日本化学工業株式会社 有価証券報告書 第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 日本化学工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      日本化学工業株式会社(E00784)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【事業年度】                    第161期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    日本化学工業株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Chemical     Industrial      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  棚橋 洋太
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区亀戸九丁目11番1号
      【電話番号】                    03(3636)8038
      【事務連絡者氏名】                    経理部長  佐藤 学
      【最寄りの連絡場所】                    東京都江東区亀戸九丁目11番1号
      【電話番号】                    03(3636)8038
      【事務連絡者氏名】                    経理部長  佐藤 学
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第157期       第158期       第159期       第160期       第161期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         36,481       35,966       33,484       36,798       36,157
     売上高
                   (百万円)          2,133       3,403       3,460       4,009       3,057
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                   (百万円)          1,168       2,464       2,557       2,774       2,154
     純利益
                   (百万円)          3,070       1,405       3,858       2,847       1,595
     包括利益
                   (百万円)         27,905       28,869       32,200       34,518       35,497
     純資産額
                   (百万円)         57,942       58,203       58,342       62,044       65,497
     総資産額
                    (円)       3,172.11       3,281.86       3,660.49       3,924.25       4,035.61
     1株当たり純資産額
                    (円)        132.81       280.12       290.71       315.45       244.90
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益金額
                    (%)         48.2       49.6       55.2       55.6       54.2
     自己資本比率
                    (%)          4.4       8.7       8.4       8.3       6.2
     自己資本利益率
                    (倍)         20.78        7.43       8.19       11.06        8.02
     株価収益率
     営業活動による
                   (百万円)          3,538       5,999       3,837       3,858       2,632
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)          △ 745     △ 3,396      △ 2,270      △ 1,784      △ 3,966
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)         △ 1,162      △ 1,512      △ 2,770      △ 1,683       1,445
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)          8,641       9,735       8,534       8,927       9,041
     残高
                    (人)          683       659       675       683       715
     従業員数
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3.当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第157期の期首に当該
         株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
       4.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
         の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
         た後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第157期       第158期       第159期       第160期       第161期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         31,607       31,236       28,750       31,379       30,746
     売上高
                   (百万円)          1,763       3,118       3,018       3,503       2,587
     経常利益
                   (百万円)           935      2,266       2,250       2,451       1,860
     当期純利益
                   (百万円)          5,757       5,757       5,757       5,757       5,757
     資本金
                   (千株)         8,922       8,922       8,922       8,922       8,922
     発行済株式総数
                   (百万円)         24,683       26,048       28,567       30,552       31,717
     純資産額
                   (百万円)         53,534       54,356       53,640       57,046       61,021
     総資産額
                    (円)       2,805.87       2,961.13       3,247.57       3,473.32       3,605.82
     1株当たり純資産額
                               3       5       6       33       70

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当
                             ( - )      ( 2 )      ( 3 )      ( 3 )      ( 40 )
     額)
                    (円)        106.37       257.67       255.83       278.69       211.55
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益金額
                    (%)         46.1       47.9       53.3       53.6       52.0
     自己資本比率
                    (%)          3.9       8.9       8.2       8.3       6.0
     自己資本利益率
                    (倍)         25.95        8.07       9.30       12.52        9.28
     株価収益率
                    (%)         28.2       19.4       23.5       21.5       33.0
     配当性向
                    (人)          522       510       521       525       555
     従業員数
                    (%)         193.8       150.0       175.0       256.3       155.1

     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)              (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                    (円)          365       325       274      3,585       5,190

     最高株価
                                                   (272)
                    (円)          120       173       185      2,315       1,947

     最低株価
                                                   (211)
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3.  当社は2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第157期の期首に当該
         株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
       4.第160期の1株当たり配当額33円は、中間配当額3円と期末配当額30円の合計となっております。                                               2017年10月1
         日付で普通株式10株を1株に併合したため、中間配当額3円は株式併合前の金額、期末配当額30円は株式併合後
         の金額となっております。
       5.  最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
       6.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第160期の株価については株
         式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
       7.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期
         首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
         標等となっております。
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      2【沿革】
        1893年9月        創立者棚橋寅五郎は個人経営の棚橋製薬所を東京麻布において創業。
        1915年9月        株式会社組織に変更、社名を日本製錬㈱とする。
                当時主要製品はクロム塩、珪酸ソーダ、硫酸アルミニウム。
        1924年12月        子会社東洋電気工業㈱を設立。黄燐、赤燐等の燐製品の製造を開始、親会社日本製錬㈱は順調
                に発展。
        1935年3月        小松川第二工場の建設により苛性カリの製造を始める。
        1935年12月        1907年7月創立の日本化学工業㈱を合併。
                亀戸工場(顔料、バリウム塩)郡山工場(燐製品)の2工場を加える。
                この合併後、亀戸工場のみを独立させ、再び日本化学工業㈱の社名を継承させる。
        1941年12月        日本化学工業㈱が東洋電気工業㈱、日本硫曹㈱を合併、三春工場、西淀川工場とする。
        1944年3月        日本化学工業㈱を再び合併し5工場を統合。社名を日本製錬㈱から現在の日本化学工業㈱に変
                更。
        1949年5月        当社株式を東京証券取引所に上場。
        1949年6月        当社株式を大阪証券取引所に上場。
        1949年7月        当社株式を新潟証券取引所、名古屋証券取引所に上場。
        1950年3月        無機顔料製造販売の東邦顔料工業㈱(現・連結子会社)の株式を取得。
        1950年4月        郡山工場に熔成燐肥製造設備を建設し、肥料部門を新設。三春工場で農薬の製造を開始。
        1951年4月        当社株式を札幌証券取引所に上場。
        1953年1月        村上工場を建設、熔成燐肥の製造開始。
        1969年4月        旭電化工業㈱(現㈱ADEKA)との共同出資により鹿島臨海工業地帯に関東珪曹硝子㈱を設立。
        1970年4月        愛知工場を建設、燐酸を製造開始。
        1970年5月        森村商事㈱、M.&T.Chemicals社(米国)と共同出資により愛知県幸田に日本エムアンド
                ティー㈱(1991年3月日本エムアンドティー・ハーショウ㈱に社名変更)を設立。
        1971年8月        徳山工場を建設、クロム塩を製造開始。
        1973年5月        同和鉱業㈱(現DOWAホールディングス㈱)との共同出資によりバリウム塩製造のバライト工業
                ㈱を設立。
        1985年12月        三井東圧化学㈱(現三井化学㈱)、ラサ工業㈱との共同出資により湿式精製燐酸製造の協同燐
                酸㈲を設立。
        1990年3月        村上工場を閉鎖。
        1991年3月        電子計算事業の㈱ニッカシステム(現・連結子会社)を設立。
        1991年4月        環境に関する測定、証明事業の㈱日本化学環境センター(現・連結子会社)を設立。
        1992年8月        富士化学㈱との共同出資により珪酸ソーダ製造の京葉ケミカル㈱を設立。
        1992年10月        郡山工場、三春工場を統合し福島工場とする。旧郡山工場を福島工場第一工場、旧三春工場を
                福島工場第二工場と改称。
        1994年2月        日進ケムコ㈱との共同出資により亜酸化銅製造のエヌシー・テック㈱を設立。
        1994年4月        空調設備機器設計施工販売の日本ピュアテック㈱(現・連結子会社)を設立。
        1994年10月        産業廃棄物処理並びにリサイクル事業の日本クリアテック㈱を設立。
        1994年12月        亀戸工場を閉鎖。
        1995年7月        日本エムアンドティー・ハーショウ㈱の全株式を売却。
        1996年2月        米国にJCI     USA  Inc.を設立。
        1997年3月        日商岩井㈱(現双日㈱)、澄江燐業化工鳳麓有限責任公司(中国)、澄江県水電開発公司(中
                国)、香港時興投資有限公司(香港)との共同出資により中国に黄燐製造の雲南盤橋燐電有限
                公司を設立。
        2000年6月        福島工場を組織分割し、旧福島工場第一工場を福島第一工場、旧福島工場第二工場を福島第二
                工場と改称。
        2002年12月        名古屋証券取引所、札幌証券取引所上場廃止。
        2003年4月        大阪証券取引所上場廃止。
        2004年3月        バライト工業㈱を清算結了。
        2004年6月        岩谷産業㈱他との共同出資により中国に電材用バリウム塩の製造販売の日化(成都)電材有限公
                司を設立。
        2005年2月        協同燐酸㈲を清算結了。
        2006年11月        日本ピュアテック㈱が空調設備機器の設計施工及び販売のジャパンルーワ㈱(2010年11月ルフ
                トテクノ㈱に社名変更)の全株式を取得。
        2010年8月        中国に捷希艾(上海)貿易有限公司を設立。
        2011年9月        西淀川工場を閉鎖。
        2012年10月        日本ピュアテック㈱がルフトテクノ㈱を吸収合併。
        2012年12月        日本電工㈱(現新日本電工㈱)のクロム塩事業を譲受。
        2014年4月        日本クリアテック㈱を吸収合併。
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        2014年6月        日化(成都)電材有限公司を清算結了。
        2017年3月        雲南盤橋燐電有限公司を清算結了。
        2017年8月        タイ王国にJCI(THAILAND)CO.,LTD.を設立。
        2018年7月        日本ピュアテック㈱がロックゲート㈱                  の 全株式を取得。
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社8社及び関連会社4社で構成され、化学品及び機能品の製造、仕入、販売を主な内
       容とし、その他に不動産賃貸、空調関連等の事業を行っております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次の通りであります。
        なお、次の4部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等                               (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ
       ント情報の区分と同一であります。
        化学品事業……  当社が製造し、当社、子会社JCI                         USA  INC.、捷希艾(上海)貿易有限公司、JCI(THAILAND)CO.,

                LTD.が販売するほか、子会社東邦顔料工業㈱、関連会社関東珪曹硝子㈱、京葉ケミカル㈱、エヌ
                シー・テック㈱が製造販売しており、一部を当社で仕入れて販売しております。
                 なお、原材料の一部については、子会社JCI                      USA  INC.、捷希艾(上海)貿易有限公司、関連会社
                関東珪曹硝子㈱、シンライ化成㈱から仕入れております。
        機能品事業……  当社が製造し、当社、子会社JCI                         USA  INC.、捷希艾(上海)貿易有限公司、JCI(THAILAND)CO.,

                LTD.、関連会社シンライ化成㈱が販売しております。
                 なお、原材料の一部については、子会社JCI                     USA  INC.、捷希艾(上海)貿易有限公司、関連会社
                シンライ化成㈱から仕入れております。
        賃貸事業………  当社が不動産を賃貸しているほか、子会社㈱ニッカシステムが当社の不動産賃貸事業に係る不

                動産管理及びコンサルティングを行っております。
        空調関連事業…  子会社日本ピュアテック㈱がケミカルフィルタの製造販売、空調設備機器の設計・施工及び販

                売するほか、子会社ロックゲート㈱が理化学機器及び各種計測器の製造・販売、輸出入、卸・小
                売販売を行っております。
        その他…………  子会社㈱ニッカシステムが書籍等の販売、子会社㈱日本化学環境センターが環境測定、当社の

                電子材料の原材料、製品等の分析業務を行っております。
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        以上の述べた事項を事業系統図で示すと次の通りであります。
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      4【関係会社の状況】
                                   議決権の
                        資本金     主要な事業
         名称         住所                 所有割合             関係内容
                       (百万円)
                             の内容
                                    (%)
     (連結子会社)
                                        当社が製品を仕入販売している。また、
                                        当社製品を販売している。
     東邦顔料工業㈱          東京都板橋区           96  化学品         100   資金援助あり。
                                        土地、建物を賃貸している。
                                        役員の兼任あり。
                                        当社製品等の分析等を同社に依頼してい
     ㈱日本化学環境                                   る。
               福島県郡山市           10  その他         100
     センター                                   土地、建物を賃貸している。
                                        役員の兼任あり。
                                        同社に不動産管理及びコンサルティング
                             賃貸            を依頼している。
     ㈱ニッカシステム          東京都江東区           10           100
                             その他            資金援助あり。
                                        建物等を賃貸している。
                                        当社製品を販売している。
     日本ピュアテック          愛知県名古屋市
                          20  空調関連         100   建物等を賃貸している。
     ㈱          中区
                                        役員の兼任あり。
                                     100

     ロックゲート㈱          東京都荒川区           10  空調関連                     -
                                    (100)
     (持分法適用関連会社)

                                        当社が製品を原料として購入している。
                                        他、仕入販売をしている。また、当社製
     関東珪曹硝子㈱          茨城県神栖市           172   化学品         45
                                        品を販売している。
                                        役員の兼任あり。
                                        当社が製品を仕入販売している。また、
     京葉ケミカル㈱          千葉県船橋市           200   化学品         50   当社製品を販売している。
                                        役員の兼任あり。
                                        当社が製品を仕入販売している。
     エヌシー・テック          新潟県北蒲原郡
                          100   化学品         50   役員の兼任あり。
     ㈱          聖籠町
                                        資金援助あり。
     (注)1.特定子会社に該当する会社はありません。
       2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
       3.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
       4.議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                   216
      化学品事業
                                                   291
      機能品事業
                                                    -
      賃貸事業
                                                    55
      空調関連事業
                                                   562
       報告セグメント計
                                                    82
      その他
      全社(共通)                                              71
                                                   715

                  合計
     (注)1.従業員数は就業人員で記載しております。
       2.全社(共通)として記載されている従業員数は、主として管理部門に所属しているものであります。
       3.賃貸事業につきましては、その他及び全社(共通)の従業員が兼務しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(百万円)
              555             41.7               19.8              6.5

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                   193
      化学品事業
                                                   291
      機能品事業
                                                    -
      賃貸事業
                                                    -
      空調関連事業
                                                   484
       報告セグメント計
                                                    -
      その他
      全社(共通)                                              71
                                                   555

                  合計
     (注)1.従業員数は就業人員で記載しております。
       2.平均年間給与は税込で、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
       3.全社(共通)として記載されている従業員数は、主として管理部門に所属しているものであります。
       4.賃貸事業につきましては、全社(共通)の従業員が兼務しております。
       (3)労働組合の状況

