               合計              -       -      -      -      -    25,348
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       2018年6月28日
                   普通株式          363,557           20   2018年3月31日         2018年6月29日
        定時株主総会
                                 62/99








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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         ※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                           7,132,362千円                   5,847,544千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                                -                △1,629
      現金及び現金同等物                           7,132,362千円                   5,845,914千円
         ※ 2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          株式の取得により新たに株式会社Kuquluを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会
         社Kuquluの取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
              流動資産                        27,844千円

              固定資産                         6,187
              のれん                        194,382
              流動負債                        18,414
              ㈱Kuqulu株式の取得価額                        210,000
              ㈱Kuqulu現金及び現金同等物                       △14,679
              差引:㈱Kuquluのための支出                        195,320
          3. 重要な非資金取引の内容

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          記載すべき重要な事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          記載すべき重要な事項はありません。
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、資金運用については預金等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については
           銀行借入や社債発行によっております。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク

            営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
            有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市
           場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制

           ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             営業債権については、債権管理規程等に従い取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、必要に応
            じ取引先の信用状況を調査することで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
            ます。
           ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等の把握を
            行っております。
           ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
             担当部署が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理し
            ております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
           含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
           ることにより、当該価額が変動することがあります。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
         前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)             差額(千円)
                          (千円)
     (1)現金及び預金                        7,132,362             7,132,362                -
     (2)受取手形及び売掛金                        2,924,247             2,924,247                -

     (3)有価証券及び投資有価証券                        1,500,118             1,500,118                -

      資産計                      11,556,728             11,556,728                 -

         当連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)             差額(千円)
                          (千円)
     (1)現金及び預金                        5,847,544             5,847,544                -
     (2)受取手形及び売掛金                        2,722,415             2,722,415                -

     (3)有価証券及び投資有価証券                        1,374,044             1,374,044                -

      資産計                       9,944,004             9,944,004                -

      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
          資 産
           (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
           (3)有価証券及び投資有価証券
             保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
             区分
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
      非上場株式等                              300,763                  309,504
      投資事業有限責任組合出資証券                               79,430                  60,720
       これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び
      投資有価証券」には含めておりません。
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         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     現金及び預金                       7,132,362            -         -         -
     受取手形及び売掛金                       2,924,247            -         -         -
              合計              10,056,609             -         -         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     現金及び預金                       5,847,544            -         -         -
     受取手形及び売掛金                       2,722,415            -         -         -
              合計              8,569,959            -         -         -

         4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
     短期借入金                   770,000         -      -      -      -      -

             合計           770,000         -      -      -      -      -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
     短期借入金                   770,000         -      -      -      -      -

             合計           770,000         -      -      -      -      -

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         (有価証券関係)
         1.その他有価証券
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                              (千円)
                  (1)株式             1,367,254            589,916           777,337

                  (2)債券                 -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他              132,864            49,523           83,340
                     小計           1,500,118            639,440           860,678

                  (1)株式                 -           -           -

                  (2)債券                 -           -           -

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                 -           -           -
                     小計              -           -           -

              合計                 1,500,118            639,440           860,678

     (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額380,194千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                              (千円)
                  (1)株式             1,239,375            579,428           659,946

                  (2)債券                 -           -           -

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他              123,046            49,523           73,523
                     小計           1,362,421            628,951           733,470

                  (1)株式               11,623           11,834            △211

                  (2)債券                 -           -           -

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                 -           -           -
                     小計            11,623           11,834            △211

              合計                 1,374,044            640,786           733,258

     (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額370,224千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         2.売却したその他有価証券
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)

     (1)株式                         -              -              -

     (2)債券                         -              -              -

     (3)その他                        8,667               -            1,333

           合計                  8,667               -            1,333

         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)

     (1)株式                          1              0             -

     (2)債券                         -              -              -

     (3)その他                         -              -              -

           合計                    1              0             -

         3.減損処理を行った有価証券

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当連結会計年度において、有価証券について8,589千円(その他有価証券の株式8,589千円)減損処理を行って
         おります。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
         行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って
         おります。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当連結会計年度において、有価証券について3,610千円(その他有価証券の株式3,610千円)減損処理を行って
         おります。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
         行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って
         おります。
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         (退職給付関係)
         1.採用している退職給付制度の概要
           当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、企業年金基金制度及び退
          職一時金制度を設けております。
           当社は、2010年4月に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しております。また、複数事業主
          制度の企業年金として確定給付企業年金基金(出版企業年金基金)に加盟しており、自社の拠出に対応する年
          金資産の額を合理的に計算することができない制度であるため、確定拠出制度と同様に会計処理しておりま
          す。
           なお、出版厚生年金基金は2016年10月1日付で厚生労働大臣から確定給付企業年金設立の許可を受けたこと
          に伴い、後継制度として設立した出版企業年金基金に移行しております。
           一部の連結子会社は、退職一時金制度によっております。
         2.確定給付制度

