株式会社ケアサービス 有価証券報告書 第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ケアサービス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社ケアサービス(E05440)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月26日

    【事業年度】                      第28期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      株式会社ケアサービス

    【英訳名】                      Care   Service    Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  福原 俊晴

    【本店の所在の場所】                      東京都大田区大森北一丁目2番3号

    【電話番号】                      (03)5753-1170(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経理財務部長 太田 健太郎

    【最寄りの連絡場所】                      東京都大田区大森北一丁目2番3号

    【電話番号】                      (03)5753-1170(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経理財務部長 太田 健太郎

                          株式会社東京証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第24期       第25期       第26期       第27期       第28期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)          ―   8,299,611       8,435,652       8,611,864       8,906,493

     経常利益            (千円)          ―    255,815       289,057       232,418       230,975

     親会社株主に帰属する
                 (千円)          ―    146,655       156,137       118,823        94,843
     当期純利益
     包括利益            (千円)          ―    144,498       154,631       102,507        90,686
     純資産額            (千円)          ―   1,221,939       1,321,552       1,398,455       1,480,068

     総資産額            (千円)          ―   2,887,088       2,811,076       2,973,244       3,108,220

     1株当たり純資産額             (円)          ―     629.44       348.38       371.95       390.17

     1株当たり
                 (円)          ―     75.18       40.56       31.32       25.00
     当期純利益
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       -       -       -       -
     当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)          ―      42.3       47.0       47.5       47.6
     自己資本利益率             (%)          ―      12.0       12.3        8.7       6.6

     株価収益率             (倍)          ―      7.70       26.17       35.69       23.80

     営業活動による
                 (千円)          ―    295,020       247,034       305,668       301,980
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)          ―    △ 70,294      △ 49,186      △ 63,589      △ 130,689
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)          ―   △ 164,973      △ 201,240      △ 146,675      △ 139,122
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)          ―    650,410       645,636       736,060       768,905
     期末残高
                           ―      857       925       916       949
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時
                          ( ―)      ( 492  )     ( 432  )     ( 439  )     ( 440  )
     雇用者数)
     (注)   1.当社は、第25期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
        2.売上高には消費税等は含まれておりません。
        3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
        5.当社は2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第26期の期首に当該株式
          分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を計算しております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第24期       第25期       第26期       第27期       第28期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)      7,623,102       8,297,917       8,430,793       8,601,012       8,873,365

     経常利益            (千円)       116,568       278,423       331,239       303,888       310,927

     当期純利益又は
                 (千円)        40,668       169,263       198,319       180,098       △ 39,062
     当期純損失(△)
     持分法を適用した
                 (千円)          ―       -       -       -       -
     場合の投資利益
     資本金            (千円)       205,125       205,125       205,125       205,125       205,125
     発行済株式総数             (株)     2,100,000       2,100,000       2,100,000       4,200,000       4,200,000

     純資産額            (千円)      1,125,791       1,246,563       1,389,865       1,544,359       1,479,690

     総資産額            (千円)      2,839,749       2,911,128       2,876,749       3,109,182       3,096,177

     1株当たり純資産額             (円)       568.58       642.13       366.39       407.12       390.07

     1株当たり配当額                    11.50       12.50       13.50        6.75       6.75
                 (円)
     (うち1株当たり
                          ( ―)      ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                 (円)        20.42       86.77       51.52       47.48      △ 10.30
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       -       -       -       -
     当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        39.6       42.8       48.3       49.7       47.8
     自己資本利益率             (%)         3.6       14.3       15.0       12.3       △ 2.6

     株価収益率             (倍)        35.60        6.67       20.60       23.55         -

     配当性向             (%)        56.3       14.4       13.1       14.2         -

     営業活動による
                 (千円)        85,461          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 184,924          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 400,546          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)       592,709          -       -       -       -
     期末残高
     従業員数                     782       851       912       890       927
                 (人)
     (外、平均臨時
                         ( 526  )     ( 492  )     ( 432  )     ( 437  )     ( 440  )
     雇用者数)
     株主総利回り                     93.5       76.3       273.5       289.5       158.8
                 (%)
     (比較指標:配当込み
                 (%)
                        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
      TOPIX)
                                               3,805
     最高株価                     886       777      2,503               1,487
                 (円)
                                             (※)1,881
                                               1,300
     最低株価             (円)         611       530       541               458
                                              (※)850
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     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.当社は、第24期においては関連会社を有しておりませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載して
          おりません。
        3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
        5.当社は2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第26期の期首に当該株式
          分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を計算しております。
        6.第28期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
        7.当社は、第25期より連結財務諸表を作成しているため、第25期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営
          業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フ
          ロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
        8.最高最低株価は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
        9.(※)は株式分割(2017年10月1日、1株→2株)による権利落後の株価であります。
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    2 【沿革】

       年月                           事項

      1970年10月       寝たきり老人等の蒲団の消毒乾燥を目的としてサンセルフ福原を創業
      1974年3月       事業拡大に伴いサンセルフ商事株式会社に組織変更
      1983年10月       高齢者福祉における介護サービスの提供を目的として介護部門を創設
      1990年6月       葬儀におけるエンゼルケアサービスの提供を目的として株式会社エヌ・シー・エスを設立
      1991年5月       訪問介護サービス及び訪問入浴サービスの提供を目的として株式会社ケアサービスを資本金
             10,000千円で設立
      1992年6月       東京都大田区大森北にケアセンターおおもりを開設
      1994年2月       社団法人シルバーマーク振興会より在宅介護サービスのシルバーマークを取得
      1997年4月       株式会社ケアサービスを存続会社としてサンセルフ商事株式会社及び株式会社エヌ・シー・エス
             を吸収合併
             サンセルフ商事株式会社より社団法人シルバーマーク振興会から交付された在宅入浴サービスの
             シルバーマーク(1990年2月取得)を継承
      1997年7月       石川県金沢市にエンゼルケア金沢事業所を開設
      1997年9月       東京都世田谷区等々力にケアセンターとどろきを開設
      1999年12月       東京都大田区新蒲田三丁目15番7号に本店を移転
             同所にエンゼルケア大田事業所を開設
             同所にケアセンターかまたを開設
      2000年3月       東京都豊島区南池袋にケアセンターとしまを開設
      2000年4月       介護保険法施行により東京都及び神奈川県から指定居宅サービスの指定を受ける
      2001年2月       東京都大田区東雪谷にデイサービスセンター東雪谷及びケアセンター東雪谷を開設
             デイサービス事業を開始
      2001年6月       東京都品川区南大井にデイサービスセンター大森を開設
      2001年6月       東京都大田区池上にデイサービスセンター池上を開設
      2001年8月       東京都世田谷区下馬にデイサービスセンター下馬を開設
      2001年9月       東京都大田区萩中にデイサービスセンター糀谷を開設
      2001年10月       東京都世田谷区奥沢にデイサービスセンター奥沢を開設
             社名及びロゴマークの商標権を取得
      2001年11月       東京都世田谷区代沢にデイサービスセンター下北沢を開設
      2002年2月       東京都目黒区より目黒区単独型老人デイサービスセンター整備事業に対する承認を得、東京都目
             黒区目黒本町にデイサービスセンター目黒本町を開設(補助金対象施設)
      2002年4月       東京都杉並区西荻南にデイサービスセンター西荻窪を開設
      2002年4月       東京都世田谷区経堂にデイサービスセンター経堂を開設
      2002年11月       東京都大田区西六郷にデイサービスセンター西六郷を開設
      2002年12月       東京都板橋区高島平にデイサービスセンター高島平を開設
      2003年1月       東京都江東区南砂にデイサービスセンター南砂を開設
      2003年2月       東京都葛飾区水元にデイサービスセンター水元を開設
      2003年2月       東京都板橋区坂下にデイサービスセンター坂下を開設
      2003年3月       東京都足立区西新井本町にデイサービスセンター西新井本町を開設
      2003年5月       東京都板橋区仲町にデイサービスセンター仲町を開設
      2003年12月       東京都杉並区方南にデイサービスセンター方南町を開設
      2003年12月       東京都大田区池上にデイサービスセンター徳持南を開設
      2004年2月       東京都杉並区荻窪にデイサービスセンター阿佐ヶ谷南を開設
      2004年4月       東京都杉並区上高井戸にデイサービスセンター八幡山を開設
      2004年5月       東京都大田区羽田にデイサービスセンター羽田を開設
      2004年6月       東京都大田区南千束にデイサービスセンター大岡山を開設
      2004年8月       東京都板橋区前野町にデイサービスセンター前野町を開設
      2004年9月       東京都品川区小山にデイサービスセンター小山を開設
      2004年9月       東京都世田谷区駒沢にデイサービスセンター駒沢を開設
      2004年10月       東京都大田区北馬込にデイサービスセンター夫婦坂を開設
      2004年11月       大阪証券取引所ヘラクレス(現東京証券取引所JASDAQ(グロース))に株式を上場
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       年月                           事項
      2004年11月       東京都杉並区下井草にデイサービスセンター下井草を開設
      2004年12月       東京都墨田区亀沢にデイサービスセンター両国を開設
      2005年3月       東京都北区田端にデイサービスセンター田端を開設
      2005年4月       東京都大田区大森中にデイサービスセンター大森中を開設
      2005年5月       東京都目黒区鷹番にデイサービスセンター鷹番を開設
      2005年7月       東京都荒川区町屋にデイサービスセンターたからを開設
      2005年8月       東京都豊島区池袋にデイサービスセンター要町を開設
      2005年10月       東京都文京区千石にデイサービスセンター文京千石を開設
      2005年10月       東京都大田区北糀谷に複合事業所(訪問入浴、訪問介護、居宅介護支援)を開設
      2006年4月       東京都練馬区にデイサービスセンターさくらを開設
      2006年4月       川崎市川崎区にエンゼルケア川崎事業所を開設
      2006年6月       横浜市神奈川区に訪問入浴神奈川事業所を開設
      2006年8月       東京都葛飾区にデイサービスセンター堀切菖蒲園を開設
      2006年9月       訪問介護経堂を訪問介護千束へ統合
      2007年4月       東京都板橋区中板橋に訪問入浴板橋を開設
      2007年5月       東京都北区桐ヶ丘にデイサービスセンター桐ヶ丘を開設、居宅支援桐ヶ丘を併設
      2007年5月       埼玉県入間郡にエンゼルケア埼玉事業所を開設
      2007年7月       東京都足立区南花畑にデイサービスセンターたくみを開設
      2007年10月       埼玉県さいたま市に高専賃大宮公園を開設
      2007年11月       訪問入浴神奈川を訪問入浴港北へ統合
      2007年11月       訪問入浴北糀谷を訪問入浴蒲田へ統合
      2008年1月       訪問入浴豊島を東京都豊島区南池袋から同豊島区南大塚へ移転
      2008年2月       東京都大田区上池台にデイサービスセンター上池台を開設、デイサービスセンター東雪谷におけ
             るサービスを承継
      2008年4月       東京都江東区扇橋に居宅支援住吉を開設
      2008年5月       埼玉県さいたま市に高専賃七里を開設
      2008年8月       東京都江戸川区大杉にデイサービスセンター大杉を開設
      2008年10月       東京都練馬区春日町にデイサービスセンター春日町を開設
      2008年10月       神奈川県横須賀市衣笠栄町にエンゼルケア横須賀事業所を開設
      2008年11月       東京都足立区江北にデイサービスセンター江北を開設
      2008年12月       東京都板橋区幸町にデイサービスセンター幸町を開設、居宅支援幸町を併設、訪問入浴板橋を東
             京都板橋区中板橋から移転併設
      2009年4月       東京都足立区栗原に居宅支援西新井を開設
      2009年5月       東京都足立区西保木間にデイサービスセンター西保木間を開設
      2009年5月       訪問入浴本牧を横浜市中区本牧から横浜市南区永楽町へ移転、名称を訪問入浴横浜南へ変更
      2009年7月       東京都世田谷区北沢にデイサービスセンター東北沢を開設
      2009年7月       居宅支援北糀谷を東京都大田区北糀谷から東京都大田区蒲田へ移転、名称を居宅支援蒲田へ変更
      2009年11月       デイサービス下井草と併設の居宅支援下井草を東京都杉並区下井草から東京都杉並区西荻南へ移
             転、名称を居宅支援西荻窪に変更
      2010年1月       デイサービスセンター幸町に併設の、訪問入浴板橋を訪問入浴幸町へ名称変更
      2010年1月       デイサービスセンター下井草に併設の、訪問入浴杉並を訪問入浴下井草へ名称変更
      2010年2月       東京都杉並区久我山にデイサービスセンター久我山を開設
      2010年3月       東京都杉並区和泉にデイサービスセンター和泉を開設、訪問入浴和泉並びに居宅支援和泉を併設
      2010年5月       東京都北区東十条にデイサービスセンター東十条を開設
      2010年5月       愛知県豊川市にエンゼルケア愛知事業所を開設
      2010年10月       東京都練馬区桜台に訪問入浴さくらを開設
      2010年11月       東京都足立区のデイサービスセンター西新井本町を閉鎖し、近隣のデイサービスセンター江北へ
             統合
      2010年12月       東京都大田区東矢口にデイサービスセンター東矢口を開設
      2011年1月       高齢者専用賃貸住宅、高専賃大宮公園及び高専賃七里が特定施設入居者生活介護の指定を受ける
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       年月                           事項

