NOK株式会社 内部統制報告書 第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 NOK株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        NOK株式会社(E02176)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【会社名】                    NOK株式会社
                         NOK  CORPORATION
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 土居 清志
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝大門1丁目12番15号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                        NOK株式会社(E02176)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長土居清志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社
       は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
       価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備運用し、当社
       の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
        なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる
       場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定形的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固
       有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は
       発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当
     たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
     上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定
     された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
     について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
     必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
     ており、すべての事業拠点(休眠会社等、重要性のない拠点を除く)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
     踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、原則として各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算してい
     き、連結売上高の概ね2/3に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点におい
     ては、企業の事業目的に大きく関わるプロセスとして①受注・販売・回収②棚卸資産受払③購買④固定資産管理⑤現預金
     出納・資金調達を評価の対象としました。
      3【評価結果に関する事項】


        上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しま
       す。
      4【付記事項】

        財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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