          (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              2,614,213千円              2,456,589千円
          勤務費用                              149,097              141,889
          利息費用                               5,228              4,913
          数理計算上の差異の発生額                             △129,108               △23,226
          退職給付の支払額                             △182,840              △118,730
          大量退職に伴う調整額                                 -            40,399
         退職給付債務の期末残高                              2,456,589千円              2,501,835千円
          (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                              3,816,843千円              3,812,137千円
          期待運用収益                               95,421              95,303
          数理計算上の差異の発生額                              △37,265              △49,533
          事業主からの拠出額                              119,978              109,607
          退職給付の支払額                             △182,840              △118,730
         年金資産の期末残高                              3,812,137千円              3,848,784千円
          (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                93,608千円              101,201千円
          退職給付費用                               11,637               9,460
          退職給付の支払額                              △4,044              △41,386
         退職給付に係る負債の期末残高                               101,201千円               69,275千円
          (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

            係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              2,456,589千円              2,501,835千円
         年金資産                             △3,812,137              △3,848,784
                                      △1,355,548              △1,346,949
         非積立型制度の退職給付債務                               101,201               69,275
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △1,254,347              △1,277,674
         退職給付に係る負債                               101,201               69,275

         退職給付に係る資産                             △1,355,548              △1,346,949
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △1,254,347千円              △1,277,674千円
           (注)一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
              付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
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          (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                               160,734千円              151,349千円
         利息費用                                5,228              4,913
         期待運用収益                               △95,421              △95,303
         数理計算上の差異の費用処理額                                45,614              △5,107
         確定給付制度に係る退職給付費用                               116,156               55,852
         退職給付制度終了損                                  -千円            47,083千円
           (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
          (6)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                              △137,458                24,730
           合 計                            △137,458千円                24,730千円
          (7)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整          累計  額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               △13,840               10,889
           合 計                             △13,840千円               10,889千円
          (8)年金資産に関する事項

           ① 年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           国内債券                                 17%              17%
           国内株式                                  ▶              3
           外国債券                                  5              5
           外国株式                                  3              ▶
           一般勘定                                 70              70
           その他                                  1              1
             合 計                              100%              100%
           ② 長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
            成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
          (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

            主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          割引率                               0.2%              0.2%
          長期期待運用収益率                               2.5%              2.5%
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         3.複数事業主制度
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、20,550千円であ
          ります。
           また、出版企業年金基金の初年度を2016年10月1日から2018年3月31日までの18ヶ月間としたことに伴い、
          前連結会計年度の決算日は2016年3月31日であります。
          (1)複数事業主制度の直近の積立状況
                                     前連結会計年度
                                   (2016年3月31日現在)
           年金資産の額                             156,937,573      千円
           年金財政計算上の数理債務の額と
                                        166,635,453
           最低責任準備金の額との合計額
           差引額                             △9,697,879千円
          (2)複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

             1.77%  (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
          (3)補足説明

             上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高12,717,602千円、及び剰余金
            3,019,723千円であります。
             本制度における過去勤務債務の償却方法は期間21年10ヶ月の元利均等償却であります。
             なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、19,307千円であ
          ります。
          (1)複数事業主制度の直近の積立状況
                                     当連結会計年度
                                   (2018年3月31日現在)
           年金資産の額                              43,630,656     千円
           年金財政計算上の数理債務の額と
                                         41,096,021
           最低責任準備金の額との合計額
           差引額                              2,534,634千円
          (2)複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

             1.85%  (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          (3)補足説明

             上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の剰余金2,534,634千円であります。
             なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
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         (ストック・オプション等関係)
         1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
           該当事項はありません。
         2.権利不行使による失効により利益として計上した金額              (単位:千円)

                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         営業外収益(その他)                          1,465                   792
         3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