      2011年1月       東京都大田区中央に訪問介護池上を開設
      2011年3月       横浜市鶴見区豊岡町に訪問入浴鶴見を開設
      2011年3月       東京都大田区のデイサービスセンター糀谷を閉鎖し、東京都大田区東六郷にデイサービスセン
             ター七辻を移転開設
      2011年5月       東京都杉並区下井草の訪問入浴下井草を東京都杉並区和泉の訪問入浴和泉に統合
      2011年6月       東京都墨田区墨田にデイサービスセンター墨田を開設
      2011年7月       東京都江戸川区東葛西にデイサービスセンター東葛西を開設
      2011年7月       東京都西東京市にデイサービスセンター保谷を開設
      2011年9月       東京都葛飾区のデイサービスセンター堀切菖蒲園を閉鎖し、同区堀切にデイサービスセンター堀
             切を移転開設
      2012年3月       埼玉県さいたま市にフォーライフ大宮公園第二を開設
      2012年4月       東京都杉並区にデイサービスセンター浜田山を開設
      2012年4月       新潟県新潟市にデイサービスセンター小新を開設
      2012年4月       東京都足立区に訪問入浴西保木間を開設
      2012年4月       神奈川県相模原市にCDC神奈川事業所を開設
      2012年5月       新潟県新潟市にケアプランセンター小新を開設
      2012年6月       東京都板橋区のデイサービスセンター坂下及びデイサービスセンター前野町を閉鎖し、デイサー
             ビスセンター蓮根に統合し移転開設
      2012年7月       東京都三鷹市にデイサービスセンター牟礼を開設
      2012年8月       東京都目黒区のデイサービスセンター鷹番を閉鎖し、デイサービスセンター目黒中町に移転開設
      2012年8月       千葉県千葉市にエンゼルケア千葉南事業所を開設
      2012年10月       東京都世田谷区に居宅支援尾山台を開設
      2012年11月       東京都世田谷区のデイサービスセンター奥沢を閉鎖し、デイサービスセンター東玉川に移転開設
      2012年11月       東京都大田区に訪問入浴池上を開設
      2013年2月       東京都世田谷区に居宅支援三軒茶屋を開設
      2013年5月       東京都杉並区に訪問入浴下井草を開設
      2013年7月       当社株式1株を200分割し、同時に100株を1単元とする単元株制度を導入
      2013年9月       千葉県柏市にエンゼルケア柏事業所を開設
      2013年9月       東京都日野市にエンゼルケア八王子事業所を開設
      2013年10月       東京都大田区にデイサービスセンター仲池上を開設
      2014年4月       東京都武蔵野市にデイサービスセンター吉祥寺を開設
      2014年6月       東京都杉並区に居宅支援永福を開設
      2014年6月       東京都大田区に配食池上センターを開設
      2014年11月       埼玉県草加市にフォーライフ草加を開設
      2014年12月       東京都大田区にデイサービスセンター西蒲田を開設
      2014年12月       東京都大田区大森北一丁目2番3号に本店を移転
      2015年1月       東京都大田区にショートステイ西蒲田を開設
      2015年2月       東京都品川区にデイサービスセンター豊町を開設
      2015年4月       東京都北区のデイサービスセンター東十条及びデイサービスセンター桐ヶ丘を閉鎖し、同区のデ
             イサービスセンターコトニア赤羽に統合し移転開設
      2015年4月       東京都北区にケアプランセンターコトニア赤羽を開設
      2015年4月       東京都大田区の訪問入浴池上を閉鎖し、同区の訪問入浴蒲田に統合
      2015年4月       神奈川県横浜市の訪問入浴鶴見を閉鎖し、同市の訪問入浴港北に統合
      2015年5月       東京都大田区の訪問介護池上を閉鎖し、同区の訪問介護蒲田に統合
      2015年8月       中国上海市に上海福原護理服務有限公司を設立(現連結子会社 出資比率100%)
      2015年9月       東京都杉並区のデイサービスセンター八幡山を閉鎖
      2016年7月       東京都大田区に訪問看護おおたを開設
      2016年8月       東京都品川区南大井のデイサービスセンター大森を閉鎖し、東京都大田区大森西にデイサービス
             センター大森西を移転開設
      2016年10月       東京都杉並区のデイサービスセンター阿佐ヶ谷南、同墨田区のデイサービスセンター両国、同大
             田区の訪問介護北糀谷を閉鎖し、近隣他事業所に統合
      2016年11月       東京都世田谷区のデイサービスセンター下北沢、同大田区の訪問介護千束を閉鎖し、近隣他事業
             所に統合
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       年月                           事項
      2016年12月       新潟県新潟市のデイサービスセンター小新及びケアプランセンター小新を閉鎖
      2017年4月       東京都大田区に株式会社ケアサービスヒューマンキャピタルを設立(現連結子会社 出資比率
             100%)
      2017年5月       神奈川県横須賀市のエンゼルケア横須賀事業所を神奈川県横浜市に移転し、名称をエンゼルケア
             横浜事業所に変更
      2017年6月       東京都北区に訪問入浴コトニア赤羽を開設
      2017年7月       東京都立川市にエンゼルケア立川事業所を開設
      2017年8月       中国北京市に北京福原順欣養老管理有限公司を設立(現連結子会社 出資比率60%)
      2017年10月       当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割
      2017年10月       東京都世田谷区のデイサービスセンター駒沢及びデイサービスセンター下馬を閉鎖し、同区のデ
             イサービスセンター弦巻に統合し移転開設、訪問入浴世田谷を世田谷区経堂から移転併設、居宅
             支援三軒茶屋を居宅支援弦巻と名称変更して世田谷区三軒茶屋から移転併設
      2017年10月       東京都大田区のショートステイ西蒲田をリニューアルし、小規模多機能型居宅介護西蒲田を開設
      2017年11月       山形県東置賜郡にエンゼルケア米沢事業所を開設
      2018年1月       中国上海市に上海保原健康管理諮詢有限公司を設立(出資比率30%)
      2018年3月       東京都北区のケアプランセンターコトニア赤羽を閉鎖し、東京都板橋区の居宅支援坂下に統合
      2018年4月       東京都目黒区のデイサービスセンター目黒本町を閉鎖
      2018年5月       東京都足立区にデイサービスセンター島根を開設し、居宅支援西新井と併設(居宅支援西新井
             は、2018年3月に足立区栗原より移転)
      2018年5月       東京都杉並区の訪問入浴下井草を杉並区下井草から同区上井草に移転し、名称を訪問入浴上井草
             に変更
      2018年5月       東京都文京区のデイサービスセンター文京千石を閉鎖
      2018年6月       株式会社やさしい手より訪問入浴事業を譲受し、埼玉県川口市に訪問入浴川口を開設
      2018年10月       東京都杉並区にレンタル杉並を開設
      2018年10月       神奈川県小田原市にエンゼルケア小田原事業所を開設
      2019年3月       東京都葛飾区のデイサービスセンター水元を閉鎖
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    3 【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社(上海福原護理服務有限公司、株式会社ケア
     サービスヒューマンキャピタル、北京福原順欣養老管理有限公司)の計4社で構成されており、介護事業、エンゼル
     ケア事業、サービス付き高齢者向け住宅事業(旧高専賃事業)を業務としております。
      当社グループの事業内容は次のとおりであります。
     (1)  介護事業
       当社グループは、日本国内において、介護(医療)保険制度に基づく通所介護サービス、訪問入浴サービス、訪
      問介護サービス、訪問看護サービス、居宅介護支援サービス、小規模多機能型居宅介護サービス、福祉用具貸与及
      び特定福祉用具販売、また、介護(医療)保険外サービスとして、配食サービス、介護人材に係る人材紹介サービ
      スを提供しております。日本国外においては、中国において、介護サービス及び介護関連サービスを提供しており
      ます。
       介護事業におけるそれぞれのサービスの概要は下記のとおりですが、当社グループは主として、通所介護サービ
      スにおけるデイサービス施設の出店を積極的に行い、首都圏エリアを中心にデイサービス施設を主体とした介護部
      門の営業の基盤整備を行っております。多くの需要が見込まれる地域をドミナントエリアとし、当該地域にデイ
      サービス施設を複数出店することによって、地域に密着した通所介護サービスが行えるよう心がけております。
       1.通所介護サービスとは、居宅において介護を受けるご利用者が当社グループの送迎車によりデイサービス施

         設に来所していただき、入浴や食事の提供、生活等に関する相談・助言・健康状態の確認、その他の日常生
         活上の世話及び機能訓練を行うサービスであります。当社グループでは、通所介護サービスを介護事業の中
         心事業に位置付けております。又、通所介護サービスと他の介護サービスを併設した、利便性の高い複合型
         介護施設の開設も進めております。
       2.訪問入浴サービスとは、一般家庭での入浴が困難なご利用者を対象に、特殊入浴車でご利用者のお宅へ訪問
         し、介護者の手を煩わせることなく、お部屋で入浴していただくサービスであります。当社グループでは通
         常特殊入浴車1台に、オペレーター、看護師、ヘルパーの3名体制でサービスを提供しております。
       3.訪問介護サービスとは、ご利用者のお宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護、衣類の洗濯、住居等の掃
         除、生活必需品の買物、関係機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言等を行うサービスであ
         ります。
       4.訪問看護サービスとは、病気や障害を抱えながらご自宅で療養中の方に、看護師やセラピストなどが訪問し
         て、療養生活のお世話や診療の補助、リハビリテーション等を行うサービスであります。
       5.居宅介護支援サービスとは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご利用者(居宅要介護者)に対し介護保険
         の給付サービス等、居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービスなどを適切に利用
         できるよう、高齢者本人やご家族の希望を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)(注)を作成するととも
         に、その計画に基づいて指定居宅サービス事業者などとの連絡調整等の支援を行うサービスであります。
       6.小規模多機能型居宅介護サービスとは、ご利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、
         ご利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」やご利用者のお宅への「訪問」を
         組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスであります。
       7.福祉用具貸与とは、ご利用者の身体状況に合わせた適切な福祉用具のレンタルを行うサービスであります。
       8.特定福祉用具販売とは、ご利用者の身体状況に合わせた適切な福祉用具の販売を行うサービスであります。
       9.配食サービスとは、当社グループで運営するデイサービスセンターを中心に、健康、栄養に配慮した食事を
         提供するサービスであります。
         (注) 居宅サービス計画(ケアプラン)
            介護保険における要介護状態には五つの区分(要支援を除く)があり、要介護1は最も軽く、要介護5
           は最も重い区分となっております。区分によって介護給付の限度額が定められています。
            居宅サービス計画とは、介護支援専門員が個々の要支援・要介護状態に合わせた適切な保健・医療・
           福祉サービスが提供されるように作成したものをいい、①ご利用者のニーズの把握、②援助目的の明確
           化、③具体的なサービスの種類と役割分担の決定といった段階を経て作成されます。
            なお、この居宅サービス計画は1ヶ月単位の計画であり、ご利用者の生活ニーズ等に変化がある場合
           には新たな援助目標を設定し、再度作成することになります。
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       介護事業部門提供サービス
                指定通所介護               通所介護サービス

                指定訪問入浴               訪問入浴サービス

                指定訪問介護               訪問介護サービス

                指定訪問看護               訪問看護サービス

                指定居宅介護支援               居宅介護支援サービス

        介護事業部門
                指定小規模多機能型居宅介護               小規模多機能型居宅介護サービス
                指定福祉用具貸与               福祉用具貸与

                特定福祉用具販売               特定福祉用具販売

                               ・配食サービス
                介護(医療)保険外               ・中国での介護サービス及び介護
                                関連サービス
     (2)  エンゼルケア事業

       当社グループのエンゼルケア事業では、日本国内及び中国において、発注者(日本においては冠婚葬祭業の互助
      会及び葬儀社、中国においては国営葬儀場)と契約を結び、主に湯灌サービス、CDCサービスを提供しており、
      さらに遺品整理、遺品供養、ハウスクリーニング等を行うクリーンサービスも提供しております。
      ① 湯灌サービス
        湯灌サービスとは、故人の葬儀においてお通夜の前に故人の洗体を行い、お化粧をし、旅路の身支度を整える
       サービスであります。
        なお、当社グループでは、御葬家の御自宅又は葬祭場に湯灌車と呼ばれる特殊車両でお伺いし、サービスを提
       供しております。
      ② CDCサービス
        CDCサービスとは、Cosmetic(化粧)、Dressing(装束)、Coffin(納棺)の略称であり、主に故人のお化粧と旅
       路の身支度を整えるサービスであります。
      ③ クリーンサービス
        クリーンサービスとは、遺品整理、遺品供養を含めたハウスクリーニング等を行うサービスであります。
     (3)  サービス付き高齢者向け住宅事業

       多額な入居一時金もなく、安い料金で安心して生活できるよう、高齢者に優しいバリアフリーの住居に当社グ
      ループ自らが行う住宅サービス(食事・見守り等)と特定施設入居者生活介護サービス(介護保険適用)(注)を併せも
      つサービス付き高齢者向け住宅です。
       ご入居者の方には個室をご用意し、お一人の時間を確保しつつ、食事や団欒は他のご入居者の方と一緒ににぎや
      かに楽しんでいただいております。
       2011年1月に、特定施設入居者生活介護の指定を受け、医療機関との提携も実現しており、日中は看護師が常
      駐、スタッフは24時間常駐しており、夜間の救急対応体制も整っております。万が一のことがご心配の方にも安心
      して入居していただける介護施設サービスです。
      (注) 特定施設入居者生活介護サービスとは、特定施設(サービス付き高齢者向け住宅等)において、入浴や食事の

        介護、生活等に関する相談・助言・健康状態の確認、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス
        であります。
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      [事業系統図]
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    4 【関係会社の状況】
                           資本金又は       主要な事業      議決権の所有

          名称           住所                             関係内容
                            出資金       の内容      割合(%)
     (連結子会社)
                                 介護事業及
     上海福原護理服務有限公司
                                              役員の兼任4名
                  中国上海市         1,365千USD      びエンゼル          100
     (注)1
                                 ケア事業
     株式会社ケアサービスヒューマ
     ンキャピタル
                  東京都大田区        30,000千円       人材事業          100   役員の兼任2名
     (注)1
     北京福原順欣養老管理有限公司
                  中国北京市        10,000千RMB       介護事業           60  役員の兼任2名
     (注)1,2
     (注)1.特定子会社であります。
        2.北京福原順欣養老管理有限公司は、2018年10月20日から現地の法令に従って解散及び清算の手続きを開始
          しておりますが、清算結了までに1年程度かかる見込みです。
    5 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     介護事業                                                600  ( 386  )
                                                      (   9 )
     エンゼルケア事業                                                236
                                                      ( 28 )
     サービス付き高齢者向け住宅事業                                                 42
     全社(共通)                                                 71  ( 17 )
                合計                                     949  ( 440  )
     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
     (2) 提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
             927  ( 440  )            38.3              5.7          4,195,735

             セグメントの名称                            従業員数(人)

     介護事業                                                590  ( 386  )
                                                      (   9 )
     エンゼルケア事業                                                228
                                                      ( 28 )
     サービス付き高齢者向け住宅事業                                                 42
                                                      ( 17 )
     全社(共通)                                                 67
                合計                                     927  ( 440  )
     (注)   1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者は含む。)であり、臨時雇用
          者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
     (3) 労働組合の状況

       2000年3月21日に当社労働組合が結成され、介護クラフトユニオンケアサービス分会と称し、ゼンセン同盟日本
      介護クラフトユニオンに加盟しております。
       なお、労使関係はきわめて良好であります。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービスを提供し、全従業員とその家族の幸せを追求する
      ことを企業理念として掲げ、事業を展開しております。この企業理念のもと、高齢化社会が進むに伴い拡大が予想
      される介護業界において、東京23区を中心とした地域密着型企業としてブランドを確立するとともに、株主、地域
      社会、ご利用者及び従業員等すべてのステークホルダーにとって価値ある企業となることを目指しております。
     (2)  目標とする経営指標