         当社の労働組合は日本化学工業労働組合と称し、本社及び工場ごとに支部が置かれ、2019年3月31日現在の組合
        員数は462名で上部団体の日本化学エネルギー産業労働組合連合会に所属しております。
         会社と組合との間は円滑であり、労使協議機関として労使協議会を定期的に開催しております。
         その他特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1 ) 経営方針
        当社は「人を大切に、技を大切に」を企業理念として、株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーの
       方々にとって魅力のある価値ある企業であり続けることを経営の基本方針としております。
        この方針のもとに、経済のグローバル化を背景に経営環境が大きく変革している中で、経営基盤を更に確実なもの
       にするために、合理的な経営資源の配分を図るなど効率的な経営に努めます。また、多様化するニーズへの迅速な対
       応と体制の整備、環境問題への取り組みによる社会貢献等により、価値ある企業に向けての施策をすすめます。
       (2 ) 経営戦略等

        2017年度からスタートしました中期経営計画(2017-2019)は、「持続的安定収益の実現に向けて」という大方針
       のもと、「重点分野への集中投資」「海外戦略の積極的展開」「経営基盤の強化」の3点を重点施策に掲げ、更に各
       施策を達成するための以下方策を設定し、鋭意取り組んでおります。
        ①重点分野への集中投資
        ・機能品事業の拡張
        ・次世代製品を取り込んだ新工場建設
        ・M&Aの推進
        ②海外戦略の積極的展開
        ・アジアマーケットへの積極的販売
        ・東南アジア生産拠点設立の検証と実現
        ・海外事業所の連携強化
        ③経営基盤の強化
        ・国内既存マーケットの巻き返し
        ・保有資産の有効活用
        ・人材育成の促進
       (3 ) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループは持続的安定収益の実現に向け、以下の表に示す中期経営計画の売上高と営業利益を目標値に掲げ、
       本業である営業活動の効率性を判断するために営業利益率を経営指標とし、その目標の達成に努めております。
                       中期経営計画              中期経営計画              中期経営計画
                       1年目目標              2年目目標              3年目目標
                      (2018年3月期)              (2019年3月期)             (2020年3月期)
        売上高   (億円)                  350              360              375
        営業利益    (億円)                  25              28              29

        営業利益率(%)                      7.1              7.7              7.7

       (4 ) 経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

        今後の見通しにつきましては、原材料価格の高止まりや海外経済の不確実性等により、厳しい事業環境が続くもの
       と予想されます。このような状況のもと、                    当社グループは中期経営計画(2014-2016)で浮き彫りになった課題であ
       る売上拡大に対し、以下解決策と捉え、中期経営計画(2017-2019)において取り組んでおります。
        ・国内既存事業のシェア維持
        ・新規顧客開拓
        ・海外売上高の拡大
        ・新製品の早期化
        ・重点開発テーマへの集中投資
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
         ①経済状況の変動に係るリスク

          当社グループが製品及び商品を販売している国又は地域の経済状況の影響を受けます。日本をはじめ、世界各
        国の主要市場における景気変動や需要動向は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         ②為替レートの変動に係るリスク

          当社グループが使用する原材料のうち、海外から外貨建てで調達している原材料について、外貨に対する円価
        値の下落が当社の仕入コストを押し上げる可能性があります。為替相場の変動リスクを軽減するため、一部、為
        替予約によるヘッジを行っておりますが、円安傾向が続く場合には、仕入コストの上昇につながると考えられま
        す。反対に、外貨に対する円価値の上昇は、外貨建てで販売する製品や商品の販売単価下落につながる可能性が
        あります。いずれも、為替レートに大幅な変動があった場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性
        があります。
        ③原材料調達及び価格変動に係るリスク

          当社グループが使用する原材料のうち、鉱物資源由来のものについて世界的な資源ナショナリズムの流れを受
        けた需給のタイト化による調達リスクや、相場上昇による仕入価格変動リスクを抱えております。いずれも、当
        社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
        ④法的規制等に係るリスク

          当社グループは化学工業薬品の製造及び販売を主たる事業としており、それに関連した各種の法的規制を受け
        ております。これらの法的規制の大幅な変更などがあった場合は、生産活動に支障をきたし、当社グループの経
        営成績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑤自然災害等に係るリスク

          当社グループは国内外に所在するメーカーより原材料を調達し、生産活動を行っております。原材料調達先が
        所在する地域において、地震等の天災あるいは火災や爆発事故等が発生した場合は、当社グループの原材料調達
        が困難になり、生産活動に影響を及ぼす可能性があります。また、同様に当社グループの工場所在地において地
        震等の天災が発生した場合や、万一、当社グループにおいて火災や爆発事故等が発生した場合、生産活動が停止
        する可能性があることから、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥在庫に係るリスク

          当社グループは顧客の需要予測をもとに適正在庫を保有しながら販売を行っている製品や商品があります。し
        かしながら、実際の受注が需要予測を下回った場合には、大量の在庫を抱える可能性があり、在庫の削減が進ま
        なければ廃棄処分や評価損によって、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑦海外事業活動に係るリスク

          当社グループは中期経営計画の重点施策に掲げる「海外戦略の積極的展開」を進めております。しかしなが
        ら、事業展開エリアにおいて経済成長の鈍化をはじめ、政情不安、労働問題、インフラ障害、テロ・戦争の勃発
        による社会的混乱、予期しない法的規制の変更、異常気象、天候不順等による自然災害などが発生した場合、当
        社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
          当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」と
         いう。)の状況の概要は次の通りであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

          当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善により緩やかな景気の回復が続きま
         した。しかし一方で、米国の保護主義的な通商政策に基づく貿易摩擦や中国経済の減速等により、景気の先行き
         は依然として不透明な状況が続いております。
          このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画に掲げる「重点分野への集中投資」、「海外戦略の積
         極的展開」、「経営基盤の強化」という3つの重点施策を持続的な成長に向け、全社一丸となって進めてまいり
         ました。
          この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下の通りとなりました。
        a.財政状態

          当連結会計年度末の資産は、前年同期に比べ34億5千2百万円増加し、                                654億9千7百万円        となりました。
          当連結会計年度末の負債は、前年同期に比べ24億7千3百万円増加し、                                299億9千9百万円        となりました。
          当連結会計年度末の純資産は、前年同期に比べ                      9億7千8百万円増加         し、  354億9千7百万円        となりました。
        b . 経営成績

          当連結会計年度の売上高は            361億5千7百万円        (前年同期比      6億4千万円減      )となり、     経常利益は30億5千7百万円
         (同  9億5千1百万円減        )、  親会社株主に帰属する当期純利益は21億5千4百万円(同6億2千万円減)となりまし
         た。
          セグメントの業績は次の通りであります。

          (化学品事業)

          化学品事業は燐製品、クロム製品、シリカ製品等の化学品の製造・販売を行っております。化学品事業の売上
         高は155億8千4百万円(同5億5千2百万円減)、                      セグメント利益は6億6千1百万円               (同1億5百万円減)となりまし
         た。
          (機能品事業)

          機能品事業は電池材料、回路材料、電子セラミック材料等の電子材料関連製品及びホスフィン誘導体、医薬中
         間体、農薬等の化学品の製造・販売を行っております。機能品事業の売上高は148億4千9百万円(同                                              1億2千1百万
         円減  )、セグメント利益は14億2千3百万円(同8億3千7百万円減)となりました。
          (賃貸事業)

          賃貸事業は不動産の賃貸、管理を行っております。                        賃貸事業の売上高は         8億9千3百万円(同1千9百万円増)、
         セグメント利益は5億4千8百万円(同8百万円増)となりました。
          (空調関連事業)

          空調関連事業は空調設備機器の設計・施工及び販売を行っております。空調関連事業の売上高は                                            38億6千9百万
         円(同3千5百万円増)、セグメント利益は3億5千万円(同1億4百万円減)となりました。
          (その他)

          報告セグメントに含まれない事業セグメントは                      書籍等の販売、環境測定、当社の電子材料の原材料、製品等の
         分析業務を行っております。             売上高は    9億5千9百万円       (同  2千万円減     ) 、セグメント利益は8千1百万円(同                 4千1百
         万円増   )となりました。
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       ②キャッシュ・フローの状況
          当 連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは                         26億3千2百万円       の収入(前年同期は         38億5千8百万円       の
         収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益                            29億5千6百万円       、減価償却費      21億5千5百万円       、 たな
         卸資産の増加額       21億4千8百万円       、仕入債務の増加額         6億5千4百万円       、法人税等の支払額         12億4千1百万円       を加減し
         たことによるものであります。
          投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出等があり、                                   39億6千6百万円       の支出(前年同期
         は 17億8千4百万円       の支出)となりました。
          財務活動によるキャッシュ・フローは                  借入金の返済による支出や配当金の支払等がありましたが、長期借入れ
         によ  る 収入により、      14億4千5百万円       の収入(前年同期は         16億8千3百万円       の支出)となりました。
          この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年同期に比べ                                   1億1千3百万円増加         し、  90億4千1
         百万円   となりました。
          また、営業活動によ         るキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額から、配当金の支払
         額を控除したフリーキャッシュ・フローは、19億4千8百万円の支出(前年同期は15億4千6百万円の収入)となり
         ました。
       ③生産、受注及び販売の実績

       a.  生産実績
          当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
                               当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
      化学品事業(百万円)                                11,029                  98.6

      機能品事業(百万円)                                15,040                  98.9

      賃貸事業(百万円)                                  -                 -

                                                        89.7

      空調関連事業(百万円)                                 3,444
         報告セグメント計(百万円)                              29,514                  97.6

      その他(百万円)                                  -                 -

            合計(百万円)                          29,514                  97.6

     (注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替後の数値によっております。
       2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.  商品仕入実績

          当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
                               当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
      化学品事業(百万円)                                 4,482                  99.1

                                        118

      機能品事業(百万円)                                                  102.4
      賃貸事業(百万円)                                  -                 -

      空調関連事業(百万円)                                 1,056                 162.8

                                       5,655

         報告セグメント計(百万円)                                                107.0
      その他(百万円)                                  519                 94.7

            合計(百万円)                           6,176                 105.8

     (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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       c.  受注実績
          当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
        セグメントの名称            受注高(百万円)          前年同期比(%)          受注残高(百万円)           前年同期比(%)

      化学品事業                     -          -          -          -

      機能品事業                     -          -          -          -

      賃貸事業                     -          -          -          -

                                               701

      空調関連事業                   2,842          129.9                     41.9
        報告セグメント計                 2,842          129.9           701          41.9

      その他                     -          -          -          -

           合計              2,842          129.9           701          41.9

     (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       ▼ . 販売実績

          当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
                               当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
      化学品事業(百万円)                                15,584                  96.6

                                      14,849

      機能品事業(百万円)                                                   99.2
      賃貸事業(百万円)                                  893                102.2

      空調事業事業(百万円)                                 3,869                 100.9

         報告セグメント計(百万円)                              35,198                  98.3

      その他(百万円)                                  959                 97.9

            合計(百万円)                          36,157                  98.3

     (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
       2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りでありま
         す。
         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)

                                (単位:百万円)
              相手先           売上高        割合(%)
         TDK株式会社                  4,516          12.3

         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                (単位:百万円)
              相手先           売上高        割合(%)
         TDK株式会社                  4,375          12.1

       3.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       ①重要な会計方針及び見積り
          当社  グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
         ております。
          連結財務諸表の作成に際しては、経営者による会計方針の選択と適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額
         に影響を与     える見積りを必要とします。特に、有価証券、貸倒引当金、退職給付引当金等の重要な会計方針の選
         択と適用及びその見積りが連結財務諸表に重要な影響を与えています。これらの見積りにあたっては、過去の実
         績や状況等を勘案し合理的な判断を行っていますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は見積りと
         異なる場合があります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
        1)  財政状態
          当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ34億5千2百万円増加し、純資産は、                                      9億7千8百万円増加         してお
         ります。
          増減の主なものは次の通りであります。
          流動資産では、現金及び預金が1億1千3百万円増加、受取手形及び売掛金が9億8千8百万円減少、商品及び製品
         が7億6千5百万円増加、原材料及び貯蔵品が14億8千4百万円増加しております。
          固定資産では、有形固定資産が25億6千9百万円増加、無形固定資産が5千3百万円増加、投資有価証券が1億2千
         6百万円減少しております。
          流動負債では、支払手形及び買掛金が5億1千万円増加、短期借入金が26億8百万円増加、設備関係未払金が8億
         5百万円増加しております。
          固定負債では、長期借入金が5億3千7百万円減少しております。
          株主資本では、利益剰余金が15億3千8百万円増加しております。
          その他の包括利益累計額では、その他有価証券評価差額金が8千6百万円減少、退職給付に係る調整累計額が4
         億7千万円減少しております。
        2)  経営成績

          当社グループの当連結会計年度は、2017年4月からスタートしました中期経営計画(2017-2019)の2年目に
         あたりますが、「持続的安定収益の実現に向けて」という大方針のもと、「重点分野への集中投資」、「海外戦
         略の積極的展開」、「経営基盤の強化」の3点を重点施策に掲げ、全社一丸となって進めてまいりました。
          「重点分野への集中投資」については、機能品事業を成長分野と捉え、電子材料、有機関連製品への設備投資
         や研究開発投資を増加させ、             また理化学機器を扱うロックゲート㈱の買収を行い                        事業の拡張を進めてまいりまし
         た。
          「海外戦略の積極的展開」については、海外売上高比率向上を目的に、海外販売子会社を中心にアジアマー
         ケットへの積極的販売を進め             るとともに、東南アジアにおける生産拠点の設立を目的とした採算性の検討を進め
         ております。
          「経営基盤の強化」については、国内既存マーケットに対し新規顧客開拓に向けた取り組みを進めたほか、保
         有資産の有効活用として           イオンタウン郡山の契約を更新し               、安定収益の具現化を進めてまいりました。
          以上の重点施策       への取り組みの       結果、当社グループの連結売上高は前年同期比で98.3%、営業利益は75.5%の
         減収減益となり       ました。
        3)  キャッシュ・フロー         の状況