          (1)  ストック・オプションの内容
                         株式会社昭文社第4回新株予約権
         決議年月日                               2015年5月29日
                                 当社代表取締役                                      1
                                 当社取締役(監査等委員を除く。)                    1
                                 当社取締役(監査等委員)                            1
         付与対象者の区分及び人数             ※
                                 当社従業員                                         254[248]
                                 当社子会社取締役                                    3
                                 当社子会社従業員                                    19
         新株予約権の数(個)※                                7,602   [7,526]
         新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
                                   普通株式 760,200         [752,600](注)1
         び数(株)※
         新株予約権の行使時の払込金額(円)※                                 847  (注)2
         新株予約権の行使期間           ※             自   2015年7月9日 至           2019年12月27日
                                  発行価格             872
         新株予約権の行使により株式を発行する場合
         の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
                                  資本組入額 (注)3
         新株予約権の行使の条件            ※                     (注)4
                                譲渡による新株予約権の取得については当社取締役
         新株予約権の譲渡に関する事項               ※
                                会の承認を要するものとする。
         組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
                                          (注)5
         する事項     ※
         ※ 当連結会計年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提
          出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内
          容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありま
          せん。
       (注)1.当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合
            は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、
            新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
            る。
              調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
             また、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合
             に準じて新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲
             で新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることができる。
             なお、かかる調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
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          2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
            う。)に、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式の数を乗じた金額とする。
            行使価額は、847円(新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所における当社
            株式普通取引の終値)とする。
             なお、当社が、株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
             る1円未満の端数は切り上げる。
                                         1
              調整後行使価額        =  調整前行使価額×
                                      分割・併合の比率
             さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて
             行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことがで
             きるものとする。
          3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
              第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数
              が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
             (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資
              本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
          4.(1)新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2016年3月期
              (2015年4月1日から2016年3月31日まで)または、2017年3月期(2016年4月1日から2017年3
              月31日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが0円を超過した場合、新株予約
              権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があ
              り、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計
              算書」は「個別損益計算書」と読み替えるものとする。
             (2)新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行
              使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職に
              より権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮のうえ、当該新株予約権者による新
              株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1
              年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利
              行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
             (3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
             (4)1個の新株予約権の一部行使は認めない。
             (5)その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権
              割当契約に定めるところによる。
          5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式
             移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発
             生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げ
             る株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
             こととする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新
             設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
             るものとする。
             (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
              新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
             (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
              再編対象会社の普通株式とする。
             (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
              組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
             (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
              交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
              うえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2に従って決定さ
              れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
             (5)新株予約権を行使することができる期間
              上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
              れか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
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             (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事
              項
              上記3に準じて決定する。
             (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
              譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
              る。
             (8)その他新株予約権の行使の条件
              上記4に準じて決定する。
             (9)新株予約権の取得事由および条件
              下記に準じて決定する。
              ①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは
               株式移転計画書承認の議案、または当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書も
               しくは新設分割計画書承認の議案について当社株主総会の承認(株主総会による承認を行わない
               場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
               て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
              ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により新株予約権の行使ができなく
               なった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得
               するものとする。
              ③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
               来をもって、新株予約権を無償で取得するものとする。
             (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
          (追加情報)

            「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内
            容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
          (2)  ストック・オプションの規模及びその変動状況

            当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について
           は、株式数に換算して記載しております。
           ①ストック・オプションの数

                                   株式会社昭文社第4回新株予約権
            権利確定後         
            (株)
                                               791,900
             前連結会計年度末
                                                  -
             権利確定
                                                  -
             権利行使
                                                31,700
             失効
                                               760,200
             未確定残
           ②単価情報

                                   株式会社昭文社第4回新株予約権
            権利行使価格        
                                                 847
            (円)
            行使時平均株価       
                                                  -
            (円)
            付与日における公正な評価単価
                                                  25
            (円)
         4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

           基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し
          ております。
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         (追加情報)
          (従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
           「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36
          号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定
          条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用し
          ていた会計処理を継続しております。
          1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要

           前述の「    3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注
          記を省略しております。
          2.採用している会計処理の概要

           新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しておりま
          す。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使
          に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
           なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理して
          おります。
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳             (単位:千円)
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            返品調整引当金損金算入限度超過額                          167,083              121,728
            退職給付に係る負債                          30,825              21,101
            未払事業税否認                          17,593              13,400
            賞与引当金損金算入額否認                          107,300               80,341
            役員退職慰労引当金損金算入額否認                          66,047              56,432
            貸倒引当金損金算入限度超過額                          159,025               68,840
            会員権評価損否認                          56,166              54,421
            投資有価証券評価損否認                          240,045              195,279
            たな卸資産評価損否認                           6,901              6,475
            土地評価に係る繰延税金資産                          274,829              267,199
            減損損失                         1,461,561              1,397,116
            税務上の繰越欠損金(注)                         2,937,943              3,837,907
            その他                          175,366              129,988
           繰延税金資産小計
                                     5,700,691              6,250,231
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                            -          △3,837,907
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                            -          △2,412,324
           評価性引当額小計
                                    △5,700,691              △6,250,231
           繰延税金資産合計
                                         -              -
           繰延税金負債
            退職給付に係る資産
                                     △415,068              △412,436
            その他有価証券評価差額金                         △131,753              △117,142
            その他                          △1,796              △1,796
           繰延税金負債合計
                                     △548,619              △531,374
           繰延税金負債の純額
                                     △548,619              △531,374
           (注)税務上の繰越欠損金及びその                 繰延  税金資産の繰越期限別の金額

