株式会社じょうてつ 有価証券報告書 第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社じょうてつ
カテゴリ 有価証券報告書

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     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      北海道財務局長

     【提出日】                      2019年6月26日

     【事業年度】                      第107期(自       2018年4月1日         至   2019年3月31日)

     【会社名】                      株式会社じょうてつ

     【英訳名】                      JOTETSU    CORPORATION

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            原 田  寛

     【本店の所在の場所】                      札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号

     【電話番号】                      (011)811-6141(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理室長              井 戸 重 博

     【最寄りの連絡場所】                      札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号

     【電話番号】                      (011)811-6141(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理室長              井 戸 重 博

     【縦覧に供する場所】                      該当事項はない。

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     第一部 【企業情報】

     第1 【企業の概況】

     1 【主要な経営指標等の推移】

      (1) 連結経営指標等
            回次           第103期       第104期       第105期       第106期       第107期

           決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                       17,954,898       16,982,149       17,573,193       16,388,693        9,816,594

     売上高            (千円)
                       1,079,941         966,200      1,188,122       1,018,769         609,336

     経常利益            (千円)
     親会社株主に帰属する
                        697,641       610,554       827,580      1,590,996         455,985
                 (千円)
     当期純利益
                        840,666       667,095       869,402      1,631,843         441,502
     包括利益            (千円)
                       6,551,972       7,218,767       8,087,869       9,423,057       9,803,483

     純資産額            (千円)
                       19,835,563       19,831,868       21,910,309       16,297,423       15,815,004

     総資産額            (千円)
                        1,583.73       1,745.34       1,956.67       2,355.76       2,731.59

     1株当たり純資産額             (円)
                         174.41       152.64       206.90       397.75       120.12

     1株当たり当期純利益             (円)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
                          31.9       35.2       35.7       57.5       62.0
     自己資本比率             (%)
                          11.8        9.2       11.2       16.9        4.7

     自己資本利益率             (%)
     株価収益率             (倍)          ―       ―       ―       ―       ―

     営業活動による
                       1,772,123       1,235,763         479,404      2,285,057         371,800
                 (千円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                       △ 302,570      △ 348,423     △ 1,337,749         52,364       606,342
                 (千円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                      △ 1,307,338      △ 1,242,709         892,310     △ 2,645,985       △ 967,263
                 (千円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                       1,071,653         716,284       750,249       441,685       452,564
                 (千円)
     期末残高
     従業員数
                          572       554       574       450       446
     (外、平均臨時             (人)
                         ( 1,782   )    ( 1,496   )    ( 1,502   )    ( 1,447   )    ( 1,331   )
     雇用者数)
      (注)   1.売上高には、消費税等は含まれていない。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
          度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適
          用した後の指標等となっている。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回次           第103期       第104期       第105期       第106期       第107期

           決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                       6,828,980       6,178,845       6,976,263       6,405,667       5,680,748

     売上高            (千円)
                        864,077       618,258       811,046      2,701,472         553,541

     経常利益            (千円)
                        594,917       412,035       592,133      3,489,141         415,030

     当期純利益            (千円)
                        200,000       200,000       200,000       200,000       200,000

     資本金            (千円)
                         4,000       4,000       4,000       4,000       4,000

     発行済株式総数            (千株)
                       4,542,551       4,990,596       5,600,003       9,092,177       9,431,649

     純資産額            (千円)
                       13,522,390       13,365,299       15,328,771       15,533,254       15,056,157

     総資産額            (千円)
                        1,135.63       1,247.64       1,400.00       2,273.04       2,627.98

     1株当たり純資産額             (円)
     1株当たり配当額
                                                  3       3
                           ―       ―       ―
     (内、1株当たり             (円)
                          ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     中間配当額)
                         148.72       103.00       148.03       872.28       109.33
     1株当たり当期純利益             (円)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
                          33.6       37.3       36.5       58.2       62.6
     自己資本比率             (%)
                          14.2        8.6       11.2       38.4        4.4

     自己資本利益率             (%)
     株価収益率             (倍)          ―       ―       ―       ―       ―

                                                 0.3       2.7

     配当性向             (%)          ―       ―       ―
     従業員数
                          300       302       306       336       338
     (外、平均臨時             (人)
                          ( 80 )      ( 70 )      ( 69 )      ( 65 )      ( 60 )
     雇用者数)
      (注)   1.売上高には、消費税等は含まれていない。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
          期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後
          の指標等となっている。
     (最近5年間の株主総利回りの推移)

       非上場につき該当事項はない。
     (最近5年間の事業年度別最高・最低株価)

       非上場につき該当事項はない。
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     2  【沿革】
      1915年12月20日         設立    商号    定山渓鉄道㈱       (現・当社)
      1918年10月17日 白石と定山渓間の営業開始
      1957年10月7日         東京急行電鉄㈱傘下となる
      1960年5月20日         設立    商号    早来運輸㈱(現会社名            あつまバス㈱)を傘下とする
      1969年10月31日         鉄道業営業廃止
      1972年5月1日         札幌市内バス路線一部札幌市へ譲渡
      1972年5月30日         ニッポンレンタカー北海道㈱を傘下とする
      1972年7月15日         設立    商号    ㈱定鉄商事
      1972年9月29日         設立    商号    ㈱東急リネン・サプライ北海道
      1973年5月31日         商号を㈱じょうてつに変更
      1981年4月30日         設立    商号    ㈱定鉄サービス
      1998年4月1日         ㈱定鉄商事の商号を㈱札幌東急ストアに変更
      1998年6月23日         設立    商号    札幌東急リフォーム㈱(現・連結子会社)
      2002年11月12日         設立    商号    ㈱じょうてつケアサービス(現・連結子会社)
      2003年3月1日         ㈱定鉄サービスの商号を㈱じょうてつサービスに変更
      2005年5月23日         あつまバス㈱の株式をグループ外へ譲渡
      2005年7月29日         ㈱札幌東急ストア(現会社名               ㈱東光ストア)の株式をグループ外へ譲渡
      2006年3月31日         ㈱東急リネン・サプライ北海道の株式をグループ外へ譲渡
      2010年10月1日         東急ファシリティーサービス㈱の北海道内における事業を吸収分割方式により㈱じょうてつサー
              ビスが承継
      2010年10月1日         ㈱じょうてつサービスの商号を北海道東急ビルマネジメント㈱(現・連結子会社)に変更
      2017年12月20日 ニッポンレンタカー北海道㈱の株式をグループ外へ譲渡
     3 【事業の内容】

       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、当社の親会社、子会社3社により構成されており、運輸業、不
      動産業及びサービス業を主たる業務としている。
       当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりである。
       なお、次の5部門は「第5             経理の状況       1.(1)    連結財務諸表        注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であ
      る。
      (1)  運輸業

        旅客自動車運送事業等………当社は、乗合バス、貸切バス業を行っている。
      (2)  不動産業
        土地・建物の建設販売業等…当社は、土地・住宅及びマンションの建設販売等を行っており、子会社札幌東急リ
                     フォーム㈱は、建物の請負工事業等を行っており、一部当社の請負工事等を行って
                     いる。
        不動産賃貸業…………………当社は、土地・家屋等の賃貸業を行っており、子会社へ土地・建物等の一部を賃貸
                     している。
      (3)  小売業
        空港売店業……………………当社は新千歳空港ターミナルビル内において空港売店業を行っている。
      (4)  サービス業
        警備業等………………………子会社北海道東急ビルマネジメント㈱は警備業、施設管理業及び人材派遣業を行っ
                     ており、当社が所有している建物の施設管理等を一部行っている。
      (5)  その他業
        介護業…………………………子会社㈱じょうてつケアサービスが行っている。
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       以上に述べた事業の事業系統図は、以下の通りである。
     4  【関係会社の状況】








                                    議決権の

                             主要な事業
          名称         住所     資本金           所有割合又は             関係内容
                              の内容
                                    被所有割合
     (親会社)                     千円             %
                  東京都           運輸業・
                                      65.41
     東京急行電鉄㈱                  121,724,982                  役員の兼任あり。
                                       (0.0)
                  渋谷区           不動産業他
     (連結子会社)                     千円             %
                                         当社が保有している建物の施設管理等の一
     北海道東急ビルマネジメント㈱             札幌市
                                      100.0   部を発注している。当社が所有している建
                          10,000    サービス業
                                       (0.0)   物の一部を賃貸している。役員の兼任あ
     (注)5             白石区
                                         り。
                                         当社が所有している建物の改修工事等の一
     札幌東急リフォーム㈱             札幌市
                                      100.0   部を発注している。当社が所有している建
                          30,000    不動産業
                                       (0.0)   物の一部を賃貸している。役員の兼任あ
     (注)2             白石区
                                         り。
     ㈱じょうてつケアサービス             札幌市
                                      100.0   当社が所有している土地・建物の一部を賃
                          20,000    その他業
                                       (0.0)   貸している。役員の兼任あり。
     (注)2             白石区
      (注)   1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載している。
        2.特定子会社に該当している。
        3.議決権の所有割合の(              )内は、間接所有議決権の合計割合である。
        4.東京急行電鉄㈱は有価証券報告書の提出会社である。
        5.北海道東急ビルマネジメント㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占
          める割合が10%を超えている。
          主な損益情報等
                     北海道東急ビルマネジメント㈱
          ①  売上高
                         3,099,883千円
          ②  経常利益
                           45,768千円
          ③  当期純利益
                           26,823千円
          ④  純資産額
                          241,497千円
          ⑤  総資産額
                          631,430千円
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     5 【従業員の状況】
      (1) 連結会社の状況
                                                2019年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                        298
     運輸業
                                                        (41)
                                                         17
     不動産業
                                                         (6)
                                                         7
     小売業
                                                        (10)
                                                         76
     サービス業
                                                       (1,212)
                                                         28
     その他業
                                                        (58)
                                                         20
     全社(共通)
                                                         (4)
                                                        446
                 合計
                                                       (1,331)
      (注)   1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(                         )内に年間平均人員を外数で記載している。
        2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
          のである。
      (2) 提出会社の状況

                                                2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(円)
                338
                       48歳   7ヶ月           10年   9ヵ月
                                                     4,120,643
                (60)
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                        298
     運輸業
                                                        (41)
                                                         13
     不動産業
                                                         (5)
                                                         7
     小売業
                                                        (10)
                                                         -
     サービス業
                                                         (-)
                                                         -
     その他業
                                                         (-)
                                                         20
     全社(共通)
                                                         (4)
                                                        338
                 合計
                                                        (60)
      (注)   1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇
          用者数は(       )内に年間の平均人員を外数で記載している。
        2.臨時雇用者には、パートタイマーを含んでいる。
        3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
        4.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
          のである。
      (3)  労働組合の状況

        当社グループにおける、主な労働組合の状況は以下のとおりである。
        提出会社には、労働組合があり、2019年3月31日現在組合員数は、209名で上部団体の日本私鉄労働組合総連合会
       (私鉄総連)に加盟している。
        なお、労使関係は安定している。
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     第2   【事業の状況】

     1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       (1)経営方針
       [経営理念]
        当社は、「もっと未来へ・・・」を経営理念に、お客様と社員の明るい未来を創るため、創業以来培ってきた
        「安全・安心・快適」の精神を礎に、常に新たな価値を創造し、様々な期待に応える企業を目指します。そして
        東急グループの一員として、法令を遵守し、信頼される企業であり続けます。
       [経営方針]

        お客様の笑顔を守るため、「安全・安心・快適」をお約束します。
        社員が満足感をもって前向きにチャレンジできる環境づくりを目指します。
        子供達へ明るい未来を届けられるよう社会貢献活動を行っていきます。
        「快適」と「満足」を実感頂ける商品・サービスの提供を通じて、北海道のイメージアップに努めます。
       (2)経営環境及び対処すべき課題

        当社グループは、2018年度を初年度とする中期経営計画を策定し、各業の営業キャッシュ・フローや財務体質の
       より一層の改善に努めている。
        計画初年度となる当連結会計年度の業績は、後述の「3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
       ローの分析(業績等の概要)」に記載のとおり、北海道胆振東部地震によるバスの運休や店舗の休業、運転士不足
       による貸切バスの新規受注抑制、分譲マンション販売戸数の減少といった売上高の減少と、原油価格の高騰や人件
       費の上昇といったコストの増加などにより、目標とした利益を下回った。
        対処すべき課題として、まず運輸業の乗合バスについては、輸送の安全を最優先に「運輸安全マネジメント制
       度」を活用し、輸送の安全性の向上に努め、不足するバス運転士の確保および安全教育も積極的に行っていく。ま
       た、沿線域内の生活および観光の足としての役割を果たすため、人口動向や行動形態、観光需要などの社会変化に
       即応して、利用者本位の運行計画見直しを行うとともに、接遇の改善および利便性向上を図り多様化するニーズに
       応えていく。貸切業では、新たな旅行商品の企画を行い、上質なサービス提供と営業強化により更なる受注拡大に
       努めていく。
        不動産業の分譲マンションでは、土地価格の上昇や他社との競合によってマンション用地の取得が困難な状況で
       はあるが、適正な価格で取得出来るよう情報収集を強化し用地の確保に努めていく。賃貸業では既存物件の高稼働
       率を維持するとともに、優良な収益物件を取得し積極的に事業を進めていく。
        小売業の新千歳空港売店は、顧客満足を追求し魅力ある商品とサービスの提供に取り組んでいく。
        サービス業については、価格競争が激化し収益の確保が困難な状況にある中、同業他社とのアライアンスの強化
       や生産性の向上を図っていく。
        その他業については、介護業では営業体制強化による空室期間の短縮、稼働率向上を目指す。また、正社員や準
       社員への登用により職員の待遇改善を図っていく。
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     2  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財務状況
      等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ
      る事項と考えている。
       なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年6月26日)現在において当社グループが判断したも
      のである。
      財務体質の改善及び業績変動について