       当社グループは当面の間、経常利益率10%の達成を目指してまいります。さらに中長期的には収益性と資本効率
      をより高めて総合的な企業価値を増大させていく方針であります。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、前述の「(1)会社の経営の基本方針」を具現化するために、以下を中長期的な経営戦略として位
      置づけております。
      ①介護事業における首都圏ドミナント戦略の推進
       引き続き、東京23区を中心としたドミナントエリア拡充と事業内容の深化に取り組んでまいります。
      ②経営基盤の強化
       長期的な成長に向けた強い組織を作り上げるために、質の高いサービスを提供できる体制を整備いたします。
      ③地域高齢者サービスの本格始動
       現在、厚生労働省が推し進めている地域包括ケアシステム構築の一環として、当社グループのドミナントエリア
      を活かし、地域の医療機関等との連携により、「泊まり」、「通い」、「訪問」を備えた包括的な介護体制の構築
      を進めてまいります。
     (4)  会社の対処すべき課題

       当社グループが所属する国内の介護サービス産業は高齢化がさらに進み、今後も拡大傾向が続くと予想されま
      す。一方で2018年4月に施行された介護報酬と診療報酬の同時改定によって、全体的にサービス単価が引き下げら
      れたことにより、介護業界を取り巻く環境は依然厳しい状況が続くと想定されます。
       このような経営環境に対応するために、当社グループの強みである東京23区を中心としたドミナント戦略の推進
      により生み出される各サービス間のシナジー効果を十分に活用してまいります。人口密度が高く、移動効率性の良
      い東京23区は、介護報酬において全国で最も高い地域区分単価が適用されており、当社グループでは今後も引き続
      き東京23区を中心としたドミナントエリアでの拠点の展開を継続してまいります。しかしながら、今後の新規出店
      においては、今後の介護保険法改正の動向に加えて、地域の顧客データやテナント賃料、建設コストなどを慎重に
      見極めて進めてまいります。
       また、国内のあらゆる産業において、従事する人材の採用が年々難しくなっており、介護業界においてもサービ
      スを提供するために必要な有資格者をはじめとした介護スタッフの確保と定着は、引き続き大きな経営課題となっ
      ております。当社グループでは、人材事業子会社である「株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル」を通じ
      て、介護業界全体の課題であり差別化要因でもある介護人材の採用と育成に向けて、当社グループ全体の採用力の
      向上を進めております。加えて、優秀な従業員の育成・定着のために職能や経験に応じたキャリアパスや各種手当
      の拡充を図ることで、経験を持った優れた人材が引き続き当社グループで活躍できる環境を整備しております。
       また、中国では上海市に設立した関係会社を通じて、現在、日本式の在宅介護サービスとエンゼルケアサービス
      を展開しております。引き続き、経済の発展とともに高齢化の進行が予想される中国において、日本と同様のサー
      ビス品質を提供していくためには、当社グループの企業理念である「お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービス
      を提供する」ための現地スタッフの採用と人材育成を重要視し、体制の構築を図ってまいります。
       今後、さらに高齢化社会が進行する中で、お客様の人生を最後まで支えるために当社グループの「介護からエン
      ゼルケアまで」一貫したサービスを提供するための収益基盤の構築を引き続き推し進めてまいります。
       株主や投資家の皆様との対話や、IR・広報活動の充実、内部統制の整備を通じて、社会からさらに厚い信頼を得
      ることができるように努めてまいります。
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    2  【事業等のリスク】

      以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記
     載しております。また、必ずしも事業展開上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要
     と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
      なお、当社はこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方
     針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容を慎重に検討した上で行われる必要が
     あると考えております。
      また、以下の記載は当社株式への投資リスクをすべて網羅するものではありませんので、この点にご留意くださ
     い。
      なお、以下の事項は、特に断りがない限り、当連結会計年度末現在の事項であり、将来に関する事項は当連結会計
     年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  介護保険制度について

       当社グループの介護事業セグメントに属する各サービスは、主に介護保険法の適用を受けるサービスの提供を行
      うため、介護保険制度の改正及び介護報酬の改定の影響を強く受けることとなります。介護保険制度は5年を目途
      に見直しが行われ、3年毎に介護報酬の改定が行われることとされておりますが、後期高齢者の増加により当該制
      度の財政基盤は悪化しつつあり、今後、介護報酬の引き下げ、介護サービス料金の自己負担割合の引き上げ等、介
      護給付費の伸びを抑えるための制度改正や報酬改定が行われた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
      あります。
     (2)  法的規制について

       介護保険法に基づく介護サービスを行うには、事業所毎に指定事業者としての指定を都道府県知事(地域密着型
      サービスについては市区町村長)から受ける必要があります。指定を受けるには、「指定居宅サービス等の事業の
      人員、設置及び運営に関する基準」(介護保険法に基づく厚生労働省令)を満たしていなければなりませんが、当
      該基準を満たせなくなった場合には、事業の停止や介護報酬の減額等により、当社グループの業績に影響を及ぼす
      可能性があります。
     (3)  競合について

       2000年4月の介護保険法施行を契機に介護保険制度に基づく地方自治体単位での介護サービスが開始され、医療
      法人等の公的非営利主体及び異業種を含めたさまざまな企業が参入しました。高齢化社会の進展に伴い要介護認定
      者数の増加基調が予想されるとともに、介護保険法の施行から15年以上が経過し、社会全般における介護保険制度
      に対する認識が着実に深まりつつあります。このため、介護関連ビジネスの市場は今後の拡大が予測され、既存事
      業者の活動の活発化に加え、新規参入が再び激しくなってきております。したがって、今後の競争の激化に伴い当
      社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
       エンゼルケア事業においては、湯灌サービスの認知度が高まることにより、他の事業者の参入により、競争が激
      化する可能性があります。更に葬儀形態の多様化により、湯灌サービスの利用が減少した場合、当社グループの業
      績に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  新規出店について

       当社グループでは開設にあたり綿密なマーケットリサーチを行い、介護施設等の新規開設を進めておりますが、
      好立地に物件を確保できない場合や、事業環境の変化及び経済的要因により開設事業計画に大幅な乖離が生じた場
      合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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     (5)  人材の確保について
       当社グループが事業を拡大していくためには、人材の確保が必要となります。とりわけ介護事業においては、
      サービス提供にあたり介護支援専門員、看護師、介護福祉士など専門資格取得者の確保が必須であります。
       景気の動向次第では、人材確保について同業他社だけでなく異業種を含めた競争となり、万一、十分な人材の確
      保が困難な場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、人件費が高騰した際にも当社
      グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (6)  人材紹介事業について

       連結子会社(株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル)が行う人材紹介事業は、「職業安定法」第32条の4
      に基づく有料職業紹介事業許可を受けて行っている事業です。「職業安定法」では、人材紹介事業を行う者(法人で
      ある場合には、その役員を含む)が有料職業紹介事業者としての欠格事由(職業安定法                                        第32条)および当該許可の取
      消事由(同     第32条の9)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若しく
      は一部の停止を命じることができる旨を定めております。現時点において、上記に抵触する事実はないと認識して
      おりますが、今後何らかの理由により上記に抵触した場合、許可が取り消され、または、業務の全部若しくは一部
      の停止が命ぜられることにより、主要な事業活動に支障を来たすとともに、当社グループの業績が影響を受ける可
      能性があります。
     (7)  高齢者介護における安全管理及び健康管理について

       当社グループが提供する介護サービスの利用者は、要支援又は要介護認定を受けている高齢者であり、転倒事
      故、食物誤嚥事故及び感染症の集団発生等、高齢者の特性に起因する事故等が発生する可能性があります。当社グ
      ループは、サービス提供中の安全衛生管理には細心の注意を払い、従業員の教育指導を徹底するなど事故の予防に
      万全を期しておりますが、万一、事故や感染症等が発生した場合、当社グループの信用が低下するとともに訴訟等
      で損害賠償請求を受ける恐れがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  情報管理について

       当社グループが提供するサービスは、業務上、利用者あるいはその家族の重要な個人情報を取扱います。当社グ
      ループは、個人情報をはじめとした情報の適正な取得及び厳重な管理のために、各種規程や研修等を通じて、情報
      漏洩の防止に取り組んでおります。しかしながら、万一、システム等から個人情報が外部に漏洩する等のトラブル
      が発生した場合、損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (9)  地域との関係について

       当社グループの事業の性格上、地域のお客様、自治体はじめ関係各機関等との信頼関係が何よりも重要であると
      考えております。このため、良質かつ安定的なサービスの提供が必要であり、業績が改善されない事業所があった
      場合でも、収益性の観点だけで直ちに撤退することが困難な場合があります。
     (10)   長期賃貸借契約について

       介護事業における事業所の開設にあたっては、土地及び建物等の設備投資が必要であることから、投資リスクが
      生じます。当該リスクを抑制するために、各施設の展開は賃貸を基本とした設備投資戦略を採用しております。こ
      のため、投資リスクは抑制されるものの、一定期間は撤退の制約が課せられ、これに反した場合は中途解約による
      違約金などの支払が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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     (11)   海外事業に関するリスクについて
       当社グループは、中国において訪問入浴、エンゼルケア事業等を展開しております。海外における事業展開にあ
      たっては、政府動向や法改正、治安情勢等に関する情報収集を行い、リスク防止に努めておりますが、以下のよう
      な事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       ・予期しえない法律・規制・租税制度の変更
       ・テロ、戦争、伝染病の流行等の社会的混乱
       ・事業展開上不利な政治的要因の発生
       ・予期しえない労働環境の急激な変化
       ・想定以上の経済動向及び為替レートの変動
     (12)   エンゼルケア事業の季節変動について

       エンゼルケア事業は、葬儀需要により業績が変動します。葬儀需要は月間の平均件数に対し、夏場が少なく、冬
      場が多くなる傾向があり、それに伴い当社グループの業績も冬季に偏重する可能性があります。
     (13)   減損会計の適用について

       当社グループの保有する建物等について、今後、収益性が著しく低下した場合には、減損損失の計上が必要とな
      り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (14)   風評等の影響について

       当社グループの事業においては、お客様をはじめ関係者の信用、評判が大きな影響力を持つと認識しておりま
      す。従いまして、当社グループでは高い理念の下に細心の注意を払って事業を運営いたしておりますが、何らかの
      理由により当社グループの評判が損なわれた場合または当社グループに対する好ましくない風評が立った場合に
      は、当社グループの業績及び人材採用等に影響を与える可能性があります。
     (15)   自然災害について

       地震、台風、大雨、大雪等の自然災害が発生し、やむなく業務を停止せざるを得なくなる場合や、建物や設備が
      損傷し、その修復に多大な費用が必要になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      特に、当社の重要な事業拠点である首都圏において大規模な自然災害が発生した場合には、正常な事業運営が行わ
      れなくなる可能性があり、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
      度との比較・分析を行っております。
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
      (以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の持続的な改善により、景気は緩やかな回復基調で推移しまし
      たが、世界的な貿易摩擦の影響などもあり、経済動向に変調の兆しも見受けられました。一方、相次ぐ自然災害の
      影響や貿易摩擦の激化等による世界経済の減速懸念の高まりを受け、先行きに関する不透明感が増しております。
       国内の介護業界におきましては、高齢化がさらに進み、介護サービスの需要は高まっているもののサービスを担
      う人材の十分な確保が難しく、引き続き介護事業者の大きな経営課題になっております。また、2018年4月には介
      護報酬改定が実施され、小幅ながらも6年ぶりに介護報酬が引き上げられるとともに、各種加算及び減算要件が設
      定されました。
       このような状況の下、当社グループは、当期を中長期的な成長に向けた筋肉質な収益基盤の土台作りの一年と位
      置づけ、国内外に向けて当社グループの「介護からエンゼルケアまで」一貫したサービスを提供するための基盤構
      築を図ってまいりました。
       国内の既存事業では、引き続き当社グループの特色である東京23区を中心としたドミナント戦略を推進し事業所
      の新規開設を進めるとともに、既存事業所の統廃合による効率的な営業展開を図ってまいりました。
       また、2018年6月には、「株式会社やさしい手」が運営していた訪問入浴事業の譲受を行ったことにより、現在
      当社グループの訪問入浴事業が展開する東京23区及び神奈川県横浜市の商圏にさらなる相乗効果を与えることに加
      えて、新たに埼玉県川口市への進出を図りました。それにより、当連結会計年度までの国内の既存事業の事業所数
      は、前期末比で新規出店4(デイサービス1、訪問入浴1、福祉用具販売・貸与1、エンゼルケア1)、統廃合に
      伴う退店3(デイサービス3)の計104事業所となりました。
       さらに、東京都が2017年度から開始した人材育成、キャリアパス、ライフワークバランス、職場風土などの「働
      きやすい福祉の職場ガイドライン」の指標を当社介護事業の都内69事業所が達成し、「TOKYO働きやすい福祉
      の職場宣言」の認定事業所として登録されました。
       海外事業においては、2018年10月19日開催の取締役会にて、「北京福原順欣養老管理有限公司」を解散及び清算
      することを決議いたしました。今後は当社グループの中国事業での機能を、2015年8月に中国・上海市に設立した
      当社100%出資の特定子会社である「上海福原護理服務有限公司」に集約いたします。
       その他の事業では、2018年4月より当社グループの人材事業子会社である「株式会社ケアサービスヒューマン
      キャピタル」において、介護業界を対象にした人材紹介事業を開始いたしました。
       以上の結果、当連結会計年度の売上高は                   8,906百万円      (前年同期比      3.4%増    )、営業利益は       225百万円     (前年同期比
      4.1%減    )、経常利益は       230百万円     (前年同期比      0.6%減    )、親会社株主に帰属する当期純利益は                   94百万円    (前年同期
      比 20.2%減    )となりました。
       なお、特別損失として海外子会社の清算等に伴う債権放棄損、関係会社整理損、事業所閉鎖損失、たな卸資産評
      価損、減損損失を計上しております。
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      セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
        なお、当連結会計年度より、報告セグメントごとの利益又は損失の算定方法を変更しており、前連結会計年度
       との比較・分析は変更後の算定方法に基づいて記載しております。
      (介護事業)
        当事業におきましては、当社グループの特色である東京23区を中心としたドミナント戦略を継続して推進し、
       引き続き既存事業所の稼働率向上を図ってまいりました。当連結会計年度での事業所数の推移は、前期末比で新
       規出店3(デイサービス1、訪問入浴1、福祉用具販売・貸与1)、統廃合に伴う退店3(デイサービス3)と
       なり、増減はありませんでした。
        訪問入浴事業の譲受や既存事業の稼働率の向上によりセグメント売上高は増加いたしましたが、2018年4月よ
       り実施された介護報酬改定によって全体的にサービス単価が引き下げられたことに伴い、セグメント利益は微減
       となりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は                          6,321百万円      (前年同期比      2.8%増    )、セグメント利益は
       686百万円     (前年同期比      0.9%減    )となりました。
      (エンゼルケア事業)
        当事業におきましては、当連結会計年度での事業所数の推移は、前期末比で新規出店1(エンゼルケア1)を
       行い、1事業所の増加となりました。主力のエンゼルケアサービスの施行件数が前年同期比で増加し、増収増益
       となりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は                          1,994百万円      (前年同期比      4.5%増    )、セグメント利益は
       438百万円     (前年同期比      4.1%増    )となりました。
      (サービス付き高齢者向け住宅事業)
        当事業におきましては、既存の4施設に対して地域に根差した営業展開と入居者の獲得を続けております。前
       年同期と比べて入居率が向上したものの、スタッフの採用費等の販売管理費が大きく増加いたしました。
        当事業におきましては、地域に根差した営業展開と入居者の獲得を続けておりますが、前年同期と比べて、                                                  新
       規入居者の獲得数が減少し、入居率が低下いたしました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は                                              591百万円     (前
       年同期比    6.7%増    )、セグメント損失は          13百万円    (前年同期は0百万円のセグメント損失)となりました。
      財政状態は、次のとおりであります。