          キャッシュ・フローの状況の分析については、「(1)経営成績等の状況の概要                                     ②キャッシュ・フローの状
         況」に記載し      ております。
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        b . 経営成績に重要な影響を与える要因
          当社グループは、鉄鋼、土木、顔料、洗剤、電子材料等々、多くの業界向けに素材を供給しておりますが、当
         社グループの      経営成績    は、電子材料関連業界の動向に強く影響を受けます。
          電子材料関連製品は、世界的な需要動向に左右されるうえ、成長期と低迷期の差が著しいため、供給拡大局面
         等では、増産設備投資を求められますが、投資面の資金負担が重く、そのタイミングが難しい等の事業リスクが
         あります。また、技術革新により供給する製品の質的な向上を常に要求されており、その技術開発のスピードを
         速めていかなければなりません。
          当社グループが使用する原材料の調達については、その多くを海外に依存しており、為替変動リスクにさらさ
         れております。また、近年では中国の環境規制に端を発したコスト増や、世界的な資源ナショナリズムの流れを
         受けた需給のタイト化による価              格高騰を受け、一部原料ではその調達リスクを抱えております。
        c . 当社グループの資本の財源及び資金の流動性

          当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料の購入費用のほか、製造費、販売費及び一般管理費等
         の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に生産設備投資によるものであります。
          当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期
         運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関か
         らの長期借入を基        本としております。
        d . 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

          当連結会計年度は中期経営計画(2017-2019)の2年目で、売上高360億円、営業利益28億円、営業利益率
         7.7%以上を目標に取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期比                                    6億4千万円減少       の 361億5千7百万
         円 、営業利益は原材料の高騰や減価償却費の増加等を理由に前年同期比                                9億9千9百万円減少         の 30億8千4百万円       と
         なり、営業利益率は8.5%となりました。売上高、営業利益、営業利益率はいずれも1年目と比べ減少しました
         が、2年目の目標値を全て達成しております。中期経営計画の3年目にあたる2020年3月期は、シリカ製品、燐
         製品及び電子セラミック材料などの販売数量増により増収増益を見込み、売上高・営業利益・営業利益率につい
         てそれぞれ375億円・31億円・8.3%と目標達成を見込んでおります。
                   中期経営計画               中期経営計画               中期経営計画

                    1年目               2年目               3年目
               2018年3月期        2018年3月期        2019年3月期        2019年3月期        2020年3月期        2020年3月期
                 目標        実績        目標        実績        目標        見込
      売上高   (億円)          350        367        360        361        375        375

      営業利益    (億円)          25        40        28        30        29        31

     営業利益率(%)              7.1       11.1        7.7        8.5        7.7        8.3

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        e.  セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
          (化学品事業)

          化学品事業では、クロム製品は耐火物向けが堅調に推移したことにより、売上高は前年同期並みとなりまし
         た。シリカ製品は紙パルプ向けが落ち込んだことにより、売上高は減少しました。燐製品は液晶向けが落ち込ん
         だことにより、売上高は減少しました。                   この結果、化学品事業の売上高は、                155億8千4百万円        (同5億5千2百万円
         減)となりました。
         (機能品事業)

          機能品事業では、        ホスフィン誘導体は電子材料向けが低調に推移したものの、売上高は前年同期並みとなりま
         した。農薬は顧客の在庫調整等により、売上高は減少しました。リチウムイオン電池用正極材料は主要顧客向け
         が好調に推移したことにより、売上高は増加しました。電子セラミック材料はスマートフォン向けや自動車向け
         が堅調に推移したことにより、売上高は前年同期並みとなりました。回路材料は中・小型パネル向けが低調に推
         移したことにより、売上高は減少しました。バリウム製品は電子材料向けが堅調に推移したことにより、売上高
         は前年同期並みとなりました。ホスフィンは半導体向けが低調に推移したことにより、売上高は減少しました。
         医薬中間体は顧客の在庫調整等により、売上高は減少しました。                              この結果、機能品事業の売上高は、                 148億4千9
         百万円   (同  1億2千1百万円減        )となりました。
         (賃貸事業)

          賃貸事業は、旧西淀川工場再開発が完了したことにより、売上高は増加しました。この結果、賃貸事業の売上
         高は、   8億9千3百万円       (同1千9百万円増)となりました。
         (空調関連事業)

          空調関連事業は、新規設計・施工が低調に推移したものの、メンテナンス需要が堅調に推移したことにより、
         売上高は前年同期並みとなりました。                  この結果、空調関連事業の売上高は、                  38億6千9百万円       (同3千5百万円増)
         となりました。
         (その他)

          書店事業は低調に推移したことにより、売上高は減少しました。                              この結果、報告セグメントに含まれない事
         業セグメントの売上高は、            9億5千9百万円       (同2千万円減)となりました。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当連結会計年度における研究開発活動は、電子・電池材料、高機能性無機・有機化学品などの分野について、基
       礎的研究、知的財産の確保、環境配慮型新規プロセス開発及び新製品新グレード開発にいたる一貫した研究の工業
       化を主な内容としております。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、                      1,177   百万円となっております。
       主な研究開発活動

       (化学品事業)

        化学品事業では、優位な技術を活用して、各種のシリカ製品、燐製品、クロム製品、バリウム製品、リチウム製
       品などユーザーニーズに対応する各種機能を付与した製品の開発や基礎研究を進めております。シリカ製品関係で
       は、土木関連向けや環境関連向けの材料開発を進めております。燐製品では高機能性を有する各種の燐酸塩、電子
       工業向けの高純度薬品などの開発を行っております。
        なお、当連結会計年度の化学品事業に係る研究開発費は、                           152  百万円となっております。
       (機能品事業)

        電子セラミック材料関係では、積層コンデンサー材料のチタン酸バリウムを中心に小型軽量化、高機能化が進む
       電子部品の要望に応えるべく、高性能な誘電、圧電材料の開発を進めております。電池材料関係では、リチウムイ
       オン二次電池及び燃料電池用材料の開発を継続して行っております。また、電子部品の異方性導電接続に使用する
       金属被覆粉体の開発を継続して行っております。そのほか導電性ペースト、熱電変換素子、負熱膨張材の開発も
       行っております。
        有機化学品関係では、新しい有機材料の研究開発に積極的に取り組んでおります。ホスフィンガスを出発原料と
       するアルキルホスフィン誘導体、ホスホニウム塩系イオン液体、不斉水添反応に用いられるキラルホスフィンリガ
       ンド、高輝度LEC(電気化学発光セル)用電解質、量子ドット用原料等の開発を進めており、今後の市場拡大が期待
       されます。
        なお、当連結会計年度の機能品事業に係る研究開発費は、                           1,012   百万円となっております。
       (賃貸事業)

        該当事項はありません。
       (空調関連事業)

        空調関連事業では、主力製品の一つに半導体製造設備用のケミカルフィルターがあります。半導体製造設備向け
       の高性能ケミカルフィルターの開発を継続して行っております。その他、新たに脱臭分野や分煙分野への進出も視
       野に入れた取り組みを開始しております。
        なお、当連結会計年度の空調関連事業に係る研究開発費は、                            12 百万円となっております。
       (その他)

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
         当連結会計年度において当社グループは、                     4,873   百万円の設備投資を実施しました。
         セグメント別では、化学品事業で                 705  百万円、機能品事業で          3,834   百万円、賃貸事業で         87 百万円、空調関連事業で
        142  百万円の設備投資を実施しました。
         なお、その他に区分された事業セグメントについては、重要な設備投資はありません。
      2【主要な設備の状況】

         当社グループにおける主要な設備は、次の通りであります。
       (1)提出会社
                                                 2019年3月31日現在
                                      帳簿価額
        事業所名        セグメント                                     従業員数
                      設備の内容      建物     機械装置       土地
        (所在地)        の名称                                      (人)
                                            その他     合計
                            及び構築物     及び運搬具
                                       (百万円)
                                            (百万円)     (百万円)
                            (百万円)     (百万円)      (面積㎡)
      本社                全般的管理                    136
                全セグメント               287      1         216     641     72
                      業務
     (東京都江東区)                                    (9,999)
      研究所          化学品及び                          -
                      基礎応用研究        1,364       2         221    1,588      63
     (東京都江東区)           機能品                          (-)
      物流センター          化学品及び                         2,991
                      物流倉庫          90     52          1   3,135      3
     (千葉県船橋市)           機能品                        (6,612)
      福島第一工場                電子材料製品                     66
                機能品              1,518     2,199           889    4,674     136
     (福島県郡山市)                 バリウム塩
                                        (61,380)
      福島第二工場          化学品及び      燐製品                    596
                               871     974         1,671     4,114     114
     (福島県田村郡三春町)           機能品      農薬                  (169,604)
      愛知工場
                                          926
                化学品      燐製品        2,212      754          37   3,931      86
     (愛知県知多郡武豊町)                                   (174,382)
      徳山工場          化学品及び                         1,619
                      クロム製品        1,158      818          111    3,708      81
                機能品
     (山口県周南市)                                   (99,174)
      賃貸物件                                    97
                賃貸      賃貸用不動産         963      -          -   1,060      -
     (福島県郡山市)                                   (125,515)
      賃貸物件
                                          502
                賃貸      賃貸用不動産        2,329       -          5   2,837
                                                        -
     (大阪府大阪市西淀川区)
                                       (36,621)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定であります。
         なお、金額には消費税等を含めておりません。
       2.「   賃貸物件    」は、当社グループ以外の企業に賃貸しております。
       (2)国内子会社

                                                 2019年3月31日現在
                                       帳簿価額
              事業所名     セグメント                                  従業員数
        会社名                 設備の内容     建物     機械装置      土地
                   の名称
              (所在地)                               その他     合計    (人)
                              及び構築物     及び運搬具
                                       (百万円)
                                            (百万円)    (百万円)
                              (百万円)     (百万円)     (面積㎡)
              工場          空調設備機
                                          263
     日本ピュアテック㈱         (三重県四      空調関連     器設計・施         63     20         7    355     16
                                        (14,487)
              日市)          工
     (注)帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定であります。
       なお、金額には消費税等を含めておりません。
       (3)在外子会社

         在外子会社には、主要な設備はないため記載を省略しております。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループにおける、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は、次の通りであります。
                                 投資予定金額                着手及び完了予定年月
       会社名          セグメント
             所在地           設備の内容                   資金調達方法
       事業所名          の名称
                               総額     既支払額
                                                 着手     完了
                              (百万円)      (百万円)
                       電子セラミッ
                                          自己資金及び
     当社       福島県                                     2019年     2019年
                 機能品      ク材料製造設           557       ー
     福島第一工場       郡山市                                       4月     10月
                                          借入金
                       備
     (注)金額には消費税等を含めておりません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
       ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          20,000,000

                  計                                20,000,000

       ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数
                                      上場金融商品取引所名又
                         提出日現在発行数(株)
                (株)
       種類                                は登録認可金融商品取引                内容
                           (2019年6月26日)
             (2019年3月31日)                         業協会名
                                      ㈱東京証券取引所             単元株式数
                8,922,775             8,922,775
     普通株式
                                      市場第一部             100株
                8,922,775             8,922,775              -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

       ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
       ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式                       資本準備金
                                                      資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日
                総数増減数        総数残高                       増減額
                               (百万円)        (百万円)
                                                      残高(百万円)
                 (株)        (株)                     (百万円)
     2017年10月1日
               △80,304,980         8,922,775           -      5,757         -      2,267
     (注)
     (注)上記の減少は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによるものでありま
        す。
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       (5)【所有者別状況】
                                                     2019年3月31日現在
                            株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満株
                                                        式の状況
         区分                             外国法人等
               政府及び地           金融商品     その他の
                                                         (株)
                    金融機関                         個人その他       計
               方公共団体           取引業者      法人
                                    個人以外      個人
     株主数(人)             1     29     52     130      84      1   6,158     6,455      -
     所有株式数(単元)             15   33,007      3,147     8,837     11,339       ▶   32,684     89,033     19,475
     所有株式数の割合
                 0.02     37.07      3.53     9.93     12.74      0.00     36.71      100      -
     (%)
      (注)   自己株式126,667株は、「個人その他」に1,266単元、及び「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載してお
         ります。
       (6)【大株主の状況】

                                                    2019年3月31日現在
                                                     発行済株式(自
                                                     己株式を除
                                             所有株式数
                                                     く。)の総数に
          氏名又は名称                     住所
                                              (千株)
                                                     対する所有株式
                                                     数の割合(%)
     日本トラスティ・サービス
                                                 1,513         17.20
                       東京都中央区晴海一丁目8番11号
     信託銀行株式会社
                                                  636        7.24
     日本化学工業取引先持株会                  東京都江東区亀戸九丁目11番1号
     日本マスタートラスト
                                                  603        6.86
                       東京都港区浜松町二丁目11番3号
     信託銀行株式会社
     明治安田生命保険相互会社
                       東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
     (常任代理人 資産管理サービス信                                             353        4.02
                       (東京都中央区晴海一丁目8番12号)
     託銀行株式会社)
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
     (常任代理人 日本マスタートラス                                             300        3.41
                       (東京都港区浜松町二丁目11番3号)
     ト信託銀行株式会社)
     DFA  INTL   SMALL   CAP  VALUE
                       PALISADES     WEST   6300,   BEE  CAVE   ROAD
     PORTFOLIO
                       BUILDING     ONE  AUSTIN    TX  78746   US            208        2.37
     (常任代理人 シティバンク、エ
                       (東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
     ヌ・エイ東京支店)
                                                  182        2.07
     小西安株式会社                  東京都中央区日本橋本町二丁目6番3号
                                                  137        1.56
     株式会社三井住友銀行                  東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                  120        1.37
     日本化学工業従業員持株会                  東京都江東区亀戸九丁目11番1号
     あいおいニッセイ同和損害保険株式
     会社                  東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
                                                  118        1.35
     (常任代理人 日本マスタートラス                  (東京都港区浜松町二丁目11番3号)
     ト信託銀行株式会社)
                              ──────                   4,174         47.46
             計
     (注)上記銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は、次の通りであります。
       日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社       1,513千株
       日本マスタートラスト信託銀行株式会社          603千株
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       (7)【議決権の状況】
       ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                         株式数(株)            議決権の数(個)
            区分                                        内容
                                 -       -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -
     議決権制限株式(その他)                           -       -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                         126,600          -             -