       当社グループは、東京急行電鉄㈱を中核企業とする東急グループの一員として2019年3月末現在、当社のほか子会社
      3社により構成され、2018年度を初年度とする「中期経営計画」の方針に基づき、経営体質の強化、営業キャッ
      シュ・フローの拡大や有利子負債の削減などの計画目標達成に努めた。
       しかしながら当社グループの有利子負債は、依然として総資産に比して高い水準となっている。
       この様な状況の下、当社グループの2019年3月期の借入金のうち、その多くが固定金利による調達であること、また
      今後も営業キャッシュ・フローの拡大により極力有利子負債を削減する計画となっていることから、業績や財政状態
      への影響はある程度限定的と予想している。しかし今後営業キャッシュ・フローが計画を大幅に下回った場合や市場
      金利が著しく上昇した場合に、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性がある。
       また当社グループは、運輸業、不動産業、サービス業など生活に密着した様々な領域で事業を展開しているため個
      人消費動向の悪化、人口の減少や少子高齢化、地価水準の下落や原油価格など原材料価格の高騰などは、収益の減少
      や費用の増加要因となるほか、各々の事業で適用を受けている法令、規則、システム等の改正や変更があった場合
      は、費用が増加する可能性がある。また法令等の改正や変更に対応できなかった場合には、営業活動が制限されるこ
      とが予想されるため業績や財政状態に影響を及ぼす可能性がある。
       このほか当社グループが保有する不動産(土地・建物)ついては、経済情勢や不動産市況の悪化等の要因により価格
      が著しく下落した場合、当該資産の売却等による損失計上のほか「固定資産の減損に係る会計基準」や「棚卸資産の
      評価に関する会計基準」の適用による評価減の計上が、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ
      る。
      最近3連結会計年度における有利子負債のうち、借入金の状況は次のとおりである。

                   2017年3月期               2018年3月期               2019年3月期

         項目
                金額(千円)        構成比(%)       金額(千円)        構成比(%)       金額(千円)        構成比(%)
      長・短期借入金           6,198,919          28.3     3,858,856          23.5     3,120,262          19.7

      総資産          21,910,309          100.0     16,398,242          100.0     15,815,004          100.0

      最近3連結会計年度における売上高、営業利益、経常利益は次のとおりである。

            項目           2017年3月期             2018年3月期             2019年3月期

      売上高                   17,573,193千円             16,388,693千円              9,816,594千円

                         1,219,015     〃        1,053,583     〃         635,724    〃

      営業利益
                         1,188,122     〃        1,018,769     〃         609,336    〃

      経常利益
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     3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (業績等の概要)
      (1)  業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用の着実な改善により緩やかな回復が続いている。また、道内経済に
       おいては、北海道胆振東部地震による観光客の減少などから打撃を受けたが、その後は設備投資や観光客数の回復
       など景気の持ち直しが続いている。
        運輸業では、主たる営業基盤である札幌市南区における人口減少や運転士不足という厳しい事業環境の中、利用
       実態に即したダイヤ編成や観光需要の高まりに対応すべく、市内中心部と定山渓温泉エリアを結ぶ直行便「かっぱ
       ライナー号」の増便および新ルートの運行開始など利便性向上に努めた。しかしながら、原油価格の高騰や震災に
       よる運休の影響などにより、前期比では減収減益となった。
        不動産業では、2018年暦年の札幌市内分譲マンション市況は、販売価格の高値が続く中、市街地再開発事業によ
       る大型物件と中央区以外の物件が増加したことにより新規販売戸数1,677戸(前連結会計年度比13.2%増)、年間成
       約戸数1,789戸(同18.6%増)となった。
        このような市場環境の中、分譲業では一棟売り賃貸マンション1棟と「アイム山鼻市電通リベルテ」の販売に努
       め、一棟売り賃貸マンション1棟および分譲マンション11戸(同76.6%減)の引渡しをした。
        また、賃貸業では、既存賃貸マンションの高稼働を維持するとともに、中古物件2棟を新たに取得している。
        この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が                       9,816,594     千円(同40.1%減)、営業利益は                635,724    千円(同
       39.7%減)、経常利益は            609,336    千円(同40.2%減)となった。また、親会社株主に帰属する当期純利益では、
       455,985    千円(同71.3%減)となった。なお、前期は連結範囲外となった子会社1社の業績を含んでいる。
        また、セグメントの業績は次のとおりである。
       ①   運輸業

         乗合業では、訪日外国人をはじめとする観光客のニーズに対応すべく「かっぱライナー号」の増便や八剣山エ
        リアを経由する新ルートの運行を開始し、温泉日帰りパックのバス往復乗車券を1日乗り放題券にリニューアル
        するなど観光需要の取り込みに努めた。その結果、「かっぱライナー号」の利用客は前期比14.1%増、パック券
        利用者は前期比12.2%増となったが、北海道胆振東部地震の影響による運休や観光客の減少にともなう減収分を
        補いきれず、乗合営業収入は2,725,155千円(同0.2%減)となった。また、貸切業は、運転士不足による新規受
        注の抑制および企業との契約輸送の一部解約により、貸切営業収入は108,127千円(同24.7%減)となった。
         以上の結果、札幌市路線維持補助金およびその他雑収入を加えた運輸業の売上高は3,016,755千円(同0.1%
        減)となった。これに対する営業費用は、主に燃料費の増加により2,932,581千円(同0.6%増)、営業利益は
        84,174千円(同22.4%減)となった。   
       ②   不動産業

         分譲業では、当社初の一棟売り賃貸マンションを販売するとともに、分譲マンションでは札幌市内の地価高騰
        と建築費の高止まりにともなう新規販売価格の高値が続く事業環境の中、当事業年度より開始した「アイム山鼻
        市電通リベルテ」の販売に努めた。その結果、一棟売り賃貸マンション1棟、「アイム山鼻市電通リベルテ」11
        戸(同76.6%減)の売上を計上した。
         賃貸業では、札幌市内の賃貸住宅の建築着工数が前年より6.8%減少するものの、依然1万1千戸を超える着工
        数で、築年数の古い物件は依然として苦戦を強いられている。このような状況の中、当社既存賃貸物件10棟は、
        空室の早期成約に努め、高稼働を維持することができた。また、賃貸業の拡充として、2018年9月にドエル南郷
        ガーデンフォート(19戸)、2019年3月にドエル大通公園(20戸)を取得した。
         建設業の住宅リフォーム業では、市場活性化に向けた住宅関連補助事業の施策の継続や増税を見越したリ
        フォーム需要の高まりにより、リフォーム市場は緩やかな回復基調にあり、受注件数は前年を上回ったものの、
        大型工事の受注に苦戦し、減収減益となった。
         以上の結果、不動産業の売上高は1,923,898千円(同32.1%減)、営業費用は1,433,357千円(同39.0%減)、
        営業利益は490,541千円(同1.3%増)となった。
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       ③   小売業
         新千歳空港売店では、北海道胆振東部地震による7日間の休業とその後の観光客数の減少で来店客数が大きく
        減少したものの、回復してきた新千歳空港の利用客を取り込むべく、商品の入れ替えとスムーズなお客様対応の
        ため店舗レイアウトを変更するとともに、メンバーズカードの配布や旅行代理店への営業強化などにより、増収
        となった。
         店舗販売以外では、カタログ販売や農産物の斡旋販売で、グループのスケールメリットを活かした営業を展開
        し、収益の拡大に努めた。
         以上の結果、小売業の売上高は1,046,444千円(同0.6%増)、営業費用は1,030,058千円(同1.5%増)、営業
        利益は16,386千円(同32.9%減)となった。
       ④   サービス業

         警備業や施設管理業は、官公庁入札は過去最高の受注高となったものの、民間の新規受注に苦戦し、加えて条
        件改定が不調となった業務の一部を契約解除することとなった。
         この結果、サービス業の売上高は3,099,883千円(同65.8%減)、営業費用は3,059,863千円(同64.3%減)、
        営業利益は40,020千円(同91.7%減)となった。なお、前期は連結範囲外となった子会社1社の業績を含んでい
        る。
       ⑤   その他業

         介護業は、主力のグループホーム事業において稼働率が札幌市内平均を上回るなど好調に推移した。
         この結果、その他業の営業収益は843,728千円(同3.3%増)、営業費用は838,584千円(同1.1%増)、営業利
        益は5,144千円(前期は13,032千円の営業損失)となった。
      (2)  キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は                                       452,564    千円となり、前連結
       会計年度に比べて10,879千円の増加となった。
       ① 営業活動によるキャッシュ・フロー

         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益                              632,452    千円に、減価償却費540,588千円、た
        な卸資産、売上債権及び仕入債務の増減等を調整した結果、                            371,800    千円の収入となった。前連結会計年度に比べ
        て1,913,257千円減少した主な要因は関係会社株式売却益の減少である。
       ② 投資活動によるキャッシュ・フロー

         投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収等により                             606,342    千円の収入となった。また、前連結会計
        年度に比べて収入が553,978千円増加となった。
       ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

         財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、                              967,263    千円の支出となった。また、前連結会
        計年度に比べて支出が1,678,722千円減少となった。
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      (3)  財政状態の状況
       当連結会計年度における総資産は、15,815,004千円となり、前連結会計年度に比べて482,419千円減少した。
       ① 流動資産
         当連結会計年度における流動資産は、2,195,120千円であり、前連結会計年度と比較して614,427千円減少し
        た。減少の主な要因は、短期貸付金の減少である。
       ② 固定資産
         当連結会計年度における固定資産は、13,619,884千円であり、前連結会計年度と比較して132,008千円増加し
        た。増加の主な要因は、設備投資による有形固定資産の増加ならびに退職給付に係る資産の増加である。
       ③ 流動負債
         当連結会計年度における流動負債は、3,628,863千円であり、前連結会計年度と比較して119,654千円増加し
        た。増加の主な要因は、分譲マンションの工事代金などの買掛金の増加ならびに借入による短期借入金の増加で
        ある。
       ④ 固定負債
         当連結会計年度における固定負債は、2,382,658千円であり、前連結会計年度と比較して982,499千円減少し
        た。減少の主な要因は、約定返済による長期借入金の減少である。
       ⑤ 純資産
         当連結会計年度における純資産は、9,803,483千円であり、前連結会計年度と比較して380,426千円増加した。
        増加の主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加である。
     (生産、受注及び販売の状況)

       当社グループは運輸業及びサービス業を主体とする事業を行っているため、受注、生産の状況については記載を省
      略する。なお、販売の状況については、前述の「(業績等の概要)」に記載している。
     (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

       当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析、検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分析した内容
      である。
       なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年6月26日)現在において当社グループが判断した
      ものである。
      (1)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてい
       る。これらの連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の
       報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とする。
        当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                経理の状況」の連結財務諸表の「連結財務諸
       表作成のための基本となる重要な事項」に記載しているが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における
       重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えている。
       ①   たな卸資産の評価基準
         たな卸資産は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。このため当社グループの販売するたな
        卸資産のうち、特に販売用不動産は、経済情勢や不動産市況の悪化等により、簿価切下げに伴う損失が計上され
        る可能性がある。
       ②   繰延税金資産の回収可能性の評価
         当社グループは繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して、将来の課税所得を合理的に見積もっている。
        繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積額が減少した場合は繰延税金資
        産が減額され税金費用が計上される可能性がある。
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      (2)  当連結会計年度の経営成績の分析
        当社グループの経営成績は、当連結会計年度において連結売上高は                               9,816,594     千円、営業利益       635,724    千円、経常
       利益は   609,336    千円となっており、前連結会計年度と比較し、連結売上高は40.1%減収、営業利益は39.7%減益、経
       常利益は40.2%減益となった。前連結会計年度と比較して減収減益となった主な要因は、分譲マンションの販売戸
       数の減少ならびに前連結会計年度は連結範囲外となった子会社1社を含むためである。
      (3)  資本の財源及び資金の流動性についての分析

       ①   財政状態
         当連結会計年度末の財政状態は、資産合計                     15,815,004     千円(前連結会計年度末比482,419千円減)、負債合計
        6,011,521     千円(同862,845千円減)、純資産合計は、                   9,803,483     千円(同380,426千円増)となった。資産および負債
        の減少の主な要因は、貸付金の回収ならびに約定返済による長期借入金の減少である。純資産の増加の主な要因
        は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により、利益剰余金が増加したことである。
       ②   キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フロー                           371,800    千円の収入に対して、投資活動によるキャッ
        シュ・フローは、貸付金の回収等により                   606,342    千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、借
        入金の返済等により         967,263    千円の支出となった。
         この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の増加額は、                              10,879   千円となり、期首残高を加えた現金及
        び現金同等物の期末残高は、             452,564    千円となった。
         なお、詳細は前述の「(業績等の概要)」に記載している。
      (4)  経営者の問題認識と今後の方針について

        当社グループは、グループの総合力を最大限発揮し連結収益の最大化を目指すべく、2018年度を始期とする中期
       経営計画を策定し、本計画の目標達成に努めた。
        当連結会計年度の業績は、北海道胆振東部地震による運輸業ならびに小売業への影響や不動産業における分譲マ
       ンション販売戸数の減少、また、原油価格の高騰や人件費の上昇といったコストの増加などにより、目標とした利
       益を下回った。
        今後は、本計画に則り、外部環境の変化に対応するための事業基盤強化と収益性の向上を図っていく。
        運輸業においては、輸送の安全を最優先に「運輸安全マネジメント制度」を活用し、全社を挙げて安全運行に努
       めるともに不足する運転士の雇用確保や働き方改革を含めた雇用対策に努めていく。
        不動産業においては、分譲業では情報収集の強化により適正価格でのマンション用地確保に努め、賃貸業では既
       存物件の高稼働を維持するとともに、優良な収益物件を取得し、事業基盤の強化を図っていく。
        小売業においては、新千歳空港店のお客様満足を追求し、魅力ある商品とサービスの提供に取り組んでいく。
        また、サービス業、その他業においても、同業他社との競争が厳しさを増す中で、営業力を強化するとともにグ
       ループ間連携をこれまで以上に推進し、継続して安定的な経営基盤の確立に努める方針である。
        なお、事業別の問題意識と今後の方針については、前述の「第2 事業の状況                                     1 経営方針、経営環境及び対処
       すべき課題等」に記載のとおりである。
     4  【経営上の重要な契約等】


       該当事項はない。
     5  【研究開発活動】


       該当事項はない。
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     第3   【設備の状況】

     1 【設備投資等の概要】

       当社グループの当連結会計年度における設備投資の内訳は、次のとおりである。
                      当連結会計年度(千円)                前期比(%)