        当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より                           134百万円増加       し、  3,108百万円      となりました。
      (流動資産)
        当連結会計年度末における流動資産の残高は、                      2,206百万円      (前連結会計年度末         2,153百万円      )となり、     52百万
       円増加   しました。現金及び預金の            増加32百万円      、売掛金の     増加42百万円      が主な要因であります。
      (固定資産)
        当連結会計年度末における固定資産の残高は、                      901百万円     (前連結会計年度末         819百万円     )となり、     81百万円増
       加 しました。リース資産(無形固定資産)の                    増加81百万円      、繰延税金資産の        増加42百万円      、建物(純額)の       減少40
       百万円   が主な要因であります。
      (流動負債)
        当連結会計年度末における流動負債の残高は、                      1,148百万円      (前連結会計年度末         1,191百万円      )となり、     42百万
       円減少   しました。買掛金の         増加20百万円      、未払費用の      増加23百万円      、賞与引当金の       増加36百万円      、1年内返済予
       定の長期借入金の        減少51百万円      、未払金の     減少65百万円      が主な要因であります。
      (固定負債)
        当連結会計年度末における固定負債の残高は、                      479百万円     (前連結会計年度末         383百万円     )となり、     95百万円増
       加 しました。リース債務の           増加101百万円       が主な要因であります。
      (純資産)
        当連結会計年度末における純資産の残高は、                     1,480百万円      (前連結会計年度末         1,398百万円      )となり、     81百万円
       増加  しました。配当金        25百万円    、親会社株主に帰属する当期純利益                 94百万円    、非支配株主持分の         増加12百万円      が
       主な要因であります。
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     ② キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して                                                   32
      百万円増加     し、  768百万円     (前連結会計年度末比          4.5%増    )となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果、得られた資金は、                 301百万円     (前年同期は      305百万円の獲得        )となりました。これは、主に税
       金等調整前当期純利益          171百万円     、減価償却費      124百万円     、賞与引当金の増減額の            増加36百万円      、未払費用の増減
       額の  増加23百万円      に対し、法人税等の支払額            116百万円     によるものです。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果、使用した資金は、                 130百万円     (前年同期は      63百万円の使用       )となりました。これは、主に有形
       固定資産の取得による支出            56百万円    、無形固定資産の取得による支出               62百万円    によるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果、使用した資金は、                 139百万円     (前年同期は      146百万円の使用        )となりました。これは、主に長
       期借入れによる収入         200百万円     に対し、長期借入金の返済による支出                  271百万円     、並びにリース債務の返済による
       支出  40百万円    、配当金の支払額        25百万円    によるものです
     ③ 生産、受注及び販売の実績

      a.  生産実績
        該当事項はありません。
      b.  受注実績

        該当事項はありません。
      c.  販売実績

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

             セグメントの名称                     (自 2018年4月1日               前年同期比(%)
                                   至 2019年3月31日)
     介護事業(千円)                                      6,321,063            +2.8
     エンゼルケア事業(千円)                                      1,994,070            +4.5

     サービス付き高齢者向け住宅事業(千円)                                       591,358           +6.7

               合計(千円)                            8,906,493            +3.4

     (注)   1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                 相手先
                              至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                            金額(千円)        割合(%)       金額(千円)        割合(%)
          東京都国民健康保険団体連合会                   5,047,683          58.6     5,115,889          57.4
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されて
       おります。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は「(連結財務諸表作成のための基
       本となる重要な事項)」に記載の通りであります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見
       積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      (経営成績)
        当社グループの当連結会計年度の経営成績は、2018年5月15日付公表予想値との比較で、以下のとおりとなり
       ました。
        売上高は、予想値8,910百万円に対して実績値8,906百万円と3百万円(0.0%)の未達となりました。これは介護
       事業が予想値6,381百万円に対して実績値6,321百万円と60百万円(1.0%)の未達、エンゼルケア事業が予想値
       1,980百万円に対して実績値1,994百万円と13百万円(0.7%)の超過達成、サービス付高齢者向け住宅事業が予想値
       547百万円に対して実績値591百万円と43百万円(8.0%)の超過達成となったことによるものです。
        利益面については、売上高の未達による影響を補うため、経費削減に努めましたが、人件費の増加等により、
       営業利益が予想値256百万円に対して実績値225百万円と30百万円(11.9%)の未達、経常利益が予想値261百万円
       に対して実績値230百万円と30百万円(11.6%)の未達、親会社株主に帰属する当期純利益は海外子会社の清算等
       に伴う債権放棄損、関係会社整理損等を特別損失に計上したため、予想値155百万円に対して実績値94百万円と60
       百万円(39.1%)の未達となりました。
        なお、経営成績に重要な影響を与える要因は「第2                        事業の状況      2  事業等のリスク」に記載のとおりとなって
       おりますが、特に近年は「(5)人材の確保について」に記載のリスクが顕在化しつつあります。しかしながら、当
       社グループでは、人材事業子会社である「株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル」を設立し、介護業界全
       体の課題であり差別化要因である介護人材の採用と育成に向けて、当社グループ全体の採用力の向上を進めてお
       ります。また、「(3)競合について」に記載のとおり、新規参入事業者の増加等により、国内の競争は激化してお
       りますが、当社グループは経済成長が著しく少子高齢化が進行する中国に進出する等、新たな市場開拓を進めて
       おります。
      (資本の財源及び資金の流動性についての分析)

        当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、「第2                          事業の状況      3  経営者による財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フローの状況の分析                (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」                             に記載のとおり
       であります。
        なお、当社グループは、施設の出店に際しては賃借によることを原則としており、重要な資本的支出の予定は
       ないため、当面の設備投資、成長分野への投資並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当社グループは、介護事業につきましては、デイサービス施設、訪問入浴サービス施設、訪問介護サービス施設、
     小規模多機能型居宅介護サービス施設及びサービス付き高齢者向け住宅施設を首都圏に展開しております。
      当期における設備投資額は、情報システム関連投資を中心に                             166  百万円となりました。
    2 【主要な設備の状況】
      当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
     (1) 提出会社
                                                2019年3月31日現在
                                         帳簿価額
         事業所名         セグメントの                                    従業員数
                                      工具、    リース
                          設備の内容
         (所在地)           名称                                   (人)
                                  建物    器具    資産    その他     合計
                                 (千円)    及び備品     (無形)    (千円)    (千円)
                                      (千円)    (千円)
     本社
                                                       67(  17)
                  全社        事務所        16,145     5,214    14,968    64,923    101,252
     (東京都大田区)
     デイサービスセンター大森中
     (東京都大田区)
                         ・事業所
     他デイサービス         45事業所
                         ・入浴設備
      訪問入浴           14事業所
                         ・デイサービス
                  介護事業                197,828     20,375    93,319     5,673   317,196    590(386)
     居宅介護支援        10事業所
                          設備
      訪問介護          1事業所
                         ・配食設備
     訪問看護          1事業所
     その他介護事業      4事業所
     エンゼルケア東京事業所
                  エンゼルケア
     (東京都大田区)                                                  228(    9)
                         事業所          298    411     -    18    728
                  事業
           他23事業所
                  サービス付き
     フォーライフ大宮公園                     施設内スプリン
     (埼玉県さいたま市)                     クラー等内装                              42(  28)
                  高齢者向け住宅                 3,326     103   8,981      54   12,465
           他3事業所
                         設備
                  事業
          合計           ―        ―     217,599     26,105    117,268     70,670    431,643    927(440)
     (注)   1.建物はすべて賃借物件であります。記載している建物帳簿価額は、主に内装設備の金額であります。
        2.帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産その他4,968千円及び無形固定資産その他65,702千円の合計で
          あります。
        3.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        4.従業員数の( )は、年間平均の臨時雇用者数を外書しております。
        5.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
                                               2019年3月31日現在
               事業所名                               年間リース料      リース契約残高
                       セグメントの名称            設備の内容
               (所在地)                                (千円)       (千円)
                               車両運搬具
          本社
                       全社       (所有権移転外                  2,970       1,094
          (東京都大田区)
                                ファイナンス・リース等)
          デイサービスセンター大森中
          (東京都大田区)
          他デイサービス         45事業所
                               車両運搬具
           訪問入浴           14事業所
                       介護事業       (所有権移転外                  71,436      121,110
           居宅介護支援        10事業所
                                ファイナンス・リース等)
           訪問介護           1事業所
           訪問看護          1事業所
           その他介護事業      4事業所
                               車両運搬具
          エンゼルケア東京事業所
                       エンゼルケア
          (東京都大田区)
                               (所有権移転外                  61,948      143,495
                       事業
                 他23事業所
                                ファイナンス・リース等)
                       サービス付き       車両運搬具
          フォーライフ大宮公園
          (埼玉県さいたま市)
                       高齢者向け住宅       (所有権移転外                  1,172       622
                 他3事業所
                       事業        ファイナンス・リース等)
     (2)  子会社
       子会社については、主要な設備はありません。
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    3 【設備の新設、除却等の計画】
      当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
      なお、2019年3月31日現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。
     (1) 重要な設備の新設等
                           投資予定額               着手及び完了予定年月

        事業所名     セグメント       設備の                資金調達                  完成後の
    会社名
        (所在地)      の名称      内容                方法                 増加能力
                          総額    既支払額
                                           着手      完了
                          (千円)     (千円)
        デイサービ
     提出               内装設備
        スセンター
              介護事業            38,000       -  自己資金      2019年11月      2020年3月        -
     会社               他
        1施設
     提出               ソフト
          本社
               全社           21,000       -  自己資金      2019年7月      2020年1月        -
     会社               ウェア
     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     16,800,000

                 計                                   16,800,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
              (2019年3月31日)          (2019年6月26日)
                                  東京証券取引所
                                           単元株式数は100株でありま
       普通株式           4,200,000          4,200,000       JASDAQ
                                           す。
                                   (グロース)
        計          4,200,000          4,200,000          ―            ―
     (注) 発行済株式の内40,000株は、現物出資(金銭消費貸借契約5百万円)によるものです。
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2017年10月1日
                  2,100,000       4,200,000           ―    205,125          ―    138,075
     (注)
     (注)2017年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき2株をもって分割いたしました。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          -      2     17     20     11      1   1,733     1,784        ―

     所有株式数
              -    1,012      751    17,066       150      7   23,005     41,991       900
     (単元)
     所有株式数
              -    2.41     1.79     40.64      0.36     0.02     54.78     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   1.自己株式406,600株は、「個人その他」に4,066単元含まれております。
        2.上記「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     有限会社友愛                東京都大田区山王3丁目37-6-311                        1,662,800          43.83
     福原 俊晴                東京都大田区                         542,200         14.29

     ケアサービス従業員持株会                東京都大田区大森北1丁目2-3                         173,600         4.57

     東京海上日動火災保険株式会社                東京都千代田区丸の内1丁目2-1                         96,000         2.53

     楠田 卓                埼玉県川口市                         39,200         1.03

     伊藤 政男                滋賀県長浜市                         25,700         0.67

     世良 彰裕                広島県広島市南区                         18,300         0.48

     嶌津 信彦

                     埼玉県春日部市                         18,200         0.48
     板橋 宏                宮城県名取市                         17,900         0.47

     株式会社SBI証券                東京都港区六本木1丁目6-1                         16,939         0.44

            計                    ―              2,610,839          68.83

     (注)   発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合については、小数点第二位未満を切捨てて表示し
        ております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                2019年3月31日現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                      ―            ―             ―

                     普通株式       406,600

     完全議決権株式(自己株式等)                                  ―             ―
                     普通株式      3,792,500

     完全議決権株式(その他)                                     37,925          ―
                     普通株式         900

     単元未満株式                                  ―             ―
     発行済株式総数                      4,200,000            ―             ―

     総株主の議決権                      ―               37,925          ―

     (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。又、「議決
        権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                  東京都大田区大森北
     株式会社ケアサービス                            406,600          ―    406,600        9.68
                  一丁目2番3号
          計              ―         406,600          ―    406,600        9.68
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    2 【自己株式の取得等の状況】
                  普通株式
       【株式の種類等】
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。 
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                  (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った
                             -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                        -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他(―)                        -         -         -         -
     保有自己株式数                      406,600            -       406,600            -

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    3 【配当政策】
      当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置づけており、株主配当につきまして
     は、中長期的な事業計画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金の確保と安定的な配当を実施することを基
     本方針としております。
      当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
      これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
      当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行う
     ことができる。」旨を定款に定めております。
      当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり6.75円の配当を実施することを決定いたしまし
     た。なお、当事業年度の配当性向につきましては、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
      また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                         配当金の総額              1株当たり配当額