            当連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                               (千円)       (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の
                  129,300      121,745      204,042       3,319     591,982      2,787,517       3,837,907
        繰越欠損金(※)
        評価性引当額         △129,300      △121,745      △204,042       △3,319     △591,982      △2,787,517       △3,837,907
        繰延税金資産             -      -      -      -      -       -       -

            (※)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
           前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。
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         (企業結合等関係)
          取得による企業結合
          1.企業結合の概要
          (1)  被取得企業の名称及びその事業の内容
            被取得企業の名称:株式会社Kuqulu
            事業の内容   :コールセンターを中心としたBPO業務等
          (2)  企業結合を行った主な理由
            当社グループの事業への展開に総合的に対応することを目的としております。
          (3)  企業結合日
            2018年6月29日(みなし取得日 2018年6月30日)
          (4)  企業結合の法的形式
            現金を対価とする株式取得
          (5)  結合後企業の名称
            変更ありません。
          (6)  取得した議決権比率
            100%
          (7)  取得企業を決定するに至った主な根拠
            当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
          2.連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

            2018年7月1日から2019年3月31日まで
          3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

              取得の対価    現金及び預金     218,727千円

              取得原価                218,727
          4.主要な取得関連費用の内容及び金額

            アドバイザリー費用等 8,727千円
          5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          (1)  発生したのれんの金額
            194,382千円
          (2)  発生原因
            今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。
          (3)  償却方法及び償却期間
            10年間にわたる均等償却
          6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

             流動資産               27,844千円
             固定資産               6,187
             資産合計
                            34,031
             流動負債
                            18,414
             負債合計
                            18,414
         (資産除去債務関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
         【関連情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
                          (単位:千円)
                      外部顧客への売上高
            区分
                           1,787,682
           地図
           雑誌                2,804,080
      市 販
      出版物
           ガイドブック                 666,950
           実用書                 113,343
      小計                     5,372,057

      特別注文品                      624,009

      広告収入                      770,309

      電子売上                     2,319,600

      手数料収入                       72,478

      合計                     9,158,456

          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                          (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                 売上高
     日本出版販売株式会社                      2,707,390

     株式会社トーハン                      1,867,534

           (注)当社グループは、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
                          (単位:千円)
            区分          外部顧客への売上高
                           1,500,818

           地図
           雑誌                2,658,443
      市 販
      出版物
           ガイドブック                 677,075
           実用書                 156,441
      小計                     4,992,779

      特別注文品                      622,100

      広告収入                      676,147

      電子売上                     2,269,405

      手数料収入                      209,639

      合計                     8,770,072

          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                          (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                 売上高
     日本出版販売株式会社                      2,452,856

     株式会社トーハン                      1,824,844

           (注)当社グループは、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

          該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                  967.47円                839.57円

     1株当たり当期純損失金額(△)                                  △97.28円                △99.85円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失
           金額であるため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純損失金額(△)

      親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)
                                     △1,768,342                △1,815,120
      (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損
                                     △1,768,342                △1,815,120
      失金額(△)(千円)
      期中平均株式数(千株)                                 18,177                18,177
                              第1回新株予約権(新株予約権                第1回新株予約権(新株予約権
                              の数6,000個)                の数6,000個)
                              第2回新株予約権(新株予約権                第2回新株予約権(新株予約権
                              の数1,300個)                の数1,300個)
                              第3回新株予約権(新株予約権                第3回新株予約権(新株予約権
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                        の数1,000個)                の数1,000個)
     当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在                        第4回新株予約権(新株予約権                第4回新株予約権(新株予約権
     株式の概要                        の数7,919個)                の数7,602個)
                               新株予約権の概要は「第4                  新株予約権の概要は「第4 
                              提出会社の状況 1 株式等の                提出会社の状況 1 株式等の
                              状況 (2) 新株予約権等の状                状況 (2) 新株予約権等の状
                              況」に記載のとおりでありま                況」に記載のとおりでありま
                              す。                す。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【借入金等明細表】
                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            770,000        770,000       1.48      -

                 合計                 770,000        770,000         -     -

      (注)平均利率については、期末における利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しております。
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報                 等
     (累計期間)
                  第1四半期           第2四半期           第3四半期          当連結会計年度
     売上高(千円)                2,181,983           4,372,924           6,271,573           8,770,072
     税金等調整前当期純
     損失金額(△)又は
     税金等調整前四半期                △294,405           △279,521           △239,039          △1,771,496
     純損失金額(△)
     (千円)
     親会社株主に帰属す
     る当期純損失金額
     (△)又は親会社株
                     △311,342           △303,879           △276,451          △1,815,120
     主に帰属する四半期
     純損失金額(△)
     (千円)
     1株当たり当期純損