        運輸業                      187,577             △68.3
        不動産業                      553,123             △73.9
        小売業                         ―          △100
        サービス業                      11,483            △58.7
                               2,936            △38.8
        その他業
        計                      755,119             △72.5
        消去又は全社                         ―            ―
        合計                      755,119             △72.1
       運輸業においては、バス車両を中心に187,577千円の設備投資を実施した。

       不動産業においては、賃貸用建物を中心に553,123千円の設備投資を実施した。
       サービス業においては、事務所移転伴う建物付属設備を中心に11,483千円の設備投資を実施した。
       その他業においては、ソフトウェアを中心に2,936千円の設備投資を実施した。
     2  【主要な設備の状況】

       当社グループにおける、主たる設備の状況は次のとおりである。
      提出会社
                                                2019年3月31日現在
                                     帳簿価額
                                                      従業
                            機械装置
        事業所名     セグメント
                                   土地
                       建物及び                  リース
                  設備の内容                                    員数   摘要
                             及び                 その他     合計
        (所在地)      の名称
                        構築物                  資産
                                                      (人)
                                 面積
                                     帳簿価額
                            運搬具                  (千円)    (千円)
                        (千円)                  (千円)
                                     (千円)
                                 (㎡)
                            (千円)
      自動車事業部
                  旅客運送業
      営業所
                                                       298
             運輸業     用車両・業      325,571    169,894     38,277   1,871,791     312,925     8,031   2,749,859
                                                       (41)
      (札幌市南区
                  務施設
      2営業所)
      賃貸土地・建物
                                                        1
             不動産業     土地・建物     3,772,020      11,843    80,186   5,988,467        ―  25,297   9,735,981       (注)4
                                                       (2)
      (札幌市南区他)
      (注)   1.金額に消費税等は含んでいない。
        2.帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品である。
        3.従業員数の(          )は、臨時従業員数を外書している。
        4.連結会社以外への下記の賃貸物件を含んでいる。
                               土地

                                           建物及び
                                          構築物簿価
                           簿価         面積
           土地・建物及び構築物              5,540,614千円           81,744㎡      3,623,733千円

            ※   上記金額には、消費税等は含んでいない。
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     3  【設備の新設、除却等の計画】
      (1) 重要な設備の新設等
        前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設、除却等について重要な変更はない。また、新たに確定した
       重要な設備の新設、拡充、改修、売却等の計画はない。
      (2) 重要な設備の除却等

        経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はない。
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     第4 【提出会社の状況】

     1 【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                   種類                       発行可能株式総数(株)

                  普通株式                                     6,000,000

                   計                                    6,000,000

       ② 【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

          種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                (2019年3月31日)          (2019年6月26日)          商品取引業協会名
         普通株式           4,000,000          4,000,000         非上場       単元株制度を採用していない。
          計         4,000,000          4,000,000          ―             ―

      (2) 【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はない。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はない。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はない。
      (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はない。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

           年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                     (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
       1961年3月31日
                        ―   4,000,000           ―    200,000         △2     69,366
       (注)
       (注)    評価積立金調整による減少である。
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      (5)  【所有者別状況】
                                                2019年3月31日現在
                               株式の状況
                                                       単元未満
       区分                          外国法人等                       株式の
             政府及び
                            その他の             個人
                       金融商品
                                                       状況(株)
             地方公共     金融機関                           自己株式       計
                       取引業者
                             法人           その他
                                 個人
              団体
                                    個人
                                 以外
     株主数(人)           ―     1     ―      9   ―   ―     295      ―     305      ―
     所有株式数
                 ―  19,800        ― 2,488,028       ―   ― 1,081,100      411,072     4,000,000         ―
     (株)
     発行済株式
     総数に対す           ―   0.49       ―    62.20     ―   ―    27.03     10.28     100.00        ―
     る割合(%)
      (6)  【大株主の状況】

                                                2019年3月31日現在
                                                      発行済株式
                                                     (自己株式を
                                              所有株式数        除く。)の
           氏名又は名称                     住所
                                               (千株)      総数に対する
                                                      所有株式数
                                                      の割合(%)
                       東京都渋谷区南平台町5-6                          2,347        65.41
       東京急行電鉄株式会社
                                                   62       1.73

       井口 敏                札幌市南区
                       札幌市南区定山渓温泉西3丁目32                           60       1.68

       株式会社ホテル鹿の湯
                                                   50       1.39

       渡辺 幸子                札幌市南区
       林   信孝                                          50       1.39

                       札幌市南区
                                                   50       1.39

       林 正孝                札幌市南区
                                                   37       1.03

       宮西 篤子                札幌市南区
                                                   36       1.00

       古川 雅朗                札幌市南区
                       札幌市南区定山渓温泉西4丁目353                           33       0.91

       株式会社ぬくもりの宿ふる川
                                                   24       0.75

       角川 珪子                札幌市南区
                                                 2,750        76.65

              計
                                 16/82








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      (7)  【議決権の状況】
       ① 【発行済株式】
                                                2019年3月31日現在
             区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
       無議決権株式                     ―          ―              ―

       議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

       議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                       (自己保有株式)
       完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                       普通株式 411,072
                       普通株式
       完全議決権株式(その他)                              3,588,928              ※
                           3,588,928
       単元未満株式                     ―          ―              ―
       発行済株式総数                    4,000,000          ―              ―

       総株主の議決権                     ―         3,588,928              ―

       ※    権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式
       ② 【自己株式等】

                                                2019年3月31日現在
                                                      発行済株式
                                  自己名義       他人名義      所有株式数
          所有者の氏名                                            総数に対する
                       所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
           又は名称                                           所有株式数
                                   (株)       (株)       (株)
                                                      の割合(%)
         (自己保有株式)            札幌市白石区東札幌1条
                                  411,072         ―     411,072       10.28
        株式会社じょうてつ               1丁目1番8号
            計              ―        411,072         ―     411,072       10.28
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     2 【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第3号及び会社法第155条第8号による普通株式の取得
      (1) 【株主総会決議による取得の状況】

      区分                             株式数(株)          価額の総額(円)

      株主総会(2018年6月15日)での決議状況
                                      1,300,000           156,000,000
      (取得期間 2018年6月16日~               2019年6月15日)
       当事業年度前における取得自己株式                                    ―            ―

       当事業年度における取得自己株式                                 411,072          49,075,328

       残存授権株式の総数及び価額の総額                                 888,928          106,924,672

       当事業年度末日現在の未行使割合(%)                                  68.38            68.54

       当期間における取得自己株式                                    ―            ―

       提出日現在の未行使割合(%)                                  68.38            68.54

      (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はない。
      (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はない。
      (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                当事業年度               当期間

                区分
                              株式数     処分価額の総額         株式数     処分価額の総額
                              (株)       (円)       (株)       (円)
       引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           ―        ―      ―        ―
       消却の処分を行った取得自己株式                           ―        ―      ―        ―

       合併、株式交換、会社分割に係る移転を

                                 ―        ―      ―        ―
      行った取得自己株式
       その他
                                 ―        ―     ―          ―
        ( ― )
       保有自己株式数                        411,072           ―   411,072           ―

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     3 【配当政策】
       当社の配当については業績に対応し、安定的、継続的な配当を行うことを基本としているが、併せて企業体質の強
      化と今後の事業展開に備えるため内部留保の充実を勘案して決定する方針を採っている。また、期末配当の年1回を
      基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会である。
       1999年度以降においては、事業構造の改革と体質強化を図る目的でグループ事業再編成による「選択と集中」を推
      進したため無配としていたが、前期より復配をしている。
       当期においては、業績ならびに今後の経営環境等を勘案した結果、1株当たり3円の配当(配当金の総額10,766千
      円)を実施することに決定した。
       今後については、株主重視の立場から安定的、継続的な配当を基本とし、最善の努力を図る所存である。
      (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。

                       配当金の総額            1株当たり配当額
           決議年月日
                        (千円)             (円)
          2019年6月14日
                             10,766               3
         定時株主総会決議
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     4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、株主の立場に立って企業価値を最大化す
       ることをコーポレート・ガバナンスの基本としている。
        また、当社は親会社である東京急行電鉄㈱の東急グループ経営理念に基づく基本方針のもと、中期経営計画の達
       成に向けて当社グループのコーポレート機能の強化に努めた。
       ①   会社の機関の内容について

         当社は、会社の機関として株主総会、取締役会及び監査役を設置している。このほかに常勤取締役により構成
        される「常務会」を設置し、経営における意思決定の迅速化を図っている。
         当社の取締役会は、7名で構成されている。また、当社の監査役は2名で、うち1名は常勤監査役で経営上重
        要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査している。
        業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組み

       ②   内部統制システムの整備および運用状況について







         当社は、内部統制推進部を中心に内部管理体制の整備に努めている。また、統制手段としては、社内規程・内
        規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理等を行う一方で、内部統制推進部員6名(兼務2名含む)は、
        監査上必要と思われる場合、監査役及び監査法人と連携しつつ内部監査等を実施している。
         また、監査役と監査法人は定期的に相互の意見交換を行っている。
       ③   リスク管理体制の整備状況および運用状況について

         当社は東急グループの一員として法令を遵守し信頼される企業であり続けるため、コンプライアンス担当部署
        を設置し、東急グループコンプライアンス指針に基づき、コンプライアンス経営によるリスク管理の一環として
        行動基準の策定・相談窓口の設置などインフラ整備を行なっている。また全社的に高いコンプライアンスマイン
        ドの醸成・向上を推し進めるため、役員・従業員が参加する研修会等を必要に応じて適宜実施し、より良いコン
        プライアンス環境を目指すため、引き続き着実に推進させていく。
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       ④   子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
         当社は子会社の業務の適正を確保するため、定期的に経営会議を開催し、情報収集を行いながら適切な業務遂
        行やリスク管理の状況について、情報の共有に努める等、体制を整備している。
       ⑤ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

         (有価証券報告書提出日(2019年6月26日現在)現在)
         社外取締役及び社外監査役は選任していない。
         また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針はない。
       ⑥ 弁護士・会計監査人の状況

         当社は弁護士事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断が必要な場合に随時相談・確認するなど、経営に法律
        面のコントロール機能が働くようにしている。
         また、EY新日本有限責任監査法人から、会計監査を受けている。
       ⑦   役員報酬の内容

                                       役員報酬
                区分
                               支給人員                支給額
         取締役                            5 名            36,026   千円

         監査役                            1 名            11,049   千円

        (注)   1.支給人員には、無報酬の取締役2名と監査役1名は含まれていない。
           2.取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていない。
           3.取締役の報酬限度額は、1993年6月14日開催の第81期定時株主総会において月額7,500千円以内(但
             し、使用人給与は含まない)と決議されている。
           4.監査役の報酬限度額は、1993年6月14日開催の第81期定時株主総会において月額1,800千円以内と決議
             されている。
       ⑧   取締役の定数

         当社の取締役は3名以上20名以内とする旨定款に定められている。
       ⑨   取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定められている。
         また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定められている。
       ⑩   株主総会の特別決議要件

         当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
        議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定められてい
        る。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
        的とするものである。
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      (2)  【役員の状況】
       男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                        所有株式数
         役職名        氏名(生年月日)                     略歴               任期
                                                        (千株)
                          1980年4月      当社入社
                          2003年5月      当社自動車事業部自動車部長
                          2005年6月      当社取締役
                          2008年3月      当社自動車事業部長
        代表取締役         原   田        寛
                          2010年4月      当社不動産事業部長
                                                    (注)1      10
          社長       (1955年6月11日生)
                                札幌東急リフォーム㈱代表取締役社長
                          2012年6月      当社常務取締役
                          2014年6月      当社専務取締役
                          2015年4月      当社代表取締役社長(現任)
                          1989年4月      東京急行電鉄㈱入社
                          2014年12月      同社都市開発事業本部渋谷開発事業部事業計画部
                                統括部長
                 金 子 弘 幸
        専務取締役                  2015年4月      当社顧問                    (注)1       ▶
                (1965年10月26日生)
                          2015年6月      当社常務取締役
                          2016年4月      当社専務取締役(現任)
                          2017年5月      ㈱じょうてつケアサービス代表取締役社長(現任)
                          1979年4月      当社入社
                          2010年4月      当社不動産事業部都市開発部長
        常務取締役
                 坂   昭 彦
                          2014年6月      当社取締役
         不動産                                           (注)1       3
                (1960年4月22日生)
         事業部長
                                当社不動産事業部長(現任)
                          2019年6月      当社常務取締役(現任)
                          1983年4月      当社入社
         取締役
                          2010年4月      当社経営管理室部長
                 井 戸 重 博
         経営管理                                            (注)1       2
                (1958年5月19日生) 
                          2015年4月      当社経営管理室長(現任)
          室長
                          2016年6月      当社取締役(現任)
                          1982年4月      当社入社
         取締役
                          2010年4月      当社総務部長
                 藤 井 雅 文
         自動車                                           (注)1       1
                (1958年7月5日生)
                          2017年6月      当社取締役(現任)
         事業部長
                                当社自動車事業部長(現任)
                          1980年4月      東京急行電鉄㈱入社
                          2010年4月      同社執行役員
                                同社人事・労政室長
                          2011年6月      同社取締役
                 髙 橋 和 夫
         取締役                 2014年4月      同社常務取締役                    (注)1       ―
                (1957年3月1日生)
                                同社経営企画室長
                          2014年6月      当社取締役(現任)
                          2016年4月      東京急行電鉄㈱取締役専務執行役員
                          2018年4月      同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
                          1980年4月      当社入社
                          2003年11月      当社経営管理室部長
                          2005年6月      当社取締役(現任)
                                当社経営管理室長
                 明   石   吉   弘
         取締役                                           (注)1      10
                (1958年3月16日生)
                          2010年4月      当社自動車事業部長
                          2012年6月      当社不動産事業部長
                          2014年5月      北海道東急ビルマネジメント㈱取締役副社長
                          2016年5月      同社代表取締役社長(現任)
                          1983年4月      当社入社
                          2010年4月      当社自動車事業部自動車部長
         監査役        武   田   一   樹
                          2012年6月      当社取締役                    (注)2       8
         (常勤)       (1959年12月10日生)
                                当社自動車事業部長
                          2017年6月      当社監査役(現任)
                          1984年4月      東京急行電鉄㈱入社
                          2012年3月      ㈱東急モールズデベロップメント常務取締役
                          2015年4月      東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱代表
                 中 村 伸 之
         監査役                                           (注)2       ―
                (1961年9月1日生)
                                取締役社長
                          2017年4月      東京急行電鉄㈱監査役会事務局参与(現任)
                          2017年6月      当社監査役(現任)
                              計                             40
      (注)    1.2019年6月14日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
          時まで。
        2.2017年6月16日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
          時まで。
      (3)  【監査の状況】
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       ① 監査役監査の状況
         当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役1名の計2名が、取締役会その他重要な会議への出
        席、重要な決裁書類の閲覧等によって、業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務の執行を監査している。ま
        た、常勤監査役は子会社の監査役も兼務しており、グループ全体としてのガバナンス確保にも努めている。
       ② 内部監査の状況