          決議年月日
                           (千円)                (円)
         2019年6月25日
                           25,605                6.75
         定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、株主、ご利用者(ご家族を含む)、従業員、取引先、地域社会など様々なステークホルダー(利害関係
      者)に対しての責任を踏まえ、企業理念の実践を通じて、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
       また、意思決定の迅速化、取締役会の活性化、業務執行の効率化を図るとともに経営監視、不正防止を徹底し、
      公正かつ透明性のある経営に努めます。
      <企業理念>
      ・私たちは、お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービスを提供します
      ・私たちは、全従業員とその家族の幸せを追求します
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
       イ.企業統治の体制の概要
          当社は、監査役会設置会社として、取締役の職務の執行を監視・監督できる体制を構築しており、コーポ
         レート・ガバナンスの充実を図っております。
          取締役会は、代表取締役会長 福原敏雄、代表取締役社長 福原俊晴(議長)、常務取締役 富澤政信、
         取締役 渡辺桂、取締役 三浦裕二、取締役 石崎利生、社外取締役 藤好優臣、社外取締役 森田直行の
         取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月に1回、定期的に開催しております。また、
         緊急議案が発生した際には、臨時取締役会を速やかに開催し、迅速な意思決定が可能な体制をとっておりま
         す。
           監査役会は、常勤監査役 江口尚登(議長)、社外監査役 園部洋士、社外監査役 福森久美の3名(う
         ち社外監査役2名)で構成され、取締役会、戦略会議(詳細は後述)をはじめとする重要な会議への出席や
         業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の職務の執行を監視・監督しております。
          また、取締役会構成員及び執行役員 太田健太郎、社長室部長 小林航太郎、社長室部長 福井直樹、人
         事部長兼総務部長 鈴木和行、第1事業部長 亀岡竜介、第3事業部長 菅谷俊彦、営業部長 三四邦弘、
         事業戦略部シニアエキスパート 苛原志保、子会社取締役 笠井博志で構成される戦略会議(議長は代表取
         締役社長 福原俊晴)があり、原則として月2回、業務執行における重要案件につき審議を行い、経営活動
         の効率化を図っております。
          なお、当社の機関及び内部統制システムの関連図は下記のとおりであります。

       ロ.当該企業統治の体制を採用する理由







          社外取締役及び社外監査役の採用により、外部からの客観性及び経営監視の中立性が確保されており、経
         営監視機能が十分機能していると判断し、現状の企業統治体制を採用しております。
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      ③ 企業統治に関するその他の事項
       イ.内部統制システムの整備の状況
          当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
         a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           取締役及び従業員が職務執行において遵守すべき事項を定める「企業理念」、「行動指針」及びそれに
          基づく日々の行動目標を記した「ケアサービスフィロソフィ」を制定し、周知徹底を図っております。な
          お、「ケアサービスフィロソフィ」は、法令や社会環境の変化に応じ、随時これを見直してまいります。
          また、内部通報規程に基づきコンプライアンスに関する相談、通報を受け付ける内部通報制度を設置し長
          年運用を行っております。
           内部監査部門は、当期全社経営方針と内部統制の4つの目的である「業務の有効性と効率性」、「財務
          報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」に基づき、経営全般にわたる管
          理、運用の制度及び業務の遂行状況に対して、内部監査を行っております。また、内部監査部門は、会社
          が有効・効率的かつ適正に経営目標を達成する為に、その組織の内部において適用されるルールや業務プ
          ロセスが整備・運用されていることを検査し、不正や誤謬防止に努めております。内部監査に関する事項
          は、代表取締役がこれを行っております。
         b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録及び各取締役が職務権限規程に基づいて決裁
          した文書その他取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、
          定められた期間保存しております。
         c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           当社の業務遂行上発生するリスクについては災害時を含む様々な行動基準及び各種業務マニュアルにお
          いて、その発生時における対応を定め、また、ボイスメール(音声メール)にて緊急連絡体制を敷き、損
          失の極小化を図っております。
           経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会等において充分に議論を
          尽くし、かつ、必要に応じ外部専門家の意見を徴し、意思決定を行っております。
         d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           取締役会は月に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び「取締役会規
          程」等に定める事項について、機動的に意思決定を行っております。 
           当社の業務執行上の意思決定は、「取締役会規程」等に定める事項を除き、「職務権限規程」等に定め
          る職務権限及び手続きに従って行っております。 
         e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
           当社及び子会社から成る企業集団は、「ケアサービスフィロソフィ」を共有し、グループ一体となった
          体制を構築します。
         f.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制
           当社は、監査役が必要とした場合、監査役を補助する従業員を置くものとし、その人選については監査
          役との間で協議するものとします。
         g.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
           監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、評価及び懲戒については、事前に常勤監査役に報告
          し、了承を得たうえで行うものとします。 
         h.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
           監査役は、取締役会その他重要な会議に出席いたしております。「稟議規程」によって決裁された起案
          文書は、すべて監査役に回付されます。
           監査役は、必要に応じて取締役及び従業員から報告を求めることができ、取締役及び従業員は、当社に
          著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告いたします。 
         i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           内部監査部門は、監査の方針・計画等について監査役と事前協議を行い、また監査に関する情報交換を
          行う等、監査役と緊密に連携しております。
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         j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
           当社は、反社会的勢力対応規程に基づき、社会秩序や市民生活の安全を脅かす反社会的勢力及び団体と
          は一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業・
          団体・個人とは、いかなる取引も行わない方針を堅持しております。 
           代表取締役が命ずる者は、警察及び関連団体等との連携に努めており、引き続き反社会的勢力排除のた
          めの社内体制の整備・強化を進めております。 
       ロ.リスク管理体制の整備の状況
          当社のリスク管理体制については、上記イ「内部統制システムの整備の状況」における「a.取締役及び従
         業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「c.損失の危険の管理に関す
         る規程その他の体制」に記載のとおりであります。
       ハ.子会社の業務の適正性を確保するための体制整備
          当社の子会社の業務の適正性を確保するための体制については、上記イ「内部統制システムの整備の状
         況」における「e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載のと
         おりであります。
       ニ.責任限定契約の内容の概要
          当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社
         法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額
         は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない
         取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られま
         す。
       ホ.取締役の定数
          当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
       ヘ.取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
         る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。又、取締役の選任決議は、累
         積投票によらないものとする旨定款に定めております。
       ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
         a.中間配当について
           当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名
          簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中
          間配当)をすることができる旨定款に定めております。
         b.自己株式の取得
           当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定によ
          り、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めておりま
          す。
         c.取締役及び監査役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役で
          あったものを含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任につき、取締役会の決議をもって、法令の定め
          る限度において免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役、監査役が期待される役
          割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
       チ.株主総会の特別決議要件
          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
         株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定め
         ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を
         行うことを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①役員一覧
      男性  11 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                               1970年10月      サンセルフ福原創業
                               1974年3月      サンセルフ商事株式会社設立
                                     代表取締役社長就任
                               1990年6月      株式会社エヌ・シー・エス設立
                                     代表取締役社長就任
                               1991年5月      当社設立 代表取締役社長就任
                               1997年3月      社会福祉法人響会理事長就任
       代表取締役会長          福原 敏雄      1944年1月1日      生                       (注)3     200
                               2004年3月      同法人理事長退任
                               2004年10月      同法人理事退任
                               2004年10月      同法人評議員就任
                               2015年8月      上海福原護理服務有限公司董事長就
                                     任(現任)
                               2017年3月      社会福祉法人響会評議員退任
                               2019年4月      当社代表取締役会長就任(現任)
                               2004年11月      株式会社レッグス入社
                               2010年1月      当社入社
                               2011年7月      当社経営企画本部マネージャー
                               2013年12月      当社経営企画部長
                               2014年6月      当社取締役執行役員経営企画部長
                                     就任
                               2014年12月      当社取締役執行役員経営企画部門
                                     長
                               2015年11月      当社取締役執行役員副サポートセ
                                     ンター長
       代表取締役社長          福原 俊晴      1979年3月1日      生                       (注)3    543,300
                               2017年4月      株式会社ケアサービスヒューマン
                                     キャピタル代表取締役社長就任
                               2019年2月      当社取締役執行役員経営企画部、経
                                     理財務部、人事部、総務部管掌
                               2019年4月      当社常務取締役常務執行役員経営企
                                     画部、経理財務部、人事部、総務部
                                     管掌就任
                               2019年5月      当社代表取締役社長就任(現任)
                               2019年6月      株式会社ケアサービスヒューマン
                                     キャピタル代表取締役社長退任
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                               1988年12月      有限会社嶋崎工業入社
                               1989年1月      有限会社石純興行入社
                               1997年8月      当社入社
                               1998年9月      当社エンゼルケア横浜所長
                               2001年4月      当社エンゼルケア大田所長
                               2003年4月      当社エンゼルケア事業部次長
                               2004年4月      当社エンゼルケア事業部長
                               2006年6月      当社取締役エンゼルケア事業部長就
                                     任
                               2009年4月      当社取締役営業本部長兼エンゼルケ
                                     ア事業部長
        常務取締役
                               2010年10月      当社取締役事業統括本部長
       常務執行役員
                 富澤 政信      1971年5月19日      生                       (注)3     9,600
    第1事業部、第2事業本部、
                               2013年4月      当社常務取締役事業統括本部長就任
       第3事業部管掌
                               2014年6月      当社常務取締役常務執行役員事業統
                                     括本部長
                               2014年12月      当社常務取締役常務執行役員第一事
                                     業本部長
                               2016年1月      当社常務取締役常務執行役員事業統
                                     括本部長
                               2018年6月      当社常務取締役常務執行役員第1事
                                     業本部長
                               2019年4月      当社常務取締役常務執行役員第1事
                                     業部、第2事業本部、第3事業部管
                                     掌(現任)
                               1979年4月      ソニー株式会社入社
                               1996年4月      同社半導体事業本部企画部統括部
                                     長
                               2003年6月      ソニーLSIデザイン株式会社取締役
                                     執行役員副社長
         取締役
                               2014年3月      当社入社 副サポートセンター長
        執行役員
                 渡辺 桂     1954年5月31日      生                       (注)3     2,800
                               2015年11月      当社常勤監査役就任
       事業戦略部管掌
                               2018年6月      当社監査役辞任による退任
                               2018年6月      当社取締役執行役員サポートセン
                                     ター長就任
                               2019年2月      当社取締役執行役員事業戦略部管
                                     掌(現任)
                               2003年12月      当社入社
                               2006年6月      当社第2事業部訪問入浴港北所長
                               2009年10月      当社第2事業部訪問入浴蒲田所長
                               2011年8月      当社第2事業部訪問入浴第1エリ
                                     ア エリアマネージャー
         取締役
                               2011年11月      当社第2事業部次長
        執行役員         三浦 裕二      1973年8月3日      生                       (注)3     1,500
                               2014年4月      当社第五事業部長
       第2事業本部長
                               2014年6月      当社執行役員第五事業部長
                               2015年1月      当社執行役員事業統括本部第2事業
                                     部長
                               2018年6月      当社取締役執行役員第2事業本部
                                     長就任(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                               1973年4月      京都セラミック株式会社(現:京セ
                                     ラ株式会社)入社
                               1995年2月      同社本社営業管理部長兼財務部長
                               2001年7月      同社東京八重洲事業所審査部長
                               2004年1月      京セラ(中国)商貿有限公司董事副総
                                     経理
                               2013年5月      当社入社 常勤顧問
                               2013年6月      当社常勤監査役就任
                               2013年11月      当社監査役辞任による退任
                               2013年11月      当社社長補佐兼サポートセンター長
                               2014年5月      当社社長補佐兼サポートセンター長
                                     兼経理財務部長
         取締役        石崎 利生      1949年8月15日      生                       (注)3    13,500
                               2014年6月      当社取締役執行役員社長補佐兼サ
                                     ポートセンター長兼経理財務部長就
                                     任
                               2014年12月      当社取締役執行役員社長補佐兼サ
                                     ポートセンター長
                               2016年6月      当社専務取締役専務執行役員社長補
                                     佐兼サポートセンター長就任
                               2018年6月      当社専務取締役専務執行役員社長補
                                     佐
                               2019年4月      当社代表取締役社長就任
                               2019年5月      当社取締役(現任)
                               1974年2月      監査法人中央会計事務所入所
                               1979年6月      藤好公認会計士事務所代表(現任)
         取締役        藤好 優臣      1944年3月13日      生  2005年6月      当社監査役就任               (注)3     4,900
                               2016年6月      当社監査役辞任による退任
                               2016年6月      当社取締役就任(現任)
                               1967年3月      京都セラミック株式会社(現:京セ
                                     ラ株式会社)入社
                               1987年6月      同社取締役
                               1989年6月      同社常務取締役総務本部長
                               1995年6月      同社代表取締役専務
                               1995年10月      京セラコミュニケーションシステム
                                     株式会社設立代表取締役社長
                               2006年4月      KCCSマネジメントコンサルティング
                                     株式会社代表取締役社長
                               2006年6月      京セラ株式会社代表取締役副会長
         取締役        森田 直行      1942年4月8日      生                       (注)3      ―
                               2008年4月      京セラコミュニケーションシステム
                                     株式会社代表取締役会長
                               2010年12月      日本航空株式会社副社長執行役員
                               2011年4月      KCCSマネジメントコンサルティング
                                     株式会社代表取締役会長
                               2015年6月      株式会社NTMC代表取締役社長(現
                                     任)
                               2016年3月      株式会社ブロンコビリー社外取締役
                                     (現任)
                               2016年6月      当社取締役就任(現任)
                                 33/81