                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                        8,776,700            87,767            -
                      普通株式
                               19,475         -             -
     単元未満株式                普通株式
                             8,922,775           -             -
     発行済株式総数
                                 -        87,767            -
     総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
       ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
      所有者の氏名                    自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                                                   対する所有株式数
               所有者の住所
                         株式数(株)        株式数(株)         合計(株)
       又は名称
                                                    の割合(%)
     日本化学工業        東京都江東区亀戸
                            126,600           -      126,600            1.42
     株式会社        九丁目11番1号
                  -          126,600           -      126,600            1.42
        計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)              価額の総額(百万円)
      当事業年度における取得自己株式                                  207                  0
      当期間における取得自己株式                                   29                 0

     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
       る株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                     (百万円)                 (百万円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -
      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                 -        -        -        -
      行った取得自己株式
      その他
                                 -        -        -        -
      (株式併合による減少)
      保有自己株式数                        126,667         -       126,696         -
     (注)   当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及
        び売渡による株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
         当社は、株主重視の基本方針の下、安定的かつ継続して配当を行うことを経営上重要な施策の一つとして位置づ
        けております。
         当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
         これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
         当事業年度の配当につきましては、一定水準の当期純利益を確保できましたことから、上記方針に基づき、中間
        配当につきましては1株につき40円、期末配当金につきましては1株につき30円の配当を実施することに決定しま
        した。
         内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上のコスト競争力を高
        め、市場ニーズに応える研究・製造体制を強化するために、有効投資してまいりたいと考えております。
         当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質
        権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款で定めております。
         なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下の通りであります。
                         配当金の総額         1株当たり配当額

             決議年月日
                          (百万円)           (円)
            2018年11月7日
                               351          40
            取締役会決議
            2019年6月26日
                               263          30
           定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、『如何なる市場環境変化の時代においても、高収益体質企業を実現させ、長年蓄積してきた「人と技
        術」を通して、高品質の製品とサービスを提供し、価値創造企業へ向けて更なる挑戦を行う。』との経営の基本
        方針を実現し、株主利益に根差したコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営監督
        機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等
        を実行することによって、コンプライアンス強化に努めていきます。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は、2015年6月25日開催の第157期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しまし
        た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこと
        で、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指
        します。当社の企業統治体制の概要等につきましては、以下の通りであります。
         イ.取締役会
          取締役会は代表取締役棚橋洋太が議長を務め、棚橋純一、愛川浩功、紺野祥司、太田秀俊、江口幸夫、古
         島守、遠山壮一の8名で構成しており、そのうち古島守、遠山壮一は社外取締役です。会議は迅速な経営判
         断を目的に定例取締役会を開催しており、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会
         へは、法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項として取締役会規則に規定された事項
         はすべて付議され、また、業績進捗に関しても適宜報告され議論されております。
         ロ.監査等委員会

          当社は監査等委員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役 江口幸夫、非常勤の監査等委員で
         ある社外取締役 古島守、遠山壮一の3名で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及び
         経営会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない取締役からの業務執行状況の聴取、並びに定期的な各
         部門の監査を実施し、経営に対して監視・監査を行っております。
         ハ.経営会議

          経営会議は代表取締役棚橋洋太が議長を務め、棚橋純一、愛川浩功、紺野祥司、太田秀俊の監査等委員で
         ない取締役及び監査等委員である取締役の江口幸夫並びに飯島敏夫、伊藤正博の執行役員の8名で構成して
         おり、各部門の業務執行の重要事項を決議しております。意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図り、原
         則として毎月3回開催しております。また意思決定・監督を担う取締役の機能と業務執行を担う執行役員の
         機能を分離し、両機能の責任を明確にして、経営の透明性・公正性向上を図り、会社経営の健全性に努めて
         おります。
         ニ.業務監査室

          業務監査室は室長である小瀧秀樹1名で構成しており、監査業務の更なる向上を図るため、取締役会の直
         属組織として設けております。監査等委員会と連携をとり、社内各組織の業務監査を行い、その結果をス
         ピーディーに経営会議に反映させるため、活動しております。
         ホ.その他の会議体

          当社では、法令・諸規則遵守の一段の強化を図ることを目的に、「倫理委員会」を設置しております。倫
         理委員会は部門の長が担当し、企業倫理、コンプライアンス状況の確認・検討を行っております。また、製
         品の開発・製造・流通・使用・最終消費・廃棄に至るまでの全段階において、環境の保全と安全の確保に配
         慮し、持続可能な社会と環境の実現を目指すべく「RC委員会」を設置しております。RC委員会は各部門
         の長が構成員となり、環境・安全・健康面の対策を実行し、改善を図っております。
         ヘ.責任限定契約の内容

          当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
         責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とし
         ております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職
         務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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         ト . 業務執行・経営の監視の仕組み
         日本化学グループにおける内部統制システム







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        ③企業統治に関するその他の事項
         イ.内部統制システムに関する体制の整備
         ・内部統制については、業務監査室及び経理部の専任者が年間計画に基づく内部監査を実施して、内部牽制の
         実効性を高めております。
         ・業務監査室及び経理部は、業務活動の全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況
         等について定期的に監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告しております。
         ・リスク管理については、各本部が各部・各工場から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、
         リスク・チェックの強化に取り組んでおります。
          なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業
         務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制(当社の子会社の業務の適正を
         確保するための体制整備の状況として、「当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
         するための体制」等を含みます。)について、以下の体制を構築しております。
         ロ.内部統制の仕組み

          取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及
         び当社子会社から成る企業集団の適正を確保するための体制
        a 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
         ための体制
         ・取締役、執行役員及び使用人が法令、定款及び社内規定を遵守し、誠実に実行し、業務遂行するために、取
         締役会は取締役、執行役員及び使用人を対象とする「企業理念」「日本化学社員行動指針」「倫理規定」を制
         定する。
         ・取締役、執行役員及び使用人に対し「日本化学社員行動指針」を配布し、法令を遵守するよう周知する。ま
         た、業務監査室は、業務監査を通じ、改善、指導等の意見をまとめ経営会議に報告し、是正する。
         ・コンプライアンス全体を統括する組織として各部門代表者で構成される「倫理委員会」を設置し、内部統制
         システムの構築、維持、向上を推進する。
         ・コンプライアンスの推進については、「倫理規定」に基づき業務監査室及び総務人事部にその業務の窓口を
         設置し、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、定期的に取締役会及び監査等委員会にその結果を
         報告する。
         ・取締役、執行役員及び使用人が法令違反その他法令上疑義のある行為等を発見した場合には、適切に対応す
         るため、「内部通報制度規定」を制定し、運用する。
         ・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係も含め一切の関係を持た
         ないこととする。その不当要求に対しては、法令及び社内規定に則り毅然とした姿勢で組織的に対応する。
        b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人
         の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
         ・取締役の職務の執行及び意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を法令及び「文書規定」
         に基づき、適切に管理し、関連規定は必要に応じて適宜見直しを図る。
         ・取締役、監査等委員及び会計監査人は、これらの情報及び文書を常時閲覧できる。
         ・「関係会社管理規定」に従い、グループ会社を管理するとともに、「関係会社運営基準」に基づき、当社子
         会社は重要事項を当社へ報告する。
        c 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
         ・「リスク管理規定」を定め、同規定に従ったリスク管理体制を構築する。
         ・不測の事態が発生した場合には、経営会議にて審議・決定を行い、その決定事項を各本部長から各部・各工
         場へ連絡するとともに、各部・各工場においては迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止
         める体制を整える。
        d 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         ・定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに取締役の業務執行状
         況の監督等を行う。
         ・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業
         務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
         ・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し、事業目標を設定するとともに、その進捗状
         況を監督する。
         ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務機構運営に関する規定」「経理規定」「稟議規定」に
         おいて、取締役の職務の執行の責任及びその執行手続きを規定し、効率的な職務執行を確保する。また、各規
         定は必要に応じて適宜見直しを図る。
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        e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

         ・「関係会社管理規定」「関係会社運営基準」に基づいて当社子会社を管理する体制を構築するとともに、そ
         れらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備する。
         ・当社子会社には、当社の役職者が役員として就任し、当社子会社の業務の適正性を監視できる体制を整備す
         る。
         ・当社の業務監査室は定期的、または必要に応じて内部監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役社長、監
         査等委員会及び関係部署に報告する体制を整備する。
        f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制並びに当該使用人の取締役(監査等
         委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効
         性の確保に関する事項
         ・監査等委員会の求めがあった場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を業務監査室員から任命す
         る。
         ・監査等委員会の職務を補助する業務監査室員の任命、異動については監査等委員会の事前の同意を得なけれ
         ばならない。
         ・監査等委員会の職務を補助する業務監査室員に対する職務執行の指揮命令権は監査等委員会が有するものと
         する。
        g 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行
         役員及び使用人及び監査役又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体
         制、その他監査等委員会への報告に関する事項
         ・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行
         役員及び使用人及び監査役又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会に対して、法令及び定
         款に違反する事項、当社及び当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項に加え、経営に関する重要事
         項、経理部門に関する重要事項、リスク・コンプライアンス及び賞罰の担当部門に関する重要事項等をすみや
         かに報告する。
         ・監査等委員は、取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、倫理
         委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要
         に応じて取締役、執行役員または使用人にその説明を求めることができるものとする。
        h 当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
         するための体制
         ・当社は、監査等委員会へ報告をおこなった当社及び当社子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由
         として不利な取扱いを行わない。
        i 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の
         前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
         ・監査等委員は、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)のため必要な費用を会
         社に対して請求することができる。
        j その他の当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         ・監査等委員会、会計監査人及び業務監査室員は、監査業務において連携を図り、効率のよい監査を実行でき
         るよう取締役及び使用人は支援する。
         ハ.IR活動

          当社は株主・投資家各位等に対して、透明性・公平性・継続性を基本として、正確で迅速な情報の開示を
         行うことを適時開示に係る基本方針とし、決算説明会の開催、アナリストやファンドマネージャーとの面
         談、ホームページの活用による情報格差の是正等、積極的にIR活動を行っております。また、IR活動に
         対する基本方針は役員並びに社員に対するガイドラインとすべく、「ディスクロージャーポリシー」として
         制定しております。
         ニ.リスク管理体制

          当社は事故及び災害等不測の事態に備えるための担当組織として生産技術部環境安全グループを設置して
         おります。工場には環境安全・品質保証課があり、いかなる事態にも対処できるように組織されておりま
         す。それ以外のリスクに関しても、各組織が連携をとり対処できるように体制作りをしております。
        ④取締役の員数

         当社は、監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めてお
        ります。
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        ⑤取締役の選任の決議要件
         当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
        席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によ
        らないものとする旨も定款で定めております。
        ⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

         イ.自己株式の取得
          当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議
         によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
         ロ.中間配当

          当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株
         主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配
         当をすることができる旨を定款で定めております。
         ハ.取締役等の責任免除

          当社は、会社法第426条の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役及び監査役であった者の会社法第
         423条第1項所定の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨
         を定款で定めております。これは取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的
         としております。
        ⑦株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
        できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を
        定款で定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性      8 名 女性        -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                         (株)
                                 1981年4月      当社入社
                                 1983年5月      同 薬品本部付部長
                                 1984年7月      同 取締役薬品管理部長
                                 1985年9月      同 取締役企画調査部長
                                 1986年7月      同 常務取締役
                                 1987年10月      同 常務取締役営業本部長
                                 1989年6月      同 代表取締役社長
                                 1991年6月      バライト工業㈱代表取締役
                                 1991年6月      京葉ケミカル㈱代表取締役
         取締役会長          棚橋 純一      1948年5月7日      生                     (注)3     26,050
                                 1999年5月      当社代表取締役社長兼研究開発
                                       本部長
                                 1999年6月      同 代表取締役社長兼TQM推
                                       進本部長
                                 2000年6月      同 代表取締役社長
                                 2004年1月      同 代表取締役兼代表執行役員
                                       社長
                                 2005年4月      同 代表取締役会長
                                 2015年6月      同 取締役会長(現任)
                                 2000年4月      住友スリーエム㈱(現スリーエム

                                       ジャパン㈱)入社
                                 2007年2月      当社入社
                                 2008年6月      同 有機事業本部付部長
                                 2009年7月      同 営業本部副本部長
                                 2011年4月      同 執行役員兼経営企画室長
                                 2012年6月      同 取締役兼常務執行役員兼営
                                       業本部長
                                 2012年6月      エヌシー・テック㈱代表取締役
        代表取締役社長
                   棚橋 洋太      1976年3月13日      生                     (注)3     8,112
                                 2014年4月      当社取締役兼専務執行役員兼経
     取締役会議長及び経営会議議長
                                       営企画室、事業推進本部及び営
                                       業本部担当
                                 2015年6月      京葉ケミカル㈱代表取締役(現
                                       任)
                                 2015年6月      当社代表取締役兼専務執行役員
                                       兼経営企画室、事業推進本部及
                                       び営業本部担当
                                 2017年4月
                                       同 代表取締役社長(現任)
                                 1981年4月      当社入社