     失金額(△)又は1
                      △17.13           △16.72           △15.21           △99.85
     株当たり四半期純損
     失金額(△)(円)
     (会計期間)

                  第1四半期           第2四半期           第3四半期           第4四半期
     1株当たり四半期純

     利益金額又は1株当
                      △17.13             0.41           1.51          △84.65
     たり四半期純損失金
     額(△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       5,807,304              4,457,807
         現金及び預金
                                         2,442               772
         受取手形
                                       ※ 2,906,028              ※ 2,701,763
         売掛金
                                       1,800,279              1,631,319
         商品及び製品
                                        328,366              226,362
         仕掛品
                                           645              668
         原材料及び貯蔵品
                                         36,904              35,431
         前払費用
                                        ※ 146,715              ※ 105,086
         その他
                                         △ 290            △ 22,971
         貸倒引当金
                                       11,028,397               9,136,241
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,824,923              1,721,220
          建物
                                         5,880              5,299
          構築物
                                         8,165              7,026
          機械及び装置
                                       4,007,910              3,408,194
          土地
                                       5,846,879              5,141,741
          有形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,875,462              1,736,920
          投資有価証券
                                       1,345,318              1,633,873
          関係会社株式
                                        ※ 934,135              ※ 632,735
          破産更生債権等
                                       1,341,707              1,357,839
          前払年金費用
                                        195,438              200,517
          その他
                                       △ 971,559             △ 653,698
          貸倒引当金
                                       4,720,502              4,908,188
          投資その他の資産合計
                                       10,567,382              10,049,930
         固定資産合計
                                       21,595,779              19,186,171
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※ 1,088,652               ※ 944,042
         買掛金
                                        770,000              770,000
         短期借入金
                                        ※ 55,967              ※ 53,658
         未払金
                                        ※ 501,657              ※ 688,116
         未払費用
                                         63,717              53,724
         未払法人税等
                                         28,212              39,990
         未払消費税等
                                        274,702              212,090
         賞与引当金
                                        721,871              597,652
         返品調整引当金
                                        ※ 96,639             ※ 147,816
         その他
                                       3,601,419              3,507,090
         流動負債合計
       固定負債
                                        544,361              534,706
         繰延税金負債
                                        215,700              184,300
         長期未払金
                                        760,061              719,006
         固定負債合計
                                       4,361,481              4,226,096
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       10,141,136              10,141,136
         資本金
         資本剰余金
                                       5,867,696              5,867,696
          資本準備金
                                       4,714,241                91,603
          その他資本剰余金
                                       10,581,938               5,959,300
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                      △ 4,259,081             △ 1,790,927
            繰越利益剰余金
                                      △ 4,259,081             △ 1,790,927
          利益剰余金合計
                                         △ 220             △ 288
         自己株式
                                       16,463,773              14,309,220
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        744,384              625,506
         その他有価証券評価差額金
                                        744,384              625,506
         評価・換算差額等合計
                                         26,140              25,348
       新株予約権
                                       17,234,298              14,960,075
       純資産合計
      負債純資産合計                                 21,595,779              19,186,171
                                 83/99