         当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部統制推進部が行っており、子会社を含む各部門の業務活動に
        関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行
        い、その結果を代表取締役に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行ってい
        る。また、内部統制推進部は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体
        制になっている。
       ③ 会計監査の状況

         当社は、EY新日本有限責任監査法人から、会計監査を受けている。
        ・当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
                 公認会計士の氏名等                    所属する監査法人            継続監査年数
         指定有限責任社員                           EY新日本有限責任
                          林 達郎                         1年
         業務執行社員                              監査法人
        ・監査業務にかかる補助者の構成
         公認会計士6名、その他の監査従事者11名である。
        ・監査法人の選定方針と理由
         当社は監査法人の選定にあたって、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、監査の
         実施体制に問題がないこと等を総合的に勘案し、選定している。
        ・監査役による監査法人の評価
         当社の監査役は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果等の報告を受け、監査法
         人による監査が問題なく適切に行われていると評価している。
       ④ 監査報酬の内容等

       (監査公認会計士等に対する報酬の内容)
                        前連結会計年度                     当連結会計年度
           区分
                   監査証明業務に          非監査証明業務に           監査証明業務に          非監査証明業務に
                  基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社                 12,300             ―        11,000             ―
       連結子会社                    ―           ―           ―           ―

           計             12,300             ―        11,000             ―

       (その他重要な報酬の内容)

        該当事項はない。
       (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

        該当事項はない。
       (監査報酬の決定方針)

        該当事項はない。
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      (4)  【役員の報酬等】
        当社は非上場会社であるので記載すべき事項はない。
        なお、役員報酬の内容については、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載している。
      (5)  【株式の保有状況】

        当社は非上場会社であるので、記載すべき事項はない。
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     第5   【経理の状況】

     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成している。
        なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
       第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
       係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

       て作成している。
        なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
       による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
       条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任
      監査法人により監査を受けている。なお、新日本有限責任監査法人については、名称変更により2018年7月1日を
      もってEY新日本有限責任監査法人となっている。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている。具体的には、会計基準等の内容を
      適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等によ
      る研修への参加、会計専門誌等による情報収集等を行っている。
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     1 【連結財務諸表等】
      (1) 【連結財務諸表】
       ①  【連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         441,685              452,564
         現金及び預金
                                         743,161              728,238
         受取手形及び売掛金
                                      ※1 , ※2  386,661           ※1 , ※2  765,124
         たな卸資産
                                          28,881              36,392
         前払費用
                                        1,200,000
         短期貸付金                                                  ―
                                          13,043              216,529
         その他
                                         △ 3,884             △ 3,727
         貸倒引当金
                                        2,809,547              2,195,120
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                     ※2 , ※6  8,089,741           ※2 , ※6  8,391,960
           建物及び構築物
                                       △ 4,037,787             △ 4,247,649
             減価償却累計額及び減損損失累計額
                                        4,051,954              4,144,311
             建物及び構築物(純額)
                                      ※6  1,752,674            ※6  1,720,905
           機械装置及び運搬具
                                       △ 1,460,197             △ 1,538,279
             減価償却累計額及び減損損失累計額
                                         292,477              182,626
             機械装置及び運搬具(純額)
                                    ※2 , ※3 , ※7  7,761,092           ※2 , ※3  7,860,258
           土地
                                         729,573              762,431
           リース資産
                                        △ 381,265             △ 442,448
             減価償却累計額
                                         348,308              319,983
             リース資産(純額)
           建設仮勘定                                 151            123,093
                                       ※6  181,207            ※6  182,035
           その他
                                        △ 133,486             △ 143,815
             減価償却累計額
                                          47,721              38,220
             その他(純額)
                                        12,501,703              12,668,491
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                          25,489
           のれん                                                ―
                                       ※6  203,105            ※6  201,787
           その他
                                         228,594              201,787
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         378,784              357,971
           投資有価証券
                                          1,212               652
           長期貸付金
                                         108,646              103,651
           敷金及び保証金
                                          33,996              25,333
           繰延税金資産
                                         205,984              235,907
           退職給付に係る資産
                                          28,957              26,092
           その他
                                         757,579              749,606
           投資その他の資産合計
                                        13,487,876              13,619,884
         固定資産合計
                                        16,297,423              15,815,004
       資産合計
                                 26/82




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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         178,627              375,391
         支払手形及び買掛金
                                    ※2 , ※5  2,063,006           ※2 , ※5  2,365,412
         短期借入金
                                         152,998              131,111
         リース債務
                                         315,303               4,469
         未払法人税等
                                         150,383              150,232
         賞与引当金
                                         648,892              602,248
         その他
                                        3,509,209              3,628,863
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2  1,795,850             ※2  754,850
         長期借入金
                                         225,946              213,899
         リース債務
                                       ※3  907,707            ※3  906,822
         再評価に係る繰延税金負債
                                         75,797              133,485
         繰延税金負債
         退職給付に係る負債                                87,674              81,404
         資産除去債務                                43,055              44,002
                                         229,128              248,196
         その他
                                        3,365,157              2,382,658
         固定負債合計
                                        6,874,366              6,011,521
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         200,000              200,000
         資本金
                                         73,335              73,335
         資本剰余金
                                        8,269,602              8,675,682
         利益剰余金
                                                       △ 49,075
                                            ―
         自己株式
                                        8,542,937              8,899,942
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         25,132              10,648
         その他有価証券評価差額金
                                       ※3  854,988            ※3  892,893
         土地再評価差額金
                                         880,120              903,541
         その他の包括利益累計額合計
       非支配株主持分                                     ―              ―
                                        9,423,057              9,803,483
       純資産合計
                                       16,297,423              15,815,004
      負債純資産合計
                                 27/82








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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       16,388,693               9,816,594
      売上高
                                       14,272,488               8,285,390
      売上原価
                                        2,116,205              1,531,204
      売上総利益
                                      ※1  1,062,622             ※1  895,480
      販売費及び一般管理費
                                        1,053,583               635,724
      営業利益
      営業外収益
                                           152               70
       受取利息
                                          9,503              8,609
       受取配当金
                                          1,027
       負ののれん償却額                                                   ―
                                                        2,195
       保険配当金                                    ―
                                          4,688              1,147
       受取手数料
                                                        2,167
       受取給付金                                    ―
                                         10,214               3,572
       その他
                                         25,584              17,760
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         58,111              40,484
       支払利息
                                          2,287              3,664
       その他
                                         60,398              44,148
       営業外費用合計
                                        1,018,769               609,336
      経常利益
      特別利益
                                         ※2  30           ※2  1,500
       固定資産売却益
                                        2,067,445
       関係会社株式売却益                                                   ―
                                         46,262               6,452
       補助金収入
                                                       23,598
       収用補償金                                    ―
                                                        5,102
       受取補償金                                    ―
                                         18,106               1,270
       その他
                                        2,131,843                37,922
       特別利益合計
      特別損失
                                            2             727
       固定資産売却損
                                        ※3  3,969            ※3  7,897
       固定資産除却損
                                         41,387               4,246
       固定資産圧縮損
                                       ※4  657,279
       減損損失                                                   ―
                                                        1,936
       事務所移転費用                                    ―
                                         20,729
       その他                                                   ―
                                         723,366               14,806
       特別損失合計
                                        2,427,246               632,452
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                  1,006,787               107,088
                                        △ 210,173               69,379
      法人税等調整額
                                         796,614              176,467
      法人税等合計
                                        1,630,632               455,985
      当期純利益
                                         39,636
      非支配株主に帰属する当期純利益                                                    ―
                                        1,590,996               455,985
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 28/82




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                                                            有価証券報告書
        【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        1,630,632               455,985
      当期純利益
      その他の包括利益
                                          1,211             △ 14,483
       その他有価証券評価差額金
                                        ※1  1,211           ※1  △  14,483
       その他の包括利益合計
                                        1,631,843               441,502
      包括利益
      (内訳)
                                        1,592,389               441,502
       親会社株主に係る包括利益
                                         39,454
       非支配株主に係る包括利益                                                   ―
                                 29/82
















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       ③ 【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                        株主資本               その他の包括利益累計額
                                                    非支配
                                       その他        その他の
                                                       純資産合計
                                  株主資本        土地再評価
                                                   株主持分
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式         有価証券         包括利益
                                  合計        差額金
                                      評価差額金         累計額合計
               200,000     69,366    6,672,400         6,941,766      23,739    861,194    884,933     261,170    8,087,869
     当期首残高                           ―
     当期変動額
      親会社株主に帰属
                        1,590,996         1,590,996                      1,590,996
                                                  ―
      する当期純利益
                                      △ 6,127        △ 6,127   △ 257,201    △ 263,328
      連結範囲の変動                               ―
      連結子会社株式の
                     3,969              3,969                 △ 3,969
      取得による持分の                                            ―         ―
      増減
      土地再評価差額金
                          6,206         6,206                      6,206
                                                  ―
      の取崩
      株主資本以外の項
                                       7,520   △ 6,206    1,314         1,314
      目の当期変動額                               ―
      (純額)
      剰余金(その他資
                                     ―             ―         ―
      本剰余金)の配当
      自己株式の取得                               ―             ―         ―
                     3,969   1,597,202         1,601,171      1,393   △ 6,206   △ 4,813   △ 261,170    1,335,188
     当期変動額合計             ―              ―
               200,000     73,335    8,269,602         8,542,937      25,132    854,988    880,120         9,423,057
     当期末残高                           ―                      ―
      当連結会計年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                        株主資本                その他の包括利益累計額
                                                    非支配
                                       その他        その他の
                                                        純資産合計
                                  株主資本        土地再評価
                                                    株主持分
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式         有価証券         包括利益
                                   合計        差額金
                                      評価差額金         累計額合計
               200,000     73,335    8,269,602          8,542,937      25,132    854,988    880,120        9,423,057
     当期首残高                           ―                      ―
     当期変動額
      親会社株主に帰属
                         455,985          455,985                      455,985
                                                  ―
      する当期純利益
      連結範囲の変動                               ―             ―         ―
      連結子会社株式の
      取得による持分の                               ―             ―         ―
      増減
      土地再評価差額金
                         △ 37,905         △ 37,905         37,905    37,905
                                                           ―
      の取崩
      株主資本以外の項
                                      △ 14,484        △ 14,484        △ 14,484
      目の当期変動額                               ―
      (純額)
      剰余金(その他資
                         △ 12,000         △ 12,000                     △ 12,000
                                                  ―
      本剰余金)の配当
                             △ 49,075    △ 49,075                     △ 49,075
      自己株式の取得                                            ―
     当期変動額合計             ―     ―  406,080    △ 49,075    357,005    △ 14,484    37,905    23,421      ―  380,426
               200,000     73,335    8,675,682     △ 49,075    8,899,942      10,648    892,893    903,541        9,803,483
     当期末残高                                                 ―
                                 30/82





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       ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        2,427,246               632,452
       税金等調整前当期純利益
                                         636,831              540,588
       減価償却費
                                         657,279
       減損損失                                                   ―
                                         50,014              25,489
       のれん償却額
                                          △ 334             △ 157
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                         △ 9,655             △ 8,679
       受取利息及び受取配当金
                                         58,111              40,484
       支払利息
                                      △ 2,067,445
       関係会社株式売却損益(△は益)                                                   ―
                                         △ 5,243             △ 6,270
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
                                        △ 18,828               △ 151
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                           140
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                                   ―
                                          △ 28             △ 773
       有形固定資産売却損益(△は益)
                                          3,969              7,897
       有形固定資産除却損
                                         41,387               4,246
       固定資産圧縮損
                                        1,348,101                14,923
       売上債権の増減額(△は増加)
                                         403,736             △ 378,463
       たな卸資産の増減額(△は増加)
                                        △ 387,953              196,764
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        △ 23,114             △ 130,470
       その他の資産の増減額(△は増加)
                                         69,641             △ 60,332
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                        △ 24,235              △ 7,760
       未払消費税等の増減額(△は減少)
                                        3,159,620               869,788
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  9,655              8,679
                                        △ 56,757             △ 40,599
       利息の支払額
                                        △ 827,461             △ 466,068
       法人税等の支払額
                                        2,285,057               371,800
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 2,296,327              △ 596,205
       有形固定資産の取得による支出
                                           224             15,979
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 52,423             △ 13,992
       無形固定資産の取得による支出
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 2,675                ―
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
                                      ※2  1,202,745
                                                          ―
       る収入
                                      △ 1,200,000
       貸付けによる支出                                                   ―
                                        2,400,820              1,200,560
       貸付金の回収による収入
                                         52,364              606,342
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 1,449,215               150,912
       短期借入金の純増減額(△は減少)
                                         240,000              200,000
       長期借入れによる収入
                                      △ 1,047,848             △ 1,089,506
       長期借入金の返済による支出
       リース債務の返済による支出                                △ 148,622             △ 167,594
                                                      △ 49,075
       自己株式の取得による支出                                    ―
                                                      △ 12,000
       配当金の支払額                                    ―
                                        △ 240,300
                                                          ―
       非支配株主への配当金の支払額
                                      △ 2,645,985              △ 967,263
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 308,564               10,879
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                         750,249              441,685
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  441,685            ※1  452,564
      現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
      (1)  連結子会社数        3 社
        主要な連結子会社の名称
         北海道東急ビルマネジメント(株)
      (2)  主要な非連結子会社名