                                 2009年7月      同 徳山工場長
                                 2012年7月      同 研究開発本部副本部長兼化学
                                       品研究部長
                                 2014年4月      同 執行役員兼研究開発本部長
                                       兼化学品研究部長
          取締役
                                 2015年7月      同 執行役員兼研究開発本部長
        兼常務執行役員           愛川 浩功      1958年2月2日      生                     (注)3     4,287
                                 2016年8月      同 執行役員兼研究開発本部長
        生産技術本部長
                                       兼研究管理部長
                                 2017年4月      同 執行役員兼      生産技術本部長
                                 2017年6月      同 取締役兼執行役員兼生産技
                                       術本部長
                                 2019年6月      同 取締役兼常務執行役員兼生
                                       産技術本部長(現任)
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          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                         (株)
                                 1981年4月      当社入社
                                 2007年4月      同 有機営業部長
                                 2012年7月      同 化学品営業部長
                                 2014年4月      同 執行役員兼営業本部長兼化
                                       学品営業部長
          取締役
                                 2015年4月      同 執行役員兼営業本部長
         兼執行役員          紺野 祥司      1957年8月23日      生                     (注)3     4,446
                                 2017年6月      エヌシー・テック㈱代表取締役
         営業本部長
                                       (現任)
                                 2017年6月      当社取締役兼執行役員兼営業本
                                       部長兼機能品営業部長
                                 2017年7月      同 取締役兼執行役員兼営業本
                                       部長(現任)
                                 1981年4月      当社入社
                                 2009年7月      同 経営企画部長兼IR広報部付部
                                       長
                                 2011年4月      同 経営企画室付部長
          取締役
                                 2013年4月      同 経営企画室長
         兼執行役員          太田 秀俊      1958年11月12日      生                     (注)3     3,189
        経営戦略本部長                         2014年4月      同 執行役員兼経営企画室長
                                 2018年4月      同 執行役員兼経営戦略本部長
                                 2018年6月      同 取締役兼執行役員兼経営戦
                                       略本部長(現任)
                                 1978年4月      当社入社
                                 2007年9月      同 化学品事業本部業務管理部
                                       長
                                 2008年5月      同 西淀川工場長
                                 2011年10月      同 総務人事部長
          取締役
                                 2013年2月      同 執行役員兼事業推進本部長
                   江口 幸夫      1954年8月5日      生                     (注)4     5,972
       (常勤監査等委員)
                                       兼総務人事部長
                                 2013年10月      同 執行役員兼事業推進本部長
                                 2014年6月      同 取締役兼執行役員兼事業推
                                       進本部長
                                 2017年6月      同 取締役(監査等委員)(現
                                       任)
                                 1993年10月      中央監査法人入所
                                 1997年4月      公認会計士登録
                                 1999年7月      中央監査法人退所
                                 2000年8月      監査法人不二会計事務所入所
                                 2003年7月      監査法人不二会計事務所退所
                                 2003年8月      PwCアドバイザリー㈱入社
          取締役
                                 2007年10月      PwCアドバイザリー㈱退社
                   古島 守      1970年2月16日      生                     (注)4       -
        (監査等委員)
                                 2008年12月      東京弁護士会登録
                                 2009年1月      奧野総合法律事務所入所
                                 2015年3月      奧野総合法律事務所退所
                                 2015年4月      古島法律会計事務所代表(現
                                       任)
                                 2015年6月      当社取締役(監査等委員)(現
                                       任)
                                 32/91





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          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                         (株)
                                 1997年4月      国税庁入庁
                                 2007年3月      国税庁退職
                                 2007年4月      税理士法人プライスウォーター
                                       ハウスクーパース入所
                                 2007年4月      公認会計士登録
                                 2009年8月      税理士登録
          取締役
                   遠山 壮一      1971年5月17日      生                     (注)4       -
                                 2011年9月      税理士法人プライスウォーター
        (監査等委員)
                                       ハウスクーパース退所
                                 2011年10月      遠山公認会計士事務所代表(現
                                       任)
                                 2017年6月      当社取締役(監査等委員)(現
                                       任)
                                 2017年9月      明星監査法人入所
                                          計               52,056
     (注)1.    監査等委員会は委員長江口幸夫、委員                  古島守、委員遠山壮一の3名で構成されております。
       2.  取締役   古島守及び遠山壮一         は、社外取締役であります。
       3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
       4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
       5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入してお
         ります。
       6.代表取締役社長棚橋洋太は取締役会長棚橋純一の実子であります。
        ②社外取締役の状況

         当社取締役8名のうち、社外取締役は2名であります。社外取締役古島守は、弁護士及び公認会計士として
        培ってきた専門知識・経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に
        遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関
        係はありません。社外取締役遠山壮一は、公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊
        富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間
        に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役古島守及び
        社外取締役遠山壮一を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社は、社外取締役
        を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における独立役員の独立
        性に関する判断基準等を参考にしております。
        ③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

         社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容等につい
        て報告を受け、かつ、業務執行部門及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けて、監査を実施しております。
        当該監査の結果及びそれぞれの社外取締役の客観的な立場からいただいた意見については、内部監査、監査等委
        員監査及び会計監査においても適切に反映しております。
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       (3)【監査の状況】
        ①監査等委員による監査の状況
         当社は監査等委員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取
        締役2名で構成しております。
         監査等委員は、取締役会及び経営会議への出席、必要に応じて取締役からの業務執行状況の聴取、並びに定期
        的な各部門の監査を実施し、経営に対して監視・監査を行っております。また、業務監査室と連携をとり、社内
        各組織の業務監査を実施しております。さらに、会計監査人とは監査計画及び監査結果の報告等の他、必要に応
        じて随時意見交換を行い、相互の連携を高めております。
         なお、監査等委員である取締役江口幸夫は、当社の経理部や総務人事部等管理部門の業務経験を豊富に有し、
        リスク管理や内部統制、財務及び会計に関する知見を有しております。監査等委員である取締役古島守、遠山壮
        一は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        ②内部監査の      状況

         内部監査は室員1名で構成する業務監査室が担当しております。監査等委員会と連携をとり、社内各組織の業
        務監査を行い、その結果をスピーディーに経営会議に反映させるため、活動しております。
        ③会計監査の状況

         a.監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
         b.業務を執行した公認会計士

         井上 秀之
         関口 依里
         c.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等6名、その他6名でありま
         す。
         d.監査法人の選定方針と理由

          当社は、監査法人の選定にあたり、当社事業の理解、職業的専門性、独立性の保持、品質管理、リスクを勘
         案した監査計画の策定と実施、及び監査報酬等を重視しております。当社がEY新日本有限責任監査法人を会計
         監査人として選定した理由は、これらを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
          なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
         合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等
         委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員
         全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
         最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします                                             。
         e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

          当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管
         理、監査チーム、監査報酬、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係等について実施し、良
         好な結果が得られております。
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        ④監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                        36           -           36           -

      提出会社
      連結子会社                  -           -           -           -

                        36           -           36           -

         計
        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

         該当事項はありませんが、監査日数、1日当たりの監査報酬等を勘案した上で決定しております。
        e.  監査等委員     会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画、会計監査の活動実績及び報酬見
        積りの算出根拠の適正性等について適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社の役員報酬に関する基本方針は、持続的な企業価値向上の実現に寄与する当社役員としての責務、能力に見
        合った水準とするとともに、業績向上のインセンティブとして機能する妥当な水準、体系としております。
         監査等委員でない取締役の報酬については、第三者機関より入手した同業他社等の報酬データを参考に、取締役
        の役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づく固定報酬部分と、当社の重視する経営指標で
        ある営業利益等を基準にした業績分テーブルに基づく業績連動報酬部分の合計としております。
         一方、監査等委員である取締役の報酬については、役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに
        基づく固定報酬部分のみ支給しております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員には、業績連動報
        酬等の変動報酬は相応しくないため、業績分は支給しておりません。
         報酬決定の手続は、限度額(注1、注2)の範囲内で代表取締役及び担当役員が原案を策定し、監査等委員会が
        検証した上で、取締役会にて決定しております。
         当事業年度においては、こうした基本方針に基づき、同業他社等の報酬水準、中期経営計画の達成状況等を検証
        確認し、取締役会にて最終確認、決定しております。なお、中期経営計画(2017-2019)については、以下の通り
        であります。
                   中期経営計画               中期経営計画               中期経営計画

                    1年目               2年目               3年目
               2018年3月期        2018年3月期        2019年3月期        2019年3月期        2020年3月期        2020年3月期
                 目標        実績        目標        実績        目標        見込
      売上高   (億円)          350        367        360        361        375        375

      営業利益    (億円)          25        40        28        30        29        31

     営業利益率(%)              7.1       11.1        7.7        8.5        7.7        8.3

     (注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会にお

          いて年額3億円以内と決議しております。なお、当時の取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は6
          名です。
        2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会において年額1億円以
          内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                    報酬等の総額
                                                     役員の員数
          役員区分
                     (百万円)
                                                      (人)
                             固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
     取締役

     (監査等委員を除く。)
                         154        129         24        -         5
     (社外取締役を除く。)
     取締役(監査等委員)
                          18        18        -        -         1
     (社外取締役を除く。)
                          12        12        -        -         2
     社外役員
     (注)   連結子会社の役員を兼務するものについて、連結子会社よりの役員報酬はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として
        保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株
        式)に区分しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
          容
         当社は、取引関係の維持・強化等を目的に、中長期的に当社の企業価値向上に資する可能性等を検証した上で、
        必要と判断される株式を保有いたします。また、取締役会で、個別の株式について、保有目的が適切か、保有に伴
        う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証しております。当該検証を
        踏まえ、保有する意義の乏しい銘柄については、市場への影響や事業面での影響等を考慮しつつ売却を行う方針で
        す。当事業年度において、検証の結果、3銘柄の株式に対し保有する意義が乏しいと判断し、売却を決定いたしま
        した。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      17             148

     非上場株式
                      21            5,733
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -             -

     非上場株式
                                     営業取引等の業務をより円滑に推進し、取引関
                                     係を維持するため、取引先持株会に加入してお
                      3             5
     非上場株式以外の株式
                                     り、当該取引先持株会による定期購入により株
                                     式数が増加しました。
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                 3             2

     非上場株式以外の株式                 3            119

                                 37/91







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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

           特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    171,410         171,410

                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
     ㈱村田製作所                                                   有
                                  取引関係を維持するため。
                     2,834         2,497
                    347,050         347,050

     ライオン㈱
                                  同上                      無
                      808         743
                    280,000         280,000

     ㈱ADEKA
                                  同上                      有
                      454         537
                    533,000         533,000

     ㈱三菱UFJフィナ                             金融取引等の業務をより円滑に推進する
                                                        有
     ンシャル・グループ                             ため。
                      293         371
                    370,000         370,000

     ㈱群馬銀行                             同上                      無
                      155         223
                    150,000         150,000

     ハリマ化成グループ
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
                                                        有
     ㈱
                                  取引関係を維持するため。
                      154         121
                    486,230         486,230

                                  金融取引等の業務をより円滑に推進する
     ㈱東邦銀行                                                   有
                                  ため。
                      143         197
                     35,900         35,900

     ㈱三井住友フィナン
                                  同上                      有
     シャルグループ
                      139         160
                     98,702         98,702

     日本パーカライジン
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
                                                        無
     グ㈱
                                  取引関係を維持するため。
                      136         171
                    115,000         115,000

     日本化学産業㈱                             同上                      有
                      128         151
                     70,000         70,000

     ミヨシ油脂㈱                             同上                      有
                       78         100
                     29,800         29,800

     ㈱トクヤマ                             同上                      無
                       77         100
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進する
                     33,600         92,000
                                  ために保有しておりましたが、当事業年
                                  度において保有効果を見直し、保有する
     ㈱オリバー                                                   有
                                  意義が乏しいと判断しましたので、市場
                       71         209   への影響や事業面での影響等を考慮しつ
                                  つ売却を進めております。
                     20,000         20,000
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
     岩谷産業㈱
                                                        有
                                  取引関係を維持するため。
                       71         78
                                 38/91



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
                     8,366         8,085
                                  取引関係を維持するため、取引先持株会
     上村工業㈱
                                  に加入しており、当該取引先持株会によ                      無
                                  る定期購入により株式数が増加しまし
                       54         66
                                  た。
                     19,241         19,241
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
     三井物産㈱
                                                        無
                                  取引関係を維持するため。
                       33         35
                     52,000         52,000

                                  金融取引等の業務をより円滑に推進する
     ㈱岡三証券グループ                                                   有
                                  ため。
                       21         33
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
                     4,787         4,458
                                  取引関係を維持するため、取引先持株会
     日本ペイントホール
                                  に加入しており、当該取引先持株会によ                      無
     ディングス㈱
                                  る定期購入により株式数が増加しまし
                       20         17
                                  た。
                     13,600         13,600
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
     ラサ工業㈱
                                                        有
                                  取引関係を維持するため。
                       20         28
                                  営業取引等の業務をより円滑に推進し、
                     6,450         5,961
                                  取引関係を維持するため、取引先持株会
     日本電気硝子㈱
                                  に加入しており、当該取引先持株会によ                      無
                                  る定期購入により株式数が増加しまし
                       18         18
                                  た。
                    107,000         107,000
     ㈱みずほフィナン                             金融取引等の業務をより円滑に推進する
                                                        有
     シャルグループ                             ため。
                       18         20
                                  保有する意義が乏しいと判断しましたの
                       -       10,000
     双日㈱
                                  で、市場への影響や事業面での影響等を                      無
                       -          3
                                  考慮しつつ売却いたしました。
                       -        1,200
     大日精化工業㈱
                                  同上                      無
                       -          5
     ※定量的な保有効果の記載が難しいと判断したため記載を省略しております。保有の合理性を検証した方法については上
      記②a.を参照ください。
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           みなし保有株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  退職給付信託として拠出しており、議決
                   1,624,000         1,624,000
     ㈱三菱UFJフィナ
                                  権の行使を指図する権限を有しておりま                      有
     ンシャル・グループ
                      893        1,131
                                  す。
                     70,000         70,000
     ㈱三井住友フィナン
                                  同上                      有
     シャルグループ
                      271         312
                    700,000         700,000

     ㈱みずほフィナン
                                  同上                      有
     シャルグループ
                      119         133
                    285,000         285,000

     ㈱群馬銀行                             同上                      無
                      119         172
                    385,000         385,000

     ㈱東邦銀行                             同上                      有
                      113         156
     (注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
        ③保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
       に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有
       限責任監査法人により監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握するだけでなく、会計基準等の変更等についても的確に対応できる体制を整備することを目的とし、
       公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、必要に応じ経理担当者をセミナーに参加させる等の取組みを行っておりま
       す。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         8,937              9,051
         現金及び預金
                                         11,849              10,861
         受取手形及び売掛金
                                         3,947              4,712
         商品及び製品
                                         2,408              2,310
         仕掛品
                                         1,857              3,342
         原材料及び貯蔵品
                                            6              ▶
         未収消費税等
                                           602              532
         その他
                                          △ 15             △ 20
         貸倒引当金
                                         29,593              30,794
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※2 32,464             ※2 32,721
          建物及び構築物
                                        △ 21,004             △ 21,631
            減価償却累計額
                                        ※2 11,460             ※2 11,090
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                               7,387              9,307
                                        △ 3,815             △ 4,470
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                              3,572              4,836
                                        ※2 7,741             ※2 7,730
          土地
                                         1,008              2,567
          建設仮勘定
                                         6,088              6,303
          その他
                                        △ 5,426             △ 5,513
            減価償却累計額
            その他(純額)                               662              789
                                         24,445              27,014
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           -              62
          のれん
                                           265              257
          その他
                                           265              319
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※1 6,723             ※1 6,597
          投資有価証券
                                           59              37
          長期貸付金
          繰延税金資産                                117              141
                                           368              165
          退職給付に係る資産
                                         ※1 494             ※1 450
          その他
                                          △ 22             △ 22
          貸倒引当金
                                         7,740              7,368
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                                32,451              34,703
                                         62,044              65,497
       資産合計
                                 42/91