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 8,973,009             ※1 8,483,459
      売上高
                                      ※1 7,123,625             ※1 6,216,919
      売上原価
                                       1,849,383              2,266,539
      売上総利益
                                        △ 67,875             △ 124,219
      返品調整引当金繰入差額
                                       1,917,258              2,390,758
      差引売上総利益
                                    ※1 , ※2 2,956,995           ※1 , ※2 2,961,335
      販売費及び一般管理費
      営業損失(△)                                 △ 1,039,736              △ 570,577
      営業外収益
                                        ※1 42,368             ※1 40,496
       受取利息及び受取配当金
                                        ※1 68,756             ※1 76,101
       受取賃貸料
                                         4,009              3,760
       保険配当金
                                         13,225              10,104
       古紙売却収入
                                         62,892              43,783
       その他
                                        191,253              174,245
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,454              11,357
       支払利息
       株式交付費                                  1,700                -
                                         40,652              43,746
       賃貸収入原価
                                           90              978
       その他
                                         53,897              56,082
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                  △ 902,380             △ 452,414
      特別利益
                                         16,536                -
       抱合せ株式消滅差益
                                        ※3 1,136             ※3 1,543
       固定資産売却益
                                           -               0
       投資有価証券売却益
                                           -            54,993
       投資有価証券清算益
                                         17,672              56,538
       特別利益合計
      特別損失
                                                      ※4 21,811
                                           -
       固定資産売却損
                                          ※5 0
                                                         -
       固定資産除却損
                                         8,589              3,610
       投資有価証券評価損
                                        149,809              177,763
       関係会社株式評価損
       会員権評価損                                  6,080                -
                                        265,592              727,623
       減損損失
                                       ※6 232,143
                                                         -
       解約違約金
                                                     ※7 389,780
                                           -
       特別退職金
                                           -            47,083
       退職給付制度終了損
                                         50,000               6,500
       貸倒引当金繰入額
                                        712,214             1,374,173
       特別損失合計
      税引前当期純損失(△)                                 △ 1,596,922             △ 1,770,049
      法人税、住民税及び事業税                                   15,938              15,938
                                         3,968              4,939
      法人税等調整額
                                         19,907              20,878
      法人税等合計
      当期純損失(△)                                 △ 1,616,829             △ 1,790,927
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        【売上原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)                 至   2019年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ   材料費                       781,807                   675,122
                                       11.3                   11.2
     Ⅱ   労務費                       917,429                   910,958
                                       13.2                   15.1
     Ⅲ   外注加工費                     5,035,847          72.8        4,261,641          70.7
                              183,193                   178,016
     Ⅳ   経費
                     ※1                   2.7                   3.0
        当期総製造費用                    6,918,276          100.0         6,025,739          100.0
                              315,133                   328,366
        仕掛品期首たな卸高
                             7,233,410                   6,354,105
         合計
                              328,366                   226,362
        仕掛品期末たな卸高
        当期製品製造原価                    6,905,043                   6,127,742
                             2,138,799                   1,800,279
        商品及び製品期首棚卸高
         合計                   9,043,843                   7,928,022
                              119,937                   79,782
        他勘定振替高             ※2
                             1,800,279                   1,631,319
        商品及び製品期末棚卸高
                             7,123,625                   6,216,919
        売上原価
      原価計算の方法
       原価計算の方法は、実際原価による刷数別個別原価計算制度を採用しております。
      (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                   項目
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
             減価償却費(千円)                        23,097                20,386

             データベース償却費(千円)                          345                612

             ソフトウエア償却費(千円)                        16,332                 9,650

         ※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                   項目
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
                                     23,863                25,998
             販売促進費(千円)
             研究開発費(千円)                        37,404                 5,950

             データベース(千円)                         4,689                6,964

             ソフトウエア(千円)                        53,980                40,869

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                            (単位:千円)
                               株主資本
                            資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰
                  資本金                      余金
                            その他資本剰      資本剰余金           利益剰余金
                       資本準備金
                             余金    合計           合計
                                       繰越利益剰
                                       余金
     当期首残高            10,141,136      8,945,502     2,000,000     10,945,502     △ 2,642,251     △ 2,642,251
     当期変動額
      剰余金の配当
                             △ 363,563     △ 363,563
      当期純損失(△)                                △ 1,616,829     △ 1,616,829

      自己株式の取得

      準備金から剰余金への振替                △ 3,077,805     3,077,805        -
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -  △ 3,077,805     2,714,241     △ 363,563    △ 1,616,829     △ 1,616,829
     当期末残高            10,141,136      5,867,696     4,714,241     10,581,938     △ 4,259,081     △ 4,259,081
                    株主資本         評価・換算差額等

                            その他有価           新株予約権     純資産合計
                                 評価・換算
                  自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                 差額等合計
                            額金
     当期首残高                -  18,444,386       693,915     693,915      27,605    19,165,908
     当期変動額
      剰余金の配当                 △ 363,563                     △ 363,563
      当期純損失(△)                △ 1,616,829                     △ 1,616,829

      自己株式の取得             △ 220     △ 220                     △ 220

      準備金から剰余金への振替                    -                      -
      株主資本以外の項目の当期
                              50,468     50,468     △ 1,465     49,003
      変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 220  △ 1,980,613       50,468     50,468     △ 1,465   △ 1,931,610
     当期末残高              △ 220  16,463,773       744,384     744,384      26,140    17,234,298
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                            (単位:千円)
                               株主資本
                            資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰
                  資本金                      余金
                            その他資本剰      資本剰余金           利益剰余金
                       資本準備金
                             余金    合計           合計
                                       繰越利益剰
                                       余金
     当期首残高
                 10,141,136      5,867,696     4,714,241     10,581,938     △ 4,259,081     △ 4,259,081
     当期変動額
      欠損填補                      △ 4,259,081     △ 4,259,081     4,259,081     4,259,081
      剰余金の配当                       △ 363,557     △ 363,557
      当期純損失(△)                                △ 1,790,927     △ 1,790,927