        該当事項はない。
      2.持分法の適用に関する事項

       該当事項はない。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の事業年度の決算日は、連結決算日と一致している。
      4.会計方針に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       イ.有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
          移動平均法により算定している。)
          時価のないもの
           主として移動平均法による原価法
       ロ.たな卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用している。
        (イ)不動産業
          分譲用土地…地区毎の総平均法
          分譲用建物・分譲用マンション・その他………主として個別法
        (ロ)小売業……移動平均法
        (ハ)サービス業…主として最終仕入原価法
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       イ.有形固定資産
         (リース資産を除く)
        (イ)運輸業・サービス業・その他業
          建物(建物付属設備は除く)
            主として定額法
          建物以外
          a   2007年4月1日以降に取得したもの
            主として定率法
          b   2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
            定額法
        (ロ)不動産業・小売業
            主として定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
           建物及び構築物               2~50年
           機械装置及び運搬具           2~17年
       ロ.無形固定資産
         (リース資産を除く)
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         自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法、それ以外の無形
        固定資産については、定額法を採用している。
       ハ.リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(但し、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法である。
      (3)  重要な引当金の計上基準
       イ.貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
        いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
       ロ.賞与引当金
         従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
       ハ.ポイント引当金
         顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる
        額を計上している。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法
         従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
        している。
         当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
        額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
      (5)  重要な収益及び費用の計上基準
        ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上している。また、転リース取引については、リース料受取時に転
        リース差益を売上高に計上している。
      (6)  のれんの償却方法及び償却期間
        のれん及び2010年3月31日以前に発生した負ののれんは20年以内で均等償却している。
      (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変
        動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
      (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       イ.消費税等の会計処理
         税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等は全額当期の費用として処理している。
       ロ.未実現損益の消去に関する事項
         1998年3月期以前の取引に係る未実現損益は消去していない。
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       (表示方法の変更)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
       するとともに、税効果会計関係注記を変更した。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」116,890千円のうち、
       16,071千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」33,996千円に含めて表示しており、また「流動資産」の
       「繰延税金資産」のうち、100,819千円は「固定負債」の「繰延税金負債」75,797千円に含めて表示している。
        なお、同一の納税主体で「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺したことにより、総資産が100,819千円減少
       している。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
       計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加している。
       ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
       取扱いに従って記載していない。
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       (連結貸借対照表関係)
      ※1    たな卸資産の内訳は次のとおりである。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                               375,484                 754,643
         販売用不動産                          千円                 千円
                               11,082                 10,430
         商品及び製品                           〃                  〃
                                  95                 51
         原材料及び貯蔵品                           〃                  〃
                               386,661                 765,124
                計                   千円                 千円
      ※2    担保に供している資産は次のとおりである。

                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         たな卸資産                         13,749千円                 - 千円
                                                (     - )〃
                                 (13,749)〃
                                1,170,686     〃           1,107,437     〃
         建物及び構築物
                                (762,555)〃                (708,338)〃
                                5,871,478      〃           5,755,963      〃
         土地
                               ( 4,435,554)〃
                                               (4,435,554)〃
                                7,055,913千円                6,863,400千円
                 計
                               (5,211,858)〃                (5,143,892)〃
        担保付債務は次のとおりである。

                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         短期借入金                        986,000千円                986,000千円
                                (787,000)〃                (787,000)〃
                                 902,006    〃            453,500    〃
         1年以内に返済予定の長期借入金
                                (657,006)〃                (381,000)〃
                                1,020,850     〃            754,850    〃
         長期借入金
                                (998,350)〃                (617,350)〃
                                2,908,856千円                2,194,350千円
                 計
                               (2,442,356)〃                (1,785,350)〃
         (注)    上記のうち(        )内書は道路交通事業財団抵当権並びに当該債務を示している。
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      㯿ጀ   土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評
        価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
        再評価差額金」として純資産の部に計上している。
       ・再評価の方法
        土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及
       び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出している。
       ・再評価を行った年月日             2002年3月31日
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         再評価を行った土地の期末における
                                △480,517千円                △65,829千円
         時価と再評価後の帳簿価額との差異
         上記のうち賃貸用不動産に係るもの                         55,672千円               471,690千円
       4    偶発債務(債務保証)

        連帯保証(借入保証)
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         顧客(ホームローン)                         6,054千円               165,992千円
      ※5    当座貸越契約

        当社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結している。これら契約に
       基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりである。
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         当座貸越限度額の総額                       6,910,000千円                6,910,000千円
                                 986,000    〃            986,000    〃
         借入実行残高
         差引額                       5,924,000千円                5,924,000千円
      ※6    固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額は、次のとおりである。

                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         建物及び構築物                         1,632千円                1,632千円
         機械装置及び運搬具                        214,364    〃            229,006    〃
                                 87,220    〃            87,506    〃
         その他
                                 406,008    〃            368,894    〃
         無形固定資産その他
                 計                709,224千円                687,038千円
      ※7 保有目的の変更

         前連結会計年度(2018年3月31日)
          保有目的の変更により有形固定資産の土地から13,249千円を流動資産の販売用不動産へ振替えている。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

           該当なし
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       (連結損益計算書関係)
      ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、下記のとおりである。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                               227,240                 200,655
         給料・手当                          千円                 千円
                               23,827                 25,952
         賞与引当金繰入額                           〃                  〃
                                6,730                 9,251
         退職給付費用                           〃                  〃
         減価償却費                       17,760    〃              17,960    〃
                               51,041                 25,489
         のれん償却費                           〃                  〃
                               166,209                 161,085
         賃借料                           〃                  〃
                               53,500                 39,855
         広告宣伝費                           〃                  〃
      ※2    固定資産売却益の内訳は下記のとおりである。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         機械装置及び運搬具                          30千円               1,500千円
                計                   30千円               1,500千円
      ※3    固定資産除却損の内訳は下記のとおりである。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         建物及び構築物                        1,700千円                 7,897千円
                                  809  〃                ― 〃
         機械装置及び運搬具
                                 1,460    〃                ― 〃
         その他
                計                 3,969千円                 7,897千円
      ※4    当社グループは、以下の資産について減損損失を計上した。

       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
             用途             種類             場所           金額(千円)
        賃貸マンション             土地及び建物等             北海道札幌市                    647,007

        介護施設             建物等             北海道札幌市                    10,272

        (経緯)

         上記の賃貸マンションは、築年数が経過し老朽化も進んでおり、事業終了を予定していることから、減損損失
        を認識した。また、介護施設においては、入居者の減少や人件費の増加等によって収益性が低下したことから減
        損損失を認識した。
        (グルーピングの方法)

         原則として、事業用資産については事業部門別に区分し、賃貸用不動産及び遊休資産については個々の物件を
        グルーピングの単位とした。
        (回収可能価額の算定方法等)

         正味売却価額により測定している。土地および建物については、原則として不動産鑑定評価額により評価して
        いるが、重要性の乏しい建物については、売却可能性が見込めないため零としている。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

        該当事項はない。
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       (連結包括利益計算書関係)

      ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額                       1,588千円               △20,812千円
                                  ― 千円                  ―千円
          組替調整額
           税効果調整前
                                 1,588千円               △20,812千円
                                 △377千円                 6,329千円
           税効果額
           その他有価証券評価差額金                      1,211千円               △14,483千円
            その他の包括利益合計                     1,211千円               △14,483千円
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
      1.発行済株式及び自己株式に関する事項
         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      発行済株式

      普通株式(株)                4,000,000           ―           ―           4,000,000

      自己株式

           ―           ―           ―           ―           ―

      2.新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
        該当事項はない。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                     1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)        株式の種類               配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
       2018年6月15日
                普通株式        12,000      利益剰余金         3    2018年3月31日         2018年6月16日
       定時株主総会
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      1.発行済株式及び自己株式に関する事項
         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      発行済株式

      普通株式(株)                4,000,000           ―           ―           4,000,000

      自己株式

      普通株式(株)                ―            411,072          ―            411,072

      (変動事由の概要)
       自己株式の取得
       会社法第155条第3号による普通株式の取得での増加 347,744株
       会社法第155条第8号による普通株式の取得での増加                           63,328株
      2.新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
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      3.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                             1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)        株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                        (千円)
                               (円)
      2018年6月15日
                普通株式        12,000         3     2018年3月31日         2018年6月16日
       定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)        株式の種類               配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
      2019年6月14日
                普通株式        10,766      利益剰余金         3    2019年3月31日         2019年6月17日
       定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         現金及び預金勘定                       441,685千円                 452,564千円
         現金及び現金同等物                       441,685千円                 452,564千円
      ※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産および負債の主な内訳

       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
        株式の売却によりニッポンレンタカー北海道㈱が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内
       訳並びにニッポンレンタカー北海道㈱株式の売却価額と売却による収入は次のとおりである。
         流動資産                      3,034,656      千円

         固定資産                      1,949,776       〃
         流動負債                     △3,699,998        〃
         固定負債                      △867,502       〃
         負ののれん                      △13,267      〃
         その他有価証券評価差額金                       △4,360      〃
         非支配株主持分                      △56,750      〃
                              2,067,445       〃
         関係会社株式売却益
         株式の売却価額
                              2,410,000      千円
                             △1,207,255        〃
         現金及び現金同等物
         差引:売却による収入                      1,202,745      千円
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

         該当事項なし
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       (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
       (借主側)
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①   リース資産の内容
         有形固定資産
         自動車業のバス車両である。
       ②   リース資産の減価償却方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                       (2)  重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりである。
       (貸主側)

        該当事項はない。
      2.オペレーティング・リース取引

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
       (借主側)
                                                    (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         1年以内                          49,620                 49,620
         1年超                         645,390                 595,770
         合計                         695,010                 645,390
       (貸主側)

        該当事項はない。
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       (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達している。一時的な余資は主に流
       動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達している。デリバティブは、後述す
       るリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は市場価格の変動リスク
       に晒されている。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、おおむね一年以内の支払期日である。借入金の使途は、運転資金(主とし
       て短期)及び設備資金(長期)であり、償還日は決算日後、最長で5年である。このうち、一部の長期借入金の金利変
       動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
        デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であ
       る。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と、ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
       は、前述の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項                                              (6)  重要なヘッジ
       会計の方法」に記載のとおりである。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制
       ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社及び連結子会社は営業債権について、各事業部門において主要な取引先の状況について定期的にモニタリ
        ングし取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を
        図っている。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用している。
         投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握している。
         デリバティブ取引の執行・管理について当社では、取引金融機関の年次資金調達計画の範囲内に限定してお
        り、その契約は通常の長期借入金の金銭消費貸借契約と同様に、稟議決裁事項となっている。また、経営管理室
        長は、銀行から送付されるデリバティブ取引に係る報告書について、経営管理室の担当者が作成した帳票と相違
        がないか確認している。
       ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、各部署からの報告に基づき経営管理室が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性
        の維持等により流動性リスクを管理している。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含まれていない((注2)参照)。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額                時価            差額

                            (千円)            (千円)            (千円)
      (1)  現金及び預金
                               441,685            441,685               ―
      (2)  受取手形及び売掛金
                               743,161
                                △687
        貸倒引当金(*1)
                               742,474            742,474               ―
      (3)  短期貸付金
                              1,200,000            1,200,000                ―
      (4)  投資有価証券
        その他有価証券                       118,820            118,820               ―
             資産計                 2,502,979            2,502,979                ―
      (1)  支払手形及び買掛金
                               178,627            178,627               ―
      (2)  短期借入金(*2)
                               986,000            986,000               ―
      (3)  長期借入金(*2)
                              2,872,856            2,871,295              1,561
             負債計                 4,037,483            4,035,922              1,561
      デリバティブ取引                            ―            ―            ―
      (*1)     売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
      (*2)     1年以内に返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額1,077,006千円)は、短期借入金より控除し、長期借
          入金に含めて表示している。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額                時価            差額

                            (千円)            (千円)            (千円)
      (1)  現金及び預金
                               452,564            452,564               ―
      (2)  受取手形及び売掛金
                               728,238
                               △3,727
        貸倒引当金(*1)
                               724,511            724,511               ―
      (3)  短期貸付金
                                  ―            ―            ―
      (4)  投資有価証券
        その他有価証券                       98,007            98,007               ―
             資産計                 1,275,082            1,275,082                ―
      (1)  支払手形及び買掛金
                               375,391            375,391               ―
      (2)  短期借入金(*2)
                              1,136,912            1,136,912                ―
      (3)  長期借入金(*2)
                              1,983,350            1,986,787             △3,437
             負債計                 3,495,653            3,499,090             △3,437
      デリバティブ取引                            ―            ―            ―
      (*1)     売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
      (*2)     1年以内に返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額                           1,228,500千円)は、短期借入金より控除し、長期
          借入金に含めて表示している。
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      (注1)     金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
        (資産)
         (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、並びに(3)短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
         (4)  投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は取引金融機関等から提示された価格
          によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載
          のとおりである。
        (負債)
         (1)  支払手形及び買掛金、並びに(2)               短期借入金
          短期で決済されるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
          また長期で決済されるものについては決済期日までの期間及び金融機関からの新規借入を行った場合の利率
          で割り引いた現在価値により算定している。
         (3)  長期借入金
          長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
          て算定する方法によっている。
        (デリバティブ取引)
          注記事項「デリバティブ取引関係」に記載のとおりである。
      (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                   (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                区分
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         非上場株式                             259,964                 259,964
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)                                                投資有

        価証券」には含めていない。
      (注3)     金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                       1年超       5年超

                                1年以内                      10年超
                                       5年以内       10年以内
                                (千円)                     (千円)
                                       (千円)       (千円)
         現金及び預金                        441,685          ―       ―       ―
         受取手形及び売掛金                        743,161          ―       ―       ―
         短期貸付金                       1,200,000           ―       ―       ―
         投資有価証券                           ―       ―       ―       ―
          その他有価証券のうち満期があるもの                          ―       ―       ―       ―
                  合計              2,385,533           ―       ―       ―
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                       1年超       5年超