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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         4,107              4,617
         支払手形及び買掛金
                                        ※2 6,535             ※2 9,143
         短期借入金
                                           856              346
         未払法人税等
         未払消費税等                                  151               24
                                           418              432
         賞与引当金
                                         1,555              2,361
         設備関係未払金
                                         2,553              2,000
         その他
                                         16,178              18,925
         流動負債合計
       固定負債
                                         5,960              5,422
         長期借入金
                                         2,278              2,118
         繰延税金負債
         退職給付に係る負債                                  931             1,299
                                        ※2 2,177             ※2 2,233
         その他
         固定負債合計                                11,347              11,073
                                         27,525              29,999
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         5,757              5,757
         資本金
                                         2,269              2,269
         資本剰余金
                                         23,302              24,840
         利益剰余金
                                         △ 352             △ 353
         自己株式
                                         30,976              32,514
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         2,879              2,792
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              0
         繰延ヘッジ損益
                                           15              11
         為替換算調整勘定
                                           649              179
         退職給付に係る調整累計額
                                         3,542              2,983
         その他の包括利益累計額合計
                                         34,518              35,497
       純資産合計
                                         62,044              65,497
      負債純資産合計
                                 43/91









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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         36,798              36,157
      売上高
                                        ※1 27,687             ※1 28,073
      売上原価
                                         9,110              8,084
      売上総利益
                                      ※2 , ※3 5,026           ※2 , ※3 4,999
      販売費及び一般管理費
                                         4,084              3,084
      営業利益
      営業外収益
                                            1              2
       受取利息
                                           108              127
       受取配当金
                                           29              40
       持分法による投資利益
                                           41              -
       貸倒引当金戻入額
                                           116              156
       その他
                                           296              326
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           105               74
       支払利息
                                           116              148
       環境対策費
                                           42              91
       支払手数料
                                           107               39
       その他
                                           372              354
       営業外費用合計
                                         4,009              3,057
      経常利益
      特別利益
                                           -              55
       投資有価証券売却益
                                           -              55
       特別利益合計
      特別損失
                                         ※4 134             ※4 156
       固定資産除却損
                                           134              156
       特別損失合計
                                         3,875              2,956
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    1,044               746
                                           55              56
      法人税等調整額
                                         1,100               802
      法人税等合計
                                         2,774              2,154
      当期純利益
                                         2,774              2,154
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 44/91









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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         2,774              2,154
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           73             △ 86
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              2
       繰延ヘッジ損益
                                            8            △ 470
       退職給付に係る調整額
                                           △ 6             △ ▶
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                          ※1 72           ※1 △ 559
       その他の包括利益合計
                                         2,847              1,595
      包括利益
      (内訳)
                                         2,847              1,595
       親会社株主に係る包括利益
                                 45/91
















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       ③【連結株主資本等変動計算書】
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       5,757         2,269        21,055         △ 352       28,729
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 527                △ 527

      親会社株主

                                        2,774                 2,774
      に帰属する当期純利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -       2,247         △ 0       2,246
     当期末残高                  5,757         2,269        23,302         △ 352       30,976
                            その他の包括利益累計額

                                                 純資産合計
                  その他有価証      繰延ヘッジ      為替換算     退職給付に係       その他の包括
                  券評価差額金        損益     調整勘定     る調整累計額      利益累計額合計
     当期首残高               2,806        0      21      641      3,470      32,200
     当期変動額
      剰余金の配当                                              △ 527

      親会社株主

                                                    2,774
      に帰属する当期純利益
      自己株式の取得                                              △ 0
      株主資本以外の項目の
                      73      △ 2     △ 6      8       72      72
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 73      △ 2     △ 6      8       72     2,318
     当期末残高               2,879       △ 2      15      649      3,542      34,518
                                 46/91









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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  5,757         2,269        23,302         △ 352       30,976
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 615                △ 615

      親会社株主

                                        2,154                 2,154
      に帰属する当期純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       1,538         △ 0       1,537
     当期末残高
                       5,757         2,269        24,840         △ 353       32,514
                            その他の包括利益累計額

                                                 純資産合計
                  その他有価証      繰延ヘッジ      為替換算     退職給付に係       その他の包括
                  券評価差額金        損益     調整勘定     る調整累計額      利益累計額合計
     当期首残高               2,879       △ 2      15      649      3,542      34,518
     当期変動額
      剰余金の配当

                                                    △ 615
      親会社株主

                                                    2,154
      に帰属する当期純利益
      自己株式の取得                                              △ 0
      株主資本以外の項目の
                     △ 86      2     △ ▶    △ 470      △ 559     △ 559
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 86      2     △ ▶    △ 470      △ 559      978
     当期末残高
                     2,792        0      11      179      2,983      35,497
                                 47/91









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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         3,875              2,956
       税金等調整前当期純利益
                                         1,975              2,155
       減価償却費
                                           293               11
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 39               5
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    48              14
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    74               3
                                         △ 109             △ 129
       受取利息及び受取配当金
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 29             △ 40
                                           105               74
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   △ 3             △ 2
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -             △ 55
       固定資産除却損                                   134              156
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 2,255               400
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 673            △ 2,148
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   784              654
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 133             △ 126
                                           332             △ 116
       その他
                                         4,378              3,814
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   115              129
                                         △ 103              △ 73
       利息の支払額
                                         △ 533            △ 1,241
       法人税等の支払額
                                           -               3
       法人税等の還付額
                                         3,858              2,632
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 2,232             △ 3,949
       有形固定資産の取得による支出
                                            0              16
       有形固定資産の売却による収入
                                          △ 30             △ 32
       無形固定資産の取得による支出
                                           △ 9             △ 5
       投資有価証券の取得による支出
                                           -              122
       投資有価証券の売却による収入
                                         △ 111              △ 1
       貸付けによる支出
                                           24              31
       貸付金の回収による収入
                                           364               -
       関係会社の清算による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                           -             △ 67
       支出
                                           210              △ 79
       その他
                                        △ 1,784             △ 3,966
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   330              970
                                         4,960              2,100
       長期借入れによる収入
                                        △ 6,440             △ 1,002
       長期借入金の返済による支出
       ファイナンス・リース債務の返済による支出                                   △ 6             △ 7
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                         △ 527             △ 614
       配当金の支払額
                                        △ 1,683              1,445
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                            3              2
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     393              113
                                         8,534              8,927
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※1 8,927             ※1 9,041
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 48/91




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       【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
       子会社のうち東邦顔料工業㈱、㈱日本化学環境センター、㈱ニッカシステム、日本ピュアテック㈱、ロックゲー
      ト㈱の   5 社を連結の範囲に含めております。
       また、子会社のうちJCI             USA  INC.、捷希艾(上海)貿易有限公司、                 JCI(THAILAND)CO.,LTD.           は連結の範囲に含めて
      おりません。
       非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、連結財務諸表に重要な
      影響を及ぼしておりません。
       なお、ロックゲート㈱は、日本ピュアテック㈱が同社の全株式を2018年7月2日付で取得したことにより、当連結
      会計年度より連結の範囲に含めております。
     2.持分法の適用に関する事項

      (1)非連結子会社JCI          USA  INC.及び関連会社のうち関東珪曹硝子㈱、京葉ケミカル㈱、エヌシー・テック㈱の                                       ▶ 社
       を持分法の適用範囲に含めております。
        持分法適用外の非連結子会社である捷希艾(上海)貿易有限公司、                                 JCI(THAILAND)CO.,LTD.           及び関連会社である
       シンライ化成㈱はいずれも当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要な影
       響を及ぼしておりません。
      (2)非連結子会社JCI          USA  INC.の決算日は12月31日であり連結決算日と異なりますが、同社の事業年度に係る財務
       諸表を使用しております。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項

       すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
     4.会計方針に関する事項

      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
        時価のあるもの
         連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定)によっております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
       ②デリバティブ
         時価法によっております。
       ③たな卸資産
         主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)に
        よっております。
      (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産
         主として定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は次の通りであります。
        建物及び構築物          5~50年
        機械装置及び運搬具        4~10年
       ②無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)
        に基づく定額法によっております。
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      (3)重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       ②賞与引当金
         従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
      (4)退職給付に係る会計処理の方法
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、期間定額基準によっております。
       ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
        年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       ③小規模企業等における簡便法の採用
         連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
        職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨額に換算し、換算差額は損益として処理してお
       ります。在外子会社に持分法を適用したことによる換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定に含めて
       おります。
      (6)重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合は特
        例処理を、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段 金利スワップ、為替予約
         ヘッジ対象 借入金の利息、外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
       ③ヘッジ方針
         金利スワップは借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、為替予約は為替変動リスクを回避す
        る目的で行っております。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー
        変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている
        金利スワップ及び振当処理によっている為替予約については、有効性の評価を省略しております。
      (7)のれんの償却方法及び償却期間
        のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
      (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
       わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       ①消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理し
        ております。
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       (会計方針の変更)
        該当事項はありません。
       (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要
        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日
        2022年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
       (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
      税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が245百万円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が48百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が
      197百万円減少しております。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が197百万円
      減少しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基
       準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
       し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
       に従って記載しておりません。
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       (連結貸借対照表関係)
       ※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       投資有価証券(株式)                          633百万円                 674百万円
       その他の投資その他の資産(出資金)                          124                 124
       ※2.担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次の通りであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       建物及び構築物
                                 900百万円                 869百万円
       土地
                                 106                 106
                計
                                1,006                  975
         担保付債務は、次の通りであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       短期借入金
                                  41百万円                 41百万円
       その他の固定負債
                                 456                 433
                計
                                 497                 474
                                 52/91












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                                                      日本化学工業株式会社(E00784)
                                                            有価証券報告書
       (連結損益計算書関係)
       ※1.期末たな卸高の収益性の低下に伴う簿価切下額は次の通りであります。
                前連結会計年度                           当連結会計年度
               (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
                至 2018年3月31日)                             至 2019年3月31日)
                           600  百万円                         788  百万円
       ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
       運送費及び保管費                             931  百万円                930  百万円
                                    656                 697
       給料
                                    136                 170
       賞与
                                     80                 92
       賞与引当金繰入額
                                     35                 44
       退職給付費用
                                    251                 260
       福利厚生費
                                    293                  11
       のれん償却額
                                   1,033                 1,177
       研究開発費
       ※3.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次の通りであります。

                前連結会計年度                           当連結会計年度
               (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
                至 2018年3月31日)                             至 2019年3月31日)
                          1,033   百万円                        1,177   百万円
       ※4.固定資産除却損の内容は次の通りであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
       建物及び構築物                             24百万円                 26百万円
       機械装置及び運搬具                             15                 37
       その他の有形固定資産                              8                 12
       その他の無形固定資産                              0                 0
       解体撤去費用等                             85                 79
                計                    134                 156
                                 53/91









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                                                            有価証券報告書
       (連結包括利益計算書関係)
       ※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
       その他有価証券評価差額金:
        当期発生額                                105百万円               △52百万円
        組替調整額                                -              △55
         税効果調整前
                                        105              △107
         税効果額                              △32                 21
         その他有価証券評価差額金
                                        73              △86
       繰延ヘッジ損益:
        当期発生額                                △4                 3
         税効果額                                1              △1
         繰延ヘッジ損益
                                        △2                 2
       退職給付に係る調整額:
        当期発生額                               △43               △667
        組替調整額                                55              △11
         税効果調整前
                                        12              △678
         税効果額                               △3               207
         退職給付に係る調整額
                                         8             △470
       持分法適用会社に対する持分相当額:
         当期発生額                               △6               △4
          その他の包括利益合計
                                        72              △559
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                                                            有価証券報告書
       (連結株主資本等変動計算書関係)
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度
                      当連結会計年度期                             当連結会計年度末
                      首株式数(株)                             株式数(株)
                                増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式(注)1.2.                  89,227,755              -      80,304,980          8,922,775

            合計             89,227,755              -      80,304,980          8,922,775

     自己株式

      普通株式(注)1.3.4.                   1,261,087             695       1,135,322           126,460

            合計             1,261,087             695       1,135,322           126,460

     (注)1.     当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
        2.  普通株式の発行済株式総数の減少80,304,980株は株式併合によるものであります。
        3.  普通株式の自己株式の株式数の増加695株は、株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加260株及び単元未満
         株式の買取りによる増加435株(株式併合前381株、株式併合後54株)によるものであります。
        4.  普通株式の自己株式の株式数の減少1,135,322株は、株式併合によるものであります。
       2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                            1株当たり
                     配当金の総額
         決議      株式の種類                      基準日        効力発生日
                             配当額
                      (百万円)
                             (円)
      2017年6月27日
               普通株式          263       3   2017年3月31日          2017年6月28日
      定時株主総会
      2017年11月6日
               普通株式          263       3   2017年9月30日          2017年12月5日
       取締役会
     (注)   2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。「1株当たり配当額」につきま
        しては、当該株式併合前の金額を記載しております。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議      株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      (百万円)
                                     (円)
      2018年6月26日
                普通株式          263   利益剰余金          30   2018年3月31日         2018年6月27日
       定時株主総会
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                                                            有価証券報告書
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度
                      当連結会計年度期                             当連結会計年度末
                      首株式数(株)                             株式数(株)
                                増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   8,922,775             -          -      8,922,775