      自己株式の取得

      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     -     -  △ 4,622,638     △ 4,622,638     2,468,153     2,468,153
     当期末残高            10,141,136      5,867,696       91,603    5,959,300     △ 1,790,927     △ 1,790,927
                    株主資本         評価・換算差額等

                            その他有価           新株予約権     純資産合計
                                 評価・換算
                  自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                 差額等合計
                            額金
     当期首残高
                    △ 220  16,463,773       744,384     744,384      26,140    17,234,298
     当期変動額
      欠損填補                    -                      -
      剰余金の配当                 △ 363,557                     △ 363,557
      当期純損失(△)                △ 1,790,927                     △ 1,790,927

      自己株式の取得              △ 67     △ 67                     △ 67

      株主資本以外の項目の当期
                             △ 118,877     △ 118,877      △ 792   △ 119,670
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 67  △ 2,154,552     △ 118,877     △ 118,877      △ 792  △ 2,274,222
     当期末残高              △ 288  14,309,220       625,506     625,506      25,348    14,960,075
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
        1.有価証券の評価基準及び評価方法
           満期保有目的の債券………………………原価法
           子会社株式…………………………………移動平均法による原価法
           その他有価証券
            市場価格のあるもの……………………期末日の市場価格等に基づく時価法
                              (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                              法により算定)
            市場価格のないもの……………………移動平均法による原価法
        2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
                              主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下
                              に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
        3.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)…定率法
                              ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
                              く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
                              については、定額法を採用しております。
                               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                              建物             3~50年
                              構築物             7~45年
                              機械及び装置             9~15年
                              工具、器具及び備品             2~20年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
             データベース…………………………会社の定めた年数による定額法
                               なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
                              全事業に供するもの                    20年
                              電子事業に主として供するもの                    10年
             ソフトウエア(自社利用)…………社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法
             ソフトウエア(市場販売目的)……社内における見込有効期間(3年)に基づく定額法
             その他…………………………………定額法
          (3)リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
                              おります。
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        4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金……………………………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について
                              は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
                              回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金……………………………… 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業
                              年度に負担すべき額を計上しております。
          (3)返品調整引当金………………………… 製品の返品による損失に備えるため、期末の売上債権を基礎とし
                              て返品見込額の売買利益相当額及び返品に伴い発生する廃棄相当額
                              を計上しております。
          (4)退職給付引当金………………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                              債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
                               数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
                              内の一定の年数(5年)による定率法により、発生の翌事業年度か
                              ら費用処理することとしております。
                               なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企
                              業年金制度に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異
                              を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の
                              投資その他の資産に計上しております。
        5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)退職給付に係る会計処理……………… 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の
                              方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なって
                              おります。
          (2)消費税等の会計処理…………………… 税抜方式を採用しております。
         (会計方針の変更)

          (従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
           「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36
          号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対
          して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基
          準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
           ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに
          従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与
          した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しております。
           税効果会計注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基
          準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
          す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過
          的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (貸借対照表関係)
       ※関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
       短期金銭債権                             53,017千円                   53,480千円
       長期金銭債権                             450,000                   472,964
       短期金銭債務                             151,074                   157,113
         (損益計算書関係)

       ※1.関係会社との取引高
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                             137,594千円                   135,088千円
      外注費                            1,256,435千円                    933,663千円
     営業取引以外の取引による取引高                             101,858千円                   92,036千円
       ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65%、当事業年度64%、一般管理費に属する費用のおお

       よその割合は前事業年度35%、当事業年度36%であります。
        販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
      貸倒引当金繰入額                            △ 1,502   千円               61,124   千円
                                 1,074,041                   1,106,883
      給料手当・賞与
                                  165,319                   117,621
      賞与引当金繰入額
                                   64,380                   34,634
      退職給付費用
                                   76,485                   73,367
      減価償却費
                                 1,578,272                   1,567,705
      その他
       計                          2,956,995     千円              2,961,335     千円
       ※3.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      車両運搬具                             1,099千円                   1,521千円
      工具、器具及び備品                               37                   22
       計                             1,136千円                   1,543千円
       ※4.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

          なお、土地と建物が一体となった固定資産を売却した際、各資産種類毎では売却益、売却損が発生している
         ため、売却損益を通算して固定資産売却損を計上しております。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      建物                               -千円                △4,937    千円
                                                     26,748
      土地                               -
       計                               -千円                 21,811千円
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       ※5.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      建物                               0千円                  -千円
       ※6.解約違約金の内容は次のとおりであります。