                                1年以内                      10年超
                                       5年以内       10年以内
                                (千円)                     (千円)
                                       (千円)       (千円)
         現金及び預金                        452,564          ―       ―       ―
         受取手形及び売掛金                        728,238          ―       ―       ―
         短期貸付金                           ―       ―       ―       ―
         投資有価証券                           ―       ―       ―       ―
          その他有価証券のうち満期があるもの                          ―       ―       ―       ―
                  合計              1,180,802           ―       ―       ―
      (注4)     長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(2018年3月31日)
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                             1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                               (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         短期借入金               986,000         ―      ―      ―      ―      ―
         長期借入金              1,077,006      1,178,500       388,300      229,050         ―      ―
         リース債務               152,998      104,253       64,013      34,252      23,428         ―
              合計         2,216,004      1,282,753       452,313      263,302       23,428         ―
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                             1年超      2年超      3年超      4年超

                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                               (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         短期借入金              1,136,912          ―      ―      ―      ―      ―
         長期借入金              1,228,500       525,800      229,050         ―      ―      ―
         リース債務               131,111       90,722      62,293      44,123      16,761         ―
              合計         2,496,523       616,522      291,343       44,123      16,761         ―
                                 45/82














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       (有価証券関係)
      1.その他有価証券
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                               連結貸借対照表           取得原価           差額

                       種類
                                計上額(千円)           (千円)          (千円)
                   (1)  株式
                                    90,192          48,797          41,395
                   (2)  債券                  ―          ―          ―

                    ①   国債・地方債等

                                       ―          ―          ―
      連結貸借対照表計上額が
                    ②   社債
                                       ―          ―          ―
      取得原価を超えるもの
                    ③   その他
                                       ―          ―          ―
                   (3)  その他

                                     3,319          1,775          1,544
                       小計             93,511          50,572          42,939

                   (1)  株式               25,309          32,133         △6,824

                   (2)  債券

                                       ―          ―          ―
                    ①   国債・地方債等

                                      ―           ―          ―
      連結貸借対照表計上額が
                    ②   社債
                                       ―          ―          ―
      取得原価を超えないもの
                    ③   その他
                                       ―          ―          ―
                   (3)  その他

                                       ―          ―          ―
                       小計             25,309          32,133         △6,824

                 合計                   118,820          82,705          36,115

      (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額259,964千円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困
         難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めていない。
                                 46/82










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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                               連結貸借対照表           取得原価           差額

                       種類
                                計上額(千円)           (千円)          (千円)
                   (1)  株式
                                    75,092          48,797          26,295
                   (2)  債券

                                       ―          ―          ―
                    ①   国債・地方債等

                                       ―          ―          ―
      連結貸借対照表計上額が
                    ②   社債
                                       ―          ―          ―
      取得原価を超えるもの
                    ③   その他
                                       ―          ―          ―
                   (3)  その他

                                     3,132          1,775          1,357
                       小計             78,224          50,572          27,652

                   (1)  株式

                                    19,783          32,133         △12,350
                   (2)  債券

                                       ―          ―          ―
                    ①   国債・地方債等

                                       ―          ―          ―
      連結貸借対照表計上額が
                    ②   社債
                                       ―          ―          ―
      取得原価を超えないもの
                    ③   その他
                                       ―          ―          ―
                   (3)  その他

                                       ―          ―          ―
                       小計             19,783          32,133         △12,350

                 合計                   98,007          82,705          15,302

      (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額                259,964千円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めていない。
      2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

        該当事項はない。
      3.減損処理を行った有価証券

        表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。なお前連結会計年度及び当連結会計年度において減損処理
       を行った銘柄はない。
        当該株式等の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に全て減
       損処理を行っている。
                                 47/82







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       (デリバティブ取引関係)
      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はない。
      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       (金利関連)
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                        当連結会計年度(2018年3月31日)

          ヘッジ会計
                   取引の種類        主なヘッジ対象
           の方法
                                      契約額等       契約額等のうち          時価
                                      (千円)       1年超(千円)         (千円)
         金利スワップの        金利スワップ取引
                            長期借入金           625,000            ―   (注)
         特例処理        変動受取・固定支払
         (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
          ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

         該当事項はない
                                 48/82














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       (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用している。
        なお、当社および連結子会社が有する確定企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負
       債及び退職給付費用を計算している。 
      2.確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日            (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)            至 2019年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                △46,865            △118,310
          退職給付費用                                 41,129            45,892

          退職給付の支払額                                △12,215            △12,892

          制度への拠出額                               △120,799             △69,193

          連結除外による減少額                                 20,440               ―

         退職給付に係る負債の期末残高                               △118,310            △154,503

      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

        産の調整表
                                                       (千円)
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日            (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)            至 2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                478,607            500,912
         年金資産                               △684,591            △736,819

                                        △205,984            △235,907

         非積立型制度の退職給付債務                                 87,674            81,404

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △118,310            △154,503

         退職給付に係る負債                                 87,674            81,404

         退職給付に係る資産                               △205,984            △235,907

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △118,310            △154,503

      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費
                            前連結会計年度          41,129千円       当連結会計年度          45,892千円
         用    
                                 49/82




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       (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         繰延税金資産
          未払事業所税                               678千円              685千円
                                       36,742    〃
          未払事業税                                             ― 〃
          賞与引当金                             47,348    〃          46,757    〃
                                       2,713   〃           5,419   〃
          減価償却超過額
                                       6,598   〃           6,598   〃
          販売用不動産評価損
                                       15,500    〃          15,092    〃
          退職給付に係る負債
                                      211,006    〃          188,022    〃
          減損損失
                                       13,093    〃          13,381    〃
          資産除去債務
                                       11,147    〃          10,625    〃
          未実現利益
                                       49,460    〃          34,242    〃
          その他
         繰延税金資産小計
                                      394,285千円              320,821千円
                                                    △37,382     〃
          将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額                               ― 〃
          評価性引当額小計                            △42,878千円              △37,382千円
         繰延税金資産合計
                                      351,407千円              283,439千円
         繰延税金負債

                                         ― 千円
          未収事業税                                          △11,757千円
                                     △306,471     〃         △299,462     〃
          資産圧縮積立金
                                      △8,722    〃             ― 〃
          資産調整勘定
                                      △4,394    〃          △3,981    〃
          資産除去債務に対応する除去費用
                                      △62,639     〃         △71,739     〃
          退職給付に係る資産
                                      △10,982     〃          △4,653    〃
          評価差額金
         繰延税金負債合計                             △393,208千円              △391,592千円
         繰延税金負債の純額                             △41,801千円             △108,153千円
         再評価に係る繰延税金資産

          再評価に係る繰延税金資産                             371,672千円              359,529千円
                                     △371,672     〃         △359,529     〃
          評価性引当額
          再評価に係る繰延税金資産合計                               ― 千円             ― 千円
         再評価に係る繰延税金負債

                                     △907,707千円              △906,822千円
          再評価に係る繰延税金負債
         再評価に係る繰延税金負債の純額                             △907,707千円              △906,822千円
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      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度

                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         法定実効税率
                                        30.65%               30.41% 
          (調整)
                                         0.10   〃           0.36   〃
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                        △0.01    〃          △0.08    〃
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         0.23   〃           0.52   〃
            住民税均等割等
                                         0.26   〃          △3.34    〃
            評価性引当金の増減
                                        △0.21    〃          △0.39    〃
            税率適用の相違
                                         1.59   〃             ― 〃
            未実現利益の消去等連結修正項目
                                         0.20   〃           0.42   〃
            その他
                                         32.82   %           27.90   %
         税効果会計適用後の法人税等の負担割率
       (企業結合等関係)

        該当事項はない。
       (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       (1)  当該資産除去債務の概要
         社有建物の解体時におけるアスべスト除去費用及び営業所等の不動産賃貸契約に基づく現状回復義務であ
        る。 
       (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を当該契約期間に応じて10年~24年と見積り、割引率を1.4%~2.2%を使用して資産除去債務の
        金額を計算している。
       (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         期首残高                        42,128千円                 43,055千円
         有形固定資産の取得に伴う増加額                         ― 千円                 ― 千円
         時の経過による調整額                         927千円                 947千円
         資産除去債務の履行による減少                         ― 千円                 ― 千円
         期末残高                        43,055千円                 44,002千円
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       (賃貸等不動産関係)
        当社及び一部の連結子会社では、札幌市、石狩市、千歳市及び北広島市において、賃貸収益を得ることを目的と
       して賃貸用のマンションや賃貸商業施設等を有している。なお、賃貸商業施設等の一部については、当社及び一部
       の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としている。
        これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中
       増減額及び時価は次のとおりである。
                                                    (単位:千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
                          期首残高               7,886,866              8,881,116
                 連結貸借対照表
                          期中増減額                994,250              239,451
                 計上額
      賃貸等不動産
                          期末残高               8,881,116              9,120,567
                 期末時価                       9,334,164             10,515,943
                          期首残高                524,001              408,116
                 連結貸借対照表
      賃貸等不動産として
                          期中増減額               △115,885               △8,147
                 計上額
      使用される部分を含
                          期末残高                408,116              399,969
      む不動産
                 期末時価                        490,987              523,172
      (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。
        2.期中増減のうち、前連結会計年度の主な増加は不動産の取得                              2,049,539千円、減少は減価償却               214,024千円
          である。
          当連結会計年度の主な増加は不動産の取得                    531,080千円、減少は減価償却              203,312千円である。
        3.期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の
          物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったもの
          を含む。)である。
        また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりである。

                                                    (単位:千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
                 賃貸収益                        939,880             1,076,353
                 賃貸費用                        345,469              352,049
      賃貸等不動産
                 差額                        594,411              724,304
                 その他(売却損益等)                            ―              ―
                 賃貸収益                         44,014              14,898
      賃貸等不動産として
                 賃貸費用                         21,664              24,305
      使用される部分を含
                 差額                         22,350             △9,407
      む不動産
                 その他(売却損益等)                            ―              ―
      (注)    賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連
         結子会社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸収益は計上されていない。なお、当該不動産に係る
         費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については賃貸費用に含まれている。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
         当社グループ(当社及び連結子会社)の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表
        が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と
        なっているものである。
         当社グループは札幌圏を中心に、生活に密着した領域で事業を展開している。したがって、当社グループは
        サービスの種類別セグメントから構成されており、「運輸業」「不動産業」「小売業」「サービス業」「その
        他」の5つの領域を報告セグメントとしている。各報告セグメントの主要な事業内容は以下のとおりである。
            事業区分                    主要な事業内容

         運輸業             乗合・貸切旅客自動車運送事業
         不動産業             土地建物販売業、賃貸業、建設業
         小売業             空港売店業
         サービス業             警備業、施設管理業、人材派遣業
         その他             介護業
       2.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
        おける記載と概ね同一である。
         報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値である。
         セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
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       3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報
        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                        連結
                              報告セグメント
                                                  調整額     財務諸表
                                                  (注)1     計上額
                  運輸業     不動産業      小売業     サービス業      その他      計
                                                        (注)2
       売上高
                  3,022,399     2,531,287     1,038,958     8,979,377      816,672    16,388,693           16,388,693
       外部顧客への売上高                                              ―
       セグメント間の内部
                        303,874       648    72,256          376,778     △ 376,778
                     ―                      ―                ―
       売上高又は振替高
                  3,022,399     2,835,161     1,039,606     9,051,633      816,672    16,765,471      △ 376,778    16,388,693
           計
       セグメント利益
                  108,532     484,221      24,444     484,746     △ 13,032    1,088,911      △ 35,328    1,053,583
       又は損失(△)
                  3,143,273     10,224,385       177,843     656,945     217,635    14,420,081      1,877,342     16,297,423
       セグメント資産
       その他の項目
                  342,026     233,148      1,907     60,740      4,114     641,935     △ 5,104     636,831
       減価償却費
       のれんの償却額              ―     ―     ―   51,041        ―   51,041        ―   51,041
       有形固定資産及び
                  591,504     2,122,815        669    27,796      4,799    2,747,583      △ 41,505    2,706,078
       無形固定資産の増加額
         (注)   1.調整額は以下のとおりである。
            (1)  セグメント利益の調整額            △35,328千円はセグメント間取引消去である。
            (2)  セグメント資産の調整額1,978,161千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産である。全
              社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社に係る資産である。
            2.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                                        連結
                              報告セグメント
                                                  調整額     財務諸表
                                                  (注)1     計上額
                  運輸業     不動産業      小売業     サービス業      その他      計
                                                        (注)2
       売上高
                  3,016,755     1,875,500     1,046,444     3,034,167      843,728     9,816,594           9,816,594
       外部顧客への売上高                                              ―
       セグメント間の内部
                        48,398           65,716          114,114     △ 114,114
                     ―           ―           ―                ―
       売上高又は振替高
                  3,016,755     1,923,898     1,046,444     3,099,883      843,728     9,930,708     △ 114,114     9,816,594
           計
       セグメント利益
                   84,174     490,541      16,386     40,020      5,144     636,265      △ 541    635,724
       又は損失(△)
                  2,996,598     10,990,740       189,036     625,762     225,968    15,028,104       786,900    15,815,004
       セグメント資産
       その他の項目
                  317,963     219,097      1,489     4,955     1,517     545,021     △ 4,433     540,588
       減価償却費
                                   25,489           25,489           25,489
       のれんの償却額              ―     ―     ―           ―           ―
       有形固定資産及び
                  187,577     553,123           11,483      2,936     755,119           755,119
                                ―                      ―
       無形固定資産の増加額
         (注)   1.調整額は以下のとおりである。
            (1)  セグメント利益の調整額            △541千円はセグメント間取引消去である。
            (2)  セグメント資産の調整額            786,900千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産である。全社
              資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社に係る資産である。
            2.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
         「[セグメント情報]3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報」に
        記載のとおりである。
       2.地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。
        (2)  有形固定資産

         本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。
       3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はない。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
         前述の「[セグメント情報]3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情
        報」に記載のとおりである。
       2.地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。
        (2)  有形固定資産

         本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。
       3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はない。
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                 全社・消去        合計
                運輸業     不動産業      小売業    サービス業       その他       計
                      673,551                 10,272     683,823     △ 26,544     657,279
       減損損失            ―           ―      ―
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