            合計             8,922,775             -          -      8,922,775

     自己株式

      普通株式(注)                    126,460            207          -       126,667

            合計              126,460            207          -       126,667

     (注)   普通株式の自己株式の株式数の増加207株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
       2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                            1株当たり
                     配当金の総額
         決議      株式の種類                      基準日        効力発生日
                             配当額
                      (百万円)
                             (円)
      2018年6月26日
               普通株式          263       30   2018年3月31日          2018年6月27日
      定時株主総会
      2018年11月7日
               普通株式          351       40   2018年9月30日          2018年12月5日
       取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議      株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      (百万円)
                                     (円)
      2019年6月26日
                普通株式          263   利益剰余金          30   2019年3月31日         2019年6月27日
       定時株主総会
                                 56/91










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       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
       現金及び預金勘定                            8,937百万円                 9,051百万円
       預入期間3ヶ月を超える定期預金                            △10                 △10
       現金及び現金同等物                            8,927                 9,041
       (リース取引関係)

       (貸主側)
        オペレーティング・リース取引
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                            前 連結会計年度                  当 連結会計年度
                           (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                  342                   342

     1年超                                 6,072                   5,730

     合計                                 6,414                   6,072

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       (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)  金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による
          方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行ってお
          りません。
         (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
           営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取
          引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に各担当執行役員へ報告
          され、個別に把握及び対応を行う体制としております。
           投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業
          の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
           短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係
          る資金調達であります。
           デリバティブ取引は長期借入金の金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引、外貨
          建金銭債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。
           また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金
          繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
        2.金融商品の時価等に関する事項

          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
          前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)             差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          8,937             8,937              -

     (2)受取手形及び売掛金                         11,849             11,849               -
                               5,938             5,938
     (3)投資有価証券                                                     -
                               26,725             26,725

      資産計                                                     -
     (4)支払手形及び買掛金                          4,107             4,107              -

                               5,535
     (5)短期借入金                                       5,535              -
     (6)長期借入金(*1)                          6,960             6,854             △105

      負債計                         16,602             16,497             △105

     (7)デリバティブ取引(*2)                           △3             △3             -

     (*1)1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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          当連結会計年度(2019年3月31日)
                       連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)             差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          9,051             9,051              -

     (2)受取手形及び売掛金                         10,861             10,861               -
                               5,773             5,773
     (3)投資有価証券                                                     -
                               25,685             25,685

      資産計                                                     -
     (4)支払手形及び買掛金                          4,617             4,617              -

                               6,505
     (5)短期借入金                                       6,505              -
     (6)長期借入金(*1)                          8,060             7,943             △116

      負債計                         19,183             19,066             △116

     (7)デリバティブ取引(*2)                            0             0            -

     (*1)1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)1.     金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
          す。
         (3)投資有価証券
           投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関
          する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
         (4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
          す。なお、為替予約の振当処理の対象となっているものの時価は、当該為替予約後の金額によっております。
         (6)長期借入金
           長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
          て算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており
          (下記(7)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
          適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
         (7)デリバティブ取引
           注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
        2.     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式                              785                 823
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
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        3.  金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)

                       1年以内
                        (百万円)
      現金及び預金                    8,921

      受取手形及び売掛金                    11,849
            合計              20,770

          当連結会計年度(2019年3月31日)

                       1年以内
                        (百万円)
      現金及び預金                    9,030

      受取手形及び売掛金                    10,861
            合計              19,891

        4.  短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                     5,535
      短期借入金                       -       -       -       -
                                                 960
      長期借入金               1,000       2,200       1,000       1,800
                                                 960
          合計           6,535       2,200       1,000       1,800
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                     6,505
      短期借入金                       -       -       -       -
                                                 248
      長期借入金               2,637       1,437       2,337       1,397
                                                 248
          合計           9,143       1,437       2,337       1,397
                                 60/91








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       (有価証券関係)
        1.その他有価証券
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                    種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
     連結貸借対照表計
                 株式                   5,818           1,681           4,137
     上額が取得原価を
                                   5,818           1,681           4,137
                    小計
     超えるもの
     連結貸借対照表計
                 株式                    119           121           △2
     上額が取得原価を
                                    119           121           △2
                    小計
     超えないもの
                                   5,938           1,803           4,134
               合計
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 151百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
       と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                    種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                 株式                   5,342           1,284           4,058
     連結貸借対照表計
                 債券                     2           2           0
     上額が取得原価を
     超えるもの
                                   5,344           1,286           4,058
                    小計
     連結貸借対照表計
                 株式                    429           460           △31
     上額が取得原価を
                                    429           460           △31
                    小計
     超えないもの
                                   5,773           1,746           4,026
               合計
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 148百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
       と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        2.売却したその他有価証券

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     株式                         122               55              -

          合計                    122               55              -

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       (デリバティブ取引関係)
        ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        (1)通貨関連
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                           契約額等の
                                    契約額等               時価
                             主なヘッジ
                                           うち1年超
          ヘッジ会計の方法           取引の種類
                                    (百万円)              (百万円)
                              対象
                                           (百万円   )
                   為替予約取引

         原則的処理方法
                    買建
                                       204       -      △3
                     米ドル        買掛金
         (注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                           契約額等の
                                    契約額等               時価
                             主なヘッジ
                                           うち1年超
          ヘッジ会計の方法           取引の種類
                              対象     (百万円)              (百万円)
                                           (百万円   )
                   為替予約取引

         原則的処理方法
                    買建
                                        28       -       0
                     米ドル        買掛金
                   為替予約取引

         原則的処理方法           買建
                                        68       -      △0
                     ユーロ        買掛金
         (注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
        (2 ) 金利関連

          前連結会計年度(2018年3月31日)
          該当事項はありません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

          該当事項はありません。
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       (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、退職給付制度として、退職一時金制度及び確定給付企業年金制度を採用しております。一
       部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払
       う場合があります。なお、当社は退職一時金制度に対して退職給付信託を設定しております。
        連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を含みます。)

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                               9,711百万円              9,841   百万円
          勤務費用                               333              350
          利息費用                                73              65
          数理計算上の差異の発生額                               127              123
                                        △404              △5  36
          退職給付の支払額
                                          -               2
          その他
         退職給付債務の期末残高                               9,841              9,847
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                                9,167百万円              9,278百万円
          期待運用収益                                206              208
          数理計算上の差異の発生額                                84             △543
          事業主からの拠出額                                94              95
                                        △274              △325
          退職給付の支払額
                                        9,278              8,713
         年金資産の期末残高
       (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                               9,541百万円              9,549百万円
         年金資産                              △9,278              △8,713
                                         263              836
         非積立型制度の退職給付債務                                299              297
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                563             1,133
         退職給付に係る負債                                931             1,299

         退職給付に係る資産                               △368              △165
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                563             1,133
       (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                                333百万円              350百万円
         利息費用                                 73              65
         期待運用収益                               △206              △208
         数理計算上の差異の費用処理額                                 55             △11
         確定給付制度に係る退職給付費用                                256              196
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       (5)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次の通りであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                                △ 12 百万円             678百万円
           合 計                              △ 12              678
       (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次の通りであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               △936百万円              △258百万円
           合 計                             △936              △258
       (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次の通りであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           債券                               33%              32%
           株式                               46              39
           現金及び預金                               13              26
           その他                               8              3
             合 計                            100              100
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          割引率                             0.6~0.8%              0.4~0.6%
          長期期待運用収益率                             0.0  ~ 3.0            0.0~3.0
          予想昇給率                               3.6              3.6
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       (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        退職給付に係る負債                          1,324百万円                  1,315百万円
        減損損失                           395                  313
        棚卸資産評価損                           186                  241
        賞与引当金                           130                  138
        貸倒引当金                           13                  14
        その他                           355                  297
       繰延税金資産小計
                                  2,405                  2,319
       評価性引当額                          △1,661                  △1,611
       繰延税金資産合計
                                   743                  707
       繰延税金負債との相殺
                                  △625                  △566
       繰延税金資産の純額
                                   117                  141
       繰延税金負債

        固定資産圧縮積立金                         △1,343                  △1,340
        その他有価証券評価差額金                         △1,255                  △1,233
        退職給付に係る資産                          △125                   △50
        退職給付信託設定益                          △13                   -
        その他                          △166                   △60
       繰延税金負債合計
                                 △2,904                  △2,685
       繰延税金資産との相殺
                                   625                  566
       繰延税金負債の純額
                                 △2,278                  △2,118
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

         た主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9%               30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.3               0.7
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.9               △1.0
        住民税均等割                             0.6               0.8
        試験研究費税額控除                            △1.1               △2.6
        評価性引当額の減少                            △0.6               △1.2
        その他                            △0.8               △0.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     28.4               27.1
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       (資産除去債務関係)
        資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
         (1)当該資産除去債務の概要
           工場建物に係る石綿障害予防規則及び廃棄物処理法に基づくアスベストの除去費用等であります。
         (2)当該資産除去債務の金額の算定方法
           使用見込期間を取得から2年~38年と見積り、割引率は0.1%~2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算
          しております。
         (3)当該資産除去債務の総額の増減
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
           期首残高                           167百万円               168百万円
           時の経過による調整額                            0               0
           資産除去債務の履行による減少額                            -                0
           期末残高                           168               168
       (賃貸等不動産関係)

         当社グループでは、福島県郡山市その他の地域において、賃貸用の店舗(土地を含む。)を有しております。
         前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は549百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売
        上原価に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は560百万円(賃貸収益
        は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。
         また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次の通りであります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                              3,825                 4,525
         期中増減額                               700                △129
         期末残高                              4,525                 4,396
     期末時価                                  9,089                 9,403
      (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産の取得(648百万円)及び自社利用からの転用(199
          百万円)であり、主な減少額は減価償却費(197百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は不動産
          の取得(46百万円)であり、主な減少額は減価償却費(199百万円)であります。
        3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
          たものを含む。)であります。
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       (セグメント情報等)
        【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源
         の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているもののうち、経済的特徴等が概ね
         類似している事業セグメントを集約したものであります。
          当社グループは、機能別に本部を設置し全社的な視点に立った事業活動を展開しております。その中で当社
         は、製品・サービス別の事業セグメントから得られる情報を全社的な意思決定の基礎として位置付けておりま
         す。
          「化学品事業」は燐製品、クロム製品、シリカ製品等の化学品の製造・販売を行っております。「機能品事
         業」は電池材料、回路材料、電子セラミック材料等の電子材料関連製品及びホスフィン誘導体、医薬中間体、農
         薬等の化学品の製造・販売を行っております。「賃貸事業」は不動産の賃貸、管理を行っております。「空調関
         連事業」は空調設備機器の設計・施工及び販売を行っております。
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
         おける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内
         部収益及び振替高は、主に市場実勢価格に基づいております。
        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                        連結財務
                                          その他         調整額
                                                       諸表計上額
                                               合計
                                          (注)1         (注)2
                               空調関連事
                                                        (注)3
               化学品事業      機能品事業      賃貸事業            計
                                 業
     売上高

      外部顧客への売
                 16,137      14,971       874    3,834    35,817      980   36,798       -   36,798
      上高
      セグメント間の
                   11      -      24      7    42    232     275    △ 275      -
      内部売上高
      又は振替高
                 16,148      14,971       898    3,842    35,860     1,212    37,073     △ 275    36,798
         計
                  767    2,260       540      455    4,024      39   4,063      21    4,084
     セグメント利益
                 19,216      20,303      4,618      3,501    47,639     1,215    48,855     13,189      62,044
     セグメント資産
     その他の項目

                  828      857      201      38   1,926      49   1,975      -    1,975
      減価償却費
                  293      -      -      -    293     -    293     -     293
      のれんの償却額
      有形固定資産及
                  735    1,563       289      64   2,652      90   2,743      -    2,743
      び無形固定
      資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、書店事業等を含んでおります。
        2.調整額は、以下の通りであります。
         (1)セグメント利益の調整額21百万円は、セグメント間取引消去によるものです。
         (2)セグメント資産の調整額13,189百万円は、セグメント間取引消去△458百万円及び各報告セグメントに配分し
          ていない全社資産13,647百万円が含まれております。全社資産の主なものは当社の余資運用資金(現金)、
          長期投資資金(投資有価証券)であります。
        3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                        連結財務
                                          その他         調整額
                                                       諸表計上額
                                               合計
                                          (注)1         (注)2
                               空調関連事
                                                        (注)3
               化学品事業      機能品事業      賃貸事業            計
                                 業
     売上高

      外部顧客への売
                 15,584      14,849       893    3,869    35,198      959   36,157       -   36,157
      上高
      セグメント間の
                   ▶     -      21      6    32    254     287    △ 287      -
      内部売上高
      又は振替高
                 15,589      14,849       915    3,875    35,230     1,214    36,444     △ 287    36,157
         計
                  661    1,423       548      350    2,984      81   3,066      18    3,084
     セグメント利益
                 18,948      24,253      4,679      3,191    51,073     1,258    52,331     13,165      65,497
     セグメント資産
     その他の項目

                  842    1,012       202      43   2,100      55   2,155      -    2,155
      減価償却費
                   -      -      -      11     11     -     11     -      11
      のれんの償却額
      有形固定資産及
                  705    3,834       87     142    4,770      103    4,873      -    4,873
      び無形固定
      資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、書店事業等を含んでおります。
        2.調整額は、以下の通りであります。
         (1)セグメント利益の調整額18百万円は、セグメント間取引消去によるものです。
         (2)セグメント資産の調整額13,165百万円は、セグメント間取引消去△454百万円及び各報告セグメントに配分し
          ていない全社資産13,620百万円が含まれております。全社資産の主なものは当社の余資運用資金(現金)、
          長期投資資金(投資有価証券)であります。
        3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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        【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

         (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:百万円)
           顧客の名称又は氏名              売上高               関連するセグメント名
         TDK株式会社                  4,516    機能品事業

           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

         (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:百万円)
           顧客の名称又は氏名              売上高               関連するセグメント名
         TDK株式会社                  4,375    機能品事業

        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
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        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   空調関連事
                 化学品事業      機能品事業      賃貸事業            その他     全社・消去        合計
                                     業
                   293      -      -      -      -      -       293
          当期償却額
                    -      -      -      -      -      -       -
          当期末残高
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   空調関連事
                 化学品事業      機能品事業      賃貸事業            その他     全社・消去        合計
                                     業
                    -      -      -      11      -      -       11
          当期償却額
                    -      -      -      62      -      -       62
          当期末残高
        【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                               至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                    3,924.25円                 4,035.61円
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額                                315.45円                 244.90円
     (注)   1.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の
         期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しておりま
         す。
       2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                       2,774                 2,154
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                       2,774                 2,154
     利益金額(百万円)
     期中平均株式数(千株)                                  8,796                 8,796
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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       ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                             5,535        6,505       0.6      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             1,000        2,637       0.5      -