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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                               1975年4月      アサヒビール株式会社入社
                               1985年8月      京セラ株式会社入社
                               2000年9月      イー・アクセス株式会社入社総務
                                     部長
                               2002年1月      株式会社アッカ・ネットワークス
                                     入社
                               2008年9月      スペースエナジー株式会社(現
        常勤監査役         江口 尚登      1953年2月8日      生                       (注)4     300
                                     JXTGグループ)入社総務部長
                               2008年10月      同社取締役総務部長
                               2013年4月      福井石油備蓄株式会社(現JXTGグ
                                     ループ)入社
                               2017年4月      株式会社ジャステック入社
                               2018年4月      当社入社    常勤顧問
                               2018年6月      当社常勤監査役就任(現任)
                               1992年4月      最高裁判所司法研修所入所
                               1994年4月      弁護士登録
                               1994年4月      須田清法律事務所入所
                               2001年10月      林・園部・藤崎法律事務所(現:
                                     林・園部法律事務所)開設(現
                                     任)
                               2010年3月      日本管理センター株式会社社外監
                                     査役
                               2013年3月      株式会社レッグス社外監査役
         監査役        園部 洋士      1965年2月12日      生  2014年6月      東京鐵鋼株式会社社外監査役               (注)4     2,200
                               2016年3月      株式会社PALTEK社外取締役
                               2016年3月      日本管理センター株式会社社外取
                                     締役監査等委員(現任)
                               2016年6月      東京鐵鋼株式会社社外取締役監査
                                     等委員(現任)
                               2016年6月      当社監査役就任(現任)
                               2017年3月      株式会社レッグス社外取締役(現
                                     任)
                               2019年3月      株式会社PALTEK監査役(現任)
                               1982年4月      日本合同ファイナンス株式会社
                                     (現:株式会社ジャフコ)入社
                               1997年6月      同社取締役
                               2001年6月      同社常務取締役
                               2004年4月      株式会社ヴィクトリア代表取締役
                                     社長
                               2005年5月      株式会社ジャフコ常務執行役員
                               2006年6月      同社常勤監査役
                               2011年4月      公認会計士福森久美事務所
         監査役        福森 久美      1952年12月13日      生                       (注)4      ―
                                     開設 代表(現任)
                               2011年6月      株式会社フェローテック(現:株式
                                     会社フェローテックホールディン
                                     グス)社外監査役(現任)
                               2013年6月      東京エレクトロンデバイス株式会
                                     社社外監査役(現任)
                               2015年6月      日本ラッド株式会社社外監査役(現
                                     任)
                               2019年6月      当社監査役就任(現任)
                             計                          578,300
     (注)   1.取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。
        2.監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
        3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
          定時株主総会終結の時までであります。
        4.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
          定時株主総会終結の時までであります。
        5.代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
        6.執行役員は1名で以下のとおりであります。
          執行役員 経理財務部長 太田健太郎
                                 34/81



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      ② 社外役員の状況
        当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
        社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できる
       と判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者とし
       ての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
        社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観
       点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役
       福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社グループの実効的な監査に生かしていた
       だきたいため、選任しております。
        社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状
       況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社の議決権の0.12%、社外監査役園
       部洋士氏が当社の議決権の0.05%を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人
       的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の
       会社等の役員若しくは使用人等である状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員
       一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害
       関係はありません。
        当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませ
       んが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、
       実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考え
       ております。
        なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内

        部統制部門との関係
         社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施
        状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告
        の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤
        監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会
        計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
         社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の
        整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
         監査役会を設置し、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名の体制となっております。監査役は、取締役
        会やその他重要な会議に出席するほか、取締役から営業報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、管理部門
        及び各事業本部(部)の各部署において業務及び財産の状況を調査するとともに、決算期においては会計帳簿
        等の調査、計算書類及び附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成しております。また、会計監
        査人の監査手法、監査内容等の評価を行い、会計監査人の妥当性を判断しております。さらに、内部監査室と
        は監査役の監査方針、計画と齟齬を生じないように助言を行い、効率的三様監査の実現を図っております。
      ② 内部監査の状況

         内部監査部門である内部監査室は3名体制で計画的に監査を実施しております。監査役・会計監査人との連
        携を図り、会計帳票、決裁書類、契約書等の重要書類の閲覧、確認を行っております。そして、関係法令や社
        内規程に照らして適正に業務が行われているか、管理部門及び各事業本部(部)の事業所を含めたすべての部
        署に対して訪問・調査を行っております。また、内部統制の評価も行っております。
      ③ 会計監査の状況

        イ.監査法人の名称
          PwC京都監査法人
        ロ.業務を執行した公認会計士
          業務執行社員 齋藤 勝彦      
          業務執行社員 田村  仁      
        ハ.監査業務にかかる補助者の構成
          監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名、その他7名であります。
        ニ.監査法人の選定方針と理由
          会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することがで
         きること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間、具体的な監査実施要領及び監査費用が合
         理的かつ妥当なこと、更に監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会が定める
         「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することにつ
         いて検証し、確認いたします。
        ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行わ
         れていることを確認しております。
          また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する
         「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しておりま
         す。
      ④ 監査報酬の内容等

        イ.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               21,747             -         23,052             -
       連結子会社                 -           -           -           -

         計             21,747             -         23,052             -

     当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度とも該
    当事項はありません。
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        ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
          該当事項はありません。
        ハ.監査報酬等の決定方針
          監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提
         案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手
         続きを実施しております。
        ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規
         模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同
         意の判断を行っております。
     (4)  【役員の報酬等】

      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の役員報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
        役員報酬の限度額については、2002年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役は150,000千円以
       内、監査役は50,000千円以内とそれぞれ決議されております。
        当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委
       任された代表取締役社長 福原俊晴であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各
       期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議さ
       れた報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定し
       ております。
        当事業年度において、当社役員の報酬等の決定に関する取締役会は2018年6月26日に開催され、各取締役の報
       酬額については、代表取締役社長に委任する旨が決議されております。
        なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                           報酬等の種類別の総額(千円)

                                             対象となる
                報酬等の総額
        役員区分                                     役員の員数
                  (千円)
                                               (人)
                         固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
     取締役
                    91,113       91,113         -       -      6
     (社外取締役を除く)
     監査役
                    8,752       8,752         -       -      2
     (社外監査役を除く)
     社外役員               13,200       13,200         -       -      ▶
     (注)当事業年度末の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名であります。上記の役員の合計員数と相違しておりま
       すのは、2018年6月26日をもって監査役を辞任し、取締役に就任した取締役1名を含んでいるためであります。
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人給与

        当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式いずれも保有しておりません。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwC京都監査法人に
     より監査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の改
     正内容を適切に把握するため、税務研究会出版の経営財務・税務通信を継続購読し、連結財務諸表等作成関連の各種
     セミナーへ積極的に参加しております。又、2010年4月より公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を入
     手しております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                736,060              768,905
        売掛金                               1,295,712              1,337,842
        その他                                122,126              100,008
                                         △ 342             △ 207
        貸倒引当金
        流動資産合計                               2,153,557              2,206,547
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              963,098              938,560
                                       △ 705,072             △ 720,960
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           建物(純額)                             258,026              217,599
         工具、器具及び備品                              158,353              164,616
                                       △ 128,904             △ 138,456
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             29,449              26,159
         その他
                                        25,383              29,488
                                       △ 18,135             △ 24,520
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           その他(純額)                              7,247              4,968
         有形固定資産合計                              294,723              248,727
        無形固定資産
         リース資産                               36,096              117,268
                                        60,508              68,131
         その他
         無形固定資産合計                               96,604              185,400
        投資その他の資産
         敷金及び保証金                              280,948              278,589
         繰延税金資産                               95,352              137,869
         その他                               53,511              53,364
                                        △ 1,454             △ 2,279
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              428,357              467,544
        固定資産合計                                819,686              901,672
      資産合計                                2,973,244              3,108,220
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                125,966              146,878
        1年内返済予定の長期借入金                                234,318              182,480
        リース債務                                39,499              27,225
        未払金                                181,131              115,270
        未払費用                                254,053              277,132
        未払法人税等                                92,831              98,316
        賞与引当金                                93,980              130,711
        事業所閉鎖損失引当金                                 7,148              5,184
        関係会社整理損失引当金                                  -             4,704
                                        162,357              160,748
        その他
        流動負債合計                               1,191,286              1,148,650
      固定負債
        長期借入金                                252,944              232,970
        リース債務                                 4,721             105,743
        退職給付に係る負債                                108,933              122,703
                                        16,903              18,083
        その他
        固定負債合計                                383,502              479,500
      負債合計                                1,574,788              1,628,151
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                205,125              205,125
        資本剰余金                                138,075              138,075
        利益剰余金                               1,223,201              1,292,439
                                       △ 148,107             △ 148,107
        自己株式
        株主資本合計                               1,418,293              1,487,531
      その他の包括利益累計額
                                        △ 7,346             △ 7,462
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                △ 7,346             △ 7,462
      非支配株主持分                                 △ 12,491                -
      純資産合計                                1,398,455              1,480,068
     負債純資産合計                                  2,973,244              3,108,220
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                  8,611,864              8,906,493
                                       7,457,102              7,730,692
     売上原価
     売上総利益                                  1,154,762              1,175,800
                                     ※1  919,395            ※1  950,108
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   235,367              225,692
     営業外収益
      受取利息                                   277              272
      受取手数料                                  2,693              2,743
      助成金収入                                   324             3,482
      補助金収入                                  2,808              1,156
                                        10,071               3,053
      その他
      営業外収益合計                                  16,174              10,706
     営業外費用
      支払利息                                  2,206              1,776
      為替差損                                    -             1,084
                                        16,916               2,563
      その他
      営業外費用合計                                  19,123               5,423
     経常利益                                   232,418              230,975
     特別損失
                                                    ※3  27,702
      債権放棄損                                    -
                                                    ※2  10,606
      関係会社整理損                                    -
      事業所閉鎖損失                                  1,784              5,440
      事業所閉鎖損失引当金繰入額                                  7,148              5,184
                                                     ※2  4,403
      たな卸資産評価損                                    -
                                                     ※2  6,596
      減損損失                                  2,025
                                         1,549                -
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  12,508              59,932
     税金等調整前当期純利益                                   219,910              171,042
     法人税、住民税及び事業税
                                        114,976              122,991
     法人税等調整額                                   △ 2,210             △ 42,516
     法人税等合計                                   112,766               80,475
     当期純利益                                   107,144               90,567
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                  △ 11,679              △ 4,275
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   118,823               94,843
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   107,144               90,567
     その他の包括利益
                                        △ 4,636               118
      為替換算調整勘定
                                     ※1   △  4,636             ※1  118
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   102,507               90,686
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 114,999               94,727
      非支配株主に係る包括利益                                 △ 12,491              △ 4,040
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        自己株式       株主資本合計
     当期首残高               205,125         138,075        1,129,983       △ 148,107        1,325,075
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 25,605               △ 25,605
     親会社株主に帰属する
                                     118,823                118,823
     当期純利益
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -         -       93,218         -       93,218
     当期末残高               205,125         138,075        1,223,201       △ 148,107        1,418,293
                   その他の包括利益累計額

                                 非支配株主持分          純資産合計
                        その他の包括利益
                為替換算調整勘定
                          累計額合計
     当期首残高               △ 3,522        △ 3,522          -      1,321,552
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 25,605
     親会社株主に帰属する
                                              118,823
     当期純利益
     株主資本以外の項目の
                    △ 3,823        △ 3,823       △ 12,491        △ 16,315
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 3,823        △ 3,823       △ 12,491         76,902
     当期末残高               △ 7,346        △ 7,346       △ 12,491       1,398,455
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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               205,125         138,075        1,223,201         △ 148,107        1,418,293
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 25,605                △ 25,605
     親会社株主に帰属する
                                      94,843                 94,843
     当期純利益
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -         -       69,238          -       69,238
     当期末残高               205,125         138,075        1,292,439         △ 148,107        1,487,531
                   その他の包括利益累計額

                                 非支配株主持分          純資産合計
                        その他の包括利益
                為替換算調整勘定
                          累計額合計
     当期首残高               △ 7,346        △ 7,346       △ 12,491       1,398,455
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 25,605
     親会社株主に帰属する
                                              94,843
     当期純利益
     株主資本以外の項目の
                     △ 116        △ 116       12,491         12,375
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 116        △ 116       12,491         81,613
     当期末残高               △ 7,462        △ 7,462          -      1,480,068
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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 219,910              171,042
      減価償却費                                 116,201              124,362
      減損損失                                  2,025              6,596
      債権放棄損                                    -            27,702
      関係会社整理損                                    -            10,606
      事業所閉鎖損失                                  1,784              5,440
      事業所閉鎖損失引当金繰入額                                  7,148              5,184
      たな卸資産評価損                                    -             4,403
      固定資産除却損                                  1,549                -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    93              689
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,433              36,730
      事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)                                  4,648             △ 7,148
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  13,291              13,769
      受取利息及び受取配当金                                  △ 277             △ 272
      支払利息                                  2,206              1,776
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 26,436             △ 42,169
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 6,525              1,147
      その他の資産の増減額(△は増加)                                 △ 27,911              18,589
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   494             20,912
      未払金の増減額(△は減少)                                  85,104               8,710
      未払費用の増減額(△は減少)                                  9,449              23,078
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  9,885              6,178
                                        16,877              △ 7,004
      その他の負債の増減額(△は減少)
      小計                                 421,087              430,326
      利息及び配当金の受取額
                                          277              272
      利息の支払額                                 △ 2,155             △ 1,732
      関係会社整理損の支払額                                    -            △ 5,901
      事業所閉鎖損失の支払額                                    -            △ 4,791
                                       △ 113,540             △ 116,192
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 305,668              301,980
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 31,437             △ 56,171
      有形固定資産の売却による収入                                  1,944                -
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 19,949             △ 62,067
      敷金及び保証金の差入による支出                                 △ 15,973              △ 6,291
      敷金及び保証金の回収による収入                                  6,249              3,309
      長期前払費用の取得による支出                                 △ 6,673             △ 9,125
                                         2,251              △ 342
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 63,589             △ 130,689
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                 200,000              200,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 275,414             △ 271,812
      配当金の支払額                                 △ 25,605             △ 25,696
      リース債務の返済による支出                                 △ 40,873             △ 40,316
      長期未払金の返済による支出                                 △ 4,783             △ 1,297
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 146,675             △ 139,122
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   △ 4,979               675
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   90,424              32,844
     現金及び現金同等物の期首残高                                   645,636              736,060
                                     ※1  736,060            ※1  768,905
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)   連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
        連結子会社の数              3 社
        連結子会社の名称  上海福原護理服務有限公司、株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル、北京福原順欣
                  養老管理有限公司
     (2)   主要な非連結子会社の名称等

        非連結子会社はありません。
    2.持分法の適用に関する事項

       持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の上海福原護理服務有限公司及び北京福原順欣養老管理有限公司の決算日は、12月31日であります。
      なお、連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①  たな卸資産
        ▶ 商品
         先入先出法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
        ております。
        b 原材料及び貯蔵品
         先入先出法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
        ております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ①  有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法
       を採用しております。
        なお、主な資産の耐用年数は以下の通りであります。
         建物        2~15年
         工具、器具及び備品 2~15年
      ②  無形固定資産(リース資産を除く)
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
      ③  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定額法を採用して
       おります。
      ④  長期前払費用
        均等償却しております。
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     (3)  重要な引当金の計上基準
      ①  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②  賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      ③  事業所閉鎖損失引当金
        事業所の閉鎖に伴い発生する費用の支出に備えるため、閉鎖費用の見込額を計上しております。
      ④関係会社整理損失引当金
        関係会社の整理に伴い発生する費用の支出に備えるため、整理費用の見込額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
       付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中
      平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めており
      ます。
     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は、発生連結会計年度の期間費用として処理しており
       ます。
      (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日) 
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                    平成30年3月30日)
     (1)概要 