        該当事項はない。
      【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                全社・消去       合計
                運輸業     不動産業      小売業    サービス業       その他       計
       (のれん)
                                 51,041           51,041            51,041
       当期償却額            ―      ―      ―           ―           ―
                                 25,489           25,489            25,489
       当期末残高            ―      ―      ―           ―           ―
       (負ののれん)
                                  1,027           1,027            1,027
       当期償却額            ―      ―      ―           ―           ―
       当期末残高            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―      ―
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                全社・消去       合計
                運輸業     不動産業      小売業    サービス業       その他       計
       (のれん)
                                 25,489           25,489            25,489
       当期償却額            ―      ―      ―           ―           ―
       当期末残高            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―      ―
       (負ののれん)
       当期償却額            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―      ―
       当期末残高            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―      ―
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はない。
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      【関連当事者情報】
       1.関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                               議決権等

                     資本金又
          会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
                     は出資金
      種類            所在地                       取引の内容           科目
           又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                      (千円)
                               割合(%)
                                        資金の  
                                              1,200,000    短期貸付金     1,200,000
                                        借入・貸付
                                        受取利息         90
                         東急グルー
     同一の    東急ファイナンス
                 東京都
                         プ各社に対         資金の  
     親会社を    アンドアカウン             280,000           ―
                         する金銭の         貸付・借入
                 渋谷区
     もつ会社    ティング株式会社                               支払利息        487
                         貸付等
                                        フ ァ シ リ
                                        テ  ィ  ー   1,000
                                        フィー
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                               議決権等

                     資本金又
          会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
                     は出資金
      種類            所在地                       取引の内容           科目
           又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                      (千円)
                               割合(%)
                                        資金の借入       150,912   短期借入金      150,912
                                        受取利息         41

                         東急グルー
     同一の    東急ファイナンス
                 東京都
                         プ各社に対         資金の  
     親会社を    アンドアカウン             280,000           ―
                         する金銭の         貸付・借入
                 渋谷区
                                        支払利息         33
     もつ会社    ティング株式会社
                         貸付等
                                        フ ァ シ リ
                                        テ  ィ  ー   1,000
                                        フィー
        取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注1)     資金の借入・貸付は、キャッシュマネジメントシステムに係るものであり、期末残高を記載している。
        (注2)     貸付及び借入に係る利率は市場金利を勘案して合理的に決定している。
        (注3)     上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていない。
       2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1) 親会社情報
          東京急行電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)
        (2)  重要な関連会社の要約財務情報

          該当事項はない。
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       (1株当たり情報)
                              前連結会計年度                  当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
              項目
                             至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
       1株当たり純資産額                             2,355円76銭                  2,731円59銭
       1株当たり当期純利益                              397円75銭                  120円12銭

        (注)   1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。
        (注)   2   1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度

                                   (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                   項目
                                   至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
       連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                         1,590,996              455,984
       当期純利益(千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                       ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         1,590,996              455,985
       当期純利益(千円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)                                     4,000             4,000
       (重要な後発事象)

        該当事項はない。
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       ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はない。
       【借入金等明細表】

                           当期首残高         当期末残高        平均利率

               区分                                    返済期限
                            (千円)         (千円)        (%)
        短期借入金                     986,000        1,136,912         0.32
        1年以内に返済予定の長期借入金                    1,077,006         1,228,500         1.48

        1年以内に返済予定のリース債務                     152,998         131,111          ―

        長期借入金(1年以内に返済予定の
                            1,795,850          754,850        1.48   2020年~2022年
        ものを除く。)
        リース債務(1年以内に返済予定の
                             225,946         213,899          ―  2020年~2024年
        ものを除く。)
               合計             4,237,800         3,465,272           ―
        (注)    1.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内の返済額(1年以内に返済予定のも
             のを除く。)は以下のとおりである。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                         (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
             長期借入金             525,800          229,050             ―          ―
             リース債務              90,722          62,293          44,123          16,761

           2.平均利率は、各月末借入残高等にその月の日数を乗じたものを積数として算出している。

           3.リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債
             務を連結貸借対照表に計上しているため記載していない。
       【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
        年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。
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      (2)【その他】
        該当事項はない。
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     2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ①  【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         115,840               99,871
         現金及び預金
                                         331,627              322,410
         売掛金
                                      ※1 , ※5  375,386            ※1  754,356
         販売用不動産
                                          11,082              10,430
         商品及び製品
                                          7,357              18,742
         前払費用
                                        1,200,000
         短期貸付金                                                  ―
                                                        99,412
         未収還付法人税等                                   ―
                                          8,602             105,601
         その他
                                          △ 852            △ 1,099
         貸倒引当金
                                        2,049,043              1,409,723
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1  7,683,696            ※1  7,982,592
           建物
                                       △ 3,698,959             △ 3,904,939
             減価償却累計額及び減損損失累計額
                                        3,984,737              4,077,653
             建物(純額)
                                       ※4  527,323            ※4  525,054
           構築物
                                        △ 395,106             △ 404,148
             減価償却累計額及び減損損失累計額
                                         132,217              120,906
             構築物(純額)
           機械及び装置                               173,853              174,204
                                         △ 90,291             △ 101,457
             減価償却累計額及び減損損失累計額
                                          83,561              72,747
             機械及び装置(純額)
                                      ※4  1,573,435            ※4  1,541,315
           車両運搬具
                                       △ 1,364,520             △ 1,431,436
             減価償却累計額
                                         208,916              109,879
             車両運搬具(純額)
                                       ※4  168,923            ※4  170,983
           工具、器具及び備品
                                        △ 123,377             △ 134,117
             減価償却累計額
                                          45,545              36,866
             工具、器具及び備品(純額)
                                     ※1 , ※5  7,761,092            ※1  7,860,258
           土地
                                         692,157              746,050
           リース資産
                                        △ 354,698             △ 433,124
             減価償却累計額
                                         337,459              312,926
             リース資産(純額)
           建設仮勘定                                 151            123,093
                                        12,553,679              12,714,328
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         162,586              162,586
           借地権
                                        ※4  28,979            ※4  24,907
           ソフトウエア
                                          10,973              10,593
           その他
                                         202,538              198,086
           無形固定資産合計
                                 61/82





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                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         投資その他の資産
                                         316,272              295,461
           投資有価証券
                                          97,500              97,500
           関係会社株式
                                          1,212               652
           長期貸付金
                                          3,497              1,800
           長期前払費用
                                         205,984              235,907
           前払年金費用
                                          78,752              78,784
           敷金及び保証金
                                          24,777              23,916
           その他
                                         727,994              734,020
           投資その他の資産合計
                                        13,484,212              13,646,434
         固定資産合計
                                                      15,056,157
       資産合計                                15,533,254
      負債の部
       流動負債
                                          62,448              304,147
         買掛金
                                     ※1 , ※3  1,066,000           ※1 , ※3  1,216,912
         短期借入金
                                      ※1  1,077,006            ※1  1,228,500
         1年内返済予定の長期借入金
                                         145,014              126,801
         リース債務
                                         297,449              252,714
         未払金
                                          2,297              1,405
         未払費用
                                         290,223                894
         未払法人税等
                                          9,329              13,472
         未払消費税等
                                          57,887              38,802
         前受金
                                          67,466              35,972
         預り金
                                         107,943              109,893
         賞与引当金
                                        3,183,062              3,329,512
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1  1,795,850             ※1  754,850
         長期借入金
                                         218,525              208,943
         リース債務
                                          75,796              144,111
         繰延税金負債
                                         907,707              906,822
         再評価に係る繰延税金負債
                                          43,055              44,002
         資産除去債務
                                         217,082              236,267
         その他
                                        3,258,015              2,294,995
         固定負債合計
                                        6,441,078              5,624,508
       負債合計
                                 62/82








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                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                         200,000              200,000
         資本金
         資本剰余金
                                          69,366              69,366
           資本準備金
         利益剰余金
                                          32,808              32,808
           利益準備金
           その他利益剰余金
                                         700,761              685,287
             資産圧縮積立金
                                         100,758              100,758
             別途積立金
                                        7,108,366              7,488,964
             繰越利益剰余金
                                        7,942,693              8,307,817
           利益剰余金合計
                                                       △ 49,075
         自己株式                                   ―
                                        8,212,058              8,528,108
         株主資本合計
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                                 25,131              10,648
                                         854,988              892,893
         土地再評価差額金
                                         880,118              903,541
         評価・換算差額等合計
                                        9,092,177              9,431,649
       純資産合計
                                        15,533,254              15,056,157
      負債純資産合計
                                 63/82













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       ②  【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                        3,022,399              3,016,755
       旅客自動車運送事業営業収益
                                        2,343,662              1,617,549
       不動産事業営業収益
                                        1,039,606              1,046,444
       その他の事業収益
                                        6,405,667              5,680,748
       売上高合計
      売上原価
                                        2,727,818              2,734,236
       旅客自動車運送事業営業費
                                        1,589,732               925,616
       不動産事業営業費
                                         748,423              754,723
       その他の事業売上原価
                                        5,065,973              4,414,575
       売上原価合計
                                        1,339,694              1,266,173
      売上総利益
                                       ※1  755,562            ※1  681,771
      販売費及び一般管理費
                                         584,132              584,402
      営業利益
      営業外収益
                                        ※2  1,271              ※2  61
       受取利息
                                      ※2  2,169,291              ※2  6,559
       受取配当金
                                          1,613
       退職金受入額                                                   ―
                                          3,410              4,209
       雑収入
                                        2,175,585                10,829
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         57,189              40,484
       支払利息
                                          1,056              1,206
       その他
                                         58,245              41,690
       営業外費用合計
                                        2,701,472               553,541
      経常利益
      特別利益
                                                      ※3  1,500
       固定資産売却益                                    ―
                                        2,056,408
       関係会社株式売却益                                                   ―
                                         43,798               6,452
       補助金収入
                                                       23,598
       収用補償金                                    ―
                                                        5,102
                                            ―
       受取補償金
                                        2,100,206                36,652
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4  5,874            ※4  7,524
       固定資産除売却損
                                         673,551
       減損損失                                                   ―
                                         38,923               4,247
       固定資産圧縮損
       特別損失合計                                 718,348               11,771
                                        4,083,330               578,422
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   810,103               89,633
                                        △ 215,914               73,759
      法人税等調整額
                                         594,189              163,392
      法人税等合計
                                        3,489,141               415,030
      当期純利益
                                 64/82





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       【売上原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度

                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
                     注記                構成比                  構成比
           区分                金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ   旅客自動車運送事業営業費
      1.人件費                         1,556,134                  1,584,009
        (役員報酬)                  13,984                  13,630
        (給料手当)                 983,753                 1,021,274
        (賞与)                 113,931                  106,569
        (賞与引当金繰入額)                  88,627                  90,498
        (退職給付費用)                  20,572                  30,384
        (福利厚生費)                 204,879                  216,457
        (臨時雇用賃金)                 130,389                  103,261
        (その他)                    -                1,936
      2.燃料油脂費                          256,360                  283,733
      3.減価償却費                          339,628                  314,901
      4.租税公課                          34,052                  29,346
                                541,644                  522,247
      5.その他
        計                              53.8                  61.9
                               2,727,818                  2,734,236
     Ⅱ   不動産事業営業費
      1.販売用不動産等売上原価                          989,058                  389,536
        (期首たな卸高)                 777,057                  375,386
        (当期仕入高)                 587,387                  768,506
        (期末たな卸高)                 375,386                  754,356
      2.賃貸原価                          600,675                  536,080
        (賞与引当金繰入額)                  1,001                  1,485
        (退職給付費用)                   384                  577
        (租税公課)                 216,566                  136,233
        (減価償却費)                 222,674                  208,885
        (その他)                 160,050                  188,899
        計                       1,589,732       31.4            925,616      21.0
     Ⅲ   その他の事業売上原価
      1.その他事業売上原価                          748,423                  754,723
        (期首たな卸高)                  9,982                 11,082
        (当期仕入高)                 749,523                  754,071
        (期末たな卸高)                  11,082                  10,430
        計                        748,423      14.8            754,723      17.1
        売上原価合計                             100.0                  100.0
                               5,065,973                  4,414,575
                                 65/82



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       ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自         2017年4月1日  至           2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                     株主資本
                      資本剰余金              利益剰余金
                                                       株主資本合
                                   その他利益剰余金
                  資本金                                 自己株式
                                              利益剰余金
                                                         計
                      資本準備金     利益準備金
                               資産圧縮積          繰越利益剰
                                               合計
                                    別途積立金
                                 立金          余金
                  200,000     69,366     32,808    717,314     100,758    3,596,466     4,447,345          4,716,710
     当期首残高                                                 ―
     当期変動額
                                         3,489,141     3,489,141          3,489,141
      当期純利益
                                △ 16,552          16,552
      資産圧縮積立金の取崩                                           ―          ―
                                           6,207     6,207          6,207
      土地再評価差額金の取崩
      剰余金の配当                                           ―          ―
      自己株式の取得                                           ―          ―
      株主資本以外の項目の当
                                                 ―          ―
      期変動額(純額)
                                △ 16,552        3,511,900     3,495,348          3,495,348
     当期変動額合計               ―     ―     ―          ―              ―
                  200,000     69,366     32,808    700,761     100,758    7,108,366     7,942,693          8,212,058
     当期末残高                                                 ―
                    評価・換算差額等

                 その他有価

                               純資産合計
                      土地再評価     評価・換算
                  証券
                       差額金    差額等合計
                 評価差額金
                  22,099    861,194     883,293    5,600,003
     当期首残高
     当期変動額
                                3,489,141
      当期純利益                        ―
      資産圧縮積立金の取崩                        ―     ―
                                 6,207
      土地再評価差額金の取崩                        ―
      剰余金の配当                        ―     ―
      自己株式の取得                        ―     ―
      株主資本以外の項目の当
                   3,032    △ 6,207    △ 3,175    △ 3,175
      期変動額(純額)
                   3,032    △ 6,207    △ 3,175   3,492,173
     当期変動額合計
     当期末残高             25,131    854,988     880,118    9,092,177
                                 66/82