     1年以内に返済予定のリース債務                                5        7     -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             5,960        5,422       0.4   2020~2023年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               12        14      -   2020~2025年

     その他有利子負債
                                   1,468        1,478       0.7      -
      取引積立金(その他の流動負債)
                 合計                  13,981        16,065      -       -
     (注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
       2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
         貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
       3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は、以下
         の通りであります。
                   1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                    (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
     長期借入金                 1,437         2,337         1,397          248

     リース債務                    5         3         2         1

       【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計
        年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により
        記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
                                    17,888          27,073
     売上高(百万円)                     8,738                              36,157
     税金等調整前四半期(当期)
                          1,027          1,815          2,437          2,956
     純利益金額(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益金額                      736         1,310          1,739          2,154
     (百万円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          83.71          148.95          197.79          244.90
     利益金額(円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                           83.71          65.24          48.84          47.12
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         7,602              7,737
         現金及び預金
                                           891              867
         受取手形
                                         9,347              8,416
         売掛金
                                        ※2 3,486             ※2 4,203
         商品及び製品
                                         1,788              2,104
         仕掛品
                                         1,786              3,286
         原材料及び貯蔵品
                                           186               15
         前渡金
                                           84              90
         前払費用
                                         ※2 330             ※2 323
         短期貸付金
                                         ※2 254             ※2 333
         未収入金
                                           -               ▶
         未収消費税等
                                            6              0
         その他
                                          △ 11             △ 10
         貸倒引当金
                                         25,753              27,375
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※1 9,348             ※1 9,113
          建物
                                         1,957              1,815
          構築物
                                         3,512              4,777
          機械及び装置
                                           35              25
          車両運搬具
                                           522              578
          工具、器具及び備品
                                        ※1 7,820             ※1 7,810
          土地
                                           12              16
          リース資産
                                         1,005              2,559
          建設仮勘定
                                         24,215              26,698
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           67              71
          ソフトウエア
                                           166              160
          その他
                                           233              232
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         6,045              5,882
          投資有価証券
                                           355              355
          関係会社株式
                                           124              124
          関係会社出資金
                                          ※2 59             ※2 37
          長期貸付金
                                           57              21
          長期前払費用
                                           -              98
          前払年金費用
                                           224              217
          その他
                                          △ 22             △ 22
          貸倒引当金
                                         6,844              6,715
          投資その他の資産合計
                                         31,292              33,646
         固定資産合計
                                         57,046              61,021
       資産合計
                                 73/91





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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※2 3,735             ※2 4,168
         買掛金
                                        ※2 6,694             ※2 9,301
         短期借入金
                                            5              6
         リース債務
                                         ※2 115             ※2 161
         未払金
                                         ※2 170             ※2 159
         未払費用
                                           766              266
         未払法人税等
                                           125               -
         未払消費税等
                                         1,519              1,530
         預り金
                                           340              343
         賞与引当金
                                         1,534              2,361
         設備関係未払金
                                           50              44
         その他
                                         15,056              18,343
         流動負債合計
       固定負債
                                         5,960              5,422
         長期借入金
                                            9              12
         リース債務
                                         2,001              2,035
         繰延税金負債
                                         1,307              1,306
         退職給付引当金
                                           168              168
         資産除去債務
                                           104              104
         長期未払金
                                        ※1 1,887             ※1 1,912
         長期預り金
                                         11,437              10,961
         固定負債合計
                                         26,494              29,304
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         5,757              5,757
         資本金
         資本剰余金
                                         2,267              2,267
          資本準備金
                                            2              2
          その他資本剰余金
                                         2,269              2,269
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           937              937
          利益準備金
          その他利益剰余金
            固定資産圧縮積立金                              3,046              3,039
                                         12,000              14,000
            別途積立金
                                         4,033              3,284
            繰越利益剰余金
                                         20,016              21,262
          利益剰余金合計
         自己株式                                 △ 352             △ 353
                                         27,691              28,935
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         2,863              2,781
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              0
         繰延ヘッジ損益
         評価・換算差額等合計                                 2,861              2,781
                                         30,552              31,717
       純資産合計
                                         57,046              61,021
      負債純資産合計
                                 74/91





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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        ※1 31,379             ※1 30,746
      売上高
                                        ※1 23,642             ※1 24,094
      売上原価
                                         7,737              6,652
      売上総利益
                                        ※2 4,224             ※2 4,058
      販売費及び一般管理費
                                         3,512              2,593
      営業利益
      営業外収益
                                         ※1 186             ※1 187
       受取利息及び配当金
                                           42              -
       貸倒引当金戻入額
                                         ※1 133             ※1 161
       その他
                                           361              348
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         ※1 104             ※1 76
       支払利息
                                           120              152
       環境対策費
                                           42              91
       支払手数料
                                         ※1 102             ※1 33
       その他
                                           370              353
       営業外費用合計
                                         3,503              2,587
      経常利益
      特別利益
                                           -              55
       投資有価証券売却益
                                           -              55
       特別利益合計
      特別損失
                                           130              154
       固定資産除却損
                                           130              154
       特別損失合計
                                         3,372              2,488
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     869              576
                                           51              51
      法人税等調整額
                                           921              627
      法人税等合計
                                         2,451              1,860
      当期純利益
                                 75/91










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       ③【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                        その他利益剰余金                株主資本
                  資本金                                  自己株式
                            その他                              合計
                      資本準備金          利益準備金
                           資本剰余金          固定資産          繰越利益
                                         別途積立金
                                    圧縮積立金           剰余金
     当期首残高              5,757     2,267       2    937    3,076     9,000     5,078     △ 352    25,767
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積
                                        8         △ 8         -
      立
      固定資産圧縮積立金の取
                                       △ 39          39          -
      崩
      別途積立金の積立
                                           3,000    △ 3,000           -
      剰余金の配当                                          △ 527         △ 527
      当期純利益                                          2,451          2,451
      自己株式の取得
                                                      △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の
                                                           -
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -    △ 30    3,000    △ 1,045      △ 0   1,923
     当期末残高              5,757     2,267       2    937    3,046    12,000     4,033     △ 352    27,691
                     評価・換算差額等

                  その他              純資産合計
                      繰延ヘッジ     評価・換算
                 有価証券
                       損益    差額等合計
                 評価差額金
     当期首残高              2,799       0   2,799    28,567
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積
                                   -
      立
      固定資産圧縮積立金の取
                                   -
      崩
      別途積立金の積立                             -
      剰余金の配当                           △ 527
      当期純利益                           2,451
      自己株式の取得
                                  △ 0
      株主資本以外の項目の
                    64    △ 2    61     61
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               64    △ 2    61    1,984
     当期末残高              2,863      △ 2   2,861    30,552
                                 76/91






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         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                        その他利益剰余金                株主資本
                  資本金                                  自己株式
                            その他                              合計
                      資本準備金          利益準備金
                           資本剰余金          固定資産          繰越利益
                                         別途積立金
                                    圧縮積立金           剰余金
     当期首残高              5,757     2,267       2    937    3,046    12,000     4,033     △ 352    27,691
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積
                                                           -
      立
      固定資産圧縮積立金の取
                                       △ 6          6         -
      崩
      別途積立金の積立                                     2,000    △ 2,000           -
      剰余金の配当
                                                △ 615         △ 615
      当期純利益                                          1,860          1,860
      自己株式の取得                                                △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の
                                                           -
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -    △ 6   2,000     △ 748     △ 0   1,244
     当期末残高              5,757     2,267       2    937    3,039    14,000     3,284     △ 353    28,935
                     評価・換算差額等

                  その他              純資産合計
                      繰延ヘッジ     評価・換算
                 有価証券
                       損益    差額等合計
                 評価差額金
     当期首残高              2,863      △ 2   2,861    30,552
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積
                                   -
      立
      固定資産圧縮積立金の取
                                   -
      崩
      別途積立金の積立                             -
      剰余金の配当
                                  △ 615
      当期純利益                           1,860
      自己株式の取得                            △ 0
      株主資本以外の項目の
                   △ 82     2    △ 79    △ 79
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 82     2    △ 79    1,164
     当期末残高              2,781       0   2,781    31,717
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       【注記事項】
       (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
       り算定)によっております。
        時価のないもの
        移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

        総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっており
       ます。
     4.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は次の通りであります。
        建物               5~50年
        機械及び装置           4~10年
      (2)無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に
       基づく定額法によっております。
     5.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
       おります。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間
       定額基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ
       り費用処理しております。
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
       る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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     6.ヘッジ会計の方法

      (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合は特例
       処理を、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段        金利スワップ、為替予約
        ヘッジ対象        借入金の利息、外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
      (3)ヘッジ方針
        金利スワップは借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、為替予約は為替変動リスクを回避する
       目的で行っております。
      (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変
       動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利
       スワップ及び振当処理によっている為替予約については、有効性の評価を省略しております。
     7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)退職給付に係る会計処理
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸
       表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
      (2)消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しており
       ます。
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       (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
      負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が197百万円減少しております。
      また、「固定負債」の「繰延税金負債」が197百万円減少しております。
       なお、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が197百万円減少しておりま
      す。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
      (注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりませ
      ん。
       (貸借対照表関係)

       ※1.担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次の通りであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       建物
                                 889百万円                 857百万円
       土地
                                  77                 77
                計
                                 967                 935
         担保付債務は、次の通りであります。

                                 前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       長期預り金
                                 456百万円                 433百万円
                計
                                 456                 433
       ※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次の通りであります。

                                 前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       短期金銭債権                         1,025百万円                  856百万円
       長期金銭債権                          57                 35
       短期金銭債務                          677                 680
       3.保証債務

         他の会社の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
                                 前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       東邦顔料工業㈱                          41百万円                 41百万円
                計                  41                 41
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       (損益計算書関係)
      ※1.関係会社との取引高は、次の通りであります。
                                 前事業年度                   当事業年度
                              (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
        営業取引の取引高
         売上高                             1,559百万円                 1,487百万円
         仕入高                             3,500                 3,125
        営業取引以外の取引による取引高
                                      215                 100
      ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度24%、当事業年度23%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度76%、当事業年度77%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
        運送費及び保管費                              900  百万円                898  百万円
                                      412                 421
        給料
                                      99                 117
        賞与
                                      59                 63
        賞与引当金繰入額
                                      27                 36
        退職給付費用
                                      176                 183
        福利厚生費
                                      68                 62
        減価償却費
                                      293                  -
        のれん償却額
                                     1,032                 1,175
        研究開発費
       (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式114百万円、関連会社株式240百万
        円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式114百万円、関連会社株式240百万円)は、市場価格がなく、時
        価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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       (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                  当事業年度
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        退職給付引当金                          1,255百万円                  1,247百万円
        減損損失                           395                  313
        棚卸資産評価損                           186                  241
        賞与引当金                           104                  105
        貸倒引当金                           10                  10
        その他                           317                  272
       繰延税金資産小計
                                  2,268                  2,190
       評価性引当額                          △1,661                  △1,626
       繰延税金資産合計
                                   607                  564
       繰延税金負債

        固定資産圧縮積立金                         △1,343                  △1,340
        その他有価証券評価差額金                         △1,246                  △1,227
        厚生年金基金                           -                 △30
        退職給付信託設定益                          △13                   -
        その他                           △5                  △1
       繰延税金負債合計
                                 △2,608                  △2,600
       繰延税金負債の純額
                                 △2,001                  △2,035
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

         た主要な項目別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9%               30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.4               0.7
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.0               △1.2
        住民税均等割                             0.6               0.9
        試験研究費税額控除                            △1.2               △3.1
        評価性引当額の減少                            △0.7               △1.4
        雇用者給与等支給額増加税額控除                            △0.8               △1.0
        その他                            △0.9               △0.3
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     27.3               25.2
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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       ④【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:百万円)
                                                       減価償却
       区分       資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
      有形固定
                          9,348       405       30      609     9,113      15,133
            建物
      資産
                          1,957        59       ▶     195     1,815      5,873
            構築物
            機械及び装置              3,512      2,283        37      980     4,777      3,817

                            35       5      0      15      25      205

            車両運搬具
                           522      272       0     216      578     4,449

            工具、器具及び備品
                          7,820        -      10      -     7,810        -

            土地
                            12       9      -       6      16      16

            リース資産
                          1,005      4,762      3,208        -     2,559        -

            建設仮勘定
                          24,215       7,800      3,292      2,024      26,698      29,496

                計
      無形固定
                            67      28      -      23      71      60
            ソフトウエア
      資産
                           166       -       0      5     160      148
            その他
                           233       28       0      29      232      208

                計
     (注)   「当期増加額」のうち主なものは、次の通りであります。
          建物:電子セラミック材料製造設備   107百万円
          機械及び装置:電子セラミック材料製造設備   900百万円
       【引当金明細表】

                                           (単位:百万円)
           科目          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高
      貸倒引当金                    33        10        11        32

      賞与引当金                    340        343        340        343

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       (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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       (3)【その他】
          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                   4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                   6月中

      基準日                   3月31日

                         9月30日
      剰余金の配当の基準日
                         3月31日
      1単元の株式数                   100株
      単元未満株式の買取及び買増

                         (特別口座)

       取扱場所                  東京都府中市日鋼町一丁目1番
                         三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                         (特別口座)
       株主名簿管理人                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                             ────────────

       買取及び買増手数料                  株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                         電子公告により行います。やむを得ない事由により、電子公告によるこ
      公告掲載方法
                         とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
      株主に対する特典                   該当事項はありません。
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

         (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
         (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
         (4)単元未満株式の買増しを請求することができる権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第160期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月26日関東財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月26日関東財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書
         (第161期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
         (第161期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日関東財務局長に提出
         (第161期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月8日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月26日

     日本化学工業株式会社

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井上 秀之        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              関口 依里        印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる日本化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本
     化学工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本化学工業株式会社の2019
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、日本化学工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月26日

     日本化学工業株式会社

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井上 秀之        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              関口 依里        印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる日本化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第161期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本化学
     工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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