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、現在評価中であります。
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      (表示方法の変更)
    (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
      首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」49,408千円は、「投資
      その他の資産」の「繰延税金資産」95,352千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
      計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
      す。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過
      的な取扱いに従って記載しておりません。
    (連結貸借対照表関係)

       前連結会計年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「リース債務」は、金額的重要性が増したた
      め、当連結会計年度より、独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計
      年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた21,624千円
      は、「リース債務」4,721千円、「その他」16,903千円として組み替えております。
    (連結損益計算書関係)

       前連結会計年度において、販売費及び一般管理費として計上していた法人事業税の付加価値割及び資本割につい
      て、管理上の変更に伴い、合理的な按分が可能になったことから計上区分の見直しを行った結果、当連結会計年度
      より売上に直接関連する部分を売上原価に計上しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計
      年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、販売費及び一般管理費として計上していた51,876千円
      は、売上原価として組み替えております。
       前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、営業外収益の総額の100

      分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独
      立掲記しておりました「営業外収益」の「受取賠償金」及び「為替差益」は、当連結会計年度においては発生して
      おりません。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取賠償金」1,890千
      円、「為替差益」2,494千円、「その他」6,010千円は、「助成金収入」324千円、「その他」10,071千円として組み
      替えております。
       前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「遊休資産諸費用」及び「固定資産圧縮

      損」は、当連結会計年度においては発生しておりません。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度
      の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「遊休資産諸費用」
      12,071千円、「固定資産圧縮損」2,599千円、「その他」2,244千円は、「その他」16,916千円として組み替えてお
      ります。
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      (連結貸借対照表関係)
       該当事項はありません。
      (連結損益計算書関係)

     ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        貸倒引当金繰入額                         823  千円              1,298   千円
        役員報酬                        98,211                120,491
        給与手当                       351,139                 367,892
        賞与引当金繰入額                        7,817                12,425
        退職給付費用                        2,136                 2,545
     ※2 関係会社整理損、たな卸資産評価損、減損損失

       当社取締役会において、連結子会社である「北京福原順欣養老管理有限公司」を解散及び清算することを決議し
      たこと等に伴い、当連結会計年度において特別損失として計上しております。
     ※3 債権放棄損

       当社の連結子会社である「上海福原護理服務有限公司」及び「北京福原順欣養老管理有限公司」において合弁相
      手等に対して債権放棄を実行したことに伴い、当連結会計年度において特別損失として計上しております。
      (連結包括利益計算書関係)

     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        為替換算調整勘定
                                △4,636                   118
         当期発生額
             その他の包括利益合計                   △4,636                   118
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                                                      株式会社ケアサービス(E05440)
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                2,100,000           2,100,000              -       4,200,000
        合計            2,100,000           2,100,000              -       4,200,000
     自己株式
      普通株式                 203,300           203,300             -        406,600
        合計             203,300           203,300             -        406,600
     (注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,100,000株及び普通株式の自己株式の株式数の増加203,300株は、2017年10
        月1日付にて実施した株式分割による増加であります。
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額

     (決議)           株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2017年6月26日
                普通株式           25,605         13.50    2017年3月31日         2017年6月27日
     定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

     (決議)         株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)            配当額(円)
     2018年6月26日
              普通株式         25,605    利益剰余金          6.75   2018年3月31日         2018年6月27日
     定時株主総会
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     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                4,200,000              -           -       4,200,000
        合計            4,200,000              -           -       4,200,000
     自己株式
      普通株式                 406,600             -           -        406,600
        合計             406,600             -           -        406,600
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額

     (決議)           株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2018年6月26日
                普通株式           25,605          6.75    2018年3月31日         2018年6月27日
     定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              1株当たり

     (決議)         株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)            配当額(円)
     2019年6月25日
              普通株式         25,605    利益剰余金          6.75   2019年3月31日         2019年6月26日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        現金及び預金                       736,060千円                 768,905千円
        現金及び現金同等物                       736,060                 768,905
     2 重要な非資金取引の内容

        ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        ファイナンス・リース取引に係る
                                  -千円              121,854千円
        資産及び債務の額
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      (リース取引関係)
    1.ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ① リース資産の内容
       (ア)有形固定資産
          車両運搬具及びサーバーであります。
       (イ)無形固定資産
          ソフトウエアであります。
     ② リース資産の減価償却の方法
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」、「(2)重要な減価償却資産の減
      価償却の方法」に記載のとおりであります。
    2.オペレーティング・リース取引

     (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                        前連結会計年度                    当連結会計年度

                        (2018年3月31日)                    (2019年3月31日)
     1年内                           62,440千円                    52,085千円
     1年超                           145,801                     70,027

     合計                           208,241                    122,112

      (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        主に介護事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。
        なお、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である売掛金は、大部分が介護保険制度に基づく債権であり、相手先が保険者(市町村及び特別区)で
       あるため、リスクは微少であります。一方、個人負担額及びエンゼルケア事業の債権については、顧客の信用リス
       クに晒されております。
        営業債務である買掛金は、ほとんど2ヶ月以内の支払期日であります。
        長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の信用状況を把握するとともに、債権回収の期日管理
       を行い、回収懸念の早期把握に努めております。
      ②   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

        事業計画及び各部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理し
       ております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
       ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額
                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     (1)現金及び預金                        736,060            736,060               -
     (2)売掛金                       1,295,712

        貸倒引当金      (※1)

                              △342
                            1,295,370            1,295,370                -

     (3)敷金及び保証金(※2)

                             280,948            251,243            △29,705
      資産計                      2,312,379            2,282,674             △29,705

     (1)買掛金                        125,966            125,966               -

     (2)未払金                        181,131            181,131               -

     (3)未払法人税等                         92,831            92,831              -

     (4)長期借入金
                             487,262            487,678              416
      (1年以内返済予定を含む)
     (5)リース債務(※3)
                             44,221            43,781             △439
      (1年以内返済予定を含む)
      負債計                       931,412            931,389              △22
     (※1)     売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (※2)     連結貸借対照表計上額及び時価には、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めな
        いと認められる金額(賃借建物の原状回復費用)の未償却残高が59,688千円含まれております。
     (※3)     固定負債「その他」に含まれる「リース債務」4,721千円を含んでおります。
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      当連結会計年度(2019年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額
                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     (1)現金及び預金                        768,905            768,905               -
     (2)売掛金                       1,337,842

        貸倒引当金      (※1)

                              △207
                            1,337,634            1,337,634                -

     (3)敷金及び保証金(※2)

                             278,589            261,663            △16,925
      資産計                      2,385,129            2,368,203             △16,925

     (1)買掛金                        146,878            146,878               -

     (2)未払金                        115,270            115,270               -

     (3)未払法人税等                         98,316            98,316              -

     (4)長期借入金
                             415,450            415,424              △25
      (1年以内返済予定を含む)
     (5)リース債務
                             132,968            132,687             △281
      (1年以内返済予定を含む)
      負債計                       908,883            908,576             △307
     (※1)     売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (※2)     連結貸借対照表計上額及び時価には、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めな
        いと認められる金額(賃借建物の原状回復費用)の未償却残高が58,356千円含まれております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項

        資  産
        (1)  現金及び預金、(2)         売掛金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        (3)  敷金及び保証金

         時価の算定は、合理的に見積りした敷金及び保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価
        値によっております。
        負  債

        (1)  買掛金、(2)      未払金、(3)未払法人税等
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        (4)  長期借入金、(5)        リース債務

          これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入、割賦取引、又はリース取引を行った場合に想定され
         る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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    (注2)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                   1年以内            1年超

                   (千円)            (千円)
     現金及び預金                 736,060              -

     売掛金                1,295,712               -

     敷金及び保証金                    -         280,948

         合計             2,031,773             280,948

      当連結会計年度(2019年3月31日)

                   1年以内            1年超

                   (千円)            (千円)
     現金及び預金                 768,905              -

     売掛金                1,337,842               -

     敷金及び保証金                    -         278,589

         合計             2,106,747             278,589

    (注3)長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(2018年3月31日)
                      1年超        2年超        3年超        4年超
              1年以内                                        5年超
                      2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
              (千円)                                       (千円)
                      (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     長期借入金           234,318        132,488        107,926        12,530          -        -
     リース債務            39,499        3,517         871        332        -        -

       合計         273,817        136,005        108,797        12,862          -        -

      当連結会計年度(2019年3月31日)

                      1年超        2年超        3年超        4年超
              1年以内                                        5年超
                      2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
              (千円)                                       (千円)
                      (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     長期借入金           182,480        157,918        62,522        12,530          -        -
     リース債務            27,225        28,518        26,891        26,223        24,110          -

       合計         209,705        186,436        89,413        38,753        24,110          -

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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度である退職一時金制度を採用しております。
       退職一時金制度では、退職給付として、勤務期間に基づいた一時金を支給します。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                          95,641                108,933
         勤務費用                          21,950                 24,804
         利息費用                           478                 544
         数理計算上の差異の発生額                            89                810
         退職給付の支払額                         △9,225                △12,389
        退職給付債務の期末残高                         108,933                 122,703
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        非積立型制度の退職給付債務                         108,933                 122,703
        連結貸借対照表に計上された
                                 108,933                 122,703
        負債と資産の純額
        退職給付に係る負債                         108,933                 122,703

        連結貸借対照表に計上された
                                 108,933                 122,703
        負債と資産の純額
     (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        勤務費用                          21,950                 24,804
        利息費用                           478                 544
        数理計算上の差異の費用処理額                            89                810
        確定給付制度に係る
                                  22,517                 26,159
        退職給付費用
     (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        割引率                          0.5%                 0.5%
                                 57/81





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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                               28,796   千円            39,883   千円
        退職給付に係る負債                               33,355               37,571
        未払事業税                               11,831               12,166
        資産除去債務                               9,257              10,188
        未払社会保険料等                               4,409               6,241
        繰延消費税等                               2,648               4,000
        事業所閉鎖損失引当金                               2,188               1,587
        税務上の繰越欠損金(注)                               23,564               80,074
                                      2,865               2,811
        その他
       繰延税金資産の小計
                                     118,917               194,525
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                                 -            △56,656
                                        -               -
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                              △23,564               △56,656
       繰延税金資産の合計                               95,352              137,869
     (注)   1.評価性引当額が33,091千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社上海福原護理服務有限公

          司において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を41,324千円追加的に認識したことに伴うものでありま
          す。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)             23,418       -     -     -     -   56,656     80,074千円
         評価性引当額               -     -     -     -     -  △56,656      △56,656千円
         繰延税金資産             23,418       -     -     -     -     -  (b)23,418千円
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金80,074千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産23,418千円を計上して
          おります。当該税務上の繰越欠損金のうち、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断した部分につい
          ては、評価性引当額を計上しておりません。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度

                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9  %             30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.1               1.6
       住民税均等割                               4.3               5.7
       留保金課税                               4.2               8.8
       所得拡大促進税制による税額控除                               -             △8.5
       評価性引当額                              10.8               9.3
                                      0.1              △0.5
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              51.3               47.1
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      (資産除去債務関係)
        前連結会計年度末(2018年3月31日)
         当社グループは、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金について、回収が最終的に見込めないと認めら
        れる金額(賃借建物の原状回復費用)を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計
        上する方法によっており、資産除去債務の負債計上は行っておりません。
         なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。
        当連結会計年度末(2019年3月31日)

         当社グループは、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金について、回収が最終的に見込めないと認めら
        れる金額(賃借建物の原状回復費用)を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計
        上する方法によっており、資産除去債務の負債計上は行っておりません。
         なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     1.   報告セグメントの概要
      (1)報告セグメントの決定方法及び各報告セグメントに属するサービスの種類
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取
       締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
       ます。
        当社グループは、サービス別の事業部署を置き、各事業部署は、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立
       案し、事業活動を展開しております。
        したがって、当社グループは、主に事業部署を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「介
       護事業」、「エンゼルケア事業」及び「サービス付き高齢者向け住宅事業」の3つを報告セグメントとしており
       ます。
        「介護事業」は、通所介護サービス、訪問入浴サービス、訪問介護サービス、居宅介護支援サービス、福祉用
       具貸与サービス、特定福祉用具販売、訪問看護サービス、小規模多機能型居宅介護サービス等を行っておりま
       す。「エンゼルケア事業」は、湯灌サービス、CDCサービス、クリーンサービス等を行っております。「サービス
       付き高齢者向け住宅事業」は、高齢者向け住宅賃貸サービス、特定施設入居者生活介護サービス等を行っており
       ます。
     2.   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
       「表示方法の変更」に記載のとおり、従来「調整額」の全社費用として計上していた法人事業税の付加価値割及

      び資本割について、管理上の変更に伴い、合理的な按分が可能となったため、当連結会計年度より各セグメントに
      配分する方法に変更しております。
       なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の算定方法により作成したものを記載しておりま
      す。
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     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                                  サービス付き
                                                (注)1
                           エンゼルケア
                                                       (注)2
                      介護事業            高齢者向け         計
                             事業
                                   住宅事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 6,149,132      1,908,494        554,237     8,611,864          -   8,611,864

      セグメント間の内部売上高
                         -      -       -      -       -       -
      又は振替高
            計          6,149,132      1,908,494        554,237     8,611,864          -   8,611,864
     セグメント利益又は損失(△)                  692,522       421,441        △ 642   1,113,321       △ 877,954       235,367

     セグメント資産                 1,678,504        244,076       95,158     2,017,739        955,504     2,973,244

     その他の項目

       減価償却費                   82,698       6,223       3,135      92,056       24,144      116,201

      有形固定資産及び
                       68,862       6,591        -    75,454       53,005      128,459
      無形固定資産の増加額
     (注)   1.調整額は以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額△877,954千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△877,954千円で
           あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
         (2)  セグメント資産の調整額955,504千円は各報告セグメントに配分していない全社資産955,504千円でありま
           す。
         (3)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額53,005千円は本社の設備投資額であります。 
        2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                                  サービス付き
                                                (注)1
                           エンゼルケア
                                                       (注)2
                      介護事業            高齢者向け         計
                             事業
                                   住宅事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 6,321,063      1,994,070        591,358     8,906,493          -   8,906,493

      セグメント間の内部売上高
                         -      -       -      -       -       -
      又は振替高
            計          6,321,063      1,994,070        591,358     8,906,493          -   8,906,493
     セグメント利益又は損失(△)                  686,263       438,801      △ 13,935     1,111,129       △ 885,437       225,692