       前事業年度     (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
        主にカーナビゲーションの経路探索機能で使用する交通規制情報等を調達し、その情報を用いて当社の地図デー
       タベースを加工し、販売することについて国内の第三者法人と契約を締結しておりますが、当社のカーナビ事業の
       状況を鑑み、同契約について解約金を支払い中途解約した結果、計上したものであります。
       当事業年度     (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ※7.特別退職金の内容は次のとおりであります。

       前事業年度     (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度     (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

        希望退職者の募集に伴い、希望退職者に対して特別退職金389,780千円を計上しております。
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         (有価証券関係)
          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,633,873千円、前事業年度の貸
         借対照表計上額は子会社株式1,345,318千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
         れることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                     (単位:千円)
                                      前事業年度              当事業年度

                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            返品調整引当金損金算入限度超過額                          167,083              121,728
            未払事業税否認                           14,624              11,565
            未払事業所税否認                           3,384              3,271
            賞与引当金損金算入額否認                           84,113              64,942
            役員退職慰労引当金損金算入額否認                           66,047              56,432
            貸倒引当金損金算入限度超過額                          296,815              206,430
            会員権評価損否認                           56,166              54,421
            投資有価証券評価損否認                          380,305              389,970
            たな卸資産評価損否認                           6,679              6,253
            土地評価に係る繰延税金資産                          274,829              267,199
            減損損失                         1,276,296              1,225,604
            税務上の繰越欠損金                         2,818,582              3,627,780
            その他                          168,387              124,216
           繰延税金資産小計
                                     5,613,316              6,159,817
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                             -         △3,627,780
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                             -         △2,532,037
           評価性引当額
                                    △5,613,316              △6,159,817
           繰延税金資産合計
                                         -              -
           繰延税金負債
            前払年金費用                         △410,830              △415,770
            その他有価証券評価差額金                         △131,734              △117,139
            その他                          △1,796              △1,796
           繰延税金負債合計
                                     △544,361              △534,706
           繰延税金負債の純額
                                     △544,361              △534,706
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
          前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
           建物           1,824,923         901      7,919      96,684      1,721,220       4,341,599
           構築物            5,880        ー       ー      580      5,299      107,961
           機械及び装置            8,165        ー       ー      1,138       7,026      360,127
                                     14,597
           車両運搬具              ー                           ー
                              16,929              2,331             73,559
                                    (14,597)
     有形固定資産
                                     10,847
           工具、器具及び備品              ー     13,791              2,944        ー     657,266
                                    (10,847)
                                     599,715
           土地           4,007,910          ー              ー    3,408,194          ー
                                    (538,426)
                                     633,080
               計       5,846,879        31,621             103,679      5,141,741       5,540,514
                                    (563,870)
                                     8,851
           データベース              ー      9,464               612       ー       ー
                                     (8,851)
                                     154,901
     無形固定資産      ソフトウェア              ー                           ー       ー
                              165,355              10,453
                                    (154,901)
                                     163,753
               計          ー     174,819              11,066         ー       ー
                                    (163,753)
      (注)1.「当期増加額」欄の主な内訳
          ソフトウェアの増加                アプリケーション開発                    79,210千円
                     WEB関連システム開発                   50,870千円
         2.「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
          科目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
     貸倒引当金                  971,850           125,598           420,778           676,670

     賞与引当金                  274,702           212,090           274,702           212,090

     返品調整引当金                  721,871           597,652           721,871           597,652

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                         (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                         (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       買取手数料                 無料
                        電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
                        公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行
      公告掲載方法                  う。
                        公告掲載URL
                        https://www.mapple.co.jp/
                        毎年3月31日現在の株主(所有株式数100株以上)に対し、3,000円相当の
      株主に対する特典
                        自社製品を贈呈する。
      (注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
           規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当て
           を受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第59期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出
       (2)四半期報告書及び確認書
        (第60期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月13日関東財務局長に提出
        (第60期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
        (第60期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日関東財務局長に提出
       (3)内部統制報告書及びその添付書類
        2018年6月28日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
        2018年7月2日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
        時報告書であります。
        2019年5月21日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び19号(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える
        事象)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月27日

     株式会社 昭 文 社

       取締役会 御中

                             監査法人A&Aパートナーズ

                             指定社員

                                       公認会計士
                                              村田    征仁    印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士
                                              永利    浩史    印
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社昭文社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
     式会社昭文社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社昭文社の2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
     基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
     することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
     要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
     価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社昭文社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 98/99











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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月27日

     株式会社 昭 文 社

       取締役会 御中

                             監査法人A&Aパートナーズ

                             指定社員

                                       公認会計士
                                              村田    征仁    印
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士
                                              永利    浩史    印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社昭文社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     昭文社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 99/99




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