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       当事業年度(自         2018年4月1日  至           2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                     株主資本
                      資本剰余金              利益剰余金
                                                       株主資本合
                                   その他利益剰余金
                  資本金                                 自己株式
                                              利益剰余金
                                                         計
                      資本準備金     利益準備金
                               資産圧縮積          繰越利益剰
                                               合計
                                    別途積立金
                                 立金          余金
     当期首残高             200,000     69,366     32,808    700,761     100,758    7,108,366     7,942,693        ― 8,212,058
     当期変動額
                                          415,030     415,030          415,030
      当期純利益
                                △ 15,474          15,474
      資産圧縮積立金の取崩                                           ―          ―
                                          △ 37,905    △ 37,905         △ 37,905
      土地再評価差額金の取崩
                                          △ 12,000    △ 12,000         △ 12,000
      剰余金の配当
                                                   △ 49,075    △ 49,075
      自己株式の取得                                           ―
      株主資本以外の項目の当
                                                 ―          ―
      期変動額(純額)
                                △ 15,474         380,598     365,124    △ 49,075    316,049
     当期変動額合計               ―     ―     ―          ―
     当期末残高             200,000     69,366     32,808    685,287     100,758    7,488,964     8,307,817     △ 49,075    8,528,108
                    評価・換算差額等

                 その他有価

                               純資産合計
                      土地再評価     評価・換算
                  証券
                       差額金    差額等合計
                 評価差額金
                  25,131    854,988     880,118    9,092,177
     当期首残高
     当期変動額
                                415,030
      当期純利益                        ―
      資産圧縮積立金の取崩                        ―     ―
                                △ 37,905
      土地再評価差額金の取崩                        ―
                                △ 12,000
      剰余金の配当                        ―
                                △ 49,075
      自己株式の取得                        ―
      株主資本以外の項目の当
                 △ 14,483     37,905     23,423     23,423
      期変動額(純額)
                 △ 14,483     37,905     23,423    339,472
     当期変動額合計
                  10,648    892,893     903,541    9,431,649
     当期末残高
                                 67/82









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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)  子会社株式
         移動平均法による原価法
       (2)  その他有価証券
         時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
                 価は移動平均法により算定している。)
         時価のないもの…移動平均法による原価法
      2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        1.販売用不動産
         (1)  分譲用土地……地区毎の総平均法
         (2)  分譲建物・分譲マンション……個別法
        2.商品……移動平均法
      3.固定資産の減価償却の方法

       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        (運輸業)
         建物(建物付属設備は除く)
          定額法を採用している。
         建物以外
          a   平成19年4月1日以降に取得したもの
            定率法を採用している。
          b 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物 
            定額法を採用している。
        (不動産業)
         定額法を採用している。
          主な耐用年数は、以下のとおりである。
           建物及び構築物         2年~50年
           車両運搬具             2年~5年
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用している。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
       (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(但し、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法である。
      4.引当金の計上基準

       (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
       (2)  賞与引当金
         従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
       (3)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
        いる。当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を適用している。
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      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)  消費税等の会計処理
         税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等は全額当期の費用として処理している。
       (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
       ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更するとともに、税効果会計関係注記を変更した。この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の
       「繰延税金資産」100,820千円は「固定負債」の「繰延税金負債」75,796千円に含めて表示している。
         また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注
       解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加している。ただし、当該内容のうち前事
       業年度に係る内容については、税効果会計基準一部第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していない。
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       (貸借対照表関係)
      ※1    担保に供している資産は次のとおりである。
                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                                                   -   千円
         販売用不動産                         13,749千円
                                                 (   -   )〃
                                 (13,749)〃
                                1,170,686     〃           1,107,437      〃
         建物
                                (762,555)〃                (708,338)〃
                                5,871,478     〃           5,755,963     〃
         土地
                               (4,435,554)〃                (4,435,554)〃
                                7,055,914千円                6,863,400千円
                 計
                               (5,211,858)〃                (5,143,892)〃
         担保付債務は次のとおりである。

                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         短期借入金                        986,000千円                986,000千円
                                (787,000)〃                (787,000)〃
                                 902,006    〃            453,500    〃
         1年以内に返済予定の長期借入金
                                (657,006)〃                (381,000)〃
                                1,020,850      〃            754,850     〃
         長期借入金
                                (998,350)〃                (617,350)〃
                                2,908,856千円                2,194,350千円
                 計
                               (2,442,356)〃                (1,785,350)〃
         (注)    上記のうち(        )内書は道路交通事業財団抵当権並びに当該債務を示している。
      2    偶発債務(債務保証)

        連帯保証(借入保証)
                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         顧客(ホームローン)                         6,054千円               165,992千円
      ※3 当座貸越契約

         当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基づ
        く当期末の借入未実行残高は次のとおりである。
                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         当座貸越限度額の総額                       6,910,000千円                6,910,000千円
                                 986,000    〃            986,000    〃
         借入実行残高
         差引額                       5,924,000千円                5,924,000千円
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      ※4    固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額は、次のとおりである。
                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         構築物                         1,169千円                1,169千円
                                 209,917    〃            224,559    〃
         車両運搬具
                                 84,756    〃            85,042    〃
         工具、器具及び備品
                                 406,008    〃            368,894    〃
         ソフトウェア
                 計                701,850千円                679,664千円
      ※5 保有目的の変更

         前事業年度(2018年3月31日)
          保有目的の変更により有形固定資産の土地から13,249千円を流動資産の販売用不動産へ振替えている。
         当事業年度(2019年3月31日)

          該当事項はない。
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       (損益計算書関係)
      ※1    販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は、下記のとおりである。

                               前事業年度                 当事業年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                              126,626                 132,901
         給料手当                         千円                 千円
                              39,639                 20,379
         賞与                          〃                  〃
                              18,315                 17,910
         賞与引当金繰入額                          〃                  〃
                               5,543                 8,510
         退職給付費用                          〃                  〃
                              14,614                 14,855
         減価償却費                          〃                  〃
                              43,576                 29,464
         広告宣伝費                          〃                  〃
                              31,367                 17,686
         斡旋手数料                          〃                  〃
                              153,014                 154,298
         賃借料                          〃                  〃
                              16,664                  635
         販売促進費                          〃                  〃
         租税公課                     55,197    〃              24,900    〃
          おおよその割合
           販売費                     60 %                57 %
           一般管理費                     40 %                43 %
      ※2    関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。

                               前事業年度                 当事業年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         受取利息                        1,232千円                  -千円
                               2,162,700     〃               -  〃
         受取配当金
                計               2,163,932千円                    -千円
      ※3    固定資産売却益の内訳は下記のとおりである。

                               前事業年度                 当事業年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         車両運搬具                         -千円               1,500千円
                計                  -千円               1,500千円
     ※4    固定資産除売却損の内訳は下記のとおりである。

        固定資産除売却損
                               前事業年度                 当事業年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         建物                        4,663千円                 6,568千円
                                   -  〃               219  〃
         構築物
                                  236  〃               -  〃
         機械及び装置
                                  504  〃                0 〃
         車両運搬具
                                  471  〃               10  〃
         工具、器具及び備品
                                   -  〃               727  〃
         土地
                計                 5,874千円                 7,524千円
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       (有価証券関係)
        子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
        (注)    時価を把握することが極めて困難であると認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                                                  (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                 区分
                                2018年3月31日               2019年3月31日
         子会社株式                               97,500               97,500
                  計                      97,500               97,500
       (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度

                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         繰延税金資産
          賞与引当金                             32,825千円              33,418千円
                                      207,492    〃          188,022    〃
          減損損失
                                       13,093    〃          13,381    〃
          資産除去債務
                                       87,113    〃          29,674    〃
          その他
         繰延税金資産小計
                                      340,525千円              264,495千円
                                      △31,834千円              △28,770千円
         評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                      308,691千円              235,725千円
         繰延税金負債

          資産圧縮積立金                            △306,471千円              △299,462千円
                                      △4,394    〃          △3,981    〃
          資産除去債務に対応する除去費用
                                      △62,640     〃         △71,739     〃
          前払年金費用
                                      △10,982     〃          △4,653    〃
          有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                             △384,487千円              △379,836千円
         繰延税金負債の純額                             △75,796千円             △144,111千円

         再評価に係る繰延税金資産

          再評価に係る繰延税金資産                             371,672千円              359,529千円
                                     △371,672     〃         △359,529     〃
          評価性引当額
          再評価に係る繰延税金資産合計                               ― 千円             ― 千円
         再評価に係る繰延税金負債

                                     △907,707千円              △906,822千円
          再評価に係る繰延税金負債
                                                   △906,822千円
         再評価に係る繰延税金負債の純額                             △907,707千円
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

                                     前事業年度              当事業年度

                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         法定実効税率
                                       30.65%               30.41% 
          (調整)
                                        0.06   〃           0.40   〃
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                      △16.24    〃          △0.07    〃
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        0.02   〃           0.15   〃
           住民税均等割等
                                        0.01   〃          △2.63    〃
           評価性引当金の増減
                                        0.05   〃          △0.01    〃
           その他
                                       14.55   %           28.25   %
         税効果会計適用後の法人税等の負担割率
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       (企業結合等関係)
        該当事項はない。
       (重要な後発事象)

        該当事項はない。
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       ④  【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額

                           銘柄               株式数(株)
                                                     (千円)
                  ㈱ほくほくフィナンシャルグループ
                                             200,000           100,000
                  (優先株式)
                  ㈱テレビ北海道                            1,200          61,440
                  北海道中央バス㈱                           10,032           42,736

                  ㈱北洋銀行                           66,000           18,282

                  三井住友トラスト・ホールディングス㈱                            5,075          20,179

       投資      その他
       有価証券      有価証券
                  北海道放送㈱                              ▶        19,400
                  ㈱札幌リゾート開発公社                           40,000           15,000

                  ANAホールディングス㈱                            3,000          12,177

                  ㈱ほくほくフィナンシャルグループ                            1,302           1,501

                  その他(5銘柄)                             628          1,614

                           計                 327,241           292,329

          【その他】

                                         投資口数等         貸借対照表計上額

                         種類及び銘柄
                                          (口)          (千円)
                  みずほ証券㈱
       投資      その他
                  投資信託受益証券                          4,206,888             3,132
       有価証券      有価証券
                  (ニュートピックスインデックス追加型)
                           計                4,206,888             3,132
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         【有形固定資産等明細表】
                                           当期末減価

                                           償却累計額
                                                      差引当期末
                   当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                           及び減損損
          資産の種類                                              残高
                                           失累計額又
                    (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                                        (千円)
                                           は償却累計
                                           額(千円)
       有形固定資産
        建物            7,683,696       306,466       7,570    7,982,592      3,904,939       213,362     4,077,653

        構築物             527,323       4,197      6,466     525,054      404,148      15,083     120,906

        機械及び装置             173,853        351       -   174,204      101,457      11,166      72,747

        車両運搬具            1,573,435       84,297     116,417     1,541,315      1,431,436       128,453      109,879

        工具、器具及び備品             168,923       2,386       326    170,983      134,117      10,739      36,866

                    7,761,092             15,205    7,860,258
        土地                   114,371                    -      -  7,860,258
                   (1,762,695)             (37,020)    (1,799,715)
        リース資産             692,157      123,762      69,869     746,050      433,124      145,055      312,926
        建設仮勘定               151    534,730      411,788      123,093        -      -   123,093

            計       18,580,630      1,170,560       627,641    19,123,549      6,409,221       523,858    12,714,328

       無形固定資産

        借地権             162,586         -      -   162,586        -      -   162,586

        ソフトウエア             86,465      9,951       359    96,057      71,150      13,323      24,907

        その他             14,451       601       -   15,052      4,459       982    10,593

            計         263,502      10,552       359    273,695      75,609      14,305     198,086

       長期前払費用               9,037       645     1,833      7,849      6,049       509     1,800

        (注)   1.当期増減額のうち、主なものは次のとおりである。
                          賃貸マンション(ドエル南郷ガーデンフォート、

             建物         増加                                 274,855
                          ドエル大通公園)取得による増加
                          賃貸マンション(ドエル南郷ガーデンフォート、
             土地         増加                                 114,372
                          ドエル大通公園)取得による増加
             リース資産         減少    契約満了による振替減少                             69,869
             土地         減少    売却による減少(定山渓温泉東4丁目)                             15,205
           2.土地の当期首残高及び当期末残高の(                     )書は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31

             日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額である。
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         【引当金明細表】
                                         当期減少額

                    当期首残高        当期増加額                         当期末残高
            区分
                     (千円)        (千円)                         (千円)
                                     目的使用       その他(注)
                                      (千円)        (千円)
       貸倒引当金                  852       1,099          -       852       1,099
       賞与引当金                107,943        109,893        107,943           -     109,893

        (注)    洗替による戻入額である。
      (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
      (3) 【その他】

        特に記載すべき事項はない。
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     第6   【提出会社の株式事務の概要】

      事業年度             4月1日から3月31日まで                    定時株主総会          6月中

      基準日             3月31日
      株券の種類             株券不発行のため該当事項なし
      剰余金の配当の基準日             3月31日                    1単元の株式数           ―
                   取扱場所                      本社総務部
                   株主名簿管理人                        なし
      株式の名義書換え
                   取次所                        なし
                   名義書換手数料              無料        新券交付手数料           印紙税相当額
                   取扱場所           ―
                   株主名簿管理人           ―
      単元未満株式の買取り
                   取次所           ―
                   買取り手数料           ―
                   電子公告。
      公告掲載方法             ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで
                   きない場合は、札幌市で発行する北海道新聞に掲載して行う。
                   12,000株以上………バス優待乗車証発行
      株主に対する特典
                   1,200株以上………バス優待乗車券発行
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     第7 【提出会社の参考情報】

     1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、非上場会社につき、該当事項はない。
     2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書の提出日までの間に、次の書類を提出している。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類

        事業年度 第106期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月27日北海道財務局長に提出   
      (2)  半期報告書

        事業年度      第107期中(自        2018年4月1日         至   2018年9月30日)2018年12月25日北海道財務局長に提出
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はない

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                         独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月26日

     株式会社じょうてつ
      取締役会  御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士        林  達 郎            印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社じょうてつの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
     式会社じょうてつ及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管している。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
                                 81/82



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社じょうてつ(E04116)
                                                            有価証券報告書
                         独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月26日

     株式会社じょうてつ
      取締役会  御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士        林  達 郎            印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社じょうてつの2018年4月1日から2019年3月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
     社じょうてつの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管している。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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