     セグメント資産                 1,705,870        239,946       101,978     2,047,795       1,060,424      3,108,220

     その他の項目

       減価償却費                   82,256       6,394       2,887      91,537       32,824      124,362

      有形固定資産及び
                       115,808         177      9,094     125,081       41,084      166,166
      無形固定資産の増加額
     (注)   1.調整額は以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額△885,437千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△885,437千円で
           あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
         (2)  セグメント資産の調整額1,060,424千円は各報告セグメントに配分していない全社資産1,060,424千円であ
           ります。
         (3)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額41,084千円は本社の設備投資額であります。 
        2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     東京都国民健康保険団体連合会                              5,047,683      介護事業

     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     東京都国民健康保険団体連合会                              5,115,889      介護事業

      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                              371.95    円              390.17    円
     1株当たり当期純利益                               31.32   円               25.00   円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.当社は2017年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1
        株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定してお
        ります。
       3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

                                        118,823              94,843
      普通株主に帰属しない金額(千円)

                                           -             -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        118,823              94,843
      当期純利益(千円)
       普通株式の期中平均株式数(株)                                   3,793,400             3,793,400
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
                                           -                         -
     当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                     234,318         182,480          0.09        ―
     1年以内に返済予定のリース債務                     39,499         27,225          1.20        ―

     長期借入金(1年以内に返済予定
                         252,944         232,970          0.06    2020年~2022年
     のものを除く)
     リース債務(1年以内に返済予定
                          4,721        105,743          1.20    2020年~2024年
     のものを除く)
            計             531,483         548,418            ―      ―
     (注)   1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額
          は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              157,918          62,522          12,530            -
          リース債務               28,518          26,891          26,223          24,110

       【資産除去債務明細表】

        該当事項はありません。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高(千円)                   2,165,546          4,397,489          6,684,098          8,906,493

     税金等調整前四半期(当期)純
     利益又は税金等調整前四半期                   △21,912           43,373         117,824          171,042
     純損失(△)(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益又は親会社株主
                        △26,646           10,102          65,652          94,843
     に帰属する四半期純損失(△)
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)純利
                         △7.02           2.66         17.31          25.00
     益又は1株当たり四半期純損
     失(△)(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失(△)                    △7.02           9.69         14.64          7.70
     (円)
                                 66/81














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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                670,754              710,316
        売掛金                               1,293,964              1,335,516
                                     ※1  174,440            ※1  174,338
        その他
                                         △ 342            △ 48,854
        貸倒引当金
        流動資産合計                               2,138,817              2,171,317
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              958,117              934,798
                                       △ 703,190             △ 717,199
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           建物(純額)                             254,927              217,599
         工具、器具及び備品
                                        157,021              163,730
                                       △ 128,351             △ 137,625
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             28,670              26,105
         その他                               20,708              24,938
                                       △ 16,997             △ 19,970
           減価償却累計額
           その他(純額)                              3,711              4,968
         有形固定資産合計                              287,308              248,672
        無形固定資産
         リース資産                               36,096              117,268
                                        57,845              65,702
         その他
         無形固定資産合計                               93,941              182,971
        投資その他の資産
         関係会社株式                              164,049               30,000
         敷金及び保証金                              277,823              276,570
         繰延税金資産                               95,185              135,561
         その他                               53,511              53,364
                                        △ 1,454             △ 2,279
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              589,114              493,216
        固定資産合計                                970,365              924,860
      資産合計                                3,109,182              3,096,177
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                                    ※1  150,557
        買掛金                                125,811
        1年内返済予定の長期借入金                                234,318              182,480
        リース債務                                39,499              27,225
                                     ※1  185,199            ※1  114,232
        未払金
        未払費用                                251,362              275,415
        未払法人税等                                91,180              98,316
        賞与引当金                                93,496              129,568
        事業所閉鎖損失引当金                                 7,148              5,184
                                        158,910              157,557
        その他
        流動負債合計                               1,186,926              1,140,537
      固定負債
        長期借入金                                252,944              232,970
        リース債務                                 1,237             103,477
        退職給付引当金                                108,933              122,703
                                        14,782              16,798
        その他
        固定負債合計                                377,897              475,949
      負債合計                                1,564,823              1,616,486
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                205,125              205,125
        資本剰余金
                                        138,075              138,075
         資本準備金
         資本剰余金合計                              138,075              138,075
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                       1,349,266              1,284,598
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,349,266              1,284,598
        自己株式                               △ 148,107             △ 148,107
        株主資本合計                               1,544,359              1,479,690
      純資産合計                                1,544,359              1,479,690
     負債純資産合計                                  3,109,182              3,096,177
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      ② 【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                  8,601,012              8,873,365
                                    ※1  7,401,251            ※1  7,698,383
     売上原価
     売上総利益                                  1,199,760              1,174,981
                                    ※1 , ※2  890,272          ※1 , ※2  876,834
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   309,487              298,147
     営業外収益
                                       ※1  671           ※1  1,034
      受取利息
      受取手数料                                  5,660              2,743
      助成金収入                                   324             3,482
      為替差益                                    -             3,310
                                        10,357               3,465
      その他
      営業外収益合計                                  17,014              14,036
     営業外費用
      支払利息                                  1,981               989
                                        20,631                266
      その他
      営業外費用合計                                  22,613               1,256
     経常利益                                   303,888              310,927
     特別損失
                                                    ※3  207,492
      関係会社株式評価損                                    -
                                                    ※3  48,646
      関係会社貸倒引当金繰入額                                    -
      事業所閉鎖損失                                  1,784              5,440
      事業所閉鎖損失引当金繰入額                                  7,148              5,184
      減損損失                                  2,025               693
                                         1,549                -
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  12,508              267,456
     税引前当期純利益                                   291,380               43,470
     法人税、住民税及び事業税
                                        113,324              122,909
                                        △ 2,043             △ 40,375
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   111,281               82,533
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   180,098              △ 39,062
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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                               株主資本
                       資本剰余金          利益剰余金
                               その他
                                                   純資産合計
                資本金                        自己株式    株主資本合計
                              利益剰余金
                         資本剰余金          利益剰余金
                    資本準備金
                          合計          合計
                               繰越利益
                               剰余金
     当期首残高            205,125     138,075     138,075    1,194,773     1,194,773     △ 148,107     1,389,865     1,389,865
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 25,605    △ 25,605          △ 25,605    △ 25,605
     当期純利益                          180,098     180,098           180,098     180,098
     当期変動額合計              -     -     -   154,493     154,493       -   154,493     154,493
     当期末残高            205,125     138,075     138,075    1,349,266     1,349,266     △ 148,107     1,544,359     1,544,359
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                               株主資本
                       資本剰余金          利益剰余金
                               その他
                                                   純資産合計
                資本金                        自己株式    株主資本合計
                              利益剰余金
                         資本剰余金          利益剰余金
                    資本準備金
                          合計          合計
                               繰越利益
                               剰余金
     当期首残高            205,125     138,075     138,075    1,349,266     1,349,266     △ 148,107     1,544,359     1,544,359
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 25,605    △ 25,605          △ 25,605    △ 25,605
     当期純損失(△)                         △ 39,062    △ 39,062          △ 39,062    △ 39,062
     当期変動額合計              -     -     -  △ 64,668    △ 64,668       -   △ 64,668    △ 64,668
     当期末残高            205,125     138,075     138,075    1,284,598     1,284,598     △ 148,107     1,479,690     1,479,690
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
       子会社株式
        移動平均法に基づく原価法
    2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

     (1)  商品
       先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており
      ます。
     (2)  原材料及び貯蔵品
       先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており
      ます。
    3.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用して
      おります。
       なお、主な資産の耐用年数は以下の通りであります。
       建物        8~15年
       工具、器具及び備品 2~15年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定額法を採用して
      おります。
     (4)  長期前払費用
       均等償却しております。
    4.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しております。
     (4)  事業所閉鎖損失引当金
       事業所の閉鎖に伴い発生する費用の支出に備えるため、閉鎖費用の見込額を計上しております。
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    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)消費税等の会計処理
       税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。
     (2)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      (表示方法の変更)

    (貸借対照表関係)

      ・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行
       規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号                              平成30年3月26日)を当事業年度から適用し、
       繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しまし
       た。
       この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」(前事業年度49,241千円)
       は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」135,561千円に含めて表示しております。
      ・前事業年度において、固定負債の「その他」に含めて表示していた「リース債務」(前事業年度1,237千円)は、

       明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記しております。
     (損益計算書関係)

      ・前事業年度において、販売費及び一般管理費として計上していた法人事業税の付加価値割及び資本割(前事業年
       度51,876千円)について、管理上の変更に伴い、合理的な按分が可能になったことから計上区分の見直しを行っ
       た結果、当事業年度より売上に直接関連する部分を売上原価に計上しております。
      ・前事業年度において、販売費及び一般管理費として計上していた子会社に支払う業務委託料(前事業年度57,887

       千円)について、管理上の変更に伴い、合理的な按分が可能になったことから計上区分の見直しを行った結果、
       当事業年度より売上に直接関連する部分を売上原価に計上しております。
      ・前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「助成金収入」(前事業年度324千円)は、

       明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記しております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                              前事業年度                当事業年度

                             (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        短期金銭債権                        73,890千円                80,677千円
                                 4,699
        短期金銭債務                                         4,979
      (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        営業取引による取引高
         支出分                        59,082千円                 51,089千円
         収入分                           -               3,850
        営業取引以外の取引による取引高
         収入分                          3,427                  852
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        役員報酬                          91,137    千円             113,066    千円
        給与手当                         309,952                 328,185
        賞与引当金繰入額                          7,706                12,056
        貸倒引当金繰入額                           823                1,298
        退職給付費用                          2,125                 2,521
        減価償却費                          24,461                 33,361
       おおよその割合

        販売費                            5%                 6%
        一般管理費                            95                 94
     ※3 関係会社株式評価損及び関係会社貸倒引当金繰入額

       当社の連結子会社である「上海福原護理服務有限公司」及び「北京福原順欣養老管理有限公司」に対する投資及
      び短期債権について、「関係会社株式評価損」及び「関係会社貸倒引当金繰入額」を特別損失として計上しており
      ます。
      (有価証券関係)

       子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載し
      ておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                             (単位:千円)

                            前事業年度               当事業年度
              区分
                         (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         子会社株式                         164,049               30,000
                                 73/81




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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度             当事業年度

                                 (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        関係会社株式評価損                               - 千円           63,534   千円
        賞与引当金                             28,628              39,488
        退職給付引当金                             33,355              37,571
        関係会社貸倒引当金                               -            14,895
        未払事業税                             11,831              12,166
        資産除去債務                              9,257             10,188
        未払社会保険料等                              4,409              6,241
        繰延消費税等                              2,648              4,000
        事業所閉鎖損失引当金                              2,188              1,587
                                     2,865              2,543
        その他
       繰延税金資産小計
                                    95,185             192,217
                                      -           △56,656
        評価性引当額
       繰延税金資産の合計                             95,185             135,561
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                  前事業年度             当事業年度

                                 (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9  %           30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               0.8             6.4
       住民税均等割                               3.2             21.9
       留保金課税                               3.1             34.8
       所得拡大促進税制による税額控除                               -           △33.4
       評価性引当額                               -            130.3
                                      0.2            △0.8
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              38.2             189.9
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                     当期末減価

                                     償却累計額     当期末減損           差引当期末
               当期首残高     当期増加額     当期減少額     当期末残高                当期償却額
       資産の種類                              又は償却     損失累計額            残高
                (千円)     (千円)     (千円)     (千円)                (千円)
                                     累計額     (千円)           (千円)
                                     (千円)
     有形固定資産
                           27,214
      建物            958,117      3,895          934,798     712,815      4,384     40,774     217,599
                            (448)
      工具、器具及び備品            157,021      10,966      4,257     163,730     137,399       226    13,531     26,105
      その他            20,708      4,229       -    24,938     19,970       -    2,973     4,968

                           31,472
      有形固定資産計         1,135,848       19,092          1,123,467      870,184      4,610     57,279     248,672
                            (448)
     無形固定資産
      リース資産            170,465     117,624        -   288,090     170,821        -    33,908     117,268
      その他            98,163     26,091       -   124,255      58,553       -    18,234     65,702

      無形固定資産計          268,629     143,716        -   412,346     229,375        -    52,143     182,971

     (注)   1.建物の当期の増加・減少額は、事業所開設・閉鎖に伴うものであります。
        2.その他(無形固定資産)の当期増加額は、ソフトウエアであります。
        3.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
        4.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
       【引当金明細表】

                          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

             区分
                           (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                         1,797        51,133         1,797        51,133
     賞与引当金                         93,496        129,568         93,496        129,568

     事業所閉鎖損失引当金                         7,148        5,184        7,148        5,184

     退職給付引当金                        108,933         26,159        12,389        122,703

    (注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
     (2) 【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             毎年4月1日から翌年3月31日まで

     定時株主総会             毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集します。

     基準日             毎年3月31日

                  毎年9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  毎年3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ―――――
       買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告は、電子公告により行います。事故その他やむを得ない事由により、電

                  子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
     公告掲載方法
                  なお、公告掲載場所は当社ホームページ(https://www.care.co.jp/)であります。
     株主に対する特典             該当事項はありません。

     (注) 定款の定めにより当社の株主はその単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
        1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
       事業年度(第27期) (自 2017年4月1日  至 2018年3月31日)
       2018年6月27日 関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類
       2018年6月27日 関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書
       (第28期第1四半期) (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
       2018年8月14日 関東財務局長に提出
       (第28期第2四半期) (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
       2018年11月14日 関東財務局長に提出
       (第28期第3四半期) (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
       2019年2月14日 関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書
       2018年6月29日 関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書
       2018年10月23日 関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書
       2019年1月22日 関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書
       2019年5月16日 関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
       の状況に著しい影響を与える事象の発生)に基づく臨時報告書
       2019年5月17日 関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月26日

    株式会社ケアサービス
     取締役会 御中
                       PwC京都監査法人

                        指定社員

                                   公認会計士
                                            齋藤 勝彦          印
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士
                                            田村  仁          印
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ケアサービスの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ケアサービス及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ケアサービスの2019
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社ケアサービスが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月26日

    株式会社ケアサービス
     取締役会 御中
                       PwC京都監査法人

                        指定社員

                                   公認会計士
                                            齋藤 勝彦          印
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士
                                            田村  仁          印
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社ケアサービスの2018年4月1日から2019年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ケアサービスの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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